Основная информация
Дата опубликования: | 29 декабря 2014г. |
Номер документа: | RU89000201401888 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
В целях обеспечения эффективного выполнения мероприятий государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года № 964-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 29 декабря 2014 г. № 1094-П
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 декабря 2014 года № 1094-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса,
рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся показателей Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Государственной программы
1. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе.
2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства автономного округа.
3. Доля производства продукции в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве в общем объеме ВРП автономного округа.
4. Производство скота (в том числе оленей) и птицы в живом весе.
5. Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста
»;
1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Государственной программы
Общий объем финансирования – 21684862 тыс. руб.
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 21684862 тыс. руб.
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 425 007 тыс. руб.
2014 год – 5151809
5151809, в том числе средства федерального бюджета – 242281 тыс. руб.
0
2015 год – 3589816
3589816
88912
2016 год – 2695161
2695161
67219
2017 год – 2562019
2562019
67219
2018 год – 2562019
2562019
67219
2019 год – 2562019
2562019
67219
2020 год – 2562019
2562019
67219
».
2. В разделе III Госпрограммы:
2.1. в позиции, касающейся наименования целевого показателя «Доля прибыльных предприятий агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства от общего числа предприятий отрасли с учетом государственной поддержки», слова «Доля прибыльных предприятий агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства от общего числа предприятий отрасли с учетом государственной поддержки» заменить словами «Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе»;
2.2. в позиции, касающейся наименования целевого показателя «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве», слова «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве» заменить словами «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства автономного округа»;
2.3. дополнить новыми целевыми показателями следующего содержания:
«
Производство скота (в том числе оленей) и птицы в живом весе
Единица измерения
тыс. тонн
Определение показателя
определяется как прирост живой массы стада на конец года
Алгоритм формирования показателя
Впм = (а + б + в) - (г + д)
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен обеспечить субъект бюджетного планирования в течение планового периода.
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Живая масса скота и птицы на конец года
а
Живая масса скота и птицы, забитых на мясо (реализация, убой на хозяйственные нужды)
б
Живая масса скота и птицы, переданных в другие стада
в
Живая масса скота и птицы на начало года
г
Живая масса скота и птицы, поступивших из других стад и хозяйств
д
Показатель определяется на основании ежеквартальной отчетности сельскохозяйственных организаций по форме № СП-51 «Отчет о движении скота и птицы на ферме», представляемой 15 числа после отчетного периода.
Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества трудоустроенного населения в сельской местности к общему количеству трудоспособного населения в сельской местности
Алгоритм формирования показателя
Уз = Нтр/НобщХ100%
Трудоустроенное население в сельской местности
Нтр
Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен обеспечить субъект бюджетного планирования в течение планового периода.
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Общее количество трудоспособного населения проживающего в сельской местности
Нобщ
Источником формирования показателя является годовые статистические обследования населения по проблемам занятости.».
3. В Подпрограмме 1:
3.1. в паспорте Подпрограммы 1:
3.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Показатели реализации Подпрограммы 1
1. Валовое производство мяса оленей в организациях агропромышленного комплекса.
2. Сохранность взрослого поголовья оленей.
3. Деловой выход молодняка оленей.
4. Количество реализованной пищевой продукции оленеводства на перерабатывающих комплексах.
5. Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию оленеводства.
6. Объем реализации мяса сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей (живой вес).
7. Количество обслуживаемого населения на факториях в год
»;
3.1.2. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Основные мероприятия Подпрограммы 1
1. Транспортное обеспечение доставки специалистов и грузов для осуществления комплекса мероприятий в сфере оленеводства.
2. Приобретение просчетных коралей и ограждающих изгородей.
3. Развитие перерабатывающей базы.
3-1. Повышение квалификации и проведение семинаров для специалистов агропромышленного комплекса.
4. Приобретение транспортных средств и оборудования.
5. Обустройство факторий.
6. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
7. Мероприятия по государственной поддержке оленеводства.
8. Осуществление государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечение дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера.
9. Мероприятия, направленные на увеличение имущественного комплекса в отрасли оленеводство (ГКУ автономного округа «Дирекция по развитию сельских территорий»).
10. Подготовка высококвалифицированных кадров для развития оленеводства (ГБОУ СПО автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»).
11. Строительство объектов, относящихся к развитию оленеводства
»;
3.1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования – 7751140 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 7751140 тыс. руб.
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 196086 тыс. руб.
2014 год – 1257056
1257056, в том числе средства федерального бюджета – 22043 тыс. руб.
0
2015 год – 1091176
1091176
32681
2016 год – 1097580
1097580
32681
2017 год – 1076332
1076332
32681
2018 год – 1076332
1076332
32681
2019 год – 1076332
1076332
32681
2020 год - 1076332
1076332
32681
»;
3.1.4. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 1
- валовое производство мяса оленей в организациях агропромышленного комплекса – 4600 тонн;
- сохранность взрослого поголовья оленей – 92%;
- деловой выход молодняка оленей – 68,5%;
- количество реализованной пищевой продукции оленеводства на перерабатывающих комплексах – 1359 тонн;
- количество введенных объектов строительства, относящихся к оленеводству, – 1 единица;
- объем реализации мяса сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей (живой вес) – 3,45 тыс. тонн;
- количество обслуживаемого населения на факториях в год – 15 400 чел.
»;
3.2. в разделе II:
3.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Транспортное обеспечение доставки специалистов и грузов для осуществления комплекса мероприятий в сфере оленеводства.
Мероприятие, связанное с организацией и своевременной доставкой специалистов предприятий и департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа (далее - департамент АПК ТиП) и грузов транспортными средствами в труднодоступные места для осуществления необходимых работ в оленеводческих хозяйствах.»;
3.2.2. дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Повышение квалификации и проведение семинаров для специалистов агропромышленного комплекса.»;
3.2.3. абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Мероприятия, направленные на увеличение имущественного комплекса в отрасли оленеводство (ГКУ автономного округа «Дирекция по развитию сельских территорий»)»;
3.2.4. абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Подготовка высококвалифицированных кадров для развития оленеводства (ГБОУ СПО автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»)»;
3.3. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 1
7751140
1257056
1091176
1097580
1076332
1076332
1076332
1076332
2.
В том числе средства федерального бюджета
22043
22043
0
0
0
0
0
0
3.
Средства федерального бюджета ***
196086
0
32681
32681
32681
32681
32681
32681
4.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе
7691476
1235640
1074176
1076332
1076332
1076332
1076332
1076332
5.
В том числе средства федерального бюджета
22043
22043
0
0
0
0
0
0
6.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
161042
20234
23468
23468
23468
23468
23468
23468
7.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
59664
21416
17000
21248
0
0
0
0
8.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель) *
413707,7
62549,7
52670,4
52670,4
61454,3
61454,3
61454,3
61454,3
9.
Задача 1 «Увеличение объемов производства продукции оленеводства»
10.
1. Транспортное обеспечение доставки специалистов и грузов для осуществления комплекса мероприятий в сфере оленеводства
26429
2429
4000
4000
4000
4000
4000
4000
11.
2. Приобретение просчетных коралей и ограждающих изгородей
2000
2000
12.
Задача 2 «Развитие переработки продукции оленеводства»
0
13.
3. Развитие перерабатывающей базы
5000
5000
14.
4. Приобретение транспортных средств и оборудования
124613
17805
19468
19468
17468
17468
18468
14468
15.
5. Обустройство факторий
2000
2000
16.
6. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1000
1000
17.
7. Мероприятия по государственной поддержке оленеводства
4810588
708664
683654
683654
683654
683654
683654
683654
18.
В том числе средства федерального бюджета
22043
22043
0
0
0
0
0
0
19.
Средства федерального бюджета ***
196086
0
32681
32681
32681
32681
32681
32681
20.
7.1. Предоставление субсидии на поддержку северного оленеводства
4644202
675388
661469
661469
661469
661469
661469
661469
21.
В том числе средства федерального бюджета
13219
13219
0
0
0
0
0
0
22.
Средства федерального бюджета ***
152958
0
25493
25493
25493
25493
25493
25493
23.
7.2. Предоставление субсидии на племенное животноводство
158988
30276
21452
21452
21452
21452
21452
21452
24.
В том числе средства федерального бюджета
8824
8824
0
0
0
0
0
0
25.
Средства федерального бюджета ***
42228
0
7038
7038
7038
7038
7038
7038
26.
7.3. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
4398
0
733
733
733
733
733
733
27.
Средства федерального бюджета ***
900
0
150
150
150
150
150
150
28.
7.4. Предоставление субсидии на предоставление грантов сельскохозяйственным организациям
21000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
29.
8. Осуществление государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера
1535189
339071
199353
199353
199353
199353
199353
199353
30.
9. Мероприятия, направленные на увеличение имущественного комплекса в отрасли оленеводство (ГКУ автономного округа «Дирекция по развитию сельских территорий»)
322536
49014
45587
45587
45587
45587
45587
45587
31.
10. Подготовка высококвалифицированных кадров для развития оленеводства (ГБОУ СПО автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»)
844121
118657
119114
121270
121270
121270
121270
121270
32.
10.1. Предоставление субсидии на выполнение государственного задания
787291
110907
110934
113090
113090
113090
113090
113090
33.
10.2. Реализация мер социальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях
48155
6737
6903
6903
6903
6903
6903
6903
34.
10.3. Реализация мер социальной поддержки педагогических работников государственных учреждений бюджетной сферы
8675
1013
1277
1277
1277
1277
1277
1277
35.
11. Строительство объектов, относящихся к развитию оленеводства
59664
21416
17000
21248
36.
11.1. Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п. Антипаюта Тазовского района ЯНАО
38248
17000
21248
37.
11.2. Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п. Ныда Надымского района ЯНАО
21416
21416
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 8). Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 1.»;
3.4. Методику расчета показателей Подпрограммы 1 дополнить целевыми показателями следующего содержания:
«
Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношения трудоустроенного населения в сельской местности к общему количеству трудоспособного населения в сельской местности
Алгоритм формирования показателя
Уз = Нтр/НобщХ100%
Трудоустроенное население в сельской местности
Нтр
Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен обеспечить субъект бюджетного планирования в течение планового периода.
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Общее количество трудоспособного населения проживающего в сельской местности
Нобщ
Источником формирования показателя является годовые статистические обследования населения по проблемам занятости.
Количество обслуживаемого населения на факториях в год.
Единица измерения
чел.
Определение показателя
количеств обслуживаемого населения на факториях автономного округа в среднем за год
Алгоритм формирования показателя
Кнф
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен обеспечить субъект бюджетного планирования в течение планового периода.
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Количество обслуживаемого населения на факториях в год.
Кнф
При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве обслуживаемого населения на факториях автономного округа в среднем за год, которые формируются в департаменте по делам коренных малочисленных народов севера автономного округа.».
4. В Подпрограмме 2:
4.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Общий объем финансирования – 2085741 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2085741 тыс. руб.
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 21 228 тыс. руб.
2014 год – 768379
768379
0
2015 год – 337937
337937
3538
2016 год – 235885
235885
3538
2017 год – 185885
185885
3538
2018 год – 185885
185885
3538
2019 год – 185885
185885
3538
2020 год – 185885
185885
3538
»;
4.2. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 2
2085741
768379
337937
235885
185885
185885
185885
185885
2.
Средства федерального бюджета ***
21228
0
3538
3538
3538
3538
3538
3538
3.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе
1305792
190482
185885
185885
185885
185885
185885
185885
4.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
101318
13838
14580
14580
14580
14580
14580
14580
5.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
779949
577897
152052
50000
6.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель) *
126190,7
20849,9
17556,8
17556,8
17556,8
17556,8
17556,8
17556,8
7.
Задача 1 «Развитие переработки продукции животноводства»
0
8.
1. Приобретение транспортных средств и оборудования
101318
13838
14580
14580
14580
14580
14580
14580
9.
Задача 2 «Увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства, а также пушного звероводства»
0
10.
2. Мероприятия по государственной поддержке животноводства
1204474
176644
171305
171305
171305
171305
171305
171305
11.
Средства федерального бюджета ***
21228
3538
3538
3538
3538
3538
3538
12.
2.1. Предоставление субсидии на производство продукции животноводства
399365
56459
57151
57151
57151
57151
57151
57151
13.
2.2. Предоставление субсидии на производство молока
569632
80068
81594
81594
81594
81594
81594
81594
14.
Средства федерального бюджета ***
5028
838
838
838
838
838
838
15.
2.3. Предоставление субсидии на приобретение животных
40600
16600
4000
4000
4000
4000
4000
4000
16.
2.4. Предоставление субсидии на поддержку звероводства
161000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
17.
2.5. Предоставление субсидии на добычу шкурок промысловой пушнины
3877
517
560
560
560
560
560
560
18.
2.6. Предоставление субсидии на поддержку начинающих фермеров
18000
0
3000
3000
3000
3000
3000
3000
19.
Средства федерального бюджета ***
5400
0
900
900
900
900
900
900
20.
2.7. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
12000
0
2000
2000
2000
2000
2000
2000
21.
Средства федерального бюджета ***
10800
0
1800
1800
1800
1800
1800
1800
22.
Задача 3 «Строительство специализированных свиноводческих и птицеводческих комплексов»
0
23.
3. Строительство объектов, относящихся к развитию животноводства
779949
577797
152052
50000
24.
3.1. Строительство объекта «Животноводческий комплекс в пос. Аксарка Приуральский район, ЯНАО»
736233
534181
152052
50000
25.
3.2. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Цех по переработке молока» в г. Салехард, ЯНАО»
43014
43014
26.
3.3. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Мини-ферма на 30 коров привязного содержания с молочным блоком и зданием для содержания молодняка в с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
587
587
27.
3.4. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Животноводческий комплекс» в г. Салехард, ЯНАО»
15
15
28.
3.5. Проектно-изыскательские работы по объекту «Животноводческий комплекс со свинарником и птицефермой напольного содержания в с. Толька Красноселькупского района»
100
100
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 2.».
5. В Подпрограмме 3:
5.1. в паспорте Подпрограммы 3:
5.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 3
1. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах).
2. Производство овощей закрытого и открытого грунта.
3. Производство картофеля в хозяйствах всех категорий.
4. Объем реализованных дикоросов.
5. Объем продукции заготовительной деятельности. В том числе: ягоды, грибы.
»;
5.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Общий объем финансирования – 231251 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 231251 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета – 0 тыс. руб.
2014 год – 34775
34775
2015 год – 32746
32746
2016 год – 32746
32746
2017 год – 32746
32746
2018 год – 32746
32746
2019 год – 32746
32746
2020 год – 32746
32746
»;
5.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 102%;
- производство овощей закрытого и открытого грунта – 260 тонн;
- производство картофеля в хозяйствах всех категорий – 1800 тонн;
- объем реализованных дикоросов – 95 тонн;
- объем продукции заготовительной деятельности, в том числе: ягоды грибы – 66 тонн.
»;
5.2. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 3
231251
34775
32746
32746
32746
32746
32746
32746
2.
Департамент АПК ТиП (ответственный соисполнитель), в том числе
225228
28752
32746
32746
32746
32746
32746
32746
3.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
139288
19576
19952
19952
19952
19952
19952
19952
4.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
6023
6023
5.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель) *
126190,7
20849,9
17556,8
17556,8
17556,8
17556,8
17556,8
17557
6.
Задача 1 «Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства»
7.
1. Приобретение транспортных средств и оборудования
130288
19576
19952
19952
10952
19952
19952
19952
8.
2. Мероприятия по государственной поддержке растениеводства
85940
9176
12794
12794
12794
12794
12794
12794
9.
2.1. Предоставление субсидии на производство картофеля и овощей
37315
5215
5350
5350
5350
5350
5350
5350
10.
2.2. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на закуп картофеля
21060
1260
3300
3300
3300
3300
3300
3300
11.
Задача 2 «Увеличение объемов заготовки и реализации дикоросов»
12.
2.3. Предоставление субсидии на заготовку и (или) закуп дикоросов (ягод)
27565
2701
4144
4144
4144
4144
4144
4144
13.
3. Приобретение модульных производственно-бытовых комплексов и оборудования по переработке дикоросов
9000
9000
14.
4. Строительство объектов, относящихся к развитию растениеводства (соисполнитель)
6023
6023
15.
4.1. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Тепличный комплекс» в г. Салехард, ЯНАО
6023
6023
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
5.3. В Методике расчета показателей Подпрограммы 3:
5.3.1. в позиции, касающейся наименования целевого показателя «Валовой сбор овощей закрытого грунта», слова «Валовой сбор овощей закрытого грунта» заменить словами «Производство овощей закрытого и открытого грунта»;
5.3.2. в позиции, касающейся наименования целевого показателя «Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий», слова «Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий» заменить словами «Производство картофеля в хозяйствах всех категорий»;
5.3.3. дополнить новым целевым показателем следующего содержания:
«
Объем продукции заготовительной деятельности, в том числе: ягоды, грибы
Единица измерения
тонн
Определение показателя
Валовый объем продукции заготовительной деятельности (ягоды, грибы) за текущий год.
Алгоритм формирования показателя
Озяг
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен обеспечить субъект бюджетного планирования в течение планового периода.
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Объем продукции заготовительной деятельности, в том числе: ягоды грибы
Озяг
Показатель формируется на основании сводной годовой бухгалтерской и дополнительной отчетности предприятий отрасли.».
6. В Подпрограмме 4:
6.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
Общий объем финансирования –5275074 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 5275074 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета – 0 тыс. руб.
2014 год – 744547
744547
2015 год - 761589
761589
2016 год - 762582
762582
2017 год - 751589
751589
2018 год - 751589
751589
2019 год - 751589
751589
2020 год - 751589
751589
»;
6.2. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4
5275074
744547
761589
762582
751589
751589
751589
751589
2.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе
5252783
743249
751589
751589
751589
751589
751589
751589
3.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
309660
39660
45000
45000
45000
45000
45000
45000
4.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
22291
1298
10000
10993
5.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель) *
413707,7
62549,7
52670,4
52670,4
61454,3
61454,3
61454,3
61454,3
6.
Задача 1 «Развитие и модернизация перерабатывающей базы»
7.
1. Развитие рыбообрабатывающей базы
177999
28999
32500
32500
12500
12500
27500
31500
8.
1.1. Приобретение производственного оборудования
140490
25090
26900
26900
6900
6900
21900
25900
9.
1.2. Приобретение холодильного оборудования
15824
824
2500
2500
2500
2500
2500
2500
10.
1.3. Приобретение средств энергообеспечения
21685
3085
3100
3100
3100
3100
3100
3100
11.
Задача 2 «Техническое перевооружение рыбопромыслового флота»
12.
2. Техническое перевооружение рыбопромыслового флота
42261
2261
20000
20000
13.
3. Приобретение техники и транспортных средств
83400
8400
12500
12500
12500
12500
12500
12500
14.
4. Обустройство рыбопромысловых участков
5000
5000
15.
5. Научное обеспечение рыбной отрасли
1000
1000
16.
6. Мероприятия по государственной поддержке рыболовства
4943123
703589
706589
706589
706589
706589
706589
706589
17.
6.1. Предоставление субсидии на поддержку рыболовства
4925123
703589
703589
703589
703589
703589
703589
703589
18.
6.2. Предоставление субсидии на предоставление грантов рыбохозяйственным организациям
18000
0
3000
3000
3000
3000
3000
3000
19.
7. Строительство объектов, относящихся к развитию рыбного хозяйства (соисполнитель)
22291
1298
10000
10993
20.
7.1. Грузовой причал в п. Тазовский Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
20994
1
10000
10993
21.
7.2. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Рыбоперерабатывающее предприятие» в г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО
1045
1045
22.
7.3. Проектно-изыскательские работы по объекту «Льдохранилище в с. Горки» Шурышкарского района, ЯНАО
252
252
».
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).».
7. В Подпрограмме 5:
7.1. в паспорте Подпрограммы 5:
7.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 5
1. Обеспеченность площадями в сельской местности для осуществления торговли в расчете на 1000 человек.
2. Объем всех реализованных продовольственных товаров.
3. Количество вводимых овощехранилищ.
4. Объем отбора проб для исследования на санитарно-химические, физические и микробиологические показатели.
»;
7.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
Общий объем финансирования – 158256 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 158256 тыс. руб.
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0 тыс. руб.
2014 год – 64454
64454
0
2015 год – 46901
46901
0
2016 год – 46901
46901
0
»;
7.2. таблицу 5 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
1.
Подпрограмма 5
158256
64454
46901
46901
2.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе
158256
64454
46901
46901
3.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
13570
5370
4100
4100
4.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель) *
55964
20850
17557
17557
5.
Задача 1 «Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа»
6.
1. Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа
30978
30978
7.
1.1. Приобретение объектов торгово-заготовительной инфраструктуры
30978
30978
8.
Задача 2 «Обеспечение качества и безопасности потребляемых и производимых в автономном округе пищевых продуктов»
9.
2. Своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз региональной продовольственной безопасности
20000
10000
10000
10.
2.1. Мониторинг уровня продовольственной безопасности автономного округа. Выборочные лабораторные исследования качества и безопасности поступающих в автономный округ и производимых в автономном округе продовольственных товаров
11800
5900
5900
11.
2.2. Проведение окружного конкурса «Лучшее на Ямале»
6000
3000
3000
12.
2.3. Продвижение на потребительский рынок качественных товаров путем проведения мероприятия «Обдорская ярмарка»
2200
1100
1100
13.
Задача 3 «Расширение ассортимента производимых в автономном округе продовольственных товаров»
14.
3. Осуществление государственных полномочий автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
56409
17561
19424
19424
15.
4. Осуществление государственных полномочий автономного округа по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра
50869
15915
17477
17477
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
7.4. В Методике расчета показателей Подпрограммы 5 в позиции, касающейся наименования целевого показателя «Объем отбора проб на санитарно-химические, микробиологические показатели и отбор проб для исследования по физическим показателям», слова «Объем отбора проб на санитарно-химические, микробиологические показатели и отбор проб для исследования по физическим показателям» заменить словами «Объем отбора проб для исследования на санитарно-химические, физические и микробиологические показатели.».
8. В Подпрограмме 6:
8.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРГРАМММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
департамент АПК ТиП
Соисполнитель Подпрограммы 6
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цели Подпрограммы 6
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности автономного округа.
Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.
Содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе.
Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.
Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни
Задачи Подпрограммы 6
1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.
2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.
3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 6
1. Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности (процентов).
2. Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности (процентов).
3. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе обучающихся в сельской местности (процентов).
4. Обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами и офисами врачей общей практики (единиц на 10 тыс. человек).
5. Обеспеченность сельского населения плоскостными спортивными сооружениями (тыс. кв. метров на 10 тыс. человек).
6. Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа (мест на 1 тыс. человек).
7. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (процентов).
8. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой (процентов)
Мероприятия
Подпрограммы 6
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, в том числе за счет средств федерального бюджета.
3. Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в том числе из федерального бюджета.
4. Деятельность некоммерческой организации «Фонд развития сельских территорий»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 3241238 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 3241238тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 220238
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 207 693 тыс. руб.
2014 год – 1823238
1823238
0
2015 год – 903000
903000
52693
2016 год – 103000
103000
31000
2017 год – 103000
103000
31000
2018 год – 103000
103000
31000
2019 год – 103000
103000
31000
2020 год – 103000
103000
31000
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
1. Улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов, около 400 семей и введение (приобретение) около 20000 кв. м жилья.
2. Сохранение 100% уровня отсутствия обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии.
3. Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики – 9 объектов.
4. Увеличение количества привлеченных к занятиям физической культурой и спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, за счет расширения сети плоскостных спортивных сооружений – 17 объектов, 12800 кв. м.
5. Улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно-досугового типа путем расширения сети таких учреждений – 8 объектов.
6. Повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, газом и водой – 44 объекта.
7. Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в населенных пунктах, расположенных в сельской местности.
8. Повышение гражданской активности и участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов путем поддержки местных инициатив –7 проектов
».
8.2. таблицу 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 6
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6
3241238
1823238
903000
103000
103000
103000
103000
103000
в том числе средства федерального бюджета
220238
220238
0
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета ***
207693
0
52693
31000
31000
31000
31000
31000
Средства муниципальных бюджетов ***
17500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель)
3241238
1823238
903000
103000
103000
103000
103000
103000
в том числе средства федерального бюджета
220238
220238
0
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета ***
186000
0
31000
31000
31000
31000
31000
31000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель) справочно
1 780 567
639 237
640166
471164
10000
10000
10000
0
В том числе средства федерального бюджета
12000
12000
Средства федерального бюджета ***
21693
0
21693
0
0
0
0
0
Центральный аппарат (ответственный исполнитель) *
126212,7
20849,9
17567,8
17567,8
17556,8
17556,8
17557
17557
Задача 1 «Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье»
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
1520000
920000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
Молодые семьи и молодые специалисты
726000
426000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
В том числе средства федерального бюджета
220000
220000
В том числе молодые семьи и молодые специалисты
96000
96000
Средства федерального бюджета ***, в том числе
180000
0
30000
30000
30000
30000
30000
30000
Молодые семьи и молодые специалисты
0
0
Средства муниципальных бюджетов ***
17500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
Задача 2 «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса»
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе за счет средств федерального бюджета
1 780 567
639 237
640166
471164
10000
10000
10000
В том числе средства федерального бюджета
12000
12000
Средства федерального бюджета ***
21693
0
21693
2.1. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности1 (справочно)
1 103 044
240 735
452309
410000
Средства федерального бюджета ***
33693
12000
21693
2.1.1. Школа-интернат на 60 мест со спальным корпусом на 40 мест, с. Ратта Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы (справочно)
315000
15000
150000
150000
2.1.2. Школа-интернат, с. Восяхово Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы. 1 этап - Школа на 95 мест (справочно)
275000
70000
75000
130000
2.1.3. Школа-интернат, с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы. 1 этап - Школа на 100 мест (справочно)
250000
85000
85000
80000
2.1.4. Школа на 528 учащихся в п. Ныда Надымского района ЯНАО (справочно)
143044
70735
72309
В том числе средства федерального бюджета
12000
12000
Средства федерального бюджета ***
21693
0
21693
2.1.5. Детский дом смешанного типа на 84 места в п. Газ-Сале Тазовского района, в том числе затраты на ПИР (справочно)
120000
70000
50000
2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности2 (справочно)
283604
211554
72050
2.2.1. Строительство объекта «Участковая больница на 15 коек, с. Белоярск» Приуральский район (справочно)
283604
211554
72050
2.3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности3 (справочно)
10000
10000
2.4. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности4 (справочно)
10000
10000
2.5. Развитие инженерной инфраструктуры, газификации, энергоснабжения, водоснабжения и теплообеспечения в сельской местности5 (справочно)
363919
186948
115807
61164
2.5.1. Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности (справочно)
89980
41312
28668
20000
2.5.1.1. Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (справочно)
75020
26352
28668
20000
2.5.1.2. Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона п. Пангоды Надымского района» (справочно)
14960
14960
2.5.2. Развитие энергоснабжения в сельской местности (справочно)
200792
117628
42000
41164
2.5.2.1. Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (справочно)
13747
13747
2.5.2.2. Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы (справочно)
150545
87381
32000
31164
2.5.2.3. Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 - 10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО (справочно)
35000
15000
10000
10000
2.5.2.4. Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
1500
1500
2.5.3. Развитие теплообеспечения в сельской местности (справочно)
73146
28007
45139
2.5.3.1. Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (справочно)
70109
24970
45139
2.5.3.2. Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
3037
3037
2.5.4. Развитие газификации в сельской местности
0
2.5.5. Развитие водоснабжения в сельской местности
1
1
2.5.5.1. Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона п. Пангоды (справочно)
1
1
2.6. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности
10000
10000
Задача 3 «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»
3. Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
21238
3238
3000
3000
3000
3000
3000
3000
в том числе средства федерального бюджета
238
238
Средства федерального бюджета ***
6000
0
1000
1000
1000
1000
1000
1000
4. Субсидия НО "Фонд развития сельских территорий Ямала", предоставляемая за счет целевых средств предприятий топливно-энергетического комплекса
1700000
900000
800000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 6.
1 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Развитие образования на 2014 – 2016 годы».
2 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы».
3 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы».
4 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 - 2020 годы».
5 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы».».
9. В Подпрограмме 7:
9.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 7, паспорта Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7
Общий объем финансирования – 1146450 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 1146450 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета, – 0 тыс. руб.
2014 год – 163434
163434
0
2015 год – 163836
163836
0
2016 год – 163836
163836
0
2017 год – 163836
163836
0
2018 год – 163836
163836
0
2019 год – 163836
163836
0
2020 год – 163836
163836
0
»;
9.2. таблицу 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 7
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 7
1146450
163434
163836
163836
163836
163836
163836
163836
2.
Служба ветеринарии автономного округа
1146450
163434
163836
163836
163836
163836
163836
163836
3.
Центральный аппарат (соисполнитель) *
521740
83428
73052
73052
73052
73052
73052
73052
4.
Задача 1 «Предупреждение и ликвидация заразных болезней животных на территории автономного округа»
5.
1. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания
1146450
163434
163836
163836
163836
163836
163836
163836
».
10. В Подпрограмме 8 :
10.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 8, паспорта Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8
Общий объем финансирования – 1783713 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 1783713 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета, – 0 тыс. руб.
2014 год – 291927
291927
0
2015 год – 248631
248631
0
2016 год – 248631
248631
0
2017 год – 248631
248631
0
2018 год – 248631
248631
0
2019 год – 248631
248631
0
2020 год – 248631
248631
0
»;
10.2. таблицу 8 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 8
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования (тыс. руб.)
всего
в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 8
1783713
291927
248631
248631
248631
248631
248631
248631
2.
Задача 1 «Осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансового обеспечения деятельности департамента АПК ТиП и службы ветеринарии автономного округа»
3.
1. Обеспечение деятельности центрального аппарата ответственного исполнителя Государственной программы департамента АПК ТиП (центральный аппарат)
1261973
208499
175579
175579
175579
175579
175579
175579
4.
1.1. Содержание центрального аппарата
878082
128526
124926
124926
124926
124926
124926
124926
5.
1.2. Премии
383891
79973
50653
50653
50653
50653
50653
50653
6.
2. Обеспечение деятельности центрального аппарата соисполнителя Государственной программы службы ветеринарии автономного округа (центральный аппарат)
521740
83428
73052
73052
73052
73052
73052
73052
7.
2.1. Содержание центрального аппарата
368622
53328
52549
52549
52549
52549
52549
52549
8.
2.2. Премии
153118
30100
20503
20503
20503
20503
20503
20503
».
11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие агропромышленного комплекса,
рыбного хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления
Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 29 декабря 2014 года № 1094-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование мероприятий Государственной программы
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Государственная программа
всего
21 684 862
5 151 809
3 589 816
2 695 161
2 562 019
2 562 019
2 562 019
2 562 019
в том числе средства федерального бюджета
242 281
242 281
0
0
0
0
0
0
средства федерального бюджета ***
425 007
0
88 912
67 219
67 219
67 219
67 219
67 219
департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель)
19 136 746
4 294 314
3 169 876
2 372 032
2 325 131
2 325 131
2 325 131
2 325 131
в том числе средства федерального бюджета
242 281
242 281
0
0
0
0
0
0
средства федерального бюджета ***
403 314
0
67 219
67 219
67 219
67 219
67 219
67 219
департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
867 927
606 634
179 052
82 241
0
0
0
0
в том числе средства федерального бюджета
12 000
12 000
0
0
0
0
0
0
средства федерального бюджета ***
33 693
0
21 693
0
0
0
0
0
служба ветеринарии автономного округа (соисполнитель)
1 680 189
250 861
240 888
240 888
236 888
236 888
236 888
236 888
Программно-целевые инструменты Государственной программы
2.
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 - 2014 годы», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1141-П
служба ветеринарии автономного округа
11 999
3 999
4 000
4 000
Подпрограммы Государственной программы
3.
Подпрограмма 1
всего
7 751 140
1 257 056
1 091 176
1 097 580
1 076 332
1 076 332
1 076 332
1 076 332
в том числе средства федерального бюджета
22 043
22 043
0
0
0
0
0
0
средства федерального бюджета ***
196 086
0
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
департамент АПК ТиП
7 691 476
1 235 640
1 074 176
1 076 332
1 076 332
1 076 332
1 076 332
1 076 332
в том числе средства федерального бюджета
22 043
22 043
0
0
0
0
0
0
средства федерального бюджета ***
196 086
0
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
59 664
21 416
17 000
21 248
0
0
0
0
4.
Подпрограмма 2
всего
2 085 741
768 379
337 937
235 885
185 885
185 885
185 885
185 885
средства федерального бюджета ***
21 228
0
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
департамент АПК ТиП
1 305 792
190 482
185 885
185 885
185 885
185 885
185 885
185 885
средства федерального бюджета ***
21 228
0
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
779 949
577 897
152 052
50 000
0
0
0
0
5.
Подпрограмма 3
всего
231 251
34 775
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
департамент АПК ТиП
225 228
28 752
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
6 023
6 023
0
0
0
0
0
0
6.
Подпрограмма 4
всего
5 275 074
744 547
761 589
762 582
751 589
751 589
751 589
751 589
департамент АПК ТиП
5 252 783
743 249
751 589
751 589
751 589
751 589
751 589
751 589
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
22 291
1 298
10 000
10 993
0
0
0
0
7.
Подпрограмма 5
всего
158 256
64 454
46 901
46 901
0
0
0
0
департамент АПК ТиП
158 256
64 454
46 901
46 901
0
0
0
0
8.
Подпрограмма 6
всего
3 241 238
1 823 238
903 000
103 000
103 000
103 000
103 000
103 000
в том числе средства федерального бюджета
220 238
220 238
0
0
0
0
0
0
средства федерального бюджета ***
207 693
0
52 693
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
департамент АПК ТиП
3 241 238
1 823 238
903 000
103 000
103 000
103 000
103 000
103 000
в том числе средства федерального бюджета
220 238
220 238
0
0
0
0
0
0
средства федерального бюджета ***
406 238
0
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
департамент строительства и жилищной политики автономного округа (справочно)
1 768 567
627 237
640 166
471 164
10 000
10 000
10 000
0
в том числе средства федерального бюджета
12 000
12 000
0
0
0
0
0
0
средства федерального бюджета ***
33 693
0
21 693
0
0
0
0
0
9.
Подпрограмма 7
всего
1 146 450
163 434
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
служба ветеринарии автономного округа
1 146 450
163 434
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
10.
Подпрограмма 8
всего
1 783 713
291 927
248 631
248 631
248 631
248 631
248 631
248 631
департамент АПК ТиП (центральный аппарат)
1 261 973
208 499
175 579
175 579
175 579
175 579
175 579
175 579
служба ветеринарии автономного округа (центральный аппарат)
521 740
83 428
73 052
73 052
73 052
73 052
73 052
73 052
».
12. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 декабря 2014 года № 1094-П)
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях эффективности реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование программы, наименование показателя
№ меро-прия-тий, вли-яю-щих на пока-затель
Значение показателей эффективности
единица измере-ния
весовое значение показателя
2014 год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель Государственной программы:
Обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства, торговли и сельских территорий, а также обеспечение продовольственной безопасности и эпизоотического благополучия на территории автономного округа
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе (П СЭР №148-ЗАО)
%
0,2
77,3
81,8
82,0
83,5
84,0
84,5
85,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства автономного округа (П СЭР №148-ЗАО)
руб.
0,2
30 000
31 000
32 000
32 960
34 938
37 034
39 256
Доля производства продукции в агропромышленном комплексе
и рыбном хозяйстве в общем
объеме ВРП автономного округа
%
0,25
0,20
0,20
0,20
0,21
0,21
0,22
0,22
Производство скота (в том числе оленей) и птицы в живом весе (П СЭР №148-ЗАО)
тыс. тонн
0,25
7,8
7,9
8,1
8,15
8,2
8,25
8,3
Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста (П СЭР №148-ЗАО)
%
0,1
78,5
78,6
78,7
78,8
78,9
79,0
79,1
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2014 годы»
0,0
(0,1 – 2014 год)
Заболеваемость северных оленей бруцеллёзом в хозяйствах Тазовского района
%
0,2
1,8
1,6
1,5
Экстенсивность поражения подкожным оводом
%
0,2
9,5
9,0
8,5
Доля оленеводческих хозяйств населения, охваченных ветеринарными мероприятиями
%
0,2
60,0
65,0
68,0
Доля безопасной и качественной продукции, находящейся в обороте животноводческих грузов на территории автономного округа
%
0,1
99,0
99,3
99,4
Заболеваемость северных оленей цистицеркозом
%
0,1
10,0
9,5
9,2
Доля специалистов государственной ветеринарной службы автономного округа, прошедших повышение квалификации
%
0,1
0
4,0
5,2
Количество научно-исследовательских работ
ед.
0,1
1,0
1,0
2,0
Подпрограмма 1
0,2
Цель Подпрограммы 1
Комплексное развитие и повышение
эффективности производства оленеводческой продукции и продуктов ее переработки
1. Задача Подпрограммы 1
Увеличение объемов производства продукции оленеводства
Валовое производство мяса оленей в организациях агропромышленного комплекса
1,2,7
тонн
0,25
3 950
4 160
4 240
4 330
4 420
4 500
4 600
Сохранность взрослого поголовья оленей
1,2,7
%
0,15
92,5
93,0
93,5
91,4
91,6
91,8
92
Деловой выход молодняка оленей
1,7
%
0,15
65,2
68,3
68,3
68,4
68,5
68,5
68,5
Объем реализации мяса сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей (живой вес) (П СЭР №148-ЗАО)
1,2,7
тонн
0,1
3 150
3 250
3 350
3 350
3 400
3 400
3 450
Количество обслуживаемого населения на факториях в год (П СЭР №148-ЗАО)
7
чел.
0,05
15 000
15 100
15 200
15 250
15 300
15 350
15 400
2. Задача Подпрограммы 1
Развитие переработки продукции оленеводства
9.
Количество реализованной пищевой продукции оленеводства на перерабатывающих комплексах
2,7
тонн
0,35
(2016, 2019 годы – 0,3)
1 207
1 231
1 255
1 281
1 306
1 332
1 359
10
Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию оленеводства
11
ед.
0,00
(2016, 2019 годы – 0,05)
0
0
3
0
0
2
0
Подпрограмма 2
0,1
1.
Цель Подпрограммы 2
Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
2.
1. Задача Подпрограммы 2
Увеличение объёмов производства продукции мясного и молочного
животноводства, а также пушного звероводства
3.
Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий (П СЭР №148-ЗАО)
1,2
тонн
0,2
2 000
2 140
2 190
2 230
2 280
2 330
2 380
4.
Деловой выход щенят
на 1 самку серебристо-черной лисицы
2
гол.
0,1
2,4
2,6
2,7
2,7
2,8
2,8
2,9
5.
Деловой выход щенят
на 1 самку песца
2
гол.
0,1
7,2
7,3
7,3
7,4
7,4
7,4
7,5
6.
Производство продукции на убой в живом весе (крупнорогатый скот)
2
тонн
0,2
125
128
131
133
136
139
141
7.
Производство продукции на убой в живом весе (свиньи)
2
тонн
0,2
133
135
138
141
144
146
149
8.
2. Задача Подпрограммы 2:
Развитие переработки продукции животноводства
9.
Количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде
2
тонн
0,1
984
1 004
1 024
1 045
1 065
1 086
1 108
10.
Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию животноводства
3
ед.
0,1
0
0
1
1
0
0
0
Подпрограмма 3
0,1
1.
Цель Подпрограммы 3
Повышение конкурентоспособности отечественной продукции растениеводства на внутреннем рынке
2.
1. Задача Подпрограммы 3
Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции
растениеводства
3.
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
1,2
%
0,4
102
102
102
102
102
102
102
4.
Производство овощей закрытого и открытого грунта (П СЭР №148-ЗАО)
1,2
тонн
0,2
17,5
20
25
200
230
260
260
5.
Производство картофеля в хозяйствах всех категорий
(П СЭР №148-ЗАО)
1,2
тонн
0,2
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
6.
2. Задача Подпрограммы 3
Увеличение объемов заготовки и реализации дикоросов
7.
Объем продукции заготовительной деятельности, в том числе: ягоды, грибы
(П СЭР №148-ЗАО)
3
тонн
0,1
54
56
58
60
62
64
66
8.
Объем реализованных дикоросов
3
тонн
0,1
50
75
80
85
85
90
95
Подпрограмма 4
0,2
1.
Цель Подпрограммы 4
Сохранение и дальнейшее развитие рыболовного хозяйства автономного округа
2.
1. Задача Подпрограммы 4
Техническое перевооружение рыбопромыслового флота
3.
Объём добычи рыбы (П СЭР № 148-ЗАО)
1, 2, 6
тонн
0,4
8 000
8 000
8 000
7 900
7 950
8 000
8 050
4.
Производительность труда в организациях рыболовства
1, 2, 3, 6
тонн/чел
0,2
3,6
3,6
3,7
3,7
3,8
3,8
3,9
5.
2. Задача Подпрограммы 4
Развитие переработки продукции рыболовства
6.
Объём выпуска пищевой рыбной продукции (П СЭР № 148-ЗАО)
1
тонн
0,4
(2016, 2019, 2020 годы – 0,3)
8 160
8 180
8 200
7 800
7 850
7 900
7 950
7.
3. Задача Подпрограммы 4
Развитие и модернизация перерабатывающей базы
8.
Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию рыбного хозяйства
7
ед.
0,0
(2016, 2019,
2020 годы – 0,1)
0
0
1
0
0
1
2
Подпрограмма 5
0,1
Цель Подпрограммы 5
Развитие системы продовольственного обеспечения, гарантирующей наличие на продовольственном рынке
качественных продуктов питания
в необходимом объеме и ассортименте
Обеспеченность площадями в сельской местности для осуществления торговли в расчете на 1 000 человек
1
м2
на 1000 чел.
0,3
(2014 год – 0,0)
408,0
409,5
420,5
420,5
Объем всех реализованных продовольственных товаров
2
млн. руб.
0,3
(2014 год – 0,5)
50 099
65 749
71 797
73 000
2. Задача Подпрограммы 5
Расширение ассортимента производимых в автономном округе продовольственных товаров
Количество вводимых овощехранилищ
1
ед.
0,2
(2014 год – 0,5)
1
3. Задача Подпрограммы 5
Обеспечение качества и безопасности потребляемых и производимых в автономном округе пищевых продуктов
Объем отбора проб для исследования на санитарно-химические, физические и микробиологические показатели. (П СЭР № 148-ЗАО)
2
проб
0,2
(2014 год – 0,0)
4 955
5 055
5 055
5 055
Подпрограмма 6
0,1
Цель Подпрограммы 6
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности автономного округа
1. Задача Подпрограммы 6
Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье
Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности
1
%
0,2
20,8
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности
1
%
0,1
11,4
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
Цель Подпрограммы 6:
Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности
2. Задача Подпрограммы 6:
Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в которых осуществляются инвестиционные
проекты в сфере агропромышленного комплекса
Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе обучающихся в сельской местности
2
%
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами и офисами врачей общей практики
2
ед./
10 000 чел.
0,1
36,5
36,5
36,5
43,2
43,2
43,2
43,2
Обеспеченность сельского населения плоскостными спортивными сооружениями
2
тыс. кв. метров/
10 000 чел.
0,1
2,34
2,44
2,5
2,5
2,51
2,51
2,51
Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа
2
мест/
1 000 чел.
0,1
63
65
65
65
65
65
65
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности
2
%
0,1
27,63
27,63
27,81
27,81
27,81
27,81
27,81
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой
2
%
0,1
42,34
42,34
42,34
42,54
42,54
42,54
42,54
Подпрограмма 7
0,1
(2014 – 0,05)
Цель Подпрограммы 7
Обеспечение эпизоотического благополучия территории автономного округа
1. Задача Подпрограммы 7
Предупреждение и ликвидация заразных, в том числе особо опасных, и незаразных болезней животных на территории автономного округа
Ликвидация вспышек карантинных и особо опасных болезней животных, по которым устанавливались ограничительные мероприятия (карантин)
1
%
0,3
100
100
100
100
100
100
100
Вакцинация животных против сибирской язвы
1
%
0,3
100
100
100
100
100
100
100
Вакцинация плотоядных животных против бешенства
1
%
0,2
100
100
100
100
100
100
100
Лабораторные исследования на бруцеллез северных оленей
1
%
0,2
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 8
0,1
(2014 – 0,05)
Цель Подпрограммы 8
Организационно-финансовое обеспечение реализации Государственной программы
Задача Подпрограммы 8
Осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансового обеспечения деятельности департамента
АПК ТиП и службы ветеринарии
автономного округа
Исполнение сметы затрат на содержание центрального аппарата департамента АПК ТиП, службы ветеринарии автономного округа к утвержденному объему бюджетных ассигнований
1,2
%
0,6
100
100
100
100
100
100
100
Доля ГГС, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3 лет
1,2
%
0,4
100
100
100
100
100
100
100
».
Приложение № 3 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 декабря 2014 года № 1094-П)
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014 – 2020 годы»
на 2014 год
№
п/п
Наименование Государственной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия
Объём финан-сирова-ния
В том числе
ведом-
межбюд-
в том числе
ственные расходы
жетные субси-дии
город
Салехард
город
Лабытнанги
город
Новый Уренгой
город
Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский
район
Приуральский
район
Ямальский район
Тазовский
район
Пуровский
район
Красноселькупский
район
Ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Подпрограмма 1«Развитие северного оленеводства, переработки и реализации продукции оленеводства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1.
1.1. Транспортное обеспечение доставки специалистов и грузов для осуществления комплекса мероприятий в сфере оленеводства
2429
2429
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент агропромышлен-ного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
2429
2429
0
2.
ведомственные расходы
2429
2429
3.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
2429
2429
17.
1.4. Приобретение транспортных средств и оборудования
17805
17805
18.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
17805
17805
19.
ведомственные расходы
17805
17805
20.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
17805
17805
21.
1.4.1. Приобретение вездеходов
8500
8500
22.
1.4.2. Приобретение дизельной электростанции
1922
1922
1.4.3. Приобретение авторефрижератора
3 383
3 383
1.4.4. Приобретение погрузчика на базе трактора
1000
1000
1.4.5. Приобретение вездехода трэкол-39294
3000
3000
29.
1.7. Мероприятия по государственной поддержке оленеводства,
в т.ч.
708 664
708 664
30.
Средства федерального бюджета
22 043
22 043
31.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
708 664
708 664
32.
ведомственные расходы
708 664
708 664
33.
1.7.1. Предоставление субсидии на поддержку северного оленеводства,
в т.ч.
662 169
662 169
34.
Средства федерального бюджета
13 219
13 219
35.
1.7.2. Предоставление субсидии на племенное животноводство, в т.ч.
21 452
21 452
36.
Средства федерального бюджета
8 824
8 824
37.
1.7.3. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
0
0
38.
1.7.4. Предоставление субсидии на предоставление грантов сельскохозяйственным организациям
3 000
3 000
39.
1.8. Осуществление государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера
339 071
339 071
2 758
7 600
13 000
145 090
126 900
36 290
7 433
40.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
339 071
339 071
2 758
7 600
13 000
145 090
126 900
36 290
7 433
41.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
339 071
339 071
2 758
7 600
13 000
145 090
126 900
36 290
7 433
42.
субвенции
339 071
339 071
2 758
7 600
13 000
145 090
126 900
36 290
7 433
43.
1.8.1.Осуществле-ние государственных полномочий автономного округа по предоставлению финансовой поддержки на обслуживание факторий
119 205
119 205
471
7 950
47 247
25 477
31 240
6 820
44.
1.8.2.Осуществле-ние государственных полномочий автономного округа по возмещению затрат на доставку товаров на фактории и труднодоступные и отдаленные местности
37 746
37 746
787
7 600
3 130
6 743
18 523
350
613
45.
1.8.3.Осуществле-ние государственных полномочий автономного округа по обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера
182 120
182 120
1 500
1 920
91 100
82 900
4 700
46.
1.9.Мероприятия, направленные на увеличение имущественного комплекса в отрасли оленеводство (ГКУ автономного округа «Дирекция по развитию сельских территорий»)
49 014
49 014
47.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
49 014
49 014
48.
ведомственные расходы
49 014
49 014
1.10.Подготовка высококвалифицированных кадров для развития оленеводства (ГБОУ СПО автономного округа «Ямальский полярный агроэкономичес-кий техникум»)
118 657
118 657
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
118 657
118 657
ведомственные расходы
118 657
118 657
49.
1.10.1.Предоставление субсидии на выполнение государственного задания
110 907
110 907
0
50.
1.10.2. Реализация мер социальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях
6 737
6 737
0
1.10.3. Реализация мер социальной поддержки педагогических работников государственных учреждений бюджетной сферы
1 013
1 013
0
1.11. Строительство объектов, относящихся к развитию оленеводства
21 416
21 416
21 416
Соисполнитель Подпрограммы 1 - департамент строительства и жилищной политики – всего, в т.ч.
21 416
21 416
21 416
52.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
21 416
21 416
21 416
53.
межбюджетные субсидии
21 416
21 416
21 416
54.
1.11.2. Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п. Ныда Надымского района ЯНАО
21 416
21 416
21 416
55.
Итого по Подпрограмме 1,
в т.ч.
1 257 056
896 569
360 487
24 174
7 600
13 000
145 090
126 900
36 290
7 433
56.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
1 235 640
896 569
339 071
2 758
7 600
13 000
145 090
126 900
36 290
7 433
57.
ведомственные расходы
896569
896569
58.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
339071
0
339 071
2 758
7 600
13 000
145 090
126 900
36 290
7 433
субвенции
339071
0
339 071
2 758
7 600
13 000
145 090
126 900
36 290
7 433
59.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
20 234
20 234
60.
Соисполнитель Подпрограммы 1 - департамент строительства и жилищной политики – всего, в т.ч.
21 416
21 416
21 416
61.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
21 416
21 416
21 416
62.
межбюджетные субсидии
21 416
21 416
21 416
Подпрограмма 2 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства Ямало-Ненецкого автономного округа»
63.
2.1. Приобретение транспортных средств и оборудования
13 838
13 838
64.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
13 838
13 838
65.
ведомственные расходы
13 838
13 838
66.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
13 838
13 838
67.
2.1.1. Приобретение погрузчика на базе трактора
1 000
1 000
68.
2.1.2. Приобретение погрузчика фронтального
1 310
1 310
2.1.3. Приобретение прицепов, 4ед.
1 188
1 188
2.1.4. Приобретение автосамосвала
2 500
2 500
2.1.5. Приобретение авторефрижераторов, 2 ед.
1 611
1 611
2.1.6. Приобретение автоцистерны
1 564
1 564
2.1.7. Приобретение навозоуборочных транспортеров, 2 ед.
672
672
2.1.8. Приобретение ленточных кормораздаточников, 2 ед.
626
626
2.1.9. Приобретение молокопроводов с доильными аппаратами, 2 ед.
1 546
1 546
2.1.10. Приобретение кормосмесителя
1 107
1 107
2.1.11. Приобретение вальцовки для протирки творога
714
714
69.
2.2. Мероприятия по государственной поддержке животноводства, в т.ч.
176 644
176 644
70.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
176 644
176 644
71.
ведомственные расходы
176 644
176 644
74.
2.2.1.Предоставление субсидии на производство продукции животноводства
56 459
56 459
75.
2.2.2. Предоставление субсидии на производство молока
80 068
80 068
76.
2.2.3. Предоставление субсидии на приобретение животных
16 600
16 600
2.2.4.Предоставление субсидии на поддержку звероводства
23 000
23 000
77.
2.2.5. Предоставление субсидии на добычу шкурок промысловой пушнины
517
517
78.
2.2.6.Предоставление субсидии на поддержку начинающих фермеров
79.
2.2.7.Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
80.
2.3. Строительство объектов, относящихся к развитию животноводства
577 897
577 797
100
100
81.
Соисполнитель Подпрограммы 2 - департамент строительства и жилищной политики – всего, в т.ч.
577 897
577 797
100
100
82.
ведомственные расходы
577 797
577 797
83.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
100
100
100
84.
межбюджетные субсидии
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
85.
ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
577 797
577 797
86.
2.3.1. Животноводческий комплекс в п. Аксарка, Приуральского района, ЯНАО
534 181
534 181
87.
2.3.2. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Цех по переработке молока» в г. Салехард, ЯНАО»
43 014
43 014
2.3.3. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Мини-ферма на 30 коров привязного содержания с молочным блоком и зданием для содержания молодняка в с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
587
587
2.3.4. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Животноводческий комплекс» в г. Салехард, ЯНАО»
15
15
2.3.5. Проектно-изыскательские работы по объекту "Животноводческий комплекс со свинарником и птицефермой напольного содержания в с. Толька Красноселькупского района"
100
100
100
88.
Итого по Подпрограмме 2, в т.ч.
768 379
768 279
100
100
89.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа - всего, в т. ч.
190 482
190 482
90.
ведомственные расходы
190 482
190 482
93.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
13 838
13 838
94.
Соисполнитель Подпрограммы 2 - департамент строительства и жилищной политики - всего, в т.ч.
577 897
577 797
100
100
95.
ведомственные расходы
577 797
577 797
96.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
100
0
100
100
97.
межбюджетные субсидии
100
0
100
100
98.
ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
577 797
577 797
Подпрограмма 3 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства Ямало-Ненецкого автономного округа»
99.
3.1. Приобретение транспортных средств и оборудования
19 576
19 576
100.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа - всего, в т. ч.
19 576
19 576
101.
ведомственные расходы
19 576
19 576
102.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
19 576
19 576
103.
3.1.1. Приобретение тракторов МТЗ 1523, 3 ед.
5 843
5 843
3.1.2. Приобретение картофелесажалок, 2 ед.
2 743
2 743
3.1.3. Приобретение культиваторов, 2 ед.
1 200
1 200
3.1.4. Приобретение картофелеуборочных комбайнов, 2 ед.
4 550
4 550
3.1.5. Приобретение оборотных плугов, 2 ед.
1 240
1 240
3.1.6. Приобретение ботвоудалителей, 2 ед.
1 400
1 400
3.1.7. Приобретение гребнеобразующих фрез, 2 ед.
1 400
1 400
3.1.8. Приобретение глубокорыхлителей навесных, 2 ед.
1 200
1 200
104.
3.2. Мероприятия по государственной поддержке растениеводства
9 176
9 176
105.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа - всего,
в т. ч.
9 176
9 176
ведомственные расходы
9 176
9 176
107.
3.2.1.Предоставление субсидии на производство картофеля и овощей
5 215
5 215
108.
3.2.2. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на закуп картофеля
1 260
1 260
109.
3.2.3. Предоставление субсидии на заготовку и (или) закуп дикоросов (ягод)
2 701
2 701
80.
3.3. Строительство объектов, относящихся к развитию растениеводства
6 023
6 023
81.
Соисполнитель Подпрограммы 2 - департамент строительства и жилищной политики – всего, в т.ч.
6 023
6 023
82.
ведомственные расходы
6 023
6 023
85.
ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
6 023
6 023
110.
3.3.1. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Тепличный комплекс» в г. Салехард, ЯНАО
6 023
6 023
111.
Итого по Подпрограмме 3,
в т.ч.
34 775
34 775
112.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа - всего,
в т. ч.
28 752
28 752
113.
ведомственные расходы
28 752
28 752
114.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
19 576
19 576
94.
Соисполнитель Подпрограммы 2 - департамент строительства и жилищной политики - всего, в т.ч.
6 023
6 023
95.
ведомственные расходы
6 023
6 023
98.
ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
6 023
6 023
Подпрограмма 4 «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого автономного округа»
115.
4.1. Развитие рыбообрабатывающей базы
28 999
28 999
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа - всего, в т. ч.
28 999
28 999
117.
ведомственные расходы
28 999
28 999
118.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
28 999
28 999
119.
4.1.1. Приобретение производственного оборудования
25 090
25 090
4.1.1.1. Приобретение ленточных транспортеров (секционного) желобчатого с шириной ленты 65 см, длинной 64 м, 56 м, 44 м, 3 ед.
2 455
2 455
4.1.1.2. Приобретение льдохранилища
9 000
9 000
4.1.1.3. Приобретение станции комплексной очистки производственных стоков
11 262
11 262
4.1.1.4. Приобретение камеры для вяления и сушки рыбы
2 373
2 373
4.1.2. Приобретение холодильного оборудования
824
824
4.1.3. Приобретение средств энергообеспечения
3 085
3 085
4.1.3.1. Приобретение дизельной электростанции
3 085
3 085
115.
4.2. Техническое перевооружение рыбопромысло-вого флота
2 261
2 261
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа - всего, в т. ч.
2 261
2 261
117.
ведомственные расходы
2 261
2 261
118.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
2 261
2 261
119.
4.2.1. Реконструкция самоходного рефрижераторного судна класса «М-СП», проекта ТСК.601 в соответствии с требованиями Правил РМРС и Международных конвенций на класса КМ µArc4 R2-RSN (4.5) AUT-3 OMBO
2 261
2 261
115.
4.3. Приобретение техники и транспортных средств
8 400
8 400
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа - всего, в т. ч.
8 400
8 400
117.
ведомственные расходы
8 400
8 400
118.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
8 400
8 400
119.
4.3.1. Приобретение вездехода ТМ-140
8 400
8 400
121.
4.6. Мероприятия по государственной поддержке рыболовства
703 589
703 589
122.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа - всего, в т. ч.
703 589
703 589
123.
ведомственные расходы
703 589
703 589
124.
4.6.1.Предоставление субсидии на поддержку рыболовства
703 589
703 589
125.
4.6.2. Предоставление субсидии на предоставление грантов рыбохозяйствен-ным организациям
126.
4.7. Строительство объектов, относящихся к развитию рыбного хозяйства
1 298
1 297
1
1
127.
Соисполнитель Подпрограммы 4 - департамент строительства и жилищной политики – всего, в т.ч.
1 298
1 297
1
1
128.
ведомственные расходы
1 297
1 297
96.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
1
1
1
97.
межбюджетные субсидии
1
1
1
ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 297
1 297
4.7.1. Грузовой причал в п. Тазовский Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
1
1
1
4.7.2. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Рыбоперерабатывающее предприятие» в г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО
1 045
1 045
129.
4.7.3. Проектно-изыскательские работы по объекту «Льдохранилище в с. Горки» Шурышкарского района, ЯНАО
252
252
131.
Итого по Подпрограмме 4,
в т.ч.
744 547
744 546
1
1
132.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
743 249
743 249
133.
ведомственные расходы
743 249
743 249
134.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
39 660
39 660
135.
Соисполнитель Подпрограммы 4 - департамент строительства и жилищной политики - всего, в т.ч.
1 298
1 297
1
1
136.
ведомственные расходы
1 297
1 297
96.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
1
1
1
97.
межбюджетные субсидии
1
1
1
137.
ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 297
1 297
Подпрограмма 5 «Обеспечение продовольственной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа»
138.
5.1. Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа
30 978
5 370
25 608
25 608
139.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
30 978
5 370
25 608
25 608
140.
ведомственные расходы
5 370
5 370
41.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
25 608
25 608
25 608
42.
межбюджетные субсидии
25 608
0
25 608
25 608
141.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
5 370
5 370
142.
5.1.1. Приобретение объектов торгово-заготовительной инфраструктуры
30 978
5 370
25 608
25 608
143.
5.1.1.1. Приобретение мобильного овощехранилища, 1 ед.
5 370
5 370
144.
5.1.1.2. Приобретение быстровозводимых магазинов-пекарен, 3 ед.
25 608
25 608
25 608
41.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
25 608
25 608
25 608
42.
межбюджетные субсидии
25 608
25 608
25 608
145.
5.3. Осуществление государственных полномочий автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
17 561
17 561
1 458
900
1 748
2 277
1 716
1 465
2 188
1 165
670
817
544
2 122
491
146.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
17 561
17 561
1 458
900
1 748
2 277
1 716
1 465
2 188
1 165
670
817
544
2 122
491
147.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
17 561
17 561
1 458
900
1 748
2 277
1 716
1 465
2 188
1 165
670
817
544
2 122
491
148.
субвенции
17 561
17 561
1 458
900
1 748
2 277
1 716
1 465
2 188
1 165
670
817
544
2 122
491
145.
5.4. Осуществление государственных полномочий автономного округа по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра
15 915
15 915
1 322
1 425
1 862
1 966
1 375
1 375
2 057
906
424
731
483
1 167
822
146.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
15 915
15 915
1 322
1 425
1 862
1 966
1 375
1 375
2 057
906
424
731
483
1 167
822
147.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
15 915
15 915
1 322
1 425
1 862
1 966
1 375
1 375
2 057
906
424
731
483
1 167
822
148.
субвенции
15 915
15 915
1 322
1 425
1 862
1 966
1 375
1 375
2 057
906
424
731
483
1 167
822
149.
Итого по Подпрограмме 5,
в т.ч.
64 454
5 370
59 084
2 780
2 325
3 610
4 243
3 091
2 840
4 245
27 679
1 094
1 548
1 027
3 289
1 313
150.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа - всего, в т. ч.
64 454
5 370
59 084
2 780
2 325
3 610
4 243
3 091
2 840
4 245
27 679
1 094
1 548
1 027
3 289
1 313
151.
ведомственные расходы
5 370
5 370
152.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
59 084
0
59 084
2 780
2 325
3 610
4 243
3 091
2 840
4 245
27 679
1 094
1 548
1 027
3 289
1 313
153.
межбюджетные субсидии
25608
0
25608
25608
субвенции
33476
33476
2 780
2 325
3 610
4 243
3 091
2 840
4 245
2071
1 094
1 548
1 027
3 289
1 313
154.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
5 370
5 370
Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ямало-Ненецкого автономного округа»
155.
6.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе:
920 000
920 000
156.
молодые семьи и молодые специалисты
426 000
426 000
157.
Средства федерального бюджета, в том числе:
220 000
220 000
158.
молодые семьи и молодые специалисты
96 000
96 000
159.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
920 000
920 000
160.
ведомственные расходы
920 000
920 000
161.
6.2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе за счет средств федерального бюджета (справочно)
627 237
414 799
212 438
85 087
87 381
15 000
24 970
162.
Соисполнитель Подпрограммы 6 - департамент строительства и жилищной политики - всего, в т.ч. (справочно)
627 237
414 799
212 438
85 087
87 381
15 000
24 970
163.
ведомственные расходы
414 799
414 799
164.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
212 438
212 438
85 087
87 381
15 000
24 970
165.
межбюджетные субсидии
212 438
212 438
85 087
87 381
15 000
24 970
166.
ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
414 799
414 799
167.
6.2.1. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности (справочно)
228 735
170 000
58 735
58 735
Средства федерального бюджета (справочно)
12 000
12 000
12 000
168.
6.2.1.1.Школа-интернат на 60 мест со спальным корпусом на 40 мест, с. Ратта Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы (справочно)
15 000
15 000
0
169.
6.2.1.2. Школа-интернат, с. Восяхово Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы. 1 этап - Школа на 95 мест (справочно)
70 000
70 000
0
170.
6.2.1.3. Школа-интернат, с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы. 1 этап - Школа на 100 мест (справочно)
85 000
85 000
171.
6.2.1.4. Школа на 528 учащихся в п. Ныда Надымского района (справочно)
58 735
58 735
58 735
Средства федерального бюджета (справочно)
12 000
12 000
12 000
173.
6.2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности (справочно)
211 554
211 554
174.
6.2.2.1. Строительство объекта «Участковая больница на 15 коек, с. Белоярск» Приуральский район (справочно)
211 554
211 554
175.
6.2.5. Развитие инженерной инфраструктуры, газификации, энергоснабжения, водоснабжения и теплообеспечения в сельской местности (справочно)
186 948
33 245
153 703
26 352
87 381
15 000
24 970
176.
6.2.5.1. Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности (справочно)
41 312
14 960
26 352
26 352
177.
6.2.5.1.1. Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (справочно)
26 352
26 352
26 352
178.
6.2.5.1.2. Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона п. Пангоды Надымского района» (справочно)
14 960
14 960
179.
6.2.5.2. Развитие энергоснабжения в сельской местности (справочно)
117 628
15 247
102 381
87 381
15 000
6.2.5.2.1. Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (справочно)
13 747
13 747
180.
6.2.5.2.2. Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы (справочно)
87 381
87 381
87 381
181.
6.2.5.2.3. Проектно-изыскательские работы и реконструкция "ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный" Ямальский район, ЯНАО (справочно)
15 000
15 000
15 000
182.
6.2.5.2.4. Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы (справочно)
1 500
1 500
183.
6.2.5.3. Развитие теплообеспечения в сельской местности (справочно)
28 007
3 037
24 970
24 970
184.
6.2.5.3.1. Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы (справочно)
24 970
24 970
24 970
185.
6.2.5.3.2. Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы (справочно)
3 037
3 037
186.
6.2.5.5. Развитие водоснабжения в сельской местности
1
1
6.2.5.5.1. Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона п. Пангоды Надымского района (справочно)
1
1
6.3. Предоставление субсидии на грантовую поддержку местных инициатив в сельской местности
3 238
3 238
1 918
1 320
Средства федерального бюджета (справочно)
238
238
148
90
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
3 000
3 000
ведомственные расходы
3 000
3 000
6.4. Совершенствование инфраструктуры сеьских поселений в рамках промышленного освоения полуострова Ямал (Субсидия НО «Фонд развития сельских территорий Ямала») --- назвать
900 000
900 000
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа - всего, в т. ч.
900 000
900 000
ведомственные расходы
900 000
900 000
Итого по Подпрограмме 6,
в т.ч.
1 823 238
1 820 000
3 238
1 918
1 320
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
1 823 238
1 820 000
3 238
1 918
1 320
ведомственные расходы
1 820 000
1 820 000
Соисполнитель Подпрограммы 6 - департамент строительства и жилищной политики - всего, в т.ч. (справочно)
627 237
414 799
212 438
85 087
87 381
15 000
24 970
ведомственные расходы
414 799
414 799
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
212 438
0
212 438
85 087
87 381
15 000
24 970
межбюджетные субсидии
212 438
0
212 438
85 087
87 381
15 000
24 970
ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
414 799
414 799
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 7 «Предупреждение распространения карантинных и особо опасных болезней животных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
7.1. Реализация лечебно профилактических мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания)
163 434
163 434
Соисполнитель Подпрограммы 7 - служба ветеринарии автономного округа – всего, в т. ч.
163 434
163 434
ведомственные расходы
163 434
163 434
7.1.1. Комплекс лечебно профилактических, ветеринарно-санитарных мероприятий и исследований ( Государственное бюджетное учреждение «Салехардский центр ветеринарии»)
52 608
52 608
7.1.2. Комплекс лечебно профилактических, ветеринарно-санитарных мероприятий и исследований (Государственное бюджетное учреждение "Ноябрьский центр ветеринарии»)
45 387
45 387
7.1.3. Комплекс лечебно профилактических, ветеринарно-санитарных мероприятий и исследований (Государственное бюджетное учреждение «Новоуренгойский центр ветеринарии")
47 860
47 860
7.1.4. Комплекс лечебно профилактических, ветеринарно-санитарных мероприятий и исследований (Государственное бюджетное учреждение «Ямало-Ненецкая межотраслевая лаборатория»)
17 579
17 579
Итого по Подпрограмме 7,
в т.ч.
163 434
163 434
Соисполнитель Подпрограммы 7 - служба ветеринарии автономного округа - всего, в т. ч.
163 434
163 434
ведомственные расходы
163 434
163 434
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы»
Итого по Подпрограмме 8, в т.ч.
291 927
291 927
Ответственный исполнитель - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа
208 499
208 499
Соисполнитель - служба ветеринарии автономного округа
83 428
83 428
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2014 годы»
Итого по Ведомственной целевой программе, в т.ч.
3 999
3999
Ответственный исполнитель - служба ветеринарии автономного округа
3 999
3999
Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» - всего, в т.ч.
5 151 809
4 728 899
422 910
2 780
2 325
3 610
4 243
3 091
2 840
28 419
35 279
14 094
148 556
127 928
39 579
10 166
Ответственный исполнитель государственной программы - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа - всего, в т. ч.
4 294 314
3 892 921
401 393
2 780
2 325
3 610
4 243
3 091
2 840
7 003
35 279
14 094
148 556
127 927
39 579
10 066
ведомственные расходы
3 684 422
3 684 422
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
398 155
0
398 155
2 780
2 325
3 610
4 243
3 091
2 840
7 003
35 279
14 094
146 638
127 927
39 579
8 746
межбюджетные субсидии
25 608
0
25 608
0
0
0
0
0
0
0
25 608
0
0
0
0
0
субвенции
372 547
0
372 547
2 780
2 325
3 610
4 243
3 091
2 840
7 003
9 671
14 094
146 638
127 927
39 579
8 746
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
98 678
98 678
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель государственной программы - департамент строительства и жилищной политики - всего, в т.ч.
1 233 871
999 916
233 955
0
0
0
0
0
0
106 503
87 381
0
15 000
1
0
25 070
ведомственные расходы
999 916
999 916
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
233 955
0
233 955
0
0
0
0
0
0
106 503
87 381
0
15 000
1
0
25 070
межбюджетные субсидии
233 955
0
233 955
0
0
0
0
0
0
106 503
87 381
0
15 000
1
0
25 070
ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
999 916
999 916
Соисполнитель государственной программы - служба ветеринарии автономного округа - всего, в т. ч.
83 428
83 428
ведомственные расходы
83 428
83 428
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2014 годы»
3999
3999
».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
В целях обеспечения эффективного выполнения мероприятий государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года № 964-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 29 декабря 2014 г. № 1094-П
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 декабря 2014 года № 1094-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса,
рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся показателей Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Государственной программы
1. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе.
2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства автономного округа.
3. Доля производства продукции в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве в общем объеме ВРП автономного округа.
4. Производство скота (в том числе оленей) и птицы в живом весе.
5. Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста
»;
1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Государственной программы
Общий объем финансирования – 21684862 тыс. руб.
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 21684862 тыс. руб.
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 425 007 тыс. руб.
2014 год – 5151809
5151809, в том числе средства федерального бюджета – 242281 тыс. руб.
0
2015 год – 3589816
3589816
88912
2016 год – 2695161
2695161
67219
2017 год – 2562019
2562019
67219
2018 год – 2562019
2562019
67219
2019 год – 2562019
2562019
67219
2020 год – 2562019
2562019
67219
».
2. В разделе III Госпрограммы:
2.1. в позиции, касающейся наименования целевого показателя «Доля прибыльных предприятий агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства от общего числа предприятий отрасли с учетом государственной поддержки», слова «Доля прибыльных предприятий агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства от общего числа предприятий отрасли с учетом государственной поддержки» заменить словами «Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе»;
2.2. в позиции, касающейся наименования целевого показателя «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве», слова «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве» заменить словами «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства автономного округа»;
2.3. дополнить новыми целевыми показателями следующего содержания:
«
Производство скота (в том числе оленей) и птицы в живом весе
Единица измерения
тыс. тонн
Определение показателя
определяется как прирост живой массы стада на конец года
Алгоритм формирования показателя
Впм = (а + б + в) - (г + д)
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен обеспечить субъект бюджетного планирования в течение планового периода.
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Живая масса скота и птицы на конец года
а
Живая масса скота и птицы, забитых на мясо (реализация, убой на хозяйственные нужды)
б
Живая масса скота и птицы, переданных в другие стада
в
Живая масса скота и птицы на начало года
г
Живая масса скота и птицы, поступивших из других стад и хозяйств
д
Показатель определяется на основании ежеквартальной отчетности сельскохозяйственных организаций по форме № СП-51 «Отчет о движении скота и птицы на ферме», представляемой 15 числа после отчетного периода.
Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества трудоустроенного населения в сельской местности к общему количеству трудоспособного населения в сельской местности
Алгоритм формирования показателя
Уз = Нтр/НобщХ100%
Трудоустроенное население в сельской местности
Нтр
Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен обеспечить субъект бюджетного планирования в течение планового периода.
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Общее количество трудоспособного населения проживающего в сельской местности
Нобщ
Источником формирования показателя является годовые статистические обследования населения по проблемам занятости.».
3. В Подпрограмме 1:
3.1. в паспорте Подпрограммы 1:
3.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Показатели реализации Подпрограммы 1
1. Валовое производство мяса оленей в организациях агропромышленного комплекса.
2. Сохранность взрослого поголовья оленей.
3. Деловой выход молодняка оленей.
4. Количество реализованной пищевой продукции оленеводства на перерабатывающих комплексах.
5. Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию оленеводства.
6. Объем реализации мяса сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей (живой вес).
7. Количество обслуживаемого населения на факториях в год
»;
3.1.2. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Основные мероприятия Подпрограммы 1
1. Транспортное обеспечение доставки специалистов и грузов для осуществления комплекса мероприятий в сфере оленеводства.
2. Приобретение просчетных коралей и ограждающих изгородей.
3. Развитие перерабатывающей базы.
3-1. Повышение квалификации и проведение семинаров для специалистов агропромышленного комплекса.
4. Приобретение транспортных средств и оборудования.
5. Обустройство факторий.
6. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
7. Мероприятия по государственной поддержке оленеводства.
8. Осуществление государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечение дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера.
9. Мероприятия, направленные на увеличение имущественного комплекса в отрасли оленеводство (ГКУ автономного округа «Дирекция по развитию сельских территорий»).
10. Подготовка высококвалифицированных кадров для развития оленеводства (ГБОУ СПО автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»).
11. Строительство объектов, относящихся к развитию оленеводства
»;
3.1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования – 7751140 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 7751140 тыс. руб.
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 196086 тыс. руб.
2014 год – 1257056
1257056, в том числе средства федерального бюджета – 22043 тыс. руб.
0
2015 год – 1091176
1091176
32681
2016 год – 1097580
1097580
32681
2017 год – 1076332
1076332
32681
2018 год – 1076332
1076332
32681
2019 год – 1076332
1076332
32681
2020 год - 1076332
1076332
32681
»;
3.1.4. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 1
- валовое производство мяса оленей в организациях агропромышленного комплекса – 4600 тонн;
- сохранность взрослого поголовья оленей – 92%;
- деловой выход молодняка оленей – 68,5%;
- количество реализованной пищевой продукции оленеводства на перерабатывающих комплексах – 1359 тонн;
- количество введенных объектов строительства, относящихся к оленеводству, – 1 единица;
- объем реализации мяса сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей (живой вес) – 3,45 тыс. тонн;
- количество обслуживаемого населения на факториях в год – 15 400 чел.
»;
3.2. в разделе II:
3.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Транспортное обеспечение доставки специалистов и грузов для осуществления комплекса мероприятий в сфере оленеводства.
Мероприятие, связанное с организацией и своевременной доставкой специалистов предприятий и департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа (далее - департамент АПК ТиП) и грузов транспортными средствами в труднодоступные места для осуществления необходимых работ в оленеводческих хозяйствах.»;
3.2.2. дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Повышение квалификации и проведение семинаров для специалистов агропромышленного комплекса.»;
3.2.3. абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Мероприятия, направленные на увеличение имущественного комплекса в отрасли оленеводство (ГКУ автономного округа «Дирекция по развитию сельских территорий»)»;
3.2.4. абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Подготовка высококвалифицированных кадров для развития оленеводства (ГБОУ СПО автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»)»;
3.3. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 1
7751140
1257056
1091176
1097580
1076332
1076332
1076332
1076332
2.
В том числе средства федерального бюджета
22043
22043
0
0
0
0
0
0
3.
Средства федерального бюджета ***
196086
0
32681
32681
32681
32681
32681
32681
4.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе
7691476
1235640
1074176
1076332
1076332
1076332
1076332
1076332
5.
В том числе средства федерального бюджета
22043
22043
0
0
0
0
0
0
6.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
161042
20234
23468
23468
23468
23468
23468
23468
7.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
59664
21416
17000
21248
0
0
0
0
8.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель) *
413707,7
62549,7
52670,4
52670,4
61454,3
61454,3
61454,3
61454,3
9.
Задача 1 «Увеличение объемов производства продукции оленеводства»
10.
1. Транспортное обеспечение доставки специалистов и грузов для осуществления комплекса мероприятий в сфере оленеводства
26429
2429
4000
4000
4000
4000
4000
4000
11.
2. Приобретение просчетных коралей и ограждающих изгородей
2000
2000
12.
Задача 2 «Развитие переработки продукции оленеводства»
0
13.
3. Развитие перерабатывающей базы
5000
5000
14.
4. Приобретение транспортных средств и оборудования
124613
17805
19468
19468
17468
17468
18468
14468
15.
5. Обустройство факторий
2000
2000
16.
6. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1000
1000
17.
7. Мероприятия по государственной поддержке оленеводства
4810588
708664
683654
683654
683654
683654
683654
683654
18.
В том числе средства федерального бюджета
22043
22043
0
0
0
0
0
0
19.
Средства федерального бюджета ***
196086
0
32681
32681
32681
32681
32681
32681
20.
7.1. Предоставление субсидии на поддержку северного оленеводства
4644202
675388
661469
661469
661469
661469
661469
661469
21.
В том числе средства федерального бюджета
13219
13219
0
0
0
0
0
0
22.
Средства федерального бюджета ***
152958
0
25493
25493
25493
25493
25493
25493
23.
7.2. Предоставление субсидии на племенное животноводство
158988
30276
21452
21452
21452
21452
21452
21452
24.
В том числе средства федерального бюджета
8824
8824
0
0
0
0
0
0
25.
Средства федерального бюджета ***
42228
0
7038
7038
7038
7038
7038
7038
26.
7.3. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
4398
0
733
733
733
733
733
733
27.
Средства федерального бюджета ***
900
0
150
150
150
150
150
150
28.
7.4. Предоставление субсидии на предоставление грантов сельскохозяйственным организациям
21000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
29.
8. Осуществление государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера
1535189
339071
199353
199353
199353
199353
199353
199353
30.
9. Мероприятия, направленные на увеличение имущественного комплекса в отрасли оленеводство (ГКУ автономного округа «Дирекция по развитию сельских территорий»)
322536
49014
45587
45587
45587
45587
45587
45587
31.
10. Подготовка высококвалифицированных кадров для развития оленеводства (ГБОУ СПО автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»)
844121
118657
119114
121270
121270
121270
121270
121270
32.
10.1. Предоставление субсидии на выполнение государственного задания
787291
110907
110934
113090
113090
113090
113090
113090
33.
10.2. Реализация мер социальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях
48155
6737
6903
6903
6903
6903
6903
6903
34.
10.3. Реализация мер социальной поддержки педагогических работников государственных учреждений бюджетной сферы
8675
1013
1277
1277
1277
1277
1277
1277
35.
11. Строительство объектов, относящихся к развитию оленеводства
59664
21416
17000
21248
36.
11.1. Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п. Антипаюта Тазовского района ЯНАО
38248
17000
21248
37.
11.2. Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п. Ныда Надымского района ЯНАО
21416
21416
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 8). Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 1.»;
3.4. Методику расчета показателей Подпрограммы 1 дополнить целевыми показателями следующего содержания:
«
Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношения трудоустроенного населения в сельской местности к общему количеству трудоспособного населения в сельской местности
Алгоритм формирования показателя
Уз = Нтр/НобщХ100%
Трудоустроенное население в сельской местности
Нтр
Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен обеспечить субъект бюджетного планирования в течение планового периода.
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Общее количество трудоспособного населения проживающего в сельской местности
Нобщ
Источником формирования показателя является годовые статистические обследования населения по проблемам занятости.
Количество обслуживаемого населения на факториях в год.
Единица измерения
чел.
Определение показателя
количеств обслуживаемого населения на факториях автономного округа в среднем за год
Алгоритм формирования показателя
Кнф
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен обеспечить субъект бюджетного планирования в течение планового периода.
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Количество обслуживаемого населения на факториях в год.
Кнф
При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве обслуживаемого населения на факториях автономного округа в среднем за год, которые формируются в департаменте по делам коренных малочисленных народов севера автономного округа.».
4. В Подпрограмме 2:
4.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Общий объем финансирования – 2085741 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2085741 тыс. руб.
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 21 228 тыс. руб.
2014 год – 768379
768379
0
2015 год – 337937
337937
3538
2016 год – 235885
235885
3538
2017 год – 185885
185885
3538
2018 год – 185885
185885
3538
2019 год – 185885
185885
3538
2020 год – 185885
185885
3538
»;
4.2. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 2
2085741
768379
337937
235885
185885
185885
185885
185885
2.
Средства федерального бюджета ***
21228
0
3538
3538
3538
3538
3538
3538
3.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе
1305792
190482
185885
185885
185885
185885
185885
185885
4.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
101318
13838
14580
14580
14580
14580
14580
14580
5.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
779949
577897
152052
50000
6.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель) *
126190,7
20849,9
17556,8
17556,8
17556,8
17556,8
17556,8
17556,8
7.
Задача 1 «Развитие переработки продукции животноводства»
0
8.
1. Приобретение транспортных средств и оборудования
101318
13838
14580
14580
14580
14580
14580
14580
9.
Задача 2 «Увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства, а также пушного звероводства»
0
10.
2. Мероприятия по государственной поддержке животноводства
1204474
176644
171305
171305
171305
171305
171305
171305
11.
Средства федерального бюджета ***
21228
3538
3538
3538
3538
3538
3538
12.
2.1. Предоставление субсидии на производство продукции животноводства
399365
56459
57151
57151
57151
57151
57151
57151
13.
2.2. Предоставление субсидии на производство молока
569632
80068
81594
81594
81594
81594
81594
81594
14.
Средства федерального бюджета ***
5028
838
838
838
838
838
838
15.
2.3. Предоставление субсидии на приобретение животных
40600
16600
4000
4000
4000
4000
4000
4000
16.
2.4. Предоставление субсидии на поддержку звероводства
161000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
17.
2.5. Предоставление субсидии на добычу шкурок промысловой пушнины
3877
517
560
560
560
560
560
560
18.
2.6. Предоставление субсидии на поддержку начинающих фермеров
18000
0
3000
3000
3000
3000
3000
3000
19.
Средства федерального бюджета ***
5400
0
900
900
900
900
900
900
20.
2.7. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
12000
0
2000
2000
2000
2000
2000
2000
21.
Средства федерального бюджета ***
10800
0
1800
1800
1800
1800
1800
1800
22.
Задача 3 «Строительство специализированных свиноводческих и птицеводческих комплексов»
0
23.
3. Строительство объектов, относящихся к развитию животноводства
779949
577797
152052
50000
24.
3.1. Строительство объекта «Животноводческий комплекс в пос. Аксарка Приуральский район, ЯНАО»
736233
534181
152052
50000
25.
3.2. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Цех по переработке молока» в г. Салехард, ЯНАО»
43014
43014
26.
3.3. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Мини-ферма на 30 коров привязного содержания с молочным блоком и зданием для содержания молодняка в с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
587
587
27.
3.4. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Животноводческий комплекс» в г. Салехард, ЯНАО»
15
15
28.
3.5. Проектно-изыскательские работы по объекту «Животноводческий комплекс со свинарником и птицефермой напольного содержания в с. Толька Красноселькупского района»
100
100
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 2.».
5. В Подпрограмме 3:
5.1. в паспорте Подпрограммы 3:
5.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 3
1. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах).
2. Производство овощей закрытого и открытого грунта.
3. Производство картофеля в хозяйствах всех категорий.
4. Объем реализованных дикоросов.
5. Объем продукции заготовительной деятельности. В том числе: ягоды, грибы.
»;
5.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Общий объем финансирования – 231251 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 231251 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета – 0 тыс. руб.
2014 год – 34775
34775
2015 год – 32746
32746
2016 год – 32746
32746
2017 год – 32746
32746
2018 год – 32746
32746
2019 год – 32746
32746
2020 год – 32746
32746
»;
5.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 102%;
- производство овощей закрытого и открытого грунта – 260 тонн;
- производство картофеля в хозяйствах всех категорий – 1800 тонн;
- объем реализованных дикоросов – 95 тонн;
- объем продукции заготовительной деятельности, в том числе: ягоды грибы – 66 тонн.
»;
5.2. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 3
231251
34775
32746
32746
32746
32746
32746
32746
2.
Департамент АПК ТиП (ответственный соисполнитель), в том числе
225228
28752
32746
32746
32746
32746
32746
32746
3.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
139288
19576
19952
19952
19952
19952
19952
19952
4.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
6023
6023
5.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель) *
126190,7
20849,9
17556,8
17556,8
17556,8
17556,8
17556,8
17557
6.
Задача 1 «Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства»
7.
1. Приобретение транспортных средств и оборудования
130288
19576
19952
19952
10952
19952
19952
19952
8.
2. Мероприятия по государственной поддержке растениеводства
85940
9176
12794
12794
12794
12794
12794
12794
9.
2.1. Предоставление субсидии на производство картофеля и овощей
37315
5215
5350
5350
5350
5350
5350
5350
10.
2.2. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на закуп картофеля
21060
1260
3300
3300
3300
3300
3300
3300
11.
Задача 2 «Увеличение объемов заготовки и реализации дикоросов»
12.
2.3. Предоставление субсидии на заготовку и (или) закуп дикоросов (ягод)
27565
2701
4144
4144
4144
4144
4144
4144
13.
3. Приобретение модульных производственно-бытовых комплексов и оборудования по переработке дикоросов
9000
9000
14.
4. Строительство объектов, относящихся к развитию растениеводства (соисполнитель)
6023
6023
15.
4.1. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Тепличный комплекс» в г. Салехард, ЯНАО
6023
6023
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
5.3. В Методике расчета показателей Подпрограммы 3:
5.3.1. в позиции, касающейся наименования целевого показателя «Валовой сбор овощей закрытого грунта», слова «Валовой сбор овощей закрытого грунта» заменить словами «Производство овощей закрытого и открытого грунта»;
5.3.2. в позиции, касающейся наименования целевого показателя «Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий», слова «Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий» заменить словами «Производство картофеля в хозяйствах всех категорий»;
5.3.3. дополнить новым целевым показателем следующего содержания:
«
Объем продукции заготовительной деятельности, в том числе: ягоды, грибы
Единица измерения
тонн
Определение показателя
Валовый объем продукции заготовительной деятельности (ягоды, грибы) за текущий год.
Алгоритм формирования показателя
Озяг
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен обеспечить субъект бюджетного планирования в течение планового периода.
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Объем продукции заготовительной деятельности, в том числе: ягоды грибы
Озяг
Показатель формируется на основании сводной годовой бухгалтерской и дополнительной отчетности предприятий отрасли.».
6. В Подпрограмме 4:
6.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
Общий объем финансирования –5275074 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 5275074 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета – 0 тыс. руб.
2014 год – 744547
744547
2015 год - 761589
761589
2016 год - 762582
762582
2017 год - 751589
751589
2018 год - 751589
751589
2019 год - 751589
751589
2020 год - 751589
751589
»;
6.2. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4
5275074
744547
761589
762582
751589
751589
751589
751589
2.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе
5252783
743249
751589
751589
751589
751589
751589
751589
3.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
309660
39660
45000
45000
45000
45000
45000
45000
4.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
22291
1298
10000
10993
5.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель) *
413707,7
62549,7
52670,4
52670,4
61454,3
61454,3
61454,3
61454,3
6.
Задача 1 «Развитие и модернизация перерабатывающей базы»
7.
1. Развитие рыбообрабатывающей базы
177999
28999
32500
32500
12500
12500
27500
31500
8.
1.1. Приобретение производственного оборудования
140490
25090
26900
26900
6900
6900
21900
25900
9.
1.2. Приобретение холодильного оборудования
15824
824
2500
2500
2500
2500
2500
2500
10.
1.3. Приобретение средств энергообеспечения
21685
3085
3100
3100
3100
3100
3100
3100
11.
Задача 2 «Техническое перевооружение рыбопромыслового флота»
12.
2. Техническое перевооружение рыбопромыслового флота
42261
2261
20000
20000
13.
3. Приобретение техники и транспортных средств
83400
8400
12500
12500
12500
12500
12500
12500
14.
4. Обустройство рыбопромысловых участков
5000
5000
15.
5. Научное обеспечение рыбной отрасли
1000
1000
16.
6. Мероприятия по государственной поддержке рыболовства
4943123
703589
706589
706589
706589
706589
706589
706589
17.
6.1. Предоставление субсидии на поддержку рыболовства
4925123
703589
703589
703589
703589
703589
703589
703589
18.
6.2. Предоставление субсидии на предоставление грантов рыбохозяйственным организациям
18000
0
3000
3000
3000
3000
3000
3000
19.
7. Строительство объектов, относящихся к развитию рыбного хозяйства (соисполнитель)
22291
1298
10000
10993
20.
7.1. Грузовой причал в п. Тазовский Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
20994
1
10000
10993
21.
7.2. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Рыбоперерабатывающее предприятие» в г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО
1045
1045
22.
7.3. Проектно-изыскательские работы по объекту «Льдохранилище в с. Горки» Шурышкарского района, ЯНАО
252
252
».
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).».
7. В Подпрограмме 5:
7.1. в паспорте Подпрограммы 5:
7.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 5
1. Обеспеченность площадями в сельской местности для осуществления торговли в расчете на 1000 человек.
2. Объем всех реализованных продовольственных товаров.
3. Количество вводимых овощехранилищ.
4. Объем отбора проб для исследования на санитарно-химические, физические и микробиологические показатели.
»;
7.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
Общий объем финансирования – 158256 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 158256 тыс. руб.
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0 тыс. руб.
2014 год – 64454
64454
0
2015 год – 46901
46901
0
2016 год – 46901
46901
0
»;
7.2. таблицу 5 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
1.
Подпрограмма 5
158256
64454
46901
46901
2.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе
158256
64454
46901
46901
3.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
13570
5370
4100
4100
4.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель) *
55964
20850
17557
17557
5.
Задача 1 «Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа»
6.
1. Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа
30978
30978
7.
1.1. Приобретение объектов торгово-заготовительной инфраструктуры
30978
30978
8.
Задача 2 «Обеспечение качества и безопасности потребляемых и производимых в автономном округе пищевых продуктов»
9.
2. Своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз региональной продовольственной безопасности
20000
10000
10000
10.
2.1. Мониторинг уровня продовольственной безопасности автономного округа. Выборочные лабораторные исследования качества и безопасности поступающих в автономный округ и производимых в автономном округе продовольственных товаров
11800
5900
5900
11.
2.2. Проведение окружного конкурса «Лучшее на Ямале»
6000
3000
3000
12.
2.3. Продвижение на потребительский рынок качественных товаров путем проведения мероприятия «Обдорская ярмарка»
2200
1100
1100
13.
Задача 3 «Расширение ассортимента производимых в автономном округе продовольственных товаров»
14.
3. Осуществление государственных полномочий автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
56409
17561
19424
19424
15.
4. Осуществление государственных полномочий автономного округа по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра
50869
15915
17477
17477
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
7.4. В Методике расчета показателей Подпрограммы 5 в позиции, касающейся наименования целевого показателя «Объем отбора проб на санитарно-химические, микробиологические показатели и отбор проб для исследования по физическим показателям», слова «Объем отбора проб на санитарно-химические, микробиологические показатели и отбор проб для исследования по физическим показателям» заменить словами «Объем отбора проб для исследования на санитарно-химические, физические и микробиологические показатели.».
8. В Подпрограмме 6:
8.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРГРАМММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
департамент АПК ТиП
Соисполнитель Подпрограммы 6
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цели Подпрограммы 6
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности автономного округа.
Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.
Содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе.
Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.
Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни
Задачи Подпрограммы 6
1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.
2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.
3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 6
1. Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности (процентов).
2. Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности (процентов).
3. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе обучающихся в сельской местности (процентов).
4. Обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами и офисами врачей общей практики (единиц на 10 тыс. человек).
5. Обеспеченность сельского населения плоскостными спортивными сооружениями (тыс. кв. метров на 10 тыс. человек).
6. Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа (мест на 1 тыс. человек).
7. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (процентов).
8. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой (процентов)
Мероприятия
Подпрограммы 6
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, в том числе за счет средств федерального бюджета.
3. Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в том числе из федерального бюджета.
4. Деятельность некоммерческой организации «Фонд развития сельских территорий»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 3241238 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 3241238тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 220238
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 207 693 тыс. руб.
2014 год – 1823238
1823238
0
2015 год – 903000
903000
52693
2016 год – 103000
103000
31000
2017 год – 103000
103000
31000
2018 год – 103000
103000
31000
2019 год – 103000
103000
31000
2020 год – 103000
103000
31000
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
1. Улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов, около 400 семей и введение (приобретение) около 20000 кв. м жилья.
2. Сохранение 100% уровня отсутствия обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии.
3. Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики – 9 объектов.
4. Увеличение количества привлеченных к занятиям физической культурой и спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, за счет расширения сети плоскостных спортивных сооружений – 17 объектов, 12800 кв. м.
5. Улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно-досугового типа путем расширения сети таких учреждений – 8 объектов.
6. Повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, газом и водой – 44 объекта.
7. Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в населенных пунктах, расположенных в сельской местности.
8. Повышение гражданской активности и участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов путем поддержки местных инициатив –7 проектов
».
8.2. таблицу 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 6
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6
3241238
1823238
903000
103000
103000
103000
103000
103000
в том числе средства федерального бюджета
220238
220238
0
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета ***
207693
0
52693
31000
31000
31000
31000
31000
Средства муниципальных бюджетов ***
17500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель)
3241238
1823238
903000
103000
103000
103000
103000
103000
в том числе средства федерального бюджета
220238
220238
0
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета ***
186000
0
31000
31000
31000
31000
31000
31000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель) справочно
1 780 567
639 237
640166
471164
10000
10000
10000
0
В том числе средства федерального бюджета
12000
12000
Средства федерального бюджета ***
21693
0
21693
0
0
0
0
0
Центральный аппарат (ответственный исполнитель) *
126212,7
20849,9
17567,8
17567,8
17556,8
17556,8
17557
17557
Задача 1 «Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье»
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
1520000
920000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
Молодые семьи и молодые специалисты
726000
426000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
В том числе средства федерального бюджета
220000
220000
В том числе молодые семьи и молодые специалисты
96000
96000
Средства федерального бюджета ***, в том числе
180000
0
30000
30000
30000
30000
30000
30000
Молодые семьи и молодые специалисты
0
0
Средства муниципальных бюджетов ***
17500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
Задача 2 «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса»
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе за счет средств федерального бюджета
1 780 567
639 237
640166
471164
10000
10000
10000
В том числе средства федерального бюджета
12000
12000
Средства федерального бюджета ***
21693
0
21693
2.1. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности1 (справочно)
1 103 044
240 735
452309
410000
Средства федерального бюджета ***
33693
12000
21693
2.1.1. Школа-интернат на 60 мест со спальным корпусом на 40 мест, с. Ратта Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы (справочно)
315000
15000
150000
150000
2.1.2. Школа-интернат, с. Восяхово Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы. 1 этап - Школа на 95 мест (справочно)
275000
70000
75000
130000
2.1.3. Школа-интернат, с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы. 1 этап - Школа на 100 мест (справочно)
250000
85000
85000
80000
2.1.4. Школа на 528 учащихся в п. Ныда Надымского района ЯНАО (справочно)
143044
70735
72309
В том числе средства федерального бюджета
12000
12000
Средства федерального бюджета ***
21693
0
21693
2.1.5. Детский дом смешанного типа на 84 места в п. Газ-Сале Тазовского района, в том числе затраты на ПИР (справочно)
120000
70000
50000
2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности2 (справочно)
283604
211554
72050
2.2.1. Строительство объекта «Участковая больница на 15 коек, с. Белоярск» Приуральский район (справочно)
283604
211554
72050
2.3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности3 (справочно)
10000
10000
2.4. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности4 (справочно)
10000
10000
2.5. Развитие инженерной инфраструктуры, газификации, энергоснабжения, водоснабжения и теплообеспечения в сельской местности5 (справочно)
363919
186948
115807
61164
2.5.1. Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности (справочно)
89980
41312
28668
20000
2.5.1.1. Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (справочно)
75020
26352
28668
20000
2.5.1.2. Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона п. Пангоды Надымского района» (справочно)
14960
14960
2.5.2. Развитие энергоснабжения в сельской местности (справочно)
200792
117628
42000
41164
2.5.2.1. Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (справочно)
13747
13747
2.5.2.2. Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы (справочно)
150545
87381
32000
31164
2.5.2.3. Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 - 10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО (справочно)
35000
15000
10000
10000
2.5.2.4. Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
1500
1500
2.5.3. Развитие теплообеспечения в сельской местности (справочно)
73146
28007
45139
2.5.3.1. Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (справочно)
70109
24970
45139
2.5.3.2. Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
3037
3037
2.5.4. Развитие газификации в сельской местности
0
2.5.5. Развитие водоснабжения в сельской местности
1
1
2.5.5.1. Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона п. Пангоды (справочно)
1
1
2.6. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности
10000
10000
Задача 3 «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»
3. Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
21238
3238
3000
3000
3000
3000
3000
3000
в том числе средства федерального бюджета
238
238
Средства федерального бюджета ***
6000
0
1000
1000
1000
1000
1000
1000
4. Субсидия НО "Фонд развития сельских территорий Ямала", предоставляемая за счет целевых средств предприятий топливно-энергетического комплекса
1700000
900000
800000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 6.
1 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Развитие образования на 2014 – 2016 годы».
2 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы».
3 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы».
4 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 - 2020 годы».
5 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы».».
9. В Подпрограмме 7:
9.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 7, паспорта Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7
Общий объем финансирования – 1146450 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 1146450 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета, – 0 тыс. руб.
2014 год – 163434
163434
0
2015 год – 163836
163836
0
2016 год – 163836
163836
0
2017 год – 163836
163836
0
2018 год – 163836
163836
0
2019 год – 163836
163836
0
2020 год – 163836
163836
0
»;
9.2. таблицу 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 7
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 7
1146450
163434
163836
163836
163836
163836
163836
163836
2.
Служба ветеринарии автономного округа
1146450
163434
163836
163836
163836
163836
163836
163836
3.
Центральный аппарат (соисполнитель) *
521740
83428
73052
73052
73052
73052
73052
73052
4.
Задача 1 «Предупреждение и ликвидация заразных болезней животных на территории автономного округа»
5.
1. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания
1146450
163434
163836
163836
163836
163836
163836
163836
».
10. В Подпрограмме 8 :
10.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 8, паспорта Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8
Общий объем финансирования – 1783713 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 1783713 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета, – 0 тыс. руб.
2014 год – 291927
291927
0
2015 год – 248631
248631
0
2016 год – 248631
248631
0
2017 год – 248631
248631
0
2018 год – 248631
248631
0
2019 год – 248631
248631
0
2020 год – 248631
248631
0
»;
10.2. таблицу 8 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 8
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования (тыс. руб.)
всего
в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 8
1783713
291927
248631
248631
248631
248631
248631
248631
2.
Задача 1 «Осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансового обеспечения деятельности департамента АПК ТиП и службы ветеринарии автономного округа»
3.
1. Обеспечение деятельности центрального аппарата ответственного исполнителя Государственной программы департамента АПК ТиП (центральный аппарат)
1261973
208499
175579
175579
175579
175579
175579
175579
4.
1.1. Содержание центрального аппарата
878082
128526
124926
124926
124926
124926
124926
124926
5.
1.2. Премии
383891
79973
50653
50653
50653
50653
50653
50653
6.
2. Обеспечение деятельности центрального аппарата соисполнителя Государственной программы службы ветеринарии автономного округа (центральный аппарат)
521740
83428
73052
73052
73052
73052
73052
73052
7.
2.1. Содержание центрального аппарата
368622
53328
52549
52549
52549
52549
52549
52549
8.
2.2. Премии
153118
30100
20503
20503
20503
20503
20503
20503
».
11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие агропромышленного комплекса,
рыбного хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления
Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 29 декабря 2014 года № 1094-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование мероприятий Государственной программы
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Государственная программа
всего
21 684 862
5 151 809
3 589 816
2 695 161
2 562 019
2 562 019
2 562 019
2 562 019
в том числе средства федерального бюджета
242 281
242 281
0
0
0
0
0
0
средства федерального бюджета ***
425 007
0
88 912
67 219
67 219
67 219
67 219
67 219
департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель)
19 136 746
4 294 314
3 169 876
2 372 032
2 325 131
2 325 131
2 325 131
2 325 131
в том числе средства федерального бюджета
242 281
242 281
0
0
0
0
0
0
средства федерального бюджета ***
403 314
0
67 219
67 219
67 219
67 219
67 219
67 219
департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
867 927
606 634
179 052
82 241
0
0
0
0
в том числе средства федерального бюджета
12 000
12 000
0
0
0
0
0
0
средства федерального бюджета ***
33 693
0
21 693
0
0
0
0
0
служба ветеринарии автономного округа (соисполнитель)
1 680 189
250 861
240 888
240 888
236 888
236 888
236 888
236 888
Программно-целевые инструменты Государственной программы
2.
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 - 2014 годы», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1141-П
служба ветеринарии автономного округа
11 999
3 999
4 000
4 000
Подпрограммы Государственной программы
3.
Подпрограмма 1
всего
7 751 140
1 257 056
1 091 176
1 097 580
1 076 332
1 076 332
1 076 332
1 076 332
в том числе средства федерального бюджета
22 043
22 043
0
0
0
0
0
0
средства федерального бюджета ***
196 086
0
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
департамент АПК ТиП
7 691 476
1 235 640
1 074 176
1 076 332
1 076 332
1 076 332
1 076 332
1 076 332
в том числе средства федерального бюджета
22 043
22 043
0
0
0
0
0
0
средства федерального бюджета ***
196 086
0
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
59 664
21 416
17 000
21 248
0
0
0
0
4.
Подпрограмма 2
всего
2 085 741
768 379
337 937
235 885
185 885
185 885
185 885
185 885
средства федерального бюджета ***
21 228
0
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
департамент АПК ТиП
1 305 792
190 482
185 885
185 885
185 885
185 885
185 885
185 885
средства федерального бюджета ***
21 228
0
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
779 949
577 897
152 052
50 000
0
0
0
0
5.
Подпрограмма 3
всего
231 251
34 775
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
департамент АПК ТиП
225 228
28 752
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
6 023
6 023
0
0
0
0
0
0
6.
Подпрограмма 4
всего
5 275 074
744 547
761 589
762 582
751 589
751 589
751 589
751 589
департамент АПК ТиП
5 252 783
743 249
751 589
751 589
751 589
751 589
751 589
751 589
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
22 291
1 298
10 000
10 993
0
0
0
0
7.
Подпрограмма 5
всего
158 256
64 454
46 901
46 901
0
0
0
0
департамент АПК ТиП
158 256
64 454
46 901
46 901
0
0
0
0
8.
Подпрограмма 6
всего
3 241 238
1 823 238
903 000
103 000
103 000
103 000
103 000
103 000
в том числе средства федерального бюджета
220 238
220 238
0
0
0
0
0
0
средства федерального бюджета ***
207 693
0
52 693
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
департамент АПК ТиП
3 241 238
1 823 238
903 000
103 000
103 000
103 000
103 000
103 000
в том числе средства федерального бюджета
220 238
220 238
0
0
0
0
0
0
средства федерального бюджета ***
406 238
0
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
департамент строительства и жилищной политики автономного округа (справочно)
1 768 567
627 237
640 166
471 164
10 000
10 000
10 000
0
в том числе средства федерального бюджета
12 000
12 000
0
0
0
0
0
0
средства федерального бюджета ***
33 693
0
21 693
0
0
0
0
0
9.
Подпрограмма 7
всего
1 146 450
163 434
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
служба ветеринарии автономного округа
1 146 450
163 434
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
10.
Подпрограмма 8
всего
1 783 713
291 927
248 631
248 631
248 631
248 631
248 631
248 631
департамент АПК ТиП (центральный аппарат)
1 261 973
208 499
175 579
175 579
175 579
175 579
175 579
175 579
служба ветеринарии автономного округа (центральный аппарат)
521 740
83 428
73 052
73 052
73 052
73 052
73 052
73 052
».
12. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 декабря 2014 года № 1094-П)
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях эффективности реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование программы, наименование показателя
№ меро-прия-тий, вли-яю-щих на пока-затель
Значение показателей эффективности
единица измере-ния
весовое значение показателя
2014 год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель Государственной программы:
Обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства, торговли и сельских территорий, а также обеспечение продовольственной безопасности и эпизоотического благополучия на территории автономного округа
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе (П СЭР №148-ЗАО)
%
0,2
77,3
81,8
82,0
83,5
84,0
84,5
85,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства автономного округа (П СЭР №148-ЗАО)
руб.
0,2
30 000
31 000
32 000
32 960
34 938
37 034
39 256
Доля производства продукции в агропромышленном комплексе
и рыбном хозяйстве в общем
объеме ВРП автономного округа
%
0,25
0,20
0,20
0,20
0,21
0,21
0,22
0,22
Производство скота (в том числе оленей) и птицы в живом весе (П СЭР №148-ЗАО)
тыс. тонн
0,25
7,8
7,9
8,1
8,15
8,2
8,25
8,3
Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста (П СЭР №148-ЗАО)
%
0,1
78,5
78,6
78,7
78,8
78,9
79,0
79,1
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2014 годы»
0,0
(0,1 – 2014 год)
Заболеваемость северных оленей бруцеллёзом в хозяйствах Тазовского района
%
0,2
1,8
1,6
1,5
Экстенсивность поражения подкожным оводом
%
0,2
9,5
9,0
8,5
Доля оленеводческих хозяйств населения, охваченных ветеринарными мероприятиями
%
0,2
60,0
65,0
68,0
Доля безопасной и качественной продукции, находящейся в обороте животноводческих грузов на территории автономного округа
%
0,1
99,0
99,3
99,4
Заболеваемость северных оленей цистицеркозом
%
0,1
10,0
9,5
9,2
Доля специалистов государственной ветеринарной службы автономного округа, прошедших повышение квалификации
%
0,1
0
4,0
5,2
Количество научно-исследовательских работ
ед.
0,1
1,0
1,0
2,0
Подпрограмма 1
0,2
Цель Подпрограммы 1
Комплексное развитие и повышение
эффективности производства оленеводческой продукции и продуктов ее переработки
1. Задача Подпрограммы 1
Увеличение объемов производства продукции оленеводства
Валовое производство мяса оленей в организациях агропромышленного комплекса
1,2,7
тонн
0,25
3 950
4 160
4 240
4 330
4 420
4 500
4 600
Сохранность взрослого поголовья оленей
1,2,7
%
0,15
92,5
93,0
93,5
91,4
91,6
91,8
92
Деловой выход молодняка оленей
1,7
%
0,15
65,2
68,3
68,3
68,4
68,5
68,5
68,5
Объем реализации мяса сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей (живой вес) (П СЭР №148-ЗАО)
1,2,7
тонн
0,1
3 150
3 250
3 350
3 350
3 400
3 400
3 450
Количество обслуживаемого населения на факториях в год (П СЭР №148-ЗАО)
7
чел.
0,05
15 000
15 100
15 200
15 250
15 300
15 350
15 400
2. Задача Подпрограммы 1
Развитие переработки продукции оленеводства
9.
Количество реализованной пищевой продукции оленеводства на перерабатывающих комплексах
2,7
тонн
0,35
(2016, 2019 годы – 0,3)
1 207
1 231
1 255
1 281
1 306
1 332
1 359
10
Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию оленеводства
11
ед.
0,00
(2016, 2019 годы – 0,05)
0
0
3
0
0
2
0
Подпрограмма 2
0,1
1.
Цель Подпрограммы 2
Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
2.
1. Задача Подпрограммы 2
Увеличение объёмов производства продукции мясного и молочного
животноводства, а также пушного звероводства
3.
Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий (П СЭР №148-ЗАО)
1,2
тонн
0,2
2 000
2 140
2 190
2 230
2 280
2 330
2 380
4.
Деловой выход щенят
на 1 самку серебристо-черной лисицы
2
гол.
0,1
2,4
2,6
2,7
2,7
2,8
2,8
2,9
5.
Деловой выход щенят
на 1 самку песца
2
гол.
0,1
7,2
7,3
7,3
7,4
7,4
7,4
7,5
6.
Производство продукции на убой в живом весе (крупнорогатый скот)
2
тонн
0,2
125
128
131
133
136
139
141
7.
Производство продукции на убой в живом весе (свиньи)
2
тонн
0,2
133
135
138
141
144
146
149
8.
2. Задача Подпрограммы 2:
Развитие переработки продукции животноводства
9.
Количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде
2
тонн
0,1
984
1 004
1 024
1 045
1 065
1 086
1 108
10.
Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию животноводства
3
ед.
0,1
0
0
1
1
0
0
0
Подпрограмма 3
0,1
1.
Цель Подпрограммы 3
Повышение конкурентоспособности отечественной продукции растениеводства на внутреннем рынке
2.
1. Задача Подпрограммы 3
Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции
растениеводства
3.
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
1,2
%
0,4
102
102
102
102
102
102
102
4.
Производство овощей закрытого и открытого грунта (П СЭР №148-ЗАО)
1,2
тонн
0,2
17,5
20
25
200
230
260
260
5.
Производство картофеля в хозяйствах всех категорий
(П СЭР №148-ЗАО)
1,2
тонн
0,2
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
6.
2. Задача Подпрограммы 3
Увеличение объемов заготовки и реализации дикоросов
7.
Объем продукции заготовительной деятельности, в том числе: ягоды, грибы
(П СЭР №148-ЗАО)
3
тонн
0,1
54
56
58
60
62
64
66
8.
Объем реализованных дикоросов
3
тонн
0,1
50
75
80
85
85
90
95
Подпрограмма 4
0,2
1.
Цель Подпрограммы 4
Сохранение и дальнейшее развитие рыболовного хозяйства автономного округа
2.
1. Задача Подпрограммы 4
Техническое перевооружение рыбопромыслового флота
3.
Объём добычи рыбы (П СЭР № 148-ЗАО)
1, 2, 6
тонн
0,4
8 000
8 000
8 000
7 900
7 950
8 000
8 050
4.
Производительность труда в организациях рыболовства
1, 2, 3, 6
тонн/чел
0,2
3,6
3,6
3,7
3,7
3,8
3,8
3,9
5.
2. Задача Подпрограммы 4
Развитие переработки продукции рыболовства
6.
Объём выпуска пищевой рыбной продукции (П СЭР № 148-ЗАО)
1
тонн
0,4
(2016, 2019, 2020 годы – 0,3)
8 160
8 180
8 200
7 800
7 850
7 900
7 950
7.
3. Задача Подпрограммы 4
Развитие и модернизация перерабатывающей базы
8.
Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию рыбного хозяйства
7
ед.
0,0
(2016, 2019,
2020 годы – 0,1)
0
0
1
0
0
1
2
Подпрограмма 5
0,1
Цель Подпрограммы 5
Развитие системы продовольственного обеспечения, гарантирующей наличие на продовольственном рынке
качественных продуктов питания
в необходимом объеме и ассортименте
Обеспеченность площадями в сельской местности для осуществления торговли в расчете на 1 000 человек
1
м2
на 1000 чел.
0,3
(2014 год – 0,0)
408,0
409,5
420,5
420,5
Объем всех реализованных продовольственных товаров
2
млн. руб.
0,3
(2014 год – 0,5)
50 099
65 749
71 797
73 000
2. Задача Подпрограммы 5
Расширение ассортимента производимых в автономном округе продовольственных товаров
Количество вводимых овощехранилищ
1
ед.
0,2
(2014 год – 0,5)
1
3. Задача Подпрограммы 5
Обеспечение качества и безопасности потребляемых и производимых в автономном округе пищевых продуктов
Объем отбора проб для исследования на санитарно-химические, физические и микробиологические показатели. (П СЭР № 148-ЗАО)
2
проб
0,2
(2014 год – 0,0)
4 955
5 055
5 055
5 055
Подпрограмма 6
0,1
Цель Подпрограммы 6
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности автономного округа
1. Задача Подпрограммы 6
Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье
Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности
1
%
0,2
20,8
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности
1
%
0,1
11,4
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
Цель Подпрограммы 6:
Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности
2. Задача Подпрограммы 6:
Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в которых осуществляются инвестиционные
проекты в сфере агропромышленного комплекса
Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе обучающихся в сельской местности
2
%
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами и офисами врачей общей практики
2
ед./
10 000 чел.
0,1
36,5
36,5
36,5
43,2
43,2
43,2
43,2
Обеспеченность сельского населения плоскостными спортивными сооружениями
2
тыс. кв. метров/
10 000 чел.
0,1
2,34
2,44
2,5
2,5
2,51
2,51
2,51
Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа
2
мест/
1 000 чел.
0,1
63
65
65
65
65
65
65
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности
2
%
0,1
27,63
27,63
27,81
27,81
27,81
27,81
27,81
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой
2
%
0,1
42,34
42,34
42,34
42,54
42,54
42,54
42,54
Подпрограмма 7
0,1
(2014 – 0,05)
Цель Подпрограммы 7
Обеспечение эпизоотического благополучия территории автономного округа
1. Задача Подпрограммы 7
Предупреждение и ликвидация заразных, в том числе особо опасных, и незаразных болезней животных на территории автономного округа
Ликвидация вспышек карантинных и особо опасных болезней животных, по которым устанавливались ограничительные мероприятия (карантин)
1
%
0,3
100
100
100
100
100
100
100
Вакцинация животных против сибирской язвы
1
%
0,3
100
100
100
100
100
100
100
Вакцинация плотоядных животных против бешенства
1
%
0,2
100
100
100
100
100
100
100
Лабораторные исследования на бруцеллез северных оленей
1
%
0,2
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 8
0,1
(2014 – 0,05)
Цель Подпрограммы 8
Организационно-финансовое обеспечение реализации Государственной программы
Задача Подпрограммы 8
Осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансового обеспечения деятельности департамента
АПК ТиП и службы ветеринарии
автономного округа
Исполнение сметы затрат на содержание центрального аппарата департамента АПК ТиП, службы ветеринарии автономного округа к утвержденному объему бюджетных ассигнований
1,2
%
0,6
100
100
100
100
100
100
100
Доля ГГС, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3 лет
1,2
%
0,4
100
100
100
100
100
100
100
».
Приложение № 3 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 декабря 2014 года № 1094-П)
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014 – 2020 годы»
на 2014 год
№
п/п
Наименование Государственной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия
Объём финан-сирова-ния
В том числе
ведом-
межбюд-
в том числе
ственные расходы
жетные субси-дии
город
Салехард
город
Лабытнанги
город
Новый Уренгой
город
Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский
район
Приуральский
район
Ямальский район
Тазовский
район
Пуровский
район
Красноселькупский
район
Ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Подпрограмма 1«Развитие северного оленеводства, переработки и реализации продукции оленеводства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1.
1.1. Транспортное обеспечение доставки специалистов и грузов для осуществления комплекса мероприятий в сфере оленеводства
2429
2429
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент агропромышлен-ного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
2429
2429
0
2.
ведомственные расходы
2429
2429
3.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
2429
2429
17.
1.4. Приобретение транспортных средств и оборудования
17805
17805
18.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
17805
17805
19.
ведомственные расходы
17805
17805
20.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
17805
17805
21.
1.4.1. Приобретение вездеходов
8500
8500
22.
1.4.2. Приобретение дизельной электростанции
1922
1922
1.4.3. Приобретение авторефрижератора
3 383
3 383
1.4.4. Приобретение погрузчика на базе трактора
1000
1000
1.4.5. Приобретение вездехода трэкол-39294
3000
3000
29.
1.7. Мероприятия по государственной поддержке оленеводства,
в т.ч.
708 664
708 664
30.
Средства федерального бюджета
22 043
22 043
31.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
708 664
708 664
32.
ведомственные расходы
708 664
708 664
33.
1.7.1. Предоставление субсидии на поддержку северного оленеводства,
в т.ч.
662 169
662 169
34.
Средства федерального бюджета
13 219
13 219
35.
1.7.2. Предоставление субсидии на племенное животноводство, в т.ч.
21 452
21 452
36.
Средства федерального бюджета
8 824
8 824
37.
1.7.3. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
0
0
38.
1.7.4. Предоставление субсидии на предоставление грантов сельскохозяйственным организациям
3 000
3 000
39.
1.8. Осуществление государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера
339 071
339 071
2 758
7 600
13 000
145 090
126 900
36 290
7 433
40.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
339 071
339 071
2 758
7 600
13 000
145 090
126 900
36 290
7 433
41.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
339 071
339 071
2 758
7 600
13 000
145 090
126 900
36 290
7 433
42.
субвенции
339 071
339 071
2 758
7 600
13 000
145 090
126 900
36 290
7 433
43.
1.8.1.Осуществле-ние государственных полномочий автономного округа по предоставлению финансовой поддержки на обслуживание факторий
119 205
119 205
471
7 950
47 247
25 477
31 240
6 820
44.
1.8.2.Осуществле-ние государственных полномочий автономного округа по возмещению затрат на доставку товаров на фактории и труднодоступные и отдаленные местности
37 746
37 746
787
7 600
3 130
6 743
18 523
350
613
45.
1.8.3.Осуществле-ние государственных полномочий автономного округа по обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера
182 120
182 120
1 500
1 920
91 100
82 900
4 700
46.
1.9.Мероприятия, направленные на увеличение имущественного комплекса в отрасли оленеводство (ГКУ автономного округа «Дирекция по развитию сельских территорий»)
49 014
49 014
47.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
49 014
49 014
48.
ведомственные расходы
49 014
49 014
1.10.Подготовка высококвалифицированных кадров для развития оленеводства (ГБОУ СПО автономного округа «Ямальский полярный агроэкономичес-кий техникум»)
118 657
118 657
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
118 657
118 657
ведомственные расходы
118 657
118 657
49.
1.10.1.Предоставление субсидии на выполнение государственного задания
110 907
110 907
0
50.
1.10.2. Реализация мер социальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях
6 737
6 737
0
1.10.3. Реализация мер социальной поддержки педагогических работников государственных учреждений бюджетной сферы
1 013
1 013
0
1.11. Строительство объектов, относящихся к развитию оленеводства
21 416
21 416
21 416
Соисполнитель Подпрограммы 1 - департамент строительства и жилищной политики – всего, в т.ч.
21 416
21 416
21 416
52.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
21 416
21 416
21 416
53.
межбюджетные субсидии
21 416
21 416
21 416
54.
1.11.2. Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п. Ныда Надымского района ЯНАО
21 416
21 416
21 416
55.
Итого по Подпрограмме 1,
в т.ч.
1 257 056
896 569
360 487
24 174
7 600
13 000
145 090
126 900
36 290
7 433
56.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
1 235 640
896 569
339 071
2 758
7 600
13 000
145 090
126 900
36 290
7 433
57.
ведомственные расходы
896569
896569
58.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
339071
0
339 071
2 758
7 600
13 000
145 090
126 900
36 290
7 433
субвенции
339071
0
339 071
2 758
7 600
13 000
145 090
126 900
36 290
7 433
59.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
20 234
20 234
60.
Соисполнитель Подпрограммы 1 - департамент строительства и жилищной политики – всего, в т.ч.
21 416
21 416
21 416
61.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
21 416
21 416
21 416
62.
межбюджетные субсидии
21 416
21 416
21 416
Подпрограмма 2 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства Ямало-Ненецкого автономного округа»
63.
2.1. Приобретение транспортных средств и оборудования
13 838
13 838
64.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
13 838
13 838
65.
ведомственные расходы
13 838
13 838
66.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
13 838
13 838
67.
2.1.1. Приобретение погрузчика на базе трактора
1 000
1 000
68.
2.1.2. Приобретение погрузчика фронтального
1 310
1 310
2.1.3. Приобретение прицепов, 4ед.
1 188
1 188
2.1.4. Приобретение автосамосвала
2 500
2 500
2.1.5. Приобретение авторефрижераторов, 2 ед.
1 611
1 611
2.1.6. Приобретение автоцистерны
1 564
1 564
2.1.7. Приобретение навозоуборочных транспортеров, 2 ед.
672
672
2.1.8. Приобретение ленточных кормораздаточников, 2 ед.
626
626
2.1.9. Приобретение молокопроводов с доильными аппаратами, 2 ед.
1 546
1 546
2.1.10. Приобретение кормосмесителя
1 107
1 107
2.1.11. Приобретение вальцовки для протирки творога
714
714
69.
2.2. Мероприятия по государственной поддержке животноводства, в т.ч.
176 644
176 644
70.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
176 644
176 644
71.
ведомственные расходы
176 644
176 644
74.
2.2.1.Предоставление субсидии на производство продукции животноводства
56 459
56 459
75.
2.2.2. Предоставление субсидии на производство молока
80 068
80 068
76.
2.2.3. Предоставление субсидии на приобретение животных
16 600
16 600
2.2.4.Предоставление субсидии на поддержку звероводства
23 000
23 000
77.
2.2.5. Предоставление субсидии на добычу шкурок промысловой пушнины
517
517
78.
2.2.6.Предоставление субсидии на поддержку начинающих фермеров
79.
2.2.7.Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
80.
2.3. Строительство объектов, относящихся к развитию животноводства
577 897
577 797
100
100
81.
Соисполнитель Подпрограммы 2 - департамент строительства и жилищной политики – всего, в т.ч.
577 897
577 797
100
100
82.
ведомственные расходы
577 797
577 797
83.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
100
100
100
84.
межбюджетные субсидии
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
85.
ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
577 797
577 797
86.
2.3.1. Животноводческий комплекс в п. Аксарка, Приуральского района, ЯНАО
534 181
534 181
87.
2.3.2. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Цех по переработке молока» в г. Салехард, ЯНАО»
43 014
43 014
2.3.3. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Мини-ферма на 30 коров привязного содержания с молочным блоком и зданием для содержания молодняка в с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
587
587
2.3.4. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Животноводческий комплекс» в г. Салехард, ЯНАО»
15
15
2.3.5. Проектно-изыскательские работы по объекту "Животноводческий комплекс со свинарником и птицефермой напольного содержания в с. Толька Красноселькупского района"
100
100
100
88.
Итого по Подпрограмме 2, в т.ч.
768 379
768 279
100
100
89.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа - всего, в т. ч.
190 482
190 482
90.
ведомственные расходы
190 482
190 482
93.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
13 838
13 838
94.
Соисполнитель Подпрограммы 2 - департамент строительства и жилищной политики - всего, в т.ч.
577 897
577 797
100
100
95.
ведомственные расходы
577 797
577 797
96.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
100
0
100
100
97.
межбюджетные субсидии
100
0
100
100
98.
ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
577 797
577 797
Подпрограмма 3 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства Ямало-Ненецкого автономного округа»
99.
3.1. Приобретение транспортных средств и оборудования
19 576
19 576
100.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа - всего, в т. ч.
19 576
19 576
101.
ведомственные расходы
19 576
19 576
102.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
19 576
19 576
103.
3.1.1. Приобретение тракторов МТЗ 1523, 3 ед.
5 843
5 843
3.1.2. Приобретение картофелесажалок, 2 ед.
2 743
2 743
3.1.3. Приобретение культиваторов, 2 ед.
1 200
1 200
3.1.4. Приобретение картофелеуборочных комбайнов, 2 ед.
4 550
4 550
3.1.5. Приобретение оборотных плугов, 2 ед.
1 240
1 240
3.1.6. Приобретение ботвоудалителей, 2 ед.
1 400
1 400
3.1.7. Приобретение гребнеобразующих фрез, 2 ед.
1 400
1 400
3.1.8. Приобретение глубокорыхлителей навесных, 2 ед.
1 200
1 200
104.
3.2. Мероприятия по государственной поддержке растениеводства
9 176
9 176
105.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа - всего,
в т. ч.
9 176
9 176
ведомственные расходы
9 176
9 176
107.
3.2.1.Предоставление субсидии на производство картофеля и овощей
5 215
5 215
108.
3.2.2. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на закуп картофеля
1 260
1 260
109.
3.2.3. Предоставление субсидии на заготовку и (или) закуп дикоросов (ягод)
2 701
2 701
80.
3.3. Строительство объектов, относящихся к развитию растениеводства
6 023
6 023
81.
Соисполнитель Подпрограммы 2 - департамент строительства и жилищной политики – всего, в т.ч.
6 023
6 023
82.
ведомственные расходы
6 023
6 023
85.
ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
6 023
6 023
110.
3.3.1. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Тепличный комплекс» в г. Салехард, ЯНАО
6 023
6 023
111.
Итого по Подпрограмме 3,
в т.ч.
34 775
34 775
112.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа - всего,
в т. ч.
28 752
28 752
113.
ведомственные расходы
28 752
28 752
114.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
19 576
19 576
94.
Соисполнитель Подпрограммы 2 - департамент строительства и жилищной политики - всего, в т.ч.
6 023
6 023
95.
ведомственные расходы
6 023
6 023
98.
ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
6 023
6 023
Подпрограмма 4 «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого автономного округа»
115.
4.1. Развитие рыбообрабатывающей базы
28 999
28 999
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа - всего, в т. ч.
28 999
28 999
117.
ведомственные расходы
28 999
28 999
118.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
28 999
28 999
119.
4.1.1. Приобретение производственного оборудования
25 090
25 090
4.1.1.1. Приобретение ленточных транспортеров (секционного) желобчатого с шириной ленты 65 см, длинной 64 м, 56 м, 44 м, 3 ед.
2 455
2 455
4.1.1.2. Приобретение льдохранилища
9 000
9 000
4.1.1.3. Приобретение станции комплексной очистки производственных стоков
11 262
11 262
4.1.1.4. Приобретение камеры для вяления и сушки рыбы
2 373
2 373
4.1.2. Приобретение холодильного оборудования
824
824
4.1.3. Приобретение средств энергообеспечения
3 085
3 085
4.1.3.1. Приобретение дизельной электростанции
3 085
3 085
115.
4.2. Техническое перевооружение рыбопромысло-вого флота
2 261
2 261
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа - всего, в т. ч.
2 261
2 261
117.
ведомственные расходы
2 261
2 261
118.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
2 261
2 261
119.
4.2.1. Реконструкция самоходного рефрижераторного судна класса «М-СП», проекта ТСК.601 в соответствии с требованиями Правил РМРС и Международных конвенций на класса КМ µArc4 R2-RSN (4.5) AUT-3 OMBO
2 261
2 261
115.
4.3. Приобретение техники и транспортных средств
8 400
8 400
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа - всего, в т. ч.
8 400
8 400
117.
ведомственные расходы
8 400
8 400
118.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
8 400
8 400
119.
4.3.1. Приобретение вездехода ТМ-140
8 400
8 400
121.
4.6. Мероприятия по государственной поддержке рыболовства
703 589
703 589
122.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа - всего, в т. ч.
703 589
703 589
123.
ведомственные расходы
703 589
703 589
124.
4.6.1.Предоставление субсидии на поддержку рыболовства
703 589
703 589
125.
4.6.2. Предоставление субсидии на предоставление грантов рыбохозяйствен-ным организациям
126.
4.7. Строительство объектов, относящихся к развитию рыбного хозяйства
1 298
1 297
1
1
127.
Соисполнитель Подпрограммы 4 - департамент строительства и жилищной политики – всего, в т.ч.
1 298
1 297
1
1
128.
ведомственные расходы
1 297
1 297
96.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
1
1
1
97.
межбюджетные субсидии
1
1
1
ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 297
1 297
4.7.1. Грузовой причал в п. Тазовский Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
1
1
1
4.7.2. Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Рыбоперерабатывающее предприятие» в г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО
1 045
1 045
129.
4.7.3. Проектно-изыскательские работы по объекту «Льдохранилище в с. Горки» Шурышкарского района, ЯНАО
252
252
131.
Итого по Подпрограмме 4,
в т.ч.
744 547
744 546
1
1
132.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
743 249
743 249
133.
ведомственные расходы
743 249
743 249
134.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
39 660
39 660
135.
Соисполнитель Подпрограммы 4 - департамент строительства и жилищной политики - всего, в т.ч.
1 298
1 297
1
1
136.
ведомственные расходы
1 297
1 297
96.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
1
1
1
97.
межбюджетные субсидии
1
1
1
137.
ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 297
1 297
Подпрограмма 5 «Обеспечение продовольственной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа»
138.
5.1. Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа
30 978
5 370
25 608
25 608
139.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
30 978
5 370
25 608
25 608
140.
ведомственные расходы
5 370
5 370
41.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
25 608
25 608
25 608
42.
межбюджетные субсидии
25 608
0
25 608
25 608
141.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
5 370
5 370
142.
5.1.1. Приобретение объектов торгово-заготовительной инфраструктуры
30 978
5 370
25 608
25 608
143.
5.1.1.1. Приобретение мобильного овощехранилища, 1 ед.
5 370
5 370
144.
5.1.1.2. Приобретение быстровозводимых магазинов-пекарен, 3 ед.
25 608
25 608
25 608
41.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
25 608
25 608
25 608
42.
межбюджетные субсидии
25 608
25 608
25 608
145.
5.3. Осуществление государственных полномочий автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
17 561
17 561
1 458
900
1 748
2 277
1 716
1 465
2 188
1 165
670
817
544
2 122
491
146.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
17 561
17 561
1 458
900
1 748
2 277
1 716
1 465
2 188
1 165
670
817
544
2 122
491
147.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
17 561
17 561
1 458
900
1 748
2 277
1 716
1 465
2 188
1 165
670
817
544
2 122
491
148.
субвенции
17 561
17 561
1 458
900
1 748
2 277
1 716
1 465
2 188
1 165
670
817
544
2 122
491
145.
5.4. Осуществление государственных полномочий автономного округа по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра
15 915
15 915
1 322
1 425
1 862
1 966
1 375
1 375
2 057
906
424
731
483
1 167
822
146.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
15 915
15 915
1 322
1 425
1 862
1 966
1 375
1 375
2 057
906
424
731
483
1 167
822
147.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
15 915
15 915
1 322
1 425
1 862
1 966
1 375
1 375
2 057
906
424
731
483
1 167
822
148.
субвенции
15 915
15 915
1 322
1 425
1 862
1 966
1 375
1 375
2 057
906
424
731
483
1 167
822
149.
Итого по Подпрограмме 5,
в т.ч.
64 454
5 370
59 084
2 780
2 325
3 610
4 243
3 091
2 840
4 245
27 679
1 094
1 548
1 027
3 289
1 313
150.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа - всего, в т. ч.
64 454
5 370
59 084
2 780
2 325
3 610
4 243
3 091
2 840
4 245
27 679
1 094
1 548
1 027
3 289
1 313
151.
ведомственные расходы
5 370
5 370
152.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
59 084
0
59 084
2 780
2 325
3 610
4 243
3 091
2 840
4 245
27 679
1 094
1 548
1 027
3 289
1 313
153.
межбюджетные субсидии
25608
0
25608
25608
субвенции
33476
33476
2 780
2 325
3 610
4 243
3 091
2 840
4 245
2071
1 094
1 548
1 027
3 289
1 313
154.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
5 370
5 370
Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ямало-Ненецкого автономного округа»
155.
6.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе:
920 000
920 000
156.
молодые семьи и молодые специалисты
426 000
426 000
157.
Средства федерального бюджета, в том числе:
220 000
220 000
158.
молодые семьи и молодые специалисты
96 000
96 000
159.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
920 000
920 000
160.
ведомственные расходы
920 000
920 000
161.
6.2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе за счет средств федерального бюджета (справочно)
627 237
414 799
212 438
85 087
87 381
15 000
24 970
162.
Соисполнитель Подпрограммы 6 - департамент строительства и жилищной политики - всего, в т.ч. (справочно)
627 237
414 799
212 438
85 087
87 381
15 000
24 970
163.
ведомственные расходы
414 799
414 799
164.
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
212 438
212 438
85 087
87 381
15 000
24 970
165.
межбюджетные субсидии
212 438
212 438
85 087
87 381
15 000
24 970
166.
ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
414 799
414 799
167.
6.2.1. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности (справочно)
228 735
170 000
58 735
58 735
Средства федерального бюджета (справочно)
12 000
12 000
12 000
168.
6.2.1.1.Школа-интернат на 60 мест со спальным корпусом на 40 мест, с. Ратта Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы (справочно)
15 000
15 000
0
169.
6.2.1.2. Школа-интернат, с. Восяхово Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы. 1 этап - Школа на 95 мест (справочно)
70 000
70 000
0
170.
6.2.1.3. Школа-интернат, с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы. 1 этап - Школа на 100 мест (справочно)
85 000
85 000
171.
6.2.1.4. Школа на 528 учащихся в п. Ныда Надымского района (справочно)
58 735
58 735
58 735
Средства федерального бюджета (справочно)
12 000
12 000
12 000
173.
6.2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности (справочно)
211 554
211 554
174.
6.2.2.1. Строительство объекта «Участковая больница на 15 коек, с. Белоярск» Приуральский район (справочно)
211 554
211 554
175.
6.2.5. Развитие инженерной инфраструктуры, газификации, энергоснабжения, водоснабжения и теплообеспечения в сельской местности (справочно)
186 948
33 245
153 703
26 352
87 381
15 000
24 970
176.
6.2.5.1. Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности (справочно)
41 312
14 960
26 352
26 352
177.
6.2.5.1.1. Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (справочно)
26 352
26 352
26 352
178.
6.2.5.1.2. Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона п. Пангоды Надымского района» (справочно)
14 960
14 960
179.
6.2.5.2. Развитие энергоснабжения в сельской местности (справочно)
117 628
15 247
102 381
87 381
15 000
6.2.5.2.1. Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (справочно)
13 747
13 747
180.
6.2.5.2.2. Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы (справочно)
87 381
87 381
87 381
181.
6.2.5.2.3. Проектно-изыскательские работы и реконструкция "ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный" Ямальский район, ЯНАО (справочно)
15 000
15 000
15 000
182.
6.2.5.2.4. Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы (справочно)
1 500
1 500
183.
6.2.5.3. Развитие теплообеспечения в сельской местности (справочно)
28 007
3 037
24 970
24 970
184.
6.2.5.3.1. Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы (справочно)
24 970
24 970
24 970
185.
6.2.5.3.2. Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы (справочно)
3 037
3 037
186.
6.2.5.5. Развитие водоснабжения в сельской местности
1
1
6.2.5.5.1. Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона п. Пангоды Надымского района (справочно)
1
1
6.3. Предоставление субсидии на грантовую поддержку местных инициатив в сельской местности
3 238
3 238
1 918
1 320
Средства федерального бюджета (справочно)
238
238
148
90
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
3 000
3 000
ведомственные расходы
3 000
3 000
6.4. Совершенствование инфраструктуры сеьских поселений в рамках промышленного освоения полуострова Ямал (Субсидия НО «Фонд развития сельских территорий Ямала») --- назвать
900 000
900 000
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа - всего, в т. ч.
900 000
900 000
ведомственные расходы
900 000
900 000
Итого по Подпрограмме 6,
в т.ч.
1 823 238
1 820 000
3 238
1 918
1 320
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа – всего, в т. ч.
1 823 238
1 820 000
3 238
1 918
1 320
ведомственные расходы
1 820 000
1 820 000
Соисполнитель Подпрограммы 6 - департамент строительства и жилищной политики - всего, в т.ч. (справочно)
627 237
414 799
212 438
85 087
87 381
15 000
24 970
ведомственные расходы
414 799
414 799
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
212 438
0
212 438
85 087
87 381
15 000
24 970
межбюджетные субсидии
212 438
0
212 438
85 087
87 381
15 000
24 970
ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
414 799
414 799
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 7 «Предупреждение распространения карантинных и особо опасных болезней животных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
7.1. Реализация лечебно профилактических мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания)
163 434
163 434
Соисполнитель Подпрограммы 7 - служба ветеринарии автономного округа – всего, в т. ч.
163 434
163 434
ведомственные расходы
163 434
163 434
7.1.1. Комплекс лечебно профилактических, ветеринарно-санитарных мероприятий и исследований ( Государственное бюджетное учреждение «Салехардский центр ветеринарии»)
52 608
52 608
7.1.2. Комплекс лечебно профилактических, ветеринарно-санитарных мероприятий и исследований (Государственное бюджетное учреждение "Ноябрьский центр ветеринарии»)
45 387
45 387
7.1.3. Комплекс лечебно профилактических, ветеринарно-санитарных мероприятий и исследований (Государственное бюджетное учреждение «Новоуренгойский центр ветеринарии")
47 860
47 860
7.1.4. Комплекс лечебно профилактических, ветеринарно-санитарных мероприятий и исследований (Государственное бюджетное учреждение «Ямало-Ненецкая межотраслевая лаборатория»)
17 579
17 579
Итого по Подпрограмме 7,
в т.ч.
163 434
163 434
Соисполнитель Подпрограммы 7 - служба ветеринарии автономного округа - всего, в т. ч.
163 434
163 434
ведомственные расходы
163 434
163 434
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы»
Итого по Подпрограмме 8, в т.ч.
291 927
291 927
Ответственный исполнитель - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа
208 499
208 499
Соисполнитель - служба ветеринарии автономного округа
83 428
83 428
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2014 годы»
Итого по Ведомственной целевой программе, в т.ч.
3 999
3999
Ответственный исполнитель - служба ветеринарии автономного округа
3 999
3999
Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» - всего, в т.ч.
5 151 809
4 728 899
422 910
2 780
2 325
3 610
4 243
3 091
2 840
28 419
35 279
14 094
148 556
127 928
39 579
10 166
Ответственный исполнитель государственной программы - департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа - всего, в т. ч.
4 294 314
3 892 921
401 393
2 780
2 325
3 610
4 243
3 091
2 840
7 003
35 279
14 094
148 556
127 927
39 579
10 066
ведомственные расходы
3 684 422
3 684 422
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
398 155
0
398 155
2 780
2 325
3 610
4 243
3 091
2 840
7 003
35 279
14 094
146 638
127 927
39 579
8 746
межбюджетные субсидии
25 608
0
25 608
0
0
0
0
0
0
0
25 608
0
0
0
0
0
субвенции
372 547
0
372 547
2 780
2 325
3 610
4 243
3 091
2 840
7 003
9 671
14 094
146 638
127 927
39 579
8 746
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
98 678
98 678
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель государственной программы - департамент строительства и жилищной политики - всего, в т.ч.
1 233 871
999 916
233 955
0
0
0
0
0
0
106 503
87 381
0
15 000
1
0
25 070
ведомственные расходы
999 916
999 916
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
233 955
0
233 955
0
0
0
0
0
0
106 503
87 381
0
15 000
1
0
25 070
межбюджетные субсидии
233 955
0
233 955
0
0
0
0
0
0
106 503
87 381
0
15 000
1
0
25 070
ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
999 916
999 916
Соисполнитель государственной программы - служба ветеринарии автономного округа - всего, в т. ч.
83 428
83 428
ведомственные расходы
83 428
83 428
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2014 годы»
3999
3999
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Красный Север" № 98 от 31.12.2014 |
Рубрики правового классификатора: | 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.060.000 Сельское хозяйство, 090.060.020 Государственное регулирование агропромышленного производства (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: