Основная информация
Дата опубликования: | 30 января 2017г. |
Номер документа: | RU89000201700061 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 января 2017 г. № 57-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2018 годы»
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2018 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1134-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 января 2017 года № 57-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Управление государственными финансами
Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий
для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных
образований в Ямало-Ненецком автономном округе
на 2014 – 2018 годы»
1. Позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем
финансирования – 116499864
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 3420)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый
к утверждению, – 116499864
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств
2014 год – 20012549
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 3420)
20012549
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2015 год – 20795340
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
20795340
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2016 год – 22948029
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
22948029
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2017 год – 26243814
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
26243814
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2018 год – 26500132
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
26500132
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
».
2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Структура Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Государственная программа (всего)
116499864
20012549
20795340
22948029
26243814
26500132
2.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель) (всего)
116499864
20012549
20795340
22948029
26243814
26500132
3.
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
635859
115747
56081
149527
157252
157252
4.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
635859
115747
56081
149527
157252
157252
5.
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»
21173476
3393361
2816177
2978936
5593593
6391409
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
21173476
3393361
2816177
2978936
5593593
6391409
7.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления
муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»
91720466
15910170
17355883
19248895
19873508
19332010
8.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
91720466
15910170
17355883
19248895
19873508
19332010
9.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2970063
593271
567199
570671
619461
619461
10.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
2970063
593271
567199
570671
619461
619461
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год приведен в приложении к настоящей Государственной программе.».
3. В подпрограмме «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»:
3.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 635859
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 635859
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств
2014 год – 115747
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
115747
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2015 год – 56081
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
56081
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2016 год – 149527
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
149527
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2017 год – 157252
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
157252
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2018 год – 157252
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
157252
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
»;
3.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего)
635 859
115 747
56 081
149 527
157 252
157 252
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)
2 079 044
415 290
397 039
399 470
433 623
433 623
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) (всего)
635 859
115 747
56 081
149 527
157 252
157 252
4.
Основное мероприятие 01. Автоматизация бюджетного процесса и формирование системы «Электронный бюджет»
635 859
115 747
56 081
149 527
157 252
157 252
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)
1 725 607
344 690
329 543
331 560
359 907
359 907
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) (всего)
635 859
115 747
56 081
149 527
157 252
157 252
7.
Мероприятие 1.1.
Составление проекта окружного бюджета
42 958
28 937
14 021
8.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42 958
28 937
14 021
9.
Мероприятие 1.2.
Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета
42 956
28 936
14 020
10.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42 956
28 936
14 020
11.
Мероприятие 1.3.
Формирование бюджетной отчетности
42 957
28 937
14 020
12.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42 957
28 937
14 020
13.
Мероприятие 1.4.
Обеспечение доступности информации о государственных финансах
42 957
28 937
14 020
14.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42 957
28 937
14 020
15.
Мероприятие 2.
Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и автономного округа при расходовании средств окружного бюджета
207 904*
41 529
39 705
39 947
43 362
43 362
16.
Мероприятие 3.
Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
20 790*
4 153
3 970
3 995
4 336
4 336
17.
Мероприятие 4.
Управление финансовыми активами, в том числе резервным фондом
20 790*
4 153
3 970
3 995
4336
4 336
18.
Мероприятие 5.
Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса
103 952*
20 764
19 852
19 973
21 681
21 681
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.».
4. В подпрограмме «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»:
4.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 21173476
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 21173476
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств
2014 год – 3393361
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3393361
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2015 год – 2816177
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
2816177
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2016 год – 2978936
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
2978936
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2017 год – 5593593
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
5593593
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2018 год – 6391409
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
6391409
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
»;
4.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий
(тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
21173476
3393361
2816177
2978936
5593593
6391409
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)
297006
59327
56721
57067
61946
61946
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2) (всего)
21173476
3393361
2816177
2978936
5593593
6391409
4.
Основное мероприятие 01. Обслуживание государственного долга
21173476
3393361
2816177
2978936
5593593
6391409
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*
47521
9492
9075
9131
9911
9911
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
21173476
3393361
2816177
2978936
5593593
6391409
7.
Мероприятие 2. Использование различных инструментов заимствований
41581*
8306
7941
7989
8672
8672
8.
Мероприятие 3. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами
41581*
8306
7941
7989
8672
8672
9.
Мероприятие 4. Мониторинг состояния государственного долга автономного округа,
а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа свыше 33,3%
41581*
8306
7941
7989
8672
8672
10.
Мероприятие 5. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования
41581*
8306
7941
7989
8672
8672
11.
Мероприятие 6. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования
41581*
8306
7941
7989
8672
8672
12.
Мероприятие 7. Управление государственным долгом автономного округа
41581*
8306
7941
7989
8672
8672
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.».
5. В подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»:
5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 91720466
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 91720466
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств
2014 год – 15910170
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
15910170
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2015 год – 17355883
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
17355883
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2016 год – 19248895
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
19248895
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2017 год – 19873508
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
19873508
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2018 год – 19332010
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
19332010
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
»;
5.2. таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе» (всего)
91 720 466
15 910 170
17 355 883
19 248 895
19 873 508
19 332 010
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)
594 013
118 654
113 440
114 134
123 892
123 892
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3) (всего)
91 720 466
15 910 170
17 355 883
19 248 895
19 873 508
19 332 010
4.
Основное мероприятие 01. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
80 104 434
13 839 312
15 055 280
16 706 259
17 484 375
17 019 208
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*
172 264
34 410
32 898
33 099
35 929
35 929
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
80 104 434
13 839 312
15 055 280
16 706 259
17 484 375
17 019 208
7.
Основное мероприятие 02. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
11 591 032
2 065 858
2 295 603
2 537 636
2 384 133
2 307 802
8.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*
178 204
35 596
34 032
34 240
37 168
37 168
9.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
11 591 032
2 065 858
2 295 603
2 537 636
2 384 133
2 307 802
10.
Основное мероприятие 03. Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами
25 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
11.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*
35 641
7 119
6 806
6 848
7 434
7 434
12.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
25 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
13.
Мероприятие 4. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в автономном округе
106 922*
21 358
20 419
20 544
22 301
22 301
14.
Мероприятие 5. Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов
29 701*
5 933
5 672
5 707
6 195
6 195
15.
Мероприятие 6. Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий
11 880*
2 373
2 269
2 283
2 478
2 478
16.
Мероприятие 7. Оценка качества управления муниципальными финансами
11 880*
2 373
2 269
2 283
2 478
2 478
17.
Мероприятие 8. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов местным бюджетам в автономном округе
11 880*
2 373
2 269
2 283
2 478
2 478
18.
Мероприятие 9. Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами
29 701*
5 933
5 672
5 707
6 195
6 195
19.
Мероприятие 10. Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах муниципальных образований
5 940*
1 187
1 134
1 141
1 239
1 239
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.».
6. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
6.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2970063
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 3420)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 2970063
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств
2014 год – 593271
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 3420)
593271
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2015 год – 567199
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
567199
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2016 год – 570671
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
570671
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2017 год – 619461
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
619461
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2018 год – 619461
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
619461
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
»;
6.2. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей
(соисполнителей) Подпрограммы 4
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы» (всего)
2 970 063
593 271
567 199
570 671
619 461
619 461
2.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4) (всего)
2 970 063
593 271
567 199
570 671
619 461
619 461
3.
Основное мероприятие 01.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
2 970 063
593 271
567 199
570 671
619 461
619 461
4.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
2 970 063
593 271
567 199
570 671
619 461
619 461
».
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 января 2017 г. № 57-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2018 годы»
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2018 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1134-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 января 2017 года № 57-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Управление государственными финансами
Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий
для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных
образований в Ямало-Ненецком автономном округе
на 2014 – 2018 годы»
1. Позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем
финансирования – 116499864
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 3420)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый
к утверждению, – 116499864
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств
2014 год – 20012549
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 3420)
20012549
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2015 год – 20795340
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
20795340
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2016 год – 22948029
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
22948029
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2017 год – 26243814
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
26243814
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2018 год – 26500132
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
26500132
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
».
2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Структура Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Государственная программа (всего)
116499864
20012549
20795340
22948029
26243814
26500132
2.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель) (всего)
116499864
20012549
20795340
22948029
26243814
26500132
3.
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
635859
115747
56081
149527
157252
157252
4.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
635859
115747
56081
149527
157252
157252
5.
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»
21173476
3393361
2816177
2978936
5593593
6391409
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
21173476
3393361
2816177
2978936
5593593
6391409
7.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления
муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»
91720466
15910170
17355883
19248895
19873508
19332010
8.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
91720466
15910170
17355883
19248895
19873508
19332010
9.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2970063
593271
567199
570671
619461
619461
10.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
2970063
593271
567199
570671
619461
619461
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год приведен в приложении к настоящей Государственной программе.».
3. В подпрограмме «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»:
3.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 635859
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 635859
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств
2014 год – 115747
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
115747
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2015 год – 56081
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
56081
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2016 год – 149527
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
149527
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2017 год – 157252
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
157252
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2018 год – 157252
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
157252
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
»;
3.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего)
635 859
115 747
56 081
149 527
157 252
157 252
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)
2 079 044
415 290
397 039
399 470
433 623
433 623
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) (всего)
635 859
115 747
56 081
149 527
157 252
157 252
4.
Основное мероприятие 01. Автоматизация бюджетного процесса и формирование системы «Электронный бюджет»
635 859
115 747
56 081
149 527
157 252
157 252
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)
1 725 607
344 690
329 543
331 560
359 907
359 907
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) (всего)
635 859
115 747
56 081
149 527
157 252
157 252
7.
Мероприятие 1.1.
Составление проекта окружного бюджета
42 958
28 937
14 021
8.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42 958
28 937
14 021
9.
Мероприятие 1.2.
Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета
42 956
28 936
14 020
10.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42 956
28 936
14 020
11.
Мероприятие 1.3.
Формирование бюджетной отчетности
42 957
28 937
14 020
12.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42 957
28 937
14 020
13.
Мероприятие 1.4.
Обеспечение доступности информации о государственных финансах
42 957
28 937
14 020
14.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
42 957
28 937
14 020
15.
Мероприятие 2.
Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и автономного округа при расходовании средств окружного бюджета
207 904*
41 529
39 705
39 947
43 362
43 362
16.
Мероприятие 3.
Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
20 790*
4 153
3 970
3 995
4 336
4 336
17.
Мероприятие 4.
Управление финансовыми активами, в том числе резервным фондом
20 790*
4 153
3 970
3 995
4336
4 336
18.
Мероприятие 5.
Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса
103 952*
20 764
19 852
19 973
21 681
21 681
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.».
4. В подпрограмме «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»:
4.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 21173476
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 21173476
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств
2014 год – 3393361
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3393361
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2015 год – 2816177
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
2816177
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2016 год – 2978936
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
2978936
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2017 год – 5593593
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
5593593
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2018 год – 6391409
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
6391409
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
»;
4.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий
(тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
21173476
3393361
2816177
2978936
5593593
6391409
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)
297006
59327
56721
57067
61946
61946
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2) (всего)
21173476
3393361
2816177
2978936
5593593
6391409
4.
Основное мероприятие 01. Обслуживание государственного долга
21173476
3393361
2816177
2978936
5593593
6391409
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*
47521
9492
9075
9131
9911
9911
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
21173476
3393361
2816177
2978936
5593593
6391409
7.
Мероприятие 2. Использование различных инструментов заимствований
41581*
8306
7941
7989
8672
8672
8.
Мероприятие 3. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами
41581*
8306
7941
7989
8672
8672
9.
Мероприятие 4. Мониторинг состояния государственного долга автономного округа,
а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа свыше 33,3%
41581*
8306
7941
7989
8672
8672
10.
Мероприятие 5. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования
41581*
8306
7941
7989
8672
8672
11.
Мероприятие 6. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования
41581*
8306
7941
7989
8672
8672
12.
Мероприятие 7. Управление государственным долгом автономного округа
41581*
8306
7941
7989
8672
8672
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.».
5. В подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»:
5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 91720466
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 91720466
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств
2014 год – 15910170
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
15910170
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2015 год – 17355883
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
17355883
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2016 год – 19248895
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
19248895
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2017 год – 19873508
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
19873508
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2018 год – 19332010
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
19332010
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
»;
5.2. таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе» (всего)
91 720 466
15 910 170
17 355 883
19 248 895
19 873 508
19 332 010
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)
594 013
118 654
113 440
114 134
123 892
123 892
3.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3) (всего)
91 720 466
15 910 170
17 355 883
19 248 895
19 873 508
19 332 010
4.
Основное мероприятие 01. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
80 104 434
13 839 312
15 055 280
16 706 259
17 484 375
17 019 208
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*
172 264
34 410
32 898
33 099
35 929
35 929
6.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
80 104 434
13 839 312
15 055 280
16 706 259
17 484 375
17 019 208
7.
Основное мероприятие 02. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
11 591 032
2 065 858
2 295 603
2 537 636
2 384 133
2 307 802
8.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*
178 204
35 596
34 032
34 240
37 168
37 168
9.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
11 591 032
2 065 858
2 295 603
2 537 636
2 384 133
2 307 802
10.
Основное мероприятие 03. Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами
25 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
11.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*
35 641
7 119
6 806
6 848
7 434
7 434
12.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
25 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
13.
Мероприятие 4. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в автономном округе
106 922*
21 358
20 419
20 544
22 301
22 301
14.
Мероприятие 5. Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов
29 701*
5 933
5 672
5 707
6 195
6 195
15.
Мероприятие 6. Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий
11 880*
2 373
2 269
2 283
2 478
2 478
16.
Мероприятие 7. Оценка качества управления муниципальными финансами
11 880*
2 373
2 269
2 283
2 478
2 478
17.
Мероприятие 8. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов местным бюджетам в автономном округе
11 880*
2 373
2 269
2 283
2 478
2 478
18.
Мероприятие 9. Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами
29 701*
5 933
5 672
5 707
6 195
6 195
19.
Мероприятие 10. Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах муниципальных образований
5 940*
1 187
1 134
1 141
1 239
1 239
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.».
6. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
6.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2970063
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 3420)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 2970063
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств
2014 год – 593271
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 3420)
593271
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2015 год – 567199
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
567199
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2016 год – 570671
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
570671
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2017 год – 619461
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
619461
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2018 год – 619461
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
619461
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
»;
6.2. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей
(соисполнителей) Подпрограммы 4
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы» (всего)
2 970 063
593 271
567 199
570 671
619 461
619 461
2.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4) (всего)
2 970 063
593 271
567 199
570 671
619 461
619 461
3.
Основное мероприятие 01.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
2 970 063
593 271
567 199
570 671
619 461
619 461
4.
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
2 970 063
593 271
567 199
570 671
619 461
619 461
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 08.04.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: