Основная информация

Дата опубликования: 30 марта 2015г.
Номер документа: RU68000201500203
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Тамбовская область
Принявший орган: Администрация Тамбовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2015

г. Тамбов                                       

№ 314

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы»

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 31.12.2014), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:

позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Всего: 129 888 838,2 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

2 458 910,9 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.);

привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации;

средства бюджета области по предварительной оценке:

41 929 772,3 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

77 735 705,0 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:

7 764 450,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.);

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

всего: 270 361,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

всего: 10 315 582,4 тыс. руб.(с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:

всего: 1 318 300,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:

всего: 500 168,4 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

всего: 943 612,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

всего: 473 458,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

всего: 759 107,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

всего: 3 406 852,6 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:

всего: 330 200,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:

всего: 108 706 583,7 тыс. руб.(с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»:

всего: 2 864 611,8 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.)

раздел 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий государственной Программы» дополнить абзацами следующего содержания:

«Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» (далее - Подпрограмма) предусматривает решение следующих задач:

обеспечение консультативно-диагностической, лечебной и реабилитационной помощи преимущественно наиболее тяжелому контингенту беременных женщин, рожениц, родильниц и новорожденных детей;

организация оперативного мониторинга за состоянием беременных женщин, рожениц, родильниц и новорожденных детей, нуждающихся в интенсивной помощи, с целью своевременного оказания специализированной медицинской помощи;

обеспечение клинико-экспертной оценки оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным и систематизация результатов выхаживания новорожденных детей с различной патологией.

Основные цели реализации Подпрограммы:

повышение доступности и качества медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам и новорожденным;

развитие медико-генетической службы и службы планирования семьи с учетом профилактической направленности.»;

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»:

абзацы третий-четвертый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 41 929 772,3 тыс. руб. (32,2%), федерального бюджета - 2 458 910,9 тыс. руб. (1,9%), обязательного медицинского страхования - 77 735 705,0 тыс. руб. (59,9%).

Предусмотрено финансирование Программы из внебюджетных источников в объеме 7 764 450,0 тыс. руб. (6%).»;

1.2. в приложении № 1 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 270361,1 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета - 36017,3 тыс. руб.;

за счет средств бюджета Тамбовской области - 245614,8 тыс. руб., в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета:

2014 г. - 36017,3 тыс. руб.;

за счет средств бюджета Тамбовской области:

2013 г. - 28866,4 тыс. руб.;

2014 г. - 48228,0 тыс. руб.;

2015 г. - 24397,6 тыс. руб.;

2016 г. - 16990,5 тыс. руб.;

2017 г. - 16588,4 тыс. руб.;

2018 г. - 31356,1 тыс. руб.;

2019 г. - 33066,5 тыс. руб.;

2020 г. - 34850,3 тыс. руб.

1.3. в приложении № 2 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы

Всего: 10 315 582,4 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета (предварительная оценка): 586 316,3 тыс. руб., из них:

2013 г. - 245258,1 тыс. руб.;

2014 г. - 214559,2 тыс. руб.;

2015 г. - 53787,3 тыс. руб.;

2016 г. - 34645,9 тыс. руб.;

2017 г. - 34645,9 тыс. руб.;

2018 г. - 1139,9 тыс. руб.;

2019 г. - 1139,9 тыс. руб.;

2020 г. - 1139,9 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области: 9 729 266,1 тыс. руб., из них:

2013 г. - 1171902,8 тыс. руб.;

2014 г. - 1311515,4 тыс. руб.;

2015 г. - 944985,5 тыс. руб., в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 35 000,0 тыс. руб.;

2016 г. - 940082,6 тыс. руб.;

2017 г. - 918652,3 тыс. руб.;

2018 г. - 1396007,7 тыс. руб.;

2019 г. - 1479048,7 тыс. руб.;

2020 г. - 1567071,1 тыс. руб.

1.4. в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.

Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2013 - 2020 гг. за счет финансирования из внебюджетных средств - 1 318 300,0 тыс. руб.:

2013 год - 0.0 тыс. руб.;

2014 год - 212000,0 тыс. руб.;

2015 год - 332000,0 тыс. руб.;

2016 год - 250300,0 тыс. руб.;

2017 год - 273500,0 тыс. руб.;

2018 год - 230500,0 тыс. руб.;

2019 год - 20000,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.

1.5. в приложении № 4 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.

Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2013 - 2020 гг. за счет финансирования из федерального бюджета и бюджета Тамбовской области - 500168,4 тыс. руб.:

2013 год - 171460,1 тыс. руб.;

2014 год - 180962,3 тыс. руб.;

2015 год - 125905,0 тыс. руб.;

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0.0 тыс. руб.;

2018 год - 6973,9 тыс. руб.;

2019 год - 7280,7 тыс. руб.;

2020 год - 7586,4 тыс. руб.;

в том числе: федеральный бюджет - 18265,0 тыс. руб.:

2013 год - 10887,9 тыс. руб.;

2014 год - 7377,1 тыс. руб.;

2015 год - 0,0 тыс. руб.;

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.

(Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);

бюджет Тамбовской области - 481903,4 тыс. руб.:

2013 год - 160572,2 тыс. руб.;

2014 год - 173585,2 тыс. руб.;

2015 год - 125905,0 тыс. руб., в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 100 000,0 тыс. руб.;

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 6973,9 тыс. руб.;

2019 год - 7280,7 тыс. руб.;

2020 год - 7586,4 тыс. руб.

1.6. в приложении № 5 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 943612,3 тыс. руб., из них:

2013 г. - 98139,7 тыс. руб.;

2014 г. - 111277,5 тыс. руб.;

2015 г. - 82867,7 тыс. руб.;

2016 г. -115172,4 тыс. руб.;

2017 г. - 122327,2 тыс. руб.;

2018 г. - 127696,5 тыс. руб.;

2019 г. - 139152,8 тыс. руб.;

2020 г. - 146978,5 тыс. руб.,

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: всего: 943612,3 тыс. руб., из них:

2013 г. - 98139,7 тыс. руб.;

2014 г. - 111277,5 тыс. руб.;

2015 г. - 82867,7 тыс. руб.;

2016 г. -115172,4 тыс. руб.;

2017 г. - 122327,2 тыс. руб.;

2018 г. - 127696,5 тыс. руб.;

2019 г. - 139152,8 тыс. руб.;

2020 г. - 146978,5 тыс. руб.

1.7. в приложении № 6 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 473458,8 тыс. руб., из них:

средства бюджета области по предварительной оценке: 473458,8 тыс. руб., из них:

2013 год - 89308,2 тыс. руб.;

2014 год - 48013,4 тыс. руб.;

2015 год - 56232,0 тыс. руб.;

2016 год - 54995,7 тыс. руб.;

2017 год - 53693,8 тыс. руб.;

2018 год - 53780,0 тыс. руб.;

2019 год - 57007,6 тыс. руб.;

2020 год - 60428,1 тыс. руб.

1.8. в приложении № 7 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 759107,1 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области (предварительная оценка)

647757,1 тыс. руб., из них:

2013 г. - 76787,8 тыс. руб.;

2014 г. - 86781,8 тыс. руб.;

2015 г. - 97415,0 тыс. руб.;

2016 г. - 56758,6 тыс. руб.;

2017 г. - 56758,6 тыс. руб.;

2018 г. - 93773,9 тыс. руб.;

2019 г. - 87825,0 тыс. руб.;

2020 г. - 91656,4 тыс. руб.,

внебюджетные средства (предварительная оценка) 7850,0 тыс. руб., из них:

2013 г. - 100,0 тыс. руб.;

2014 г. - 250,0 тыс. руб.;

2015 г. - 550,0 тыс. руб.;

2016 г. - 850,0 тыс. руб.;

2017 г. - 1225,0 тыс. руб.;

2018 г. - 1475,0 тыс. руб.;

2019 г. - 1600,0 тыс. руб.;

2020 г. - 1800,0 тыс. руб.,

за счет средств обязательного медицинского страхования (предварительная оценка) - 103500,0 тыс. руб., из них:

2013 г. - 23500,0 тыс. руб.;

2014 г. - 40000,0 тыс. руб.;

2015 г. - 40000,0 тыс. руб.;

2016 г. - 0,0 тыс. руб.;

2017 г. - 0,0 тыс. руб.;

2018 г. - 0,0 тыс. руб.;

2019 г. - 0,0 тыс. руб.;

2020 г. - 0,0 тыс. руб.

1.9. в приложении № 8 «Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 3406852,6 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке 1622565,3 тыс. руб., из них:

2013 г. - 187752,4 тыс. руб.,

2014 г. - 204590,5 тыс. руб.,

2015 г. - 211250,6 тыс. руб.,

2016 г. - 176195,9 тыс. руб.,

2017 г. - 168153,9 тыс. руб.,

2018 г. - 214971,9 тыс. руб.,

2019 г. - 224679,8 тыс. руб.,

2020 г. - 234970,3 тыс. руб.;

средства федерального бюджета по предварительной оценке 1784287,3 тыс. руб., из них:

2013 г. - 369809,6 тыс. руб.,

2014 г. - 391360,3 тыс. руб.,

2015 г. - 361310,9 тыс. руб.,

2016 г. - 128991,4 тыс. руб.,

2017 г. - 128991,4 тыс. руб.,

2018 г. - 134607,9 тыс. руб.,

2019 г. - 134607,9 тыс. руб.,

2020 г. - 134607,9 тыс. руб.

1.10. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 330200,0 тыс. руб., в том числе:

2013 год - 57898,2 тыс. руб.;

2014 год - 35536,2 тыс. руб.;

2015 год - 33241,2 тыс. руб.;

2016 год - 34560,3 тыс. руб.;

2017 год - 33742,1 тыс. руб.;

2018 год - 42474,6 тыс. руб.;

2019 год - 45023,0 тыс. руб.;

2020 год - 47724,4 тыс. руб.;

из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 312770,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:

2013 год - 40468,2 тыс. руб.;

2014 год - 35536,2 тыс. руб.;

2015 год - 33241,2 тыс. руб.;

2016 год - 34560,3 тыс. руб.;

2017 год - 33742,1 тыс. руб.;

2018 год - 42474,6 тыс. руб.;

2019 год - 45023,0 тыс. руб.;

2020 год - 47724,4 тыс. руб.;

средства федерального бюджета: 17430,0 тыс. руб., в том числе:

2013 год - 17430,0 тыс. руб.

1.11. в приложении № 10 «Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 108706583,7 тыс. руб., в том числе:

2013 год - 10031103,9 тыс. руб.;

2014 год - 11690040,5 тыс. руб.;

2015 год - 13007023,0 тыс. руб.;

2016 год - 13527195,4 тыс. руб.;

2017 год - 14610349,7 тыс. руб.;

2018 год - 14765123,9 тыс. руб.;

2019 год - 15280398,8 тыс. руб.;

2020 год - 15795348,5 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 16595,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:

2013 год - 2038,7 тыс. руб.;

2014 год - 2084,1 тыс. руб.;

2015 год - 2084.1 тыс. руб.;

2016 год - 2084.1 тыс. руб.;

2017 год - 2084.1 тыс. руб.;

2018 год - 2073,3 тыс. руб.;

2019 год - 2073,3 тыс. руб.;

2020 год - 2073,3 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 26726948,4 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:

2013 год - 2613376,0 тыс. руб.;

2014 год - 3208057,5 тыс. руб.;

2015 год - 3755563,8 тыс. руб.;

2016 год - 3758392,9 тыс. руб.;

2017 год - 3758391,8 тыс. руб.;

2018 год - 3210205,1 тыс. руб.;

2019 год - 3211038,8 тыс. руб.;

2020 год - 3211922,5 тыс. руб.;

внебюджетные источники (средства обязательного медицинского страхования и привлечение дополнительных источников финансирования) по предварительной оценке: 81963040,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:

2013 год - 7415689,2 тыс. руб.;

2014 год - 8479898,9 тыс. руб.;

2015 год - 9249375,1 тыс. руб.;

2016 год - 9766718,4 тыс. руб.;

2017 год - 10849873,8 тыс. руб.;

2018 год - 11552845,5 тыс. руб.;

2019 год - 12067286,7 тыс. руб.;

2020 год - 12581352,7 тыс. руб.

1.12. в приложении № 11 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» к Программе:

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Строительство перинатального центра

ВСЕГО

(тыс. руб.)

в том числе средства

ФФОМС

бюджета Тамбовской области

ТФОМС Тамбовской области

Всего

2 864 611,8

2 107 464,7

757 147,1

0,0

2014 год

2 528 957,7

2 107 464,7

421 493,0

0,0

2015 год

282 967,5

0,0

282 967,5

(в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы -

282 467,5 тыс. руб.)

0,0

2016 год

52 686,6

0,0

52 686,6

0,0

раздел 4 «Финансовое обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Строительство перинатального центра

ВСЕГО

(тыс. рублей)

в том числе средства

ФФОМС

бюджета Тамбовской области

ТФОМС Тамбовской области

Всего

2 864 611,8

2 107 464,7

757 147,1

0,0

2014 год

2 528 957,7

2 107 464,7

421 493,0

0,0

2015 год

282 967,5

0,0

282 967,5

(в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 282 467,5 тыс. руб.)

0,0

2016 год

52 686,6

0,0

52 686,6

0,0

1.13. в приложении № 12 «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, подпрограмм Программы и их значения» к Программе:

позицию 5 изложить в следующей редакции:

5.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

На 100 тыс.

21,0

21,2

20,0

19,0

18,0

15,0

14,0

12,0

10,0

позицию 11 изложить в следующей редакции:

11.

Заболеваемость туберкулезом

на 100 тыс.

51,7

51,5

55,9

52,8

49,7

49,6

43,5

43,0

42,5

в разделе 2 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

позицию 2.1.10 изложить в следующей редакции:

2.1.10.

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза

5 лет и более

процент

46,6

49,2

50,5

52,5

52,8

53,2

53,6

54,0

55,0

позицию 2.3.1 изложить в следующей редакции:

2.3.1.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процент

83,4

84,0

86,0

86,4

87,2

88,1

89,0

94,0

94,0

позицию 2.6.1 изложить в следующей редакции:

2.6.1

Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

человек

3025

3114

3200

4200

4680

4750

4800

4850

4900

в разделе 3 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:

позицию 3.1.1 изложить в следующей редакции:

3.1.1.

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

46,6

49,2

50,5

52.5

52,8

53,2

53,6

54,0

55,0

в разделе 10 «Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:

позицию 10.1.2 изложить в следующей редакции:

10.1.2.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий с учетом неотложной помощи

процент

35,8

35,3

37,4

32,7

32,9

32,6

31,8

35,7

35,7

1.14. приложение № 13 «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.15. приложение № 14 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

Глава администрации области

О.И. Бетин

Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 30 марта 2015 г. № 314

Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы



п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей в т.ч.

наименование

единица

измерения

год

реализации

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный

бюджет

бюджет Тамбовской области

местный

бюджет

внебюджетные

средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1.

Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Управление

здравоохранения

области

Количество

проведенных

мероприятий

единиц

2013

1450

2 769,5

0,0

2 769,5

0,0

0,0

2014

1480

2 234,0

0,0

2 234,0

0,0

0,0

2015

1480

2 176,5

0,0

2 176,5

0,0

0,0

2016

1480

2 128,6

0,0

2 128,6

0,0

0,0

2017

1550

2 078,2

0,0

2 078,2

0,0

0,0

2018

1650

2510.1

0,0

2 510,1

0,0

0,0

2019

1750

2 660,7

0,0

2 660,7

0,0

0,0

2020

1850

2 820,4

0,0

2 820,4

0,0

0,0

1.2.

Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина»,

«Профпатология»

Управление

здравоохранения

области

Количество

пациентов,

получивших

медицинскую

помощь

человек

2013

20543

10 030,3

0,0

10 030,3

0,0

0,0

2014

34240

12 291,4

0,0

12291,4

0,0

0,0

2015

34240

11 950,1

0,0

11 950,1

0,0

0,0

2016

34240

12 591,9

0,0

12 591,9

0,0

0,0

2017

34240

12 293,9

0,0

12 293,9

0,0

0,0

2018

34240

16 157,4

0,0

16 157,4

0,0

0,0

2019

34240

17 126,9

0,0

17 126,9

0,0

0,0

2020

34240

18 154,5

0,0

18 154,5

0,0

0,0

1.3.

Мероприятия,

направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Управление

здравоохранения области

Число больных наркоманией, находящихся в

ремиссии от

1 года до

2-х лет

на 100

наркологических больных

среднегодового

контингента

2013

6,7

4 344,3

0,0

4 344,3

0,0

0,0

2014

7,7

50 136,1

36 017,3

14 118,8

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4*

Мероприятия,

направленные на раннее выявление потребителей психоактивных веществ и оказание медицинской помощи наркологическим больным

Управление здравоохранения

области

Количество

обследованных граждан

человек

2013

18752

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

2014

18800

1 200,0

0,0

1 200,0

0,0

0,0

2015

18900

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

19000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

19100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

19200

1 438,8

0,0

1 438,8

0,0

0,0

2019

19300

1 502,0

0,0

1 502,0

0,0

0,0

2020

19500

1 565,2

0,0

1 565,2

0,0

0,0

1.5.

Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок

Управление

здравоохранения

области

Охват профилактическими прививками

процент

2013

96

8 470,0

0,0

8 470,0

0,0

0,0

2014

96

7 500,0

0,0

7500,0

0,0

0,0

2015

96

7 800,0

0,0

7 800,0

0,0

0,0

2016

96

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

96

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

96

8 690,0

0,0

8 690,0

0,0

0,0

2019

96

9 072,6

0,0

9 072,6

0,0

0,0

2020

96

9 453,6

0,0

9 453,6

0,0

0,0

1.6.

Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации

Управление

здравоохранения

области

Количество

обработанных

очагов

единиц

2013

2000

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

2014

2000

2 144,7

0,0

2 144,7

0,0

0,0

2015

2000

2 321,0

0,0

2 321,0

0,0

0,0

2016

2000

2 270,0

0,0

2 270,0

0,0

0,0

2017

2000

2216,3

0,0

2 216,3

0,0

0,0

2018

2000

2 409,8

0,0

2409,8

0,0

0,0

2019

2000

2 554,3

0,0

2 554,3

0,0

0,0

2020

2000

2 706,6

0,0

2 706,6

0,0

0,0

1.7.

Мероприятия по профилактике инфицирования вирусом иммунодефицита человека

Управление

здравоохранения

области

Количество детей, рождённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием

человек

2013

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2014

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2015

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2016

25

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

25

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2019

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2020

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

1.8.

Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление

здравоохранения

области

Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами

процент

2013

95

502,3

0,0

502,3

0,0

0,0

2014

96

8 589,1

0,0

8 589,1

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2013

28 866,4

0,0

28 866,4

0,0

0,0

2014

84 245,3

36 017,3

48 228,0

0,0

0,0

2015

24 397,6

0,0

24 397,6

0,0

0,0

2016

16 990,5

0,0

16 990,5

0,0

0,0

2017

16588,4

0,0

16 588,4

0,0

0,0

2018

31 356,1

0,0

31 356,1

0,0

0,0

2019

33 066,5

0,0

33 066,5

0,0

0,0

2020

34 850,3

0,0

34 850,3

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013-

2020

270 361,1

36 017,3

234 343,8

0,0

0,0

2. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2.1.

Мероприятия по профилактике, выявлению, организации мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека

Управление

здравоохранения

области

Доля ВИЧ- инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процент

2013

77,0

50 480,3

45 980,3

4 500,0

0,0

0,0

2014

79,0

51 187,5

46 687,5

4 500,0

0,0

0,0

2015

80,0

53 247,3

48 747,3

4 500,0

0,0

0,0

2016

81,0

35 695,7

34 645,9

1 049,8

0,0

0,0

2017

82,0

35 695,7

34 645,9

1 049,8

0,0

0,0

2018

83,0

5 639,9

1 139,9

4 500,0

0,0

0,0

2019

84,0

5 639,9

1 139,9

4 500,0

0,0

0,0

2020

85,0

5 639,9

1 139,9

4 500,0

0,0

0,0

2.2.

Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области, управление инвестиций области

Доля учреждений здравоохранения области, оказывающих специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными

стандартами от общего количества таких учреждений

процент

2013

95

307 583,7

193 934,6

113 649,1

0,0

0,0

2014

96

60 527,8*

5 237,9*

55 289,9*

0,0

0,0

2015

97

61 614,7*

0,0

61 614,7*

0,0

0,0

2016

98

51 646,0

0,0

51 646,0

0,0

0,0

2017

99

49 063,7

0,0

49 063,7

0,0

0,0

2018

100

134 756,5

0,0

134 756,5

0,0

0,0

2019

100

143 111,9

0,0

143 111,9

0,0

0,0

2020

100

151 968,6

0,0

151 968,6

0,0

0,0

2.3.

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

Управление здравоохранения области

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

2013

49,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

50,5

5 000,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

2015

52,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

52,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

53,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

53,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

54,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

55,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

.Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Управление здравоохранения области

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процент

2013

51,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

52,0

6 571,5

471,5

6 100,0

0,0

0,0

2015

53,0

В 400,0

0,0

8 400,0

0,0

0,0

2016

53,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

54,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

54,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

55,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

55,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление образования и науки области

Охват дополнительным питанием обучающихся школы- интерната

процент

2013

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2015

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2016

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь

Управление

здравоохранения

области

Смертность от всех причин

на 1000 населения

2013

16,1

561 929,5

0,0

561 929,5

0,0

0,0

2014

16,0

663 011,6

0,0

663 011,6

0,0

0,0

2015

15,9

688 223,0

0,0

688 223,0

0,0

0,0

2016

15,8

678 608,3

0,0

678 608,3

0,0

0,0

2017

15,7

662 543,5

0,0

662 543,5

0,0

0,0

2018

15,6

1 000 660,0

0,0

1 000 660,0

0,0

0,0

2019

15,5

1 060 700,0

0,0

1 060 700,0

0,0

0,0

2020

15,4

1 124 341,5

0,0

1 124 341,5

0,0

0,0

2.6.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

Управление здравоохранения области

Количество

проведенных

тромболизисов

единиц

2013

110

12 000,0

0,0

12 000,0

0,0

0,0

2014

100

9 950,0

0,0

9 950,0

0,0

0,0

2015

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

100

12 000,0

0,0

12 000,0

0,0

0,0

2019

100

12 000,0

0,0

12 000,0

0,0

0,0

2020

100

12 000,0

0,0

12 000,0

0,0

0,0

2.7.

Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной)

Управление здравоохранения области

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий

процент

2013

4,4

294 211,5

0,0

294 211,5

0,0

0,0

2014

4,8

306 507,2

0,0

306 507,2

0,0

0,0

2015

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий

оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи **

2013

4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

4,8

3 443,5

0,0

3 443,5

0,0

0,0

2015

5,4

3 782,7

0,0

3 782,7

0,0

0,0

2016

5,3

3 782,7

0,0

3 782,7

0,0

0,0

2017

5,3

3 782,7

0,0

3 782,7

0,0

0,0

2018

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Совершенствование

оказания скорой, в

том числе скорой

специализированной, медицинской

помощи, медицинской эвакуации

2013

4,4

13 062,8

0,0

13 062,8

0,0

0,0

2014

4,8

16 821,5

0,0

16 821,5

0,0

0,0

2015

5,4

13 031,9

0,0

13 031,9

0,0

0,0

2016

5,3

19 601,8

0,0

19 601,8

0,0

0,0

2017

5,3

20 863,5

0,0

20 863,5

0,0

0,0

2018

5,3

17 063,3

0,0

17 063,3

0,0

0,0

2019

5,3

18 087,1

0,0

18 087,1

0,0

0,0

2020

5,3

19 172,4

0,0

19 172,4

0,0

0,0

2.9.1.

Финансовое обеспечение деятельности

санитарно-авиационной медицинской помощи

Управление

здравоохранения области

Больничная

летальность

процент

2013

1,47

7.135,2

0,0

7 135,2

0,0

0,0

2014

1,47

8 291,2

0,0

8 291,2

0,0

0,0

2015

1,46

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

1,45

10 538,0

0,0

10 538,0

0,0

0,0

2017

1,44

10 288,6

0,0

10 288,6

0,0

0,0

2018

1,43

9 420,9

0,0

9 420,9

0,0

0,0

2019

1,42

9 986,2

0,0

9 986,2

0,0

0,0

2020

1,40

10 585,4

0,0

10 585,4

0,0

0,0

2.9.2.

Обеспечение деятельности областной

службы медицины

катастроф

Управление

здравоохранения области

Обеспечение

готовности

службы медицины катастроф для выезда при возникновении

чрезвычайных ситуаций

процент

2013

100

5 927,6

0,0

5 927,6

0,0

0,0

2014

100

8 530,3

0,0

8 530,3

0,0

0,0

2015

100

13 031,9

0,0

13 031,9

0,0

0,0

2016

100

9 063,8

0,0

9 063,8

0,0

0,0

2017

100

10 574,9

0,0

10 574,9

0,0

0,0

2018

100

7 642,4

0,0

7 642,4

0,0

0,0

2019

100

8 100,9

0,0

8 100,9

0,0

0,0

2020

100

8 587,0

0,0

8 587,0

0,0

0,0

2.10.

Централизованные

закупки основных

средств для областных государственных учреждений

здравоохранения

Управление

здравоохранения области

Количество

санитарного

автотранспорта

единиц

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

20

40 829,9

68,8

40 761,1

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0.

0,0

0,0

0,0

0,0

2.11.

Совершенствование

организации медицинской помощи

пострадавшим при

дорожно-транспортных происшествиях

Управление

здравоохранения области

Смертность

от дорожно-транспортных происшествии

на 100

тыс. населения

2013

21,2

9 179,0

0,0

9 179,0

0,0

0,0

2014

20,0

188 769,8

158 724,0

30 045,8

0,0

0,0

2015

19,0

13 827,3

0,0

13 827,3

0,0

0,0

2016

18,0

13 827,3

0,0

13 827,3

0,0

0,0

2017

15,0

13 827,3

0,0

13 827,3

0,0

0,0

2018

14,0

13 412,6

0,0

13 412,6

0,0

0,0

2019

12,0

14 217,4

0,0

14 217,4

0,0

0,0

2020

10,0

15 070,4

0,0

15 070,4

0,0

0,0

2.12.

Развитие службы крови

Управление

здравоохранения области

Обеспеченность потребности в препаратах и

компонентах

крови областных государственных

учреждений

здравоохранения

процент

2013

100

74 493,3

0,0

74 493,3

0,0

0,0

2014

100

75 961,2

0,0

75 961,2

0,0

0,0

2015

100

72 080,8

0,0

72 080,8

0,0

0,0

2016

100

73 868,6

0,0

73 868,6

0,0

0,0

2017

100

72 119,9

0,0

72 119,9

0,0

0,0

2018

100

99 642,6

0,0

99 642,6

0,0

0,0

2019

100

105 621,2

0,0

105 621,2

0,0

0,0

2020

100

111 958,5

0,0

111 958,5

0,0

0,0

2.13.

Мероприятия по

оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Управление

здравоохранения области

Количество

пациентов,

которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

человек

2013

3114

17 367,0

5 343,2

12 023,8

0,0

0,0

2014

3200

18 548,1

3 369,5

15 178,6

0,0

0,0

2015

4200

21 228,9

5 040,2

16 188,7

0,0

0,0

2016

4680

15 832,8

0,0

15 832,8

0,0

0,0

2017

4750

15 458,0

0,0

15 458,0

0,0

0,0

2018

4800

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

4850

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

4900

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.14.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений,

предоставляющих

государственные

услуги по патолого-анатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы

Управление

здравоохранения области

Количество

проведенных

исследований

единиц

2013

272500

76 153,8

0,0

76 153,8

0,0

0,0

2014

270000

78 245,0

0,0

78 245,0

0,0

0,0

2015

270000

62 636,4

0,0

62 636,4

0,0

0,0

2016

270000

81 165,3

0,0

81 165,3

0,0

0,0

2017

270000

79 243,9

0,0

79 243,9

0,0

0,0

2018

270000

113 972,7

0,0

113 972,7

0,0

0,0

2019

270000

120 811,1

0,0

120 811,1

0,0

0,0

2020

270000

128 059,7

0,0

128 059,7

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2013

1 417 160,9

245 258,1

1 171 902,8

0,0

0,0

2014

1 526 074,6

214 559,2

1 311 515,4

0,0

0,0

2015

998 773,0

53 787,5

944 985,5

0,0

0,0

2016

974 728,5

34 645,9

940 082,6

0,0

0,0

2017

953 298,2

34 645,9

918 652,3

0,0

0,0

2018

1 397 147,6

1 139,9

1 396 007,7

0,0

0,0

2019

1 480 188,6

1 139,9

1 479 048,7

0,0

0,0

2020

1 568 211,0

1 139,9

1 567 071,1

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013-2020

10 315 582,4

586 316,3

9 729 266,1

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г.- 25 658,9 тыс. руб.; 2015 г. - 35 000,0 тыс. руб.

** межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области

3. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»

3.1.

Реализация инвестиционного проекта «Создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Тамбовской области»

Управление здравоохранения области

Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

2013

47 Д

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

47,6

200 000,0

0,0

0,0

0,0

200 000,0

2015

48,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

48,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

49 Д

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

49,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

50,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

50,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»

Управление здравоохранения области

Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

человек

2013

142

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

156

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

172

68 000,0

0,0

0,0

0,0

68 000,0

2016

182

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

192

35 000,0

0,0

0,0

0,0

35 000,0

2018

202

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

212

20 000,0

0,0

0,0

0,0

20 000,0

2020

222

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»

Управление

здравоохранения области

Снижение

смертности

от туберкулеза

на

100 тыс.

населения

2013

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

6,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

6,3

167 000,0

0,0

0,0

0,0

167 000,0

2016

6,2

220 000,0

0,0

0,0

0,0

220 000,0

2017

6,1

224 000,0

0,0

0,0

0,0

224 000,0

2018

6,0

224 000,0

0,0

0,0

0,0

224 000,0

2019

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Реализация проекта

«Новая скорая помощь»

Управление

здравоохранения области

Увеличение

доли выездов

бригад скорой

медицинской

помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процент

2013

84,0

0,0

0,0

. 0,0

0,0

0,0

2014

86,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

88,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

92,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

94,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

94,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

94,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.

Реализация инвестиционного проекта по организации

централизованного

вывоза и обезвреживания медицинских

отходов

Управление

здравоохранения области

Увеличение

доли учреждений, осуществляющих централизованный

вывоз и обезвреживание

медицинских

отходов

процент

2013

00,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

56,0

60 700,0

0,0

0,0

0,0

60 700,0

2016

66,0

30 300,0

0,0

0,0

0,0

30 300,0

2017

72,0

14 500,0

0,0

0,0

0,0

14 500,0

2018

72,0

6 500,0

0,0

0,0

0,0

6 500,0

2019

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.6.

Передача на аутсорсинг услуг по организации горячего лечебного питания в учреждениях здравоохранения области

Управление здравоохранения области

Увеличение доли учреждений^ передавших на аутсорсинг функции, не связанные с оказанием медицинской помощи

процент

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

30,0

12 000,0

0,0

0,0

0,0

12 000,0

2015

40,0

36 300,0

0,0

0,0

0,0

36 300,0

2016

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

212 000,0

0,0

0,0

0,0

212 000,0

2015

332 000,0

0,0

0,0

0,0

332 000,0

2016

250 300,0

0,0

0,0

0,0

250 300,0

2017

273 500,0

0,0

0,0

0,0

273 500,0

2018

230 500,0

0,0

0,0

0,0

230 500,0

2019

20 000,0

0,0

0,0

0,0

20 000,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2013-2020

1 318 300,0

0,0

0,0

0,0

1318300,0

4. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»

4.1.

Укрепление материально-технической базы учреждений службы детства и родовспоможения*

Управление здравоохранения области

Материнская

смертность

на 100 тысяч родившихся живыми

2013

9,6

2683,9

0,0

2683,9

0,0

0,0

2014

9,6

4390,1

0,0

4390,1

0,0

0,0

2015

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.

Выхаживание новорожденных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела

Управление здравоохранения области

Увеличение выживаемости новорождённых детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела

промилле

2013

831,2

9356,2

3433,0

5923,2

0,0

0,0

2014

833,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

835,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

838,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

840,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

845,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

847,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

849,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

Управление здравоохранения области

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учёт в первый триместр беременности

процент

2013

80,9

4 769,6

3 769,6

1 000,0

0,0

0,0

2014

81

5 140,5

3 933,4

1 207,1

0,0

0,0

2015

82

5 451,8

0,0

5 451,8

0,0

0,0

2016

83

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

84

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

85

1 207,4

0,0

1 207,4

0,0

0,0

2019

86

1 260,5

0,0

. 1 260,5

0,0

0,0

2020

87

1 313,4

0,0

1 313,4

0,0

0,0

4.4.

Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (хирургический корпус)

Управление здравоохранения области

управление

инвестиций

области

Снижение ранней неонатальной смертности

' на 1000 новорождённых

2013

1,3

147084,1*

0,0

147084,1*

0,0

0,0

2014

1,3

163106,7**

0,0

163106,7**

0,0

0,0

2015

1,3

100000,0**

0,0

100000,0**

0,0

0,0

2016

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.5.

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы здравоохранения

Управление здравоохранения области

Охват неонатальным скринингом

процент

2013

99,9

3 966,3

3 685,3

281,0

0,0

0,0

2014

99,9

3 625,0

3 443,7

181,3

0,0

0,0

2015

99,9

4 120,2

0,0

4 120,2

0,0

0,0

2016

99,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

99,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

99,9

356,8

0,0

356,8

0,0

0,0

2019

99,9

372,5

0,0

372,5

0,0

0,0

2020

99,9

388,1

0,0

388,1

0,0

0,0

Охват аудиологическим скринингом

процент

2013

97,4

2014

97,4

2015

97,4

2016

97,4

2017

97,4

2018

97,7

2019

97,7

2020

97,9

4.6.

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Снижение смертности детей 0 - 17 лет

100 тысяч населения соответствующего возраста

2013

5,9

3 600,0

0,0

3 600,0

0,0

0,0

2014

5,9

4 700,0

0,0

4 700,0

0,0

0,0

2015

5,8

5 000,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

2016

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

5,5

5 409,7

0,0

5 409,7

0,0

0,0

2019

5,4

5 647,7

0,0

5 647,7

0,0

0,0

2020

5,3

5 884,9

0,0

5 884,9

0,0

0,0

4.7.

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет

Управление здравоохранения области

Снижение смертности детей 0 - 17 лет

100 тысяч населения соответствующего возраста

2013

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

5,8

11 333,0

0,0

11 333,0

0,0

0,0

2016

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2013

171 460,1

10 887,9

160 572,2

0,0

0,0

2014

180 962,3

7 377,1

173 585,2

0,0

0,0

2015

125 905,0

0,0

125 905,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

6 973,9

0,0

6 973,9

0,0

0,0

2019

7 280,7

0,0

7 280,7

0,0

0,0

2020

7 586,4

0,0

7 586,4

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013-

2020

500 168,4

18 265,0

481 903,4

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограмма «Здоровое поколение»;

** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г. - 163 106,7 тыс. руб., 2015 г. - 100 000,0 тыс. руб.

5. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

5.1.

Обеспечение деятельности областного государственного учреждения, оказывающего помощь по медицинской реабилитации детей

Управление

здравоохранения

области

Охват реабилитационной медицинской помощью детей- инвалидов от числа нуждающихся

процент

2013

72,0

45 050,5

0,0

45 050,5

0,0

0,0

2014

73,0

61 901,9

0,0

61 901,9

0,0

0,0

2015

74,0

45 212,7

0,0

45 212,7

0,0

0,0

2016

75,0

56 968,7

0,0

56 968,7

0,0

0,0

2017

78,0

64 928,6

0,0

64 928,6

0,0

0,0

2018

80,0

64 359,7

0,0

64 359,7

0,0

0,0

2019

82,0

68 221,3

0,0

68 221,3

0,0

0,0

2020

85,0

72 314,5

0,0

72 314,5

0,0

0,0

5.2.

Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного лечения в санаторно-курортных организациях

Управление

здравоохранения

области

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся

процент

2013

4,0

24 193,0

0,0

24 193,0

0,0

0,0

2014

6,0

18 776,7

050

18 776,7

0,0

0,0

2015

9,0

16 193,0

0,0

16 193,0

0,0

0,0

2016

12,0

24 193,0

0,0

24 193,0

0,0

0,0

2017

15,0

24 193,0

0,0

24 193,0

0,0

0,0

2018

17,0

27 846,7

0,0

27 846,7

0,0

0,0

2019

21,0

29 071,9

0,0

29 071,9

0,0

0,0

2020

25,0

30 292,9

0,0

30 292,9

0,0

0,0

5.3.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений,

оказывающих государственные услуги

по предоставлению

санаторного лечения детскому населению области

Управление

здравоохранения

области

Охват санаторно-курортным

лечением

детского

населения

процент

2013

9,0

28 896,2

0,0

28 896,2

0,0

0,0

2014

13,0

30 598,9

0,0

30 598,9

0,0

0,0

2015

17,0

21 462,0

0,0

21 462,0-

0,0

0,0

2016

21,0

34 010,7

0,0

34010,7

0,0

0,0

2017

26,0

33 205,6

0,0

33 205,6

0,0

0,0

2018

31,0

35 490,1

0,0

35 490,1

0,0

0,0

2019

36,0

41 859,6

0,0

41 859,6

0,0

0,0

2020

45,0

44 371,1

0,0

44 371,1

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2013

98 139,7

0,0

98 139,7

0,0

0,0

2014

111 277,5

0,0

111 277,5

0,0

0,0

2015

82 867,7

0,0

82 867,7

0,0

0,0

2016

115 172,4

0,0

115 172,4

0,0

0,0

2017

122 327,2

0,0

122 327,2

0,0

0,0

2018

127 696,5

0,0

127 696,5

0,0

0,0

2019

139 152,8

0,0

139 152,8

0,0

0,0

2020

146 978,5

0,0

146 978,5

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013-

2020

943 612,3

0,0

943 612,3

0,0

0,0

6. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

6.1.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной

помощи

Управление

здравоохранения

области

Количество

проведенных

пациентами

койко-дней

койко-дни

2013

222428

89 308,2

0,0

89 308,2

0,0

0,0

2014

98127

48 013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

2015

118765

56 232,0

0,0

56 232,0

0,0

0,0

2016

121831

54 995,7

0,0

54 995,7

0,0

0,0

2017

124000

53 693,8

0,0

53 693,8

0,0

0,0

2018

127000

53 780,0

0,0

53 780,0

0,0

0,0

2019

130000

57 007,6

0,0

57 007,6

0,0

0,0

2020

133000

60 428,1

0,0

60 428,1

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2013

89 308,2

0,0

89 308,2

0,0

0,0

2014

48 013,4

0,0

48 013,4

0,0

0,0

2015

56 232,0

0,0

56 232,0

0,0

0,0

2016

54 995,7

0,0

54 995,7

0,0

0,0

2017

53 693,8

0,0

53 693,8

0,0

0,0

2018

53 780,0

0,0

53 780,0

0,0

0,0

2019

57 007,6

0,0

57 007,6

0,0

0,0

2020

60 428,1

0,0

60 428,1

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013-

2020

473 458,8

0,0

473 458,8

0,0

0,0

7. Подпрограмма государственной программы. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

7.1.

Формирование и

развитие кадрового

потенциала Тамбовской области

Управление

здравоохранения области

Количество

студентов,

обучающихся

в рамках целевой подготовки для

нужд области

человек

2013

834

29 082,7

0,0

29 082,7

0,0

0,0

2014

865

29 594,2

0,0

29 594,2

0,0

0,0

2015

866

33 647,5

0,0

33 647,5

0,0

0,0

2016

869

33 647,5

0,0

33 647,5

0,0

0,0

2017

868

33 647,5

0,0

33 647,5

0,0

0,0

2018

870

37 806,3

0,0

37 806,3

0,0

0,0

2019

870

40 299,3

0,0

40 299,3

0,0

0,0

2020

870

42 479,2

0,0

42 479,2

0,0

0,0

7.2.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских специалистов

Управление

здравоохранения области,

управление

образования

и науки области

Количество

подготовленных специалистов по

программам

дополнительного

профессионального образования

человек

2013

3930,0

1 181,0

0,0

1 181,0

0,0

0,0

2014

3970,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

3932,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

3910,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

3962,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

3990,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

4055,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

4120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области

Управление

здравоохранения области

Количество

проведенных

конкурсов

единиц

2013

2

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2014

3

250,0

0,0

0,0

0,0

250,0

2015

8

550,0

0,0

0,0

0,0

550,0

2016

12

850,0

0,0

0,0

0,0

850,0

2017

16

1 225,0

0,0

0,0

0,0

1 225,0

2018

22

1 475,0

0,0

0,0

0,0

1 475,0

2019

30

1 600,0

0,0

0,0

0,0

1 600,0

2020

40

1 800,0

0,0

0,0

0,0

1 800,0

7.4.

Единовременные

выплаты и компенсации врачам- специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения области

Управление

здравоохранения области

Количество

врачей, получивших

единовременную компенсационную выплату

человек

2013

47

47 000,0

0,0

23 500,0

0,0

23 500,0*

2014

69

74 500,0

0,0

34 500,0

0,0

40 000,0*

2015

80

80 000,0

0,0

40 000,0

0,0

40 000,0*

2016

60

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

60

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

60

30 000,0

0,0

30 000,0

0,0

0,0

2019

40

20000,0

0,0

20 000,0

0,0

0,0

2020

40

20 000,0

0,0

20 000,0

0,0

0,0

7.5.

Ежемесячная денежная выплата на

обеспечение мер социальной поддержки

отдельных категорий граждан, работающих в сельской

местности и рабочих поселках

Управление

здравоохранения области

Количество

медицинских

работников,

получающих

социальную

поддержку в

виде частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг

человек

2013

4019,0

23 024,1

0,0

23 024,1

0,0

0,0

2014

4044,0

22 687,6

0,0

22687,6

0,0

0,0

2015

4044,0

23 767,5

0,0

23 767,5

0,0

0,0

2016

4044,0

23 111,1

0,0

23 111,1

0,0

0,0

2017

4044,0

23 111,1

0,0

23 111,1

0,0

0,0

2018

4044,0

25 967,6

0,0

25 967,6

0,0

0,0

2019

4044,0

27 525,7

0,0

27 525,7

0,0

0,0

2020

4044,0

29 177,2

0,0

29 177,2

0,0

0,0

* средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области

Итого по Подпрограмме:

2013

100 387,8

0,0

76 787,8

0,0

23 600,0

2014

127 031,8

0,0

86 781,8

0,0

40 250,0

2015

137 965,0

0,0

97 415,0

0,0

40 550,0

2016

57 608,6

0,0

56758,6

0,0

850,0

2017

57 983,6

0,0

56 758,6

0,0

1 225,0

2018

95 248,9

0,0

93 773,9

0,0

1 475,0

2019

89 425,0

0,0

87 825,0

0,0

1 600,0

2020

93 456,4

0,0

91 656,4

0,0

1 800,0

Всего по Подпрограмме:

2013-

2020

759 107,1

0,0

647 757,1

0,0

111 350,0

8. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

8.1.

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных

категории граждан

Управление

здравоохранения области

Удовлетворение потребности

отдельных категории граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей

процент

2013

92,0

499 021,9

341 819,8

157 202,1

0,0

0,0

2014

93,0

526 710,9

353 731,1

172 979,8

0,0

0,0

2015

94,0

520 451,5

339 023,1

181 428,4

0,0

0,0

2016

94,5

251 683,7

104654,8

147028,9

0,0

0,0

2017

95,0

244 332,2

104 654,8

139677,4

0,0

0,0

2018

95,5

294 557,1

112 028,2

182 528,9

0,0

0,0

2019

96,0

304 265,0

112 028,2

192 236,8

0,0

0,0

2020

96,5

314 555,5

112 028,2

202 527,3

0,0

0,0

8.2.

Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,

лекарственными

препаратами

Управление здравоохранения области

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

процент

2013

96,0

12 949,8

12 089,8

860,0

0,0

0,0

2014

96,0

6 834,7

5 974,7

860,0

0,0

0,0

2015

97,0

5 786,7

5 786,7

0,0

0,0

0,0

2016

97,0

8 165,5

8 165,5

0,0

0,0

0,0

2017

98,0

8 165,5

8 165,5

0,0

0,0

0,0

2018

98,0

6 834,7

5 974,7

860,0

0,0

0,0

2019

98,0

6 834,7

5 974,7

860,0

0,0

0,0

2020

98,0

6 834,7

5 974,7

860,0

0,0

0,0

8.3.

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Управление здравоохранения области

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

2013

6,5

15 900,0

15 900,0

0,0

0,0

0,0

2014

6,4

31 654,5

31 654,5

0,0

0,0

0,0

2015

6,3

16 501,1

16 501,1

0,0

0,0

0,0

2016

6,2

16 171,1

16 171,1

0,0

0,0

0,0

2017

6,1

16 171,1

16 171,1

0,0

0,0

0,0

2018

6,0

16 605,0

16 605,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,9

16605,0

16 605,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,8

16 605,0

16 605,0

0,0

0,0

0,0

8.4.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений,

оказывающих государственные услуги

по обеспечению

хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе

Управление

здравоохранения области

Обеспечение

сохранности

материальных ценностей на фармацевтическом складе

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»

процент

2013

100,0

29 690,3

0,0

29 690,3

0,0

0,0

2014

100,0

30 750,7

0,0

30 750,7

0,0

0,0

2015

100,0

29 822,2

0,0

29 822,2

0,0

0,0

2016

100,0

29 167,0

0,0

29 167,0

0,0

0,0

2017

100,0

28 476,5

0,0

28 476,5

0,0

0,0

2018

100,0

31 583,0

0,0

31 583,0

0,0

0,0

2019

100,0

31 583,0

0,0

31 583,0

0,0

0,0

2020

100,0

31 583,0

0,0

31 583,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2013

557 562,0

369 809,6

187 752,4

0,0

0,0

2014

595 950,8

391 360,3

204 590,5

0,0

0,0

2015

572 561,5

361 310,9

211 250,6

0,0

0,0

2016

305 187,3

128 991,4

176 195,9

0,0

0,0

2017

297 145,3

128 991,4

168 153,9

0,0

0,0

2018

349 579,8

134 607,9

214 971,9

0,0

0,0

2019

359 287,7

134 607,9

224 679,8

0,0

0,0

2020

369 578,2

134 607,9

234 970,3

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2013-

2020

3.406 852,6

1 784287,3

1 622 565,3

0,0

0,0

9. Подпрограмма государственной программы «Развитие информатизации в здравоохранении»

9.1.

Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество медицинских организаций, работающих в медицинской информационной системе

единиц

2013

62

23178,7

17430,0*

5748,7*

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию

Управление здравоохранения области

Количество учреждений, в которых выполняются работы по информационному обеспечению здравоохранения области

единиц

2013

62

34 719,5

0,0

34 719,5

0,0

0,0

2014

61

35 536,2

0,0

35 536,2

0,0

0,0

2015

61

33 241,2

0,0

33 241,2

0,0

0,0

2016

61

34 560,3

0,0

34 560,3

0,0

0,0

2017

61

33 742,1

0,0

33 742,1

0,0

0,0

2018

61

42 474,6

0,0

42474,6

0,0

0,0

2019

61

45 023,0

0,0

45 023,0

0,0

0,0

2020

61

47 724,4

0,0

47 724,4

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2013

57 898,2

17 430,0

40 468,2

0,0

0,0

2014

35 536,2

0,0

35 536,2

0,0

0,0

2015

33 241,2

0,0

33 241,2

0,0

0,0

2016

34 560,3

0,0

34 560,3

0,0

0,0

2017

33 742,1

0,0

33 742,1

0,0

0,0

2018

42 474,6

0,0

42 474,6

0,0

0,0

2019

45 023,0

0,0

45 023,0

0,0

0,0

2020

47 724,4

0,0

47 724,4

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2013-

2020

330 200,0

17 430,0

312770,0

0,0

0,0

* денежные средства, предусмотренные Программой «Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011 - 2013 годы»

10. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»

10.1.

Обеспечение реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания

населению Тамбовской области

медицинской помощи***

Управление

здравоохранения области

Доля расходов

на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организации от всех расходов на программу государственных гарантий

процент

2013

4,4

323 800,0

0,0

0,0

0,0

323 800,0

2014

4,8

360 800,0

0,0

0,0

0,0

360 800,0

2015

5,4

563 500,0

0,0

0,0

0,0

563 500,0

2016

5,3

594 300,0

0,0

0,0

0,0

594 300,0

2017

5,3

641 700,0

0,0

0,0

0,0

641 700,0

2018

5,3

684 052,2

0,0

0,0

0,0

684 052,2

2019

5,3

714 150,5

0,0

0,0

0,0

714 150,5

2020

5,3

744 144,8

0,0

0,0

0,0

744 144,8

Доля расходов

на оказание медицинской

помощи в амбулаторных

условиях от всех расходов

на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи

процент

2013

35,3

2 681 500,0

0,0

0,0

0,0

2 681 500,0

2014

37,4

2 936 900,0

0,0

0,0

0,0

2 936 900,0

2015

35,6

3 065 900,0

0,0

0,0

0,0

3 065 900,0

2016

36,0

3 268 600,0

0,0

0,0

0,0

3 268 600,0

2017

35,9

3 655 600,0

0,0

0,0

0,0

3 655 600,0

2018

35,7

3 896 869,6

0,0

0,0

0,0

3 896 869,6

2019

35,7

4 068 331,9

0,0

0,0

0,0

4 068 331,9

2020

35,7

4 239 201,8

0,0

0,0

0,0

4 239 201,8

Доля расходов на оказание медцинской# помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий

процент

2013

5,1

336 800,0

0,0

0,0

0,0

336 800,0

2014

8,3

689 700,0

0,0

0,0

0,0

689 700,0

2015

8,3

753 300,0

0,0

0,0

0,0

753 300,0

2016

8,3

762 800,0

0,0

0,0

0,0

762 80.0,0

2017

8,5

826 100,0

0,0

0,0

0,0

826 100,0

2018

9,0

880 622,6

0,0

0,0

0,0

880 622,6

2019

9,0

919 370,0

0,0

0,0

0,0

919 370,0

2020

9,0

957 983,5

0,0

0,0

0,0

957 983,5

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий

процент

2013

55,2

3 301 300,0

0,0

0,0

0,0

3 301 300,0

2014

49,5

3 675 700,0

0,0

0,0

0,0

3 675 700,0

2015

50,7

4 002 500,0

0,0

0,0

0,0

4 002 500,0

2016

50,4

4 233 400,0

0,0

0,0

0,0

4 233 400,0

2017

50,3

4 768 800,0

0,0

0,0

0,0

4 768 800,0

2018

50,0

5 083 540,8

0,0

0,0

0,0

5 083 540,8

2019

50,0

5 307 216,6

0,0

0,0

0,0

5 307 216,6

2020

50,0

5 530 119,7

0,0

0,0

0,0

5 530 119,7

10.2.

Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством

процент

2013

100,0

2 602 200,0

0,0

2 602 200,0

0,0

0,0

2014

100,0

3 196 310,3

0,0

3 196 310,3

0,0

0,0

2015

100,0

3 719 456,7

0,0

3 719 456,7

0,0

0,0

2016

100,0

3 719 456,7

0,0

3 719 456,7

0,0

0,0

2017

100,0

3 719 456,7

0,0

3 719 456,7

0,0

0,0

2018

100,0

3 196 310,3

0,0

3 196 310,3

0,0

0,0

2019

100,0

3 196 310,3

0,0

3 196 310,3

0,0

0,0

2020

100,0

3 196 310,3

0,0

3 196 310,3

0,0

0,0

10.3.

Управление реализацией государственной программы

Управление

здравоохранения области

Доля мероприятий государственной

программы

Тамбовской

области «Развитие здравоохранения

Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

процент

2013

95

103 977,9

2 038,7

0,0

0,0

101 939,2

2014

95

110 983,0

2 084,1

0,0

0,0

108 898,9

2015

95

147 090,9

2 084,1

24 131,7

0,0

120 875,1

2016

95

155 775,6

2 084,1

26 573,1

0,0

127 118,4

2017

95

166 330,3

2 084,1

26 572,4

0,0

137 673,8

2018

95

148 833,6

2 073,3

0,0

0,0

146 760,3

2019

95

155 291,0

2 073,3

0,0

0,0

153 217,7

2020

95

161726,2

2 073,3

0,0

0,0

159 652,9

10.4.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений,

осуществляющих бухгалтерское обслуживание подведомственных учреждений

2013

95

11 176,0

0,0

11 176,0

0,0

0,0

2014

95

11 747,2

0,0

11 747,2

0,0

0,0

2015

95

11 975,4

0,0

11 975,4

0,0

0,0

2016

95

12 363,1

0,0

12 363,1

0,0

0,0

2017

95

12 362,7

0,0

12 362,7

0,0

0,0

2018

95

13 894,8

0,0

13 894,8

0,0

0,0

2019

95

14 728,5

0,0

14 728,5

0,0

0,0

2020

95

15 612,2

0,0

15 612,2

0,0

0,0

10.5.

Направление

средств государственных учреждений, полученных от оказания платных

услуг и иной приносящей доход деятельности, на совершенствование оказания медицинской помощи населению

Управление

здравоохранения области

Ежегодный

прирост объема привлеченных

средств

процент

2013

670 350,0

0,0

0,0

0,0

670 350,0

2014

5

707 900,0

0,0

0,0

0,0

707 900,0

2015

5

743 300,0

0,0

0,0

0,0

743 300,0

2016

5

780 500,0

0,0

0,0

0,0

780 500,0

2017

5

820 000,0

0,0

0,0

0,0

820 000,0

2018

5

861 000,0

0,0

0,0

0,0

861 000,0

2019

5

905 000,0

0,0

0,0

0,0

905 000,0

2020

5

950 250,0

0,0

0,0

0,0

950 250,0

*** в графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области

Итого по Подпрограмме

2013

10 031 103,9

2 038,7

2 613 376,0

0,0

7415689,2

2014

11 690 040,5

2 084,1

3 208 057,5

0,0

8479898,9

2015

13 007 023,0

2 084,1

3 755 563,8

0,0

9249375Д

2016

13 527 195,4

2 084,1

3 758 392,9

0,0

9766718,4

2017

14 610 349,7

2 084,1

3 758 391,8

0,0

10849873,8

2018

14 765 123,9

2 073,3

3 210 205,1

0,0

11552845,5

2019

15 280 398,8

2 073,3

3 211 038,8

0,0

12067286,7

2020

15 795 348,5

2 073,3

3 211 922,5

0,0

12581352,7

Всего по Подпрограмме

2013-

2020

108 706 583,7

16 595,0

26 726948,4

0,0

81963040,3

11. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»

11.1.

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра

Управление

инвестиций

области

управление здравоохранения области

Младенческая смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре;

выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела*

В соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» приложение № 12 к государственной программе

2014

в соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» приложение № 12 к государственной программе

2 443 118,8*

0,0

335 654,1*

0,0

2 107 464,7**

2015

282 467,5*

0,0

282 467,5*

0,0

0,0

2016

52 186,6*

0,0

52 186,6*

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.2.

Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру

Управление

инвестиций

области

управление здравоохранения области

Ввод объекта в эксплуатацию

объект

2014

1

85 838,9*

0,0

85 838,9*

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.3.

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках

Управление здравоохранения области

Количество медицинских работников, прошедших обучение для работы в перинатальном центре

Человек

2014

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

60

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2016

63

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

2 528 957,7

0,0

421493,0***

0,0

2 107 464,7**

2015

282 967,5

0,0

282967,5***

0,0

0,0

2016

52 686,6

0,0

52 686,6

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2013-2020

2 864 611,8

0,0

757 147,1

0,0

2 107 464,7**

* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы;

** средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области;

*** с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о бюджете Тамбовской области и неизрасходованных в 2014 году - 230 280,9 тыс. руб.

Итого по Программе

2013

12 551 887,2

645 424,3

4 467 173,7

0,0

7 439 289,2

2014

17 140 090,1

651 398,0

5 649 078,5

0,0

10 839 613,6

2015

15 653 933,5

417 182,5

5 614 825,9

0,0

9 621 925,1

2016

15 389 425,3

165 721,4

5 205 835,5

0,0

10 017 868,4

2017

16 418 628,3

165 721,4

5 128 308,1

0,0

11 124 598,8

2018

17 099 881,3

137 821,1

5 177 239,7

0,0

11 784 820,5

2019

17 510 830,7

137 821,1

5 284 122,9

0,0

12 088 886,7

2020

18 124 1'61,8

137 821,1

5 403 188,0

0,0

12 583 152,7

Всего по Программе

2013 - 2020Л

129 888 838,2

2458910,9

41929772,3

0,0

85 500 155,0

Зам.главы администрации области

Н.Д. Горденков

Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 30 марта 2015 г. № 314

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет области

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа Тамбовской области

«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы

Всего, в том числе:

2013

12551887,2

645424,3

4467173,7*

0,0

7439289,2*

2014

17140090,1

651398,0

5649078,5*

0,0

10839613,6*

2015

15653233,5

417182,5

5614125,9*

0,0

9621925,1*

2016

15388725,3

165721,4

5205135,5*

0,0

10017868,4*

2017

16417928,3

165721,4

5127608,1*

0,0

11124598,8*

2018

17099881,3

137821,1

5177239,7*

0,0

11784820,5*

2019

17510830,7

137821,1

5284122,9*

0,0

12088886,7*

2020

18124161,8

137821,1

5403188,0*

0,0

12583152,7*

управление здравоохранения области

2013

5635264,0

645424,3

4319389,7

0,0

670450,0

2014

6609667,5

646160,0

5043357,5

0,0

920150,0

2015

6689690,9

417182,5

5196658,4

0,0

1075850,0

2016

6350320,3

165721,4

5152948,9

0,0

1031650,0

2017

6388054,5

165721,4

5127608,1

0,0

1094725,0

2018

6408035,8

137821,1

5177239,7

0,0

1092975,0

2019

6348544,0

137821,1

5284122,9

0,0

926600,0

2020

6493059,1

137821,1

5403188,0

0,0

952050,0

* объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.

управление инвестиций области

2013

147 084,1*

0,0

147 084,1*

0,0

0,0

2014

610258,9**

5237,9**

605 021,0**

0,0

0,0

2015

417467,5**

0,0

417467,5**

0,0

0,0

2016

52186,6**

0,0

52186,6**

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление образования и науки области

2013

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства обязательного медицинского страхования

2013

6768839,2

0,0

0,0

0,0

6768839,2

2014

9919463,6

0,0

0,0

0,0

9919463,6

2015

8546075,1

0,0

0,0

0,0

8546075,1

2016

8986218,4

0,0

0,0

0,0

8986218,4

2017

10029873,8

0,0

0,0

0,0

10029873,8

2018

10691845,5

0,0

0,0

0,0

10691845,5

2019

11162286,7

0,0

0,0

0,0

11162286,7

2020

11631102,7

0,0

0,0

0,0

11631102,7

* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;

** расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе.

Подпрограмма 1

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Всего, в том числе:

2013

28866,4

0,0

28866,4

0,0

0,0

2014

84245,3

36017,3

48228,0

0,0

0,0

2015

24397,6

0,0

24397,6

0,0

0,0

2016

16990,5

0,0

16990,5

0,0

0,0

2017

16588,4

0,0

16588,4

0,0

0,0

2018

31356,1

0,0

31356,1

0,0

0,0

2019

33066,5

0,0

33066,5

0,0

0,0

2020

34850,3

0,0

34850,3

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

28866,4

0,0

28866,4

0,0

0,0

2014

84245,3

36017,3

48228,0

0,0

0,0

2015

24397,6

0,0

24397,6

0,0

0,0

2016

16990,5

0,0

16990,5

0,0

0,0

2017

16588,4

0,0

16588,4

0,0

0,0

2018

31356,1

0,0

31356,1

0,0

0,0

2019

33066,5

0,0

33066,5

0,0

0,0

2020

34850,3

0,0

34850,3

0,0

0,0

Подпрограмма 2

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Всего, в том числе:

2013

1417160,9

245258,1

1171902,8

0,0

0,0

2014

1526074,6

214559,2

1311515,4

0,0

0,0

2015

998073,0

53787,5

944285,5

0,0

0,0

2016

974028,5

34645,9

939382,6

0,0

0,0

2017

952598,2

34645,9

917952,3

0,0

0,0

2018

1397147,6

1139,9

1396007,7

0,0

0,0

2019

1480188,6

1139,9

1479048,7

0,0

0,0

2020

1568211,0

1139,9

1567071,1

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

1416460,9

245258,1

1171202,8

0,0

0,0

2014

1499715,6

209321,2

1290394,4

0,0

0,0

2015

963073,0

53787,5

909285,5

0,0

0,0

2016

974028,5

34645,9

939382,6

0,0

0,0

2017

952598,2

34645,9

917952,3

0,0

0,0

2018

1397147,6

1139,9

1396007,7

0,0

0,0

2019

1480188,6

1139,9

1479048,7

0,0

0,0

2020

1568211,0

1139,9

1567071,1

0,0

0,0

управление образования и науки области

2013

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление инвестиций области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

25658,9**

5 237,9**

20421,0**

0,0

0,0

2015

35000,0**

0,0

35000,0**

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

«Развитие государственно-частного партнерства»

Всего, в том числе:

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

212000,0

0,0

0,0

0,0

212000,0

2015

332000,0

0,0

0,0

0,0

332000,0

2016

250300,0

0,0

0,0

0,0

250300,0

2017

273500,0

0,0

0,0

0,0

273500,0

2018

230500,0

0,0

0,0

0,0

230500,0

2019

20000,0

0,0

0,0

0,0

20000,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

212000,0

0,0

0,0

0,0

212000,0

2015

332000,0

0,0

0,0

0,0

332000,0

2016

250300,0

0,0

0,0

0,0

250300,0

2017

273500,0

0,0

0,0

0,0

273500,0

2018

230500,0

0,0

0,0

0,0

230500,0

2019

20000,0

0,0

0,0

0,0

20000,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

** расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе.

Подпрограмма 4

«Охрана здоровья матери и ребенка»

Всего, в том числе:

2013

171460,1

10887,9

160572,2

0,0

0,0

2014

180962,3

7377,1

173585,2

0,0

0,0

2015

125905,0

0,0

125905,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

6973,9

0,0

6973,9

0,0

0,0

2019

7280,7

0,0

7280,7

0,0

0,0

2020

7586,4

0,0

7586,4

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

24376,1

10887,9

13488,2

0,0

0,0

2014

17855,3

7377,1

10478,2

0,0

0,0

2015

25905,0

0,0

25905,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

6973,9

0,0

6973,9

0,0

0,0

2019

7280,7

0,0

7280,7

0,0

0,0

2020

7586,4

0,0

7586,4

0,0

0,0

управление инвестиций области

2013

147 084,1*

0,0

147 084,1*

0,0

0,0

2014

163 106,7**

0,0

163 106,7**

0,0

0,0

2015

100 000,0**

0,0

100 000,0**

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;

** расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе.

Подпрограмма 5

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

Всего, в том числе:

2013

98139,7

0,0

98139,7

0,0

0,0

2014

111277,5

0,0

111277,5

0,0

0,0

2015

82867,7

0,0

82867,7

0,0

0,0

2016

115172,4

0,0

115172,4

0,0

0,0

2017

122327,2

0,0

122327,2

0,0

0,0

2018

127696,5

0,0

127696,5

0,0

0,0

2019

139152,8

0,0

139152,8

0,0

0,0

2020

146978,5

0,0

146978,5

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

98139,7

0,0

98139,7

0,0

0,0

2014

111277,5

0,0

111277,5

0,0

0,0

2015

82867,7

0,0

82867,7

0,0

0,0

2016

115172,4

0,0

115172,4

0,0

0,0

2017

122327,2

0,0

122327,2

0,0

0,0

2018

127696,5

0,0

127696,5

0,0

0,0

2019

139152,8

0,0

139152,8

0,0

0,0

2020

146978,5

0,0

146978,5

0,0

0,0

Подпрограмма 6

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Всего, в том числе:

2013

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

2014

48013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

2015

56232,0

0,0

56232,0

0,0

0,0

2016

54995,7

0,0

54995,7

0,0

0,0

2017

53693,8

0,0

53693,8

0,0

0,0

2018

53780,0

0,0

53780,0

0,0

0,0

2019

57007,6

0,0

57007,6

0,0

0,0

2020

60428,1

0,0

60428,1

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

2014

48013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

2015

56232,0

0,0

56232,0

0,0

0,0

2016

54995,7

0,0

54995,7

0,0

0,0

2017

53693,8

0,0

53693,8

0,0

0,0

2018

53780,0

0,0

53780,0

0,0

0,0

2019

57007,6

0,0

57007,6

0,0

0,0

2020

60428,1

0,0

60428,1

0,0

0,0

Подпрограмма 7

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Всего, в том числе:

2013

100387,8

0,0

76787,8

0,0

23600,0

2014

127031,8

0,0

86781,8

0,0

40250,0

2015

137965,0

0,0

97415,0

0,0

40550,0

2016

57608,6

0,0

56758,6

0,0

850,0

2017

57983,6

0,0

56758,6

0,0

1225,0

2018

95248,9

0,0

93773,9

0,0

1475,0

2019

89425,0

0,0

87825,0

0,0

1600,0

2020

93456,4

0,0

91656,4

0,0

1800,0

управление здравоохранения области

2013

76887,8

0,0

76787,8

0,0

100,0

2014

87031,8

0,0

86781,8

0,0

250,0

2015

97965,0

0,0

97415,0

0,0

550,0

2016

57608,6

0,0

56758,6

0,0

850,0

2017

57983,6

0,0

56758,6

0,0

1225,0

2018

95248,9

0,0

93773,9

0,0

1475,0

2019

89425,0

0,0

87825,0

0,0

1600,0

2020

93456,4

0,0

91656,4

0,0

1800,0

средства обязательного медицинского страхования

2013

23 500,0

0,0

0,0

0,0

23 500,0

2014

40 000,0

0,0

0,0

0,0

40 000,0

2015

40 000,0

0,0

0,0

0,0

40 000,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

Всего, в том числе:

2013

557562,0

369809,6

187752,4

0,0

0,0

2014

595950,8

391360,3

204590,5

0,0

0,0

2015

572561,5

361310,9

211250,6

0,0

0,0

2016

305187,3

128991,4

176195,9

0,0

0,0

2017

297145,3

128991,4

168153,9

0,0

0,0

2018

349579,8

134607,9

214971,9

0,0

0,0

2019

359287,7

134607,9

224679,8

0,0

0,0

2020

369578,2

134607,9

234970,3

0,0

0,0

управление здравоохранения

области

2013

557562,0

369809,6

187752,4

0,0

0,0

2014

595950,8

391360,3

204590,5

0,0

0,0

2015

572561,5

361310,9

211250,6

0,0

0,0

2016

305187,3

128991,4

176195,9

0,0

0,0

2017

297145,3

128991,4

168153,9

0,0

0,0

2018

349579,8

134607,9

214971,9

0,0

0,0

2019

359287,7

134607,9

224679,8

0,0

0,0

2020

369578,2

134607,9

234970,3

0,0

0,0

Подпрограмма 9

«Развитие информатизации в здравоохранении»

Всего, в том числе:

2013

57898,2

17430,0

40468,2

0,0

0,0

2014

35536,2

0,0

35536,2

0,0

0,0

2015

33241,2

0,0

33241,2

0,0

0,0

2016

34560,3

0,0

34560,3

0,0

0,0

2017

33742,1

0,0

33742,1

0,0

0,0

2018

42474,6

0,0

42474,6

0,0

0,0

2019

45023,0

0,0

45023,0

0,0

0,0

2020

47724,4

0,0

47724,4

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

57898,2

17430,0

40468,2

0,0

0,0

2014

35536,2

0,0

35536,2

0,0

0,0

2015

33241,2

0,0

33241,2

0,0

0,0

2016

34560,3

0,0

34560,3

0,0

0,0

2017

33742,1

0,0

33742,1

0,0

0,0

2018

42474,6

0,0

42474,6

0,0

0,0

2019

45023,0

0,0

45023,0

0,0

0,0

2020

47724,4

0,0

47724,4

0,0

0,0

Подпрограмма 10

«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»

Всего, в том числе:

2013

10031103,9

2038,7

2613376,0

0,0

7415689,2

2014

11690040,5

2084,1

3208057,5

0,0

8479898,9

2015

13007023,0

2084,1

3755563,8

0,0

9249375,1

2016

13527195,4

2084,1

3758392,9

0,0

9766718,4

2017

14610349,7

2084,1

3758391,8

0,0

10849873,8

2018

14765123,9

2073,3

3210205,1

0,0

11552845,5

2019

15280398,8

2073,3

3211038,8

0,0

12067286,7

2020

15795348,5

2073,3

3211922,5

0,0

12581352,7

управление здравоохранения области

2013

3285764,7

2038,7

2613376,0

0,0

670350,0

2014

3918041,6

2084,1

3208057,5

0,0

707900,0

2015

4500947,9

2084,1

3755563,8

0,0

743300,0

2016

4540977,0

2084,1

3758392,9

0,0

780500,0

2017

4580475,9

2084,1

3758391,8

0,0

820000,0

2018

4073278,4

2073,3

3210205,1

0,0

861000,0

2019

4118112,1

2073,3

3211038,8

0,0

905000,0

2020

4164245,8

2073,3

3211922,5

0,0

950250,0

средства обязательного медицинского страхования

2013

6745339,2

0,0

0,0

0,0

6745339,2

2014

7771998,9

0,0

0,0

0,0

7771998,9

2015

8506075,1

0,0

0,0

0,0

8506075,1

2016

8986218,4

0,0

0,0

0,0

8986218,4

2017

10029873,8

0,0

0,0

0,0

10029873,8

2018

10691845,5

0,0

0,0

0,0

10691845,5

2019

11162286,7

0,0

0,0

0,0

11162286,7

2020

11631102,7

0,0

0,0

0,0

11631102,7

Подпрограмма 11

«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»

Всего, в том числе:

2014

2528957,7

0,0

421493,0

0,0

2107464,7

2015

52686,6

0,0

52686,6

0,0

0,0

2016

52686,6

0,0

52686,6

0,0

0,0

управление инвестиций области

2014

421493,0**

0,0

421493,0**

0,0

0,0

2015

52186,6**

0,0

52186,6**

0,0

0,0

2016

52186,6**

0,0

52186,6**

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2016

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

средства обязательного медицинского страхования

2014

2107464,7

0,0

0,0

0,0

2107464,7

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

** расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе.

Зам.главы администрации области

Н.Д. Горденков

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019
Рубрики правового классификатора: 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать