Основная информация
Дата опубликования: | 29 декабря 2018г. |
Номер документа: | RU64000201802470 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Саратовская область |
Принявший орган: | Правительство Саратовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 776-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 644-П И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА № 510-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 644-П «О государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» следующие изменения:
в наименовании слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области»;
в пункте 1 слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области»;
в приложение к постановлению внести изменения согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 12 сентября 2018 года № 510-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 644-П».
3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением пункта 2, который вступает в силу со дня подписания.
Губернатор области
В.В.Радаев
Приложение к постановлению Правительства области от 29 декабря 2018 года № 776-П
Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года»
1. В наименовании слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области».
2. В паспорте государственной программы:
в позиции «Наименование государственной программы» слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области»;
в позиции «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце третьем слова «до 36000 чел. в 2020 году» заменить словами «до 38000 чел. в 2022 году»;
в позиции «Этапы и сроки реализации государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения государственной программы
объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы на 2014-2022 годы составляет 146 923 015,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 15 580 133,2 тыс. рублей;
2015 год – 15 334 235,4 тыс. рублей;
2016 год – 15 057 662,2 тыс. рублей;
2017 год – 15 531 969,4 тыс. рублей;
2018 год – 16 229 751,6 тыс. рублей;
2019 год – 17 885 415,5 тыс. рублей;
2020 год – 17 223 710,3 тыс. рублей;
2021 год – 17 427 470,5 тыс. рублей;
2022 год – 16 652 667,0 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 119 601 079,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12 260 166,0 тыс. рублей;
2015 год – 12 007 752,0 тыс. рублей;
2016 год – 12 130 374,0 тыс. рублей;
2017 год – 12 859 579,6 тыс. рублей;
2018 год – 13 419 374,3 тыс. рублей;
2019 год – 14 024 141,8 тыс. рублей;
2020 год – 14 174 165,3 тыс. рублей;
2021 год – 14 299 451,8 тыс. рублей;
2022 год – 14 426 075,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 27 127 825,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 264 174,5 тыс. рублей;
2015 год – 3 249 804,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 908 372,5 тыс. рублей;
2017 год – 2 658 292,6 тыс. рублей;
2018 год – 2 797 229,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 853 484,7 тыс. рублей;
2020 год – 3 046 787,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 125 553,7 тыс. рублей;
2022 год – 2 224 127,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 7 758,6 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 4 115,2 тыс. рублей;
2017 год – 3 643,4 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 20 813,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 458,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 578,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 618,0 тыс. рублей;
2017 год – 455,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 758,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 465,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 465,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) – 165 538,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53 334,7 тыс. рублей;
2015 год – 69 986,2 тыс. рублей;
2016 год – 16 297,7 тыс. рублей;
2017 год – 9 998,8 тыс. рублей;
2018 год – 10 639,8 тыс. рублей;
2019 год – 5 281,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» –
104 942 209,6 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан» –
38 406 704,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан» – 3 075 291,8 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Старшее поколение» – 145 245,9 тыс. рублей;
подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» –
53 582,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий
по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» – 299 981,8 тыс. рублей».
3. Раздел 1 «Характеристика сферы реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации государственной программы
Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области» разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области и учитывает основные положения Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года № 1618-р, Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 года № 164-р, Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 30 июня 2016 года № 321-П, Концепции демографической политики Саратовской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 23 мая 2008 года № 214-П, Концепции развития системы социального обслуживания населения Саратовской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 18 июля 2011 года № 369-П, Концепции семейной политики Саратовской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 2 ноября 2011 года № 610-П, Стратегии действий в интересах детей Саратовской области на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 5 февраля 2013 года № 46-П, Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Саратовской области на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 30 апреля 2013 года № 218-П.
Развитие отрасли в первую очередь определяется потребностями граждан в предоставлении качественных социальных услуг и социальной поддержке, особенностями региональной социальной политики, законодательства, а также внутренним состоянием самой системы.
Среди факторов, характеризующих целевую направленность развития отрасли, наибольшее значение имеют следующие:
демографическая ситуация, в том числе изменение возрастной структуры населения области;
уровень жизни населения;
состояние здоровья населения;
уровень семейного неблагополучия;
уровень финансовой обеспеченности социальной политики.
В рамках решения задачи по повышению эффективности мер социальной поддержки за счет развития и усиления адресного оказания социальной помощи жителям области реализуются мероприятия по следующим направлениям:
организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан;
внедрение системы социальных контрактов;
совершенствование законодательства области в области социальной поддержки отдельных категорий граждан;
переориентация деятельности системы органов социальной защиты населения Саратовской области преимущественно на предоставление помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.
В рамках решения задачи по повышению качества предоставляемых социальных услуг и эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения реализуются мероприятия по внедрению комплексного подхода к созданию многопрофильных современных учреждений социального обслуживания населения, повышению средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и развитию рынка социальных услуг.
Для внедрения рыночных механизмов в систему социального обслуживания населения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработаны и внедрены в практику работы социальных служб стандарты предоставления социальных услуг и реестры получателей социальных услуг.
В рамках решения задачи по развитию и использованию потенциала общественных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций области реализуются мероприятия, направленные на расширение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг.».
4. В части первой раздела 3 «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце третьем цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце четвертом слова «до 36000 чел. в 2020 году» заменить словами «до 38000 чел. в 2022 году».
5. Часть вторую раздела 4 «Прогноз конечных результатов государственной программы, сроки и этапы реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Реализация государственной программы рассчитана на период с 2014 по 2022 годы.».
6. В части первой раздела 5 «Обобщенная характеристика мер правового регулирования» слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области».
7. В разделе 7 «Обобщенная характеристика подпрограмм государственной программы»:
часть двенадцатую изложить в следующей редакции:
«Для достижения основной цели требуется решение следующих задач:
создание условий для самореализации пожилых граждан в жизни общества;
обеспечение социального сопровождения пожилых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
внедрение независимой оценки качества организаций, оказывающих социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам;
содействие ведению здорового образа жизни среди пожилых граждан в целях поддержания их здоровья, в том числе ветеранов войн и участников боевых действий;
создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;
приведение организаций социального обслуживания Саратовской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередей в них;
развитие стационарзамещающих технологий предоставления социальных услуг, создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов.»;
абзац третий части пятнадцатой изложить в следующей редакции:
«привлечение институтов гражданского общества к принятию и реализации управленческих решений в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года;».
8. Часть первую раздела 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы на 2014-2022 годы составляет 146 923 015,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 15 580 133,2 тыс. рублей;
2015 год – 15 334 235,4 тыс. рублей;
2016 год – 15 057 662,2 тыс. рублей;
2017 год – 15 531 969,4 тыс. рублей;
2018 год – 16 229 751,6 тыс. рублей;
2019 год – 17 885 415,5 тыс. рублей;
2020 год – 17 223 710,3 тыс. рублей;
2021 год – 17 427 470,5 тыс. рублей;
2022 год – 16 652 667,0 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 119 601 079,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12 260 166,0 тыс. рублей;
2015 год – 12 007 752,0 тыс. рублей;
2016 год – 12 130 374,0 тыс. рублей;
2017 год – 12 859 579,6 тыс. рублей;
2018 год – 13 419 374,3 тыс. рублей;
2019 год – 14 024 141,8 тыс. рублей;
2020 год – 14 174 165,3 тыс. рублей;
2021 год – 14 299 451,8 тыс. рублей;
2022 год – 14 426 075,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 27 127 825,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 264 174,5 тыс. рублей;
2015 год – 3 249 804,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 908 372,5 тыс. рублей;
2017 год – 2 658 292,6 тыс. рублей;
2018 год – 2 797 229,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 853 484,7 тыс. рублей;
2020 год – 3 046 787,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 125 553,7 тыс. рублей;
2022 год – 2 224 127,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 7 758,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 4 115,2 тыс. рублей;
2017 год – 3 643,4 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 20 813,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 458,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 578,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 618,0 тыс. рублей;
2017 год – 455,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 758,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 465,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 465,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) – 165 538,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53 334,7 тыс. рублей;
2015 год – 69 986,2 тыс. рублей;
2016 год – 16 297,7 тыс. рублей;
2017 год – 9 998,8 тыс. рублей;
2018 год – 10 639,8 тыс. рублей;
2019 год – 5 281,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» – 104 942 209,6 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан» – 38 406 704,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан» – 3 075 291,8 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Старшее поколение» – 145 245,9 тыс. рублей;
подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» – 53 582,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» – 299 981,8 тыс. рублей.».
9. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Социальная поддержка граждан»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2018»;
в абзаце третьем цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы – 104 942 209,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 11 544 138,2 тыс. рублей;
2015 год – 10 896 926,7 тыс. рублей;
2016 год – 11 171 003,8 тыс. рублей;
2017 год – 11 539 823,4 тыс. рублей;
2018 год – 11 993 036,8 тыс. рублей;
2019 год – 12 685 861,2 тыс. рублей;
2020 год – 11 949 057,9 тыс. рублей;
2021 год – 11 976 048,5 тыс. рублей;
2022 год – 11 186 313,1 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 78 136 307,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 8 351 775,9 тыс. рублей;
2015 год – 7 683 081,9 тыс. рублей;
2016 год – 8 332 126,2 тыс. рублей;
2017 год – 8 917 607,5 тыс. рублей;
2018 год – 9 200 784,3 тыс. рублей;
2019 год – 8 935 979,9 тыс. рублей;
2020 год – 8 902 270,9 тыс. рублей;
2021 год – 8 850 494,8 тыс. рублей;
2022 год – 8 962 186,1 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 26 805 902,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 192 362,3 тыс. рублей;
2015 год – 3 213 844,8 тыс. рублей;
2016 год – 2 838 877,6 тыс. рублей
2017 год – 2 622 215,9 тыс. рублей;
2018 год – 2 792 252,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 749 881,3 тыс. рублей;
2020 год – 3 046 787,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 125 553,7 тыс. рублей;
2022 год – 2 224 127,0 тыс. рублей»;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
Государственная политика Российской Федерации в сфере социальной поддержки формируется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, согласно которой в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Данные вопросы находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Категории граждан – получателей мер социальной поддержки, меры социальной поддержки, условия их предоставления определены федеральными и областными законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Подпрограмма разработана в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;
3) Государственной программой Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296;
4) Законами Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», от 15 января 1993 года № 4301-I «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;
5) Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», от 24 апреля 2008 год № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 4 июня 2011 года № 128-ФЗ «О пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)», от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;
6) Законами Саратовской области от 3 июня 1996 года «О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Саратовской области», от 5 сентября 1996 года «О Правительстве Саратовской области», от 21 июля 1997 года № 43-ЗСО «О социальных гарантиях», от 28 июля 1997 года № 51-ЗСО «О Почетном гражданине Саратовской области», от 2 декабря 1999 года № 62-ЗСО «О доплате к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы», от 29 июня 2000 года № 38-ЗСО «О доплате к пенсии Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», от 3 марта 2004 года № 10-ЗСО «О статусе депутата Саратовской областной Думы», от 23 декабря 2004 года № 77-ЗСО «О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области», от 1 августа 2005 года № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области», от 2 февраля 2005 года № 15-ЗСО «О государственной гражданской службе Саратовской области», от 2 августа 2012 года № 123-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области», от 31 октября 2008 года № 276-ЗСО «О предоставлении меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на частичное возмещение расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских населенных пунктах Саратовской области», от 26 марта 2009 года № 26-ЗСО «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, награжденных орденом «Родительская слава», от 25 декабря 2009 года № 214-ЗСО «О государственной социальной помощи в Саратовской области», от 27 сентября 2011 года № 125-ЗСО «О Счетной палате Саратовской области», от 12 октября 1998 года № 50-ЗСО «Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области», от 5 марта 2004 года № 12-ЗСО «Об избирательной комиссии Саратовской области», от 5 мая 2004 года № 22-ЗСО «О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской области», от 25 февраля 2010 года № 17-ЗСО «Об Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области», от 3 августа 2011 года № 96-ЗСО «О социальной поддержке молодых специалистов учреждений бюджетной сферы в Саратовской области», от 26 октября 2012 года № 158-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области, при рождении третьего и последующих детей», от 28 ноября 2003 года № 75-ЗСО «О доплате к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратовской областью», от 28 марта 2012 года № 38-ЗСО «О гарантиях членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников милиции и полиции», от 26 ноября 2010 года № 212-ЗСО «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» на о.Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года», от 28 декабря 2011 года № 212-ЗСО «О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области», от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области», от 26 ноября 2009 года № 180-ЗСО «Об установлении размера, условий и порядка компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)», от 26 ноября 2009 года № 178-ЗСО «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской области», от 26 ноября 2009 года № 175-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)», от 24 сентября 2015 года № 105-ЗСО «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также приравненных к ним граждан, проживающих в Саратовской области», от 27 сентября 2011 года № 107-ЗСО «О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Саратовской области», Закон Саратовской области от 30 сентября 2009 года № 123-ЗСО «О доплате к пенсии пожарным противопожарной службы Саратовской области», от 25 марта 2008 года № 57-ЗСО «О доплате к пенсии спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных органами исполнительной власти Саратовской области», от 27 февраля 2008 года № 45-ЗСО «О материальном обеспечении вдовы погибшего при исполнении служебных обязанностей прокурора Саратовской области Е.Ф.Григорьева», от 9 ноября 2007 года № 263-ЗСО «О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий», от 30 июля 2008 года № 220-ЗСО «О физической культуре и спорте».
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям граждан.
Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется вследствие действия ряда объективных факторов, носящих:
общецивилизационный, международный характер – демографических (сокращение рождаемости, увеличение продолжительности жизни) и социальных (трансформация института семьи, бедность, безработица, преступность, наркомания);
национальный характер – социально-экономических (уровень и темпы экономического развития, занятость и доходы населения, состояние государственных финансов, состояние социальной инфраструктуры и прочее) и иных факторов;
локальный характер – связанных с возникновением различного рода чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, имеющих территориальные и временные границы, и необходимостью преодоления их последствий для населения.
Важнейшими качественными характеристиками современной системы социальной поддержки граждан являются:
преимущественно заявительный принцип предоставления мер социальной поддержки гражданам;
дифференциация подходов к предоставлению мер социальной поддержки граждан, учитывающая особенности контингентов получателей (с учетом особых заслуг перед государством; в связи с последствиями политических репрессий, участием в преодолении последствий радиационных катастроф, иных чрезвычайных ситуаций; в связи с попаданием в трудную жизненную ситуацию; в связи с необходимостью решения приоритетных общегосударственных задач);
адресный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам (семьям) независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности предоставляются с учетом их экономического потенциала (доходов, имущества).
Действующая система социальной поддержки граждан базируется на принципиальном положении – безусловная гарантированность исполнения принятых государством обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущению снижения уровня и ухудшению условий их предоставления вне зависимости от социально-экономической ситуации в стране и в области, в том числе путем систематической индексации расходов с учетом динамики показателей инфляции.»;
раздел 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы» дополнить частью шестидесятой следующего содержания:
«В целях выполнения задач национального проекта «Демография» предусмотрен региональный проект 1.1 «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (в целях выполнения задач федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»). Указанный проект включает следующие мероприятия:
1.1.1 «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (осуществление выплат)»;
1.1.2 «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (доставка и пересылка выплат)»;
1.1.3 «Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»;
1.1.4 «Предоставление регионального материнского (семейного) капитала (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)».»;
часть шестидесятую считать частью шестьдесят первой;
в подпрограмме 2 «Социальное обслуживание граждан»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце третьем слова «до 84,5 процентов в 2020 году» заменить словами «до 84,0 процента в 2022 году»;
в абзаце четвертом слова «до 24,5 процентов в 2020 году» заменить словами «до 12,3 процента в 2022 году»;
в абзаце пятом слова «до 21900 чел. в 2020 году» заменить словами
«до 4000 чел. в 2022 году»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 38 406 704,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 704 693,5 тыс. рублей;
2015 год – 4 015 177,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 483 545,6 тыс. рублей;
2017 год – 3 617 573,5 тыс. рублей;
2018 год – 3 767 073,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 730 446,8 тыс. рублей;
2020 год – 4 914 122,4 тыс. рублей;
2021 год – 5 087 035,8 тыс. рублей;
2022 год – 5 087 035,8 тыс. рублей»;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
Социальное обслуживание граждан – это деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам, направленная на оказание постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
Постановлением Правительства Саратовской области от 18 июля 2011 года № 369-П утверждена Концепция развития системы социального обслуживания населения Саратовской области до 2025 года.
При разработке подпрограммы учтены основные принципы Конвенции ООН о правах инвалидов, Мадридского международного плана действий по проблемам старения, Конвенции ООН о правах ребенка, Хартии социальных прав и гарантий граждан независимых государств, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Подпрограмма разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области и учитывает основные положения Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, Концепции демографической политики Саратовской области на период до 2025 года, Стратегии модернизации политики в отношении пожилых людей в Саратовской области.
Право на социальное обслуживание имеют граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, беженцы в случае наличия следующих обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности:
полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
отсутствие работы и средств к существованию;
наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
Формы предоставления социального обслуживания:
стационарная форма;
полустационарная форма;
форма социального обслуживания на дому.
Подпрограмма направлена на обеспечение межведомственного взаимодействия, оптимизацию ресурсов при решении проблем социальной защиты населения.»;
в абзаце десятом части четвертой раздела 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы» слова «центрах социальной защиты населения» заменить словами «комплексных центрах социального обслуживания населения»;
в подпрограмме 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом слова «до 10800 чел. в 2017 году» заменить словами «до 11000 чел. в 2022 году»;
в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце восьмом слова «до 85 процентов в 2020 году» заменить словами «до 85,5 процента в 2022 году»;
в абзаце девятом слова «до 85 процентов в 2020 году» заменить словами
«до 86 процентов в 2022 году»;
в абзаце двадцать втором цифры «55,5» заменить цифрами «68»;
в абзаце двадцать четвертом слова «ежегодно с 2015 года» заменить словами «ежегодно с 2015 по 2018 годы»;
в абзаце двадцать шестом цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы
(по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы –
3 075 291,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 204 969,1 тыс. рублей;
2015 год – 256 034,0 тыс. рублей;
2016 год – 377 876,0 тыс. рублей;
2017 год – 357 881,4 тыс. рублей;
2018 год – 440 117,0 тыс. рублей;
2019 год – 352 551,8 тыс. рублей;
2020 год – 354 281,9 тыс. рублей;
2021 год – 358 431,1 тыс. рублей;
2022 год – 373 149,5 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 2 868 639,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 142 869,9 тыс. рублей;
2015 год – 225 672,6 тыс. рублей;
2016 год – 308 381,1 тыс. рублей;
2017 год – 318 161,3 тыс. рублей;
2018 год – 435 140,0 тыс. рублей;
2019 год – 352 551,8 тыс. рублей;
2020 год – 354 281,9 тыс. рублей;
2021 год – 358 431,1 тыс. рублей;
2022 год – 373 149,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 198 894,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 62 099,2 тыс. рублей;
2015 год – 26 246,2 тыс. рублей;
2016 год – 69 494,9 тыс. рублей;
2017 год – 36 076,7 тыс. рублей;
2018 год – 4 977,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 7 758,6 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 4 115,2 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 643,4 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей»;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
Одними из основных направлений социальной политики являются: создание доступной среды жизнедеятельности для граждан, организация отдыха и оздоровления детей, повышение социальной значимости мероприятий, направленных на поддержание социального статуса работников социальной защиты, граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми, а также укрепление материально-технической и технологической базы учреждений социальной защиты населения.
В рамках указанных направлений в подпрограмме предусмотрен комплекс мероприятий.
Использование новых технологий отечественного и зарубежного опыта социальной работы, перестройка работы учреждений социального обслуживания семьи и детей требуют постоянного обновления знаний специалистов, повышения их профессионального уровня.
В связи с этим в рамках программы планируется обеспечить научно-методическое сопровождение специалистов системы профилактики безнадзорности.
Одним из важнейших составляющих государственной семейной политики, традиционным направлением программных мероприятий является пропаганда семейных традиций, лучшего опыта семейного воспитания, формирование в обществе уважения к материнству и детству в рамках ежегодных областных акций по чествованию семей, достойно воспитывающих своих и приемных детей.
В рамках социализации детей, нуждающихся в особой заботе государства, запланированы различные праздничные мероприятия.
Одним из направлений социальной поддержки детей, нуждающихся в особой заботе государства, и в первую очередь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуемом в рамках подпрограммы, является организация отдыха и оздоровления детей.
Одной из целей государственной политики в области социальной защиты инвалидов является инновационный вариант решения проблемы создания условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов.
Для достижения указанной цели в подпрограмме предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социального обслуживания населения Саратовской области невозможно без применения современных информационных технологий и развития материально-технической базы. Обеспечение реализации данных направлений предусмотрено в рамках подпрограммы.»;
в подпрограмме 4 «Старшее поколение»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;
приведение организаций социального обслуживания Саратовской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередей в них;
развитие стационарзамещающих технологий предоставления социальных услуг, создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов»;
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели подпрограммы
количество пожилых граждан, принимающих участие
в социально значимых мероприятиях – ежегодно
не менее 2400 чел.;
обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и инвалидов с 18,6 места на 10 тыс. населения в 2012 году до 20,8 места на 10 тыс. населения в 2022 году;
удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) с 2018 по 2022 годы на уровне 0,0 процента;
число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) с 39 ед. в 2017 году до 65 ед. в 2022 году.»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы
(по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы – 145 245,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 6 820,3 тыс. рублей;
2015 год – 13 163,7 тыс. рублей;
2016 год – 1 724,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 117,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 025,3 тыс. рублей;
2019 год – 107 763,3 тыс. рублей;
2020 год – 3 139,5 тыс. рублей;
2021 год – 3 139,5 тыс. рублей;
2022 год – 3 353,0 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 41 642,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 6 820,3 тыс. рублей;
2015 год – 13 163,7 тыс. рублей;
2016 год – 1 724,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 117,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 025,3 тыс. рублей;
2019 год – 4 159,9 тыс. рублей;
2020 год – 3 139,5 тыс. рублей;
2021 год – 3 139,5 тыс. рублей;
2022 год – 3 353,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 103 603,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 103 603,4 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей»;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
Подпрограмма представляет собой комплекс приоритетов социальной политики, направленных на повышение качества жизни пожилых людей Саратовской области.
Повышение качества жизни предполагает комплексный подход к решению основных проблем, присущих людям пожилого возраста, в частности, таких как низкий уровень доходов, ухудшение состояния здоровья, некотируемость на рынке труда, снижение социальной активности.
Реализация указанного подхода в современных условиях является не просто удовлетворением индивидуальных потребностей пожилых граждан, но и приведет к укреплению человеческого потенциала области.
Подпрограмма разработана в соответствии с основными положениями Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, Концепции демографической политики Саратовской области на период до 2025 года, Концепции развития системы социального обслуживания населения Саратовской области до 2025 года, Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Саратовской области на 2013-2018 годы».
Приоритетными мероприятиями в сфере реализации подпрограммы являются:
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов;
развитие всех форм предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам (нестационарной, полустационарной, стационарной и срочной социальной) с целью поддержания способности указанных лиц к самообслуживанию и (или) передвижению, оказания эффективной поддержки семьям, предоставляющим пожилым людям и инвалидам родственный уход на дому.»;
абзац пятый части четырнадцатой раздела 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы» признать утратившим силу;
в разделе 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы»:
абзац пятый части четырнадцатой признать утратившим силу;
дополнить частями двадцать третьей – двадцать четвертой следующего содержания:
«В целях выполнения задач национального проекта «Демография» предусмотрен региональный проект 4.1 «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (в целях выполнения задач федерального проекта «Старшее поколение»). Указанный проект включает следующие мероприятия:
4.1.1 «Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (строительство корпуса на 50 койко-мест в ГАУ СО «Адоевщинский ПНИ» по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Адоевщина, ул.Рабочая, 21)»;
4.1.2 «Приобретение автотранспорта».»;
Перечень инвестиционных проектов подпрограммы приведен в приложении № 9 к государственной программе.»;
часть двадцать третью считать частью двадцать пятой;
в подпрограмме 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом слова «до 2900 чел. в 2020 году» заменить словами «до 3200 чел. в 2022 году»;
в абзаце втором слова «2020 года» заменить словами «2022 года (за исключением 2017 года)»;
в абзаце третьем слова «до 30 ед. в 2020 году» заменить словами «до 32 ед. в 2022 году»;
абзац четвертый-пятый изложить в следующей редакции:
«количество муниципальных образований области, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) проектов, с 7 ед. в 2012 году до 18 ед. в 2022 году;
количество публикаций в печатных средствах массовой информации и размещение информации в электронных средствах массовой информации, интернет-ресурсах о деятельности некоммерческих организаций с 90 ед. в 2012 году до 270 ед. в 2022 году;»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 53582,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12 791,0 тыс. рублей;
2015 год – 12 961,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 618,0 тыс. рублей;
2017 год – 755,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 858,6 тыс. рублей;
2019 год – 2 858,6 тыс. рублей;
2020 год – 3 108,6 тыс. рублей;
2021 год – 2815,6 тыс. рублей;
2022 год – 2815,6 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 13343,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 620,0 тыс. рублей;
2015 год – 670,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 300,0 тыс. рублей;
2018 год – 10 350,6 тыс. рублей;
2019 год – 350,6 тыс. рублей;
2020 год – 350,6 тыс. рублей;
2021 год – 350,6 тыс. рублей;
2022 год – 350,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 19 426,0 тыс. рублей,
в том числе:
014 год – 9 713,0 тыс. рублей;
2015 год – 9 713,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 20813,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 458,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 578,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 618,0 тыс. рублей;
2017 год – 455,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 758,0 тыс. рублей;
2021 год – 2465,0 тыс. рублей;
2022 год – 2465,0 тыс. рублей»;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
Подпрограмма является согласованным по целям, задачам, мероприятиям и средствам механизмом реализации государственной политики в сфере развития институтов гражданского общества, государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечения представителей гражданского общества к обсуждению принимаемых органами государственной власти области решений, повышению степени участия региональных организаций в решение социальных задач на территории области.
Подпрограмма отражает современные подходы к развитию гражданского общества, социально ориентированных некоммерческих организаций и предполагает комплексное взаимодействие институтов гражданского общества и органов власти федерального, регионального и муниципального уровней в решении проблем развития области. Подпрограмма сформирована как единый комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.
Подпрограмма своим действием охватывает сферу государственно-общественных отношений. Объектом подпрограммы являются процессы взаимодействия исполнительных органов государственной власти области с органами местного самоуправления области, некоммерческими организациями, средствами массовой информации, с гражданами и иными юридическими и физическими лицами по вопросам развития общественных инициатив и институтов гражданского общества. Подпрограмма направлена на активное включение исполнительных органов государственной власти области в процессы совершенствования и усиления действий принципов государственно-общественного управления в социально-экономическом развитии области. Результатом действия подпрограммы становится внедрение в практику государственно-общественных отношений действенных комплексных механизмов управления процессами, обеспечивающих активное участие институтов гражданского общества в выработке стратегических и тактических решений, определяющих долгосрочное развитие Саратовской области и муниципальных образований области.
Приоритетными мероприятиями в сфере реализации подпрограммы является оказание поддержки органами государственной власти социально ориентированным некоммерческим организациям в формах, установленных пунктом 3 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», включая финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку, а также поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.»;
в подпрограмме 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»:
в паспорте подпрограммы:
абзац первый позиции «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество пожилых граждан и инвалидов, которым улучшены условия проживания в учреждениях социального обслуживания населения, в 2014 году – 1669 чел., в 2015 году – 1122 чел., в 2016 году – 871 чел., в 2017 году – 511 чел.; в 2018 году – 530 чел.; в 2019 году – 400 чел.; в 2020 году – 450 чел.; в 2021 году – 450 чел.; в 2022 году – 450 чел.;»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы – 299 981,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 106 721,1 тыс. рублей;
2015 год – 139 972,4 тыс. рублей;
2016 год – 20 894,5 тыс. рублей;
2017 год – 12 819,1 тыс. рублей;
2018 год – 13 640,9 тыс. рублей;
2019 год – 5 933,8 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 134 443,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53 386,4 тыс. рублей;
2015 год – 69 986,2 тыс. рублей;
2016 год – 4 596,8 тыс. рублей;
2017 год – 2 820,3 тыс. рублей;
2018 год – 3 001,1 тыс. рублей;
2019 год – 652,8 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) – 165 538,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53 334,7 тыс. рублей;
2015 год – 69 986,2 тыс. рублей;
2016 год – 16 297,7 тыс. рублей;
2017 год – 9 998,8 тыс. рублей;
2018 год – 10 639,8 тыс. рублей;
2019 год – 5 281,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей».
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
С 2000 года в Саратовской области совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации реализуются ежегодные социальные программы, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
В рамках подпрограммы на условиях софинансирования привлекаются средства Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 1687 «О финансовом обеспечении социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров».
Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:
повышение качества и условий жизни неработающих пенсионеров;
соблюдение стандартов качества предоставляемых гарантированных государством социальных услуг;
модернизация сектора социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов;
эффективное использование бюджетных средств.»;
часть первую раздела 4 «Характеристика мер правового регулирования» изложить в следующей редакции:
«Для достижения целей подпрограммы предусматривается разработка и принятие правового акта области, устанавливающего порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих на территории Саратовской области.»;
части четвертую-шестую раздела 7 «Информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления муниципальных образований области, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации» признать утратившими силу.
10. Приложение № 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Сведения
о целевых показателях государственной программы Саратовской области
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей
2012 год (базовый)
2013 год (оценка)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
1.
Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки с учетом адресности, в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки
процентов
18
20
20
23
23
23
23
23
23
23
23
2.
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся
за получением социальных услуг
в учреждения социального обслуживания населения
процентов
98,0
98,2
98,4
100
99
99
99,5
99,7
100
100
100
3.
Охват населения и участников проектов в рамках реализации социальных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями
чел.
20000
26000
30000
31000
32000
33000
34000
35000
36000
37000
38000
4.
Уровень обеспечения доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения
процентов
80,0
82,0
86,0
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»
1.1.
Численность граждан, получивших меры социальной поддержки
тыс. чел.
1366
1667
1623
723
711
703
703
703
703
703
703
1.2.
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами)
процентов
-
95,0
96,0
92,8
70,0
95,0
95,0
1.3.
Численность граждан, имеющих право на получение мер поддержки субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг
чел.
102150
61440
62054
69221
71473
71473
71473
65221
65874
65874
65874
Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан»
2.1.
Уровень обеспечения доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения
процентов
86,0 *
90,0
98,0
98,7
99,0
99,5
100
100
100
2.2.
Доля инвалидов старше 18-летнего возраста, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, получивших указанные услуги в учреждениях социального обслуживания
процентов
18,7
19
22,1
18
18
18
18
18
18
18
18
2.3.
Доля детей, прошедших курс реабилитации в учреждениях социальной помощи семье и детям, возвращенных
в биологические семьи
процентов
80
80
83
83,5
82
83,0
83,5
83,5
84,0
84,0
84,0
2.4.
Удельный вес социально ориентированных негосударственных организаций социального обслуживания, вошедших в реестр поставщиков социальных услуг, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности
процентов
8,8
7,6
8,6
9,5
10,5
12,3
2.5.
Количество граждан, получивших социальные услуги в социально ориентированных негосударственных организациях, включенных в реестр поставщиков социальных услуг области
чел.
200
400
1000
1500
2500
4000
Подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»
3.1.
Охват различными формами отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Саратовской области, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей - воспитанников государственных учреждений спортивной направленности
чел.
8554
9550
10277
10779
10786
10800
10800
10800
10800
11000
11000
3.2.
Охват детей-инвалидов реабилитационными услугами
в стационарных и полустационарных отделениях специализированных учреждений социального обслуживания для детей
с ограниченными возможностями
процентов
56,0
60,0
65,0
80,3
80,3
80,3
80,3
80,3
80,3
80,3
80,3
3.3.
Охват различными формами отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа воспитанников государственных учреждений специального образования
и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.4.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Саратовской области
процентов
80 *
85
3.5.
Доля приоритетных объектов
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Саратовской области
по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов
процентов
72,1 *
90
90 *
100
100
100
100
3.6.
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
процентов
83,4 *
100
100 *
100
100
100
100
3.7.
Доля доступных для инвалидов
и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
процентов
-
41,4
42,5 *
65,7
75,1
81,1
85,0
85,2
85,5
3.8
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов
в сфере социальной защиты
процентов
15 *
15 *
67,2
78,7
82,0
85,0
85,5
86,0
3.9.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности данной категории населения
процентов
14,5 *
15
15,2 *
55,0
68,0
3.10.
Доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций
процентов
15,2 *
17,5
3.11.
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности детей, получивших данные услуги в учреждениях социального обслуживания
процентов
31,1 *
35
3.12.
Охват детей-инвалидов инклюзивными культурно-спортивными мероприятиями
человек
-
170
170 *
170
170
3.13.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов
в сфере здравоохранения
процентов
26,9 *
26,9 *
55,2
68,9
3.14.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
процентов
96 *
97
98
3.15.
Доля детей-инвалидов в возрасте
от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование,
от общей численности детей-инвалидов данного возраста
процентов
30 *
35
40
3.16.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
процентов
16 *
17
17,5
3.17.
Доля детей-инвалидов в возрасте
от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
процентов
80 *
85
90
3.18.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов,
в общем количестве общеобразовательных организаций
процентов
21,4 *
22
22,3
3.19.
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения,
в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
процентов
62,4
3.20.
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
процентов
-
-
50
64,3
3.21.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры,
в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
процентов
57,1 *
57,1 *
64,6
70,8
3.22.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов
в сфере физической культуры и спорта
процентов
45,2 *
45,2 *
57,8
71,1
3.23.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного
для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
процентов
7,0 *
12,6
0,0 *
12,1
8,3 *
25,6
3.24.
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов,
в общей численности опрошенных граждан
процентов
-
-
45,1
48,3
3.25.
Доля учреждений социальной защиты населения области, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, приобретено оборудование, инвентарь и автотранспорт в рамках государственной программы
процентов
19
10
10
10
10
10
10
3.26.
Уровень обеспечения бесперебойного функционирования центра обработки данных министерства социального развития области
процентов
100
100
100
100
100
Подпрограмма 4 «Старшее поколение»
4.1.
Количество пожилых граждан, принимающих участие в социально значимых мероприятиях
чел.
2750
2700
2700
2550
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
4.2.
Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и инвалидов
мест
на 10 тыс. населения
18,6
18,7
18,9
19,5
19,7
19,9
20,0
20,2
20,4
20,6
20,8
4.3.
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей)
процентов
0,0*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4.
Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования)
ед.
39*
39
65
65
65
65
Подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций области в Саратовской области»
5.1.
Количество представителей некоммерческих организаций, участвующих в организации и проведении мероприятий в рамках Гражданского форума Саратовской области
чел.
2300
2350
2370
2500
2550
2650
2700
2800
2900
3100
3200
5.2.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку по итогам конкурса общественно полезных (социальных) проектов
ед.
46
48
40
40
40
40
40
40
50
54
5.3.
Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями совместно с органами государственной власти
ед.
8
11
15
19
21
23
25
27
30
30
32
5.4.
Количество муниципальных образований области, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) проектов
ед.
7
8
10
10
12
12
14
14
15
16
18
5.5.
Количество публикаций в печатных средствах массовой информации
и размещение информации в электронных средствах массовой информации, интернет-ресурсах о деятельности некоммерческих организаций
ед.
90
110
130
150
155
160
170
180
200
250
270
5.6.
Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных
в Саратовской области за год
ед.
70
Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
6.1.
Количество пожилых граждан
и инвалидов, которым улучшены условия проживания в учреждениях социального обслуживания населения
чел.
1263
654
1669
1122
871
511
530
400
450
450
450
6.2.
Количество пенсионеров, получивших адресную социальную помощь в виде частичного возмещения расходов
по газификации жилых помещений
чел.
362
145
321
6.3.
Количество неработающих пенсионеров, прошедших обучение компьютерной грамотности
чел.
4000
1500
1500
1418
6.4.
Количество граждан, обслуженных мобильными бригадами
чел.
15000
* базовое значение показателя.».
11. Приложение № 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»
Основное мероприятие 1.23 «Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц,
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения»
1.
Постановление Правительства
Саратовской области
порядок предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам и городским округам области
на обеспечение временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Саратовской области
министерство социального развития области
2014 год
(второе полугодие)
2.
Постановление Правительства Саратовской области
порядок предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Саратовской области
министерство социального развития области
2014 год
(второе полугодие)
3.
Постановление Правительства Саратовской области
об обеспечении временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Саратовской области
министерство социального развития области
2014 год
(июль)
4.
Постановление Правительства Саратовской области
об утверждении Положения о порядке определения объема
и предоставления из областного бюджета субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для возмещения затрат по организации временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Саратовской области
министерство социального развития области
2014 год
(второе полугодие)
Подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»
Основное мероприятие 3.2 «Проведение социально значимых мероприятий»
5.
Распоряжение Губернатора Саратовской области
перечень семей области для занесения на Доску почета Саратовской области «Лучшие семьи Губернии»
министерство социального развития области
2014-2022 годы (ежегодно)
6.
Распоряжение Губернатора Саратовской области
перечень семей области для награждения Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За достойное воспитание детей»
министерство социального развития области
2014-2022 годы (ежегодно)
Основное мероприятие 3.4 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»
7.
Распоряжение Правительства Саратовской области
вопросы приобретения автотранспорта, оборудованного
для перевозки детей до мест отдыха и обратно
министерство социального развития области
2016 год
(февраль)
Основное мероприятие 3.6 «Обустройство и адаптация зданий, сооружений и территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения»;
Основное мероприятие 3.8 «Проведение информационно-просветительской кампании по формированию у населения позитивного образа инвалидов и пожилых людей, а также мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности и социальной изоляции детей и подростков с ограниченными возможностями, воспитание толерантного отношения к проблемам инвалидов»
8.
Постановление Правительства Саратовской области
порядок предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов области на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов области на проведение мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
министерство социального развития области
2015 год
(первое полугодие)
Подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Саратовской области»
Основное мероприятие 5.1 «Возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям,
связанных в реализацией общественно полезных (социальных) проектов»
9.
Постановление Правительства Саратовской области
порядок определения объема и предоставления субсидии
на финансовое обеспечение реализации общественно полезных (социальных) проектов социально ориентированными некоммерческими организациями
комитет общественных связей
и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области, управление делами Правительства области (плательщик)
2014-2022 годы
Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
10.
Постановление Правительства Саратовской области
порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих на территории Саратовской области
министерство социального развития области
2015 год
(второе полугодие)».
12. В приложении № 3 к государственной программе:
в наименовании:
слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области»;
в разделе «Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»:
в графе пятой пункта 1 цифры «2020» заменить цифрами «2018»;
в графе пятой пунктов 2-6 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пункта 7 цифры «2020» заменить цифрами «2018»;
в графе пятой пунктов 8-13, 15-22, 24, 26-27 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
дополнить пунктом 29 следующего содержания:
«29.
Региональный проект 1.1 «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (в целях выполнения задач федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)
министерство социального развития области
2019
2021
улучшение материального положения семей
с детьми
снижение уровня доходов семей
с детьми;
пункты 1, 1.1
1.1.1 «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (осуществление выплат)»
министерство социального развития области
2019
2019
улучшение материального положения семей при рождении третьего
и последующего детей
улучшение материального положения семей при рождении третьего
и последующего детей
пункты 1, 1.1
1.1.2 «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (доставка и пересылка выплат)»
министерство социального развития области
2019
2021
обеспечение гарантированных государством социальных выплат семьям
с детьми
увеличение социальной напряженности
в обществе
пункты 1, 1.1
1.1.3 «Осуществление ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»
министерство социального развития области
2019
2021
обеспечение гарантированных государством социальных выплат семьям
с детьми; снижение бедности среди семей
с детьми
снижение уровня доходов семей
с детьми
пункты 1, 1.1
1.1.4 «Предоставление регионального материнского (семейного) капитала (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)»
министерство социального развития области
2019
2021
улучшение материального положения семей с детьми
снижение уровня доходов семей
с детьми;
пункты 1, 1.1»;
пункты 29-74 считать соответственно пунктами 30-75;
в разделе «Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»:
в пунктах 33-37 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в пункте 40 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в пункте 41 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 4 «Старшее поколение»:
в пунктах 47-54 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
дополнить пунктом 57 следующего содержания:
«57.
Региональный проект 4.1 «Разработка
и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»
(в целях выполнения задач федерального проекта «Старшее поколение»)
министерство социального развития области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
2019
2019
улучшение качества предоставляемых пожилым гражданам услуг
качество предоставляемых услуг останется
на прежнем уровне
пункты 4.2, 4.3
4.1.1 «Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных
и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (строительство корпуса
на 50 койко-мест в ГАУ СО «Адоевщинский ПНИ» по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Адоевщина, ул.Рабочая, 21)»
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
2019
2019
улучшение качества предоставляемых пожилым гражданам услуг
качество предоставляемых услуг останется
на прежнем уровне
пункт
4.2
4.1.2 «Приобретение автотранспорта»
министерство социального развития области
2019
2019
улучшение качества предоставляемых пожилым гражданам услуг
качество предоставляемых услуг останется
на прежнем уровне
пункт
4.3»;
пункты 57-75 считать соответственно пунктами 58-76;
в разделе «Подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»:
в пункте 70 цифры «2020» заменить цифрами «2018»;
в пункте 76:
графу втору дополнить словами «, министерство социального развития области»;
в графе пятой цифры «2018» заменить цифрами «2019».
13. Приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее - исполнитель)
Источники финансового обеспечения
Объемы финансового обеспечения (всего, тыс. рублей)
В том числе по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
всего
146 923 015,1
15 580 133,2
15 334 235,4
15 057 662,2
15 531 969,4
16 229 751,6
17 885 415,5
17 223 710,3
17 427 470,5
16 652 667,0
областной бюджет
119 601 079,8
12 260 166,0
12 007 752,0
12 130 374,0
12 859 579,6
13 419 374,3
14 024 141,8
14 174 165,3
14 299 451,8
14 426 075,0
федеральный бюджет (прогнозно)
27 127 825,5
3 264 174,5
3 249 804,0
2 908 372,5
2 658 292,6
2 797 229,5
3 853 484,7
3 046 787,0
3 125 553,7
2 224 127,0
местные бюджеты (прогнозно)
7 758,6
0,0
4 115,2
0,0
3 643,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
165 538,2
53 334,7
69 986,2
16 297,7
9 998,8
10 639,8
5 281,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального
развития области
всего
139 186 346,4
14 751 148,3
14 403 742,8
14 259 264,4
14 703 654,2
15 434 028,5
16 999 747,2
16 355 844,7
16 527 747,9
15 751 168,4
областной бюджет
112 114 615,1
11 490 195,0
11 167 452,8
11 335 576,1
12 061 381,5
12 630 734,9
13 190 981,5
13 309 057,7
13 402 194,2
13 527 041,4
федеральный бюджет (прогнозно)
26 994 717,8
3 242 408,7
3 217 251,2
2 908 372,5
2 633 179,2
2 793 553,8
3 803 484,7
3 046 787,0
3 125 553,7
2 224 127,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
77 013,5
18 544,6
19 038,8
15 315,8
9 093,5
9 739,8
5 281,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования
области
всего
480 808,7
55 404,6
54 454,3
55 624,7
51 327,7
52 949,5
46 168,9
51 268,9
54 587,6
59 022,5
областной бюджет
461 093,6
44 279,0
48 652,0
54 642,8
50 422,4
52 049,5
46 168,9
51 268,9
54 587,6
59 022,5
федеральный бюджет (прогнозно)
15 980,5
11 125,6
4 854,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
3 734,6
0,0
947,4
981,9
905,3
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры области
всего
10 686,7
630,0
1 177,3
1 960,0
2 399,4
1 600,0
730,0
730,0
730,0
730,0
областной бюджет
8 316,8
630,0
815,2
1 960,0
1 165,9
825,7
730,0
730,0
730,0
730,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 369,9
0,0
362,1
0,0
1 233,5
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики, спорта
и туризма области, министерство молодежной
политики и спорта области
всего
211 362,7
10 807,2
19 305,0
20 209,8
21 478,7
22 510,0
30 795,9
31 131,7
31 425,4
23 699,0
областной бюджет
208 285,6
9 880,0
19 305,0
20 209,8
20 103,1
21 735,7
30 795,9
31 131,7
31 425,4
23 699,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 077,1
927,2
0,0
0,0
1 375,6
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства области
всего
37 028,4
10 333,0
10 723,0
180,0
4 039,4
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
областной бюджет
14 223,3
620,0
772,0
180,0
898,3
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
федеральный бюджет (прогнозно)
22 805,1
9 713,0
9 951,0
0,0
3 141,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
6 735 880,6
675 348,2
707 465,1
716 545,3
721 270,2
703 415,0
805 014,9
781 526,4
810 064,0
815 231,5
областной бюджет
6 685 880,6
675 348,2
707 465,1
716 545,3
721 270,2
703 415,0
755 014,9
781 526,4
810 064,0
815 231,5
федеральный бюджет (прогнозно)
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство информации
и печати области
всего
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет
капитального строительства
области
всего
184 176,4
73 571,9
109 954,5
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
99 386,3
38 781,8
59 954,5
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
84 790,1
34 790,1
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
министерство здравоохранения области
всего
12 802,9
0,0
7 409,7
1 260,0
3 263,2
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 100,7
0,0
2 222,9
1 260,0
522,1
95,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
8 702,2
0,0
5 186,8
0,0
2 741,1
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство транспорта и дорожного
хозяйства области
всего
5 248,3
0,0
3 708,3
0,0
0,0
1 240,0
100,0
100,0
100,0
0,0
областной бюджет
1 548,9
0,0
1 112,5
0,0
0,0
136,4
100,0
100,0
100,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 699,4
0,0
2 595,8
0,0
0,0
1 103,6
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство занятости, труда
и миграции
области
всего
940,0
0,0
0,0
0,0
660,0
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
136,4
0,0
0,0
0,0
105,6
30,8
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
803,6
0,0
0,0
0,0
554,4
249,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального
развития области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
36 489,0
0,0
13 717,4
0,0
22 771,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 060,5
0,0
0,0
0,0
3 060,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
25 669,9
0,0
9 602,2
0,0
16 067,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
7 758,6
0,0
4 115,2
0,0
3 643,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»
всего
104 942 209,6
11 544 138,2
10 896 926,7
11 171 003,8
11 539 823,4
11 993 036,8
12 685 861,2
11 949 057,9
11 976 048,5
11 186 313,1
областной бюджет
78 136 307,5
8 351 775,9
7 683 081,9
8 332 126,2
8 917 607,5
9 200 784,3
8 935 979,9
8 902 270,9
8 850 494,8
8 962 186,1
федеральный бюджет (прогнозно)
26 805 902,1
3 192 362,3
3 213 844,8
2 838 877,6
2 622 215,9
2 792 252,5
3 749 881,3
3 046 787,0
3 125 553,7
2 224 127,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального
развития области
всего
98 242 500,9
10 856 737,2
10 186 335,9
10 454 458,5
10 818 553,2
11 289 951,8
11 931 866,7
11 167 531,5
11 165 984,5
10 371 081,6
областной бюджет
71 451 777,3
7 676 427,7
6 975 616,8
7 615 580,9
8 196 337,3
8 497 699,3
8 181 985,4
8 120 744,5
8 040 430,8
8 146 954,6
федеральный бюджет (прогнозно)
26 790 723,6
3 180 309,5
3 210 719,1
2 838 877,6
2 622 215,9
2 792 252,5
3 749 881,3
3 046 787,0
3 125 553,7
2 224 127,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
6 684 530,2
675 348,2
707 465,1
716 545,3
721 270,2
703 085,0
753 994,5
781 526,4
810 064,0
815 231,5
областной бюджет
6 684 530,2
675 348,2
707 465,1
716 545,3
721 270,2
703 085,0
753 994,5
781 526,4
810 064,0
815 231,5
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования
области
всего
14 251,3
11 125,6
3 125,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
14 251,3
11 125,6
3 125,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики¸ спорта
и туризма области
всего
927,2
927,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
927,2
927,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий»
министерство социального
развития области
всего
1 833 937,5
176 786,0
430 283,8
397 948,7
413 776,7
415 142,3
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1 833 937,5
176 786,0
430 283,8
397 948,7
413 776,7
415 142,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2 «Региональные доплаты к пенсии, дополнительное пенсионное обеспечение»
министерство социального
развития области
всего
2 003 038,7
211 402,0
209 501,3
213 498,2
221 758,6
222 046,5
228 301,3
230 195,5
230 557,1
235 778,2
областной бюджет
2 003 038,7
211 402,0
209 501,3
213 498,2
221 758,6
222 046,5
228 301,3
230 195,5
230 557,1
235 778,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3 «Социальные выплаты отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
министерство социального
развития области
всего
30 102 540,0
4 592 682,5
3 652 334,9
3 165 051,1
2 931 606,0
3 060 534,0
3 117 746,4
3 140 120,4
3 210 243,7
3 232 221,0
областной бюджет
30 102 540,0
4 592 682,5
3 652 334,9
3 165 051,1
2 931 606,0
3 060 534,0
3 117 746,4
3 140 120,4
3 210 243,7
3 232 221,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4 «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
министерство социального
развития области
всего
7 638 440,5
1 501 060,4
1 001 828,3
707 320,1
546 475,0
570 000,0
825 066,5
825 064,9
825 064,9
836 560,4
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
7 638 440,5
1 501 060,4
1 001 828,3
707 320,1
546 475,0
570 000,0
825 066,5
825 064,9
825 064,9
836 560,4
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5 «Социальная поддержка многодетных семей»
министерство социального
развития области
всего
612 937,5
53 619,0
58 391,0
59 370,5
55 858,7
79 713,5
79 596,8
72 389,8
73 342,9
80 655,3
областной бюджет
612 937,5
53 619,0
58 391,0
59 370,5
55 858,7
79 713,5
79 596,8
72 389,8
73 342,9
80 655,3
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области»
министерство социального
развития области
всего
19 051 380,2
1 431 604,3
1 416 267,3
2 212 431,8
2 326 581,1
2 341 007,3
2 333 129,1
2 326 927,1
2 316 219,0
2 347 213,2
областной бюджет
19 051 380,2
1 431 604,3
1 416 267,3
2 212 431,8
2 326 581,1
2 341 007,3
2 333 129,1
2 326 927,1
2 316 219,0
2 347 213,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7 «Государственная поддержка граждан в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»
министерство социального
развития области
всего
4 043 989,1
444 988,7
735 077,7
936 211,9
961 534,0
966 176,8
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2 007 993,5
150 375,5
299 192,0
455 580,9
529 172,8
573 672,3
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 035 995,6
294 613,2
435 885,7
480 631,0
432 361,2
392 504,5
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
а также ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, в соответствии с Федеральным законом
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
министерство социального
развития области
всего
166 020,2
34 681,5
15 567,2
14 143,7
16 836,0
13 867,8
16 495,4
17 193,0
17 853,0
19 382,6
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
166 020,2
34 681,5
15 567,2
14 143,7
16 836,0
13 867,8
16 495,4
17 193,0
17 853,0
19 382,6
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.9 «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
министерство социального
развития области
всего
928 373,6
91 875,1
97 282,0
97 269,5
101 162,2
102 734,0
105 143,5
109 138,6
113 505,5
110 263,2
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
928 373,6
91 875,1
97 282,0
97 269,5
101 162,2
102 734,0
105 143,5
109 138,6
113 505,5
110 263,2
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.10 «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
министерство социального
развития области
всего
205,3
80,0
14,1
14,1
14,9
15,5
16,1
16,7
17,4
16,5
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
205,3
80,0
14,1
14,1
14,9
15,5
16,1
16,7
17,4
16,5
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.11 «Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
министерство социального
развития области
всего
7 668,0
2 515,6
211,6
409,4
848,3
1 005,0
557,7
557,7
557,7
1 005,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
7 668,0
2 515,6
211,6
409,4
848,3
1 005,0
557,7
557,7
557,7
1 005,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.12 «Меры социальной поддержки семей и детей»
министерство социального
развития области
всего
12 627 444,6
1 128 489,3
1 227 889,2
1 400 670,2
1 518 070,1
1 531 914,2
1 483 118,5
1 494 048,3
1 331 723,7
1 511 521,1
областной бюджет
12 627 444,6
1 128 489,3
1 227 889,2
1 400 670,2
1 518 070,1
1 531 914,2
1 483 118,5
1 494 048,3
1 331 723,7
1 511 521,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.13 «Оказание других видов социальной поддержки»
министерство социального
развития области
всего
993 537,6
102 875,1
106 346,1
107 478,2
105 772,2
112 154,8
112 397,1
113 037,1
113 730,3
119 746,7
областной бюджет
993 537,6
102 875,1
106 346,1
107 478,2
105 772,2
112 154,8
112 397,1
113 037,1
113 730,3
119 746,7
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.14 «Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам»
министерство социального
развития области
всего
20,0
0,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
20,0
0,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.15 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате пособий
по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством»
министерство социального
развития области
всего
8 908 255,8
874 484,0
918 861,7
980 947,7
963 686,8
898 174,1
1 014 191,7
1 057 582,7
1 098 019,8
1 102 307,3
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
8 908 255,8
874 484,0
918 861,7
980 947,7
963 686,8
898 174,1
1 014 191,7
1 057 582,7
1 098 019,8
1 102 307,3
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.16 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством»
министерство социального
развития области
всего
953 887,3
96 622,9
103 727,0
105 381,7
103 774,4
91 400,0
107 971,2
112 030,1
116 490,0
116 490,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
953 887,3
96 622,9
103 727,0
105 381,7
103 774,4
91 400,0
107 971,2
112 030,1
116 490,0
116 490,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.17 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке»
министерство социального развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.18 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате пособий
по беременности и родам женщинам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке»
министерство социального
развития области
всего
1,2
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1,2
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.19 «Компенсация расходов, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи»
министерство социального
развития области
всего
23 050,1
550,0
900,0
1 500,0
2 000,1
2 100,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
областной бюджет
23 050,1
550,0
900,0
1 500,0
2 000,1
2 100,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.20 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
6 296 133,9
622 728,2
672 927,9
678 560,1
681 113,5
659 279,6
710 621,7
736 914,7
764 180,5
769 807,7
областной бюджет
6 296 133,9
622 728,2
672 927,9
678 560,1
681 113,5
659 279,6
710 621,7
736 914,7
764 180,5
769 807,7
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.21 «Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области;
органы местного самоуправления области
(по согласованию)
всего
378 236,6
51 509,1
34 437,2
36 844,7
39 006,0
41 971,8
42 172,8
43 411,7
44 683,5
44 199,8
областной бюджет
378 236,6
51 509,1
34 437,2
36 844,7
39 006,0
41 971,8
42 172,8
43 411,7
44 683,5
44 199,8
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.22 «Обеспечение работы автоматизированной системы обслуживания операций, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
10 159,7
1 110,9
100,0
1 140,5
1 150,7
1 833,6
1 200,0
1 200,0
1 200,0
1 224,0
областной бюджет
10 159,7
1 110,9
100,0
1 140,5
1 150,7
1 833,6
1 200,0
1 200,0
1 200,0
1 224,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.23 «Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения»
всего
333 327,2
124 472,4
184 770,8
24 084,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
9 625,0
4 830,0
4 795,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
323 702,2
119 642,4
179 975,8
24 084,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области, органы местного самоуправления области
(по согласованию), иные некоммерческие организации,
не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями
(по согласованию)
всего
318 148,7
112 419,6
181 645,1
24 084,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
9 625,0
4 830,0
4 795,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
308 523,7
107 589,6
176 850,1
24 084,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
14 251,3
11 125,6
3 125,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
14 251,3
11 125,6
3 125,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики¸ спорта
и туризма области
всего
927,2
927,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
927,2
927,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.24 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации»
министерство социального
развития области
всего
268 100,6
0,0
30 096,1
30 096,1
31 118,2
30 060,8
31 897,0
36 552,6
40 177,8
38 102,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
268 100,6
0,0
30 096,1
30 096,1
31 118,2
30 060,8
31 897,0
36 552,6
40 177,8
38 102,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.25 «Единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава»
министерство социального
развития области
всего
101,5
0,0
101,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
101,5
0,0
101,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.26 «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»
министерство социального
развития области
всего
66 633,6
0,0
0,0
621,6
14 585,0
10 723,9
12 447,6
12 658,6
13 093,5
2 503,4
областной бюджет
16 569,9
0,0
0,0
0,0
2 422,8
2 338,4
2 949,7
3 100,6
3 255,0
2 503,4
федеральный бюджет (прогнозно)
50 063,7
0,0
0,0
621,6
12 162,2
8 385,5
9 497,9
9 558,0
9 838,5
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.27 «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
министерство социального
развития области
всего
3 525 454,7
0,0
0,0
0,0
503 094,9
572 218,3
591 600,0
612 565,8
632 660,0
613 315,7
областной бюджет
3 525 454,7
0,0
0,0
0,0
503 094,9
572 218,3
591 600,0
612 565,8
632 660,0
613 315,7
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.28 «Выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»
министерство социального
развития области
всего
268 963,0
0,0
0,0
0,0
0,0
268 963,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
268 963,0
0,0
0,0
0,0
0,0
268 963,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Региональный проект 1.1 «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (в целях выполнения задач федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)
министерство социального
развития области
всего
3 900 371,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 868 190,8
1 003 452,6
1 028 728,2
0,0
областной бюджет
478 205,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
229 146,5
124 359,9
124 699,1
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 422 166,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 639 044,3
879 092,7
904 029,1
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1 «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (осуществление выплат)»
министерство социального
развития области
всего
958 662,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
958 662,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
105 452,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
105 452,8
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
853 209,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
853 209,2
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2 «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (доставка и пересылка выплат)»
министерство социального
развития области
всего
43 139,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 379,9
14 379,9
14 379,9
0,0
областной бюджет
43 139,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 379,9
14 379,9
14 379,9
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3 «Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»
министерство социального
развития области
всего
2 568 956,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
785 835,1
879 092,7
904 029,1
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 568 956,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
785 835,1
879 092,7
904 029,1
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4 «Предоставление регионального материнского (семейного) капитала (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)»
министерство социального
развития области
всего
329 613,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109 313,8
109 980,0
110 319,2
0,0
областной бюджет
329 613,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109 313,8
109 980,0
110 319,2
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан»
всего
38 406 704,0
3 704 693,5
4 015 177,6
3 483 545,6
3 617 573,5
3 767 073,0
4 730 446,8
4 914 122,4
5 087 035,8
5 087 035,8
областной бюджет
38 406 704,0
3 704 693,5
4 015 177,6
3 483 545,6
3 617 573,5
3 767 073,0
4 730 446,8
4 914 122,4
5 087 035,8
5 087 035,8
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1 «Оказание государственных услуг населению учреждениями социальной защиты»
министерство социального
развития области
всего
38 378 059,5
3 704 693,5
4 015 177,6
3 483 545,6
3 617 273,2
3 762 744,8
4 724 442,8
4 908 118,4
5 081 031,8
5 081 031,8
областной бюджет
38 378 059,5
3 704 693,5
4 015 177,6
3 483 545,6
3 617 273,2
3 762 744,8
4 724 442,8
4 908 118,4
5 081 031,8
5 081 031,8
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2 «Оказание государственных услуг населению негосударственными организациями, предоставляющими социальные услуги»
министерство социального
развития области, общественные и иные некоммерческие организации,
не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями
(по согласованию)
всего
28 644,5
0,0
0,0
0,0
300,3
4 328,2
6 004,0
6 004,0
6 004,0
6 004,0
областной бюджет
28 644,5
0,0
0,0
0,0
300,3
4 328,2
6 004,0
6 004,0
6 004,0
6 004,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение поддержки
и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»
министерство социального развития области, общественные и иные некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями
(по согласованию)
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Развитие системы социальной защиты граждан»
всего
3 075 291,8
204 969,1
256 034,0
377 876,0
357 881,4
440 117,0
352 551,8
354 281,9
358 431,1
373 149,5
областной бюджет
2 868 639,2
142 869,9
225 672,6
308 381,1
318 161,3
435 140,0
352 551,8
354 281,9
358 431,1
373 149,5
федеральный бюджет (прогнозно)
198 894,0
62 099,2
26 246,2
69 494,9
36 076,7
4 977,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
7 758,6
0,0
4 115,2
0,0
3 643,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального
развития области
всего
2 333 340,8
150 180,1
160 942,5
299 900,3
253 402,1
361 821,4
274 757,0
271 051,3
271 588,1
289 698,0
областной бюджет
2 182 950,0
88 080,9
154 410,4
230 405,4
242 438,8
360 520,1
274 757,0
271 051,3
271 588,1
289 698,0
федеральный бюджет (прогнозно)
150 390,8
62 099,2
6 532,1
69 494,9
10 963,3
1 301,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования
области
всего
461 089,2
44 279,0
49 433,8
54 365,9
50 167,0
51 795,6
46 168,9
51 268,9
54 587,6
59 022,5
областной бюджет
459 360,0
44 279,0
47 704,6
54 365,9
50 167,0
51 795,6
46 168,9
51 268,9
54 587,6
59 022,5
федеральный бюджет (прогнозно)
1 729,2
0,0
1 729,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры области
всего
10 686,7
630,0
1 177,3
1 960,0
2 399,4
1 600,0
730,0
730,0
730,0
730,0
областной бюджет
8 316,8
630,0
815,2
1 960,0
1 165,9
825,7
730,0
730,0
730,0
730,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 369,9
0,0
362,1
0,0
1 233,5
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики, спорта
и туризма области, министерство молодежной политики и спорта области
всего
210 435,5
9 880,0
19 305,0
20 209,8
21 478,7
22 510,0
30 795,9
31 131,7
31 425,4
23 699,0
областной бюджет
208 285,6
9 880,0
19 305,0
20 209,8
20 103,1
21 735,7
30 795,9
31 131,7
31 425,4
23 699,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 149,9
0,0
0,0
0,0
1 375,6
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство здравоохранения области
всего
12 802,9
0,0
7 409,7
1 260,0
3 263,2
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 100,7
0,0
2 222,9
1 260,0
522,1
95,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
8 702,2
0,0
5 186,8
0,0
2 741,1
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства области
всего
4 259,4
0,0
340,0
180,0
3 739,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
880,3
0,0
102,0
180,0
598,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 379,1
0,0
238,0
0,0
3 141,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство транспорта
и дорожного хозяйства области
всего
5 248,3
0,0
3 708,3
0,0
0,0
1 240,0
100,0
100,0
100,0
0,0
областной бюджет
1 548,9
0,0
1 112,5
0,0
0,0
136,4
100,0
100,0
100,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 699,4
0,0
2 595,8
0,0
0,0
1 103,6
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство занятости, труда
и миграции области
всего
940,0
0,0
0,0
0,0
660,0
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
136,4
0,0
0,0
0,0
105,6
30,8
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
803,6
0,0
0,0
0,0
554,4
249,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального развития области, органы местного самоуправления
всего
36 489,0
0,0
13 717,4
0,0
22 771,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 060,5
0,0
0,0
0,0
3 060,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
25 669,9
0,0
9 602,2
0,0
16 067,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
7 758,6
0,0
4 115,2
0,0
3 643,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1 «Методическое и кадровое обеспечение областных государственных учреждений социальной защиты населения и министерства социального развития Саратовской области»
министерство социального
развития области
всего
8 797,4
962,3
606,5
189,9
1 225,9
949,0
1 148,4
1 148,4
1 148,4
1 418,6
областной бюджет
8 797,4
962,3
606,5
189,9
1 225,9
949,0
1 148,4
1 148,4
1 148,4
1 418,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2 «Проведение социально значимых мероприятий»
всего
250 157,7
30 795,2
23 958,3
26 309,1
28 127,7
27 209,6
28 708,4
28 708,4
28 708,4
27 632,6
областной бюджет
250 157,7
30 795,2
23 958,3
26 309,1
28 127,7
27 209,6
28 708,4
28 708,4
28 708,4
27 632,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального
развития области
всего
245 657,7
26 295,2
23 958,3
26 309,1
28 127,7
27 209,6
28 708,4
28 708,4
28 708,4
27 632,6
областной бюджет
245 657,7
26 295,2
23 958,3
26 309,1
28 127,7
27 209,6
28 708,4
28 708,4
28 708,4
27 632,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
4 500,0
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 500,0
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»
всего
2 256 155,3
173 211,6
193 974,6
293 149,1
230 427,9
263 699,8
267 510,4
274 227,0
278 376,2
281 578,7
областной бюджет
2 124 561,2
111 112,4
193 974,6
223 654,2
230 427,9
263 699,8
267 510,4
274 227,0
278 376,2
281 578,7
федеральный бюджет (прогнозно)
131 594,1
62 099,2
0,0
69 494,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального
развития области
всего
1 587 738,5
122 922,6
127 046,1
217 873,4
159 689,8
189 534,2
189 815,6
191 096,4
191 633,2
198 127,2
областной бюджет
1 456 144,4
60 823,4
127 046,1
148 378,5
159 689,8
189 534,2
189 815,6
191 096,4
191 633,2
198 127,2
федеральный бюджет (прогнозно)
131 594,1
62 099,2
0,0
69 494,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
454 118,9
39 779,0
46 963,5
54 365,9
50 167,0
51 795,6
46 168,9
51 268,9
54 587,6
59 022,5
областной бюджет
454 118,9
39 779,0
46 963,5
54 365,9
50 167,0
51 795,6
46 168,9
51 268,9
54 587,6
59 022,5
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики, спорта
и туризма области, министерство молодежной политики и спорта области
всего
207 927,9
9 880,0
19 305,0
20 209,8
19 841,1
21 640,0
30 795,9
31 131,7
31 425,4
23 699,0
областной бюджет
207 927,9
9 880,0
19 305,0
20 209,8
19 841,1
21 640,0
30 795,9
31 131,7
31 425,4
23 699,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры области
всего
6 370,0
630,0
660,0
700,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
областной бюджет
6 370,0
630,0
660,0
700,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5 «Проведение социологических исследований, паспортизация объектов, наполнение
и актуализация областной карты доступности»
министерство социального развития области, органы местного самоуправления области
(по согласованию),
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6 «Обустройство и адаптация зданий, сооружений и территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения»
всего
66 443,5
0,0
28 498,5
4 528,4
23 898,1
4 552,1
815,6
815,6
815,6
2 519,6
областной бюджет
19 677,4
0,0
4 458,2
4 528,4
4 689,7
1 034,7
815,6
815,6
815,6
2 519,6
федеральный бюджет (прогнозно)
42 674,7
0,0
19 948,9
0,0
19 208,4
3 517,4
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
4 091,4
0,0
4 091,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство здравоохранения области
всего
12 802,9
0,0
7 409,7
1 260,0
3 263,2
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 100,7
0,0
2 222,9
1 260,0
522,1
95,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
8 702,2
0,0
5 186,8
0,0
2 741,1
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства области
всего
4 259,4
0,0
340,0
180,0
3 739,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
880,3
0,0
102,0
180,0
598,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 379,1
0,0
238,0
0,0
3 141,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального
развития области
всего
25 508,7
0,0
4 123,3
1 828,4
12 928,5
1 662,1
815,6
815,6
815,6
2 519,6
областной бюджет
11 514,4
0,0
1 237,0
1 828,4
2 765,8
716,8
815,6
815,6
815,6
2 519,6
федеральный бюджет (прогнозно)
13 994,3
0,0
2 886,3
0,0
10 162,7
945,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры области
всего
4 316,7
0,0
517,3
1 260,0
1 669,4
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 946,8
0,0
155,2
1 260,0
435,9
95,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 369,9
0,0
362,1
0,0
1 233,5
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования
области
всего
2 470,3
0,0
2 470,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
741,1
0,0
741,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1 729,2
0,0
1 729,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального развития области,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
13 637,9
0,0
13 637,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
9 546,5
0,0
9 546,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
4 091,4
0,0
4 091,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики, спорта
и туризма области, министерство молодежной
политики и спорта области
всего
2 507,6
0,0
0,0
0,0
1 637,6
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
357,7
0,0
0,0
0,0
262,0
95,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 149,9
0,0
0,0
0,0
1 375,6
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство занятости, труда
и миграции области
всего
940,0
0,0
0,0
0,0
660,0
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
136,4
0,0
0,0
0,0
105,6
30,8
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
803,6
0,0
0,0
0,0
554,4
249,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8 «Проведение информационно-просветительской кампании по формированию у населения позитивного образа инвалидов и пожилых людей, а также мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности и социальной изоляции детей и подростков с ограниченными возможностями, воспитание толерантного отношения к проблемам инвалидов»
всего
6 247,8
0,0
5 287,8
0,0
800,0
160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 708,1
0,0
1 562,5
0,0
128,0
17,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
4 515,9
0,0
3 701,5
0,0
672,0
142,4
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
23,8
0,0
23,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального
развития области
всего
6 168,3
0,0
5 208,3
0,0
800,0
160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 708,1
0,0
1 562,5
0,0
128,0
17,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
4 460,2
0,0
3 645,8
0,0
672,0
142,4
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
органы местного самоуправления
(по согласованию),
министерство социального
развития области
всего
79,5
0,0
79,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
55,7
0,0
55,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
23,8
0,0
23,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9 «Организация деятельности службы «Социальное такси»
министерство социального
развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10 «Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»
министерство транспорта
и дорожного хозяйства области
всего
5 248,3
0,0
3 708,3
0,0
0,0
1 240,0
100,0
100,0
100,0
0,0
областной бюджет
1 548,9
0,0
1 112,5
0,0
0,0
136,4
100,0
100,0
100,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 699,4
0,0
2 595,8
0,0
0,0
1 103,6
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11 «Укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий государственных учреждений социальной защиты населения»
министерство социального
развития области
всего
381 807,6
0,0
0,0
51 379,0
50 477,1
92 717,5
49 069,0
44 082,5
44 082,5
50 000,0
областной бюджет
381 807,6
0,0
0,0
51 379,0
50 477,1
92 717,5
49 069,0
44 082,5
44 082,5
50 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12 «Приобретение в государственную собственность области нежилых помещений по адресу: Саратовская область, г. Калининск, ул. Заводская, д. 25»
министерство социального
развития области
всего
2 320,5
0,0
0,0
2 320,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2 320,5
0,0
0,0
2 320,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.14 «Обучение, профессиональная подготовка, повышение квалификации»
министерство социального
развития области
всего
393,1
0,0
0,0
0,0
153,1
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
50,9
0,0
0,0
0,0
24,5
26,4
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
342,2
0,0
0,0
0,0
128,6
213,6
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.15 «Содействие реализации мероприятий муниципальных районов, городских округов, поселений области в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения»
министерство социального развития области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
22 771,6
0,0
0,0
0,0
22 771,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 060,5
0,0
0,0
0,0
3 060,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
16 067,7
0,0
0,0
0,0
16 067,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
3 643,4
0,0
0,0
0,0
3 643,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.16 «Модернизация информационно-технологической инфраструктуры и ведомственных информационных систем министерства социального развития области и подведомственных учреждений»
министерство социального
развития области
всего
74 949,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49 349,0
5 200,0
5 200,0
5 200,0
10 000,0
областной бюджет
74 949,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49 349,0
5 200,0
5 200,0
5 200,0
10 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Старшее поколение»
всего
145 245,9
6 820,3
13 163,7
1 724,3
3 117,0
3 025,3
107 763,3
3 139,5
3 139,5
3 353,0
областной бюджет
41 642,5
6 820,3
13 163,7
1 724,3
3 117,0
3 025,3
4 159,9
3 139,5
3 139,5
3 353,0
федеральный бюджет (прогнозно)
103 603,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
103 603,4
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального
развития области
всего
78 867,3
2 396,6
3 209,2
1 724,3
2 467,0
2 695,3
56 742,9
3 139,5
3 139,5
3 353,0
областной бюджет
25 263,9
2 396,6
3 209,2
1 724,3
2 467,0
2 695,3
3 139,5
3 139,5
3 139,5
3 353,0
федеральный бюджет (прогнозно)
53 603,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
53 603,4
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
51 350,4
0,0
0,0
0,0
0,0
330,0
51 020,4
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 350,4
0,0
0,0
0,0
0,0
330,0
1 020,4
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет
капитального строительства
области
всего
14 596,2
3 991,7
9 954,5
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
14 596,2
3 991,7
9 954,5
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство информации
и печати области
всего
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1 «Нормативно-правовое обеспечение социальной защищенности пожилых людей»
министерство социального
развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2 «Мониторинг социальной защищенности пожилых людей»
министерство социального
развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3 «Укрепление здоровья пожилых людей»
министерство социального
развития области
всего
378,0
0,0
0,0
0,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
областной бюджет
378,0
0,0
0,0
0,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4 «Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей»
министерство социального
развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.5 «Меры по развитию интеллектуального потенциала пожилых людей»
всего
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального
развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство информации
и печати области
всего
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.6 «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей»
министерство социального
развития области
всего
24 885,9
2 396,6
3 209,2
1 724,3
2 404,0
2 632,3
3 076,5
3 076,5
3 076,5
3 290,0
областной бюджет
24 885,9
2 396,6
3 209,2
1 724,3
2 404,0
2 632,3
3 076,5
3 076,5
3 076,5
3 290,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.7 «Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы»
министерство социального
развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.8 «Повышение кадрового потенциала работников учреждений, оказывающих социальные услуги пожилым гражданам»
министерство социального
развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.9 «Строительство спального корпуса с инженерными коммуникациями для государственного автономного учреждения Саратовской области «Сосновский психоневрологический интернат» с Сосновка Красноармейского муниципального района»
комитет
капитального строительства
области
всего
13 946,2
3 991,7
9 954,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
13 946,2
3 991,7
9 954,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.10
«г.Ершов. Центр реабилитации ветеранов войны и труда «Чапаевский»
комитет капитального строительства области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
980,0
0,0
0,0
0,0
650,0
330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
980,0
0,0
0,0
0,0
650,0
330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Региональный проект 4.1 «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (в целях выполнения задач федерального проекта «Старшее поколение»)
министерство социального
развития
области; министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
104 623,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
104 623,8
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 020,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 020,4
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
103 603,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
103 603,4
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.1 «Финансовое обеспечение программ, направленных
на обеспечение безопасных
и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (строительство корпуса на 50 койко-мест в ГАУ СО «Адоевщинский ПНИ»
по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Адоевщина, ул.Рабочая, 21)»
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
51 020,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51 020,4
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 020,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 020,4
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.2 «Приобретение автотранспорта»
министерство социального
развития области
всего
53 603,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
53 603,4
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
53 603,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
53 603,4
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области»
всего
53 582,0
12 791,0
12 961,0
2 618,0
755,0
12 858,6
2 858,6
3 108,6
2 815,6
2 815,6
областной бюджет
13 343,0
620,0
670,0
0,0
300,0
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
федеральный бюджет (прогнозно)
19 426,0
9 713,0
9 713,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
в том числе по исполнителям:
управление делами Правительства области
всего
32 769,0
10 333,0
10 383,0
0,0
300,0
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
областной бюджет
13 343,0
620,0
670,0
0,0
300,0
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
федеральный бюджет (прогнозно)
19 426,0
9 713,0
9 713,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
Основное мероприятие 5.1 «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) проектов»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
47 933,0
12 266,0
12 316,0
1 933,0
0,0
12 283,6
2 283,6
2 283,6
2 283,6
2 283,6
областной бюджет
13 043,0
620,0
670,0
0,0
0,0
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
федеральный бюджет (прогнозно)
19 426,0
9 713,0
9 713,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
15 464,0
1 933,0
1 933,0
1 933,0
0,0
1 933,0
1 933,0
1 933,0
1 933,0
1 933,0
Основное мероприятие 5.2 «Организация подготовки
и повышения квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам разработки и реализации социальных проектов»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней
политики
и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
900,0
60,0
120,0
120,0
0,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
900,0
60,0
120,0
120,0
0,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
Основное мероприятие 5.3 «Проведение социологического исследования результативности и эффективности реализации социально ориентированных проектов, получивших государственную поддержку»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик)
всего
90,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
90,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4 «Разработка и издание информационных материалов по итогам реализации общественно полезных (социальных) проектов»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
200,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
200,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.5 «Организация и проведение Гражданского форума Саратовской области: подготовка и проведение мероприятий
в рамках Гражданского форума области»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6 «Проведение социологических исследований по оценке состояния гражданского общества
в Саратовской области и рейтинга доверия населения к органам государственной власти области, общественным объединениям с привлечением специализированных исследовательских центров»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области –
плательщик)
всего
120,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
120,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.7 «Организация встреч Губернатора области с представителями ветеранских, социально ориентированных некоммерческих организаций »
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.8 «Организация участия
в мероприятиях в сфере взаимодействия органов исполнительной власти области
с общественными объединениями (конференция, съезд, семинар
и т.п.)»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
1 800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
1 800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 5.9 «Оказание содействия в подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию дней воинской славы России и публичных мероприятий в связи с памятными датами России»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию)
всего
1 800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
1 800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 5.10 «Посещение памятных мест в рамках «Вахты памяти» с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (по согласованию)»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
90,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
90,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Основное мероприятие 5.11 «Поддержка информационного Интернет-портала «Гражданское общество в Саратовской области»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области –
плательщик)
всего
34,0
10,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
34,0
10,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2,0
Основное мероприятие 5.12 «Информационное освещение различных аспектов общественного процесса в области; размещение в средствах массовой информации
материалов о деятельности институтов гражданского общества»
комитет общественных связей
и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
315,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
315,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности,
и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
всего
299 981,8
106 721,1
139 972,4
20 894,5
12 819,1
13 640,9
5 933,8
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
134 443,6
53 386,4
69 986,2
4 596,8
2 820,3
3 001,1
652,8
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
165 538,2
53 334,7
69 986,2
16 297,7
9 998,8
10 639,8
5 281,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области (по согласованию)
всего
124 933,4
37 140,9
38 077,6
19 635,7
11 658,4
12 487,0
5 933,8
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
47 919,9
18 596,3
19 038,8
4 319,9
2 564,9
2 747,2
652,8
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
77 013,5
18 544,6
19 038,8
15 315,8
9 093,5
9 739,8
5 281,0
0,0
0,0
0,0
комитет капитального строительства области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
169 580,2
69 580,2
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
84 790,1
34 790,1
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
84 790,1
34 790,1
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
5 468,2
0,0
1 894,8
1 258,8
1 160,7
1 153,9
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 733,6
0,0
947,4
276,9
255,4
253,9
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
3 734,6
0,0
947,4
981,9
905,3
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1 «Проведение капитального ремонта учреждений социального обслуживания населения области»
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области (по согласованию)
всего
112 451,0
26 161,6
37 077,6
19 635,7
11 658,4
12 487,0
5 430,7
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
41 849,0
13 080,8
18 538,8
4 319,9
2 564,9
2 747,2
597,4
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
70 602,0
13 080,8
18 538,8
15 315,8
9 093,5
9 739,8
4 833,3
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2 «Приобретение оборудования
и предметов длительного пользования для учреждений социального обслуживания населения области»
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
4 500,0
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2 250,0
2 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
2 250,0
2 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3 «Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам области»
министерство социального
развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
6 479,3
6 479,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 265,5
3 265,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
3 213,8
3 213,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
0,0
Частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений
министерство социального
развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
6 427,6
6 427,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 213,8
3 213,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
3 213,8
3 213,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Расходы на доставку и пересылку
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
51,7
51,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
51,7
51,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4 «Строительство спального корпуса с инженерными коммуникациями для государственного автономного учреждения Саратовской области «Сосновский психоневрологический интернат» с.Сосновка Красноармейского муниципального района»
комитет капитального строительства области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
69 580,2
69 580,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
34 790,1
34 790,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
34 790,1
34 790,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5 «Приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад учреждений социального обслуживания населения»
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6 «Строительство спальных корпусов с инженерными коммуникациями для государственного автономного учреждения Саратовской области «Центр реабилитации «Пещера Монаха». Хвалынский район, пос.Санаторий «Черемшаны-1»
комитет капитального строительства области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
100 000,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7 «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
всего
5 971,3
0,0
1 894,8
1 258,8
1 160,7
1 153,9
503,1
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 789,0
0,0
947,4
276,9
255,4
253,9
55,4
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
4 182,3
0,0
947,4
981,9
905,3
900,0
447,7
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство образования области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
5 468,2
0,0
1 894,8
1 258,8
1 160,7
1 153,9
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 733,6
0,0
947,4
276,9
255,4
253,9
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
3 734,6
0,0
947,4
981,9
905,3
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального развития области
всего
503,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
503,1
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
55,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55,4
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
447,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
447,7
0,0
0,0
0,0».
14. Приложение № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнения работ) по подпрограмме «Социальное обслуживание граждан»
Наимено-вание государ-ственной услуги (работы), показателя объема государ-ственной услуги (работы), основного мероприя-тия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Наименование государственной услуги (работы) – «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания населения»
Единицы измерения объема государственной услуги – койко-день/1 услуга/чел.
Общий объем оказания государ-ственной услуги
по подпро-
грамме - всего, в том числе:
13459172
29799544
30126051
38627094
39923695
39923695
39923695
39923695
39923695
2300571,2
2466418,0
2370774,3
3531134,2
3674711,4
4634837,2
4818512,8
4991426,2
4991426,2
в рамках основного мероприя-тия 2.1 «Оказание государ-ственных
и социальных услуг населению учрежде-ниями социальной защиты»
13459172
29799544
30126051
38627094
39923695
39923695
39923695
39923695
39923695
2300571,2
2466418,0
2370774,3
3531134,2
3674711,4
4634837,2
4818512,8
4991426,2
4991426,2
Наименование государственной услуги (работы) – «Социальное обслуживание инвалидов в детско-юношеской спортивно-адаптивной школе инвалидов»
Единицы измерения объема государственной услуги – 1 услуга
Общий объем оказания государ-ственной услуги по подпро-грамме - всего, в том числе:
136000
80539
64482,2
67273,2
в рамках основного мероприя-тия 2.1 «Оказание государ-ственных и социальных услуг населению учрежде-ниями социальной защиты»
136000
80539
64482,2
67273,2
Наименование государственной услуги (работы) – «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в центрах социальной защиты населения»
Единицы измерения объема государственной услуги – 1 услуга
Общий объем оказания государ-ственной услуги по подпро-грамме - всего, в том числе:
15952113
12567718
19978571
1103339,9
1216130,6
1019252,3
в рамках основного мероприя-тия 2.1 «Оказание государ-ственных и социальных услуг населению учрежде-ниями социальной защиты»
15952113
12567718
19978571
1103339,9
1216130,6
1019252,3
Наименование государственной услуги (работы) – «Социальное обслуживание граждан в виде предоставления мер социальной поддержки в управлениях социальной поддержки населения»
Единицы измерения объема государственной услуги – 1 услуга
Общий объем оказания государ-ственной услуги по подпро-грамме – всего, в том числе:
9710785
9494064
236300,2
265355,8
в рамках основного меропри-ятия 2.1 «Оказание государ-ственных и социальных услуг населению учрежде-ниями социальной защиты»
9710785
9494064
236300,2
265355,8
Итого по услугам (работам):
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3704693,5
4015177,6
3397320,0
3531134,2
3674711,4
4634837,2
4818512,8
4991426,2
4991426,2
Затраты
на уплату налогов,
в качестве объекта налого-обложения по которым признается имущество учреждений
x
x
x
x
x
x
x
x
x
34013,6
33849,1
35032,0
35506,6
35506,6
35506,6
35506,6
Затраты на содержание имущества учреж-дений,
не исполь-зуемого
для оказания государ-ственных услуг (выполне-ния работ)- и для общехо-зяйствен-ных нужд
x
x
x
x
x
x
x
x
x
52212,0
52289,9
53001,4
54099,0
54099,0
54099,0
54099,0
Всего по подпро-грамме:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3704693,5
4015177,6
3483545,6
3617273,2
3762744,8
4724442,8
4908118,4
5081031,8
5081031,8
».
15. Приложение № 6 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными
некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнения работ) по подпрограмме «Развитие системы социальной защиты граждан»
Наименование государ-ственной услуги (работы), показателя объема государ-ственной услуги (работы), основного мероприятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Наименование государственной услуги (работы) – «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время и учебное время с неполным учебным днем»
Единицы измерения объема государственной услуги – койко-день
Общий объем оказания государствен-ной услуги по подпрограмме - всего, в том числе:
48300
48300
37380
39900
39900
39900
39900
39900
39900
27144,6
28967,4
42858,3
43726,0
51244,1
51004,7
52285,5
52822,3
52253,7
в рамках основного мероприятия 3.4 «Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей»
48300
48300
37380
39900
39900
39900
39900
39900
39900
27144,6
28967,4
42858,3
43726,0
51244,1
51004,7
52285,5
52822,3
52253,7
Наименование государственной услуги (работы) – «Эксплуатация, обслуживание и материально-техническое обеспечение недвижимого имущества Саратовской области»
Единицы измерения объема государственной услуги – тыс. рублей
Общий объем оказания государс-твенной услуги по подпро-грамме - всего, в том числе:
8951,0
8951,0
в рамках основного мероприятия 3.4 «Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей»
8951,0
8951,0
Наименование государственной услуги (работы) – «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, занимающихся в государственных учреждениях спортивной направленности»
Единицы измерения объема государственной услуги – человек
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме - всего, в том числе:
673
8154,0
в рамках основного мероприятия 3.4 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»
673
8154,0
Наименование государственной услуги (работы) – «Организация отдыха детей и молодежи»
Единицы измерения объема государственной услуги – число человеко-дней пребывания
Общий объем оказания государ-ственной услуги по подпрограмме - всего, в том числе:
12447
12447
12447
12447
12447
12447
12447
16842,8
17946,9
18735,1
19711,3
20047,1
20340,8
20356,9
в рамках основного мероприятия 3.4 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»
12447
12447
12447
12447
12447
12447
12447
16842,8
17946,9
18735,1
19711,3
20047,1
20340,8
20356,9
Наименование государственной услуги (работы) – «Организация оздоровления детей и молодежи»
Единицы измерения объема государственной услуги – койко-день
Общий объем оказания государ-ственной услуги по подпрограмме - всего, в том числе:
27330
63980
47226
46177
43955
43955
43000
43000
22063,9
46806,8
37939,2
39931,9
в рамках основного мероприятия 3.4 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»
27330
63980
47226
43955
43955
43955
43000
43000
22063,9
46806,8
37939,2
39931,9
Итого по услугам (работам):
x
x
x
x
x
x
x
x
x
27144,6
68136,3
106507,9
99612,1
109911,1
70716,0
72332,6
73163,1
72610,6
Затраты на уплату налогов,
в качестве объекта налогообло-жения по которым признается имущество учреждений
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2218,9
1971,4
2015,5
1091,7
1091,7
1091,7
1091,7
Затраты на содержание имущества учреждений, не используемого для оказания государ-ственных услуг (выполнения работ) и для общехозяй-ственных нужд
x
x
x
x
x
x
x
x
x
553,6
1519,4
998,6
830,2
830,2
830,2
830,2
Всего по подпрограмме:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
27144,6
68136,3
109280,4
103102,9
112925,2
72637,9
74254,5
75085,0
74532,5
».
16. Приложение № 7 к государственной программе признать утратившим силу.
17. В приложении № 8 к государственной программе:
слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области».
18. В приложении № 9 к государственной программе:
слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области»;
таблицу «Перечень инвестиционных проектов государственной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» изложить в следующей редакции:
«Перечень инвестиционных проектов государственной программы «Социальная поддержка
и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Наименование инвестиционного проекта, годы
Форма собственности
Наименование застройщика
или заказчика (заказчика-застройщика)
Сметная/
рыночная стоимость объекта, (стоимость ПСД),
тыс. рублей
Год ввода
в эксплуатацию/приобретения (срок разработки ПСД)
Мощность объекта
Финансовое обеспечение, тыс. рублей
Степень готовности объекта
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевых средств (прогнозно)
Подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»
Основное мероприятие 3.12 «Приобретение в государственную собственность области нежилых помещений по адресу:
Саратовская область, г. Калининск, ул. Заводская, д. 25»
Приобретение в государственную собственность области нежилых помещений
по адресу: Саратовская область, г.Калининск, ул.Заводская, д.25 (2016 год)
областная
министерство социального развития области
2320,5
2016
-
2320,5
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Подпрограмма 4 «Старшее поколение»
Региональный проект 4.1 «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»
(в целях выполнения задач федерального проекта «Старшее поколение»)
4.1.1 «Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (строительство корпуса на 50 койко-мест в ГАУ СО «Адоевщинский ПНИ» по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Адоевщина, ул.Рабочая, 21)»
Строительство корпуса на 50 койко-мест в ГАУ СО «Адоевщинский ПНИ» по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Адоевщина, ул.Рабочая, 21
областная
Застройщик -
ГКУ СО «Управление капитального строительства»
74100,0
2019
50
1 020,4
50 000,0
2019
1 020,4
50 000,0
69%».
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 776-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 644-П И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА № 510-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 644-П «О государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» следующие изменения:
в наименовании слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области»;
в пункте 1 слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области»;
в приложение к постановлению внести изменения согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 12 сентября 2018 года № 510-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 644-П».
3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением пункта 2, который вступает в силу со дня подписания.
Губернатор области
В.В.Радаев
Приложение к постановлению Правительства области от 29 декабря 2018 года № 776-П
Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года»
1. В наименовании слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области».
2. В паспорте государственной программы:
в позиции «Наименование государственной программы» слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области»;
в позиции «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце третьем слова «до 36000 чел. в 2020 году» заменить словами «до 38000 чел. в 2022 году»;
в позиции «Этапы и сроки реализации государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения государственной программы
объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы на 2014-2022 годы составляет 146 923 015,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 15 580 133,2 тыс. рублей;
2015 год – 15 334 235,4 тыс. рублей;
2016 год – 15 057 662,2 тыс. рублей;
2017 год – 15 531 969,4 тыс. рублей;
2018 год – 16 229 751,6 тыс. рублей;
2019 год – 17 885 415,5 тыс. рублей;
2020 год – 17 223 710,3 тыс. рублей;
2021 год – 17 427 470,5 тыс. рублей;
2022 год – 16 652 667,0 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 119 601 079,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12 260 166,0 тыс. рублей;
2015 год – 12 007 752,0 тыс. рублей;
2016 год – 12 130 374,0 тыс. рублей;
2017 год – 12 859 579,6 тыс. рублей;
2018 год – 13 419 374,3 тыс. рублей;
2019 год – 14 024 141,8 тыс. рублей;
2020 год – 14 174 165,3 тыс. рублей;
2021 год – 14 299 451,8 тыс. рублей;
2022 год – 14 426 075,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 27 127 825,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 264 174,5 тыс. рублей;
2015 год – 3 249 804,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 908 372,5 тыс. рублей;
2017 год – 2 658 292,6 тыс. рублей;
2018 год – 2 797 229,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 853 484,7 тыс. рублей;
2020 год – 3 046 787,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 125 553,7 тыс. рублей;
2022 год – 2 224 127,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 7 758,6 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 4 115,2 тыс. рублей;
2017 год – 3 643,4 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 20 813,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 458,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 578,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 618,0 тыс. рублей;
2017 год – 455,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 758,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 465,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 465,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) – 165 538,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53 334,7 тыс. рублей;
2015 год – 69 986,2 тыс. рублей;
2016 год – 16 297,7 тыс. рублей;
2017 год – 9 998,8 тыс. рублей;
2018 год – 10 639,8 тыс. рублей;
2019 год – 5 281,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» –
104 942 209,6 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан» –
38 406 704,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан» – 3 075 291,8 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Старшее поколение» – 145 245,9 тыс. рублей;
подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» –
53 582,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий
по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» – 299 981,8 тыс. рублей».
3. Раздел 1 «Характеристика сферы реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации государственной программы
Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области» разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области и учитывает основные положения Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года № 1618-р, Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 года № 164-р, Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 30 июня 2016 года № 321-П, Концепции демографической политики Саратовской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 23 мая 2008 года № 214-П, Концепции развития системы социального обслуживания населения Саратовской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 18 июля 2011 года № 369-П, Концепции семейной политики Саратовской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 2 ноября 2011 года № 610-П, Стратегии действий в интересах детей Саратовской области на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 5 февраля 2013 года № 46-П, Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Саратовской области на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 30 апреля 2013 года № 218-П.
Развитие отрасли в первую очередь определяется потребностями граждан в предоставлении качественных социальных услуг и социальной поддержке, особенностями региональной социальной политики, законодательства, а также внутренним состоянием самой системы.
Среди факторов, характеризующих целевую направленность развития отрасли, наибольшее значение имеют следующие:
демографическая ситуация, в том числе изменение возрастной структуры населения области;
уровень жизни населения;
состояние здоровья населения;
уровень семейного неблагополучия;
уровень финансовой обеспеченности социальной политики.
В рамках решения задачи по повышению эффективности мер социальной поддержки за счет развития и усиления адресного оказания социальной помощи жителям области реализуются мероприятия по следующим направлениям:
организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан;
внедрение системы социальных контрактов;
совершенствование законодательства области в области социальной поддержки отдельных категорий граждан;
переориентация деятельности системы органов социальной защиты населения Саратовской области преимущественно на предоставление помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.
В рамках решения задачи по повышению качества предоставляемых социальных услуг и эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения реализуются мероприятия по внедрению комплексного подхода к созданию многопрофильных современных учреждений социального обслуживания населения, повышению средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и развитию рынка социальных услуг.
Для внедрения рыночных механизмов в систему социального обслуживания населения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработаны и внедрены в практику работы социальных служб стандарты предоставления социальных услуг и реестры получателей социальных услуг.
В рамках решения задачи по развитию и использованию потенциала общественных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций области реализуются мероприятия, направленные на расширение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг.».
4. В части первой раздела 3 «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце третьем цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце четвертом слова «до 36000 чел. в 2020 году» заменить словами «до 38000 чел. в 2022 году».
5. Часть вторую раздела 4 «Прогноз конечных результатов государственной программы, сроки и этапы реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Реализация государственной программы рассчитана на период с 2014 по 2022 годы.».
6. В части первой раздела 5 «Обобщенная характеристика мер правового регулирования» слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области».
7. В разделе 7 «Обобщенная характеристика подпрограмм государственной программы»:
часть двенадцатую изложить в следующей редакции:
«Для достижения основной цели требуется решение следующих задач:
создание условий для самореализации пожилых граждан в жизни общества;
обеспечение социального сопровождения пожилых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
внедрение независимой оценки качества организаций, оказывающих социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам;
содействие ведению здорового образа жизни среди пожилых граждан в целях поддержания их здоровья, в том числе ветеранов войн и участников боевых действий;
создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;
приведение организаций социального обслуживания Саратовской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередей в них;
развитие стационарзамещающих технологий предоставления социальных услуг, создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов.»;
абзац третий части пятнадцатой изложить в следующей редакции:
«привлечение институтов гражданского общества к принятию и реализации управленческих решений в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года;».
8. Часть первую раздела 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы на 2014-2022 годы составляет 146 923 015,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 15 580 133,2 тыс. рублей;
2015 год – 15 334 235,4 тыс. рублей;
2016 год – 15 057 662,2 тыс. рублей;
2017 год – 15 531 969,4 тыс. рублей;
2018 год – 16 229 751,6 тыс. рублей;
2019 год – 17 885 415,5 тыс. рублей;
2020 год – 17 223 710,3 тыс. рублей;
2021 год – 17 427 470,5 тыс. рублей;
2022 год – 16 652 667,0 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 119 601 079,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12 260 166,0 тыс. рублей;
2015 год – 12 007 752,0 тыс. рублей;
2016 год – 12 130 374,0 тыс. рублей;
2017 год – 12 859 579,6 тыс. рублей;
2018 год – 13 419 374,3 тыс. рублей;
2019 год – 14 024 141,8 тыс. рублей;
2020 год – 14 174 165,3 тыс. рублей;
2021 год – 14 299 451,8 тыс. рублей;
2022 год – 14 426 075,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 27 127 825,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 264 174,5 тыс. рублей;
2015 год – 3 249 804,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 908 372,5 тыс. рублей;
2017 год – 2 658 292,6 тыс. рублей;
2018 год – 2 797 229,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 853 484,7 тыс. рублей;
2020 год – 3 046 787,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 125 553,7 тыс. рублей;
2022 год – 2 224 127,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 7 758,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 4 115,2 тыс. рублей;
2017 год – 3 643,4 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 20 813,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 458,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 578,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 618,0 тыс. рублей;
2017 год – 455,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 758,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 465,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 465,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) – 165 538,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53 334,7 тыс. рублей;
2015 год – 69 986,2 тыс. рублей;
2016 год – 16 297,7 тыс. рублей;
2017 год – 9 998,8 тыс. рублей;
2018 год – 10 639,8 тыс. рублей;
2019 год – 5 281,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» – 104 942 209,6 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан» – 38 406 704,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан» – 3 075 291,8 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Старшее поколение» – 145 245,9 тыс. рублей;
подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» – 53 582,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» – 299 981,8 тыс. рублей.».
9. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Социальная поддержка граждан»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2018»;
в абзаце третьем цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы – 104 942 209,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 11 544 138,2 тыс. рублей;
2015 год – 10 896 926,7 тыс. рублей;
2016 год – 11 171 003,8 тыс. рублей;
2017 год – 11 539 823,4 тыс. рублей;
2018 год – 11 993 036,8 тыс. рублей;
2019 год – 12 685 861,2 тыс. рублей;
2020 год – 11 949 057,9 тыс. рублей;
2021 год – 11 976 048,5 тыс. рублей;
2022 год – 11 186 313,1 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 78 136 307,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 8 351 775,9 тыс. рублей;
2015 год – 7 683 081,9 тыс. рублей;
2016 год – 8 332 126,2 тыс. рублей;
2017 год – 8 917 607,5 тыс. рублей;
2018 год – 9 200 784,3 тыс. рублей;
2019 год – 8 935 979,9 тыс. рублей;
2020 год – 8 902 270,9 тыс. рублей;
2021 год – 8 850 494,8 тыс. рублей;
2022 год – 8 962 186,1 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 26 805 902,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 192 362,3 тыс. рублей;
2015 год – 3 213 844,8 тыс. рублей;
2016 год – 2 838 877,6 тыс. рублей
2017 год – 2 622 215,9 тыс. рублей;
2018 год – 2 792 252,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 749 881,3 тыс. рублей;
2020 год – 3 046 787,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 125 553,7 тыс. рублей;
2022 год – 2 224 127,0 тыс. рублей»;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
Государственная политика Российской Федерации в сфере социальной поддержки формируется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, согласно которой в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Данные вопросы находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Категории граждан – получателей мер социальной поддержки, меры социальной поддержки, условия их предоставления определены федеральными и областными законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Подпрограмма разработана в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;
3) Государственной программой Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296;
4) Законами Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», от 15 января 1993 года № 4301-I «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;
5) Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», от 24 апреля 2008 год № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 4 июня 2011 года № 128-ФЗ «О пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)», от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;
6) Законами Саратовской области от 3 июня 1996 года «О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Саратовской области», от 5 сентября 1996 года «О Правительстве Саратовской области», от 21 июля 1997 года № 43-ЗСО «О социальных гарантиях», от 28 июля 1997 года № 51-ЗСО «О Почетном гражданине Саратовской области», от 2 декабря 1999 года № 62-ЗСО «О доплате к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы», от 29 июня 2000 года № 38-ЗСО «О доплате к пенсии Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», от 3 марта 2004 года № 10-ЗСО «О статусе депутата Саратовской областной Думы», от 23 декабря 2004 года № 77-ЗСО «О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области», от 1 августа 2005 года № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области», от 2 февраля 2005 года № 15-ЗСО «О государственной гражданской службе Саратовской области», от 2 августа 2012 года № 123-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области», от 31 октября 2008 года № 276-ЗСО «О предоставлении меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на частичное возмещение расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских населенных пунктах Саратовской области», от 26 марта 2009 года № 26-ЗСО «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, награжденных орденом «Родительская слава», от 25 декабря 2009 года № 214-ЗСО «О государственной социальной помощи в Саратовской области», от 27 сентября 2011 года № 125-ЗСО «О Счетной палате Саратовской области», от 12 октября 1998 года № 50-ЗСО «Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области», от 5 марта 2004 года № 12-ЗСО «Об избирательной комиссии Саратовской области», от 5 мая 2004 года № 22-ЗСО «О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской области», от 25 февраля 2010 года № 17-ЗСО «Об Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области», от 3 августа 2011 года № 96-ЗСО «О социальной поддержке молодых специалистов учреждений бюджетной сферы в Саратовской области», от 26 октября 2012 года № 158-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области, при рождении третьего и последующих детей», от 28 ноября 2003 года № 75-ЗСО «О доплате к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратовской областью», от 28 марта 2012 года № 38-ЗСО «О гарантиях членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников милиции и полиции», от 26 ноября 2010 года № 212-ЗСО «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» на о.Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года», от 28 декабря 2011 года № 212-ЗСО «О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области», от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области», от 26 ноября 2009 года № 180-ЗСО «Об установлении размера, условий и порядка компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)», от 26 ноября 2009 года № 178-ЗСО «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской области», от 26 ноября 2009 года № 175-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)», от 24 сентября 2015 года № 105-ЗСО «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также приравненных к ним граждан, проживающих в Саратовской области», от 27 сентября 2011 года № 107-ЗСО «О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Саратовской области», Закон Саратовской области от 30 сентября 2009 года № 123-ЗСО «О доплате к пенсии пожарным противопожарной службы Саратовской области», от 25 марта 2008 года № 57-ЗСО «О доплате к пенсии спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных органами исполнительной власти Саратовской области», от 27 февраля 2008 года № 45-ЗСО «О материальном обеспечении вдовы погибшего при исполнении служебных обязанностей прокурора Саратовской области Е.Ф.Григорьева», от 9 ноября 2007 года № 263-ЗСО «О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий», от 30 июля 2008 года № 220-ЗСО «О физической культуре и спорте».
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям граждан.
Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется вследствие действия ряда объективных факторов, носящих:
общецивилизационный, международный характер – демографических (сокращение рождаемости, увеличение продолжительности жизни) и социальных (трансформация института семьи, бедность, безработица, преступность, наркомания);
национальный характер – социально-экономических (уровень и темпы экономического развития, занятость и доходы населения, состояние государственных финансов, состояние социальной инфраструктуры и прочее) и иных факторов;
локальный характер – связанных с возникновением различного рода чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, имеющих территориальные и временные границы, и необходимостью преодоления их последствий для населения.
Важнейшими качественными характеристиками современной системы социальной поддержки граждан являются:
преимущественно заявительный принцип предоставления мер социальной поддержки гражданам;
дифференциация подходов к предоставлению мер социальной поддержки граждан, учитывающая особенности контингентов получателей (с учетом особых заслуг перед государством; в связи с последствиями политических репрессий, участием в преодолении последствий радиационных катастроф, иных чрезвычайных ситуаций; в связи с попаданием в трудную жизненную ситуацию; в связи с необходимостью решения приоритетных общегосударственных задач);
адресный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам (семьям) независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности предоставляются с учетом их экономического потенциала (доходов, имущества).
Действующая система социальной поддержки граждан базируется на принципиальном положении – безусловная гарантированность исполнения принятых государством обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущению снижения уровня и ухудшению условий их предоставления вне зависимости от социально-экономической ситуации в стране и в области, в том числе путем систематической индексации расходов с учетом динамики показателей инфляции.»;
раздел 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы» дополнить частью шестидесятой следующего содержания:
«В целях выполнения задач национального проекта «Демография» предусмотрен региональный проект 1.1 «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (в целях выполнения задач федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»). Указанный проект включает следующие мероприятия:
1.1.1 «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (осуществление выплат)»;
1.1.2 «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (доставка и пересылка выплат)»;
1.1.3 «Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»;
1.1.4 «Предоставление регионального материнского (семейного) капитала (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)».»;
часть шестидесятую считать частью шестьдесят первой;
в подпрограмме 2 «Социальное обслуживание граждан»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце третьем слова «до 84,5 процентов в 2020 году» заменить словами «до 84,0 процента в 2022 году»;
в абзаце четвертом слова «до 24,5 процентов в 2020 году» заменить словами «до 12,3 процента в 2022 году»;
в абзаце пятом слова «до 21900 чел. в 2020 году» заменить словами
«до 4000 чел. в 2022 году»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 38 406 704,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 704 693,5 тыс. рублей;
2015 год – 4 015 177,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 483 545,6 тыс. рублей;
2017 год – 3 617 573,5 тыс. рублей;
2018 год – 3 767 073,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 730 446,8 тыс. рублей;
2020 год – 4 914 122,4 тыс. рублей;
2021 год – 5 087 035,8 тыс. рублей;
2022 год – 5 087 035,8 тыс. рублей»;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
Социальное обслуживание граждан – это деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам, направленная на оказание постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
Постановлением Правительства Саратовской области от 18 июля 2011 года № 369-П утверждена Концепция развития системы социального обслуживания населения Саратовской области до 2025 года.
При разработке подпрограммы учтены основные принципы Конвенции ООН о правах инвалидов, Мадридского международного плана действий по проблемам старения, Конвенции ООН о правах ребенка, Хартии социальных прав и гарантий граждан независимых государств, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Подпрограмма разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области и учитывает основные положения Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, Концепции демографической политики Саратовской области на период до 2025 года, Стратегии модернизации политики в отношении пожилых людей в Саратовской области.
Право на социальное обслуживание имеют граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, беженцы в случае наличия следующих обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности:
полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
отсутствие работы и средств к существованию;
наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
Формы предоставления социального обслуживания:
стационарная форма;
полустационарная форма;
форма социального обслуживания на дому.
Подпрограмма направлена на обеспечение межведомственного взаимодействия, оптимизацию ресурсов при решении проблем социальной защиты населения.»;
в абзаце десятом части четвертой раздела 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы» слова «центрах социальной защиты населения» заменить словами «комплексных центрах социального обслуживания населения»;
в подпрограмме 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом слова «до 10800 чел. в 2017 году» заменить словами «до 11000 чел. в 2022 году»;
в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце восьмом слова «до 85 процентов в 2020 году» заменить словами «до 85,5 процента в 2022 году»;
в абзаце девятом слова «до 85 процентов в 2020 году» заменить словами
«до 86 процентов в 2022 году»;
в абзаце двадцать втором цифры «55,5» заменить цифрами «68»;
в абзаце двадцать четвертом слова «ежегодно с 2015 года» заменить словами «ежегодно с 2015 по 2018 годы»;
в абзаце двадцать шестом цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы
(по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы –
3 075 291,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 204 969,1 тыс. рублей;
2015 год – 256 034,0 тыс. рублей;
2016 год – 377 876,0 тыс. рублей;
2017 год – 357 881,4 тыс. рублей;
2018 год – 440 117,0 тыс. рублей;
2019 год – 352 551,8 тыс. рублей;
2020 год – 354 281,9 тыс. рублей;
2021 год – 358 431,1 тыс. рублей;
2022 год – 373 149,5 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 2 868 639,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 142 869,9 тыс. рублей;
2015 год – 225 672,6 тыс. рублей;
2016 год – 308 381,1 тыс. рублей;
2017 год – 318 161,3 тыс. рублей;
2018 год – 435 140,0 тыс. рублей;
2019 год – 352 551,8 тыс. рублей;
2020 год – 354 281,9 тыс. рублей;
2021 год – 358 431,1 тыс. рублей;
2022 год – 373 149,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 198 894,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 62 099,2 тыс. рублей;
2015 год – 26 246,2 тыс. рублей;
2016 год – 69 494,9 тыс. рублей;
2017 год – 36 076,7 тыс. рублей;
2018 год – 4 977,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 7 758,6 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 4 115,2 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 643,4 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей»;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
Одними из основных направлений социальной политики являются: создание доступной среды жизнедеятельности для граждан, организация отдыха и оздоровления детей, повышение социальной значимости мероприятий, направленных на поддержание социального статуса работников социальной защиты, граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми, а также укрепление материально-технической и технологической базы учреждений социальной защиты населения.
В рамках указанных направлений в подпрограмме предусмотрен комплекс мероприятий.
Использование новых технологий отечественного и зарубежного опыта социальной работы, перестройка работы учреждений социального обслуживания семьи и детей требуют постоянного обновления знаний специалистов, повышения их профессионального уровня.
В связи с этим в рамках программы планируется обеспечить научно-методическое сопровождение специалистов системы профилактики безнадзорности.
Одним из важнейших составляющих государственной семейной политики, традиционным направлением программных мероприятий является пропаганда семейных традиций, лучшего опыта семейного воспитания, формирование в обществе уважения к материнству и детству в рамках ежегодных областных акций по чествованию семей, достойно воспитывающих своих и приемных детей.
В рамках социализации детей, нуждающихся в особой заботе государства, запланированы различные праздничные мероприятия.
Одним из направлений социальной поддержки детей, нуждающихся в особой заботе государства, и в первую очередь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуемом в рамках подпрограммы, является организация отдыха и оздоровления детей.
Одной из целей государственной политики в области социальной защиты инвалидов является инновационный вариант решения проблемы создания условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов.
Для достижения указанной цели в подпрограмме предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социального обслуживания населения Саратовской области невозможно без применения современных информационных технологий и развития материально-технической базы. Обеспечение реализации данных направлений предусмотрено в рамках подпрограммы.»;
в подпрограмме 4 «Старшее поколение»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;
приведение организаций социального обслуживания Саратовской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередей в них;
развитие стационарзамещающих технологий предоставления социальных услуг, создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов»;
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели подпрограммы
количество пожилых граждан, принимающих участие
в социально значимых мероприятиях – ежегодно
не менее 2400 чел.;
обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и инвалидов с 18,6 места на 10 тыс. населения в 2012 году до 20,8 места на 10 тыс. населения в 2022 году;
удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) с 2018 по 2022 годы на уровне 0,0 процента;
число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) с 39 ед. в 2017 году до 65 ед. в 2022 году.»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы
(по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы – 145 245,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 6 820,3 тыс. рублей;
2015 год – 13 163,7 тыс. рублей;
2016 год – 1 724,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 117,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 025,3 тыс. рублей;
2019 год – 107 763,3 тыс. рублей;
2020 год – 3 139,5 тыс. рублей;
2021 год – 3 139,5 тыс. рублей;
2022 год – 3 353,0 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 41 642,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 6 820,3 тыс. рублей;
2015 год – 13 163,7 тыс. рублей;
2016 год – 1 724,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 117,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 025,3 тыс. рублей;
2019 год – 4 159,9 тыс. рублей;
2020 год – 3 139,5 тыс. рублей;
2021 год – 3 139,5 тыс. рублей;
2022 год – 3 353,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 103 603,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 103 603,4 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей»;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
Подпрограмма представляет собой комплекс приоритетов социальной политики, направленных на повышение качества жизни пожилых людей Саратовской области.
Повышение качества жизни предполагает комплексный подход к решению основных проблем, присущих людям пожилого возраста, в частности, таких как низкий уровень доходов, ухудшение состояния здоровья, некотируемость на рынке труда, снижение социальной активности.
Реализация указанного подхода в современных условиях является не просто удовлетворением индивидуальных потребностей пожилых граждан, но и приведет к укреплению человеческого потенциала области.
Подпрограмма разработана в соответствии с основными положениями Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, Концепции демографической политики Саратовской области на период до 2025 года, Концепции развития системы социального обслуживания населения Саратовской области до 2025 года, Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Саратовской области на 2013-2018 годы».
Приоритетными мероприятиями в сфере реализации подпрограммы являются:
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов;
развитие всех форм предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам (нестационарной, полустационарной, стационарной и срочной социальной) с целью поддержания способности указанных лиц к самообслуживанию и (или) передвижению, оказания эффективной поддержки семьям, предоставляющим пожилым людям и инвалидам родственный уход на дому.»;
абзац пятый части четырнадцатой раздела 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы» признать утратившим силу;
в разделе 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы»:
абзац пятый части четырнадцатой признать утратившим силу;
дополнить частями двадцать третьей – двадцать четвертой следующего содержания:
«В целях выполнения задач национального проекта «Демография» предусмотрен региональный проект 4.1 «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (в целях выполнения задач федерального проекта «Старшее поколение»). Указанный проект включает следующие мероприятия:
4.1.1 «Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (строительство корпуса на 50 койко-мест в ГАУ СО «Адоевщинский ПНИ» по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Адоевщина, ул.Рабочая, 21)»;
4.1.2 «Приобретение автотранспорта».»;
Перечень инвестиционных проектов подпрограммы приведен в приложении № 9 к государственной программе.»;
часть двадцать третью считать частью двадцать пятой;
в подпрограмме 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом слова «до 2900 чел. в 2020 году» заменить словами «до 3200 чел. в 2022 году»;
в абзаце втором слова «2020 года» заменить словами «2022 года (за исключением 2017 года)»;
в абзаце третьем слова «до 30 ед. в 2020 году» заменить словами «до 32 ед. в 2022 году»;
абзац четвертый-пятый изложить в следующей редакции:
«количество муниципальных образований области, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) проектов, с 7 ед. в 2012 году до 18 ед. в 2022 году;
количество публикаций в печатных средствах массовой информации и размещение информации в электронных средствах массовой информации, интернет-ресурсах о деятельности некоммерческих организаций с 90 ед. в 2012 году до 270 ед. в 2022 году;»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 53582,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12 791,0 тыс. рублей;
2015 год – 12 961,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 618,0 тыс. рублей;
2017 год – 755,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 858,6 тыс. рублей;
2019 год – 2 858,6 тыс. рублей;
2020 год – 3 108,6 тыс. рублей;
2021 год – 2815,6 тыс. рублей;
2022 год – 2815,6 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 13343,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 620,0 тыс. рублей;
2015 год – 670,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 300,0 тыс. рублей;
2018 год – 10 350,6 тыс. рублей;
2019 год – 350,6 тыс. рублей;
2020 год – 350,6 тыс. рублей;
2021 год – 350,6 тыс. рублей;
2022 год – 350,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 19 426,0 тыс. рублей,
в том числе:
014 год – 9 713,0 тыс. рублей;
2015 год – 9 713,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 20813,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 458,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 578,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 618,0 тыс. рублей;
2017 год – 455,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 508,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 758,0 тыс. рублей;
2021 год – 2465,0 тыс. рублей;
2022 год – 2465,0 тыс. рублей»;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
Подпрограмма является согласованным по целям, задачам, мероприятиям и средствам механизмом реализации государственной политики в сфере развития институтов гражданского общества, государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечения представителей гражданского общества к обсуждению принимаемых органами государственной власти области решений, повышению степени участия региональных организаций в решение социальных задач на территории области.
Подпрограмма отражает современные подходы к развитию гражданского общества, социально ориентированных некоммерческих организаций и предполагает комплексное взаимодействие институтов гражданского общества и органов власти федерального, регионального и муниципального уровней в решении проблем развития области. Подпрограмма сформирована как единый комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.
Подпрограмма своим действием охватывает сферу государственно-общественных отношений. Объектом подпрограммы являются процессы взаимодействия исполнительных органов государственной власти области с органами местного самоуправления области, некоммерческими организациями, средствами массовой информации, с гражданами и иными юридическими и физическими лицами по вопросам развития общественных инициатив и институтов гражданского общества. Подпрограмма направлена на активное включение исполнительных органов государственной власти области в процессы совершенствования и усиления действий принципов государственно-общественного управления в социально-экономическом развитии области. Результатом действия подпрограммы становится внедрение в практику государственно-общественных отношений действенных комплексных механизмов управления процессами, обеспечивающих активное участие институтов гражданского общества в выработке стратегических и тактических решений, определяющих долгосрочное развитие Саратовской области и муниципальных образований области.
Приоритетными мероприятиями в сфере реализации подпрограммы является оказание поддержки органами государственной власти социально ориентированным некоммерческим организациям в формах, установленных пунктом 3 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», включая финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку, а также поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.»;
в подпрограмме 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»:
в паспорте подпрограммы:
абзац первый позиции «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество пожилых граждан и инвалидов, которым улучшены условия проживания в учреждениях социального обслуживания населения, в 2014 году – 1669 чел., в 2015 году – 1122 чел., в 2016 году – 871 чел., в 2017 году – 511 чел.; в 2018 году – 530 чел.; в 2019 году – 400 чел.; в 2020 году – 450 чел.; в 2021 году – 450 чел.; в 2022 году – 450 чел.;»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы – 299 981,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 106 721,1 тыс. рублей;
2015 год – 139 972,4 тыс. рублей;
2016 год – 20 894,5 тыс. рублей;
2017 год – 12 819,1 тыс. рублей;
2018 год – 13 640,9 тыс. рублей;
2019 год – 5 933,8 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 134 443,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53 386,4 тыс. рублей;
2015 год – 69 986,2 тыс. рублей;
2016 год – 4 596,8 тыс. рублей;
2017 год – 2 820,3 тыс. рублей;
2018 год – 3 001,1 тыс. рублей;
2019 год – 652,8 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) – 165 538,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53 334,7 тыс. рублей;
2015 год – 69 986,2 тыс. рублей;
2016 год – 16 297,7 тыс. рублей;
2017 год – 9 998,8 тыс. рублей;
2018 год – 10 639,8 тыс. рублей;
2019 год – 5 281,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей».
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу
С 2000 года в Саратовской области совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации реализуются ежегодные социальные программы, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
В рамках подпрограммы на условиях софинансирования привлекаются средства Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 1687 «О финансовом обеспечении социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров».
Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:
повышение качества и условий жизни неработающих пенсионеров;
соблюдение стандартов качества предоставляемых гарантированных государством социальных услуг;
модернизация сектора социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов;
эффективное использование бюджетных средств.»;
часть первую раздела 4 «Характеристика мер правового регулирования» изложить в следующей редакции:
«Для достижения целей подпрограммы предусматривается разработка и принятие правового акта области, устанавливающего порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих на территории Саратовской области.»;
части четвертую-шестую раздела 7 «Информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления муниципальных образований области, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации» признать утратившими силу.
10. Приложение № 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Сведения
о целевых показателях государственной программы Саратовской области
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей
2012 год (базовый)
2013 год (оценка)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
1.
Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки с учетом адресности, в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки
процентов
18
20
20
23
23
23
23
23
23
23
23
2.
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся
за получением социальных услуг
в учреждения социального обслуживания населения
процентов
98,0
98,2
98,4
100
99
99
99,5
99,7
100
100
100
3.
Охват населения и участников проектов в рамках реализации социальных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями
чел.
20000
26000
30000
31000
32000
33000
34000
35000
36000
37000
38000
4.
Уровень обеспечения доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения
процентов
80,0
82,0
86,0
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»
1.1.
Численность граждан, получивших меры социальной поддержки
тыс. чел.
1366
1667
1623
723
711
703
703
703
703
703
703
1.2.
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами)
процентов
-
95,0
96,0
92,8
70,0
95,0
95,0
1.3.
Численность граждан, имеющих право на получение мер поддержки субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг
чел.
102150
61440
62054
69221
71473
71473
71473
65221
65874
65874
65874
Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан»
2.1.
Уровень обеспечения доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения
процентов
86,0 *
90,0
98,0
98,7
99,0
99,5
100
100
100
2.2.
Доля инвалидов старше 18-летнего возраста, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, получивших указанные услуги в учреждениях социального обслуживания
процентов
18,7
19
22,1
18
18
18
18
18
18
18
18
2.3.
Доля детей, прошедших курс реабилитации в учреждениях социальной помощи семье и детям, возвращенных
в биологические семьи
процентов
80
80
83
83,5
82
83,0
83,5
83,5
84,0
84,0
84,0
2.4.
Удельный вес социально ориентированных негосударственных организаций социального обслуживания, вошедших в реестр поставщиков социальных услуг, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности
процентов
8,8
7,6
8,6
9,5
10,5
12,3
2.5.
Количество граждан, получивших социальные услуги в социально ориентированных негосударственных организациях, включенных в реестр поставщиков социальных услуг области
чел.
200
400
1000
1500
2500
4000
Подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»
3.1.
Охват различными формами отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Саратовской области, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей - воспитанников государственных учреждений спортивной направленности
чел.
8554
9550
10277
10779
10786
10800
10800
10800
10800
11000
11000
3.2.
Охват детей-инвалидов реабилитационными услугами
в стационарных и полустационарных отделениях специализированных учреждений социального обслуживания для детей
с ограниченными возможностями
процентов
56,0
60,0
65,0
80,3
80,3
80,3
80,3
80,3
80,3
80,3
80,3
3.3.
Охват различными формами отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа воспитанников государственных учреждений специального образования
и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.4.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Саратовской области
процентов
80 *
85
3.5.
Доля приоритетных объектов
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Саратовской области
по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов
процентов
72,1 *
90
90 *
100
100
100
100
3.6.
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
процентов
83,4 *
100
100 *
100
100
100
100
3.7.
Доля доступных для инвалидов
и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
процентов
-
41,4
42,5 *
65,7
75,1
81,1
85,0
85,2
85,5
3.8
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов
в сфере социальной защиты
процентов
15 *
15 *
67,2
78,7
82,0
85,0
85,5
86,0
3.9.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности данной категории населения
процентов
14,5 *
15
15,2 *
55,0
68,0
3.10.
Доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций
процентов
15,2 *
17,5
3.11.
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности детей, получивших данные услуги в учреждениях социального обслуживания
процентов
31,1 *
35
3.12.
Охват детей-инвалидов инклюзивными культурно-спортивными мероприятиями
человек
-
170
170 *
170
170
3.13.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов
в сфере здравоохранения
процентов
26,9 *
26,9 *
55,2
68,9
3.14.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
процентов
96 *
97
98
3.15.
Доля детей-инвалидов в возрасте
от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование,
от общей численности детей-инвалидов данного возраста
процентов
30 *
35
40
3.16.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
процентов
16 *
17
17,5
3.17.
Доля детей-инвалидов в возрасте
от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
процентов
80 *
85
90
3.18.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов,
в общем количестве общеобразовательных организаций
процентов
21,4 *
22
22,3
3.19.
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения,
в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
процентов
62,4
3.20.
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
процентов
-
-
50
64,3
3.21.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры,
в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
процентов
57,1 *
57,1 *
64,6
70,8
3.22.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов
в сфере физической культуры и спорта
процентов
45,2 *
45,2 *
57,8
71,1
3.23.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного
для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
процентов
7,0 *
12,6
0,0 *
12,1
8,3 *
25,6
3.24.
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов,
в общей численности опрошенных граждан
процентов
-
-
45,1
48,3
3.25.
Доля учреждений социальной защиты населения области, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, приобретено оборудование, инвентарь и автотранспорт в рамках государственной программы
процентов
19
10
10
10
10
10
10
3.26.
Уровень обеспечения бесперебойного функционирования центра обработки данных министерства социального развития области
процентов
100
100
100
100
100
Подпрограмма 4 «Старшее поколение»
4.1.
Количество пожилых граждан, принимающих участие в социально значимых мероприятиях
чел.
2750
2700
2700
2550
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
4.2.
Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и инвалидов
мест
на 10 тыс. населения
18,6
18,7
18,9
19,5
19,7
19,9
20,0
20,2
20,4
20,6
20,8
4.3.
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей)
процентов
0,0*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4.
Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования)
ед.
39*
39
65
65
65
65
Подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций области в Саратовской области»
5.1.
Количество представителей некоммерческих организаций, участвующих в организации и проведении мероприятий в рамках Гражданского форума Саратовской области
чел.
2300
2350
2370
2500
2550
2650
2700
2800
2900
3100
3200
5.2.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку по итогам конкурса общественно полезных (социальных) проектов
ед.
46
48
40
40
40
40
40
40
50
54
5.3.
Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями совместно с органами государственной власти
ед.
8
11
15
19
21
23
25
27
30
30
32
5.4.
Количество муниципальных образований области, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) проектов
ед.
7
8
10
10
12
12
14
14
15
16
18
5.5.
Количество публикаций в печатных средствах массовой информации
и размещение информации в электронных средствах массовой информации, интернет-ресурсах о деятельности некоммерческих организаций
ед.
90
110
130
150
155
160
170
180
200
250
270
5.6.
Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных
в Саратовской области за год
ед.
70
Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
6.1.
Количество пожилых граждан
и инвалидов, которым улучшены условия проживания в учреждениях социального обслуживания населения
чел.
1263
654
1669
1122
871
511
530
400
450
450
450
6.2.
Количество пенсионеров, получивших адресную социальную помощь в виде частичного возмещения расходов
по газификации жилых помещений
чел.
362
145
321
6.3.
Количество неработающих пенсионеров, прошедших обучение компьютерной грамотности
чел.
4000
1500
1500
1418
6.4.
Количество граждан, обслуженных мобильными бригадами
чел.
15000
* базовое значение показателя.».
11. Приложение № 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»
Основное мероприятие 1.23 «Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц,
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения»
1.
Постановление Правительства
Саратовской области
порядок предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам и городским округам области
на обеспечение временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Саратовской области
министерство социального развития области
2014 год
(второе полугодие)
2.
Постановление Правительства Саратовской области
порядок предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Саратовской области
министерство социального развития области
2014 год
(второе полугодие)
3.
Постановление Правительства Саратовской области
об обеспечении временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Саратовской области
министерство социального развития области
2014 год
(июль)
4.
Постановление Правительства Саратовской области
об утверждении Положения о порядке определения объема
и предоставления из областного бюджета субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для возмещения затрат по организации временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Саратовской области
министерство социального развития области
2014 год
(второе полугодие)
Подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»
Основное мероприятие 3.2 «Проведение социально значимых мероприятий»
5.
Распоряжение Губернатора Саратовской области
перечень семей области для занесения на Доску почета Саратовской области «Лучшие семьи Губернии»
министерство социального развития области
2014-2022 годы (ежегодно)
6.
Распоряжение Губернатора Саратовской области
перечень семей области для награждения Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За достойное воспитание детей»
министерство социального развития области
2014-2022 годы (ежегодно)
Основное мероприятие 3.4 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»
7.
Распоряжение Правительства Саратовской области
вопросы приобретения автотранспорта, оборудованного
для перевозки детей до мест отдыха и обратно
министерство социального развития области
2016 год
(февраль)
Основное мероприятие 3.6 «Обустройство и адаптация зданий, сооружений и территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения»;
Основное мероприятие 3.8 «Проведение информационно-просветительской кампании по формированию у населения позитивного образа инвалидов и пожилых людей, а также мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности и социальной изоляции детей и подростков с ограниченными возможностями, воспитание толерантного отношения к проблемам инвалидов»
8.
Постановление Правительства Саратовской области
порядок предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов области на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов области на проведение мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
министерство социального развития области
2015 год
(первое полугодие)
Подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Саратовской области»
Основное мероприятие 5.1 «Возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям,
связанных в реализацией общественно полезных (социальных) проектов»
9.
Постановление Правительства Саратовской области
порядок определения объема и предоставления субсидии
на финансовое обеспечение реализации общественно полезных (социальных) проектов социально ориентированными некоммерческими организациями
комитет общественных связей
и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области, управление делами Правительства области (плательщик)
2014-2022 годы
Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
10.
Постановление Правительства Саратовской области
порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих на территории Саратовской области
министерство социального развития области
2015 год
(второе полугодие)».
12. В приложении № 3 к государственной программе:
в наименовании:
слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области»;
в разделе «Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»:
в графе пятой пункта 1 цифры «2020» заменить цифрами «2018»;
в графе пятой пунктов 2-6 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пункта 7 цифры «2020» заменить цифрами «2018»;
в графе пятой пунктов 8-13, 15-22, 24, 26-27 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
дополнить пунктом 29 следующего содержания:
«29.
Региональный проект 1.1 «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (в целях выполнения задач федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)
министерство социального развития области
2019
2021
улучшение материального положения семей
с детьми
снижение уровня доходов семей
с детьми;
пункты 1, 1.1
1.1.1 «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (осуществление выплат)»
министерство социального развития области
2019
2019
улучшение материального положения семей при рождении третьего
и последующего детей
улучшение материального положения семей при рождении третьего
и последующего детей
пункты 1, 1.1
1.1.2 «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (доставка и пересылка выплат)»
министерство социального развития области
2019
2021
обеспечение гарантированных государством социальных выплат семьям
с детьми
увеличение социальной напряженности
в обществе
пункты 1, 1.1
1.1.3 «Осуществление ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»
министерство социального развития области
2019
2021
обеспечение гарантированных государством социальных выплат семьям
с детьми; снижение бедности среди семей
с детьми
снижение уровня доходов семей
с детьми
пункты 1, 1.1
1.1.4 «Предоставление регионального материнского (семейного) капитала (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)»
министерство социального развития области
2019
2021
улучшение материального положения семей с детьми
снижение уровня доходов семей
с детьми;
пункты 1, 1.1»;
пункты 29-74 считать соответственно пунктами 30-75;
в разделе «Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»:
в пунктах 33-37 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в пункте 40 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в пункте 41 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 4 «Старшее поколение»:
в пунктах 47-54 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
дополнить пунктом 57 следующего содержания:
«57.
Региональный проект 4.1 «Разработка
и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»
(в целях выполнения задач федерального проекта «Старшее поколение»)
министерство социального развития области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
2019
2019
улучшение качества предоставляемых пожилым гражданам услуг
качество предоставляемых услуг останется
на прежнем уровне
пункты 4.2, 4.3
4.1.1 «Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных
и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (строительство корпуса
на 50 койко-мест в ГАУ СО «Адоевщинский ПНИ» по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Адоевщина, ул.Рабочая, 21)»
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
2019
2019
улучшение качества предоставляемых пожилым гражданам услуг
качество предоставляемых услуг останется
на прежнем уровне
пункт
4.2
4.1.2 «Приобретение автотранспорта»
министерство социального развития области
2019
2019
улучшение качества предоставляемых пожилым гражданам услуг
качество предоставляемых услуг останется
на прежнем уровне
пункт
4.3»;
пункты 57-75 считать соответственно пунктами 58-76;
в разделе «Подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»:
в пункте 70 цифры «2020» заменить цифрами «2018»;
в пункте 76:
графу втору дополнить словами «, министерство социального развития области»;
в графе пятой цифры «2018» заменить цифрами «2019».
13. Приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее - исполнитель)
Источники финансового обеспечения
Объемы финансового обеспечения (всего, тыс. рублей)
В том числе по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
всего
146 923 015,1
15 580 133,2
15 334 235,4
15 057 662,2
15 531 969,4
16 229 751,6
17 885 415,5
17 223 710,3
17 427 470,5
16 652 667,0
областной бюджет
119 601 079,8
12 260 166,0
12 007 752,0
12 130 374,0
12 859 579,6
13 419 374,3
14 024 141,8
14 174 165,3
14 299 451,8
14 426 075,0
федеральный бюджет (прогнозно)
27 127 825,5
3 264 174,5
3 249 804,0
2 908 372,5
2 658 292,6
2 797 229,5
3 853 484,7
3 046 787,0
3 125 553,7
2 224 127,0
местные бюджеты (прогнозно)
7 758,6
0,0
4 115,2
0,0
3 643,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
165 538,2
53 334,7
69 986,2
16 297,7
9 998,8
10 639,8
5 281,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального
развития области
всего
139 186 346,4
14 751 148,3
14 403 742,8
14 259 264,4
14 703 654,2
15 434 028,5
16 999 747,2
16 355 844,7
16 527 747,9
15 751 168,4
областной бюджет
112 114 615,1
11 490 195,0
11 167 452,8
11 335 576,1
12 061 381,5
12 630 734,9
13 190 981,5
13 309 057,7
13 402 194,2
13 527 041,4
федеральный бюджет (прогнозно)
26 994 717,8
3 242 408,7
3 217 251,2
2 908 372,5
2 633 179,2
2 793 553,8
3 803 484,7
3 046 787,0
3 125 553,7
2 224 127,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
77 013,5
18 544,6
19 038,8
15 315,8
9 093,5
9 739,8
5 281,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования
области
всего
480 808,7
55 404,6
54 454,3
55 624,7
51 327,7
52 949,5
46 168,9
51 268,9
54 587,6
59 022,5
областной бюджет
461 093,6
44 279,0
48 652,0
54 642,8
50 422,4
52 049,5
46 168,9
51 268,9
54 587,6
59 022,5
федеральный бюджет (прогнозно)
15 980,5
11 125,6
4 854,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
3 734,6
0,0
947,4
981,9
905,3
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры области
всего
10 686,7
630,0
1 177,3
1 960,0
2 399,4
1 600,0
730,0
730,0
730,0
730,0
областной бюджет
8 316,8
630,0
815,2
1 960,0
1 165,9
825,7
730,0
730,0
730,0
730,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 369,9
0,0
362,1
0,0
1 233,5
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики, спорта
и туризма области, министерство молодежной
политики и спорта области
всего
211 362,7
10 807,2
19 305,0
20 209,8
21 478,7
22 510,0
30 795,9
31 131,7
31 425,4
23 699,0
областной бюджет
208 285,6
9 880,0
19 305,0
20 209,8
20 103,1
21 735,7
30 795,9
31 131,7
31 425,4
23 699,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 077,1
927,2
0,0
0,0
1 375,6
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства области
всего
37 028,4
10 333,0
10 723,0
180,0
4 039,4
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
областной бюджет
14 223,3
620,0
772,0
180,0
898,3
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
федеральный бюджет (прогнозно)
22 805,1
9 713,0
9 951,0
0,0
3 141,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
6 735 880,6
675 348,2
707 465,1
716 545,3
721 270,2
703 415,0
805 014,9
781 526,4
810 064,0
815 231,5
областной бюджет
6 685 880,6
675 348,2
707 465,1
716 545,3
721 270,2
703 415,0
755 014,9
781 526,4
810 064,0
815 231,5
федеральный бюджет (прогнозно)
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство информации
и печати области
всего
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет
капитального строительства
области
всего
184 176,4
73 571,9
109 954,5
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
99 386,3
38 781,8
59 954,5
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
84 790,1
34 790,1
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
министерство здравоохранения области
всего
12 802,9
0,0
7 409,7
1 260,0
3 263,2
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 100,7
0,0
2 222,9
1 260,0
522,1
95,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
8 702,2
0,0
5 186,8
0,0
2 741,1
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство транспорта и дорожного
хозяйства области
всего
5 248,3
0,0
3 708,3
0,0
0,0
1 240,0
100,0
100,0
100,0
0,0
областной бюджет
1 548,9
0,0
1 112,5
0,0
0,0
136,4
100,0
100,0
100,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 699,4
0,0
2 595,8
0,0
0,0
1 103,6
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство занятости, труда
и миграции
области
всего
940,0
0,0
0,0
0,0
660,0
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
136,4
0,0
0,0
0,0
105,6
30,8
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
803,6
0,0
0,0
0,0
554,4
249,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального
развития области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
36 489,0
0,0
13 717,4
0,0
22 771,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 060,5
0,0
0,0
0,0
3 060,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
25 669,9
0,0
9 602,2
0,0
16 067,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
7 758,6
0,0
4 115,2
0,0
3 643,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»
всего
104 942 209,6
11 544 138,2
10 896 926,7
11 171 003,8
11 539 823,4
11 993 036,8
12 685 861,2
11 949 057,9
11 976 048,5
11 186 313,1
областной бюджет
78 136 307,5
8 351 775,9
7 683 081,9
8 332 126,2
8 917 607,5
9 200 784,3
8 935 979,9
8 902 270,9
8 850 494,8
8 962 186,1
федеральный бюджет (прогнозно)
26 805 902,1
3 192 362,3
3 213 844,8
2 838 877,6
2 622 215,9
2 792 252,5
3 749 881,3
3 046 787,0
3 125 553,7
2 224 127,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального
развития области
всего
98 242 500,9
10 856 737,2
10 186 335,9
10 454 458,5
10 818 553,2
11 289 951,8
11 931 866,7
11 167 531,5
11 165 984,5
10 371 081,6
областной бюджет
71 451 777,3
7 676 427,7
6 975 616,8
7 615 580,9
8 196 337,3
8 497 699,3
8 181 985,4
8 120 744,5
8 040 430,8
8 146 954,6
федеральный бюджет (прогнозно)
26 790 723,6
3 180 309,5
3 210 719,1
2 838 877,6
2 622 215,9
2 792 252,5
3 749 881,3
3 046 787,0
3 125 553,7
2 224 127,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
6 684 530,2
675 348,2
707 465,1
716 545,3
721 270,2
703 085,0
753 994,5
781 526,4
810 064,0
815 231,5
областной бюджет
6 684 530,2
675 348,2
707 465,1
716 545,3
721 270,2
703 085,0
753 994,5
781 526,4
810 064,0
815 231,5
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования
области
всего
14 251,3
11 125,6
3 125,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
14 251,3
11 125,6
3 125,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики¸ спорта
и туризма области
всего
927,2
927,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
927,2
927,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий»
министерство социального
развития области
всего
1 833 937,5
176 786,0
430 283,8
397 948,7
413 776,7
415 142,3
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1 833 937,5
176 786,0
430 283,8
397 948,7
413 776,7
415 142,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2 «Региональные доплаты к пенсии, дополнительное пенсионное обеспечение»
министерство социального
развития области
всего
2 003 038,7
211 402,0
209 501,3
213 498,2
221 758,6
222 046,5
228 301,3
230 195,5
230 557,1
235 778,2
областной бюджет
2 003 038,7
211 402,0
209 501,3
213 498,2
221 758,6
222 046,5
228 301,3
230 195,5
230 557,1
235 778,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3 «Социальные выплаты отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
министерство социального
развития области
всего
30 102 540,0
4 592 682,5
3 652 334,9
3 165 051,1
2 931 606,0
3 060 534,0
3 117 746,4
3 140 120,4
3 210 243,7
3 232 221,0
областной бюджет
30 102 540,0
4 592 682,5
3 652 334,9
3 165 051,1
2 931 606,0
3 060 534,0
3 117 746,4
3 140 120,4
3 210 243,7
3 232 221,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4 «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
министерство социального
развития области
всего
7 638 440,5
1 501 060,4
1 001 828,3
707 320,1
546 475,0
570 000,0
825 066,5
825 064,9
825 064,9
836 560,4
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
7 638 440,5
1 501 060,4
1 001 828,3
707 320,1
546 475,0
570 000,0
825 066,5
825 064,9
825 064,9
836 560,4
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5 «Социальная поддержка многодетных семей»
министерство социального
развития области
всего
612 937,5
53 619,0
58 391,0
59 370,5
55 858,7
79 713,5
79 596,8
72 389,8
73 342,9
80 655,3
областной бюджет
612 937,5
53 619,0
58 391,0
59 370,5
55 858,7
79 713,5
79 596,8
72 389,8
73 342,9
80 655,3
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области»
министерство социального
развития области
всего
19 051 380,2
1 431 604,3
1 416 267,3
2 212 431,8
2 326 581,1
2 341 007,3
2 333 129,1
2 326 927,1
2 316 219,0
2 347 213,2
областной бюджет
19 051 380,2
1 431 604,3
1 416 267,3
2 212 431,8
2 326 581,1
2 341 007,3
2 333 129,1
2 326 927,1
2 316 219,0
2 347 213,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7 «Государственная поддержка граждан в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»
министерство социального
развития области
всего
4 043 989,1
444 988,7
735 077,7
936 211,9
961 534,0
966 176,8
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2 007 993,5
150 375,5
299 192,0
455 580,9
529 172,8
573 672,3
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 035 995,6
294 613,2
435 885,7
480 631,0
432 361,2
392 504,5
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
а также ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, в соответствии с Федеральным законом
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
министерство социального
развития области
всего
166 020,2
34 681,5
15 567,2
14 143,7
16 836,0
13 867,8
16 495,4
17 193,0
17 853,0
19 382,6
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
166 020,2
34 681,5
15 567,2
14 143,7
16 836,0
13 867,8
16 495,4
17 193,0
17 853,0
19 382,6
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.9 «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
министерство социального
развития области
всего
928 373,6
91 875,1
97 282,0
97 269,5
101 162,2
102 734,0
105 143,5
109 138,6
113 505,5
110 263,2
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
928 373,6
91 875,1
97 282,0
97 269,5
101 162,2
102 734,0
105 143,5
109 138,6
113 505,5
110 263,2
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.10 «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
министерство социального
развития области
всего
205,3
80,0
14,1
14,1
14,9
15,5
16,1
16,7
17,4
16,5
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
205,3
80,0
14,1
14,1
14,9
15,5
16,1
16,7
17,4
16,5
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.11 «Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
министерство социального
развития области
всего
7 668,0
2 515,6
211,6
409,4
848,3
1 005,0
557,7
557,7
557,7
1 005,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
7 668,0
2 515,6
211,6
409,4
848,3
1 005,0
557,7
557,7
557,7
1 005,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.12 «Меры социальной поддержки семей и детей»
министерство социального
развития области
всего
12 627 444,6
1 128 489,3
1 227 889,2
1 400 670,2
1 518 070,1
1 531 914,2
1 483 118,5
1 494 048,3
1 331 723,7
1 511 521,1
областной бюджет
12 627 444,6
1 128 489,3
1 227 889,2
1 400 670,2
1 518 070,1
1 531 914,2
1 483 118,5
1 494 048,3
1 331 723,7
1 511 521,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.13 «Оказание других видов социальной поддержки»
министерство социального
развития области
всего
993 537,6
102 875,1
106 346,1
107 478,2
105 772,2
112 154,8
112 397,1
113 037,1
113 730,3
119 746,7
областной бюджет
993 537,6
102 875,1
106 346,1
107 478,2
105 772,2
112 154,8
112 397,1
113 037,1
113 730,3
119 746,7
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.14 «Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам»
министерство социального
развития области
всего
20,0
0,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
20,0
0,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.15 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате пособий
по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством»
министерство социального
развития области
всего
8 908 255,8
874 484,0
918 861,7
980 947,7
963 686,8
898 174,1
1 014 191,7
1 057 582,7
1 098 019,8
1 102 307,3
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
8 908 255,8
874 484,0
918 861,7
980 947,7
963 686,8
898 174,1
1 014 191,7
1 057 582,7
1 098 019,8
1 102 307,3
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.16 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством»
министерство социального
развития области
всего
953 887,3
96 622,9
103 727,0
105 381,7
103 774,4
91 400,0
107 971,2
112 030,1
116 490,0
116 490,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
953 887,3
96 622,9
103 727,0
105 381,7
103 774,4
91 400,0
107 971,2
112 030,1
116 490,0
116 490,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.17 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке»
министерство социального развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.18 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате пособий
по беременности и родам женщинам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке»
министерство социального
развития области
всего
1,2
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1,2
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.19 «Компенсация расходов, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи»
министерство социального
развития области
всего
23 050,1
550,0
900,0
1 500,0
2 000,1
2 100,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
областной бюджет
23 050,1
550,0
900,0
1 500,0
2 000,1
2 100,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.20 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
6 296 133,9
622 728,2
672 927,9
678 560,1
681 113,5
659 279,6
710 621,7
736 914,7
764 180,5
769 807,7
областной бюджет
6 296 133,9
622 728,2
672 927,9
678 560,1
681 113,5
659 279,6
710 621,7
736 914,7
764 180,5
769 807,7
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.21 «Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области;
органы местного самоуправления области
(по согласованию)
всего
378 236,6
51 509,1
34 437,2
36 844,7
39 006,0
41 971,8
42 172,8
43 411,7
44 683,5
44 199,8
областной бюджет
378 236,6
51 509,1
34 437,2
36 844,7
39 006,0
41 971,8
42 172,8
43 411,7
44 683,5
44 199,8
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.22 «Обеспечение работы автоматизированной системы обслуживания операций, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
10 159,7
1 110,9
100,0
1 140,5
1 150,7
1 833,6
1 200,0
1 200,0
1 200,0
1 224,0
областной бюджет
10 159,7
1 110,9
100,0
1 140,5
1 150,7
1 833,6
1 200,0
1 200,0
1 200,0
1 224,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.23 «Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения»
всего
333 327,2
124 472,4
184 770,8
24 084,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
9 625,0
4 830,0
4 795,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
323 702,2
119 642,4
179 975,8
24 084,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области, органы местного самоуправления области
(по согласованию), иные некоммерческие организации,
не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями
(по согласованию)
всего
318 148,7
112 419,6
181 645,1
24 084,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
9 625,0
4 830,0
4 795,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
308 523,7
107 589,6
176 850,1
24 084,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
14 251,3
11 125,6
3 125,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
14 251,3
11 125,6
3 125,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики¸ спорта
и туризма области
всего
927,2
927,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
927,2
927,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.24 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации»
министерство социального
развития области
всего
268 100,6
0,0
30 096,1
30 096,1
31 118,2
30 060,8
31 897,0
36 552,6
40 177,8
38 102,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
268 100,6
0,0
30 096,1
30 096,1
31 118,2
30 060,8
31 897,0
36 552,6
40 177,8
38 102,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.25 «Единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава»
министерство социального
развития области
всего
101,5
0,0
101,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
101,5
0,0
101,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.26 «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»
министерство социального
развития области
всего
66 633,6
0,0
0,0
621,6
14 585,0
10 723,9
12 447,6
12 658,6
13 093,5
2 503,4
областной бюджет
16 569,9
0,0
0,0
0,0
2 422,8
2 338,4
2 949,7
3 100,6
3 255,0
2 503,4
федеральный бюджет (прогнозно)
50 063,7
0,0
0,0
621,6
12 162,2
8 385,5
9 497,9
9 558,0
9 838,5
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.27 «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
министерство социального
развития области
всего
3 525 454,7
0,0
0,0
0,0
503 094,9
572 218,3
591 600,0
612 565,8
632 660,0
613 315,7
областной бюджет
3 525 454,7
0,0
0,0
0,0
503 094,9
572 218,3
591 600,0
612 565,8
632 660,0
613 315,7
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.28 «Выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»
министерство социального
развития области
всего
268 963,0
0,0
0,0
0,0
0,0
268 963,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
268 963,0
0,0
0,0
0,0
0,0
268 963,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Региональный проект 1.1 «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (в целях выполнения задач федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)
министерство социального
развития области
всего
3 900 371,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 868 190,8
1 003 452,6
1 028 728,2
0,0
областной бюджет
478 205,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
229 146,5
124 359,9
124 699,1
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 422 166,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 639 044,3
879 092,7
904 029,1
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1 «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (осуществление выплат)»
министерство социального
развития области
всего
958 662,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
958 662,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
105 452,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
105 452,8
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
853 209,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
853 209,2
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2 «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (доставка и пересылка выплат)»
министерство социального
развития области
всего
43 139,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 379,9
14 379,9
14 379,9
0,0
областной бюджет
43 139,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 379,9
14 379,9
14 379,9
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3 «Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»
министерство социального
развития области
всего
2 568 956,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
785 835,1
879 092,7
904 029,1
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 568 956,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
785 835,1
879 092,7
904 029,1
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4 «Предоставление регионального материнского (семейного) капитала (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)»
министерство социального
развития области
всего
329 613,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109 313,8
109 980,0
110 319,2
0,0
областной бюджет
329 613,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109 313,8
109 980,0
110 319,2
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан»
всего
38 406 704,0
3 704 693,5
4 015 177,6
3 483 545,6
3 617 573,5
3 767 073,0
4 730 446,8
4 914 122,4
5 087 035,8
5 087 035,8
областной бюджет
38 406 704,0
3 704 693,5
4 015 177,6
3 483 545,6
3 617 573,5
3 767 073,0
4 730 446,8
4 914 122,4
5 087 035,8
5 087 035,8
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1 «Оказание государственных услуг населению учреждениями социальной защиты»
министерство социального
развития области
всего
38 378 059,5
3 704 693,5
4 015 177,6
3 483 545,6
3 617 273,2
3 762 744,8
4 724 442,8
4 908 118,4
5 081 031,8
5 081 031,8
областной бюджет
38 378 059,5
3 704 693,5
4 015 177,6
3 483 545,6
3 617 273,2
3 762 744,8
4 724 442,8
4 908 118,4
5 081 031,8
5 081 031,8
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2 «Оказание государственных услуг населению негосударственными организациями, предоставляющими социальные услуги»
министерство социального
развития области, общественные и иные некоммерческие организации,
не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями
(по согласованию)
всего
28 644,5
0,0
0,0
0,0
300,3
4 328,2
6 004,0
6 004,0
6 004,0
6 004,0
областной бюджет
28 644,5
0,0
0,0
0,0
300,3
4 328,2
6 004,0
6 004,0
6 004,0
6 004,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение поддержки
и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»
министерство социального развития области, общественные и иные некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями
(по согласованию)
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Развитие системы социальной защиты граждан»
всего
3 075 291,8
204 969,1
256 034,0
377 876,0
357 881,4
440 117,0
352 551,8
354 281,9
358 431,1
373 149,5
областной бюджет
2 868 639,2
142 869,9
225 672,6
308 381,1
318 161,3
435 140,0
352 551,8
354 281,9
358 431,1
373 149,5
федеральный бюджет (прогнозно)
198 894,0
62 099,2
26 246,2
69 494,9
36 076,7
4 977,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
7 758,6
0,0
4 115,2
0,0
3 643,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального
развития области
всего
2 333 340,8
150 180,1
160 942,5
299 900,3
253 402,1
361 821,4
274 757,0
271 051,3
271 588,1
289 698,0
областной бюджет
2 182 950,0
88 080,9
154 410,4
230 405,4
242 438,8
360 520,1
274 757,0
271 051,3
271 588,1
289 698,0
федеральный бюджет (прогнозно)
150 390,8
62 099,2
6 532,1
69 494,9
10 963,3
1 301,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования
области
всего
461 089,2
44 279,0
49 433,8
54 365,9
50 167,0
51 795,6
46 168,9
51 268,9
54 587,6
59 022,5
областной бюджет
459 360,0
44 279,0
47 704,6
54 365,9
50 167,0
51 795,6
46 168,9
51 268,9
54 587,6
59 022,5
федеральный бюджет (прогнозно)
1 729,2
0,0
1 729,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры области
всего
10 686,7
630,0
1 177,3
1 960,0
2 399,4
1 600,0
730,0
730,0
730,0
730,0
областной бюджет
8 316,8
630,0
815,2
1 960,0
1 165,9
825,7
730,0
730,0
730,0
730,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 369,9
0,0
362,1
0,0
1 233,5
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики, спорта
и туризма области, министерство молодежной политики и спорта области
всего
210 435,5
9 880,0
19 305,0
20 209,8
21 478,7
22 510,0
30 795,9
31 131,7
31 425,4
23 699,0
областной бюджет
208 285,6
9 880,0
19 305,0
20 209,8
20 103,1
21 735,7
30 795,9
31 131,7
31 425,4
23 699,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 149,9
0,0
0,0
0,0
1 375,6
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство здравоохранения области
всего
12 802,9
0,0
7 409,7
1 260,0
3 263,2
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 100,7
0,0
2 222,9
1 260,0
522,1
95,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
8 702,2
0,0
5 186,8
0,0
2 741,1
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства области
всего
4 259,4
0,0
340,0
180,0
3 739,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
880,3
0,0
102,0
180,0
598,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 379,1
0,0
238,0
0,0
3 141,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство транспорта
и дорожного хозяйства области
всего
5 248,3
0,0
3 708,3
0,0
0,0
1 240,0
100,0
100,0
100,0
0,0
областной бюджет
1 548,9
0,0
1 112,5
0,0
0,0
136,4
100,0
100,0
100,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 699,4
0,0
2 595,8
0,0
0,0
1 103,6
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство занятости, труда
и миграции области
всего
940,0
0,0
0,0
0,0
660,0
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
136,4
0,0
0,0
0,0
105,6
30,8
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
803,6
0,0
0,0
0,0
554,4
249,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального развития области, органы местного самоуправления
всего
36 489,0
0,0
13 717,4
0,0
22 771,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 060,5
0,0
0,0
0,0
3 060,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
25 669,9
0,0
9 602,2
0,0
16 067,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
7 758,6
0,0
4 115,2
0,0
3 643,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1 «Методическое и кадровое обеспечение областных государственных учреждений социальной защиты населения и министерства социального развития Саратовской области»
министерство социального
развития области
всего
8 797,4
962,3
606,5
189,9
1 225,9
949,0
1 148,4
1 148,4
1 148,4
1 418,6
областной бюджет
8 797,4
962,3
606,5
189,9
1 225,9
949,0
1 148,4
1 148,4
1 148,4
1 418,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2 «Проведение социально значимых мероприятий»
всего
250 157,7
30 795,2
23 958,3
26 309,1
28 127,7
27 209,6
28 708,4
28 708,4
28 708,4
27 632,6
областной бюджет
250 157,7
30 795,2
23 958,3
26 309,1
28 127,7
27 209,6
28 708,4
28 708,4
28 708,4
27 632,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального
развития области
всего
245 657,7
26 295,2
23 958,3
26 309,1
28 127,7
27 209,6
28 708,4
28 708,4
28 708,4
27 632,6
областной бюджет
245 657,7
26 295,2
23 958,3
26 309,1
28 127,7
27 209,6
28 708,4
28 708,4
28 708,4
27 632,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
4 500,0
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 500,0
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»
всего
2 256 155,3
173 211,6
193 974,6
293 149,1
230 427,9
263 699,8
267 510,4
274 227,0
278 376,2
281 578,7
областной бюджет
2 124 561,2
111 112,4
193 974,6
223 654,2
230 427,9
263 699,8
267 510,4
274 227,0
278 376,2
281 578,7
федеральный бюджет (прогнозно)
131 594,1
62 099,2
0,0
69 494,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального
развития области
всего
1 587 738,5
122 922,6
127 046,1
217 873,4
159 689,8
189 534,2
189 815,6
191 096,4
191 633,2
198 127,2
областной бюджет
1 456 144,4
60 823,4
127 046,1
148 378,5
159 689,8
189 534,2
189 815,6
191 096,4
191 633,2
198 127,2
федеральный бюджет (прогнозно)
131 594,1
62 099,2
0,0
69 494,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
454 118,9
39 779,0
46 963,5
54 365,9
50 167,0
51 795,6
46 168,9
51 268,9
54 587,6
59 022,5
областной бюджет
454 118,9
39 779,0
46 963,5
54 365,9
50 167,0
51 795,6
46 168,9
51 268,9
54 587,6
59 022,5
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики, спорта
и туризма области, министерство молодежной политики и спорта области
всего
207 927,9
9 880,0
19 305,0
20 209,8
19 841,1
21 640,0
30 795,9
31 131,7
31 425,4
23 699,0
областной бюджет
207 927,9
9 880,0
19 305,0
20 209,8
19 841,1
21 640,0
30 795,9
31 131,7
31 425,4
23 699,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры области
всего
6 370,0
630,0
660,0
700,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
областной бюджет
6 370,0
630,0
660,0
700,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5 «Проведение социологических исследований, паспортизация объектов, наполнение
и актуализация областной карты доступности»
министерство социального развития области, органы местного самоуправления области
(по согласованию),
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6 «Обустройство и адаптация зданий, сооружений и территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения»
всего
66 443,5
0,0
28 498,5
4 528,4
23 898,1
4 552,1
815,6
815,6
815,6
2 519,6
областной бюджет
19 677,4
0,0
4 458,2
4 528,4
4 689,7
1 034,7
815,6
815,6
815,6
2 519,6
федеральный бюджет (прогнозно)
42 674,7
0,0
19 948,9
0,0
19 208,4
3 517,4
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
4 091,4
0,0
4 091,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство здравоохранения области
всего
12 802,9
0,0
7 409,7
1 260,0
3 263,2
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 100,7
0,0
2 222,9
1 260,0
522,1
95,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
8 702,2
0,0
5 186,8
0,0
2 741,1
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства области
всего
4 259,4
0,0
340,0
180,0
3 739,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
880,3
0,0
102,0
180,0
598,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 379,1
0,0
238,0
0,0
3 141,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального
развития области
всего
25 508,7
0,0
4 123,3
1 828,4
12 928,5
1 662,1
815,6
815,6
815,6
2 519,6
областной бюджет
11 514,4
0,0
1 237,0
1 828,4
2 765,8
716,8
815,6
815,6
815,6
2 519,6
федеральный бюджет (прогнозно)
13 994,3
0,0
2 886,3
0,0
10 162,7
945,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры области
всего
4 316,7
0,0
517,3
1 260,0
1 669,4
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 946,8
0,0
155,2
1 260,0
435,9
95,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 369,9
0,0
362,1
0,0
1 233,5
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования
области
всего
2 470,3
0,0
2 470,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
741,1
0,0
741,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1 729,2
0,0
1 729,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального развития области,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
13 637,9
0,0
13 637,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
9 546,5
0,0
9 546,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
4 091,4
0,0
4 091,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики, спорта
и туризма области, министерство молодежной
политики и спорта области
всего
2 507,6
0,0
0,0
0,0
1 637,6
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
357,7
0,0
0,0
0,0
262,0
95,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2 149,9
0,0
0,0
0,0
1 375,6
774,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство занятости, труда
и миграции области
всего
940,0
0,0
0,0
0,0
660,0
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
136,4
0,0
0,0
0,0
105,6
30,8
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
803,6
0,0
0,0
0,0
554,4
249,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8 «Проведение информационно-просветительской кампании по формированию у населения позитивного образа инвалидов и пожилых людей, а также мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности и социальной изоляции детей и подростков с ограниченными возможностями, воспитание толерантного отношения к проблемам инвалидов»
всего
6 247,8
0,0
5 287,8
0,0
800,0
160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 708,1
0,0
1 562,5
0,0
128,0
17,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
4 515,9
0,0
3 701,5
0,0
672,0
142,4
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
23,8
0,0
23,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального
развития области
всего
6 168,3
0,0
5 208,3
0,0
800,0
160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 708,1
0,0
1 562,5
0,0
128,0
17,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
4 460,2
0,0
3 645,8
0,0
672,0
142,4
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
органы местного самоуправления
(по согласованию),
министерство социального
развития области
всего
79,5
0,0
79,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
55,7
0,0
55,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
23,8
0,0
23,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9 «Организация деятельности службы «Социальное такси»
министерство социального
развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10 «Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»
министерство транспорта
и дорожного хозяйства области
всего
5 248,3
0,0
3 708,3
0,0
0,0
1 240,0
100,0
100,0
100,0
0,0
областной бюджет
1 548,9
0,0
1 112,5
0,0
0,0
136,4
100,0
100,0
100,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
3 699,4
0,0
2 595,8
0,0
0,0
1 103,6
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11 «Укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий государственных учреждений социальной защиты населения»
министерство социального
развития области
всего
381 807,6
0,0
0,0
51 379,0
50 477,1
92 717,5
49 069,0
44 082,5
44 082,5
50 000,0
областной бюджет
381 807,6
0,0
0,0
51 379,0
50 477,1
92 717,5
49 069,0
44 082,5
44 082,5
50 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12 «Приобретение в государственную собственность области нежилых помещений по адресу: Саратовская область, г. Калининск, ул. Заводская, д. 25»
министерство социального
развития области
всего
2 320,5
0,0
0,0
2 320,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2 320,5
0,0
0,0
2 320,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.14 «Обучение, профессиональная подготовка, повышение квалификации»
министерство социального
развития области
всего
393,1
0,0
0,0
0,0
153,1
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
50,9
0,0
0,0
0,0
24,5
26,4
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
342,2
0,0
0,0
0,0
128,6
213,6
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.15 «Содействие реализации мероприятий муниципальных районов, городских округов, поселений области в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения»
министерство социального развития области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
22 771,6
0,0
0,0
0,0
22 771,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 060,5
0,0
0,0
0,0
3 060,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
16 067,7
0,0
0,0
0,0
16 067,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
3 643,4
0,0
0,0
0,0
3 643,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.16 «Модернизация информационно-технологической инфраструктуры и ведомственных информационных систем министерства социального развития области и подведомственных учреждений»
министерство социального
развития области
всего
74 949,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49 349,0
5 200,0
5 200,0
5 200,0
10 000,0
областной бюджет
74 949,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49 349,0
5 200,0
5 200,0
5 200,0
10 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Старшее поколение»
всего
145 245,9
6 820,3
13 163,7
1 724,3
3 117,0
3 025,3
107 763,3
3 139,5
3 139,5
3 353,0
областной бюджет
41 642,5
6 820,3
13 163,7
1 724,3
3 117,0
3 025,3
4 159,9
3 139,5
3 139,5
3 353,0
федеральный бюджет (прогнозно)
103 603,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
103 603,4
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального
развития области
всего
78 867,3
2 396,6
3 209,2
1 724,3
2 467,0
2 695,3
56 742,9
3 139,5
3 139,5
3 353,0
областной бюджет
25 263,9
2 396,6
3 209,2
1 724,3
2 467,0
2 695,3
3 139,5
3 139,5
3 139,5
3 353,0
федеральный бюджет (прогнозно)
53 603,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
53 603,4
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
51 350,4
0,0
0,0
0,0
0,0
330,0
51 020,4
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 350,4
0,0
0,0
0,0
0,0
330,0
1 020,4
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет
капитального строительства
области
всего
14 596,2
3 991,7
9 954,5
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
14 596,2
3 991,7
9 954,5
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство информации
и печати области
всего
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1 «Нормативно-правовое обеспечение социальной защищенности пожилых людей»
министерство социального
развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2 «Мониторинг социальной защищенности пожилых людей»
министерство социального
развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3 «Укрепление здоровья пожилых людей»
министерство социального
развития области
всего
378,0
0,0
0,0
0,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
областной бюджет
378,0
0,0
0,0
0,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4 «Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей»
министерство социального
развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.5 «Меры по развитию интеллектуального потенциала пожилых людей»
всего
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального
развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство информации
и печати области
всего
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.6 «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей»
министерство социального
развития области
всего
24 885,9
2 396,6
3 209,2
1 724,3
2 404,0
2 632,3
3 076,5
3 076,5
3 076,5
3 290,0
областной бюджет
24 885,9
2 396,6
3 209,2
1 724,3
2 404,0
2 632,3
3 076,5
3 076,5
3 076,5
3 290,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.7 «Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы»
министерство социального
развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.8 «Повышение кадрового потенциала работников учреждений, оказывающих социальные услуги пожилым гражданам»
министерство социального
развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.9 «Строительство спального корпуса с инженерными коммуникациями для государственного автономного учреждения Саратовской области «Сосновский психоневрологический интернат» с Сосновка Красноармейского муниципального района»
комитет
капитального строительства
области
всего
13 946,2
3 991,7
9 954,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
13 946,2
3 991,7
9 954,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.10
«г.Ершов. Центр реабилитации ветеранов войны и труда «Чапаевский»
комитет капитального строительства области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
980,0
0,0
0,0
0,0
650,0
330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
980,0
0,0
0,0
0,0
650,0
330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Региональный проект 4.1 «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (в целях выполнения задач федерального проекта «Старшее поколение»)
министерство социального
развития
области; министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
104 623,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
104 623,8
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 020,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 020,4
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
103 603,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
103 603,4
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.1 «Финансовое обеспечение программ, направленных
на обеспечение безопасных
и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (строительство корпуса на 50 койко-мест в ГАУ СО «Адоевщинский ПНИ»
по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Адоевщина, ул.Рабочая, 21)»
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
51 020,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51 020,4
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 020,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 020,4
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.2 «Приобретение автотранспорта»
министерство социального
развития области
всего
53 603,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
53 603,4
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
53 603,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
53 603,4
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области»
всего
53 582,0
12 791,0
12 961,0
2 618,0
755,0
12 858,6
2 858,6
3 108,6
2 815,6
2 815,6
областной бюджет
13 343,0
620,0
670,0
0,0
300,0
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
федеральный бюджет (прогнозно)
19 426,0
9 713,0
9 713,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
в том числе по исполнителям:
управление делами Правительства области
всего
32 769,0
10 333,0
10 383,0
0,0
300,0
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
областной бюджет
13 343,0
620,0
670,0
0,0
300,0
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
федеральный бюджет (прогнозно)
19 426,0
9 713,0
9 713,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
20 813,0
2 458,0
2 578,0
2 618,0
455,0
2 508,0
2 508,0
2 758,0
2 465,0
2 465,0
Основное мероприятие 5.1 «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) проектов»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
47 933,0
12 266,0
12 316,0
1 933,0
0,0
12 283,6
2 283,6
2 283,6
2 283,6
2 283,6
областной бюджет
13 043,0
620,0
670,0
0,0
0,0
10 350,6
350,6
350,6
350,6
350,6
федеральный бюджет (прогнозно)
19 426,0
9 713,0
9 713,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
15 464,0
1 933,0
1 933,0
1 933,0
0,0
1 933,0
1 933,0
1 933,0
1 933,0
1 933,0
Основное мероприятие 5.2 «Организация подготовки
и повышения квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам разработки и реализации социальных проектов»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней
политики
и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
900,0
60,0
120,0
120,0
0,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
900,0
60,0
120,0
120,0
0,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
Основное мероприятие 5.3 «Проведение социологического исследования результативности и эффективности реализации социально ориентированных проектов, получивших государственную поддержку»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик)
всего
90,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
90,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4 «Разработка и издание информационных материалов по итогам реализации общественно полезных (социальных) проектов»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
200,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
200,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.5 «Организация и проведение Гражданского форума Саратовской области: подготовка и проведение мероприятий
в рамках Гражданского форума области»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6 «Проведение социологических исследований по оценке состояния гражданского общества
в Саратовской области и рейтинга доверия населения к органам государственной власти области, общественным объединениям с привлечением специализированных исследовательских центров»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области –
плательщик)
всего
120,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
120,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.7 «Организация встреч Губернатора области с представителями ветеранских, социально ориентированных некоммерческих организаций »
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.8 «Организация участия
в мероприятиях в сфере взаимодействия органов исполнительной власти области
с общественными объединениями (конференция, съезд, семинар
и т.п.)»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
1 800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
1 800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 5.9 «Оказание содействия в подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию дней воинской славы России и публичных мероприятий в связи с памятными датами России»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию)
всего
1 800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
1 800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 5.10 «Посещение памятных мест в рамках «Вахты памяти» с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (по согласованию)»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
90,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
90,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Основное мероприятие 5.11 «Поддержка информационного Интернет-портала «Гражданское общество в Саратовской области»
комитет общественных связей и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области –
плательщик)
всего
34,0
10,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
34,0
10,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2,0
Основное мероприятие 5.12 «Информационное освещение различных аспектов общественного процесса в области; размещение в средствах массовой информации
материалов о деятельности институтов гражданского общества»
комитет общественных связей
и национальной политики области, министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации
(по согласованию)
всего
315,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
315,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности,
и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
всего
299 981,8
106 721,1
139 972,4
20 894,5
12 819,1
13 640,9
5 933,8
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
134 443,6
53 386,4
69 986,2
4 596,8
2 820,3
3 001,1
652,8
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
165 538,2
53 334,7
69 986,2
16 297,7
9 998,8
10 639,8
5 281,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области (по согласованию)
всего
124 933,4
37 140,9
38 077,6
19 635,7
11 658,4
12 487,0
5 933,8
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
47 919,9
18 596,3
19 038,8
4 319,9
2 564,9
2 747,2
652,8
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
77 013,5
18 544,6
19 038,8
15 315,8
9 093,5
9 739,8
5 281,0
0,0
0,0
0,0
комитет капитального строительства области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
169 580,2
69 580,2
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
84 790,1
34 790,1
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
84 790,1
34 790,1
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
5 468,2
0,0
1 894,8
1 258,8
1 160,7
1 153,9
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 733,6
0,0
947,4
276,9
255,4
253,9
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
3 734,6
0,0
947,4
981,9
905,3
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1 «Проведение капитального ремонта учреждений социального обслуживания населения области»
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области (по согласованию)
всего
112 451,0
26 161,6
37 077,6
19 635,7
11 658,4
12 487,0
5 430,7
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
41 849,0
13 080,8
18 538,8
4 319,9
2 564,9
2 747,2
597,4
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
70 602,0
13 080,8
18 538,8
15 315,8
9 093,5
9 739,8
4 833,3
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2 «Приобретение оборудования
и предметов длительного пользования для учреждений социального обслуживания населения области»
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
4 500,0
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2 250,0
2 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
2 250,0
2 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3 «Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам области»
министерство социального
развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
6 479,3
6 479,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 265,5
3 265,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
3 213,8
3 213,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
0,0
Частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений
министерство социального
развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
6 427,6
6 427,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 213,8
3 213,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
3 213,8
3 213,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Расходы на доставку и пересылку
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
51,7
51,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
51,7
51,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4 «Строительство спального корпуса с инженерными коммуникациями для государственного автономного учреждения Саратовской области «Сосновский психоневрологический интернат» с.Сосновка Красноармейского муниципального района»
комитет капитального строительства области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
69 580,2
69 580,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
34 790,1
34 790,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
34 790,1
34 790,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5 «Приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад учреждений социального обслуживания населения»
министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6 «Строительство спальных корпусов с инженерными коммуникациями для государственного автономного учреждения Саратовской области «Центр реабилитации «Пещера Монаха». Хвалынский район, пос.Санаторий «Черемшаны-1»
комитет капитального строительства области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
100 000,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7 «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
всего
5 971,3
0,0
1 894,8
1 258,8
1 160,7
1 153,9
503,1
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 789,0
0,0
947,4
276,9
255,4
253,9
55,4
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
4 182,3
0,0
947,4
981,9
905,3
900,0
447,7
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство образования области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области
(по согласованию)
всего
5 468,2
0,0
1 894,8
1 258,8
1 160,7
1 153,9
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 733,6
0,0
947,4
276,9
255,4
253,9
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
3 734,6
0,0
947,4
981,9
905,3
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального развития области
всего
503,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
503,1
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
55,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55,4
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
447,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
447,7
0,0
0,0
0,0».
14. Приложение № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнения работ) по подпрограмме «Социальное обслуживание граждан»
Наимено-вание государ-ственной услуги (работы), показателя объема государ-ственной услуги (работы), основного мероприя-тия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Наименование государственной услуги (работы) – «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания населения»
Единицы измерения объема государственной услуги – койко-день/1 услуга/чел.
Общий объем оказания государ-ственной услуги
по подпро-
грамме - всего, в том числе:
13459172
29799544
30126051
38627094
39923695
39923695
39923695
39923695
39923695
2300571,2
2466418,0
2370774,3
3531134,2
3674711,4
4634837,2
4818512,8
4991426,2
4991426,2
в рамках основного мероприя-тия 2.1 «Оказание государ-ственных
и социальных услуг населению учрежде-ниями социальной защиты»
13459172
29799544
30126051
38627094
39923695
39923695
39923695
39923695
39923695
2300571,2
2466418,0
2370774,3
3531134,2
3674711,4
4634837,2
4818512,8
4991426,2
4991426,2
Наименование государственной услуги (работы) – «Социальное обслуживание инвалидов в детско-юношеской спортивно-адаптивной школе инвалидов»
Единицы измерения объема государственной услуги – 1 услуга
Общий объем оказания государ-ственной услуги по подпро-грамме - всего, в том числе:
136000
80539
64482,2
67273,2
в рамках основного мероприя-тия 2.1 «Оказание государ-ственных и социальных услуг населению учрежде-ниями социальной защиты»
136000
80539
64482,2
67273,2
Наименование государственной услуги (работы) – «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в центрах социальной защиты населения»
Единицы измерения объема государственной услуги – 1 услуга
Общий объем оказания государ-ственной услуги по подпро-грамме - всего, в том числе:
15952113
12567718
19978571
1103339,9
1216130,6
1019252,3
в рамках основного мероприя-тия 2.1 «Оказание государ-ственных и социальных услуг населению учрежде-ниями социальной защиты»
15952113
12567718
19978571
1103339,9
1216130,6
1019252,3
Наименование государственной услуги (работы) – «Социальное обслуживание граждан в виде предоставления мер социальной поддержки в управлениях социальной поддержки населения»
Единицы измерения объема государственной услуги – 1 услуга
Общий объем оказания государ-ственной услуги по подпро-грамме – всего, в том числе:
9710785
9494064
236300,2
265355,8
в рамках основного меропри-ятия 2.1 «Оказание государ-ственных и социальных услуг населению учрежде-ниями социальной защиты»
9710785
9494064
236300,2
265355,8
Итого по услугам (работам):
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3704693,5
4015177,6
3397320,0
3531134,2
3674711,4
4634837,2
4818512,8
4991426,2
4991426,2
Затраты
на уплату налогов,
в качестве объекта налого-обложения по которым признается имущество учреждений
x
x
x
x
x
x
x
x
x
34013,6
33849,1
35032,0
35506,6
35506,6
35506,6
35506,6
Затраты на содержание имущества учреж-дений,
не исполь-зуемого
для оказания государ-ственных услуг (выполне-ния работ)- и для общехо-зяйствен-ных нужд
x
x
x
x
x
x
x
x
x
52212,0
52289,9
53001,4
54099,0
54099,0
54099,0
54099,0
Всего по подпро-грамме:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3704693,5
4015177,6
3483545,6
3617273,2
3762744,8
4724442,8
4908118,4
5081031,8
5081031,8
».
15. Приложение № 6 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными
некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнения работ) по подпрограмме «Развитие системы социальной защиты граждан»
Наименование государ-ственной услуги (работы), показателя объема государ-ственной услуги (работы), основного мероприятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
всего
в т.ч. за счет целевых средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Наименование государственной услуги (работы) – «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время и учебное время с неполным учебным днем»
Единицы измерения объема государственной услуги – койко-день
Общий объем оказания государствен-ной услуги по подпрограмме - всего, в том числе:
48300
48300
37380
39900
39900
39900
39900
39900
39900
27144,6
28967,4
42858,3
43726,0
51244,1
51004,7
52285,5
52822,3
52253,7
в рамках основного мероприятия 3.4 «Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей»
48300
48300
37380
39900
39900
39900
39900
39900
39900
27144,6
28967,4
42858,3
43726,0
51244,1
51004,7
52285,5
52822,3
52253,7
Наименование государственной услуги (работы) – «Эксплуатация, обслуживание и материально-техническое обеспечение недвижимого имущества Саратовской области»
Единицы измерения объема государственной услуги – тыс. рублей
Общий объем оказания государс-твенной услуги по подпро-грамме - всего, в том числе:
8951,0
8951,0
в рамках основного мероприятия 3.4 «Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей»
8951,0
8951,0
Наименование государственной услуги (работы) – «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, занимающихся в государственных учреждениях спортивной направленности»
Единицы измерения объема государственной услуги – человек
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме - всего, в том числе:
673
8154,0
в рамках основного мероприятия 3.4 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»
673
8154,0
Наименование государственной услуги (работы) – «Организация отдыха детей и молодежи»
Единицы измерения объема государственной услуги – число человеко-дней пребывания
Общий объем оказания государ-ственной услуги по подпрограмме - всего, в том числе:
12447
12447
12447
12447
12447
12447
12447
16842,8
17946,9
18735,1
19711,3
20047,1
20340,8
20356,9
в рамках основного мероприятия 3.4 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»
12447
12447
12447
12447
12447
12447
12447
16842,8
17946,9
18735,1
19711,3
20047,1
20340,8
20356,9
Наименование государственной услуги (работы) – «Организация оздоровления детей и молодежи»
Единицы измерения объема государственной услуги – койко-день
Общий объем оказания государ-ственной услуги по подпрограмме - всего, в том числе:
27330
63980
47226
46177
43955
43955
43000
43000
22063,9
46806,8
37939,2
39931,9
в рамках основного мероприятия 3.4 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»
27330
63980
47226
43955
43955
43955
43000
43000
22063,9
46806,8
37939,2
39931,9
Итого по услугам (работам):
x
x
x
x
x
x
x
x
x
27144,6
68136,3
106507,9
99612,1
109911,1
70716,0
72332,6
73163,1
72610,6
Затраты на уплату налогов,
в качестве объекта налогообло-жения по которым признается имущество учреждений
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2218,9
1971,4
2015,5
1091,7
1091,7
1091,7
1091,7
Затраты на содержание имущества учреждений, не используемого для оказания государ-ственных услуг (выполнения работ) и для общехозяй-ственных нужд
x
x
x
x
x
x
x
x
x
553,6
1519,4
998,6
830,2
830,2
830,2
830,2
Всего по подпрограмме:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
27144,6
68136,3
109280,4
103102,9
112925,2
72637,9
74254,5
75085,0
74532,5
».
16. Приложение № 7 к государственной программе признать утратившим силу.
17. В приложении № 8 к государственной программе:
слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области».
18. В приложении № 9 к государственной программе:
слова «граждан до 2020 года» заменить словами «населения Саратовской области»;
таблицу «Перечень инвестиционных проектов государственной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» изложить в следующей редакции:
«Перечень инвестиционных проектов государственной программы «Социальная поддержка
и социальное обслуживание населения Саратовской области»
Наименование инвестиционного проекта, годы
Форма собственности
Наименование застройщика
или заказчика (заказчика-застройщика)
Сметная/
рыночная стоимость объекта, (стоимость ПСД),
тыс. рублей
Год ввода
в эксплуатацию/приобретения (срок разработки ПСД)
Мощность объекта
Финансовое обеспечение, тыс. рублей
Степень готовности объекта
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевых средств (прогнозно)
Подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»
Основное мероприятие 3.12 «Приобретение в государственную собственность области нежилых помещений по адресу:
Саратовская область, г. Калининск, ул. Заводская, д. 25»
Приобретение в государственную собственность области нежилых помещений
по адресу: Саратовская область, г.Калининск, ул.Заводская, д.25 (2016 год)
областная
министерство социального развития области
2320,5
2016
-
2320,5
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Подпрограмма 4 «Старшее поколение»
Региональный проект 4.1 «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»
(в целях выполнения задач федерального проекта «Старшее поколение»)
4.1.1 «Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (строительство корпуса на 50 койко-мест в ГАУ СО «Адоевщинский ПНИ» по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Адоевщина, ул.Рабочая, 21)»
Строительство корпуса на 50 койко-мест в ГАУ СО «Адоевщинский ПНИ» по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Адоевщина, ул.Рабочая, 21
областная
Застройщик -
ГКУ СО «Управление капитального строительства»
74100,0
2019
50
1 020,4
50 000,0
2019
1 020,4
50 000,0
69%».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 28.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: