Основная информация

Дата опубликования: 29 ноября 2016г.
Номер документа: RU91000201601445
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2016 года №465-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 22.11.2013 №511-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №511-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:

1) в наименовании слова "на 2014 - 2018 годы" исключить;

2) в части 1 слова "на 2014 - 2018 годы" исключить;

3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2017 года.

Губернатор Камчатского края

В.И. Илюхин

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 29 ноября 2016 г. №465-П

"Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 22 ноября 2013 г. №511-П

Государственная программа Камчатского края
"Управление государственными финансами Камчатского края"
(далее - Программа)

Паспорт Программы

Ответственный исполнитель Программы

Министерство финансов Камчатского края

Соисполнители Программы

отсутствуют

Участники Программы

органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае (по согласованию)

Подпрограммы Программы

Подпрограмма 1 "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае";

Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований";

Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов";

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"

Цель Программы

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и местных бюджетов, повышение качества управления государственными и муниципальными финансами

Задачи Программы

1) обеспечение взаимоувязки бюджетного планирования со стратегическими целями социально-экономического развития Камчатского края;

2) повышение эффективности бюджетных расходов;

3) информатизация бюджетного процесса, повышение доступности информации о бюджетном процессе в Камчатском крае;

4) оптимизация объема государственного долга Камчатского края и минимизация расходов на его обслуживание;

5) ежегодное выделение зарезервированных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края;

6) повышение эффективности мероприятий по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае, обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

7) стимулирование органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к повышению качества и эффективности деятельности;

8) качественное, своевременное и эффективное осуществление полномочий Министерства финансов Камчатского края, в том числе по реализации Программы

Целевые показатели (индикаторы) Программы

1) доля расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского края;

2) отношение объема просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода к общему объему расходов краевого бюджета;

3) доля главных распорядителей средств краевого бюджета, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом, в общем количестве главных распорядителей средств краевого бюджета;

4) доля информации о системе управления региональными финансами, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве информации в сфере управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации, подлежащей размещению на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

5) оценка Министерством финансов Российской Федерации качества управления региональными финансами за год, предшествующий отчетному году;

6) отношение объема государственного долга Камчатского края к общему объему доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;

7) доля расходов краевого бюджета на обслуживание государственного долга Камчатского края в общем объеме расходов краевого бюджета;

8) запланированный объем резервного фонда Правительства Камчатского края по состоянию на начало финансового года;

9) запланированный объем Резервного фонда Камчатского края по состоянию на начало финансового года;

10) отношение нераспределенной между местными бюджетами субвенции к общему объему распределенных субвенций местным бюджетам (за исключением субвенций на реализацию полномочий Российской Федерации) по состоянию на начало финансового года;

11) критерий выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае;

12) дифференциация муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае по уровню расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания;

13) доля межбюджетных трансфертов, имеющих нецелевой характер, в общем объеме финансовой помощи местным бюджетам;

14) общий объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Камчатском крае;

15) доля муниципальных образований в Камчатском крае, по которым осуществляется проверка проекта местного бюджета на очередной финансовый год на соответствие требованиям бюджетного законодательства, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

16) доля муниципальных образований в Камчатском крае, с которыми Министерством финансов Камчатского края заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

17) средняя оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае за год, предшествующий отчетному финансовому году

Этапы и сроки реализации Программы

2014 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 47 456 465,17573 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 3 411 645,54200 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 476 388,00000 тыс. рублей;

2015 год - 464 695,20000 тыс. рублей;

2016 год - 494 198,34200 тыс. рублей;

2017 год - 494 091,00000 тыс. рублей;

2018 год - 494 091,00000 тыс. рублей;

2019 год - 494 091,00000 тыс. рублей;

2020 год - 494 091,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 44 044 819,63373 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 4 086 190,78155 тыс. рублей;

2015 год - 5 902 473,28059 тыс. рублей;

2016 год - 6 787 593,57159 тыс. рублей;

2017 год - 6 845 883,70000 тыс. рублей;

2018 год - 6 841 994,20000 тыс. рублей;

2019 год - 6 787 657,10000 тыс. рублей;

2020 год - 6 793 027,00000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы

1) рост доли расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского края;

2) повышение эффективности расходов краевого бюджета;

3) повышение качества управления региональными финансами;

4) рост доли участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом;

5) рост доли информации о системе управления региональными финансами, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве информации в сфере управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации, подлежащей размещению на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

6) реализация проекта "Бюджет для граждан";

7) достижение объема государственного долга Камчатского края в размере не выше 50 процентов общего годового объема налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета;

8) ежегодное резервирование ассигнований для финансового обеспечения непредвиденных расходов;

9) устойчивое исполнение расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае;

10) повышение самостоятельности и ответственности за результаты деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;

11) повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне;

12) обеспечение в Камчатском крае бюджетного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края

Паспорт
Подпрограммы 1 "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае"
(далее - Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

Министерство финансов Камчатского края

Участники Подпрограммы 1

отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1

отсутствуют

Цель Подпрограммы 1

создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов краевого бюджета, повышения открытости и доступности информации о бюджетном процессе в Камчатском крае

Задачи Подпрограммы 1

1) обеспечение взаимоувязки бюджетного планирования со стратегическими целями социально-экономического развития Камчатского края;

2) переход на формирование краевого бюджета преимущественно в рамках государственных программ Камчатского края;

3) повышение эффективности бюджетных расходов;

4) повышение качества управления региональными финансами;

5) информатизация бюджетного процесса, повышение доступности информации о бюджетном процессе в Камчатском крае

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1

1) доля расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского края;

2) отношение объема просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода к общему объему расходов краевого бюджета;

3) доля главных распорядителей средств краевого бюджета, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом, в общем количестве главных распорядителей средств краевого бюджета;

4) доля информации о системе управления региональными финансами, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве информации в сфере управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации, подлежащей размещению на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

5) оценка Министерством финансов Российской Федерации качества управления региональными финансами за год, предшествующий отчетному финансовому году

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

2014 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств краевого бюджета составляет 605 881,07600 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 90 000,00000 тыс. рублей;

2015 год - 74 000,00000 тыс. рублей;

2016 год - 68 956,87600 тыс. рублей;

2017 год - 88 400,00000 тыс. рублей;

2018 год - 92 378,00000 тыс. рублей;

2019 год - 96 073,10000 тыс. рублей;

2020 год - 96 073,10000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

1) рост доли расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского края;

2) повышение эффективности расходов краевого бюджета;

3) рост доли участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом;

4) повышение качества управления региональными финансами;

5) реализация проекта "Бюджет для граждан"

Паспорт
Подпрограммы 2 "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований"
(далее - Подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

Министерство финансов Камчатского края

Участники Подпрограммы 2

отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2

отсутствуют

Цель Подпрограммы 2

поддержание объема государственного долга Камчатского края на экономически безопасном уровне, резервирование ассигнований для финансового обеспечения непредвиденных расходов

Задачи Подпрограммы 2

1) оптимизация объема государственного долга Камчатского края и минимизация расходов на его обслуживание;

2) ежегодное выделение зарезервированных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2

1) отношение объема государственного долга Камчатского края к общему объему доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;

2) доля расходов краевого бюджета на обслуживание государственного долга Камчатского края в общем объеме расходов краевого бюджета;

3) запланированный объем резервного фонда Правительства Камчатского края по состоянию на начало финансового года;

4) запланированный объем Резервного фонда Камчатского края по состоянию на начало финансового года;

5) отношение нераспределенной между местными бюджетами субвенции к общему объему распределенных субвенций местным бюджетам (за исключением субвенций на реализацию полномочий Российской Федерации) по состоянию на начало финансового года

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

2014 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 4 089 741,65578 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 107,34200 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 107,34200 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 4 089 634,31378 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 153 943,48664 тыс. рублей;

2015 год - 144 220,94136 тыс. рублей;

2016 год - 700 153,78578 тыс. рублей;

2017 год - 841 425,50000 тыс. рублей;

2018 год - 834 604,10000 тыс. рублей;

2019 год - 704 958,30000 тыс. рублей;

2020 год - 710 328,20000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

1) достижение объема государственного долга Камчатского края в размере не выше 50 процентов общего годового объема налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета;

2) ежегодное резервирование ассигнований для финансового обеспечения непредвиденных расходов

Паспорт
Подпрограммы 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов"
(далее - Подпрограмма 3)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

Министерство финансов Камчатского края

Участники Подпрограммы

органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3

отсутствуют

Цель Подпрограммы 3

обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае и повышения качества управления муниципальными финансами

Задачи Подпрограммы 3

1) повышение эффективности мероприятий по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае, обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

2) стимулирование органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к повышению качества и эффективности деятельности

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3

1) критерий выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае;

2) дифференциация муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае по уровню расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания;

3) доля межбюджетных трансфертов, имеющих нецелевой характер, в общем объеме финансовой помощи местным бюджетам;

4) общий объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Камчатском крае;

5) доля муниципальных образований в Камчатском крае, по которым осуществляется проверка проекта местного бюджета на очередной финансовый год на соответствие требованиям бюджетного законодательства, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

6) доля муниципальных образований в Камчатском крае, с которыми Министерством финансов Камчатского края заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

7) средняя оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае за год, предшествующий отчетному году

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

2014 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 41 946 742,51436 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 3 411 538,20000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 476 388,00000 тыс. рублей;

2015 год - 464 695,20000 тыс. рублей;

2016 год - 494 091,00000 тыс. рублей;

2017 год - 494 091,00000 тыс. рублей;

2018 год - 494 091,00000 тыс. рублей;

2019 год - 494 091,00000 тыс. рублей;

2020 год - 494 091,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 38 535 204,31436 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 3 747 730,89491 тыс. рублей;

2015 год - 5 567 128,52723 тыс. рублей;

2016 год - 5 862 975,49222 тыс. рублей;

2017 год - 5 805 255,70000 тыс. рублей;

2018 год - 5 805 255,70000 тыс. рублей;

2019 год - 5 873 429,00000 тыс. рублей;

2020 год - 5 873 429,00000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

1) устойчивое исполнение расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае;

2) повышение самостоятельности и ответственности за результаты деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;

3) повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне

Паспорт
Подпрограммы 4 "Обеспечение реализации Программы"
(далее - Подпрограмма 4)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

Министерство финансов Камчатской края

Участники Подпрограммы 4

отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4

отсутствуют

Цель Подпрограммы 4

обеспечение выполнения полномочий Министерства финансов Камчатского края

Задачи Подпрограммы 4

качественное, своевременное и эффективное осуществление полномочий Министерства финансов Камчатского края, в том числе по реализации Программы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4

отсутствуют

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4

2014 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 593 894,43141 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 94 516,40000 тыс. рублей;

2015 год - 117 123,81200 тыс. рублей;

2016 год - 155 507,41759 тыс. рублей;

2017 год - 110 802,50000 тыс. рублей;

2018 год - 109 756,40000 тыс. рублей;

2019 год - 113 196,70000 тыс. рублей;

2020 год - 113 196,70000 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

обеспечение в Камчатском крае бюджетного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края

1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы

1.1. Приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы путем:

а) формирования краевого и местных бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы Российской Федерации, основанных на реалистичных оценках;

б) обеспечения ассигнованиями социально-значимых расходных обязательств (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда, оплата коммунальных услуг учреждениями, публично-нормативные обязательства, межбюджетные трансферты местным бюджетам) в полном объеме;

в) минимизации принимаемых расходных обязательств, принятия новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации;

г) ограничения дефицита краевого бюджета;

д) соблюдения установленных бюджетных ограничений по объему государственного долга и объему расходов на его обслуживание;

е) проведения ответственной инвестиционной политики;

ж) создания и поддержания необходимых резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов;

2) повышение результативности и эффективности расходов краевого бюджета, качества управления бюджетным процессом на региональном и местом уровнях, открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае.

1.2. Стратегическая цель реализации региональной политики в сфере управления государственными финансами состоит в повышении уровня и качества жизни населения Камчатского края, что подразумевает создание условий для сглаживания циклов макроэкономической активности и поддержания устойчивости бюджетной системы, повышения эффективности деятельности публично-правовых образований в Камчатском крае по выполнению государственных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в государственных и муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

1.3. Основной целью Программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и местных бюджетов, повышение качества управления государственными и муниципальными финансами.

1.4. Для оценки хода реализации Программы предусмотрены целевые показатели (индикаторы) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации согласно приложению 1 к Программе.

1.5. Основные мероприятия Программы приведены в приложении 2 к Программе.

1.6. В рамках реализации Программы применяются меры государственного и правового регулирования, сведения о которых приведены в приложениях 3 и 4 к Программе.

1.7. Финансовое обеспечение Программы приведено в приложении 5 к Программе.

2. Обобщенная характеристика мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае

2.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации основных мероприятий Подпрограммы 3, предусматривающих предоставление субсидий местным бюджетам на:

1) выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов в Камчатском крае;

2) решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан.

2.2. Предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на цели, указанные в части 2.1 настоящего раздела, осуществляется в соответствии с приложениями 6 и 7 к Программе.

3. Методика оценки эффективности реализации Программы

3.1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений показателей (индикаторов) Программы (целевой параметр - 100%);

2) количества выполненных и планируемых к выполнению мероприятий плана реализации Программы (целевой параметр - 100%);

3) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов краевого бюджета на реализацию Программы и ее основных мероприятий (целевой параметр - достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного краевым бюджетом объема средств).

3.2. Расчет эффективности реализации Программы осуществляется по следующей формуле:

, где:

- эффективность реализации Программы (в процентах);

- удельный вес i-ого показателя (индикатора) Программы;

- степень достижения целевого значения i-ого показателя (индикатора) Программы;

- количество показателей (индикаторов) Программы;

- количество выполненных мероприятий плана реализации Программы по результатам экспертной оценки;

- количество планируемых мероприятий плана реализации Программы;

- объем фактических расходов краевого бюджета на реализацию Программы;

- объем планируемых расходов краевого бюджета на реализацию Программы по состоянию на начало отчетного финансового года.

3.3. Степень достижения целевого значения i-ого показателя (индикатора) Программы определяется по следующим формулам:

1) для показателей (индикаторов) Программы, целевым значением которых является увеличение:

, где:

- фактическое достигнутое значение i-ого показателя (индикатора) Программы;

- плановое значение i-ого показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов) Программы, целевым значением которых является снижение:

.

В случае если больше 1, значение принимается равным 1.

3.4. Степень эффективности Программы определяется на основании оценки эффективности реализации Программы следующим образом:

Эффективность реализации

Степень эффективности

Программы (ЭП)

Программы

выше 95%

высокая

от 60% до 95% включительно

средняя

ниже 60%

низкая

Приложение 1
к государственной программе Камчатского
края "Управление государственными
финансами Камчатского края"

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края" с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

N п/п

Показатель (индикатор)

Ед. изм.

Удельный вес, %

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1 "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае"

1.1.

Доля расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского края

%

10,0%

80,0

85,0

90,0

93,0

95,0

95,0

95,0

1.2.

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода к общему объему расходов краевого бюджета

%

8,0%

0,012

0,010

0,007

0,005

0,003

0,002

0,002

1.3.

Доля главных распорядителей средств краевого бюджета, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом, в общем количестве главных распорядителей средств краевого бюджета

%

5,0%

100

100

100

100

100

100

100

1.4.

Доля информации о системе управления региональными финансами, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве информации в сфере управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации, подлежащей размещению на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

%

7,0%

100

100

100

100

100

100

100

1.5.

Оценка Министерством финансов Камчатского края качества управления региональными финансами за год, предшествующий отчетному году

группа

6,0%

2

2

2

2

2

2

2

Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований"

2.1.

Отношение объема государственного долга Камчатского края к общему объему доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

%

10,0%

<50,0

<50,0

<50,0

<50,0

<50,0

<50,0

<50,0

2.2.

Доля расходов краевого бюджета на обслуживание государственного долга Камчатского края в общем объеме расходов краевого бюджета

%

7,0%

<1,000

<5,000

<10,000

<10,000

<10,000

<10,0

<10,0

2.3.

Запланированный объем резервного фонда Правительства Камчатского края по состоянию на начало финансового года

млн. рублей

4,0%

50

50

50

50

50

50

60

2.4.

Запланированный объем Резервного фонда Камчатского края по состоянию на начало финансового года

млн. рублей

4,0%

100

100

100

110

120

120

120

2.5.

Отношение нераспределенной между местными бюджетами субвенции к общему объему распределенных субвенций местным бюджетам (за исключением субвенций на реализацию полномочий Российской Федерации) по состоянию на начало года финансового года

%

3,0%

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов"

3.1.

Критерий выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае

5,0%

1,259

1,260

1,261

1,262

1,263

1,263

1,263

3.2.

Дифференциация муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае по уровню расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания

раз

7,0%

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2,6

2,6

3.3.

Доля межбюджетных трансфертов, имеющих нецелевой характер, в общем объеме финансовой помощи местным бюджетам

%

10,0%

23,0

24,0

25,0

28,0

30,0

30,0

30,0

3.4.

Общий объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Камчатском крае

млн. рублей

3,0%

120,0

110,0

100,0

80,0

60,0

50,0

40,0

3.5.

Доля муниципальных образований в Камчатском крае, по которым осуществляется проверка проекта местного бюджета на очередной финансовый год на соответствие требованиям бюджетного законодательства, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации

%

5,0%

100

100

100

100

100

100

100

3.6.

Доля муниципальных образований в Камчатском крае с которыми Министерством финансов Камчатского края заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации

%

5,0%

100

100

100

100

100

100

100

3.7.

Средняя оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае за год, предшествующий отчетному году

баллов

1,0%

110,0

113,0

118,0

125,0

128,0

129,0

130,0

Приложение 2
к государственной программе Камчатского
края "Управление государственными
финансами Камчатского края"

Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края"

N п/п

Номер и наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь с показателями (индикаторами) Программы

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 1 "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае"

1.1.

Разработка бюджетного прогноза Камчатского края на долгосрочный период

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

01.12.2020

Утвержденная и работающая система формирования расходной части краевого бюджета на основе государственных программ Камчатского края, синхронизированных по целям и ресурсам в долгосрочном бюджетном прогнозе Камчатского края. Для каждой государственной программы Камчатского края в рамках долгосрочного бюджетного прогноза определены "потолки" расходов, обеспечивающие предсказуемость и достаточность финансовых ресурсов

Отсутствие четкого направления социально-экономического развития Камчатского края; риски неэффективности бюджетных расходов; неопределенность объемов ресурсов, требующихся для реализации приоритетных задач экономического развития

Показатели 1.1, 1.5 таблицы приложения 1 к Программе

1.2.

Реализация проекта "Бюджет для граждан"

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2020

Обеспечение открытости и доступности для граждан информации обо всех этапах бюджетного процесса на региональном уровне, о состоянии государственных финансов Камчатского края

Отсутствие действенного механизма реализации закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей

Показатель 1.4 таблицы приложения 1 к Программе

1.3.

Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса и государственных закупок

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2020

Внедрение единого комплексного программного продукта, позволяющего автоматизировать и интегрировать процессы составления проекта краевого бюджета, ведения сводной бюджетной росписи, исполнения бюджета, а также составления и представления бюджетной отчетности; модернизация автоматизированной информационной системы "Госзаказ"

Низкий уровень автоматизации процессов; сохранение дублирования рутинных операций по многократному вводу и обработке данных; недостаточная интеграция процессов; высокая вероятность ошибок

Показатель 1.3 таблицы приложения 1 к Программе

2.

Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований"

2.1.

Управление государственным долгом Камчатского края

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2020

Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Камчатского края; экономически обоснованная стоимость обслуживания государственного долга Камчатского края

Снижение долговой устойчивости Камчатского края; увеличение процентной нагрузки на краевой бюджет; нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

2.2.

Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2020

Своевременное финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с требованиями бюджетного законодательства; создание и поддержание необходимых финансовых резервов

Отсутствие необходимых финансовых резервов; неисполнение решений Правительства Камчатского края о выделении средств резервных фондов; неисполнение судебных решений

Показатели 2.3 - 2.5 таблицы приложения 1 к Программе

3.

Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов"

3.1.

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2020

Создание условий для устойчивого исполнения консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности

Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления

Показатели 3.1 - 3.4, 3.7 таблицы приложения 1 к Программе

3.2.

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2020

Создание условий для устойчивого исполнения консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае

Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления

Показатели 3.3 - 3.4, 3.7 таблицы приложения 1 к Программе

3.3.

Содействие в решении вопросов местного значения муниципальных образований в Камчатском крае

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2020

Качественное решение вопросов местного значения; предоставление целевых средств федерального бюджета местным бюджетам

Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления

Показатели 3.3 - 3.4, 3.7 таблицы приложения 1 к Программе

3.4.

Выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2020

Качественное выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

Отсутствие работы с несовершеннолетними в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае

Показатель 3.4 таблицы приложения 1 к Программе

3.5.

Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2020

Повышение стимулов к достижению наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае

Отсутствие стимулов к достижению наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (росту налоговых и неналоговых доходов, снижению просроченной кредиторской задолженности, повышению собираемости платежей граждан за ЖКУ)

Показатели 3.4, 3.7 таблицы приложения 1 к Программе

3.6.

Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2020

Создание стимулов к улучшению качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае на базе повышения эффективности использования бюджетных средств и внедрения передовых технологий управления бюджетным процессом, отсутствие просроченной кредиторской задолженности, соблюдение требований бюджетного законодательства

Снижение качества управления муниципальными финансами. Рост нарушений бюджетного законодательства

Показатели 3.4, 3.7 таблицы приложения 1 к Программе

3.7.

Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2020

Повышение самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае за результаты деятельности

Нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации по увеличению доли нецелевых видов финансовой помощи, консолидации субсидий

Показатель 3.3 таблицы приложения 1 к Программе

3.8.

Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2020

Реализация полномочий субъектов Российской Федерации, установленных частью 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в отношении всех муниципальных образований в Камчатском крае; соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на региональном и местном уровнях, повышение качества управления финансами в муниципальных образованиях в Камчатском крае, оздоровление муниципальных финансов

Увеличение количества муниципальных образований в Камчатском крае, нарушающих требования бюджетного законодательства. Снижение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов

Показатели 3.4 - 3.7 таблицы приложения 1 к Программе

4.

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"

4.1.

Обеспечение деятельности Министерства финансов Камчатского края и подведомственных организаций

Министерство финансов Камчатского края

01.01.2014

31.12.2020

Качественное и своевременное исполнение полномочий Министерства финансов Камчатского края

Невозможность осуществления бюджетного процесса на региональном уровне; нарушение бюджетного законодательства

Приложение 3
к государственной программе Камчатского
края "Управление государственными
финансами Камчатского края"

Оценка
применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края"

N п/п

Наименование меры

Характеристика меры

Оценка результата (тыс. руб.), годы

Краткое обоснование необходимости применения меры

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов"

1.1.

Основное мероприятие "Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам"

1.1.1.

Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета

Заключение соглашений между Министерством финансов Камчатского края и главами администраций муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, мониторинг соблюдения обязательств по соглашениям

-

-

-

-

-

-

-

Требования пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации; повышение эффективности использования бюджетных средств и увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов

Приложение 4
к государственной программе Камчатского
края "Управление государственными
финансами Камчатского края"

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края"

N п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

1.

Подпрограмма 1 "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае"

1.1.

Основное мероприятие 1.1. "Разработка бюджетного прогноза Камчатского края на долгосрочный период"

1.1.1.

Распоряжение Правительства Камчатского края

Разработка проекта бюджетного прогноза Камчатского края

Министерство финансов Камчатского края

В срок, не превышающий 2 месяцев со дня официального опубликования закона Камчатского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

Приложение 5
к государственной программе Камчатского
края "Управление государственными
финансами Камчатского края"

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края"

тыс. руб.

N п/п

Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края"

Всего, в том числе:

811

47 456 465,17573

4 562 578,78155

6 367 168,48059

7 281 791,91359

7 339 974,70000

7 336 085,20000

7 281 748,10000

7 287 118,00000

за счет средств федерального бюджета

811

3 411 645,54200

476 388,00000

464 695,20000

494 198,34200

494 091,00000

494 091,00000

494 091,00000

494 091,00000

за счет средств краевого бюджета

811

44 044 819,63373

4 086 190,78155

5 902 473,28059

6 787 593,57159

6 845 883,70000

6 841 994,20000

6 787 657,10000

6 793 027,00000

за счет средств местных бюджетов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

811

605 881,07600

90 000,00000

74 000,00000

68 956,87600

88 400,00000

92 378,00000

96 073,10000

96 073,10000

за счет средств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

811

605 881,07600

90 000,00000

74 000,00000

68 956,87600

88 400,00000

92 378,00000

96 073,10000

96 073,10000

за счет средств местных бюджетов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Разработка бюджетного прогноза Камчатского края на долгосрочный период

Всего, в том числе:

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,06000

за счет средств краевого бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Реализация проекта "Бюджет для граждан"

Всего, в том числе:

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса и государственных закупок

Всего, в том числе:

811

605 881,07600

90 000,00000

74 000,00000

68 956,87600

88 400,00000

92 378,00000

96 073,10000

96 073,10000

за счет средств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

605 881,07600

90 000,00000

74 000,00000

68 956,87600

88 400,00000

92 378,00000

96 073,10000

96 073,10000

802

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

811

605 881,07600

90 000,00000

74 000,00000

68 956,87600

88 400,00000

92 378,00000

96 073,10000

96 073,10000

за счет средств местных бюджетов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований"

Всего, в том числе:

811

4 089 741,65578

153 943,48664

144 220,94136

700 261,12778

841 425,50000

834 604,10000

704 958,30000

710 328,20000

за счет средств федерального бюджета

811

107,34200

0,00000

0,00000

107,34200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

811

4 089 634,31378

153 943,48664

144 220,94136

700 153,78578

841 425,50000

834 604,10000

704 958,30000

710 328,20000

за счет средств местных бюджетов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Управление государственным долгом Камчатского края

Всего, в том числе:

811

696 032,98957

52 640,39573

39 768,42704

206 802,06680

175 128,30000

159 629,20000

31 032,30000

31 032,30000

за счет средств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

811

696 032,98957

52 640,39573

39 768,42704

206 802,06680

175 128,30000

159 629,20000

31 032,30000

31 032,30000

за счет средств местных бюджетов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края

Всего, в том числе:

811

3 393 708,66621

101 303,09091

104 452,51432

493 459,06098

666 297,20000

674 974,90000

673 926,00000

679 295,90000

за счет средств федерального бюджета - всего, в том числе:

811

107,34200

0,00000

0,00000

107,34200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

зарезервированные ассигнования на реализацию постановления Правительства Камчатского края от 07.08.2014 N 329-П "Об организации осуществления мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Камчатского края"

107,34200

0,00000

0,00000

107,34200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета - всего, в том числе:

811

3 393 601,32421

101 303,09091

104 452,51432

493 351,71898

666 297,20000

674 974,90000

673 926,00000

679 295,90000

резервный фонд Правительства Камчатского края

465 000,00000

95 000,00000

50 000,00000

110 000,00000

50 000,00000

50 000,00000

50 000,00000

60 000,00000

резервный фонд Камчатского края

518 652,81224

2 163,20250

45 896,25000

593,35974

110 000,00000

120 000,00000

120 000,00000

120 000,00000

зарезервированные ассигнования на исполнение судебных актов

332 844,67919

4 139,88841

8 556,26432

64 148,52646

64 000,00000

64 000,00000

64 000,00000

64 000,00000

зарезервированные ассигнования на выделение грантов городским округам и муниципальным районам в Камчатском крае

50 000,00000

0,00000

0,00000

10 000,00000

10 000,00000

10 000,00000

10 000,00000

10 000,00000

нераспределенная субвенция местным бюджетам в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации (зарезервированные ассигнования)

1 909 540,52927

0,00000

0,00000

301 356,92927

402 045,90000

402 045,90000

402 045,90000

402 045,90000

зарезервированные ассигнования на организацию предоставления государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад"

92 970,40000

0,00000

0,00000

0,00000

23 230,00000

23 240,40000

23 250,00000

23 250,00000

зарезервированные ассигнования на реализацию постановления Правительства Камчатского края от 07.08.2014 N 329-П "Об организации осуществления мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Камчатского края"

24 592,90351

0,00000

0,00000

7 252,90351

7 021,30000

5 688,60000

4 630,10000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного финансами, повышения устойчивости местных бюджетов"

Всего, в том числе:

811

41 946 742,51436

4 224 118,89491

6 031 823,72723

6 357 066,49222

6 299 346,70000

6 299 346,70000

6 367 520,00000

6 367 520,00000

за счет средств федерального бюджета

811

3 411 538,20000

476 388,00000

464 695,20000

494 091,00000

494 091,00000

494 091,00000

494 091,00000

494 091,00000

за счет средств краевого бюджета

811

38 535 204,31436

3 747 730,89491

5 567 128,52723

5 862 975,49222

5 805 255,70000

5 805 255,70000

5 873 429,00000

5 873 429,00000

за счет средств местных бюджетов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае

Всего, в том числе:

811

13 040 290,20000

1 679 478,20000

1 832 542,00000

1 905 654,00000

1 905 654,00000

1 905 654,00000

1 905 654,00000

1 905 654,00000

за счет средств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

811

13 040 290,20000

1 679 478,20000

1 832 542,00000

1 905 654,00000

1 905 654,00000

1 905 654,00000

1 905 654,00000

1 905 654,00000

за счет средств местных бюджетов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов

Всего, в том числе:

811

1 790 455,46420

308 693,19460

121 327,51960

318 262,75000

260 543,00000

260 543,00000

260 543,00000

260 543,00000

за счет средств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

811

1 790 455,46420

308 693,19460

121 327,51960

318 262,75000

260 543,00000

260 543,00000

260 543,00000

260 543,00000

за счет средств местных бюджетов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Содействие в решении вопросов местного значения муниципальных образований в Камчатском крае

Всего, в том числе:

811

26 253 733,85016

2 113 454,50031

3 954 659,20763

4 009 854,74222

4 009 854,70000

4 009 854,70000

4 078 028,00000

4 078 028,00000

за счет средств федерального бюджета

811

3 411 538,20000

476 388,00000

464 695,20000

494 091,00000

494 091,00000

494 091,00000

494 091,00000

494 091,00000

за счет средств краевого бюджета

811

22 842 195,65016

1 637 066,50031

3 489 964,00763

3 515 763,74222

3 515 763,70000

3 515 763,70000

3 583 937,00000

3 583 937,00000

за счет средств местных бюджетов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.

Выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

Всего, в том числе:

811

162 263,00000

22 493,00000

23 295,00000

23 295,00000

23 295,00000

23 295,00000

23 295,00000

23 295,00000

за счет средств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

811

162 263,00000

22 493,00000

23 295,00000

23 295,00000

23 295,00000

23 295,00000

23 295,00000

23 295,00000

за счет средств местных бюджетов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5.

Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае

Всего, в том числе:

811

700 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

за счет средств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

811

700 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

за счет средств местных бюджетов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.6.

Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае

Всего, в том числе:

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.7.

Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам

Всего, в том числе:

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.8.

Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам

Всего, в том числе:

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"

Всего, в том числе:

811

814 099,92959

94 516,40000

117 123,81200

155 507,41759

110 802,50000

109 756,40000

113 196,70000

113 196,70000

за счет средств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

811

814 099,92959

94 516,40000

117 123,81200

155 507,41759

110 802,50000

109 756,40000

113 196,70000

113 196,70000

за счет средств местных бюджетов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Обеспечение деятельности Министерства финансов Камчатского края и подведомственных учреждений

Всего, в том числе:

811

814 099,92959

94 516,40000

117 123,81200

155 507,41759

110 802,50000

109 756,40000

113 196,70000

113 196,70000

за счет средств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

811

814 099,92959

94 516,40000

117 123,81200

155 507,41759

110 802,50000

109 756,40000

113 196,70000

113 196,70000

за счет средств местных бюджетов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Приложение 6
к государственной программе Камчатского
края "Управление государственными
финансами Камчатского края"

Порядок
предоставления субсидий местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов в Камчатском крае

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и регулирует предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов в Камчатском крае (далее - муниципальные районы, городские округа) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов при обеспечении:

1) органами местного самоуправления муниципальных районов:

а) оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджетов муниципальных районов;

б) выплаты заработной платы (с учетом обязательств, связанных с повышением оплаты труда) работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов муниципальных районов (за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, работников, реализующих государственные полномочия и финансируемых за счет субвенций);

в) выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений в Камчатском крае, входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района;

1) органами местного самоуправления городских округов:

а) оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджетов городских округов;

б) выплаты заработной платы (с учетом обязательств, связанных с повышением оплаты труда) работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов городских округов (за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, работников, реализующих государственные полномочия и финансируемых за счет субвенций).

2. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:

1) недопущение органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов в течение периода предоставления субсидий просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов муниципальных районов, городских округов;

2) установление расходных обязательств муниципальных районов, городских округов по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов муниципальных районов, городских округов (за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы), в размерах и в сроки, установленные законом Камчатского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

3) представление органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов по запросу Министерства финансов Камчатского края своевременной и достоверной информации, необходимой для расчета размера субсидий и осуществления контроля за использованием предоставленных субсидий;

4) использование органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов субсидий по целевому назначению;

5) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Критерием отбора муниципальных районов, городских округов для предоставления субсидий является наличие на территориях муниципальных районов, городских округов муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов муниципальных районов, городских округов.

4. Целевыми показателями результативности предоставления субсидий являются:

1) объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджетов муниципальных районов, городских округов (значение целевого показателя результативности - 0);

2) общий объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Камчатском крае (значения целевого показателя результативности установлены пунктом 3.4 таблицы приложения 1 к настоящей Программе).

5. Расчет субсидий осуществляется по формуле:

, где

- годовой объем субсидии бюджету j-того муниципального района, городского округа;

- годовой объем субсидии бюджету j-того муниципального района, городского округа (в части софинансирования расходов на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями);

- годовой объем субсидии бюджету j-того муниципального района, городского округа (в части софинансирования расходов на выплату заработной платы (с учетом повышения) работникам муниципальных учреждений (за исключением работников органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов).

6. Расчет субсидий бюджету j-того муниципального района, городского округа (в части софинансирования расходов на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями) осуществляется по формуле:

, где

- потребность в средствах на оплату коммунальных услуг консолидированного бюджета j-того муниципального района, городского округа в текущем финансовом году по данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, рассчитанная на основании утвержденных органами местного самоуправления муниципального района, городского округа лимитов потребления коммунальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемыми из бюджетов муниципального района, городского округа;

- прогнозный индекс изменения стоимости коммунальных услуг в очередном финансовом году для j-того муниципального района, городского округа по данным Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края;

- доля софинансирования расходного обязательства j-того муниципального района, городского округа за счет средств краевого бюджета, определяемая по формуле:

, где

- уровень софинансирования расходного обязательства j-того муниципального района, городского округа за счет средств краевого бюджета, принимаемый равным 40%;

- уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-того муниципального района, городского округа после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов, предоставляемых из краевого бюджета на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае, утвержденной Законом Камчатского края от 11.09.2008 N 110 "О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов в Камчатском крае", по данным Министерства финансов Камчатского края;

- стимулирующий коэффициент, определяемый по показателю динамики изменения просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета j-того муниципального района, городского округа по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями (), принимаемый равным значениям в соответствии с таблицей:

Значение показателя (%)

Значение показателя (%)

5

3

0

-3

-5

-7

в соответствии с примечаниями

Показатель динамики изменения просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета j-того муниципального района, городского округа по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями () определяется по формуле:

, где

- объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета j-того муниципального района, городского округа по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями в соответствии с отчетом об исполнении консолидированного бюджета Камчатского края по состоянию на 1 января текущего финансового года по данным Министерства финансов Камчатского края;

- объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета j-того муниципального района, городского округа по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями в соответствии с отчетом об исполнении консолидированного бюджета Камчатского края по состоянию на 1 января отчетного финансового года по данным Министерства финансов Камчатского края.

Примечания:

1) если просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета j-того муниципального района, городского округа по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями по состоянию на 1 января текущего финансового года и на 1 января отчетного финансового года отсутствовала, значение принимается равным 7;

2) если просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета j-того муниципального района, городского округа по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями по состоянию на 1 января текущего финансового года и на 1 января отчетного финансового года была и не изменилась, значение принимается равным 0.

7. Расчет субсидий бюджету j-того муниципального района, городского округа (в части софинансирования расходов на выплату заработной платы (с учетом повышения) работникам муниципальных учреждений (за исключением работников органов местного самоуправления муниципального района, городского округа), осуществляется по формуле:

, где

- прогнозный фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) i-той категории работников муниципальных учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета j-того муниципального района, городского округа (за исключением работников органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов), без учета повышения в текущем финансовом году заработной платы (по данным органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов);

- доля софинансирования из краевого бюджета расходных обязательств муниципального района, городского округа по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, составляющая для муниципальных районов 60,0%, для городских округов - 34,0%;

- расчетный объем расходных обязательств консолидированного бюджета j-того муниципального района, городского округа по повышению в очередном финансовом году (или соответствующем году планового периода) на выплату заработной платы i-той категории работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального района, городского округа (с учетом роста фонда оплаты труда в связи с повышением оплаты труда в текущем финансовом году), определяемый по формуле:

, где

- прогнозный фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) i-той категории работников муниципальных учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета j-того муниципального района, городского округа (за исключением работников органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов), с учетом повышения в текущем финансовом году заработной платы (по данным органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов);

- коэффициент, учитывающий повышение заработной платы i-той категории работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального района, городского округа, в очередном финансовом году (или соответствующем году планового периода) по сравнению с текущим финансовым годом;

- количество категорий работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств консолидированного бюджета муниципального района, городского округа, для которых предусмотрены дифференцированные размеры и сроки повышения оплаты труда (категории работников, перечисленные в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", а также прочие категории работников, за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы).

8. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с кассовым планом исполнения краевого бюджета в размерах, определенных в соответствии с частями 6 и 7 настоящего Порядка, на основании соглашений, заключенных Министерством финансов Камчатского края с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов по формам, утвержденным Министерством финансов Камчатского края.

9. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов, городских округов устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

10. При несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов условий, установленных частью 2 настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с бюджетным законодательством.

11. Контроль за соблюдением условий, установленных частью 2 настоящего Порядка, и целевым использованием органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов предоставленных субсидий осуществляется Министерством финансов Камчатского края.

Приложение 7
к государственной программе Камчатского
края "Управление государственными
финансами Камчатского края"

Порядок
предоставления субсидий местным бюджетам на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях стимулирования работы органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (далее - муниципальные образования) по введению самообложения граждан и регулирует предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий на решение вопросов местного значения с участием средств самообложения граждан.

2. Условиями предоставления субсидий являются:

1) наличие принятого на местном референдуме решения о введении самообложения граждан в муниципальном образовании;

2) своевременное представление органами местного самоуправления муниципальных образований заявок на предоставление субсидий и иных документов, предусмотренных частью 4 настоящего Порядка.

3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие решения о введении и использовании средств самообложения граждан в муниципальном образовании Камчатского края.

4. Для получения субсидий органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство финансов Камчатского края следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидий по форме, утвержденной, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) копию принятого в отчетном периоде решения о введении и использовании средств самообложения граждан в муниципальном образовании;

3) выписку из отчета об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный квартал по форме, утвержденной согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство финансов Камчатского края документы, указанные в части 4 настоящего Порядка.

6. Документы, поступившие от органов местного самоуправления муниципальных образований, рассматриваются Министерством финансов Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня их поступления.

7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований являются:

1) представление органами местного самоуправления муниципальных образований документов, указанных в части 4 настоящего Порядка, не в полном объеме, с нарушением сроков, установленных частью 5 настоящего Порядка, или не соответствующих установленной форме;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений.

8. Министерство финансов Камчатского края в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении направляет органу местного самоуправления муниципального образования уведомление о принятом решении.

При принятии решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается причина отказа.

9. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии орган местного самоуправления муниципального образования вправе повторно представить документы, необходимые для получения субсидии, после устранения причин принятия решения об отказе в предоставлении субсидий.

10. Субсидии расходуются органами местного самоуправления муниципальных образований на выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения муниципальных образований, определенных в решениях о введении самообложения граждан, принятых на местных референдумах.

11. Объем субсидии для j-того муниципального образования, на территории которого самообложение граждан введено путем проведения местного референдума, осуществляется по формуле:

, где

- объем субсидии бюджету j-того муниципального образования;

- общий объем средств самообложения граждан, поступивших в бюджет j-того муниципального образования на решение вопросов местного значения в соответствии с принятым на местном референдуме решением о введении самообложения граждан, в отчетном периоде.

12. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с кассовым планом исполнения краевого бюджета в размерах, определенных в соответствии с частью 11 настоящего Порядка, на основании соглашений, заключенных Министерством финансов Камчатского края с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований по форме, утвержденной Министерством финансов Камчатского края.

13. В случае, если установленным муниципальным правовым актом порядком уплаты гражданами платежей по самообложению в соответствии с решением, принятым на местном референдуме, предусмотрена возможность рассрочки платежей, субсидии предоставляются в течение периода времени, в котором предусмотрена рассрочка платежа, но не более трех лет со дня принятого на местном референдуме решения о введении самообложения граждан.

14. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

15. Контроль за соблюдением условий, установленных частью 2 настоящего Порядка, и целевым использованием органами местного самоуправления муниципальных образований предоставленных субсидий осуществляется Министерством финансов Камчатского края.

Приложение 1
к Порядку предоставления
субсидий местным бюджетам на
решение вопросов местного значения,
осуществляемых с участием
средств самообложения граждан

Заявка
на предоставление субсидий местным бюджетам на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан

______________________________________________________________

наименование муниципального образования в Камчатском крае

______________________________________________________________

наименование вопроса местного значения

муниципального образования в Камчатском крае

(рублей)

N п/п

Перечень мероприятий

Размер средств на реализацию мероприятий, тыс. рублей

В том числе

средства самообложения граждан

средства краевого бюджета

1

2

3

4

5

Итого

Глава муниципального образования в Камчатском крае

/

/

(подпись)

расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку предоставления
субсидий местным бюджетам на
решение вопросов местного значения,
осуществляемых с участием
средств самообложения граждан

Выписка
из отчета об исполнении бюджета
______________________________________________________________
(наименование муниципального образования в Камчатском крае)
за __________ квартал _____________ года

______________________________________________________________

наименование финансового органа, формирующего отчетность

об исполнении бюджета муниципального образования в Камчатском крае

(рублей)

Наименование Показателя

Код дохода по бюджетной классификации

Утверждено в бюджете муниципального образования в Камчатском крае

Исполнено по бюджету муниципального образования в Камчатском крае, всего

Исполнено по бюджету муниципального образования в Камчатском крае за отчетный период

1

2

3

4

5

Прочие неналоговые доходы

1 17 00000 00 0000 000

Средства самообложения граждан

1 17 14000 00 0000 180

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений

1 17 14030 10 0000 180

Глава муниципального образования в Камчатском крае

/

/

(подпись)

расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа муниципального образования в Камчатском крае

/

/

(подпись)

(расшифровка подписи)

".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 02.04.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.000.000 Финансы

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать