Основная информация
Дата опубликования: | 29 декабря 2017г. |
Номер документа: | RU57000201701187 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Орловская область |
Принявший орган: | Правительство Орловской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратило силу постановлением Правительства Орловской области от 17.12.2019 № 695
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2017 г. № 573
г. Орёл
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 153 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях обеспечения развития отрасли здравоохранения в Орловской области Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Орловской области от 30 апреля 2013 года № 153 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политике А. И. Усикова.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Орловской области
А. Е. Клычков
Приложение к постановлению
Правительства Орловской области
от 29 декабря 2017 г. № 573
Приложение к постановлению
Правительства Орловской области
от 30 апреля2013 г. № 153
Государственная программа Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Ответственный исполнитель
государственной программы
Департамент здравоохранения
Орловской области* _______________А. А. Лялюхин
Соисполнитель
государственной программы
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и дорожного хозяйства Орловской области* _______________Д. А. Блохин
Разработчики
Начальник управления здравоохранения Т. Г. Тарасова +7(4862)43-35-03tarasova-orel@yandex.ru
Департамента здравоохранения
Орловской области
Заместитель начальника управления – М. В. Воробьева +7(4862)43-22-70 dzsr-plan@mail.ru
начальник отдела планирования,
экономического анализа
и мониторинга программ в сфере
здравоохранения финансово-
экономического управления
Департамента здравоохранения
Орловской области
Год утверждения – 2013
_____________________
* В соответствии с указом Губернатора Орловской области от 22ноября2014 года № 448«О структуре исполнительных органов государственной власти Орловской области» Департамент здравоохранения Орловской области является правопреемником Департамента здравоохранения и социального развития Орловской области в сфере охраны здоровья; Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области является правопреемником Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области в сфере строительства, электроэнергетики и энергосбережения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.
ПАСПОРТ
государственной программы Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Наименование государственной программы
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
(далее также – государственная программа)
Ответственный исполнитель государственной программы
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель государственной программы
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники государственной программы
Не предусмотрены
Подпрограммы (в том числе ведомственные целевые программы)
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации».
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства».
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка».
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан».
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении».
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования».
Подпрограмма 11 «Выполнение
территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории
Орловской области».
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования».
Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
Цели государственной программы
Обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области.
Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи государственной программы
1.Обеспечение приоритета профилактики в сферах охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи. 2.Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
3.Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактикии лечения, а также основ персонализированной медицины.
4.Повышение эффективности службы родовспоможения и детства. 5.Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей.
6.Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей. 7.Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами.
8.Обеспечение системности организации охраны здоровья
Целевые индикаторы и показатели государственной программы
1. Смертность населения (на 1000 человек).
2. Материнская смертность (на 100 000 родившихся живыми).
3. Младенческая смертность (на 1000 родившихся).
4. Смертность населения от болезней системы кровообращения (на 100 000 населения).
5. Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 000 населения).
6. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 000 населения).
7. Смертность от туберкулеза (на 100 000 населения).
8.Потребление алкогольной продукции
(в перерасчете на абсолютный алкоголь).
9. Заболеваемость туберкулезом
(на 100 000 населения).
10. Обеспеченность населения
(на 10 000 человек) врачами.
11. Соотношение врачи/средние медицинские работники.
12. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области.
13. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области.
14. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)со средней заработной платой в Орловской области.
15. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
Этапы и сроки реализации государственной программы
Государственная программа реализуется в два этапа:
первый этап –2013–2015 годы;
второй этап –2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы(по предварительной оценке), – 75 093 006,4тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 7 783 134,6тыс. рублей;
2014 – 7 859 251,5тыс. рублей;
2015 – 8 411 793,4тыс. рублей;
2016 – 8 735 836,6 тыс. рублей;
2017 – 9 558 843,8тыс. рублей;
2018 – 10 145 546,7 тыс. рублей;
2019 – 10 580 928,2 тыс. рублей;
2020 – 12 017 671,5 тыс. рублей.
Из общего объема:
1) средства областного бюджета – 38 471 246,6 тыс. рублей (из них межбюджетные трансферты – 23 396 676,0 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:
2013 – 4 426 865,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 4 261 366,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 4 572 628,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 4 597 776,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 5 172 954,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 4 790 589,1 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 4 800 313,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 5 848 752,7 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета – 1 871 837,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 269 572,4 тыс. рублей;
2014 – 432 720,0 тыс. рублей;
2015 – 302 340,2 тыс. рублей;
2016 – 300 062,9 тыс. рублей;
2017 – 183 905,6 тыс. рублей;
2018 – 50 381,2 тыс. рублей;
2019 – 49 286,1 тыс. рублей;
2020 – 283 569,5 тыс. рублей;
3) средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования – 58 146 597,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 23 396 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 5 517 515,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 5 801 257,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 6 545 188,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 6 860 358,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 7 210 732,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 8 313 325,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 8 740 076,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 272 794,0 тыс. рублей.
Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, по подпрограммам государственной программы(по предварительной оценке):
1) подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», всего –
6 814 547,9 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 1 832 758,9 тыс. рублей;
2014 – 1 908 374,9 тыс. рублей;
2015 – 2 176 433,4 тыс. рублей;
2016 – 103 856,9 тыс. рублей;
2017 – 199 718,7тыс. рублей;
2018 – 253 081,7 тыс. рублей;
2019 – 253 081,7 тыс. рублей;
2020 – 87 241,7 тыс. рублей;
2) подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации», всего –18 754 981,6 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 4167 831,3 тыс. рублей;
2014 – 4 341 489,8 тыс. рублей;
2015 – 4 723 918,6 тыс. рублей;
2016 – 1 010 550,9 тыс. рублей;
2017 – 1 245 239,8 тыс. рублей;
2018 – 962 906,4 тыс. рублей;
2019 – 972 373,4 тыс. рублей;
2020 – 1 330 671,4 тыс. рублей;
3) подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства», всего –0,00 тыс. рублей (средства будут планироваться по мере появления участников реализации подпрограммы);
4) подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка», всего – 3 939 310,2 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 1 202 318,9 тыс. рублей;
2014 – 1 069 381,8 тыс. рублей;
2015 – 882 415,4 тыс. рублей;
2016 – 181 330,7 тыс. рублей;
2017 – 177 251,1 тыс. рублей;
2018 – 117 778,8 тыс. рублей;
2019 – 117 778,8 тыс. рублей;
2020 – 191 054,7 тыс. рублей;
5) подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», всего – 936 214,5 тыс. рублей (включая средства
межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 75 844,9 тыс. рублей;
2014 – 69 533,6 тыс. рублей;
2015 – 81171,5тыс. рублей;
2016 – 7 362,7 тыс. рублей;
2017 – 8 214,0 тыс. рублей;
2018 – 6 110,3 тыс. рублей;
2019 – 6 110,3 тыс. рублей;
2020 – 681 867,2тыс. рублей;
6) подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», всего – 55 201,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 2 416,0 тыс. рублей;
2014 – 6183,5тыс. рублей;
2015 – 7 345,3 тыс. рублей;
2016 – 4 515,9 тыс. рублей;
2017 – 12 746,0 тыс. рублей;
2018 – 7 833,6 тыс. рублей;
2019 – 7 833,6 тыс. рублей;
2020 – 6 327,5 тыс. рублей;
7) подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», всего– 277 774,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 54 260,0 тыс. рублей;
2014 – 30 069,0 тыс. рублей;
2015 – 18 938,3 тыс. рублей;
2016 – 62 506,0 тыс. рублей;
2017 – 52 842,4 тыс. рублей;
2018 – 29 578,9 тыс. рублей;
2019 – 29 578,9 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
8) подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан», всего–3 790 764,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 402 433,4 тыс. рублей;
2014 – 400 919,9 тыс. рублей;
2015 – 490 558,2 тыс. рублей;
2016 – 480 474,4 тыс. рублей;
2017 – 629 140,9 тыс. рублей;
2018 – 434 797,4 тыс. рублей;
2019 – 433 960,0 тыс. рублей;
2020 – 518 480,5 тыс. рублей;
9) подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении», всего– 241 576,6 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2013 – 45 271,2 тыс. рублей;
2014 – 33 299,1 тыс. рублей;
2015 – 31 012,7 тыс. рублей;
2016 – 24 880,5 тыс. рублей;
2017 – 22 958,7 тыс. рублей;
2018 – 20 134,6 тыс. рублей;
2019 – 20 134,6 тыс. рублей;
2020 – 43 885,2 тыс. рублей;
10) подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования», всего– 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
11) подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области», всего–15 321 401,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 3 008 748,6тыс. рублей;
2018 – 3 008 748,6тыс. рублей;
2019 – 3 008 748,6тыс. рублей;
2020 – 3 272 794,0тыс. рублей;
12) подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования», всего –40 282 636,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 – 6 860 358,6 тыс. рублей;
2017 – 7 210 732,2 тыс. рублей;
2018 – 8 313 325,0тыс. рублей;
2019 – 8 740 076,9тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3тыс. рублей;
основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования», всего –8 075 274,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 3 008 363,9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
1. Снижение смертности населения до 15,6случаяна 1000 человек.
2.Снижение материнской смертности до 11,2 случая на 100 000 родившихся живыми.
3. Снижение младенческой смертности до 8,0 случаев на 1000 родившихся.
4. Снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 750,0 случаев на 100 000 человек.
5.Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,6 случаев на 100 000 населения.
6.Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 190 случаев на 100 000 населения.
7.Снижение смертности от туберкулеза
до 3,0 случаев на 100000 населения.
8. Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров на душу населения
в год.
9. Снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25%.
10. Снижение распространенности потребления табака среди детейи подростков до 15%.
11.Снижение заболеваемости туберкулезом до 37,6 случая на 100 000 населения.
12.Увеличение обеспеченности населения врачами до 46,2 человека на 10 000 населения.
13.Доведение соотношения врачи/средние медицинские работники до 1/3.
14. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области до 200 %.
15. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области до 100 %.
16. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области до 100 %.
17.Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 года
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее также – подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы 1
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 1
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники подпрограммы 1
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1
В состав подпрограммы 1 ведомственные целевые инструменты не входят
Цели подпрограммы 1
Увеличение продолжительности жизни населения Орловской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.
Снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами.
Повышение выявляемости у больных злокачественных новообразований на I–II стадиях заболевания.
Повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии.
Снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний.
Снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией.
Снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития
депрессивных состояний и суицидального поведения
Задачи подпрограммы 1
1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Орловской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска.
2. Реализация дифференцированного подхода к организации первичной медико-санитарной помощи, профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, «делающего» наибольший вклад в снижение показателей инвалидизации и смертности населения.
3. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством проведения иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.
4. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством проведения иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок
(против полиомиелита, кори, краснухи).
5. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С.
6. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1
1. Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей.
2. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3. Охват диспансеризацией подростков.
4. Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м).
5. Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения.
6. Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения.
7. Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения.
8. Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения.
9. Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения.
10. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания.
11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез.
12. Заболеваемость дифтерией.
13. Заболеваемость корью.
14. Заболеваемость краснухой.
15. Заболеваемость эпидемическим паротитом.
16. Заболеваемость вирусным гепатитом В.
17. Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита Вв декретированные сроки.
18. Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки.
19. Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки.
20. Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки.
21. Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки.
22. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных.
23. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года.
24. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года.
25. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов.
26. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей.
27. Смертность от самоубийств
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1, – 6 814 547,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 1 832 758,9 тыс. рублей;
2014 – 1 908 374,9 тыс. рублей;
2015 – 2 176 433,4 тыс. рублей;
2016 – 103 856,9 тыс. рублей;
2017 – 199 718,7 тыс. рублей;
2018 – 253 081,7 тыс. рублей;
2019 – 253 081,7тыс. рублей;
2020 – 87 241,7 тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета –
1 209 376,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 76 887,4 тыс. рублей;
2014 – 119 322,5 тыс. рублей;
2015 – 128 732,0 тыс. рублей;
2016 – 102 218,3 тыс. рублей;
2017 – 198 692,7 тыс. рублей;
2018 – 253 081,7 тыс. рублей;
2019 – 253 081,7 тыс. рублей;
2020 – 77 360,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –47 137,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 4891,0 тыс. рублей;
2014 – 27 839,5 тыс. рублей;
2015 – 1861,4 тыс. рублей;
2016 – 1638,6 тыс. рублей;
2017 – 1026,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 9881,1 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее также – ТФОМС) – 5 558 033,4 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации:
2013 – 1 750 980,5 тыс. рублей;
2014 – 1 761 212,9 тыс. рублей;
2015 – 2 045 840,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
1. Увеличение продолжительности активной жизни населения Орловской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.
2. Увеличение доли детей, имеющих I и II группы здоровья.
Снижение распространенности потребления табака населением, недопущение его потребления детьми, подростками и беременными женщинами.
Уменьшение доли лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более
30 кг/кв. м).
5. Увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания до 56,7 %.
6. Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 91,1 %.
7. Снижение заболеваемости дифтерией, эпидемическим паротитом.
8. Сохранение на спорадическом уровне распространенности кори, краснухи, полиомиелита.
9. Обеспечение охвата населения иммунизацией против вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита в декретированные сроки.
10. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 78,5 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее также – подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель подпрограммы 2
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 2
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники подпрограммы 2
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2
В состав подпрограммы 2 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 2
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Задача подпрограммы 2
Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2
1. Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением.
2. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете.
3. Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами.
4. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет.
5. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет.
6. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет.
7. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет.
8. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года.
9. Смертность от ишемической болезни сердца.
10. Смертность от цереброваскулярных заболеваний.
11. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более.
12. Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями.
13. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут.
14. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
15. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови.
16. Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами.
17. Число доноров крови и ее компонентов (на 1 тыс. населения)
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2, –
18 754 981,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 4 167 831,2 тыс. рублей;
2014 – 4 341 489,8 тыс. рублей;
2015 – 4 723 918,6 тыс. рублей;
2016 – 1 010 550,9 тыс. рублей;
2017 – 1 245 239,8 тыс. рублей;
2018 – 962 906,4 тыс. рублей;
2019 – 972 373,4 тыс. рублей;
2020 – 1 330 671,4тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета –8 614 237,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 1 250 002,0 тыс. рублей;
2014 – 1 072 741,6 тыс. рублей;
2015 – 964 365,5 тыс. рублей;
2016 – 904 708,2 тыс. рублей;
2017 – 1 228 922,2 тыс. рублей;
2018 – 951 048,9 тыс. рублей;
2019 – 960 773,6 тыс. рублей;
2020 – 1 281 675,1 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
542 465,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 78 279,3 тыс. рублей;
2014 – 202 869,2 тыс. рублей;
2015 – 66 703,5 тыс. рублей;
2016 – 105 842,7 тыс. рублей;
2017 – 16 317,6 тыс. рублей;
2018 – 11 857,5 тыс. рублей;
2019 – 11 599,8 тыс. рублей;
2020 – 48 996,3 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 9 598 278,6 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации:
2013 – 2 839 550,0 тыс. рублей;
2014 – 3 065 879,0 тыс. рублей;
2015 – 3 692 849,6 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
1. Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 93 %.
2. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 22,5 %.
3.Увеличениепродолжительности жизни
ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 %.
4. Увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента), до 8,9 человека.
5. Увеличение числа наркологических больных,
находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента), до 8,5 человека.
6. Увеличение числа больных алкоголизмом,
находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), до 11,75 больного.
7. Увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), до 8,6 больного.
8. Сокращение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, до 20,8 %.
9. Снижение смертности от ишемической болезни сердца до 321,6 человека на 100 тыс. населения.
10. Снижение смертности от цереброваскулярных
заболеваний до 193,2 человека на 100 тыс. населения.
11. Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 53,0 %. 12. Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями.
13. Увеличение доли выездов бригад скорой
медицинской помощи со временемдоезда до больного менее 20 минут.
14. Снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий.
15. Увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Развитие государственно-частного партнерства» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства» (далее также – подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель подпрограммы 3
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 3
Отсутствует
Участники подпрограммы 3
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 3
В состав подпрограммы 3 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 3
Обеспечение доступности медицинской помощи.
Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости населения и потребности населения в них, за счет привлечения представителей бизнеса к оказанию медицинской помощи в государственной системе здравоохранения
Задача подпрограммы 3
Повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи за счет государственно-частного партнерства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3
Количество участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3, составляет 0,00 тыс. рублей и будет формироваться по мере появления участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3
Увеличение количества участников со стороны представителей бизнеса до 3
ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
(далее также – подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель подпрограммы 4
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 4
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники подпрограммы 4
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 4
В состав подпрограммы 4 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 4
1.Обеспечение доступности медицинской помощи матерям и детям.
2.Повышение эффективности медицинских услуг матерям и детям.
3. Приведение объемов, видов и качества медицинских услуг матерям и детям в соответствие с уровнем заболеваемости, потребностями женского и детского населения Орловской области, передовыми достижениями медицинской науки
Задача подпрограммы 4
Повышение эффективности службы родовспоможения и детства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности.
Охват новорожденных неонатальным скринингом.
Охват новорожденных аудиологическим скринингом.
Показатель ранней неонатальной
смертности.
5. Смертность детей 0–17 лет.
6. Доля женщин с преждевременными
родами, родоразрешенныхв перинатальных центрах.
7. Выживаемость детей, имевших при
рождении очень низкую и экстремально
низкую массу тела, в акушерском стационаре.
8. Больничная летальность детей.
9. Первичная инвалидность у детей.
10. Результативность мероприятий по профилактике абортов.
11. Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4
Подпрограмма 4 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 4, – 3 939 310,2 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
2013 – 1 202 318,9 тыс. рублей;
2014 – 1 069 381,7 тыс. рублей;
2015 – 882 415,4 тыс. рублей;
2016 – 181 330,7 тыс. рублей;
2017 – 177 251,1тыс. рублей;
2018 – 117 778,8 тыс. рублей;
2019 – 117 778,8 тыс. рублей;
2020 – 191 054,7 тыс. рублей;
из них:
запланированные средства областного бюджета – 1 397 177,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 328 665,2 тыс. рублей;
2014 – 136 790,1 тыс. рублей;
2015 – 148 149,3 тыс. рублей;
2016 – 181 330,7 тыс. рублей;
2017 – 177 251,1 тыс. рублей;
2018 – 117 778,8 тыс. рублей;
2019 – 117 778,8 тыс. рублей;
2020 – 189 483,3 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
25 358,2 тыс. рублей, в том числе погодам реализации:
2013 – 4060,6 тыс. рублей;
2014 – 19 726,2 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 1571,4 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 2 516 734,7 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации:
2013 – 869 603,1 тыс. рублей;
2014 – 912 865,4 тыс. рублей;
2015 – 734 266,1 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4
Рост доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 80 %.
Увеличение охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %.
Увеличение охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 98 %.
Снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 %.
Снижение показателя смертности детей от 0 до 17 лет до 9,0 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 %.
7. Увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела,
в акушерском стационаре до 74 %.
8. Снижение показателя больничной летальности детей до 0,36 %.
9.Снижение показателя первичной инвалидности у детей до 23 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста.
10. Увеличение доли женщин, принявших решение сохранить беременность, от числаженщин,
обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 10 %.
11. Увеличение показателя охвата пар «мать –дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 94 %
АСПОРТ
подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 5«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
(далее также – подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 5
Отсутствует
Участники подпрограммы 5
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 5
В состав подпрограммы 5 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 5
Увеличение продолжительности активного периода жизни населения Орловской области
Задачи подпрограммы 5
Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации.
Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5
Охват пациентов санаторно-курортным лечением.
Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью.
Охват детей-инвалидов от числа нуждающихся реабилитационной медицинской помощью
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5
Подпрограмма 5 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5, – 936 214,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 75 844,9 тыс. рублей;
2014 – 69 533,6 тыс. рублей;
2015 – 81 171,5 тыс. рублей;
2016 – 7362,7 тыс. рублей;
2017 – 8214,0 тыс. рублей;
2018 – 6110,3 тыс. рублей;
2019 – 6110,3 тыс. рублей;
2020 – 681 867,2 тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета – 745 299,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 18 462,9 тыс. рублей;
2014 –8233,6 тыс. рублей;
2015 – 8938,3 тыс. рублей;
2016 – 7362,7 тыс. рублей;
2017 – 8214,0 тыс. рублей;
2018 – 6110,3 тыс. рублей;
2019 – 6110,3 тыс. рублей;
2020 – 681 867,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 0,0 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС (включая средства межбюджетных трансфертов) – 190 915,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 57 382,0 тыс. рублей;
2014 – 61 300,0 тыс. рублей;
2015 – 72 233,2 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5
Охват пациентовсанаторно-курортным лечением – не менее 45 %.
Охват пациентовреабилитационной медицинской помощью – не менее 25 %.
Охват детей-инвалидов от числа нуждающихся реабилитационной медицинской помощью – 85 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее также – подпрограмма 6)
Ответственный исполнитель подпрограммы 6
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 6
Отсутствует
Участники подпрограммы 6
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 6
В состав подпрограммы 6 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 6
Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания.
Поддержание у больного способности как можно более длительно вести активную жизнь
Задачи подпрограммы 6
Создание эффективной службы паллиативной помощи
неизлечимым пациентам.
Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников.
Адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов.
Повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 6
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
Этапы и сроки реализации подпрограммы 6
Подпрограмма 6 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 6, –
55 201,4 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
2013 – 2416,0 тыс. рублей;
2014 – 6183,5 тыс. рублей;
2015 – 7345,3 тыс. рублей;
2016 – 4515,9 тыс. рублей;
2017 – 12 746,0 тыс. рублей;
2018 – 7833,6 тыс. рублей;
2019 – 7833,6 тыс. рублей;
2020 – 6327,5 тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета –55 201,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 2416,0 тыс. рублей;
2014 – 6183,5 тыс. рублей;
2015− 7345,3 тыс. рублей;
2016 – 4515,9 тыс. рублей;
2017 – 12 746,0 тыс. рублей;
2018 – 7833,6 тыс. рублей;
2019 – 7833,6 тыс. рублей;
2020 – 6327,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,00 тыс. рублей;
2014 – 0,00 тыс. рублей;
2015 – 0,00 тыс. рублей;
2016 – 0,00 тыс. рублей;
2017 – 0,00 тыс. рублей;
2018 – 0,00 тыс. рублей;
2019 – 0,00 тыс. рублей;
2020 – 0,00 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,00 тыс. рублей;
2014 – 0,00 тыс. рублей;
2015 – 0,00 тыс. рублей;
2016 – 0,00 тыс. рублей;
2017 – 0,00 тыс. рублей;
2018 – 0,00 тыс. рублей;
2019 – 0,00 тыс. рублей;
2020 – 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (4,4 койки на 100 тысяч взрослого населения).
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (1 койка на 100 тысяч детского населения)
ПАСПОРТ
подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
(далее также – подпрограмма 7)
Ответственный исполнитель подпрограммы 7
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 7
Отсутствует
Участники подпрограммы 7
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 7
В состав подпрограммы 7 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 7
Совершенствование и перспективное развитие региональной системы здравоохранения в части обеспечения медицинскими кадрами.
Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров.
Обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, позволяющих восполнять естественную убыль.
Планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению.
Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества
оказываемой медицинской помощи
Задачи подпрограммы 7
Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Орловской области с учетом региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного
использования.
Достижение полной укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками.
Создание условий для планомерного повышениямедицинскими работниками профессионального уровня знаний и умений.
Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников посредством приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи.
Регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы территориального здравоохранения посредством мониторинга кадров при реализации организационно-методической, информационно-аналитической поддержки здравоохранения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.
Количество подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области.
Доля аккредитованных специалистов
Этапы и сроки реализации подпрограммы 7
Подпрограмма 7 реализуется в один этап – с 2013 по 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 7, – 277 774,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 54 260,0 тыс. рублей;
2014 – 30 069,0 тыс. рублей;
2015 – 18 938,3 тыс. рублей;
2016– 62 506,0 тыс. рублей;
2017 – 52 842,4 тыс. рублей;
2018 – 29 578,9 тыс. рублей;
2019 – 29 578,9 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета – 228 674,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 43 760,0 тыс. рублей;
2014 – 22 069,0 тыс. рублей;
2015 – 15 938,3 тыс. рублей;
2016 – 43 306,0 тыс. рублей;
2017 – 44 442,4 тыс. рублей;
2018 – 29 578,9 тыс. рублей;
2019 – 29 578,9 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
49 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 10 500,0 тыс. рублей;
2014 – 8000,0 тыс. рублей;
2015 – 3000,0 тыс. рублей;
2016 – 19200,0 тыс. рублей;
2017 – 8400,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до 30 человек.
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до 3 человек.
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 620 человек.
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 110человек.
Увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, до 25 человек.
Увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, до 90 %.
Увеличение доли аккредитованных специалистов до 80%
ПАСПОРТ
подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
(далее также – подпрограмма 8)
Ответственный исполнитель подпрограммы 8
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 8
Отсутствует
Участники подпрограммы 8
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 8
В состав подпрограммы 8 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 8
Повышение уровня обеспеченности населения Орловской области качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
Задача подпрограммы 8
Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые
Целевой индикатор и показатель подпрограммы 8
Смертность населения (на 1000 человек)
Этапы и сроки реализации подпрограммы 8
Подпрограмма 8 реализуется в 2 этапа:
первый этап – 20132015 годы;
второй этап – 20162020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 8
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 8, – 3 790 764,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 402 433,4 тыс. рублей;
2014 – 400 919,9 тыс. рублей;
2015 – 490 558,2 тыс. рублей;
2016 – 480 474,4 тыс. рублей;
2017 – 629 140,9 тыс. рублей;
2018 – 434 797,4 тыс. рублей;
2019 – 433 960,0 тыс. рублей;
2020 – 518 480,5 тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета– 2 582 988,5тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 230 591,9 тыс. рублей;
2014 – 226 634,8 тыс. рублей;
2015 – 259 782,9 тыс. рублей;
2016 – 307 092,8 тыс. рублей;
2017 – 470 978,9 тыс. рублей;
2018 – 396 273,7 тыс. рублей;
2019 – 396 273,7 тыс. рублей;
2020 – 295 359,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
1 207 776,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 171 841,5 тыс. рублей;
2014 – 174 285,1 тыс. рублей;
2015 – 230 775,3 тыс. рублей;
2016 – 173 381,6 тыс. рублей;
2017 – 158 162,0 тыс. рублей;
2018 – 38 523,7 тыс. рублей;
2019 – 37 686,3 тыс. рублей;
2020 – 223 120,7 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 8
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
ПАСПОРТ
подпрограммы 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
(далее также – подпрограмма 9)
Ответственный исполнитель подпрограммы 9
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 9
Отсутствует
Участники подпрограммы 9
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 9
В состав подпрограммы 9 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 9
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения посредством развития и использования информационных
и телекоммуникационных технологий
Задача подпрограммы 9
Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 9
1. Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее также – ЕГИСЗ) (1 контакт-центр).
2. Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению информационно-коммуникационных технологий (100 %).
3. Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
4. Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам
регионального или учрежденческого
уровня.
5. Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
6. Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг (100 %).
7. Процент медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через Единый портал государственных услуг (далее также – ЕПГУ) или региональный портал государственных услуг (далее также – РПГУ) субъекта Российской Федерации.
8. Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сведения о расписании приема которых
передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ.
9. Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям.
10. Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министреством здравоохранения Российской Федерации приказом.
11. Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (далее также – паспорт МУ).
12. Процент медицинских организаций,
актуализирующих сведения регистра паспортов МУ (100 %).
13. Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (далее также – регистр МТ) (100 %).
14. Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему административно-хозяйственной деятельности (далее также – АХД) федерального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
15. Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения,
передаваемых в электронном виде в
аптечные учреждения (100 %).
16. Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС (100 %)
Этапы и сроки реализации подпрограммы 9
Подпрограмма 9 реализуется в один этап – с 2013 по 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 9
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 9, – 241 576,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 45 271,2 тыс. рублей;
2014 – 33 299,1 тыс. рублей;
2015 – 31 012,7 тыс. рублей;
2016 – 24 880,5 тыс. рублей;
2017 – 22 958,7 тыс. рублей;
2018 – 20 134,6 тыс. рублей;
2019 – 20 134,6 тыс. рублей;
2020 – 43 885,2 тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета –241 576,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 45 271,2 тыс. рублей;
2014 – 33 299,1 тыс. рублей;
2015 – 31 012,7 тыс. рублей;
2016 – 24 880,5 тыс. рублей;
2017 – 22 958,7 тыс. рублей;
2018 – 20 134,6 тыс. рублей;
2019 – 20 134,6 тыс. рублей;
2020 – 43 885,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 9
Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ (1 контакт-центр).
Процент медицинского персонала,
участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению информационно-коммуникационных технологий (100 %).
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных
к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
Процент автоматизированных рабочих
мест медицинского персонала, подключенных к медицинским
информационным системам
регионального или учрежденческого
уровня (100 %).
Процент медицинских организаций,
оказывающих амбулаторно-
поликлиническую помощь,
предоставляющих гражданам
возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или РПГУ субъекта Российской Федерации (90 %).
Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь,
сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ (90 %).
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы,
соответствующие утвержденным
Министерством здравоохранения
Российской Федерации требованиям (100 %).
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором
актуализируются в федеральном регистре
медицинских работников в соответствии
с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом (100 %).
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов МУ (100 %).
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения,
содержащиеся в регистре МТ (100 %).
Процент медицинских организаций,передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ
(100 %).
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения (100 %).
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС (100 %).
Процент автоматизированных рабочих мест, на которых имеется доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ.
Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг
ПАСПОРТ
подпрограммы 10 «Совершенствование системы территориального планирования» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования» (далее также – подпрограмма 10)
Ответственный исполнитель подпрограммы 10
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 10
Отсутствует
Участники подпрограммы 10
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 10
В состав подпрограммы 10 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 10
Обеспечение доступности медицинской помощи.
Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости населения и потребности населения в них
Задача подпрограммы 10
Повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
Целевой индикатор и показатель подпрограммы 10
Смертность населения (на 1000 человек)
Этапы и сроки реализации подпрограммы 10
Подпрограмма 10 реализуется в два этапа:
первый этап – 20132015 годы;
второй этап – 20162020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 10
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 10, – 0,00 тыс. рублей
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 10
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
ПАСПОРТ
подпрограммы 11«Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
(далее также – подпрограмма 11)
Ответственный исполнитель подпрограммы 11
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель
подпрограммы 11
Отсутствует
Участники подпрограммы 11
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 11
В состав подпрограммы 11 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 11
Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Задача подпрограммы 11
Создание равных условий гражданам в Орловской области на получение качественной медицинской помощи
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 11
1. Смертность населения.
2. Смертность населения от болезней системы кровообращения. 3. Младенческая смертность. 4. Смертность от дорожно-транспортных происшествий.
5. Смертность от новообразований.
6. Материнская смертность.
7. Соотношение врачи/средние медицинские работники.
8. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги, со средней заработной платойв Орловской области.
9. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского
персонала со средней заработной платойв Орловской области.
10. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области (до 100 %).
11. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временемдоезда до больного
менее 20 минут
Этапы и сроки реализации подпрограммы 11
Подпрограмма 11 реализуется в два этапа:
первый этап – 20132015 годы;
второй этап – 20162020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 11
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 11, – 15 321 401,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей,
из них:
средства межбюджетных трансфертов бюджетам фондов обязательного медицинского страхования – 15 321 401,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 11
Выполнение программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи − 100 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования» (далее также− подпрограмма 12)
Ответственный исполнитель подпрограммы 12
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 12
Отсутствует
Участники подпрограммы 12
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 12
В состав подпрограммы 12 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 12
1. Обеспечение доступности медицинской помощи.2. Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости населения и потребности населения в них.
3. Обеспечение прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Задача подпрограммы 12
Повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным лицам в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 12
1. Эффективность деятельности медицинских организаций.
2. Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программу (с 49,7 до 49,3 %).
3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную
программу (с 9,1 до 8,2 %).
4. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу(с 1,0 до 3,0 %)
Этапы и сроки реализации подпрограммы 12
Подпрограмма 12 реализуется в два этапа:
первый этап – 20132015 годы;
второй этап– 20162020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 12
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 12 за счет средств ТФОМС, − 40 282 636,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 6 860 358,6 тыс. рублей;
2017 – 7 210 732,2 тыс. рублей;
2018 – 8 313 325,0 тыс. рублей;
2019 – 8 740 076,9 тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 12
Повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным лицам в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в целях сохранения и укрепления здоровья и ранней профилактики заболеваний
Приоритеты и цели государственной политики в сфере здравоохранения
Главными целями социальной политики Российской Федерации, в том числе Орловской области как одного из ее субъектов, в сфере здравоохранения являются улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области, в том числе высоко технологичной и специализированной.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, основные приоритеты социальной и экономической политики в сфере реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (далее также – Программа), включают формирование здорового образа жизни, внедрение инновационных технологий в сфере здравоохранения и образования, решение проблемы их кадрового обеспечения.
Развитие человеческого потенциала
Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в значительной степени определяется качеством профессиональных кадров. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, поставлена задача по повышению эффективности человеческого капитала и созданию комфортных социальных условий.
Развитие инновационных отраслей
Развитие инновационных отраслей сопровождается формированием условий для появления новых инновационных компаний, работающих в сферах, связанных с созданием таких технологий в Российской Федерации.
Создание и развитие конкурентных рынков, последовательная демонополизация экономики
Предусматривается создание условий для развития государственно-частного партнерства, постепенной демонополизации государственной системы оказания медицинской помощи населению в условиях реформирования системы контрольно-надзорных функций и стандартизации медицинских услуг. Современное производство медицинских изделий на территории Российской Федерации способно восполнить существующую потребность отечественной системы здравоохранения в качественных недорогих медицинских изделиях, применяемых при оказании специализированной медицинской помощи. При реализации указанного мероприятия планируется использование механизма долгосрочного государственного заказа.
Актуальность разработки государственной программы обусловлена отрицательной динамикой некоторых показателей общественного здоровья (высокая смертность трудоспособного населения от туберкулеза, злокачественных новообразований, болезней системы кровообращения, высокая заболеваемость социально значимыми заболеваниями), необходимостью реструктуризации учреждений первичной медико-санитарной помощи, модернизации специализированных видов медицинской помощи, обновления основных фондов и расширения сети учреждений здравоохранения. Сокращение смертности населения от предотвратимых причин, как правило, достигается путем проведения мероприятий по исключению причин заболеваний, принятия профилактических мер по раннему выявлению заболеваний, снижения числа дорожно-транспортных происшествий, обеспечения своевременности и эффективности лечения при травмах и сердечно-сосудистых заболеваниях, увеличения доступности специализированных, в том числе высокотехнологичных, видов медицинской помощи.
Материально-техническая база медицинских учреждений, информатизация системы оказания медицинской помощи требуют дополнительных финансовых вложений в целях формирования единого подхода к реализации программы государственных гарантий и обеспечения выполнения федеральных отраслевых стандартов диагностики и лечения на территории всей страны.
Внедрение диагностических и лечебных технологий в систему практического здравоохранения требует инвестиций, которые должны быть направлены на ключевые, приоритетные направления медицинской отрасли. Это позволит получить максимальный эффект в области улучшения состояния здоровья граждан.
II. Цели и задачи государственной программы
Целями государственной программы являются обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны
соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
Государственной программой обеспечена возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения поставленных задач посредством мониторинга целевых показателей (индикаторов), количественно характеризующих погодовую динамику степени решения задач и уровня достижения целей, а также конечные результаты реализации государственной программы.
Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом необходимости обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач государственной программы.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» и их значениях приведены в приложении 1 к государственной программе.
Для достижения целей государственной программы предполагается решение следующих задач:
1) обеспечения приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
2) повышения эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3) развития и внедрения инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;
4) повышения эффективности службы родовспоможения и детства;
5) развития медицинской реабилитации населения и совершенствования системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
6) обеспечения медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
7) обеспечения системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
8) обеспечения системности организации охраны здоровья.
Решение задач государственной программы возможно лишь при детальном планировании и проектировании процесса работы системы здравоохранения.
Решение задач государственной программы осуществляется посредством реализации основных мероприятий 12 подпрограмм:
1) подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
2) подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;
3) подпрограммы 3 «Развитие государственно-частного партнерства» государственной программы;
4) подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
5) подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы;
6) подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы;
7) подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы;
8) подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы;
9) подпрограммы 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы;
10) подпрограммы 10 «Совершенствование системы территориального планирования» государственной программы;
11) подпрограммы 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области» государственной программы;
12) подпрограммы 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования» государственной программы.
Перечень основных мероприятий государственной программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с показателями (индикаторами) государственной программы приведены в приложении 2 к государственной программе.
Задача по обеспечению приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 1, 3, 8, которыми предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1 «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру;
3) охват диспансеризацией подростков до 95 % подлежащих диспансеризации;
4) снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, с 27 до 24,5 % от общего числа;
5) снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, с 31,6 до 28,53 %;
6) снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции;
7) снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 до 58 %;
8) снижение показателя смертности от самоубийств (с 23,4 до 19,2 на 100 тыс. населения).
Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 1«Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение заболеваемости дифтерией (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
2) снижение заболеваемости корью (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
3) снижение заболеваемости краснухой (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
4) снижение заболеваемости эпидемическим паротитом (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
5) увеличение охвата населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки до 95 % от всех подлежащих иммунизации;
6) достижение процента охвата населения иммунизацией против кори в декретированные сроки до 95 % от всего населения;
7) достижение охвата населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки до 95 % от всего населения;
8) достижение охвата населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки до 95 % от всего населения.
3. Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1 «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных с 88,3 % в 2013 году до 78,5 % в 2020году;
2) охват населения иммунизацией против вирусного гепатита Вв декретированные сроки не менее 95 % от всех подлежащих вакцинации;
3) снижение заболеваемости вирусным гепатитом В (1 случай на 100 тыс. населения).
4. Основное мероприятие 1.4 подпрограммы 1 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение охвата целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру;
3) охват диспансеризацией подростков до 95 % от подлежащих диспансеризации;
4) увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания с 46,8 % до 54,8 %;
5) стабилизация распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на 25,5 % от общей популяции;
6) снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 25 % во всей популяции;
7) снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до 46 % во всей популяции;
8) снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 46 % во всей популяции;
9) снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции;
10) снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 до 58 %.
5. Основное мероприятие 1.5 подпрограммы 1«Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение процента удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, не менее 94 % от всей соответствующей группы населения;
2) достижение процента удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов не менее 97 % от всей соответствующей группы населения.
6. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3«Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
7. Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3 «Заключение соглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельных функций при осуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения». Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
8. Основное мероприятие 8.3 подпрограммы 8 «Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
Задача по повышению эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 2, 3, 8, которыми предусмотрены следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 2.1 подпрограммы 2«Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением с 90 до 93 % к 2020 году.
2. Основное мероприятие 2.2 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) повышение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете с 19,2 до 22,5 %;
2) достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 года.
3. Основное мероприятие 2.3 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 14,2 до 8,9 %;
2) повышение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 7,6 до 8,5 %;
3) снижение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 14,9 до 11,75 %;
4) повышение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 7,8 до 8,6 %.
4. Основное мероприятие 2.4 подпрограммы 2«Совершенствование оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение доли больных с психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года.
5. Основное мероприятие 2.5 подпрограммы 2«Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);
2) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения).
6. Основное мероприятие 2.6 подпрограммы 2 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, включая обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных;
2) снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших.
7. Основное мероприятие 2.7 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3 % в 2011 году до 89 % к 2020 году.
8. Основное мероприятие 2.8 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение доли больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 4,1 % к 2020 году.
9. Основное мероприятие 2.9 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3 % в 2011 году до 89 %
к 2020 году.
10. Основное мероприятие 2.10 подпрограммы 2 «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);
2) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения);
3) достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2% от всех больных;
4) снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших.
11. Основное мероприятие 2.11 подпрограммы 2 «Развитие службы крови».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100 %;
2) увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами до 9 %.
12. Основное мероприятие 2.12 подпрограммы 2 «Организация работы бюро судебно-медицинской экспертизы».
13. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 «Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
14. Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3 «Заключение соглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельных функций при осуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
15. Основное мероприятие 8.1 подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
16. Основное мероприятие 8.2 подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
Задача по развитию и внедрению инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 2, 3, 9, где реализуются следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 2.5 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);
2) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 193,2 на 100 тыс. населения.
2. Основное мероприятие 2.6 подпрограммы 2 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, включая обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных;
2) снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших.
3. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 «Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
4. Основное мероприятие 9.2 подпрограммы 9 «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение процента медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям (100 %);
2) процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом(100 %);
3) процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ(100 %);
4) процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения (100 %).
Задача по повышению эффективности службы родовспоможения и детства решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 4, которой предусмотрены следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 4.1 подпрограммы 4 «Совершенствование службы родовспоможения и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) повышение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-ом триместре беременности до 80 %;
2) повышение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 % от общего числа.
2. Основное мероприятие 4.2 подпрограммы 4 «Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается:
1) увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка до 80 % от числа поставленных на учет в первом триместре беременности;
2) увеличение процента охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %;
3) увеличение процента охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 80 %.
3. Основное мероприятие 4.3 подпрограммы 4 «Совершенствование технологий выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается:
1) снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 случая на 1000 родившихся живыми;
2)увеличение процента выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в первый год жизни до 74 % от доли выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела.
4. Основное мероприятие 4.4 подпрограммы 4 «Развитие специализированной медицинской помощи детям посредством дооснащения подразделений бюджетного учреждения здравоохранения (далее также – БУЗ) Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой» современным оборудованием и аппаратурой».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) повышение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доли выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) до 74 %;
2) снижение больничной летальности детей (доли умерших детей от числа поступивших) до 0,36 %;
3) снижение уровня первичной инвалидности у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) до 23 %.
5. Основное мероприятие 4.5 подпрограммы 4 «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение уровня охвата пар «мать − дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами.
6. Основное мероприятие 4.6 подпрограммы 4 «Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается достижение показателя результативности мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение сохранить беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности) 10 %.
7. Основное мероприятие 4.7 подпрограммы 4 «Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение числа осложнений беременности, показателей заболеваемости детей раннего возраста.
Задача по развитию медицинской реабилитации населения и совершенствованию системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей, решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 5, которой предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 5.1 подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение процента охвата детей-инвалидов от числа нуждающихся реабилитационной медицинской помощью не менее 85 %;
2) достижение процента охвата пациентов реабилитационной медицинской помощью не менее 25 %.
2. Основное мероприятие 5.2 подпрограммы 5 «Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается обеспечение охвата санаторно-курортным лечением пациентов не менее 45 %.
Задача по обеспечению медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей, решается посредством реализации основного мероприятия6.1 подпрограммы 6 «Организация оказания паллиативной помощи взрослым, в том числе детям».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается:
1) установление необходимого количества специалистов по паллиативной службе в каждом бюджетном учреждении здравоохранения;
2) повышение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослому населению Орловской области;
3) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (на базе БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой»).
Задача по обеспечению системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 7, которой предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 7.1 подпрограммы 7 «Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается достижение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, 100 %.
2. Основное мероприятие 7.2 подпрограммы 7 «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается увеличение количества следующих лиц:
1) подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 30 человек;
2) обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, – 10 человек;
3) подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования – 620 человек;
4) подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 3 человека;
5) подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования − 110 человек.
3. Основное мероприятие 7.3 подпрограммы 7 «Повышение престижа медицинских специальностей».
4. Основное мероприятие 7.4 подпрограммы 7 «Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников».
Благодаря реализации этих мероприятий ожидается, что количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования достигнет 1000 человек.
Задача по обеспечению системности организации охраны здоровья решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 10, 11, 12, которыми предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 10.1 подпрограммы 10 «Территориальное планирование в сфере здравоохранения Орловской области».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
2. Основное мероприятие 11.1 подпрограммы 11 «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования позволит улучшить финансирование учреждений здравоохранения, что будет способствовать достижению результатов основного мероприятия;
2) снижение смертности населения и достижение целевого показателя 15,6 на 1000 населения;
3) снижение смертности населения от болезней кровообращения до уровня 750 на 100 000 населения;
4) достижение целевого показателя младенческой смертности (8,0 на 1000 родившихся живыми);
5) смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения);
6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) (190 на 100 тыс. населения);
7) достижение показателя материнской смертности (11,2 на 100 тыс. родившихся живыми);
8) смертность от туберкулеза (3,0 на 100 тыс. населения);
9) заболеваемость туберкулезом (37,6 на 100 тыс. населения);
10) достижение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области 200 %.
3. Основное мероприятие 12.1 подпрограммы 12 «Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение эффективности деятельности медицинских организаций.
Последовательность решения задач и выполнения подпрограмм и их мероприятий определяется ответственным исполнителем государственной программы в соответствии с процедурами управления реализацией государственной программы.
Ответственным исполнителем государственной программы ежегодно разрабатывается план реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период и утверждается приказом Департамента здравоохранения Орловской области (не позднее 1 декабря текущего года).
Подпрограммы и состав основных мероприятий подпрограмм могут корректироваться по мере решения задач государственной программы в следующих случаях:
1) изменения законодательства в сфере реализации государственной программы;
2) изменения объема субвенций из федерального бюджета и средств областного бюджета на исполнение отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений;
3) возникновения техногенных катастроф или катастроф природного характера;
4) возникновения факторов, указанных в пункте 48 приложения 1 к постановлению Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области».
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», направленных на достижение целей и ожидаемых результатов государственной программы, с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов представлены в приложении 3 к государственной программе.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, – 75 093 06,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 7 783 134,4 тыс. рублей;
2014 – 7 859 251,6 тыс. рублей;
2015 – 8 411 793,4тыс. рублей;
2016 – 8 735 836,6 тыс. рублей;
2017 – 9 558 843,8 тыс. рублей;
2018 – 10 145 546,7 тыс. рублей;
2019 – 10 580 928,2 тыс. рублей;
2020 – 12 017 671,5 тыс. рублей,
из них:
1) средства областного бюджета – 38 471 246,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –23 396 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 4 426 865,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 4 261 366,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 4 572 628,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 4 597 776,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 5 172 954,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 4 790 589,1 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 4 800 313,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 5 848 752,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 272 794,0 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета – 1 871 837,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 269 572,4 тыс. рублей;
2014 – 432 720,0 тыс. рублей;
2015 – 302 340,2 тыс. рублей;
2016 – 300 062,9 тыс. рублей;
2017 – 183 905,6 тыс. рублей;
2018 – 50 381,2 тыс. рублей;
2019 – 49 286,1 тыс. рублей;
2020 – 283 569,5 тыс. рублей;
3) средства ТФОМС – 58 146 597,9тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 23 396 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 5 517 515,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 5 801 257,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 6 545 188,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 6 860 358,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 7 210 732,2тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –
3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 8 313 325,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 8 740 076,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 008 748,6тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 272 794,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняются законами о федеральном и областном бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период исходя из доходных источников бюджетов.
Основанием для выделения средств из федерального бюджета являются закон Российской Федерации о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, распоряжение и постановление Правительства Российской Федерации, соглашение между федеральными органами власти и Правительством Орловской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету Орловской области субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» за счет средств областного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, подпрограммам государственной программы, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы представлено в приложении 4 к государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
представлены в приложении 5 к государственной программе.
Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» проводится ежегодно ответственным исполнителем государственной программы и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы, проводимый в целях уточнения степени достижения целей, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Порядок и методика оценки эффективности реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» представлены в приложении 6 к государственной программе.
Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового и уточненного годового отчетов ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и оценке эффективности по итогам отчетного года.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы:
1) снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек;
2) снижение материнской смертности до 11,2 на 100 000 родившихся живыми;
3) снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 родившихся;
4) снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 750,0 на 100 000 человек;
5) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,6 на 100 000 населения;
6) снижение смертности от новообразований (в том числе
от злокачественных) до 190 на 100 000 населения;
7) снижение смертности от туберкулеза до 3,0 на 100 000 населения;
8) снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров на душу населения в год;
9) снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25 %;
10) снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15 %;
11) снижение заболеваемости туберкулезом до 37,6 на 100 000 населения;
12) увеличение обеспеченности населения врачами до 46,2 на 10 000 человек;
13) доведение соотношения врачи/средние медицинские работники до 1/3;
14) соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области до 200 %;
15) соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области до 100 %;
16) соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области до 100 %;
17) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 года.
Приложение 1 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» и их значениях
№
Наименование показателя
(индикатора)
Единица измерения
Значения показателей
на 1 января 2012 года
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
1.
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
16,5
16,4
16,2
16,2
15,8
15,8
15,7
15,65
15,6
2.
Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми)
человек
24,4
12,0
11,8
11,7
11,6
11,5
11,4
11,3
11,2
3.
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)
человек
7,8
10,3
10,2
10,1
6,6
6,3
6,0
5,8
5,6
4.
Смертность населения от болезней кровообращения (на 100 000 человек)
человек
1005,0
1000,0
985,5
890,0
1020,0
1020,0
1020,0
755,0
750,0
5.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)
человек
20,9
19,7
18,4
17,1
15,8
14,4
13,0
12,8
12,6
6.
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)
человек
235,0
240,0
222,0
220,0
230,0
230,0
230,0
195,0
190,0
7.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процентов
27,0
26,5
26,13
25,76
25,4
25,05
25,0
24,8
24,5
8.
Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)
человек
0
0
0
0
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
9.
Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)
человек
42,5
41,1
40,5
39,9
39,3
38,7
38,0
37,8
37,6
10.
Обеспеченность населения (на 10 тыс. населения) врачами
человек
36,2
37,9
33,6
33,9
34,0
34,0
34,0
46,1
46,2
11.
Соотношение врачи/средние медицинские работники
1/2,5
1/2,8
1/2,9
1/2,9
1/2,9
1/2,9
1/3
1/3
1/3
12.
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области*
процентов
146,5
130,0
131,6
137,2
156,3
180**
200
200
200
13.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области*
процентов
75,6
75,6
76,2
79,3
90,8
90**
100
100
100
14.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области*
процентов
41,3
50,1
51,0
52,4
60,5
80**
100
100
100
15.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
69,9
70,2
69,8
70,0
71,0
72,0
73,0
73,8
74,2
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
16.
Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
82,5
83,8
84,2
84,5
84,8
85,0
85,0
85,0
85,0
17.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процентов
95,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
18.
Охват диспансеризацией подростков
процентов
91,0
94,0
94,0
94,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
19.
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
процентов
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
20.
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процентов
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
37,0
37,0
36,0
35,0
21.
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процентов
50,0
50,0
50,0
50,0
49,0
49,0
48,0
48,0
47,0
22.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процентов
50,0
50,0
49,0
48,0
48,0
47,0
47,0
46,0
46,0
23.
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процентов
50,0
50,0
50,0
50,0
49,0
49,0
48,0
48,0
47,0
24.
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процентов
75,0
75,0
75,0
74,0
73,0
73,0
62,0
60,0
58,0
25.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания
процентов
46,8
49,7
50,5
51,2
52,0
52,7
53,5
54,3
54,8
26.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процентов
62
62
64
66
68
70
72
72
72
27.
Заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения)
процентов
0
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
28.
Заболеваемость корью (на 1 млн населения)
человек
0
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
29.
Заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения)
человек
0,13
0,11
0,1
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
30.
Заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения)
человек
0,62
0,5
0,5
0,3
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
31.
Заболеваемость вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения)
человек
0
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
32.
Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
33.
Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
34.
Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
35.
Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
36.
Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
37.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процентов
88,3
75
75,5
76
76,5
77
77,5
78
78,5
38.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процентов
27,0
26,5
26,13
25,76
25,4
25,05
25,0
24,8
24,5
39.
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
процентов
31,6
31,3
30,77
30,24
29,73
29,23
29,0
28,83
28,53
40.
Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
процентов
89,0
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
94,0
94,0
94,0
41.
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
процентов
94,0
95,0
95,0
96,0
96,0
97,0
97,0
97,0
97,0
42.
Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения)
человек
23,4
21,8
21,2
20,5
20,3
20,0
19,9
19,5
19,2
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
43.
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
90
90
90,5
91,0
91,5
92,0
92,5
92,5
93
44.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процентов
19,2
19,4
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
45.
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
60,1
60,3
60,5
60,8
61,6
62,2
62,8
63,0
63,5
46.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента)
человек
14,2
14,4
8,1
8,26
8,43
8,6
8,77
8,8
8,9
47.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента)
человек
7,6
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
48.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)
человек
14,9
14,8
10,8
11,02
11,24
11,46
11,69
11,7
11,75
49.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)
человек
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
50.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процентов
21,5
21,1
21,06
21,02
21,0
20,9
20,9
20,9
20,8
51.
Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения)
человек
322,4
322,3
322,2
322,1
322,0
321,9
321,8
321,7
321,6
52.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения)
человек
193,9
193,8
193,7
193,6
193,5
193,4
193,4
193,3
193,2
53.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процентов
49,8
51,3
51,5
51,8
52,0
52,2
52,6
52,8
53,0
54.
Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями
процентов
28,6
27,6
27,4
27,0
26,9
26,7
26,4
26,0
25,5
55.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процентов
83,2
84
85,2
86,6
87,3
88,1
89,0
89,0
89,0
56.
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процентов
4,8
4,4
4,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,1
4,1
57.
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процентов
95,0
96,0
96,0
97,0
97,0
98,0
99,0
100,0
100,0
58.
Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами
процентов
0
0
2,0
3,0
5,0
7,0
8,0
9,0
9,0
59.
Число доноров крови и ее компонентов (на 1 тыс. населения)
человек
0
0
15,0
15,2
15,4
15,6
15,6
15,8
16,0
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»
60.
Количество участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса
единиц
0
0
0
1
0
1
0
1
0
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
61.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-ом триместре беременности
процентов
50,0
60,0
65,0
65,0
70,0
70,0
75,0
80,0
80,0
62.
Охват новорожденных неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных)
процентов
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
63.
Охват новорожденных аудиологическим скринингом (доля новорожденных, обследованных посредством аудиологического скрининга, от общего числа новорожденных)
процентов
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
64.
Показатель ранней неонатальной смертности (на 1000 родившихся живыми)
человек
5,1
4,9
4,7
4,5
4,3
4,1
4,0
3,8
3,6
65.
Смертность детей 0–17 лет (на 100 тыс. населения соответствующего возраста)
человек
9,9
9,2
8,9
8,6
8,5
8,3
8,0
8,0
8,0
66.
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
процентов
40,0
50,0
55,0
60,0
65,0
65,0
70,0
70,0
70,0
67.
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)
процентов
70,0
70,5
71,0
71,5
72,0
72,5
73,0
73,5
74,0
68.
Больничная летальность детей (доля умерших детей от числа поступивших)
процентов
0,4
0,4
0,39
0,39
0,38
0,38
0,37
0,37
0,36
69.
Первичная инвалидность у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)
человек
23,5
23,5
23,4
23,4
23,3
23,3
23,2
23,1
23,0
70.
Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение сохранить беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности)
процентов
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
10,0
10,0
10,0
71.
Охват пар «мать − дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
процентов
92,3
92,5
92,5
93,0
93,0
93,5
94,0
94,0
95,0
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
72.
Охват пациентов санаторно-курортным лечением
процентов
6,00
9,00
13,00
17,00
21,00
26,00
31,00
36,00
не менее 45 %
73.
Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью
процентов
1,90
4,00
6,00
9,00
12,00
15,00
17,00
21,00
не менее 25 %
74.
Охват детей-инвалидов от числа нуждающихся реабилитационной медицинской помощью
процентов
70,00
72,00
73,00
74,00
75,00
78,00
80,00
82,00
85,00
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
75.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (на 100 тыс. взрослого населения)
коек
0
10
25
25
25
31
34
34
40
76.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (на 100 тыс. детского населения)
коек
0
0
2
2
2
2
3
3
2
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
77.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
человек
914
550
600
620
30
30
30
32
32
78.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
человек
97
116
120
120
3
3
3
4
4
79.
Количество подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования
человек
914
550
600
620
620
700
720
720
730
80.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях профессионального образования
человек
1508
1493
1425
1447
110
110
115
120
120
81.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
человек
15
21
20
25
10
10
10
10
10
82.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области
процентов
70
75
80
85
90
95
100
100
100
83.
Доля аккредитованных специалистов
процентов
0
0
0
0
20
20
40
60
80
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
84.
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
16,5
16,4
16,2
16,2
15,8
15,8
15,7
15,65
15,6
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
85.
Организационное обеспечение развития компонентов регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
(далее − ЕГИСЗ)
85.1.
Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ
выполнение
0
0
0
1
1
1
1
1
1
85.2.
Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение
по применению информационно-коммуникационных технологий
процентов
0
0
0
20
50
80
100
100
100
86.
Инфраструктурное обеспечение компонента регионального сегмента ЕГИСЗ
86.1.
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ
процентов
5
5
5
50
80
100
100
100
100
86.2.
Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам регионального или учрежденческого уровня
процентов
5
5
5
20
50
80
100
100
100
86.3.
Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ
процентов
20
20
20
50
80
100
100
100
100
86.4.
Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг
процентов
2
2
2
10
30
50
80
90
100
87.
Прикладные системы компонентов регионального сегмента ЕГИСЗ
87.1.
Процент медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) или Региональный портал государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации
процентов
0
10
15
50
70
80
80
90
90
87.2.
Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ
процентов
0
5
8
25
40
60
80
80
90
87.3.
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям
процентов
0
0
0
0
30
50
100
100
100
87.4.
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
87.5.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинских учреждений (паспорт МУ)
процентов
80
80
80
100
100
100
100
100
100
87.6.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр МТ)
процентов
20
20
20
20
50
80
100
100
100
87.7.
Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ
процентов
0
10
10
40
80
100
100
100
100
87.8.
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения
процентов
0
0
0
0
20
80
100
100
100
87.9.
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС
процентов
0
50
70
100
100
0
1
1
1
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования Орловской области»
88.
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
16,5
16,4
16,2
16,2
15,8
15,8
15,7
15,65
15,6
Подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
89.
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
0
0
0
0
15,8
15,8
15,7
15,65
15,6
90.
Смертность населения от болезней кровообращения (на 100 000 человек)
человек
0
0
0
0
1020
1020
1020
755,0
750,0
91.
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)
человек
0
0
0
0
6,6
6,3
6,0
5,8
5,6
92.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)
человек
0
0
0
0
15,8
14,4
13,0
12,8
12,6
93.
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)
человек
0
0
0
0
230
230
230
195
190
94.
Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми)
человек
0
0
0
0
11,6
11,5
11,4
11,3
11,2
95.
Соотношение врачи/средние медицинские работники
0
0
0
0
1/2,9
1/2,9
1/3
1/3
1/3
96.
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области*
процентов
0
0
0
0
156,3
180**
200
200
200
97.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области*
процентов
75,6
75,6
76,2
79,3
90,8
90**
100
100
100
98.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области*
процентов
41,3
50,1
51,0
52,4
60,5
80**
100
100
100
99.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процентов
83,2
84
85,2
86,6
87,3
88,1
89,0
89,0
89,0
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
100.
Эффективность деятельности медицинских организаций
выполненных мероприятий
0
0
0
0
1
1
1
1
1
101.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программу
процентов
0
0
0
0
49,7
49,7
49,7
49,3
49,3
102.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу
процентов
0
0
0
0
9,1
8,9
8,2
8,2
8,2
103.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу
процентов
0
0
0
0
1,0
2,8
2,9
3,1
3,0
Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
104.
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
16,5
16,4
16,2
16,2
-
-
-
-
-
__________________________________________
* Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 года № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности».
** С 1 октября 2017 года.
Приложение 2 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы государственной программы
№
Номер и наименование
подпрограммы, ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
Ответственный
исполнитель
Срок
Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое
описание)
Связь
с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
начала
реализа-ции
окончания
реализа-ции
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.
Основное мероприятие 1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру.
Охват диспансеризацией подростков до 95 % подлежащих диспансеризации.
Снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года,
с 27 % до 24,5 % от общего числа.
Снижение доли больных наркоманией, повторно
госпитализированных в течение года, с 31,6 до 28,53 %.
Стабилизация распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на 25 % от общей численности
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющих алкоголь с вредными последствиями для здоровья, со 100 % в 2013 году до 83 % к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Рост уровня иммунной прослойки до 98 %
Снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 25 % во всей популяции.
Снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до 46 % во всей популяции.
Снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 46 % во всей популяции.
Снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции.
Снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 до 58 %.
Снижение показателя смертности от самоубийств (с 23,4 до 19,2 на 100 тыс. населения)
2.
Основное мероприятие 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение заболеваемости дифтерией (менее 1 случая на 100 тыс. населения).
Снижение заболеваемости корью (менее 1 случая на 100 тыс. населения).
Снижение заболеваемости краснухой (менее 1 случая на 100 тыс. населения).
Снижение заболеваемости эпидемическим паротитом (менее 1 случая на 100 тыс. населения). Увеличение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки до 95 % от всех подлежащих иммунизации.
Достижение процента охвата иммунизацией населения против кори в декретированные
сроки до 95 от всего населения.
Достижение охвата иммунизацией
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Рост уровня иммунной прослойки до 98 %
населения против краснухи в декретированные сроки
Достижение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки до 95 % от всего населения
3.
Основное мероприятие 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных с 88,3 % с 2013 году до 78,5 % в 2020 году.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки не менее 95 % от всех подлежащих вакцинации.
Снижение заболеваемости вирусным гепатитом В (1 случай на 100 тыс. населения)
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Рост уровня иммунной прослойки до 98 %
4.
Основное мероприятие 1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру.
Охват диспансеризацией подростков до 95 % подлежащих диспансеризации.
Увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания с 46,8 % до 54,8 %.
Стабилизация распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на 25,5 % от общей популяции.
Снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 25 % во всей популяции.
Снижение распространенности
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года в 2020 году
повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до 46 % во всей популяции.
Снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого
населения до 46 % во всей популяции.
Снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 до 58 %
5.
Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Достижение процента удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей, не менее 94 % от всей соответствующей группы населения.
Достижение процента удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов не менее 97 % от всей соответствующей группы населения
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года в 2020 году
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
6.
Основное мероприятие 2.1.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением с 90 до 93 % к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года
к 2020 году. Достижение показателя смертности от туберкулеза 3,0 на 100 000 населения
7.
Основное мероприятие 2.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете с 19,2 до 22,5 %.
Достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 года
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
8.
Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 14,2 до 8,9 %.
Повышение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 7,6 до 8,5 %.
Снижение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 14,9 до 11,75 %.
Повышение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 7,8 до 8,6 %
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющие алкоголь с вредными последствиями для здоровья, со 100 % в 2013 году до 83 % к 2020 году
9.
Основное мероприятие 2.4.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
Доля повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года − 8,5 %
10.
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения).
Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения)
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
11.
Основное мероприятие 2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, включая обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных.
Снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Достижение показателя смертности от онкозаболеваний 230,0 на 100 000 населения
12.
Основное мероприятие 2.7.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3 % в 2011 году до 89 % в 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут 89 %
13.
Основное мероприятие 2.8.
Совершенствование
оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение доли больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 4,1 % в 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области
с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности от ДТП до 13,0 на 100 000 населения
14.
Основное мероприятие 2.9.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3 % в 2011 году до 89 % в 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
15.
Основное мероприятие 2.10.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения).
Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения).
Достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных.
Снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
16.
Основное мероприятие 2.11.
Развитие службы крови
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100 %.
Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами до 9 %
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
17.
Основное мероприятие 2.12.
Организация работы бюро судебно-медицинской экспертизы
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения).
Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения).
Достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных.
Снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
18.
Основное мероприятие 2.13.
Обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Ответственное хранение мобилизационного резерва. Своевременность обновления материальных ценностей, находящихся на хранении
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
19.
Основное мероприятие 2.14.
Организация работы учреждений дезинфекционного профиля
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспечение эффективности работы службы дезинфекционного профиля
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»
20.
Основное мероприятие 3.1.
Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
21.
Основное мероприятие 3.2.
Заключение соглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельных функций при осуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3
Увеличение участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
22.
Основное мероприятие 4.1.
Совершенствование службы родовспоможения и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-ом триместре беременности до 80 %.
Повышение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 % от общего числа
Снижение материнской смертности до 11,4 на 100 тыс. родившихся живыми.
Снижение младенческой смертности до 5,6 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста. Увеличение числа женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 85 %
23.
Основное мероприятие 4.2.
Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка до 80 % от числа поставленных на учет в 1-ом триместре беременности. Увеличение процента охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %. Увеличение процента охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 80 %
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
24.
Основное мероприятие 4.3.
Совершенствование технологий выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных, с экстремально низкой массой тела
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 случая на 1000 родившихся живыми. Увеличение процента выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в первый год жизни до 74 % от доли выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела
Снижение младенческой смертности до 5,6 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста
25.
Основное мероприятие 4.4.
Развитие специализированной медицинской помощи детям на основе дооснащения подразделений БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Круглой» современным оборудованием и аппаратурой
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) до 74 %.
Снижение больничной летальности детей (доля умерших детей от числа поступивших) до 0,36 %.
Снижение уровня первичной инвалидности у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) до 23 %
Снижение больничной летальности среди детей на 17,5 %. Снижение уровня впервые установленной инвалидности у детей на 17 %
26.
Основное мероприятие 4.5.
Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение уровня охвата пар «мать − дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
Снижение младенческой смертности до 5,6 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Снижение больничной летальности среди детей на 17,5 %. Снижение уровня впервые установленной инвалидности у детей на 17 %
27.
Основное мероприятие 4.6.
Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Достижение показателя результативности мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности) 10 %
Снижение младенческой смертности до 5,6 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Снижение материнской смертности до 11,4 на 100 тыс. родившихся живыми
28.
Основное мероприятие 4.7.
Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение числа осложнений беременности, показателей заболеваемости детей раннего возраста
Снижение младенческой смертности до 5,6 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Снижение больничной летальности среди детей на 17,5 %. Снижение уровня впервые установленной инвалидности у детей на 17 %
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
29.
Основное мероприятие 5.1.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Достижение процента охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов не менее 25 %.
Достижение процента охвата реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся не менее 85 %
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
30.
Основное мероприятие 5.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Охват санаторно-курортным лечением пациентов не менее 45 %
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
31.
Основное мероприятие 6.1.
Организация кабинетов паллиативной помощи в амбулаторно-поликлинической службе
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2014 года
31 декабря 2020 года
Наличие специалистов по паллиативной службе в каждом бюджетном учреждении здравоохранения
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
32.
Основное мероприятие 6.2.
Организация оказания паллиативной помощи детям на базе БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр меди-цинской помощи детям им. З. И. Круглой» − 2 койки
Департамент здравоохранения Орловской области
1 декабря 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям из расчета койка на 100 тысяч детского населения
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
33.
Основное мероприятие 6.3. Организация оказания паллиативной помощи взрослым: с 1 января 2013 года на базе Дросковской врачебной амбулатории БУЗ Орловской области «Покровская ЦРБ» − 10 коек; с 1 января 2014 года на базе БУЗ Орловской области «Новодеревеньковская ЦРБ» − 5 коек;
БУЗ Орловской области «Свердловская ЦРБ» − 10 коек
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям из расчета койка на 100 тысяч детского населения
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
34.
Основное мероприятие 7.1.
Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, − 100 %
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами
35.
Основное мероприятие 7.2.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного высшего профессионального образования − 30 человек.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, − 25 человек.
Количество подготовленных специалистов
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами.
по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования – 620 человек.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 3 человека.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования – 110 человек
Доля врачей первичного звена − 51,6 %
36.
Основное мероприятие 7.3.
Повышение престижа медицинских специальностей
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января
2014 года
31 декабря
2020 года
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования – 30 человек.
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области – 200 %.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области
с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами.
Доля врачей первичного звена − 51,6 %
37.
Основное мероприятие 7.4.
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспеченность подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования − 620 человек.
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области – 200 %.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами.
Доля врачей первичного звена − 51,6 %
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
38.
Основное мероприятие 8.1. Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
39.
Основное мероприятие 8.2. Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
40.
Основное мероприятие 8.3. Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-зом, гипофизарным нанизмом,
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
41.
Основное мероприятие 9.1. Поддержка, доработка и внедрение Единой государственной системы в сфере здравоохранения Орловской области
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента Единой государственной системы в сфере здравоохранения (далее также − ЕГИСЗ), −
100 %.
Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам регионального или учрежденческого уровня, − 100 %.
Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ, − 100 %. Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, − 100 %.
Процент медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через Единый портал государственных услуг или Региональный портал государственных услуг субъекта Российской Федерации, − 90 %.
Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сведения о
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7
на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения
расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, − 90 %.
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС, − 100 %
42.
Основное мероприятие 9.2. Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям, − 100 %.
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом, − 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (паспорт МУ), − 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники
(регистр МТ), − 100 %.
Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ, − 100 %.
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения
в электронном виде в аптечные учреждения, − 100 %
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования Орловской области»
43.
Основное мероприятие 10.1.
Территориальное планирование в сфере здравоохранения Орловской области
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения
Подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
44.
Основное мероприятие 11.1.
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов ОМС позволит улучшить финансирование учреждений здравоохранения, что будет способствовать достижению результатов основного мероприятия. Снижение смертности населения и достижение целевого показателя 15,6 на 1000 населения;
снижение смертности населения от болезней кровообращения до уровня 750 на 100 000 населения;
достижение целевого показателя младенческой смертности (8,0 на 1000 родившихся живыми);
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) (190 на 100 тыс. населения);
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
достижение показателя материнской смертности (11,2 на 100 тыс. родившихся живыми);
смертность от туберкулеза (3,0 на 100 тыс. населения);
заболеваемость туберкулезом (37,6 на 100 тыс. населения);
достижение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области − 200 %;
достижение показателя смертности от дорожно-транспортных происшествий (12,6 на 100 тыс. населения)
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
45.
Основное мероприятие 12.1.
Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение эффективности деятельности медицинских организаций.
Достижение показателя доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программу до 49,3 %.
Достижение показателя доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу до 8,2 %. Достижение показателя доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу – 3,0 %
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
46.
Основное мероприятие 12.2.
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспечение реализации государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
47.
Основное мероприятие 12.3.
Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Улучшение доступности и качества медицинской помощи
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
48.
Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
Приложение 3 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
№
Вид
нормативного
правового акта
Основные положения нормативного
правового акта
Ответственные
исполнитель и соисполнители
Ожидаемые
сроки
принятия
1
2
3
4
5
1.
Постановление Правительства Орловской области
Приведение государственной программы в соответствие с законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
Департамент здравоохранения Орловской области
Не позднее 3 месяцев со дня вступления в силу закона Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
2.
Постановление Правительства Орловской области
Внесение изменений в государственную программу согласно параметрам текущего года
Департамент здравоохранения Орловской области
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря)
1
2
3
4
5
3.
Распоряжение Правительства Орловской области
Создание рабочей группы по управлению реализацией государственной программы
Департамент здравоохранения Орловской области
I квартал 2016 года
4.
Приказ Департамента здравоохранения Орловской области
Утверждение плана реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период
Департамент здравоохранения Орловской области
Не позднее
1 декабря текущего года
5.
Приказ Департамента здравоохранения Орловской области
Внесение изменений в план реализации государственной программы согласно параметрам текущего года (приведение в соответствие с изменениями, внесенными в государственную программу)
Департамент здравоохранения Орловской области
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря)
6.
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) программы государственных гарантий оказания гражданам, проживающим на территории Орловской области, медицинской помощи
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
7.
Закон Орловской области
Предложения о корректировке (внесении изменений) закона Орловской области об областном бюджете
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
8.
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) межведомственной инвестиционной программы Орловской области
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
9.
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) долгосрочной областной целевой программы Орловской области
Департамент здравоохранения Орловской области
2013 год
1
2
3
4
5
10.
Закон Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) Закона Орловской области от 23 июня 2016 года № 1964-ОЗ «О внесении изменений в статью 12 Закона Орловской области «О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» и признании утратившим силу Закона Орловской области «Об участии Орловской области в государственно-частных партнерствах»
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
11.
Распоряжение Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) распоряжения Правительства Орловской области от 1 апреля 2013 года № 137-р
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
12.
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) постановления Правительства Орловской области от 21 ноября 2011 года № 400 «Об утверждении Порядка обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Орловской области»
Департамент здравоохранения Орловской области
По мере необходимости
Приложение 4 к государственной
программе Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование государствен-ной программы, основного мероприятия государствен-ной программы, подпрограммы государствен-ной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель и соисполнитель государствен-ной программы, основного мероприятия государствен-ной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средствобластного бюджета (далее также − ГРБС) по ведомственной целевой программе
ЦСР 2013 года
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации1
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
всего по государст-венной программе
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Государст-венная программа Орловской области
«Развитие отрасли здравоохране-ния в Орловской области» (далее также –государствен-ная программа)
Всего
0000000
000
0000
0000000000
000
38 471 246,6
4 426 865,8
4 261 366,0
4 572 628,2
4 597 776,4
5 172 954,6
4 790 589,1
4 800 313,8
5 848 752,7
Средства областного бюджета, всего, в том числе:
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области, Департамент здравоохране-ния Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
000
0900
0000000000
000
38 471 246,6
4 426 865,8
4 261 366,0
4 572 628,2
4 597 776,4
5 172 954,6
4 790 589,1
4 800 313,8
5 848 752,7
межбюджетные трансферты
0000000
000
0900
0000000
000
23 396 676,0
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
5051707
010
0904
П2Б7132
580
478 746,2
239 373,1
239 373,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051702
010
0909
П2Б7130
560
4 317 474,5
1 920 755,8
2 396 718,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051706
010
0909
0000000
580
270 690,3
270 690,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0904
П2Б7132
580
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П2Б7130
560
3 008 363,9
0,0
0,0
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0000
0000000000
000
15 321 401,1
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
средства областного бюджета (без межбюджетных трансфертов)
0000000
000
0000
0000000000
000
15 074 570,6
1 996 046,6
1 625 274,2
1 564 264,3
1 575 415,1
2 164 206,0
1 781 840,5
1 791 565,2
2 575 958,7
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
0000000
010
0900
0000000000
000
3 562 572,8
1 977 422,1
1 585 150,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0900
0000000000
000
11 297 148,8
0,0
0,0
1 517 825,6
1 541 285,5
2 118 429,5
1 771 223,1
1 772 426,4
2 575 958,7
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0000
0000000000
000
169 089,5
18 624,5
40 123,5
36 435,2
2 569,0
41 581,1
10 617,4
19 138,8
0,0
5524701
007
0909
5524701
411
16 733,8
16 733,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
007
0909
960100
243
1 890,7
1 890,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П217232
243
24 390,3
0,0
12 271,0
12 119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
243
44 831,3
0,0
22 164,9
22 666,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
414
7 337,1
0,0
5 687,6
1 649,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220172320
243
1 474,0
0,0
0,0
0,0
1 474,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П240172310
414
3 026,1
0,0
0,0
0,0
1 095,0
1 931,1
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220672310
414
10 617,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 617,4
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220672310
414
41 638,8
0,0
0,0
0,0
0,0
22 500,0
0,0
19 138,8
0,0
0000000
007
0909
П220972320
243
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П210472310
414
15 650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 650,0
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Орловской области
0000000
009
0000
0000000000
000
45 759,5
0,0
0,0
10 003,5
31 560,6
4 195,4
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»2
0000000
000
000
0000000000
000
1 209 376,9
76 887,4
119 322,5
128 732,0
102 218,3
198 692,7
253 081,7
253 081,7
77 360,6
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4850400
010
0901
0000000000
612
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
611
98 517,8
46 830,7
51 687,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
612
21 204,4
11 121,3
10 083,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П217116
611
1 221,5
830,7
390,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П217115
611
1 021,3
0,0
1 021,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220401
010
0909
П217166
612
6 109,7
4 409,7
1 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220402
010
0909
П217166
612
1 645,0
1 220,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220403
010
0909
П217166
612
3 050,0
2 200,0
850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220404
010
0909
П217166
612
2 185,0
740,0
1 445,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220405
010
0909
П217166
612
712,5
500,0
212,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220407
010
0909
П217166
612
31 790,0
3 400,0
28 390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220409
010
0909
П217166
612
1 332,0
635,0
697,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5222200
010
0909
П217166
612
1 425,0
1 000,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П217232
612
2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П217293
612
9 724,7
0,0
9 724,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П217115
612
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
611
65 154,2
0,0
0,0
65 154,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
612
11 371,4
0,0
0,0
11 371,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217116
611
361,7
0,0
0,0
361,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
611
969,2
0,0
0,0
969,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 600,0
0,0
0,0
1 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 760,0
0,0
0,0
1 760,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
72,0
0,0
0,0
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
30 400,0
0,0
0,0
30 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
291,2
0,0
0,0
291,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П217293
612
3 633,0
0,0
0,0
3 633,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210171660
612
700,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
150,0
150,0
0,0
0000000
811
0909
П210271660
612
6 530,0
0,0
0,0
0,0
1 080,0
1 850,0
1 800,0
1 8000,0
0,0
0000000
811
0909
П210371660
612
254 638,8
0,0
0,0
0,0
32 000,0
73 975,6
73 581,6
73 581,6
1 500,0
0000000
811
0902
П210470110
611
286 159,3
0,0
0,0
0,0
49 891,8
61 522,6
56 866,1
56 866,1
61 012,7
0000000
811
0902
П210470110
612
234 599,3
0,0
0,0
0,0
16 952,7
41 853,1
80 472,8
80 472,8
14 847,9
0000000
811
0909
П210471660
612
1 196,0
0,0
0,0
0,0
281,6
492,0
211,2
211,2
0,0
0000000
811
0901
П2101R0780
612
262,2
0,0
0,0
0,0
262,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П210472310
414
1 550,0
0,0
0,0
0,0
1 550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П2103R3820
612
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210472310
414
80 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
40 000,0
0,0
0000000
811
0902
П210472320
612
3 079,4
0,0
0,0
0,0
0,0
3 079,4
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0000
0000000000
000
40 040,3
0,0
12 271,0
12 119,3
0,0
15 650,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П217232
243
24 390,3
0,0
12 271,0
12 119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П210472310
414
15 650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 650,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприя-тие (далее – ОМ) 1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекцион-ныхзаболева-ний и формиро-вание здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей
0000000
000
0900
0000000000
612
16 144,9
1 000,0
10 149,7
4 033,0
462,2
200,0
150,0
150,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5222200
010
0909
П217166
612
1 425,0
1 000,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П217293
612
9 724,7
0,0
9 724,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П217293
612
3 633,0
0,0
0,0
3 633,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210171660
612
700,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
150,0
150,0
0,0
0000000
811
0901
П2101R0780
612
262,2
0,0
0.0
0,0
262,2
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофи-лактику
5220000
000
0900
0000000000
0,0
13 385,0
3 420,0
1 275,0
2 160,0
1 080,0
1 850,0
1 800,0
1 800,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
5220402
010
0909
П217166
612
1 645,0
1 220,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220403
010
0909
П217166
612
3 050,0
2 200,0
850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 760,0
0,0
0,0
1 760,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210271660
612
6 530,0
0,0
0,0
0,0
1 080,0
1 850,0
1 800,0
1 800,0
0,0
ОМ 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
0000000
000
0900
0000000000
000
326 108,5
9 309,7
30 090,0
32 000,0
32 000,0
74 045,6
73 581,6
73 581,6
1 500,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4850400
010
0901
0000000000
612
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220401
010
0909
П217166
612
6 109,7
4 409,7
1 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220407
010
0909
П217166
612
31 790,0
3 400,0
28 390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
0000000
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 600,0
0,0
0,0
1 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
30 400,0
0,0
0,0
30 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210371660
612
254 638,8
0,0
0,0
0,0
32 000,0
73 975,6
73 581,6
73 581,6
1 500,0
0000000
811
0909
П2103R3820
612
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансериза-ции населения, в том числе у детей
0000000
000
0900
0000000000
000
853 738,5
63 157,7
77 807,8
90 539,0
68 676,1
122 597,1
177 550,1
177 550,1
75 860,6
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4719900
010
0902
П217116
611
1 221,5
830,7
390,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
611
98 517,8
46 830,7
51 687,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
612
21 204,4
11 121,3
10 083,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П217115
611
1 021,3
0,0
1 021,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220404
010
0909
П217166
612
2 185,0
740,0
1 445,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220405
010
0909
П217166
612
712,5
500,0
212,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220409
010
0909
П217166
612
1 332,0
635,0
697,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П217232
612
2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0902
П217116
611
361,7
0,0
0,0
361,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
611
65 154,2
0,0
0,0
65 154,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
612
11 371,4
0,0
0,0
11 371,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
611
969,2
0,0
0,0
969,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
72,0
0,0
0,0
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
291,2
0,0
0,0
291,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П210470110
611
286 159,3
0,0
0,0
0,0
49 891,8
61 522,6
56 866,1
56 866,1
61 012,7
0000000
811
0902
П210470110
612
234 599,3
0,0
0,0
0,0
16 952,7
41 853,1
80 472,8
80 472,8
14 847,9
0000000
811
0909
П210471660
612
1 196,0
0,0
0,0
0,0
281,6
492,0
211,2
211,2
0,0
0000000
811
0902
П210472310
414
1 550,0
0,0
0,0
0,0
1 550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210472310
414
80 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
40 000,0
0,0
0000000
811
0902
П210472320
612
3 079,4
0,0
0,0
0,0
0,0
3 079,4
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0909
0000000000
000
40 040,3
0,0
12 271,0
12 119,3
0,0
15 650,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П217232
243
24 390,3
0,0
12 271,0
12 119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П210472310
414
15 650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 650,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.5.
Совершенство-вание механиз-мов обеспече-ния населения лекарствен-ными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализиро-ванными продуктами лечебного питания для детей в амбула-торных условиях
0000000
000
0000
0000000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 2
«Совершенство-вание оказания специализиро-ванной, включая высокотехноло-гичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
0000000
000
0900
0000000000
000
8 614 237,1
1 250 002,0
1 072 741,6
964 365,5
904 708,2
1 228 922,2
951 048,9
960 773,6
1 281 675,1
811
0900
0000000000
000
8 443 003,3
1 231 926,3
1 044 889,1
930 046,1
871 673,6
1 200 726,8
940 431,5
941 634,8
1 281 675,1
007
0900
0000000000
000
125 474,3
18 075,7
27 852,5
24 315,9
1 474,0
24 000,0
10 617,4
19 138,8
0,0
009
0900
0000000000
000
45 759,5
0,0
0,0
10 003,5
31 560,6
4 195,4
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000000
612
1 090,2
1 090,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
010
0901
0000000000
244
30 260,2
30 260,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4700200
010
0901
П227113
611
158 117,5
87 437,0
70 680,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4700200
010
0901
П227113
612
5 350,0
5 350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4707700
010
0901
П227114
244
57 433,9
37 506,5
19 927,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
1 133 805,5
591 711,9
542 093,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
22 183,0
16 549,2
5 633,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850800
010
0902
П227280
612
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0902
0000000
612
2 400,0
2 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0902
0000000
244
4 712,4
4 712,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
107 733,1
64 639,9
43 093,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
810,0
810,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П227116
611
93 086,9
44 116,9
48 970,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0903
П227116
612
4 448,3
4 448,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
32 786,9
17 956,0
14 830,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
49,3
49,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0904
П227115
611
70 067,2
34 786,4
35 280,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0904
П227115
612
3 923,0
2 941,7
981,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
611
28 106,4
14 913,5
13 192,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
612
605,8
605,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227117
611
171 119,4
83 874,0
87 245,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227117
612
6 051,6
1 251,6
4 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4849900
010
0907
П227122
611
5 149,8
1 838,1
3 311,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
611
148 556,8
70 543,4
78 013,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
612
5 037,6
2 528,3
2 509,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
111
23 205,2
10 889,5
12 315,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
112
97,2
48,3
48,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
242
206,1
97,4
108,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
244
20 974,4
11 087,4
9 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
852
131,1
66,5
64,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4859700
010
0909
П227124
611
2 274,4
1 379,0
895,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220406
010
0909
П227172
612
1 060,8
589,0
471,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220408
010
0909
П227172
612
27 352,4
9 247,4
18 105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224500
010
0909
П227172
612
22 082,7
11 882,7
10 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
0000000
411
125,0
125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
П227231
413
3 600,0
3 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
59 173,3
57 093,5
2 079,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П227279
612
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0906
П227278
612
16 633,4
0,0
16 633,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0909
П227231
464
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П227114
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
611
527 826,0
0,0
0,0
527 826,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
8 562,5
0,0
0,0
8 562,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
611
45 683,9
0,0
0,0
45 683,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227116
611
54 235,1
0,0
0,0
54 235,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
611
14 205,7
0,0
0,0
14 205,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227115
611
37 913,5
0,0
0,0
37 913,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227115
612
2 214,6
0,0
0,0
2 214,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227120
611
17 161,1
0,0
0,0
17 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227117
611
93 029,6
0,0
0,0
93 029,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227117
612
4 699,3
0,0
0,0
4 699,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0907
П227122
611
4 980,0
0,0
0,0
4 980,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
611
70 027,0
0,0
0,0
70 027,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
612
51,1
0,0
0,0
51,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
111
10 519,4
0,0
0,0
10 519,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
112
77,1
0,0
0,0
77,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
242
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
244
10 851,6
0,0
0,0
10 851,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
852
58,8
0,0
0,0
58,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227124
611
722,5
0,0
0,0
722,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
0000000
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
13 050,0
0,0
0,0
13 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
9 600,0
0,0
0,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227279
612
1 800,0
0,0
0,0
1 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227278
612
2 377,3
0,0
0,0
2 377,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227231
460
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220170110
611
637 496,0
0,0
0,0
0,0
126 018,3
147 760,7
102 256,7
102 256,7
159 203,6
0000000
811
0901
П2201R3820
612
18 764,7
0,0
0,0
0,0
5 000,0
200,0
0,0
0,0
13 564,7
0000000
811
0902
П220170110
611
92 393,3
0,0
0,0
0,0
15 185,6
21 966,5
12 507,1
12 507,1
30 227,0
0000000
811
0903
П220170110
611
42 677,1
0,0
0,0
0,0
7 368,7
8 274,2
6 885,8
6 885,8
13 262,6
0000000
811
0903
П220170110
612
163,4
0,0
0,0
0,0
129,0
0,0
0,0
0,0
34,4
0000000
811
0909
П220972320
612
50 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 400,0
25 400,0
0,0
0000000
811
0901
П220170110
612
6 588,7
0,0
0,0
0,0
1 300,0
5 288,7
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П2202R3820
612
5 757,4
0,0
0,0
0,0
900,0
910,0
1 350,0
1 350,0
1 247,4
0000000
811
0909
П220270110
611
129 638,2
0,0
0,0
0,0
26 051,4
30 091,4
21 398,3
21 398,3
30 698,8
0000000
811
0901
П220370110
611
327 151,9
0,0
0,0
0,0
69 035,6
83 791,9
59 035,4
59 035,4
56 253,6
0000000
811
0901
П220370110
612
2 010,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2 010,4
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П220370110
611
105 385,5
0,0
0,0
0,0
17 798,6
15 571,9
12 410,6
12 410,6
47 193,8
0000000
811
0903
П220370110
611
20 139,9
0,0
0,0
0,0
2 999,5
4 124,1
4 059,1
4 059,1
4 897,5
0000000
811
0901
П220470110
611
1 349 552,6
0,0
0,0
0,0
256 670,5
293 903,6
212 160,5
212 160,5
374 657,5
0000000
811
0901
П220470110
612
7 746,8
0,0
0,0
0,0
0,0
7 746,8
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П220470110
611
132 160,2
0,0
0,0
0,0
24 593,1
34 859,9
20 236,9
20 236,9
32 233,4
0000000
811
0903
П220470110
611
23 440,4
0,0
0,0
0,0
5 418,3
6 452,5
4 664,7
4 664,7
2 240,2
0000000
811
0902
П220472320
612
879,6
0,0
0,0
0,0
0,0
879,6
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П220571660
612
55 713,7
0,0
0,0
0,0
7 796,7
15 966,4
15 975,0
15 975,0
0,0
0000000
811
0901
П220670110
611
69 262,3
0,0
0,0
0,0
82,5
126,3
306,3
306,3
68 440,9
0000000
811
0902
П220670110
611
1 486,3
0,0
0,0
0,0
18,8
8,3
93,3
93,3
1 272,6
0000000
811
0909
П220671660
612
256 879,5
0,0
0,0
0,0
28 050,0
70 276,5
79 276,5
79 276,5
0,0
0000000
811
0904
П220770110
611
277 822,9
0,0
0,0
0,0
55 046,5
67 346,9
50 601,0
50 601,0
54 227,5
0000000
811
0904
П220770110
612
4 128,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 128,7
0000000
811
0901
П220970110
611
210 552,8
0,0
0,0
0,0
18 942,2
22 505,6
17 271,4
17 271,4
134 562,2
0000000
811
0902
П220970110
611
127 615,0
0,0
0,0
0,0
24 778,1
30 889,0
21 883,7
21 883,7
28 180,5
0000000
811
0902
П220970110
612
3 215,7
0,0
0,0
0,0
3 000,0
215,7
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П220970110
611
5 308,5
0,0
0,0
0,0
251,8
345,5
223,5
223,5
4 264,2
0000000
811
0909
П220971240
611
6 266,9
0,0
0,0
0,0
832,5
780,8
609,7
609,7
3 434,2
0000000
811
0909
П220971240
612
533,5
0,0
0,0
0,0
14,4
203,7
157,7
157,7
0,0
0000000
811
0901
П220970110
612
63 432,8
0,0
0,0
0,0
0,0
58 932,8
2 250,0
2 250,0
0,0
0000000
811
0901
П221071130
611
65 740,7
0,0
0,0
0,0
19 994,3
0,0
22 873,2
22 873,2
0,0
0000000
811
0901
П2210R4020
611
22 893,1
0,0
0,0
0,0
0,0
22 893,1
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П221170110
611
435 043,5
0,0
0,0
0,0
78 983,7
98 694,3
65 683,6
65 683,6
125 998,3
0000000
811
0906
П221170110
612
17 686,0
0,0
0,0
0,0
2 124,1
4 633,0
4 599,7
4 599,7
1 729,5
0000000
811
0909
П221270110
611
226 588,0
0,0
0,0
0,0
42 835,0
49 073,3
34 289,2
34 289,2
66 101,3
0000000
811
0909
П221270110
612
3 792,8
0,0
0,0
0,0
0,0
3 792,8
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221272320
612
1 469,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 469,8
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
111
43 511,1
0,0
0,0
0,0
8 345,3
9 819,8
6 794,5
6 794,5
11 757,0
0000000
811
0909
П221370110
119
9 559,9
0,0
0,0
0,0
2 511,9
2 964,0
2 052,0
2 052,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
112
324,4
0,0
0,0
0,0
75,4
65,5
49,2
49,2
64,8
0000000
811
0909
П221370110
244
30 758,9
0,0
0,0
0,0
7 369,1
8 634,2
2 464,1
2 464,1
9 827,4
0000000
811
0909
П221370110
611
853,7
0,0
0,0
0,0
111,0
283,3
229,7
229,7
0,0
0000000
811
0909
П221370110
853
204,3
0,0
0,0
0,0
2,1
1,2
0,0
0,0
201,0
0000000
811
0909
П221371660
612
745,7
0,0
0,0
0,0
120,7
250,0
187,5
187,5
0,0
0000000
811
0909
П221370110
831
158,7
0,0
0,0
0,0
63,0
95,7
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
851
47,0
0,0
0,0
0,0
2,8
44,2
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
852
74,9
0,0
0,0
0,0
69,2
5,8
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0907
П221470110
611
20 650,6
0,0
0,0
0,0
5 005,0
5 685,7
4 094,7
4 094,7
1 770,5
0000000
811
0901
П221570110
611
27 862,7
0,0
0,0
0,0
6 778,9
7 507,4
6 788,2
6 788,2
0,0
0000000
811
0909
П220972310
464
241 827,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 999,1
119 312,7
120 516,0
0,0
0000000
811
0901
П2201R3820
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220472320
612
570,9
0,0
0,0
0,0
0,0
570,9
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220972320
612
49 763,2
0,0
0,0
0,0
0,0
49 763,2
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П220972320
612
560,7
0,0
0,0
0,0
0,0
560,7
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П221572320
612
490,0
0,0
0,0
0,0
0,0
490,0
0,0
0,0
0,0
строительство многопрофиль-ного медицинского центра БУЗ ОО3 «Орловская областная клиническая больница»
0000000
811
0909
П2209R3820
464
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0960100
007
0909
0960100
243
1 890,7
1 890,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
007
0909
0000000
411
16 185,0
16 185,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
414
7 337,1
0,0
5 687,6
1 649,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227232
243
44 831,3
0,0
22 164,9
22 666,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220172320
243
1 474,0
0,0
0,0
0,0
1 474,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220672310
414
10 617,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 617,4
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220972310
414
41 638,8
0,0
0,0
0,0
0,0
22 500,0
0,0
19 138,8
0,0
0000000
007
0909
П220972320
243
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Орловской области
0000000
009
0901
П227114
244
10 003,54
0,0
0,0
10 003,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
009
0901
П220971140
244
35 756,0
0,0
0,0
0,0
31 560,6
4 195,4
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.1.
Совершенство-вание оказания медицинской помощи больным туберкулезом
0000000
000
0900
0000000
000
1 272 428,4
154 538,6
158 093,5
160 239,1
156 475,6
183 490,1
121 649,6
121 649,6
216 292,3
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П227114
244
5 597,9
2 814,6
2 783,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
251 795,3
122 862,8
128 932,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
1 227,0
1 227,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
31 972,2
15 768,4
16 203,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
20 071,8
9 897,9
10 173,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
1 967,9
1 967,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П227114
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
611
134 745,0
0,0
0,0
134 745,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
611
15 270,3
0,0
0,0
15 270,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
611
10 223,8
0,0
0,0
10 223,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220170110
611
637 496,0
0,0
0,0
0,0
126 018,3
147 760,7
102 256,7
102 256,7
159 203,6
0000000
811
0901
П220170110
612
6 588,7
0,0
0,0
0,0
1 300,0
5 288,7
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П2201R3820
612
18 764,7
0,0
0,0
0,0
5 000,0
200,0
0,0
0,0
13 564,7
0000000
811
0902
П220170110
611
92 393,3
0,0
0,0
0,0
15 185,6
21 966,5
12 507,1
12 507,1
30 227,0
0000000
811
0903
П220170110
611
42 677,1
0,0
0,0
0,0
7 368,7
8 274,2
6 885,8
6 885,8
13 262,6
0000000
811
0903
П220170110
612
163,4
0,0
0,0
0,0
129,0
0,0
0,0
0,0
34,4
0000000
000
0000
0000000
000
000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
000,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0909
П220172320
243
1 474,0
0,0
0,0
0,0
1 474,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.2.
Совершенство-вание оказания медицинской помощи лицам, инфицирован-ным вирусом иммунодефи-цита человека, гепатитами В и С
0000000
000
0900
0000000000
000
2321 502,2
29 342,3
36 169,5
31 594,8
26 951,4
31 001,4
22 748,3
22 748,3
31 946,2
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
4699900
010
0909
П227112
611
62 009,0
28 439,5
33 569,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
612
2 002,8
902,8
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0901
П227279
612
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П227112
611
29 794,8
0,0
0,0
29 794,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227279
612
1 800,0
0,0
0,0
1 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П2202R3820
612
5 757,4
0,0
0,0
0,0
900,0
910,0
1 350,0
1 350,0
1 247,4
0000000
811
0909
П220270110
611
129 638,2
0,0
0,0
0,0
26 051,4
30 091,4
21 398,3
21 398,3
30 698,8
ОМ 2.3.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи нарко-логическим больным
0000000
000
0900
0000000000
000
707 750,3
85 319,0
81 769,2
85 975,0
89 833,7
105 498,3
75 505,1
75 505,1
108 344,9
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П227114
244
1 540,2
951,9
588,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
108 016,4
43 475,5
64 540,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
616,4
616,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
50 208,3
35 892,3
14 316,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
359,5
359,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
6 333,5
4 009,5
2 324,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
13,9
13,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П227114
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
611
65 436,6
0,0
0,0
65 436,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
611
18 035,7
0,0
0,0
18 035,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
611
2 502,7
0,0
0,0
2 502,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220370110
611
327 151,9
0,0
0,0
0,0
69 035,6
83 791,9
59 035,4
59 035,4
56 253,6
0000000
811
0902
П220370110
611
105 385,5
0,0
0,0
0,0
17 798,6
15 571,9
12 410,6
12 410,6
47 193,8
0000000
811
0901
П220370110
612
2 010,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2 010,4
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П220370110
611
20 139,3
0,0
0,0
0,0
2 999,5
4 124,1
4 059,1
4 059,1
4 897,5
ОМ 2.4.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройства-ми поведения
0000000
000
0900
0000000000
000
2 500 851,9
330 812,5
329 754,0
325 934,9
286 681,9
344 413,3
237 062,1
237 062,1
409 131,1
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П227114
244
24 988,7
10 948,0
14 040,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
561 427,2
283 290,3
278 136,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
5 163,6
3 820,4
1 343,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П227116
611
67 219,9
31 854,0
35 365,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0903
П227116
612
24,4
24,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
1 742,7
875,4
867,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
0000000
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227114
244
0,0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
611
282 960,0
0
0
282 960,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
1 526,5
0
0
1 526,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227116
611
40 287,3
0
0
40 287,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
611
1 161,1
0,0
0,0
1 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220470110
611
1 349 552,6
0,0
0,0
0,0
256 670,5
293 903,6
212 160,5
212 160,5
374 657,5
0000000
811
0902
П220470110
611
132 160,2
0,0
0,0
0,0
24 593,1
34 859,9
20 236,9
20 236,9
32 233,4
0000000
811
0903
П2204170110
611
23 440,4
0,0
0,0
0,0
5 418,3
6 452,5
4 664,7
4 664,7
2 240,2
0000000
811
0901
П220470110
612
7 746,8
0,0
0,0
0,0
0,0
7 746,8
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220472320
612
570,9
0,0
0,0
0,0
0,0
570,9
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П220472320
612
879,6
0,0
0,0
0,0
0,0
879,6
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.5.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
0000000
000
0900
0000000000
000
87 395,8
11 882,7
10 200,0
9 600,0
7 796,7
15 966,4
15 975,0
15 975,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224500
010
0909
П227172
612
22 082,7
11 882,7
10 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П227172
612
9 600,0
0,0
0,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П220571660
612
55 713,1
0,0
0,0
0,0
7 796,7
15 966,4
15 975,0
15 975,0
0,0
ОМ 2.6.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи больным онкологически-ми заболеваниями
0000000
000
0900
0000000000
000
432 889,5
62 936,5
18 288,7
13 418,7
28 151,3
70 411,2
90 293,5
79 676,1
69 713,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000000
244
226,0
226,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
48 796,4
48 718,7
77,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
2 246,6
2 246,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
277,4
171,4
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
148,8
148,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220408
010
0909
П227172
612
27 352,4
9 247,4
18 105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
0000000
411
125,0
125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
2 052,6
2 052,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П227115
611
317,7
0,0
0,0
317,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
611
51,0
0,0
0,0
51,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
13 050,0
0,0
0,0
13 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220670110
611
69 262,3
0,0
0,0
0,0
82,5
126,3
306,3
306,3
68 440,9
0000000
811
0902
П220670110
611
1 486,3
0,0
0,0
0,0
18,8
8,3
93,3
93,3
1 272,6
0000000
811
0909
П220671660
612
256 879,6
0,0
0,0
0,0
28 050,0
70 276,6
79 276,5
79 276,5
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0909
П220972310
414
10 617,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 617,4
0,0
0,0
ОМ 2.7.
Совершенство-вание оказания скорой, в том числе скорой специализиро-ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
0000000
000
0900
0000000000
000
422 343,2
53 247,4
49 455,0
57 689,2
55 046,5
67 346,9
50 601,0
50 601,0
58 356,2
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
4709900
010
0904
П227115
611
70 067,2
34 786,4
35 280,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0904
П227115
612
3 923,0
2 941,7
981,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
611
28 106,4
14 913,5
13 192,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
612
605,8
605,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0904
П227115
611
37 913,5
0,0
0,0
37 913,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227115
612
2 214,6
0,0
0,0
2 214,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227120
611
17 161,1
0,0
0,0
17 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П220770110
611
277 822,9
0,0
0,0
0,0
55 046,5
67 346,9
50 601,0
50 601,0
54 227,5
0000000
811
0904
П220770110
612
4 128,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 128,7
ОМ 2.8.
Совершенство-вание оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
000
0900
0000000000
000
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850800
010
0901
П227280
612
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.9.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи больным прочими заболева-
ниями3
0000000
000
0900
0000000000
000
1 357 244,3
270 826,7
134 608,5
113 037,4
79 379,6
194 391,5
187 108,7
207 450,8
170 441,1
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000000
244
30 034,2
30 034,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
010
0901
0000000000
612
1 090,2
1 090,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4707700
010
0901
П227114
244
25 307,1
22 792,0
2 515,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
163 770,2
93 364,6
70 405,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
12 929,4
8 638,8
4 290,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
4 638,9
3 173,2
1 465,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
35,4
35,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
25 275,2
12 807,8
12 467,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
301,7
301,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П227116
611
25 867,0
12 262,9
13 604,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0903
П227116
612
4 423,9
4 423,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0902
0000000
612
2 400,0
2 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
906010
010
0902
0000000
244
4 712,4
4 712,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4859700
010
0909
П227124
611
2 274,4
1 379,0
895,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
52 847,0
51 734,9
1 112,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
П227231
413
3 600,0
3 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-гокомплеса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
5524701
007
0909
0000000
411
16 185,0
16 185,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
007
0909
0000000
243
1 890,7
1 890,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
414
7 337,1
0,0
5 687,6
1 649,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227232
243
44 831,3
0,0
22 164,9
22 666,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220972310
414
41 638,8
0,0
0,0
0,0
0,0
22 500,0
0,0
19 138,8
0,0
0000000
007
0909
П220972320
243
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П227114
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
611
44 366,7
0,0
0,0
44 366,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
7 036,0
0,0
0,0
7 036,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
611
318,1
0,0
0,0
318,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
611
12 326,9
0,0
0,0
12 326,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227116
611
13 947,8
0,0
0,0
13 947,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227124
611
722,5
0,0
0,0
722,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227230
460
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220970110
611
210 552,8
0,0
0,0
0,0
18 942,2
22 505,6
17 271,4
17 271,4
134 562,2
0000000
811
0902
П220970110
611
127 615,0
0,0
0,0
0,0
24 778,1
30 889,0
21 883,7
21 883,7
28 180,5
0000000
811
0902
П220970110
612
3 215,7
0,0
0,0
0,0
3 000,0
215,7
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П220970110
611
5 308,5
0,0
0,0
0,0
251,8
345,5
223,5
223,5
4 264,2
0000000
811
0909
П220971240
611
6 266,9
0,0
0,0
0,0
832,5
780,8
609,7
609,7
3 434,2
0000000
811
0909
П220971240
612
533,5
0,0
0,0
0,0
14,4
203,7
157,7
157,7
0,0
0000000
811
0901
П220970110
612
63 432,8
0,0
0,0
0,0
0,0
58 932,8
2 250,0
2 250,0
0,0
0000000
811
0909
П220972310
464
241 827,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 999,1
119 312,7
120 516,0
0,0
0000000
811
0909
П220972320
612
50 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 400,0
25 400,0
0,0
0000000
811
0909
П220972320
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220972320
612
49 763,2
0,0
0,0
0,0
0,0
49 763,2
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П220972320
612
560,7
0,0
0,0
0,0
0,0
560,7
0,0
0,0
0,0
строительство многопрофиль-ного медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница»
0000000
811
0909
П2209R3820
464
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Орловской области
0000000
009
0901
П227114
244
10 003,5
0,0
0,0
10 003,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
009
0901
П220971140
244
35 756,0
0,0
0,0
0,0
31 560,6
4 195,4
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.10.
Совершенство-вание высоко-технологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
000
0900
0000000000
000
252 101,3
92 787,0
70 680,5
0,0
19 994,3
22 893,1
22 873,2
22 873,2
0,0
4700200
010
0901
П227113
611
158 117,5
87 437,0
70 680,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4700200
010
0901
0000000
612
5 350,0
5 350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П221071130
611
65 740,7
0,0
0,0
0,0
19 994,3
0,0
22 873,2
22 873,2
0,0
0000000
811
0901
П2210R4020
611
22 893,1
0,0
0,0
0,0
0,0
22 893,1
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.11.
Развитие службы крови
0000000
000
0900
0000000000
000
746 640,1
85 125,6
108 678,8
100 106,2
81 107,8
103 327,3
70 283,3
70 283,3
127 727,8
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4729900
010
0906
П227117
611
171 119,4
83 874,0
87 245,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227117
612
6 051,6
1 251,6
4 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227278
612
16 633,4
0,0
16 633,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0906
П227117
611
93 029,6
0,0
0,0
93 029,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227117
612
4 699,3
0,0
0,0
4 699,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227278
612
2 377,3
0,0
0,0
2 377,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П221170110
611
435 043,5
0,0
0,0
0,0
78 983,7
98 694,3
65 683,6
65 683,6
125 998,3
0000000
811
0906
П221170110
612
17 686,0
0,0
0,0
0,0
2 124,1
4 633,0
4 599,7
4 599,7
1 729,5
ОМ 2.12.
Организация работы судебно-медицинской экспертизы
0000000
000
0900
0000000000
000
364 022,3
45 067,5
46 820,9
40 283,3
42 835,0
54 335,9
34 289,2
34 289,2
66 101,3
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4699900
010
0909
П227112
611
86 547,8
42 103,9
44 443,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
612
3 034,8
1 625,5
1 409,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
2 305,8
1 338,1
967,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П227112
611
40 232,2
0,0
0,0
40 232,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
612
51,1
0,0
0,0
51,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221270110
611
226 588,0
0,0
0,0
0,0
42 835,0
49 073,3
34 289,2
34 289,2
66 101,3
0000000
811
0909
П221270110
612
3 792,8
0,0
0,0
0,0
0,0
3 792,8
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221272320
612
1 469,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 469,8
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.13.
Обеспечение функциональ-ной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера
0000000
000
0900
0000000000
000
153 420,1
22 778,1
22 896,7
21 506,9
18 670,5
22 163,7
11 777,0
11 777,0
21 850,2
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4699900
010
0909
П227112
111
23 205,2
10 889,5
12 315,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
112
97,2
48,3
48,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
242
206,1
97,4
108,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
244
20 974,4
11 087,4
9 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
852
131,1
66,5
64,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220406
010
0909
П227172
612
1 060,8
589,0
471,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П227112
111
10 519,4
0,0
0,0
10 519,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
112
77,1
0,0
0,0
77,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
242
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
244
10 851,6
0,0
0,0
10 851,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
852
58,8
0,0
0,0
58,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
111
43 511,1
0,0
0,0
0,0
8 345,3
9 819,8
6 794,5
6 794,5
11 757,0
0000000
811
0909
П221370110
119
9 559,9
0,0
0,0
0,0
2 511,9
2 964,0
2 052,0
2 052,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
112
324,4
0,0
0,0
0,0
75,4
65,8
49,2
49,2
64,8
0000000
811
0909
П221370110
244
30 758,9
0,0
0,0
0,0
7 369,1
8 634,2
2 464,1
2 464,1
9 827,4
0000000
811
0909
П221370110
611
853,7
0,0
0,0
0,0
111,0
283,3
229,7
229,7
0,0
0000000
811
0909
П221370110
853
204,3
0,0
0,0
0,0
2,1
1,2
0,0
0,0
201,0
0000000
811
0909
П221371660
612
745,7
0,0
0,0
0,0
120,7
250,0
187,5
187,5
0,0
0000000
811
0909
П221370110
831
158,7
0,0
0,0
0,0
63,0
95,7
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
851
47,0
0,0
0,0
0,0
2,8
44,2
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
852
75,0
0,0
0,0
0,0
69,2
5,8
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.14.
Организация работы учреждений дезинфекцион-ного профиля
0000000
000
0900
0000000000
000
30 780,4
1 838,1
3 311,7
4 980,0
5 005,0
5 685,7
4 094,7
4 094,7
1 770,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4849900
010
0907
П227122
611
5 149,8
1 838,1
3 311,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0907
П227122
611
4 980,0
0,0
0,0
4 980,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0907
П221470110
611
20 650,6
0,0
0,0
0,0
5 005,0
5 685,7
4 094,7
4 094,7
1 770,5
ОМ 2.15.
Патологоанато-мические исследования
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0000
0000000000
000
28 352,7
0,0
0,0
0,0
6 778,9
7 997,4
6 788,2
6 788,2
0,0
0000000
811
0901
П221570110
611
27 862,7
0,0
0,0
0,0
6 778,9
7 507,4
6 788,2
6 788,2
0,0
0000000
811
0901
П221572320
612
490,0
0,0
0,0
0,0
0,0
490,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0900
0000000000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОМ 3.1.
Привлечение к реализации тер-риториальной программы государствен-ных гарантий представителей частной системы здравоохране-ния в утвержденных объемах финансирова-ния по полному тарифу оплаты медицинской услуги
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0900
0000000000
000
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрог-рамма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
0000000
000
0000
0000000000
000
1 397 217,3
328 655,2
136 790,1
148 149,3
181 330,7
177 251,1
117 778,8
117 778,8
189 483,3
0000000
010, 811
0900
0000000000
000
1 393 642,4
328 106,4
136 790,1
148 149,3
180 235,7
175 320,0
117 778,8
117 778,8
189 483,3
0000000
007
0900
0000000000
000
1 574,9
548,8
0,0
0,0
1 095,0
1 931,1
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000000
244
10 108,8
10 108,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4707700
010
0901
П247114
244
1 891,6
951,9
939,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
611
77 306,5
46 594,6
30 711,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
612
2 629,1
2 629,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4769900
010
0901
П247119
611
19 180,3
10 682,8
8 497,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4769900
010
0901
П247119
612
1 632,5
1 632,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850500
010
0901
П247287
612
1 800,0
1 400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850500
010
0901
П247287
244
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
611
832,4
451,6
380,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
612
725,2
273,7
451,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
611
4 550,2
2 000,0
2 550,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
612
996,9
590,0
406,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П247115
612
146,5
146,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
111
95 659,6
42 347,1
53 312,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
112
20,4
11,5
8,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
242
267,1
135,1
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
244
25 245,5
15 079,6
10 165,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
851
10,7
4,9
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
852
86,7
22,6
64,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
164 770,8
164 770,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6770000
010
1004
П247256
612
54 935,7
28 173,3
26 762,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П247286
612
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П247114
244
189,5
0,0
0,0
189,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247115
611
31 459,7
0,0
0,0
31 459,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247119
611
11 028,4
0,0
0,0
10 883,0
0,0
0,0
0,0
0,0
145,4
0000000
811
0901
П247119
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247287
612
2 900,0
0,0
0,0
2 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
611
1 820,0
0,0
0,0
1 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
612
225,0
0,0
0,0
225,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247116
611
3 797,0
0,0
0,0
3 797,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247116
612
430,3
0,0
0,0
430,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
111
57 176,0
0,0
0,0
57 176,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
112
12,2
0,0
0,0
12,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
242
203,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
203,7
0000000
811
0909
П247125
244
9 720,1
0,0
0,0
9 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
851
2,5
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
852
19,8
0,0
0,0
19,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
1004
П247256
612
24 914,2
0,0
0,0
24 914,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247286
612
4 600,0
0,0
0,0
4 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П240470110
612
955,0
0,0
0,0
0,0
0,0
955,0
0000000
811
0901
П240170110
611
31 248,9
0,0
0,0
0,0
4 312,1
5 492,4
4 133,3
4 133,3
13 177,8
0000000
811
0901
П240170110
612
1 970,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 970,6
0000000
811
0902
П240170110
611
18 589,7
0,0
0,0
0,0
4 040,7
5 777,9
3 221,1
3 221,1
2 337,9
0000000
811
0909
П240170110
111
189 368,2
0,0
0,0
0,0
38 800,9
40 775,2
32 034,0
32 034,0
45 724,1
0000000
811
0909
П240170110
112
89,2
0,0
0,0
0,0
8,3
11,0
6,3
6,3
57,3
0000000
811
0909
П240170110
119
43 096,7
0,0
0,0
0,0
11 881,6
11 866,5
9 674,3
9 674,3
0,0
0000000
811
0909
П240170110
244
61 840,4
0,0
0,0
0,0
8 892,0
9 686,2
8 243,5
8 243,5
26 775,2
0000000
811
0909
П240170110
321
571,9
0,0
0,0
0,0
0,0
571,9
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П240170110
853
26,0
0,0
0,0
0,0
8,9
10,1
0,0
0,0
7,0
0000000
811
0909
П240170110
852
51,5
0,0
0,0
0,0
10,3
8,0
4,4
4,4
24,4
0000000
811
0909
П240170110
831
21,1
0,0
0,0
0,0
1,0
20,1
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240172320
612
5 213,1
0,0
0,0
0,0
0,0
5 213,1
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П240172320
612
11 843,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 843,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П240172320
243
208,0
0,0
0,0
0,0
0,0
208,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240272860
612
17 421,8
0,0
0,0
0,0
4 600,0
5 921,8
3 450,0
3 450,0
0,0
0000000
811
0901
П240272870
612
11 348,5
0,0
0,0
0,0
2 900,0
4 098,5
2 175,0
2 175,0
0,0
0000000
811
0901
П240470110
611
149 395,3
0,0
0,0
0,0
22 286,3
26 591,4
21 106,6
21 106,6
58 304,4
0000000
811
0901
П240470110
612
47 442,4
0,0
0,0
0,0
40 000,0
5 174,0
0,0
0,0
2 268,4
0000000
811
0902
П240470110
611
18 615,6
0,0
0,0
0,0
4 617,6
5 323,1
3 741,6
3 741,6
1 191,7
0000000
811
1004
П240772560
612
123 496,6
0,0
0,0
0,0
23 832,9
23 496,9
19 435,7
19 435,7
37 295,4
0000000
811
0902
П240870110
612
1 274,9
0,0
0,0
0,0
420,8
148,7
352,7
352,7
0,0
0000000
811
0902
П240970110
611
44 335,8
0,0
0,0
0,0
11 963,6
11 971,6
10 200,3
10 200,3
0,0
0000000
811
0902
П240970110
612
616,0
0,0
0,0
0,0
460,4
155,6
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П240472320
612
1 198,3
0,0
0,0
0,0
1 198,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-гокомплеса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
5524701
007
0909
П240172310
414
3 026,1
0,0
0,0
0,0
1 095,0
1 931,1
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.1.
Совершенство-вание службы родовспоможе-ния и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи
0000000
000
0900
0000000000
000
655 501,4
132 037,8
74 606,4
81 480,1
69 050,8
93 414,5
57 316,9
57 316,9
90 278,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской
области
4769900
010
0901
П247119
611
18 919,3
10 552,3
8 367,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4769900
010
0901
П247119
612
1 632,5
1 632,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
611
4 550,2
2 000,0
2 550,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
612
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
111
95 659,6
42 347,1
53 312,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
112
20,4
11,5
8,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
242
267,1
135,1
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
244
25 245,5
15 079,6
10 165,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
851
10,7
4,9
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0901
0000000
244
1 211,3
1 211,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
852
86,7
22,6
64,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
П247276
612
58 450,9
58 450,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П247119
611
10 752,5
0,0
0,0
10 752,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247119
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247116
611
3 797,0
0,0
0,0
3 797,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
111
57 176,0
0,0
0,0
57 176,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
112
12,2
0,0
0,0
12,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
242
203,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
203,7
0000000
811
0909
П247125
244
9 720,1
0,0
0,0
9 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
851
2,5
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
852
19,8
0,0
0,0
19,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240170110
611
31 248,9
0,0
0,0
0,0
4 312,1
5 492,4
4 133,3
4 133,3
13 177,8
0000000
811
0901
П240170110
612
1 970,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 970,6
0000000
811
0902
П240170110
611
18 598,7
0,0
0,0
0,0
4 040,7
5 777,9
3 221,1
3 221,1
2 337,9
0000000
811
0909
П240170110
111
189 368,2
0,0
0,0
0,0
38 800,9
40 775,2
32 034,0
32 034,0
45 724,1
0000000
811
0909
П240170110
112
89,2
0,0
0,0
0,0
8,3
11,0
6,3
6,3
57,3
0000000
811
0909
П240170110
119
43 096,7
0,0
0,0
0,0
11 881,6
11 866,5
9 674,3
9 674,3
0,0
0000000
811
0909
П240170110
244
61 840,4
0,0
0,0
0,0
8 892,0
9 686,2
8 243,5
8 243,5
26 775,2
0000000
811
0909
П240170110
321
571,9
0,0
0,0
0,0
0,0
571,9
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П240170110
853
26,0
0,0
0,0
0,0
8,9
10,1
0,0
0,0
7,0
0000000
811
0909
П240170110
852
51,5
0,0
0,0
0,0
10,3
8
4,4
4,4
24,4
0000000
811
0909
П240170110
831
21,1
0,0
0,0
0,0
1,0
20,1
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240172320
612
5 213,1
0,0
0,0
0,0
0,0
5 213,1
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П240172320
612
11 843,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 843,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П240172320
243
208,0
0,0
0,0
0,0
0,0
208,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-гокомплеса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
5524701
007
0909
П240172310
414
3 026,1
0,0
0,0
0,0
1 095,0
1 931,1
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.2.
Совершенство-вание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
0000000
000
0900
0000000000
000
42 819,5
4 149,2
2 400,0
7 500,0
7 500,0
10 020,3
5 625,0
5 625,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4850500
010
0901
П247287
612
1 700,0
1 400,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850500
010
0901
0000000
244
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
2 649,2
2 649,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П247286
612
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П247287
612
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П247287
612
2 900,0
0,0
0,0
2 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247286
612
4 600,0
0,0
0,0
4 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240272860
612
17 421,8
0,0
0,0
0,0
4 600,0
5 921,8
3 450,0
3 450,0
0,0
0000000
811
0901
П240272870
612
11 348,5
0,0
0,0
0,0
2 900,0
4 098,5
2 175,0
2 175,0
0,0
ОМ 4.3.
Совершенство-ванние технологий выхаживания новорожден-ных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.4.
Развитие специализиро-ванной медицинской помощи детям, включая дооснащение подразделений БУЗ ОО «НКМЦ им. З. И. Круглой» современным оборудованием и аппаратурой
0000000
000
0900
0000000000
000
410 372,6
127 264,4
32 032,4
33 469,2
68 102,6
38 043,5
24 848,2
24 848,2
61 764,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П247114
244
1 891,6
951,9
939,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
611
77 306,5
46 594,6
30 711,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
612
2 629,1
2 629,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
611
832,4
451,6
380,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
612
273,7
273,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П247115
612
146,5
146,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0901
0000000
244
8 897,5
8 897,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
66 770,7
66 770,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
007
0909
0000000
411
548,8
548,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П247114
244
189,5
0,0
0,0
189,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247115
611
31 459,7
0,0
0,0
31 459,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
611
1 820,0
0,0
0,0
1 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240470110
611
149 395,3
0,0
0,0
0,0
22 286,3
26 591,4
21 106,6
21 106,6
58 304,4
0000000
811
0901
П240470110
612
47 442,4
0,0
0,0
0,0
40 000,0
5 174,0
0,0
0,0
2 268,4
0000000
811
0902
П240470110
611
18 615,6
0,0
0,0
0,0
4 617,6
5 323,1
3 741,6
3 741,6
1 191,7
0000000
811
0902
П240470110
612
955,0
0,0
0,0
0,0
0,0
955,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П240472320
612
1 198,3
0,0
0,0
0,0
1 198,3
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.5.
Совершенство-вание методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
0000000
000
0000
0000000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.6.
Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
0000000
000
0900
0000000000
000
536,9
130,5
130,5
130,5
0,0
0,0
0,0
0,0
145,4
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4769900
010
0901
П247119
611
261,0
130,5
130,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П247119
611
275,9
0,0
0,0
130,5
0,0
0,0
0,0
0,0
145,4
ОМ 4.7.
Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием
0000000
000
0000
0000000000
000
203 346,5
28 173,3
26 762,4
24 914,2
23 832,9
23 496,9
19 435,7
19 435,7
37 295,4
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
6770000
010
1004
П247256
612
54 935,7
28 173,3
26 762,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
1004
П247256
612
24 914,2
0,0
0,0
24 914,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
1004
П240772560
612
123 496,6
0,0
0,0
0,0
23 832,9
23 496,9
19 435,7
19 435,7
37 295,4
ОМ 4.8.
Оказание медицинской помощи несовершенно-летним в период оздоровления и организован-ного отдыха
0000000
000
0902
0000000000
000
2 788,6
0,0
858,4
655,3
420,8
148,7
352,7
352,7
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4719900
010
0902
П247116
612
406,9
0,0
406,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
612
451,5
0,0
451,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0902
П247116
612
430,3
0,0
0,0
430,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
612
225,0
0,0
0,0
225,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П240870110
612
1 274,9
0,0
0,0
0,0
420,8
148,7
352,7
352,7
0,0
ОМ 4.9.
Организация работы по обеспечению питанием детей
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0000
0000000000
000
44 951,8
0,0
0,0
0,0
12 424,0
12 127,2
10 200,3
10 200,3
0,0
0000000
811
0902
П240970110
611
44 335,8
0,0
0,0
0,0
11 963,6
11 971,6
10 200,3
10 200,3
0,0
0000000
811
0902
П240970110
612
616,0
0,0
0,0
0,0
460,4
155,6
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
0000000
000
0900
0000000000
000
745 299,3
18 462,9
8 233,6
8 938,3
7 362,7
8 214,0
6 110,3
6 110,3
681 867,2
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
0000000000
611
9 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4749900
010
0905
П257118
611
16 712,0
8 478,4
8 233,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4749900
010
0905
П257118
612
63,0
63,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
000000
811
0900
0000000000
612
716 499,1
0,0
0,0
8 938,3
7 362,7
6 110,3
6 110,3
6 110,3
681 867,2
0000000
811
0905
П257118
611
8 938,3
0,0
0,0
8 938,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0905
П257118
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0900
П257118
612
362 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
362 000,0
0000000
811
0900
0000000000
612
347 664,5
0,0
0,0
0,0
7 362,7
8 214,0
6 110,3
6 110,3
319 867,2
ОМ 5.1.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
0000000
000
0900
0000000000
000
371 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
362 000,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
0000000000
611
9 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0900
П257118
612
362 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
326 000,0
ОМ 5.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
0000000
000
0900
0000000000
000
373 377,8
8 541,4
8 233,6
8 938,3
7 362,7
8 214,0
6 110,3
6 110,3
319 867,2
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4749900
010
0905
П257118
612
63,0
63,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4749900
010
0905
П257118
611
16 712,0
8 478,4
8 233,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0900
0000000000
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0905
П257118
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0905
П257118
611
8 938,3
0,0
0,0
8 938,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0905
П250270110
612
347 664,5
0,0
0,0
0,0
7 362,7
8 214,0
6 110,3
6 110,3
319 867,2
Подпрог-рамма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
0000000
000
0900
0000000000
000
55 201,4
2 416,0
6 183,5
7 345,3
4 515,9
12 746,0
7 833,6
7 833,6
6 327,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
П267115
611
8 247,0
2 369,1
5 877,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П267115
612
352,5
46,9
305,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П267115
611
7 294,8
0,0
0,0
7 294,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П267115
612
50,5
0,0
0,0
50,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П260170110
611
33 895,3
0,00
0,00
0,00
4 515,9
11 302,9
5874,50
5874,50
6327,50
0000000
811
0902
П260170110
611
5 361,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1 443,1
1 959,1
1 959,1
0,0
ОМ 6.1.
Организация оказания паллиативной помощи, в том числе детям
0000000
000
0900
0000000
000
40 094,4
0,0
355,7
482,1
4 515,9
12 746,0
7 833,6
7 833,6
6 327,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
П267115
611
355,7
0,0
355,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П267115
611
482,1
0,0
0,0
482,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П260170110
611
33 895,3
0,0
0,0
0,0
4 515,9
11 302,9
5 874,5
5 874,5
6 327,5
0000000
811
0902
П260170110
611
5 361,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1 443,1
1 959,1
1 959,1
0,0
ОМ 6.2.
Организация оказания паллиативной помощи взрослым
0000000
000
0900
0000000
000
15 107,0
2 416,0
5 827,8
6 863,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
П267115
611
7 891,3
2 369,1
5 522,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П267115
612
352,5
46,9
305,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П267115
611
6 812,7
0,0
0,0
6 812,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П267115
612
50,5
0,00
0,0
50,5
0,0
0,0
68,0
71,0
74,0
Подпрог-рамма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохране-ния»
0000000
000
0900
0000000000
000
228 674,1
43 760,0
22 069,0
15 938,9
43 306,0
44 442,4
29 578,9
29 578,9
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224400
010
0909
П277206
360
2 488,0
1 288,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224400
010
0909
П277206
244
8,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224400
010
0909
П277206
612
50 333,0
37 464,0
12 869,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051703
010
0909
П277263
612
13 000,0
5 000,0
8 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния
Орловской области
0000000
811
0909
П277206
360
1 160,0
0,0
0,0
1 160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П277206
612
12 778,9
0,0
0,0
12 778,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П277263
612
2 000,0
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П270171660
360
3 452,0
0,00
0,00
0,00
688,0
604,0
1 080,00
1 080,00
0,00
0000000
811
0909
П270271660
612
3 014,1
0,00
0,00
0,00
719,0
508,1
893,50
893,50
0,00
0000000
811
0909
П270371660
612
716,1
0,00
0,00
0,00
195,3
195,3
195,30
195,30
0,00
0000000
811
0909
П270470110
612
66 542,5
0,00
0,00
0,00
18 151,8
19 053,3
14 668,7
14 668,7
0,0
0000000
811
0909
П270471660
612
37 716,4
0,00
0,00
0,00
10 751,9
10 481,7
8241,40
8241,40
0,00
0000000
811
0909
П2704R1360
612
35 400,0
0,00
0,00
0,00
12 800,0
13 600,0
4 500,0
4 500,0
0,0
ОМ 7.1.
Совершенство-вание системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов
0000000
000
0900
0000000000
000
7 100,0
1 288,00
1 200,00
1 160,00
688,0
604,0
1 080,00
1 080,00
0,00
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224400
010
0909
П277206
360
2 488,00
1 288,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0999
П277206
360
1 160,00
0,00
0,00
1 160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П270171660
360
3 452,0
0,00
0,00
0,00
688,0
604,0
1080,00
1080,00
0,00
ОМ 7.2.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевти-ческих работников
5224400
000
0909
0000000000
000
17 297,1
11 380,6
1 254,0
1 648,4
719,0
508,1
893,5
893,5
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224400
010
0909
0000000000
244
8,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224400
010
0909
П277206
612
12 626,6
11 372,6
1 254,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П277206
612
1 648,4
0,0
0,0
1 648,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П270271660
612
3 014,1
0,0
0,0
0,0
719,0
508,1
893,5
893,5
0,0
ОМ 7.3.
Повышение престижа медицинских работников
0000000
000
0909
0000000000
000
1 562,7
0,0
456,0
390,6
195,3
195,3
195,3
195,3
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
010
0909
П277206
612
456,0
0,0
456,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П277206
612
390,6
0,0
0,0
390,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П270371660
612
716,1781,2
0,0
0,0
0,0
195,3
195,3
195,3
195,3
0,0
ОМ 7.4.
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
0000000
000
0900
0000000000
000
202 649,2
31 091,4
19 159,0
12 739,9
41 703,7
43 135,0
27 410,1
27 410,1
0,00
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
010
0909
П277206
612
37 250,4
26 091,40
11 159,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0909
П277263
612
13 000,0
5 000,0
8 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П277206
612
10 739,9
0,0
0,0
10 739,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П270470110
612
66 542,5
0,0
0,0
0,0
18 151,8
19 053,3
14 668,7
14 668,7
0,0
0000000
811
0909
П277263
612
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П270471660
612
37 716,4
0,0
0,0
0,0
10 751,9
10 481,7
8 241,4
8 241,4
0,0
0000000
811
0909
П2704R1360
612
35 400,0
0,0
0,0
0,0
12 800,0
13 600,0
4 500,0
4 500,0
0,0
Подпрог-рамма 8
«Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
0000000
000
0900
0000000000
000
2 582 988,5
230 591,90
226 634,80
259 782,90
307 092,8
470 978,9
396 273,70
396 273,70
295 359,80
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
6660000
010
0901
П287237
612
48 000,00
24 000,0
24 000,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
244
2 758,50
1 244,6
1 513,90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
323
30 299,20
8 889,8
21 409,40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4851400
010
0909
П28 7273
244
280,50
280,5
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6670000
010
0909
П287238
244
33 094,80
21 756,1
11 338,70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6670000
010
0909
П287238
323
342 769,30
174 420,9
168 348,40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6670000
010
0902
П287237
831
24,40
0,0
24,40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П287237
612
30 496,7
0,0
0,0
30 496,70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
244
2 094,3
0,0
0,0
2 094,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
323
32 088,0
0,0
0,0
32 088,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
831
17,5
0,0
0,0
17,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287273
244
0,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0000000
811
0909
П287238
244
19 948,1
0,0
0,0
19 948,10
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287238
323
174 615,2
0,0
0,0
174 615,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287238
831
522,9
0,0
0,0
522,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П280172380
244
155 816,2
0,0
0,0
0,0
23 354,90
30 424,0
34 886,00
34 886,00
32 265,30
0000000
811
0909
П280172380
323
1 113 643,7
0,0
0,0
0,0
181 566,3
249 214,5
233 467,60
233 467,60
215 927,70
0000000
811
0901
П280272370
612
193 275,4
0,0
0,0
0,0
37 945,70
37 261,6
42 452,50
42 452,50
33 163,10
0000000
811
0902
П280272370
244
47 362,0
0,0
0,0
0,0
7 385,80
16 034,8
11 110,80
11 110,80
1 719,80
0000000
811
0902
П280272370
323
355 711,6
0,0
0,0
0,0
56 840,10
137 874,0
74 356,80
74 356,80
12 283,90
0000000
811
0909
П2803R3820
244
170,0
0,0
0,0
0,0
0,0
170,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 8.1.
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан
0000000
000
0900
0000000000
000
1 839 887,3
196 177,00
179 687,10
194 563,30
204 921,2
279 638,5
268 353,60
268 353,60
248 193,00
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
6670000
010
0909
П287238
244
33 094,80
21 756,10
11 338,70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6670000
010
0909
П287238
323
342 769,30
174 420,90
168 348,40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П287238
244
19 948,10
0,00
0,00
19 948,10
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287238
323
174 615,20
0,00
0,00
174 615,20
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П280172380
244
155 816,2
0,00
0,00
0,00
23 354,90
30 424,0
34 886,00
34 886,00
32 265,30
0000000
811
0909
П280172380
323
1 113 643,7
0,00
0,00
0,00
181 566,3
249 214,5
233 467,60
233 467,60
215 927,70
ОМ 8.2.
Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями
0000000
000
0900
0000000000
000
742 650,7
34 134,4
46 947,7
65 219,6
102 171,6
191 170,4
127 920,1
127 920,1
47 166,8
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
6660000
010
0901
П287237
612
48 000,0
24 000,0
24 000,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
244
2 758,5
1 244,6
1 513,9
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
323
30 299,2
8 889,8
21 409,4
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0902
П287237
831
24,40
0,00
24,4
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П287237
612
30 496,7
0,00
0,0
30 496,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
244
2 094,3
0,00
0,0
2 094,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
323
32 088,2
0,00
0,0
32 088,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
831
17,5
0,0
0,0
17,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287238
831
522,9
0,0
0,0
522,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П280272370
612
193 275,4
0,0
0,0
0,0
37 945,7
37 261,6
42 452,5
42 452,5
33 163,1
0000000
811
0902
П280272370
244
47 362,0
0,0
0,0
0,0
7 385,8
16 034,8
11 110,8
11 110,8
1 719,8
0000000
811
0902
П280272370
323
355 711,6
0,0
0,0
0,0
56 840,1
137 874,0
74 356,8
74 356,8
12 283,9
ОМ 8.3.
Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализиро-ванными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях. Финансовое обеспечение расходов на организацион-ные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначен-ными для лечения больных злокачествен-ныминовообра-зованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
0000000
000
0900
0000000000
000
450,5
280,5
0,0
0,0
0,0
170,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4851400
010
0909
П287273
244
280,50
280,50
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П2803R3820
244
170,0
0,0
0,0
0,0
0,0
170,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 9
«Развитие информатиза-ции в здравоохране-нии»
0000000
000
0900
0000000000
000
241 576,6
45 271,2
33 299,1
31 012,7
24 880,5
22 958,7
20 134,6
20 134,6
43 885,2
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5227000
010
0909
П297188
612
14 800,0
13 253,0
1 547,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П297112
611
63 399,8
31 647,7
31 752,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П297112
612
370,5
370,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П297188
612
4 065,5
0,0
0,0
4 065,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
611
26 947,2
0,0
0,0
26 947,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П290171660
612
7 375,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2 150,0
1 612,5
1 612,5
0,0
0000000
811
0909
П290270110
611
124 618,6
0,0
0,0
0,0
20 808,7
22 880,5
18 522,1
18 522,1
43 885,2
ОМ 9.1.
Поддержка, доработка и внедрение Единой государствен-ной системы в сфере здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0900
0000000000
000
26 240,5
13 253,0
1 547,0
4 065,5
2 000,0
2 150,0
1 612,5
1 612,5
0,0
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
5227000
010
0909
П297188
612
14 800,0
13 253,0
1 547,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П297188
612
4 065,5
0,0
0,0
4 065,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П290171660
612
7 375,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2 150,0
1 612,5
1 612,5
0,0
ОМ 9.2.
Информацион-но-аналитиче-ская поддержка реализации государствен-ной программы Орловской области «Разви-тие отрасли здравоохране-ния в Орлов-ской области»
0000000
000
0900
0000000000
000
215 336,1
32 018,2
31 752,1
26 947,2
22 880,5
20 808,7
18 522,1
18 522,1
43 885,2
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
4699900
010
0909
П297112
611
63 399,8
31 647,7
31 752,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П297112
612
370,5
370,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П297188
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
611
26 947,2
0,00
0,0
26 947,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
612
0,0
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П290270110
611
124 618,6
0,00
0,0
0,00
22 880,50
20 808,7
18 522,10
18 522,10
43 885,20
Подпрог-рамма 10
«Совершенство-вание системы территориаль-ногопланиро-вания»
0000000
000
0000
00000000000
000
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОМ 10.1.
Территориаль-ное планирование в сфере здраво-охранения Орловской области
0000000
000
0000
0000000000
000
0,00
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрог-рамма 11
«Выполнение территориаль-ной программы государствен-ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0000
0000000000
000
15 321 401,1
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
0000000
811
0909
П2В0171300
321
12 312 652,5
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
0,0
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
0000000
811
1003
П2В0171300
324
3 008 748,6
0,0
0,0
0,0
0,0
3 008 748,6
0,0
0,0
0,0
ОМ 11.1.
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
0909
0909
П2В0171300
321
12 312 652,5
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
0,0
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
0000000
811
1003
П2В0171300
324
3 008 748,6
0,0
0,0
0,0
0,0
3 008 748,6
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 12
«Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
Территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования (далее – ТФОМС)
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 12.1.
Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования
ТФОМС
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 12.2.
Выполнение функций аппаратами государствен-ных внебюджетных фондов Российской Федерации
ТФОМС
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 12.3.
Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
ТФОМС
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие государствен-ной программы «Межбюджет-ные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
0000000
000
0000
0000000
000
8 075 274,9
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5051707
010
0904
П2Б7132
580
478 746,2
239 373,1
239 373,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051702
010
0909
П2Б7130
560
4 317 474,5
1 920 755,8
2 396 718,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051706
010
0909
0000000
580
270 690,3
270 690,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П2Б7130
560
3 008 363,9
0,0
0,0
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 Финансовые средства будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий период.
2 Без межбюджетных трансфертов.
3Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области.
4 Оплата по исполнительным листам произведена Департаментом финансов Орловской области.
В 2014 году за счет областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 58 802,9 тыс. рублей: 46,5 тыс. рублей − по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
9560,1 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;
33 699,8 тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
1943,5 тыс. рублей − по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы;
13 253,0 тыс. рублей − по подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы.
В 2015 году предусмотрены остатки федеральных средств субсидии 2014 года бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на мероприятия по развитию службы крови в рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», которые составляют 12 513,5 тыс. рублей.
В 2015 году за счет областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 143 646,7 тыс. рублей, в том числе:
346,5 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
53 678,5 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;
87 443,7 тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
1943,5 тыс. рублей − по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы;
234,5 тыс. рублей − по подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы.
В 2016 году за счет областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 226 908,5 тыс. рублей, в том числе:
15 114,4 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
60 564,0 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;
25 601,0 тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
298,6 тыс. рублей − по подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы;
71,0 тыс. рублей − по подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы;
779,2 тыс. рублей − по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы;
124 043,6 тыс. рублей − по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы;
436,7 тыс. рублей − по подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы.
В 2016 году предусмотрены средства на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по межведомственной инвестиционной программе в объеме 16 784,0 тыс. рублей, в том числе:
3589,7 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
13 194,7 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы.
В 2016 году предусмотрены остатки федеральных средств 2015 года в объеме 3749,8 тыс. рублей по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы.
В 2017 году за счет средств областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 3 129,4 тыс. рублей, в том числе:
26,4 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
2 94978,44,6 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи;
123,3тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
1,3 тыс. рублей − по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы.
Приложение 5 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
(тыс. рублей)
Статус
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного
мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов по годам реализации, годы*
всего
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная
программа Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» (далее также – государственная программа)
Всего по государственной программе
75 093 006,4
7 783 134,6
7 859 251,6
8 411 793,4
8 735 836,6
9 558 843,8
10 145 546,7
10 580 928,2
12 017 671,5
средства областного бюджета, всего
38 471 246,6
4 426 865,8
4 261 366,0
4 572 628,2
4 597 776,4
5 172 954,6
4 790 589,1
4 800 313,8
5 848 752,7
в том числе:
межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования – мероприятие программы**
23 396 676,0
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
средства областного бюджета (без межбюджетных трансфертов)
15 074 570,6
1 996 046,6
1 625 274,2
1 564 264,3
1 575 415,1
2 164 206,0
1 781 840,5
1 791 565,2
2 575 958,7
федеральный бюджет
1 871 837,9
269 572,4
432 720,0
302 340,2
300 062,9
183 905,6
50 381,2
49 286,1
283 569,5
территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далее также – ТФОМС)
58 146 597,9
5 517 515,6
5 801 257,4
6 545 188,9
6 860 358,6
7 210 732,2
8 313 325,0
8 740 076,9
9 158 143,3
из них межбюджетные трансферты
23 396 676,0
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего
6 814 547,9
1 832 758,9
1 908 374,9
2 176 433,4
103 856,9
199 718,7
253 081,7
253 081,7
87 241,7
областной бюджет
1 209 376,9
76 887,4
119 322,5
128 732,0
102 218,3
198 692,7
253 081,7
253 081,7
77 360,6
федеральный бюджет
47 137,6
4 891,0
27 839,5
1 861,4
1 638,6
1 026,0
0,0
0,0
9 881,1
территориальный фонд обязательного медицинского страхования***
5 558 033,4
1 750 980,5
1 761 212,9
2 045 840,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 1.1
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей
Всего
75 987,4
8 487,8
45 773,6
20 763,8
462,2
200,0
150,0
150,0
0,0
областной бюджет
16 144,9
1 000,0
10 149,7
4 033,0
462,2
200,0
150,0
150,0
0,0
федеральный бюджет
27 013,0
0,0
27 013,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
32 829,5
7 487,8
8 610,9
16 730,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.2
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего
13 385,0
3 420,0
1 275,0
2 160,0
1 080,0
1 850,0
1 800,0
1 800,0
0,0
областной бюджет
13 385,0
3 420,0
1 275,0
2 160,0
1 080,0
1 850,0
1 800,0
1 800,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.3
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
Всего
346 233,1
14 200,7
30 916,5
33 861,4
33 638,6
75 071,6
73 581,6
73 581,6
11 381,1
областной бюджет
326 108,5
9 309,7
30 090,0
32 000,0
32 000,0
74 045,6
73 581,6
73 581,6
1 500,0
федеральный бюджет
20 124,6
4 891,0
826,5
1 861,4
1 638,6
1 026,0
0,0
0,0
9 881,1
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.4
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
Всего
6 032 449,9
1 637 958,8
1 652 608,9
2 119 648,2
68 676,1
122 597,1
177 550,1
177 550,1
75 860,6
областной бюджет
853 738,5
63 157,7
77 807,8
90 539,0
68 676,1
122 597,1
177 550,1
177 550,1
75 860,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
5 178 711,4
1 574 801,1
1 574 801,1
2 029 109,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.5
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего
346 492,5
168 691,6
177 800,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
346 492,5
168 691,6
177 800,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствование
оказания специализированной,
включая высокотехнологичную,
медицинской помощи,
в том числе
скорой специализированной
медицинской помощи,
медицинской
эвакуации»
Всего
18 754 981,6
4 167 831,3
4 341 489,8
4 723 918,6
1 010 550,9
1 245 239,8
962 906,4
972 373,4
1 330 671,4
областной бюджет
8 614 237,1
1 250 002,0
1 072 741,6
964 365,5
904 708,2
1 228 922,2
951 048,9
960 773,6
1 281 675,1
федеральный бюджет
542 465,9
78 279,3
202 869,2
66 703,5
105 842,7
16 317,6
11 857,5
11 599,8
48 996,3
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
9 598 278,6
2 839 550,0
3 065 879,0
3 692 849,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 2.1
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего
1 349 234,7
163 275,5
167 217,3
169 585,6
202 974,0
186 590,8
121 649,6
121 649,6
216 292,3
областной бюджет
1 272 428,4
154 538,6
158 093,5
160 239,1
156 475,6
183 490,1
127 445,1
121 649,6
216 292,3
федеральный бюджет
76 806,3
8 736,9
9 123,8
9 346,5
46 498,4
3 100,7
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.2
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
Всего
500 331,0
67 200,1
76 135,7
88 951,8
81 190,6
36 956,4
34 605,8
34 348,1
80 942,5
областной бюджет
232 502,2
29 342,3
36 169,5
31 594,8
26 951,4
31 001,4
22 748,3
22 748,3
31 946,2
федеральный бюджет
267 828,8
37 857,8
39 966,2
57 357,0
54 239,2
5 955,0
11 857,5
11 599,8
48 996,3
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.3
Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным
Всего
707 750,3
85 319,0
81 769,2
85 975,0
89 833,7
105 498,3
75 505,1
75 505,1
108 344,9
областной бюджет
707 750,3
85 319,0
81 769,2
85 975,0
89 833,7
105 498,3
75 505,1
75 505,1
108 344,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.4
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
Всего
2 500 851,9
330 812,5
329 754,0
325 934,9
286 681,9
344 413,3
237 062,1
237 062,1
409 131,1
областной бюджет
2 500 851,9
330 812,5
329 754,0
325 934,9
286 681,9
344 413,3
237 062,1
237 062,1
409 131,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.5
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Всего
926 437,9
279 300,2
296 336,7
295 087,9
7 796,7
15 966,4
15 975,0
15 975,0
0,0
областной бюджет
87 395,8
11 882,7
10 200,0
9 600,0
7 796,7
15 966,4
15 975,0
15 975,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
839 042,1
267 417,5
286 136,7
285 487,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.6
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
Всего
1 083 323,0
236 264,2
226 419,2
282 394,0
28 151,3
70 411,2
90 293,5
79 676,1
69 713,5
областной бюджет
432 889,5
62 936,5
18 288,7
13 418,7
28 151,3
70 411,2
90 293,5
79 676,1
69 713,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
650 433,5
173 327,7
208 130,5
268 975,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.7
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Всего
1 463 593,7
317 319,6
414 434,2
449 888,3
55 046,5
67 346,9
50 601,0
50 601,0
58 356,2
областной бюджет
442 343,2
53 247,4
49 455,0
57 689,2
55 046,5
67 346,9
50 601,0
50 601,0
58 356,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
1 021 250,5
264 072,2
364 979,2
392 199,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.8
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.9
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
Всего
8 240 287,4
2 405 559,3
2 269 341,1
2 726 615,3
79 379,6
194 391,5
187 108,7
207 450,8
170 441,1
областной бюджет
1 357 244,3
270 826,7
134 608,5
113 037,4
79 379,6
194 391,5
187 108,7
207 450,8
170 441,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
6 883 043,1
2 134 732,6
2 134 732,6
2 613 577,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.10
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
Всего
516 693,9
124 471,6
158 612,1
132 609,4
25 099,4
30 155,0
22 873,2
22 873,2
0,0
областной бюджет
252 101,3
92 787,0
70 680,5
0,0
19 994,3
22 893,1
22 873,2
22 873,2
0,0
федеральный бюджет
60 083,2
31 684,6
16 031,6
0,0
5 105,1
7 261,9
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
204 509,4
0,0
71 900,0
132 609,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.11
Развитие службы крови
Всего
884 387,7
85 125,6
246 426,4
100 106,2
81 107,8
103 327,3
70 283,3
70 283,3
127 727,8
областной бюджет
746 640,1
85 125,6
108 678,8
100 106,2
81 107,8
103 327,3
70 283,3
70 283,3
127 727,8
федеральный бюджет
137 747,6
0,0
137 747,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.12
Организация работы судебно-медицинской экспертизы
Всего
364 022,3
45 067,5
46 820,9
40 283,3
42 835,0
54 335,9
34 289,2
34 289,2
66 101,3
областной бюджет
364 022,3
45 067,5
46 820,9
40 283,3
42 835,0
54 335,9
34 289,2
34 289,2
66 101,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.13
Обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера
Всего
153 420,1
22 778,1
22 896,7
21 506,9
18 670,5
22 163,7
11 777,0
11 777,0
21 850,2
областной бюджет
153 420,1
22 778,1
22 896,7
21 506,9
18 670,5
22 163,7
11 777,0
11 777,0
21 850,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.14
Организация работы учреждений дезинфекционного профиля
Всего
30 780,4
1 838,1
3 311,7
4 980,0
5 005,0
5 685,7
4 094,7
4 094,7
1 770,5
областной бюджет
30 780,4
1 838,1
3 311,7
4 980,0
5 005,0
5 685,7
4 094,7
4 094,7
1 770,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.15
Патологоанатомические исследования
Всего
28 352,7
0,0
0,0
0,0
6 778,9
7 997,4
6 788,2
6 788,2
0,0
областной бюджет
28 352,7
0,0
0,0
0,0
6 778,9
7 997,4
6 788,2
6 788,2
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 3.1
Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего
3 939 310,2
1 202 318,9
1 069 381,8
882 415,4
181 330,7
177 251,1
117 778,8
117 778,8
191 054,7
областной бюджет
1 397 217,3
328 655,2
136 790,1
148 149,3
181 330,7
177 251,1
117 778,8
117 778,8
189 483,3
федеральный бюджет
25 358,2
4 060,6
19 726,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 571,4
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
2 516 734,7
869 603,1
912 865,5
734 266,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.1
Совершенствование службы родовспоможения и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи
Всего
2 364 114,1
726 440,9
698 997,4
571 298,7
69 050,8
93 414,5
57 316,9
57 316,9
90 278,0
областной бюджет
655 501,4
132 037,8
74 606,4
81 480,1
69 050,8
93 414,5
57 316,9
57 316,9
90 278,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
1 708 612,7
594 403,1
624 391,0
489 818,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.2
Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
Всего
64 096,3
6 954,8
20 871,2
7 500,0
7 500,0
10 020,3
5 625,0
5 625,0
0,0
областной бюджет
42 919,5
4 149,2
2 400,0
7 500,0
7 500,0
10 020,3
5 625,0
5 625,0
0,0
федеральный бюджет
21 276,8
2 805,6
18 471,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.3
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
Всего
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.4
Развитие специализированной медицинской помощи детям
Всего
1 218 494,6
402 464,4
320 506,9
277 916,7
68 102,2
38 043,5
24 848,2
24 848,2
61 764,5
областной бюджет
410 372,6
127 264,4
32 032,4
33 469,2
68 102,2
38 043,5
24 848,2
24 848,2
61 764,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
808 122,0
275 200,0
288 474,5
244 447,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.5
Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
Всего
4 081,4
1 255,0
1 255,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 571,4
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 081,4
1 255,0
1 255,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 571,4
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.6
Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Всего
536,9
130,5
130,5
130,5
0,0
0,0
0,0
0,0
145,4
областной бюджет
536,9
130,5
130,5
130,5
0,0
0,0
0,0
0,0
145,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.7
Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием
Всего
203 346,5
28 173,3
26 762,4
24 914,2
23 832,9
23 496,9
19 435,7
19 435,7
37 295,4
областной бюджет
203 346,5
28 173,3
26 762,4
24 914,2
23 832,9
23 496,9
19 435,7
19 435,7
37 295,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.8
Оказание медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организационного отдыха
Всего
2 788,6
0,0
858,4
655,3
420,8
148,7
352,7
352,7
0,0
областной бюджет
2 788,6
0,0
858,4
655,3
420,8
148,7
352,7
352,7
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.9
Организация работы по обеспечению питанием детей
Всего
44 951,8
0,0
0,0
0,0
12 424,0
12 127,2
10 200,3
10 200,3
0,0
областной бюджет
44 951,8
0,0
0,0
0,0
12 424,0
12 127,2
10 200,3
10 200,3
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Всего
936 214,5
75 844,9
69 533,6
81 171,5
7 362,7
8 214,0
6 110,3
6 110,3
681 867,2
областной бюджет
745 299,3
18 462,9
8 233,6
8 938,3
7 362,7
8 214,0
6 110,3
6 110,3
681 867,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
190 915,2
57 382,0
61 300,0
72 233,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 5.1
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
Всего
562 836,7
67 303,5
61 300,0
72 233,2
0,0
0,0
0,0
0,0
362 000,0
областной бюджет
371 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
362 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
190 915,2
57 382,0
61 300,0
72 233,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 5.2
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Всего
373 377,8
8 541,4
8 233,6
8 938,3
7 362,7
8 214,0
6 110,3
6 110,3
319 867,2
областной бюджет
373 377,8
8 541,4
8 233,6
8 938,3
7 362,7
8 214,0
6 110,3
6 110,3
319 867,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего
55 201,4
2 416,0
6 183,5
7 345,3
4 515,9
12 746,0
7 833,6
7 833,6
6 327,5
областной бюджет
55 201,4
2 416,0
6 183,5
7 345,3
4 515,9
12 746,0
7 833,6
7 833,6
6 327,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 6.1
Организация оказания паллиативной помощи взрослым, в том числе детям
Всего
40 094,4
0,0
355,7
482,1
4 515,9
12 746,0
7 833,6
7 833,6
6 327,5
областной бюджет
40 094,4
0,0
355,7
482,1
4 515,9
12 746,0
7 833,6
7 833,6
6 327,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 6.2
Организация оказания паллиативной помощи взрослым
Всего
15 107,0
2 416,0
5 827,8
6 863,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
15 107,0
2 416,0
5 827,8
6 863,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»***
Всего
277 774,1
54 260,0
30 069,0
18 938,9
62 506,0
52 842,4
29 578,9
29 578,9
0,0
областной бюджет
228 674,1
43 760,0
22 069,0
15 938,9
43 306,0
44 442,4
29 578,9
29 578,9
0,0
федеральный бюджет
49 100,0
10 500,0
8 000,0
3 000,0
19 200,0
8 400,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 7.1
Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов
Всего
7 100,0
1 288,0
1 200,0
1 160,0
688,0
604,0
1 080,0
1 080,0
0,0
областной бюджет
7 100,0
1 288,0
1 200,0
1 160,0
688,0
604,0
1 080,0
1 080,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского
страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.2
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
Всего
17 297,1
11 380,6
1 254,0
1 648,4
719,0
508,1
893,5
893,5
0,0
областной бюджет
17 297,1
11 380,6
1 254,0
1 648,4
719,0
508,1
893,5
893,5
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.3
Повышение престижа медицинских специальностей
Всего
1 627,8
0,0
456,0
390,6
195,3
195,3
195,3
195,3
0,0
областной бюджет
1 627,8
0,0
456,0
390,6
195,3
195,3
195,3
195,3
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.4
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
Всего
251 749,2
41 591,4
27 159,0
15 739,9
60 903,7
51 535,0
27 410,1
27 410,1
0,0
областной бюджет
202 649,2
31 091,4
19 159,0
12 739,9
41 703,7
43 135,0
27 410,1
27 410,1
0,0
федеральный бюджет
49 100,0
10 500,0
8 000,0
3 000,0
19 200,0
8 400,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
Всего
3 790 764,7
402 433,4
400 919,9
490 558,2
480 474,4
629 140,9
434 797,4
433 960,0
518 480,5
областной бюджет
2 582 988,5
230 591,9
226 634,8
259 782,9
307 092,8
470 978,9
396 273,7
396 273,7
295 359,8
федеральный бюджет
1 207 776,2
171 841,5
174 285,1
230 775,3
173 381,6
158 162,0
38 523,7
37 686,3
223 120,7
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 8.1
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан
Всего
1 839 887,3
196 177,0
179 687,1
194 563,3
204 921,2
279 638,5
268 353,6
268 353,6
248 193,0
областной бюджет
1 839 887,3
196 177,0
179 687,1
194 563,3
204 921,2
279 638,5
268 353,6
268 353,6
248 193,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 8.2
Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями
Всего
747 947,7
34 134,4
46 947,7
70 516,6
102 171,6
191 170,4
127 920,1
127 920,1
47 166,8
областной бюджет
742 650,7
34 134,4
46 947,7
65 219,6
102 171,6
191 170,4
127 920,1
127 920,1
47 166,8
федеральный бюджет
5 297,0
0,0
0,0
5 297,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 8.3
Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Всего
1 202 929,7
172 122,0
174 285,1
225 478,3
173 381,6
158 332,0
38 523,7
37 686,3
223 120,7
областной бюджет
450,5
280,5
0,0
0,0
0,0
170,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 202 479,2
171 841,5
174 285,1
225 478,3
173 381,6
158 162,0
38 523,7
37 686,3
223 120,7
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего
241 576,6
45 271,2
33 299,1
31 012,7
24 880,5
22 985,7
20 134,6
20 134,6
43 885,2
областной бюджет
241 576,6
45 271,2
33 299,1
31 012,7
24 880,5
22 958,7
20 134,6
20 134,6
43 885,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 9.1
Поддержка, доработка и внедрение Единой государственной системы в сфере здравоохранения Орловской области
Всего
26 240,5
13 253,0
1 547,0
4 065,5
2 000,0
2 150,0
1 612,5
1 612,5
0,0
областной бюджет
26 240,5
13 253,0
1 547,0
4 065,5
2 000,0
2 150,0
1 612,5
1 612,5
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 9.2
Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Всего
215 336,1
32 018,2
31 752,1
26 947,2
22 880,5
20 808,7
18 522,1
18 522,1
43 885,2
областной бюджет
215 336,1
32 018,2
31 752,1
26 947,2
22 880,5
20 808,7
18 522,1
18 522,1
43 885,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения Орловской области»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 10.1
Территориальное планирование
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 11
«Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
Всего
15 321 401,1
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
15 321 401,1
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
ОМ 11.1
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего
15 849 107,2
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
15 849 107,2
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
Подпрограмма 12
«Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
Всего
40 282 636,0
0,0
0,0
0,0
6 860 358,6
7 210 732,2
8 313 325,0
8 740 076,9
9 158 143,3
ТФОМС
40 282 636,0
0,0
0,0
0,0
6 860 358,6
7 210 732,2
8 313 325,0
8 740 076,9
9 158 143,3
ОМ 12.1
Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования
Всего
39 852 706,3
0,0
0,0
0,0
6 771 606,8
7 124 934,3
8 223 974,0
8 650 725,9
9 081 465,3
ТФОМС
39 852 706,3
0,0
0,0
0,0
6 771 606,8
7 124 934,3
8 223 974,0
8 650 725,9
9 081 465,3
ОМ 12.2
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Всего
313 920,0
0,0
0,0
0,0
59 000,0
58 940,0
59 651,0
59 651,0
76 678,0
ТФОМС
313 920,0
0,0
0,0
0,0
59 000,0
58 940,0
59 651,0
59 651,0
76 678,0
ОМ 12.3.
Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Всего
116 009,7
0,0
0,0
0,0
29 751,8
26 857,9
29 700,0
29 700,0
0,0
ТФОМС
116 009,7
0,0
0,0
0,0
29 751,8
26 857,9
29 700,0
29 700,0
0,0
Основное мероприятие государственной программы
«Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
Всего
8 075 274,9
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
8 075 274,9
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
__________________________________________
* Финансовые средства будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий период.
** В соответствии с Законом Орловской области от 6 декабря 2013 года № 1563-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов» переданы межбюджетные трансферты Федеральному фонду обязательного медицинского страхования по 010 0909 П2Б7130 560: 2014 год – 2 636 091,8 тыс. рублей; 2015 год – 3 008 363,9 тыс. рублей; 2016 год – 3 022 361,3 тыс. рублей, и межбюджетные трансферты Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Орловской области по 010 0904 П2Б7132 580: 2014 год – 239 373,1 тыс. рублей. Финансовые средства межбюджетных трансфертов будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий год.
*** Финансирование будет осуществляться в рамках подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
Общий объем ресурсного обеспечения государственной программы (за исключением внутренних оборотов) оценивается в 74 594 048,8 тыс. рублей.
Под внутренними оборотами понимаются межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования: страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования и межбюджетные трансферты ТФОМС, учтенные в ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета и за счет средств ТФОМС. Во избежание повторного счета данная сумма учитывается один раз.
В 2015 году предусмотрены остатки федеральных средств субсидии 2014 года бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на мероприятия по развитию службы крови в рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», которые составляют 12 513,5 тыс. рублей.
В 2016 году за счет областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 226 908,5 тыс. рублей, в том числе:
15 114,4 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
60 564,0 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;
25 601,0 тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
298,6 тыс. рублей − по подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы;
71 тыс. рублей − по подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы;
779,2 тыс. рублей − по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы;
124 043,6 тыс. рублей − по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы;
436,7 − по подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы.
В 2016 году предусмотрены средства на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по межведомственной инвестиционной программе в объеме 16 784,0 тыс. рублей,
в том числе:
3589,7 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
13 194,3 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы.
В 2016 году предусмотрены остатки федеральных средств 2015 года в объеме 3 749,8 тыс. рублей по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы.
В 2017 году за счет средств областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 3 129,4 тыс. рублей, в том числе:
26,4 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
2 978,4 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи;
123,3 − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
1,3 тыс. рублей − по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы.
Приложение 6 к государственной программе
Орловской области «Развитие отрасли
здравоохранения в Орловской области»
Порядок и методика оценки эффективности реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Общие положения
Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» (далее – государственная программа) производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы, проводимый в целях уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета о ходе реализации государственной программы и об оценке ее эффективности.
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации мероприятий;
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования бюджетных средств;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки эффективности реализации подпрограмм.
На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом:
оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;
оценки эффективности реализации подпрограмм (рассчитанной на первом этапе).
II. Первый этап оценки эффективности реализации
государственной программы
2. Оценка степени реализации мероприятий.
Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год для каждой подпрограммы государственной программы.
2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий государственной программы.
2.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не ниже значения показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному (с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию).
Данное условие будет считаться выполненным в том случае, если в графе «Ожидаемый непосредственный результат мероприятия» плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год либо установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.
Если же степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов на рассматриваемое мероприятие. При этом мероприятие может считаться выполненным только в том случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
2.2.2. Если для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.
2.2.3. Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95 % от установленных значений на отчетный год.
2.2.4. Результаты реализации иных мероприятий могут оцениваться как достижение непосредственного результата.
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.
В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню затрат» учитываются расходы областного, федерального бюджетов и средств государственных внебюджетных фондов (далее также – финансовые ресурсы) на реализацию государственной программы в отчетном году.
3.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
3.2. В качестве плановых расходов бюджетных средств (областного и федерального бюджетов) указываются данные о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.
В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.
В качестве плановых расходов из средств государственных внебюджетных фондов используются данные об объемах расходов, предусмотренных на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.
4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз, где:
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников.
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.
5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п, где:
СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗП п/п ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/п п – плановое значение показателя (индикатора), характеризую-щего цели и задачи подпрограммы;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф.
5.2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
N
СР п/п =
∑
СД п/п пз / N, где:
1
СР п/п – степень реализации подпрограммы;
СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
В случае если СД п/п пз больше 1, его значение считается равным 1.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
ЭР п/п = СР п/п * Эис, где:
ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы;
СР п/п – степень реализации подпрограммы;
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
III. Второй этап оценки эффективности реализации
государственной программы
7. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.
7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
7.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД гп пз = ЗП гп ф / ЗП гп п, где:
СД гп пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
ЗП гп ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП гп п – плановое значение показателя (индикатора), характеризую-щего цели и задачи государственной программы;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД гп пз = ЗП гп п / ЗП гп ф.
8. Степень реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:
М
СР гп =
∑
СД гп пз / М, где:
1
СР гп – степень реализации государственной программы;
СД гп пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
В случае если СД гп пз больше 1, его значение считается равным 1.
9. Оценка эффективности реализации государственной программы.
9.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
j
ЭР гп =
0,5 * СР гп + 0,5 *
∑
ЭР п/п / j, где:
1
ЭР гп – эффективность реализации государственной программы;
СР гп – степень реализации государственной программы;
ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы государственной программы;
j – количество подпрограмм.
9.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.
Утратило силу постановлением Правительства Орловской области от 17.12.2019 № 695
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2017 г. № 573
г. Орёл
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 153 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях обеспечения развития отрасли здравоохранения в Орловской области Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Орловской области от 30 апреля 2013 года № 153 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политике А. И. Усикова.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Орловской области
А. Е. Клычков
Приложение к постановлению
Правительства Орловской области
от 29 декабря 2017 г. № 573
Приложение к постановлению
Правительства Орловской области
от 30 апреля2013 г. № 153
Государственная программа Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Ответственный исполнитель
государственной программы
Департамент здравоохранения
Орловской области* _______________А. А. Лялюхин
Соисполнитель
государственной программы
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и дорожного хозяйства Орловской области* _______________Д. А. Блохин
Разработчики
Начальник управления здравоохранения Т. Г. Тарасова +7(4862)43-35-03tarasova-orel@yandex.ru
Департамента здравоохранения
Орловской области
Заместитель начальника управления – М. В. Воробьева +7(4862)43-22-70 dzsr-plan@mail.ru
начальник отдела планирования,
экономического анализа
и мониторинга программ в сфере
здравоохранения финансово-
экономического управления
Департамента здравоохранения
Орловской области
Год утверждения – 2013
_____________________
* В соответствии с указом Губернатора Орловской области от 22ноября2014 года № 448«О структуре исполнительных органов государственной власти Орловской области» Департамент здравоохранения Орловской области является правопреемником Департамента здравоохранения и социального развития Орловской области в сфере охраны здоровья; Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области является правопреемником Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области в сфере строительства, электроэнергетики и энергосбережения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.
ПАСПОРТ
государственной программы Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Наименование государственной программы
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
(далее также – государственная программа)
Ответственный исполнитель государственной программы
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель государственной программы
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники государственной программы
Не предусмотрены
Подпрограммы (в том числе ведомственные целевые программы)
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации».
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства».
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка».
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан».
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении».
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования».
Подпрограмма 11 «Выполнение
территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории
Орловской области».
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования».
Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
Цели государственной программы
Обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области.
Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи государственной программы
1.Обеспечение приоритета профилактики в сферах охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи. 2.Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
3.Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактикии лечения, а также основ персонализированной медицины.
4.Повышение эффективности службы родовспоможения и детства. 5.Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей.
6.Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей. 7.Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами.
8.Обеспечение системности организации охраны здоровья
Целевые индикаторы и показатели государственной программы
1. Смертность населения (на 1000 человек).
2. Материнская смертность (на 100 000 родившихся живыми).
3. Младенческая смертность (на 1000 родившихся).
4. Смертность населения от болезней системы кровообращения (на 100 000 населения).
5. Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 000 населения).
6. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 000 населения).
7. Смертность от туберкулеза (на 100 000 населения).
8.Потребление алкогольной продукции
(в перерасчете на абсолютный алкоголь).
9. Заболеваемость туберкулезом
(на 100 000 населения).
10. Обеспеченность населения
(на 10 000 человек) врачами.
11. Соотношение врачи/средние медицинские работники.
12. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области.
13. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области.
14. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)со средней заработной платой в Орловской области.
15. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
Этапы и сроки реализации государственной программы
Государственная программа реализуется в два этапа:
первый этап –2013–2015 годы;
второй этап –2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы(по предварительной оценке), – 75 093 006,4тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 7 783 134,6тыс. рублей;
2014 – 7 859 251,5тыс. рублей;
2015 – 8 411 793,4тыс. рублей;
2016 – 8 735 836,6 тыс. рублей;
2017 – 9 558 843,8тыс. рублей;
2018 – 10 145 546,7 тыс. рублей;
2019 – 10 580 928,2 тыс. рублей;
2020 – 12 017 671,5 тыс. рублей.
Из общего объема:
1) средства областного бюджета – 38 471 246,6 тыс. рублей (из них межбюджетные трансферты – 23 396 676,0 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:
2013 – 4 426 865,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 4 261 366,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 4 572 628,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 4 597 776,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 5 172 954,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 4 790 589,1 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 4 800 313,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 5 848 752,7 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета – 1 871 837,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 269 572,4 тыс. рублей;
2014 – 432 720,0 тыс. рублей;
2015 – 302 340,2 тыс. рублей;
2016 – 300 062,9 тыс. рублей;
2017 – 183 905,6 тыс. рублей;
2018 – 50 381,2 тыс. рублей;
2019 – 49 286,1 тыс. рублей;
2020 – 283 569,5 тыс. рублей;
3) средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования – 58 146 597,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 23 396 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 5 517 515,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 5 801 257,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 6 545 188,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 6 860 358,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 7 210 732,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 8 313 325,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 8 740 076,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 272 794,0 тыс. рублей.
Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, по подпрограммам государственной программы(по предварительной оценке):
1) подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», всего –
6 814 547,9 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 1 832 758,9 тыс. рублей;
2014 – 1 908 374,9 тыс. рублей;
2015 – 2 176 433,4 тыс. рублей;
2016 – 103 856,9 тыс. рублей;
2017 – 199 718,7тыс. рублей;
2018 – 253 081,7 тыс. рублей;
2019 – 253 081,7 тыс. рублей;
2020 – 87 241,7 тыс. рублей;
2) подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации», всего –18 754 981,6 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 4167 831,3 тыс. рублей;
2014 – 4 341 489,8 тыс. рублей;
2015 – 4 723 918,6 тыс. рублей;
2016 – 1 010 550,9 тыс. рублей;
2017 – 1 245 239,8 тыс. рублей;
2018 – 962 906,4 тыс. рублей;
2019 – 972 373,4 тыс. рублей;
2020 – 1 330 671,4 тыс. рублей;
3) подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства», всего –0,00 тыс. рублей (средства будут планироваться по мере появления участников реализации подпрограммы);
4) подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка», всего – 3 939 310,2 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 1 202 318,9 тыс. рублей;
2014 – 1 069 381,8 тыс. рублей;
2015 – 882 415,4 тыс. рублей;
2016 – 181 330,7 тыс. рублей;
2017 – 177 251,1 тыс. рублей;
2018 – 117 778,8 тыс. рублей;
2019 – 117 778,8 тыс. рублей;
2020 – 191 054,7 тыс. рублей;
5) подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», всего – 936 214,5 тыс. рублей (включая средства
межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 75 844,9 тыс. рублей;
2014 – 69 533,6 тыс. рублей;
2015 – 81171,5тыс. рублей;
2016 – 7 362,7 тыс. рублей;
2017 – 8 214,0 тыс. рублей;
2018 – 6 110,3 тыс. рублей;
2019 – 6 110,3 тыс. рублей;
2020 – 681 867,2тыс. рублей;
6) подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», всего – 55 201,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 2 416,0 тыс. рублей;
2014 – 6183,5тыс. рублей;
2015 – 7 345,3 тыс. рублей;
2016 – 4 515,9 тыс. рублей;
2017 – 12 746,0 тыс. рублей;
2018 – 7 833,6 тыс. рублей;
2019 – 7 833,6 тыс. рублей;
2020 – 6 327,5 тыс. рублей;
7) подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», всего– 277 774,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 54 260,0 тыс. рублей;
2014 – 30 069,0 тыс. рублей;
2015 – 18 938,3 тыс. рублей;
2016 – 62 506,0 тыс. рублей;
2017 – 52 842,4 тыс. рублей;
2018 – 29 578,9 тыс. рублей;
2019 – 29 578,9 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
8) подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан», всего–3 790 764,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 402 433,4 тыс. рублей;
2014 – 400 919,9 тыс. рублей;
2015 – 490 558,2 тыс. рублей;
2016 – 480 474,4 тыс. рублей;
2017 – 629 140,9 тыс. рублей;
2018 – 434 797,4 тыс. рублей;
2019 – 433 960,0 тыс. рублей;
2020 – 518 480,5 тыс. рублей;
9) подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении», всего– 241 576,6 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2013 – 45 271,2 тыс. рублей;
2014 – 33 299,1 тыс. рублей;
2015 – 31 012,7 тыс. рублей;
2016 – 24 880,5 тыс. рублей;
2017 – 22 958,7 тыс. рублей;
2018 – 20 134,6 тыс. рублей;
2019 – 20 134,6 тыс. рублей;
2020 – 43 885,2 тыс. рублей;
10) подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования», всего– 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
11) подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области», всего–15 321 401,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 3 008 748,6тыс. рублей;
2018 – 3 008 748,6тыс. рублей;
2019 – 3 008 748,6тыс. рублей;
2020 – 3 272 794,0тыс. рублей;
12) подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования», всего –40 282 636,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 – 6 860 358,6 тыс. рублей;
2017 – 7 210 732,2 тыс. рублей;
2018 – 8 313 325,0тыс. рублей;
2019 – 8 740 076,9тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3тыс. рублей;
основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования», всего –8 075 274,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 3 008 363,9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
1. Снижение смертности населения до 15,6случаяна 1000 человек.
2.Снижение материнской смертности до 11,2 случая на 100 000 родившихся живыми.
3. Снижение младенческой смертности до 8,0 случаев на 1000 родившихся.
4. Снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 750,0 случаев на 100 000 человек.
5.Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,6 случаев на 100 000 населения.
6.Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 190 случаев на 100 000 населения.
7.Снижение смертности от туберкулеза
до 3,0 случаев на 100000 населения.
8. Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров на душу населения
в год.
9. Снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25%.
10. Снижение распространенности потребления табака среди детейи подростков до 15%.
11.Снижение заболеваемости туберкулезом до 37,6 случая на 100 000 населения.
12.Увеличение обеспеченности населения врачами до 46,2 человека на 10 000 населения.
13.Доведение соотношения врачи/средние медицинские работники до 1/3.
14. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области до 200 %.
15. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области до 100 %.
16. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области до 100 %.
17.Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 года
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее также – подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы 1
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 1
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники подпрограммы 1
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1
В состав подпрограммы 1 ведомственные целевые инструменты не входят
Цели подпрограммы 1
Увеличение продолжительности жизни населения Орловской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.
Снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами.
Повышение выявляемости у больных злокачественных новообразований на I–II стадиях заболевания.
Повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии.
Снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний.
Снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией.
Снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития
депрессивных состояний и суицидального поведения
Задачи подпрограммы 1
1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Орловской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска.
2. Реализация дифференцированного подхода к организации первичной медико-санитарной помощи, профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, «делающего» наибольший вклад в снижение показателей инвалидизации и смертности населения.
3. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством проведения иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.
4. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством проведения иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок
(против полиомиелита, кори, краснухи).
5. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С.
6. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1
1. Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей.
2. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3. Охват диспансеризацией подростков.
4. Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м).
5. Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения.
6. Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения.
7. Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения.
8. Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения.
9. Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения.
10. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания.
11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез.
12. Заболеваемость дифтерией.
13. Заболеваемость корью.
14. Заболеваемость краснухой.
15. Заболеваемость эпидемическим паротитом.
16. Заболеваемость вирусным гепатитом В.
17. Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита Вв декретированные сроки.
18. Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки.
19. Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки.
20. Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки.
21. Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки.
22. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных.
23. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года.
24. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года.
25. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов.
26. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей.
27. Смертность от самоубийств
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1, – 6 814 547,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 1 832 758,9 тыс. рублей;
2014 – 1 908 374,9 тыс. рублей;
2015 – 2 176 433,4 тыс. рублей;
2016 – 103 856,9 тыс. рублей;
2017 – 199 718,7 тыс. рублей;
2018 – 253 081,7 тыс. рублей;
2019 – 253 081,7тыс. рублей;
2020 – 87 241,7 тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета –
1 209 376,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 76 887,4 тыс. рублей;
2014 – 119 322,5 тыс. рублей;
2015 – 128 732,0 тыс. рублей;
2016 – 102 218,3 тыс. рублей;
2017 – 198 692,7 тыс. рублей;
2018 – 253 081,7 тыс. рублей;
2019 – 253 081,7 тыс. рублей;
2020 – 77 360,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –47 137,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 4891,0 тыс. рублей;
2014 – 27 839,5 тыс. рублей;
2015 – 1861,4 тыс. рублей;
2016 – 1638,6 тыс. рублей;
2017 – 1026,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 9881,1 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее также – ТФОМС) – 5 558 033,4 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации:
2013 – 1 750 980,5 тыс. рублей;
2014 – 1 761 212,9 тыс. рублей;
2015 – 2 045 840,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
1. Увеличение продолжительности активной жизни населения Орловской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.
2. Увеличение доли детей, имеющих I и II группы здоровья.
Снижение распространенности потребления табака населением, недопущение его потребления детьми, подростками и беременными женщинами.
Уменьшение доли лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более
30 кг/кв. м).
5. Увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания до 56,7 %.
6. Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 91,1 %.
7. Снижение заболеваемости дифтерией, эпидемическим паротитом.
8. Сохранение на спорадическом уровне распространенности кори, краснухи, полиомиелита.
9. Обеспечение охвата населения иммунизацией против вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита в декретированные сроки.
10. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 78,5 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее также – подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель подпрограммы 2
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 2
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники подпрограммы 2
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2
В состав подпрограммы 2 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 2
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Задача подпрограммы 2
Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2
1. Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением.
2. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете.
3. Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами.
4. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет.
5. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет.
6. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет.
7. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет.
8. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года.
9. Смертность от ишемической болезни сердца.
10. Смертность от цереброваскулярных заболеваний.
11. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более.
12. Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями.
13. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут.
14. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
15. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови.
16. Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами.
17. Число доноров крови и ее компонентов (на 1 тыс. населения)
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2, –
18 754 981,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 4 167 831,2 тыс. рублей;
2014 – 4 341 489,8 тыс. рублей;
2015 – 4 723 918,6 тыс. рублей;
2016 – 1 010 550,9 тыс. рублей;
2017 – 1 245 239,8 тыс. рублей;
2018 – 962 906,4 тыс. рублей;
2019 – 972 373,4 тыс. рублей;
2020 – 1 330 671,4тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета –8 614 237,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 1 250 002,0 тыс. рублей;
2014 – 1 072 741,6 тыс. рублей;
2015 – 964 365,5 тыс. рублей;
2016 – 904 708,2 тыс. рублей;
2017 – 1 228 922,2 тыс. рублей;
2018 – 951 048,9 тыс. рублей;
2019 – 960 773,6 тыс. рублей;
2020 – 1 281 675,1 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
542 465,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 78 279,3 тыс. рублей;
2014 – 202 869,2 тыс. рублей;
2015 – 66 703,5 тыс. рублей;
2016 – 105 842,7 тыс. рублей;
2017 – 16 317,6 тыс. рублей;
2018 – 11 857,5 тыс. рублей;
2019 – 11 599,8 тыс. рублей;
2020 – 48 996,3 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 9 598 278,6 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации:
2013 – 2 839 550,0 тыс. рублей;
2014 – 3 065 879,0 тыс. рублей;
2015 – 3 692 849,6 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
1. Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 93 %.
2. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 22,5 %.
3.Увеличениепродолжительности жизни
ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 %.
4. Увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента), до 8,9 человека.
5. Увеличение числа наркологических больных,
находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента), до 8,5 человека.
6. Увеличение числа больных алкоголизмом,
находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), до 11,75 больного.
7. Увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), до 8,6 больного.
8. Сокращение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, до 20,8 %.
9. Снижение смертности от ишемической болезни сердца до 321,6 человека на 100 тыс. населения.
10. Снижение смертности от цереброваскулярных
заболеваний до 193,2 человека на 100 тыс. населения.
11. Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 53,0 %. 12. Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями.
13. Увеличение доли выездов бригад скорой
медицинской помощи со временемдоезда до больного менее 20 минут.
14. Снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий.
15. Увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Развитие государственно-частного партнерства» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства» (далее также – подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель подпрограммы 3
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 3
Отсутствует
Участники подпрограммы 3
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 3
В состав подпрограммы 3 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 3
Обеспечение доступности медицинской помощи.
Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости населения и потребности населения в них, за счет привлечения представителей бизнеса к оказанию медицинской помощи в государственной системе здравоохранения
Задача подпрограммы 3
Повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи за счет государственно-частного партнерства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3
Количество участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3, составляет 0,00 тыс. рублей и будет формироваться по мере появления участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3
Увеличение количества участников со стороны представителей бизнеса до 3
ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
(далее также – подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель подпрограммы 4
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 4
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники подпрограммы 4
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 4
В состав подпрограммы 4 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 4
1.Обеспечение доступности медицинской помощи матерям и детям.
2.Повышение эффективности медицинских услуг матерям и детям.
3. Приведение объемов, видов и качества медицинских услуг матерям и детям в соответствие с уровнем заболеваемости, потребностями женского и детского населения Орловской области, передовыми достижениями медицинской науки
Задача подпрограммы 4
Повышение эффективности службы родовспоможения и детства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности.
Охват новорожденных неонатальным скринингом.
Охват новорожденных аудиологическим скринингом.
Показатель ранней неонатальной
смертности.
5. Смертность детей 0–17 лет.
6. Доля женщин с преждевременными
родами, родоразрешенныхв перинатальных центрах.
7. Выживаемость детей, имевших при
рождении очень низкую и экстремально
низкую массу тела, в акушерском стационаре.
8. Больничная летальность детей.
9. Первичная инвалидность у детей.
10. Результативность мероприятий по профилактике абортов.
11. Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4
Подпрограмма 4 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 4, – 3 939 310,2 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
2013 – 1 202 318,9 тыс. рублей;
2014 – 1 069 381,7 тыс. рублей;
2015 – 882 415,4 тыс. рублей;
2016 – 181 330,7 тыс. рублей;
2017 – 177 251,1тыс. рублей;
2018 – 117 778,8 тыс. рублей;
2019 – 117 778,8 тыс. рублей;
2020 – 191 054,7 тыс. рублей;
из них:
запланированные средства областного бюджета – 1 397 177,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 328 665,2 тыс. рублей;
2014 – 136 790,1 тыс. рублей;
2015 – 148 149,3 тыс. рублей;
2016 – 181 330,7 тыс. рублей;
2017 – 177 251,1 тыс. рублей;
2018 – 117 778,8 тыс. рублей;
2019 – 117 778,8 тыс. рублей;
2020 – 189 483,3 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
25 358,2 тыс. рублей, в том числе погодам реализации:
2013 – 4060,6 тыс. рублей;
2014 – 19 726,2 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 1571,4 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 2 516 734,7 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации:
2013 – 869 603,1 тыс. рублей;
2014 – 912 865,4 тыс. рублей;
2015 – 734 266,1 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4
Рост доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 80 %.
Увеличение охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %.
Увеличение охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 98 %.
Снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 %.
Снижение показателя смертности детей от 0 до 17 лет до 9,0 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 %.
7. Увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела,
в акушерском стационаре до 74 %.
8. Снижение показателя больничной летальности детей до 0,36 %.
9.Снижение показателя первичной инвалидности у детей до 23 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста.
10. Увеличение доли женщин, принявших решение сохранить беременность, от числаженщин,
обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 10 %.
11. Увеличение показателя охвата пар «мать –дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 94 %
АСПОРТ
подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 5«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
(далее также – подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 5
Отсутствует
Участники подпрограммы 5
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 5
В состав подпрограммы 5 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 5
Увеличение продолжительности активного периода жизни населения Орловской области
Задачи подпрограммы 5
Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации.
Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5
Охват пациентов санаторно-курортным лечением.
Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью.
Охват детей-инвалидов от числа нуждающихся реабилитационной медицинской помощью
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5
Подпрограмма 5 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5, – 936 214,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 75 844,9 тыс. рублей;
2014 – 69 533,6 тыс. рублей;
2015 – 81 171,5 тыс. рублей;
2016 – 7362,7 тыс. рублей;
2017 – 8214,0 тыс. рублей;
2018 – 6110,3 тыс. рублей;
2019 – 6110,3 тыс. рублей;
2020 – 681 867,2 тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета – 745 299,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 18 462,9 тыс. рублей;
2014 –8233,6 тыс. рублей;
2015 – 8938,3 тыс. рублей;
2016 – 7362,7 тыс. рублей;
2017 – 8214,0 тыс. рублей;
2018 – 6110,3 тыс. рублей;
2019 – 6110,3 тыс. рублей;
2020 – 681 867,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 0,0 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС (включая средства межбюджетных трансфертов) – 190 915,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 57 382,0 тыс. рублей;
2014 – 61 300,0 тыс. рублей;
2015 – 72 233,2 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5
Охват пациентовсанаторно-курортным лечением – не менее 45 %.
Охват пациентовреабилитационной медицинской помощью – не менее 25 %.
Охват детей-инвалидов от числа нуждающихся реабилитационной медицинской помощью – 85 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее также – подпрограмма 6)
Ответственный исполнитель подпрограммы 6
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 6
Отсутствует
Участники подпрограммы 6
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 6
В состав подпрограммы 6 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 6
Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания.
Поддержание у больного способности как можно более длительно вести активную жизнь
Задачи подпрограммы 6
Создание эффективной службы паллиативной помощи
неизлечимым пациентам.
Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников.
Адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов.
Повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 6
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
Этапы и сроки реализации подпрограммы 6
Подпрограмма 6 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 6, –
55 201,4 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
2013 – 2416,0 тыс. рублей;
2014 – 6183,5 тыс. рублей;
2015 – 7345,3 тыс. рублей;
2016 – 4515,9 тыс. рублей;
2017 – 12 746,0 тыс. рублей;
2018 – 7833,6 тыс. рублей;
2019 – 7833,6 тыс. рублей;
2020 – 6327,5 тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета –55 201,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 2416,0 тыс. рублей;
2014 – 6183,5 тыс. рублей;
2015− 7345,3 тыс. рублей;
2016 – 4515,9 тыс. рублей;
2017 – 12 746,0 тыс. рублей;
2018 – 7833,6 тыс. рублей;
2019 – 7833,6 тыс. рублей;
2020 – 6327,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,00 тыс. рублей;
2014 – 0,00 тыс. рублей;
2015 – 0,00 тыс. рублей;
2016 – 0,00 тыс. рублей;
2017 – 0,00 тыс. рублей;
2018 – 0,00 тыс. рублей;
2019 – 0,00 тыс. рублей;
2020 – 0,00 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,00 тыс. рублей;
2014 – 0,00 тыс. рублей;
2015 – 0,00 тыс. рублей;
2016 – 0,00 тыс. рублей;
2017 – 0,00 тыс. рублей;
2018 – 0,00 тыс. рублей;
2019 – 0,00 тыс. рублей;
2020 – 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (4,4 койки на 100 тысяч взрослого населения).
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (1 койка на 100 тысяч детского населения)
ПАСПОРТ
подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
(далее также – подпрограмма 7)
Ответственный исполнитель подпрограммы 7
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 7
Отсутствует
Участники подпрограммы 7
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 7
В состав подпрограммы 7 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 7
Совершенствование и перспективное развитие региональной системы здравоохранения в части обеспечения медицинскими кадрами.
Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров.
Обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, позволяющих восполнять естественную убыль.
Планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению.
Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества
оказываемой медицинской помощи
Задачи подпрограммы 7
Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Орловской области с учетом региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного
использования.
Достижение полной укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками.
Создание условий для планомерного повышениямедицинскими работниками профессионального уровня знаний и умений.
Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников посредством приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи.
Регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы территориального здравоохранения посредством мониторинга кадров при реализации организационно-методической, информационно-аналитической поддержки здравоохранения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.
Количество подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области.
Доля аккредитованных специалистов
Этапы и сроки реализации подпрограммы 7
Подпрограмма 7 реализуется в один этап – с 2013 по 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 7, – 277 774,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 54 260,0 тыс. рублей;
2014 – 30 069,0 тыс. рублей;
2015 – 18 938,3 тыс. рублей;
2016– 62 506,0 тыс. рублей;
2017 – 52 842,4 тыс. рублей;
2018 – 29 578,9 тыс. рублей;
2019 – 29 578,9 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета – 228 674,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 43 760,0 тыс. рублей;
2014 – 22 069,0 тыс. рублей;
2015 – 15 938,3 тыс. рублей;
2016 – 43 306,0 тыс. рублей;
2017 – 44 442,4 тыс. рублей;
2018 – 29 578,9 тыс. рублей;
2019 – 29 578,9 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
49 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 10 500,0 тыс. рублей;
2014 – 8000,0 тыс. рублей;
2015 – 3000,0 тыс. рублей;
2016 – 19200,0 тыс. рублей;
2017 – 8400,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до 30 человек.
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до 3 человек.
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 620 человек.
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 110человек.
Увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, до 25 человек.
Увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, до 90 %.
Увеличение доли аккредитованных специалистов до 80%
ПАСПОРТ
подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
(далее также – подпрограмма 8)
Ответственный исполнитель подпрограммы 8
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 8
Отсутствует
Участники подпрограммы 8
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 8
В состав подпрограммы 8 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 8
Повышение уровня обеспеченности населения Орловской области качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
Задача подпрограммы 8
Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые
Целевой индикатор и показатель подпрограммы 8
Смертность населения (на 1000 человек)
Этапы и сроки реализации подпрограммы 8
Подпрограмма 8 реализуется в 2 этапа:
первый этап – 20132015 годы;
второй этап – 20162020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 8
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 8, – 3 790 764,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 402 433,4 тыс. рублей;
2014 – 400 919,9 тыс. рублей;
2015 – 490 558,2 тыс. рублей;
2016 – 480 474,4 тыс. рублей;
2017 – 629 140,9 тыс. рублей;
2018 – 434 797,4 тыс. рублей;
2019 – 433 960,0 тыс. рублей;
2020 – 518 480,5 тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета– 2 582 988,5тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 230 591,9 тыс. рублей;
2014 – 226 634,8 тыс. рублей;
2015 – 259 782,9 тыс. рублей;
2016 – 307 092,8 тыс. рублей;
2017 – 470 978,9 тыс. рублей;
2018 – 396 273,7 тыс. рублей;
2019 – 396 273,7 тыс. рублей;
2020 – 295 359,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
1 207 776,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 171 841,5 тыс. рублей;
2014 – 174 285,1 тыс. рублей;
2015 – 230 775,3 тыс. рублей;
2016 – 173 381,6 тыс. рублей;
2017 – 158 162,0 тыс. рублей;
2018 – 38 523,7 тыс. рублей;
2019 – 37 686,3 тыс. рублей;
2020 – 223 120,7 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 8
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
ПАСПОРТ
подпрограммы 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
(далее также – подпрограмма 9)
Ответственный исполнитель подпрограммы 9
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 9
Отсутствует
Участники подпрограммы 9
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 9
В состав подпрограммы 9 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 9
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения посредством развития и использования информационных
и телекоммуникационных технологий
Задача подпрограммы 9
Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 9
1. Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее также – ЕГИСЗ) (1 контакт-центр).
2. Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению информационно-коммуникационных технологий (100 %).
3. Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
4. Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам
регионального или учрежденческого
уровня.
5. Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
6. Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг (100 %).
7. Процент медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через Единый портал государственных услуг (далее также – ЕПГУ) или региональный портал государственных услуг (далее также – РПГУ) субъекта Российской Федерации.
8. Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сведения о расписании приема которых
передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ.
9. Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям.
10. Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министреством здравоохранения Российской Федерации приказом.
11. Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (далее также – паспорт МУ).
12. Процент медицинских организаций,
актуализирующих сведения регистра паспортов МУ (100 %).
13. Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (далее также – регистр МТ) (100 %).
14. Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему административно-хозяйственной деятельности (далее также – АХД) федерального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
15. Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения,
передаваемых в электронном виде в
аптечные учреждения (100 %).
16. Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС (100 %)
Этапы и сроки реализации подпрограммы 9
Подпрограмма 9 реализуется в один этап – с 2013 по 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 9
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 9, – 241 576,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 45 271,2 тыс. рублей;
2014 – 33 299,1 тыс. рублей;
2015 – 31 012,7 тыс. рублей;
2016 – 24 880,5 тыс. рублей;
2017 – 22 958,7 тыс. рублей;
2018 – 20 134,6 тыс. рублей;
2019 – 20 134,6 тыс. рублей;
2020 – 43 885,2 тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета –241 576,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 45 271,2 тыс. рублей;
2014 – 33 299,1 тыс. рублей;
2015 – 31 012,7 тыс. рублей;
2016 – 24 880,5 тыс. рублей;
2017 – 22 958,7 тыс. рублей;
2018 – 20 134,6 тыс. рублей;
2019 – 20 134,6 тыс. рублей;
2020 – 43 885,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 9
Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ (1 контакт-центр).
Процент медицинского персонала,
участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению информационно-коммуникационных технологий (100 %).
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных
к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
Процент автоматизированных рабочих
мест медицинского персонала, подключенных к медицинским
информационным системам
регионального или учрежденческого
уровня (100 %).
Процент медицинских организаций,
оказывающих амбулаторно-
поликлиническую помощь,
предоставляющих гражданам
возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или РПГУ субъекта Российской Федерации (90 %).
Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь,
сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ (90 %).
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы,
соответствующие утвержденным
Министерством здравоохранения
Российской Федерации требованиям (100 %).
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором
актуализируются в федеральном регистре
медицинских работников в соответствии
с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом (100 %).
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов МУ (100 %).
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения,
содержащиеся в регистре МТ (100 %).
Процент медицинских организаций,передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ
(100 %).
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения (100 %).
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС (100 %).
Процент автоматизированных рабочих мест, на которых имеется доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ.
Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг
ПАСПОРТ
подпрограммы 10 «Совершенствование системы территориального планирования» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования» (далее также – подпрограмма 10)
Ответственный исполнитель подпрограммы 10
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 10
Отсутствует
Участники подпрограммы 10
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 10
В состав подпрограммы 10 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 10
Обеспечение доступности медицинской помощи.
Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости населения и потребности населения в них
Задача подпрограммы 10
Повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
Целевой индикатор и показатель подпрограммы 10
Смертность населения (на 1000 человек)
Этапы и сроки реализации подпрограммы 10
Подпрограмма 10 реализуется в два этапа:
первый этап – 20132015 годы;
второй этап – 20162020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 10
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 10, – 0,00 тыс. рублей
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 10
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
ПАСПОРТ
подпрограммы 11«Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
(далее также – подпрограмма 11)
Ответственный исполнитель подпрограммы 11
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель
подпрограммы 11
Отсутствует
Участники подпрограммы 11
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 11
В состав подпрограммы 11 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 11
Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Задача подпрограммы 11
Создание равных условий гражданам в Орловской области на получение качественной медицинской помощи
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 11
1. Смертность населения.
2. Смертность населения от болезней системы кровообращения. 3. Младенческая смертность. 4. Смертность от дорожно-транспортных происшествий.
5. Смертность от новообразований.
6. Материнская смертность.
7. Соотношение врачи/средние медицинские работники.
8. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги, со средней заработной платойв Орловской области.
9. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского
персонала со средней заработной платойв Орловской области.
10. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области (до 100 %).
11. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временемдоезда до больного
менее 20 минут
Этапы и сроки реализации подпрограммы 11
Подпрограмма 11 реализуется в два этапа:
первый этап – 20132015 годы;
второй этап – 20162020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 11
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 11, – 15 321 401,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей,
из них:
средства межбюджетных трансфертов бюджетам фондов обязательного медицинского страхования – 15 321 401,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 11
Выполнение программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи − 100 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования» (далее также− подпрограмма 12)
Ответственный исполнитель подпрограммы 12
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 12
Отсутствует
Участники подпрограммы 12
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 12
В состав подпрограммы 12 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 12
1. Обеспечение доступности медицинской помощи.2. Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости населения и потребности населения в них.
3. Обеспечение прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Задача подпрограммы 12
Повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным лицам в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 12
1. Эффективность деятельности медицинских организаций.
2. Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программу (с 49,7 до 49,3 %).
3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную
программу (с 9,1 до 8,2 %).
4. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу(с 1,0 до 3,0 %)
Этапы и сроки реализации подпрограммы 12
Подпрограмма 12 реализуется в два этапа:
первый этап – 20132015 годы;
второй этап– 20162020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 12
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 12 за счет средств ТФОМС, − 40 282 636,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 6 860 358,6 тыс. рублей;
2017 – 7 210 732,2 тыс. рублей;
2018 – 8 313 325,0 тыс. рублей;
2019 – 8 740 076,9 тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 12
Повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным лицам в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в целях сохранения и укрепления здоровья и ранней профилактики заболеваний
Приоритеты и цели государственной политики в сфере здравоохранения
Главными целями социальной политики Российской Федерации, в том числе Орловской области как одного из ее субъектов, в сфере здравоохранения являются улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области, в том числе высоко технологичной и специализированной.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, основные приоритеты социальной и экономической политики в сфере реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (далее также – Программа), включают формирование здорового образа жизни, внедрение инновационных технологий в сфере здравоохранения и образования, решение проблемы их кадрового обеспечения.
Развитие человеческого потенциала
Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в значительной степени определяется качеством профессиональных кадров. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, поставлена задача по повышению эффективности человеческого капитала и созданию комфортных социальных условий.
Развитие инновационных отраслей
Развитие инновационных отраслей сопровождается формированием условий для появления новых инновационных компаний, работающих в сферах, связанных с созданием таких технологий в Российской Федерации.
Создание и развитие конкурентных рынков, последовательная демонополизация экономики
Предусматривается создание условий для развития государственно-частного партнерства, постепенной демонополизации государственной системы оказания медицинской помощи населению в условиях реформирования системы контрольно-надзорных функций и стандартизации медицинских услуг. Современное производство медицинских изделий на территории Российской Федерации способно восполнить существующую потребность отечественной системы здравоохранения в качественных недорогих медицинских изделиях, применяемых при оказании специализированной медицинской помощи. При реализации указанного мероприятия планируется использование механизма долгосрочного государственного заказа.
Актуальность разработки государственной программы обусловлена отрицательной динамикой некоторых показателей общественного здоровья (высокая смертность трудоспособного населения от туберкулеза, злокачественных новообразований, болезней системы кровообращения, высокая заболеваемость социально значимыми заболеваниями), необходимостью реструктуризации учреждений первичной медико-санитарной помощи, модернизации специализированных видов медицинской помощи, обновления основных фондов и расширения сети учреждений здравоохранения. Сокращение смертности населения от предотвратимых причин, как правило, достигается путем проведения мероприятий по исключению причин заболеваний, принятия профилактических мер по раннему выявлению заболеваний, снижения числа дорожно-транспортных происшествий, обеспечения своевременности и эффективности лечения при травмах и сердечно-сосудистых заболеваниях, увеличения доступности специализированных, в том числе высокотехнологичных, видов медицинской помощи.
Материально-техническая база медицинских учреждений, информатизация системы оказания медицинской помощи требуют дополнительных финансовых вложений в целях формирования единого подхода к реализации программы государственных гарантий и обеспечения выполнения федеральных отраслевых стандартов диагностики и лечения на территории всей страны.
Внедрение диагностических и лечебных технологий в систему практического здравоохранения требует инвестиций, которые должны быть направлены на ключевые, приоритетные направления медицинской отрасли. Это позволит получить максимальный эффект в области улучшения состояния здоровья граждан.
II. Цели и задачи государственной программы
Целями государственной программы являются обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны
соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
Государственной программой обеспечена возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения поставленных задач посредством мониторинга целевых показателей (индикаторов), количественно характеризующих погодовую динамику степени решения задач и уровня достижения целей, а также конечные результаты реализации государственной программы.
Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом необходимости обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач государственной программы.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» и их значениях приведены в приложении 1 к государственной программе.
Для достижения целей государственной программы предполагается решение следующих задач:
1) обеспечения приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
2) повышения эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3) развития и внедрения инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;
4) повышения эффективности службы родовспоможения и детства;
5) развития медицинской реабилитации населения и совершенствования системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
6) обеспечения медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
7) обеспечения системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
8) обеспечения системности организации охраны здоровья.
Решение задач государственной программы возможно лишь при детальном планировании и проектировании процесса работы системы здравоохранения.
Решение задач государственной программы осуществляется посредством реализации основных мероприятий 12 подпрограмм:
1) подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
2) подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;
3) подпрограммы 3 «Развитие государственно-частного партнерства» государственной программы;
4) подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
5) подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы;
6) подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы;
7) подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы;
8) подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы;
9) подпрограммы 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы;
10) подпрограммы 10 «Совершенствование системы территориального планирования» государственной программы;
11) подпрограммы 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области» государственной программы;
12) подпрограммы 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования» государственной программы.
Перечень основных мероприятий государственной программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с показателями (индикаторами) государственной программы приведены в приложении 2 к государственной программе.
Задача по обеспечению приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 1, 3, 8, которыми предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1 «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру;
3) охват диспансеризацией подростков до 95 % подлежащих диспансеризации;
4) снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, с 27 до 24,5 % от общего числа;
5) снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, с 31,6 до 28,53 %;
6) снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции;
7) снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 до 58 %;
8) снижение показателя смертности от самоубийств (с 23,4 до 19,2 на 100 тыс. населения).
Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 1«Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение заболеваемости дифтерией (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
2) снижение заболеваемости корью (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
3) снижение заболеваемости краснухой (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
4) снижение заболеваемости эпидемическим паротитом (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
5) увеличение охвата населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки до 95 % от всех подлежащих иммунизации;
6) достижение процента охвата населения иммунизацией против кори в декретированные сроки до 95 % от всего населения;
7) достижение охвата населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки до 95 % от всего населения;
8) достижение охвата населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки до 95 % от всего населения.
3. Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1 «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных с 88,3 % в 2013 году до 78,5 % в 2020году;
2) охват населения иммунизацией против вирусного гепатита Вв декретированные сроки не менее 95 % от всех подлежащих вакцинации;
3) снижение заболеваемости вирусным гепатитом В (1 случай на 100 тыс. населения).
4. Основное мероприятие 1.4 подпрограммы 1 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение охвата целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру;
3) охват диспансеризацией подростков до 95 % от подлежащих диспансеризации;
4) увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания с 46,8 % до 54,8 %;
5) стабилизация распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на 25,5 % от общей популяции;
6) снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 25 % во всей популяции;
7) снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до 46 % во всей популяции;
8) снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 46 % во всей популяции;
9) снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции;
10) снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 до 58 %.
5. Основное мероприятие 1.5 подпрограммы 1«Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение процента удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, не менее 94 % от всей соответствующей группы населения;
2) достижение процента удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов не менее 97 % от всей соответствующей группы населения.
6. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3«Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
7. Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3 «Заключение соглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельных функций при осуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения». Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
8. Основное мероприятие 8.3 подпрограммы 8 «Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
Задача по повышению эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 2, 3, 8, которыми предусмотрены следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 2.1 подпрограммы 2«Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением с 90 до 93 % к 2020 году.
2. Основное мероприятие 2.2 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) повышение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете с 19,2 до 22,5 %;
2) достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 года.
3. Основное мероприятие 2.3 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 14,2 до 8,9 %;
2) повышение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 7,6 до 8,5 %;
3) снижение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 14,9 до 11,75 %;
4) повышение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 7,8 до 8,6 %.
4. Основное мероприятие 2.4 подпрограммы 2«Совершенствование оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение доли больных с психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года.
5. Основное мероприятие 2.5 подпрограммы 2«Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);
2) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения).
6. Основное мероприятие 2.6 подпрограммы 2 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, включая обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных;
2) снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших.
7. Основное мероприятие 2.7 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3 % в 2011 году до 89 % к 2020 году.
8. Основное мероприятие 2.8 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение доли больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 4,1 % к 2020 году.
9. Основное мероприятие 2.9 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3 % в 2011 году до 89 %
к 2020 году.
10. Основное мероприятие 2.10 подпрограммы 2 «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);
2) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения);
3) достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2% от всех больных;
4) снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших.
11. Основное мероприятие 2.11 подпрограммы 2 «Развитие службы крови».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100 %;
2) увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами до 9 %.
12. Основное мероприятие 2.12 подпрограммы 2 «Организация работы бюро судебно-медицинской экспертизы».
13. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 «Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
14. Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3 «Заключение соглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельных функций при осуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
15. Основное мероприятие 8.1 подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
16. Основное мероприятие 8.2 подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
Задача по развитию и внедрению инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 2, 3, 9, где реализуются следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 2.5 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);
2) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 193,2 на 100 тыс. населения.
2. Основное мероприятие 2.6 подпрограммы 2 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, включая обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных;
2) снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших.
3. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 «Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
4. Основное мероприятие 9.2 подпрограммы 9 «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение процента медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям (100 %);
2) процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом(100 %);
3) процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ(100 %);
4) процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения (100 %).
Задача по повышению эффективности службы родовспоможения и детства решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 4, которой предусмотрены следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 4.1 подпрограммы 4 «Совершенствование службы родовспоможения и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) повышение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-ом триместре беременности до 80 %;
2) повышение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 % от общего числа.
2. Основное мероприятие 4.2 подпрограммы 4 «Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается:
1) увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка до 80 % от числа поставленных на учет в первом триместре беременности;
2) увеличение процента охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %;
3) увеличение процента охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 80 %.
3. Основное мероприятие 4.3 подпрограммы 4 «Совершенствование технологий выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается:
1) снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 случая на 1000 родившихся живыми;
2)увеличение процента выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в первый год жизни до 74 % от доли выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела.
4. Основное мероприятие 4.4 подпрограммы 4 «Развитие специализированной медицинской помощи детям посредством дооснащения подразделений бюджетного учреждения здравоохранения (далее также – БУЗ) Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой» современным оборудованием и аппаратурой».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) повышение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доли выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) до 74 %;
2) снижение больничной летальности детей (доли умерших детей от числа поступивших) до 0,36 %;
3) снижение уровня первичной инвалидности у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) до 23 %.
5. Основное мероприятие 4.5 подпрограммы 4 «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение уровня охвата пар «мать − дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами.
6. Основное мероприятие 4.6 подпрограммы 4 «Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается достижение показателя результативности мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение сохранить беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности) 10 %.
7. Основное мероприятие 4.7 подпрограммы 4 «Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение числа осложнений беременности, показателей заболеваемости детей раннего возраста.
Задача по развитию медицинской реабилитации населения и совершенствованию системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей, решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 5, которой предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 5.1 подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение процента охвата детей-инвалидов от числа нуждающихся реабилитационной медицинской помощью не менее 85 %;
2) достижение процента охвата пациентов реабилитационной медицинской помощью не менее 25 %.
2. Основное мероприятие 5.2 подпрограммы 5 «Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается обеспечение охвата санаторно-курортным лечением пациентов не менее 45 %.
Задача по обеспечению медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей, решается посредством реализации основного мероприятия6.1 подпрограммы 6 «Организация оказания паллиативной помощи взрослым, в том числе детям».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается:
1) установление необходимого количества специалистов по паллиативной службе в каждом бюджетном учреждении здравоохранения;
2) повышение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослому населению Орловской области;
3) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (на базе БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой»).
Задача по обеспечению системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 7, которой предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 7.1 подпрограммы 7 «Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается достижение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, 100 %.
2. Основное мероприятие 7.2 подпрограммы 7 «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается увеличение количества следующих лиц:
1) подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 30 человек;
2) обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, – 10 человек;
3) подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования – 620 человек;
4) подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 3 человека;
5) подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования − 110 человек.
3. Основное мероприятие 7.3 подпрограммы 7 «Повышение престижа медицинских специальностей».
4. Основное мероприятие 7.4 подпрограммы 7 «Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников».
Благодаря реализации этих мероприятий ожидается, что количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования достигнет 1000 человек.
Задача по обеспечению системности организации охраны здоровья решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 10, 11, 12, которыми предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 10.1 подпрограммы 10 «Территориальное планирование в сфере здравоохранения Орловской области».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
2. Основное мероприятие 11.1 подпрограммы 11 «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования позволит улучшить финансирование учреждений здравоохранения, что будет способствовать достижению результатов основного мероприятия;
2) снижение смертности населения и достижение целевого показателя 15,6 на 1000 населения;
3) снижение смертности населения от болезней кровообращения до уровня 750 на 100 000 населения;
4) достижение целевого показателя младенческой смертности (8,0 на 1000 родившихся живыми);
5) смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения);
6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) (190 на 100 тыс. населения);
7) достижение показателя материнской смертности (11,2 на 100 тыс. родившихся живыми);
8) смертность от туберкулеза (3,0 на 100 тыс. населения);
9) заболеваемость туберкулезом (37,6 на 100 тыс. населения);
10) достижение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области 200 %.
3. Основное мероприятие 12.1 подпрограммы 12 «Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение эффективности деятельности медицинских организаций.
Последовательность решения задач и выполнения подпрограмм и их мероприятий определяется ответственным исполнителем государственной программы в соответствии с процедурами управления реализацией государственной программы.
Ответственным исполнителем государственной программы ежегодно разрабатывается план реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период и утверждается приказом Департамента здравоохранения Орловской области (не позднее 1 декабря текущего года).
Подпрограммы и состав основных мероприятий подпрограмм могут корректироваться по мере решения задач государственной программы в следующих случаях:
1) изменения законодательства в сфере реализации государственной программы;
2) изменения объема субвенций из федерального бюджета и средств областного бюджета на исполнение отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений;
3) возникновения техногенных катастроф или катастроф природного характера;
4) возникновения факторов, указанных в пункте 48 приложения 1 к постановлению Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области».
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», направленных на достижение целей и ожидаемых результатов государственной программы, с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов представлены в приложении 3 к государственной программе.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, – 75 093 06,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 7 783 134,4 тыс. рублей;
2014 – 7 859 251,6 тыс. рублей;
2015 – 8 411 793,4тыс. рублей;
2016 – 8 735 836,6 тыс. рублей;
2017 – 9 558 843,8 тыс. рублей;
2018 – 10 145 546,7 тыс. рублей;
2019 – 10 580 928,2 тыс. рублей;
2020 – 12 017 671,5 тыс. рублей,
из них:
1) средства областного бюджета – 38 471 246,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –23 396 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 4 426 865,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 4 261 366,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 4 572 628,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 4 597 776,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 5 172 954,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 4 790 589,1 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 4 800 313,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 5 848 752,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 272 794,0 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета – 1 871 837,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 269 572,4 тыс. рублей;
2014 – 432 720,0 тыс. рублей;
2015 – 302 340,2 тыс. рублей;
2016 – 300 062,9 тыс. рублей;
2017 – 183 905,6 тыс. рублей;
2018 – 50 381,2 тыс. рублей;
2019 – 49 286,1 тыс. рублей;
2020 – 283 569,5 тыс. рублей;
3) средства ТФОМС – 58 146 597,9тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 23 396 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 5 517 515,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 5 801 257,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 6 545 188,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 6 860 358,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 7 210 732,2тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –
3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 8 313 325,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 8 740 076,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 008 748,6тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 272 794,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняются законами о федеральном и областном бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период исходя из доходных источников бюджетов.
Основанием для выделения средств из федерального бюджета являются закон Российской Федерации о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, распоряжение и постановление Правительства Российской Федерации, соглашение между федеральными органами власти и Правительством Орловской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету Орловской области субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» за счет средств областного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, подпрограммам государственной программы, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы представлено в приложении 4 к государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
представлены в приложении 5 к государственной программе.
Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» проводится ежегодно ответственным исполнителем государственной программы и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы, проводимый в целях уточнения степени достижения целей, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Порядок и методика оценки эффективности реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» представлены в приложении 6 к государственной программе.
Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового и уточненного годового отчетов ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и оценке эффективности по итогам отчетного года.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы:
1) снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек;
2) снижение материнской смертности до 11,2 на 100 000 родившихся живыми;
3) снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 родившихся;
4) снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 750,0 на 100 000 человек;
5) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,6 на 100 000 населения;
6) снижение смертности от новообразований (в том числе
от злокачественных) до 190 на 100 000 населения;
7) снижение смертности от туберкулеза до 3,0 на 100 000 населения;
8) снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров на душу населения в год;
9) снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25 %;
10) снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15 %;
11) снижение заболеваемости туберкулезом до 37,6 на 100 000 населения;
12) увеличение обеспеченности населения врачами до 46,2 на 10 000 человек;
13) доведение соотношения врачи/средние медицинские работники до 1/3;
14) соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области до 200 %;
15) соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области до 100 %;
16) соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области до 100 %;
17) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 года.
Приложение 1 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» и их значениях
№
Наименование показателя
(индикатора)
Единица измерения
Значения показателей
на 1 января 2012 года
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
1.
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
16,5
16,4
16,2
16,2
15,8
15,8
15,7
15,65
15,6
2.
Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми)
человек
24,4
12,0
11,8
11,7
11,6
11,5
11,4
11,3
11,2
3.
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)
человек
7,8
10,3
10,2
10,1
6,6
6,3
6,0
5,8
5,6
4.
Смертность населения от болезней кровообращения (на 100 000 человек)
человек
1005,0
1000,0
985,5
890,0
1020,0
1020,0
1020,0
755,0
750,0
5.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)
человек
20,9
19,7
18,4
17,1
15,8
14,4
13,0
12,8
12,6
6.
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)
человек
235,0
240,0
222,0
220,0
230,0
230,0
230,0
195,0
190,0
7.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процентов
27,0
26,5
26,13
25,76
25,4
25,05
25,0
24,8
24,5
8.
Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)
человек
0
0
0
0
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
9.
Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)
человек
42,5
41,1
40,5
39,9
39,3
38,7
38,0
37,8
37,6
10.
Обеспеченность населения (на 10 тыс. населения) врачами
человек
36,2
37,9
33,6
33,9
34,0
34,0
34,0
46,1
46,2
11.
Соотношение врачи/средние медицинские работники
1/2,5
1/2,8
1/2,9
1/2,9
1/2,9
1/2,9
1/3
1/3
1/3
12.
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области*
процентов
146,5
130,0
131,6
137,2
156,3
180**
200
200
200
13.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области*
процентов
75,6
75,6
76,2
79,3
90,8
90**
100
100
100
14.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области*
процентов
41,3
50,1
51,0
52,4
60,5
80**
100
100
100
15.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
69,9
70,2
69,8
70,0
71,0
72,0
73,0
73,8
74,2
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
16.
Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
82,5
83,8
84,2
84,5
84,8
85,0
85,0
85,0
85,0
17.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процентов
95,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
18.
Охват диспансеризацией подростков
процентов
91,0
94,0
94,0
94,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
19.
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
процентов
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
20.
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процентов
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
37,0
37,0
36,0
35,0
21.
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процентов
50,0
50,0
50,0
50,0
49,0
49,0
48,0
48,0
47,0
22.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процентов
50,0
50,0
49,0
48,0
48,0
47,0
47,0
46,0
46,0
23.
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процентов
50,0
50,0
50,0
50,0
49,0
49,0
48,0
48,0
47,0
24.
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процентов
75,0
75,0
75,0
74,0
73,0
73,0
62,0
60,0
58,0
25.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания
процентов
46,8
49,7
50,5
51,2
52,0
52,7
53,5
54,3
54,8
26.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процентов
62
62
64
66
68
70
72
72
72
27.
Заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения)
процентов
0
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
28.
Заболеваемость корью (на 1 млн населения)
человек
0
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
29.
Заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения)
человек
0,13
0,11
0,1
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
30.
Заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения)
человек
0,62
0,5
0,5
0,3
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
31.
Заболеваемость вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения)
человек
0
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
32.
Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
33.
Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
34.
Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
35.
Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
36.
Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
37.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процентов
88,3
75
75,5
76
76,5
77
77,5
78
78,5
38.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процентов
27,0
26,5
26,13
25,76
25,4
25,05
25,0
24,8
24,5
39.
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
процентов
31,6
31,3
30,77
30,24
29,73
29,23
29,0
28,83
28,53
40.
Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
процентов
89,0
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
94,0
94,0
94,0
41.
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
процентов
94,0
95,0
95,0
96,0
96,0
97,0
97,0
97,0
97,0
42.
Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения)
человек
23,4
21,8
21,2
20,5
20,3
20,0
19,9
19,5
19,2
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
43.
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
90
90
90,5
91,0
91,5
92,0
92,5
92,5
93
44.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процентов
19,2
19,4
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
45.
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
60,1
60,3
60,5
60,8
61,6
62,2
62,8
63,0
63,5
46.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента)
человек
14,2
14,4
8,1
8,26
8,43
8,6
8,77
8,8
8,9
47.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента)
человек
7,6
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
48.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)
человек
14,9
14,8
10,8
11,02
11,24
11,46
11,69
11,7
11,75
49.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)
человек
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
50.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процентов
21,5
21,1
21,06
21,02
21,0
20,9
20,9
20,9
20,8
51.
Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения)
человек
322,4
322,3
322,2
322,1
322,0
321,9
321,8
321,7
321,6
52.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения)
человек
193,9
193,8
193,7
193,6
193,5
193,4
193,4
193,3
193,2
53.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процентов
49,8
51,3
51,5
51,8
52,0
52,2
52,6
52,8
53,0
54.
Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями
процентов
28,6
27,6
27,4
27,0
26,9
26,7
26,4
26,0
25,5
55.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процентов
83,2
84
85,2
86,6
87,3
88,1
89,0
89,0
89,0
56.
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процентов
4,8
4,4
4,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,1
4,1
57.
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процентов
95,0
96,0
96,0
97,0
97,0
98,0
99,0
100,0
100,0
58.
Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами
процентов
0
0
2,0
3,0
5,0
7,0
8,0
9,0
9,0
59.
Число доноров крови и ее компонентов (на 1 тыс. населения)
человек
0
0
15,0
15,2
15,4
15,6
15,6
15,8
16,0
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»
60.
Количество участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса
единиц
0
0
0
1
0
1
0
1
0
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
61.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-ом триместре беременности
процентов
50,0
60,0
65,0
65,0
70,0
70,0
75,0
80,0
80,0
62.
Охват новорожденных неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных)
процентов
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
63.
Охват новорожденных аудиологическим скринингом (доля новорожденных, обследованных посредством аудиологического скрининга, от общего числа новорожденных)
процентов
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
64.
Показатель ранней неонатальной смертности (на 1000 родившихся живыми)
человек
5,1
4,9
4,7
4,5
4,3
4,1
4,0
3,8
3,6
65.
Смертность детей 0–17 лет (на 100 тыс. населения соответствующего возраста)
человек
9,9
9,2
8,9
8,6
8,5
8,3
8,0
8,0
8,0
66.
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
процентов
40,0
50,0
55,0
60,0
65,0
65,0
70,0
70,0
70,0
67.
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)
процентов
70,0
70,5
71,0
71,5
72,0
72,5
73,0
73,5
74,0
68.
Больничная летальность детей (доля умерших детей от числа поступивших)
процентов
0,4
0,4
0,39
0,39
0,38
0,38
0,37
0,37
0,36
69.
Первичная инвалидность у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)
человек
23,5
23,5
23,4
23,4
23,3
23,3
23,2
23,1
23,0
70.
Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение сохранить беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности)
процентов
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
10,0
10,0
10,0
71.
Охват пар «мать − дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
процентов
92,3
92,5
92,5
93,0
93,0
93,5
94,0
94,0
95,0
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
72.
Охват пациентов санаторно-курортным лечением
процентов
6,00
9,00
13,00
17,00
21,00
26,00
31,00
36,00
не менее 45 %
73.
Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью
процентов
1,90
4,00
6,00
9,00
12,00
15,00
17,00
21,00
не менее 25 %
74.
Охват детей-инвалидов от числа нуждающихся реабилитационной медицинской помощью
процентов
70,00
72,00
73,00
74,00
75,00
78,00
80,00
82,00
85,00
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
75.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (на 100 тыс. взрослого населения)
коек
0
10
25
25
25
31
34
34
40
76.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (на 100 тыс. детского населения)
коек
0
0
2
2
2
2
3
3
2
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
77.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
человек
914
550
600
620
30
30
30
32
32
78.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
человек
97
116
120
120
3
3
3
4
4
79.
Количество подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования
человек
914
550
600
620
620
700
720
720
730
80.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях профессионального образования
человек
1508
1493
1425
1447
110
110
115
120
120
81.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
человек
15
21
20
25
10
10
10
10
10
82.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области
процентов
70
75
80
85
90
95
100
100
100
83.
Доля аккредитованных специалистов
процентов
0
0
0
0
20
20
40
60
80
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
84.
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
16,5
16,4
16,2
16,2
15,8
15,8
15,7
15,65
15,6
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
85.
Организационное обеспечение развития компонентов регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
(далее − ЕГИСЗ)
85.1.
Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ
выполнение
0
0
0
1
1
1
1
1
1
85.2.
Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение
по применению информационно-коммуникационных технологий
процентов
0
0
0
20
50
80
100
100
100
86.
Инфраструктурное обеспечение компонента регионального сегмента ЕГИСЗ
86.1.
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ
процентов
5
5
5
50
80
100
100
100
100
86.2.
Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам регионального или учрежденческого уровня
процентов
5
5
5
20
50
80
100
100
100
86.3.
Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ
процентов
20
20
20
50
80
100
100
100
100
86.4.
Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг
процентов
2
2
2
10
30
50
80
90
100
87.
Прикладные системы компонентов регионального сегмента ЕГИСЗ
87.1.
Процент медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) или Региональный портал государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации
процентов
0
10
15
50
70
80
80
90
90
87.2.
Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ
процентов
0
5
8
25
40
60
80
80
90
87.3.
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям
процентов
0
0
0
0
30
50
100
100
100
87.4.
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
87.5.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинских учреждений (паспорт МУ)
процентов
80
80
80
100
100
100
100
100
100
87.6.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр МТ)
процентов
20
20
20
20
50
80
100
100
100
87.7.
Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ
процентов
0
10
10
40
80
100
100
100
100
87.8.
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения
процентов
0
0
0
0
20
80
100
100
100
87.9.
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС
процентов
0
50
70
100
100
0
1
1
1
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования Орловской области»
88.
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
16,5
16,4
16,2
16,2
15,8
15,8
15,7
15,65
15,6
Подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
89.
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
0
0
0
0
15,8
15,8
15,7
15,65
15,6
90.
Смертность населения от болезней кровообращения (на 100 000 человек)
человек
0
0
0
0
1020
1020
1020
755,0
750,0
91.
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)
человек
0
0
0
0
6,6
6,3
6,0
5,8
5,6
92.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)
человек
0
0
0
0
15,8
14,4
13,0
12,8
12,6
93.
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)
человек
0
0
0
0
230
230
230
195
190
94.
Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми)
человек
0
0
0
0
11,6
11,5
11,4
11,3
11,2
95.
Соотношение врачи/средние медицинские работники
0
0
0
0
1/2,9
1/2,9
1/3
1/3
1/3
96.
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области*
процентов
0
0
0
0
156,3
180**
200
200
200
97.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области*
процентов
75,6
75,6
76,2
79,3
90,8
90**
100
100
100
98.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области*
процентов
41,3
50,1
51,0
52,4
60,5
80**
100
100
100
99.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процентов
83,2
84
85,2
86,6
87,3
88,1
89,0
89,0
89,0
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
100.
Эффективность деятельности медицинских организаций
выполненных мероприятий
0
0
0
0
1
1
1
1
1
101.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программу
процентов
0
0
0
0
49,7
49,7
49,7
49,3
49,3
102.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу
процентов
0
0
0
0
9,1
8,9
8,2
8,2
8,2
103.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу
процентов
0
0
0
0
1,0
2,8
2,9
3,1
3,0
Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
104.
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
16,5
16,4
16,2
16,2
-
-
-
-
-
__________________________________________
* Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 года № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности».
** С 1 октября 2017 года.
Приложение 2 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы государственной программы
№
Номер и наименование
подпрограммы, ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
Ответственный
исполнитель
Срок
Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое
описание)
Связь
с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
начала
реализа-ции
окончания
реализа-ции
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.
Основное мероприятие 1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру.
Охват диспансеризацией подростков до 95 % подлежащих диспансеризации.
Снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года,
с 27 % до 24,5 % от общего числа.
Снижение доли больных наркоманией, повторно
госпитализированных в течение года, с 31,6 до 28,53 %.
Стабилизация распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на 25 % от общей численности
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющих алкоголь с вредными последствиями для здоровья, со 100 % в 2013 году до 83 % к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Рост уровня иммунной прослойки до 98 %
Снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 25 % во всей популяции.
Снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до 46 % во всей популяции.
Снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 46 % во всей популяции.
Снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции.
Снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 до 58 %.
Снижение показателя смертности от самоубийств (с 23,4 до 19,2 на 100 тыс. населения)
2.
Основное мероприятие 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение заболеваемости дифтерией (менее 1 случая на 100 тыс. населения).
Снижение заболеваемости корью (менее 1 случая на 100 тыс. населения).
Снижение заболеваемости краснухой (менее 1 случая на 100 тыс. населения).
Снижение заболеваемости эпидемическим паротитом (менее 1 случая на 100 тыс. населения). Увеличение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки до 95 % от всех подлежащих иммунизации.
Достижение процента охвата иммунизацией населения против кори в декретированные
сроки до 95 от всего населения.
Достижение охвата иммунизацией
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Рост уровня иммунной прослойки до 98 %
населения против краснухи в декретированные сроки
Достижение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки до 95 % от всего населения
3.
Основное мероприятие 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных с 88,3 % с 2013 году до 78,5 % в 2020 году.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки не менее 95 % от всех подлежащих вакцинации.
Снижение заболеваемости вирусным гепатитом В (1 случай на 100 тыс. населения)
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Рост уровня иммунной прослойки до 98 %
4.
Основное мероприятие 1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру.
Охват диспансеризацией подростков до 95 % подлежащих диспансеризации.
Увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания с 46,8 % до 54,8 %.
Стабилизация распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на 25,5 % от общей популяции.
Снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 25 % во всей популяции.
Снижение распространенности
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года в 2020 году
повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до 46 % во всей популяции.
Снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого
населения до 46 % во всей популяции.
Снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 до 58 %
5.
Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Достижение процента удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей, не менее 94 % от всей соответствующей группы населения.
Достижение процента удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов не менее 97 % от всей соответствующей группы населения
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года в 2020 году
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
6.
Основное мероприятие 2.1.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением с 90 до 93 % к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года
к 2020 году. Достижение показателя смертности от туберкулеза 3,0 на 100 000 населения
7.
Основное мероприятие 2.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете с 19,2 до 22,5 %.
Достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 года
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
8.
Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 14,2 до 8,9 %.
Повышение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 7,6 до 8,5 %.
Снижение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 14,9 до 11,75 %.
Повышение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 7,8 до 8,6 %
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющие алкоголь с вредными последствиями для здоровья, со 100 % в 2013 году до 83 % к 2020 году
9.
Основное мероприятие 2.4.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
Доля повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года − 8,5 %
10.
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения).
Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения)
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
11.
Основное мероприятие 2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, включая обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных.
Снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Достижение показателя смертности от онкозаболеваний 230,0 на 100 000 населения
12.
Основное мероприятие 2.7.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3 % в 2011 году до 89 % в 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут 89 %
13.
Основное мероприятие 2.8.
Совершенствование
оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение доли больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 4,1 % в 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области
с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности от ДТП до 13,0 на 100 000 населения
14.
Основное мероприятие 2.9.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3 % в 2011 году до 89 % в 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
15.
Основное мероприятие 2.10.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения).
Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения).
Достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных.
Снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
16.
Основное мероприятие 2.11.
Развитие службы крови
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100 %.
Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами до 9 %
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
17.
Основное мероприятие 2.12.
Организация работы бюро судебно-медицинской экспертизы
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения).
Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения).
Достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных.
Снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
18.
Основное мероприятие 2.13.
Обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Ответственное хранение мобилизационного резерва. Своевременность обновления материальных ценностей, находящихся на хранении
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
19.
Основное мероприятие 2.14.
Организация работы учреждений дезинфекционного профиля
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспечение эффективности работы службы дезинфекционного профиля
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»
20.
Основное мероприятие 3.1.
Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
21.
Основное мероприятие 3.2.
Заключение соглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельных функций при осуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3
Увеличение участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
22.
Основное мероприятие 4.1.
Совершенствование службы родовспоможения и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-ом триместре беременности до 80 %.
Повышение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 % от общего числа
Снижение материнской смертности до 11,4 на 100 тыс. родившихся живыми.
Снижение младенческой смертности до 5,6 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста. Увеличение числа женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 85 %
23.
Основное мероприятие 4.2.
Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка до 80 % от числа поставленных на учет в 1-ом триместре беременности. Увеличение процента охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %. Увеличение процента охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 80 %
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
24.
Основное мероприятие 4.3.
Совершенствование технологий выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных, с экстремально низкой массой тела
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 случая на 1000 родившихся живыми. Увеличение процента выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в первый год жизни до 74 % от доли выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела
Снижение младенческой смертности до 5,6 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста
25.
Основное мероприятие 4.4.
Развитие специализированной медицинской помощи детям на основе дооснащения подразделений БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Круглой» современным оборудованием и аппаратурой
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) до 74 %.
Снижение больничной летальности детей (доля умерших детей от числа поступивших) до 0,36 %.
Снижение уровня первичной инвалидности у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) до 23 %
Снижение больничной летальности среди детей на 17,5 %. Снижение уровня впервые установленной инвалидности у детей на 17 %
26.
Основное мероприятие 4.5.
Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение уровня охвата пар «мать − дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
Снижение младенческой смертности до 5,6 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Снижение больничной летальности среди детей на 17,5 %. Снижение уровня впервые установленной инвалидности у детей на 17 %
27.
Основное мероприятие 4.6.
Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Достижение показателя результативности мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности) 10 %
Снижение младенческой смертности до 5,6 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Снижение материнской смертности до 11,4 на 100 тыс. родившихся живыми
28.
Основное мероприятие 4.7.
Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение числа осложнений беременности, показателей заболеваемости детей раннего возраста
Снижение младенческой смертности до 5,6 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Снижение больничной летальности среди детей на 17,5 %. Снижение уровня впервые установленной инвалидности у детей на 17 %
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
29.
Основное мероприятие 5.1.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Достижение процента охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов не менее 25 %.
Достижение процента охвата реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся не менее 85 %
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
30.
Основное мероприятие 5.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Охват санаторно-курортным лечением пациентов не менее 45 %
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
31.
Основное мероприятие 6.1.
Организация кабинетов паллиативной помощи в амбулаторно-поликлинической службе
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2014 года
31 декабря 2020 года
Наличие специалистов по паллиативной службе в каждом бюджетном учреждении здравоохранения
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
32.
Основное мероприятие 6.2.
Организация оказания паллиативной помощи детям на базе БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр меди-цинской помощи детям им. З. И. Круглой» − 2 койки
Департамент здравоохранения Орловской области
1 декабря 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям из расчета койка на 100 тысяч детского населения
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
33.
Основное мероприятие 6.3. Организация оказания паллиативной помощи взрослым: с 1 января 2013 года на базе Дросковской врачебной амбулатории БУЗ Орловской области «Покровская ЦРБ» − 10 коек; с 1 января 2014 года на базе БУЗ Орловской области «Новодеревеньковская ЦРБ» − 5 коек;
БУЗ Орловской области «Свердловская ЦРБ» − 10 коек
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям из расчета койка на 100 тысяч детского населения
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
34.
Основное мероприятие 7.1.
Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, − 100 %
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами
35.
Основное мероприятие 7.2.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного высшего профессионального образования − 30 человек.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, − 25 человек.
Количество подготовленных специалистов
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами.
по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования – 620 человек.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 3 человека.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования – 110 человек
Доля врачей первичного звена − 51,6 %
36.
Основное мероприятие 7.3.
Повышение престижа медицинских специальностей
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января
2014 года
31 декабря
2020 года
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования – 30 человек.
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области – 200 %.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области
с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами.
Доля врачей первичного звена − 51,6 %
37.
Основное мероприятие 7.4.
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспеченность подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования − 620 человек.
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области – 200 %.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами.
Доля врачей первичного звена − 51,6 %
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
38.
Основное мероприятие 8.1. Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
39.
Основное мероприятие 8.2. Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
40.
Основное мероприятие 8.3. Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-зом, гипофизарным нанизмом,
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
41.
Основное мероприятие 9.1. Поддержка, доработка и внедрение Единой государственной системы в сфере здравоохранения Орловской области
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента Единой государственной системы в сфере здравоохранения (далее также − ЕГИСЗ), −
100 %.
Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам регионального или учрежденческого уровня, − 100 %.
Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ, − 100 %. Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, − 100 %.
Процент медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через Единый портал государственных услуг или Региональный портал государственных услуг субъекта Российской Федерации, − 90 %.
Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сведения о
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7
на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения
расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, − 90 %.
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС, − 100 %
42.
Основное мероприятие 9.2. Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям, − 100 %.
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом, − 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (паспорт МУ), − 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники
(регистр МТ), − 100 %.
Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ, − 100 %.
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения
в электронном виде в аптечные учреждения, − 100 %
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования Орловской области»
43.
Основное мероприятие 10.1.
Территориальное планирование в сфере здравоохранения Орловской области
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения
Подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
44.
Основное мероприятие 11.1.
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов ОМС позволит улучшить финансирование учреждений здравоохранения, что будет способствовать достижению результатов основного мероприятия. Снижение смертности населения и достижение целевого показателя 15,6 на 1000 населения;
снижение смертности населения от болезней кровообращения до уровня 750 на 100 000 населения;
достижение целевого показателя младенческой смертности (8,0 на 1000 родившихся живыми);
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) (190 на 100 тыс. населения);
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
достижение показателя материнской смертности (11,2 на 100 тыс. родившихся живыми);
смертность от туберкулеза (3,0 на 100 тыс. населения);
заболеваемость туберкулезом (37,6 на 100 тыс. населения);
достижение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области − 200 %;
достижение показателя смертности от дорожно-транспортных происшествий (12,6 на 100 тыс. населения)
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
45.
Основное мероприятие 12.1.
Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение эффективности деятельности медицинских организаций.
Достижение показателя доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программу до 49,3 %.
Достижение показателя доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу до 8,2 %. Достижение показателя доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу – 3,0 %
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
46.
Основное мероприятие 12.2.
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспечение реализации государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
47.
Основное мероприятие 12.3.
Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Улучшение доступности и качества медицинской помощи
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
48.
Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
Приложение 3 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
№
Вид
нормативного
правового акта
Основные положения нормативного
правового акта
Ответственные
исполнитель и соисполнители
Ожидаемые
сроки
принятия
1
2
3
4
5
1.
Постановление Правительства Орловской области
Приведение государственной программы в соответствие с законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
Департамент здравоохранения Орловской области
Не позднее 3 месяцев со дня вступления в силу закона Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
2.
Постановление Правительства Орловской области
Внесение изменений в государственную программу согласно параметрам текущего года
Департамент здравоохранения Орловской области
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря)
1
2
3
4
5
3.
Распоряжение Правительства Орловской области
Создание рабочей группы по управлению реализацией государственной программы
Департамент здравоохранения Орловской области
I квартал 2016 года
4.
Приказ Департамента здравоохранения Орловской области
Утверждение плана реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период
Департамент здравоохранения Орловской области
Не позднее
1 декабря текущего года
5.
Приказ Департамента здравоохранения Орловской области
Внесение изменений в план реализации государственной программы согласно параметрам текущего года (приведение в соответствие с изменениями, внесенными в государственную программу)
Департамент здравоохранения Орловской области
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря)
6.
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) программы государственных гарантий оказания гражданам, проживающим на территории Орловской области, медицинской помощи
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
7.
Закон Орловской области
Предложения о корректировке (внесении изменений) закона Орловской области об областном бюджете
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
8.
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) межведомственной инвестиционной программы Орловской области
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
9.
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) долгосрочной областной целевой программы Орловской области
Департамент здравоохранения Орловской области
2013 год
1
2
3
4
5
10.
Закон Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) Закона Орловской области от 23 июня 2016 года № 1964-ОЗ «О внесении изменений в статью 12 Закона Орловской области «О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» и признании утратившим силу Закона Орловской области «Об участии Орловской области в государственно-частных партнерствах»
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
11.
Распоряжение Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) распоряжения Правительства Орловской области от 1 апреля 2013 года № 137-р
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
12.
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) постановления Правительства Орловской области от 21 ноября 2011 года № 400 «Об утверждении Порядка обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Орловской области»
Департамент здравоохранения Орловской области
По мере необходимости
Приложение 4 к государственной
программе Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование государствен-ной программы, основного мероприятия государствен-ной программы, подпрограммы государствен-ной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель и соисполнитель государствен-ной программы, основного мероприятия государствен-ной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средствобластного бюджета (далее также − ГРБС) по ведомственной целевой программе
ЦСР 2013 года
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации1
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
всего по государст-венной программе
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Государст-венная программа Орловской области
«Развитие отрасли здравоохране-ния в Орловской области» (далее также –государствен-ная программа)
Всего
0000000
000
0000
0000000000
000
38 471 246,6
4 426 865,8
4 261 366,0
4 572 628,2
4 597 776,4
5 172 954,6
4 790 589,1
4 800 313,8
5 848 752,7
Средства областного бюджета, всего, в том числе:
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области, Департамент здравоохране-ния Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
000
0900
0000000000
000
38 471 246,6
4 426 865,8
4 261 366,0
4 572 628,2
4 597 776,4
5 172 954,6
4 790 589,1
4 800 313,8
5 848 752,7
межбюджетные трансферты
0000000
000
0900
0000000
000
23 396 676,0
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
5051707
010
0904
П2Б7132
580
478 746,2
239 373,1
239 373,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051702
010
0909
П2Б7130
560
4 317 474,5
1 920 755,8
2 396 718,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051706
010
0909
0000000
580
270 690,3
270 690,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0904
П2Б7132
580
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П2Б7130
560
3 008 363,9
0,0
0,0
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0000
0000000000
000
15 321 401,1
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
средства областного бюджета (без межбюджетных трансфертов)
0000000
000
0000
0000000000
000
15 074 570,6
1 996 046,6
1 625 274,2
1 564 264,3
1 575 415,1
2 164 206,0
1 781 840,5
1 791 565,2
2 575 958,7
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
0000000
010
0900
0000000000
000
3 562 572,8
1 977 422,1
1 585 150,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0900
0000000000
000
11 297 148,8
0,0
0,0
1 517 825,6
1 541 285,5
2 118 429,5
1 771 223,1
1 772 426,4
2 575 958,7
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0000
0000000000
000
169 089,5
18 624,5
40 123,5
36 435,2
2 569,0
41 581,1
10 617,4
19 138,8
0,0
5524701
007
0909
5524701
411
16 733,8
16 733,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
007
0909
960100
243
1 890,7
1 890,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П217232
243
24 390,3
0,0
12 271,0
12 119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
243
44 831,3
0,0
22 164,9
22 666,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
414
7 337,1
0,0
5 687,6
1 649,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220172320
243
1 474,0
0,0
0,0
0,0
1 474,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П240172310
414
3 026,1
0,0
0,0
0,0
1 095,0
1 931,1
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220672310
414
10 617,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 617,4
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220672310
414
41 638,8
0,0
0,0
0,0
0,0
22 500,0
0,0
19 138,8
0,0
0000000
007
0909
П220972320
243
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П210472310
414
15 650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 650,0
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Орловской области
0000000
009
0000
0000000000
000
45 759,5
0,0
0,0
10 003,5
31 560,6
4 195,4
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»2
0000000
000
000
0000000000
000
1 209 376,9
76 887,4
119 322,5
128 732,0
102 218,3
198 692,7
253 081,7
253 081,7
77 360,6
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4850400
010
0901
0000000000
612
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
611
98 517,8
46 830,7
51 687,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
612
21 204,4
11 121,3
10 083,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П217116
611
1 221,5
830,7
390,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П217115
611
1 021,3
0,0
1 021,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220401
010
0909
П217166
612
6 109,7
4 409,7
1 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220402
010
0909
П217166
612
1 645,0
1 220,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220403
010
0909
П217166
612
3 050,0
2 200,0
850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220404
010
0909
П217166
612
2 185,0
740,0
1 445,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220405
010
0909
П217166
612
712,5
500,0
212,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220407
010
0909
П217166
612
31 790,0
3 400,0
28 390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220409
010
0909
П217166
612
1 332,0
635,0
697,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5222200
010
0909
П217166
612
1 425,0
1 000,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П217232
612
2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П217293
612
9 724,7
0,0
9 724,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П217115
612
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
611
65 154,2
0,0
0,0
65 154,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
612
11 371,4
0,0
0,0
11 371,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217116
611
361,7
0,0
0,0
361,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
611
969,2
0,0
0,0
969,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 600,0
0,0
0,0
1 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 760,0
0,0
0,0
1 760,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
72,0
0,0
0,0
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
30 400,0
0,0
0,0
30 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
291,2
0,0
0,0
291,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П217293
612
3 633,0
0,0
0,0
3 633,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210171660
612
700,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
150,0
150,0
0,0
0000000
811
0909
П210271660
612
6 530,0
0,0
0,0
0,0
1 080,0
1 850,0
1 800,0
1 8000,0
0,0
0000000
811
0909
П210371660
612
254 638,8
0,0
0,0
0,0
32 000,0
73 975,6
73 581,6
73 581,6
1 500,0
0000000
811
0902
П210470110
611
286 159,3
0,0
0,0
0,0
49 891,8
61 522,6
56 866,1
56 866,1
61 012,7
0000000
811
0902
П210470110
612
234 599,3
0,0
0,0
0,0
16 952,7
41 853,1
80 472,8
80 472,8
14 847,9
0000000
811
0909
П210471660
612
1 196,0
0,0
0,0
0,0
281,6
492,0
211,2
211,2
0,0
0000000
811
0901
П2101R0780
612
262,2
0,0
0,0
0,0
262,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П210472310
414
1 550,0
0,0
0,0
0,0
1 550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П2103R3820
612
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210472310
414
80 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
40 000,0
0,0
0000000
811
0902
П210472320
612
3 079,4
0,0
0,0
0,0
0,0
3 079,4
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0000
0000000000
000
40 040,3
0,0
12 271,0
12 119,3
0,0
15 650,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П217232
243
24 390,3
0,0
12 271,0
12 119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П210472310
414
15 650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 650,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприя-тие (далее – ОМ) 1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекцион-ныхзаболева-ний и формиро-вание здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей
0000000
000
0900
0000000000
612
16 144,9
1 000,0
10 149,7
4 033,0
462,2
200,0
150,0
150,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5222200
010
0909
П217166
612
1 425,0
1 000,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П217293
612
9 724,7
0,0
9 724,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П217293
612
3 633,0
0,0
0,0
3 633,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210171660
612
700,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
150,0
150,0
0,0
0000000
811
0901
П2101R0780
612
262,2
0,0
0.0
0,0
262,2
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофи-лактику
5220000
000
0900
0000000000
0,0
13 385,0
3 420,0
1 275,0
2 160,0
1 080,0
1 850,0
1 800,0
1 800,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
5220402
010
0909
П217166
612
1 645,0
1 220,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220403
010
0909
П217166
612
3 050,0
2 200,0
850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 760,0
0,0
0,0
1 760,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210271660
612
6 530,0
0,0
0,0
0,0
1 080,0
1 850,0
1 800,0
1 800,0
0,0
ОМ 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
0000000
000
0900
0000000000
000
326 108,5
9 309,7
30 090,0
32 000,0
32 000,0
74 045,6
73 581,6
73 581,6
1 500,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4850400
010
0901
0000000000
612
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220401
010
0909
П217166
612
6 109,7
4 409,7
1 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220407
010
0909
П217166
612
31 790,0
3 400,0
28 390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
0000000
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 600,0
0,0
0,0
1 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
30 400,0
0,0
0,0
30 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210371660
612
254 638,8
0,0
0,0
0,0
32 000,0
73 975,6
73 581,6
73 581,6
1 500,0
0000000
811
0909
П2103R3820
612
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансериза-ции населения, в том числе у детей
0000000
000
0900
0000000000
000
853 738,5
63 157,7
77 807,8
90 539,0
68 676,1
122 597,1
177 550,1
177 550,1
75 860,6
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4719900
010
0902
П217116
611
1 221,5
830,7
390,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
611
98 517,8
46 830,7
51 687,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
612
21 204,4
11 121,3
10 083,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П217115
611
1 021,3
0,0
1 021,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220404
010
0909
П217166
612
2 185,0
740,0
1 445,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220405
010
0909
П217166
612
712,5
500,0
212,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220409
010
0909
П217166
612
1 332,0
635,0
697,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П217232
612
2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0902
П217116
611
361,7
0,0
0,0
361,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
611
65 154,2
0,0
0,0
65 154,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
612
11 371,4
0,0
0,0
11 371,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
611
969,2
0,0
0,0
969,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
72,0
0,0
0,0
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
291,2
0,0
0,0
291,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П210470110
611
286 159,3
0,0
0,0
0,0
49 891,8
61 522,6
56 866,1
56 866,1
61 012,7
0000000
811
0902
П210470110
612
234 599,3
0,0
0,0
0,0
16 952,7
41 853,1
80 472,8
80 472,8
14 847,9
0000000
811
0909
П210471660
612
1 196,0
0,0
0,0
0,0
281,6
492,0
211,2
211,2
0,0
0000000
811
0902
П210472310
414
1 550,0
0,0
0,0
0,0
1 550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210472310
414
80 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
40 000,0
0,0
0000000
811
0902
П210472320
612
3 079,4
0,0
0,0
0,0
0,0
3 079,4
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0909
0000000000
000
40 040,3
0,0
12 271,0
12 119,3
0,0
15 650,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П217232
243
24 390,3
0,0
12 271,0
12 119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П210472310
414
15 650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 650,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.5.
Совершенство-вание механиз-мов обеспече-ния населения лекарствен-ными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализиро-ванными продуктами лечебного питания для детей в амбула-торных условиях
0000000
000
0000
0000000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 2
«Совершенство-вание оказания специализиро-ванной, включая высокотехноло-гичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
0000000
000
0900
0000000000
000
8 614 237,1
1 250 002,0
1 072 741,6
964 365,5
904 708,2
1 228 922,2
951 048,9
960 773,6
1 281 675,1
811
0900
0000000000
000
8 443 003,3
1 231 926,3
1 044 889,1
930 046,1
871 673,6
1 200 726,8
940 431,5
941 634,8
1 281 675,1
007
0900
0000000000
000
125 474,3
18 075,7
27 852,5
24 315,9
1 474,0
24 000,0
10 617,4
19 138,8
0,0
009
0900
0000000000
000
45 759,5
0,0
0,0
10 003,5
31 560,6
4 195,4
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000000
612
1 090,2
1 090,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
010
0901
0000000000
244
30 260,2
30 260,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4700200
010
0901
П227113
611
158 117,5
87 437,0
70 680,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4700200
010
0901
П227113
612
5 350,0
5 350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4707700
010
0901
П227114
244
57 433,9
37 506,5
19 927,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
1 133 805,5
591 711,9
542 093,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
22 183,0
16 549,2
5 633,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850800
010
0902
П227280
612
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0902
0000000
612
2 400,0
2 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0902
0000000
244
4 712,4
4 712,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
107 733,1
64 639,9
43 093,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
810,0
810,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П227116
611
93 086,9
44 116,9
48 970,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0903
П227116
612
4 448,3
4 448,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
32 786,9
17 956,0
14 830,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
49,3
49,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0904
П227115
611
70 067,2
34 786,4
35 280,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0904
П227115
612
3 923,0
2 941,7
981,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
611
28 106,4
14 913,5
13 192,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
612
605,8
605,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227117
611
171 119,4
83 874,0
87 245,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227117
612
6 051,6
1 251,6
4 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4849900
010
0907
П227122
611
5 149,8
1 838,1
3 311,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
611
148 556,8
70 543,4
78 013,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
612
5 037,6
2 528,3
2 509,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
111
23 205,2
10 889,5
12 315,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
112
97,2
48,3
48,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
242
206,1
97,4
108,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
244
20 974,4
11 087,4
9 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
852
131,1
66,5
64,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4859700
010
0909
П227124
611
2 274,4
1 379,0
895,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220406
010
0909
П227172
612
1 060,8
589,0
471,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220408
010
0909
П227172
612
27 352,4
9 247,4
18 105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224500
010
0909
П227172
612
22 082,7
11 882,7
10 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
0000000
411
125,0
125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
П227231
413
3 600,0
3 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
59 173,3
57 093,5
2 079,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П227279
612
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0906
П227278
612
16 633,4
0,0
16 633,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0909
П227231
464
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П227114
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
611
527 826,0
0,0
0,0
527 826,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
8 562,5
0,0
0,0
8 562,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
611
45 683,9
0,0
0,0
45 683,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227116
611
54 235,1
0,0
0,0
54 235,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
611
14 205,7
0,0
0,0
14 205,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227115
611
37 913,5
0,0
0,0
37 913,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227115
612
2 214,6
0,0
0,0
2 214,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227120
611
17 161,1
0,0
0,0
17 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227117
611
93 029,6
0,0
0,0
93 029,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227117
612
4 699,3
0,0
0,0
4 699,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0907
П227122
611
4 980,0
0,0
0,0
4 980,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
611
70 027,0
0,0
0,0
70 027,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
612
51,1
0,0
0,0
51,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
111
10 519,4
0,0
0,0
10 519,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
112
77,1
0,0
0,0
77,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
242
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
244
10 851,6
0,0
0,0
10 851,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
852
58,8
0,0
0,0
58,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227124
611
722,5
0,0
0,0
722,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
0000000
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
13 050,0
0,0
0,0
13 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
9 600,0
0,0
0,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227279
612
1 800,0
0,0
0,0
1 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227278
612
2 377,3
0,0
0,0
2 377,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227231
460
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220170110
611
637 496,0
0,0
0,0
0,0
126 018,3
147 760,7
102 256,7
102 256,7
159 203,6
0000000
811
0901
П2201R3820
612
18 764,7
0,0
0,0
0,0
5 000,0
200,0
0,0
0,0
13 564,7
0000000
811
0902
П220170110
611
92 393,3
0,0
0,0
0,0
15 185,6
21 966,5
12 507,1
12 507,1
30 227,0
0000000
811
0903
П220170110
611
42 677,1
0,0
0,0
0,0
7 368,7
8 274,2
6 885,8
6 885,8
13 262,6
0000000
811
0903
П220170110
612
163,4
0,0
0,0
0,0
129,0
0,0
0,0
0,0
34,4
0000000
811
0909
П220972320
612
50 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 400,0
25 400,0
0,0
0000000
811
0901
П220170110
612
6 588,7
0,0
0,0
0,0
1 300,0
5 288,7
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П2202R3820
612
5 757,4
0,0
0,0
0,0
900,0
910,0
1 350,0
1 350,0
1 247,4
0000000
811
0909
П220270110
611
129 638,2
0,0
0,0
0,0
26 051,4
30 091,4
21 398,3
21 398,3
30 698,8
0000000
811
0901
П220370110
611
327 151,9
0,0
0,0
0,0
69 035,6
83 791,9
59 035,4
59 035,4
56 253,6
0000000
811
0901
П220370110
612
2 010,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2 010,4
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П220370110
611
105 385,5
0,0
0,0
0,0
17 798,6
15 571,9
12 410,6
12 410,6
47 193,8
0000000
811
0903
П220370110
611
20 139,9
0,0
0,0
0,0
2 999,5
4 124,1
4 059,1
4 059,1
4 897,5
0000000
811
0901
П220470110
611
1 349 552,6
0,0
0,0
0,0
256 670,5
293 903,6
212 160,5
212 160,5
374 657,5
0000000
811
0901
П220470110
612
7 746,8
0,0
0,0
0,0
0,0
7 746,8
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П220470110
611
132 160,2
0,0
0,0
0,0
24 593,1
34 859,9
20 236,9
20 236,9
32 233,4
0000000
811
0903
П220470110
611
23 440,4
0,0
0,0
0,0
5 418,3
6 452,5
4 664,7
4 664,7
2 240,2
0000000
811
0902
П220472320
612
879,6
0,0
0,0
0,0
0,0
879,6
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П220571660
612
55 713,7
0,0
0,0
0,0
7 796,7
15 966,4
15 975,0
15 975,0
0,0
0000000
811
0901
П220670110
611
69 262,3
0,0
0,0
0,0
82,5
126,3
306,3
306,3
68 440,9
0000000
811
0902
П220670110
611
1 486,3
0,0
0,0
0,0
18,8
8,3
93,3
93,3
1 272,6
0000000
811
0909
П220671660
612
256 879,5
0,0
0,0
0,0
28 050,0
70 276,5
79 276,5
79 276,5
0,0
0000000
811
0904
П220770110
611
277 822,9
0,0
0,0
0,0
55 046,5
67 346,9
50 601,0
50 601,0
54 227,5
0000000
811
0904
П220770110
612
4 128,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 128,7
0000000
811
0901
П220970110
611
210 552,8
0,0
0,0
0,0
18 942,2
22 505,6
17 271,4
17 271,4
134 562,2
0000000
811
0902
П220970110
611
127 615,0
0,0
0,0
0,0
24 778,1
30 889,0
21 883,7
21 883,7
28 180,5
0000000
811
0902
П220970110
612
3 215,7
0,0
0,0
0,0
3 000,0
215,7
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П220970110
611
5 308,5
0,0
0,0
0,0
251,8
345,5
223,5
223,5
4 264,2
0000000
811
0909
П220971240
611
6 266,9
0,0
0,0
0,0
832,5
780,8
609,7
609,7
3 434,2
0000000
811
0909
П220971240
612
533,5
0,0
0,0
0,0
14,4
203,7
157,7
157,7
0,0
0000000
811
0901
П220970110
612
63 432,8
0,0
0,0
0,0
0,0
58 932,8
2 250,0
2 250,0
0,0
0000000
811
0901
П221071130
611
65 740,7
0,0
0,0
0,0
19 994,3
0,0
22 873,2
22 873,2
0,0
0000000
811
0901
П2210R4020
611
22 893,1
0,0
0,0
0,0
0,0
22 893,1
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П221170110
611
435 043,5
0,0
0,0
0,0
78 983,7
98 694,3
65 683,6
65 683,6
125 998,3
0000000
811
0906
П221170110
612
17 686,0
0,0
0,0
0,0
2 124,1
4 633,0
4 599,7
4 599,7
1 729,5
0000000
811
0909
П221270110
611
226 588,0
0,0
0,0
0,0
42 835,0
49 073,3
34 289,2
34 289,2
66 101,3
0000000
811
0909
П221270110
612
3 792,8
0,0
0,0
0,0
0,0
3 792,8
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221272320
612
1 469,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 469,8
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
111
43 511,1
0,0
0,0
0,0
8 345,3
9 819,8
6 794,5
6 794,5
11 757,0
0000000
811
0909
П221370110
119
9 559,9
0,0
0,0
0,0
2 511,9
2 964,0
2 052,0
2 052,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
112
324,4
0,0
0,0
0,0
75,4
65,5
49,2
49,2
64,8
0000000
811
0909
П221370110
244
30 758,9
0,0
0,0
0,0
7 369,1
8 634,2
2 464,1
2 464,1
9 827,4
0000000
811
0909
П221370110
611
853,7
0,0
0,0
0,0
111,0
283,3
229,7
229,7
0,0
0000000
811
0909
П221370110
853
204,3
0,0
0,0
0,0
2,1
1,2
0,0
0,0
201,0
0000000
811
0909
П221371660
612
745,7
0,0
0,0
0,0
120,7
250,0
187,5
187,5
0,0
0000000
811
0909
П221370110
831
158,7
0,0
0,0
0,0
63,0
95,7
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
851
47,0
0,0
0,0
0,0
2,8
44,2
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
852
74,9
0,0
0,0
0,0
69,2
5,8
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0907
П221470110
611
20 650,6
0,0
0,0
0,0
5 005,0
5 685,7
4 094,7
4 094,7
1 770,5
0000000
811
0901
П221570110
611
27 862,7
0,0
0,0
0,0
6 778,9
7 507,4
6 788,2
6 788,2
0,0
0000000
811
0909
П220972310
464
241 827,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 999,1
119 312,7
120 516,0
0,0
0000000
811
0901
П2201R3820
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220472320
612
570,9
0,0
0,0
0,0
0,0
570,9
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220972320
612
49 763,2
0,0
0,0
0,0
0,0
49 763,2
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П220972320
612
560,7
0,0
0,0
0,0
0,0
560,7
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П221572320
612
490,0
0,0
0,0
0,0
0,0
490,0
0,0
0,0
0,0
строительство многопрофиль-ного медицинского центра БУЗ ОО3 «Орловская областная клиническая больница»
0000000
811
0909
П2209R3820
464
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0960100
007
0909
0960100
243
1 890,7
1 890,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
007
0909
0000000
411
16 185,0
16 185,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
414
7 337,1
0,0
5 687,6
1 649,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227232
243
44 831,3
0,0
22 164,9
22 666,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220172320
243
1 474,0
0,0
0,0
0,0
1 474,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220672310
414
10 617,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 617,4
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220972310
414
41 638,8
0,0
0,0
0,0
0,0
22 500,0
0,0
19 138,8
0,0
0000000
007
0909
П220972320
243
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Орловской области
0000000
009
0901
П227114
244
10 003,54
0,0
0,0
10 003,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
009
0901
П220971140
244
35 756,0
0,0
0,0
0,0
31 560,6
4 195,4
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.1.
Совершенство-вание оказания медицинской помощи больным туберкулезом
0000000
000
0900
0000000
000
1 272 428,4
154 538,6
158 093,5
160 239,1
156 475,6
183 490,1
121 649,6
121 649,6
216 292,3
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П227114
244
5 597,9
2 814,6
2 783,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
251 795,3
122 862,8
128 932,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
1 227,0
1 227,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
31 972,2
15 768,4
16 203,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
20 071,8
9 897,9
10 173,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
1 967,9
1 967,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П227114
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
611
134 745,0
0,0
0,0
134 745,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
611
15 270,3
0,0
0,0
15 270,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
611
10 223,8
0,0
0,0
10 223,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220170110
611
637 496,0
0,0
0,0
0,0
126 018,3
147 760,7
102 256,7
102 256,7
159 203,6
0000000
811
0901
П220170110
612
6 588,7
0,0
0,0
0,0
1 300,0
5 288,7
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П2201R3820
612
18 764,7
0,0
0,0
0,0
5 000,0
200,0
0,0
0,0
13 564,7
0000000
811
0902
П220170110
611
92 393,3
0,0
0,0
0,0
15 185,6
21 966,5
12 507,1
12 507,1
30 227,0
0000000
811
0903
П220170110
611
42 677,1
0,0
0,0
0,0
7 368,7
8 274,2
6 885,8
6 885,8
13 262,6
0000000
811
0903
П220170110
612
163,4
0,0
0,0
0,0
129,0
0,0
0,0
0,0
34,4
0000000
000
0000
0000000
000
000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
000,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0909
П220172320
243
1 474,0
0,0
0,0
0,0
1 474,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.2.
Совершенство-вание оказания медицинской помощи лицам, инфицирован-ным вирусом иммунодефи-цита человека, гепатитами В и С
0000000
000
0900
0000000000
000
2321 502,2
29 342,3
36 169,5
31 594,8
26 951,4
31 001,4
22 748,3
22 748,3
31 946,2
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
4699900
010
0909
П227112
611
62 009,0
28 439,5
33 569,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
612
2 002,8
902,8
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0901
П227279
612
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П227112
611
29 794,8
0,0
0,0
29 794,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227279
612
1 800,0
0,0
0,0
1 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П2202R3820
612
5 757,4
0,0
0,0
0,0
900,0
910,0
1 350,0
1 350,0
1 247,4
0000000
811
0909
П220270110
611
129 638,2
0,0
0,0
0,0
26 051,4
30 091,4
21 398,3
21 398,3
30 698,8
ОМ 2.3.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи нарко-логическим больным
0000000
000
0900
0000000000
000
707 750,3
85 319,0
81 769,2
85 975,0
89 833,7
105 498,3
75 505,1
75 505,1
108 344,9
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П227114
244
1 540,2
951,9
588,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
108 016,4
43 475,5
64 540,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
616,4
616,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
50 208,3
35 892,3
14 316,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
359,5
359,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
6 333,5
4 009,5
2 324,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
13,9
13,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П227114
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
611
65 436,6
0,0
0,0
65 436,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
611
18 035,7
0,0
0,0
18 035,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
611
2 502,7
0,0
0,0
2 502,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220370110
611
327 151,9
0,0
0,0
0,0
69 035,6
83 791,9
59 035,4
59 035,4
56 253,6
0000000
811
0902
П220370110
611
105 385,5
0,0
0,0
0,0
17 798,6
15 571,9
12 410,6
12 410,6
47 193,8
0000000
811
0901
П220370110
612
2 010,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2 010,4
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П220370110
611
20 139,3
0,0
0,0
0,0
2 999,5
4 124,1
4 059,1
4 059,1
4 897,5
ОМ 2.4.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройства-ми поведения
0000000
000
0900
0000000000
000
2 500 851,9
330 812,5
329 754,0
325 934,9
286 681,9
344 413,3
237 062,1
237 062,1
409 131,1
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П227114
244
24 988,7
10 948,0
14 040,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
561 427,2
283 290,3
278 136,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
5 163,6
3 820,4
1 343,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П227116
611
67 219,9
31 854,0
35 365,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0903
П227116
612
24,4
24,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
1 742,7
875,4
867,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
0000000
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227114
244
0,0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
611
282 960,0
0
0
282 960,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
1 526,5
0
0
1 526,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227116
611
40 287,3
0
0
40 287,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
611
1 161,1
0,0
0,0
1 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220470110
611
1 349 552,6
0,0
0,0
0,0
256 670,5
293 903,6
212 160,5
212 160,5
374 657,5
0000000
811
0902
П220470110
611
132 160,2
0,0
0,0
0,0
24 593,1
34 859,9
20 236,9
20 236,9
32 233,4
0000000
811
0903
П2204170110
611
23 440,4
0,0
0,0
0,0
5 418,3
6 452,5
4 664,7
4 664,7
2 240,2
0000000
811
0901
П220470110
612
7 746,8
0,0
0,0
0,0
0,0
7 746,8
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220472320
612
570,9
0,0
0,0
0,0
0,0
570,9
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П220472320
612
879,6
0,0
0,0
0,0
0,0
879,6
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.5.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
0000000
000
0900
0000000000
000
87 395,8
11 882,7
10 200,0
9 600,0
7 796,7
15 966,4
15 975,0
15 975,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224500
010
0909
П227172
612
22 082,7
11 882,7
10 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П227172
612
9 600,0
0,0
0,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П220571660
612
55 713,1
0,0
0,0
0,0
7 796,7
15 966,4
15 975,0
15 975,0
0,0
ОМ 2.6.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи больным онкологически-ми заболеваниями
0000000
000
0900
0000000000
000
432 889,5
62 936,5
18 288,7
13 418,7
28 151,3
70 411,2
90 293,5
79 676,1
69 713,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000000
244
226,0
226,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
48 796,4
48 718,7
77,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
2 246,6
2 246,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
277,4
171,4
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
148,8
148,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220408
010
0909
П227172
612
27 352,4
9 247,4
18 105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
0000000
411
125,0
125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
2 052,6
2 052,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П227115
611
317,7
0,0
0,0
317,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
611
51,0
0,0
0,0
51,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
13 050,0
0,0
0,0
13 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220670110
611
69 262,3
0,0
0,0
0,0
82,5
126,3
306,3
306,3
68 440,9
0000000
811
0902
П220670110
611
1 486,3
0,0
0,0
0,0
18,8
8,3
93,3
93,3
1 272,6
0000000
811
0909
П220671660
612
256 879,6
0,0
0,0
0,0
28 050,0
70 276,6
79 276,5
79 276,5
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0909
П220972310
414
10 617,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 617,4
0,0
0,0
ОМ 2.7.
Совершенство-вание оказания скорой, в том числе скорой специализиро-ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
0000000
000
0900
0000000000
000
422 343,2
53 247,4
49 455,0
57 689,2
55 046,5
67 346,9
50 601,0
50 601,0
58 356,2
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
4709900
010
0904
П227115
611
70 067,2
34 786,4
35 280,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0904
П227115
612
3 923,0
2 941,7
981,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
611
28 106,4
14 913,5
13 192,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
612
605,8
605,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0904
П227115
611
37 913,5
0,0
0,0
37 913,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227115
612
2 214,6
0,0
0,0
2 214,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227120
611
17 161,1
0,0
0,0
17 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П220770110
611
277 822,9
0,0
0,0
0,0
55 046,5
67 346,9
50 601,0
50 601,0
54 227,5
0000000
811
0904
П220770110
612
4 128,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 128,7
ОМ 2.8.
Совершенство-вание оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
000
0900
0000000000
000
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850800
010
0901
П227280
612
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.9.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи больным прочими заболева-
ниями3
0000000
000
0900
0000000000
000
1 357 244,3
270 826,7
134 608,5
113 037,4
79 379,6
194 391,5
187 108,7
207 450,8
170 441,1
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000000
244
30 034,2
30 034,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
010
0901
0000000000
612
1 090,2
1 090,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4707700
010
0901
П227114
244
25 307,1
22 792,0
2 515,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
163 770,2
93 364,6
70 405,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
12 929,4
8 638,8
4 290,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
4 638,9
3 173,2
1 465,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
35,4
35,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
25 275,2
12 807,8
12 467,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
301,7
301,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П227116
611
25 867,0
12 262,9
13 604,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0903
П227116
612
4 423,9
4 423,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0902
0000000
612
2 400,0
2 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
906010
010
0902
0000000
244
4 712,4
4 712,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4859700
010
0909
П227124
611
2 274,4
1 379,0
895,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
52 847,0
51 734,9
1 112,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
П227231
413
3 600,0
3 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-гокомплеса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
5524701
007
0909
0000000
411
16 185,0
16 185,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
007
0909
0000000
243
1 890,7
1 890,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
414
7 337,1
0,0
5 687,6
1 649,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227232
243
44 831,3
0,0
22 164,9
22 666,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220972310
414
41 638,8
0,0
0,0
0,0
0,0
22 500,0
0,0
19 138,8
0,0
0000000
007
0909
П220972320
243
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П227114
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
611
44 366,7
0,0
0,0
44 366,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
7 036,0
0,0
0,0
7 036,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
611
318,1
0,0
0,0
318,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
611
12 326,9
0,0
0,0
12 326,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227116
611
13 947,8
0,0
0,0
13 947,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227124
611
722,5
0,0
0,0
722,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227230
460
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220970110
611
210 552,8
0,0
0,0
0,0
18 942,2
22 505,6
17 271,4
17 271,4
134 562,2
0000000
811
0902
П220970110
611
127 615,0
0,0
0,0
0,0
24 778,1
30 889,0
21 883,7
21 883,7
28 180,5
0000000
811
0902
П220970110
612
3 215,7
0,0
0,0
0,0
3 000,0
215,7
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П220970110
611
5 308,5
0,0
0,0
0,0
251,8
345,5
223,5
223,5
4 264,2
0000000
811
0909
П220971240
611
6 266,9
0,0
0,0
0,0
832,5
780,8
609,7
609,7
3 434,2
0000000
811
0909
П220971240
612
533,5
0,0
0,0
0,0
14,4
203,7
157,7
157,7
0,0
0000000
811
0901
П220970110
612
63 432,8
0,0
0,0
0,0
0,0
58 932,8
2 250,0
2 250,0
0,0
0000000
811
0909
П220972310
464
241 827,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 999,1
119 312,7
120 516,0
0,0
0000000
811
0909
П220972320
612
50 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 400,0
25 400,0
0,0
0000000
811
0909
П220972320
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220972320
612
49 763,2
0,0
0,0
0,0
0,0
49 763,2
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П220972320
612
560,7
0,0
0,0
0,0
0,0
560,7
0,0
0,0
0,0
строительство многопрофиль-ного медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница»
0000000
811
0909
П2209R3820
464
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Орловской области
0000000
009
0901
П227114
244
10 003,5
0,0
0,0
10 003,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
009
0901
П220971140
244
35 756,0
0,0
0,0
0,0
31 560,6
4 195,4
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.10.
Совершенство-вание высоко-технологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
000
0900
0000000000
000
252 101,3
92 787,0
70 680,5
0,0
19 994,3
22 893,1
22 873,2
22 873,2
0,0
4700200
010
0901
П227113
611
158 117,5
87 437,0
70 680,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4700200
010
0901
0000000
612
5 350,0
5 350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П221071130
611
65 740,7
0,0
0,0
0,0
19 994,3
0,0
22 873,2
22 873,2
0,0
0000000
811
0901
П2210R4020
611
22 893,1
0,0
0,0
0,0
0,0
22 893,1
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.11.
Развитие службы крови
0000000
000
0900
0000000000
000
746 640,1
85 125,6
108 678,8
100 106,2
81 107,8
103 327,3
70 283,3
70 283,3
127 727,8
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4729900
010
0906
П227117
611
171 119,4
83 874,0
87 245,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227117
612
6 051,6
1 251,6
4 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227278
612
16 633,4
0,0
16 633,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0906
П227117
611
93 029,6
0,0
0,0
93 029,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227117
612
4 699,3
0,0
0,0
4 699,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227278
612
2 377,3
0,0
0,0
2 377,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П221170110
611
435 043,5
0,0
0,0
0,0
78 983,7
98 694,3
65 683,6
65 683,6
125 998,3
0000000
811
0906
П221170110
612
17 686,0
0,0
0,0
0,0
2 124,1
4 633,0
4 599,7
4 599,7
1 729,5
ОМ 2.12.
Организация работы судебно-медицинской экспертизы
0000000
000
0900
0000000000
000
364 022,3
45 067,5
46 820,9
40 283,3
42 835,0
54 335,9
34 289,2
34 289,2
66 101,3
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4699900
010
0909
П227112
611
86 547,8
42 103,9
44 443,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
612
3 034,8
1 625,5
1 409,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
2 305,8
1 338,1
967,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П227112
611
40 232,2
0,0
0,0
40 232,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
612
51,1
0,0
0,0
51,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221270110
611
226 588,0
0,0
0,0
0,0
42 835,0
49 073,3
34 289,2
34 289,2
66 101,3
0000000
811
0909
П221270110
612
3 792,8
0,0
0,0
0,0
0,0
3 792,8
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221272320
612
1 469,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 469,8
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.13.
Обеспечение функциональ-ной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера
0000000
000
0900
0000000000
000
153 420,1
22 778,1
22 896,7
21 506,9
18 670,5
22 163,7
11 777,0
11 777,0
21 850,2
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4699900
010
0909
П227112
111
23 205,2
10 889,5
12 315,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
112
97,2
48,3
48,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
242
206,1
97,4
108,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
244
20 974,4
11 087,4
9 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
852
131,1
66,5
64,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220406
010
0909
П227172
612
1 060,8
589,0
471,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П227112
111
10 519,4
0,0
0,0
10 519,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
112
77,1
0,0
0,0
77,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
242
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
244
10 851,6
0,0
0,0
10 851,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
852
58,8
0,0
0,0
58,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
111
43 511,1
0,0
0,0
0,0
8 345,3
9 819,8
6 794,5
6 794,5
11 757,0
0000000
811
0909
П221370110
119
9 559,9
0,0
0,0
0,0
2 511,9
2 964,0
2 052,0
2 052,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
112
324,4
0,0
0,0
0,0
75,4
65,8
49,2
49,2
64,8
0000000
811
0909
П221370110
244
30 758,9
0,0
0,0
0,0
7 369,1
8 634,2
2 464,1
2 464,1
9 827,4
0000000
811
0909
П221370110
611
853,7
0,0
0,0
0,0
111,0
283,3
229,7
229,7
0,0
0000000
811
0909
П221370110
853
204,3
0,0
0,0
0,0
2,1
1,2
0,0
0,0
201,0
0000000
811
0909
П221371660
612
745,7
0,0
0,0
0,0
120,7
250,0
187,5
187,5
0,0
0000000
811
0909
П221370110
831
158,7
0,0
0,0
0,0
63,0
95,7
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
851
47,0
0,0
0,0
0,0
2,8
44,2
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
852
75,0
0,0
0,0
0,0
69,2
5,8
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.14.
Организация работы учреждений дезинфекцион-ного профиля
0000000
000
0900
0000000000
000
30 780,4
1 838,1
3 311,7
4 980,0
5 005,0
5 685,7
4 094,7
4 094,7
1 770,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4849900
010
0907
П227122
611
5 149,8
1 838,1
3 311,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0907
П227122
611
4 980,0
0,0
0,0
4 980,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0907
П221470110
611
20 650,6
0,0
0,0
0,0
5 005,0
5 685,7
4 094,7
4 094,7
1 770,5
ОМ 2.15.
Патологоанато-мические исследования
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0000
0000000000
000
28 352,7
0,0
0,0
0,0
6 778,9
7 997,4
6 788,2
6 788,2
0,0
0000000
811
0901
П221570110
611
27 862,7
0,0
0,0
0,0
6 778,9
7 507,4
6 788,2
6 788,2
0,0
0000000
811
0901
П221572320
612
490,0
0,0
0,0
0,0
0,0
490,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0900
0000000000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОМ 3.1.
Привлечение к реализации тер-риториальной программы государствен-ных гарантий представителей частной системы здравоохране-ния в утвержденных объемах финансирова-ния по полному тарифу оплаты медицинской услуги
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0900
0000000000
000
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрог-рамма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
0000000
000
0000
0000000000
000
1 397 217,3
328 655,2
136 790,1
148 149,3
181 330,7
177 251,1
117 778,8
117 778,8
189 483,3
0000000
010, 811
0900
0000000000
000
1 393 642,4
328 106,4
136 790,1
148 149,3
180 235,7
175 320,0
117 778,8
117 778,8
189 483,3
0000000
007
0900
0000000000
000
1 574,9
548,8
0,0
0,0
1 095,0
1 931,1
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000000
244
10 108,8
10 108,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4707700
010
0901
П247114
244
1 891,6
951,9
939,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
611
77 306,5
46 594,6
30 711,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
612
2 629,1
2 629,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4769900
010
0901
П247119
611
19 180,3
10 682,8
8 497,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4769900
010
0901
П247119
612
1 632,5
1 632,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850500
010
0901
П247287
612
1 800,0
1 400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850500
010
0901
П247287
244
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
611
832,4
451,6
380,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
612
725,2
273,7
451,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
611
4 550,2
2 000,0
2 550,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
612
996,9
590,0
406,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П247115
612
146,5
146,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
111
95 659,6
42 347,1
53 312,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
112
20,4
11,5
8,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
242
267,1
135,1
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
244
25 245,5
15 079,6
10 165,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
851
10,7
4,9
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
852
86,7
22,6
64,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
164 770,8
164 770,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6770000
010
1004
П247256
612
54 935,7
28 173,3
26 762,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П247286
612
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П247114
244
189,5
0,0
0,0
189,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247115
611
31 459,7
0,0
0,0
31 459,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247119
611
11 028,4
0,0
0,0
10 883,0
0,0
0,0
0,0
0,0
145,4
0000000
811
0901
П247119
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247287
612
2 900,0
0,0
0,0
2 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
611
1 820,0
0,0
0,0
1 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
612
225,0
0,0
0,0
225,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247116
611
3 797,0
0,0
0,0
3 797,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247116
612
430,3
0,0
0,0
430,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
111
57 176,0
0,0
0,0
57 176,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
112
12,2
0,0
0,0
12,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
242
203,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
203,7
0000000
811
0909
П247125
244
9 720,1
0,0
0,0
9 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
851
2,5
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
852
19,8
0,0
0,0
19,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
1004
П247256
612
24 914,2
0,0
0,0
24 914,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247286
612
4 600,0
0,0
0,0
4 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П240470110
612
955,0
0,0
0,0
0,0
0,0
955,0
0000000
811
0901
П240170110
611
31 248,9
0,0
0,0
0,0
4 312,1
5 492,4
4 133,3
4 133,3
13 177,8
0000000
811
0901
П240170110
612
1 970,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 970,6
0000000
811
0902
П240170110
611
18 589,7
0,0
0,0
0,0
4 040,7
5 777,9
3 221,1
3 221,1
2 337,9
0000000
811
0909
П240170110
111
189 368,2
0,0
0,0
0,0
38 800,9
40 775,2
32 034,0
32 034,0
45 724,1
0000000
811
0909
П240170110
112
89,2
0,0
0,0
0,0
8,3
11,0
6,3
6,3
57,3
0000000
811
0909
П240170110
119
43 096,7
0,0
0,0
0,0
11 881,6
11 866,5
9 674,3
9 674,3
0,0
0000000
811
0909
П240170110
244
61 840,4
0,0
0,0
0,0
8 892,0
9 686,2
8 243,5
8 243,5
26 775,2
0000000
811
0909
П240170110
321
571,9
0,0
0,0
0,0
0,0
571,9
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П240170110
853
26,0
0,0
0,0
0,0
8,9
10,1
0,0
0,0
7,0
0000000
811
0909
П240170110
852
51,5
0,0
0,0
0,0
10,3
8,0
4,4
4,4
24,4
0000000
811
0909
П240170110
831
21,1
0,0
0,0
0,0
1,0
20,1
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240172320
612
5 213,1
0,0
0,0
0,0
0,0
5 213,1
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П240172320
612
11 843,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 843,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П240172320
243
208,0
0,0
0,0
0,0
0,0
208,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240272860
612
17 421,8
0,0
0,0
0,0
4 600,0
5 921,8
3 450,0
3 450,0
0,0
0000000
811
0901
П240272870
612
11 348,5
0,0
0,0
0,0
2 900,0
4 098,5
2 175,0
2 175,0
0,0
0000000
811
0901
П240470110
611
149 395,3
0,0
0,0
0,0
22 286,3
26 591,4
21 106,6
21 106,6
58 304,4
0000000
811
0901
П240470110
612
47 442,4
0,0
0,0
0,0
40 000,0
5 174,0
0,0
0,0
2 268,4
0000000
811
0902
П240470110
611
18 615,6
0,0
0,0
0,0
4 617,6
5 323,1
3 741,6
3 741,6
1 191,7
0000000
811
1004
П240772560
612
123 496,6
0,0
0,0
0,0
23 832,9
23 496,9
19 435,7
19 435,7
37 295,4
0000000
811
0902
П240870110
612
1 274,9
0,0
0,0
0,0
420,8
148,7
352,7
352,7
0,0
0000000
811
0902
П240970110
611
44 335,8
0,0
0,0
0,0
11 963,6
11 971,6
10 200,3
10 200,3
0,0
0000000
811
0902
П240970110
612
616,0
0,0
0,0
0,0
460,4
155,6
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П240472320
612
1 198,3
0,0
0,0
0,0
1 198,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-гокомплеса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
5524701
007
0909
П240172310
414
3 026,1
0,0
0,0
0,0
1 095,0
1 931,1
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.1.
Совершенство-вание службы родовспоможе-ния и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи
0000000
000
0900
0000000000
000
655 501,4
132 037,8
74 606,4
81 480,1
69 050,8
93 414,5
57 316,9
57 316,9
90 278,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской
области
4769900
010
0901
П247119
611
18 919,3
10 552,3
8 367,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4769900
010
0901
П247119
612
1 632,5
1 632,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
611
4 550,2
2 000,0
2 550,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
612
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
111
95 659,6
42 347,1
53 312,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
112
20,4
11,5
8,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
242
267,1
135,1
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
244
25 245,5
15 079,6
10 165,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
851
10,7
4,9
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0901
0000000
244
1 211,3
1 211,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
852
86,7
22,6
64,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
П247276
612
58 450,9
58 450,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П247119
611
10 752,5
0,0
0,0
10 752,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247119
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247116
611
3 797,0
0,0
0,0
3 797,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
111
57 176,0
0,0
0,0
57 176,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
112
12,2
0,0
0,0
12,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
242
203,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
203,7
0000000
811
0909
П247125
244
9 720,1
0,0
0,0
9 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
851
2,5
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
852
19,8
0,0
0,0
19,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240170110
611
31 248,9
0,0
0,0
0,0
4 312,1
5 492,4
4 133,3
4 133,3
13 177,8
0000000
811
0901
П240170110
612
1 970,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 970,6
0000000
811
0902
П240170110
611
18 598,7
0,0
0,0
0,0
4 040,7
5 777,9
3 221,1
3 221,1
2 337,9
0000000
811
0909
П240170110
111
189 368,2
0,0
0,0
0,0
38 800,9
40 775,2
32 034,0
32 034,0
45 724,1
0000000
811
0909
П240170110
112
89,2
0,0
0,0
0,0
8,3
11,0
6,3
6,3
57,3
0000000
811
0909
П240170110
119
43 096,7
0,0
0,0
0,0
11 881,6
11 866,5
9 674,3
9 674,3
0,0
0000000
811
0909
П240170110
244
61 840,4
0,0
0,0
0,0
8 892,0
9 686,2
8 243,5
8 243,5
26 775,2
0000000
811
0909
П240170110
321
571,9
0,0
0,0
0,0
0,0
571,9
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П240170110
853
26,0
0,0
0,0
0,0
8,9
10,1
0,0
0,0
7,0
0000000
811
0909
П240170110
852
51,5
0,0
0,0
0,0
10,3
8
4,4
4,4
24,4
0000000
811
0909
П240170110
831
21,1
0,0
0,0
0,0
1,0
20,1
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240172320
612
5 213,1
0,0
0,0
0,0
0,0
5 213,1
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П240172320
612
11 843,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 843,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П240172320
243
208,0
0,0
0,0
0,0
0,0
208,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-гокомплеса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
5524701
007
0909
П240172310
414
3 026,1
0,0
0,0
0,0
1 095,0
1 931,1
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.2.
Совершенство-вание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
0000000
000
0900
0000000000
000
42 819,5
4 149,2
2 400,0
7 500,0
7 500,0
10 020,3
5 625,0
5 625,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4850500
010
0901
П247287
612
1 700,0
1 400,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850500
010
0901
0000000
244
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
2 649,2
2 649,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П247286
612
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П247287
612
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П247287
612
2 900,0
0,0
0,0
2 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247286
612
4 600,0
0,0
0,0
4 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240272860
612
17 421,8
0,0
0,0
0,0
4 600,0
5 921,8
3 450,0
3 450,0
0,0
0000000
811
0901
П240272870
612
11 348,5
0,0
0,0
0,0
2 900,0
4 098,5
2 175,0
2 175,0
0,0
ОМ 4.3.
Совершенство-ванние технологий выхаживания новорожден-ных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.4.
Развитие специализиро-ванной медицинской помощи детям, включая дооснащение подразделений БУЗ ОО «НКМЦ им. З. И. Круглой» современным оборудованием и аппаратурой
0000000
000
0900
0000000000
000
410 372,6
127 264,4
32 032,4
33 469,2
68 102,6
38 043,5
24 848,2
24 848,2
61 764,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П247114
244
1 891,6
951,9
939,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
611
77 306,5
46 594,6
30 711,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
612
2 629,1
2 629,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
611
832,4
451,6
380,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
612
273,7
273,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П247115
612
146,5
146,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0901
0000000
244
8 897,5
8 897,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
66 770,7
66 770,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
007
0909
0000000
411
548,8
548,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П247114
244
189,5
0,0
0,0
189,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247115
611
31 459,7
0,0
0,0
31 459,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
611
1 820,0
0,0
0,0
1 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240470110
611
149 395,3
0,0
0,0
0,0
22 286,3
26 591,4
21 106,6
21 106,6
58 304,4
0000000
811
0901
П240470110
612
47 442,4
0,0
0,0
0,0
40 000,0
5 174,0
0,0
0,0
2 268,4
0000000
811
0902
П240470110
611
18 615,6
0,0
0,0
0,0
4 617,6
5 323,1
3 741,6
3 741,6
1 191,7
0000000
811
0902
П240470110
612
955,0
0,0
0,0
0,0
0,0
955,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П240472320
612
1 198,3
0,0
0,0
0,0
1 198,3
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.5.
Совершенство-вание методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
0000000
000
0000
0000000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.6.
Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
0000000
000
0900
0000000000
000
536,9
130,5
130,5
130,5
0,0
0,0
0,0
0,0
145,4
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4769900
010
0901
П247119
611
261,0
130,5
130,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П247119
611
275,9
0,0
0,0
130,5
0,0
0,0
0,0
0,0
145,4
ОМ 4.7.
Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием
0000000
000
0000
0000000000
000
203 346,5
28 173,3
26 762,4
24 914,2
23 832,9
23 496,9
19 435,7
19 435,7
37 295,4
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
6770000
010
1004
П247256
612
54 935,7
28 173,3
26 762,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
1004
П247256
612
24 914,2
0,0
0,0
24 914,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
1004
П240772560
612
123 496,6
0,0
0,0
0,0
23 832,9
23 496,9
19 435,7
19 435,7
37 295,4
ОМ 4.8.
Оказание медицинской помощи несовершенно-летним в период оздоровления и организован-ного отдыха
0000000
000
0902
0000000000
000
2 788,6
0,0
858,4
655,3
420,8
148,7
352,7
352,7
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4719900
010
0902
П247116
612
406,9
0,0
406,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
612
451,5
0,0
451,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0902
П247116
612
430,3
0,0
0,0
430,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
612
225,0
0,0
0,0
225,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П240870110
612
1 274,9
0,0
0,0
0,0
420,8
148,7
352,7
352,7
0,0
ОМ 4.9.
Организация работы по обеспечению питанием детей
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0000
0000000000
000
44 951,8
0,0
0,0
0,0
12 424,0
12 127,2
10 200,3
10 200,3
0,0
0000000
811
0902
П240970110
611
44 335,8
0,0
0,0
0,0
11 963,6
11 971,6
10 200,3
10 200,3
0,0
0000000
811
0902
П240970110
612
616,0
0,0
0,0
0,0
460,4
155,6
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
0000000
000
0900
0000000000
000
745 299,3
18 462,9
8 233,6
8 938,3
7 362,7
8 214,0
6 110,3
6 110,3
681 867,2
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
0000000000
611
9 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4749900
010
0905
П257118
611
16 712,0
8 478,4
8 233,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4749900
010
0905
П257118
612
63,0
63,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
000000
811
0900
0000000000
612
716 499,1
0,0
0,0
8 938,3
7 362,7
6 110,3
6 110,3
6 110,3
681 867,2
0000000
811
0905
П257118
611
8 938,3
0,0
0,0
8 938,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0905
П257118
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0900
П257118
612
362 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
362 000,0
0000000
811
0900
0000000000
612
347 664,5
0,0
0,0
0,0
7 362,7
8 214,0
6 110,3
6 110,3
319 867,2
ОМ 5.1.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
0000000
000
0900
0000000000
000
371 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
362 000,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
0000000000
611
9 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0900
П257118
612
362 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
326 000,0
ОМ 5.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
0000000
000
0900
0000000000
000
373 377,8
8 541,4
8 233,6
8 938,3
7 362,7
8 214,0
6 110,3
6 110,3
319 867,2
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4749900
010
0905
П257118
612
63,0
63,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4749900
010
0905
П257118
611
16 712,0
8 478,4
8 233,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0900
0000000000
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0905
П257118
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0905
П257118
611
8 938,3
0,0
0,0
8 938,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0905
П250270110
612
347 664,5
0,0
0,0
0,0
7 362,7
8 214,0
6 110,3
6 110,3
319 867,2
Подпрог-рамма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
0000000
000
0900
0000000000
000
55 201,4
2 416,0
6 183,5
7 345,3
4 515,9
12 746,0
7 833,6
7 833,6
6 327,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
П267115
611
8 247,0
2 369,1
5 877,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П267115
612
352,5
46,9
305,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П267115
611
7 294,8
0,0
0,0
7 294,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П267115
612
50,5
0,0
0,0
50,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П260170110
611
33 895,3
0,00
0,00
0,00
4 515,9
11 302,9
5874,50
5874,50
6327,50
0000000
811
0902
П260170110
611
5 361,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1 443,1
1 959,1
1 959,1
0,0
ОМ 6.1.
Организация оказания паллиативной помощи, в том числе детям
0000000
000
0900
0000000
000
40 094,4
0,0
355,7
482,1
4 515,9
12 746,0
7 833,6
7 833,6
6 327,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
П267115
611
355,7
0,0
355,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П267115
611
482,1
0,0
0,0
482,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П260170110
611
33 895,3
0,0
0,0
0,0
4 515,9
11 302,9
5 874,5
5 874,5
6 327,5
0000000
811
0902
П260170110
611
5 361,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1 443,1
1 959,1
1 959,1
0,0
ОМ 6.2.
Организация оказания паллиативной помощи взрослым
0000000
000
0900
0000000
000
15 107,0
2 416,0
5 827,8
6 863,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
П267115
611
7 891,3
2 369,1
5 522,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П267115
612
352,5
46,9
305,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П267115
611
6 812,7
0,0
0,0
6 812,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П267115
612
50,5
0,00
0,0
50,5
0,0
0,0
68,0
71,0
74,0
Подпрог-рамма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохране-ния»
0000000
000
0900
0000000000
000
228 674,1
43 760,0
22 069,0
15 938,9
43 306,0
44 442,4
29 578,9
29 578,9
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224400
010
0909
П277206
360
2 488,0
1 288,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224400
010
0909
П277206
244
8,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224400
010
0909
П277206
612
50 333,0
37 464,0
12 869,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051703
010
0909
П277263
612
13 000,0
5 000,0
8 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния
Орловской области
0000000
811
0909
П277206
360
1 160,0
0,0
0,0
1 160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П277206
612
12 778,9
0,0
0,0
12 778,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П277263
612
2 000,0
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П270171660
360
3 452,0
0,00
0,00
0,00
688,0
604,0
1 080,00
1 080,00
0,00
0000000
811
0909
П270271660
612
3 014,1
0,00
0,00
0,00
719,0
508,1
893,50
893,50
0,00
0000000
811
0909
П270371660
612
716,1
0,00
0,00
0,00
195,3
195,3
195,30
195,30
0,00
0000000
811
0909
П270470110
612
66 542,5
0,00
0,00
0,00
18 151,8
19 053,3
14 668,7
14 668,7
0,0
0000000
811
0909
П270471660
612
37 716,4
0,00
0,00
0,00
10 751,9
10 481,7
8241,40
8241,40
0,00
0000000
811
0909
П2704R1360
612
35 400,0
0,00
0,00
0,00
12 800,0
13 600,0
4 500,0
4 500,0
0,0
ОМ 7.1.
Совершенство-вание системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов
0000000
000
0900
0000000000
000
7 100,0
1 288,00
1 200,00
1 160,00
688,0
604,0
1 080,00
1 080,00
0,00
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224400
010
0909
П277206
360
2 488,00
1 288,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0999
П277206
360
1 160,00
0,00
0,00
1 160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П270171660
360
3 452,0
0,00
0,00
0,00
688,0
604,0
1080,00
1080,00
0,00
ОМ 7.2.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевти-ческих работников
5224400
000
0909
0000000000
000
17 297,1
11 380,6
1 254,0
1 648,4
719,0
508,1
893,5
893,5
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224400
010
0909
0000000000
244
8,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224400
010
0909
П277206
612
12 626,6
11 372,6
1 254,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П277206
612
1 648,4
0,0
0,0
1 648,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П270271660
612
3 014,1
0,0
0,0
0,0
719,0
508,1
893,5
893,5
0,0
ОМ 7.3.
Повышение престижа медицинских работников
0000000
000
0909
0000000000
000
1 562,7
0,0
456,0
390,6
195,3
195,3
195,3
195,3
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
010
0909
П277206
612
456,0
0,0
456,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П277206
612
390,6
0,0
0,0
390,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П270371660
612
716,1781,2
0,0
0,0
0,0
195,3
195,3
195,3
195,3
0,0
ОМ 7.4.
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
0000000
000
0900
0000000000
000
202 649,2
31 091,4
19 159,0
12 739,9
41 703,7
43 135,0
27 410,1
27 410,1
0,00
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
010
0909
П277206
612
37 250,4
26 091,40
11 159,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0909
П277263
612
13 000,0
5 000,0
8 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П277206
612
10 739,9
0,0
0,0
10 739,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П270470110
612
66 542,5
0,0
0,0
0,0
18 151,8
19 053,3
14 668,7
14 668,7
0,0
0000000
811
0909
П277263
612
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П270471660
612
37 716,4
0,0
0,0
0,0
10 751,9
10 481,7
8 241,4
8 241,4
0,0
0000000
811
0909
П2704R1360
612
35 400,0
0,0
0,0
0,0
12 800,0
13 600,0
4 500,0
4 500,0
0,0
Подпрог-рамма 8
«Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
0000000
000
0900
0000000000
000
2 582 988,5
230 591,90
226 634,80
259 782,90
307 092,8
470 978,9
396 273,70
396 273,70
295 359,80
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
6660000
010
0901
П287237
612
48 000,00
24 000,0
24 000,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
244
2 758,50
1 244,6
1 513,90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
323
30 299,20
8 889,8
21 409,40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4851400
010
0909
П28 7273
244
280,50
280,5
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6670000
010
0909
П287238
244
33 094,80
21 756,1
11 338,70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6670000
010
0909
П287238
323
342 769,30
174 420,9
168 348,40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6670000
010
0902
П287237
831
24,40
0,0
24,40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П287237
612
30 496,7
0,0
0,0
30 496,70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
244
2 094,3
0,0
0,0
2 094,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
323
32 088,0
0,0
0,0
32 088,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
831
17,5
0,0
0,0
17,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287273
244
0,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0000000
811
0909
П287238
244
19 948,1
0,0
0,0
19 948,10
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287238
323
174 615,2
0,0
0,0
174 615,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287238
831
522,9
0,0
0,0
522,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П280172380
244
155 816,2
0,0
0,0
0,0
23 354,90
30 424,0
34 886,00
34 886,00
32 265,30
0000000
811
0909
П280172380
323
1 113 643,7
0,0
0,0
0,0
181 566,3
249 214,5
233 467,60
233 467,60
215 927,70
0000000
811
0901
П280272370
612
193 275,4
0,0
0,0
0,0
37 945,70
37 261,6
42 452,50
42 452,50
33 163,10
0000000
811
0902
П280272370
244
47 362,0
0,0
0,0
0,0
7 385,80
16 034,8
11 110,80
11 110,80
1 719,80
0000000
811
0902
П280272370
323
355 711,6
0,0
0,0
0,0
56 840,10
137 874,0
74 356,80
74 356,80
12 283,90
0000000
811
0909
П2803R3820
244
170,0
0,0
0,0
0,0
0,0
170,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 8.1.
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан
0000000
000
0900
0000000000
000
1 839 887,3
196 177,00
179 687,10
194 563,30
204 921,2
279 638,5
268 353,60
268 353,60
248 193,00
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
6670000
010
0909
П287238
244
33 094,80
21 756,10
11 338,70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6670000
010
0909
П287238
323
342 769,30
174 420,90
168 348,40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П287238
244
19 948,10
0,00
0,00
19 948,10
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287238
323
174 615,20
0,00
0,00
174 615,20
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П280172380
244
155 816,2
0,00
0,00
0,00
23 354,90
30 424,0
34 886,00
34 886,00
32 265,30
0000000
811
0909
П280172380
323
1 113 643,7
0,00
0,00
0,00
181 566,3
249 214,5
233 467,60
233 467,60
215 927,70
ОМ 8.2.
Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями
0000000
000
0900
0000000000
000
742 650,7
34 134,4
46 947,7
65 219,6
102 171,6
191 170,4
127 920,1
127 920,1
47 166,8
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
6660000
010
0901
П287237
612
48 000,0
24 000,0
24 000,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
244
2 758,5
1 244,6
1 513,9
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
323
30 299,2
8 889,8
21 409,4
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0902
П287237
831
24,40
0,00
24,4
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П287237
612
30 496,7
0,00
0,0
30 496,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
244
2 094,3
0,00
0,0
2 094,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
323
32 088,2
0,00
0,0
32 088,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
831
17,5
0,0
0,0
17,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287238
831
522,9
0,0
0,0
522,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П280272370
612
193 275,4
0,0
0,0
0,0
37 945,7
37 261,6
42 452,5
42 452,5
33 163,1
0000000
811
0902
П280272370
244
47 362,0
0,0
0,0
0,0
7 385,8
16 034,8
11 110,8
11 110,8
1 719,8
0000000
811
0902
П280272370
323
355 711,6
0,0
0,0
0,0
56 840,1
137 874,0
74 356,8
74 356,8
12 283,9
ОМ 8.3.
Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализиро-ванными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях. Финансовое обеспечение расходов на организацион-ные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначен-ными для лечения больных злокачествен-ныминовообра-зованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
0000000
000
0900
0000000000
000
450,5
280,5
0,0
0,0
0,0
170,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4851400
010
0909
П287273
244
280,50
280,50
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П2803R3820
244
170,0
0,0
0,0
0,0
0,0
170,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 9
«Развитие информатиза-ции в здравоохране-нии»
0000000
000
0900
0000000000
000
241 576,6
45 271,2
33 299,1
31 012,7
24 880,5
22 958,7
20 134,6
20 134,6
43 885,2
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5227000
010
0909
П297188
612
14 800,0
13 253,0
1 547,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П297112
611
63 399,8
31 647,7
31 752,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П297112
612
370,5
370,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П297188
612
4 065,5
0,0
0,0
4 065,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
611
26 947,2
0,0
0,0
26 947,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П290171660
612
7 375,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2 150,0
1 612,5
1 612,5
0,0
0000000
811
0909
П290270110
611
124 618,6
0,0
0,0
0,0
20 808,7
22 880,5
18 522,1
18 522,1
43 885,2
ОМ 9.1.
Поддержка, доработка и внедрение Единой государствен-ной системы в сфере здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0900
0000000000
000
26 240,5
13 253,0
1 547,0
4 065,5
2 000,0
2 150,0
1 612,5
1 612,5
0,0
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
5227000
010
0909
П297188
612
14 800,0
13 253,0
1 547,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П297188
612
4 065,5
0,0
0,0
4 065,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П290171660
612
7 375,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2 150,0
1 612,5
1 612,5
0,0
ОМ 9.2.
Информацион-но-аналитиче-ская поддержка реализации государствен-ной программы Орловской области «Разви-тие отрасли здравоохране-ния в Орлов-ской области»
0000000
000
0900
0000000000
000
215 336,1
32 018,2
31 752,1
26 947,2
22 880,5
20 808,7
18 522,1
18 522,1
43 885,2
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
4699900
010
0909
П297112
611
63 399,8
31 647,7
31 752,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П297112
612
370,5
370,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П297188
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
611
26 947,2
0,00
0,0
26 947,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
612
0,0
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П290270110
611
124 618,6
0,00
0,0
0,00
22 880,50
20 808,7
18 522,10
18 522,10
43 885,20
Подпрог-рамма 10
«Совершенство-вание системы территориаль-ногопланиро-вания»
0000000
000
0000
00000000000
000
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОМ 10.1.
Территориаль-ное планирование в сфере здраво-охранения Орловской области
0000000
000
0000
0000000000
000
0,00
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрог-рамма 11
«Выполнение территориаль-ной программы государствен-ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0000
0000000000
000
15 321 401,1
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
0000000
811
0909
П2В0171300
321
12 312 652,5
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
0,0
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
0000000
811
1003
П2В0171300
324
3 008 748,6
0,0
0,0
0,0
0,0
3 008 748,6
0,0
0,0
0,0
ОМ 11.1.
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
0909
0909
П2В0171300
321
12 312 652,5
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
0,0
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
0000000
811
1003
П2В0171300
324
3 008 748,6
0,0
0,0
0,0
0,0
3 008 748,6
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 12
«Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
Территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования (далее – ТФОМС)
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 12.1.
Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования
ТФОМС
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 12.2.
Выполнение функций аппаратами государствен-ных внебюджетных фондов Российской Федерации
ТФОМС
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 12.3.
Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
ТФОМС
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие государствен-ной программы «Межбюджет-ные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
0000000
000
0000
0000000
000
8 075 274,9
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5051707
010
0904
П2Б7132
580
478 746,2
239 373,1
239 373,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051702
010
0909
П2Б7130
560
4 317 474,5
1 920 755,8
2 396 718,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051706
010
0909
0000000
580
270 690,3
270 690,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П2Б7130
560
3 008 363,9
0,0
0,0
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 Финансовые средства будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий период.
2 Без межбюджетных трансфертов.
3Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области.
4 Оплата по исполнительным листам произведена Департаментом финансов Орловской области.
В 2014 году за счет областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 58 802,9 тыс. рублей: 46,5 тыс. рублей − по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
9560,1 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;
33 699,8 тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
1943,5 тыс. рублей − по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы;
13 253,0 тыс. рублей − по подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы.
В 2015 году предусмотрены остатки федеральных средств субсидии 2014 года бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на мероприятия по развитию службы крови в рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», которые составляют 12 513,5 тыс. рублей.
В 2015 году за счет областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 143 646,7 тыс. рублей, в том числе:
346,5 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
53 678,5 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;
87 443,7 тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
1943,5 тыс. рублей − по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы;
234,5 тыс. рублей − по подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы.
В 2016 году за счет областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 226 908,5 тыс. рублей, в том числе:
15 114,4 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
60 564,0 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;
25 601,0 тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
298,6 тыс. рублей − по подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы;
71,0 тыс. рублей − по подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы;
779,2 тыс. рублей − по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы;
124 043,6 тыс. рублей − по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы;
436,7 тыс. рублей − по подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы.
В 2016 году предусмотрены средства на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по межведомственной инвестиционной программе в объеме 16 784,0 тыс. рублей, в том числе:
3589,7 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
13 194,7 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы.
В 2016 году предусмотрены остатки федеральных средств 2015 года в объеме 3749,8 тыс. рублей по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы.
В 2017 году за счет средств областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 3 129,4 тыс. рублей, в том числе:
26,4 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
2 94978,44,6 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи;
123,3тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
1,3 тыс. рублей − по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы.
Приложение 5 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
(тыс. рублей)
Статус
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного
мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов по годам реализации, годы*
всего
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная
программа Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» (далее также – государственная программа)
Всего по государственной программе
75 093 006,4
7 783 134,6
7 859 251,6
8 411 793,4
8 735 836,6
9 558 843,8
10 145 546,7
10 580 928,2
12 017 671,5
средства областного бюджета, всего
38 471 246,6
4 426 865,8
4 261 366,0
4 572 628,2
4 597 776,4
5 172 954,6
4 790 589,1
4 800 313,8
5 848 752,7
в том числе:
межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования – мероприятие программы**
23 396 676,0
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
средства областного бюджета (без межбюджетных трансфертов)
15 074 570,6
1 996 046,6
1 625 274,2
1 564 264,3
1 575 415,1
2 164 206,0
1 781 840,5
1 791 565,2
2 575 958,7
федеральный бюджет
1 871 837,9
269 572,4
432 720,0
302 340,2
300 062,9
183 905,6
50 381,2
49 286,1
283 569,5
территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далее также – ТФОМС)
58 146 597,9
5 517 515,6
5 801 257,4
6 545 188,9
6 860 358,6
7 210 732,2
8 313 325,0
8 740 076,9
9 158 143,3
из них межбюджетные трансферты
23 396 676,0
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего
6 814 547,9
1 832 758,9
1 908 374,9
2 176 433,4
103 856,9
199 718,7
253 081,7
253 081,7
87 241,7
областной бюджет
1 209 376,9
76 887,4
119 322,5
128 732,0
102 218,3
198 692,7
253 081,7
253 081,7
77 360,6
федеральный бюджет
47 137,6
4 891,0
27 839,5
1 861,4
1 638,6
1 026,0
0,0
0,0
9 881,1
территориальный фонд обязательного медицинского страхования***
5 558 033,4
1 750 980,5
1 761 212,9
2 045 840,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 1.1
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей
Всего
75 987,4
8 487,8
45 773,6
20 763,8
462,2
200,0
150,0
150,0
0,0
областной бюджет
16 144,9
1 000,0
10 149,7
4 033,0
462,2
200,0
150,0
150,0
0,0
федеральный бюджет
27 013,0
0,0
27 013,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
32 829,5
7 487,8
8 610,9
16 730,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.2
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего
13 385,0
3 420,0
1 275,0
2 160,0
1 080,0
1 850,0
1 800,0
1 800,0
0,0
областной бюджет
13 385,0
3 420,0
1 275,0
2 160,0
1 080,0
1 850,0
1 800,0
1 800,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.3
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
Всего
346 233,1
14 200,7
30 916,5
33 861,4
33 638,6
75 071,6
73 581,6
73 581,6
11 381,1
областной бюджет
326 108,5
9 309,7
30 090,0
32 000,0
32 000,0
74 045,6
73 581,6
73 581,6
1 500,0
федеральный бюджет
20 124,6
4 891,0
826,5
1 861,4
1 638,6
1 026,0
0,0
0,0
9 881,1
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.4
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
Всего
6 032 449,9
1 637 958,8
1 652 608,9
2 119 648,2
68 676,1
122 597,1
177 550,1
177 550,1
75 860,6
областной бюджет
853 738,5
63 157,7
77 807,8
90 539,0
68 676,1
122 597,1
177 550,1
177 550,1
75 860,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
5 178 711,4
1 574 801,1
1 574 801,1
2 029 109,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.5
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего
346 492,5
168 691,6
177 800,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
346 492,5
168 691,6
177 800,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствование
оказания специализированной,
включая высокотехнологичную,
медицинской помощи,
в том числе
скорой специализированной
медицинской помощи,
медицинской
эвакуации»
Всего
18 754 981,6
4 167 831,3
4 341 489,8
4 723 918,6
1 010 550,9
1 245 239,8
962 906,4
972 373,4
1 330 671,4
областной бюджет
8 614 237,1
1 250 002,0
1 072 741,6
964 365,5
904 708,2
1 228 922,2
951 048,9
960 773,6
1 281 675,1
федеральный бюджет
542 465,9
78 279,3
202 869,2
66 703,5
105 842,7
16 317,6
11 857,5
11 599,8
48 996,3
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
9 598 278,6
2 839 550,0
3 065 879,0
3 692 849,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 2.1
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего
1 349 234,7
163 275,5
167 217,3
169 585,6
202 974,0
186 590,8
121 649,6
121 649,6
216 292,3
областной бюджет
1 272 428,4
154 538,6
158 093,5
160 239,1
156 475,6
183 490,1
127 445,1
121 649,6
216 292,3
федеральный бюджет
76 806,3
8 736,9
9 123,8
9 346,5
46 498,4
3 100,7
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.2
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
Всего
500 331,0
67 200,1
76 135,7
88 951,8
81 190,6
36 956,4
34 605,8
34 348,1
80 942,5
областной бюджет
232 502,2
29 342,3
36 169,5
31 594,8
26 951,4
31 001,4
22 748,3
22 748,3
31 946,2
федеральный бюджет
267 828,8
37 857,8
39 966,2
57 357,0
54 239,2
5 955,0
11 857,5
11 599,8
48 996,3
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.3
Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным
Всего
707 750,3
85 319,0
81 769,2
85 975,0
89 833,7
105 498,3
75 505,1
75 505,1
108 344,9
областной бюджет
707 750,3
85 319,0
81 769,2
85 975,0
89 833,7
105 498,3
75 505,1
75 505,1
108 344,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.4
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
Всего
2 500 851,9
330 812,5
329 754,0
325 934,9
286 681,9
344 413,3
237 062,1
237 062,1
409 131,1
областной бюджет
2 500 851,9
330 812,5
329 754,0
325 934,9
286 681,9
344 413,3
237 062,1
237 062,1
409 131,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.5
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Всего
926 437,9
279 300,2
296 336,7
295 087,9
7 796,7
15 966,4
15 975,0
15 975,0
0,0
областной бюджет
87 395,8
11 882,7
10 200,0
9 600,0
7 796,7
15 966,4
15 975,0
15 975,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
839 042,1
267 417,5
286 136,7
285 487,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.6
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
Всего
1 083 323,0
236 264,2
226 419,2
282 394,0
28 151,3
70 411,2
90 293,5
79 676,1
69 713,5
областной бюджет
432 889,5
62 936,5
18 288,7
13 418,7
28 151,3
70 411,2
90 293,5
79 676,1
69 713,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
650 433,5
173 327,7
208 130,5
268 975,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.7
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Всего
1 463 593,7
317 319,6
414 434,2
449 888,3
55 046,5
67 346,9
50 601,0
50 601,0
58 356,2
областной бюджет
442 343,2
53 247,4
49 455,0
57 689,2
55 046,5
67 346,9
50 601,0
50 601,0
58 356,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
1 021 250,5
264 072,2
364 979,2
392 199,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.8
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.9
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
Всего
8 240 287,4
2 405 559,3
2 269 341,1
2 726 615,3
79 379,6
194 391,5
187 108,7
207 450,8
170 441,1
областной бюджет
1 357 244,3
270 826,7
134 608,5
113 037,4
79 379,6
194 391,5
187 108,7
207 450,8
170 441,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
6 883 043,1
2 134 732,6
2 134 732,6
2 613 577,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.10
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
Всего
516 693,9
124 471,6
158 612,1
132 609,4
25 099,4
30 155,0
22 873,2
22 873,2
0,0
областной бюджет
252 101,3
92 787,0
70 680,5
0,0
19 994,3
22 893,1
22 873,2
22 873,2
0,0
федеральный бюджет
60 083,2
31 684,6
16 031,6
0,0
5 105,1
7 261,9
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
204 509,4
0,0
71 900,0
132 609,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.11
Развитие службы крови
Всего
884 387,7
85 125,6
246 426,4
100 106,2
81 107,8
103 327,3
70 283,3
70 283,3
127 727,8
областной бюджет
746 640,1
85 125,6
108 678,8
100 106,2
81 107,8
103 327,3
70 283,3
70 283,3
127 727,8
федеральный бюджет
137 747,6
0,0
137 747,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.12
Организация работы судебно-медицинской экспертизы
Всего
364 022,3
45 067,5
46 820,9
40 283,3
42 835,0
54 335,9
34 289,2
34 289,2
66 101,3
областной бюджет
364 022,3
45 067,5
46 820,9
40 283,3
42 835,0
54 335,9
34 289,2
34 289,2
66 101,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.13
Обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера
Всего
153 420,1
22 778,1
22 896,7
21 506,9
18 670,5
22 163,7
11 777,0
11 777,0
21 850,2
областной бюджет
153 420,1
22 778,1
22 896,7
21 506,9
18 670,5
22 163,7
11 777,0
11 777,0
21 850,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.14
Организация работы учреждений дезинфекционного профиля
Всего
30 780,4
1 838,1
3 311,7
4 980,0
5 005,0
5 685,7
4 094,7
4 094,7
1 770,5
областной бюджет
30 780,4
1 838,1
3 311,7
4 980,0
5 005,0
5 685,7
4 094,7
4 094,7
1 770,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.15
Патологоанатомические исследования
Всего
28 352,7
0,0
0,0
0,0
6 778,9
7 997,4
6 788,2
6 788,2
0,0
областной бюджет
28 352,7
0,0
0,0
0,0
6 778,9
7 997,4
6 788,2
6 788,2
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 3.1
Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего
3 939 310,2
1 202 318,9
1 069 381,8
882 415,4
181 330,7
177 251,1
117 778,8
117 778,8
191 054,7
областной бюджет
1 397 217,3
328 655,2
136 790,1
148 149,3
181 330,7
177 251,1
117 778,8
117 778,8
189 483,3
федеральный бюджет
25 358,2
4 060,6
19 726,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 571,4
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
2 516 734,7
869 603,1
912 865,5
734 266,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.1
Совершенствование службы родовспоможения и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи
Всего
2 364 114,1
726 440,9
698 997,4
571 298,7
69 050,8
93 414,5
57 316,9
57 316,9
90 278,0
областной бюджет
655 501,4
132 037,8
74 606,4
81 480,1
69 050,8
93 414,5
57 316,9
57 316,9
90 278,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
1 708 612,7
594 403,1
624 391,0
489 818,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.2
Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
Всего
64 096,3
6 954,8
20 871,2
7 500,0
7 500,0
10 020,3
5 625,0
5 625,0
0,0
областной бюджет
42 919,5
4 149,2
2 400,0
7 500,0
7 500,0
10 020,3
5 625,0
5 625,0
0,0
федеральный бюджет
21 276,8
2 805,6
18 471,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.3
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
Всего
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.4
Развитие специализированной медицинской помощи детям
Всего
1 218 494,6
402 464,4
320 506,9
277 916,7
68 102,2
38 043,5
24 848,2
24 848,2
61 764,5
областной бюджет
410 372,6
127 264,4
32 032,4
33 469,2
68 102,2
38 043,5
24 848,2
24 848,2
61 764,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
808 122,0
275 200,0
288 474,5
244 447,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.5
Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
Всего
4 081,4
1 255,0
1 255,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 571,4
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 081,4
1 255,0
1 255,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 571,4
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.6
Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Всего
536,9
130,5
130,5
130,5
0,0
0,0
0,0
0,0
145,4
областной бюджет
536,9
130,5
130,5
130,5
0,0
0,0
0,0
0,0
145,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.7
Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием
Всего
203 346,5
28 173,3
26 762,4
24 914,2
23 832,9
23 496,9
19 435,7
19 435,7
37 295,4
областной бюджет
203 346,5
28 173,3
26 762,4
24 914,2
23 832,9
23 496,9
19 435,7
19 435,7
37 295,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.8
Оказание медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организационного отдыха
Всего
2 788,6
0,0
858,4
655,3
420,8
148,7
352,7
352,7
0,0
областной бюджет
2 788,6
0,0
858,4
655,3
420,8
148,7
352,7
352,7
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.9
Организация работы по обеспечению питанием детей
Всего
44 951,8
0,0
0,0
0,0
12 424,0
12 127,2
10 200,3
10 200,3
0,0
областной бюджет
44 951,8
0,0
0,0
0,0
12 424,0
12 127,2
10 200,3
10 200,3
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Всего
936 214,5
75 844,9
69 533,6
81 171,5
7 362,7
8 214,0
6 110,3
6 110,3
681 867,2
областной бюджет
745 299,3
18 462,9
8 233,6
8 938,3
7 362,7
8 214,0
6 110,3
6 110,3
681 867,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
190 915,2
57 382,0
61 300,0
72 233,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 5.1
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
Всего
562 836,7
67 303,5
61 300,0
72 233,2
0,0
0,0
0,0
0,0
362 000,0
областной бюджет
371 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
362 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
190 915,2
57 382,0
61 300,0
72 233,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 5.2
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Всего
373 377,8
8 541,4
8 233,6
8 938,3
7 362,7
8 214,0
6 110,3
6 110,3
319 867,2
областной бюджет
373 377,8
8 541,4
8 233,6
8 938,3
7 362,7
8 214,0
6 110,3
6 110,3
319 867,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего
55 201,4
2 416,0
6 183,5
7 345,3
4 515,9
12 746,0
7 833,6
7 833,6
6 327,5
областной бюджет
55 201,4
2 416,0
6 183,5
7 345,3
4 515,9
12 746,0
7 833,6
7 833,6
6 327,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 6.1
Организация оказания паллиативной помощи взрослым, в том числе детям
Всего
40 094,4
0,0
355,7
482,1
4 515,9
12 746,0
7 833,6
7 833,6
6 327,5
областной бюджет
40 094,4
0,0
355,7
482,1
4 515,9
12 746,0
7 833,6
7 833,6
6 327,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 6.2
Организация оказания паллиативной помощи взрослым
Всего
15 107,0
2 416,0
5 827,8
6 863,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
15 107,0
2 416,0
5 827,8
6 863,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»***
Всего
277 774,1
54 260,0
30 069,0
18 938,9
62 506,0
52 842,4
29 578,9
29 578,9
0,0
областной бюджет
228 674,1
43 760,0
22 069,0
15 938,9
43 306,0
44 442,4
29 578,9
29 578,9
0,0
федеральный бюджет
49 100,0
10 500,0
8 000,0
3 000,0
19 200,0
8 400,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 7.1
Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов
Всего
7 100,0
1 288,0
1 200,0
1 160,0
688,0
604,0
1 080,0
1 080,0
0,0
областной бюджет
7 100,0
1 288,0
1 200,0
1 160,0
688,0
604,0
1 080,0
1 080,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского
страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.2
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
Всего
17 297,1
11 380,6
1 254,0
1 648,4
719,0
508,1
893,5
893,5
0,0
областной бюджет
17 297,1
11 380,6
1 254,0
1 648,4
719,0
508,1
893,5
893,5
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.3
Повышение престижа медицинских специальностей
Всего
1 627,8
0,0
456,0
390,6
195,3
195,3
195,3
195,3
0,0
областной бюджет
1 627,8
0,0
456,0
390,6
195,3
195,3
195,3
195,3
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.4
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
Всего
251 749,2
41 591,4
27 159,0
15 739,9
60 903,7
51 535,0
27 410,1
27 410,1
0,0
областной бюджет
202 649,2
31 091,4
19 159,0
12 739,9
41 703,7
43 135,0
27 410,1
27 410,1
0,0
федеральный бюджет
49 100,0
10 500,0
8 000,0
3 000,0
19 200,0
8 400,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
Всего
3 790 764,7
402 433,4
400 919,9
490 558,2
480 474,4
629 140,9
434 797,4
433 960,0
518 480,5
областной бюджет
2 582 988,5
230 591,9
226 634,8
259 782,9
307 092,8
470 978,9
396 273,7
396 273,7
295 359,8
федеральный бюджет
1 207 776,2
171 841,5
174 285,1
230 775,3
173 381,6
158 162,0
38 523,7
37 686,3
223 120,7
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 8.1
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан
Всего
1 839 887,3
196 177,0
179 687,1
194 563,3
204 921,2
279 638,5
268 353,6
268 353,6
248 193,0
областной бюджет
1 839 887,3
196 177,0
179 687,1
194 563,3
204 921,2
279 638,5
268 353,6
268 353,6
248 193,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 8.2
Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями
Всего
747 947,7
34 134,4
46 947,7
70 516,6
102 171,6
191 170,4
127 920,1
127 920,1
47 166,8
областной бюджет
742 650,7
34 134,4
46 947,7
65 219,6
102 171,6
191 170,4
127 920,1
127 920,1
47 166,8
федеральный бюджет
5 297,0
0,0
0,0
5 297,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 8.3
Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Всего
1 202 929,7
172 122,0
174 285,1
225 478,3
173 381,6
158 332,0
38 523,7
37 686,3
223 120,7
областной бюджет
450,5
280,5
0,0
0,0
0,0
170,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 202 479,2
171 841,5
174 285,1
225 478,3
173 381,6
158 162,0
38 523,7
37 686,3
223 120,7
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего
241 576,6
45 271,2
33 299,1
31 012,7
24 880,5
22 985,7
20 134,6
20 134,6
43 885,2
областной бюджет
241 576,6
45 271,2
33 299,1
31 012,7
24 880,5
22 958,7
20 134,6
20 134,6
43 885,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 9.1
Поддержка, доработка и внедрение Единой государственной системы в сфере здравоохранения Орловской области
Всего
26 240,5
13 253,0
1 547,0
4 065,5
2 000,0
2 150,0
1 612,5
1 612,5
0,0
областной бюджет
26 240,5
13 253,0
1 547,0
4 065,5
2 000,0
2 150,0
1 612,5
1 612,5
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 9.2
Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Всего
215 336,1
32 018,2
31 752,1
26 947,2
22 880,5
20 808,7
18 522,1
18 522,1
43 885,2
областной бюджет
215 336,1
32 018,2
31 752,1
26 947,2
22 880,5
20 808,7
18 522,1
18 522,1
43 885,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения Орловской области»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 10.1
Территориальное планирование
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 11
«Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
Всего
15 321 401,1
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
15 321 401,1
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
ОМ 11.1
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего
15 849 107,2
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
15 849 107,2
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
Подпрограмма 12
«Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
Всего
40 282 636,0
0,0
0,0
0,0
6 860 358,6
7 210 732,2
8 313 325,0
8 740 076,9
9 158 143,3
ТФОМС
40 282 636,0
0,0
0,0
0,0
6 860 358,6
7 210 732,2
8 313 325,0
8 740 076,9
9 158 143,3
ОМ 12.1
Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования
Всего
39 852 706,3
0,0
0,0
0,0
6 771 606,8
7 124 934,3
8 223 974,0
8 650 725,9
9 081 465,3
ТФОМС
39 852 706,3
0,0
0,0
0,0
6 771 606,8
7 124 934,3
8 223 974,0
8 650 725,9
9 081 465,3
ОМ 12.2
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Всего
313 920,0
0,0
0,0
0,0
59 000,0
58 940,0
59 651,0
59 651,0
76 678,0
ТФОМС
313 920,0
0,0
0,0
0,0
59 000,0
58 940,0
59 651,0
59 651,0
76 678,0
ОМ 12.3.
Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Всего
116 009,7
0,0
0,0
0,0
29 751,8
26 857,9
29 700,0
29 700,0
0,0
ТФОМС
116 009,7
0,0
0,0
0,0
29 751,8
26 857,9
29 700,0
29 700,0
0,0
Основное мероприятие государственной программы
«Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
Всего
8 075 274,9
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
8 075 274,9
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
__________________________________________
* Финансовые средства будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий период.
** В соответствии с Законом Орловской области от 6 декабря 2013 года № 1563-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов» переданы межбюджетные трансферты Федеральному фонду обязательного медицинского страхования по 010 0909 П2Б7130 560: 2014 год – 2 636 091,8 тыс. рублей; 2015 год – 3 008 363,9 тыс. рублей; 2016 год – 3 022 361,3 тыс. рублей, и межбюджетные трансферты Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Орловской области по 010 0904 П2Б7132 580: 2014 год – 239 373,1 тыс. рублей. Финансовые средства межбюджетных трансфертов будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий год.
*** Финансирование будет осуществляться в рамках подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
Общий объем ресурсного обеспечения государственной программы (за исключением внутренних оборотов) оценивается в 74 594 048,8 тыс. рублей.
Под внутренними оборотами понимаются межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования: страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования и межбюджетные трансферты ТФОМС, учтенные в ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета и за счет средств ТФОМС. Во избежание повторного счета данная сумма учитывается один раз.
В 2015 году предусмотрены остатки федеральных средств субсидии 2014 года бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на мероприятия по развитию службы крови в рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», которые составляют 12 513,5 тыс. рублей.
В 2016 году за счет областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 226 908,5 тыс. рублей, в том числе:
15 114,4 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
60 564,0 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;
25 601,0 тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
298,6 тыс. рублей − по подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы;
71 тыс. рублей − по подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы;
779,2 тыс. рублей − по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы;
124 043,6 тыс. рублей − по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы;
436,7 − по подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы.
В 2016 году предусмотрены средства на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по межведомственной инвестиционной программе в объеме 16 784,0 тыс. рублей,
в том числе:
3589,7 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
13 194,3 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы.
В 2016 году предусмотрены остатки федеральных средств 2015 года в объеме 3 749,8 тыс. рублей по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы.
В 2017 году за счет средств областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 3 129,4 тыс. рублей, в том числе:
26,4 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
2 978,4 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи;
123,3 − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
1,3 тыс. рублей − по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы.
Приложение 6 к государственной программе
Орловской области «Развитие отрасли
здравоохранения в Орловской области»
Порядок и методика оценки эффективности реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Общие положения
Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» (далее – государственная программа) производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы, проводимый в целях уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета о ходе реализации государственной программы и об оценке ее эффективности.
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации мероприятий;
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования бюджетных средств;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки эффективности реализации подпрограмм.
На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом:
оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;
оценки эффективности реализации подпрограмм (рассчитанной на первом этапе).
II. Первый этап оценки эффективности реализации
государственной программы
2. Оценка степени реализации мероприятий.
Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год для каждой подпрограммы государственной программы.
2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий государственной программы.
2.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не ниже значения показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному (с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию).
Данное условие будет считаться выполненным в том случае, если в графе «Ожидаемый непосредственный результат мероприятия» плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год либо установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.
Если же степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов на рассматриваемое мероприятие. При этом мероприятие может считаться выполненным только в том случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
2.2.2. Если для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.
2.2.3. Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95 % от установленных значений на отчетный год.
2.2.4. Результаты реализации иных мероприятий могут оцениваться как достижение непосредственного результата.
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.
В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню затрат» учитываются расходы областного, федерального бюджетов и средств государственных внебюджетных фондов (далее также – финансовые ресурсы) на реализацию государственной программы в отчетном году.
3.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
3.2. В качестве плановых расходов бюджетных средств (областного и федерального бюджетов) указываются данные о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.
В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.
В качестве плановых расходов из средств государственных внебюджетных фондов используются данные об объемах расходов, предусмотренных на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.
4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз, где:
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников.
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.
5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п, где:
СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗП п/п ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/п п – плановое значение показателя (индикатора), характеризую-щего цели и задачи подпрограммы;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф.
5.2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
N
СР п/п =
∑
СД п/п пз / N, где:
1
СР п/п – степень реализации подпрограммы;
СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
В случае если СД п/п пз больше 1, его значение считается равным 1.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
ЭР п/п = СР п/п * Эис, где:
ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы;
СР п/п – степень реализации подпрограммы;
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
III. Второй этап оценки эффективности реализации
государственной программы
7. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.
7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
7.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД гп пз = ЗП гп ф / ЗП гп п, где:
СД гп пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
ЗП гп ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП гп п – плановое значение показателя (индикатора), характеризую-щего цели и задачи государственной программы;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД гп пз = ЗП гп п / ЗП гп ф.
8. Степень реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:
М
СР гп =
∑
СД гп пз / М, где:
1
СР гп – степень реализации государственной программы;
СД гп пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
В случае если СД гп пз больше 1, его значение считается равным 1.
9. Оценка эффективности реализации государственной программы.
9.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
j
ЭР гп =
0,5 * СР гп + 0,5 *
∑
ЭР п/п / j, где:
1
ЭР гп – эффективность реализации государственной программы;
СР гп – степень реализации государственной программы;
ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы государственной программы;
j – количество подпрограмм.
9.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.11.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: