Основная информация
Дата опубликования: | 30 марта 2020г. |
Номер документа: | RU28035106202000015 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Шимановска |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШИМАНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2020 № 339
г.Шимановск
О внесении изменений в постановление администрации города Шимановска от 30.09.2014 №1436
На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 450 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области», и постановления администрации города Шимановска от 16.12.2013 № 2270 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», администрации города Шимановска
постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Шимановска от 30.09.2014 №1436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Шимановска на 2015 - 2025 годы»», согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий администрации города Шимановска разместить на официальном сайте администрации города Шимановска www.admshim.amurobl.ru настоящее постановление в разделе «Экономика» подразделе «муниципальные программы».
3. Постановление администрации города Шимановска от 30.01.2020 №89 «О внесении изменений в постановление администрации города Шимановска от 30.09.2014 №1436» признать утратившим силу.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Шимановска А.А. Сурель.
Мэр города Шимановска П. В. Березовский
Приложение
к постановлению
администрации г. Шимановска
от 30.03.2020 №339
Изменения в постановление администрации города Шимановска от 30.09.2014 г. №1436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Шимановска на 2015 - 2025 годы»
1. В паспорте программы строки муниципальной программ «Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы» изложить в новой редакции:
1.Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Шимановске на 2015 – 2025 годы
2. Развитие улично-дорожной сети города Шимановска на 2015 -2025 годы
3. Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015-2025 годы;
2. В паспорте программы строку «Этапы (при их наличии) и срок реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции 2015 - 2025 годы, этапы не выделяются;
3. В паспорте программы строки «Объемы и источники финансирования программ (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
9
Объемы и источники финансирования программ (с расшифровкой по годам ее реализации, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий составляет 556715,299 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год — 24879,121 тыс. рублей;
2016 год — 33824,641 тыс. рублей;
2017 год — 68367,310 тыс. рублей;
2018 год — 66968,475 тыс. рублей;
2019 год — 60116,539 тыс. рублей;
2020 год — 52496,830 тыс. рублей;
2021 год — 31947,497 тыс. рублей;
2022 год — 27879,666 тыс. рублей;
2023 год — 49450,880 тыс. рублей;
2024 год — 68182,820 тыс. рублей;
2025 год — 72601,520 тыс. рублей;
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 282363,042 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 274352,257 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. руб.
4. Таблицу 1 в разделе 3 изложить в новой редакции:
N п/п
Формулировка решаемой проблемы
Наименование задачи муниципальной программы
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Конечный результат подпрограмм
1
2
3
4
5
6
1.
Объекты транспортной инфраструктуры города не соответствуют нормативным требованиям
Содействие активизации процессов обновления основных фондов пассажирского транспорта
Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Шимановске на 2015 – 2025 годы
2015 - 2025 годы,
этапы не выделяются
Реализация программы будет способствовать сохранению муниципальной городской и пригородной маршрутной сети, стабильности, плановости, управляемости в работе специализированного предприятия, обеспечения безопасности в перевозке пассажиров
2.
Существующая транспортная инфраструктура не соответствует растущим потребностям населения и экономики
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям
Развитие улично-дорожной сети города Шимановска на 2015 -2025 годы
2015 - 2025 годы,
этапы не выделяются
Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация недоремонта; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием до 43,8 км (до 2014 года — 29,57 км
3
Отсутствие необходимых условий для безопасного движения транспорта и пешеходов на улицах города
Сокращение количества лиц, погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории города Шимановска
Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015-2025 годы
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются
Снижение количества ДТП на 8 % к концу 2025 года, снижение к концу 2025 года смертности в результате ДТП, в том числе детской смертности
Раздел 4. «Описание системы подпрограмм» изложить в новой редакции:
Структура муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Шимановска на 2015 - 2025 годы» состоит из трех подпрограмм, предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач. На основе этого выделены следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Шимановске на 2015 – 2025 годы».
Основное мероприятие: «Развитие материально-технической базы пассажирского транспорта».
1. Приобретение автобусов.
2. Приобретение диагностического оборудования.
3. Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с улучшением материально-технической базы пассажирского транспорта.
4. Оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения.
Регулирование рынка транспортных услуг на автомобильном транспорте, включает в себя следующие виды поддержки:
- оказание поддержки муниципальному предприятию, связанному с организацией транспортного обслуживания населения;
- оказание муниципальной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами;
- осуществление переданных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом;
- осуществление ремонта участка технического обслуживания и ремонта подвижного состава пассажирского транспорта.
- улучшение материально-технической базы пассажирского транспорта.
2. Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети города Шимановска на 2015 – 2025 годы».
1. Основное мероприятие: «Организация и проведение ремонтных работ».
Для решения задачи определены следующие мероприятия:
Ремонт, обустройство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.
Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц.
3. Восстановление освещения автомобильных дорог.
4. Восстановление тротуаров.
5. Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД.
6. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.
7. Проведение экспертизы автомобильных дорог.
2. Основное мероприятие: «Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры дорожного хозяйства»:
1. Приобретение дорожной техники.
Мероприятия направлены на решение задач - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, для решения которой необходимо:
- обеспечение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности;
- осуществление муниципальным образованием дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.
3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015-2025 годы».
1. Основное мероприятие: «Создание условий для безопасного движения в городе Шимановске».
Для решения задачи определены следующие мероприятия:
1. Организация и обустройство автобусных остановок.
2. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения.
3. Модернизация светофорного объекта.
4. Организация и обустройство автомобильных стоянок.
5. Проект организации дорожного движения.
6. Комплексная схема организации дорожного движения.
7. Оплата исполнительных документов, предъявленных к бюджету муниципального образования город Шимановск.
8. Расходы на реализацию мероприятий по обустройству автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области.
Определена задача - сокращение количества лиц, погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории города Шимановска. Для решения которой необходимо:
-предупредить опасное поведение участников дорожного движения;
-совершенствовать организацию движения транспорта и пешеходов;
-развить систему оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествиях.
2. Основное мероприятие: «Участие в конкурсе «Безопасное колесо»».
Для решения задачи определены следующие мероприятия:
Расходы на обеспечение участия в конкурсе «Безопасное колесо»».
Программа мероприятия состоит из практических и теоретических знаний, в которую включено 5 основных соревнований:
- «Знатоки правил дорожного движения» индивидуальный теоретический экзамен на знание ПДД РФ;
- «Знание основ оказания первой медицинской помощи» индивидуальный теоретический экзамен на знание основ оказания помощи;
- «Автогородок» индивидуальный практический экзамен по вождению велосипеда на специальной оборудованной площадке с наличием дорожных знаков, разметки, светофорных объектов, пешеходных переходов, перекрестков с круговым и Т-образным движением;
- «Фигурное вождение велосипеда» - индивидуальный практический экзамен по фигурному вождению велосипеда на специальной площадке, оборудовано препятствиями;
- «Основы безопасности жизнедеятельности» - общекомандный теоретический экзамен на знание основ безопасности поведения на дороге и проверки эрудиции участников.
В разделе 6. «Ресурсное обеспечение программы»
По тексту:
- цифры «257889,898» заменить цифрами «556715,299»
Таблицу изложить в новой редакции:
Источники финансирования
Всего:
В том числе по годам реализации программы:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Областной бюджет
282363,042
11652,000
20771,255
16682,382
30379,295
28183,779
30010,971
4622,500
4622,500
33815,260
49747,200
51875,900
Местный бюджет
274352,257
13227,121
13053,386
51684,928
36589,180
31932,760
22485,859
27324,997
23257,166
15635,620
18435,620
20725,620
ИТОГО:
556715,299
24879,121
33824,641
68367,310
66968,475
60116,539
52496,830
31947,497
27879,666
49450,880
68182,820
72601,520
1. Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Шимановске на 2015 – 2025 годы
Областной бюджет
26067,500
0,000
0,00
0,000
0,000
0,000
4622,500
4622,500
4622,500
0,000
12200,000
0,000
Местный бюджет
6380,416
0,000
0,000
125,247
0,000
0,000
2109,987
192,591
192,591
380,000
2880,000
500,000
ИТОГО:
32447,916
0,000
0,00
125,247
0,000
0,000
6732,487
4815,091
4815,091
380,000
15080,000
500,000
2. Развитие улично-дорожной сети города Шимановска на 2015 — 2025 годы
Областной бюджет
250000,138
11652,000
20771,255
16682,382
30379,295
28148,779
25211,827
0,000
0,000
31061,500
36427,200
49665,900
Местный бюджет
257760,953
12671,307
12610,445
50821,442
35814,309
31213,737
19925,827
26682,406
22614,575
13535,620
13835,620
18035,620
ИТОГО:
507761,091
24323,307
33381,700
67503,824
66193,604
59362,516
45137,699
26682,406
22614,575
44597,120
50262,820
67701,520
3. Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015 — 2025 годы
Областной бюджет
6295,404
0,000
0,00
0,000
0,000
35,000
176,644
0,000
0,000
2753,760
1120,000
2210,000
Местный бюджет
10210,887
555,814
442,941
738,239
774,871
719,022
450,00
450,000
450,000
1720,000
1720,000
2190,000
ИТОГО:
16506,291
555,814
442,941
738,239
774,871
754,022
626,644
450,000
450,000
4473,760
2840,000
4400,000
7. Раздел 7 «Планируемые показатели эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции:
В результате реализации программы будет:
отремонтировано 125370 кв.м. дорог общей протяженностью 13,93 км.;
восстановлено освещение на 22,8 км.;
восстановлено 8,17 км. тротуаров;
отремонтировано 10130 кв.м. дворовых территорий;
приобретено 4 единиц дорожной техники.
- средняя скорость движения транспортных потоков увеличится на 10 км;
- приобретено 1 автобус;
- снижение количества ДТП на 8 %.
Система программных мероприятий и плановых показателей реализации программы, изложена в приложении №3 к муниципальной программе.
8. В паспорте подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования в город Шимановске на 2015-2025годы»
строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
7
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий составляет 32447,916 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год — 0,000 тыс. рублей;
2016 год — 0,000 тыс. рублей;
2017 год — 125,247 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 6732,487 тыс. рублей;
2021 год – 4815,091 тыс. рублей;
2022 год – 4815,091 тыс. рублей;
2023 год – 380,000 тыс. рублей;
2024 год – 15080,000 тыс. рублей;
2025 год – 500,000 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 26067,500 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 6380,416 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. руб.
9. В разделе 5. «Цель, задачи и этапы реализации подпрограммы» абзац 3,4 изложить в новой редакции:
Решение указанной задачи будет осуществляться путём поэтапного выполнения комплекса программных мероприятий в течение срока исполнения программы.
В подпрограмму «Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Шимановске на 2015 – 2025 годы» входит основное мероприятие: «Развитие материально-технической базы пассажирского транспорта».
- приобретение автобусов;
- приобретение диагностического оборудования;
- субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением ремонтных работ участка технического обслуживания и ремонта подвижного состава пассажирского транспорта;
- оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения.
10. В разделе 7. «Ресурсное обеспечение подпрограммы»
Таблицу изложить в новой редакции:
Наименование программных мероприятий
Источники
финансирования
Сумма (тыс. руб.)
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Приобретение автобусов
Местный бюджет
2500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2500
0
Областной бюджет
12200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12200
0
ВСЕГО:
14700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14700
0
Приобретение диагностического оборудования
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ВСЕГО:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Субсидия на территории города Шимановска, на финансовое обеспечение затрат, связанных с улучшением материально-технической базы пассажирского транспорта
Местный бюджет
1385,247
0
0
125,247
0
0
0
0
0,00
380
380
500
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего:
1385,247
0
0
125,247
0
0
0
0
0,000
380
380
500
Оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
Местный бюджет
2495,169
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2109,987
192,591
192,591
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
13867,500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4622,500
4622,500
4622,500
0,00
0,00
0,00
Всего:
16362,669
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6732,487
4815,091
4815,091
0,00
0,00
0,00
ИТОГО
26067,500
0
0
125,247
0
0
6732,500
4815,091
4815,091
380
15080
500
11. В разделе 9. «Коэффициент значимости основных мероприятий»
Таблицу изложить в новой редакции:
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Шимановске на 2015-2025 годы»
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие: «Развитие материально-технической базы пассажирского транспорта»
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1.1 Приобретение автобусов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,8
0
1.2 Приобретение диагностического оборудования
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3. Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с улучшением материально-технической базы пассажирского транспорта
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0,2
1
1.4. Оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
12. В паспорте подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети города Шимановска на 2015-2025 годы»
строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
7
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 507761,091 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год — 24323,307 тыс. рублей;
2016 год — 33381,700 тыс. рублей;
2017 год — 67503,824 тыс. рублей;
2018 год - 66193,604 тыс. рублей;
2019 год - 59362,516 тыс. рублей;
2020 год - 45137,699 тыс. рублей;
2021 год - 26682,406 тыс. рублей;
2022 год - 22614,575 тыс. рублей;
2023 год - 44597,120 тыс. рублей;
2024 год - 50262,820 тыс. рублей;
2025 год - 67701,520 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 250000,138 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 257760,953 тыс. рублей.
Раздел 5 «Описание системы основных мероприятий» изложить в новой редакции:
Подпрограмма предусматривает реализацию:
Основное мероприятие: «Организация и проведение ремонтных работ».
Данное мероприятие включают в себя:
- ремонт, обустройство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;
- ремонт асфальтобетонного покрытия улиц;
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них;
- восстановление освещения автомобильных дорог;
- восстановление тротуаров;
- ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД;
- проведение экспертизы автомобильных дорог.
2. Основное мероприятие: «Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры дорожного хозяйства».
- приобретение дорожной техники.
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов на которых планируются дорожные работы
№ п/п
Наименование программы
Сроки реализации
1.
Ремонт улицы Пушкина
2016
2.
Ремонт улицы Плеханова (от бывшего завода КПО до ул. Новостроящая)
2016
3.
Ремонт улицы Ремесленная (от ул. Рабочая до д. 63)
2017
4.
Ремонт улицы Ленина (от ул. Волочаевская до ул. Советская)
2017
5.
Ремонт улицы Некрасова (от ул. Школьная до ул. Больничная)
2017
6.
Ремонт улицы Больничная (от ул. Некрасова)
2017
7.
Ремонт улицы Школьная (от ул. Некрасова)
2017
8.
Ремонт улицы Новостроящая (от ул. Плеханова до ул. Оранжерейная)
2017
9.
Ремонт улицы Плеханова (от ул. Ключевая до ул. Молодежная)
2017
10.
Ремонт улицы Новостроящая (от улицы Плеханова до жилого дома №50 микрорайон 2, с поворотом на детский сад №16)
2018
11.
Ремонт улицы Крупской (от улицы Рабочая до здания ИФНС)
2018
12.
Ремонт улицы Октябрьская от улицы Советская до жилого дома № 24 по ул. Октябрьская)
2018
13.
Ремонт улицы Красноармейская (от улицы Рабочая дом МОАУ СОШ №4).
2018
14.
Ремонт улицы Орджоникидзе от ул. Красноармейская до ул. Комсомольская
2018
16.
Ремонт улицы Ключевая (от улицы Плеханова до улицы Южная).
2018
17.
Ремонт пер. Монтажный
2018
18.
Ремонт улицы Пограничная (от ул. Заводская до конечной остановки)
2018
18.
Ремонт улицы Песчаная (от улицы Плеханова до НУЗ «Узловая поликлиника)
2019
19.
Ремонт улицы Советская от улицы Комсомольская до улицы Чкалова
2019
20.
Ремонт улицы Ремесленная (от дома №63 до ул. М-Чесноковская)
2019
21.
Ремонт улицы Пионерская (от ул. М-Чесноковская до конечной автобусной остановки «Погранотряд»)
2019
22.
Ремонт ул. Ворошилова (от ул. Советская до ул. Орджоникидзе)
2019
23.
Ремонт ул. Молодежная
2019
24.
Ремонт ул. Чкалова
2020
25.
Ремонт тротуара по ул. Плеханова (от ул. Орджоникидзе до ул. Волочаевская)
2020
26.
Ремонт тротуара по ул. Орджоникидзе (от ул. Плеханова до ул. Амурская)
2020
27.
Ремонт ул. Больничная
2020
28.
Ремонт дворовых проездов микрорайон 2, д. 46
2021
29.
Ремонт дворовых проездов микрорайон 2, д. 45-48
2021
30.
Ремонт дворовых проездов микрорайон 2, д. 44
2021
31.
Ремонт дворовых проездов микрорайон 2, д. 47
2021
32.
Ремонт дворовых проездов микрорайон 1, д. 20-25
2021
33.
Ремонт дворовых проездов микрорайон 1, д. 16
2021
34.
Ремонт дворовых проездов микрорайон 1, д. 17
2021
35.
Ремонт дворовых проездов микрорайон 1, д. 28
2021
36.
Ремонт дворовых проездов микрорайон 1, д. 27
2021
37.
Ремонт дворовых проездов микрорайон 1, д. 26-18
2021
38.
Ремонт дворовых проездов микрорайон1, д. 7-8
2021
39.
Ремонт дворовых проездов ул. Первомайская, д. 11
2021
40.
Ремонт дворовых проездов ул. Орджоникидзе, д. 19-23
2021
41.
Ремонт дворовых проездов ул. Левченко
2021
42.
Ремонт моста по ул. Орджоникидзе
2021
43.
Ремонт ул. Орджоникидзе (от ул. Комсомольская до ул. Пограничная)
2022
44.
Восстановление тротуара ул. Пушкина
2022
45.
Ремонт улицы Орджоникидзе (от ул. Амурская до ул. Плеханова)
2022
46.
Ремонт моста ул. Орджоникидзе
2022
47.
Ремонт улицы Комсомольская (от ул. Советская до ул. Рабочая)
2022
48.
Восстановление тротуаров ул. Орджоникидзе, ул. Пионерская
2022
49.
Восстановление тротуара по ул. Октябрьская (от ул. Советская до жилого дома №24) четная сторона
2023
50.
Ремонт улицы Рабочая (от ул. Перская до ул. Лазо)
2023
51.
Ремонт улицы Волочаевская (от ул. Плеханова до ул. Ленина)
2023
52.
Ремонт улицы Заводская (от ул. Плеханова до ул. Пограничная)
2023
53.
Ремонт улицы М-Чесноковская (от ул. Пионерская до ул. Чкалова)
2023
54.
Ремонт улицы Орджоникидзе (от ул. Лазо до конечной автобусной остановки «Аэропорт»)
2024
55.
Восстановление тротуаров улицы Комсомольска (от ул. Рабочая до ул. Орджоникидзе)
2024
56.
Ремонт улицы Ворошилова (от ул. Волочаевская до ул. М-Чесноковская)
2024
57.
Ремонт улицы п. Мелиоратор (от ул. Постышева до конечной автобусной остановки)
2024
58.
Ремонт улицы Плеханова (от ул. Молодежная до конечной автобусной остановки «Дом культуры»)
2024
59.
Ремонт улицы Лесотехническая и продолжение дороги вдоль коммунальных территорий
2025
60.
Восстановление тротуара ул. Советская (от ул. Красноармейская до ул. Пионерская)
2025
61.
Ремонт улицы Перская (от ул. Орджоникидзе до ул. Рабочая)
2025
62.
Восстановление тротуара по улице Ленина (от ул. Орджоникидзе до ул. Рабочая)
2025
63.
Восстановление тротуара ул. Лесотехническая (от ул. Пограничная до конечной автобусной остановки «Полк»)
2025
64.
Восстановление тротуаров улицы Пограничная (от ул. Орджоникидзе до конечной остановки «Аэропорт»)
2025
65.
Ремонт пер. Монтажный
2025
Перечень мероприятий, объемы работ и финансирования, предусмотренные по периодам реализации программных мероприятий по ремонту и модернизации представлены в таблице N 1.
14. В разделе 7. «Ресурсное обеспечение подпрограммы»
По тексту:
- цифры «214774,608» заменить цифрами «507761,091»
-цифры «23519,608» заменить цифрами «257760,953»
Таблицу №1 изложить в новой редакции:
Таблица 1
Наименование мероприятий
Сроки реализации
Объём финансирования подпрограммы, тыс.руб.
Всего
Областной бюджет
Местный бюджет
Ремонт, обустройство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них
Всего
86671,904
11652,000
75019,904
2015
20863,019
11652,000
9211,019
2016
610,445
0,000
610,445
2017
0,000
0,000
0,000
2018
24485,977
0,000
24485,977
2019
21668,412
0,000
21668,412
2020
12,595,277
0,000
12595,277
2021
3224,387
0,000
3224,387
2022
3224,387
0,000
3224,387
2023
0,000
0,000
0,000
2024
0,000
0,000
0,000
2025
0,000
0,000
0,000
Проведение экспертизы автомобильной дороги
Всего
669,754
0,000
470,000
2015
0,000
0,000
0,000
2016
0,000
0,000
0,000
2017
0,000
0,000
0,000
2018
0,000
0,000
0,000
2019
669,754
0,000
669,754
2020
0,000
0,000
0,000
2021
0,000
0,000
0,000
2022
0,000
0,000
0,000
2023
0,000
0,000
0,000
2024
0,000
0,000
0,000
2025
0,000
0,000
0,000
Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц
Всего
40717,822
0,000
40717,822
2015
0,000
0,000
0,000
2016
0,000
0,000
0,000
2017
40717,822
0,000
40717,822
2018
0,000
0,000
0,000
2019
0,000
0,000
0,000
2020
0,000
0,000
0,000
2021
0,000
0,000
0,000
2022
0,000
0,000
0,000
2023
0,000
0,000
0,000
2024
0,000
0,000
0,000
2025
0,000
0,000
0,000
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Всего
289218,152
206214,138
83004,014
2015
0,000
0,000
0,000
2016
28771,255
20771,255
8000,000
2017
20682,382
16682,382
4000,000
2018
35604,007
30379,295
5224,712
2019
30920,730
22148,779
2771,951
2020
26438,802
25211,827
1226,975
2021
19390,188
0,000
19390,188
2022
19390,188
0,000
19390,188
2023
34807,500
27807,500
7000,000
2024
36865,200
29865,200
7000,000
2025
36347,900
27347,900
9000,000
Восстановление освещения автомобильных дорог
Всего
7182,182
6270,000
912,182
2015
216,182
0,000
216,182
2016
0,000
0,000
0,000
2017
0,000
0,000
0,000
2018
0,000
0,000
0,000
2019
0,000
0,000
0,000
2020
0,000
0,000
0,000
2021
0,000
0,000
0,000
2022
0,000
0,000
0,000
2023
2322,000
2090,000
232,000
2024
2322,000
2090,000
232,000
2025
2322,000
2090,000
232,000
Восстановление тротуаров
Всего
20315,497
17864,000
2451,497
2015
251,497
0,000
251,497
2016
0,000
0,000
0,000
2017
0,000
0,000
0,000
2018
0,000
0,000
0,000
2019
0,000
0,000
0,000
2020
0,000
0,000
0,000
2021
0,000
0,000
0,000
2022
0,000
0,000
0,000
2023
1364,000
1164,000
200,000
2024
4972,000
4472,000
500,000
2025
13728,000
12228,000
1500,000
Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД
Всего
9200,000
8000,000
1200,000
2015
0,000
0,000
0,000
2016
0,00
0,00
0,000
2017
0,000
0,000
0,000
2018
0,000
0,000
0,000
2019
0,000
0,000
0,000
2020
0,000
0,000
0,000
2021
0,000
0,000
0,000
2022
0,000
0,000
0,000
2023
0,000
0,000
0,000
2024
0,000
0,000
0,000
2025
9200,000
8000,000
1200,000
Приобретение дорожной техники
Всего
53785,780
0,000
53785,780
2015
2992,609
0,000
2992,609
2016
4000,000
0,000
4000,000
2017
6103,620
0,000
6103,620
2018
6103,620
0,000
6103,620
2019
6103,620
0,000
6103,620
2020
6103,620
0,000
6103,620
2021
4067,831
0,000
4067,831
2022
0,000
0,000
0,000
2023
6103,620
0,000
6103,620
2024
6103,620
0,000
6103,620
2025
6103,620
0,000
6103,620
ИТОГО:
Всего
507761,091
250000,138
257760,953
2015
24323,307
11652,000
12671,307
2016
33381,700
20771,255
12610,445
2017
67503,824
16682,382
50821,442
2018
66193,604
30379,295
35814,309
2019
59362,516
28148,779
31213,737
2020
45137,699
25211,827
19925,872
2021
26682,406
0,000
26682,406
2022
22614,575
0,000
22614,575
2023
44597,120
31061,500
13535,620
2024
50262,820
36427,200
13835,620
2025
67701,520
49665,900
18035,620
14.Раздел 8 «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
В результате реализации подпрограммы будет:
отремонтировано 125370 кв.м. дорог общей протяженностью 13,93 км.;
восстановлено освещение на 22,8 км.;
восстановлено 8,17 км. тротуаров;
отремонтировано 10130 кв.м. дворовых территорий;
приобретено 4 единиц дорожной техники.
В разделе 8 таблицу «Коэффициент значимости основного мероприятия» изложить в новой редакции:
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети города Шимановска на 2015 -2025 годы»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие: «Организация и проведение ремонтных работ».
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1. Ремонт, обустройство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них
0,45
0,5
0
0,5
0,25
0,5
0,5
0,5
0
0
0
1.2. Проведение экспертизы автомобильных дорог
0
0
0
0
0,25
0
0
0
0
0
0
1.3. Восстановление освещения автомобильных дорог
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0,25
0,25
0,15
1.5. Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц
0
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5. Восстановление тротуаров
0,45
0
0
0
0
0
0
0
0,25
0,25
0,15
1.6. Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,2
1.7. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2. Основное мероприятие: «Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры дорожного хозяйства»
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
2.1. Приобретение дорожной техники
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
16. В паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015-2025 годы»
строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
7
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий составляет 16506,291 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год — 555,814 тыс. рублей;
2016 год — 442,941 тыс. рублей;
2017 год — 738,239 тыс. рублей;
2018 год - 774,871 тыс. рублей;
2019 год - 754,022 тыс. рублей;
2020 год - 626,644 тыс. рублей;
2021 год - 450,000 тыс. рублей;
2022 год - 450,000 тыс. рублей;
2023 год - 4473,760 тыс. рублей;
2024 год - 2840,000 тыс. рублей;
2025 год - 4400,000 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 6295,404 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 10210,887 тыс. рублей.
17. Раздел 4. «Система основных мероприятий» первый абзац изложить в новой редакции:
На решение задачи подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015-2025годы» направлены основные мероприятия:
1. «Создание условий для безопасного движения в городе Шимановске»;
«Участие в конкурсе «Безопасное колесо».
Мероприятия, реализация которых планируется в рамках подпрограммы в конечном итоге направлены на сокращение количества лиц, погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории города Шимановска и приведены в таблице.
Во втором абзаце слова «основные мероприятия» заменить на слова «мероприятия».
18. В разделе 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы»
Таблицу №2 изложить в новой редакции:
Таблица 2 (тыс.руб.)
Источники финансирования
Всего:
В том числе по годам реализации подпрограммы:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Вышестоящие бюджеты
6295,404
0,000
0,00
0,000
0,000
35,000
176,644
0,000
0,000
2753,760
1120,000
2210,000
Местный бюджет
10210,887
555,814
442,941
738,239
774,871
719,022
450,00
450,000
450,000
1720,000
1720,000
2190,000
Итого
16506,291
555,814
442,941
738,239
774,871
754,022
626,644
450,000
450,000
4473,760
2840,000
4400,000
* Объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможности бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год.
19. В разделе 5 «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы» таблицу №3 изложить в новой редакции:
№
Наименование мероприятий
Планируемый результат
Годы реализации подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
Организация и обустройство автобусных остановок
Снижение количества автобусных остановок, которые несоответствуют нормативным требованиям (%) по сравнению с показателем 2012 года
2,8
-
-
-
-
-
-
6
7
7,5
8
2
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения
Снижение количества ДТП с пострадавшими
24
22
20
17
14
11
-
11
9
9
7
3
Модернизация светофорного объекта
Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов (%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44
4
Организация и обустройство автомобильных стоянок
Снижение количества правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами (%)
-
-
-
-
-
-
-
6,4
6,5
6,7
7
5
Проект организации дорожного движения
Распределение средств безопасности дорожного движения (дорожных знаков, искусственных неровностей, ограждений, разметки и пр.) для повышения безопасности дорожного движения, %
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Комплексная схема организации дорожного движения
Распределение средств безопасности дорожного движения (дорожных знаков, искусственных неровностей, ограждений, разметки и пр.) для повышения безопасности дорожного движения, %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Оплата исполнительных документов, предъявленных к бюджету муниципального образования город Шимановск
Оплата исполнительных документов, %
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
8
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области
Снижение количества дорожного- транспортных происшествий, %
-
-
-
-
4
1
-
-
-
-
-
20. В разделе 6 таблицу «Коэффициент значимости основных мероприятий» изложить в новой редакции:
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015-2025 годы
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Организация и обустройство автобусных остановок
0,2
0
0
0
0
0
0
0,2
0,2
0,2
0,2
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения
0,3
1
1
0,8
0,8
0,8
1
0,7
0,7
0,7
0,35
Модернизация светофорного объекта
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,35
Организация и обустройство автомобильных стоянок
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
Проект организации дорожного движения
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Комплексная схема организации дорожного движения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Оплата исполнительных документов, предъявленных к бюджету муниципального образования город Шимановск
-
-
-
0,2
-
-
-
-
-
-
-
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области
-
-
-
-
0,2
0,2
-
-
-
-
-
Приложение №1 к подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015-2025годы» изложить в новой редакции.
9. Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Шимановска на 2015-2025 годы» «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции.
10. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Шимановска на 2015-2025 годы» «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» изложить в новой редакции.
Приложение N 3
к Муниципальной программе
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
N
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения
Базисный год
Значение планового показателя по годам реализации
начало
завершение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Официальный источник данных, использованный для расчета показателей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.
Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы города Шимановска на 2015 – 2025 годы»
2015
2025
Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации города Шимановска
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Шимановска
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км 131,4
32,0
32,0
32,32
33,491
34,2
35
35,8
37,5
38,3
40,1
43,8
1
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Шимановске на 2015-2025 годы»
2015
2025
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Шимановска
Количество перевезенных пассажиров, тыс.пас.
985,1
985,1
990,0
990,0
993,0
993,0
995,0
997,2
998,3
998,3
999,1
1.1.
Основное мероприятие: «Развитие материально-технической базы пассажирского транспорта»
2015
2025
1.1.1
Приобретение автобусов
2015
2025
Количество приобретенного пассажирского транспорта, ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1.1.2
Приобретение диагностического оборудования
2015
2025
Повышение качества транспортного обслуживания, доступности услуг пассажирского транспорта для населения города, %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.3
Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с улучшением материально-технической базы пассажирского транспорта
2015
2025
Доля выполненных ремонтных работ участка технического обслуживания и подвижного состава пассажирского транспорта %
-
-
100
-
-
-
-
-
100
100
100
1.1.4.
Оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
2015
2025
Доля оказанной поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения, %
-
-
-
-
-
100
100
100
-
-
-
2.
Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети города Шимановска на 2015-2025 годы»
2015
2025
Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации города Шимановска
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Шимановска
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км
0,8
2,0
2,0
1,753
1,75
1,8
0,8
2,6
4,9
6,8
10,5
2.1.
Основное мероприятие: «Организация и проведение ремонтных работ»
2015
2025
2.1.1
Ремонт, обустройство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них
2015
2025
Доля протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения капитального ремонта, ремонта, к общей протяженности автомобильных дорог, %
1,3
09
-
1,5
1,3
1,1
1,0
1,0
-
-
-
2.1.2.
Проведение экспертизы автомобильных дорог
2015
2025
Доля выполнения мероприятий по проведению экспертизы автомобильных дорог, %
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
2.1.2.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружении на них
2015
2025
Выполнения мероприятий по восстановлению асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, кв.м.
8413,5
26522
13783,3
17582,8
15000
15000
8400
8400
8400
8400
8400
2.1.3.
Восстановление освещения автомобильных дорог
2015
2025
Доля выполнения мероприятий по восстановлению освещения автомобильных дорог, %
100
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
2.1.4.
Восстановление тротуаров
2015
2025
Площадь отремонтированных пешеходных тротуаров, кв.м.
205,5
-
-
-
-
-
-
-
2265
2260
4350
2.1.5.
Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД
2015
2025
Площадь отремонтированных территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, кв.м.
-
-
-
-
-
-
-
-
10130
-
-
2.2.
Основное мероприятие: «Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры дорожного хозяйства»
2015
2025
2.2.1.
Приобретение дорожной техники
2015
2025
Количество приобретенной дорожной техники, ед.
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015-2020 годы»
2015
2025
Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации города Шимановска
Доля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, %
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3.1.
Основное мероприятие: «Создание условий для безопасного движения в городе Шимановске»
2015
2025
3.1.1.
Организация и обустройство автобусных остановок
2015
2025
Доля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, %
100
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
3.1.2.
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения
2015
2025
Индекс роста обеспечения безопасности дорожного движения, %
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.1.3.
Модернизация светофорного объекта
2015
2025
Доля обслуживаемых светофорных объектов к общему числу светофорных объектов, %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3.1.4.
Организация и обустройство автомобильных стоянок
2015
2025
Доля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, %
0
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
3.1.5.
Проект организация дорожного движения
2015
2025
Доля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, %
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.6
Комплексная схема организации дорожного движения
2015
2025
Доля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, %
-
-
-
-
-
-
3.1.7
Оплата исполнительных документов, предъявленных к бюджету муниципального образования город Шимановск
2015
2025
Доля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, %
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
3.1.8.
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области
2015
2025
Доля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, %
-
-
-
100
100
-
-
-
-
-
3.2.
Основное мероприятие: «Участие в конкурсе «Безопасное колесо»»
2015
2025
3.2.1
Расходы на обеспечение участия в конкурсе «Безопасное колесо»
2015
2025
Количество проведенных соревнований по безопасности дорожного движения, шт.
-
-
1
-
1
1
1
1
-
-
-
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШИМАНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2020 № 339
г.Шимановск
О внесении изменений в постановление администрации города Шимановска от 30.09.2014 №1436
На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 450 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области», и постановления администрации города Шимановска от 16.12.2013 № 2270 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», администрации города Шимановска
постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Шимановска от 30.09.2014 №1436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Шимановска на 2015 - 2025 годы»», согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий администрации города Шимановска разместить на официальном сайте администрации города Шимановска www.admshim.amurobl.ru настоящее постановление в разделе «Экономика» подразделе «муниципальные программы».
3. Постановление администрации города Шимановска от 30.01.2020 №89 «О внесении изменений в постановление администрации города Шимановска от 30.09.2014 №1436» признать утратившим силу.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Шимановска А.А. Сурель.
Мэр города Шимановска П. В. Березовский
Приложение
к постановлению
администрации г. Шимановска
от 30.03.2020 №339
Изменения в постановление администрации города Шимановска от 30.09.2014 г. №1436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Шимановска на 2015 - 2025 годы»
1. В паспорте программы строки муниципальной программ «Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы» изложить в новой редакции:
1.Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Шимановске на 2015 – 2025 годы
2. Развитие улично-дорожной сети города Шимановска на 2015 -2025 годы
3. Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015-2025 годы;
2. В паспорте программы строку «Этапы (при их наличии) и срок реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции 2015 - 2025 годы, этапы не выделяются;
3. В паспорте программы строки «Объемы и источники финансирования программ (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
9
Объемы и источники финансирования программ (с расшифровкой по годам ее реализации, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий составляет 556715,299 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год — 24879,121 тыс. рублей;
2016 год — 33824,641 тыс. рублей;
2017 год — 68367,310 тыс. рублей;
2018 год — 66968,475 тыс. рублей;
2019 год — 60116,539 тыс. рублей;
2020 год — 52496,830 тыс. рублей;
2021 год — 31947,497 тыс. рублей;
2022 год — 27879,666 тыс. рублей;
2023 год — 49450,880 тыс. рублей;
2024 год — 68182,820 тыс. рублей;
2025 год — 72601,520 тыс. рублей;
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 282363,042 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 274352,257 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. руб.
4. Таблицу 1 в разделе 3 изложить в новой редакции:
N п/п
Формулировка решаемой проблемы
Наименование задачи муниципальной программы
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Конечный результат подпрограмм
1
2
3
4
5
6
1.
Объекты транспортной инфраструктуры города не соответствуют нормативным требованиям
Содействие активизации процессов обновления основных фондов пассажирского транспорта
Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Шимановске на 2015 – 2025 годы
2015 - 2025 годы,
этапы не выделяются
Реализация программы будет способствовать сохранению муниципальной городской и пригородной маршрутной сети, стабильности, плановости, управляемости в работе специализированного предприятия, обеспечения безопасности в перевозке пассажиров
2.
Существующая транспортная инфраструктура не соответствует растущим потребностям населения и экономики
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям
Развитие улично-дорожной сети города Шимановска на 2015 -2025 годы
2015 - 2025 годы,
этапы не выделяются
Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация недоремонта; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием до 43,8 км (до 2014 года — 29,57 км
3
Отсутствие необходимых условий для безопасного движения транспорта и пешеходов на улицах города
Сокращение количества лиц, погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории города Шимановска
Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015-2025 годы
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются
Снижение количества ДТП на 8 % к концу 2025 года, снижение к концу 2025 года смертности в результате ДТП, в том числе детской смертности
Раздел 4. «Описание системы подпрограмм» изложить в новой редакции:
Структура муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Шимановска на 2015 - 2025 годы» состоит из трех подпрограмм, предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач. На основе этого выделены следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Шимановске на 2015 – 2025 годы».
Основное мероприятие: «Развитие материально-технической базы пассажирского транспорта».
1. Приобретение автобусов.
2. Приобретение диагностического оборудования.
3. Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с улучшением материально-технической базы пассажирского транспорта.
4. Оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения.
Регулирование рынка транспортных услуг на автомобильном транспорте, включает в себя следующие виды поддержки:
- оказание поддержки муниципальному предприятию, связанному с организацией транспортного обслуживания населения;
- оказание муниципальной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами;
- осуществление переданных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом;
- осуществление ремонта участка технического обслуживания и ремонта подвижного состава пассажирского транспорта.
- улучшение материально-технической базы пассажирского транспорта.
2. Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети города Шимановска на 2015 – 2025 годы».
1. Основное мероприятие: «Организация и проведение ремонтных работ».
Для решения задачи определены следующие мероприятия:
Ремонт, обустройство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.
Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц.
3. Восстановление освещения автомобильных дорог.
4. Восстановление тротуаров.
5. Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД.
6. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.
7. Проведение экспертизы автомобильных дорог.
2. Основное мероприятие: «Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры дорожного хозяйства»:
1. Приобретение дорожной техники.
Мероприятия направлены на решение задач - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, для решения которой необходимо:
- обеспечение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности;
- осуществление муниципальным образованием дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.
3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015-2025 годы».
1. Основное мероприятие: «Создание условий для безопасного движения в городе Шимановске».
Для решения задачи определены следующие мероприятия:
1. Организация и обустройство автобусных остановок.
2. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения.
3. Модернизация светофорного объекта.
4. Организация и обустройство автомобильных стоянок.
5. Проект организации дорожного движения.
6. Комплексная схема организации дорожного движения.
7. Оплата исполнительных документов, предъявленных к бюджету муниципального образования город Шимановск.
8. Расходы на реализацию мероприятий по обустройству автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области.
Определена задача - сокращение количества лиц, погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории города Шимановска. Для решения которой необходимо:
-предупредить опасное поведение участников дорожного движения;
-совершенствовать организацию движения транспорта и пешеходов;
-развить систему оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествиях.
2. Основное мероприятие: «Участие в конкурсе «Безопасное колесо»».
Для решения задачи определены следующие мероприятия:
Расходы на обеспечение участия в конкурсе «Безопасное колесо»».
Программа мероприятия состоит из практических и теоретических знаний, в которую включено 5 основных соревнований:
- «Знатоки правил дорожного движения» индивидуальный теоретический экзамен на знание ПДД РФ;
- «Знание основ оказания первой медицинской помощи» индивидуальный теоретический экзамен на знание основ оказания помощи;
- «Автогородок» индивидуальный практический экзамен по вождению велосипеда на специальной оборудованной площадке с наличием дорожных знаков, разметки, светофорных объектов, пешеходных переходов, перекрестков с круговым и Т-образным движением;
- «Фигурное вождение велосипеда» - индивидуальный практический экзамен по фигурному вождению велосипеда на специальной площадке, оборудовано препятствиями;
- «Основы безопасности жизнедеятельности» - общекомандный теоретический экзамен на знание основ безопасности поведения на дороге и проверки эрудиции участников.
В разделе 6. «Ресурсное обеспечение программы»
По тексту:
- цифры «257889,898» заменить цифрами «556715,299»
Таблицу изложить в новой редакции:
Источники финансирования
Всего:
В том числе по годам реализации программы:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Областной бюджет
282363,042
11652,000
20771,255
16682,382
30379,295
28183,779
30010,971
4622,500
4622,500
33815,260
49747,200
51875,900
Местный бюджет
274352,257
13227,121
13053,386
51684,928
36589,180
31932,760
22485,859
27324,997
23257,166
15635,620
18435,620
20725,620
ИТОГО:
556715,299
24879,121
33824,641
68367,310
66968,475
60116,539
52496,830
31947,497
27879,666
49450,880
68182,820
72601,520
1. Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Шимановске на 2015 – 2025 годы
Областной бюджет
26067,500
0,000
0,00
0,000
0,000
0,000
4622,500
4622,500
4622,500
0,000
12200,000
0,000
Местный бюджет
6380,416
0,000
0,000
125,247
0,000
0,000
2109,987
192,591
192,591
380,000
2880,000
500,000
ИТОГО:
32447,916
0,000
0,00
125,247
0,000
0,000
6732,487
4815,091
4815,091
380,000
15080,000
500,000
2. Развитие улично-дорожной сети города Шимановска на 2015 — 2025 годы
Областной бюджет
250000,138
11652,000
20771,255
16682,382
30379,295
28148,779
25211,827
0,000
0,000
31061,500
36427,200
49665,900
Местный бюджет
257760,953
12671,307
12610,445
50821,442
35814,309
31213,737
19925,827
26682,406
22614,575
13535,620
13835,620
18035,620
ИТОГО:
507761,091
24323,307
33381,700
67503,824
66193,604
59362,516
45137,699
26682,406
22614,575
44597,120
50262,820
67701,520
3. Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015 — 2025 годы
Областной бюджет
6295,404
0,000
0,00
0,000
0,000
35,000
176,644
0,000
0,000
2753,760
1120,000
2210,000
Местный бюджет
10210,887
555,814
442,941
738,239
774,871
719,022
450,00
450,000
450,000
1720,000
1720,000
2190,000
ИТОГО:
16506,291
555,814
442,941
738,239
774,871
754,022
626,644
450,000
450,000
4473,760
2840,000
4400,000
7. Раздел 7 «Планируемые показатели эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции:
В результате реализации программы будет:
отремонтировано 125370 кв.м. дорог общей протяженностью 13,93 км.;
восстановлено освещение на 22,8 км.;
восстановлено 8,17 км. тротуаров;
отремонтировано 10130 кв.м. дворовых территорий;
приобретено 4 единиц дорожной техники.
- средняя скорость движения транспортных потоков увеличится на 10 км;
- приобретено 1 автобус;
- снижение количества ДТП на 8 %.
Система программных мероприятий и плановых показателей реализации программы, изложена в приложении №3 к муниципальной программе.
8. В паспорте подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования в город Шимановске на 2015-2025годы»
строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
7
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий составляет 32447,916 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год — 0,000 тыс. рублей;
2016 год — 0,000 тыс. рублей;
2017 год — 125,247 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 6732,487 тыс. рублей;
2021 год – 4815,091 тыс. рублей;
2022 год – 4815,091 тыс. рублей;
2023 год – 380,000 тыс. рублей;
2024 год – 15080,000 тыс. рублей;
2025 год – 500,000 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 26067,500 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 6380,416 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. руб.
9. В разделе 5. «Цель, задачи и этапы реализации подпрограммы» абзац 3,4 изложить в новой редакции:
Решение указанной задачи будет осуществляться путём поэтапного выполнения комплекса программных мероприятий в течение срока исполнения программы.
В подпрограмму «Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Шимановске на 2015 – 2025 годы» входит основное мероприятие: «Развитие материально-технической базы пассажирского транспорта».
- приобретение автобусов;
- приобретение диагностического оборудования;
- субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением ремонтных работ участка технического обслуживания и ремонта подвижного состава пассажирского транспорта;
- оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения.
10. В разделе 7. «Ресурсное обеспечение подпрограммы»
Таблицу изложить в новой редакции:
Наименование программных мероприятий
Источники
финансирования
Сумма (тыс. руб.)
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Приобретение автобусов
Местный бюджет
2500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2500
0
Областной бюджет
12200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12200
0
ВСЕГО:
14700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14700
0
Приобретение диагностического оборудования
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ВСЕГО:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Субсидия на территории города Шимановска, на финансовое обеспечение затрат, связанных с улучшением материально-технической базы пассажирского транспорта
Местный бюджет
1385,247
0
0
125,247
0
0
0
0
0,00
380
380
500
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего:
1385,247
0
0
125,247
0
0
0
0
0,000
380
380
500
Оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
Местный бюджет
2495,169
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2109,987
192,591
192,591
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
13867,500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4622,500
4622,500
4622,500
0,00
0,00
0,00
Всего:
16362,669
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6732,487
4815,091
4815,091
0,00
0,00
0,00
ИТОГО
26067,500
0
0
125,247
0
0
6732,500
4815,091
4815,091
380
15080
500
11. В разделе 9. «Коэффициент значимости основных мероприятий»
Таблицу изложить в новой редакции:
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Шимановске на 2015-2025 годы»
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие: «Развитие материально-технической базы пассажирского транспорта»
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1.1 Приобретение автобусов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,8
0
1.2 Приобретение диагностического оборудования
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3. Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с улучшением материально-технической базы пассажирского транспорта
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0,2
1
1.4. Оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
12. В паспорте подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети города Шимановска на 2015-2025 годы»
строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
7
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 507761,091 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год — 24323,307 тыс. рублей;
2016 год — 33381,700 тыс. рублей;
2017 год — 67503,824 тыс. рублей;
2018 год - 66193,604 тыс. рублей;
2019 год - 59362,516 тыс. рублей;
2020 год - 45137,699 тыс. рублей;
2021 год - 26682,406 тыс. рублей;
2022 год - 22614,575 тыс. рублей;
2023 год - 44597,120 тыс. рублей;
2024 год - 50262,820 тыс. рублей;
2025 год - 67701,520 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 250000,138 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 257760,953 тыс. рублей.
Раздел 5 «Описание системы основных мероприятий» изложить в новой редакции:
Подпрограмма предусматривает реализацию:
Основное мероприятие: «Организация и проведение ремонтных работ».
Данное мероприятие включают в себя:
- ремонт, обустройство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;
- ремонт асфальтобетонного покрытия улиц;
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них;
- восстановление освещения автомобильных дорог;
- восстановление тротуаров;
- ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД;
- проведение экспертизы автомобильных дорог.
2. Основное мероприятие: «Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры дорожного хозяйства».
- приобретение дорожной техники.
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов на которых планируются дорожные работы
№ п/п
Наименование программы
Сроки реализации
1.
Ремонт улицы Пушкина
2016
2.
Ремонт улицы Плеханова (от бывшего завода КПО до ул. Новостроящая)
2016
3.
Ремонт улицы Ремесленная (от ул. Рабочая до д. 63)
2017
4.
Ремонт улицы Ленина (от ул. Волочаевская до ул. Советская)
2017
5.
Ремонт улицы Некрасова (от ул. Школьная до ул. Больничная)
2017
6.
Ремонт улицы Больничная (от ул. Некрасова)
2017
7.
Ремонт улицы Школьная (от ул. Некрасова)
2017
8.
Ремонт улицы Новостроящая (от ул. Плеханова до ул. Оранжерейная)
2017
9.
Ремонт улицы Плеханова (от ул. Ключевая до ул. Молодежная)
2017
10.
Ремонт улицы Новостроящая (от улицы Плеханова до жилого дома №50 микрорайон 2, с поворотом на детский сад №16)
2018
11.
Ремонт улицы Крупской (от улицы Рабочая до здания ИФНС)
2018
12.
Ремонт улицы Октябрьская от улицы Советская до жилого дома № 24 по ул. Октябрьская)
2018
13.
Ремонт улицы Красноармейская (от улицы Рабочая дом МОАУ СОШ №4).
2018
14.
Ремонт улицы Орджоникидзе от ул. Красноармейская до ул. Комсомольская
2018
16.
Ремонт улицы Ключевая (от улицы Плеханова до улицы Южная).
2018
17.
Ремонт пер. Монтажный
2018
18.
Ремонт улицы Пограничная (от ул. Заводская до конечной остановки)
2018
18.
Ремонт улицы Песчаная (от улицы Плеханова до НУЗ «Узловая поликлиника)
2019
19.
Ремонт улицы Советская от улицы Комсомольская до улицы Чкалова
2019
20.
Ремонт улицы Ремесленная (от дома №63 до ул. М-Чесноковская)
2019
21.
Ремонт улицы Пионерская (от ул. М-Чесноковская до конечной автобусной остановки «Погранотряд»)
2019
22.
Ремонт ул. Ворошилова (от ул. Советская до ул. Орджоникидзе)
2019
23.
Ремонт ул. Молодежная
2019
24.
Ремонт ул. Чкалова
2020
25.
Ремонт тротуара по ул. Плеханова (от ул. Орджоникидзе до ул. Волочаевская)
2020
26.
Ремонт тротуара по ул. Орджоникидзе (от ул. Плеханова до ул. Амурская)
2020
27.
Ремонт ул. Больничная
2020
28.
Ремонт дворовых проездов микрорайон 2, д. 46
2021
29.
Ремонт дворовых проездов микрорайон 2, д. 45-48
2021
30.
Ремонт дворовых проездов микрорайон 2, д. 44
2021
31.
Ремонт дворовых проездов микрорайон 2, д. 47
2021
32.
Ремонт дворовых проездов микрорайон 1, д. 20-25
2021
33.
Ремонт дворовых проездов микрорайон 1, д. 16
2021
34.
Ремонт дворовых проездов микрорайон 1, д. 17
2021
35.
Ремонт дворовых проездов микрорайон 1, д. 28
2021
36.
Ремонт дворовых проездов микрорайон 1, д. 27
2021
37.
Ремонт дворовых проездов микрорайон 1, д. 26-18
2021
38.
Ремонт дворовых проездов микрорайон1, д. 7-8
2021
39.
Ремонт дворовых проездов ул. Первомайская, д. 11
2021
40.
Ремонт дворовых проездов ул. Орджоникидзе, д. 19-23
2021
41.
Ремонт дворовых проездов ул. Левченко
2021
42.
Ремонт моста по ул. Орджоникидзе
2021
43.
Ремонт ул. Орджоникидзе (от ул. Комсомольская до ул. Пограничная)
2022
44.
Восстановление тротуара ул. Пушкина
2022
45.
Ремонт улицы Орджоникидзе (от ул. Амурская до ул. Плеханова)
2022
46.
Ремонт моста ул. Орджоникидзе
2022
47.
Ремонт улицы Комсомольская (от ул. Советская до ул. Рабочая)
2022
48.
Восстановление тротуаров ул. Орджоникидзе, ул. Пионерская
2022
49.
Восстановление тротуара по ул. Октябрьская (от ул. Советская до жилого дома №24) четная сторона
2023
50.
Ремонт улицы Рабочая (от ул. Перская до ул. Лазо)
2023
51.
Ремонт улицы Волочаевская (от ул. Плеханова до ул. Ленина)
2023
52.
Ремонт улицы Заводская (от ул. Плеханова до ул. Пограничная)
2023
53.
Ремонт улицы М-Чесноковская (от ул. Пионерская до ул. Чкалова)
2023
54.
Ремонт улицы Орджоникидзе (от ул. Лазо до конечной автобусной остановки «Аэропорт»)
2024
55.
Восстановление тротуаров улицы Комсомольска (от ул. Рабочая до ул. Орджоникидзе)
2024
56.
Ремонт улицы Ворошилова (от ул. Волочаевская до ул. М-Чесноковская)
2024
57.
Ремонт улицы п. Мелиоратор (от ул. Постышева до конечной автобусной остановки)
2024
58.
Ремонт улицы Плеханова (от ул. Молодежная до конечной автобусной остановки «Дом культуры»)
2024
59.
Ремонт улицы Лесотехническая и продолжение дороги вдоль коммунальных территорий
2025
60.
Восстановление тротуара ул. Советская (от ул. Красноармейская до ул. Пионерская)
2025
61.
Ремонт улицы Перская (от ул. Орджоникидзе до ул. Рабочая)
2025
62.
Восстановление тротуара по улице Ленина (от ул. Орджоникидзе до ул. Рабочая)
2025
63.
Восстановление тротуара ул. Лесотехническая (от ул. Пограничная до конечной автобусной остановки «Полк»)
2025
64.
Восстановление тротуаров улицы Пограничная (от ул. Орджоникидзе до конечной остановки «Аэропорт»)
2025
65.
Ремонт пер. Монтажный
2025
Перечень мероприятий, объемы работ и финансирования, предусмотренные по периодам реализации программных мероприятий по ремонту и модернизации представлены в таблице N 1.
14. В разделе 7. «Ресурсное обеспечение подпрограммы»
По тексту:
- цифры «214774,608» заменить цифрами «507761,091»
-цифры «23519,608» заменить цифрами «257760,953»
Таблицу №1 изложить в новой редакции:
Таблица 1
Наименование мероприятий
Сроки реализации
Объём финансирования подпрограммы, тыс.руб.
Всего
Областной бюджет
Местный бюджет
Ремонт, обустройство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них
Всего
86671,904
11652,000
75019,904
2015
20863,019
11652,000
9211,019
2016
610,445
0,000
610,445
2017
0,000
0,000
0,000
2018
24485,977
0,000
24485,977
2019
21668,412
0,000
21668,412
2020
12,595,277
0,000
12595,277
2021
3224,387
0,000
3224,387
2022
3224,387
0,000
3224,387
2023
0,000
0,000
0,000
2024
0,000
0,000
0,000
2025
0,000
0,000
0,000
Проведение экспертизы автомобильной дороги
Всего
669,754
0,000
470,000
2015
0,000
0,000
0,000
2016
0,000
0,000
0,000
2017
0,000
0,000
0,000
2018
0,000
0,000
0,000
2019
669,754
0,000
669,754
2020
0,000
0,000
0,000
2021
0,000
0,000
0,000
2022
0,000
0,000
0,000
2023
0,000
0,000
0,000
2024
0,000
0,000
0,000
2025
0,000
0,000
0,000
Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц
Всего
40717,822
0,000
40717,822
2015
0,000
0,000
0,000
2016
0,000
0,000
0,000
2017
40717,822
0,000
40717,822
2018
0,000
0,000
0,000
2019
0,000
0,000
0,000
2020
0,000
0,000
0,000
2021
0,000
0,000
0,000
2022
0,000
0,000
0,000
2023
0,000
0,000
0,000
2024
0,000
0,000
0,000
2025
0,000
0,000
0,000
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Всего
289218,152
206214,138
83004,014
2015
0,000
0,000
0,000
2016
28771,255
20771,255
8000,000
2017
20682,382
16682,382
4000,000
2018
35604,007
30379,295
5224,712
2019
30920,730
22148,779
2771,951
2020
26438,802
25211,827
1226,975
2021
19390,188
0,000
19390,188
2022
19390,188
0,000
19390,188
2023
34807,500
27807,500
7000,000
2024
36865,200
29865,200
7000,000
2025
36347,900
27347,900
9000,000
Восстановление освещения автомобильных дорог
Всего
7182,182
6270,000
912,182
2015
216,182
0,000
216,182
2016
0,000
0,000
0,000
2017
0,000
0,000
0,000
2018
0,000
0,000
0,000
2019
0,000
0,000
0,000
2020
0,000
0,000
0,000
2021
0,000
0,000
0,000
2022
0,000
0,000
0,000
2023
2322,000
2090,000
232,000
2024
2322,000
2090,000
232,000
2025
2322,000
2090,000
232,000
Восстановление тротуаров
Всего
20315,497
17864,000
2451,497
2015
251,497
0,000
251,497
2016
0,000
0,000
0,000
2017
0,000
0,000
0,000
2018
0,000
0,000
0,000
2019
0,000
0,000
0,000
2020
0,000
0,000
0,000
2021
0,000
0,000
0,000
2022
0,000
0,000
0,000
2023
1364,000
1164,000
200,000
2024
4972,000
4472,000
500,000
2025
13728,000
12228,000
1500,000
Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД
Всего
9200,000
8000,000
1200,000
2015
0,000
0,000
0,000
2016
0,00
0,00
0,000
2017
0,000
0,000
0,000
2018
0,000
0,000
0,000
2019
0,000
0,000
0,000
2020
0,000
0,000
0,000
2021
0,000
0,000
0,000
2022
0,000
0,000
0,000
2023
0,000
0,000
0,000
2024
0,000
0,000
0,000
2025
9200,000
8000,000
1200,000
Приобретение дорожной техники
Всего
53785,780
0,000
53785,780
2015
2992,609
0,000
2992,609
2016
4000,000
0,000
4000,000
2017
6103,620
0,000
6103,620
2018
6103,620
0,000
6103,620
2019
6103,620
0,000
6103,620
2020
6103,620
0,000
6103,620
2021
4067,831
0,000
4067,831
2022
0,000
0,000
0,000
2023
6103,620
0,000
6103,620
2024
6103,620
0,000
6103,620
2025
6103,620
0,000
6103,620
ИТОГО:
Всего
507761,091
250000,138
257760,953
2015
24323,307
11652,000
12671,307
2016
33381,700
20771,255
12610,445
2017
67503,824
16682,382
50821,442
2018
66193,604
30379,295
35814,309
2019
59362,516
28148,779
31213,737
2020
45137,699
25211,827
19925,872
2021
26682,406
0,000
26682,406
2022
22614,575
0,000
22614,575
2023
44597,120
31061,500
13535,620
2024
50262,820
36427,200
13835,620
2025
67701,520
49665,900
18035,620
14.Раздел 8 «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
В результате реализации подпрограммы будет:
отремонтировано 125370 кв.м. дорог общей протяженностью 13,93 км.;
восстановлено освещение на 22,8 км.;
восстановлено 8,17 км. тротуаров;
отремонтировано 10130 кв.м. дворовых территорий;
приобретено 4 единиц дорожной техники.
В разделе 8 таблицу «Коэффициент значимости основного мероприятия» изложить в новой редакции:
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети города Шимановска на 2015 -2025 годы»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие: «Организация и проведение ремонтных работ».
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1. Ремонт, обустройство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них
0,45
0,5
0
0,5
0,25
0,5
0,5
0,5
0
0
0
1.2. Проведение экспертизы автомобильных дорог
0
0
0
0
0,25
0
0
0
0
0
0
1.3. Восстановление освещения автомобильных дорог
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0,25
0,25
0,15
1.5. Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц
0
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5. Восстановление тротуаров
0,45
0
0
0
0
0
0
0
0,25
0,25
0,15
1.6. Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,2
1.7. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2. Основное мероприятие: «Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры дорожного хозяйства»
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
2.1. Приобретение дорожной техники
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
16. В паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015-2025 годы»
строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
7
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий составляет 16506,291 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год — 555,814 тыс. рублей;
2016 год — 442,941 тыс. рублей;
2017 год — 738,239 тыс. рублей;
2018 год - 774,871 тыс. рублей;
2019 год - 754,022 тыс. рублей;
2020 год - 626,644 тыс. рублей;
2021 год - 450,000 тыс. рублей;
2022 год - 450,000 тыс. рублей;
2023 год - 4473,760 тыс. рублей;
2024 год - 2840,000 тыс. рублей;
2025 год - 4400,000 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 6295,404 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 10210,887 тыс. рублей.
17. Раздел 4. «Система основных мероприятий» первый абзац изложить в новой редакции:
На решение задачи подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015-2025годы» направлены основные мероприятия:
1. «Создание условий для безопасного движения в городе Шимановске»;
«Участие в конкурсе «Безопасное колесо».
Мероприятия, реализация которых планируется в рамках подпрограммы в конечном итоге направлены на сокращение количества лиц, погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории города Шимановска и приведены в таблице.
Во втором абзаце слова «основные мероприятия» заменить на слова «мероприятия».
18. В разделе 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы»
Таблицу №2 изложить в новой редакции:
Таблица 2 (тыс.руб.)
Источники финансирования
Всего:
В том числе по годам реализации подпрограммы:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Вышестоящие бюджеты
6295,404
0,000
0,00
0,000
0,000
35,000
176,644
0,000
0,000
2753,760
1120,000
2210,000
Местный бюджет
10210,887
555,814
442,941
738,239
774,871
719,022
450,00
450,000
450,000
1720,000
1720,000
2190,000
Итого
16506,291
555,814
442,941
738,239
774,871
754,022
626,644
450,000
450,000
4473,760
2840,000
4400,000
* Объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможности бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год.
19. В разделе 5 «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы» таблицу №3 изложить в новой редакции:
№
Наименование мероприятий
Планируемый результат
Годы реализации подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
Организация и обустройство автобусных остановок
Снижение количества автобусных остановок, которые несоответствуют нормативным требованиям (%) по сравнению с показателем 2012 года
2,8
-
-
-
-
-
-
6
7
7,5
8
2
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения
Снижение количества ДТП с пострадавшими
24
22
20
17
14
11
-
11
9
9
7
3
Модернизация светофорного объекта
Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов (%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44
4
Организация и обустройство автомобильных стоянок
Снижение количества правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами (%)
-
-
-
-
-
-
-
6,4
6,5
6,7
7
5
Проект организации дорожного движения
Распределение средств безопасности дорожного движения (дорожных знаков, искусственных неровностей, ограждений, разметки и пр.) для повышения безопасности дорожного движения, %
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Комплексная схема организации дорожного движения
Распределение средств безопасности дорожного движения (дорожных знаков, искусственных неровностей, ограждений, разметки и пр.) для повышения безопасности дорожного движения, %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Оплата исполнительных документов, предъявленных к бюджету муниципального образования город Шимановск
Оплата исполнительных документов, %
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
8
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области
Снижение количества дорожного- транспортных происшествий, %
-
-
-
-
4
1
-
-
-
-
-
20. В разделе 6 таблицу «Коэффициент значимости основных мероприятий» изложить в новой редакции:
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015-2025 годы
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Организация и обустройство автобусных остановок
0,2
0
0
0
0
0
0
0,2
0,2
0,2
0,2
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения
0,3
1
1
0,8
0,8
0,8
1
0,7
0,7
0,7
0,35
Модернизация светофорного объекта
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,35
Организация и обустройство автомобильных стоянок
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
Проект организации дорожного движения
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Комплексная схема организации дорожного движения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Оплата исполнительных документов, предъявленных к бюджету муниципального образования город Шимановск
-
-
-
0,2
-
-
-
-
-
-
-
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области
-
-
-
-
0,2
0,2
-
-
-
-
-
Приложение №1 к подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015-2025годы» изложить в новой редакции.
9. Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Шимановска на 2015-2025 годы» «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции.
10. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Шимановска на 2015-2025 годы» «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» изложить в новой редакции.
Приложение N 3
к Муниципальной программе
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
N
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения
Базисный год
Значение планового показателя по годам реализации
начало
завершение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Официальный источник данных, использованный для расчета показателей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.
Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы города Шимановска на 2015 – 2025 годы»
2015
2025
Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации города Шимановска
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Шимановска
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км 131,4
32,0
32,0
32,32
33,491
34,2
35
35,8
37,5
38,3
40,1
43,8
1
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Шимановске на 2015-2025 годы»
2015
2025
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Шимановска
Количество перевезенных пассажиров, тыс.пас.
985,1
985,1
990,0
990,0
993,0
993,0
995,0
997,2
998,3
998,3
999,1
1.1.
Основное мероприятие: «Развитие материально-технической базы пассажирского транспорта»
2015
2025
1.1.1
Приобретение автобусов
2015
2025
Количество приобретенного пассажирского транспорта, ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1.1.2
Приобретение диагностического оборудования
2015
2025
Повышение качества транспортного обслуживания, доступности услуг пассажирского транспорта для населения города, %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.3
Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с улучшением материально-технической базы пассажирского транспорта
2015
2025
Доля выполненных ремонтных работ участка технического обслуживания и подвижного состава пассажирского транспорта %
-
-
100
-
-
-
-
-
100
100
100
1.1.4.
Оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
2015
2025
Доля оказанной поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения, %
-
-
-
-
-
100
100
100
-
-
-
2.
Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети города Шимановска на 2015-2025 годы»
2015
2025
Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации города Шимановска
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Шимановска
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км
0,8
2,0
2,0
1,753
1,75
1,8
0,8
2,6
4,9
6,8
10,5
2.1.
Основное мероприятие: «Организация и проведение ремонтных работ»
2015
2025
2.1.1
Ремонт, обустройство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них
2015
2025
Доля протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения капитального ремонта, ремонта, к общей протяженности автомобильных дорог, %
1,3
09
-
1,5
1,3
1,1
1,0
1,0
-
-
-
2.1.2.
Проведение экспертизы автомобильных дорог
2015
2025
Доля выполнения мероприятий по проведению экспертизы автомобильных дорог, %
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
2.1.2.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружении на них
2015
2025
Выполнения мероприятий по восстановлению асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, кв.м.
8413,5
26522
13783,3
17582,8
15000
15000
8400
8400
8400
8400
8400
2.1.3.
Восстановление освещения автомобильных дорог
2015
2025
Доля выполнения мероприятий по восстановлению освещения автомобильных дорог, %
100
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
2.1.4.
Восстановление тротуаров
2015
2025
Площадь отремонтированных пешеходных тротуаров, кв.м.
205,5
-
-
-
-
-
-
-
2265
2260
4350
2.1.5.
Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД
2015
2025
Площадь отремонтированных территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, кв.м.
-
-
-
-
-
-
-
-
10130
-
-
2.2.
Основное мероприятие: «Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры дорожного хозяйства»
2015
2025
2.2.1.
Приобретение дорожной техники
2015
2025
Количество приобретенной дорожной техники, ед.
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015-2020 годы»
2015
2025
Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации города Шимановска
Доля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, %
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3.1.
Основное мероприятие: «Создание условий для безопасного движения в городе Шимановске»
2015
2025
3.1.1.
Организация и обустройство автобусных остановок
2015
2025
Доля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, %
100
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
3.1.2.
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения
2015
2025
Индекс роста обеспечения безопасности дорожного движения, %
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.1.3.
Модернизация светофорного объекта
2015
2025
Доля обслуживаемых светофорных объектов к общему числу светофорных объектов, %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3.1.4.
Организация и обустройство автомобильных стоянок
2015
2025
Доля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, %
0
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
3.1.5.
Проект организация дорожного движения
2015
2025
Доля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, %
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.6
Комплексная схема организации дорожного движения
2015
2025
Доля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, %
-
-
-
-
-
-
3.1.7
Оплата исполнительных документов, предъявленных к бюджету муниципального образования город Шимановск
2015
2025
Доля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, %
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
3.1.8.
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области
2015
2025
Доля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, %
-
-
-
100
100
-
-
-
-
-
3.2.
Основное мероприятие: «Участие в конкурсе «Безопасное колесо»»
2015
2025
3.2.1
Расходы на обеспечение участия в конкурсе «Безопасное колесо»
2015
2025
Количество проведенных соревнований по безопасности дорожного движения, шт.
-
-
1
-
1
1
1
1
-
-
-
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 010.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: