Основная информация
Дата опубликования: | 29 декабря 2016г. |
Номер документа: | RU34000201602560 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Волгоградская область |
Принявший орган: | Администрация Волгоградской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
34-2016-765-п
Утратило силу - Постановление Администрации Волгоградской области от 25.09.2017 № 504-п, НГР:ru34000201701707
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2016 г. №765-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2013 Г. №705-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2016,
"Волгоградская правда", №9, 24.01.2017
Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Волгоградской области от 09 декабря 2013 г. №705-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" следующие изменения:
1.1. В постановлении преамбулу после слов "оценки эффективности" дополнить словом "реализации".
1.2. В государственной программе Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года, утвержденной названным постановлением (далее именуется - государственная программа):
1.2.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели государственной программы, их значения на последний год реализации" в абзаце первом цифры "92,1" заменить цифрами "88,3";
2) позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы
-
общий объем финансирования государственной программы составляет 109604633,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 20029176,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;
2015 год - 3967249,43 тыс. рублей;
2016 год - 3518520,2 тыс. рублей;
2019 год - 4600403,1 тыс. рублей;
2020 год - 4600403,1 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 87676927,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9322090,70 тыс. рублей;
2015 год - 12350299,57 тыс. рублей;
2016 год - 11534292,2 тыс. рублей;
2017 год - 9096325,9 тыс. рублей;
2018 год - 9710539,6 тыс. рублей;
2019 год - 17829185,0 тыс. рублей;
2020 год - 17834194,1 тыс. рублей;
в) внебюджетные средства - 1898529,1 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 338003,9 тыс. рублей;
2017 год - 318575,1 тыс. рублей;
2018 год - 318575,1 тыс. рублей;
2019 год - 318575,1 тыс. рублей;
2020 год - 318575,1 тыс. рублей".
1.2.2. В разделе 1:
1) абзац тридцать девятый дополнить словами "(с 01 июля 2016 г. выплата предусмотрена Социальным кодексом Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. №246-ОД)";
2) абзац сороковой после слов "7260 рублей" дополнить словами ", с 01 января 2015 г. - 7268 рублей, с 01 января 2016 г. - 7693 рубля";
3) абзац сорок первый после слов "45313 рублей" дополнить словами ", с 01 января 2015 г. - 47624 рубля";
4) абзацы тридцать пятый, тридцать шестой заменить абзацами следующего содержания:
"В системе социальной защиты населения Волгоградской области меры социальной поддержки и помощи получают более 1 млн. человек, что составляет 40 процентов всех жителей Волгоградской области.
Наиболее массовой группой получателей регулярных ежемесячных денежных выплат в 2013 году являлись:
дети, проживающие в малоимущих семьях, - 215197 человек, выплаты осуществлены на общую сумму 969,1 млн. рублей;
ветераны труда Волгоградской области - 135600 человек, выплаты осуществлены на общую сумму 728,9 млн. рублей.
В соответствии с региональным законодательством с 01 июля 2016 г. ежемесячная денежная выплата в размере 558 рублей предоставляется ветеранам труда Волгоградской области, размер дохода которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, то есть тем, кто в ней действительно нуждается, кому эта помощь жизненно необходима.";
5) абзацы одиннадцатый - пятнадцатый заменить абзацами следующего содержания:
"С целью решения поставленных задач и в пределах определенных полномочий на территории Волгоградской области приняты следующие законодательные акты:
Закон Волгоградской области от 10 июля 2008 г. №1735-ОД "О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан";
"Социальный кодекс Волгоградской области" от 31 декабря 2015 г. №246-ОД (вступил в силу с 01 июля 2016 г.);".
1.2.3. В разделе 3 в абзаце седьмом цифры "92,1" заменить цифрами "88,3".
1.2.4. В разделе 4:
1) в пункте 4.3, в подпункте 2 абзацы пятнадцатый, шестнадцатый исключить;
2) в пункте 4.4 подпункт 2 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"создание конкурентной среды для обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к выполнению государственного заказа в предоставлении социальных услуг на территории Волгоградской области;".
1.2.5. В разделе 6 абзацы третий - двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования государственной программы составляет 109604633,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 20029176,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;
2015 год - 3967249,43 тыс. рублей;
2016 год - 3518520,2 тыс. рублей;
2019 год - 4600403,1 тыс. рублей;
2020 год - 4600403,1 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 87676927,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9322090,70 тыс. рублей;
2015 год - 12350299,57 тыс. рублей;
2016 год - 11534292,2 тыс. рублей;
2017 год - 9096325,9 тыс. рублей;
2018 год - 9710539,6 тыс. рублей;
2019 год - 17829185,0 тыс. рублей;
2020 год - 17834194,1 тыс. рублей;
в) внебюджетные средства - 1898529,1 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 338003,9 тыс. рублей;
2017 год - 318575,1 тыс. рублей;
2018 год - 318575,1 тыс. рублей;
2019 год - 318575,1 тыс. рублей;
2020 год - 318575,1 тыс. рублей.".
1.2.6. В разделе 7:
абзацы второй, шестнадцатый после слов "оценки эффективности" дополнить словом "реализации";
абзац двенадцатый исключить.
1.3. В подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области":
1.3.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 53335234,5 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 10559515,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;
2015 год - 2215542,03 тыс. рублей;
2016 год - 1515631,6 тыс. рублей;
2019 год - 2530509,1 тыс. рублей;
2020 год - 2530509,1 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 42775719,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7964311,20 тыс. рублей;
2015 год - 6415170,89 тыс. рублей;
2016 год - 6181217,9 тыс. рублей;
2017 год - 2263647,6 тыс. рублей;
2018 год - 2020705,2 тыс. рублей;
2019 год - 8965333,1 тыс. рублей;
2020 год - 8965333,1 тыс. рублей".
1.3.2. В разделе 6 абзацы первый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 53335234,5 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 10559515,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;
2015 год - 2215542,03 тыс. рублей;
2016 год - 1515631,6 тыс. рублей;
2019 год - 2530509,1 тыс. рублей;
2020 год - 2530509,1 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 42775719,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7964311,20 тыс. рублей;
2015 год - 6415170,89 тыс. рублей;
2016 год - 6181217,9 тыс. рублей;
2017 год - 2263647,6 тыс. рублей;
2018 год - 2020705,2 тыс. рублей;
2019 год - 8965333,1 тыс. рублей;
2020 год - 8965333,1 тыс. рублей.".
1.4. В подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области":
1.4.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 20153805,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 9361149,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1555277,40 тыс. рублей;
2015 год - 1701707,40 тыс. рублей;
2016 год - 1964376,7 тыс. рублей;
2019 год - 2069894,0 тыс. рублей;
2020 год - 2069894,0 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 10792655,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1217220,00 тыс. рублей;
2015 год - 1520018,12 тыс. рублей;
2016 год - 1626712,4 тыс. рублей;
2017 год - 1150057,5 тыс. рублей;
2018 год - 1205918,2 тыс. рублей;
2019 год - 2036364,7 тыс. рублей;
2020 год - 2036364,7 тыс. рублей".
1.4.2. В разделе 1:
1) в абзаце третьем слова "23 вида" заменить словами "18 видов", цифры "14" заменить цифрой "9";
2) дополнить раздел абзацем двадцатым следующего содержания:
"Малоимущим семьям предусмотрено дополнительное единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка.";
3) абзац седьмой исключить.
1.4.3. В разделе 6 абзацы первый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 20153805,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 9361149,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1555277,40 тыс. рублей;
2015 год - 1701707,40 тыс. рублей;
2016 год - 1964376,7 тыс. рублей;
2019 год - 2069894,0 тыс. рублей;
2020 год - 2069894,0 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 10792655,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1217220,00 тыс. рублей;
2015 год - 1520018,12 тыс. рублей;
2016 год - 1626712,4 тыс. рублей;
2017 год - 1150057,5 тыс. рублей;
2018 год - 1205918,2 тыс. рублей;
2019 год - 2036364,7 тыс. рублей;
2020 год - 2036364,7 тыс. рублей.".
1.4.4. В разделе 7 абзац десятый исключить.
1.5. В подпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области":
1.5.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 710440,8 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 108511,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 20000,00 тыс. рублей;
2015 год - 50000,00 тыс. рублей;
2016 год - 38511,9 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 601928,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 78433,00 тыс. рублей;
2015 год - 174166,28 тыс. рублей;
2016 год - 121099,7 тыс. рублей;
2017 год - 16276,2 тыс. рублей;
2018 год - 15139,3 тыс. рублей;
2019 год - 98407,2 тыс. рублей;
2020 год - 98407,2 тыс. рублей".
1.5.2. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
"1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Решение социальных проблем, вызываемых старением населения страны, требует изменений официально принятых взглядов на государственную стратегию в области поддержки граждан старшего поколения.
Старение населения в Российской Федерации порождает необходимость привлечения во все более возрастающих масштабах значительных финансовых, материальных и трудовых ресурсов для реализации целей государственной политики в отношении пожилых людей, обеспечения достойного уровня и качества их жизни путем:
материального обеспечения;
содействия занятости, профессиональной и личностной самореализации;
медицинской помощи и лекарственного обеспечения;
социального обслуживания;
обеспечения доступности образовательных, культурных и досуговых услуг, услуг в сфере физической культуры и спорта.
Для решения названных проблем, а также во исполнение поручения Президента Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 февраля 2016 г. №164-р утверждена Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года (далее именуется - Стратегия).
Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений Стратегии и содержит мероприятия, связанные с повышением продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения.
В целях исполнения Стратегии Правительством Российской Федерации утвержден план мероприятий на 2016 - 2020 годы по реализации первого этапа Стратегии (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. №2539-р).
В рамках указанного плана органами исполнительной власти Волгоградской области в части полномочий реализуются мероприятия, направленные на повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения, в курируемых ими государственных программах Волгоградской области.
Социально-демографическая ситуация в Волгоградской области характеризуется высокой долей пожилых людей в составе населения, проблемами адаптации и реабилитации пожилых людей с ограниченными возможностями.
В сферу региональной политики в отношении граждан старшего поколения вовлечены граждане Волгоградской области - женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, участвующие в ее реализации государственные организации социального обслуживания, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления, социально ориентированные некоммерческие организации, представители бизнеса.
Возрастной состав населения Волгоградской области сложился под влиянием длительного сокращения рождаемости. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области, за 2012 - 2015 годы удельный вес лиц старше трудоспособного возраста увеличился с 22,7 до 26,1 процента.
В Волгоградской области проживает 655,1 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, или 25,5 процента от общей численности населения Волгоградской области. Около 71 процента лиц старше трудоспособного возраста приходится на женщин и 29 процентов - на мужчин. Более трети граждан старше трудоспособного возраста проживают в сельской местности (200,1 тыс. человек).
Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Волгоградской области обеспечивается помимо осуществления различных выплат предоставлением спектра различных социальных услуг.
В Волгоградской области сформирована сеть стационарных организаций.
В настоящее время в системе социальной защиты населения Волгоградской области функционирует 27 стационарных организаций.
Сеть стационарных организаций включает в себя:
8 домов-интернатов для престарелых и инвалидов на 1709 койко-мест;
5 домов-интернатов малой вместимости на 195 койко-мест;
11 психоневрологических интернатов на 2641 койко-место;
1 геронтологический центр на 120 койко-мест;
1 социально-оздоровительный центр на 50 койко-мест;
1 центр социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий на 100 койко-мест (с 01 марта 2013 г. в его составе функционирует отделение - социальная гостиница на 50 мест).
Количество проживающих в стационарных организациях на 31 декабря 2013 г. - 4696 человек (на 31 декабря 2012 г. - 4744 человека, на 31 декабря 2011 г. - 4714 человек).
В рамках направления Стратегии, связанного с обеспечением доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам, а также в целях совершенствования коммуникативных связей, сохранения и развития интеллектуального потенциала пожилых людей реализуются программы по подготовке пожилых людей к пользованию компьютерными технологиями и Интернетом.
Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на реализацию организациями социального обслуживания, находящимися в ведении комитета, пилотных программ по подготовке пожилых людей к пользованию компьютерными технологиями и Интернетом, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
В рамках реализации направления Стратегии, связанного с совершенствованием системы охраны здоровья граждан старшего поколения, развитием гериатрической службы, включая профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное образование специалистов в этой сфере, для комплексного предоставления услуг пожилым людям, проживающим в сельских районах вне места нахождения социальных служб, необходимо продолжить создание мобильных выездных бригад.
Мобильные бригады необходимы гражданам, которые не могут посещать районные центры в связи с удаленностью населенных пунктов, в связи с большими транспортными затратами, а также по состоянию здоровья.
Для обеспечения своевременного оказания услуг пожилым людям, определения их места нахождения, обеспечения вызова экстренных служб помощи к месту нахождения пожилого человека планируется создание и функционирование в Волгоградской области региональной информационной системы "Кнопка жизни".
В рамках направления Стратегии, связанного с формированием условий для организации досуга граждан старшего поколения, реализуются технологии культурно-досуговой деятельности, развивается социальный туризм.
Подобные мероприятия способствуют сохранению активной жизнедеятельности, восстановлению социальных контактов, совершенствованию коммуникативных связей граждан пожилого возраста.
В рамках реализации направления Стратегии, связанного с развитием современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, осуществляются мероприятия по:
развитию стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг, в том числе по долговременному уходу за гражданами старшего поколения, полностью или частично утратившими способность к самообслуживанию, а также стимулирование родственного ухода за данной категорией граждан;
модернизации действующих организаций социального обслуживания в целях обеспечения предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения.
Приоритетным направлением социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов является оказание услуг на дому, поскольку сохраняются привычные условия проживания и социальные контакты пожилых граждан и инвалидов. Форма предоставления социального обслуживания на дому является наименее затратной для областного бюджета по сравнению со стационарным социальным обслуживанием. Так, в 2013 году, по данным комитета, стоимость содержания одного клиента в месяц в доме-интернате малой вместимости составляла в среднем 29316 рублей, содержание одного пожилого человека в социальной семье в месяц - 5368 рублей, инвалида первой группы - 8052 рубля.
Социальный эффект развития данной формы социального обслуживания очевиден. Поэтому в 2014 - 2020 годах будет продолжено активное внедрение в деятельность организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, стационарозамещающих форм работы.
Специфика и разнообразие социального обслуживания, перечень предоставляемых услуг формируются потребительским спросом потенциальных получателей социальных услуг.
В организациях системы социальной защиты населения развитие получила еще одна альтернативная форма ухода за гражданами пожилого возраста, а именно предоставление социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам в форме социальной (приемной) семьи.
Данная форма социального обслуживания является компромиссом между родственным уходом и предоставлением социальных услуг на дому силами специалистов организаций социального обслуживания.
На сегодняшний день нет необходимости в увеличении общего количества койко-мест. Оптимизация деятельности стационарных организаций, которая осуществлялась в течение 2011 и 2012 годов, позволила снизить очередность почти в 20 раз (на 01 января 2011 г. очередность составляла 138 человек, на 01 января 2013 г. - 7 человек). При этом доля граждан пожилого возраста и инвалидов, более года ожидавших получения путевки для помещения в стационарную организацию, равна 0 процентов.
Однако высока потребность на территории Волгоградской области в отделениях милосердия для оказания паллиативной медицинской помощи и ухода за гражданами пожилого возраста.
Каждый пятый, проживающий в домах-интернатах общего типа, старше 80 лет, 19 процентов проживающих в стационарных организациях - лежачие больные, а 16 процентов передвигаются только в пределах своей спальни, 83 процента - инвалиды первой - второй групп или инвалиды детства, 56 процентов - недееспособные граждане.
Повышение качества социальных услуг возможно только путем создания для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных организациях, комфортных условий.
Несмотря на принятые на региональном уровне меры по улучшению условий социального обслуживания пожилых граждан, результаты функционирования системы поддержки пожилых граждан оказываются недостаточно результативными по следующим причинам:
неудовлетворенный спрос пожилых граждан на услуги социального обслуживания в полустационарной форме;
увеличение факторов, влияющих на рост наркотической, алкогольной зависимости и прочих социально опасных заболеваний граждан, приводящих к ухудшению психического здоровья;
рост социального неблагополучия в области семейных отношений, жестокое обращение по отношению к гражданам пожилого возраста.
К числу проблем современной системы социального обслуживания граждан пожилого возраста относятся следующие:
устаревающая материальная база организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета;
дефицит кадров социальных работников в системе социального обслуживания населения.
В рамках подпрограммы предполагается решить вопросы:
модернизации и развития учреждений социальной сферы, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам;
обеспечения доступности услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;
повышения престижа социального работника, притока молодых специалистов, сокращения дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, определены риски ее реализации, изложенные в паспорте подпрограммы.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
1) финансовые риски, в том числе такие как:
недостаточность финансирования из областного бюджета мероприятий подпрограммы, возникновение в ходе реализации мероприятия подпрограммы необходимости увеличения объемов его финансирования в связи с предписаниями контрольно-надзорных органов. Для снижения последствий таких рисков предполагается своевременное внесение предложений по перераспределению средств, выделенных на проведение мероприятий подпрограммы или предложений об увеличении бюджетного финансирования;
неполное расходование запланированных средств. Минимизация этого риска заключается в своевременном анализе расходования средств и перераспределении высвободившихся средств на другие мероприятия подпрограммы, в том числе недофинансированные;
2) организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов. Преодоление рисков может быть осуществлено путем организации четкого взаимодействия между комитетом, подведомственными ему учреждениями и заинтересованными органами исполнительной власти Волгоградской области. Минимизации риска неисполнения заказа на закупки товаров, работ, услуг будет способствовать более тщательная проработка документации, используемой при размещении заказов для государственных нужд;
3) социальные риски. Достижение поставленных целей и задач зависит от общественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может быть осуществлено путем проведения активной информационно-разъяснительной политики среди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов с институтами гражданского общества, в том числе рассмотрение проблемных вопросов общественным советом по вопросам социальной защиты населения;
4) информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации подпрограммы.
С целью управления информационными рисками в ходе реализации подпрограммы будет проводиться работа, направленная на:
использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, а также совершенствование форм федерального статистического наблюдения в сфере реализации государственной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности;
мониторинг и оценку исполнения целевых показателей подпрограммы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации подпрограммы).".
1.5.3. В разделе 4 абзацы двадцать девятый, тридцатый исключить.
1.5.3. В разделе 6 абзацы третий - четырнадцатый заменить абзацами следующего содержания:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 710440,8 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 108511,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 20000,00 тыс. рублей;
2015 год - 50000,00 тыс. рублей;
2016 год - 38511,9 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 601928,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 78433,00 тыс. рублей;
2015 год - 174166,28 тыс. рублей;
2016 год - 121099,7 тыс. рублей;
2017 год - 16276,2 тыс. рублей;
2018 год - 15139,3 тыс. рублей;
2019 год - 98407,2 тыс. рублей;
2020 год - 98407,2 тыс. рублей.".
1.5.4. В разделе 8 в абзаце пятом цифры "260112,35" заменить цифрами "270110,7", слова "54364,75 тыс. рублей из областного бюджета" заменить словами "38511,9 тыс. рублей из федерального бюджета и 25851,2 тыс. рублей из областного бюджета".
1.6. В подпрограмме "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения":
1.6.1. В паспорте:
1) позицию "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" дополнить абзацем следующего содержания:
"доля лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, от общего количества обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий - 15 процентов";
2) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 35405152,7 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 33506623,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 62126,50 тыс. рублей;
2015 год - 4240944,28 тыс. рублей;
2016 год - 3605262,2 тыс. рублей;
2017 год - 5666344,6 тыс. рублей;
2018 год - 6468776,9 тыс. рублей;
2019 год - 6729080,0 тыс. рублей;
2020 год - 6734089,1 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1898529,1 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 338003,9 тыс. рублей;
2017 год - 318575,1 тыс. рублей;
2018 год - 318575,1 тыс. рублей;
2019 год - 318575,1 тыс. рублей;
2020 год - 318575,1 тыс. рублей".
1.6.2. В разделе 3:
1) в абзаце четвертом слова "и пилотных программ" заменить словами ", пилотных программ и социальных проектов";
2) дополнить раздел абзацем седьмым следующего содержания:
"доля лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, от общего количества обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий.";
1.6.3. Раздел 4 дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:
"создание конкурентной среды для обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к выполнению государственного заказа в предоставлении социальных услуг на территории Волгоградской области;".
1.6.4. В разделе 6 абзацы четвертый - девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Объем средств областного бюджета и внебюджетных средств, предоставляемых для финансирования подпрограммы, составляет 35405152,7 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 33506623,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 62126,50 тыс. рублей;
2015 год - 4240944,28 тыс. рублей;
2016 год - 3605262,2 тыс. рублей;
2017 год - 5666344,6 тыс. рублей;
2018 год - 6468776,9 тыс. рублей;
2019 год - 6729080,0 тыс. рублей;
2020 год - 6734089,1 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1898529,1 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 338003,9 тыс. рублей;
2017 год - 318575,1 тыс. рублей;
2018 год - 318575,1 тыс. рублей;
2019 год - 318575,1 тыс. рублей;
2020 год - 318575,1 тыс. рублей.".
1.7. В приложении 1 к государственной программе:
1) в пункте 1 в графах 7 - 11 цифры "71,3", "35,6", "27,6", "92,0", "92,1" заменить знаком "-";
2) в пункте 4 в графах 7 - 11 слова "не менее 50" заменить знаком "-";
3) в пункте 18 в графах 7, 8 цифры "2,1" заменить знаком "-";
4) в пункте 22 в графе 7 цифру "3" заменить знаком "-";
5) в пункте 23 в графе 7 цифры "79,0" заменить цифрами "64,8";
6) дополнить приложение пунктом 24 следующего содержания:
"24.
Доля лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, от общего количества обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий
процентов
-
-
-
-
15
-
-
-".
1.8. Таблицу 2 приложения 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.9. В приложении 4 к государственной программе:
1) в пункте 4 в графе 4 слова ", специалистам по социальной работе и юристу при создании социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов" исключить;
2) в пункте 23 в графе 3 текст после слов "средняя заработная плата в регионе" дополнить словами "[начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)]";
3) дополнить приложение пунктом 24 следующего содержания:
"24.
Доля лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, от общего количества обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий
Sсонко - количество лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации;
Sо - общее количество обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий
используются отчетные данные социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию услуг в полустационарной форме социального обслуживания лицам без определенного места жительства и занятий и отчетные данные полустационарных организаций, находящихся в ведении комитета".
1.10. Приложения 3, 5, 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3, 4 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.Бочаров
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 29 декабря 2016 г. №765-п
ТАБЛИЦА 2 ПРИЛОЖЕНИЯ 2 К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
"Таблица 2
Мероприятия государственной программы Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и
на период до 2020 года, реализуемые в 2016 - 2020 годах
N
п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы
Год реализации
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Непосредственные результаты реализации мероприятия
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Итого по государственной программе
2016
15390816,3
3518520,2
11534292,2
-
338003,9
2017
9414901,0
-
9096325,9
-
318575,1
2018
10029114,7
-
9710539,6
-
318575,1
2019
22748163,2
4600403,1
17829185,0
-
318575,1
2020
22753172,3
4600403,1
17834194,1
-
318575,1
2016 - 2020
80336167,5
12719326,4
66004536,8
-
1612304,3
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
1.
Предоставление мер социальной поддержки, пособий и иных социальных выплат отдельным категориям граждан, оказание различных видов помощи гражданам
комитет социальной защиты населения
2016
7696849,5
1515631,6
6181217,9
-
-
2017
2263647,6
-
2263647,6
-
-
2018
2020705,2
-
2020705,2
-
-
2019
11495842,2
2530509,1
8965333,1
-
-
2020
11495842,2
2530509,1
8965333,1
-
-
2016 - 2020
34972886,7
6576649,8
28396236,9
-
-
1.1.
Предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан
2016
3500917,6
1302631,6
2198286,0
-
-
количество получателей мер социальной поддержки:
2016 год - 334676 человек;
2017 год - 49576 человек;
2018 год - 39162 человека;
2019 год - 379517 человек;
2020 год - 379517 человек
2017
740937,4
-
740937,4
-
-
2018
671075,5
-
671075,5
-
-
2019
5692914,2
2401454,2
3291460,0
-
-
2020
5692914,2
2401454,2
3291460,0
-
-
2016 - 2020
1698758,9
6105540,0
10193218,9
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
39,1
-
39,1
-
-
1.2.
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области
2016
1427726,6
212718,4
1215008,2
-
-
количество получателей дополнительных мер социальной поддержки:
2016 год - 122492 человека;
2017 год - 39750 человек;
2018 год - 31367 человек;
2019 год - 150490 человек;
2020 год - 150490 человек
2017
364949,6
-
364949,6
-
-
2018
384902,4
-
384902,4
-
-
2019
2026628,5
126241,0
1900387,5
-
-
2020
2026628,5
126241,0
1900387,5
-
-
2016 - 2020
6230835,6
465200,4
5765635,2
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
23,2
-
23,2
1.3.
Оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевых выплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии на оплату продуктов питания и услуги по отправлению к месту жительства
2016
432428,0
-
432428,0
-
-
количество граждан, получивших государственную социальную помощь:
2016 год - 287124 человек;
2017 год - 126434 человека;
2018 год - 98001 человек;
2019 год - 377565 человек;
2020 год - 377565 человек
2017
173357,3
-
173357,3
-
-
2018
141623,5
-
141623,5
-
-
2019
620049,8
-
620049,8
-
-
2020
620049,8
-
620049,8
-
-
2016 - 2020
1987508,4
-
1987508,4
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
134,9
-
134,9
-
-
1.4.
Предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищной субсидии)
2016
1104739,2
-
1104739,2
-
-
количество семей - получателей жилищных субсидий:
2016 год - 80100 семей;
2017 год - 74000 семей;
2018 год - 71876 семей;
2019 год - 84433 семьи;
2020 год - 84433 семьи
2017
559292,9
-
559292,9
-
-
2018
477672,8
-
477672,8
-
-
2019
1652418,5
-
1652418,5
-
-
2020
1652418,5
-
1652418,5
-
-
2016 - 2020
5446541,9
-
5446541,9
-
-
1.5.
Выплаты пособий на детей из малоимущих семей
2016
1216667,9
-
1216667,9
-
-
количество детей, проживающих в малоимущих семьях, на которых выплачивается пособие:
2016 год - 211029 человек;
2017 год - 65413 человек;
2018 год - 53105 человек,
2019 год - 215873 человека;
2020 год - 215873 человека
2017
419871,8
-
419871,8
-
-
2018
341178,1
-
341178,1
-
-
2019
1482761,7
-
1482761,7
-
-
2020
1482761,7
-
1482761,7
-
-
2016 - 2020
4943241,2
-
4943241,2
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
113,7
-
113,7
-
-
1.6.
Выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, а также в случае установления инвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны
2016
263,0
-
263,0
-
-
обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты единовременного пособия:
2016 год - 100 процентов;
2017 год - 100 процентов;
2018 год - 100 процентов;
2019 год - 100 процентов;
2020 год - 100 процентов
2017
116,5
-
116,5
-
-
2018
94,6
-
94,6
-
-
2019
406,0
-
406,0
-
-
2020
406,0
-
406,0
-
-
2016 - 2020
1286,1
-
1286,1
-
-
1.7.
Оплата проезда граждан, проходящих альтернативную службу, домой во время отпуска
2016
-
-
-
-
-
обеспечение своевременной и в полном объеме оплаты проезда:
2017 год - 100 процентов;
2018 год - 100 процентов;
2019 год - 100 процентов;
2020 год - 100 процентов
2017
0,3
-
0,3
-
-
2018
0,2
-
0,2
-
-
2019
3,6
-
3,6
-
-
2020
3,6
-
3,6
-
-
2016 - 2020
7,7
-
7,7
-
-
1.8.
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
2016
281,6
281,6
-
-
-
количество получателей выплаты:
2016 год - 166 человек;
2019 год - 272 человека;
2020 год - 272 человека
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
2813,9
2813,9
-
-
-
2020
2813,9
2813,9
-
-
-
2016 - 2020
5909,4
5909,4
-
-
-
1.9.
Оказание протезно-ортопедической помощи отдельным категориям граждан в соответствии с полномочиями комитета социальной защиты населения в рамках законодательства Волгоградской области
2016
13825,6
-
13825,6
-
-
количество получателей:
2016 год - 1419 человек;
2017 год - 858 человек;
2018 год - 697 человек;
2019 год - 2483 человека;
2020 год - 2483 человека
2017
5121,8
-
5121,8
-
-
2018
4158,1
-
4158,1
-
-
2019
17846,0
-
17846,0
-
-
2020
17846,0
-
17846,0
-
-
2016 - 2020
58797,5
-
58797,5
-
-
Итого по подпрограмме
2016
7696849,5
1515631,6
6181217,9
-
-
2017
2263647,6
-
2263647,6
-
-
2018
2020705,2
-
2020705,2
-
-
2019
11495842,2
2530509,1
8965333,1
2020
11495842,2
2530509,1
8965333,1
2016 - 2020
34972886,7
6576649,8
28396236,9
-
-
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
2.
Осуществление выплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации в Волгоградской области
комитет социальной защиты населения
2016
3589390,9
1963792,8
1625598,1
-
-
2017
1149455,7
-
1149455,7
-
-
2018
1204955,6
-
1204955,6
-
-
2019
4098977,8
2069534,0
2029443,8
-
-
2020
4098977,8
2069534,0
2029443,8
-
-
2016 - 2020
14141757,8
6102860,8
8038897,0
-
-
2.1.
Осуществление выплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации в Волгоградской области
2016
3589390,9
1963792,8
1625598,1
-
-
количество получателей выплат:
2016 год - 129617 человек;
2017 год - 31166 человек;
2018 год - 25302 человека;
2019 год - 129638 человек;
2020 год - 129638 человек
2017
1149455,7
-
1149455,7
-
-
2018
1204955,6
-
1204955,6
-
-
2019
4098977,8
2069534,0
2029443,8
-
-
2020
4098977,8
2069534,0
2029443,8
-
-
2016 - 2020
14141757,8
6102860,8
8038897,0
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию за 2015 год
2016
109,8
-
109,8
-
-
3.
Предоставление услуг в сфере социальной защиты населения семьям и детям, направленных на снижение безнадзорности и семейного неблагополучия
комитет социальной защиты населения
2016
1698,2
583,9
1114,3
2017
601,8
-
601,8
2018
962,6
-
962,6
2019
7280,9
360,0
6920,9
2020
7280,9
360,0
6920,9
2016 - 2020
17824,4
1303,9
16520,5
3.1.
Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
2016
602,1
482,4
119,7
-
-
своевременный охват мероприятиями, направленными на профилактику семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, семей и детей, оказавшихся в ситуации семейного неблагополучия
2017
108,5
-
108,5
-
-
2018
597,0
-
597,0
-
-
2019
5478,9
360,0
5118,9
-
-
2020
5478,9
360,0
5118,9
-
-
2016 - 2020
12389,1
1202,4
11186,7
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию за 2015 год
2016
1,2
-
1,2
-
-
3.2.
Мероприятия, направленные на повышение авторитета семьи и семейных ценностей, повышение уровня услуг, оказываемых в учреждениях системы социальной защиты населения семьям и детям, в том числе детям-инвалидам
2016
1096,1
101,5
994,6
-
-
количество мероприятий:
2016 год - 4 единицы;
2017 год - 2 единицы;
2018 год - 1 единица;
2019 год - 6 единиц;
2020 год - 5 единиц
2017
493,3
-
493,3
-
-
2018
365,6
-
365,6
-
-
2019
1802,0
-
1802,0
-
-
2020
1802,0
-
1802,0
-
-
2016 - 2020
5559,0
101,5
5457,5
-
-
Итого по подпрограмме
2016
3591089,1
1964376,7
1626712,4
-
-
2017
1150057,5
-
1150057,5
-
-
2018
1205918,2
-
1205918,2
-
-
2019
4106258,7
2069894,0
2036364,7
-
-
2020
4106258,7
2069894,0
2036364,7
-
-
2016 - 2020
14159582,2
6104164,7
8055417,5
-
-
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
4.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания
комитет социальной защиты населения
2016
41605,6
-
41605,6
-
-
2017
9379,0
-
9379,0
-
-
2018
6239,1
-
6239,1
-
-
2019
55247,0
-
55247,0
-
-
2020
55247,0
-
55247,0
-
-
2016 - 2020
167717,7
-
167717,7
-
-
4.1.
Оснащение стационарных организаций оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг
2016
33557,5
-
33557,5
-
-
количество стационарных организаций, оснащенных оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами:
2016 год - 18 единиц;
2017 год - 6 единиц;
2018 год - 4 единицы;
2019 год - 20 единиц;
2020 год - 20 единиц
2017
9379,0
-
9379,0
-
-
2018
6239,1
-
6239,1
-
-
2019
33400,0
-
33400,0
-
-
2020
33400,0
-
33400,0
-
-
2016 - 2020
115975,6
-
115975,6
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
995,9
-
995,9
-
-
за 2013 год
2016
100,5
-
100,5
-
-
за 2015 год
2016
895,4
-
895,4
4.2.
Организация социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
2016
8048,1
-
8048,1
-
-
количество социальных семей:
2016 год - 60 семей;
2019 год - 100 семей;
2020 год - 100 семей
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
21847,0
-
21847,0
-
-
2020
21847,0
-
21847,0
-
-
2016 - 2020
51742,1
-
51742,1
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
625,3
-
625,3
-
-
5.
Предоставление услуг в сфере здравоохранения и социального обслуживания, направленных на поддержание здоровья и улучшение жизни пожилых людей
комитет социальной защиты населения, комитет здравоохранения, комитет информационных технологий Волгоградской области (далее именуется - комитет информационных технологий)
2016
893,5
-
893,5
-
-
2017
6897,2
-
6897,2
-
-
2018
8900,2
-
8900,2
-
-
2019
43160,2
-
43160,2
-
-
2020
43160,2
-
43160,2
-
-
2019 - 2020
103011,3
-
103011,3
-
-
5.1.
Организация деятельности на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн", Волгоград Волгоградского областного гериатрического центра (капитальный ремонт структурных подразделений Волгоградского областного гериатрического центра, оснащение мебелью и медицинским оборудованием)
комитет здравоохранения
2016
-
-
-
-
-
осуществление капитального ремонта структурных подразделений Волгоградского областного гериатрического центра, оснащение мебелью и медицинским оборудованием
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
10000,0
-
10000,0
-
-
2020
10000,0
-
10000,0
-
-
2019 - 2020
20000,0
-
20000,0
-
-
5.2.
Мероприятия, направленные на поддержание здоровья и улучшение качества жизни пожилых людей
комитет здравоохранения
2016
500,0
-
500,0
-
-
количество граждан пожилого возраста, получивших услуги реабилитационного и восстановительно-оздоровительного характера:
2016 год - 26 человек;
2017 год - 111 человек;
2018 год - 111 человек;
2019 год - 1074 человека;
2020 год - 1074 человека
2017
2112,2
-
2112,2
-
-
2018
2112,2
-
2112,2
-
-
2019
20435,0
-
20435,0
-
-
2020
20435,0
-
20435,0
-
-
2016 - 2020
45594,4
-
45594,4
-
-
5.3.
Организация социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
комитет социальной защиты населения
2017
4785,0
-
4785,0
-
-
количество социальных семей:
2017 год - 29 семей;
2018 год - 40 семей
2018
6788,0
-
6788,0
-
-
2017 - 2018
11573,0
-
11573,0
5.4.
Формирование, сопровождение и техническая поддержка региональной информационной системы "Кнопка жизни" в Волгоградской области
комитет информационных технологий
2016
-
-
-
-
-
количество пожилых людей, обеспеченных услугами региональной информационной системы "Кнопка жизни":
2019 год - 450 человек;
2020 год - 450 человек
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
5000,0
-
5000,0
-
-
2020
5000,0
-
5000,0
-
-
2019 - 2020
10000,0
-
10000,0
-
-
5.5.
Организация работы мобильных бригад специалистов и обеспечение их автотранспортом
комитет социальной защиты населения
2016
-
-
-
-
-
количество приобретенных транспортных единиц для организации работы мобильных бригад:
2019 год - 10 единиц;
2020 год - 10 единиц
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
6155,0
-
6155,0
-
-
2020
6155,0
-
6155,0
-
-
2019 - 2020
12310,0
-
12310,0
-
-
5.6.
Реализация инновационных технологий и пилотных программ по подготовке граждан пожилого возраста к пользованию компьютером, компьютерными технологиями и сетью Интернет, в том числе на дому, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
комитет социальной защиты населения
2016
335,9
-
335,9
-
-
количество созданных компьютерных классов:
2019 год - 8 единиц;
2020 год - 8 единиц
число обученных людей:
2016 год - 695 человек;
2019 год - 370 человек;
2020 год - 370 человек
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
1122,0
1122,0
-
-
2020
1122,0
1122,0
-
-
2019 - 2020
2244,0
-
2244,0
-
-
5.7.
Организация культурного досуга граждан пожилого возраста, развитие социального туризма
комитет социальной защиты населения
2016
-
-
-
-
-
количество мероприятий:
2019 год - 4 единицы;
2020 год - 4 единицы
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
255,0
-
255,0
-
-
2020
255,0
-
255,0
-
-
2019 - 2020
510,0
-
510,0
-
-
5.8.
Подготовка и проведение областного конкурса "Лучший социальный работник"
комитет социальной защиты населения
2016
57,6
-
57,6
-
-
количество работников, принявших участие в конкурсе:
2016 год - 80 человек;
2019 год - 100 человек;
2020 год - 100 человек
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
193,2
-
193,2
-
-
2020
193,2
-
193,2
-
-
2016 - 2020
444,0
-
444,0
-
-
6.
Развитие инфраструктуры социальной сферы
комитет строительства
2016
117112,5
38511,9
78600,6
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
2016 - 2020
117112,5
38511,9
78600,6
-
-
6.1.
Строительство объекта "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
2016
117112,5
38511,9
78600,6
-
-
реализация мероприятия по объекту
Итого по подпрограмме
2016
159611,6
38511,9
121099,7
-
-
2017
16276,2
-
16276,2
-
-
2018
15139,3
-
15139,3
-
-
2019
98407,2
-
98407,2
-
-
2020
98407,2
-
98407,2
-
-
2016 - 2020
387841,5
38511,9
349329,6
-
-
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
7.
Развитие системы социальной защиты населения
комитет социальной защиты населения
2016
3923837,3
-
3605262,2
-
318575,1
2017
5984919,7
-
5666344,6
-
318575,1
2018
6787352,0
-
6468776,9
-
318575,1
2019
7047655,1
-
6729080,0
-
318575,1
2020
7052664,2
-
6734089,1
-
318575,1
2016 - 2020
30796428,3
-
29203552,8
-
1592875,5
7.1.
Мероприятия по приведению учреждений системы социальной защиты населения в соответствие с нормативными требованиями и нормами СанПиН и нормативными требованиями технических регламентов
2016
4891,4
-
4891,4
-
-
приведено в соответствие с нормативными требованиями технических регламентов и нормами СанПиН:
2016 год - 14 учреждений;
2017 год - 3 учреждения;
2018 год - 12 учреждений;
2019 год - 33 учреждения;
2020 год - 38 учреждений
2017
2325,6
-
2325,6
-
-
2018
22601,0
-
22601,0
-
-
2019
110000,0
-
110000,0
-
-
2020
115000,0
-
115000,0
-
-
2016 - 2020
254818,0
-
254818,0
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
1296,9
-
1296,9
7.2.
Приобретение технологического, бытового, реабилитационного, компьютерного и прочего оборудования и техники, транспортных средств и горюче-смазочных материалов, строений, диагностических методик в целях оказания качественных государственных услуг и исполнения государственных функций, санитарно-гигиенических норм и правил, правил безопасности и защищенности, конфиденциальности, доступности и прочих требований
2016
17109,0
-
17109,0
-
-
оснащение подведомственных учреждений техникой и оборудованием, обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг (за исключением стационарных организаций):
2016 год - 38 учреждений;
2017 год - 12 учреждений;
2018 год - 27 учреждений;
2019 год - 105 учреждений;
2020 год - 105 учреждений
2017
3406,8
-
3406,8
-
-
2018
6264,0
-
6264,0
-
-
2019
33122,0
-
33122,0
-
-
2020
33122,0
-
33122,0
-
-
2016 - 2020
93023,8
-
93023,8
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
1878,1
-
1878,1
-
-
7.3.
Внедрение в деятельность организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения, инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, в том числе посредством организации деятельности ресурсных центров по распространению передового опыта и по обучению специалистов
2016
-
-
-
-
-
количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов:
2019 год - 10 единиц;
2020 год - 10 единиц
количество действующих ресурсных центров по распространению передового опыта, в том числе по обучению специалистов:
2017 год - 1 единица;
2019 год - 3 единицы;
2020 год - 3 единицы
2017
274,9
-
274,9
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
1075,0
-
1075,0
-
-
2020
1075,0
-
1075,0
-
-
2016 - 2020
2424,9
-
2424,9
-
-
7.4.
Организация проведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера
2016
2,5
-
2,5
-
-
обучение специалистов организаций социального обслуживания населения:
2018 год - не менее 42;
2019 год - не менее 98;
2020 год - не менее 98
2017
-
-
-
-
-
2018
106,6
-
106,6
-
-
2019
457,5
-
457,5
-
-
2020
457,5
-
457,5
-
-
2016 - 2020
1024,1
-
1024,1
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
2,5
-
2,5
7.5.
Разработка, издание и распространение типографской продукции, в том числе методических, информационных, информационно-рекламных и справочных материалов; создание социально-информационных теле-, радиопередач, видео-, аудиороликов, размещение в печатных изданиях социальной рекламы и публикаций с целью информирования граждан Волгоградской области о государственных услугах системы социальной защиты населения
2016
593,9
-
593,9
-
-
размещение в печатных средствах массовой информации:
2018 год - не менее 2 публикаций;
2019 год - не менее 10 публикаций;
2020 год - не менее 10 публикаций
выпуск социальной рекламы:
2016 год - по 3 темам;
2017 год - по 1 теме;
2018 год - по 2 темам;
2019 год - по 10 темам;
2020 год - по 10 темам
изготовление печатным способом типографской продукции:
2016 год - 50,5 тыс. экземпляров;
2017 год - 20 тыс. экземпляров;
2018 год - 20 тыс. экземпляров;
2019 год - 65 тыс. экземпляров;
2020 год - 65 тыс. экземпляров
2017
256,3
-
256,3
-
-
2018
430,5
-
430,5
-
-
2019
3500,0
-
3500,0
-
-
2020
3500,0
-
3500,0
-
-
2016 - 2020
8280,7
-
8280,7
-
-
7.6.
Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013 - 2018 годы", утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. №128-п
2016
-
-
-
-
-
повышение средней заработной платы социальных работников:
2016 год - до 64,8 процента;
2017 год - до 100 процентов;
2018 год - до 100 процентов
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2016 - 2018
-
-
-
-
-
7.7.
Переподготовка и повышение квалификации кадров
2016
135,0
-
135,0
-
-
переподготовка и повышение квалификации кадров:
2016 год - 15 человек;
2017 год - 1 человек;
2018 год - 1 человек;
2019 год - 10 человек;
2020 год - 11 человек
2017
9,3
-
9,3
-
-
2018
7,6
-
7,6
-
-
2019
90,8
-
90,8
-
-
2020
99,9
-
99,9
-
-
2016 - 2020
342,6
-
342,6
-
-
7.8.
Содержание центров социальной защиты населения
2016
603202,8
-
603202,8
-
-
исполнение полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
2017
610586,9
-
610586,9
-
-
2018
611457,5
-
611457,5
-
-
2019
565298,6
-
565298,6
-
-
2020
565298,6
-
565298,6
-
-
2016 - 2020
2955844,4
-
2955844,4
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
23374,9
-
23374,9
-
-
7.9.
Содержание организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения
2016
3311874,9
-
2973871,0
-
338003,9
обеспечение потребности в социальном обслуживании граждан
2017
5358739,5
-
5040164,4
-
318575,1
2018
6144521,9
-
5825946,8
-
318575,1
2019
6334111,2
-
6015536,1
-
318575,1
2020
6334111,2
-
6015536,1
-
318575,1
2016 - 2020
27483358,7
-
25871054,4
-
1612304,3
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
94318,9
-
94318,9
-
-
7.10.
Компенсация поставщикам, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг
2016
5456,6
-
5456,6
-
-
обеспечение потребности в социальном обслуживании граждан
2017
2417,9
-
2417,9
-
-
2018
1962,9
-
1962,9
-
-
2016 - 2018
9837,4
-
9837,4
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
143,9
-
143,9
-
-
7.11.
Создание конкурентной среды для обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к выполнению государственного заказа в предоставлении социальных услуг на территории Волгоградской области
2016
-
-
-
-
-
количество лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, в 2017 году - 160 человек
2017
6902,5
-
6902,5
-
-
2016 - 2017
6902,5
-
6902,5
-
-
Итого по подпрограмме
2016
3943266,1
-
3605262,2
-
338003,9
2017
5984919,7
-
5666344,6
-
318575,1
2018
6787352,0
-
6468776,9
-
318575,1
2019
7047655,1
-
6729080,0
-
318575,1
2020
7052664,2
-
6734089,1
-
318575,1
2016 - 2020
30815857,1
-
29203552,8
-
1612304,3"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин
Приложение 2
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 29 декабря 2016 г. №765-п
"Приложение 3
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Наименование государственной программы, подпрограммы
Год реализации
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
12615566,76
3322601,06
9292965,70
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
24125,00
-
24125,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
25000,00
20000,00
5000,00
-
-
Итого по году реализации
12664691,76
3342601,06
9322090,70
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
16418422,36
3917249,43
12214948,13
-
286224,80
комитет здравоохранения Волгоградской области
4603,84
-
4603,84
-
-
комитет строительства Волгоградской области
180747,60
50000,00
130747,60
-
-
Итого по году реализации
16603773,80
3967249,43
12350299,57
-
286224,80
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
15273203,8
3480008,3
11455191,6
-
338003,9
комитет здравоохранения Волгоградской области
500,0
-
500,0
-
-
комитет строительства Волгоградской области
117112,5
38511,9
78600,6
-
Итого по году реализации
15390816,3
3518520,2
11534292,2
-
338003,9
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
9412788,8
-
9094213,7
-
318575,1
комитет здравоохранения Волгоградской области
2112,2
-
2112,2
-
-
Итоги по году реализации
9414901,0
-
9096325,9
-
318575,1
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
10027002,5
-
9708427,4
-
318575,1
комитет здравоохранения Волгоградской области
2112,2
-
2112,2
-
-
Итоги по году реализации
10029114,7
-
9710539,6
-
318575,1
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
22712728,2
4600403,1
17793750,0
-
318575,1
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,0
-
30435,0
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,0
-
5000,0
-
-
Итого по году реализации
22748163,2
4600403,1
17829185,0
-
318575,1
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
22717737,3
4600403,1
17798759,1
-
318575,1
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,0
-
30435,0
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,0
-
5000,0
-
-
Итого по году реализации
22753172,3
4600403,1
17834194,1
-
318575,1
Итого по государственной программе
109604633,1
20029176,9
87676927,1
-
1898529,1
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
9731634,86
1767323,66
7964311,20
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
8630712,92
2215542,03
6415170,89
-
-
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
7696849,5
1515631,6
6181217,9
-
-
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
2263647,6
-
2263647,6
-
-
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
2020705,2
-
2020705,2
-
-
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
11495842,2
2530509,1
8965333,1
-
-
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
11495842,2
2530509,1
8965333,1
-
-
Итого по подпрограмме
53335234,5
10559515,5
42775719,0
-
-
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
2772497,40
1555277,40
1217220,00
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
3221725,52
1701707,40
1520018,12
-
-
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
3591089,1
1964376,7
1626712,4
-
-
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
1150057,5
-
1150057,5
-
-
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
1205918,2
-
1205918,2
-
-
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4106258,7
2069894,0
2036364,7
-
-
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4106258,7
2069894,0
2036364,7
-
-
Итого по подпрограмме
20153805,1
9361149,5
10792655,6
-
-
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
49308,00
-
49308,00
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
24125,00
-
24125,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
25000,00
20000,00
5000,00
-
-
Итого по году реализации
98433,00
20000,00
78433,00
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
38814,84
-
38814,84
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
4603,84
-
4603,84
-
-
комитет строительства Волгоградской области
180747,60
50000,00
130747,60
-
-
Итого по году реализации
224166,28
50000,00
174166,28
-
-
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
41999,1
-
41999,1
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
500,0
-
500,0
-
-
комитет строительства Волгоградской области
117112,5
38511,9
78600,6
-
-
Итого по году реализации
159611,6
38511,9
121099,7
-
-
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
14164,0
-
14164,0
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
2112,2
-
2112,2
-
-
Итого по году реализации
16276,2
-
16276,2
-
-
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
13027,1
-
13027,1
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
2112,2
-
2112,2
-
-
Итого по году реализации
15139,3
-
15139,3
-
-
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
62972,2
-
62972,2
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,0
-
30435,0
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,0
-
5000,0
-
-
Итого по году реализации
98407,2
-
98407,2
-
-
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
62972,2
-
62972,2
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,0
-
30435,0
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,0
-
5000,0
-
-
Итого по году реализации
98407,2
-
98407,2
-
-
Итого по подпрограмме
710440,8
108511,9
601928,9
-
-
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
62126,50
-
62126,50
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4527169,08
-
4240944,28
-
286224,80
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
3943266,1
-
3605262,2
-
338003,9
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
5984919,7
-
5666344,6
-
318575,1
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
6787352,0
-
6468776,9
-
318575,1
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
7047655,1
-
6729080,0
-
318575,1
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
7052664,2
-
6734089,1
-
318575,1
Итого по подпрограмме
35405152,7
-
33506623,6
-
1898529,1"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин
Приложение 3
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 29 декабря 2016 г. №765-п
"Приложение 5
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПРИОБРЕТЕНИЕ,
ВЫПОЛНЕНИЕ ИЛИ ОКАЗАНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ И
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
N
п/п
Наименование подпрограммы, приобретаемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги)
Объем финансирования (тыс. рублей)
всего
в том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
1.1.
Услуги по изготовлению бланочной продукции
520,0
520,00
-
-
-
-
-
-
1.2.
Услуги по изготовлению протезно-ортопедических изделий для граждан, не имеющих инвалидности
81902,6
15168,6
7936,54
13825,6
5121,8
4158,1
17846,0
17846,0
1.3.
Услуги по изготовлению бланков талонов на оплату продуктов питания
4560,0
900,00
900,00
500,0
285,0
175,0
900,0
900,0
Итого по подпрограмме
86982,6
16588,60
8836,54
14325,6
5406,8
4333,1
18746,0
18746,0
2.
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
2.1.
Услуги по организации участия в церемонии вручения ордена "Родительская слава" Президентом Российской Федерации в Москве
1094,2
179,40
74,68
135,0
223,9
181,8
149,7
149,7
2.2.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню защиты детей
343,3
102,30
35,00
-
-
-
103,0
103,0
2.3.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню любви, семьи и верности
605,3
170,10
60,14
73,9
-
-
150,6
150,6
2.4.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню матери
361,9
96,90
50,00
83,0
-
-
66,0
66,0
2.5.
Услуги по организации торжественного приема Волгоградской областной Думы ко Дню отца
346,9
98,90
45,00
65,0
-
-
69,0
69,0
2.6.
Услуги по организации заключительного мероприятия областного смотра-конкурса на лучшую постановку патриотического воспитания им. М.С. Шумилова
25,0
-
25,00
-
-
-
-
-
2.7.
Услуги по проведению мониторинга оздоровительной кампании детей отдельных категорий
99,0
99,00
-
-
-
-
-
-
2.8.
Услуги по изготовлению почетных знаков "Забота о детстве" и удостоверений к ним
93,7
93,70
-
-
-
-
-
-
2.9.
Услуги по изготовлению почетных знаков "Материнская слава" и удостоверений к ним
98,0
-
-
98,0
-
-
-
-
2.10.
Услуги по изготовлению удостоверений многодетным семьям
1302,6
-
381,00
-
93,6
-
414,0
414,0
2.11.
Приобретение комплектов детского белья и средств по уходу за новорожденными
2400,0
-
-
-
-
-
1200,0
1200,0
2.12.
Приобретение оборудования для оснащения пунктов проката детского оборудования
2308,9
-
-
-
-
508,9
900,0
900,0
2.13.
Услуги по организации обучающего семинара для специалистов центров (отделений) психолого-педагогической помощи населения
900,0
-
-
-
-
-
450,0
450,0
Итого по подпрограмме
9978,8
840,30
670,82
454,9
317,5
690,7
3502,3
3502,3
3.
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
3.1.
Технологическое, медицинское, реабилитационное и бытовое оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, мебель
88352,8
329,20
4673,10
25932,4
9379,0
6239,1
20900,0
20900,0
3.2.
Компьютерная и организационная техника, включая демонстрационное оборудование, комплектующие к ним, а также программное обеспечение
15700,7
251,60
2000,00
3205,1
-
-
5122,0
5122,0
3.3.
Автотранспортные средства
35075,0
1000,00
3625,00
4420,0
-
-
13015,0
13015,0
3.4.
Работы по проведению капитального ремонта отделений Волгоградского областного гериатрического центра на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн", Волгоград
13000,0
3000,00
-
-
-
-
5000,0
5000,0
3.5.
Работы по оснащению отделений Волгоградского областного гериатрического центра на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн", Волгоград мебелью, медицинским оборудованием
10000,0
-
-
-
-
-
5000,0
5000,0
3.6.
Услуги по зубопротезированию граждан пожилого возраста на льготных условиях
65956,4
18841,20
1520,78
500,0
2112,2
2112,2
20435,0
20435,0
3.7.
Услуги по организации социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
75959,5
5708,20
6936,20
8048,1
4785,0
6788,0
21847,0
21847,0
3.8.
Услуги по созданию, сопровождению и технической поддержке информационных систем
10000,0
-
-
-
-
-
5000,0
5000,0
3.9.
Горюче-смазочные материалы для автотранспортных средств мобильных служб организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения Волгоградской области
3408,5
128,50
-
-
-
-
1640,0
1640,0
3.10.
Услуги по развитию социального туризма
510,0
-
-
-
-
-
255,0
255,0
3.11.
Услуги, связанные с организацией и проведением областного конкурса "Лучший социальный работник" (материальное поощрение, призы, подарки)
563,5
88,50
30,96
57,6
-
-
193,2
193,2
3.12.
Услуги по организации и проведению социального исследования (мониторинга) социально-экономического положения граждан пожилого возраста
102,0
102,00
-
-
-
-
-
-
3.13.
Услуги по изготовлению, размещению, трансляции информационно-разъяснительных и пропагандистских материалов социальной направленности
159,9
159,90
-
-
-
-
-
-
3.14.
Работы по строительству объекта "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
322860,1
25000,00
180747,60
117112,5
-
-
-
-
3.15.
Услуги по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
1347,0
-
1011,10
335,9
-
-
-
-
Итого по подпрограмме
642995,4
54609,10
200544,74
159611,6
16276,2
15139,3
98407,2
98407,2
4.
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
4.1.
Работы по проведению капитального ремонта зданий
198259,7
22246,00
7869,20
2544,5
-
-
80800,0
84800,0
4.2.
Работы по проведению капитального ремонта элементов благоустройства территорий учреждений комитета социальной защиты населения Волгоградской области
56057,1
-
-
-
2182,1
17475,0
18200,0
18200,0
4.3.
Работы по проведению капитального ремонта инженерных сетей
38446,0
-
11270,00
1050,0
-
5126,0
10000,0
11000,0
4.4.
Услуги по подготовке проектной документации, техническому обследованию, экспертизе, работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения и монтажу оборудования
3661,8
1418,30
100,00
-
143,5
-
1000,0
1000,0
4.5.
Автотранспортные средства
18500,0
-
1500,00
-
-
2800,0
7100,0
7100,0
4.6.
Технологическое и бытовое оборудование, включая мебель
27379,4
-
70,00
508,4
1240,3
488,7
12536,0
12536,0
4.7.
Компьютерная и организационная техника, включая демонстрационное оборудование
16397,1
-
161,70
383,7
754,8
762,9
7167,0
7167,0
4.8.
Сервера для ведения регистра получателей социальных услуг
14745,0
7280,00
4765,00
1500,0
600,0
600,0
-
-
4.9.
Комплектующие и запасные части к компьютерной и организационной технике, услуги по созданию, сопровождению и технической поддержке информационных систем
12556,0
732,70
185,90
665,3
728,9
481,2
4881,0
4881,0
4.10.
Реабилитационное и медицинское оборудование, включая диагностические методики
1766,7
-
-
-
82,7
-
842,0
842,0
4.11.
Услуги по изготовлению, размещению, трансляции информационно-разъяснительных и пропагандистских материалов социальной направленности
10757,1
1976,40
500,03
593,9
256,3
430,5
3500,0
3500,0
4.12.
Горюче-смазочные материалы для автотранспортных средств мобильных служб учреждений социального обслуживания населения
3773,2
1450,00
-
-
-
1131,2
596,0
596,0
4.13.
Услуги по организации участия в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера
1371,6
-
350,00
-
-
106,6
457,5
457,5
4.14.
Услуги по внедрению в деятельность учреждений инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов
3423,4
998,50
-
-
274,9
-
1075,0
1075,0
4.15.
Образовательные услуги
408,5
-
65,85
135,0
9,3
7,6
90,8
99,9
Итого по подпрограмме
407502,6
36101,90
26837,68
7380,8
6272,8
29409,7
148245,3
153254,4
Итого по государственной программе
1147459,4
108139,90
236889,78
181772,9
28273,3
49572,8
268900,8
273909,9"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин
Приложение 4
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 29 декабря 2016 г. №765-п
"Приложение 6
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель государственной услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей)
наименование, единица измерения
значение показателя
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственные услуги
1.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в домах-интернатах для престарелых и инвалидов
количество койко-дней, единиц
367900
400400
400400
400400
400400
244735,9
299613,7
307005,7
307005,7
307005,7
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
1144
1144
1144
1144
1144
количество государственных услуг, единиц
1144
1144
1144
1144
1144
количество социальных услуг, единиц
3662268
3909516
3909516
3909516
3909516
2.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в геронтологических центрах
количество койко-дней, единиц
42000
42000
42000
42000
42000
39662,1
46448,1
47258,3
47258,3
47258,3
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
120
120
120
120
120
количество государственных услуг, единиц
120
120
120
120
120
количество социальных услуг, единиц
660549
660549
660549
660549
660549
3.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в домах-интернатах малой вместимости
количество койко-дней, единиц
68250
68250
68250
68250
68250
79606,2
84599,0
85876,6
85876,6
85876,6
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
195
195
195
195
195
количество государственных услуг, единиц
195
195
195
195
195
количество социальных услуг, единиц
792196
792196
792196
792196
792196
4.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим психическими расстройствами
количество койко-дней, единиц
1165920
1171800
1171800
1171800
1171800
737623,8
838129,7
858795,7
858795,7
858795,7
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
3255
3255
3255
3255
3255
количество государственных услуг, единиц
3255
3255
3255
3255
3255
количество социальных услуг, единиц
11569480
11569480
11569480
11569480
11569480
5.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам, страдающим психическими расстройствами
количество койко-дней, единиц
103950
103950
103950
103950
103950
134795,6
151004,1
153028,4
153028,4
153028,4
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
315
315
315
315
315
количество государственных услуг, единиц
315
315
315
315
315
количество социальных услуг, единиц
2201387
2201387
2201387
2201387
2201387
6.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) в целях социально-медицинской реабилитации
количество койко-дней, единиц
24850
24850
24850
24850
24850
47767,4
51834,5
52335,7
52335,7
52335,7
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
140
140
140
140
140
количество государственных услуг, единиц
140
140
140
140
140
количество социальных услуг, единиц
691897
691897
691897
691897
691897
7.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) в условиях дневного пребывания в целях социально-медицинской реабилитации
количество человеко-дней, единиц
32110
32110
32110
32110
32110
50736,9
55362,6
55963,4
55963,4
55963,4
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
455
455
455
455
455
количество государственных услуг, единиц
455
455
455
455
455
количество социальных услуг, единиц
565444
565444
565444
565444
565444
8.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания лицам без определенного места жительства и занятий
количество койко-дней, единиц
40000
40000
40000
40000
40000
28800,0
32028,0
32641,8
32641,8
32641,8
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
125
125
125
125
125
количество государственных услуг, единиц
125
125
125
125
125
количество социальных услуг, единиц
256331
256331
256331
256331
256331
9.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях социально-медицинской реабилитации
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
1028
1150
1150
1150
1150
17121,3
22126,8
22212,3
22212,3
22212,3
количество государственных услуг, единиц
1150
1150
1150
1150
1150
количество социальных услуг, единиц
114114
114114
114114
114114
114114
10.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях социальной реабилитации
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
2043
2020
2020
2020
2020
24232,3
25546,5
25631,5
25631,5
25631,5
количество государственных услуг, единиц
2020
2020
2020
2020
2020
количество социальных услуг, единиц
114487
114487
114487
114487
114487
11.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме детям-инвалидам, детям, испытывающим трудности в социальной адаптации, и их родителям (законным представителям) в целях социальной реабилитации
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
4014
3973
3973
3973
3973
56401,6
58194,9
58519,5
58519,5
58519,5
количество государственных услуг, единиц
3973
3973
3973
3973
3973
количество социальных услуг, единиц
280345
280345
280345
280345
280345
12.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме несовершеннолетним в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (социально-реабилитационных отделениях для несовершеннолетних)
количество койко-дней, единиц
82350
82350
82350
82350
82350
212230,4
205139,9
207402,9
207402,9
207402,9
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
1180
1180
1180
1180
1180
количество государственных услуг, единиц
1180
1180
1180
1180
1180
количество социальных услуг, единиц
1578328
1578328
1578328
1578328
1578328
13.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме несовершеннолетним в условиях дневного пребывания в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
количество человеко-дней, единиц
21200
21200
21200
21200
21200
20394,6
19981,2
20268,1
20268,1
20268,1
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
400
400
400
400
400
количество государственных услуг, единиц
400
400
400
400
400
количество социальных услуг, единиц
239826
239826
239826
239826
239826
14.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания
количество человеко-дней, единиц
5625
5625
5625
5625
5625
5093,7
5152,7
5216,3
5216,3
5216,3
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
375
375
375
375
375
количество государственных услуг, единиц
375
375
375
375
375
количество социальных услуг, единиц
14820
14820
14820
14820
14820
15.
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
24689
24813
24813
24813
24813
899868,5
904575,9
907074,0
907074,0
907074,0
количество государственных услуг, единиц
24813
24813
24813
24813
24813
количество социальных услуг, единиц
8725970
8725970
8725970
8725970
8725970
16.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме в отделениях (службах) срочного социального обслуживания
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
19800
19800
19800
19800
19800
18917,3
18949,8
19021,7
19021,7
19021,7
количество государственных услуг, единиц
19800
19800
19800
19800
19800
количество социальных услуг, единиц
32604
32604
32604
32604
32604
17.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста, сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению, имеющим показания к санаторно-курортному лечению
количество койко-дней, единиц
12600
12600
12600
12600
12600
17935,4
18825,4
19096,0
19096,0
19096,0
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
600
600
600
600
600
количество государственных услуг, единиц
600
600
600
600
600
количество социальных услуг, единиц
205010
205010
205010
205010
205010
18.
Предоставление консультационных и методических услуг
количество проведенных консультаций, единиц
9968
9968
9968
9968
9968
6464,8
7020,0
7062,9
7062,9
7062,9
количество отчетов, составленных по результатам работы, единиц
4
4
4
4
4
19.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в центрах (отделениях) психолого-педагогической помощи населению
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
22900
22900
22900
22900
22900
118297,7
122148,0
122833,0
122833,0
122833,0
количество государственных услуг, единиц
22900
22900
22900
22900
22900
количество социальных услуг, единиц
452504
452504
452504
452504
452504
Итого по государственным услугам
2051197
2089759
2089759
2089759
208759
2760685,5
2966680,8
3007243,8
3007243,8
3007243,8
Государственные работы
20.
Предоставление консультационных и методических услуг
количество проведенных консультаций, единиц
9545
9545
9545
9545
9545
-
-
-
-
-
Итого по государственным работам
9545
9545
9545
9545
9545
-
-
-
-
-
Всего по государственным услугам (работам)
2060742
2099304
2099304
2099304
2099304
2760685,5
2966680,8
3007243,8
3007243,8
3007243,8"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин
34-2016-765-п
Утратило силу - Постановление Администрации Волгоградской области от 25.09.2017 № 504-п, НГР:ru34000201701707
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2016 г. №765-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2013 Г. №705-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2016,
"Волгоградская правда", №9, 24.01.2017
Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Волгоградской области от 09 декабря 2013 г. №705-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" следующие изменения:
1.1. В постановлении преамбулу после слов "оценки эффективности" дополнить словом "реализации".
1.2. В государственной программе Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года, утвержденной названным постановлением (далее именуется - государственная программа):
1.2.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели государственной программы, их значения на последний год реализации" в абзаце первом цифры "92,1" заменить цифрами "88,3";
2) позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы
-
общий объем финансирования государственной программы составляет 109604633,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 20029176,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;
2015 год - 3967249,43 тыс. рублей;
2016 год - 3518520,2 тыс. рублей;
2019 год - 4600403,1 тыс. рублей;
2020 год - 4600403,1 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 87676927,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9322090,70 тыс. рублей;
2015 год - 12350299,57 тыс. рублей;
2016 год - 11534292,2 тыс. рублей;
2017 год - 9096325,9 тыс. рублей;
2018 год - 9710539,6 тыс. рублей;
2019 год - 17829185,0 тыс. рублей;
2020 год - 17834194,1 тыс. рублей;
в) внебюджетные средства - 1898529,1 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 338003,9 тыс. рублей;
2017 год - 318575,1 тыс. рублей;
2018 год - 318575,1 тыс. рублей;
2019 год - 318575,1 тыс. рублей;
2020 год - 318575,1 тыс. рублей".
1.2.2. В разделе 1:
1) абзац тридцать девятый дополнить словами "(с 01 июля 2016 г. выплата предусмотрена Социальным кодексом Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. №246-ОД)";
2) абзац сороковой после слов "7260 рублей" дополнить словами ", с 01 января 2015 г. - 7268 рублей, с 01 января 2016 г. - 7693 рубля";
3) абзац сорок первый после слов "45313 рублей" дополнить словами ", с 01 января 2015 г. - 47624 рубля";
4) абзацы тридцать пятый, тридцать шестой заменить абзацами следующего содержания:
"В системе социальной защиты населения Волгоградской области меры социальной поддержки и помощи получают более 1 млн. человек, что составляет 40 процентов всех жителей Волгоградской области.
Наиболее массовой группой получателей регулярных ежемесячных денежных выплат в 2013 году являлись:
дети, проживающие в малоимущих семьях, - 215197 человек, выплаты осуществлены на общую сумму 969,1 млн. рублей;
ветераны труда Волгоградской области - 135600 человек, выплаты осуществлены на общую сумму 728,9 млн. рублей.
В соответствии с региональным законодательством с 01 июля 2016 г. ежемесячная денежная выплата в размере 558 рублей предоставляется ветеранам труда Волгоградской области, размер дохода которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, то есть тем, кто в ней действительно нуждается, кому эта помощь жизненно необходима.";
5) абзацы одиннадцатый - пятнадцатый заменить абзацами следующего содержания:
"С целью решения поставленных задач и в пределах определенных полномочий на территории Волгоградской области приняты следующие законодательные акты:
Закон Волгоградской области от 10 июля 2008 г. №1735-ОД "О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан";
"Социальный кодекс Волгоградской области" от 31 декабря 2015 г. №246-ОД (вступил в силу с 01 июля 2016 г.);".
1.2.3. В разделе 3 в абзаце седьмом цифры "92,1" заменить цифрами "88,3".
1.2.4. В разделе 4:
1) в пункте 4.3, в подпункте 2 абзацы пятнадцатый, шестнадцатый исключить;
2) в пункте 4.4 подпункт 2 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"создание конкурентной среды для обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к выполнению государственного заказа в предоставлении социальных услуг на территории Волгоградской области;".
1.2.5. В разделе 6 абзацы третий - двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования государственной программы составляет 109604633,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 20029176,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;
2015 год - 3967249,43 тыс. рублей;
2016 год - 3518520,2 тыс. рублей;
2019 год - 4600403,1 тыс. рублей;
2020 год - 4600403,1 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 87676927,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9322090,70 тыс. рублей;
2015 год - 12350299,57 тыс. рублей;
2016 год - 11534292,2 тыс. рублей;
2017 год - 9096325,9 тыс. рублей;
2018 год - 9710539,6 тыс. рублей;
2019 год - 17829185,0 тыс. рублей;
2020 год - 17834194,1 тыс. рублей;
в) внебюджетные средства - 1898529,1 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 338003,9 тыс. рублей;
2017 год - 318575,1 тыс. рублей;
2018 год - 318575,1 тыс. рублей;
2019 год - 318575,1 тыс. рублей;
2020 год - 318575,1 тыс. рублей.".
1.2.6. В разделе 7:
абзацы второй, шестнадцатый после слов "оценки эффективности" дополнить словом "реализации";
абзац двенадцатый исключить.
1.3. В подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области":
1.3.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 53335234,5 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 10559515,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;
2015 год - 2215542,03 тыс. рублей;
2016 год - 1515631,6 тыс. рублей;
2019 год - 2530509,1 тыс. рублей;
2020 год - 2530509,1 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 42775719,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7964311,20 тыс. рублей;
2015 год - 6415170,89 тыс. рублей;
2016 год - 6181217,9 тыс. рублей;
2017 год - 2263647,6 тыс. рублей;
2018 год - 2020705,2 тыс. рублей;
2019 год - 8965333,1 тыс. рублей;
2020 год - 8965333,1 тыс. рублей".
1.3.2. В разделе 6 абзацы первый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 53335234,5 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 10559515,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;
2015 год - 2215542,03 тыс. рублей;
2016 год - 1515631,6 тыс. рублей;
2019 год - 2530509,1 тыс. рублей;
2020 год - 2530509,1 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 42775719,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7964311,20 тыс. рублей;
2015 год - 6415170,89 тыс. рублей;
2016 год - 6181217,9 тыс. рублей;
2017 год - 2263647,6 тыс. рублей;
2018 год - 2020705,2 тыс. рублей;
2019 год - 8965333,1 тыс. рублей;
2020 год - 8965333,1 тыс. рублей.".
1.4. В подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области":
1.4.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 20153805,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 9361149,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1555277,40 тыс. рублей;
2015 год - 1701707,40 тыс. рублей;
2016 год - 1964376,7 тыс. рублей;
2019 год - 2069894,0 тыс. рублей;
2020 год - 2069894,0 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 10792655,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1217220,00 тыс. рублей;
2015 год - 1520018,12 тыс. рублей;
2016 год - 1626712,4 тыс. рублей;
2017 год - 1150057,5 тыс. рублей;
2018 год - 1205918,2 тыс. рублей;
2019 год - 2036364,7 тыс. рублей;
2020 год - 2036364,7 тыс. рублей".
1.4.2. В разделе 1:
1) в абзаце третьем слова "23 вида" заменить словами "18 видов", цифры "14" заменить цифрой "9";
2) дополнить раздел абзацем двадцатым следующего содержания:
"Малоимущим семьям предусмотрено дополнительное единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка.";
3) абзац седьмой исключить.
1.4.3. В разделе 6 абзацы первый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 20153805,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 9361149,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1555277,40 тыс. рублей;
2015 год - 1701707,40 тыс. рублей;
2016 год - 1964376,7 тыс. рублей;
2019 год - 2069894,0 тыс. рублей;
2020 год - 2069894,0 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 10792655,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1217220,00 тыс. рублей;
2015 год - 1520018,12 тыс. рублей;
2016 год - 1626712,4 тыс. рублей;
2017 год - 1150057,5 тыс. рублей;
2018 год - 1205918,2 тыс. рублей;
2019 год - 2036364,7 тыс. рублей;
2020 год - 2036364,7 тыс. рублей.".
1.4.4. В разделе 7 абзац десятый исключить.
1.5. В подпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области":
1.5.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 710440,8 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 108511,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 20000,00 тыс. рублей;
2015 год - 50000,00 тыс. рублей;
2016 год - 38511,9 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 601928,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 78433,00 тыс. рублей;
2015 год - 174166,28 тыс. рублей;
2016 год - 121099,7 тыс. рублей;
2017 год - 16276,2 тыс. рублей;
2018 год - 15139,3 тыс. рублей;
2019 год - 98407,2 тыс. рублей;
2020 год - 98407,2 тыс. рублей".
1.5.2. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
"1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Решение социальных проблем, вызываемых старением населения страны, требует изменений официально принятых взглядов на государственную стратегию в области поддержки граждан старшего поколения.
Старение населения в Российской Федерации порождает необходимость привлечения во все более возрастающих масштабах значительных финансовых, материальных и трудовых ресурсов для реализации целей государственной политики в отношении пожилых людей, обеспечения достойного уровня и качества их жизни путем:
материального обеспечения;
содействия занятости, профессиональной и личностной самореализации;
медицинской помощи и лекарственного обеспечения;
социального обслуживания;
обеспечения доступности образовательных, культурных и досуговых услуг, услуг в сфере физической культуры и спорта.
Для решения названных проблем, а также во исполнение поручения Президента Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 февраля 2016 г. №164-р утверждена Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года (далее именуется - Стратегия).
Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений Стратегии и содержит мероприятия, связанные с повышением продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения.
В целях исполнения Стратегии Правительством Российской Федерации утвержден план мероприятий на 2016 - 2020 годы по реализации первого этапа Стратегии (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. №2539-р).
В рамках указанного плана органами исполнительной власти Волгоградской области в части полномочий реализуются мероприятия, направленные на повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения, в курируемых ими государственных программах Волгоградской области.
Социально-демографическая ситуация в Волгоградской области характеризуется высокой долей пожилых людей в составе населения, проблемами адаптации и реабилитации пожилых людей с ограниченными возможностями.
В сферу региональной политики в отношении граждан старшего поколения вовлечены граждане Волгоградской области - женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, участвующие в ее реализации государственные организации социального обслуживания, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления, социально ориентированные некоммерческие организации, представители бизнеса.
Возрастной состав населения Волгоградской области сложился под влиянием длительного сокращения рождаемости. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области, за 2012 - 2015 годы удельный вес лиц старше трудоспособного возраста увеличился с 22,7 до 26,1 процента.
В Волгоградской области проживает 655,1 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, или 25,5 процента от общей численности населения Волгоградской области. Около 71 процента лиц старше трудоспособного возраста приходится на женщин и 29 процентов - на мужчин. Более трети граждан старше трудоспособного возраста проживают в сельской местности (200,1 тыс. человек).
Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Волгоградской области обеспечивается помимо осуществления различных выплат предоставлением спектра различных социальных услуг.
В Волгоградской области сформирована сеть стационарных организаций.
В настоящее время в системе социальной защиты населения Волгоградской области функционирует 27 стационарных организаций.
Сеть стационарных организаций включает в себя:
8 домов-интернатов для престарелых и инвалидов на 1709 койко-мест;
5 домов-интернатов малой вместимости на 195 койко-мест;
11 психоневрологических интернатов на 2641 койко-место;
1 геронтологический центр на 120 койко-мест;
1 социально-оздоровительный центр на 50 койко-мест;
1 центр социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий на 100 койко-мест (с 01 марта 2013 г. в его составе функционирует отделение - социальная гостиница на 50 мест).
Количество проживающих в стационарных организациях на 31 декабря 2013 г. - 4696 человек (на 31 декабря 2012 г. - 4744 человека, на 31 декабря 2011 г. - 4714 человек).
В рамках направления Стратегии, связанного с обеспечением доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам, а также в целях совершенствования коммуникативных связей, сохранения и развития интеллектуального потенциала пожилых людей реализуются программы по подготовке пожилых людей к пользованию компьютерными технологиями и Интернетом.
Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на реализацию организациями социального обслуживания, находящимися в ведении комитета, пилотных программ по подготовке пожилых людей к пользованию компьютерными технологиями и Интернетом, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
В рамках реализации направления Стратегии, связанного с совершенствованием системы охраны здоровья граждан старшего поколения, развитием гериатрической службы, включая профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное образование специалистов в этой сфере, для комплексного предоставления услуг пожилым людям, проживающим в сельских районах вне места нахождения социальных служб, необходимо продолжить создание мобильных выездных бригад.
Мобильные бригады необходимы гражданам, которые не могут посещать районные центры в связи с удаленностью населенных пунктов, в связи с большими транспортными затратами, а также по состоянию здоровья.
Для обеспечения своевременного оказания услуг пожилым людям, определения их места нахождения, обеспечения вызова экстренных служб помощи к месту нахождения пожилого человека планируется создание и функционирование в Волгоградской области региональной информационной системы "Кнопка жизни".
В рамках направления Стратегии, связанного с формированием условий для организации досуга граждан старшего поколения, реализуются технологии культурно-досуговой деятельности, развивается социальный туризм.
Подобные мероприятия способствуют сохранению активной жизнедеятельности, восстановлению социальных контактов, совершенствованию коммуникативных связей граждан пожилого возраста.
В рамках реализации направления Стратегии, связанного с развитием современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, осуществляются мероприятия по:
развитию стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг, в том числе по долговременному уходу за гражданами старшего поколения, полностью или частично утратившими способность к самообслуживанию, а также стимулирование родственного ухода за данной категорией граждан;
модернизации действующих организаций социального обслуживания в целях обеспечения предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения.
Приоритетным направлением социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов является оказание услуг на дому, поскольку сохраняются привычные условия проживания и социальные контакты пожилых граждан и инвалидов. Форма предоставления социального обслуживания на дому является наименее затратной для областного бюджета по сравнению со стационарным социальным обслуживанием. Так, в 2013 году, по данным комитета, стоимость содержания одного клиента в месяц в доме-интернате малой вместимости составляла в среднем 29316 рублей, содержание одного пожилого человека в социальной семье в месяц - 5368 рублей, инвалида первой группы - 8052 рубля.
Социальный эффект развития данной формы социального обслуживания очевиден. Поэтому в 2014 - 2020 годах будет продолжено активное внедрение в деятельность организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, стационарозамещающих форм работы.
Специфика и разнообразие социального обслуживания, перечень предоставляемых услуг формируются потребительским спросом потенциальных получателей социальных услуг.
В организациях системы социальной защиты населения развитие получила еще одна альтернативная форма ухода за гражданами пожилого возраста, а именно предоставление социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам в форме социальной (приемной) семьи.
Данная форма социального обслуживания является компромиссом между родственным уходом и предоставлением социальных услуг на дому силами специалистов организаций социального обслуживания.
На сегодняшний день нет необходимости в увеличении общего количества койко-мест. Оптимизация деятельности стационарных организаций, которая осуществлялась в течение 2011 и 2012 годов, позволила снизить очередность почти в 20 раз (на 01 января 2011 г. очередность составляла 138 человек, на 01 января 2013 г. - 7 человек). При этом доля граждан пожилого возраста и инвалидов, более года ожидавших получения путевки для помещения в стационарную организацию, равна 0 процентов.
Однако высока потребность на территории Волгоградской области в отделениях милосердия для оказания паллиативной медицинской помощи и ухода за гражданами пожилого возраста.
Каждый пятый, проживающий в домах-интернатах общего типа, старше 80 лет, 19 процентов проживающих в стационарных организациях - лежачие больные, а 16 процентов передвигаются только в пределах своей спальни, 83 процента - инвалиды первой - второй групп или инвалиды детства, 56 процентов - недееспособные граждане.
Повышение качества социальных услуг возможно только путем создания для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных организациях, комфортных условий.
Несмотря на принятые на региональном уровне меры по улучшению условий социального обслуживания пожилых граждан, результаты функционирования системы поддержки пожилых граждан оказываются недостаточно результативными по следующим причинам:
неудовлетворенный спрос пожилых граждан на услуги социального обслуживания в полустационарной форме;
увеличение факторов, влияющих на рост наркотической, алкогольной зависимости и прочих социально опасных заболеваний граждан, приводящих к ухудшению психического здоровья;
рост социального неблагополучия в области семейных отношений, жестокое обращение по отношению к гражданам пожилого возраста.
К числу проблем современной системы социального обслуживания граждан пожилого возраста относятся следующие:
устаревающая материальная база организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета;
дефицит кадров социальных работников в системе социального обслуживания населения.
В рамках подпрограммы предполагается решить вопросы:
модернизации и развития учреждений социальной сферы, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам;
обеспечения доступности услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;
повышения престижа социального работника, притока молодых специалистов, сокращения дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, определены риски ее реализации, изложенные в паспорте подпрограммы.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
1) финансовые риски, в том числе такие как:
недостаточность финансирования из областного бюджета мероприятий подпрограммы, возникновение в ходе реализации мероприятия подпрограммы необходимости увеличения объемов его финансирования в связи с предписаниями контрольно-надзорных органов. Для снижения последствий таких рисков предполагается своевременное внесение предложений по перераспределению средств, выделенных на проведение мероприятий подпрограммы или предложений об увеличении бюджетного финансирования;
неполное расходование запланированных средств. Минимизация этого риска заключается в своевременном анализе расходования средств и перераспределении высвободившихся средств на другие мероприятия подпрограммы, в том числе недофинансированные;
2) организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов. Преодоление рисков может быть осуществлено путем организации четкого взаимодействия между комитетом, подведомственными ему учреждениями и заинтересованными органами исполнительной власти Волгоградской области. Минимизации риска неисполнения заказа на закупки товаров, работ, услуг будет способствовать более тщательная проработка документации, используемой при размещении заказов для государственных нужд;
3) социальные риски. Достижение поставленных целей и задач зависит от общественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может быть осуществлено путем проведения активной информационно-разъяснительной политики среди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов с институтами гражданского общества, в том числе рассмотрение проблемных вопросов общественным советом по вопросам социальной защиты населения;
4) информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации подпрограммы.
С целью управления информационными рисками в ходе реализации подпрограммы будет проводиться работа, направленная на:
использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, а также совершенствование форм федерального статистического наблюдения в сфере реализации государственной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности;
мониторинг и оценку исполнения целевых показателей подпрограммы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации подпрограммы).".
1.5.3. В разделе 4 абзацы двадцать девятый, тридцатый исключить.
1.5.3. В разделе 6 абзацы третий - четырнадцатый заменить абзацами следующего содержания:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 710440,8 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 108511,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 20000,00 тыс. рублей;
2015 год - 50000,00 тыс. рублей;
2016 год - 38511,9 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 601928,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 78433,00 тыс. рублей;
2015 год - 174166,28 тыс. рублей;
2016 год - 121099,7 тыс. рублей;
2017 год - 16276,2 тыс. рублей;
2018 год - 15139,3 тыс. рублей;
2019 год - 98407,2 тыс. рублей;
2020 год - 98407,2 тыс. рублей.".
1.5.4. В разделе 8 в абзаце пятом цифры "260112,35" заменить цифрами "270110,7", слова "54364,75 тыс. рублей из областного бюджета" заменить словами "38511,9 тыс. рублей из федерального бюджета и 25851,2 тыс. рублей из областного бюджета".
1.6. В подпрограмме "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения":
1.6.1. В паспорте:
1) позицию "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" дополнить абзацем следующего содержания:
"доля лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, от общего количества обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий - 15 процентов";
2) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 35405152,7 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 33506623,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 62126,50 тыс. рублей;
2015 год - 4240944,28 тыс. рублей;
2016 год - 3605262,2 тыс. рублей;
2017 год - 5666344,6 тыс. рублей;
2018 год - 6468776,9 тыс. рублей;
2019 год - 6729080,0 тыс. рублей;
2020 год - 6734089,1 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1898529,1 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 338003,9 тыс. рублей;
2017 год - 318575,1 тыс. рублей;
2018 год - 318575,1 тыс. рублей;
2019 год - 318575,1 тыс. рублей;
2020 год - 318575,1 тыс. рублей".
1.6.2. В разделе 3:
1) в абзаце четвертом слова "и пилотных программ" заменить словами ", пилотных программ и социальных проектов";
2) дополнить раздел абзацем седьмым следующего содержания:
"доля лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, от общего количества обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий.";
1.6.3. Раздел 4 дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:
"создание конкурентной среды для обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к выполнению государственного заказа в предоставлении социальных услуг на территории Волгоградской области;".
1.6.4. В разделе 6 абзацы четвертый - девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Объем средств областного бюджета и внебюджетных средств, предоставляемых для финансирования подпрограммы, составляет 35405152,7 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 33506623,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 62126,50 тыс. рублей;
2015 год - 4240944,28 тыс. рублей;
2016 год - 3605262,2 тыс. рублей;
2017 год - 5666344,6 тыс. рублей;
2018 год - 6468776,9 тыс. рублей;
2019 год - 6729080,0 тыс. рублей;
2020 год - 6734089,1 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1898529,1 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 338003,9 тыс. рублей;
2017 год - 318575,1 тыс. рублей;
2018 год - 318575,1 тыс. рублей;
2019 год - 318575,1 тыс. рублей;
2020 год - 318575,1 тыс. рублей.".
1.7. В приложении 1 к государственной программе:
1) в пункте 1 в графах 7 - 11 цифры "71,3", "35,6", "27,6", "92,0", "92,1" заменить знаком "-";
2) в пункте 4 в графах 7 - 11 слова "не менее 50" заменить знаком "-";
3) в пункте 18 в графах 7, 8 цифры "2,1" заменить знаком "-";
4) в пункте 22 в графе 7 цифру "3" заменить знаком "-";
5) в пункте 23 в графе 7 цифры "79,0" заменить цифрами "64,8";
6) дополнить приложение пунктом 24 следующего содержания:
"24.
Доля лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, от общего количества обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий
процентов
-
-
-
-
15
-
-
-".
1.8. Таблицу 2 приложения 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.9. В приложении 4 к государственной программе:
1) в пункте 4 в графе 4 слова ", специалистам по социальной работе и юристу при создании социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов" исключить;
2) в пункте 23 в графе 3 текст после слов "средняя заработная плата в регионе" дополнить словами "[начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)]";
3) дополнить приложение пунктом 24 следующего содержания:
"24.
Доля лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, от общего количества обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий
Sсонко - количество лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации;
Sо - общее количество обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий
используются отчетные данные социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию услуг в полустационарной форме социального обслуживания лицам без определенного места жительства и занятий и отчетные данные полустационарных организаций, находящихся в ведении комитета".
1.10. Приложения 3, 5, 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3, 4 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.Бочаров
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 29 декабря 2016 г. №765-п
ТАБЛИЦА 2 ПРИЛОЖЕНИЯ 2 К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
"Таблица 2
Мероприятия государственной программы Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и
на период до 2020 года, реализуемые в 2016 - 2020 годах
N
п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы
Год реализации
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Непосредственные результаты реализации мероприятия
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Итого по государственной программе
2016
15390816,3
3518520,2
11534292,2
-
338003,9
2017
9414901,0
-
9096325,9
-
318575,1
2018
10029114,7
-
9710539,6
-
318575,1
2019
22748163,2
4600403,1
17829185,0
-
318575,1
2020
22753172,3
4600403,1
17834194,1
-
318575,1
2016 - 2020
80336167,5
12719326,4
66004536,8
-
1612304,3
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
1.
Предоставление мер социальной поддержки, пособий и иных социальных выплат отдельным категориям граждан, оказание различных видов помощи гражданам
комитет социальной защиты населения
2016
7696849,5
1515631,6
6181217,9
-
-
2017
2263647,6
-
2263647,6
-
-
2018
2020705,2
-
2020705,2
-
-
2019
11495842,2
2530509,1
8965333,1
-
-
2020
11495842,2
2530509,1
8965333,1
-
-
2016 - 2020
34972886,7
6576649,8
28396236,9
-
-
1.1.
Предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан
2016
3500917,6
1302631,6
2198286,0
-
-
количество получателей мер социальной поддержки:
2016 год - 334676 человек;
2017 год - 49576 человек;
2018 год - 39162 человека;
2019 год - 379517 человек;
2020 год - 379517 человек
2017
740937,4
-
740937,4
-
-
2018
671075,5
-
671075,5
-
-
2019
5692914,2
2401454,2
3291460,0
-
-
2020
5692914,2
2401454,2
3291460,0
-
-
2016 - 2020
1698758,9
6105540,0
10193218,9
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
39,1
-
39,1
-
-
1.2.
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области
2016
1427726,6
212718,4
1215008,2
-
-
количество получателей дополнительных мер социальной поддержки:
2016 год - 122492 человека;
2017 год - 39750 человек;
2018 год - 31367 человек;
2019 год - 150490 человек;
2020 год - 150490 человек
2017
364949,6
-
364949,6
-
-
2018
384902,4
-
384902,4
-
-
2019
2026628,5
126241,0
1900387,5
-
-
2020
2026628,5
126241,0
1900387,5
-
-
2016 - 2020
6230835,6
465200,4
5765635,2
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
23,2
-
23,2
1.3.
Оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевых выплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии на оплату продуктов питания и услуги по отправлению к месту жительства
2016
432428,0
-
432428,0
-
-
количество граждан, получивших государственную социальную помощь:
2016 год - 287124 человек;
2017 год - 126434 человека;
2018 год - 98001 человек;
2019 год - 377565 человек;
2020 год - 377565 человек
2017
173357,3
-
173357,3
-
-
2018
141623,5
-
141623,5
-
-
2019
620049,8
-
620049,8
-
-
2020
620049,8
-
620049,8
-
-
2016 - 2020
1987508,4
-
1987508,4
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
134,9
-
134,9
-
-
1.4.
Предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищной субсидии)
2016
1104739,2
-
1104739,2
-
-
количество семей - получателей жилищных субсидий:
2016 год - 80100 семей;
2017 год - 74000 семей;
2018 год - 71876 семей;
2019 год - 84433 семьи;
2020 год - 84433 семьи
2017
559292,9
-
559292,9
-
-
2018
477672,8
-
477672,8
-
-
2019
1652418,5
-
1652418,5
-
-
2020
1652418,5
-
1652418,5
-
-
2016 - 2020
5446541,9
-
5446541,9
-
-
1.5.
Выплаты пособий на детей из малоимущих семей
2016
1216667,9
-
1216667,9
-
-
количество детей, проживающих в малоимущих семьях, на которых выплачивается пособие:
2016 год - 211029 человек;
2017 год - 65413 человек;
2018 год - 53105 человек,
2019 год - 215873 человека;
2020 год - 215873 человека
2017
419871,8
-
419871,8
-
-
2018
341178,1
-
341178,1
-
-
2019
1482761,7
-
1482761,7
-
-
2020
1482761,7
-
1482761,7
-
-
2016 - 2020
4943241,2
-
4943241,2
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
113,7
-
113,7
-
-
1.6.
Выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, а также в случае установления инвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны
2016
263,0
-
263,0
-
-
обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты единовременного пособия:
2016 год - 100 процентов;
2017 год - 100 процентов;
2018 год - 100 процентов;
2019 год - 100 процентов;
2020 год - 100 процентов
2017
116,5
-
116,5
-
-
2018
94,6
-
94,6
-
-
2019
406,0
-
406,0
-
-
2020
406,0
-
406,0
-
-
2016 - 2020
1286,1
-
1286,1
-
-
1.7.
Оплата проезда граждан, проходящих альтернативную службу, домой во время отпуска
2016
-
-
-
-
-
обеспечение своевременной и в полном объеме оплаты проезда:
2017 год - 100 процентов;
2018 год - 100 процентов;
2019 год - 100 процентов;
2020 год - 100 процентов
2017
0,3
-
0,3
-
-
2018
0,2
-
0,2
-
-
2019
3,6
-
3,6
-
-
2020
3,6
-
3,6
-
-
2016 - 2020
7,7
-
7,7
-
-
1.8.
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
2016
281,6
281,6
-
-
-
количество получателей выплаты:
2016 год - 166 человек;
2019 год - 272 человека;
2020 год - 272 человека
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
2813,9
2813,9
-
-
-
2020
2813,9
2813,9
-
-
-
2016 - 2020
5909,4
5909,4
-
-
-
1.9.
Оказание протезно-ортопедической помощи отдельным категориям граждан в соответствии с полномочиями комитета социальной защиты населения в рамках законодательства Волгоградской области
2016
13825,6
-
13825,6
-
-
количество получателей:
2016 год - 1419 человек;
2017 год - 858 человек;
2018 год - 697 человек;
2019 год - 2483 человека;
2020 год - 2483 человека
2017
5121,8
-
5121,8
-
-
2018
4158,1
-
4158,1
-
-
2019
17846,0
-
17846,0
-
-
2020
17846,0
-
17846,0
-
-
2016 - 2020
58797,5
-
58797,5
-
-
Итого по подпрограмме
2016
7696849,5
1515631,6
6181217,9
-
-
2017
2263647,6
-
2263647,6
-
-
2018
2020705,2
-
2020705,2
-
-
2019
11495842,2
2530509,1
8965333,1
2020
11495842,2
2530509,1
8965333,1
2016 - 2020
34972886,7
6576649,8
28396236,9
-
-
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
2.
Осуществление выплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации в Волгоградской области
комитет социальной защиты населения
2016
3589390,9
1963792,8
1625598,1
-
-
2017
1149455,7
-
1149455,7
-
-
2018
1204955,6
-
1204955,6
-
-
2019
4098977,8
2069534,0
2029443,8
-
-
2020
4098977,8
2069534,0
2029443,8
-
-
2016 - 2020
14141757,8
6102860,8
8038897,0
-
-
2.1.
Осуществление выплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации в Волгоградской области
2016
3589390,9
1963792,8
1625598,1
-
-
количество получателей выплат:
2016 год - 129617 человек;
2017 год - 31166 человек;
2018 год - 25302 человека;
2019 год - 129638 человек;
2020 год - 129638 человек
2017
1149455,7
-
1149455,7
-
-
2018
1204955,6
-
1204955,6
-
-
2019
4098977,8
2069534,0
2029443,8
-
-
2020
4098977,8
2069534,0
2029443,8
-
-
2016 - 2020
14141757,8
6102860,8
8038897,0
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию за 2015 год
2016
109,8
-
109,8
-
-
3.
Предоставление услуг в сфере социальной защиты населения семьям и детям, направленных на снижение безнадзорности и семейного неблагополучия
комитет социальной защиты населения
2016
1698,2
583,9
1114,3
2017
601,8
-
601,8
2018
962,6
-
962,6
2019
7280,9
360,0
6920,9
2020
7280,9
360,0
6920,9
2016 - 2020
17824,4
1303,9
16520,5
3.1.
Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
2016
602,1
482,4
119,7
-
-
своевременный охват мероприятиями, направленными на профилактику семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, семей и детей, оказавшихся в ситуации семейного неблагополучия
2017
108,5
-
108,5
-
-
2018
597,0
-
597,0
-
-
2019
5478,9
360,0
5118,9
-
-
2020
5478,9
360,0
5118,9
-
-
2016 - 2020
12389,1
1202,4
11186,7
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию за 2015 год
2016
1,2
-
1,2
-
-
3.2.
Мероприятия, направленные на повышение авторитета семьи и семейных ценностей, повышение уровня услуг, оказываемых в учреждениях системы социальной защиты населения семьям и детям, в том числе детям-инвалидам
2016
1096,1
101,5
994,6
-
-
количество мероприятий:
2016 год - 4 единицы;
2017 год - 2 единицы;
2018 год - 1 единица;
2019 год - 6 единиц;
2020 год - 5 единиц
2017
493,3
-
493,3
-
-
2018
365,6
-
365,6
-
-
2019
1802,0
-
1802,0
-
-
2020
1802,0
-
1802,0
-
-
2016 - 2020
5559,0
101,5
5457,5
-
-
Итого по подпрограмме
2016
3591089,1
1964376,7
1626712,4
-
-
2017
1150057,5
-
1150057,5
-
-
2018
1205918,2
-
1205918,2
-
-
2019
4106258,7
2069894,0
2036364,7
-
-
2020
4106258,7
2069894,0
2036364,7
-
-
2016 - 2020
14159582,2
6104164,7
8055417,5
-
-
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
4.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания
комитет социальной защиты населения
2016
41605,6
-
41605,6
-
-
2017
9379,0
-
9379,0
-
-
2018
6239,1
-
6239,1
-
-
2019
55247,0
-
55247,0
-
-
2020
55247,0
-
55247,0
-
-
2016 - 2020
167717,7
-
167717,7
-
-
4.1.
Оснащение стационарных организаций оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг
2016
33557,5
-
33557,5
-
-
количество стационарных организаций, оснащенных оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами:
2016 год - 18 единиц;
2017 год - 6 единиц;
2018 год - 4 единицы;
2019 год - 20 единиц;
2020 год - 20 единиц
2017
9379,0
-
9379,0
-
-
2018
6239,1
-
6239,1
-
-
2019
33400,0
-
33400,0
-
-
2020
33400,0
-
33400,0
-
-
2016 - 2020
115975,6
-
115975,6
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
995,9
-
995,9
-
-
за 2013 год
2016
100,5
-
100,5
-
-
за 2015 год
2016
895,4
-
895,4
4.2.
Организация социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
2016
8048,1
-
8048,1
-
-
количество социальных семей:
2016 год - 60 семей;
2019 год - 100 семей;
2020 год - 100 семей
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
21847,0
-
21847,0
-
-
2020
21847,0
-
21847,0
-
-
2016 - 2020
51742,1
-
51742,1
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
625,3
-
625,3
-
-
5.
Предоставление услуг в сфере здравоохранения и социального обслуживания, направленных на поддержание здоровья и улучшение жизни пожилых людей
комитет социальной защиты населения, комитет здравоохранения, комитет информационных технологий Волгоградской области (далее именуется - комитет информационных технологий)
2016
893,5
-
893,5
-
-
2017
6897,2
-
6897,2
-
-
2018
8900,2
-
8900,2
-
-
2019
43160,2
-
43160,2
-
-
2020
43160,2
-
43160,2
-
-
2019 - 2020
103011,3
-
103011,3
-
-
5.1.
Организация деятельности на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн", Волгоград Волгоградского областного гериатрического центра (капитальный ремонт структурных подразделений Волгоградского областного гериатрического центра, оснащение мебелью и медицинским оборудованием)
комитет здравоохранения
2016
-
-
-
-
-
осуществление капитального ремонта структурных подразделений Волгоградского областного гериатрического центра, оснащение мебелью и медицинским оборудованием
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
10000,0
-
10000,0
-
-
2020
10000,0
-
10000,0
-
-
2019 - 2020
20000,0
-
20000,0
-
-
5.2.
Мероприятия, направленные на поддержание здоровья и улучшение качества жизни пожилых людей
комитет здравоохранения
2016
500,0
-
500,0
-
-
количество граждан пожилого возраста, получивших услуги реабилитационного и восстановительно-оздоровительного характера:
2016 год - 26 человек;
2017 год - 111 человек;
2018 год - 111 человек;
2019 год - 1074 человека;
2020 год - 1074 человека
2017
2112,2
-
2112,2
-
-
2018
2112,2
-
2112,2
-
-
2019
20435,0
-
20435,0
-
-
2020
20435,0
-
20435,0
-
-
2016 - 2020
45594,4
-
45594,4
-
-
5.3.
Организация социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
комитет социальной защиты населения
2017
4785,0
-
4785,0
-
-
количество социальных семей:
2017 год - 29 семей;
2018 год - 40 семей
2018
6788,0
-
6788,0
-
-
2017 - 2018
11573,0
-
11573,0
5.4.
Формирование, сопровождение и техническая поддержка региональной информационной системы "Кнопка жизни" в Волгоградской области
комитет информационных технологий
2016
-
-
-
-
-
количество пожилых людей, обеспеченных услугами региональной информационной системы "Кнопка жизни":
2019 год - 450 человек;
2020 год - 450 человек
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
5000,0
-
5000,0
-
-
2020
5000,0
-
5000,0
-
-
2019 - 2020
10000,0
-
10000,0
-
-
5.5.
Организация работы мобильных бригад специалистов и обеспечение их автотранспортом
комитет социальной защиты населения
2016
-
-
-
-
-
количество приобретенных транспортных единиц для организации работы мобильных бригад:
2019 год - 10 единиц;
2020 год - 10 единиц
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
6155,0
-
6155,0
-
-
2020
6155,0
-
6155,0
-
-
2019 - 2020
12310,0
-
12310,0
-
-
5.6.
Реализация инновационных технологий и пилотных программ по подготовке граждан пожилого возраста к пользованию компьютером, компьютерными технологиями и сетью Интернет, в том числе на дому, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
комитет социальной защиты населения
2016
335,9
-
335,9
-
-
количество созданных компьютерных классов:
2019 год - 8 единиц;
2020 год - 8 единиц
число обученных людей:
2016 год - 695 человек;
2019 год - 370 человек;
2020 год - 370 человек
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
1122,0
1122,0
-
-
2020
1122,0
1122,0
-
-
2019 - 2020
2244,0
-
2244,0
-
-
5.7.
Организация культурного досуга граждан пожилого возраста, развитие социального туризма
комитет социальной защиты населения
2016
-
-
-
-
-
количество мероприятий:
2019 год - 4 единицы;
2020 год - 4 единицы
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
255,0
-
255,0
-
-
2020
255,0
-
255,0
-
-
2019 - 2020
510,0
-
510,0
-
-
5.8.
Подготовка и проведение областного конкурса "Лучший социальный работник"
комитет социальной защиты населения
2016
57,6
-
57,6
-
-
количество работников, принявших участие в конкурсе:
2016 год - 80 человек;
2019 год - 100 человек;
2020 год - 100 человек
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
193,2
-
193,2
-
-
2020
193,2
-
193,2
-
-
2016 - 2020
444,0
-
444,0
-
-
6.
Развитие инфраструктуры социальной сферы
комитет строительства
2016
117112,5
38511,9
78600,6
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
2016 - 2020
117112,5
38511,9
78600,6
-
-
6.1.
Строительство объекта "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
2016
117112,5
38511,9
78600,6
-
-
реализация мероприятия по объекту
Итого по подпрограмме
2016
159611,6
38511,9
121099,7
-
-
2017
16276,2
-
16276,2
-
-
2018
15139,3
-
15139,3
-
-
2019
98407,2
-
98407,2
-
-
2020
98407,2
-
98407,2
-
-
2016 - 2020
387841,5
38511,9
349329,6
-
-
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
7.
Развитие системы социальной защиты населения
комитет социальной защиты населения
2016
3923837,3
-
3605262,2
-
318575,1
2017
5984919,7
-
5666344,6
-
318575,1
2018
6787352,0
-
6468776,9
-
318575,1
2019
7047655,1
-
6729080,0
-
318575,1
2020
7052664,2
-
6734089,1
-
318575,1
2016 - 2020
30796428,3
-
29203552,8
-
1592875,5
7.1.
Мероприятия по приведению учреждений системы социальной защиты населения в соответствие с нормативными требованиями и нормами СанПиН и нормативными требованиями технических регламентов
2016
4891,4
-
4891,4
-
-
приведено в соответствие с нормативными требованиями технических регламентов и нормами СанПиН:
2016 год - 14 учреждений;
2017 год - 3 учреждения;
2018 год - 12 учреждений;
2019 год - 33 учреждения;
2020 год - 38 учреждений
2017
2325,6
-
2325,6
-
-
2018
22601,0
-
22601,0
-
-
2019
110000,0
-
110000,0
-
-
2020
115000,0
-
115000,0
-
-
2016 - 2020
254818,0
-
254818,0
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
1296,9
-
1296,9
7.2.
Приобретение технологического, бытового, реабилитационного, компьютерного и прочего оборудования и техники, транспортных средств и горюче-смазочных материалов, строений, диагностических методик в целях оказания качественных государственных услуг и исполнения государственных функций, санитарно-гигиенических норм и правил, правил безопасности и защищенности, конфиденциальности, доступности и прочих требований
2016
17109,0
-
17109,0
-
-
оснащение подведомственных учреждений техникой и оборудованием, обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг (за исключением стационарных организаций):
2016 год - 38 учреждений;
2017 год - 12 учреждений;
2018 год - 27 учреждений;
2019 год - 105 учреждений;
2020 год - 105 учреждений
2017
3406,8
-
3406,8
-
-
2018
6264,0
-
6264,0
-
-
2019
33122,0
-
33122,0
-
-
2020
33122,0
-
33122,0
-
-
2016 - 2020
93023,8
-
93023,8
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
1878,1
-
1878,1
-
-
7.3.
Внедрение в деятельность организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения, инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, в том числе посредством организации деятельности ресурсных центров по распространению передового опыта и по обучению специалистов
2016
-
-
-
-
-
количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов:
2019 год - 10 единиц;
2020 год - 10 единиц
количество действующих ресурсных центров по распространению передового опыта, в том числе по обучению специалистов:
2017 год - 1 единица;
2019 год - 3 единицы;
2020 год - 3 единицы
2017
274,9
-
274,9
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
1075,0
-
1075,0
-
-
2020
1075,0
-
1075,0
-
-
2016 - 2020
2424,9
-
2424,9
-
-
7.4.
Организация проведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера
2016
2,5
-
2,5
-
-
обучение специалистов организаций социального обслуживания населения:
2018 год - не менее 42;
2019 год - не менее 98;
2020 год - не менее 98
2017
-
-
-
-
-
2018
106,6
-
106,6
-
-
2019
457,5
-
457,5
-
-
2020
457,5
-
457,5
-
-
2016 - 2020
1024,1
-
1024,1
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
2,5
-
2,5
7.5.
Разработка, издание и распространение типографской продукции, в том числе методических, информационных, информационно-рекламных и справочных материалов; создание социально-информационных теле-, радиопередач, видео-, аудиороликов, размещение в печатных изданиях социальной рекламы и публикаций с целью информирования граждан Волгоградской области о государственных услугах системы социальной защиты населения
2016
593,9
-
593,9
-
-
размещение в печатных средствах массовой информации:
2018 год - не менее 2 публикаций;
2019 год - не менее 10 публикаций;
2020 год - не менее 10 публикаций
выпуск социальной рекламы:
2016 год - по 3 темам;
2017 год - по 1 теме;
2018 год - по 2 темам;
2019 год - по 10 темам;
2020 год - по 10 темам
изготовление печатным способом типографской продукции:
2016 год - 50,5 тыс. экземпляров;
2017 год - 20 тыс. экземпляров;
2018 год - 20 тыс. экземпляров;
2019 год - 65 тыс. экземпляров;
2020 год - 65 тыс. экземпляров
2017
256,3
-
256,3
-
-
2018
430,5
-
430,5
-
-
2019
3500,0
-
3500,0
-
-
2020
3500,0
-
3500,0
-
-
2016 - 2020
8280,7
-
8280,7
-
-
7.6.
Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013 - 2018 годы", утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. №128-п
2016
-
-
-
-
-
повышение средней заработной платы социальных работников:
2016 год - до 64,8 процента;
2017 год - до 100 процентов;
2018 год - до 100 процентов
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2016 - 2018
-
-
-
-
-
7.7.
Переподготовка и повышение квалификации кадров
2016
135,0
-
135,0
-
-
переподготовка и повышение квалификации кадров:
2016 год - 15 человек;
2017 год - 1 человек;
2018 год - 1 человек;
2019 год - 10 человек;
2020 год - 11 человек
2017
9,3
-
9,3
-
-
2018
7,6
-
7,6
-
-
2019
90,8
-
90,8
-
-
2020
99,9
-
99,9
-
-
2016 - 2020
342,6
-
342,6
-
-
7.8.
Содержание центров социальной защиты населения
2016
603202,8
-
603202,8
-
-
исполнение полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
2017
610586,9
-
610586,9
-
-
2018
611457,5
-
611457,5
-
-
2019
565298,6
-
565298,6
-
-
2020
565298,6
-
565298,6
-
-
2016 - 2020
2955844,4
-
2955844,4
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
23374,9
-
23374,9
-
-
7.9.
Содержание организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения
2016
3311874,9
-
2973871,0
-
338003,9
обеспечение потребности в социальном обслуживании граждан
2017
5358739,5
-
5040164,4
-
318575,1
2018
6144521,9
-
5825946,8
-
318575,1
2019
6334111,2
-
6015536,1
-
318575,1
2020
6334111,2
-
6015536,1
-
318575,1
2016 - 2020
27483358,7
-
25871054,4
-
1612304,3
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
94318,9
-
94318,9
-
-
7.10.
Компенсация поставщикам, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг
2016
5456,6
-
5456,6
-
-
обеспечение потребности в социальном обслуживании граждан
2017
2417,9
-
2417,9
-
-
2018
1962,9
-
1962,9
-
-
2016 - 2018
9837,4
-
9837,4
-
-
в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию
2016
143,9
-
143,9
-
-
7.11.
Создание конкурентной среды для обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к выполнению государственного заказа в предоставлении социальных услуг на территории Волгоградской области
2016
-
-
-
-
-
количество лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, в 2017 году - 160 человек
2017
6902,5
-
6902,5
-
-
2016 - 2017
6902,5
-
6902,5
-
-
Итого по подпрограмме
2016
3943266,1
-
3605262,2
-
338003,9
2017
5984919,7
-
5666344,6
-
318575,1
2018
6787352,0
-
6468776,9
-
318575,1
2019
7047655,1
-
6729080,0
-
318575,1
2020
7052664,2
-
6734089,1
-
318575,1
2016 - 2020
30815857,1
-
29203552,8
-
1612304,3"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин
Приложение 2
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 29 декабря 2016 г. №765-п
"Приложение 3
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Наименование государственной программы, подпрограммы
Год реализации
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
12615566,76
3322601,06
9292965,70
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
24125,00
-
24125,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
25000,00
20000,00
5000,00
-
-
Итого по году реализации
12664691,76
3342601,06
9322090,70
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
16418422,36
3917249,43
12214948,13
-
286224,80
комитет здравоохранения Волгоградской области
4603,84
-
4603,84
-
-
комитет строительства Волгоградской области
180747,60
50000,00
130747,60
-
-
Итого по году реализации
16603773,80
3967249,43
12350299,57
-
286224,80
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
15273203,8
3480008,3
11455191,6
-
338003,9
комитет здравоохранения Волгоградской области
500,0
-
500,0
-
-
комитет строительства Волгоградской области
117112,5
38511,9
78600,6
-
Итого по году реализации
15390816,3
3518520,2
11534292,2
-
338003,9
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
9412788,8
-
9094213,7
-
318575,1
комитет здравоохранения Волгоградской области
2112,2
-
2112,2
-
-
Итоги по году реализации
9414901,0
-
9096325,9
-
318575,1
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
10027002,5
-
9708427,4
-
318575,1
комитет здравоохранения Волгоградской области
2112,2
-
2112,2
-
-
Итоги по году реализации
10029114,7
-
9710539,6
-
318575,1
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
22712728,2
4600403,1
17793750,0
-
318575,1
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,0
-
30435,0
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,0
-
5000,0
-
-
Итого по году реализации
22748163,2
4600403,1
17829185,0
-
318575,1
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
22717737,3
4600403,1
17798759,1
-
318575,1
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,0
-
30435,0
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,0
-
5000,0
-
-
Итого по году реализации
22753172,3
4600403,1
17834194,1
-
318575,1
Итого по государственной программе
109604633,1
20029176,9
87676927,1
-
1898529,1
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
9731634,86
1767323,66
7964311,20
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
8630712,92
2215542,03
6415170,89
-
-
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
7696849,5
1515631,6
6181217,9
-
-
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
2263647,6
-
2263647,6
-
-
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
2020705,2
-
2020705,2
-
-
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
11495842,2
2530509,1
8965333,1
-
-
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
11495842,2
2530509,1
8965333,1
-
-
Итого по подпрограмме
53335234,5
10559515,5
42775719,0
-
-
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
2772497,40
1555277,40
1217220,00
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
3221725,52
1701707,40
1520018,12
-
-
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
3591089,1
1964376,7
1626712,4
-
-
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
1150057,5
-
1150057,5
-
-
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
1205918,2
-
1205918,2
-
-
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4106258,7
2069894,0
2036364,7
-
-
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4106258,7
2069894,0
2036364,7
-
-
Итого по подпрограмме
20153805,1
9361149,5
10792655,6
-
-
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
49308,00
-
49308,00
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
24125,00
-
24125,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
25000,00
20000,00
5000,00
-
-
Итого по году реализации
98433,00
20000,00
78433,00
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
38814,84
-
38814,84
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
4603,84
-
4603,84
-
-
комитет строительства Волгоградской области
180747,60
50000,00
130747,60
-
-
Итого по году реализации
224166,28
50000,00
174166,28
-
-
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
41999,1
-
41999,1
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
500,0
-
500,0
-
-
комитет строительства Волгоградской области
117112,5
38511,9
78600,6
-
-
Итого по году реализации
159611,6
38511,9
121099,7
-
-
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
14164,0
-
14164,0
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
2112,2
-
2112,2
-
-
Итого по году реализации
16276,2
-
16276,2
-
-
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
13027,1
-
13027,1
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
2112,2
-
2112,2
-
-
Итого по году реализации
15139,3
-
15139,3
-
-
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
62972,2
-
62972,2
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,0
-
30435,0
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,0
-
5000,0
-
-
Итого по году реализации
98407,2
-
98407,2
-
-
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
62972,2
-
62972,2
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,0
-
30435,0
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,0
-
5000,0
-
-
Итого по году реализации
98407,2
-
98407,2
-
-
Итого по подпрограмме
710440,8
108511,9
601928,9
-
-
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
62126,50
-
62126,50
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4527169,08
-
4240944,28
-
286224,80
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
3943266,1
-
3605262,2
-
338003,9
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
5984919,7
-
5666344,6
-
318575,1
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
6787352,0
-
6468776,9
-
318575,1
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
7047655,1
-
6729080,0
-
318575,1
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
7052664,2
-
6734089,1
-
318575,1
Итого по подпрограмме
35405152,7
-
33506623,6
-
1898529,1"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин
Приложение 3
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 29 декабря 2016 г. №765-п
"Приложение 5
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПРИОБРЕТЕНИЕ,
ВЫПОЛНЕНИЕ ИЛИ ОКАЗАНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ И
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
N
п/п
Наименование подпрограммы, приобретаемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги)
Объем финансирования (тыс. рублей)
всего
в том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
1.1.
Услуги по изготовлению бланочной продукции
520,0
520,00
-
-
-
-
-
-
1.2.
Услуги по изготовлению протезно-ортопедических изделий для граждан, не имеющих инвалидности
81902,6
15168,6
7936,54
13825,6
5121,8
4158,1
17846,0
17846,0
1.3.
Услуги по изготовлению бланков талонов на оплату продуктов питания
4560,0
900,00
900,00
500,0
285,0
175,0
900,0
900,0
Итого по подпрограмме
86982,6
16588,60
8836,54
14325,6
5406,8
4333,1
18746,0
18746,0
2.
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
2.1.
Услуги по организации участия в церемонии вручения ордена "Родительская слава" Президентом Российской Федерации в Москве
1094,2
179,40
74,68
135,0
223,9
181,8
149,7
149,7
2.2.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню защиты детей
343,3
102,30
35,00
-
-
-
103,0
103,0
2.3.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню любви, семьи и верности
605,3
170,10
60,14
73,9
-
-
150,6
150,6
2.4.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню матери
361,9
96,90
50,00
83,0
-
-
66,0
66,0
2.5.
Услуги по организации торжественного приема Волгоградской областной Думы ко Дню отца
346,9
98,90
45,00
65,0
-
-
69,0
69,0
2.6.
Услуги по организации заключительного мероприятия областного смотра-конкурса на лучшую постановку патриотического воспитания им. М.С. Шумилова
25,0
-
25,00
-
-
-
-
-
2.7.
Услуги по проведению мониторинга оздоровительной кампании детей отдельных категорий
99,0
99,00
-
-
-
-
-
-
2.8.
Услуги по изготовлению почетных знаков "Забота о детстве" и удостоверений к ним
93,7
93,70
-
-
-
-
-
-
2.9.
Услуги по изготовлению почетных знаков "Материнская слава" и удостоверений к ним
98,0
-
-
98,0
-
-
-
-
2.10.
Услуги по изготовлению удостоверений многодетным семьям
1302,6
-
381,00
-
93,6
-
414,0
414,0
2.11.
Приобретение комплектов детского белья и средств по уходу за новорожденными
2400,0
-
-
-
-
-
1200,0
1200,0
2.12.
Приобретение оборудования для оснащения пунктов проката детского оборудования
2308,9
-
-
-
-
508,9
900,0
900,0
2.13.
Услуги по организации обучающего семинара для специалистов центров (отделений) психолого-педагогической помощи населения
900,0
-
-
-
-
-
450,0
450,0
Итого по подпрограмме
9978,8
840,30
670,82
454,9
317,5
690,7
3502,3
3502,3
3.
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
3.1.
Технологическое, медицинское, реабилитационное и бытовое оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, мебель
88352,8
329,20
4673,10
25932,4
9379,0
6239,1
20900,0
20900,0
3.2.
Компьютерная и организационная техника, включая демонстрационное оборудование, комплектующие к ним, а также программное обеспечение
15700,7
251,60
2000,00
3205,1
-
-
5122,0
5122,0
3.3.
Автотранспортные средства
35075,0
1000,00
3625,00
4420,0
-
-
13015,0
13015,0
3.4.
Работы по проведению капитального ремонта отделений Волгоградского областного гериатрического центра на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн", Волгоград
13000,0
3000,00
-
-
-
-
5000,0
5000,0
3.5.
Работы по оснащению отделений Волгоградского областного гериатрического центра на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн", Волгоград мебелью, медицинским оборудованием
10000,0
-
-
-
-
-
5000,0
5000,0
3.6.
Услуги по зубопротезированию граждан пожилого возраста на льготных условиях
65956,4
18841,20
1520,78
500,0
2112,2
2112,2
20435,0
20435,0
3.7.
Услуги по организации социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
75959,5
5708,20
6936,20
8048,1
4785,0
6788,0
21847,0
21847,0
3.8.
Услуги по созданию, сопровождению и технической поддержке информационных систем
10000,0
-
-
-
-
-
5000,0
5000,0
3.9.
Горюче-смазочные материалы для автотранспортных средств мобильных служб организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения Волгоградской области
3408,5
128,50
-
-
-
-
1640,0
1640,0
3.10.
Услуги по развитию социального туризма
510,0
-
-
-
-
-
255,0
255,0
3.11.
Услуги, связанные с организацией и проведением областного конкурса "Лучший социальный работник" (материальное поощрение, призы, подарки)
563,5
88,50
30,96
57,6
-
-
193,2
193,2
3.12.
Услуги по организации и проведению социального исследования (мониторинга) социально-экономического положения граждан пожилого возраста
102,0
102,00
-
-
-
-
-
-
3.13.
Услуги по изготовлению, размещению, трансляции информационно-разъяснительных и пропагандистских материалов социальной направленности
159,9
159,90
-
-
-
-
-
-
3.14.
Работы по строительству объекта "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
322860,1
25000,00
180747,60
117112,5
-
-
-
-
3.15.
Услуги по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
1347,0
-
1011,10
335,9
-
-
-
-
Итого по подпрограмме
642995,4
54609,10
200544,74
159611,6
16276,2
15139,3
98407,2
98407,2
4.
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
4.1.
Работы по проведению капитального ремонта зданий
198259,7
22246,00
7869,20
2544,5
-
-
80800,0
84800,0
4.2.
Работы по проведению капитального ремонта элементов благоустройства территорий учреждений комитета социальной защиты населения Волгоградской области
56057,1
-
-
-
2182,1
17475,0
18200,0
18200,0
4.3.
Работы по проведению капитального ремонта инженерных сетей
38446,0
-
11270,00
1050,0
-
5126,0
10000,0
11000,0
4.4.
Услуги по подготовке проектной документации, техническому обследованию, экспертизе, работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения и монтажу оборудования
3661,8
1418,30
100,00
-
143,5
-
1000,0
1000,0
4.5.
Автотранспортные средства
18500,0
-
1500,00
-
-
2800,0
7100,0
7100,0
4.6.
Технологическое и бытовое оборудование, включая мебель
27379,4
-
70,00
508,4
1240,3
488,7
12536,0
12536,0
4.7.
Компьютерная и организационная техника, включая демонстрационное оборудование
16397,1
-
161,70
383,7
754,8
762,9
7167,0
7167,0
4.8.
Сервера для ведения регистра получателей социальных услуг
14745,0
7280,00
4765,00
1500,0
600,0
600,0
-
-
4.9.
Комплектующие и запасные части к компьютерной и организационной технике, услуги по созданию, сопровождению и технической поддержке информационных систем
12556,0
732,70
185,90
665,3
728,9
481,2
4881,0
4881,0
4.10.
Реабилитационное и медицинское оборудование, включая диагностические методики
1766,7
-
-
-
82,7
-
842,0
842,0
4.11.
Услуги по изготовлению, размещению, трансляции информационно-разъяснительных и пропагандистских материалов социальной направленности
10757,1
1976,40
500,03
593,9
256,3
430,5
3500,0
3500,0
4.12.
Горюче-смазочные материалы для автотранспортных средств мобильных служб учреждений социального обслуживания населения
3773,2
1450,00
-
-
-
1131,2
596,0
596,0
4.13.
Услуги по организации участия в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера
1371,6
-
350,00
-
-
106,6
457,5
457,5
4.14.
Услуги по внедрению в деятельность учреждений инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов
3423,4
998,50
-
-
274,9
-
1075,0
1075,0
4.15.
Образовательные услуги
408,5
-
65,85
135,0
9,3
7,6
90,8
99,9
Итого по подпрограмме
407502,6
36101,90
26837,68
7380,8
6272,8
29409,7
148245,3
153254,4
Итого по государственной программе
1147459,4
108139,90
236889,78
181772,9
28273,3
49572,8
268900,8
273909,9"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин
Приложение 4
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 29 декабря 2016 г. №765-п
"Приложение 6
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель государственной услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей)
наименование, единица измерения
значение показателя
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственные услуги
1.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в домах-интернатах для престарелых и инвалидов
количество койко-дней, единиц
367900
400400
400400
400400
400400
244735,9
299613,7
307005,7
307005,7
307005,7
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
1144
1144
1144
1144
1144
количество государственных услуг, единиц
1144
1144
1144
1144
1144
количество социальных услуг, единиц
3662268
3909516
3909516
3909516
3909516
2.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в геронтологических центрах
количество койко-дней, единиц
42000
42000
42000
42000
42000
39662,1
46448,1
47258,3
47258,3
47258,3
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
120
120
120
120
120
количество государственных услуг, единиц
120
120
120
120
120
количество социальных услуг, единиц
660549
660549
660549
660549
660549
3.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в домах-интернатах малой вместимости
количество койко-дней, единиц
68250
68250
68250
68250
68250
79606,2
84599,0
85876,6
85876,6
85876,6
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
195
195
195
195
195
количество государственных услуг, единиц
195
195
195
195
195
количество социальных услуг, единиц
792196
792196
792196
792196
792196
4.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим психическими расстройствами
количество койко-дней, единиц
1165920
1171800
1171800
1171800
1171800
737623,8
838129,7
858795,7
858795,7
858795,7
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
3255
3255
3255
3255
3255
количество государственных услуг, единиц
3255
3255
3255
3255
3255
количество социальных услуг, единиц
11569480
11569480
11569480
11569480
11569480
5.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам, страдающим психическими расстройствами
количество койко-дней, единиц
103950
103950
103950
103950
103950
134795,6
151004,1
153028,4
153028,4
153028,4
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
315
315
315
315
315
количество государственных услуг, единиц
315
315
315
315
315
количество социальных услуг, единиц
2201387
2201387
2201387
2201387
2201387
6.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) в целях социально-медицинской реабилитации
количество койко-дней, единиц
24850
24850
24850
24850
24850
47767,4
51834,5
52335,7
52335,7
52335,7
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
140
140
140
140
140
количество государственных услуг, единиц
140
140
140
140
140
количество социальных услуг, единиц
691897
691897
691897
691897
691897
7.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) в условиях дневного пребывания в целях социально-медицинской реабилитации
количество человеко-дней, единиц
32110
32110
32110
32110
32110
50736,9
55362,6
55963,4
55963,4
55963,4
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
455
455
455
455
455
количество государственных услуг, единиц
455
455
455
455
455
количество социальных услуг, единиц
565444
565444
565444
565444
565444
8.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания лицам без определенного места жительства и занятий
количество койко-дней, единиц
40000
40000
40000
40000
40000
28800,0
32028,0
32641,8
32641,8
32641,8
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
125
125
125
125
125
количество государственных услуг, единиц
125
125
125
125
125
количество социальных услуг, единиц
256331
256331
256331
256331
256331
9.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях социально-медицинской реабилитации
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
1028
1150
1150
1150
1150
17121,3
22126,8
22212,3
22212,3
22212,3
количество государственных услуг, единиц
1150
1150
1150
1150
1150
количество социальных услуг, единиц
114114
114114
114114
114114
114114
10.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях социальной реабилитации
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
2043
2020
2020
2020
2020
24232,3
25546,5
25631,5
25631,5
25631,5
количество государственных услуг, единиц
2020
2020
2020
2020
2020
количество социальных услуг, единиц
114487
114487
114487
114487
114487
11.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме детям-инвалидам, детям, испытывающим трудности в социальной адаптации, и их родителям (законным представителям) в целях социальной реабилитации
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
4014
3973
3973
3973
3973
56401,6
58194,9
58519,5
58519,5
58519,5
количество государственных услуг, единиц
3973
3973
3973
3973
3973
количество социальных услуг, единиц
280345
280345
280345
280345
280345
12.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме несовершеннолетним в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (социально-реабилитационных отделениях для несовершеннолетних)
количество койко-дней, единиц
82350
82350
82350
82350
82350
212230,4
205139,9
207402,9
207402,9
207402,9
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
1180
1180
1180
1180
1180
количество государственных услуг, единиц
1180
1180
1180
1180
1180
количество социальных услуг, единиц
1578328
1578328
1578328
1578328
1578328
13.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме несовершеннолетним в условиях дневного пребывания в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
количество человеко-дней, единиц
21200
21200
21200
21200
21200
20394,6
19981,2
20268,1
20268,1
20268,1
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
400
400
400
400
400
количество государственных услуг, единиц
400
400
400
400
400
количество социальных услуг, единиц
239826
239826
239826
239826
239826
14.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания
количество человеко-дней, единиц
5625
5625
5625
5625
5625
5093,7
5152,7
5216,3
5216,3
5216,3
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
375
375
375
375
375
количество государственных услуг, единиц
375
375
375
375
375
количество социальных услуг, единиц
14820
14820
14820
14820
14820
15.
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
24689
24813
24813
24813
24813
899868,5
904575,9
907074,0
907074,0
907074,0
количество государственных услуг, единиц
24813
24813
24813
24813
24813
количество социальных услуг, единиц
8725970
8725970
8725970
8725970
8725970
16.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме в отделениях (службах) срочного социального обслуживания
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
19800
19800
19800
19800
19800
18917,3
18949,8
19021,7
19021,7
19021,7
количество государственных услуг, единиц
19800
19800
19800
19800
19800
количество социальных услуг, единиц
32604
32604
32604
32604
32604
17.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста, сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению, имеющим показания к санаторно-курортному лечению
количество койко-дней, единиц
12600
12600
12600
12600
12600
17935,4
18825,4
19096,0
19096,0
19096,0
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
600
600
600
600
600
количество государственных услуг, единиц
600
600
600
600
600
количество социальных услуг, единиц
205010
205010
205010
205010
205010
18.
Предоставление консультационных и методических услуг
количество проведенных консультаций, единиц
9968
9968
9968
9968
9968
6464,8
7020,0
7062,9
7062,9
7062,9
количество отчетов, составленных по результатам работы, единиц
4
4
4
4
4
19.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в центрах (отделениях) психолого-педагогической помощи населению
численность граждан, получивших социальные услуги, человек
22900
22900
22900
22900
22900
118297,7
122148,0
122833,0
122833,0
122833,0
количество государственных услуг, единиц
22900
22900
22900
22900
22900
количество социальных услуг, единиц
452504
452504
452504
452504
452504
Итого по государственным услугам
2051197
2089759
2089759
2089759
208759
2760685,5
2966680,8
3007243,8
3007243,8
3007243,8
Государственные работы
20.
Предоставление консультационных и методических услуг
количество проведенных консультаций, единиц
9545
9545
9545
9545
9545
-
-
-
-
-
Итого по государственным работам
9545
9545
9545
9545
9545
-
-
-
-
-
Всего по государственным услугам (работам)
2060742
2099304
2099304
2099304
2099304
2760685,5
2966680,8
3007243,8
3007243,8
3007243,8"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: