Основная информация
Дата опубликования: | 29 декабря 2017г. |
Номер документа: | RU68000201701176 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017
г. Тамбов
№ 1369
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 28.08.2017), (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации
Реализация мероприятий Программы позволит в 2020 году достичь следующих результатов:
смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) - 1456,0 случаев на 100 тыс. населения;
младенческая смертность - 3,8 случаев на 1000 родившихся живыми;
смертность от болезней системы кровоснабжения - 654,0 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от новообразований (в том числе злокачественных) - 186,6 случаев на 100,0 тыс. населения;
смертность от дорожно-транспортных происшествий - 14,0 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от туберкулеза - 3,1 случаев на 100 тыс. населения;
обеспеченность врачами - 31,8 человека на 10 тыс. населения;
средняя заработная плата врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) и иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 200,0 процентов;
средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов;
средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов;
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона - 93,8 процентов;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 73,3 года;
доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования - 100 процентов;
доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии - 100 процентов;
снижение удельного расхода тепла на 1 м2 - 0,124 Гкал/ м2;
снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 - 31,68 кВт.ч/ м2;
снижение удельного расхода топлива на 1 м2 - 4,54 тут/ м2;
доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Тамбовской области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, пропаганды донорства крови и ее компонентов - 10 процентов
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего: 129 627 286,2 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
3 436 492,3 (с 2013 по 2020 гг.)
(привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
42 014 716,7 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
76 497 922,7 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства внебюджетных источников по предварительной оценке:
7 678 154,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 2 637 559,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
всего: 4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:
всего: 1 237 489,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
всего: 1 132 108,6 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
всего: 651 216,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
всего: 452 503,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
всего: 925 552,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
всего: 1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
всего: 124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
всего: 34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»:
всего: 2 637 775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:
всего: 8 703 187,4 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»:
всего: 309 017,8 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:
всего: 69 819 773,8 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:
Всего: 54 105,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.)
1.2. в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«минимально низкий уровень младенческой смертности (лишь за счет непредотвратимых случаев) - 3,8 случая на 1000 родившихся живыми»;
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона - 95,5 процентов»;
1.3. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 42 014 716,7 тыс. руб. (32,4% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 3 436 492,3 тыс. руб. (2,7% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 76 497 922,7 тыс. руб. (59,0% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников - 7 678 154,5 тыс. руб. (5,9% от общего объема средств Программы)»;
1.4. в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе:
дополнить пунктом 18 следующего содержания:
18. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
Процент
х
88,9
85,2
93,8
93,8
93,8
пункт 8.9 раздела 8 изложить в следующей редакции:
8.9. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Процент
4,1
4,1
3,9
3,8
3,8
3,8
1.5. приложение № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области на 2016 - 2020 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1;
1.6. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2;
1.7. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 2 637 559,5 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 1 048 610,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 36 017,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1,9 тыс. руб.;
2016 г. - 403 413,9 тыс. руб.;
2017 г. - 346 766,5 тыс. руб.;
2018 г. - 88 756,6 тыс. руб.;
2019 г. - 86 827,2 тыс. руб.;
2020 г. - 86 827,2 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
1 588 948,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 28 866,4 тыс. руб.;
2014 г. - 48 228,0 тыс. руб.;
2015 г. - 26 213,6 тыс. руб.;
2016 г. - 375 166,1 тыс. руб.;
2017 г. - 321 946,9 тыс. руб.;
2018 г. - 251 161,3 тыс. руб.;
2019 г. - 268 683,3 тыс. руб.;
2020 г. - 268 683,3 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 2 637 559,5 тыс. рублей, в том числе 1 048 610,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (39,8%), 1 588 948,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Тамбовской области (60,2%).»;
1.8. в приложении № 7 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего за счет средств из внебюджетных источников по предварительной оценке: 1 237 489,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 г. - 0,0 тыс. руб.;
2014 г. - 212 000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 138 600,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 110 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 319 773,0 тыс. руб.;
2019 г. - 228 558,0 тыс. руб.;
2020 г. - 228 558,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы за счет внебюджетных источников (средств юридических лиц) составляет 1 237 489,0 тыс. рублей (100% общего объема средств Подпрограммы).»;
1.9. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 1 132 108,6 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 298 819,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 10 887,9 тыс. руб.;
2014 г. - 7 377,1 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 280 554,1 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 833 289,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 160 572,2 тыс. руб.;
2014 г. - 173 585,2 тыс. руб.;
2015 г. - 306 995,3 тыс. руб.;
2016 г. - 104 839,3 тыс. руб.;
2017 г. - 31 362,9 тыс. руб.;
2018 г. - 17 359,0 тыс. руб.;
2019 г. - 19 287,8 тыс. руб.;
2020 г. - 19 287,8 тыс. руб.
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«минимально низкий уровень материнской смертности (лишь за счет непредотвратимых случаев) до 1 случая в год»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 1 132 108,6 тыс. руб., в том числе 833 289,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (73,6% от общего объема средств Подпрограммы) и 298 819,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (26,4% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.10. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 651 216,8 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 630 095,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 98 139,7 тыс. руб.;
2014 г. - 111 277,5 тыс. руб.;
2015 г. - 75 238,6 тыс. руб.;
2016 г. - 74 272,9 тыс. руб.;
2017 г. - 72 723,9 тыс. руб.;
2018 г. - 60 777,0 тыс. руб.;
2019 г. - 68 833,0 тыс. руб.;
2020 г. - 68 833,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 565,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 565,5 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 20 555,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 555,9 тыс. руб.;
2017 г. - 19 999,8 тыс. руб.
в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы» абзацы седьмой, восьмой и таблицу исключить;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 651 216,8 тыс. руб., в том числе 630 095,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (96,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 20 555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (3,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.11. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 925 552,3 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 700 252,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 76 787,8 тыс. руб.;
2014 г. - 86 781,8 тыс. руб.;
2015 г. - 90 829,4 тыс. руб.;
2016 г. - 82 685,9 тыс. руб.;
2017 г. - 83 666,3 тыс. руб.;
2018 г. - 86 741,7 тыс. руб.;
2019 г. - 96 379,7 тыс. руб.;
2020 г. - 96 379,7 тыс. руб;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:
1 800,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 100,0 тыс. руб.;
2014 г. - 250,0 тыс. руб.;
2015 г. - 550,0 тыс. руб.;
2016 г. - 150,0 тыс. руб.;
2017 г. - 175,0 тыс. руб.;
2018 г. - 175,0 тыс. руб.;
2019 г. - 200,0 тыс. руб.;
2020 г. - 200,0 тыс. руб;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 223 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 23 500,0 тыс. руб.;
2014 г. - 40 000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 40 000,0 тыс. руб.;
2016 г. - 60 000,0 тыс. руб.
2017 г. - 60 000,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 925 552,3 тыс. руб., в том числе 223 500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (24,1% от общего объема средств Подпрограммы), 700 252,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (75,7% от общего объема средств Подпрограммы) и 1800,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.12. в приложении № 15 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Строительство перинатального центра
ВСЕГО (тыс. руб.)
в том числе средства
ФФОМС
бюджета Тамбовской области
ТФОМС Тамбовской области
Всего
2637775,7*
2107464,7
530311,0*
0,0
2014 год
2528957,7
(в том числе остаток неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области -230280,9)
2107464,7
421493,0
(в том числе кассовый расход - 191212,1, остаток неизрасходованных средств - 230280,9)
0,0
2015 год
282967,5** (с учетом остатка неизрасходованных средств в 2014 году - 230280,9)
0,0
282967,5**
(с учетом остатка неизрасходованных средств в 2014 году - 230280,9)
0,0
2016 год
52686,6
0,0
52686,6
0,0
2017 год
3444,8**
0,0
3444,8**
0,0
*Без учета остатка неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014 году - 230280,9 тыс. руб.
** В том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы;
раздел 5 «Финансовое обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Финансовое обеспечение Подпрограммы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Строительство перинатального центра
ВСЕГО (тыс. руб.)
в том числе средства
ФФОМС
бюджета Тамбовской области
ТФОМС Тамбовской области
Всего
2637775,7*
2107464,7
530311,0*
0,0
2014 год
2528957,7 (в том числе остаток неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области -230280,9)
2107464,7
421493,0
(в том числе кассовый расход - 191212,1, остаток неизрасходованных средств - 230280,9)
0,0
2015 год
282967,5** (с учетом остатка неизрасходованных средств в 2014 году - 230280,9)
0,0
282967,5** (с учетом остатка неизрасходованных средств в 2014 году - 230280,9)
0,0
2016 год
52686,6
0,0
52686,6
0,0
2017 год
3444,8**
0,0
3444,8**
0,0
*Без учета остатка неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014 году - 230280,9 тыс. руб.
** В том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы;
1.13. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации « изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 13,4 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 15,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
уменьшение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года, до 10,1%;
снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 19,2%;
увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, до 59,8%;
снижение смертности от ишемической болезни сердца до 335 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 186 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 55%;
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,8%;
обеспечение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%;
увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 6110 человек, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета области - 141 человек
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 8 703 187,4 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 4 277 801,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 989 131,3 тыс. руб.;
2017 г. - 921 908,9 тыс. руб.;
2018 г. - 767 266,7 тыс. руб.;
2019 г. - 799 746,2 тыс. руб.;
2020 г. - 799 748,2 тыс. руб.,
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 108 636,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 49 744,0 тыс. руб.;
2017 г. - 18 224,7 тыс. руб.;
2018 г. - 13 755,2 тыс. руб.;
2019 г. - 13 456,1 тыс. руб.;
2020 г. - 13 456,1 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 4 316 750,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 780 500,0 тыс. руб.;
2017 г. - 820 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 861 000,0 тыс. руб.;
2019 г. - 905 000,0 тыс. руб.;
2020 г. - 950 250,0 тыс. руб.
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,8%;»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 8 703 187,4 тыс. руб., в том числе 108 636,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,2% от общего объема средств Подпрограммы), 4 277 801,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (49,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 4 316 750,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (49,6% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.14. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 69 819 773,8 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
18 813 540,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 3 772 343,5 тыс. руб.;
2017 г. - 3 761 031,8 тыс. руб.;
2018 г. - 3 756 192,9 тыс. руб.;
2019 г. - 3 761 986,1 тыс. руб.;
2020 г. - 3 761 986,1 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 51 006 233,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 8 778 431,3 тыс. руб.;
2017 г. - 9 139 029,1 тыс. руб.;
2018 г. - 10 661 275,6 тыс. руб.;
2019 г. - 11 213 748,7 тыс. руб.;
2020 г. - 11 213 748,7 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 69 819 773,8 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области - 18 813 540,4 тыс. руб. (26,9% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования - 51 006 233,4 тыс. руб. (73,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.15. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 54 105,3 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
54 105,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 11 810,1 тыс. руб.;
2017 г. - 12 699,0 тыс. руб.;
2018 г. - 9 360,4 тыс. руб.;
2019 г. - 10 117,9 тыс. руб.;
2020 г. - 10 117,9 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 54 105,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
А.В. Никитин
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 29.12.2017 № 1369
Приложение № 2а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской
области» на 2013 - 2020 годы
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты:
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.:
наименование
единица
измерения
год реализации
значение
(по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов
В и С
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
2 273,3
2 273,3
0,00
0,0
0,0
2017
95,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
2018
95,0
2019
95,0
2020
95,0
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество единиц закупленного оборудования
Единиц
2016
213
40 144,9
0,0
40 144,9
0,0
0,0
2017
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения
области
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление
Процент
2016
83,0
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2017
83,5
2 011,9
0,0
2 011,9
0,0
0,0
2018
84,0
1 738,1
0,0
1 738,1
0,0
0,0
2019
84,5
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2020
85,0
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема
Комитет по управлению имуществом области
Количество приобретенных объектов
в государственную собственность Тамбовской области
Объект
2016
1,0
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»
1.5. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохранения
области
Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
2016
92,6
22 711,7
0,0
22 711,7
0,0
0,0
2017
93
18 115,5
0,0
18 115,5
0,0
0,0
2018
94
11 304,8
0,0
11 304,8
0,0
0,0
2019
95
15 672,0
0,0
15 672,0
0,0
0,0
2020
95
15 672,0
0,0
15 672,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C»
1.6. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2017
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2018
95,0
96,1
0,0
96,1
0,0
0,0
2019
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2020
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях
1.7. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
259 288,3
259 288,3
0,0
0,0
0,0
2017
97,1
255 730,0
255 730,0
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Процент
2016
98
2 795,9
2 795,9
0,00
0,0
0,0
2017
99,1
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации) подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
2018
99,2
2019
99,3
2020
99,4
1.9. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
124 697,2
124 697,2
0,00
0,0
0,0
2017
97,1
91 036,5
91 036,5
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
88 756,6
88 756,6
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
86 827,2
86 827,2
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
86 827,2
86 827,2
0,0
0,0
0,0
1.10. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Управление здравоохранения
области
Смертность от
туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
14 359,2
14 359,2
0,00
0,0
0,0
2017
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление здравоохранения
области
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов
«Резерв»
Процент
2016
100
30 729,2
0,0
30 729,2
0,0
0,0
2017
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
2018
100
24 693,1
0,0
24 693,1
0,0
0,0
2019
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
2020
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
1.12. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
271 515,6
0,0
271 515,6
0,0
0,0
2017
97,1
260 533,2
0,0
260 533,2
0,0
0,0
2018
97,2
201 329,2
0,0
201 329,2
0,0
0,0
2019
97,3
223 699,1
0,0
223 699,1
0,0
0,0
2020
98,0
223 699,1
0,0
223 699,1
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»
1.13. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление градостроительства и архитектуры области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2017
0
13 742,8
0,0
13 742,8
0,0
0,0
2018
0
12 000,0
0,0
12 000,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
339 917,9
88 756,6
251 161,3
0,0
0,0
2019
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
2020
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
2 498 232,3
1 012 591,4
1 485 640,9
0,0
0,0
2. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов управляемой конкуренции»
2.1. Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»
Управление здравоохранения
области
Количество больных на процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
192
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
202
156 517,0
0,0
0,0
0,0
156 517,0
2019
212
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
222
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2. Строительство хирургического корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
Управление здравоохранения
области
Снижение смертности от туберкулеза
На 100 тыс. человек
2016
6,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
3,3
163 256,0
0,0
0,0
0,0
163 256,0
2019
3,2
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2020
3,1
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
Итого по Подпрограмме:
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
319 773,0
0,0
0,0
0,0
319 773,0
2019
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
886 889,0
0,0
0,0
0,0
886 889,0
3. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»
3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*
Управление здравоохранения
области
Техническая готовность объекта за год
Процент
2016
100
361 326,9
280 554,1
80 772,8
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения**
Управление строительства и инвестиций области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2017
1
10 857,0
0,0
10 857,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Управление здравоохранения
области
Охват неонатальным скринингом/ аудиологическим скринингом
Процент
2016
99,9/97,4
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2017
99,9/100
4 433,6
0,0
4 433,6
0,0
0,0
2018
99,9/100
2 640,2
0,0
2 640,2
0,0
0,0
2019
99,9/100
2 933,6
0,0
2 933,6
0,0
0,0
2020
99,9/100
2 933,6
0,0
2 933,6
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов.
**Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов.
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения
области
Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
2016
5,2
7 299,0
0,0
7 299,0
0,0
0,0
2017
3,8
7 776,1
0,0
7 776,1
0,0
0,0
2018
3,8
5 255,8
0,0
5 255,8
0,0
0,0
2019
3,8
5 839,8
0,0
5 839,8
0,0
0,0
2020
3,8
5 839,8
0,0
5 839,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
2016
95,5
7 516,8
0,0
7 516,8
0,0
0,0
2017
97,1
3 141,5
0,0
3 141,5
0,0
0,0
2018
97,2
5 443,2
0,0
5 443,2
0,0
0,0
2019
97,3
6 048,0
0,0
6 048,0
0,0
0,0
2020
98,0
6 048,0
0,0
6 048,0
0,0
0,0
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление здравоохранения
области
Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорожденных
2016
1,3
5 583,0
0,0
5 583,0
0,0
0,0
2017
1,15
5 154,7
0,0
5 154,7
0,0
0,0
2018
1,1
4 019,8
0,0
4 019,8
0,0
0,0
2019
1,1
4 466,4
0,0
4 466,4
0,0
0,0
2020
1,0
4 466,4
0,0
4 466,4
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
17 359,0
0,0
17 359,0
0,0
0,0
2019
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
2020
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
472 690,9
280 554,1
192 136,8
0,0
0,0
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей
Управление здравоохранения
области
Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения
Процент
2016
100
20 197,7
0,0
20 197,7
0,0
0,0
2017
100
20 689,3
0,0
20 689,3
0,0
0,0
2018
100
17 738,1
0,0
17 738,1
0,0
0,0
2019
100
19 709,0
0,0
19 709,0
0,0
0,0
2020
100
19 709,0
0,0
19 709,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
6 037,0
0,0
6 037,0
0,0
0,0
2017
655,0
4 799,2
0,0
4 799,2
0,0
0,0
2018
654,7
4 349,7
0,0
4 349,7
0,0
0,0
2019
654,4
4 833,0
0,0
4 833,0
0,0
0,0
2020
654,0
4 833,0
0,0
4 833,0
0,0
0,0
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения
Управление здравоохранения
области
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»
Процент
2016
100
48 038,2
0,0
48 038,2
0,0
0,0
2017
100
47 235,4
0,0
47 235,4
0,0
0,0
2018
100
38 689,2
0,0
38 689,2
0,0
0,0
2019
100
44 291,0
0,0
44 291,0
0,0
0,0
2020
100
44 291,0
0,0
44 291,0
0,0
0,0
4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»
Управление здравоохранения
области
Количество участников проекта
Детей/
семей
2016
30/15
555,9
555,9
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.5. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий
Управление здравоохранения
области
Количество объектов
Объект
2017
1
19 999,8
19 999,8
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
74 828,8
555,9
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8
72 723,9
0,0
0,0
2018
60 777,0
0,0
60 777,0
0,0
0,0
2019
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
2020
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
365 995,5
20 555,7
345 439,8
0,0
0,0
5. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2016
6,8
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
7,6
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
8,4
47 108,6
0,0
47 108,6
0,0
0,0
2019
9,2
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2020
10,0
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
47 108,6
0,0
47 108,6
0,0
0,0
2019
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2020
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
258 949,4
0,0
258 949,4
0,0
0,0
6. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
25 236,3
0,0
25 236,3
0,0
0,0
2017
31,5
25 009,6
0,0
25 009,6
0,0
0,0
2018
31,6
21 124,2
0,0
21 124,2
0,0
0,0
2019
31,7
23 471,3
0,0
23 471,3
0,0
0,0
2020
31,8
23 471,3
0,0
23 471,3
0,0
0,0
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
6 656,0
0,0
5 114,0
0,0
0,0
2017
31,5
6 984,0
0,0
6 656,0
0,0
0,0
2018
31,6
6 480,0
0,0
6 480,0
0,0
0,0
2019
31,7
7 200,0
0,0
7 200,0
0,0
0,0
2020
31,8
7 200,0
0,0
7 200,0
0,0
0,0
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
2017
31,5
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2018
31,6
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2019
31,7
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2020
31,8
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2016
17,68
88 100,0
60 000,0*
28 100,0
0,0
0,0
2017
18,10
86 000,0
60 000,0*
26 000,0
0,0
0,0
2018
18,60
36 000,0
0,0
36 000,0
0,0
0,0
2019
19,15
40 000,0
0,0
40 000,0
0,0
0,0
2020
19,65
40 000,0
0,0
40 000,0
0,0
0,0
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2016
17,68
24 235,6
0,0
24 235,6
0,0
0,0
2017
18,10
26 000,8
0,0
26 000,8
0,0
0,0
2018
18,60
23 137,5
0,0
23 137,5
0,0
0,0
2019
19,15
25 708,4
0,0
25 708,4
0,0
0,0
2020
19,65
25 708,4
0,0
25 708,4
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
86 916,7
0,0
86 741,7
0,0
175,0
2019
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
2020
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
566 753,3
120 000,0
445 853,3
0,0
900,0
*Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
7. Подпрограмма государственной программы «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы»
7.1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области
Младенческая смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении
очень низкую и экстремально низкую массу тела
В соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» приложение № 15 к государственной программе
2016
В соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» приложение № 15 к государственной программе
52 186,6
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8*
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
7.2. Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области
Ввод объекта в эксплуатацию
Объект
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках)
Управление здравоохранения области
Количество медицинских работников, прошедших обучение в перинатальном центре
Человек
2016
77
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2017
56 131,4
0,0
56 131,4
0,0
0,0
8. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом,
Управление здравоохранения
области
Снижение смертности от туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
10 240,0
0,0
10 240,0
0,0
0,0
2017
3,4
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2018
3,3
6 652,8
0,0
6 652,8
0,0
0,0
2019
3,2
7 392,0
0,0
7 392,0
0,0
0,0
2020
3,1
7 392,0
0,0
7 392,0
0,0
0,0
профилактические мероприятия
Управление образования и науки
области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
Процент
2016
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C»
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
41 706,1
41 706,1
0,0
0,0
0,0
2017
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
9 718,9
4 768,9
4 950,0
0,0
0,0
2017
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение расходов на
организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации)
Управление здравоохранения
области
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
Процент
2017
3,0
4 512,3
3 528,3
984,0
0,0
0,0
2018
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Процент
2017
21,0
5 700,5
4 457,7
1 242,8
0,0
0,0
2018
22,0
17 336,2
13 755,2
3 564,0
0,0
17,0
2019
23,0
17 438,1
13 456,1
3 960,0
0,0
22,0
2020
24,0
17 444,1
13 456,1
3 960,0
0,0
28,0
Тамбовской области
8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохранения области
Уровень
информированности населения в возрасте 18-49 лет по
вопросам ВИЧ-инфекции
Процент
2017
84
3 346,4
2 616,7
729,7
0,0
0,0
2018
87
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
93
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
187,1
137,7
38,4
0,0
11,0
2018
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
23,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
24,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
Управление здравоохранения области
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
2017
79,3
4 426,9
3 461,8
965,1
0,0
0,0
2018
79,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
79,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.9. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление строительства и инвестиций
области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2016
2
72 408,6
0,0
72 408,6
0,0
0,0
2017
1
4 347,8
0,0
4 347,8
0,0
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
1
48 000,0
0,0
48 000,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.10. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
1 568 524,7
0,0
788 024,7
0,0
780 500,0
2017
100,0
1 561 124,7
0,0
741 136,7
0,0
819 988,0
2018
100,0
1 471 981,6
0,0
610 999,6
0,0
860 982,0
2019
100,0
1 584 504,1
0,0
679 527,1
0,0
904 977,0
2020
100,0
1 629 748,1
0,0
679 527,1
0,0
950 221,0
8.11. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи
не застрахованным по ОМС лицам
Процент
2016
100,0
96,4
0,0
96,4
0,0
0,0
2017
100,0
26,4
0,0
26,4
0,0
0,0
2018
100,0
119,5
0,0
119,5
0,0
0,0
2019
100,0
132,8
0,0
132,8
0,0
0,0
2020
100,0
132,8
0,0
132,8
0,0
0,0
8.12. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту
Объект
2016
1
4 936,4
0,0
4 936,4
0,0
0,0
2017
4
47 622,3
0,0
47 622,3
0,0
0,0
2018
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.13. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа
Управление здравоохранения
области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
1 718,6
0,0
1 718,6
0,0
0,0
2017
192
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2018
202
4 077,0
0,0
4 077,0
0,0
0,0
2019
212
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2020
222
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
8.14. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохранения
области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета
области
Человек
2016
135
16 189,1
3 269,0
12 920,1
0,0
0,0
2017
141
16 942,6
4 022,5
12 920,1
0,0
0,0
2018
141
11 628,1
0,0
11 628,1
0,0
0,0
2019
141
12 920,1
0,0
12 920,1
0,0
0,0
2020
141
12 920,1
0,0
12 920,1
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
8.15. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»
Управление здравоохранения
области
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
Процент
2016
100
75 277,7
0,0
75 277,7
0,0
0,0
2017
100
73 121,3
0,0
73 121,3
0,0
0,0
2018
100
65 806,7
0,0
65 806,7
0,0
0,0
2019
100
73 117,3
0,0
73 117,3
0,0
0,0
2020
100
73 117,3
0,0
73 117,3
0,0
0,0
8.16. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов
Управление здравоохранения
области
Количество привлеченных доноров
Человек
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
300
5,0
0,0
4,0
0,0
1,0
2018
450
7,0
0,0
6,0
0,0
1,0
2019
600
9,0
0,0
8,0
0,0
1,0
2020
750
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»
8.17. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми
заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
3 819,6
0,0
3 819,6
0,0
0,0
2017
655,0
2 468,0
0,0
2 468,0
0,0
0,0
2018
654,7
3 508,0
0,0
3 508,0
0,0
0,0
2019
654,4
3 897,8
0,0
3 897,8
0,0
0,0
2020
654,0
3 897,8
0,0
3 897,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
8.18. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100
14 039,3
0,0
14 039,3
0,0
0,0
2017
100
13 269,2
0,0
13 269,2
0,0
0,0
2018
100
12 205,0
0,0
12 205,0
0,0
0,0
2019
100
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
2020
100
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
1 642 021,9
13 755,2
767 266,7
0,0
861 000,0
2019
1 718 202,3
13 456,1
799 746,2
0,0
905 000,0
2020
1 763 454,3
13 456,1
799 748,2
0,0
950 250,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
8 703 187,4
108 636,1
4 277 801,3
0,0
4 316 750,0
9. Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности»
9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Управление здравоохранения
области
Выполнение плана проверок
Процент
2016
100
1 875,7
1 875,7
0,0
0,0
0,0
2017
100
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
2018
100
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
2019
100
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
2020
100
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизе
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
61 022,1
0,0
61 022,1
0,0
0,0
2017
100,0
59 426,2
0,0
59 426,2
0,0
0,0
2018
100,0
53 483,6
0,0
53 483,6
0,0
0,0
2019
100,0
59 426,2
0,0
59 426,2
0,0
0,0
2020
100,0
59 426,2
0,0
59 426,2
0,0
0,0
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
2 029,5
0,0
2 029,5
0,0
0,0
2017
100,0
2 001,7
0,0
2 001,7
0,0
0,0
2018
100,0
1 826,0
0,0
1 826,0
0,0
0,0
2019
100,0
2 001,7
0,0
2 001,7
0,0
0,0
2020
100,0
2 001,7
0,0
2 001,7
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
56 433,9
1 124,3
55 309,6
0,0
0,0
2019
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2020
62552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
309 017,8
6 372,9
302 644,9
0,0
0,0
10. Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»
10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*
Управление здравоохранения
области
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
2016
8632,8
8 653 209,4
0,0
0,0
0,0
8 653 209,4
2017
8901,9
9 008 148,7
0,0
0,0
0,0
9 008 148,7
2018
10492,3
10515007,5
0,0
0,0
0,0
10 515 007,5
2019
11129,8
11061732,6
0,0
0,0
0,0
11 061 732,6
2020
11482,8
11061732,6
0,0
0,0
0,0
11 061 732,6
10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области**
Управление здравоохранения
области
Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством
Процент
2016
100
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2017
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2018
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2019
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2020
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
* В графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.
** Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоохранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
2016
100
32 423,9
0,0
32 423,9
0,0
0,0
2017
100
31 066,8
0,0
31 066,8
0,0
0,0
2018
100
29 544,0
0,0
29 544,0
0,0
0,0
2019
100
32 826,8
0,0
32 826,8
0,0
0,0
2020
100
32 826,8
0,0
32 826,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»
10.4. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов
Управление здравоохранения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской
области «Развитие здравоохранения
Тамбовской
области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном
объеме
Процент
2016
95
25 806,7
0,0
25 806,7
0,0
0,0
2017
95
25 908,4
0,0
25 908,4
0,0
0,0
2018
95
22 592,3
0,0
22 592,3
0,0
0,0
2019
95
25 102,7
0,0
25 102,7
0,0
0,0
2020
95
25 102,7
0,0
25 102,7
0,0
0,0
10.5. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения
Управление здравоохранения
Доля мероприятий
государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области»,
запланированных на отчетный год, которые
выполнены в полном
объеме
Процент
2016
95
4 089,5
0,0
4 089,5
0,0
0,0
2017
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.6. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
2016
125 221,9
0,0
0,0
0,0
125 221,9
2017
130 880,4
0,0
0,0
0,0
130 880,4
2018
146 268,1
0,0
0,0
0,0
146 268,1
2019
152 016,1
0,0
0,0
0,0
152 016,1
2020
152 016,1
0,0
0,0
0,0
152 016,1
Итого по Подпрограмме:
2016
12550774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12900060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
14417468,5
0,0
3 756 192,9
0,0
10 661 275,6
2019
14975734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
2020
14975734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
69819773,8
0,0
18 813 540,4
0,0
51 006 233,4
11. Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации
Управление здравоохранения
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций
Процент
2016
100
8 027,4
0,0
8 027,4
0,0
0,0
2017
100
9 098,0
0,0
9 098,0
0,0
0,0
2018
100
6 119,5
0,0
6 119,5
0,0
0,0
2019
100
6 516,9
0,0
6 516,9
0,0
0,0
2020
100
6 516,9
0,0
6 516,9
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах»
11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи*
Управление здравоохранения
Обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Процент
2016
100
3 782,7
0,0
3 782,7
0,0
0,0
2017
100
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2018
100
3 240,9
0,0
3 240,9
0,0
0,0
2019
100
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2020
100
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
9 360,4
0,0
9 360,4
0,0
0,0
2019
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
2020
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
54 105,3
0,0
54 105,3
0,0
0,0
Итого по
Программе:
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1
0,0
9 559 081,3
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6
0,0
10 069 204,1
2018
16 997 136,9
103 636,1
5 051 277,2
0,0
11 842 223,6
2019
17 587 719,1
101 407,6
5 138 804,8
0,0
12 347 506,7
2020
17 632 971,1
101 407,6
5 138 806,8
0,0
12 392 756,7
Всего по Программе:
2016-2020
83 991 726,2
1 548 710,2
26 232 243,5
0,0
56 210 772,4
*Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 29.12.2017 № 1369
Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской
области» на 2013 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
10 839 613,6*
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9*
0,0
9 686 402,0*
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1*
0,0
9 559 081,3*
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6*
0,0
10 069 204,1*
2018
16 997 136,9
103 636,1
5 051 277,2*
0,0
11 842 223,6*
2019
17 587 719,1
101 407,6
5 138 804,8*
0,0
12 347 506,7*
2020
17 632 971,1
101 407,6
5 138 806,8*
0,0
12 392 756,7*
управление здравоохранения области
2013
5 635 264,0
645 424,3
4 319 389,7
0,0
670 450,0
2014
6 609 667,6
646 160,1
5 043 357,5
0,0
920 150,0
2015
6 670 940,0
590 959,8
5 196 964,7
0,0
883 015,5
2016
6 881 106,0
736 143,6
5 364 312,1
0,0
780 650,0
2017
6 608 172,5
386 115,3
5 291 882,2
0,0
930 175,0
2018
6 275 161,3
103 636,1
4 990 577,2
0,0
1 180 948,0
2019
6 373 270,4
101 407,6
5 138 104,8
0,0
1 133 758,0
2020
6 418 522,4
101 407,6
5 138 106,8
0,0
1 179 008,0
*Объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,9**
5237,9**
605 021,0**
0,0
0,0
2015
648 837,2**
0,0
648 837,2**
0,0
0,0
2016
205 368,0**
0,0
205 368,0**
0,0
0,0
2017
15 204,8**
0,0
15 204,8**
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 768 839,2
0,0
0,0
0,0
6 768 839,2
2014
9 919 463,6
0,0
0,0
0,0
9 919 463,6
2015
8 803 386,5
0,0
0,0
0,0
8 803 386,5
2016
8 838 431,3
60 000,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 199 029,1
60 000,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 661 275,6
0,0
0,0
0,0
10 661 275,6
2019
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
2020
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
17 187,6
0,0
17 187,6**
0,0
0,0
2018
60 000,0
0,0
60 000,0**
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
339 917,9
88 756,6
251 161,3
0,0
0,0
2019
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
2020
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
770 580,0
403 413,9
367 166,1
0,0
0,0
2017
654 970,6
346 766,5
308 204,1
0,0
0,0
2018
327 917,9
88 756,6
239 161,3
0,0
0,0
2019
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
2020
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
13 742,8
0,0
13 742,8**
0,0
0,0
2018
12 000,0
0,0
12 000,0**
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 054 408,6
123 345,4
931 063,2
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9*
5 237,9*
20 421,0*
0,0
0,0
2015
80 089,4*
0,0
80 089,4*
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
Подпрогрмма 3#
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
319 773,0
0,0
0,0
0,0
319 773,0
2019
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
управление здравоохранения области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
319 773,0
0,0
0,0
0,0
319 773,0
2019
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
17 359,0
0,0
17 359,0
0,0
0,0
2019
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
2020
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
24 376,1
10 887,9
13 488,2
0,0
0,0
2014
17 855,3
7 377,1
10 478,2
0,0
0,0
2015
20 715,0
0,0
20 715,0
0,0
0,0
2016
304 620,6
280 554,1
24 066,5
0,0
0,0
2017
20 505,9
0,0
20 505,9
0,0
0,0
2018
17 359,0
0,0
17 359,0
0,0
0,0
2019
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
2020
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
80 772,8**
0,0
80 772,8**
0,0
0,0
2017
10 857,0**
0,0
10 857,0**
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5*
2016
74 828,8
555,9*
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8**
72 723,9
0,0
0,0
2018
60 777,0
0,0
60 777,0
0,0
0,0
2019
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
2020
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5*
2016
74 828,8
555,9*
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8**
72 723,9
0,0
0,0
2018
60 777,0
0,0
60 777,0
0,0
0,0
2019
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
2020
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
47 108,6
0,0
47 108,6
0,0
0,0
2019
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2020
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
47 108,6
0,0
47 108,6
0,0
0,0
2019
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2020
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
*Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области.
** Средства Резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий.
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
86 916,7
0,0
86 741,7
0,0
175,0
2019
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
2020
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
управление здравоохранения области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
91 379,4
0,0
90 829,4
0,0
550,0
2016
82 835,9
0,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
83 841,3
0,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
86 916,7
0,0
86 741,7
0,0
175,0
2019
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
2020
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2016
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2017
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
управление здравоохранения
области
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
управление здравоохранения области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
4 498 362,0
1 875,7
3 753 186,3
0,0
743 300,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 763 386,5
0,0
0,0
0,0
8 763 386,5
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы»
Всего, в том числе:
2014
2 528 957,7
0,0
421 493,0
0,0
2 107 464,7**
2015
282 967,5
0,0
282 967,5
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2014
421 493,0*
0,0
421 493,0*
0,0
0,0
2015
282 467,5*
0,0
282 467,5*
0,0
0,0
2016
52 186,6*
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
3 444,8**
0,0
3 444,8**
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2014
2107464,7***
0,0
0,0
0,0
2107464,7***
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс. руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс. руб.
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
*** Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
Подпрограмма 12
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
1 642 021,9
13 755,2
767 266,7
0,0
861 000,0
2019
1 718 202,3
13 456,1
799 746,2
0,0
905 000,0
2020
1 763 454,3
13 456,1
799 748,2
0,0
950 250,0
управление здравоохранения области
2016
1 746 266,7
49 744,0
916 022,7
0,0
780 500,0
2017
1 755 085,8
18 224,7
916 861,1
0,0
820 000,0
2018
1 593 321,9
13 755,2
718 566,7
0,0
861 000,0
2019
1 717 502,3
13 456,1
799 046,2
0,0
905 000,0
2020
1 762 754,3
13 456,1
799 048,2
0,0
950 250,0
управление строительства и инвестиций области
2016
72 408,6
0,0
72 408,6*
0,0
0,0
2017
4 347,8
0,0
4 347,8*
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление образования и науки области
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
48 000,0
0,0
48 000,0*
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 13
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Всего, в том числе:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
56 433,9
1 124,3
55 309,6
0,0
0,0
2019
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2020
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
56 433,9
1 124,3
55 309,6
0,0
0,0
2019
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2020
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 14
«Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2016
12 550 774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12 900 060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
14 417 468,5
0,0
3 756 192,9
0,0
10 661 275,6
2019
14 975 734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
2020
14 975 734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
управление здравоохранения области
2016
3 772 343,5
0,0
3 772 343,5
0,0
0,0
2017
3 761 031,8
0,0
3 761 031,8
0,0
0,0
2018
3 756 192,9
0,0
3 756 192,9
0,0
0,0
2019
3 761 986,1
0,0
3 761 986,1
0,0
0,0
2020
3 761 986,1
0,0
3 761 986,1
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2016
8 778 431,3
0,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 139 029,1
0,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 661 275,6
0,0
0,0
0,0
10 661 275,6
2019
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
2020
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
Подпрограмма 15
«Развитие скорой медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
9 360,4
0,0
9 360,4
0,0
0,0
2019
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
2020
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
9 360,4
0,0
9 360,4
0,0
0,0
2019
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
2020
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017
г. Тамбов
№ 1369
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 28.08.2017), (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации
Реализация мероприятий Программы позволит в 2020 году достичь следующих результатов:
смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) - 1456,0 случаев на 100 тыс. населения;
младенческая смертность - 3,8 случаев на 1000 родившихся живыми;
смертность от болезней системы кровоснабжения - 654,0 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от новообразований (в том числе злокачественных) - 186,6 случаев на 100,0 тыс. населения;
смертность от дорожно-транспортных происшествий - 14,0 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от туберкулеза - 3,1 случаев на 100 тыс. населения;
обеспеченность врачами - 31,8 человека на 10 тыс. населения;
средняя заработная плата врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) и иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 200,0 процентов;
средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов;
средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов;
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона - 93,8 процентов;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 73,3 года;
доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования - 100 процентов;
доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии - 100 процентов;
снижение удельного расхода тепла на 1 м2 - 0,124 Гкал/ м2;
снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 - 31,68 кВт.ч/ м2;
снижение удельного расхода топлива на 1 м2 - 4,54 тут/ м2;
доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Тамбовской области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, пропаганды донорства крови и ее компонентов - 10 процентов
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего: 129 627 286,2 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
3 436 492,3 (с 2013 по 2020 гг.)
(привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
42 014 716,7 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
76 497 922,7 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства внебюджетных источников по предварительной оценке:
7 678 154,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 2 637 559,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
всего: 4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:
всего: 1 237 489,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
всего: 1 132 108,6 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
всего: 651 216,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
всего: 452 503,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
всего: 925 552,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
всего: 1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
всего: 124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
всего: 34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»:
всего: 2 637 775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:
всего: 8 703 187,4 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»:
всего: 309 017,8 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:
всего: 69 819 773,8 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:
Всего: 54 105,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.)
1.2. в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«минимально низкий уровень младенческой смертности (лишь за счет непредотвратимых случаев) - 3,8 случая на 1000 родившихся живыми»;
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона - 95,5 процентов»;
1.3. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 42 014 716,7 тыс. руб. (32,4% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 3 436 492,3 тыс. руб. (2,7% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 76 497 922,7 тыс. руб. (59,0% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников - 7 678 154,5 тыс. руб. (5,9% от общего объема средств Программы)»;
1.4. в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе:
дополнить пунктом 18 следующего содержания:
18. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
Процент
х
88,9
85,2
93,8
93,8
93,8
пункт 8.9 раздела 8 изложить в следующей редакции:
8.9. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Процент
4,1
4,1
3,9
3,8
3,8
3,8
1.5. приложение № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области на 2016 - 2020 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1;
1.6. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2;
1.7. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 2 637 559,5 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 1 048 610,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 36 017,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1,9 тыс. руб.;
2016 г. - 403 413,9 тыс. руб.;
2017 г. - 346 766,5 тыс. руб.;
2018 г. - 88 756,6 тыс. руб.;
2019 г. - 86 827,2 тыс. руб.;
2020 г. - 86 827,2 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
1 588 948,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 28 866,4 тыс. руб.;
2014 г. - 48 228,0 тыс. руб.;
2015 г. - 26 213,6 тыс. руб.;
2016 г. - 375 166,1 тыс. руб.;
2017 г. - 321 946,9 тыс. руб.;
2018 г. - 251 161,3 тыс. руб.;
2019 г. - 268 683,3 тыс. руб.;
2020 г. - 268 683,3 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 2 637 559,5 тыс. рублей, в том числе 1 048 610,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (39,8%), 1 588 948,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Тамбовской области (60,2%).»;
1.8. в приложении № 7 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего за счет средств из внебюджетных источников по предварительной оценке: 1 237 489,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 г. - 0,0 тыс. руб.;
2014 г. - 212 000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 138 600,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 110 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 319 773,0 тыс. руб.;
2019 г. - 228 558,0 тыс. руб.;
2020 г. - 228 558,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы за счет внебюджетных источников (средств юридических лиц) составляет 1 237 489,0 тыс. рублей (100% общего объема средств Подпрограммы).»;
1.9. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 1 132 108,6 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 298 819,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 10 887,9 тыс. руб.;
2014 г. - 7 377,1 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 280 554,1 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 833 289,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 160 572,2 тыс. руб.;
2014 г. - 173 585,2 тыс. руб.;
2015 г. - 306 995,3 тыс. руб.;
2016 г. - 104 839,3 тыс. руб.;
2017 г. - 31 362,9 тыс. руб.;
2018 г. - 17 359,0 тыс. руб.;
2019 г. - 19 287,8 тыс. руб.;
2020 г. - 19 287,8 тыс. руб.
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«минимально низкий уровень материнской смертности (лишь за счет непредотвратимых случаев) до 1 случая в год»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 1 132 108,6 тыс. руб., в том числе 833 289,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (73,6% от общего объема средств Подпрограммы) и 298 819,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (26,4% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.10. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 651 216,8 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 630 095,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 98 139,7 тыс. руб.;
2014 г. - 111 277,5 тыс. руб.;
2015 г. - 75 238,6 тыс. руб.;
2016 г. - 74 272,9 тыс. руб.;
2017 г. - 72 723,9 тыс. руб.;
2018 г. - 60 777,0 тыс. руб.;
2019 г. - 68 833,0 тыс. руб.;
2020 г. - 68 833,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 565,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 565,5 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 20 555,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 555,9 тыс. руб.;
2017 г. - 19 999,8 тыс. руб.
в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы» абзацы седьмой, восьмой и таблицу исключить;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 651 216,8 тыс. руб., в том числе 630 095,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (96,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 20 555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (3,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.11. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 925 552,3 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 700 252,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 76 787,8 тыс. руб.;
2014 г. - 86 781,8 тыс. руб.;
2015 г. - 90 829,4 тыс. руб.;
2016 г. - 82 685,9 тыс. руб.;
2017 г. - 83 666,3 тыс. руб.;
2018 г. - 86 741,7 тыс. руб.;
2019 г. - 96 379,7 тыс. руб.;
2020 г. - 96 379,7 тыс. руб;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:
1 800,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 100,0 тыс. руб.;
2014 г. - 250,0 тыс. руб.;
2015 г. - 550,0 тыс. руб.;
2016 г. - 150,0 тыс. руб.;
2017 г. - 175,0 тыс. руб.;
2018 г. - 175,0 тыс. руб.;
2019 г. - 200,0 тыс. руб.;
2020 г. - 200,0 тыс. руб;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 223 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 23 500,0 тыс. руб.;
2014 г. - 40 000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 40 000,0 тыс. руб.;
2016 г. - 60 000,0 тыс. руб.
2017 г. - 60 000,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 925 552,3 тыс. руб., в том числе 223 500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (24,1% от общего объема средств Подпрограммы), 700 252,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (75,7% от общего объема средств Подпрограммы) и 1800,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.12. в приложении № 15 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Строительство перинатального центра
ВСЕГО (тыс. руб.)
в том числе средства
ФФОМС
бюджета Тамбовской области
ТФОМС Тамбовской области
Всего
2637775,7*
2107464,7
530311,0*
0,0
2014 год
2528957,7
(в том числе остаток неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области -230280,9)
2107464,7
421493,0
(в том числе кассовый расход - 191212,1, остаток неизрасходованных средств - 230280,9)
0,0
2015 год
282967,5** (с учетом остатка неизрасходованных средств в 2014 году - 230280,9)
0,0
282967,5**
(с учетом остатка неизрасходованных средств в 2014 году - 230280,9)
0,0
2016 год
52686,6
0,0
52686,6
0,0
2017 год
3444,8**
0,0
3444,8**
0,0
*Без учета остатка неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014 году - 230280,9 тыс. руб.
** В том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы;
раздел 5 «Финансовое обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Финансовое обеспечение Подпрограммы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Строительство перинатального центра
ВСЕГО (тыс. руб.)
в том числе средства
ФФОМС
бюджета Тамбовской области
ТФОМС Тамбовской области
Всего
2637775,7*
2107464,7
530311,0*
0,0
2014 год
2528957,7 (в том числе остаток неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области -230280,9)
2107464,7
421493,0
(в том числе кассовый расход - 191212,1, остаток неизрасходованных средств - 230280,9)
0,0
2015 год
282967,5** (с учетом остатка неизрасходованных средств в 2014 году - 230280,9)
0,0
282967,5** (с учетом остатка неизрасходованных средств в 2014 году - 230280,9)
0,0
2016 год
52686,6
0,0
52686,6
0,0
2017 год
3444,8**
0,0
3444,8**
0,0
*Без учета остатка неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014 году - 230280,9 тыс. руб.
** В том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы;
1.13. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации « изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 13,4 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 15,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
уменьшение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года, до 10,1%;
снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 19,2%;
увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, до 59,8%;
снижение смертности от ишемической болезни сердца до 335 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 186 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 55%;
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,8%;
обеспечение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%;
увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 6110 человек, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета области - 141 человек
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 8 703 187,4 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 4 277 801,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 989 131,3 тыс. руб.;
2017 г. - 921 908,9 тыс. руб.;
2018 г. - 767 266,7 тыс. руб.;
2019 г. - 799 746,2 тыс. руб.;
2020 г. - 799 748,2 тыс. руб.,
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 108 636,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 49 744,0 тыс. руб.;
2017 г. - 18 224,7 тыс. руб.;
2018 г. - 13 755,2 тыс. руб.;
2019 г. - 13 456,1 тыс. руб.;
2020 г. - 13 456,1 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 4 316 750,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 780 500,0 тыс. руб.;
2017 г. - 820 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 861 000,0 тыс. руб.;
2019 г. - 905 000,0 тыс. руб.;
2020 г. - 950 250,0 тыс. руб.
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,8%;»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 8 703 187,4 тыс. руб., в том числе 108 636,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,2% от общего объема средств Подпрограммы), 4 277 801,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (49,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 4 316 750,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (49,6% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.14. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 69 819 773,8 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
18 813 540,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 3 772 343,5 тыс. руб.;
2017 г. - 3 761 031,8 тыс. руб.;
2018 г. - 3 756 192,9 тыс. руб.;
2019 г. - 3 761 986,1 тыс. руб.;
2020 г. - 3 761 986,1 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 51 006 233,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 8 778 431,3 тыс. руб.;
2017 г. - 9 139 029,1 тыс. руб.;
2018 г. - 10 661 275,6 тыс. руб.;
2019 г. - 11 213 748,7 тыс. руб.;
2020 г. - 11 213 748,7 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 69 819 773,8 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области - 18 813 540,4 тыс. руб. (26,9% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования - 51 006 233,4 тыс. руб. (73,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.15. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 54 105,3 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
54 105,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 11 810,1 тыс. руб.;
2017 г. - 12 699,0 тыс. руб.;
2018 г. - 9 360,4 тыс. руб.;
2019 г. - 10 117,9 тыс. руб.;
2020 г. - 10 117,9 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 54 105,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
А.В. Никитин
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 29.12.2017 № 1369
Приложение № 2а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской
области» на 2013 - 2020 годы
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты:
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.:
наименование
единица
измерения
год реализации
значение
(по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов
В и С
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
2 273,3
2 273,3
0,00
0,0
0,0
2017
95,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
2018
95,0
2019
95,0
2020
95,0
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество единиц закупленного оборудования
Единиц
2016
213
40 144,9
0,0
40 144,9
0,0
0,0
2017
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения
области
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление
Процент
2016
83,0
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2017
83,5
2 011,9
0,0
2 011,9
0,0
0,0
2018
84,0
1 738,1
0,0
1 738,1
0,0
0,0
2019
84,5
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2020
85,0
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема
Комитет по управлению имуществом области
Количество приобретенных объектов
в государственную собственность Тамбовской области
Объект
2016
1,0
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»
1.5. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохранения
области
Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
2016
92,6
22 711,7
0,0
22 711,7
0,0
0,0
2017
93
18 115,5
0,0
18 115,5
0,0
0,0
2018
94
11 304,8
0,0
11 304,8
0,0
0,0
2019
95
15 672,0
0,0
15 672,0
0,0
0,0
2020
95
15 672,0
0,0
15 672,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C»
1.6. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2017
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2018
95,0
96,1
0,0
96,1
0,0
0,0
2019
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2020
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях
1.7. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
259 288,3
259 288,3
0,0
0,0
0,0
2017
97,1
255 730,0
255 730,0
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Процент
2016
98
2 795,9
2 795,9
0,00
0,0
0,0
2017
99,1
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации) подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
2018
99,2
2019
99,3
2020
99,4
1.9. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
124 697,2
124 697,2
0,00
0,0
0,0
2017
97,1
91 036,5
91 036,5
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
88 756,6
88 756,6
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
86 827,2
86 827,2
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
86 827,2
86 827,2
0,0
0,0
0,0
1.10. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Управление здравоохранения
области
Смертность от
туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
14 359,2
14 359,2
0,00
0,0
0,0
2017
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление здравоохранения
области
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов
«Резерв»
Процент
2016
100
30 729,2
0,0
30 729,2
0,0
0,0
2017
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
2018
100
24 693,1
0,0
24 693,1
0,0
0,0
2019
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
2020
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
1.12. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
271 515,6
0,0
271 515,6
0,0
0,0
2017
97,1
260 533,2
0,0
260 533,2
0,0
0,0
2018
97,2
201 329,2
0,0
201 329,2
0,0
0,0
2019
97,3
223 699,1
0,0
223 699,1
0,0
0,0
2020
98,0
223 699,1
0,0
223 699,1
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»
1.13. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление градостроительства и архитектуры области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2017
0
13 742,8
0,0
13 742,8
0,0
0,0
2018
0
12 000,0
0,0
12 000,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
339 917,9
88 756,6
251 161,3
0,0
0,0
2019
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
2020
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
2 498 232,3
1 012 591,4
1 485 640,9
0,0
0,0
2. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов управляемой конкуренции»
2.1. Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»
Управление здравоохранения
области
Количество больных на процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
192
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
202
156 517,0
0,0
0,0
0,0
156 517,0
2019
212
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
222
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2. Строительство хирургического корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
Управление здравоохранения
области
Снижение смертности от туберкулеза
На 100 тыс. человек
2016
6,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
3,3
163 256,0
0,0
0,0
0,0
163 256,0
2019
3,2
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2020
3,1
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
Итого по Подпрограмме:
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
319 773,0
0,0
0,0
0,0
319 773,0
2019
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
886 889,0
0,0
0,0
0,0
886 889,0
3. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»
3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*
Управление здравоохранения
области
Техническая готовность объекта за год
Процент
2016
100
361 326,9
280 554,1
80 772,8
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения**
Управление строительства и инвестиций области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2017
1
10 857,0
0,0
10 857,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Управление здравоохранения
области
Охват неонатальным скринингом/ аудиологическим скринингом
Процент
2016
99,9/97,4
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2017
99,9/100
4 433,6
0,0
4 433,6
0,0
0,0
2018
99,9/100
2 640,2
0,0
2 640,2
0,0
0,0
2019
99,9/100
2 933,6
0,0
2 933,6
0,0
0,0
2020
99,9/100
2 933,6
0,0
2 933,6
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов.
**Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов.
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения
области
Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
2016
5,2
7 299,0
0,0
7 299,0
0,0
0,0
2017
3,8
7 776,1
0,0
7 776,1
0,0
0,0
2018
3,8
5 255,8
0,0
5 255,8
0,0
0,0
2019
3,8
5 839,8
0,0
5 839,8
0,0
0,0
2020
3,8
5 839,8
0,0
5 839,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
2016
95,5
7 516,8
0,0
7 516,8
0,0
0,0
2017
97,1
3 141,5
0,0
3 141,5
0,0
0,0
2018
97,2
5 443,2
0,0
5 443,2
0,0
0,0
2019
97,3
6 048,0
0,0
6 048,0
0,0
0,0
2020
98,0
6 048,0
0,0
6 048,0
0,0
0,0
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление здравоохранения
области
Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорожденных
2016
1,3
5 583,0
0,0
5 583,0
0,0
0,0
2017
1,15
5 154,7
0,0
5 154,7
0,0
0,0
2018
1,1
4 019,8
0,0
4 019,8
0,0
0,0
2019
1,1
4 466,4
0,0
4 466,4
0,0
0,0
2020
1,0
4 466,4
0,0
4 466,4
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
17 359,0
0,0
17 359,0
0,0
0,0
2019
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
2020
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
472 690,9
280 554,1
192 136,8
0,0
0,0
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей
Управление здравоохранения
области
Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения
Процент
2016
100
20 197,7
0,0
20 197,7
0,0
0,0
2017
100
20 689,3
0,0
20 689,3
0,0
0,0
2018
100
17 738,1
0,0
17 738,1
0,0
0,0
2019
100
19 709,0
0,0
19 709,0
0,0
0,0
2020
100
19 709,0
0,0
19 709,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
6 037,0
0,0
6 037,0
0,0
0,0
2017
655,0
4 799,2
0,0
4 799,2
0,0
0,0
2018
654,7
4 349,7
0,0
4 349,7
0,0
0,0
2019
654,4
4 833,0
0,0
4 833,0
0,0
0,0
2020
654,0
4 833,0
0,0
4 833,0
0,0
0,0
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения
Управление здравоохранения
области
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»
Процент
2016
100
48 038,2
0,0
48 038,2
0,0
0,0
2017
100
47 235,4
0,0
47 235,4
0,0
0,0
2018
100
38 689,2
0,0
38 689,2
0,0
0,0
2019
100
44 291,0
0,0
44 291,0
0,0
0,0
2020
100
44 291,0
0,0
44 291,0
0,0
0,0
4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»
Управление здравоохранения
области
Количество участников проекта
Детей/
семей
2016
30/15
555,9
555,9
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.5. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий
Управление здравоохранения
области
Количество объектов
Объект
2017
1
19 999,8
19 999,8
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
74 828,8
555,9
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8
72 723,9
0,0
0,0
2018
60 777,0
0,0
60 777,0
0,0
0,0
2019
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
2020
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
365 995,5
20 555,7
345 439,8
0,0
0,0
5. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2016
6,8
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
7,6
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
8,4
47 108,6
0,0
47 108,6
0,0
0,0
2019
9,2
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2020
10,0
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
47 108,6
0,0
47 108,6
0,0
0,0
2019
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2020
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
258 949,4
0,0
258 949,4
0,0
0,0
6. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
25 236,3
0,0
25 236,3
0,0
0,0
2017
31,5
25 009,6
0,0
25 009,6
0,0
0,0
2018
31,6
21 124,2
0,0
21 124,2
0,0
0,0
2019
31,7
23 471,3
0,0
23 471,3
0,0
0,0
2020
31,8
23 471,3
0,0
23 471,3
0,0
0,0
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
6 656,0
0,0
5 114,0
0,0
0,0
2017
31,5
6 984,0
0,0
6 656,0
0,0
0,0
2018
31,6
6 480,0
0,0
6 480,0
0,0
0,0
2019
31,7
7 200,0
0,0
7 200,0
0,0
0,0
2020
31,8
7 200,0
0,0
7 200,0
0,0
0,0
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
2017
31,5
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2018
31,6
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2019
31,7
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2020
31,8
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2016
17,68
88 100,0
60 000,0*
28 100,0
0,0
0,0
2017
18,10
86 000,0
60 000,0*
26 000,0
0,0
0,0
2018
18,60
36 000,0
0,0
36 000,0
0,0
0,0
2019
19,15
40 000,0
0,0
40 000,0
0,0
0,0
2020
19,65
40 000,0
0,0
40 000,0
0,0
0,0
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2016
17,68
24 235,6
0,0
24 235,6
0,0
0,0
2017
18,10
26 000,8
0,0
26 000,8
0,0
0,0
2018
18,60
23 137,5
0,0
23 137,5
0,0
0,0
2019
19,15
25 708,4
0,0
25 708,4
0,0
0,0
2020
19,65
25 708,4
0,0
25 708,4
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
86 916,7
0,0
86 741,7
0,0
175,0
2019
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
2020
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
566 753,3
120 000,0
445 853,3
0,0
900,0
*Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
7. Подпрограмма государственной программы «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы»
7.1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области
Младенческая смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении
очень низкую и экстремально низкую массу тела
В соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» приложение № 15 к государственной программе
2016
В соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» приложение № 15 к государственной программе
52 186,6
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8*
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
7.2. Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области
Ввод объекта в эксплуатацию
Объект
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках)
Управление здравоохранения области
Количество медицинских работников, прошедших обучение в перинатальном центре
Человек
2016
77
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2017
56 131,4
0,0
56 131,4
0,0
0,0
8. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом,
Управление здравоохранения
области
Снижение смертности от туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
10 240,0
0,0
10 240,0
0,0
0,0
2017
3,4
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2018
3,3
6 652,8
0,0
6 652,8
0,0
0,0
2019
3,2
7 392,0
0,0
7 392,0
0,0
0,0
2020
3,1
7 392,0
0,0
7 392,0
0,0
0,0
профилактические мероприятия
Управление образования и науки
области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
Процент
2016
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C»
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
41 706,1
41 706,1
0,0
0,0
0,0
2017
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
9 718,9
4 768,9
4 950,0
0,0
0,0
2017
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение расходов на
организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации)
Управление здравоохранения
области
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
Процент
2017
3,0
4 512,3
3 528,3
984,0
0,0
0,0
2018
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Процент
2017
21,0
5 700,5
4 457,7
1 242,8
0,0
0,0
2018
22,0
17 336,2
13 755,2
3 564,0
0,0
17,0
2019
23,0
17 438,1
13 456,1
3 960,0
0,0
22,0
2020
24,0
17 444,1
13 456,1
3 960,0
0,0
28,0
Тамбовской области
8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохранения области
Уровень
информированности населения в возрасте 18-49 лет по
вопросам ВИЧ-инфекции
Процент
2017
84
3 346,4
2 616,7
729,7
0,0
0,0
2018
87
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
93
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
187,1
137,7
38,4
0,0
11,0
2018
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
23,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
24,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
Управление здравоохранения области
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
2017
79,3
4 426,9
3 461,8
965,1
0,0
0,0
2018
79,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
79,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.9. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление строительства и инвестиций
области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2016
2
72 408,6
0,0
72 408,6
0,0
0,0
2017
1
4 347,8
0,0
4 347,8
0,0
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
1
48 000,0
0,0
48 000,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.10. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
1 568 524,7
0,0
788 024,7
0,0
780 500,0
2017
100,0
1 561 124,7
0,0
741 136,7
0,0
819 988,0
2018
100,0
1 471 981,6
0,0
610 999,6
0,0
860 982,0
2019
100,0
1 584 504,1
0,0
679 527,1
0,0
904 977,0
2020
100,0
1 629 748,1
0,0
679 527,1
0,0
950 221,0
8.11. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи
не застрахованным по ОМС лицам
Процент
2016
100,0
96,4
0,0
96,4
0,0
0,0
2017
100,0
26,4
0,0
26,4
0,0
0,0
2018
100,0
119,5
0,0
119,5
0,0
0,0
2019
100,0
132,8
0,0
132,8
0,0
0,0
2020
100,0
132,8
0,0
132,8
0,0
0,0
8.12. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту
Объект
2016
1
4 936,4
0,0
4 936,4
0,0
0,0
2017
4
47 622,3
0,0
47 622,3
0,0
0,0
2018
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.13. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа
Управление здравоохранения
области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
1 718,6
0,0
1 718,6
0,0
0,0
2017
192
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2018
202
4 077,0
0,0
4 077,0
0,0
0,0
2019
212
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2020
222
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
8.14. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохранения
области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета
области
Человек
2016
135
16 189,1
3 269,0
12 920,1
0,0
0,0
2017
141
16 942,6
4 022,5
12 920,1
0,0
0,0
2018
141
11 628,1
0,0
11 628,1
0,0
0,0
2019
141
12 920,1
0,0
12 920,1
0,0
0,0
2020
141
12 920,1
0,0
12 920,1
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
8.15. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»
Управление здравоохранения
области
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
Процент
2016
100
75 277,7
0,0
75 277,7
0,0
0,0
2017
100
73 121,3
0,0
73 121,3
0,0
0,0
2018
100
65 806,7
0,0
65 806,7
0,0
0,0
2019
100
73 117,3
0,0
73 117,3
0,0
0,0
2020
100
73 117,3
0,0
73 117,3
0,0
0,0
8.16. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов
Управление здравоохранения
области
Количество привлеченных доноров
Человек
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
300
5,0
0,0
4,0
0,0
1,0
2018
450
7,0
0,0
6,0
0,0
1,0
2019
600
9,0
0,0
8,0
0,0
1,0
2020
750
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»
8.17. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми
заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
3 819,6
0,0
3 819,6
0,0
0,0
2017
655,0
2 468,0
0,0
2 468,0
0,0
0,0
2018
654,7
3 508,0
0,0
3 508,0
0,0
0,0
2019
654,4
3 897,8
0,0
3 897,8
0,0
0,0
2020
654,0
3 897,8
0,0
3 897,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
8.18. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100
14 039,3
0,0
14 039,3
0,0
0,0
2017
100
13 269,2
0,0
13 269,2
0,0
0,0
2018
100
12 205,0
0,0
12 205,0
0,0
0,0
2019
100
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
2020
100
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
1 642 021,9
13 755,2
767 266,7
0,0
861 000,0
2019
1 718 202,3
13 456,1
799 746,2
0,0
905 000,0
2020
1 763 454,3
13 456,1
799 748,2
0,0
950 250,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
8 703 187,4
108 636,1
4 277 801,3
0,0
4 316 750,0
9. Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности»
9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Управление здравоохранения
области
Выполнение плана проверок
Процент
2016
100
1 875,7
1 875,7
0,0
0,0
0,0
2017
100
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
2018
100
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
2019
100
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
2020
100
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизе
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
61 022,1
0,0
61 022,1
0,0
0,0
2017
100,0
59 426,2
0,0
59 426,2
0,0
0,0
2018
100,0
53 483,6
0,0
53 483,6
0,0
0,0
2019
100,0
59 426,2
0,0
59 426,2
0,0
0,0
2020
100,0
59 426,2
0,0
59 426,2
0,0
0,0
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
2 029,5
0,0
2 029,5
0,0
0,0
2017
100,0
2 001,7
0,0
2 001,7
0,0
0,0
2018
100,0
1 826,0
0,0
1 826,0
0,0
0,0
2019
100,0
2 001,7
0,0
2 001,7
0,0
0,0
2020
100,0
2 001,7
0,0
2 001,7
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
56 433,9
1 124,3
55 309,6
0,0
0,0
2019
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2020
62552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
309 017,8
6 372,9
302 644,9
0,0
0,0
10. Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»
10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*
Управление здравоохранения
области
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
2016
8632,8
8 653 209,4
0,0
0,0
0,0
8 653 209,4
2017
8901,9
9 008 148,7
0,0
0,0
0,0
9 008 148,7
2018
10492,3
10515007,5
0,0
0,0
0,0
10 515 007,5
2019
11129,8
11061732,6
0,0
0,0
0,0
11 061 732,6
2020
11482,8
11061732,6
0,0
0,0
0,0
11 061 732,6
10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области**
Управление здравоохранения
области
Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством
Процент
2016
100
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2017
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2018
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2019
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2020
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
* В графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.
** Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоохранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
2016
100
32 423,9
0,0
32 423,9
0,0
0,0
2017
100
31 066,8
0,0
31 066,8
0,0
0,0
2018
100
29 544,0
0,0
29 544,0
0,0
0,0
2019
100
32 826,8
0,0
32 826,8
0,0
0,0
2020
100
32 826,8
0,0
32 826,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»
10.4. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов
Управление здравоохранения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской
области «Развитие здравоохранения
Тамбовской
области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном
объеме
Процент
2016
95
25 806,7
0,0
25 806,7
0,0
0,0
2017
95
25 908,4
0,0
25 908,4
0,0
0,0
2018
95
22 592,3
0,0
22 592,3
0,0
0,0
2019
95
25 102,7
0,0
25 102,7
0,0
0,0
2020
95
25 102,7
0,0
25 102,7
0,0
0,0
10.5. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения
Управление здравоохранения
Доля мероприятий
государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области»,
запланированных на отчетный год, которые
выполнены в полном
объеме
Процент
2016
95
4 089,5
0,0
4 089,5
0,0
0,0
2017
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.6. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
2016
125 221,9
0,0
0,0
0,0
125 221,9
2017
130 880,4
0,0
0,0
0,0
130 880,4
2018
146 268,1
0,0
0,0
0,0
146 268,1
2019
152 016,1
0,0
0,0
0,0
152 016,1
2020
152 016,1
0,0
0,0
0,0
152 016,1
Итого по Подпрограмме:
2016
12550774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12900060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
14417468,5
0,0
3 756 192,9
0,0
10 661 275,6
2019
14975734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
2020
14975734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
69819773,8
0,0
18 813 540,4
0,0
51 006 233,4
11. Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации
Управление здравоохранения
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций
Процент
2016
100
8 027,4
0,0
8 027,4
0,0
0,0
2017
100
9 098,0
0,0
9 098,0
0,0
0,0
2018
100
6 119,5
0,0
6 119,5
0,0
0,0
2019
100
6 516,9
0,0
6 516,9
0,0
0,0
2020
100
6 516,9
0,0
6 516,9
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах»
11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи*
Управление здравоохранения
Обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Процент
2016
100
3 782,7
0,0
3 782,7
0,0
0,0
2017
100
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2018
100
3 240,9
0,0
3 240,9
0,0
0,0
2019
100
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2020
100
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
9 360,4
0,0
9 360,4
0,0
0,0
2019
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
2020
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
54 105,3
0,0
54 105,3
0,0
0,0
Итого по
Программе:
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1
0,0
9 559 081,3
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6
0,0
10 069 204,1
2018
16 997 136,9
103 636,1
5 051 277,2
0,0
11 842 223,6
2019
17 587 719,1
101 407,6
5 138 804,8
0,0
12 347 506,7
2020
17 632 971,1
101 407,6
5 138 806,8
0,0
12 392 756,7
Всего по Программе:
2016-2020
83 991 726,2
1 548 710,2
26 232 243,5
0,0
56 210 772,4
*Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 29.12.2017 № 1369
Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской
области» на 2013 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
10 839 613,6*
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9*
0,0
9 686 402,0*
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1*
0,0
9 559 081,3*
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6*
0,0
10 069 204,1*
2018
16 997 136,9
103 636,1
5 051 277,2*
0,0
11 842 223,6*
2019
17 587 719,1
101 407,6
5 138 804,8*
0,0
12 347 506,7*
2020
17 632 971,1
101 407,6
5 138 806,8*
0,0
12 392 756,7*
управление здравоохранения области
2013
5 635 264,0
645 424,3
4 319 389,7
0,0
670 450,0
2014
6 609 667,6
646 160,1
5 043 357,5
0,0
920 150,0
2015
6 670 940,0
590 959,8
5 196 964,7
0,0
883 015,5
2016
6 881 106,0
736 143,6
5 364 312,1
0,0
780 650,0
2017
6 608 172,5
386 115,3
5 291 882,2
0,0
930 175,0
2018
6 275 161,3
103 636,1
4 990 577,2
0,0
1 180 948,0
2019
6 373 270,4
101 407,6
5 138 104,8
0,0
1 133 758,0
2020
6 418 522,4
101 407,6
5 138 106,8
0,0
1 179 008,0
*Объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,9**
5237,9**
605 021,0**
0,0
0,0
2015
648 837,2**
0,0
648 837,2**
0,0
0,0
2016
205 368,0**
0,0
205 368,0**
0,0
0,0
2017
15 204,8**
0,0
15 204,8**
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 768 839,2
0,0
0,0
0,0
6 768 839,2
2014
9 919 463,6
0,0
0,0
0,0
9 919 463,6
2015
8 803 386,5
0,0
0,0
0,0
8 803 386,5
2016
8 838 431,3
60 000,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 199 029,1
60 000,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 661 275,6
0,0
0,0
0,0
10 661 275,6
2019
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
2020
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
17 187,6
0,0
17 187,6**
0,0
0,0
2018
60 000,0
0,0
60 000,0**
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
339 917,9
88 756,6
251 161,3
0,0
0,0
2019
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
2020
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
770 580,0
403 413,9
367 166,1
0,0
0,0
2017
654 970,6
346 766,5
308 204,1
0,0
0,0
2018
327 917,9
88 756,6
239 161,3
0,0
0,0
2019
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
2020
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
13 742,8
0,0
13 742,8**
0,0
0,0
2018
12 000,0
0,0
12 000,0**
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 054 408,6
123 345,4
931 063,2
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9*
5 237,9*
20 421,0*
0,0
0,0
2015
80 089,4*
0,0
80 089,4*
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
Подпрогрмма 3#
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
319 773,0
0,0
0,0
0,0
319 773,0
2019
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
управление здравоохранения области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
319 773,0
0,0
0,0
0,0
319 773,0
2019
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
17 359,0
0,0
17 359,0
0,0
0,0
2019
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
2020
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
24 376,1
10 887,9
13 488,2
0,0
0,0
2014
17 855,3
7 377,1
10 478,2
0,0
0,0
2015
20 715,0
0,0
20 715,0
0,0
0,0
2016
304 620,6
280 554,1
24 066,5
0,0
0,0
2017
20 505,9
0,0
20 505,9
0,0
0,0
2018
17 359,0
0,0
17 359,0
0,0
0,0
2019
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
2020
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
80 772,8**
0,0
80 772,8**
0,0
0,0
2017
10 857,0**
0,0
10 857,0**
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5*
2016
74 828,8
555,9*
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8**
72 723,9
0,0
0,0
2018
60 777,0
0,0
60 777,0
0,0
0,0
2019
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
2020
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5*
2016
74 828,8
555,9*
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8**
72 723,9
0,0
0,0
2018
60 777,0
0,0
60 777,0
0,0
0,0
2019
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
2020
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
47 108,6
0,0
47 108,6
0,0
0,0
2019
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2020
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
47 108,6
0,0
47 108,6
0,0
0,0
2019
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2020
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
*Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области.
** Средства Резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий.
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
86 916,7
0,0
86 741,7
0,0
175,0
2019
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
2020
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
управление здравоохранения области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
91 379,4
0,0
90 829,4
0,0
550,0
2016
82 835,9
0,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
83 841,3
0,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
86 916,7
0,0
86 741,7
0,0
175,0
2019
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
2020
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2016
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2017
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
управление здравоохранения
области
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
управление здравоохранения области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
4 498 362,0
1 875,7
3 753 186,3
0,0
743 300,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 763 386,5
0,0
0,0
0,0
8 763 386,5
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы»
Всего, в том числе:
2014
2 528 957,7
0,0
421 493,0
0,0
2 107 464,7**
2015
282 967,5
0,0
282 967,5
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2014
421 493,0*
0,0
421 493,0*
0,0
0,0
2015
282 467,5*
0,0
282 467,5*
0,0
0,0
2016
52 186,6*
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
3 444,8**
0,0
3 444,8**
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2014
2107464,7***
0,0
0,0
0,0
2107464,7***
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс. руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс. руб.
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
*** Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
Подпрограмма 12
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
1 642 021,9
13 755,2
767 266,7
0,0
861 000,0
2019
1 718 202,3
13 456,1
799 746,2
0,0
905 000,0
2020
1 763 454,3
13 456,1
799 748,2
0,0
950 250,0
управление здравоохранения области
2016
1 746 266,7
49 744,0
916 022,7
0,0
780 500,0
2017
1 755 085,8
18 224,7
916 861,1
0,0
820 000,0
2018
1 593 321,9
13 755,2
718 566,7
0,0
861 000,0
2019
1 717 502,3
13 456,1
799 046,2
0,0
905 000,0
2020
1 762 754,3
13 456,1
799 048,2
0,0
950 250,0
управление строительства и инвестиций области
2016
72 408,6
0,0
72 408,6*
0,0
0,0
2017
4 347,8
0,0
4 347,8*
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление образования и науки области
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
48 000,0
0,0
48 000,0*
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 13
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Всего, в том числе:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
56 433,9
1 124,3
55 309,6
0,0
0,0
2019
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2020
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
56 433,9
1 124,3
55 309,6
0,0
0,0
2019
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2020
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 14
«Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2016
12 550 774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12 900 060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
14 417 468,5
0,0
3 756 192,9
0,0
10 661 275,6
2019
14 975 734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
2020
14 975 734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
управление здравоохранения области
2016
3 772 343,5
0,0
3 772 343,5
0,0
0,0
2017
3 761 031,8
0,0
3 761 031,8
0,0
0,0
2018
3 756 192,9
0,0
3 756 192,9
0,0
0,0
2019
3 761 986,1
0,0
3 761 986,1
0,0
0,0
2020
3 761 986,1
0,0
3 761 986,1
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2016
8 778 431,3
0,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 139 029,1
0,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 661 275,6
0,0
0,0
0,0
10 661 275,6
2019
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
2020
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
Подпрограмма 15
«Развитие скорой медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
9 360,4
0,0
9 360,4
0,0
0,0
2019
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
2020
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
9 360,4
0,0
9 360,4
0,0
0,0
2019
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
2020
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.11.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: