Основная информация
Дата опубликования: | 30 марта 2017г. |
Номер документа: | RU08000201700120 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Калмыкия |
Принявший орган: | Правительство Республики Калмыкия |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратило силу – постановление Правительства Республики Калмыкия от 15.10.2018 № 316
Правительство Республики Калмыкия
Постановление
от 30 марта 2017 г. № 96 г. Элиста
О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188 «О государственной программе Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы».
Председатель Правительства
Республики Калмыкия И. Зотов
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 30 марта 2017 г. № 96
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188 «О государственной программе Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований программы» Паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств республиканского бюджета составляет 2 668 029,7 тыс. руб., в том числе действующие расходные обязательства 2 668 029,7 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из средств республиканского бюджета составляет:
Подпрограмма 1 - 0,0тыс. руб.;
Подпрограмма 2 -982 846,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 -684 878,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 -104 570,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 5 -263 584,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 6 - 6 990,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 7 -625 159,4 тыс. руб.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм по действующим расходным обязательствам составляет:
Подпрограмма 1 - 0,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 -982 846,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 -684 878,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 -104 570,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 5 -263 584,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 6 - 6 990,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 7 -625 159,4 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы по годам составляет:
2013 год - 544 662,8 тыс. рублей;
2014 год - 483 803,4 тыс. рублей;
2015 год - 261 543,4 тыс. рублей;
2016 год -284 953,3 тыс. рублей;
2017 год -445 232,9 тыс. рублей;
2018 год -222 743,8 тыс. рублей;
2019 год -215 770,8 тыс. рублей;
2020 год -209 319,3 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
».
2. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:
в абзаце двадцать четвертом цифры «2453710,3» заменить цифрами «2668029,7»;
абзацы двадцать восьмой – тридцать второй изложить в следующей редакции:
«2016 год – 284953,3 тыс. рублей;
2017 год – 445232,9 тыс. рублей;
2018 год – 222743,8 тыс. рублей;
2019 год – 215770,8 тыс. рублей;
2020 год – 209319,3 тыс. рублей.».
3. В подпрограмме 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета, всего –982 846,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 443 097,5 тыс. рублей;
2014 год - 358 601,7 тыс. рублей;
2015 год - 22 854,2 тыс. рублей;
2016 год -26416,1 тыс. рублей;
2017 год -35 822,0 тыс. рублей;
2018 год -32 018,3тыс. рублей;
2019 год - 32 018,3 тыс. рублей;
2020 год -32 018,3 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 982 846,4 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период
».
4. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в подразделе «Основное мероприятие 2.2. «Организация планирования и исполнения республиканского бюджета, в том числе централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности»:
дополнитьабзацамиследующего содержания:
«В соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 1 января 2017 года на финансовые органы возложены полномочия по контролю в сфере закупок при размещении информации субъектами контроля в единой информационной системе в сфере закупок.
В рамках реализации возложенных полномочий Министерство осуществляет контроль в отношении соответствия информации, содержащейся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ:
а) информации об объеме финансового обеспечения закупки, утвержденном и доведенном до заказчика в установленном порядке;
б) информации об идентификационном коде закупки.»;
в подразделе «Основное мероприятие 2.5. «Оптимизация бюджетных расходов»:
в абзаце двадцать втором цифры «950458,6» заменить цифрами«982846,4»;
абзацы двадцать шестой- тридцатый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 26416,1 тыс. рублей;
2017 год – 35822,0 тыс. рублей;
2018 год – 32018,3 тыс. рублей;
2019 год – 32018,3 тыс. рублей;
2020 год – 32018,3 тыс. рублей.».
5. В подпрограмме 3 «Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета, всего -684 878,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 42 341,4 тыс. рублей;
2014 год - 71 584,4 тыс. рублей;
2015 год - 91 975,3 тыс. рублей;
2016 год -113 247,9 тыс. рублей;
2017 год -96 394,1 тыс. рублей;
2018 год -96 577,7 тыс. рублей;
2019 год -89 604,7 тыс. рублей;
2020 год -83 153,2 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 684 878,7 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
»;
в подразделе «Основное мероприятие 3.3. «Ведение Государственной долговой книги Республики Калмыкия» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце восьмом цифры «575695,6» заменить цифрами «684878,7»;
абзацыдвенадцатый - шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 113247,9 тыс. рублей;
2017 год – 96394,1 тыс. рублей;
2018 год – 96577,7 тыс. рублей;
2019 год – 89604,7 тыс. рублей;
2020 год – 83153,2 тыс. рублей.».
6. В подпрограмме 4 «Развитие и совершенствование государственного контроля»:
позицию«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета, всего -104 570,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 13 450,5 тыс. рублей;
2014 год - 15 000,9 тыс. рублей;
2015 год - 13 856,8 тыс. рублей;
2016 год -15 355,4тыс. рублей;
2017 год -11 726,7 тыс. рублей;
2018 год - 11 726,7 тыс. рублей;
2019 год - 11 726,7 тыс. рублей;
2020 год -11 726,7 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 104 570,4 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период
»;
в подразделе «Основное мероприятие 4.2. «Организация и осуществление государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце тридцать третьем цифры «112801,8» заменить цифрами «104 570,4»;
абзацы тридцать седьмой - сорок первый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 15 355,4 тыс. рублей;
2017 год – 11726,7 тыс. рублей;
2018 год – 11726,7 тыс. рублей;
2019 год – 11726,7 тыс. рублей;
2020 год – 11726,7 тыс. рублей.».
7. В подпрограмме 5 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»:
позицию«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета, всего –263 584,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 38 783,4 тыс. рублей;
2014 год - 38 616,4 тыс. рублей;
2015 год - 35 108,8 тыс. рублей;
2016 год -35 665,6 тыс. рублей;
2017 год -28 765,8 тыс. рублей;
2018 год -28 881,6 тыс. рублей;
2019 год -28 881,6 тыс. рублей;
2020 год -28 881,6 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
»;
в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце двенадцатом цифры «286274,5» заменить цифрами «263584,8»;
абзацы шестнадцатый - двадцатый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 35665,6 тыс. рублей;
2017 год – 28765,8 тыс. рублей;
2018 год –28881,6 тыс. рублей;
2019 год – 28881,6 тыс. рублей;
2020 год – 28881,6 тыс. рублей.».
8. В подпрограмме 7 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета –625 159,4тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 97748,3 тыс. рублей;
2016 год –94268,3 тыс. рублей;
2017 год –272524,3тыс. рублей;
2018 год –53539,5 тыс. рублей;
2019 год –53539,5 тыс. рублей;
2020 год –53539,5 тыс. рублей.
»;
в подразделе «Основное мероприятие 7.2.Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце одиннадцатом цифры «521489,8» заменить цифрами «625159,4»;
абзацы тринадцатый - семнадцатый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 94268,3 тыс. рублей;
2017 год – 272524,3тыс. рублей;
2018 год – 53539,5 тыс. рублей;
2019 год – 53539,5 тыс. рублей;
2020 год –53539,5 тыс. рублей.».
9. Приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях»,Приложение 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы» (тыс. руб.)» изложить в новой редакции согласно приложению.
1
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 30 марта 2017 года № 96
"Приложение № 1
к государственной программе
«Управление государственными финансами
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
утвержденной постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
Удельный вес
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
базовый вариант
базовый вариант
базовый вариант
базовый вариант
с учетом доп. средств*
базовый вариант
с учетом доп. средств*
базовый вариант
с учетом доп. средств*
базовый вариант
базовый вариант
базовый вариант
1
2
3
6
8
10
12
13
14
15
16
17
Государственная программа «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
1
Соответствие надлежащему качеству управления региональными финансами в Республике Калмыкия (не менее II степени) согласно проводимой Министерством финансов РФ оценке качества управления региональными финансами
сте-пень качес-тва
II
II
II
II
II
II
II
II
II
0,4
2
Исполнение расходов республиканского бюджета
%
82,3
93,8
≥82,6
≥85,1
≥87,6
≥90,0
≥90,0
≥90,0
≥90,0
0,2
3
Отношение объема государственного долга Республики Калмыкия к общему объему доходов республиканского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном году
%
35,4
≤100
≤100
≤100
≤97
≤95
≤95
≤95
≤95
0,2
4
Удельный вес расходов республиканского бюджета формируемых в рамках программ в общем объеме расходов республиканского бюджета
%
36,8
45,0
90,0
93,0
93,0
93,0
93,5
93,5
94,0
0,2
Подпрограмма 1. «Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета»
1
Темп роста налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета (к предыдущему году)
%
164,0
77,0
121,1
108,3
101,8
104,0
104,1
104,8
105,1
0,5
2
Отклонение исполнения республиканского бюджета по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню без учета разовых поступлений
%
6,6
7,8
≤3,5
≤15,0
≤15,0
≤15,0
≤15,0
≤15,0
≤15,0
0,2
3
Наличие результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых) налоговых льгот и ставок налогов
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
0,1
4
Недополученные доходы по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законом Республики Калмыкия, в объеме налоговых доходов республиканского бюджета
%
2,8
3,7
3,2
3,0
4,6
3,3
3,2
3,1
3,0
0,2
Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами»
1
Своевременная подготовка и внесение в Правительство Республики Калмыкия проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
0,2
2
Наличие утвержденного бюджетного прогноза Республики Калмыкия (проекта бюджетного прогноза)
да/нет
нет
нет
нет
да
да
да
да
да
да
0,1
3
Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета на основе утвержденной методики
%
75,0
75,3
75,5
76,0
76,0
76,2
76,4
76,6
76,8
0,2
4
Доля автоматизации основных этапов бюджетного процесса
%
75,0
80,0
85,0
85,0
87,0
87,0
90,0
90,0
0,1
5
Количество государственных служащих, прошедших переподготовку и повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
чел.
12,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
0,1
6
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам республиканского бюджета
%
1,1
1,5
≤1,0
≤0,96
≤0,96
≤0,81
≤0,71
≤0,61
≤0,51
0,2
7
Размещение на официальном сайте Министерства финансов Республики Калмыкия закона о бюджете и закона об исполнении бюджета, а также публикаций «Бюджет для граждан»
да/нет
да
да
да
да
да
да
0,1
Подпрограмма 3. «Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия»
1
Уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет (без учета бюджетных кредитов)
%
6,5
≤20,0
≤20,0
≤20,0
31,6
31,5
31,0
30,5
30,0
0,3
2
Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Калмыкия в общем объеме расходов республиканского бюджета, за исключением субвенций из федерального бюджета
%
0,8
≤1,0
≤1,0
≤5,0
≤4,8
≤4,6
≤4,4
≤4,2
≤4,0
0,2
3
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Калмыкия
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
4
Отношение дефицита республиканского бюджета к общему годовому объему доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
-
≤15
≤15
≤15
≤15
≤10
≤10
≤10
≤10
0,3
Подпрограмма 4. «Развитие и совершенствование государственного контроля»
1
Процентное соотношение объема проверенных средств республиканского бюджета к общей сумме расходов республиканского бюджета (без учета обслуживания государственного долга Республики Калмыкия)
%
17
20
22
25
25
25
25
25
25
0,2
2
Процентное соотношение количества проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,2
3
Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,2
4
Выполнение плана проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,2
5
Доля рассмотренных обращений о возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) к количеству поступивших обращений
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,1
6
Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных администраторов бюджетных средств
%
20,0
20,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
0,1
Подпрограмма 5. «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»
1
Наличие мониторинга хода реализации и информационное сопровождение Государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
да/нет
нет
да
да
да
да
да
да
да
да
1
Подпрограмма 6. «Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами»
1
Доля основных этапов бюджетного процесса формируемых в Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия
%
50
75
0,3
2
Доля главных распорядителей бюджетных средств, подключенных к Единой системе управления бюджетным процессом
%
80
90
0,3
4
Удельный вес программно-технического оборудования Министерства финансов Республики Калмыкия, удовлетворяющего требованиям для работы в Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия
%
45
80
0,3
5
Обеспечение бесперебойного функционирования серверного и сетевого оборудования Министерства финансов Республики Калмыкия
да/ нет
да
да
0,1
Подпрограмма 7. «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»
1
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городского округа), формируемых в рамках программ
%
25,9
25,3
25,5
40,0
60,0
80,0
80,0
80,0
80,0
0,3
2
Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,2
3
Уровень долговой нагрузки на бюджеты муниципальных образований
%
3,7
4,9
4,9
≤50
≤48
≤46
≤44
≤42
≤40
0,3
4
Количество муниципальных образований с высоким качеством управления муниципальными финансами
ед.
3
4
4
5
5
4
4
4
4
0,2
*государственной программой не предусмотрено финансовое обеспечение за счет дополнительных бюджетных ассигнований
Приложение № 6
к государственной программе
"Управление государственными финансами
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"
утвержденной постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета,
местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы "Управление государственными финансами
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы" (тыс. руб.)
Статус
Наименование государственной программы (подпрограммы государственной программы), республиканской целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
Группа ВР
Всего,
в т.ч. по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа
Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы
всего, в том числе
х
х
х
х
2 668 029,7
544 662,8
483 803,4
261 543,4
284 953,3
445 232,9
222 743,8
215 770,8
209 319,3
федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет всего
х
х
х
х
2 668 029,7
544 662,8
483 803,4
261 543,4
284 953,3
445 232,9
222 743,8
215 770,8
209 319,3
в том числе:
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
2 668 029,7
544 662,8
483 803,4
261 543,4
284 953,3
445 232,9
222 743,8
215 770,8
209 319,3
местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ответственный исполнитель - Минфин РК, всего, в том числе:
621
х
14 0 00 00000
х
2 563 459,3
531 212,3
468 802,5
247 686,6
269 597,9
433 506,2
211 017,1
204 044,1
197 592,6
федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет всего
х
х
х
х
2 563 459,3
531 212,3
468 802,5
247 686,6
269 597,9
433 506,2
211 017,1
204 044,1
197 592,6
в том числе:
действующие расходные обязательства
621
х
14 0 00 00000
х
2 563 459,3
531 212,3
468 802,5
247 686,6
269 597,9
433 506,2
211 017,1
204 044,1
197 592,6
местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники*
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
соисполнитель – Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
636
х
14 0 00 00000
х
104 570,4
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
11 726,7
11 726,7
11 726,7
11 726,7
федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет всего
х
х
х
х
104 570,4
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
11 726,7
11 726,7
11 726,7
11 726,7
в том числе:
действующие расходные обязательства
636
х
14 0 00 00000
х
104 570,4
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
11 726,7
11 726,7
11 726,7
11 726,7
местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета
всего, в том числе
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ответственный исполнитель - Минфин РК, всего, в том числе:
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет*
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Совершенствование планирования налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Повышение доходной базы, уточнение республиканского бюджета в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в республиканский бюджет
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами
всего
621
х
14 2 00 00000
х
982 846,4
443 097,5
358 601,7
22 854,2
26 416,1
35 822,0
32 018,3
32 018,3
32 018,3
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
621
х
14 2 00 00000
х
982 846,4
443 097,5
358 601,7
22 854,2
26 416,1
35 822,0
32 018,3
32 018,3
32 018,3
республиканский бюджет всего
х
х
х
х
982 846,4
443 097,5
358 601,7
22 854,2
26 416,1
35 822,0
32 018,3
32 018,3
32 018,3
в том числе:
действующие расходные обязательства
621
х
14 2 00 00000
х
982 846,4
443 097,5
358 601,7
22 854,2
26 416,1
35 822,0
32 018,3
32 018,3
32 018,3
Основное мероприятие 2.1
Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Организация планирования и исполнения республиканского бюджета, в том числе централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
621
0412
14 2 02 00140
100
93 749,0
0,0
0,0
0,0
13 872,1
22 822,0
19 018,3
19 018,3
19 018,3
621
0412
14 2 02 00140
200
24 297,7
0,0
0,0
0,0
3 213,7
5 271,0
5 271,0
5 271,0
5 271,0
621
0412
14 2 03 00140
800
3,7
0,0
0,0
0,0
3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Развитие информационно-коммуникационных технологий
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
621
0401
14 2 03 21030
200
94 937,2
1 368,5
34 637,2
18 688,9
9 326,6
7 729,0
7 729,0
7 729,0
7 729,0
621
0401
14 2 2106
300
18,0
0,0
18,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
621
0412
14 2 0149
100
2 512,3
0,0
0,0
2 512,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
621
0412
14 2 0149
200
1 653,0
0,0
0,0
1 653,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Обучение и переподготовка государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5
Оптимизация бюджетных расходов
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6
Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов (городского округа), направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия, всего
621
1401
14 2 7011
500
212 789,8
179 379,2
33 410,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
621
1402
14 2 7021
500
352 000,0
162 000,0
190 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
621
1402
14 2 7022
500
12 000,0
6 000,0
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
621
1403
14 2 7101
500
177 496,6
88 748,3
88 748,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
621
0203
14 2 5118
500
11 389,1
5 601,5
5 787,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия
всего
х
х
х
х
684 878,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
96 394,1
96 577,7
89 604,7
83 153,2
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
621
1301
14 3 00 00000
700
684 878,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
96 394,1
96 577,7
89 604,7
83 153,2
республиканский бюджет всего
х
х
х
х
684 878,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
96 394,1
96 577,7
89 604,7
83 153,2
в том числе:
действующие расходные обязательства
621
1301
14 3 00 00000
700
684 878,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
96 394,1
96 577,7
89 604,7
83 153,2
Основное мероприятие 3.1
Анализ объема и структуры государственного долга Республики Калмыкия и осуществление мер по его оптимизации
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Обслуживание и погашение государственного долга Республики Калмыкия
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
621
1301
14 3 02 21050
700
684 878,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
96 394,1
96 577,7
89 604,7
83 153,2
Основное мероприятие 3.3
Ведение Государственной долговой книги Республики Калмыкия
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Развитие и совершенствование государственного контроля
всего
х
х
х
х
104 570,4
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
11 726,7
11 726,7
11 726,7
11 726,7
Соисполнитель - Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
636
0106
14 4 00 00000
х
104 570,4
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
11 726,7
11 726,7
11 726,7
11 726,7
республиканский бюджет всего
х
х
х
х
104 570,4
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
11 726,7
11 726,7
11 726,7
11 726,7
в том числе:
действующие расходные обязательства
636
0106
14 4 00 00000
х
104 570,4
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
11 726,7
11 726,7
11 726,7
11 726,7
Основное мероприятие 4.1
Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение по вопросам контроля в финансово-бюджетной сфере
соисполнитель - Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2
Организация и осуществление государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной сиситеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд
соисполнитель - Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
636
0106
14 4 02 00110
100
98 153,0
12 624,3
14 257,5
13 187,6
13 192,4
11 222,8
11 222,8
11 222,8
11 222,8
636
0106
14 4 0019
100
374,7
106,8
133,6
134,3
636
0106
14 4 02 00110
200
5 982,4
710,1
600,8
532,9
2 155,0
495,9
495,9
495,9
495,9
636
0106
14 4 02 00110
800
60,3
9,3
9,0
2,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
Подпрограмма 5
«Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»
всего
х
х
х
х
263 584,8
38 783,4
38 616,4
35 108,8
35 665,6
28 765,8
28 881,6
28 881,6
28 881,6
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
621
0100
14 5 00 00000
х
263 584,8
38 783,4
38 616,4
35 108,8
35 665,6
28 765,8
28 881,6
28 881,6
28 881,6
республиканский бюджет всего
х
х
х
х
263 584,8
38 783,4
38 616,4
35 108,8
35 665,6
28 765,8
28 881,6
28 881,6
28 881,6
в том числе:
действующие расходные обязательства
621
0100
14 5 00 00000
х
263 584,8
38 783,4
38 616,4
35 108,8
35 665,6
28 765,8
28 881,6
28 881,6
28 881,6
Основное мероприятие 5.1.
Обеспечение реализации мероприятий государственной программы
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
621
0106
14 5 00 00110
100
208 290,8
30 016,6
31 042,7
28 672,0
28 588,1
22 406,0
22 521,8
22 521,8
22 521,8
621
0106
14 5 0019
100
2 599,1
985,0
942,0
672,1
621
0106
14 5 00 00110
200
42 017,8
6 073,1
5 180,9
4 560,6
5 816,8
5 096,6
5 096,6
5 096,6
5 096,6
621
0106
14 5 00 00110
800
10 677,1
1 708,7
1 450,8
1 204,1
1 260,7
1 263,2
1 263,2
1 263,2
1 263,2
Подпрограмма 6
Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами
всего
621
0113
5241400
200
6 990,0
6 990,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
621
0113
5241400
200
6 990,0
6 990,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.
Модернизация системы автоматизации процессов планирования и исполнения республиканского бюджета с учетом перехода на программный бюджет
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2.
Проведение мероприятий по развитию системы электронного документооборота
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
621
0113
5241400
200
5 945,0
5 945,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3.
Повышение программно-технической базы управления бюджетным процессом
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
621
0113
5241400
200
1 045,0
1 045,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений
всего
х
х
х
х
625 159,4
0,0
0,0
97 748,3
94 268,3
272 524,3
53 539,5
53 539,5
53 539,5
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
621
1400
14 7 00 00000
500
625 159,4
0,0
0,0
97 748,3
94 268,3
272 524,3
53 539,5
53 539,5
53 539,5
республиканский бюджет всего
х
х
х
х
625 159,4
0,0
0,0
97 748,3
94 268,3
272 524,3
53 539,5
53 539,5
53 539,5
в том числе:
действующие расходные обязательства
621
1400
14 7 00 00000
500
625 159,4
0,0
0,0
97 748,3
94 268,3
272 524,3
53 539,5
53 539,5
53 539,5
Основное мероприятие 7.1.
Содействие в обеспечении финансовой устойчивости местных бюджетов и повышения качества управления муниципальными финансами
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.3
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия, всего
621
1402
14 7 02 70220
500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
621
1402
14 7 02 70230
500
311 504,8
0,0
0,0
49 000,0
43 520,0
218 984,8
0,0
0,0
0,0
621
1403
14 7 02 71010
500
313 654,6
0,0
0,0
48 748,3
50 748,3
53 539,5
53 539,5
53 539,5
53 539,5
".
1
Утратило силу – постановление Правительства Республики Калмыкия от 15.10.2018 № 316
Правительство Республики Калмыкия
Постановление
от 30 марта 2017 г. № 96 г. Элиста
О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188 «О государственной программе Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы».
Председатель Правительства
Республики Калмыкия И. Зотов
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 30 марта 2017 г. № 96
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188 «О государственной программе Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований программы» Паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств республиканского бюджета составляет 2 668 029,7 тыс. руб., в том числе действующие расходные обязательства 2 668 029,7 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из средств республиканского бюджета составляет:
Подпрограмма 1 - 0,0тыс. руб.;
Подпрограмма 2 -982 846,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 -684 878,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 -104 570,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 5 -263 584,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 6 - 6 990,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 7 -625 159,4 тыс. руб.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм по действующим расходным обязательствам составляет:
Подпрограмма 1 - 0,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 -982 846,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 -684 878,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 -104 570,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 5 -263 584,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 6 - 6 990,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 7 -625 159,4 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы по годам составляет:
2013 год - 544 662,8 тыс. рублей;
2014 год - 483 803,4 тыс. рублей;
2015 год - 261 543,4 тыс. рублей;
2016 год -284 953,3 тыс. рублей;
2017 год -445 232,9 тыс. рублей;
2018 год -222 743,8 тыс. рублей;
2019 год -215 770,8 тыс. рублей;
2020 год -209 319,3 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
».
2. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:
в абзаце двадцать четвертом цифры «2453710,3» заменить цифрами «2668029,7»;
абзацы двадцать восьмой – тридцать второй изложить в следующей редакции:
«2016 год – 284953,3 тыс. рублей;
2017 год – 445232,9 тыс. рублей;
2018 год – 222743,8 тыс. рублей;
2019 год – 215770,8 тыс. рублей;
2020 год – 209319,3 тыс. рублей.».
3. В подпрограмме 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета, всего –982 846,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 443 097,5 тыс. рублей;
2014 год - 358 601,7 тыс. рублей;
2015 год - 22 854,2 тыс. рублей;
2016 год -26416,1 тыс. рублей;
2017 год -35 822,0 тыс. рублей;
2018 год -32 018,3тыс. рублей;
2019 год - 32 018,3 тыс. рублей;
2020 год -32 018,3 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 982 846,4 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период
».
4. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в подразделе «Основное мероприятие 2.2. «Организация планирования и исполнения республиканского бюджета, в том числе централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности»:
дополнитьабзацамиследующего содержания:
«В соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 1 января 2017 года на финансовые органы возложены полномочия по контролю в сфере закупок при размещении информации субъектами контроля в единой информационной системе в сфере закупок.
В рамках реализации возложенных полномочий Министерство осуществляет контроль в отношении соответствия информации, содержащейся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ:
а) информации об объеме финансового обеспечения закупки, утвержденном и доведенном до заказчика в установленном порядке;
б) информации об идентификационном коде закупки.»;
в подразделе «Основное мероприятие 2.5. «Оптимизация бюджетных расходов»:
в абзаце двадцать втором цифры «950458,6» заменить цифрами«982846,4»;
абзацы двадцать шестой- тридцатый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 26416,1 тыс. рублей;
2017 год – 35822,0 тыс. рублей;
2018 год – 32018,3 тыс. рублей;
2019 год – 32018,3 тыс. рублей;
2020 год – 32018,3 тыс. рублей.».
5. В подпрограмме 3 «Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета, всего -684 878,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 42 341,4 тыс. рублей;
2014 год - 71 584,4 тыс. рублей;
2015 год - 91 975,3 тыс. рублей;
2016 год -113 247,9 тыс. рублей;
2017 год -96 394,1 тыс. рублей;
2018 год -96 577,7 тыс. рублей;
2019 год -89 604,7 тыс. рублей;
2020 год -83 153,2 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 684 878,7 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
»;
в подразделе «Основное мероприятие 3.3. «Ведение Государственной долговой книги Республики Калмыкия» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце восьмом цифры «575695,6» заменить цифрами «684878,7»;
абзацыдвенадцатый - шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 113247,9 тыс. рублей;
2017 год – 96394,1 тыс. рублей;
2018 год – 96577,7 тыс. рублей;
2019 год – 89604,7 тыс. рублей;
2020 год – 83153,2 тыс. рублей.».
6. В подпрограмме 4 «Развитие и совершенствование государственного контроля»:
позицию«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета, всего -104 570,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 13 450,5 тыс. рублей;
2014 год - 15 000,9 тыс. рублей;
2015 год - 13 856,8 тыс. рублей;
2016 год -15 355,4тыс. рублей;
2017 год -11 726,7 тыс. рублей;
2018 год - 11 726,7 тыс. рублей;
2019 год - 11 726,7 тыс. рублей;
2020 год -11 726,7 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 104 570,4 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период
»;
в подразделе «Основное мероприятие 4.2. «Организация и осуществление государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце тридцать третьем цифры «112801,8» заменить цифрами «104 570,4»;
абзацы тридцать седьмой - сорок первый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 15 355,4 тыс. рублей;
2017 год – 11726,7 тыс. рублей;
2018 год – 11726,7 тыс. рублей;
2019 год – 11726,7 тыс. рублей;
2020 год – 11726,7 тыс. рублей.».
7. В подпрограмме 5 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»:
позицию«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета, всего –263 584,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 38 783,4 тыс. рублей;
2014 год - 38 616,4 тыс. рублей;
2015 год - 35 108,8 тыс. рублей;
2016 год -35 665,6 тыс. рублей;
2017 год -28 765,8 тыс. рублей;
2018 год -28 881,6 тыс. рублей;
2019 год -28 881,6 тыс. рублей;
2020 год -28 881,6 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
»;
в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце двенадцатом цифры «286274,5» заменить цифрами «263584,8»;
абзацы шестнадцатый - двадцатый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 35665,6 тыс. рублей;
2017 год – 28765,8 тыс. рублей;
2018 год –28881,6 тыс. рублей;
2019 год – 28881,6 тыс. рублей;
2020 год – 28881,6 тыс. рублей.».
8. В подпрограмме 7 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета –625 159,4тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 97748,3 тыс. рублей;
2016 год –94268,3 тыс. рублей;
2017 год –272524,3тыс. рублей;
2018 год –53539,5 тыс. рублей;
2019 год –53539,5 тыс. рублей;
2020 год –53539,5 тыс. рублей.
»;
в подразделе «Основное мероприятие 7.2.Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце одиннадцатом цифры «521489,8» заменить цифрами «625159,4»;
абзацы тринадцатый - семнадцатый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 94268,3 тыс. рублей;
2017 год – 272524,3тыс. рублей;
2018 год – 53539,5 тыс. рублей;
2019 год – 53539,5 тыс. рублей;
2020 год –53539,5 тыс. рублей.».
9. Приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях»,Приложение 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы» (тыс. руб.)» изложить в новой редакции согласно приложению.
1
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 30 марта 2017 года № 96
"Приложение № 1
к государственной программе
«Управление государственными финансами
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
утвержденной постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
Удельный вес
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
базовый вариант
базовый вариант
базовый вариант
базовый вариант
с учетом доп. средств*
базовый вариант
с учетом доп. средств*
базовый вариант
с учетом доп. средств*
базовый вариант
базовый вариант
базовый вариант
1
2
3
6
8
10
12
13
14
15
16
17
Государственная программа «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
1
Соответствие надлежащему качеству управления региональными финансами в Республике Калмыкия (не менее II степени) согласно проводимой Министерством финансов РФ оценке качества управления региональными финансами
сте-пень качес-тва
II
II
II
II
II
II
II
II
II
0,4
2
Исполнение расходов республиканского бюджета
%
82,3
93,8
≥82,6
≥85,1
≥87,6
≥90,0
≥90,0
≥90,0
≥90,0
0,2
3
Отношение объема государственного долга Республики Калмыкия к общему объему доходов республиканского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном году
%
35,4
≤100
≤100
≤100
≤97
≤95
≤95
≤95
≤95
0,2
4
Удельный вес расходов республиканского бюджета формируемых в рамках программ в общем объеме расходов республиканского бюджета
%
36,8
45,0
90,0
93,0
93,0
93,0
93,5
93,5
94,0
0,2
Подпрограмма 1. «Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета»
1
Темп роста налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета (к предыдущему году)
%
164,0
77,0
121,1
108,3
101,8
104,0
104,1
104,8
105,1
0,5
2
Отклонение исполнения республиканского бюджета по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню без учета разовых поступлений
%
6,6
7,8
≤3,5
≤15,0
≤15,0
≤15,0
≤15,0
≤15,0
≤15,0
0,2
3
Наличие результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых) налоговых льгот и ставок налогов
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
0,1
4
Недополученные доходы по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законом Республики Калмыкия, в объеме налоговых доходов республиканского бюджета
%
2,8
3,7
3,2
3,0
4,6
3,3
3,2
3,1
3,0
0,2
Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами»
1
Своевременная подготовка и внесение в Правительство Республики Калмыкия проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
0,2
2
Наличие утвержденного бюджетного прогноза Республики Калмыкия (проекта бюджетного прогноза)
да/нет
нет
нет
нет
да
да
да
да
да
да
0,1
3
Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета на основе утвержденной методики
%
75,0
75,3
75,5
76,0
76,0
76,2
76,4
76,6
76,8
0,2
4
Доля автоматизации основных этапов бюджетного процесса
%
75,0
80,0
85,0
85,0
87,0
87,0
90,0
90,0
0,1
5
Количество государственных служащих, прошедших переподготовку и повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
чел.
12,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
0,1
6
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам республиканского бюджета
%
1,1
1,5
≤1,0
≤0,96
≤0,96
≤0,81
≤0,71
≤0,61
≤0,51
0,2
7
Размещение на официальном сайте Министерства финансов Республики Калмыкия закона о бюджете и закона об исполнении бюджета, а также публикаций «Бюджет для граждан»
да/нет
да
да
да
да
да
да
0,1
Подпрограмма 3. «Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия»
1
Уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет (без учета бюджетных кредитов)
%
6,5
≤20,0
≤20,0
≤20,0
31,6
31,5
31,0
30,5
30,0
0,3
2
Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Калмыкия в общем объеме расходов республиканского бюджета, за исключением субвенций из федерального бюджета
%
0,8
≤1,0
≤1,0
≤5,0
≤4,8
≤4,6
≤4,4
≤4,2
≤4,0
0,2
3
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Калмыкия
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
4
Отношение дефицита республиканского бюджета к общему годовому объему доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
-
≤15
≤15
≤15
≤15
≤10
≤10
≤10
≤10
0,3
Подпрограмма 4. «Развитие и совершенствование государственного контроля»
1
Процентное соотношение объема проверенных средств республиканского бюджета к общей сумме расходов республиканского бюджета (без учета обслуживания государственного долга Республики Калмыкия)
%
17
20
22
25
25
25
25
25
25
0,2
2
Процентное соотношение количества проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,2
3
Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,2
4
Выполнение плана проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,2
5
Доля рассмотренных обращений о возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) к количеству поступивших обращений
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,1
6
Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных администраторов бюджетных средств
%
20,0
20,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
0,1
Подпрограмма 5. «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»
1
Наличие мониторинга хода реализации и информационное сопровождение Государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
да/нет
нет
да
да
да
да
да
да
да
да
1
Подпрограмма 6. «Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами»
1
Доля основных этапов бюджетного процесса формируемых в Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия
%
50
75
0,3
2
Доля главных распорядителей бюджетных средств, подключенных к Единой системе управления бюджетным процессом
%
80
90
0,3
4
Удельный вес программно-технического оборудования Министерства финансов Республики Калмыкия, удовлетворяющего требованиям для работы в Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия
%
45
80
0,3
5
Обеспечение бесперебойного функционирования серверного и сетевого оборудования Министерства финансов Республики Калмыкия
да/ нет
да
да
0,1
Подпрограмма 7. «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»
1
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городского округа), формируемых в рамках программ
%
25,9
25,3
25,5
40,0
60,0
80,0
80,0
80,0
80,0
0,3
2
Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,2
3
Уровень долговой нагрузки на бюджеты муниципальных образований
%
3,7
4,9
4,9
≤50
≤48
≤46
≤44
≤42
≤40
0,3
4
Количество муниципальных образований с высоким качеством управления муниципальными финансами
ед.
3
4
4
5
5
4
4
4
4
0,2
*государственной программой не предусмотрено финансовое обеспечение за счет дополнительных бюджетных ассигнований
Приложение № 6
к государственной программе
"Управление государственными финансами
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"
утвержденной постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета,
местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы "Управление государственными финансами
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы" (тыс. руб.)
Статус
Наименование государственной программы (подпрограммы государственной программы), республиканской целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
Группа ВР
Всего,
в т.ч. по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа
Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы
всего, в том числе
х
х
х
х
2 668 029,7
544 662,8
483 803,4
261 543,4
284 953,3
445 232,9
222 743,8
215 770,8
209 319,3
федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет всего
х
х
х
х
2 668 029,7
544 662,8
483 803,4
261 543,4
284 953,3
445 232,9
222 743,8
215 770,8
209 319,3
в том числе:
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
2 668 029,7
544 662,8
483 803,4
261 543,4
284 953,3
445 232,9
222 743,8
215 770,8
209 319,3
местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ответственный исполнитель - Минфин РК, всего, в том числе:
621
х
14 0 00 00000
х
2 563 459,3
531 212,3
468 802,5
247 686,6
269 597,9
433 506,2
211 017,1
204 044,1
197 592,6
федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет всего
х
х
х
х
2 563 459,3
531 212,3
468 802,5
247 686,6
269 597,9
433 506,2
211 017,1
204 044,1
197 592,6
в том числе:
действующие расходные обязательства
621
х
14 0 00 00000
х
2 563 459,3
531 212,3
468 802,5
247 686,6
269 597,9
433 506,2
211 017,1
204 044,1
197 592,6
местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники*
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
соисполнитель – Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
636
х
14 0 00 00000
х
104 570,4
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
11 726,7
11 726,7
11 726,7
11 726,7
федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет всего
х
х
х
х
104 570,4
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
11 726,7
11 726,7
11 726,7
11 726,7
в том числе:
действующие расходные обязательства
636
х
14 0 00 00000
х
104 570,4
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
11 726,7
11 726,7
11 726,7
11 726,7
местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета
всего, в том числе
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ответственный исполнитель - Минфин РК, всего, в том числе:
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет*
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Совершенствование планирования налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Повышение доходной базы, уточнение республиканского бюджета в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в республиканский бюджет
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами
всего
621
х
14 2 00 00000
х
982 846,4
443 097,5
358 601,7
22 854,2
26 416,1
35 822,0
32 018,3
32 018,3
32 018,3
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
621
х
14 2 00 00000
х
982 846,4
443 097,5
358 601,7
22 854,2
26 416,1
35 822,0
32 018,3
32 018,3
32 018,3
республиканский бюджет всего
х
х
х
х
982 846,4
443 097,5
358 601,7
22 854,2
26 416,1
35 822,0
32 018,3
32 018,3
32 018,3
в том числе:
действующие расходные обязательства
621
х
14 2 00 00000
х
982 846,4
443 097,5
358 601,7
22 854,2
26 416,1
35 822,0
32 018,3
32 018,3
32 018,3
Основное мероприятие 2.1
Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Организация планирования и исполнения республиканского бюджета, в том числе централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
621
0412
14 2 02 00140
100
93 749,0
0,0
0,0
0,0
13 872,1
22 822,0
19 018,3
19 018,3
19 018,3
621
0412
14 2 02 00140
200
24 297,7
0,0
0,0
0,0
3 213,7
5 271,0
5 271,0
5 271,0
5 271,0
621
0412
14 2 03 00140
800
3,7
0,0
0,0
0,0
3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Развитие информационно-коммуникационных технологий
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
621
0401
14 2 03 21030
200
94 937,2
1 368,5
34 637,2
18 688,9
9 326,6
7 729,0
7 729,0
7 729,0
7 729,0
621
0401
14 2 2106
300
18,0
0,0
18,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
621
0412
14 2 0149
100
2 512,3
0,0
0,0
2 512,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
621
0412
14 2 0149
200
1 653,0
0,0
0,0
1 653,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Обучение и переподготовка государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5
Оптимизация бюджетных расходов
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6
Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов (городского округа), направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия, всего
621
1401
14 2 7011
500
212 789,8
179 379,2
33 410,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
621
1402
14 2 7021
500
352 000,0
162 000,0
190 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
621
1402
14 2 7022
500
12 000,0
6 000,0
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
621
1403
14 2 7101
500
177 496,6
88 748,3
88 748,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
621
0203
14 2 5118
500
11 389,1
5 601,5
5 787,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия
всего
х
х
х
х
684 878,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
96 394,1
96 577,7
89 604,7
83 153,2
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
621
1301
14 3 00 00000
700
684 878,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
96 394,1
96 577,7
89 604,7
83 153,2
республиканский бюджет всего
х
х
х
х
684 878,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
96 394,1
96 577,7
89 604,7
83 153,2
в том числе:
действующие расходные обязательства
621
1301
14 3 00 00000
700
684 878,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
96 394,1
96 577,7
89 604,7
83 153,2
Основное мероприятие 3.1
Анализ объема и структуры государственного долга Республики Калмыкия и осуществление мер по его оптимизации
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Обслуживание и погашение государственного долга Республики Калмыкия
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
621
1301
14 3 02 21050
700
684 878,7
42 341,4
71 584,4
91 975,3
113 247,9
96 394,1
96 577,7
89 604,7
83 153,2
Основное мероприятие 3.3
Ведение Государственной долговой книги Республики Калмыкия
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Развитие и совершенствование государственного контроля
всего
х
х
х
х
104 570,4
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
11 726,7
11 726,7
11 726,7
11 726,7
Соисполнитель - Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
636
0106
14 4 00 00000
х
104 570,4
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
11 726,7
11 726,7
11 726,7
11 726,7
республиканский бюджет всего
х
х
х
х
104 570,4
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
11 726,7
11 726,7
11 726,7
11 726,7
в том числе:
действующие расходные обязательства
636
0106
14 4 00 00000
х
104 570,4
13 450,5
15 000,9
13 856,8
15 355,4
11 726,7
11 726,7
11 726,7
11 726,7
Основное мероприятие 4.1
Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение по вопросам контроля в финансово-бюджетной сфере
соисполнитель - Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2
Организация и осуществление государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной сиситеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд
соисполнитель - Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
636
0106
14 4 02 00110
100
98 153,0
12 624,3
14 257,5
13 187,6
13 192,4
11 222,8
11 222,8
11 222,8
11 222,8
636
0106
14 4 0019
100
374,7
106,8
133,6
134,3
636
0106
14 4 02 00110
200
5 982,4
710,1
600,8
532,9
2 155,0
495,9
495,9
495,9
495,9
636
0106
14 4 02 00110
800
60,3
9,3
9,0
2,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
Подпрограмма 5
«Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»
всего
х
х
х
х
263 584,8
38 783,4
38 616,4
35 108,8
35 665,6
28 765,8
28 881,6
28 881,6
28 881,6
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
621
0100
14 5 00 00000
х
263 584,8
38 783,4
38 616,4
35 108,8
35 665,6
28 765,8
28 881,6
28 881,6
28 881,6
республиканский бюджет всего
х
х
х
х
263 584,8
38 783,4
38 616,4
35 108,8
35 665,6
28 765,8
28 881,6
28 881,6
28 881,6
в том числе:
действующие расходные обязательства
621
0100
14 5 00 00000
х
263 584,8
38 783,4
38 616,4
35 108,8
35 665,6
28 765,8
28 881,6
28 881,6
28 881,6
Основное мероприятие 5.1.
Обеспечение реализации мероприятий государственной программы
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
621
0106
14 5 00 00110
100
208 290,8
30 016,6
31 042,7
28 672,0
28 588,1
22 406,0
22 521,8
22 521,8
22 521,8
621
0106
14 5 0019
100
2 599,1
985,0
942,0
672,1
621
0106
14 5 00 00110
200
42 017,8
6 073,1
5 180,9
4 560,6
5 816,8
5 096,6
5 096,6
5 096,6
5 096,6
621
0106
14 5 00 00110
800
10 677,1
1 708,7
1 450,8
1 204,1
1 260,7
1 263,2
1 263,2
1 263,2
1 263,2
Подпрограмма 6
Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами
всего
621
0113
5241400
200
6 990,0
6 990,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
621
0113
5241400
200
6 990,0
6 990,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.
Модернизация системы автоматизации процессов планирования и исполнения республиканского бюджета с учетом перехода на программный бюджет
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2.
Проведение мероприятий по развитию системы электронного документооборота
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
621
0113
5241400
200
5 945,0
5 945,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3.
Повышение программно-технической базы управления бюджетным процессом
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
621
0113
5241400
200
1 045,0
1 045,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений
всего
х
х
х
х
625 159,4
0,0
0,0
97 748,3
94 268,3
272 524,3
53 539,5
53 539,5
53 539,5
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
621
1400
14 7 00 00000
500
625 159,4
0,0
0,0
97 748,3
94 268,3
272 524,3
53 539,5
53 539,5
53 539,5
республиканский бюджет всего
х
х
х
х
625 159,4
0,0
0,0
97 748,3
94 268,3
272 524,3
53 539,5
53 539,5
53 539,5
в том числе:
действующие расходные обязательства
621
1400
14 7 00 00000
500
625 159,4
0,0
0,0
97 748,3
94 268,3
272 524,3
53 539,5
53 539,5
53 539,5
Основное мероприятие 7.1.
Содействие в обеспечении финансовой устойчивости местных бюджетов и повышения качества управления муниципальными финансами
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.3
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия, всего
621
1402
14 7 02 70220
500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
621
1402
14 7 02 70230
500
311 504,8
0,0
0,0
49 000,0
43 520,0
218 984,8
0,0
0,0
0,0
621
1403
14 7 02 71010
500
313 654,6
0,0
0,0
48 748,3
50 748,3
53 539,5
53 539,5
53 539,5
53 539,5
".
1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | сетевое издание "Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия" № 14 (123) от 08.04.2017, Официальный интернет - портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) № 0800201704030003 от 03.04.2017 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.000.000 Финансы, 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: