Основная информация

Дата опубликования: 29 декабря 2016г.
Номер документа: RU34000201602560
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Волгоградская область
Принявший орган: Администрация Волгоградской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



34-2016-765-п

Утратило силу - Постановление Администрации Волгоградской области от 25.09.2017 № 504-п, НГР:ru34000201701707

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

29 декабря 2016 г. №765-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2013 Г. №705-П

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2016,

"Волгоградская правда", №9, 24.01.2017

Администрация Волгоградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Волгоградской области от 09 декабря 2013 г. №705-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" следующие изменения:

1.1. В постановлении преамбулу после слов "оценки эффективности" дополнить словом "реализации".

1.2. В государственной программе Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года, утвержденной названным постановлением (далее именуется - государственная программа):

1.2.1. В паспорте:

1) в позиции "Целевые показатели государственной программы, их значения на последний год реализации" в абзаце первом цифры "92,1" заменить цифрами "88,3";

2) позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования государственной программы

-

общий объем финансирования государственной программы составляет 109604633,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 20029176,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;

2015 год - 3967249,43 тыс. рублей;

2016 год - 3518520,2 тыс. рублей;

2019 год - 4600403,1 тыс. рублей;

2020 год - 4600403,1 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 87676927,1 тыс. рублей, из них:

2014 год - 9322090,70 тыс. рублей;

2015 год - 12350299,57 тыс. рублей;

2016 год - 11534292,2 тыс. рублей;

2017 год - 9096325,9 тыс. рублей;

2018 год - 9710539,6 тыс. рублей;

2019 год - 17829185,0 тыс. рублей;

2020 год - 17834194,1 тыс. рублей;

в) внебюджетные средства - 1898529,1 тыс. рублей, из них:

2015 год - 286224,80 тыс. рублей;

2016 год - 338003,9 тыс. рублей;

2017 год - 318575,1 тыс. рублей;

2018 год - 318575,1 тыс. рублей;

2019 год - 318575,1 тыс. рублей;

2020 год - 318575,1 тыс. рублей".

1.2.2. В разделе 1:

1) абзац тридцать девятый дополнить словами "(с 01 июля 2016 г. выплата предусмотрена Социальным кодексом Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. №246-ОД)";

2) абзац сороковой после слов "7260 рублей" дополнить словами ", с 01 января 2015 г. - 7268 рублей, с 01 января 2016 г. - 7693 рубля";

3) абзац сорок первый после слов "45313 рублей" дополнить словами ", с 01 января 2015 г. - 47624 рубля";

4) абзацы тридцать пятый, тридцать шестой заменить абзацами следующего содержания:

"В системе социальной защиты населения Волгоградской области меры социальной поддержки и помощи получают более 1 млн. человек, что составляет 40 процентов всех жителей Волгоградской области.

Наиболее массовой группой получателей регулярных ежемесячных денежных выплат в 2013 году являлись:

дети, проживающие в малоимущих семьях, - 215197 человек, выплаты осуществлены на общую сумму 969,1 млн. рублей;

ветераны труда Волгоградской области - 135600 человек, выплаты осуществлены на общую сумму 728,9 млн. рублей.

В соответствии с региональным законодательством с 01 июля 2016 г. ежемесячная денежная выплата в размере 558 рублей предоставляется ветеранам труда Волгоградской области, размер дохода которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, то есть тем, кто в ней действительно нуждается, кому эта помощь жизненно необходима.";

5) абзацы одиннадцатый - пятнадцатый заменить абзацами следующего содержания:

"С целью решения поставленных задач и в пределах определенных полномочий на территории Волгоградской области приняты следующие законодательные акты:

Закон Волгоградской области от 10 июля 2008 г. №1735-ОД "О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан";

"Социальный кодекс Волгоградской области" от 31 декабря 2015 г. №246-ОД (вступил в силу с 01 июля 2016 г.);".

1.2.3. В разделе 3 в абзаце седьмом цифры "92,1" заменить цифрами "88,3".

1.2.4. В разделе 4:

1) в пункте 4.3, в подпункте 2 абзацы пятнадцатый, шестнадцатый исключить;

2) в пункте 4.4 подпункт 2 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

"создание конкурентной среды для обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к выполнению государственного заказа в предоставлении социальных услуг на территории Волгоградской области;".

1.2.5. В разделе 6 абзацы третий - двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования государственной программы составляет 109604633,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 20029176,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;

2015 год - 3967249,43 тыс. рублей;

2016 год - 3518520,2 тыс. рублей;

2019 год - 4600403,1 тыс. рублей;

2020 год - 4600403,1 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 87676927,1 тыс. рублей, из них:

2014 год - 9322090,70 тыс. рублей;

2015 год - 12350299,57 тыс. рублей;

2016 год - 11534292,2 тыс. рублей;

2017 год - 9096325,9 тыс. рублей;

2018 год - 9710539,6 тыс. рублей;

2019 год - 17829185,0 тыс. рублей;

2020 год - 17834194,1 тыс. рублей;

в) внебюджетные средства - 1898529,1 тыс. рублей, из них:

2015 год - 286224,80 тыс. рублей;

2016 год - 338003,9 тыс. рублей;

2017 год - 318575,1 тыс. рублей;

2018 год - 318575,1 тыс. рублей;

2019 год - 318575,1 тыс. рублей;

2020 год - 318575,1 тыс. рублей.".

1.2.6. В разделе 7:

абзацы второй, шестнадцатый после слов "оценки эффективности" дополнить словом "реализации";

абзац двенадцатый исключить.

1.3. В подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области":

1.3.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 53335234,5 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 10559515,5 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;

2015 год - 2215542,03 тыс. рублей;

2016 год - 1515631,6 тыс. рублей;

2019 год - 2530509,1 тыс. рублей;

2020 год - 2530509,1 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 42775719,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 7964311,20 тыс. рублей;

2015 год - 6415170,89 тыс. рублей;

2016 год - 6181217,9 тыс. рублей;

2017 год - 2263647,6 тыс. рублей;

2018 год - 2020705,2 тыс. рублей;

2019 год - 8965333,1 тыс. рублей;

2020 год - 8965333,1 тыс. рублей".

1.3.2. В разделе 6 абзацы первый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 53335234,5 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 10559515,5 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;

2015 год - 2215542,03 тыс. рублей;

2016 год - 1515631,6 тыс. рублей;

2019 год - 2530509,1 тыс. рублей;

2020 год - 2530509,1 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 42775719,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 7964311,20 тыс. рублей;

2015 год - 6415170,89 тыс. рублей;

2016 год - 6181217,9 тыс. рублей;

2017 год - 2263647,6 тыс. рублей;

2018 год - 2020705,2 тыс. рублей;

2019 год - 8965333,1 тыс. рублей;

2020 год - 8965333,1 тыс. рублей.".

1.4. В подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области":

1.4.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 20153805,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 9361149,5 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1555277,40 тыс. рублей;

2015 год - 1701707,40 тыс. рублей;

2016 год - 1964376,7 тыс. рублей;

2019 год - 2069894,0 тыс. рублей;

2020 год - 2069894,0 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 10792655,6 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1217220,00 тыс. рублей;

2015 год - 1520018,12 тыс. рублей;

2016 год - 1626712,4 тыс. рублей;

2017 год - 1150057,5 тыс. рублей;

2018 год - 1205918,2 тыс. рублей;

2019 год - 2036364,7 тыс. рублей;

2020 год - 2036364,7 тыс. рублей".

1.4.2. В разделе 1:

1) в абзаце третьем слова "23 вида" заменить словами "18 видов", цифры "14" заменить цифрой "9";

2) дополнить раздел абзацем двадцатым следующего содержания:

"Малоимущим семьям предусмотрено дополнительное единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка.";

3) абзац седьмой исключить.

1.4.3. В разделе 6 абзацы первый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 20153805,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 9361149,5 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1555277,40 тыс. рублей;

2015 год - 1701707,40 тыс. рублей;

2016 год - 1964376,7 тыс. рублей;

2019 год - 2069894,0 тыс. рублей;

2020 год - 2069894,0 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 10792655,6 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1217220,00 тыс. рублей;

2015 год - 1520018,12 тыс. рублей;

2016 год - 1626712,4 тыс. рублей;

2017 год - 1150057,5 тыс. рублей;

2018 год - 1205918,2 тыс. рублей;

2019 год - 2036364,7 тыс. рублей;

2020 год - 2036364,7 тыс. рублей.".

1.4.4. В разделе 7 абзац десятый исключить.

1.5. В подпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области":

1.5.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 710440,8 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 108511,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 20000,00 тыс. рублей;

2015 год - 50000,00 тыс. рублей;

2016 год - 38511,9 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 601928,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 78433,00 тыс. рублей;

2015 год - 174166,28 тыс. рублей;

2016 год - 121099,7 тыс. рублей;

2017 год - 16276,2 тыс. рублей;

2018 год - 15139,3 тыс. рублей;

2019 год - 98407,2 тыс. рублей;

2020 год - 98407,2 тыс. рублей".

1.5.2. Раздел 1 изложить в следующей редакции:

"1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Решение социальных проблем, вызываемых старением населения страны, требует изменений официально принятых взглядов на государственную стратегию в области поддержки граждан старшего поколения.

Старение населения в Российской Федерации порождает необходимость привлечения во все более возрастающих масштабах значительных финансовых, материальных и трудовых ресурсов для реализации целей государственной политики в отношении пожилых людей, обеспечения достойного уровня и качества их жизни путем:

материального обеспечения;

содействия занятости, профессиональной и личностной самореализации;

медицинской помощи и лекарственного обеспечения;

социального обслуживания;

обеспечения доступности образовательных, культурных и досуговых услуг, услуг в сфере физической культуры и спорта.

Для решения названных проблем, а также во исполнение поручения Президента Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 февраля 2016 г. №164-р утверждена Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года (далее именуется - Стратегия).

Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений Стратегии и содержит мероприятия, связанные с повышением продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения.

В целях исполнения Стратегии Правительством Российской Федерации утвержден план мероприятий на 2016 - 2020 годы по реализации первого этапа Стратегии (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. №2539-р).

В рамках указанного плана органами исполнительной власти Волгоградской области в части полномочий реализуются мероприятия, направленные на повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения, в курируемых ими государственных программах Волгоградской области.

Социально-демографическая ситуация в Волгоградской области характеризуется высокой долей пожилых людей в составе населения, проблемами адаптации и реабилитации пожилых людей с ограниченными возможностями.

В сферу региональной политики в отношении граждан старшего поколения вовлечены граждане Волгоградской области - женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, участвующие в ее реализации государственные организации социального обслуживания, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления, социально ориентированные некоммерческие организации, представители бизнеса.

Возрастной состав населения Волгоградской области сложился под влиянием длительного сокращения рождаемости. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области, за 2012 - 2015 годы удельный вес лиц старше трудоспособного возраста увеличился с 22,7 до 26,1 процента.

В Волгоградской области проживает 655,1 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, или 25,5 процента от общей численности населения Волгоградской области. Около 71 процента лиц старше трудоспособного возраста приходится на женщин и 29 процентов - на мужчин. Более трети граждан старше трудоспособного возраста проживают в сельской местности (200,1 тыс. человек).

Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Волгоградской области обеспечивается помимо осуществления различных выплат предоставлением спектра различных социальных услуг.

В Волгоградской области сформирована сеть стационарных организаций.

В настоящее время в системе социальной защиты населения Волгоградской области функционирует 27 стационарных организаций.

Сеть стационарных организаций включает в себя:

8 домов-интернатов для престарелых и инвалидов на 1709 койко-мест;

5 домов-интернатов малой вместимости на 195 койко-мест;

11 психоневрологических интернатов на 2641 койко-место;

1 геронтологический центр на 120 койко-мест;

1 социально-оздоровительный центр на 50 койко-мест;

1 центр социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий на 100 койко-мест (с 01 марта 2013 г. в его составе функционирует отделение - социальная гостиница на 50 мест).

Количество проживающих в стационарных организациях на 31 декабря 2013 г. - 4696 человек (на 31 декабря 2012 г. - 4744 человека, на 31 декабря 2011 г. - 4714 человек).

В рамках направления Стратегии, связанного с обеспечением доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам, а также в целях совершенствования коммуникативных связей, сохранения и развития интеллектуального потенциала пожилых людей реализуются программы по подготовке пожилых людей к пользованию компьютерными технологиями и Интернетом.

Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на реализацию организациями социального обслуживания, находящимися в ведении комитета, пилотных программ по подготовке пожилых людей к пользованию компьютерными технологиями и Интернетом, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.

В рамках реализации направления Стратегии, связанного с совершенствованием системы охраны здоровья граждан старшего поколения, развитием гериатрической службы, включая профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное образование специалистов в этой сфере, для комплексного предоставления услуг пожилым людям, проживающим в сельских районах вне места нахождения социальных служб, необходимо продолжить создание мобильных выездных бригад.

Мобильные бригады необходимы гражданам, которые не могут посещать районные центры в связи с удаленностью населенных пунктов, в связи с большими транспортными затратами, а также по состоянию здоровья.

Для обеспечения своевременного оказания услуг пожилым людям, определения их места нахождения, обеспечения вызова экстренных служб помощи к месту нахождения пожилого человека планируется создание и функционирование в Волгоградской области региональной информационной системы "Кнопка жизни".

В рамках направления Стратегии, связанного с формированием условий для организации досуга граждан старшего поколения, реализуются технологии культурно-досуговой деятельности, развивается социальный туризм.

Подобные мероприятия способствуют сохранению активной жизнедеятельности, восстановлению социальных контактов, совершенствованию коммуникативных связей граждан пожилого возраста.

В рамках реализации направления Стратегии, связанного с развитием современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, осуществляются мероприятия по:

развитию стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг, в том числе по долговременному уходу за гражданами старшего поколения, полностью или частично утратившими способность к самообслуживанию, а также стимулирование родственного ухода за данной категорией граждан;

модернизации действующих организаций социального обслуживания в целях обеспечения предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения.

Приоритетным направлением социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов является оказание услуг на дому, поскольку сохраняются привычные условия проживания и социальные контакты пожилых граждан и инвалидов. Форма предоставления социального обслуживания на дому является наименее затратной для областного бюджета по сравнению со стационарным социальным обслуживанием. Так, в 2013 году, по данным комитета, стоимость содержания одного клиента в месяц в доме-интернате малой вместимости составляла в среднем 29316 рублей, содержание одного пожилого человека в социальной семье в месяц - 5368 рублей, инвалида первой группы - 8052 рубля.

Социальный эффект развития данной формы социального обслуживания очевиден. Поэтому в 2014 - 2020 годах будет продолжено активное внедрение в деятельность организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, стационарозамещающих форм работы.

Специфика и разнообразие социального обслуживания, перечень предоставляемых услуг формируются потребительским спросом потенциальных получателей социальных услуг.

В организациях системы социальной защиты населения развитие получила еще одна альтернативная форма ухода за гражданами пожилого возраста, а именно предоставление социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам в форме социальной (приемной) семьи.

Данная форма социального обслуживания является компромиссом между родственным уходом и предоставлением социальных услуг на дому силами специалистов организаций социального обслуживания.

На сегодняшний день нет необходимости в увеличении общего количества койко-мест. Оптимизация деятельности стационарных организаций, которая осуществлялась в течение 2011 и 2012 годов, позволила снизить очередность почти в 20 раз (на 01 января 2011 г. очередность составляла 138 человек, на 01 января 2013 г. - 7 человек). При этом доля граждан пожилого возраста и инвалидов, более года ожидавших получения путевки для помещения в стационарную организацию, равна 0 процентов.

Однако высока потребность на территории Волгоградской области в отделениях милосердия для оказания паллиативной медицинской помощи и ухода за гражданами пожилого возраста.

Каждый пятый, проживающий в домах-интернатах общего типа, старше 80 лет, 19 процентов проживающих в стационарных организациях - лежачие больные, а 16 процентов передвигаются только в пределах своей спальни, 83 процента - инвалиды первой - второй групп или инвалиды детства, 56 процентов - недееспособные граждане.

Повышение качества социальных услуг возможно только путем создания для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных организациях, комфортных условий.

Несмотря на принятые на региональном уровне меры по улучшению условий социального обслуживания пожилых граждан, результаты функционирования системы поддержки пожилых граждан оказываются недостаточно результативными по следующим причинам:

неудовлетворенный спрос пожилых граждан на услуги социального обслуживания в полустационарной форме;

увеличение факторов, влияющих на рост наркотической, алкогольной зависимости и прочих социально опасных заболеваний граждан, приводящих к ухудшению психического здоровья;

рост социального неблагополучия в области семейных отношений, жестокое обращение по отношению к гражданам пожилого возраста.

К числу проблем современной системы социального обслуживания граждан пожилого возраста относятся следующие:

устаревающая материальная база организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета;

дефицит кадров социальных работников в системе социального обслуживания населения.

В рамках подпрограммы предполагается решить вопросы:

модернизации и развития учреждений социальной сферы, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам;

обеспечения доступности услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

повышения престижа социального работника, притока молодых специалистов, сокращения дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, определены риски ее реализации, изложенные в паспорте подпрограммы.

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:

1) финансовые риски, в том числе такие как:

недостаточность финансирования из областного бюджета мероприятий подпрограммы, возникновение в ходе реализации мероприятия подпрограммы необходимости увеличения объемов его финансирования в связи с предписаниями контрольно-надзорных органов. Для снижения последствий таких рисков предполагается своевременное внесение предложений по перераспределению средств, выделенных на проведение мероприятий подпрограммы или предложений об увеличении бюджетного финансирования;

неполное расходование запланированных средств. Минимизация этого риска заключается в своевременном анализе расходования средств и перераспределении высвободившихся средств на другие мероприятия подпрограммы, в том числе недофинансированные;

2) организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов. Преодоление рисков может быть осуществлено путем организации четкого взаимодействия между комитетом, подведомственными ему учреждениями и заинтересованными органами исполнительной власти Волгоградской области. Минимизации риска неисполнения заказа на закупки товаров, работ, услуг будет способствовать более тщательная проработка документации, используемой при размещении заказов для государственных нужд;

3) социальные риски. Достижение поставленных целей и задач зависит от общественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может быть осуществлено путем проведения активной информационно-разъяснительной политики среди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов с институтами гражданского общества, в том числе рассмотрение проблемных вопросов общественным советом по вопросам социальной защиты населения;

4) информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации подпрограммы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации подпрограммы будет проводиться работа, направленная на:

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, а также совершенствование форм федерального статистического наблюдения в сфере реализации государственной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности;

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей подпрограммы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации подпрограммы).".

1.5.3. В разделе 4 абзацы двадцать девятый, тридцатый исключить.

1.5.3. В разделе 6 абзацы третий - четырнадцатый заменить абзацами следующего содержания:

"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 710440,8 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 108511,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 20000,00 тыс. рублей;

2015 год - 50000,00 тыс. рублей;

2016 год - 38511,9 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 601928,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 78433,00 тыс. рублей;

2015 год - 174166,28 тыс. рублей;

2016 год - 121099,7 тыс. рублей;

2017 год - 16276,2 тыс. рублей;

2018 год - 15139,3 тыс. рублей;

2019 год - 98407,2 тыс. рублей;

2020 год - 98407,2 тыс. рублей.".

1.5.4. В разделе 8 в абзаце пятом цифры "260112,35" заменить цифрами "270110,7", слова "54364,75 тыс. рублей из областного бюджета" заменить словами "38511,9 тыс. рублей из федерального бюджета и 25851,2 тыс. рублей из областного бюджета".

1.6. В подпрограмме "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения":

1.6.1. В паспорте:

1) позицию "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" дополнить абзацем следующего содержания:

"доля лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, от общего количества обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий - 15 процентов";

2) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 35405152,7 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства областного бюджета - 33506623,6 тыс. рублей, из них:

2014 год - 62126,50 тыс. рублей;

2015 год - 4240944,28 тыс. рублей;

2016 год - 3605262,2 тыс. рублей;

2017 год - 5666344,6 тыс. рублей;

2018 год - 6468776,9 тыс. рублей;

2019 год - 6729080,0 тыс. рублей;

2020 год - 6734089,1 тыс. рублей;

б) внебюджетные средства - 1898529,1 тыс. рублей, из них:

2015 год - 286224,80 тыс. рублей;

2016 год - 338003,9 тыс. рублей;

2017 год - 318575,1 тыс. рублей;

2018 год - 318575,1 тыс. рублей;

2019 год - 318575,1 тыс. рублей;

2020 год - 318575,1 тыс. рублей".

1.6.2. В разделе 3:

1) в абзаце четвертом слова "и пилотных программ" заменить словами ", пилотных программ и социальных проектов";

2) дополнить раздел абзацем седьмым следующего содержания:

"доля лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, от общего количества обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий.";

1.6.3. Раздел 4 дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:

"создание конкурентной среды для обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к выполнению государственного заказа в предоставлении социальных услуг на территории Волгоградской области;".

1.6.4. В разделе 6 абзацы четвертый - девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Объем средств областного бюджета и внебюджетных средств, предоставляемых для финансирования подпрограммы, составляет 35405152,7 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства областного бюджета - 33506623,6 тыс. рублей, из них:

2014 год - 62126,50 тыс. рублей;

2015 год - 4240944,28 тыс. рублей;

2016 год - 3605262,2 тыс. рублей;

2017 год - 5666344,6 тыс. рублей;

2018 год - 6468776,9 тыс. рублей;

2019 год - 6729080,0 тыс. рублей;

2020 год - 6734089,1 тыс. рублей;

б) внебюджетные средства - 1898529,1 тыс. рублей, из них:

2015 год - 286224,80 тыс. рублей;

2016 год - 338003,9 тыс. рублей;

2017 год - 318575,1 тыс. рублей;

2018 год - 318575,1 тыс. рублей;

2019 год - 318575,1 тыс. рублей;

2020 год - 318575,1 тыс. рублей.".

1.7. В приложении 1 к государственной программе:

1) в пункте 1 в графах 7 - 11 цифры "71,3", "35,6", "27,6", "92,0", "92,1" заменить знаком "-";

2) в пункте 4 в графах 7 - 11 слова "не менее 50" заменить знаком "-";

3) в пункте 18 в графах 7, 8 цифры "2,1" заменить знаком "-";

4) в пункте 22 в графе 7 цифру "3" заменить знаком "-";

5) в пункте 23 в графе 7 цифры "79,0" заменить цифрами "64,8";

6) дополнить приложение пунктом 24 следующего содержания:

"24.

Доля лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, от общего количества обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий

процентов

-

-

-

-

15

-

-

-".

1.8. Таблицу 2 приложения 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.9. В приложении 4 к государственной программе:

1) в пункте 4 в графе 4 слова ", специалистам по социальной работе и юристу при создании социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов" исключить;

2) в пункте 23 в графе 3 текст после слов "средняя заработная плата в регионе" дополнить словами "[начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)]";

3) дополнить приложение пунктом 24 следующего содержания:

"24.

Доля лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, от общего количества обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий

Sсонко - количество лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации;

Sо - общее количество обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий

используются отчетные данные социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию услуг в полустационарной форме социального обслуживания лицам без определенного места жительства и занятий и отчетные данные полустационарных организаций, находящихся в ведении комитета".

1.10. Приложения 3, 5, 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3, 4 соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Волгоградской области                                                                                                                                                                                                                  А.И.Бочаров

Приложение 1

к постановлению

Администрации

Волгоградской области

от 29 декабря 2016 г. №765-п

ТАБЛИЦА 2 ПРИЛОЖЕНИЯ 2 К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"

НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

"Таблица 2

Мероприятия государственной программы Волгоградской области

"Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и

на период до 2020 года, реализуемые в 2016 - 2020 годах

N

п/п

Наименование основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы

Год реализации

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)

Непосредственные результаты реализации мероприятия

всего

в том числе

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года

Итого по государственной программе

2016

15390816,3

3518520,2

11534292,2

-

338003,9

2017

9414901,0

-

9096325,9

-

318575,1

2018

10029114,7

-

9710539,6

-

318575,1

2019

22748163,2

4600403,1

17829185,0

-

318575,1

2020

22753172,3

4600403,1

17834194,1

-

318575,1

2016 - 2020

80336167,5

12719326,4

66004536,8

-

1612304,3

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"

1.

Предоставление мер социальной поддержки, пособий и иных социальных выплат отдельным категориям граждан, оказание различных видов помощи гражданам

комитет социальной защиты населения

2016

7696849,5

1515631,6

6181217,9

-

-

2017

2263647,6

-

2263647,6

-

-

2018

2020705,2

-

2020705,2

-

-

2019

11495842,2

2530509,1

8965333,1

-

-

2020

11495842,2

2530509,1

8965333,1

-

-

2016 - 2020

34972886,7

6576649,8

28396236,9

-

-

1.1.

Предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан

2016

3500917,6

1302631,6

2198286,0

-

-

количество получателей мер социальной поддержки:

2016 год - 334676 человек;

2017 год - 49576 человек;

2018 год - 39162 человека;

2019 год - 379517 человек;

2020 год - 379517 человек

2017

740937,4

-

740937,4

-

-

2018

671075,5

-

671075,5

-

-

2019

5692914,2

2401454,2

3291460,0

-

-

2020

5692914,2

2401454,2

3291460,0

-

-

2016 - 2020

1698758,9

6105540,0

10193218,9

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

2016

39,1

-

39,1

-

-

1.2.

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области

2016

1427726,6

212718,4

1215008,2

-

-

количество получателей дополнительных мер социальной поддержки:

2016 год - 122492 человека;

2017 год - 39750 человек;

2018 год - 31367 человек;

2019 год - 150490 человек;

2020 год - 150490 человек

2017

364949,6

-

364949,6

-

-

2018

384902,4

-

384902,4

-

-

2019

2026628,5

126241,0

1900387,5

-

-

2020

2026628,5

126241,0

1900387,5

-

-

2016 - 2020

6230835,6

465200,4

5765635,2

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

2016

23,2

-

23,2

1.3.

Оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевых выплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии на оплату продуктов питания и услуги по отправлению к месту жительства

2016

432428,0

-

432428,0

-

-

количество граждан, получивших государственную социальную помощь:

2016 год - 287124 человек;

2017 год - 126434 человека;

2018 год - 98001 человек;

2019 год - 377565 человек;

2020 год - 377565 человек

2017

173357,3

-

173357,3

-

-

2018

141623,5

-

141623,5

-

-

2019

620049,8

-

620049,8

-

-

2020

620049,8

-

620049,8

-

-

2016 - 2020

1987508,4

-

1987508,4

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

2016

134,9

-

134,9

-

-

1.4.

Предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищной субсидии)

2016

1104739,2

-

1104739,2

-

-

количество семей - получателей жилищных субсидий:

2016 год - 80100 семей;

2017 год - 74000 семей;

2018 год - 71876 семей;

2019 год - 84433 семьи;

2020 год - 84433 семьи

2017

559292,9

-

559292,9

-

-

2018

477672,8

-

477672,8

-

-

2019

1652418,5

-

1652418,5

-

-

2020

1652418,5

-

1652418,5

-

-

2016 - 2020

5446541,9

-

5446541,9

-

-

1.5.

Выплаты пособий на детей из малоимущих семей

2016

1216667,9

-

1216667,9

-

-

количество детей, проживающих в малоимущих семьях, на которых выплачивается пособие:

2016 год - 211029 человек;

2017 год - 65413 человек;

2018 год - 53105 человек,

2019 год - 215873 человека;

2020 год - 215873 человека

2017

419871,8

-

419871,8

-

-

2018

341178,1

-

341178,1

-

-

2019

1482761,7

-

1482761,7

-

-

2020

1482761,7

-

1482761,7

-

-

2016 - 2020

4943241,2

-

4943241,2

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

2016

113,7

-

113,7

-

-

1.6.

Выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, а также в случае установления инвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны

2016

263,0

-

263,0

-

-

обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты единовременного пособия:

2016 год - 100 процентов;

2017 год - 100 процентов;

2018 год - 100 процентов;

2019 год - 100 процентов;

2020 год - 100 процентов

2017

116,5

-

116,5

-

-

2018

94,6

-

94,6

-

-

2019

406,0

-

406,0

-

-

2020

406,0

-

406,0

-

-

2016 - 2020

1286,1

-

1286,1

-

-

1.7.

Оплата проезда граждан, проходящих альтернативную службу, домой во время отпуска

2016

-

-

-

-

-

обеспечение своевременной и в полном объеме оплаты проезда:

2017 год - 100 процентов;

2018 год - 100 процентов;

2019 год - 100 процентов;

2020 год - 100 процентов

2017

0,3

-

0,3

-

-

2018

0,2

-

0,2

-

-

2019

3,6

-

3,6

-

-

2020

3,6

-

3,6

-

-

2016 - 2020

7,7

-

7,7

-

-

1.8.

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

2016

281,6

281,6

-

-

-

количество получателей выплаты:

2016 год - 166 человек;

2019 год - 272 человека;

2020 год - 272 человека

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

2813,9

2813,9

-

-

-

2020

2813,9

2813,9

-

-

-

2016 - 2020

5909,4

5909,4

-

-

-

1.9.

Оказание протезно-ортопедической помощи отдельным категориям граждан в соответствии с полномочиями комитета социальной защиты населения в рамках законодательства Волгоградской области

2016

13825,6

-

13825,6

-

-

количество получателей:

2016 год - 1419 человек;

2017 год - 858 человек;

2018 год - 697 человек;

2019 год - 2483 человека;

2020 год - 2483 человека

2017

5121,8

-

5121,8

-

-

2018

4158,1

-

4158,1

-

-

2019

17846,0

-

17846,0

-

-

2020

17846,0

-

17846,0

-

-

2016 - 2020

58797,5

-

58797,5

-

-

Итого по подпрограмме

2016

7696849,5

1515631,6

6181217,9

-

-

2017

2263647,6

-

2263647,6

-

-

2018

2020705,2

-

2020705,2

-

-

2019

11495842,2

2530509,1

8965333,1

2020

11495842,2

2530509,1

8965333,1

2016 - 2020

34972886,7

6576649,8

28396236,9

-

-

Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"

2.

Осуществление выплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации в Волгоградской области

комитет социальной защиты населения

2016

3589390,9

1963792,8

1625598,1

-

-

2017

1149455,7

-

1149455,7

-

-

2018

1204955,6

-

1204955,6

-

-

2019

4098977,8

2069534,0

2029443,8

-

-

2020

4098977,8

2069534,0

2029443,8

-

-

2016 - 2020

14141757,8

6102860,8

8038897,0

-

-

2.1.

Осуществление выплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации в Волгоградской области

2016

3589390,9

1963792,8

1625598,1

-

-

количество получателей выплат:

2016 год - 129617 человек;

2017 год - 31166 человек;

2018 год - 25302 человека;

2019 год - 129638 человек;

2020 год - 129638 человек

2017

1149455,7

-

1149455,7

-

-

2018

1204955,6

-

1204955,6

-

-

2019

4098977,8

2069534,0

2029443,8

-

-

2020

4098977,8

2069534,0

2029443,8

-

-

2016 - 2020

14141757,8

6102860,8

8038897,0

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию за 2015 год

2016

109,8

-

109,8

-

-

3.

Предоставление услуг в сфере социальной защиты населения семьям и детям, направленных на снижение безнадзорности и семейного неблагополучия

комитет социальной защиты населения

2016

1698,2

583,9

1114,3

2017

601,8

-

601,8

2018

962,6

-

962,6

2019

7280,9

360,0

6920,9

2020

7280,9

360,0

6920,9

2016 - 2020

17824,4

1303,9

16520,5

3.1.

Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2016

602,1

482,4

119,7

-

-

своевременный охват мероприятиями, направленными на профилактику семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, семей и детей, оказавшихся в ситуации семейного неблагополучия

2017

108,5

-

108,5

-

-

2018

597,0

-

597,0

-

-

2019

5478,9

360,0

5118,9

-

-

2020

5478,9

360,0

5118,9

-

-

2016 - 2020

12389,1

1202,4

11186,7

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию за 2015 год

2016

1,2

-

1,2

-

-

3.2.

Мероприятия, направленные на повышение авторитета семьи и семейных ценностей, повышение уровня услуг, оказываемых в учреждениях системы социальной защиты населения семьям и детям, в том числе детям-инвалидам

2016

1096,1

101,5

994,6

-

-

количество мероприятий:

2016 год - 4 единицы;

2017 год - 2 единицы;

2018 год - 1 единица;

2019 год - 6 единиц;

2020 год - 5 единиц

2017

493,3

-

493,3

-

-

2018

365,6

-

365,6

-

-

2019

1802,0

-

1802,0

-

-

2020

1802,0

-

1802,0

-

-

2016 - 2020

5559,0

101,5

5457,5

-

-

Итого по подпрограмме

2016

3591089,1

1964376,7

1626712,4

-

-

2017

1150057,5

-

1150057,5

-

-

2018

1205918,2

-

1205918,2

-

-

2019

4106258,7

2069894,0

2036364,7

-

-

2020

4106258,7

2069894,0

2036364,7

-

-

2016 - 2020

14159582,2

6104164,7

8055417,5

-

-

Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"

4.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания

комитет социальной защиты населения

2016

41605,6

-

41605,6

-

-

2017

9379,0

-

9379,0

-

-

2018

6239,1

-

6239,1

-

-

2019

55247,0

-

55247,0

-

-

2020

55247,0

-

55247,0

-

-

2016 - 2020

167717,7

-

167717,7

-

-

4.1.

Оснащение стационарных организаций оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг

2016

33557,5

-

33557,5

-

-

количество стационарных организаций, оснащенных оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами:

2016 год - 18 единиц;

2017 год - 6 единиц;

2018 год - 4 единицы;

2019 год - 20 единиц;

2020 год - 20 единиц

2017

9379,0

-

9379,0

-

-

2018

6239,1

-

6239,1

-

-

2019

33400,0

-

33400,0

-

-

2020

33400,0

-

33400,0

-

-

2016 - 2020

115975,6

-

115975,6

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

2016

995,9

-

995,9

-

-

за 2013 год

2016

100,5

-

100,5

-

-

за 2015 год

2016

895,4

-

895,4

4.2.

Организация социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов

2016

8048,1

-

8048,1

-

-

количество социальных семей:

2016 год - 60 семей;

2019 год - 100 семей;

2020 год - 100 семей

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

21847,0

-

21847,0

-

-

2020

21847,0

-

21847,0

-

-

2016 - 2020

51742,1

-

51742,1

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

2016

625,3

-

625,3

-

-

5.

Предоставление услуг в сфере здравоохранения и социального обслуживания, направленных на поддержание здоровья и улучшение жизни пожилых людей

комитет социальной защиты населения, комитет здравоохранения, комитет информационных технологий Волгоградской области (далее именуется - комитет информационных технологий)

2016

893,5

-

893,5

-

-

2017

6897,2

-

6897,2

-

-

2018

8900,2

-

8900,2

-

-

2019

43160,2

-

43160,2

-

-

2020

43160,2

-

43160,2

-

-

2019 - 2020

103011,3

-

103011,3

-

-

5.1.

Организация деятельности на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн", Волгоград Волгоградского областного гериатрического центра (капитальный ремонт структурных подразделений Волгоградского областного гериатрического центра, оснащение мебелью и медицинским оборудованием)

комитет здравоохранения

2016

-

-

-

-

-

осуществление капитального ремонта структурных подразделений Волгоградского областного гериатрического центра, оснащение мебелью и медицинским оборудованием

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

10000,0

-

10000,0

-

-

2020

10000,0

-

10000,0

-

-

2019 - 2020

20000,0

-

20000,0

-

-

5.2.

Мероприятия, направленные на поддержание здоровья и улучшение качества жизни пожилых людей

комитет здравоохранения

2016

500,0

-

500,0

-

-

количество граждан пожилого возраста, получивших услуги реабилитационного и восстановительно-оздоровительного характера:

2016 год - 26 человек;

2017 год - 111 человек;

2018 год - 111 человек;

2019 год - 1074 человека;

2020 год - 1074 человека

2017

2112,2

-

2112,2

-

-

2018

2112,2

-

2112,2

-

-

2019

20435,0

-

20435,0

-

-

2020

20435,0

-

20435,0

-

-

2016 - 2020

45594,4

-

45594,4

-

-

5.3.

Организация социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов

комитет социальной защиты населения

2017

4785,0

-

4785,0

-

-

количество социальных семей:

2017 год - 29 семей;

2018 год - 40 семей

2018

6788,0

-

6788,0

-

-

2017 - 2018

11573,0

-

11573,0

5.4.

Формирование, сопровождение и техническая поддержка региональной информационной системы "Кнопка жизни" в Волгоградской области

комитет информационных технологий

2016

-

-

-

-

-

количество пожилых людей, обеспеченных услугами региональной информационной системы "Кнопка жизни":

2019 год - 450 человек;

2020 год - 450 человек

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

5000,0

-

5000,0

-

-

2020

5000,0

-

5000,0

-

-

2019 - 2020

10000,0

-

10000,0

-

-

5.5.

Организация работы мобильных бригад специалистов и обеспечение их автотранспортом

комитет социальной защиты населения

2016

-

-

-

-

-

количество приобретенных транспортных единиц для организации работы мобильных бригад:

2019 год - 10 единиц;

2020 год - 10 единиц

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

6155,0

-

6155,0

-

-

2020

6155,0

-

6155,0

-

-

2019 - 2020

12310,0

-

12310,0

-

-

5.6.

Реализация инновационных технологий и пилотных программ по подготовке граждан пожилого возраста к пользованию компьютером, компьютерными технологиями и сетью Интернет, в том числе на дому, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

комитет социальной защиты населения

2016

335,9

-

335,9

-

-

количество созданных компьютерных классов:

2019 год - 8 единиц;

2020 год - 8 единиц

число обученных людей:

2016 год - 695 человек;

2019 год - 370 человек;

2020 год - 370 человек

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

1122,0

1122,0

-

-

2020

1122,0

1122,0

-

-

2019 - 2020

2244,0

-

2244,0

-

-

5.7.

Организация культурного досуга граждан пожилого возраста, развитие социального туризма

комитет социальной защиты населения

2016

-

-

-

-

-

количество мероприятий:

2019 год - 4 единицы;

2020 год - 4 единицы

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

255,0

-

255,0

-

-

2020

255,0

-

255,0

-

-

2019 - 2020

510,0

-

510,0

-

-

5.8.

Подготовка и проведение областного конкурса "Лучший социальный работник"

комитет социальной защиты населения

2016

57,6

-

57,6

-

-

количество работников, принявших участие в конкурсе:

2016 год - 80 человек;

2019 год - 100 человек;

2020 год - 100 человек

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

193,2

-

193,2

-

-

2020

193,2

-

193,2

-

-

2016 - 2020

444,0

-

444,0

-

-

6.

Развитие инфраструктуры социальной сферы

комитет строительства

2016

117112,5

38511,9

78600,6

-

-

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

2016 - 2020

117112,5

38511,9

78600,6

-

-

6.1.

Строительство объекта "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

2016

117112,5

38511,9

78600,6

-

-

реализация мероприятия по объекту

Итого по подпрограмме

2016

159611,6

38511,9

121099,7

-

-

2017

16276,2

-

16276,2

-

-

2018

15139,3

-

15139,3

-

-

2019

98407,2

-

98407,2

-

-

2020

98407,2

-

98407,2

-

-

2016 - 2020

387841,5

38511,9

349329,6

-

-

Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"

7.

Развитие системы социальной защиты населения

комитет социальной защиты населения

2016

3923837,3

-

3605262,2

-

318575,1

2017

5984919,7

-

5666344,6

-

318575,1

2018

6787352,0

-

6468776,9

-

318575,1

2019

7047655,1

-

6729080,0

-

318575,1

2020

7052664,2

-

6734089,1

-

318575,1

2016 - 2020

30796428,3

-

29203552,8

-

1592875,5

7.1.

Мероприятия по приведению учреждений системы социальной защиты населения в соответствие с нормативными требованиями и нормами СанПиН и нормативными требованиями технических регламентов

2016

4891,4

-

4891,4

-

-

приведено в соответствие с нормативными требованиями технических регламентов и нормами СанПиН:

2016 год - 14 учреждений;

2017 год - 3 учреждения;

2018 год - 12 учреждений;

2019 год - 33 учреждения;

2020 год - 38 учреждений

2017

2325,6

-

2325,6

-

-

2018

22601,0

-

22601,0

-

-

2019

110000,0

-

110000,0

-

-

2020

115000,0

-

115000,0

-

-

2016 - 2020

254818,0

-

254818,0

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

2016

1296,9

-

1296,9

7.2.

Приобретение технологического, бытового, реабилитационного, компьютерного и прочего оборудования и техники, транспортных средств и горюче-смазочных материалов, строений, диагностических методик в целях оказания качественных государственных услуг и исполнения государственных функций, санитарно-гигиенических норм и правил, правил безопасности и защищенности, конфиденциальности, доступности и прочих требований

2016

17109,0

-

17109,0

-

-

оснащение подведомственных учреждений техникой и оборудованием, обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг (за исключением стационарных организаций):

2016 год - 38 учреждений;

2017 год - 12 учреждений;

2018 год - 27 учреждений;

2019 год - 105 учреждений;

2020 год - 105 учреждений

2017

3406,8

-

3406,8

-

-

2018

6264,0

-

6264,0

-

-

2019

33122,0

-

33122,0

-

-

2020

33122,0

-

33122,0

-

-

2016 - 2020

93023,8

-

93023,8

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

2016

1878,1

-

1878,1

-

-

7.3.

Внедрение в деятельность организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения, инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, в том числе посредством организации деятельности ресурсных центров по распространению передового опыта и по обучению специалистов

2016

-

-

-

-

-

количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов:

2019 год - 10 единиц;

2020 год - 10 единиц

количество действующих ресурсных центров по распространению передового опыта, в том числе по обучению специалистов:

2017 год - 1 единица;

2019 год - 3 единицы;

2020 год - 3 единицы

2017

274,9

-

274,9

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

1075,0

-

1075,0

-

-

2020

1075,0

-

1075,0

-

-

2016 - 2020

2424,9

-

2424,9

-

-

7.4.

Организация проведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера

2016

2,5

-

2,5

-

-

обучение специалистов организаций социального обслуживания населения:

2018 год - не менее 42;

2019 год - не менее 98;

2020 год - не менее 98

2017

-

-

-

-

-

2018

106,6

-

106,6

-

-

2019

457,5

-

457,5

-

-

2020

457,5

-

457,5

-

-

2016 - 2020

1024,1

-

1024,1

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

2016

2,5

-

2,5

7.5.

Разработка, издание и распространение типографской продукции, в том числе методических, информационных, информационно-рекламных и справочных материалов; создание социально-информационных теле-, радиопередач, видео-, аудиороликов, размещение в печатных изданиях социальной рекламы и публикаций с целью информирования граждан Волгоградской области о государственных услугах системы социальной защиты населения

2016

593,9

-

593,9

-

-

размещение в печатных средствах массовой информации:

2018 год - не менее 2 публикаций;

2019 год - не менее 10 публикаций;

2020 год - не менее 10 публикаций

выпуск социальной рекламы:

2016 год - по 3 темам;

2017 год - по 1 теме;

2018 год - по 2 темам;

2019 год - по 10 темам;

2020 год - по 10 темам

изготовление печатным способом типографской продукции:

2016 год - 50,5 тыс. экземпляров;

2017 год - 20 тыс. экземпляров;

2018 год - 20 тыс. экземпляров;

2019 год - 65 тыс. экземпляров;

2020 год - 65 тыс. экземпляров

2017

256,3

-

256,3

-

-

2018

430,5

-

430,5

-

-

2019

3500,0

-

3500,0

-

-

2020

3500,0

-

3500,0

-

-

2016 - 2020

8280,7

-

8280,7

-

-

7.6.

Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013 - 2018 годы", утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. №128-п

2016

-

-

-

-

-

повышение средней заработной платы социальных работников:

2016 год - до 64,8 процента;

2017 год - до 100 процентов;

2018 год - до 100 процентов

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2016 - 2018

-

-

-

-

-

7.7.

Переподготовка и повышение квалификации кадров

2016

135,0

-

135,0

-

-

переподготовка и повышение квалификации кадров:

2016 год - 15 человек;

2017 год - 1 человек;

2018 год - 1 человек;

2019 год - 10 человек;

2020 год - 11 человек

2017

9,3

-

9,3

-

-

2018

7,6

-

7,6

-

-

2019

90,8

-

90,8

-

-

2020

99,9

-

99,9

-

-

2016 - 2020

342,6

-

342,6

-

-

7.8.

Содержание центров социальной защиты населения

2016

603202,8

-

603202,8

-

-

исполнение полномочий по предоставлению мер социальной поддержки

2017

610586,9

-

610586,9

-

-

2018

611457,5

-

611457,5

-

-

2019

565298,6

-

565298,6

-

-

2020

565298,6

-

565298,6

-

-

2016 - 2020

2955844,4

-

2955844,4

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

2016

23374,9

-

23374,9

-

-

7.9.

Содержание организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения

2016

3311874,9

-

2973871,0

-

338003,9

обеспечение потребности в социальном обслуживании граждан

2017

5358739,5

-

5040164,4

-

318575,1

2018

6144521,9

-

5825946,8

-

318575,1

2019

6334111,2

-

6015536,1

-

318575,1

2020

6334111,2

-

6015536,1

-

318575,1

2016 - 2020

27483358,7

-

25871054,4

-

1612304,3

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

2016

94318,9

-

94318,9

-

-

7.10.

Компенсация поставщикам, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

2016

5456,6

-

5456,6

-

-

обеспечение потребности в социальном обслуживании граждан

2017

2417,9

-

2417,9

-

-

2018

1962,9

-

1962,9

-

-

2016 - 2018

9837,4

-

9837,4

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

2016

143,9

-

143,9

-

-

7.11.

Создание конкурентной среды для обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к выполнению государственного заказа в предоставлении социальных услуг на территории Волгоградской области

2016

-

-

-

-

-

количество лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, в 2017 году - 160 человек

2017

6902,5

-

6902,5

-

-

2016 - 2017

6902,5

-

6902,5

-

-

Итого по подпрограмме

2016

3943266,1

-

3605262,2

-

338003,9

2017

5984919,7

-

5666344,6

-

318575,1

2018

6787352,0

-

6468776,9

-

318575,1

2019

7047655,1

-

6729080,0

-

318575,1

2020

7052664,2

-

6734089,1

-

318575,1

2016 - 2020

30815857,1

-

29203552,8

-

1612304,3"

Вице-губернатор - руководитель

аппарата Губернатора

Волгоградской области                                                                                                                                                                                                                                                            Е.А.Харичкин

Приложение 2

к постановлению

Администрации

Волгоградской области

от 29 декабря 2016 г. №765-п

"Приложение 3

к государственной программе

Волгоградской области

"Социальная поддержка граждан"

на 2014 - 2016 годы

и на период до 2020 года

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"

НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ, С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование государственной программы, подпрограммы

Год реализации

Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)

всего

в том числе

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года

2014

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

12615566,76

3322601,06

9292965,70

-

-

комитет здравоохранения Волгоградской области

24125,00

-

24125,00

-

-

комитет строительства Волгоградской области

25000,00

20000,00

5000,00

-

-

Итого по году реализации

12664691,76

3342601,06

9322090,70

-

-

2015

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

16418422,36

3917249,43

12214948,13

-

286224,80

комитет здравоохранения Волгоградской области

4603,84

-

4603,84

-

-

комитет строительства Волгоградской области

180747,60

50000,00

130747,60

-

-

Итого по году реализации

16603773,80

3967249,43

12350299,57

-

286224,80

2016

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

15273203,8

3480008,3

11455191,6

-

338003,9

комитет здравоохранения Волгоградской области

500,0

-

500,0

-

-

комитет строительства Волгоградской области

117112,5

38511,9

78600,6

-

Итого по году реализации

15390816,3

3518520,2

11534292,2

-

338003,9

2017

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

9412788,8

-

9094213,7

-

318575,1

комитет здравоохранения Волгоградской области

2112,2

-

2112,2

-

-

Итоги по году реализации

9414901,0

-

9096325,9

-

318575,1

2018

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

10027002,5

-

9708427,4

-

318575,1

комитет здравоохранения Волгоградской области

2112,2

-

2112,2

-

-

Итоги по году реализации

10029114,7

-

9710539,6

-

318575,1

2019

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

22712728,2

4600403,1

17793750,0

-

318575,1

комитет здравоохранения Волгоградской области

30435,0

-

30435,0

-

-

комитет информационных технологий Волгоградской области

5000,0

-

5000,0

-

-

Итого по году реализации

22748163,2

4600403,1

17829185,0

-

318575,1

2020

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

22717737,3

4600403,1

17798759,1

-

318575,1

комитет здравоохранения Волгоградской области

30435,0

-

30435,0

-

-

комитет информационных технологий Волгоградской области

5000,0

-

5000,0

-

-

Итого по году реализации

22753172,3

4600403,1

17834194,1

-

318575,1

Итого по государственной программе

109604633,1

20029176,9

87676927,1

-

1898529,1

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"

2014

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

9731634,86

1767323,66

7964311,20

-

-

2015

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

8630712,92

2215542,03

6415170,89

-

-

2016

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

7696849,5

1515631,6

6181217,9

-

-

2017

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

2263647,6

-

2263647,6

-

-

2018

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

2020705,2

-

2020705,2

-

-

2019

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

11495842,2

2530509,1

8965333,1

-

-

2020

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

11495842,2

2530509,1

8965333,1

-

-

Итого по подпрограмме

53335234,5

10559515,5

42775719,0

-

-

Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"

2014

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

2772497,40

1555277,40

1217220,00

-

-

2015

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

3221725,52

1701707,40

1520018,12

-

-

2016

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

3591089,1

1964376,7

1626712,4

-

-

2017

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

1150057,5

-

1150057,5

-

-

2018

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

1205918,2

-

1205918,2

-

-

2019

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

4106258,7

2069894,0

2036364,7

-

-

2020

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

4106258,7

2069894,0

2036364,7

-

-

Итого по подпрограмме

20153805,1

9361149,5

10792655,6

-

-

Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"

2014

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

49308,00

-

49308,00

-

-

комитет здравоохранения Волгоградской области

24125,00

-

24125,00

-

-

комитет строительства Волгоградской области

25000,00

20000,00

5000,00

-

-

Итого по году реализации

98433,00

20000,00

78433,00

-

-

2015

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

38814,84

-

38814,84

-

-

комитет здравоохранения Волгоградской области

4603,84

-

4603,84

-

-

комитет строительства Волгоградской области

180747,60

50000,00

130747,60

-

-

Итого по году реализации

224166,28

50000,00

174166,28

-

-

2016

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

41999,1

-

41999,1

-

-

комитет здравоохранения Волгоградской области

500,0

-

500,0

-

-

комитет строительства Волгоградской области

117112,5

38511,9

78600,6

-

-

Итого по году реализации

159611,6

38511,9

121099,7

-

-

2017

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

14164,0

-

14164,0

-

-

комитет здравоохранения Волгоградской области

2112,2

-

2112,2

-

-

Итого по году реализации

16276,2

-

16276,2

-

-

2018

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

13027,1

-

13027,1

-

-

комитет здравоохранения Волгоградской области

2112,2

-

2112,2

-

-

Итого по году реализации

15139,3

-

15139,3

-

-

2019

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

62972,2

-

62972,2

-

-

комитет здравоохранения Волгоградской области

30435,0

-

30435,0

-

-

комитет информационных технологий Волгоградской области

5000,0

-

5000,0

-

-

Итого по году реализации

98407,2

-

98407,2

-

-

2020

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

62972,2

-

62972,2

-

-

комитет здравоохранения Волгоградской области

30435,0

-

30435,0

-

-

комитет информационных технологий Волгоградской области

5000,0

-

5000,0

-

-

Итого по году реализации

98407,2

-

98407,2

-

-

Итого по подпрограмме

710440,8

108511,9

601928,9

-

-

Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"

2014

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

62126,50

-

62126,50

-

-

2015

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

4527169,08

-

4240944,28

-

286224,80

2016

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

3943266,1

-

3605262,2

-

338003,9

2017

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

5984919,7

-

5666344,6

-

318575,1

2018

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

6787352,0

-

6468776,9

-

318575,1

2019

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

7047655,1

-

6729080,0

-

318575,1

2020

комитет социальной защиты населения Волгоградской области

7052664,2

-

6734089,1

-

318575,1

Итого по подпрограмме

35405152,7

-

33506623,6

-

1898529,1"

Вице-губернатор - руководитель

аппарата Губернатора

Волгоградской области                                                                                                                                                                                                                                                            Е.А.Харичкин

Приложение 3

к постановлению

Администрации

Волгоградской области

от 29 декабря 2016 г. №765-п

"Приложение 5

к государственной программе

Волгоградской области

"Социальная поддержка граждан"

на 2014 - 2016 годы

и на период до 2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПРИОБРЕТЕНИЕ,

ВЫПОЛНЕНИЕ ИЛИ ОКАЗАНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ И

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

N

п/п

Наименование подпрограммы, приобретаемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги)

Объем финансирования (тыс. рублей)

всего

в том числе по годам

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"

1.1.

Услуги по изготовлению бланочной продукции

520,0

520,00

-

-

-

-

-

-

1.2.

Услуги по изготовлению протезно-ортопедических изделий для граждан, не имеющих инвалидности

81902,6

15168,6

7936,54

13825,6

5121,8

4158,1

17846,0

17846,0

1.3.

Услуги по изготовлению бланков талонов на оплату продуктов питания

4560,0

900,00

900,00

500,0

285,0

175,0

900,0

900,0

Итого по подпрограмме

86982,6

16588,60

8836,54

14325,6

5406,8

4333,1

18746,0

18746,0

2.

Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"

2.1.

Услуги по организации участия в церемонии вручения ордена "Родительская слава" Президентом Российской Федерации в Москве

1094,2

179,40

74,68

135,0

223,9

181,8

149,7

149,7

2.2.

Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню защиты детей

343,3

102,30

35,00

-

-

-

103,0

103,0

2.3.

Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню любви, семьи и верности

605,3

170,10

60,14

73,9

-

-

150,6

150,6

2.4.

Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню матери

361,9

96,90

50,00

83,0

-

-

66,0

66,0

2.5.

Услуги по организации торжественного приема Волгоградской областной Думы ко Дню отца

346,9

98,90

45,00

65,0

-

-

69,0

69,0

2.6.

Услуги по организации заключительного мероприятия областного смотра-конкурса на лучшую постановку патриотического воспитания им. М.С. Шумилова

25,0

-

25,00

-

-

-

-

-

2.7.

Услуги по проведению мониторинга оздоровительной кампании детей отдельных категорий

99,0

99,00

-

-

-

-

-

-

2.8.

Услуги по изготовлению почетных знаков "Забота о детстве" и удостоверений к ним

93,7

93,70

-

-

-

-

-

-

2.9.

Услуги по изготовлению почетных знаков "Материнская слава" и удостоверений к ним

98,0

-

-

98,0

-

-

-

-

2.10.

Услуги по изготовлению удостоверений многодетным семьям

1302,6

-

381,00

-

93,6

-

414,0

414,0

2.11.

Приобретение комплектов детского белья и средств по уходу за новорожденными

2400,0

-

-

-

-

-

1200,0

1200,0

2.12.

Приобретение оборудования для оснащения пунктов проката детского оборудования

2308,9

-

-

-

-

508,9

900,0

900,0

2.13.

Услуги по организации обучающего семинара для специалистов центров (отделений) психолого-педагогической помощи населения

900,0

-

-

-

-

-

450,0

450,0

Итого по подпрограмме

9978,8

840,30

670,82

454,9

317,5

690,7

3502,3

3502,3

3.

Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"

3.1.

Технологическое, медицинское, реабилитационное и бытовое оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, мебель

88352,8

329,20

4673,10

25932,4

9379,0

6239,1

20900,0

20900,0

3.2.

Компьютерная и организационная техника, включая демонстрационное оборудование, комплектующие к ним, а также программное обеспечение

15700,7

251,60

2000,00

3205,1

-

-

5122,0

5122,0

3.3.

Автотранспортные средства

35075,0

1000,00

3625,00

4420,0

-

-

13015,0

13015,0

3.4.

Работы по проведению капитального ремонта отделений Волгоградского областного гериатрического центра на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн", Волгоград

13000,0

3000,00

-

-

-

-

5000,0

5000,0

3.5.

Работы по оснащению отделений Волгоградского областного гериатрического центра на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн", Волгоград мебелью, медицинским оборудованием

10000,0

-

-

-

-

-

5000,0

5000,0

3.6.

Услуги по зубопротезированию граждан пожилого возраста на льготных условиях

65956,4

18841,20

1520,78

500,0

2112,2

2112,2

20435,0

20435,0

3.7.

Услуги по организации социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов

75959,5

5708,20

6936,20

8048,1

4785,0

6788,0

21847,0

21847,0

3.8.

Услуги по созданию, сопровождению и технической поддержке информационных систем

10000,0

-

-

-

-

-

5000,0

5000,0

3.9.

Горюче-смазочные материалы для автотранспортных средств мобильных служб организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения Волгоградской области

3408,5

128,50

-

-

-

-

1640,0

1640,0

3.10.

Услуги по развитию социального туризма

510,0

-

-

-

-

-

255,0

255,0

3.11.

Услуги, связанные с организацией и проведением областного конкурса "Лучший социальный работник" (материальное поощрение, призы, подарки)

563,5

88,50

30,96

57,6

-

-

193,2

193,2

3.12.

Услуги по организации и проведению социального исследования (мониторинга) социально-экономического положения граждан пожилого возраста

102,0

102,00

-

-

-

-

-

-

3.13.

Услуги по изготовлению, размещению, трансляции информационно-разъяснительных и пропагандистских материалов социальной направленности

159,9

159,90

-

-

-

-

-

-

3.14.

Работы по строительству объекта "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

322860,1

25000,00

180747,60

117112,5

-

-

-

-

3.15.

Услуги по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

1347,0

-

1011,10

335,9

-

-

-

-

Итого по подпрограмме

642995,4

54609,10

200544,74

159611,6

16276,2

15139,3

98407,2

98407,2

4.

Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"

4.1.

Работы по проведению капитального ремонта зданий

198259,7

22246,00

7869,20

2544,5

-

-

80800,0

84800,0

4.2.

Работы по проведению капитального ремонта элементов благоустройства территорий учреждений комитета социальной защиты населения Волгоградской области

56057,1

-

-

-

2182,1

17475,0

18200,0

18200,0

4.3.

Работы по проведению капитального ремонта инженерных сетей

38446,0

-

11270,00

1050,0

-

5126,0

10000,0

11000,0

4.4.

Услуги по подготовке проектной документации, техническому обследованию, экспертизе, работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения и монтажу оборудования

3661,8

1418,30

100,00

-

143,5

-

1000,0

1000,0

4.5.

Автотранспортные средства

18500,0

-

1500,00

-

-

2800,0

7100,0

7100,0

4.6.

Технологическое и бытовое оборудование, включая мебель

27379,4

-

70,00

508,4

1240,3

488,7

12536,0

12536,0

4.7.

Компьютерная и организационная техника, включая демонстрационное оборудование

16397,1

-

161,70

383,7

754,8

762,9

7167,0

7167,0

4.8.

Сервера для ведения регистра получателей социальных услуг

14745,0

7280,00

4765,00

1500,0

600,0

600,0

-

-

4.9.

Комплектующие и запасные части к компьютерной и организационной технике, услуги по созданию, сопровождению и технической поддержке информационных систем

12556,0

732,70

185,90

665,3

728,9

481,2

4881,0

4881,0

4.10.

Реабилитационное и медицинское оборудование, включая диагностические методики

1766,7

-

-

-

82,7

-

842,0

842,0

4.11.

Услуги по изготовлению, размещению, трансляции информационно-разъяснительных и пропагандистских материалов социальной направленности

10757,1

1976,40

500,03

593,9

256,3

430,5

3500,0

3500,0

4.12.

Горюче-смазочные материалы для автотранспортных средств мобильных служб учреждений социального обслуживания населения

3773,2

1450,00

-

-

-

1131,2

596,0

596,0

4.13.

Услуги по организации участия в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера

1371,6

-

350,00

-

-

106,6

457,5

457,5

4.14.

Услуги по внедрению в деятельность учреждений инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов

3423,4

998,50

-

-

274,9

-

1075,0

1075,0

4.15.

Образовательные услуги

408,5

-

65,85

135,0

9,3

7,6

90,8

99,9

Итого по подпрограмме

407502,6

36101,90

26837,68

7380,8

6272,8

29409,7

148245,3

153254,4

Итого по государственной программе

1147459,4

108139,90

236889,78

181772,9

28273,3

49572,8

268900,8

273909,9"

Вице-губернатор - руководитель

аппарата Губернатора

Волгоградской области                                                                                                                                                                                                                                                            Е.А.Харичкин

Приложение 4

к постановлению

Администрации

Волгоградской области

от 29 декабря 2016 г. №765-п

"Приложение 6

к государственной программе

Волгоградской области

"Социальная поддержка граждан"

на 2014 - 2016 годы

и на период до 2020 года

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

№п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Показатель государственной услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей)

наименование, единица измерения

значение показателя

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственные услуги

1.

Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в домах-интернатах для престарелых и инвалидов

количество койко-дней, единиц

367900

400400

400400

400400

400400

244735,9

299613,7

307005,7

307005,7

307005,7

численность граждан, получивших социальные услуги, человек

1144

1144

1144

1144

1144

количество государственных услуг, единиц

1144

1144

1144

1144

1144

количество социальных услуг, единиц

3662268

3909516

3909516

3909516

3909516

2.

Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в геронтологических центрах

количество койко-дней, единиц

42000

42000

42000

42000

42000

39662,1

46448,1

47258,3

47258,3

47258,3

численность граждан, получивших социальные услуги, человек

120

120

120

120

120

количество государственных услуг, единиц

120

120

120

120

120

количество социальных услуг, единиц

660549

660549

660549

660549

660549

3.

Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в домах-интернатах малой вместимости

количество койко-дней, единиц

68250

68250

68250

68250

68250

79606,2

84599,0

85876,6

85876,6

85876,6

численность граждан, получивших социальные услуги, человек

195

195

195

195

195

количество государственных услуг, единиц

195

195

195

195

195

количество социальных услуг, единиц

792196

792196

792196

792196

792196

4.

Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим психическими расстройствами

количество койко-дней, единиц

1165920

1171800

1171800

1171800

1171800

737623,8

838129,7

858795,7

858795,7

858795,7

численность граждан, получивших социальные услуги, человек

3255

3255

3255

3255

3255

количество государственных услуг, единиц

3255

3255

3255

3255

3255

количество социальных услуг, единиц

11569480

11569480

11569480

11569480

11569480

5.

Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам, страдающим психическими расстройствами

количество койко-дней, единиц

103950

103950

103950

103950

103950

134795,6

151004,1

153028,4

153028,4

153028,4

численность граждан, получивших социальные услуги, человек

315

315

315

315

315

количество государственных услуг, единиц

315

315

315

315

315

количество социальных услуг, единиц

2201387

2201387

2201387

2201387

2201387

6.

Предоставление социальных услуг в стационарной форме детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) в целях социально-медицинской реабилитации

количество койко-дней, единиц

24850

24850

24850

24850

24850

47767,4

51834,5

52335,7

52335,7

52335,7

численность граждан, получивших социальные услуги, человек

140

140

140

140

140

количество государственных услуг, единиц

140

140

140

140

140

количество социальных услуг, единиц

691897

691897

691897

691897

691897

7.

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) в условиях дневного пребывания в целях социально-медицинской реабилитации

количество человеко-дней, единиц

32110

32110

32110

32110

32110

50736,9

55362,6

55963,4

55963,4

55963,4

численность граждан, получивших социальные услуги, человек

455

455

455

455

455

количество государственных услуг, единиц

455

455

455

455

455

количество социальных услуг, единиц

565444

565444

565444

565444

565444

8.

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания лицам без определенного места жительства и занятий

количество койко-дней, единиц

40000

40000

40000

40000

40000

28800,0

32028,0

32641,8

32641,8

32641,8

численность граждан, получивших социальные услуги, человек

125

125

125

125

125

количество государственных услуг, единиц

125

125

125

125

125

количество социальных услуг, единиц

256331

256331

256331

256331

256331

9.

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях социально-медицинской реабилитации

численность граждан, получивших социальные услуги, человек

1028

1150

1150

1150

1150

17121,3

22126,8

22212,3

22212,3

22212,3

количество государственных услуг, единиц

1150

1150

1150

1150

1150

количество социальных услуг, единиц

114114

114114

114114

114114

114114

10.

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях социальной реабилитации

численность граждан, получивших социальные услуги, человек

2043

2020

2020

2020

2020

24232,3

25546,5

25631,5

25631,5

25631,5

количество государственных услуг, единиц

2020

2020

2020

2020

2020

количество социальных услуг, единиц

114487

114487

114487

114487

114487

11.

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме детям-инвалидам, детям, испытывающим трудности в социальной адаптации, и их родителям (законным представителям) в целях социальной реабилитации

численность граждан, получивших социальные услуги, человек

4014

3973

3973

3973

3973

56401,6

58194,9

58519,5

58519,5

58519,5

количество государственных услуг, единиц

3973

3973

3973

3973

3973

количество социальных услуг, единиц

280345

280345

280345

280345

280345

12.

Предоставление социальных услуг в стационарной форме несовершеннолетним в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (социально-реабилитационных отделениях для несовершеннолетних)

количество койко-дней, единиц

82350

82350

82350

82350

82350

212230,4

205139,9

207402,9

207402,9

207402,9

численность граждан, получивших социальные услуги, человек

1180

1180

1180

1180

1180

количество государственных услуг, единиц

1180

1180

1180

1180

1180

количество социальных услуг, единиц

1578328

1578328

1578328

1578328

1578328

13.

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме несовершеннолетним в условиях дневного пребывания в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних

количество человеко-дней, единиц

21200

21200

21200

21200

21200

20394,6

19981,2

20268,1

20268,1

20268,1

численность граждан, получивших социальные услуги, человек

400

400

400

400

400

количество государственных услуг, единиц

400

400

400

400

400

количество социальных услуг, единиц

239826

239826

239826

239826

239826

14.

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания

количество человеко-дней, единиц

5625

5625

5625

5625

5625

5093,7

5152,7

5216,3

5216,3

5216,3

численность граждан, получивших социальные услуги, человек

375

375

375

375

375

количество государственных услуг, единиц

375

375

375

375

375

количество социальных услуг, единиц

14820

14820

14820

14820

14820

15.

Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому

численность граждан, получивших социальные услуги, человек

24689

24813

24813

24813

24813

899868,5

904575,9

907074,0

907074,0

907074,0

количество государственных услуг, единиц

24813

24813

24813

24813

24813

количество социальных услуг, единиц

8725970

8725970

8725970

8725970

8725970

16.

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме в отделениях (службах) срочного социального обслуживания

численность граждан, получивших социальные услуги, человек

19800

19800

19800

19800

19800

18917,3

18949,8

19021,7

19021,7

19021,7

количество государственных услуг, единиц

19800

19800

19800

19800

19800

количество социальных услуг, единиц

32604

32604

32604

32604

32604

17.

Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста, сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению, имеющим показания к санаторно-курортному лечению

количество койко-дней, единиц

12600

12600

12600

12600

12600

17935,4

18825,4

19096,0

19096,0

19096,0

численность граждан, получивших социальные услуги, человек

600

600

600

600

600

количество государственных услуг, единиц

600

600

600

600

600

количество социальных услуг, единиц

205010

205010

205010

205010

205010

18.

Предоставление консультационных и методических услуг

количество проведенных консультаций, единиц

9968

9968

9968

9968

9968

6464,8

7020,0

7062,9

7062,9

7062,9

количество отчетов, составленных по результатам работы, единиц

4

4

4

4

4

19.

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в центрах (отделениях) психолого-педагогической помощи населению

численность граждан, получивших социальные услуги, человек

22900

22900

22900

22900

22900

118297,7

122148,0

122833,0

122833,0

122833,0

количество государственных услуг, единиц

22900

22900

22900

22900

22900

количество социальных услуг, единиц

452504

452504

452504

452504

452504

Итого по государственным услугам

2051197

2089759

2089759

2089759

208759

2760685,5

2966680,8

3007243,8

3007243,8

3007243,8

Государственные работы

20.

Предоставление консультационных и методических услуг

количество проведенных консультаций, единиц

9545

9545

9545

9545

9545

-

-

-

-

-

Итого по государственным работам

9545

9545

9545

9545

9545

-

-

-

-

-

Всего по государственным услугам (работам)

2060742

2099304

2099304

2099304

2099304

2760685,5

2966680,8

3007243,8

3007243,8

3007243,8"

Вице-губернатор - руководитель

аппарата Губернатора

Волгоградской области                                                                                                                                                                                                                  Е.А.Харичкин

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать