Основная информация
Дата опубликования: | 30 апреля 2013г. |
Номер документа: | RU48000201300340 |
Текущая редакция: | 25 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Липецкая область |
Принявший орган: | Администрация Липецкой области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2013 № 213
Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области»
(В редакции постановления администрации Липецкой области от 16.12.2013 № 596, от 25.12.2013 № 626, от 03.03.2014 № 98, от 16.04.2014 № 191, от 07.07.2014 № 300, от 01.09.2014 № 376, от 10.11.2014 № 473, от 31.12.2014 № 581, от 12.03.2015 № 112, от 03.07.2015 № 335, от 31.08.2015 № 412, от 09.11.2015 № 500, от 25.12.2015 № 567, от 01.07.2016 № 294, от 23.12.2016 № 519, от 06.07.2017 № 329, от 29.12.2017 № 647;от 01.06.2018 № 389; от 22.06.2018 № 412, от 31.01.2019 № 44, от 30.12.2019 № 556, от 16.07.2020 № 416, от 15.12.2020 № 677)
В целях обеспечения доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2599-р администрация Липецкой области постановляет:
Утвердить государственную программу «Развитие здравоохранения Липецкой области» (приложение).
Глава
администрации Липецкой области
О.П. Королев
Приложение № 1 к постановлению
администрации Липецкой области
«Об утверждении государственной программы Липецкой области
«Развитие здравоохранения Липецкой области»
(приложение редакции постановления администрации Липецкой области от 30.12.2019 № 556, от 16.07.2020 № 416)
I. ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»
Ответственный исполнитель
Управление здравоохранения Липецкой области.
Соисполнители
Управление административных органов Липецкой области.
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.
Управление социальной защиты населения Липецкой области.
Управление строительства и архитектуры Липецкой области.
Сроки и этапы реализации государственной программы
2013-2024 годы
Подпрограммы
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка».
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».
Подпрограмма 5 «Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям».
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
Подпрограмма 7 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях».
Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении».
Подпрограмма 9 «Модернизация здравоохранения Липецкой области».
Цель государственной программы
Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения населения.
Индикаторы цели
1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет.
2. Смертность от всех причин, случаев на 1000 населения.
3. Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, %.
Задачи государственной программы
1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи.
2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
3. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства.
4. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей.
5. Повышение эффективности оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям.
6. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами.
7. Повышение удовлетворенности населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами.
8. Создание и масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий.
9. Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям.
Показатели задач
Показатель 1 задачи 1: Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), литров в год
Показатель 2 задачи 1: Распространенность потребления табака среди взрослого населения, %
Показатель 3 задачи 1: Распространенность потребления табака среди детей и подростков, %
Показатель 4 задачи 1: Доля средств областного бюджета, выделяемых СОНКО на предоставление услуг в сфере здравоохранения, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере здравоохранения, %
Показатель 1 задачи 2: Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения
Показатель 2 задачи 2: Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения
Показатель 3 задачи 2: Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных), случаев на 100 тыс. населения
Показатель 4 задачи 2: Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения
Показатель 5 задачи 2: Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез, человек на 100 тыс. населения
Показатель 6 задачи 2: Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, %
Показатель 1 задачи 3: Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет, случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
Показатель 2 задачи 3: Материнская смертность, случаев на 100 тыс. родившихся живыми
Показатель 3 задачи 3: Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми
Показатель 1 задачи 4: Снижение общей заболеваемости населения, человек на 10 тыс. населения
Показатель 2 задачи 4: Снижение первичного выхода на инвалидность, человек на 10 тыс. населения
Показатель 1 задачи 5: Охват паллиативной помощью определенных групп взрослого населения, %
Показатель 2 задачи 5: Охват паллиативной помощью определенных групп детей, %
Показатель 1 задачи 6: Соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала, %
Показатель 1.1 задачи 6: Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, человек
Показатель 2 задачи 6: Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области, %
Показатель 3 задачи 6: Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области, %
Показатель 4 задачи 6: Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области, %
Показатель задачи 7: Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых на основании выданных рецептов, %
Показатель 1 задачи 8: Доля самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему количеству записанных в региональной информационно-аналитической медицинской системе (далее – РИАМС) на прием к врачу пациентов, %
Показатель 2 задачи 8: Доля медицинских организаций области, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи, %
Показатель 3 задачи 8: Доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС, %
Показатель 4 задачи 8: Количество медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий, единиц в год
Показатель 5 задачи 8: Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС, %
Показатель 6 задачи 8: Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИЗС), %
Показатель 7 задачи 8: Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным системам в сфере здравоохранения, соответствующим требованиям Минздрава России, %
Показатель 1 задачи 9: Материнская смертность, случаев на 100 тыс. родившихся живыми
Показатель 2 задачи 9: Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми
Параметры финансового обеспечения всего,
в том числе по годам реализации государственной программы
Общий объем финансового обеспечения - 238 680 592 715,98 руб., в том числе по годам:
2013 год - 12 715 440 800,00 руб.;
2014 год - 14 439 187 400,00 руб.;
2015 год - 16 218 310 900,00 руб.;
2016 год - 16 342 881 600,00 руб.;
2017 год - 16 287 105 270,36 руб.;
2018 год - 18 776 207 949,90 руб.;
2019 год - 23 159 178 548,30 руб.;
2020 год - 24 796 655 711,15 руб.;
2021 год - 24 464 814 581,27 руб.;
2022 год - 24 603 467 671,00 руб.;
2023 год - 23 418 541 642,00 руб.;
2024 год - 23 458 800 642,00 руб.;
объем ассигнований федерального бюджета - 8 963 324 600,01 руб., в том числе по годам:
2013 год - 477 736 500,00 руб.;
2014 год - 676 974 200,00 руб.;
2015 год - 579 614 200,00 руб.;
2016 год - 404 278 300,00 руб.;
2017 год - 333 502 700,00 руб.;
2018 год - 237 925 700,00 руб.;
2019 год - 1 501 646 700,01 руб.;
2020 год - 2 110 296 200,00 руб.;
2021 год - 1 476 460 800,00 руб.;
2022 год - 902 219 300,00 руб.;
2023 год - 110 610 000,00 руб.;
2024 год - 152 060 000,00 руб.;
объем ассигнований областного бюджета - 83 890 757 615,97 руб., в том числе по годам:
2013 год - 3 317 683 400,00 руб.;
2014 год - 3 591 652 600,00 руб.;
2015 год - 3 700 715 000,00 руб.;
2016 год - 4 214 957 800,00 руб.;
2017 год - 3 808 749 170,36 руб.;
2018 год - 4 086 692 149,90 руб.;
2019 год - 10 809 804 248,29 руб.;
2020 год - 10 820 823 411,15 руб.;
2021 год - 10 206 646 381,27 руб.;
2022 год - 10 040 385 971,00 руб.;
2023 год - 9 646 769 242,00 руб.;
2024 год - 9 645 878 242,00 руб.;
объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - 131 874 890 800,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 8 113 783 900,00 руб.;
2014 год - 9 234 543 400,00 руб.;
2015 год - 10 992 603 700,00 руб.;
2016 год - 10 664 392 200,00 руб.;
2017 год - 10 918 926 800,00 руб.;
2018 год - 13 204 041 200,00 руб.;
2019 год - 9 578 054 400,00 руб.;
2020 год - 10 573 219 000,00 руб.;
2021 год - 11 489 390 300,00 руб.;
2022 год - 12 368 545 300,00 руб.;
2023 год - 12 368 845 300,00 руб.;
2024 год - 12 368 545 300,00 руб.;
объем ассигнований из внебюджетных источников - 13 951 619 700,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 806 237 000,00 руб.;
2014 год - 936 017 200,00 руб.;
2015 год - 945 378 000,00 руб.;
2016 год - 1 059 253 300,00 руб.;
2017 год - 1 225 926 600,00 руб.;
2018 год - 1 247 548 900,00 руб.;
2019 год - 1 269 673 200,00 руб.;
2020 год - 1 292 317 100,00 руб.;
2021 год - 1 292 317 100,00 руб.;
2022 год - 1 292 317 100,00 руб.;
2023 год - 1 292 317 100,00 руб.;
2024 год - 1 292 317 100,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
В количественном выражении:
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении с 70 лет в 2013 году увеличится до 77,16 лет в 2024 году;
- смертность от всех причин с 15,3 случаев на 1000 населения в 2013 году снизится до 13,4 случаев на 1000 населения в 2024 году;
- удовлетворенность населения качеством медицинской помощи с 52 % в 2017 году увеличится до 67 % в 2024 году;
- потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) с 13,9 литров в год в 2013 году снизится до 6,15 литров в год в 2024 году;
- распространенность потребления табака среди взрослого населения с 50 % в 2013 году снизится до 26,5 % в 2024 году;
- распространенность потребления табака среди детей и подростков с 18,7 % в 2013 году снизится до 14 % в 2024 году;
- доля средств областного бюджета, выделяемых СОНКО на предоставление услуг в сфере здравоохранения, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере здравоохранения, с 1,03 % в 2017 году увеличится до 10 % в 2024 году;
- смертность от болезней системы кровообращения с 868 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 450 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;
- смертность от дорожно-транспортных происшествий с 17,6 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 3,9 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;
- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) с 201,2 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 181 случая на 100 тыс. населения в 2024 году;
- смертность от туберкулеза с 4,3 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 3,6 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;
- количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез составит 40,5 человек на 100 тыс. населения в 2024 году;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 6,9 % в 2013 году увеличится до 79,4 % в 2024 году;
- смертность детей в возрасте 0 – 17 лет с 92 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2013 году снизится до 46,8 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2024 году;
- материнская смертность составит 7,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми в 2024 году;
- младенческая смертность с 8,7 случаев на 1000 родившихся живыми в 2013 году снизится до 2,9 случаев на 1000 родившихся живыми в 2024 году;
- снижение общей заболеваемости населения с 1781,3 человек на 10 тыс. населения в 2013 году снизится до 1470,5 человек на 10 тыс. населения в 2024 году;
- снижение первичного выхода на инвалидность с 70,5 человек на 10 тыс. населения в 2013 году снизится до 50,6 человек на 10 тыс. населения в 2024 году;
- охват паллиативной помощью определенных групп взрослого населения с 88 % в 2013 году увеличится до 100 % в 2024 году;
- охват паллиативной помощью определенных групп детей составит 100 % в 2024 году;
- соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала составит 0,31 % в 2016 году;
- количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, с 3,2 человека в 2017 году довести до 3,0 человека в 2024 году;
- соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области с 140,6 % в 2013 году увеличится до 200 % в 2024 году;
- соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области с 73,4 % в 2013 году увеличится до 100 % в 2024 году;
- соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области с 48,6 % в 2013 году увеличится до 100 % в 2024 году;
- удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых на основании выданных рецептов, с 99 % в 2013 году увеличится до 99,7 % в 2024 году;
- доля самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему количеству записанных в региональной информационно-аналитической медицинской системе (далее – РИАМС) на прием к врачу пациентов с 1,2 % в 2013 году увеличится до 12 % в 2018 году;
- доля медицинских организаций области, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи, с 85 % в 2013 году увеличится до 100 % в 2018 году;
- доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС, с 5 % в 2013 году увеличится до 80 % в 2018 году;
- количество медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий, с 200 единиц в год в 2013 году увеличится до 4000 единиц в год в 2018 году;
- доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС, с 89 % в 2019 году увеличится до 100 % в 2024 году;
- доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИЗС) с 73 % в 2019 году увеличится до 100 % в 2024 году;
- доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным системам в сфере здравоохранения, соответствующим требованиям Минздрава России, с 73 % в 2019 году увеличится до 100 % в 2024 году
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития области, цели, задачи, показатели эффективности, ресурсное обеспечение, меры государственного регулирования реализации государственной программы
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области».
Приоритетами государственной политики являются:
- создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи гражданам Российской Федерации, лекарственного обеспечения населения,
- снижение смертности от болезней системы кровообращения,
- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных),
- снижение смертности от туберкулеза,
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий,
- снижение младенческой смертности,
- формирование здорового образа жизни населения Липецкой области, включая профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака,
- реализация мер по обеспечению системы здравоохранения Липецкой области квалифицированными медицинскими кадрами,
- распространение здорового образа жизни,
- внедрение инновационных технологий в здравоохранении,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации государственной программы представлены в приложении 1 к государственной программе.
Меры государственного регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) не применяются.
2. Методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, значения которых не утверждены методиками международных организаций, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения и данных бюджетной отчетности.
В состав индикаторов цели и показателей задач государственной программы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации государственной программы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единица измерения
Методика расчета
Источник определения значения целевого индикатора, показателя
1.
Показатель 2 задачи 1:
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
%
Отношение числа курящих в возрасте от 18 лет и старше репрезентативной выборки к численности населения репрезентативной выборки
По результатам анкетирования.
2.
Показатель 3 задачи 1:
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
%
Отношение числа курящих в возрасте от 0 до 17 лет репрезентативной выборки к численности населения в возрасте от 0 до 17 лет репрезентативной выборки
По результатам анкетирования.
3.
Показатель 4 задачи 1:
Доля средств областного бюджета, выделяемых СОНКО на предоставление услуг в сфере здравоохранения, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере здравоохранения
%
Отношение объема бюджетных средств, выделяемых СОНКО на предоставление услуг в сфере здравоохранения к объем бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере здравоохранения
Ведомственная отчетность.
4.
Показатель 5 задачи 2:
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
человек на 100 тыс. населения
Отношение количества больных, взятых на учет в отчетном году с впервые в жизни установленным диагнозом туберкулеза к среднегодовой численности населения по текущей оценке
Форма федерального статистического наблюдения № 33.
5.
Показатель 6 задачи 2:
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
%
Разница между 100% и отношением коэффициента смертности от дорожно-транспортных происшествий текущего года на 100 тыс. населения к коэффициенту смертности от дорожно-транспортных происшествий 2012 года на 100 тыс. населения
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области.
6.
Показатель 1 задачи 4:
Снижение общей заболеваемости населения
человек на 10 тыс. населения
Отношение числа заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания, - всего к среднегодовой численности населения
Форма федерального статистического наблюдения № 12.
7.
Показатель 2 задачи 4:
Снижение первичного выхода на инвалидность
человек на 10 тыс. населения
Отношение количества признанных инвалидами граждан в возрасте 18 лет и старше к численности взрослого населения на 01 января текущего года
Форма федерального статистического наблюдения № 7-собес.
8.
Показатель 1 задачи 5:
Охват паллиативной помощью определенных групп взрослого населения
%
Отношение числа пациентов определенных групп взрослого населения, пролеченных на койках паллиативной медицинской помощи к количеству лиц определенных групп взрослого населения, планируемых для получения паллиативной медицинской помощи
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
9.
Показатель 2 задачи 5:
Охват паллиативной помощью определенных групп детей
%
Отношение числа пациентов определенных групп детей, пролеченных на койках паллиативной медицинской помощи к количеству лиц определенных групп детей, планируемых для получения паллиативной медицинской помощи
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
10.
Показатель 1 задачи 6:
Соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала
%
Отношение количества врачей к количеству средних медицинских работников
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
11.
Показатель 1.1 задачи 6:
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача
человек
Отношение количества средних медицинских работников к количеству врачей
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
12.
Показатель 1 задачи 7:
Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых на основании выданных рецептов
%
Отношение количества обслуженных рецептов к количеству выписанных рецептов
Ведомственная отчетность (форма отчетности сертифицированного программного продукта «Льгота»).
13.
Показатель 1 задачи 8:
Доля самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему количеству записанных в региональной информационно-аналитической медицинской системе (далее - РИАМС) на прием к врачу пациентов
%
Отношение численности пациентов, самостоятельно записавшихся на прием к врачу через Интернет и информационные терминалы, к численности пациентов, записанных на прием к врачу в РИАМС
Ведомственная отчетность (по данным РИАМС).
14.
Показатель 2 задачи 8:
Доля медицинских организаций области, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи
%
Отношение численности медицинских организаций, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи к общей численности медицинских организаций
Ведомственная отчетность (по данным РИАМС);
Форма федерального статистического наблюдения № 47.
15.
Показатель 3 задачи 8:
Доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС
%
Отношение числа заполненных электронных медицинских карт в РИАМС к числу заведенных электронных медицинских карт в РИАМС
Ведомственная отчетность (по данным РИАМС).
16.
Показатель 4 задачи 8:
Количество медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий
единиц в год
Количество медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий
Ведомственная отчетность.
17.
Показатель 5 задачи 8:
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС
%
Отношение количества территориально выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций, формирующих реестр счетов на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию на основании электронных медицинских карт к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций, формирующих реестр счетов на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию
Ведомственная отчетность.
18.
Показатель 6 задачи 8:
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИЗС)
%
Отношение количества территориально выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистеме «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций
Ведомственная отчетность.
19.
Показатель 7 задачи 8:
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным системам в сфере здравоохранения, соответствующим требованиям Минздрава России
%
Отношение количества территориально выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения, соответствующим требованиям Минздрава России к общему количество территориально выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций
Ведомственная отчетность.
I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1 «ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Управление здравоохранения Липецкой области.
Управление строительства и архитектуры Липецкой области.
Задачи подпрограммы
1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни у населения Липецкой области, развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям.
2. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С.
Показатели задач подпрограммы
Показатель 1 задачи 1: Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление, %.
Показатель 2 задачи 1: Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м), %.
Показатель 3 задачи 1: Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, %.
Показатель 4 задачи 1: Смертность населения в трудоспособном возрасте, количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста.
Показатель 5 задачи 1: Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, %.
Показатель 6 задачи 1: Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, %.
Показатель 7 задачи 1: Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от подлежащих диспансеризации, %.
Показатель 7.1 задачи 1: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.
Показатель 7.2 задачи 1: Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, %.
Показатель 7.3 задачи 1: Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %.
Показатель 7.4 задачи 1: Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %.
Показатель 8 задачи 1: Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез, %.
Показатель 8.1 задачи 1: Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населению области, %.
Показатель 8.2 задачи 1: Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ, %.
Показатель 9 задачи 1: Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, %.
Показатель 10 задачи 1: Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, %.
Показатель 11 задачи 1: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно) не менее, человек.
Показатель 12 задачи 1: Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %.
Показатель 13 задачи 1: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %.
Показатель 14 задачи 1: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %.
Показатель 15 задачи 1: Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, Тысяч посещений.
Показатель 16 задачи 1: Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %.
Показатель 17 задачи 1: Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.
Показатель 18 задачи 1: Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, %.
Показатель 1 задачи 2: Заболеваемость дифтерией, случаев на 100 тыс. населения.
Показатель 2 задачи 2: Заболеваемость корью, случаев на 1 млн. населения.
Показатель 3 задачи 2: Заболеваемость краснухой, случаев на 100 тыс. населения.
Показатель 4 задачи 2: Заболеваемость эпидемическим паротитом, случаев на 100 тыс. населения.
Показатель 5 задачи 2: Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки, %.
Показатель 6 задачи 2: Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки, %.
Показатель 7 задачи 2: Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки, %.
Показатель 8 задачи 2: Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки, %.
Показатель 9 задачи 2: Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, %.
Показатель 10 задачи 2: Заболеваемость острым вирусным гепатитом В, случаев на 100 тыс. населения.
Показатель 11 задачи 2: Охват населения иммунизацией против гепатита В в декретированные сроки, %.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2013-2024 годы
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения - 95 047 985 825,88 руб., в том числе по годам:
2013 год - 4 725 240 900,00 руб.;
2014 год - 4 793 770 900,00 руб.;
2015 год - 5 153 477 400,00 руб.;
2016 год - 5 187 824 600,00 руб.;
2017 год - 5 512 404 270,00 руб.;
2018 год - 6 499 436 388,00 руб.;
2019 год - 10 317 949 989,91 руб.;
2020 год - 10 226 603 913,56 руб.;
2021 год - 10 239 404 127,92 руб.;
2022 год - 10 874 725 733,03 руб.;
2023 год - 10 758 569 301,73 руб.;
2024 год - 10 758 578 301,73 руб.;
объем ассигнований федерального бюджета - 344 397 700,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 38 971 300,00 руб.;
2014 год - 34 010 500,00 руб.;
2015 год - 43 370 500,00 руб.;
2016 год - 52 848 400,00 руб.;
2017 год - 9 908 200,00 руб.;
2018 год - 12 146 300,00 руб.;
2019 год - 57 767 300,00 руб.;
2020 год - 73 730 400,00 руб.;
2021 год - 10 804 300,00 руб.;
2022 год - 10 840 500,00 руб.;
объем ассигнований областного бюджета - 39 458 358 022,88 руб., в том числе по годам:
2013 год - 625 809 000,00 руб.;
2014 год - 518 893 900,00 руб.;
2015 год - 540 824 500,00 руб.;
2016 год - 529 336 700,00 руб.;
2017 год - 521 018 770,00 руб.;
2018 год - 519 297 988,00 руб.;
2019 год - 6 356 573 582,91 руб.;
2020 год - 6 007 147 955,56 руб.;
2021 год - 5 806 487 980,92 руб.;
2022 год - 6 081 196 836,03 руб.;
2023 год - 5 975 880 904,73 руб.;
2024 год - 5 975 889 904,73 руб.;
объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - 48 704 201 303,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 3 653 753 600,00 руб.;
2014 год - 3 775 711 500,00 руб.;
2015 год - 4 099 776 400,00 руб.;
2016 год - 4 109 940 700,00 руб.;
2017 год - 4 413 885 600,00 руб.;
2018 год - 5 390 850 200,00 руб.;
2019 год - 3 317 766 207,00 руб.;
2020 год - 3 551 048 458,00 руб.;
2021 год - 3 827 434 747,00 руб.;
2022 год - 4 188 011 297,00 руб.;
2023 год - 4 188 011 297,00 руб.;
2024 год - 4 188 011 297,00 руб.;
объем ассигнований из внебюджетных источников - 6 541 028 800,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 406 707 000,00 руб.;
2014 год - 465 155 000,00 руб.;
2015 год - 469 506 000,00 руб.;
2016 год - 495 698 800,00 руб.;
2017 год - 567 591 700,00 руб.;
2018 год - 577 141 900,00 руб.;
2019 год - 585 842 900,00 руб.;
2020 год - 594 677 100,00 руб.;
2021 год - 594 677 100,00 руб.;
2022 год - 594 677 100,00 руб.;
2023 год - 594 677 100,00 руб.;
2024 год - 594 677 100,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В количественном выражении:
- Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление, с 38,0% в 2013 году увеличится до 66,6% в 2024 году;
- Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) с 28,5% в 2013 году снизится до 14,8% в 2024 году;
- Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, с 56,7% в 2013 году увеличится до 63,0% в 2024 году;
- Смертность населения в трудоспособном возрасте, с 612,5 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста в 2013 году снизится до 387,6 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста в 2024 году;
- Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, с 23,7% в 2013 году снизится до 20,0% в 2024 году;
- Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, достигнет 20,0% в 2024 году;
- Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от подлежащих диспансеризации с 38,6% в 2013 году увеличится до 100,0% в 2024 году;
- Число граждан, прошедших профилактические осмотры, с 0,543 миллиона человек в 2019 году увеличится до 0,793 миллиона человек в 2024 году;
- Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, с 10,6% в 2019 году увеличится до 20,0% в 2024 году;
- Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, с 24,3% в 2019 году увеличится до 70,0% в 2024 году;
- Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, с 50,3% в 2019 году увеличится до 90,0% в 2024 году;
- Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез сохранится на уровне 90,0% в 2024 году
- Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения области с 23,0% в 2019 году увеличится до 24,0% в 2021 году;
- Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ с 90,0% в 2019 году увеличится до 93,0% в 2021 году;
- Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей с 93,0% в 2013 году увеличится до 95,0% в 2024 году;
- Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составит 97,0% в 2024 году;
- Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно) не менее 3 человек в 2024 году
- Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, с 19,0% в 2019 году увеличится до 65,0% в 2024 году;
- Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, с 25,9% в 2019 году увеличится до 46,4% в 2024 году;
- Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), с 38,5% в 2019 году увеличится до 93,6% в 2024 году;
- Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад с 24,8% в 2019 году увеличится до 33,6% в 2024 году;
- Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, сохранится на уровне 90,0% в 2024 году
- Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», с 22,0% в 2019 году увеличится до 52,0% в 2024 году;
- Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, сохранится на уровне 95,0% в 2024 году;
- Заболеваемость дифтерией сохранится на уровне 0,08 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;
- заболеваемость корью с 2,9 случая на 1 млн. населения в 2013 году снизится до 0,9 случая на 1 млн. населения в 2024 году;
- Заболеваемость краснухой сохранится на уровне 0,08 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;
- Заболеваемость эпидемическим паротитом сохранится на уровне 0,08 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;
- Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки с 97,8% в 2013 году увеличится до 98,0% в 2024 году;
- Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки с 98,3% в 2013 году увеличится до 99,0% в 2024 году;
- Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки с 98,3% в 2013 году увеличится до 99,0% в 2024 году;
- Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки с 98,3% в 2013 году увеличится до 99,0% в 2024 году;
- Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, с 75,0% в 2013 году увеличится до 90,0% в 2024 году;
- Заболеваемость острым вирусным гепатитом с 0,75 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 0,55 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;
- Охват населения иммунизацией против гепатита B в декретированные сроки с 95,25% в 2013 году увеличится до 98,0% в 2024 году.
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 1, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 1, ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области».
Приоритетами государственной политики являются:
- сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единица измерения
Методика расчета
Источник определения значения целевого индикатора, показателя
1.
Показатель 1 задачи 1:
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление
%
Количество больных, состоящих под диспансерным наблюдением с заболеваниями, характеризующимися повышенным кровяным давлением среди взрослого населения
--------------------------- Х 100%
Количество больных, зарегистрированных с болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением среди взрослого населения, всего
Форма федерального статистического наблюдения № 12.
2.
Показатель 2 задачи 1:
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
%
Количество больных, зарегистрированных с ожирением среди взрослого населения, всего
--------------------------- Х 100%
Количество больных, зарегистрированных с болезнями эндокринной системы среди взрослого населения, всего
Форма федерального статистического наблюдения № 12.
3.
Показатель 3 задачи 1:
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
%
Количество злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
--------------------------- Х 100%
Количество впервые выявленных злокачественных новообразований
Форма федерального статистического наблюдения № 7.
4.
Показатель 5 задачи 1:
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
%
Количество больных алкоголизмом, поступивших на лечение в стационар в течение года минус количество больных алкоголизмом, поступивших на лечение в стационар впервые в данном году
--------------------------- Х 100%
Количество больных алкоголизмом, поступивших на лечение в стационар в течение года
Форма федерального статистического наблюдения № 37.
5.
Показатель 6 задачи 1:
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
%
Количество больных наркоманией, поступивших на лечение в стационар в течение года минус количество больных наркоманией, поступивших на лечение в стационар впервые в данном году
--------------------------- Х 100%
Количество больных наркоманией, поступивших на лечение в стационар в течение года
Форма федерального статистического наблюдения № 37.
6.
Показатель 7 задачи 1:
Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от подлежащих диспансеризации
%
Количество прошедших диспансеризацию определенных групп взрослого населения
--------------------------- Х 100%
Количество подлежащих диспансеризации определенных групп взрослого населения
Форма отраслевой статистической отчетности № 131.
7.
Показатель 7.2 задачи 1:
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре
%
Количество впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре
--------------------------- Х 100%
Количество зарегистрированных заболеваний
Форма федерального статистического наблюдения № 12.
8.
Показатель 7.3 задачи 1:
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
%
Количество граждан старше трудоспособного возраста, прошедших профилактические осмотры, включая диспансеризацию
--------------------------- Х 100%
Общее количество граждан старше трудоспособного возраста на 01.01 отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 12.
9.
Показатель 7.4 задачи 1:
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением
%
Число лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
--------------------------- Х 100%
Число лиц старше трудоспособного возраста, у которых зарегистрированы заболевания и патологические состояния
Форма федерального статистического наблюдения № 12.
10.
Показатель 8 задачи 1:
Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез
%
Количество пациентов, осмотренных с целью выявления больных туберкулезом
--------------------------- Х 100%
Численность населения на 01.01 отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
11.
Показатель 8.1 задачи 1:
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населению области
%
Численность обследованных на антитела к ВИЧ
--------------------------- Х 100%
Численность населения области на 01.01. текущего года
Форма федерального статистического наблюдения № 4.
12.
Показатель 8.2 задачи 1:
Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ
%
Количество правильных ответов по результатам анкетирования по вопросам ВИЧ-инфекции
--------------------------- Количество анкет среди населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
--------------- Х 100%
34 (максимальное число правильных ответов)
По результатам анкетирования.
13.
Показатель 9 задачи 1:
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
%
Количество детей (0 - 17 лет), прошедших профилактические медицинские осмотры
--------------------------- Х 100%
численность детского населения (0 - 17 лет) на 01.01 отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
14.
Показатель 10 задачи 1:
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
%
Количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошедших диспансеризацию
--------------------------- Х 100%
Количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих диспансеризации
Форма отраслевой статистической отчетности № 030-Д/с/о-13.
15.
Показатель 12 задачи 1:
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
%
Количество записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
--------------------------- Х 100%
Общее количество записей к врачу, совершенных гражданами
«Федеральная электронная регистратура «ЕГИСЗ»
16.
Показатель 13 задачи 1:
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями
%
Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями
--------------------------- Х 100%
Общее количество поступивших жалоб
Отчетность № ЗПЗ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования»
17.
Показатель 14 задачи 1:
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
%
Количество медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
--------------------------- Х 100%
Общее количество медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь
Ведомственная отчетность (Приказ ФФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчетности в сфере обязательного медицинского страхования и порядка их ведения»)
18.
Показатель 16 задачи 1:
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
%
Число лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток
--------------------------- Х 100%
Число больных, к которым совершены вылеты
Ведомственная отчетность (приказ Минздравсоцразвития России от 02.12.2009 № 942 Учетная форма № 110/у).
19.
Показатель 18 задачи 1:
Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции
%
Количество лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции
--------------------------- Х 100%
Количество лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
Ведомственная отчетность.
20.
Показатель 1 задачи 2:
Заболеваемость дифтерией
случаев на 100 тыс. населения
Всего зарегистрировано случаев дифтерии
------------ Х 100 000
Численность населения на 01.01 отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 2.
21.
Показатель 2 задачи 2:
Заболеваемость корью
случаев на 1 млн. населения
Всего зарегистрировано случаев кори
------------ Х 100 000
Численность населения на 01.01 отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 2.
22.
Показатель 3 задачи 2:
Заболеваемость краснухой
случаев на 100 тыс. населения
Всего зарегистрировано случаев краснухи
------------ Х 100 000
Численность населения на 01.01 отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 2.
23.
Показатель 4 задачи 2:
Заболеваемость эпидемическим паротитом
случаев на 100 тыс. населения
Всего зарегистрировано случаев эпидемического паротита
------------ Х 100 000
Численность населения на 01.01 отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 2.
24.
Показатель 5 задачи 2:
Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
%
Количество привитых против дифтерии, коклюша и столбняка в данной возрастной группе
--------------------------- Х 100%
Количество состоящих на учете в данной возрастной группе
Форма федерального статистического наблюдения № 6.
25
Показатель 6 задачи 2:
Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки
%
Количество привитых против кори в данной возрастной группе
--------------------------- Х 100%
Количество состоящих на учете в данной возрастной группе
Форма федерального статистического наблюдения № 6.
26.
Показатель 7 задачи 2:
Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки
%
Количество привитых против краснухи в данной возрастной группе
--------------------------- Х 100%
Количество состоящих на учете в данной возрастной группе
Форма федерального статистического наблюдения № 6.
27.
Показатель 8 задачи 2:
Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки
%
Количество привитых против эпидемического паротита в данной возрастной группе
--------------------------- Х 100%
Количество состоящих на учете в данной возрастной группе
Форма федерального статистического наблюдения № 6.
28.
Показатель 9 задачи 2:
Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека
%
Количество ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под наблюдением
------------------------ Х 100%
Всего зарегистрировано лиц, в крови которых выявлены антитела к ВИЧ
Форма федерального статистического наблюдения № 61.
29.
Показатель 10 задачи 2:
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
случаев на 100 тыс. населения
Всего зарегистрировано случаев вирусным гепатитом B
------------ Х 100 000
Численность населения на 01.01 отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 2.
30.
Показатель 11 задачи 2:
Охват населения иммунизацией против гепатита В в декретированные сроки
%
Число привитых против гепатита B в данной возрастной группе
------------------------ Х 100%
Количество состоящих на учете в данной возрастной группе
Форма федерального статистического наблюдения № 6.
2. Основные мероприятия подпрограммы 1 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 1 направлена на решение задачи государственной программы «Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи». Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением
субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Механизм реализации основного мероприятия
1.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 1:
Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством.
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы, обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры в соответствии с бюджетным законодательством.
Финансирование деятельности казённых учреждений в соответствии с бюджетной сметой.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.
Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1:
Создание условий для обеспечения доступности медицинской помощи населению
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством.
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.
Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 1:
Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством.
4.
Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1:
Обеспечение доступности первой помощи жителям малочисленных и труднодоступных населенных пунктов с привлечением домовых хозяйств
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
5.
Основное мероприятие 1.4 подпрограммы 1:
Реализация проекта «Бережливая поликлиника» в государственных медицинских организациях
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
6.
Основное мероприятие 1.5 подпрограммы 1:
Обязательное медицинское страхование населения Липецкой области
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов
7.
Основное мероприятие 1.6 подпрограммы 1:
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на предупреждение развития онкологических заболеваний, а также изготовление полиграфической, аудио- и видеопродукции в соответствии с бюджетным законодательством.
8.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 1:
Медицинская профилактика и формирование здорового образа жизни
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения, а также изготовление полиграфической, аудио- и видеопродукции в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.
Основное мероприятие 2.1 подпрограммы 1:
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.
Основное мероприятие 2.2 подпрограммы 1:
Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (Укрепление общественного здоровья)
Повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения, а также изготовление полиграфической, аудио- и видеопродукции в соответствии с бюджетным законодательством.
11.
Основное мероприятие 2.3 подпрограммы 1:
Региональный проект
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)»
Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на проведение скринингов в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.
Основное мероприятие 3 подпрограммы 1:
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13.
Основное мероприятие 4 подпрограммы 1:
Диагностика, лечение и профилактика инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека
Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации
Повышение информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на приобретение реагентов, расходных материалов, лекарственных средств, на проведение мероприятий, направленных на повышение информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также изготовление полиграфической, аудио- и видеопродукции в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14.
Основное мероприятие 5 подпрограммы 1:
Диагностика и лечение вирусных гепатитов В и С
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на приобретение реагентов, расходных материалов, лекарственных средств в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Управление здравоохранения Липецкой области.
Управление административных органов Липецкой области.
Управление социальной защиты населения Липецкой области.
Управление строительства и архитектуры Липецкой области.
Задачи подпрограммы
1. Совершенствование системы профилактики, диагностики и лечения социально значимых заболеваний; повышение качества оказания скорой медицинской помощи населению.
2. Совершенствование медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.
3. Повышение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов.
Показатели задач подпрограммы
Показатель 1 задачи 1: Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением, %.
Показатель 2 задачи 1: Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерном наблюдением, %.
Показатель 3 задачи 1: Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года, %.
Показатель 4 задачи 1: Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, человек на 100 больных наркоманией.
Показатель 5 задачи 1: Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, человек на 100 больных наркоманией.
Показатель 5.1 задачи 1: Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с оборотом наркотических средств, человек.
Показатель 6 задачи 1: Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.
Показатель 7 задачи 1: Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.
Показатель 8 задачи 1: Смертность от ишемической болезни сердца, случаев на 100 тыс. населения.
Показатель 9 задачи 1: Смертность от цереброваскулярных заболеваний, случаев на 100 тыс. населения.
Показатель 10 задачи 1: Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, %.
Показатель 11 задачи 1: Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %.
Показатель 12 задачи 1: Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин), Количество умерших на 100 тыс. человек.
Показатель 13 задачи 1: Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 мин., %.
Показатель 14 задачи 1: Смертность от инфаркта миокарда, человек на 100 тыс. населения.
Показатель 15 задачи 1: Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, человек на 100 тыс. населения.
Показатель 16 задачи 1: Больничная летальность от инфаркта миокарда, %.
Показатель 17 задачи 1: Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %.
Показатель 18 задачи 1: Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %.
Показатель 19 задачи 1: Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тысяч единиц.
Показатель 20 задачи 1: Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %.
Показатель 21 задачи 1: Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет, условных единиц.
Показатель 1 задачи 2: Больничная летальность пациентов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, %.
Показатель 2 задачи 2: Смертность от транспортных травм всех видов, случаев на 100 тыс. населения.
Показатель 1 задачи 3: Доля качественных и безопасных компонентов крови от общего количества заготовленных компонентов крови, %.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2013-2024 годы
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения - 102 925 527 743,28 руб., в том числе по годам:
2013 год - 5 450 885 900,00 руб.;
2014 год - 6 202 310 500,00 руб.;
2015 год - 6 939 639 000,00 руб.;
2016 год - 7 575 551 700,00 руб.;
2017 год - 7 623 684 825,36 руб.;
2018 год - 8 766 669 829,90 руб.;
2019 год - 9 371 045 884,56 руб.;
2020 год - 10 581 197 488,48 руб.;
2021 год - 10 510 322 637,61 руб.;
2022 год - 10 246 013 015,59 руб.;
2023 год - 9 808 378 480,89 руб.;
2024 год - 9 849 828 480,89 руб.;
объем ассигнований федерального бюджета - 4 105 498 900,01 руб., в том числе по годам:
2013 год - 56 926 800,00 руб.;
2014 год - 280 884 600,00 руб.;
2015 год - 50 373 900,00 руб.;
2016 год - 32 518 300,00 руб.;
2017 год - 24 220 600,00 руб.;
2018 год - 13 796 900,00 руб.;
2019 год - 823 453 600,01 руб.;
2020 год - 1 178 809 400,00 руб.;
2021 год - 945 191 000,00 руб.;
2022 год - 457 153 800,00 руб.;
2023 год - 100 360 000,00 руб.;
2024 год - 141 810 000,00 руб.;
объем ассигнований областного бюджета - 28 294 232 108,27 руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 719 521 400,00 руб.;
2014 год - 1 924 375 900,00 руб.;
2015 год - 1 965 143 700,00 руб.;
2016 год - 2 362 472 000,00 руб.;
2017 год - 2 091 659 525,36 руб.;
2018 год - 2 272 236 029,90 руб.;
2019 год - 2 894 131 769,55 руб.;
2020 год - 3 054 863 478,48 руб.;
2021 год - 2 671 897 822,61 руб.;
2022 год - 2 499 870 650,59 руб.;
2023 год - 2 419 029 915,89 руб.;
2024 год - 2 419 029 915,89 руб.;
объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - 64 586 869 935,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 3 368 874 700,00 руб.;
2014 год - 3 618 210 500,00 руб.;
2015 год - 4 541 893 400,00 руб.;
2016 год - 4 753 102 000,00 руб.;
2017 год - 4 977 958 000,00 руб.;
2018 год - 5 939 650 800,00 руб.;
2019 год - 5 100 992 415,00 руб.;
2020 год - 5 783 217 410,00 руб.;
2021 год - 6 328 926 615,00 руб.;
2022 год - 6 724 681 365,00 руб.;
2023 год - 6 724 681 365,00 руб.;
2024 год - 6 724 681 365,00 руб.;
объем ассигнований из внебюджетных источников - 5 938 926 800,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 305 563 000,00 руб.;
2014 год - 378 839 500,00 руб.;
2015 год - 382 228 000,00 руб.;
2016 год - 427 459 400,00 руб.;
2017 год - 529 846 700,00 руб.;
2018 год - 540 986 100,00 руб.;
2019 год - 552 468 100,00 руб.;
2020 год - 564 307 200,00 руб.;
2021 год - 564 307 200,00 руб.;
2022 год - 564 307 200,00 руб.;
2023 год - 564 307 200,00 руб.;
2024 год - 564 307 200,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В количественном выражении:
- Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением составит 55,5% в 2024 году;
- Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, с 34,6% в 2013 году увеличится до 90,0% в 2024 году;
- Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года, сохранится на уровне 17,0 % в 2024 году;
- Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, с 8,8 человек на 100 больных наркоманией в 2013 году увеличится до 11,42 человек на 100 больных наркоманией в 2024 году;
- Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, с 6,13 человек на 100 больных наркоманией в 2013 году увеличится до 11,75 человек на 100 больных наркоманией в 2024 году;
- Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с оборотом наркотических средств, с 694 человек в 2013 году снизится до 630 человек в 2018 году;
- Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, с 10,5 человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента в 2013 году увеличится до 13,1 человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента в 2024 году;
- Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, с 6,4 человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента в 2013 году увеличится до 10,92 человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента в 2024 году;
- Смертность от ишемической болезни сердца с 388,7 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 293 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;
- Смертность от цереброваскулярных заболеваний с 209 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 170 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;
- Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, с 52,2 % в 2013 году увеличится до 60,0% в 2024 году;
- Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) с 25,3 % в 2013 году снизится до 17,3% в 2024 году;
- Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) составит 1404,5 умерших на 100 тыс. человек в 2024 году;
- доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 мин. с 84,7% в 2013 году увеличится до 95,5% в 2024 году;
- Смертность от инфаркта миокарда с 27,8 человек на 100 тыс. населения в 2019 году снизится до 23,0 человек на 100 тыс. населения в 2024 году;
- Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения с 97,6 человек на 100 тыс. населения в 2019 году снизится до 80,6 человек на 100 тыс. населения в 2024 году;
- Больничная летальность от инфаркта миокарда с 9,2% в 2019 году снизится до 8,0% в 2024 году;
- Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения с 17,6% в 2019 году снизится до 14,0% в 2024 году;
- Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, с 48,0% в 2019 году увеличится до 60,0% в 2024 году;
- Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях с 2,2 тысяч единиц в 2019 году увеличится до 2,751 тысяч единиц в 2024 году;
- Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, с 87,4% в 2019 году увеличится до 95,0% в 2024 году;
- Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет с 9,3 условных единиц на 10 тыс. населения соответствующего возраста в 2019 году увеличится до 57,1 условных единиц на 10 тыс. населения соответствующего возраста в 2024 году;
- Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий с 4,25% в 2013 году снизится до 3,7% в 2024 году;
- Смертность от транспортных травм всех видов с 21,9 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 17,8 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;
- Доля качественных и безопасных компонентов крови от общего количества заготовленных компонентов крови с 98,82% в 2013 году увеличится до 99,0% в 2024 году.
II.Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 2, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 2, ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области».
Приоритетами государственной политики являются:
- повышение эффективности системы организации медицинской помощи, в том числе обеспечение доступности для населения эффективных технологий оказания медицинской помощи на всех ее этапах, оптимизация стационарной помощи, оказываемой населению на основе интенсификации занятости койки с учетом ее профиля, разработка и реализация мер по сокращению потерь трудоспособного населения путем снижения смертности от управляемых причин,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единица измерения
Методика расчета
Источник определения значения целевого индикатора, показателя
1.
Показатель 1 задачи 1:
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
%
Число больных, переставших выделять микобактерии туберкулеза
------------------- Х 100%
Число больных, состоящих на учете на конец предыдущего года
Форма федерального статистического наблюдения № 33.
2.
Показатель 2 задачи 1:
Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерном наблюдением
%
Число лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, получивших антиретровирусную терапию, всего
------------------- Х 100%
Всего больных, состоящих под наблюдением с данным заболеванием
Форма федерального статистического наблюдения № 61.
3.
Показатель 3 задачи 1:
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года
%
Число больных психическими расстройствами, поступивших в стационар, всего минус число больных психическими расстройствами, поступивших впервые в стационар
------------------- Х 100%
Число больных психическими расстройствами, поступивших в стационар, всего
Форма федерального статистического наблюдения.
4.
Показатель 4 задачи 1:
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
человек на 100 больных наркоманией
Число больных наркоманией, состоящих под наблюдением на конец отчетного года, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
------------------- Х 100
Число больных наркоманией, состоящих под наблюдением на конец отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 37.
5.
Показатель 5 задачи 1:
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет
человек на 100 больных наркоманией
Число больных наркоманией, состоящих под наблюдением на конец отчетного года, находящихся в ремиссии более 2 лет
------------------- Х 100
Число больных наркоманией, состоящих под наблюдением на конец отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 37.
6.
Показатель 6 задачи 1:
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
Число больных алкоголизмом, состоящих под наблюдением на конец отчетного года, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
------------------- Х 100
Число больных алкоголизмом, состоящих под наблюдением на конец отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 37.
7.
Показатель 7 задачи 1:
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
Число больных алкоголизмом, состоящих под наблюдением на конец отчетного года, находящихся в ремиссии более 2 лет
------------------- Х 100
Число больных алкоголизмом, состоящих под наблюдением на конец отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 37.
8.
Показатель 10 задачи 1:
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
%
Число больных, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и боле
------------------- Х 100%
Число больных, состоящих на учете на конец отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 7.
9.
Показатель 11 задачи 1:
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)
%
Из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, умерло от злокачественных новообразований до 1 года с момента установления диагноза
------------------- Х 100%
Число больных, взятых на учет в предыдущем году с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественные новообразования
Форма федерального статистического наблюдения № 7.
10.
Показатель 13 задачи 1:
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 мин.
%
Количество выездов бригадой скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут
------------------- Х 100%
общее количество выездов
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
11.
Показатель 16 задачи 1:
Больничная летальность от инфаркта миокарда
%
Число умерших от инфаркта миокарда
-------------------- Х 100%
Число выписанных пациентов с инфарктом миокарда
Форма федерального статистического наблюдения № 14.
12.
Показатель 17 задачи 1:
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
%
Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения
-------------------- Х 100%
Число выписанных пациентов с острым нарушения мозгового кровообращения
Форма федерального статистического наблюдения № 14.
13
Показатель 18 задачи 1:
Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром
%
Число рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях
-------------------- Х 100%
Общее число выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром
Форма федерального статистического наблюдения № 14;
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
14.
Показатель 20 задачи 1:
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи
%
Число профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи -------------------- Х 100%
Общее число выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром
Форма федерального статистического наблюдения № 14;
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
15.
Показатель 21 задачи 1:
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет
условных единиц
Количество лиц старше 60 лет, госпитализированных на геронтологические койки
-------------------- Х 100%
Численность населения старше 60 лет на 01.01 текущего года
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
2. Основные мероприятия подпрограммы 2 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 2 направлена на решение задачи государственной программы «Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации». Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением
субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Механизм реализации основного мероприятия
1.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2:
Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
Предоставление субсидий государственным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством.
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы, обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры в соответствии с бюджетным законодательством. Финансирование деятельности казённых учреждений в соответствии с бюджетной сметой.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с областным законодательством в части оплаты специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.
2.
Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 2:
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Предоставление субсидий государственным учреждениям на приобретение реагентов, расходных материалов, лекарственных средств в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.
Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 2:
Реализация комплекса мер по материально-техническому оснащению государственных медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2:
Профилактика развития наркозависимости, включая сокращение потребления наркотических средств и психоактивных веществ
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы, изготовление полиграфической, аудио- и видеопродукции в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.
Основное мероприятие 3 подпрограммы 2:
Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.
Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 2:
Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Липецкой области
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством.
7.
Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 2:
Укрепление мужского здоровья
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.
Основное мероприятие 3.3 подпрограммы 2:
Создание и реконструкция объектов здравоохранения
Предоставление субсидий юридическим лицам в соответствии с бюджетным законодательством.
9.
Основное мероприятие 3.4 подпрограммы 2:
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Строительство посадочной площадки, предназначенной для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов для оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи).
Закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи).
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10
Основное мероприятие 3.5 Подпрограммы 2
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Оснащение регионального сосудистого центра (ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница») и первичных сосудистых отделений (ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1», ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», ГУЗ «Лебедянская ЦРБ», ГУЗ «Усманская ЦРБ») медицинским оборудованием.
Профилактика развития сердечно-
сосудистых заболеваний и сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.
Предоставление субсидий государственным учреждениям на приобретение оборудования в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.
Основное мероприятие 3.6 подпрограммы 2:
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Оснащение операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер»
Создание центров амбулаторной онкологической помощи
Переоснащение медицинским оборудованием ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер»
Обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
Строительство операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер», г. Липецк
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством.
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
12.
Основное мероприятие 3.7 подпрограммы 2:
Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»
Реализация коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Липецкой области
Предоставления субсидий государственным учреждениям на изготовление полиграфической, аудио- и видеопродукции в соответствии с бюджетным законодательством.
13.
Основное мероприятие 4 подпрограммы 2:
Снижение тяжести медицинских последствий у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Предоставление субсидий государственным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством.
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы, обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры в соответствии с бюджетным законодательством.
Финансирование деятельности областных казённых учреждений в соответствии с бюджетной сметой.
14.
Основное мероприятие 4.1 подпрограммы 2:
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Предоставление субсидий государственным учреждениям на приобретение оборудования в соответствии с бюджетным законодательством.
Финансирование деятельности областных казённых учреждений в соответствии с бюджетной сметой.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
15.
Основное мероприятие 5 подпрограммы 2:
Организация заготовки донорской крови и (или) ее компонентов
Предоставления субсидий государственным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством.
Предоставление субсидий государственным учреждениям на приобретение оборудования в соответствии с бюджетным законодательством.
16.
Основное мероприятие 6 подпрограммы 2:
Обеспечение социальных гарантий донорам крови и (или) ее компонентов
Предоставление выплат в соответствии с действующим законодательством донорам крови и (или) ее компонентов.
I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 3 «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Управление здравоохранения Липецкой области.
Управление строительства и архитектуры Липецкой области.
Задачи подпрограммы
1. Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи матерям и детям, профилактика абортов.
2. Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики.
3. Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям.
Показатели задач подпрограммы
Показатель 1 задачи 1: Доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных, %.
Показатель 2 задачи 1: Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, %.
Показатель 3 задачи 1: Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре), %.
Показатель 3.1 задачи 1: Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми, ‰.
Показатель 3.2 задачи 1: Доля посещений детьми в возрасте 0 - 17 лет медицинских организаций с профилактическими целями, %.
Показатель 3.3 задачи 1: Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, %.
Показатель 3.4 задачи 1: Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата, %.
Показатель 3.5 задачи 1: Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, %.
Показатель 3.6 задачи 1: Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения, %.
Показатель 3.7 задачи 1: Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, %.
Показатель 1 задачи 2: Доля обследованных беременных женщин по алгоритму проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности, %.
Показатель 2 задачи 2: Доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных, %.
Показатель 3 задачи 2: Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах, %.
Показатель 4 задачи 2: Ранняя неонатальная смертность (на 1000 родившихся живыми), человек.
Показатель 5 задачи 2: Мертворождаемость, случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми.
Показатель 6 задачи 2: Перинатальная смертность, случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми.
Показатель 1 задачи 3: Охват детей первого года жизни профилактическими осмотрами, %.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2013-2024 годы
Параметры финансового обеспечения всего,
в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения - 21 471 202 228,26 руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 269 942 000,00 руб.;
2014 год - 1 860 632 500,00 руб.;
2015 год - 1 527 042 200,00 руб.;
2016 год - 1 750 092 100,00 руб.;
2017 год - 1 801 051 757,00 руб.;
2018 год - 2 324 728 392,00 руб.;
2019 год - 1 706 290 438,74 руб.;
2020 год - 1 869 607 106,52 руб.;
2021 год - 2 022 663 308,00 руб.;
2022 год - 1 971 005 312,00 руб.;
2023 год - 1 684 223 557,00 руб.;
2024 год - 1 683 923 557,00 руб.;
объем ассигнований федерального бюджета - 297 767 500,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 22 279 400,00 руб.;
2014 год - 9 710 600,00 руб.;
2018 год - 67 845 500,00 руб.;
2019 год - 119 640 900,00 руб.;
2020 год - 78 291 100,00 руб.;
объем ассигнований областного бюджета - 3 464 892 866,26 руб., в том числе по годам:
2013 год - 126 335 000,00 руб.;
2014 год - 124 148 600,00 руб.;
2015 год - 99 141 300,00 руб.;
2016 год - 227 623 400,00 руб.;
2017 год - 228 068 057,00 руб.;
2018 год - 332 490 692,00 руб.;
2019 год - 375 739 060,74 руб.;
2020 год - 499 973 874,52 руб.;
2021 год - 637 245 370,00 руб.;
2022 год - 462 763 674,00 руб.;
2023 год - 175 681 919,00 руб.;
2024 год - 175 681 919,00 руб.;
объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - 17 126 678 962,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 073 655 600,00 руб.;
2014 год - 1 699 024 000,00 руб.;
2015 год - 1 400 273 900,00 руб.;
2016 год - 1 458 166 300,00 руб.;
2017 год - 1 522 883 200,00 руб.;
2018 год - 1 873 540 200,00 руб.;
2019 год - 1 159 295 778,00 руб.;
2020 год - 1 238 953 132,00 руб.;
2021 год - 1 333 028 938,00 руб.;
2022 год - 1 455 852 638,00 руб.;
2023 год - 1 456 152 638,00 руб.;
2024 год - 1 455 852 638,00 руб.;
объем ассигнований из внебюджетных источников - 581 862 900,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 47 672 000,00 руб.;
2014 год - 27 749 300,00 руб.;
2015 год - 27 627 000,00 руб.;
2016 год - 64 302 400,00 руб.;
2017 год - 50 100 500,00 руб.;
2018 год - 50 852 000,00 руб.;
2019 год - 51 614 700,00 руб.;
2020 год - 52 389 000,00 руб.;
2021 год - 52 389 000,00 руб.;
2022 год - 52 389 000,00 руб.;
2023 год - 52 389 000,00 руб.;
2024 год - 52 389 000,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В количественном выражении:
- доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных с 97,8 % в 2013 году увеличится до 99,6 % в 2024 году;
- доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, с 5 % в 2013 году увеличится до 19 % в 2024 году;
- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) с 88,2 % в 2017 году увеличится до 89,4 % в 2024 году;
- смертность детей в возрасте 0 – 4 года на 1000 родившихся живыми с 4,8 ‰ в 2019 году снизится до 4,5 ‰ в 2024 году;
- доля посещений детьми в возрасте 0 – 17 лет медицинских организаций с профилактическими целями с 48,5 % в 2019 году увеличится до 51 % в 2024 году;
- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани с 50 % в 2019 году увеличится до 90 % в 2024 году;
- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата с 50 % в 2019 году увеличится до 90 % в 2024 году;
- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения с 75 % в 2019 году увеличится до 90 % в 2024 году;
- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения с 70 % в 2019 году увеличится до 90 % в 2024 году;
- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ с 70 % в 2019 году увеличится до 90 % в 2024 году;
- доля обследованных беременных женщин по алгоритму проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности с 55 % в 2013 году увеличится до 92,8 % в 2024 году;
- доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных составит 99,8 % в 2024 году;
- доля преждевременных родов (22 – 37 недель) в перинатальных центрах с 65 % в 2017 году увеличится до 90 % в 2024 году;
- ранняя неонатальная смертность (на 1000 родившихся живыми) с 2,2 человек в 2017 году снизится до 1,85 человек в 2024 году;
- мертворождаемость с 5 случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми в 2017 году снизится до 4,9 случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми в 2024 году;
- перинатальная смертность с 7,2 случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми в 2017 году снизится до 6,8 случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми в 2024 году;
- охват детей первого года жизни профилактическими осмотрами с 99 % в 2018 году увеличится до 100 % в 2024 году.
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 3, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 3, ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области».
Приоритетами государственной политики являются:
- повышение качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, развитие перинатальных технологий,
- развитие системы охраны здоровья матери и ребенка на всех этапах оказания медицинской помощи, включая совершенствование проведения профилактических мероприятий в части охраны здоровья детей и подростков, совершенствование оказания медицинской помощи в образовательных учреждениях,
- профилактика, раннее выявление нарушений в состоянии здоровья детей и подростков, развитие и внедрение высокоэффективных методов лечения в педиатрии,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единица измерения
Методика расчета
Источник определения значения целевого индикатора, показателя
1.
Показатель 1 задачи 1:
Доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных
%
Количество родившихся, у которых проведен аудиологический скрининг
-------------------- Х 100%
количество родившихся живыми
Форма федерального статистического наблюдения № 32.
2.
Показатель 2 задачи 1:
Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
%
Число женщин, отказавшихся от прерывания беременности
-------------------- Х 100%
Число женщин, прервавших беременность
Ведомственная отчетность.
3.
Показатель 3 задачи 1:
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре)
%
Количество родившихся живыми с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре минус количество умерших с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре
--------------------- Х 100%
Количество родившихся живыми с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре
Форма федерального статистического наблюдения № 32.
4.
Показатель 3.2 задачи 1:
Доля посещений детьми в возрасте 0 - 17 лет медицинских организаций с профилактическими целями
%
Количество посещений детьми в возрасте 0 - 17 лет медицинских организаций с профилактическими целями
------------------ Х 100%
Количество посещений детьми в возрасте 0 - 17 лет медицинских организаций
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
5.
Показатель 3.3 задачи 1:
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
%
Количество взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
------------------- Х 100%
Количество детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
Форма федерального статистического наблюдения № 12.
6.
Показатель 3.4 задачи 1:
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата
%
Количество взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата
------------------- Х 100%
Количество детей в возрасте
0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата
Форма федерального статистического наблюдения № 12.
7.
Показатель 3.5 задачи 1:
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения
%
Количество взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения
------------------- Х 100%
Количество детей в возрасте
0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения
Форма федерального статистического наблюдения № 12.
9.
Показатель 3.7 задачи 1:
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
%
Количество взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
------------------- Х 100%
Количество детей в возрасте
0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
Форма федерального статистического наблюдения № 12.
10.
Показатель 1 задачи 2:
Доля обследованных беременных женщин по алгоритму проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
%
Количество обследованных беременных женщин по пренатальной (дородовой) диагностике
------------------- Х 100%
Количество женщин, взятых на учет по беременности
Ведомственная отчетность.
11.
Показатель 2 задачи 2:
Доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
%
Количество родившихся, у которых проведен неонатальный скрининг на наследственные заболевания
------------------- Х 100%
Количество родившихся живыми
Форма федерального статистического наблюдения № 32.
12.
Показатель 3 задачи 2:
Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах
%
Число преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах
--------------------- Х 100%
Число преждевременных родов (22 - 37 недель) (всего)
Форма федерального статистического наблюдения № 32.
13.
Показатель 1 задачи 3:
Охват детей первого года жизни профилактическими осмотрами
%
Количество детей первого года жизни, охваченных профилактическими осмотрами
------------------- Х 100%
Количество детей в возрасте от 0 до 1 года
Ведомственная отчетность.
2. Основные мероприятия подпрограммы 3 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 3 направлена на решение задачи государственной программы «Повышение эффективности службы родовспоможения и детства». Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением
субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Механизм реализации основного мероприятия
1.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 3:
Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
Предоставление субсидий государственным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством.
Финансирование деятельности областных казённых учреждений в соответствии с бюджетной сметой.
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы, обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.
Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 3:
Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, участвующих в оказании медицинской помощи матерям и детям
Строительство детской поликлиники ГУЗ «Усманская межрайонная больница», г. Усмань
Оснащение детской поликлиники ГУЗ «Усманская межрайонная больница», г. Усмань
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством.
Предоставление субсидий государственным учреждениям на оснащение в соответствии с бюджетным законодательством.
3.
Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 3:
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период за счет средств «родовых сертификатов»
Оснащение оборудованием ГУЗ «Областная детская больница»
Строительство хирургического корпуса ГУЗ «Областная детская больница» в г. Липецке
Предоставление субсидий государственным учреждениям на оснащение в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством.
4.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 3:
Раннее выявление и коррекция нарушений развития ребенка
Предоставление субсидий государственным учреждениям на приобретение реактивов и расходных материалов, оборудования в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.
Основное мероприятие 4 подпрограммы 3:
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций за счет Резервного фонда Правительства РФ
Предоставление субсидий государственным учреждениям на приобретение оборудования, организационно-планировочные решения в соответствии бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 4 «РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Управление здравоохранения Липецкой области.
Задачи подпрограммы
Разработка и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.
Показатели задач подпрограммы
Показатель 1 задачи 1: Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, %.
Показатель 2 задачи 1: Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов, %.
Показатель 3 задачи 1: Охват санаторно-курортным лечением пациентов, %.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2013-2024 годы
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения - 3 491 798 992,62 руб., в том числе по годам:
2013 год - 351 610 800,00 руб.;
2014 год - 384 560 700,00 руб.;
2015 год - 354 921 600,00 руб.;
2016 год - 240 814 600,00 руб.;
2017 год - 235 821 298,00 руб.;
2018 год - 247 786 160,00 руб.;
2019 год - 286 295 904,62 руб.;
2020 год - 277 041 666,00 руб.;
2021 год - 278 236 566,00 руб.;
2022 год - 278 236 566,00 руб.;
2023 год - 278 236 566,00 руб.;
2024 год - 278 236 566,00 руб.;
объем ассигнований областного бюджета - 3 402 312 492,62 руб., в том числе по годам:
2013 год - 340 364 800,00 руб.;
2014 год - 379 599 700,00 руб.;
2015 год - 349 910 600,00 руб.;
2016 год - 232 505 600,00 руб.;
2017 год - 228 574 198,00 руб.;
2018 год - 240 430 360,00 руб.;
2019 год - 278 829 804,62 руб.;
2020 год - 269 463 566,00 руб.;
2021 год - 270 658 466,00 руб.;
2022 год - 270 658 466,00 руб.;
2023 год - 270 658 466,00 руб.;
2024 год - 270 658 466,00 руб.;
объем ассигнований из внебюджетных источников - 89 486 500,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 11 246 000,00 руб.;
2014 год - 4 961 000,00 руб.;
2015 год - 5 011 000,00 руб.;
2016 год - 8 309 000,00 руб.;
2017 год - 7 247 100,00 руб.;
2018 год - 7 355 800,00 руб.;
2019 год - 7 466 100,00 руб.;
2020 год - 7 578 100,00 руб.;
2021 год - 7 578 100,00 руб.;
2022 год - 7 578 100,00 руб.;
2023 год - 7 578 100,00 руб.;
2024 год - 7 578 100,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В количественном выражении:
- Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов с 4% в 2013 году увеличится до 29% в 2024 году
- Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов с 72% в 2013 году увеличится до 95% в 2024 году
- Охват санаторно-курортным лечением пациентов с 9% в 2013 году увеличится до 50% в 2024 году.
II.Текстовая часть
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 4, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 4, ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области».
Приоритетами государственной политики являются:
- высокоэффективное оздоровление населения, проведение медицинской реабилитации пациентов, предупредительная и реабилитационная направленность, преемственность между амбулаторно-диагностическими, стационарными и санаторно-курортными учреждениями, высокая квалификация и специализация оказываемой помощи,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единица измерения
Методика расчета
Источник определения значения целевого индикатора, показателя
1.
Показатель 1 задачи 1:
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
%
Число пациентов, получивших реабилитационную медицинскую помощь
--------------- Х 100%
Число пациентов, нуждающихся в реабилитационной медицинской помощи
Ведомственная отчетность.
2.
Показатель 2 задачи 1:
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов
%
Число детей-инвалидов, получивших реабилитационную медицинскую помощь
--------------- Х 100%
Число детей-инвалидов, нуждающихся в реабилитационной медицинской помощи
Ведомственная отчетность.
3.
Показатель 3 задачи 1:
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
%
Число пациентов, получивших санаторно-курортное лечение
---------------- Х 100%
число пациентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении
Ведомственная отчетность.
2. Основные мероприятия подпрограммы 4 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 4 направлена на решение задачи государственной программы «Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей». Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением
субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Механизм реализации основного мероприятия
1.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 4:
Восстановление трудоспособности и здоровья лиц с ограниченными физическими и психическими возможностями
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
2.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 4:
Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Предоставление субсидий государственным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством.
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы, обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры, организацию санаторно-курортного лечения в соответствии с бюджетным законодательством.
Финансирование деятельности казённых учреждений в соответствии с бюджетной сметой.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.
Основное мероприятие 3 подпрограммы 4:
Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, участвующих в развитии медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством.
I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 5 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Управление здравоохранения Липецкой области.
Задачи подпрограммы
Развитие паллиативной помощи.
Показатели задач подпрограммы
Показатель 1 задачи 1: Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым, коек на 100 тыс. взрослого населения.
Показатель 2 задачи 1: Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям, коек на 100 тыс. детского населения.
Показатель 3 задачи 1: Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи, %.
Показатель 4 задачи 1: Полнота выборки наркотических средств и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ, %.
Показатель 5 задачи 1: Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи, тыс. коек.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2013-2024 годы
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения - 1 711 935 494,83 руб., в том числе по годам:
2013 год - 104 578 100,00 руб.;
2014 год - 104 373 700,00 руб.;
2015 год - 91 829 900,00 руб.;
2016 год - 108 952 900,00 руб.;
2017 год - 101 544 543,00 руб.;
2018 год - 106 656 980,00 руб.;
2019 год - 208 142 669,36 руб.;
2020 год - 207 160 023,59 руб.;
2021 год - 194 058 485,74 руб.;
2022 год - 193 903 854,38 руб.;
2023 год - 145 367 169,38 руб.;
2024 год - 145 367 169,38 руб.;
объем ассигнований федерального бюджета - 147 767 800,00 руб., в том числе по годам:
2019 год - 37 120 900,00 руб.;
2020 год - 36 581 700,00 руб.;
2021 год - 36 581 700,00 руб.;
2022 год - 37 483 500,00 руб.;
объем ассигнований областного бюджета - 1 560 446 394,83 руб., в том числе по годам:
2013 год - 104 578 100,00 руб.;
2014 год - 104 153 200,00 руб.;
2015 год - 91 606 900,00 руб.;
2016 год - 108 604 100,00 руб.;
2017 год - 101 190 543,00 руб.;
2018 год - 106 297 680,00 руб.;
2019 год - 170 657 069,36 руб.;
2020 год - 170 208 123,59 руб.;
2021 год - 157 106 585,74 руб.;
2022 год - 156 050 154,38 руб.;
2023 год - 144 996 969,38 руб.;
2024 год - 144 996 969,38 руб.;
объем ассигнований из внебюджетных источников - 3 721 300,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 220 500,00 руб.;
2015 год - 223 000,00 руб.;
2016 год - 348 800,00 руб.;
2017 год - 354 000,00 руб.;
2018 год - 359 300,00 руб.;
2019 год - 364 700,00 руб.;
2020 год - 370 200,00 руб.;
2021 год - 370 200,00 руб.;
2022 год - 370 200,00 руб.;
2023 год - 370 200,00 руб.;
2024 год - 370 200,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В количественном выражении:
- Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым с 35,9 коек на 100 тыс. взрослого населения в 2013 году увеличится до 40 коек на 100 тыс. взрослого населения в 2024 году;
- Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям сохранится на уровне 2,4 коек на 100 тыс. детского населения в 2024 году;
- Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи составит 60% в 2019 году;
- Полнота выборки наркотических средств и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ составит 90% в 2019 году;
- Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи составит 0,145 тысяч коек в 2019 году.
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 5, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 5, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 5, ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области».
Приоритетами государственной политики являются:
- повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единица измерения
Методика расчета
Источник определения значения целевого индикатора, показателя
1.
Показатель 1 задачи 1:
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек на 100 тыс. взрослого населения
Количество коек для оказания паллиативной медицинской помощи для взрослых /
Численность взрослого населения на 1 января отчетного года Х 100 000
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
2.
Показатель 2 задачи 1:
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек на 100 тыс. детского населения
Количество коек для оказания паллиативной медицинской помощи для детей
------------------ Х 100 000
Численность детского населения на 1 января отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
3.
Показатель 3 задачи 1:
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи
%
Количество посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи
------------------ Х 100%
Количество посещений по паллиативной медицинской помощи
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
4.
Показатель 4 задачи 1:
Полнота выборки наркотических средств и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ
%
Количество закупленных наркотических средств и психотропных лекарственных препаратов для оказания паллиативной медицинской помощи
----------------- Х 100%
Заявленная потребность наркотических средств и психотропных лекарственных препаратов в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ для оказания паллиативной медицинской помощи
Ведомственная отчетность.
2. Основные мероприятия подпрограммы 5 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 5 направлена на решение задачи государственной программы «Повышение эффективности оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям». Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением
субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Механизм реализации основного мероприятия
1.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 5:
Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению
Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания; обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому.
Предоставление субсидий государственным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством.
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 6 «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Управление здравоохранения Липецкой области.
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.
Задачи подпрограммы
Формирование кадрового потенциала здравоохранения Липецкой области и его развитие с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования.
Показатели задач подпрограммы
Показатель 1 задачи 1: Обеспеченность врачами, чел. на 10 тыс. населения Липецкой области.
Показатель 2 задачи 1: Обеспеченность средними медицинскими работниками, чел. на 10 тыс. населения Липецкой области.
Показатель 2.1 задачи 1: Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, человек на 10 тыс. населения.
Показатель 3 задачи 1: Обеспеченность сельского населения врачами, человек на 10 тыс. населения.
Показатель 4 задачи 1: Обеспеченность сельского населения средними медицинскими работниками, человек на 10 тыс. населения.
Показатель 4.1 задачи 1: Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %.
Показатель 4.2 задачи 1: Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %.
Показатель 5 задачи 1: Количество подготовленных специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования, человек.
Показатель 6 задачи 1: Количество подготовленных специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования, человек.
Показатель 7 задачи 1: Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, человек.
Показатель 8 задачи 1: Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, человек.
Показатель 8.1 задачи 1: Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. чел.
Показатель 9 задачи 1: Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Липецкой области, %.
Показатель 10 задачи 1: Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, от общего числа лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности, %.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2013-2024 годы
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения - 3 808 087 234,11 руб., в том числе по годам:
2013 год - 195 236 100,00 руб.;
2014 год - 252 883 500,00 руб.;
2015 год - 256 158 000,00 руб.;
2016 год - 284 645 900,00 руб.;
2017 год - 316 059 077,00 руб.;
2018 год - 366 149 540,00 руб.;
2019 год - 386 016 061,11 руб.;
2020 год - 371 566 228,00 руб.;
2021 год - 367 723 682,00 руб.;
2022 год - 367 296 382,00 руб.;
2023 год - 322 626 382,00 руб.;
2024 год - 321 726 382,00 руб.;
объем ассигнований федерального бюджета - 252 640 000,00 руб., в том числе по годам:
2018 год - 61 200 000,00 руб.;
2019 год - 61 200 000,00 руб.;
2020 год - 42 480 000,00 руб.;
2021 год - 44 100 000,00 руб.;
2022 год - 43 660 000,00 руб.;
объем ассигнований областного бюджета - 2 740 351 534,11 руб., в том числе по годам:
2013 год - 144 430 100,00 руб.;
2014 год - 190 388 900,00 руб.;
2015 год - 193 483 000,00 руб.;
2016 год - 220 660 000,00 руб.;
2017 год - 241 991 077,00 руб.;
2018 год - 235 028 140,00 руб.;
2019 год - 253 845 761,11 руб.;
2020 год - 257 051 328,00 руб.;
2021 год - 251 588 782,00 руб.;
2022 год - 251 601 482,00 руб.;
2023 год - 250 591 482,00 руб.;
2024 год - 249 691 482,00 руб.;
объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - 31 000 000,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 17 500 000,00 руб.;
2014 год - 4 500 000,00 руб.;
2015 год - 3 000 000,00 руб.;
2016 год - 1 800 000,00 руб.;
2017 год - 4 200 000,00 руб.;
объем ассигнований из внебюджетных источников - 784 095 700,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 33 306 000,00 руб.;
2014 год - 57 994 600,00 руб.;
2015 год - 59 675 000,00 руб.;
2016 год - 62 185 900,00 руб.;
2017 год - 69 868 000,00 руб.;
2018 год - 69 921 400,00 руб.;
2019 год - 70 970 300,00 руб.;
2020 год - 72 034 900,00 руб.;
2021 год - 72 034 900,00 руб.;
2022 год - 72 034 900,00 руб.;
2023 год - 72 034 900,00 руб.;
2024 год - 72 034 900,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В количественном выражении:
- Обеспеченность врачами с 32,5 человек на 10 тыс. населения Липецкой области в 2013 году увеличится до 36,4 человек на 10 тыс. населения Липецкой области в 2024 году;
- Обеспеченность средними медицинскими работниками с 103,3 человек на 10 тыс. населения Липецкой области в 2013 году увеличится до 105 человек на 10 тыс. населения Липецкой области в 2024 году;
- Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях с 19,5 человек на 10 тыс. населения в 2019 году увеличится до 20,8 человек на 10 тыс. населения в 2024 году;
- Обеспеченность сельского населения Липецкой области врачами с 15,3 человек на 10 тыс. населения в 2013 году увеличится до 17,4 человек на 10 тыс. населения в 2024 году;
- Обеспеченность сельского населения Липецкой области средними медицинскими работниками с 60,2 человек на 10 тыс. населения в 2013 году увеличится до 66,7 человек на 10 тыс. населения в 2024 году;
- Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) с 68,3% в 2019 году увеличится до 78,4% в 2024 году;
- Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) с 75,5% в 2019 году увеличится до 95,0% в 2024 году;
- Количество подготовленных специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования с 874 человек в 2013 году увеличится до 3400 человек в 2024 году;
- Количество подготовленных специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования с 2100 человек в 2013 году увеличится до 3650 человек в 2024 году;
- Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре составит 102 человека в 2024 году;
- Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, с 200 человек в 2013 году увеличится до 500 человек в 2024 году;
- Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, с 2,95 тыс. человек в 2019 году увеличится до 15,9 тыс. человек в 2024 году;
- Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Липецкой области, с 75% в 2013 году увеличится до 85% в 2024 году;
- Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, от общего числа лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности, с 0,06% в 2017 году увеличится до 82,1% человек в 2024 году.
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 6, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 6, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 6, ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года».
Приоритетами государственной политики являются:
- кадровое обеспечение учреждений здравоохранения, повышение социального статуса медицинских и фармацевтических работников, увеличение размера заработной платы в лечебной сети, расширение мер социальной поддержки медицинских работников,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единица измерения
Методика расчета
Источник определения значения целевого индикатора, показателя
1.
Показатель 1 задачи 1:
Обеспеченность врачами
чел. на 10 тыс. населения Липецкой области
Количество врачей
----------------- Х 10 000
Численность населения на 01.01 текущего года
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
2.
Показатель 2 задачи 1:
Обеспеченность средними медицинскими работниками
чел. на 10 тыс. населения Липецкой области
Количество средних медицинских работников
----------------- Х 10 000
Численность населения на 01.01 текущего года
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
3.
Показатель 2.1 задачи 1:
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях
человек на 10 тыс. населения
Количество врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
----------------- Х 10 000
Численность населения на 01.01 текущего года
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
4.
Показатель 3 задачи 1:
Обеспеченность сельского населения врачами
человек на 10 тыс. населения
Количество врачей, работающих в медицинских организациях области, расположенных в сельской местности
----------------- Х 10 000
Численность сельского населения на 01.01 текущего года
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
5.
Показатель 4 задачи 1:
Обеспеченность сельского населения средними медицинскими работниками
человек на 10 тыс. населения
Количество средних медицинских работников, работающих в медицинских организациях области, расположенных в сельской местности
----------------- Х 10 000
Численность сельского населения на 01.01 текущего года
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
6.
Показатель 4.1 задачи 1:
Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
%
Количество врачей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях Х 1,2 (коэффициент совместительства)
----------------- Х 100%
Количество штатных должностей врачебного персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
7.
Показатель 4.2 задачи 1:
Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
%
Количество должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях Х 1,2 (коэффициент совместительства)
----------------- Х 100%
Количество штатных должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
8.
Показатель 9 задачи 1:
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Липецкой области
%
Количество медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Липецкой области
----------------- Х 100%
Количество медицинских и фармацевтических специалистов, завершивших обучение в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области
Ведомственная отчетность.
9.
Показатель 10 задачи 1:
Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, от общего числа лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности
%
Количество аккредитованных специалистов
----------------- Х 100%
общее количество медицинских работников
Ведомственная отчетность.
2. Основные мероприятия подпрограммы 6 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 6 направлена на решение задачи государственной программы «Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами». Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением
субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Механизм реализации основного мероприятия
1.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 6:
Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством.
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы, выплату стипендий обучающимся в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Выплаты премий в сфере здравоохранения медицинским работникам и ежемесячные выплаты обучающимся в образовательных организациях.
2.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 6:
Совершенствование информационного обеспечения кадровых служб
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.
Основное мероприятие 3 подпрограммы 6:
Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
4.
Основное мероприятие 4 подпрограммы 6:
Подготовка, повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников с высшим образованием
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на повышение квалификации медицинских работников в соответствии с бюджетным законодательством.
Финансирование деятельности областных казённых учреждений в соответствии с бюджетной сметой.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.
Основное мероприятие 5 подпрограммы 6:
Привлечение и закрепление медицинских работников с целью повышения укомплектованности медицинских организаций области, расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек
Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
Единовременные компенсационные выплаты отдельным медицинским работникам в соответствии с действующим законодательством.
6.
Основное мероприятие 6 подпрограммы 6:
Обеспечение служебным жильем врачей-специалистов наиболее востребованных специальностей
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством.
7.
Основное мероприятие 7 подпрограммы 6:
Обеспечение социальных гарантий работникам и обучающимся в областных профессиональных образовательных организациях
Путем выплат работникам на улучшение бытовых условий, оплату жилищно-коммунальных услуг, за наем (поднаем) жилых помещений и выплат обучающимся в областных профессиональных медицинских образовательных организациях на питание в соответствии с действующим законодательством
8.
Основное мероприятие 7.1 подпрограммы 6:
Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
Оказание государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям
Предоставление гранта в форме субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
9.
Основное мероприятие 8 подпрограммы 6:
Реализация бюджетных инвестиций в образовательных организациях
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством.
10.
Основное мероприятие 9 подпрограммы 6:
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
Увеличение числа специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учётом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования
Увеличение численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Липецкой области
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на повышение квалификации медицинских работников в соответствии с бюджетным законодательством.
Выплаты работникам на улучшение бытовых условий, оплату жилищно-коммунальных услуг, за наем (поднаем) жилых помещений, а также выплаты на строительство и приобретение жилых помещений медицинским работникам в соответствии с действующим законодательством.
I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 7 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Управление здравоохранения Липецкой области.
Задачи подпрограммы
Совершенствование системы контроля качества лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в целях реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Липецкой области медицинской амбулаторной помощи, повышение эффективности персонифицированного учета отдельных категорий граждан и планирования их потребностей в лекарственных препаратах, обеспечение рационального использования лекарственных препаратов.
Показатели задач подпрограммы
Показатель задачи 1: Доля недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов, %.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2013-2024 годы
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения - 7 217 108 997,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 617 947 000,00 руб.;
2014 год - 627 678 200,00 руб.;
2015 год - 762 267 700,00 руб.;
2016 год - 653 364 600,00 руб.;
2017 год - 655 539 500,00 руб.;
2018 год - 394 780 660,00 руб.;
2019 год - 719 057 600,00 руб.;
2020 год - 744 816 785,00 руб.;
2021 год - 700 293 774,00 руб.;
2022 год - 611 582 808,00 руб.;
2023 год - 364 890 185,00 руб.;
2024 год - 364 890 185,00 руб.;
объем ассигнований федерального бюджета - 3 212 004 300,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 359 559 000,00 руб.;
2014 год - 352 368 500,00 руб.;
2015 год - 485 869 800,00 руб.;
2016 год - 318 911 600,00 руб.;
2017 год - 299 373 900,00 руб.;
2018 год - 82 937 000,00 руб.;
2019 год - 295 703 000,00 руб.;
2020 год - 339 926 600,00 руб.;
2021 год - 338 977 400,00 руб.;
2022 год - 338 377 500,00 руб.;
объем ассигнований областного бюджета - 3 992 606 997,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 256 645 000,00 руб.;
2014 год - 274 212 400,00 руб.;
2015 год - 275 289 900,00 руб.;
2016 год - 333 504 000,00 руб.;
2017 год - 355 247 000,00 руб.;
2018 год - 310 911 260,00 руб.;
2019 год - 422 408 200,00 руб.;
2020 год - 403 929 585,00 руб.;
2021 год - 360 355 774,00 руб.;
2022 год - 272 244 708,00 руб.;
2023 год - 363 929 585,00 руб.;
2024 год - 363 929 585,00 руб.;
объем ассигнований из внебюджетных источников - 12 497 700,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 743 000,00 руб.;
2014 год - 1 097 300,00 руб.;
2015 год - 1 108 000,00 руб.;
2016 год - 949 000,00 руб.;
2017 год - 918 600,00 руб.;
2018 год - 932 400,00 руб.;
2019 год - 946 400,00 руб.;
2020 год - 960 600,00 руб.;
2021 год - 960 600,00 руб.;
2022 год - 960 600,00 руб.;
2023 год - 960 600,00 руб.;
2024 год - 960 600,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В количественном выражении:
Доля недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании амбулаторной медицинской помощи за счет средств федерального и областного бюджетов 0%.
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 7, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 7, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 7, ресурсное обеспечение подпрограммы 7
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области».
Приоритетами государственной политики являются:
- увеличение продолжительности и улучшение качества жизни населения, улучшение демографической ситуации, снижение преждевременной смертности, инвалидизации, снижение степени выраженности заболеваний, предотвращение их раннего возникновения, в том числе связанного с возрастными изменениями организма.
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единица измерения
Методика расчета
Источник определения значения целевого индикатора, показателя
1.
Показатель 1 задачи 1:
Доля недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов
%
Количество недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов
-------------- Х 100%
Общее количество лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов
Ведомственная отчетность (форма отчетности сертифицированного программного продукта «Льгота»).
2. Основные мероприятия подпрограммы 7 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 7 направлена на решение задачи государственной программы «Повышение удовлетворенности населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами». Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением
субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Механизм реализации основного мероприятия
1.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 7:
Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов
Предоставление субсидий государственным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством.
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Социальная поддержка отдельных категорий работников.
2.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 7:
Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии бюджетным законодательством.
I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 8 «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Управление здравоохранения Липецкой области.
Задачи подпрограммы
Развитие региональной информационно-аналитической системы (далее - РИАМС) с использованием защищенных каналов передачи данных. Увеличение доли государственных услуг, оказываемых с использованием современных информационных систем.
Показатели задач подпрограммы
Показатель 1 задачи 1: Доля врачей в медицинских организациях области, обеспеченных автоматизированными рабочими местами с подключением к РИАМС по защищенным каналам связи, %.
Показатель 2 задачи 1: Объем электронной медицинской документации в медицинских организациях, %.
Показатель 3 задачи 1: Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинской информационной системе (МИС) по защищенным каналам связи, %.
Показатель 4 задачи 1: Доля клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования», %.
Показатель 5 задачи 1: Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации», %.
Показатель 6 задачи 1: Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений», %.
Показатель 7 задачи 1: Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел.
Показатель 8 задачи 1: Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информированного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения, %.
Показатель 9 задачи 1: Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, %.
Показатель 10 задачи 1: Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2013-2024 годы
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения - 1 207 056 300,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 25 880 000,00 руб.;
2015 год - 30 000 000,00 руб.;
2016 год - 31 817 800,00 руб.;
2017 год - 41 000 000,00 руб.;
2018 год - 70 000 000,00 руб.;
2019 год - 164 380 000,00 руб.;
2020 год - 518 662 500,00 руб.;
2021 год - 152 112 000,00 руб.;
2022 год - 60 704 000,00 руб.;
2023 год - 56 250 000,00 руб.;
2024 год - 56 250 000,00 руб.;
объем ассигнований федерального бюджета - 603 248 400,00 руб., в том числе по годам:
2019 год - 106 761 000,00 руб.;
2020 год - 360 477 000,00 руб.;
2021 год - 100 806 400,00 руб.;
2022 год - 14 704 000,00 руб.;
2023 год - 10 250 000,00 руб.;
2024 год - 10 250 000,00 руб.;
объем ассигнований областного бюджета - 603 807 900,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 25 880 000,00 руб.;
2015 год - 30 000 000,00 руб.;
2016 год - 31 817 800,00 руб.;
2017 год - 41 000 000,00 руб.;
2018 год - 70 000 000,00 руб.;
2019 год - 57 619 000,00 руб.;
2020 год - 158 185 500,00 руб.;
2021 год - 51 305 600,00 руб.;
2022 год - 46 000 000,00 руб.;
2023 год - 46 000 000,00 руб.;
2024 год - 46 000 000,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В количественном выражении:
- Доля врачей в медицинских организациях области, обеспеченных автоматизированными рабочими местами с подключением к РИАМС по защищенным каналам связи, с 80% в 2013 году увеличится до 95% в 2018 году;
- Объем электронной медицинской документации в медицинских организациях с 20% в 2013 году увеличится до 80% в 2018 году;
- Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинской информационной системе (МИС) по защищенным каналам связи, с 44% в 2019 году увеличится до 100% в 2024 году;
- Доля клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования», с 43% в 2019 году увеличится до 100% в 2024 году;
- Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации», сохранится на уровне 100% в 2024 году;
- Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений», с 49% в 2019 году увеличится до 100% в 2024 году;
- Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, с 64,46 тысяч человек в 2019 году увеличится до 321,91 тысяч человек в 2024 году;
- Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информированного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения, с 23% в 2019 году увеличится до 100% в 2024 году;
- Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, с 6,0% в 2019 году увеличится до 100% в 2024 году;
- Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, с 85% в 2019 году увеличится до 100% в 2024 году.
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 8, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 8, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 8, ресурсное обеспечение подпрограммы 8
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области».
Приоритетами государственной политики являются:
- внедрение современных информационно-коммуникационных технологий для оказания медицинских услуг медицинским работником с дальнейшим персонализированным учетом и контролем всех оказанных услуг.
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единица измерения
Методика расчета
Источник определения значения целевого индикатора, показателя
1.
Показатель 1 задачи 1:
Доля врачей в медицинских организациях области, обеспеченных автоматизированными рабочими местами с подключением к РИАМС по защищенным каналам связи
%
Количество врачей, обеспеченных автоматизированными рабочими местами
----------------------- Х 100%
общее количество врачей в государственных медицинских организациях области
Ведомственная отчетность.
2.
Показатель 2 задачи 1:
Объем электронной медицинской документации в медицинских организациях
%
Количество заполненных электронных медицинских кар
----------------------- Х 100%
Количество электронных медицинских карт, заведенных в областном медицинском ЦОД
Ведомственная отчетность.
3.
Показатель 3 задачи 1:
Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинской информационной системе (МИС) по защищенным каналам связи
%
Количество медицинских работников, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинской информационной системе по защищенным каналам связи
----------------------- Х 100%
Общее количество медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи
Ведомственная отчетность.
4.
Показатель 4 задачи 1:
Доля клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования»
%
Количество клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования»
----------------------- Х 100%
Общее количество клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций
Ведомственная отчетность.
5.
Показатель 5 задачи 1:
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации»
%
Количество территориально выделенных структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации»
----------------------- Х 100%
Общее количество территориально выделенных структурных подразделений, которым требуется подключение к системе телемедицинских консультаций
Ведомственная отчетность.
6.
Показатель 6 задачи 1:
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений»
%
Количество территориально выделенных структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений»
----------------------- Х 100%
Общее количество территориально выделенных структурных подразделений, которым требуется подключение к системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений»
Ведомственная отчетность.
7.
Показатель 8 задачи 1:
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информированного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения
%
Количество медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информированного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения
----------------------- Х 100%
Количество медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, всего
Ведомственная отчетность.
8.
Показатель 9 задачи 1:
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций
%
Количество медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций
----------------------- Х 100%
Количество медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, всего
Ведомственная отчетность.
9.
Показатель 10 задачи 1:
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
%
Количество медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
----------------------- Х 100%
Количество медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, всего
Ведомственная отчетность.
2. Основные мероприятия подпрограммы 8 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 8 направлена на решение задачи государственной программы «Создание и масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий». Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением
субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Механизм реализации основного мероприятия
1.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 8:
Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и прикладных региональных компонентов системы здравоохранения
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 8:
Разработка и внедрение автоматизированной системы мониторинга диспансеризации беременных
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.
Основное мероприятие 3 подпрограммы 8:
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых технологий и платформенных решений.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4
Основное мероприятие 4 Подпрограммы 8
Создание единой системы бюджетного и бухгалтерского учета в здравоохранении
Проведение закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 9 «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Управление здравоохранения Липецкой области.
Управление строительства и архитектуры Липецкой области.
Задачи подпрограммы
Модернизация здравоохранения области в части строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра.
Показатели задач подпрограммы
Показатель 1 задачи 1: Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре, %.
Показатель 2 задачи 1: Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах., %.
Показатель 3 задачи 1: Мертворождаемость, случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми.
Показатель 4 задачи 1: Ранняя неонатальная смертность, случаев на 1000 родившихся живыми.
Показатель 5 задачи 1: Перинатальная смертность, случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014-2016 годы
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения - 1 799 889 900,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 0,00 руб.;
2014 год - 187 097 400,00 руб.;
2015 год - 1 102 975 100,00 руб.;
2016 год - 509 817 400,00 руб.;
объем ассигнований областного бюджета - 373 749 300,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 0,00 руб.;
2014 год - 50 000 000,00 руб.;
2015 год - 155 315 100,00 руб.;
2016 год - 168 434 200,00 руб.;
объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - 1 426 140 600,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 0,00 руб.;
2014 год - 137 097 400,00 руб.;
2015 год - 947 660 000,00 руб.;
2016 год - 341 383 200,00 руб.;
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы 9 предполагается:
- увеличить выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 74,5% выживших детей от числа родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре в 2016 году;
- увеличить долю женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре, в общем количестве женщин с преждевременными родами до 60,0% в 2016 году;
- снизить раннюю неонатальную смертность до 2,2 случая на 1000 детей, родившихся живыми в 2016 году;
- снизить перинатальную смертность до 7,2 случая на 1000 детей, родившихся живыми и мертвыми в 2016 году;
- снизить мертворождаемость до 5,0 случая на 1000 детей, родившихся живыми и мертвыми в 2016 году.
II.Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 9, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 9, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 9, ресурсное обеспечение подпрограммы 9
Приоритеты государственной политики определены:
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 декабря 2013 года № 2302-р «Об утверждении Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации».
Приоритетами государственной политики являются:
- обеспечение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, снижение материнской и младенческой смертности,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единица измерения
Методика расчета
Источник определения значения целевого индикатора, показателя
1.
Показатель 1 задачи 1:
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
%
Количество родившихся живыми с очень низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре минус Количество умерших с очень низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре
------------------ Х 100%
Количество родившихся живыми с очень низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре
Форма федерального статистического наблюдения № 32.
2.
Показатель 2 задачи 1:
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах.
%
Количество женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
------------------- Х 100%
количество женщин с преждевременными родами
Ведомственная отчетность.
2. Основные мероприятия подпрограммы 9 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 9 направлена на решение задачи государственной программы «Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям». Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением
субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Механизм реализации основного мероприятия
1.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 9:
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством.
Приложение 1
к государственной программе Липецкой области
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования
Государственной программы Липецкой области
«Развитие здравоохранения Липецкой области»
Таблица
№ п/п
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Ответст-венный исполни-тель, соиспол-нитель
Источники ресурсного обеспече-ния
Едини-ца измере-ния
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель государственной программы
Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения населения
Индикатор 1 государственной программы
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
лет
70
70,8
71,4
72
71,66
72,01
73,41
74,14
74,94
75,75
76,46
77,16
Индикатор 2 государственной программы
Смертность от всех причин
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 1000 населения
15,3
14,7
14,3
13,5
15
14,8
14,6
14,2
14
13,9
13,8
13,4
Индикатор 3 государственной программы
Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
52
55
58
60
63
65
66
67
Задача 1 государственной программы
Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи
Показатель 1 задачи 1 государственной программы
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
литров в год
13,9
13,4
12,8
12,3
7
6,8
6,38
6,3
6,23
6,2
6,18
6,15
Показатель 2 задачи 1 государственной программы
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
50
48
46
41
31
30
29,2
27
26,9
26,85
26,7
26,5
Показатель 3 задачи 1 государственной программы
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
18,7
18,5
18,4
15,2
15
14,9
14,8
14,7
14,6
14,3
14,1
14
9
Показатель 4 задачи 1 государственной программы
Доля средств областного бюджета, выделяемых СОНКО на предоставление услуг в сфере здравоохранения, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере здравоохранения
Управление здравоохранения Липецкой области
%
1,03
6
8
10
10
10
10
10
Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
Задача 1 подпрограммы 1
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни у населения Липецкой области, развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
38
37,6
37,1
36,6
65,9
66
66,1
66,2
66,3
66,4
66,5
66,6
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
28,5
28
27,5
15,3
15,3
15,2
15,2
15,1
15
14,95
14,9
14,8
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
56,7
56,8
56,9
57
57,9
58
58
59
60,1
61,2
62,3
63
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1
Смертность населения в трудоспособном возрасте
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста
612,5
611
610,1
608,2
605,1
598
498
483,1
463,9
443,1
416,8
387,6
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
23,7
23,5
25,5
24,7
24,35
24,01
23,67
23,34
23,3
23
21
20
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
14,7
14,68
29,23
24,4
24,1
24
24
23,9
23,8
23,5
21
20
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1
Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
4 688 308 300,00
4 714 531 000,00
5 044 427 400,00
5 032 851 900,00
5 351 219 370,00
6 350 430 414,00
4 635 691 412,48
4 674 390 786,00
4 829 629 240,62
5 191 211 036,85
5 190 073 936,85
5 190 073 936,85
федераль-ный бюджет
руб.
2 038 700,00
2 114 700,00
1 875 700,00
1 875 700,00
1 078 300,00
1 069 200,00
1 114 200,00
1 090 300,00
1 101 200,00
1 137 100,00
областной бюджет
руб.
625 809 000,00
471 549 800,00
473 269 300,00
425 336 700,00
368 663 770,00
381 369 114,00
730 968 105,48
527 574 928,00
406 416 193,62
407 385 539,85
407 385 539,85
407 385 539,85
средства бюджетов государст-венных внебюджет-ных фондов, средства государст-венных корпораций
руб.
3 653 753 600,00
3 775 711 500,00
4 099 776 400,00
4 109 940 700,00
4 413 885 600,00
5 390 850 200,00
3 317 766 207,00
3 551 048 458,00
3 827 434 747,00
4 188 011 297,00
4 188 011 297,00
4 188 011 297,00
средства внебюд-жетных источни-ков
руб.
406 707 000,00
465 155 000,00
469 506 000,00
495 698 800,00
567 591 700,00
577 141 900,00
585 842 900,00
594 677 100,00
594 677 100,00
594 677 100,00
594 677 100,00
594 677 100,00
Основное мероприятие 1.1 задачи 1 подпрограммы 1
Создание условий для обеспечения доступности медицинской помощи населению
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
568 600,00
25 100 000,00
45 900 000,00
1 101 800,00
373 434 348,38
27 000 000,00
9 000 000,00
10 800 000,00
10 800 000,00
10 800 000,00
областной бюджет
руб.
568 600,00
25 100 000,00
45 900 000,00
1 101 800,00
373 434 348,38
27 000 000,00
9 000 000,00
10 800 000,00
10 800 000,00
10 800 000,00
Управле-ние строитель-ства и архитекту-ры Липецкой области
Всего
руб.
62 000 000,00
97 500 000,00
областной бюджет
руб.
62 000 000,00
97 500 000,00
Основное мероприятие 1.2 задачи 1 подпрограммы 1
Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
24 500 000,00
64 792 040,00
92 953 400,00
35 142 080,00
областной бюджет
руб.
24 500 000,00
64 792 040,00
92 953 400,00
35 142 080,00
Управле-ние строитель-ства и архитекту-ры Липецкой области
Всего
руб.
9 600 000,00
44 820 000,00
областной бюджет
руб.
9 600 000,00
44 820 000,00
Основное мероприятие 1.3 задачи 1 подпрограммы 1
Обеспечение доступности первой помощи жителям малочисленных и труднодоступных населенных пунктов с привлечением домовых хозяйств
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
3 000 000,00
областной бюджет
руб.
3 000 000,00
Основное мероприятие 1.4 задачи 1 подпрограммы 1
Реализация проекта «Бережливая поликлиника» в государственных медицинских организациях
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
1 500 000,00
12 728 158,44
12 207 400,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
областной бюджет
руб.
1 500 000,00
12 728 158,44
12 207 400,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
Основное мероприятие 1.5 задачи 1 подпрограммы 1
Обязательное медицинское страхование населения Липецкой области
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
4 976 318 000,00
5 078 553 800,00
5 279 814 500,00
5 487 640 000,00
5 487 640 000,00
5 487 640 000,00
областной бюджет
руб.
4 976 318 000,00
5 078 553 800,00
5 279 814 500,00
5 487 640 000,00
5 487 640 000,00
5 487 640 000,00
Основное мероприятие 1.6 задачи 1 подпрограммы 1
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
областной бюджет
руб.
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
областной бюджет
руб.
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 1
Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от подлежащих диспансеризации
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
38,6
40
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Показатель 7.1 задачи 1 подпрограммы 1
Число граждан, прошедших профилактические осмотры
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
млн. чел.
0,53
0,551
0,572
0,61
0,679
0,793
Показатель 7.2 задачи 1 подпрограммы 1
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
10,6
12,5
14,3
16,2
18,1
20
Показатель 7.3 задачи 1 подпрограммы 1
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
24,3
29,3
35,3
55,7
65,3
70
Показатель 7.4 задачи 1 подпрограммы 1
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
50,3
58,3
64,3
69,1
80
90
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 1
Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
Показатель 8.1 задачи 1 подпрограммы 1
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населению области
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
23
24
24
Показатель 8.2 задачи 1 подпрограммы 1
Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
90
93
93
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 1
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
93
94,5
90
95
95
95
95
95
95
95
95
95
Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 1
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
100
100
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
Показатель 11 задачи 1 подпрограммы 1
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно) не менее
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек
2
2
3
3
3
Показатель 12 задачи 1 подпрограммы 1
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
19
28
38
47
56
65
Показатель 13 задачи 1 подпрограммы 1
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
25,9
29,9
34,4
38,4
42,4
46,4
Показатель 14 задачи 1 подпрограммы 1
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
38,5
83,3
85,9
88,5
91
93,6
Показатель 15 задачи 1 подпрограммы 1
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
тысяч посеще-ний
24,8
33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
Показатель 16 задачи 1 подпрограммы 1
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
90
90
90
90
90
Показатель 17 задачи 1 подпрограммы 1
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
ед.
22
46
47
49
50
52
Показатель 18 задачи 1 подпрограммы 1
Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
95
95
95
95
95
95
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1
Медицинская профилактика и формирование здорового образа жизни
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
813 300,00
8 384 800,00
13 886 600,00
10 000 000,00
7 150 000,00
7 150 000,00
1 000 000,00
5 400 000,00
5 400 000,00
5 400 000,00
5 400 000,00
5 400 000,00
федераль-ный бюджет
руб.
813 300,00
областной бюджет
руб.
8 384 800,00
13 886 600,00
10 000 000,00
7 150 000,00
7 150 000,00
1 000 000,00
5 400 000,00
5 400 000,00
5 400 000,00
5 400 000,00
5 400 000,00
Основное мероприятие 2.1 задачи 1 подпрограммы 1
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
42 017 400,60
федераль-ный бюджет
руб.
26 812 800,00
областной бюджет
руб.
15 204 600,60
Управле-ние строитель-ства и архитекту-ры Липецкой области
Всего
руб.
18 510 300,00
62 671 000,00
федераль-ный бюджет
руб.
18 510 300,00
62 671 000,00
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
29 690 800,00
федераль-ный бюджет
руб.
26 812 800,00
областной бюджет
руб.
2 878 000,00
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
12 326 600,60
областной бюджет
руб.
12 326 600,60
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
18 510 300,00
62 671 000,00
федераль-ный бюджет
руб.
18 510 300,00
62 671 000,00
Основное мероприятие 2.2 задачи 1 подпрограммы 1
Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (Укрепление общественного здоровья)
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
областной бюджет
руб.
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
областной бюджет
руб.
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Основное мероприятие 2.3 задачи 1 подпрограммы 1
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)»
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
1 932 000,00
256 200,00
255 900,00
256 000,00
федераль-ный бюджет
руб.
1 884 000,00
256 200,00
255 900,00
256 000,00
областной бюджет
руб.
48 000,00
Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
федераль-ный бюджет
руб.
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции у населения старше трудоспособного возраста из групп риска
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
1 932 000,00
256 200,00
255 900,00
256 000,00
федераль-ный бюджет
руб.
1 884 000,00
256 200,00
255 900,00
256 000,00
областной бюджет
руб.
48 000,00
Задача 2 подпрограммы 1
Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1
Заболеваемость дифтерией
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1
Заболеваемость корью
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 1 млн. населения
2,9
2
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1
Заболеваемость краснухой
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1
Заболеваемость эпидемическим паротитом
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 1
Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
97,8
97,9
97,9
98
98
98
98
98
98
98
98
98
Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 1
Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
98,3
98,4
98,5
98,6
98,7
98,8
98,9
99
99
99
99
99
Показатель 7 задачи 2 подпрограммы 1
Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
98,3
98,4
98,5
98,6
98,7
98,8
98,9
99
99
99
99
99
Показатель 8 задачи 2 подпрограммы 1
Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
98,3
98,4
98,5
98,6
98,7
98,8
98,9
99
99
99
99
99
Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
5 180 100,00
20 729 300,00
35 100 000,00
47 900 000,00
52 300 000,00
38 500 000,00
52 952 000,00
30 681 300,00
20 681 300,00
21 128 600,00
21 128 600,00
21 128 600,00
федераль-ный бюджет
руб.
5 180 100,00
областной бюджет
руб.
20 729 300,00
35 100 000,00
47 900 000,00
52 300 000,00
38 500 000,00
52 952 000,00
30 681 300,00
20 681 300,00
21 128 600,00
21 128 600,00
21 128 600,00
Показатель 9 задачи 2 подпрограммы 1
Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
75
75,5
76
77
78,5
79,5
84,7
90
90
90
90
90
Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1
Диагностика, лечение и профилактика инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
9 472 100,00
10 805 300,00
10 760 400,00
11 667 073,79
20 462 134,00
20 712 970,01
20 023 346,00
20 023 346,00
19 668 764,88
10 222 764,88
10 222 764,88
федераль-ный бюджет
руб.
1 242 100,00
2 805 300,00
2 760 400,00
3 662 073,79
11 077 100,00
9 446 000,00
9 446 000,00
9 446 000,00
9 446 000,00
областной бюджет
руб.
8 230 000,00
8 000 000,00
8 000 000,00
8 005 000,00
9 385 034,00
11 266 970,01
10 577 346,00
10 577 346,00
10 222 764,88
10 222 764,88
10 222 764,88
Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
13 730 001,00
11 464 584,00
11 464 584,00
11 464 584,00
11 154 729,74
2 900 229,74
2 900 229,74
федераль-ный бюджет
руб.
9 885 600,00
8 254 500,00
8 254 500,00
8 254 500,00
8 254 500,00
областной бюджет
руб.
3 844 401,00
3 210 084,00
3 210 084,00
3 210 084,00
2 900 229,74
2 900 229,74
2 900 229,74
Повышение информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
1 654 862,00
1 654 862,00
1 654 862,00
1 654 862,00
1 654 862,00
463 362,00
463 362,00
федераль-ный бюджет
руб.
1 191 500,00
1 191 500,00
1 191 500,00
1 191 500,00
1 191 500,00
областной бюджет
руб.
463 362,00
463 362,00
463 362,00
463 362,00
463 362,00
463 362,00
463 362,00
Показатель 10 задачи 2 подпрограммы 1
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
0,75
0,72
0,7
0,67
0,65
0,62
0,6
0,57
0,57
0,55
0,55
0,55
Показатель 11 задачи 2 подпрограммы 1
Охват населения иммунизацией против гепатита В в декретированные сроки
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
95,25
95,5
95,75
96
97,9
97,9
98
98
98
98
98
98
Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1
Диагностика и лечение вирусных гепатитов В и С
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
30 939 200,00
40 653 700,00
48 689 500,00
58 212 300,00
18 167 826,21
17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
федераль-ный бюджет
руб.
30 939 200,00
30 653 700,00
38 689 500,00
48 212 300,00
5 167 826,21
областной бюджет
руб.
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
13 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
Итого по подпрограмме 1
X
Всего
руб.
4 725 240 900,00
4 793 770 900,00
5 153 477 400,00
5 187 824 600,00
5 512 404 270,00
6 499 436 388,00
10 317 949 989,91
10 061 925 912,00
10 242 724 286,62
10 769 204 401,73
10 758 365 301,73
10 758 365 301,73
Задача 2 государственной программы
Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Показатель 1 задачи 2 государственной программы
Смертность от болезней системы кровообращения
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
868
852
800
655
650
649,4
546,7
526,4
506
485,6
465,3
450
Показатель 2 задачи 2 государственной программы
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
17,6
16
14,4
12,8
11,2
10,6
10,3
10
10
6,6
5,7
3,9
Показатель 3 задачи 2 государственной программы
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
201,2
199
198
196
194,4
192,8
192,3
191,8
189,1
186,4
183,7
181
Показатель 4 задачи 2 государственной программы
Смертность от туберкулеза
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
4,3
4,3
4,3
4
3,9
3,9
3,85
3,85
3,8
3,75
3,7
3,6
Показатель 5 задачи 2 государственной программы
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек на 100 тыс. населения
47,8
46,8
45,8
41,7
41,6
41,6
41,5
41,3
41,3
41
40,7
40,5
Показатель 6 задачи 2 государственной программы
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
6,9
15,3
23,8
32,3
40,7
43,9
45,5
47,1
47,1
65,1
69,8
79,4
Подпрограмма 2
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Задача 1 подпрограммы 2
Совершенствование системы профилактики, диагностики и лечения социально значимых заболеваний; повышение качества оказания скорой медицинской помощи населению
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
55,6
57,8
60
62,2
64,3
66
66,2
66,5
66,5
55,3
55,4
55,5
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2
Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерном наблюдением
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
34,6
34,8
35
35,3
45
48
65
70
75
80
85
90
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2
Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
5 126 843 600,00
5 487 556 560,00
6 566 981 700,00
6 954 458 800,00
7 188 092 591,36
8 373 677 773,90
6 342 119 116,56
6 588 642 130,73
6 776 099 854,07
7 171 854 604,00
7 159 307 504,00
7 159 307 504,00
федера
льный бюджет
руб.
56 926 800,00
49 397 000,00
7 323 800,00
10 895 400,00
24 220 600,00
12 075 300,00
12 766 900,00
12 547 100,00
12 547 100,00
12 547 100,00
област-ной бюджет
руб.
1 395 479 100,00
1 441 109 560,00
1 635 536 500,00
1 763 002 000,00
1 656 067 291,36
1 880 965 573,90
2 135 433 401,56
2 114 295 620,73
1 998 402 539,07
1 998 402 539,00
1 998 402 539,00
1 998 402 539,00
средства бюджетов государственных внебюд-жетных фондов, средства государственных корпора-ций
руб.
3 368 874 700,00
3 618 210 500,00
4 541 893 400,00
4 753 102 000,00
4 977 958 000,00
5 939 650 800,00
3 641 450 715,00
3 897 492 210,00
4 200 843 015,00
4 596 597 765,00
4 596 597 765,00
4 596 597 765,00
средства внебюджетных источ-ников
руб.
305 563 000,00
378 839 500,00
382 228 000,00
427 459 400,00
529 846 700,00
540 986 100,00
552 468 100,00
564 307 200,00
564 307 200,00
564 307 200,00
564 307 200,00
564 307 200,00
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
73 823 800,00
72 075 300,00
77 766 900,00
82 547 100,00
82 547 100,00
82 547 100,00
70 000 000,00
70 000 000,00
федера
льный бюджет
руб.
13 823 800,00
12 075 300,00
12 766 900,00
12 547 100,00
12 547 100,00
12 547 100,00
област-ной бюджет
руб.
60 000 000,00
60 000 000,00
65 000 000,00
70 000 000,00
70 000 000,00
70 000 000,00
70 000 000,00
70 000 000,00
Основное мероприятие 1.1 задачи 1 подпрограммы 2
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
75 208 000,00
30 142 000,00
73 622 900,00
5 000 000,00
13 269 200,00
6 044 301,00
22 482 050,64
20 341 852,64
19 639 315,89
17 736 115,89
17 736 115,89
федера
льный бюджет
руб.
50 413 600,00
30 142 000,00
21 622 900,00
1 721 600,00
1 431 000,00
1 652 000,00
1 652 000,00
1 903 200,00
област-ной бюджет
руб.
24 794 400,00
52 000 000,00
5 000 000,00
11 547 600,00
4 613 301,00
20 830 050,64
18 689 852,64
17 736 115,89
17 736 115,89
17 736 115,89
Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
2 391 112,00
1 987 501,00
2 294 450,64
2 294 450,64
2 294 450,64
668 691,89
668 691,89
федера
льный бюджет
руб.
1 721 600,00
1 431 000,00
1 652 000,00
1 652 000,00
1 652 000,00
област-ной бюджет
руб.
669 512,00
556 501,00
642 450,64
642 450,64
642 450,64
668 691,89
668 691,89
Основное мероприятие 1.2 задачи 1 подпрограммы 2
Реализация комплекса мер по материально-техническому оснащению государственных медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
13 000 000,00
13 515 217,00
област-ной бюджет
руб.
13 000 000,00
13 515 217,00
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 2
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
Управление здравоохра-нения Липецкой области
человек на 100 больных наркома-нией
8,8
8,9
9
10,9
10,95
11
11,2
11,3
11,3
11,35
11,4
11,42
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 2
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет
Управление здравоохра-нения Липецкой области
человек на 100 больных наркома-нией
6,13
6,9
7,7
10,6
11,4
11,45
11,5
11,55
11,6
11,65
11,7
11,75
Показатель 5.1 задачи 1 подпрограммы 2
Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с оборотом наркотических средств
Управление администра-тивных органов Липецкой области
человек
694
710
690
670
650
630
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 2
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
Управление здравоохра-нения Липецкой области
человек на 100 больных алкого-лизмом средне-годового контин-гента
10,5
10,6
10,8
11,9
12
12,41
12,6
12,9
12,9
12,95
13
13,1
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 2
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
Управление здравоохра-нения Липецкой области
человек на 100 больных алкого-лизмом средне-годового контин-гента
6,4
7,1
7,8
10,1
10,65
10,7
10,75
10,8
10,8
10,85
10,9
10,92
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2
Профилактика развития наркозависимости, включая сокращение потребления наркотических средств и психоактивных веществ
Управление административ-ных органов Липецкой области
Всего
руб.
1 130 000,00
980 000,00
146 000,00
1 580 000,00
област-ной бюджет
руб.
1 130 000,00
980 000,00
146 000,00
1 580 000,00
Управление здравоохранения Липецкой области
Всего
руб.
5 000 000,00
6 724 200,00
4 984 100,00
9 931 600,00
3 000 000,00
3 000 000,00
48 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
област-ной бюджет
руб.
5 000 000,00
6 724 200,00
4 984 100,00
9 931 600,00
3 000 000,00
3 000 000,00
48 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Управление социальной защиты населения Липецкой области
Всего
руб.
350 000,00
50 000,00
областной бюджет
руб.
350 000,00
50 000,00
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 2
Смертность от ишемической болезни сердца
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
388,7
384
379,3
350
318
309,4
301,6
295
294,5
294
293,5
293
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 2
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
209
208,8
208,7
200
175,3
175,2
175
172
171,5
171
170,5
170
Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 2
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
Управление здравоохранения Липецкой области
%
52,2
52,4
52,7
54,3
54,7
54,8
55,2
55,7
56,2
56,8
57,3
60
Показатель 11 задачи 1 подпрограммы 2
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)
Управление здравоохранения Липецкой области
%
25,3
25
24,5
23
21,9
21,8
21
20,2
19,5
18,7
18
17,3
Показатель 12 задачи 1 подпрограммы 2
Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
Управление здравоохранения Липецкой области
Коли-чество умерших на 100 тыс. человек
1378,4
1318,5
1278,4
1409
1408,5
1408
1407,5
1407
1406,5
1405,5
1405
1404,5
Показатель 13 задачи 1 подпрограммы 2
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 мин.
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
84,7
85,5
86,4
87,2
88,1
89
90
93,5
94
94,5
95
95,5
Показатель 14 задачи 1 подпрограммы 2
Смертность от инфаркта миокарда
Управление здравоохра-нения Липецкой области
человек на 100 тыс. населения
27,8
26,8
25,8
24,8
23,7
23
Показатель 15 задачи 1 подпрограммы 2
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения
Управление здравоохра-нения Липецкой области
человек на 100 тыс. населения
97,6
94
90,4
86,8
83,2
80,6
Показатель 16 задачи 1 подпрограммы 2
Больничная летальность от инфаркта миокарда
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
9,2
8,9
8,7
8,5
8,3
8
Показатель 17 задачи 1 подпрограммы 2
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
17,6
16,9
16,2
15,5
14,7
14
Показатель 18 задачи 1 подпрограммы 2
Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
48
50
52
53,5
57
60
Показатель 19 задачи 1 подпрограммы 2
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Тысяч единиц
2,2
2,292
2,384
2,453
2,613
2,751
Показатель 20 задачи 1 подпрограммы 2
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
87,4
89
90,5
92
93,5
95
Показатель 21 задачи 1 подпрограммы 2
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет
Управление здравоохра-нения Липецкой области
условные единицы
9,3
37,2
57,1
57,1
57,1
57,1
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2
Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
17 908 800,00
13 332 800,00
10 000 000,00
12 968 300,00
12 000 000,00
17 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
област-ной бюджет
руб.
17 908 800,00
13 332 800,00
10 000 000,00
12 968 300,00
12 000 000,00
17 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Основное мероприятие 3.1 задачи 1 подпрограммы 2
Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Липецкой области
Управление здравоохр-нения Липецкой области
Всего
руб.
4 707 400,00
област-ной бюджет
руб.
4 707 400,00
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
213 000 000,00
100 399 283,00
577 856,00
18 766 114,93
област-ной бюджет
руб.
213 000 000,00
100 399 283,00
577 856,00
18 766 114,93
Основное мероприятие 3.2 задачи 1 подпрограммы 2
Укрепление мужского здоровья
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
200 000,00
1 000 000,00
359 400,00
7 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
област-ной бюджет
руб.
200 000,00
1 000 000,00
359 400,00
7 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Основное мероприятие 3.3 задачи 1 подпрограммы 2
Создание и реконструкция объектов здравоохранения
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
14 380 000,00
област-ной бюджет
руб.
14 380 000,00
Основное мероприятие 3.4 задачи 1 подпрограммы 2
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
1 568 750,00
1 484 170,00
2 310 298,00
федера
льный бюджет
руб.
941 300,00
828 800,00
1 204 300,00
област-ной бюджет
руб.
627 450,00
655 370,00
1 105 998,00
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
20 150 000,00
област-ной бюджет
руб.
20 150 000,00
Закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи).
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
1 568 750,00
1 484 170,00
2 310 298,00
федера льный бюджет
руб.
941 300,00
828 800,00
1 204 300,00
област-ной бюджет
руб.
627 450,00
655 370,00
1 105 998,00
Строительство посадочной площадки, предназначенной для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов для оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи).
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
20 150 000,00
област-ной бюджет
руб.
20 150 000,00
Основное мероприятие 3.5 задачи 1 подпрограммы 2
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
155 624 300,00
107 436 800,00
84 809 400,00
133 360 400,00
61 190 000,00
102 640 000,00
федера
льный бюджет
руб.
81 428 400,00
102 175 400,00
79 548 000,00
128 099 000,00
61 190 000,00
102 640 000,00
област-ной бюджет
руб.
74 195 900,00
5 261 400,00
5 261 400,00
5 261 400,00
област-ной бюджет
руб.
74 195 900,00
5 261 400,00
5 261 400,00
5 261 400,00
Оснащение регионального сосудистого центра (ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница») и первичных сосудистых отделений (ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1», ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», ГУЗ «Лебедянская ЦРБ», ГУЗ «Усманская ЦРБ») медицинским оборудованием
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
81 428 400,00
102 175 400,00
79 548 000,00
128 099 000,00
61 190 000,00
102 640 000,00
федера
льный бюджет
руб.
81 428 400,00
102 175 400,00
79 548 000,00
128 099 000,00
61 190 000,00
102 640 000,00
Основное мероприятие 3.6 задачи 1 подпрограммы 2
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
2 089 755 400,00
2 730 041 800,00
2 784 493 000,00
2 368 991 000,00
2 167 253 600,00
2 167 253 600,00
федера
льный бюджет
руб.
469 397 240,15
652 391 010,21
535 615 475,07
180 907 400,00
39 170 000,00
39 170 000,00
областной бюджет
руб.
160 816 459,85
191 925 589,79
120 793 924,93
60 000 000,00
средства бюджетов государственных внебюд-жетных фондов, средства государственных корпора-ций
руб.
1 459 541 700,00
1 885 725 200,00
2 128 083 600,00
2 128 083 600,00
2 128 083 600,00
2 128 083 600,00
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
333 554 480,00
342 469 800,00
234 946 110,00
федера
льный бюджет
руб.
258 430 059,85
264 895 589,79
182 380 624,93
областной бюджет
руб.
75 124 420,15
77 574 210,21
52 565 485,07
116.1
Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
Управление здравоохранения Липецкой области
Всего
руб.
129 241 052,70
129 241 052,70
129 241 052,70
федеральный бюджет
руб.
122 779 000,00
122 779 000,00
122 779 000,00
областной бюджет
руб.
6 462 052,70
6 462 052,70
6 462 052,70
Оснащение операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер»
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
346 500 000,00
361 680 000,00
495 203 300,00
федера
льный бюджет
руб.
268 459 940,15
279 754 410,21
384 409 375,07
област-ной бюджет
руб.
78 040 059,85
81 925 589,79
110 793 924,93
Создание центров амбулаторной онкологической помощи
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
80 000 000,00
100 000 000,00
50 000 000,00
област-ной бюджет
руб.
80 000 000,00
100 000 000,00
50 000 000,00
Переоснащение медицинским оборудованием ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер»
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
203 713 700,00
382 636 600,00
161 206 100,00
190 907 400,00
39 170 000,00
39 170 000,00
федера
льный бюджет
руб.
200 937 300,00
372 636 600,00
151 206 100,00
180 907 400,00
39 170 000,00
39 170 000,00
област-ной бюджет
руб.
2 776 400,00
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
1 459 541 700,00
1 885 725 200,00
2 128 083 600,00
2 128 083 600,00
2 128 083 600,00
2 128 083 600,00
средства бюджетов государственных внебюд-жетных фондов, средства государственных корпора-ций
руб.
1 459 541 700,00
1 885 725 200,00
2 128 083 600,00
2 128 083 600,00
2 128 083 600,00
2 128 083 600,00
Строительство операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер», г. Липецк
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
333 554 480,00
342 469 800,00
234 946 110,00
федера
льный бюджет
руб.
258 430 059,85
264 895 589,79
182 380 624,93
област-ной бюджет
руб.
75 124 420,15
77 574 210,21
52 565 485,07
Основное мероприятие 3.7 задачи 1 подпрограммы 2
Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
област-ной бюджет
руб.
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Реализация коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Липецкой области
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
област-ной бюджет
руб.
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Задача 2 подпрограммы 2
Совершенствование медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2
Больничная летальность пациентов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Управле-ние здравоохранения Липецкой области
%
4,25
4,2
4,15
4,1
4
4
4
3,9
3,9
3,8
3,8
3,7
Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 2
Снижение тяжести медицинских последствий у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
191 770 300,00
386 329 100,00
174 067 400,00
157 656 900,00
157 696 651,00
181 367 160,00
213 011 370,00
202 401 612,00
202 401 612,00
202 401 612,00
202 401 612,00
202 401 612,00
федераль-ный бюджет
руб.
181 074 000,00
12 908 100,00
областной бюджет
руб.
191 770 300,00
205 255 100,00
161 159 300,00
157 656 900,00
157 696 651,00
181 367 160,00
213 011 370,00
202 401 612,00
202 401 612,00
202 401 612,00
202 401 612,00
202 401 612,00
Основное мероприятие 4.1 задачи 2 подпрограммы 2
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
92 736 240,00
областной бюджет
руб.
92 736 240,00
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2
Смертность от транспортных травм всех видов
Управление здравоохра-нения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
21,9
21,3
20,7
19,2
19,2
19,1
18,6
18,2
18,1
18
17,9
17,8
Задача 3 подпрограммы 2
Повышение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2
Доля качественных и безопасных компонентов крови от общего количества заготовленных компонентов крови
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
98,82
98,85
98,88
99
99
99
99
99
99
99
99
99
Основное мероприятие 5 задачи 3 подпрограммы 2
Организация заготовки донорской крови и (или) ее компонентов
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
132 272 000,00
136 091 800,00
142 453 500,00
130 701 000,00
133 042 000,00
146 627 840,00
162 230 700,00
160 989 649,00
160 989 649,00
160 989 649,00
160 989 649,00
160 989 649,00
областной бюджет
руб.
132 272 000,00
136 091 800,00
142 453 500,00
130 701 000,00
133 042 000,00
146 627 840,00
162 230 700,00
160 989 649,00
160 989 649,00
160 989 649,00
160 989 649,00
160 989 649,00
Основное мероприятие 6 задачи 3 подпрограммы 2
Обеспечение социальных гарантий донорам крови и (или) ее компонентов
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
16 982 000,00
14 615 000,00
14 770 000,00
14 541 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
областной бюджет
руб.
16 982 000,00
14 615 000,00
14 770 000,00
14 541 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
Итого по подпрограмме 2
X
Всего
руб.
5 450 885 900,00
6 202 310 500,00
6 939 639 000,00
7 575 551 700,00
7 623 684 825,36
8 766 669 829,90
9 371 045 884,56
10 240 532 592,37
10 323 831 762,64
10 099 046 878,89
9 808 378 480,89
9 849 828 480,89
Задача 3 государственной программы
Повышение эффективности службы родовспоможения и детства
Показатель 1 задачи 3 государственной программы
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
92
97
96
74
74
67,5
47,2
47,15
47,1
47
47
46,8
Показатель 2 задачи 3 государственной программы
Материнская смертность
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. родив-шихся живыми
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
Показатель 3 задачи 3 государственной программы
Младенческая смертность
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 1000 родив-шихся живыми
5,8
3,3
3,2
3,15
3,1
3,05
3
2,9
Подпрограмма 3
Охрана здоровья матери и ребенка
Задача 1 подпрограммы 3
Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи матерям и детям, профилактика абортов
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3
Доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
97,8
97,8
97,8
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3
Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
5
7
9
11
13
15
17
19
19
19
19
19
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 3
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре)
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
88,2
88,5
88,8
89,2
89,3
89,4
89,4
89,4
Показатель 3.1 задачи 1 подпрограммы 3
Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
‰
4,8
4,75
4,7
4,7
4,6
4,5
Показатель 3.1 задачи 1 подпрограммы 3
Смертность детей в возрасте 0 – 4 года на 1000 родившихся живыми
Управление здравоохранения Липецкой области
%
4,8
4,75
4,7
4,7
4,6
4,5
Показатель 3.3 задачи 1 подпрограммы 3
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
50
60
70
80
90
90
Показатель 3.4 задачи 1 подпрограммы 3
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
50
60
70
80
90
90
Показатель 3.5 задачи 1 подпрограммы 3
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
75
80
85
85
90
90
Показатель 3.6 задачи 1 подпрограммы 3
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
70
75
80
85
90
90
Показатель 3.7 задачи 1 подпрограммы 3
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
70
75
80
85
90
90
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3
Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
1 247 662 600,00
1 843 198 700,00
1 513 992 200,00
1 731 978 100,00
1 773 342 757,00
2 129 860 090,00
1 433 314 038,74
1 420 910 051,00
1 515 285 857,00
1 638 409 557,00
1 638 409 557,00
1 638 409 557,00
областной бюджет
руб.
126 335 000,00
116 425 400,00
86 091 300,00
209 509 400,00
200 359 057,00
205 467 890,00
248 803 560,74
155 967 919,00
155 967 919,00
155 967 919,00
155 967 919,00
155 967 919,00
средства бюджетов государст-венных внебюджет-ных фондов, средства государст-венных корпораций
руб.
1 073 655 600,00
1 699 024 000,00
1 400 273 900,00
1 458 166 300,00
1 522 883 200,00
1 873 540 200,00
1 132 895 778,00
1 212 553 132,00
1 306 928 938,00
1 430 052 638,00
1 430 052 638,00
1 430 052 638,00
средства внебюджетных источников
руб.
47 672 000,00
27 749 300,00
27 627 000,00
64 302 400,00
50 100 500,00
50 852 000,00
51 614 700,00
52 389 000,00
52 389 000,00
52 389 000,00
52 389 000,00
52 389 000,00
Основное мероприятие 1.1 задачи 1 подпрограммы 3
Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, участвующих в оказании медицинской помощи матерям и детям
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
9 081 300,00
50 000 000,00
федеральный бюджет
руб.
3 658 370,57
областной бюджет
руб.
5 422 929,43
50 000 000,00
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
18 500 000,00
91 138 302,00
80 450 200,00
210 820 000,00
317 471 840,00
70 000 000,00
федеральный бюджет
руб.
46 762 029,43
областной бюджет
руб.
18 500 000,00
91 138 302,00
33 688 170,57
210 820 000,00
317 471 840,00
70 000 000,00
Оснащение детской поликлиники ГУЗ «Усманская межрайонная больница», г. Усмань
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
5 081 300,00
федеральный бюджет
руб.
3 658 370,57
областной бюджет
руб.
1 422 929,43
Строительство детской поликлиники ГУЗ «Усманская межрайонная больница», г. Усмань
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
64 950 200,00
федеральный бюджет
руб.
46 762 029,43
областной бюджет
руб.
18 188 170,57
Основное мероприятие 1.2 задачи 1 подпрограммы 3
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
148 280 900,00
135 159 861,10
26 100 000,00
25 800 000,00
26 100 000,00
25 800 000,00
федеральный бюджет
руб.
69 220 500,00
78 307 100,00
областной бюджет
руб.
52 660 400,00
30 452 761,10
средства бюджетов государст-венных внебюджет-ных фондов, средства государст-венных корпораций
руб.
26 400 000,00
26 400 000,00
26 100 000,00
25 800 000,00
26 100 000,00
25 800 000,00
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
15 450 000,00
140 000 000,00
168 000 000,00
областной бюджет
руб.
15 450 000,00
140 000 000,00
168 000 000,00
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
96 140 400,00
108 759 861,10
федеральный бюджет
руб.
69 220 500,00
78 307 100,00
областной бюджет
руб.
26 919 900,00
30 452 761,10
Оснащение оборудованием ГУЗ «Областная детская больница»
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
25 740 500,00
областной бюджет
руб.
25 740 500,00
Строительство хирургического корпуса ГУЗ «Областная детская больница» в г. Липецке
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
15 450 000,00
140 000 000,00
168 000 000,00
областной бюджет
руб.
15 450 000,00
140 000 000,00
168 000 000,00
Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период за счет средств «родовых сертификатов»
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
26 400 000,00
26 400 000,00
26 100 000,00
25 800 000,00
26 100 000,00
25 800 000,00
средства бюджетов государст-венных внебюджет-ных фондов, средства государст-венных корпораций
руб.
26 400 000,00
26 400 000,00
26 100 000,00
25 800 000,00
26 100 000,00
25 800 000,00
Задача 2 подпрограммы 3
Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3
Доля обследованных беременных женщин по алгоритму проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
55
60
65
91,1
91,2
91,3
91,4
91,5
92,5
92,6
92,7
92,8
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 3
Доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 3
Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
65
70
89
89
89
89
89
90
Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 3
Ранняя неонатальная смертность (на 1000 родившихся живыми)
Управление здравоохра-нения Липецкой области
человек
2,2
2,1
2
1,95
1,95
1,9
1,9
1,85
Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 3
Мертворождаемость
Управление здравоохра-нения Липецкой области
случаев на 1000 родив-шихся живыми и мертвыми
5
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 3
Перинатальная смертность
Управление здравоохра-нения Липецкой области
случаев на 1000 родив-шихся живыми и мертвыми
7,2
7
6,9
6,9
6,9
6,8
6,8
6,8
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3
Раннее выявление и коррекция нарушений развития ребенка
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
22 279 400,00
17 433 800,00
13 050 000,00
18 114 000,00
9 209 000,00
9 500 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
федераль-ный бюджет
руб.
22 279 400,00
9 710 600,00
областной бюджет
руб.
7 723 200,00
13 050 000,00
18 114 000,00
9 209 000,00
9 500 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
Задача 3 подпрограммы 3
Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3
Охват детей первого года жизни профилактическими осмотрами
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
99
100
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 4 задачи 3 подпрограммы 3
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
94 230 000,00
федераль
ный бюджет
руб.
67 845 500,00
областной бюджет
руб.
26 384 500,00
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций за счет Резервного фонда Правительства РФ
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
94 230 000,00
федераль
ный бюджет
руб.
67 845 500,00
областной бюджет
руб.
26 384 500,00
Итого по подпрограмме 3
X
Всего
руб.
1 269 942 000,00
1 860 632 500,00
1 527 042 200,00
1 750 092 100,00
1 801 051 757,00
2 324 728 392,00
1 706 290 438,74
1 836 603 912,10
2 018 571 697,00
1 921 923 557,00
1 684 223 557,00
1 683 923 557,00
Задача 4 государственной программы
Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Показатель 1 задачи 4 государственной программы
Снижение общей заболеваемости населения
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек на 10 тыс. населения
1781,3
1749,1
1716,8
1473,8
1473,7
1473,5
1473
1472,5
1472
1471,5
1471
1470,5
Показатель 2 задачи 4 государственной программы
Снижение первичного выхода на инвалидность
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек на 10 тыс. населения
70,5
70,1
69,8
50,7
50,7
50,6
50,6
50,6
50,6
50,6
50,6
50,6
Подпрограмма 4
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Задача 1 подпрограммы 4
Разработка и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
4
6
9
12
15
17
21
25
26
27
28
29
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
72
75
80
85
90
91
92
93
93,5
94
94,5
95
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4
Восстановление трудоспособности и здоровья лиц с ограниченными физическими и психическими возможностями
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
29 224 400,00
20 672 200,00
5 041 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
областной бюджет
руб.
29 224 400,00
20 672 200,00
5 041 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 4
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
9
13
17
21
26
31
36
45
47
48
49
50
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4
Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
351 610 800,00
355 336 300,00
333 684 400,00
235 773 600,00
230 321 298,00
242 286 160,00
286 295 904,62
274 149 666,00
272 736 566,00
272 736 566,00
272 736 566,00
272 736 566,00
областной бюджет
руб.
340 364 800,00
350 375 300,00
328 673 400,00
227 464 600,00
223 074 198,00
234 930 360,00
278 829 804,62
266 571 566,00
265 158 466,00
265 158 466,00
265 158 466,00
265 158 466,00
средства внебюджет-ных источников
руб.
11 246 000,00
4 961 000,00
5 011 000,00
8 309 000,00
7 247 100,00
7 355 800,00
7 466 100,00
7 578 100,00
7 578 100,00
7 578 100,00
7 578 100,00
7 578 100,00
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4
Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, участвующих в развитии медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
565 000,00
областной бюджет
руб.
565 000,00
Итого по подпрограмме 4
X
Всего
руб.
351 610 800,00
384 560 700,00
354 921 600,00
240 814 600,00
235 821 298,00
247 786 160,00
286 295 904,62
279 649 666,00
278 236 566,00
278 236 566,00
278 236 566,00
278 236 566,00
Задача 5 государственной программы
Повышение эффективности оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям
Показатель 1 задачи 5 государственной программы
Охват паллиативной помощью определенных групп взрослого населения
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
88
90
92
94
96
98
100
100
100
100
100
100
Показатель 2 задачи 5 государственной программы
Охват паллиативной помощью определенных групп детей
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 5
Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям
Задача 1 подпрограммы 5
Развитие паллиативной помощи
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
коек на 100 тыс. взрослого населения
35,9
36,4
39,8
40
40,3
40,6
38,4
38,7
39
40
40
40
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 5
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
коек на 100 тыс. детского населения
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 5
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
60
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 5
Полнота выборки наркотических средств и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
90
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 5
Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
тыс. коек
0,145
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5
Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
104 578 100,00
104 373 700,00
91 829 900,00
108 952 900,00
101 544 543,00
106 656 980,00
208 142 669,36
193 333 331,74
193 333 331,74
193 178 700,38
149 162 191,67
149 162 191,67
федераль
ный бюджет
руб.
37 120 900,00
36 581 700,00
36 581 700,00
37 483 500,00
областной бюджет
руб.
104 578 100,00
104 153 200,00
91 606 900,00
108 604 100,00
101 190 543,00
106 297 680,00
170 657 069,36
156 381 431,74
156 381 431,74
155 325 000,38
148 791 991,67
148 791 991,67
средства внебюджетных источников
руб.
220 500,00
223 000,00
348 800,00
354 000,00
359 300,00
364 700,00
370 200,00
370 200,00
370 200,00
370 200,00
370 200,00
Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания; обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
51 556 900,00
25 622 479,31
25 622 479,31
25 544 498,72
16 964 900,67
16 964 900,67
федераль
ный бюджет
руб.
37 120 900,00
18 448 151,31
18 448 151,31
18 902 929,05
областной бюджет
руб.
14 436 000,00
7 174 328,00
7 174 328,00
6 641 569,67
16 964 900,67
16 964 900,67
Итого по подпрограмме 5
X
Всего
руб.
104 578 100,00
104 373 700,00
91 829 900,00
108 952 900,00
101 544 543,00
106 656 980,00
208 142 669,36
193 333 331,74
193 333 331,74
193 178 700,38
149 162 191,67
149 162 191,67
Задача 6 государственной программы
Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами
Показатель 1 задачи 6 государственной программы
Соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
0,31
0,31
0,31
0,31
Показатель 1.1 задачи 6 государственной программы
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек
3,2
3,2
3
3
3
3
3
3
Показатель 2 задачи 6 государственной программы
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
140,6
141,3
137
159,6
180
200
200
200
200
200
200
200
Показатель 3 задачи 6 государственной программы
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
73,4
76,2
79,3
86,3
90
100
100
100
100
100
100
100
Показатель 4 задачи 6 государственной программы
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
48,6
51
52,4
70,5
80
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 6
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Задача 1 подпрограммы 6
Формирование кадрового потенциала здравоохранения Липецкой области и его развитие с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 6
Обеспеченность врачами
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
чел. на 10 тыс. населения Липецкой области
32,5
32,7
33,1
33,4
33,4
34
34,2
34,7
35,1
35,6
36
36,4
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 6
Обеспеченность средними медицинскими работниками
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
чел. на 10 тыс. населения Липецкой области
103,3
104,9
103,5
104,8
101,9
102,2
100,2
100,9
101,5
102,8
103,9
105
Показатель 2.1 задачи 1 подпрограммы 6
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек на 10 тыс. населения
19,5
19,6
19,8
19,9
20,1
20,8
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 6
Обеспеченность сельского населения врачами
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек на 10 тыс. населения
15,3
15,6
16,3
17,85
17,2
17,3
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 6
Обеспеченность сельского населения средними медицинскими работниками
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек на 10 тыс. населения
60,2
61,2
66,3
69
66,5
66,6
66,7
66,7
66,7
66,7
66,7
66,7
Показатель 4.1 задачи 1 подпрограммы 6
Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
68,3
69
70,4
71,8
74,1
78,4
Показатель 4.2 задачи 1 подпрограммы 6
Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
75,5
76,8
79,2
82,9
86,9
95
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 6
Количество подготовленных специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек
874
800
800
1100
1200
1300
2700
2900
3100
3200
3300
3400
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 6
Количество подготовленных специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек
2180
2200
2200
3000
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 6
Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек
125
100
100
90
60
55
61
101
102
102
102
102
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 6
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек
200
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Показатель 8.1 задачи 1 подпрограммы 6
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
тыс. чел.
2,95
4,69
7,05
9,65
12,25
15,9
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 6
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Липецкой области
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
75
78
80
83
80
83
85
85
85
85
85
85
Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 6
Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, от общего числа лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
0,06
0,74
1,4
1,8
21,8
42
62,1
82,1
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 6
Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
177 736 100,00
189 383 500,00
199 777 700,00
216 316 400,00
223 396 277,00
234 157 040,00
227 482 261,11
236 453 082,00
236 953 882,00
236 807 682,00
236 807 682,00
236 807 682,00
областной бюджет
руб.
144 430 100,00
131 388 900,00
140 102 700,00
154 130 500,00
154 508 277,00
164 235 640,00
156 511 961,11
164 418 182,00
164 918 982,00
164 772 782,00
164 772 782,00
164 772 782,00
средства внебюд-жетных источни-ков
руб.
33 306 000,00
57 994 600,00
59 675 000,00
62 185 900,00
68 888 000,00
69 921 400,00
70 970 300,00
72 034 900,00
72 034 900,00
72 034 900,00
72 034 900,00
72 034 900,00
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 6
Совершенствование информационного обеспечения кадровых служб
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
1 250 000,00
231 000,00
250 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
областной бюджет
руб.
1 250 000,00
231 000,00
250 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 6
Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
20 647 000,00
10 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
областной бюджет
руб.
20 647 000,00
10 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 6
Подготовка, повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников с высшим образованием
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
8 103 000,00
7 625 000,00
7 250 000,00
7 365 700,00
8 282 500,00
10 250 000,00
11 250 000,00
10 250 000,00
10 250 000,00
10 250 000,00
10 250 000,00
областной бюджет
руб.
8 103 000,00
7 625 000,00
7 250 000,00
7 365 700,00
8 282 500,00
10 250 000,00
11 250 000,00
10 250 000,00
10 250 000,00
10 250 000,00
10 250 000,00
Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 6
Привлечение и закрепление медицинских работников с целью повышения укомплектованности медицинских организаций области, расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
17 500 000,00
32 000 000,00
24 524 300,00
24 300 000,00
24 200 000,00
102 000 000,00
102 000 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
федераль
ный бюджет
руб.
61 200 000,00
61 200 000,00
областной бюджет
руб.
27 500 000,00
21 524 300,00
22 500 000,00
20 000 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
средства бюджетов государст-венных внебюджет-ных фондов, средства государст-венных корпораций
руб.
17 500 000,00
4 500 000,00
3 000 000,00
1 800 000,00
4 200 000,00
Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
102 000 000,00
102 000 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
федераль
ный бюджет
руб.
61 200 000,00
61 200 000,00
областной бюджет
руб.
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 6
Обеспечение служебным жильем врачей-специалистов наиболее востребованных специальностей
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
1 500 000,00
24 000 000,00
16 500 000,00
10 980 000,00
областной бюджет
руб.
1 500 000,00
24 000 000,00
16 500 000,00
10 000 000,00
средства внебюд-жетных источни-ков
руб.
980 000,00
Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйст-ва Липецкой области
Всего
руб.
областной бюджет
руб.
Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 6
Обеспечение социальных гарантий работникам и обучающимся в областных профессиональных образовательных организациях
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
20 279 500,00
20 132 000,00
21 460 000,00
35 213 800,00
38 417 400,00
38 089 800,00
38 038 700,00
38 038 700,00
38 038 700,00
областной бюджет
руб.
20 279 500,00
20 132 000,00
21 460 000,00
35 213 800,00
38 417 400,00
38 089 800,00
38 038 700,00
38 038 700,00
38 038 700,00
Основное мероприятие 7.1 задачи 1 подпрограммы 6
Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
областной бюджет
руб.
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Оказание государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
областной бюджет
руб.
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 6
Реализация бюджетных инвестиций в образовательных организациях
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
29 985 100,00
областной бюджет
руб.
29 985 100,00
Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 6
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
8 870 000,00
12 590 000,00
11 980 000,00
14 000 000,00
12 990 000,00
12 090 000,00
областной бюджет
руб.
8 870 000,00
12 590 000,00
11 980 000,00
14 000 000,00
12 990 000,00
12 090 000,00
Увеличение численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Липецкой области
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
8 870 000,00
12 590 000,00
11 730 000,00
13 500 000,00
12 490 000,00
11 590 000,00
областной бюджет
руб.
8 870 000,00
12 590 000,00
11 730 000,00
13 500 000,00
12 490 000,00
11 590 000,00
Увеличение числа специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учётом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
250 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
областной бюджет
руб.
250 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Итого по подпрограмме 6
X
Всего
руб.
195 236 100,00
252 883 500,00
256 158 000,00
284 645 900,00
316 059 077,00
366 149 540,00
386 016 061,11
351 710 482,00
347 273 682,00
349 096 382,00
348 086 382,00
347 186 382,00
Задача 7 государственной программы
Повышение удовлетворенности населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами
Показатель 1 задачи 7 государственной программы
Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых на основании выданных рецептов
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
99
99
99
99
99,6
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
Подпрограмма 7
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Задача 1 подпрограммы 7
Совершенствование системы контроля качества лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в целях реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Липецкой области медицинской амбулаторной помощи, повышение эффективности персонифицированного учета отдельных категорий граждан и планирования их потребностей в лекарственных препаратах, обеспечение рационального использования лекарственных препаратов
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 7
Доля недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 7
Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
617 947 000,00
627 678 200,00
762 267 700,00
653 364 600,00
655 139 500,00
393 380 660,00
719 057 600,00
704 816 785,00
703 867 585,00
703 267 685,00
364 890 185,00
364 890 185,00
федераль
ный бюджет
руб.
359 559 000,00
352 368 500,00
485 869 800,00
318 911 600,00
299 373 900,00
82 937 000,00
295 703 000,00
339 926 600,00
338 977 400,00
338 377 500,00
областной бюджет
руб.
256 645 000,00
274 212 400,00
275 289 900,00
333 504 000,00
354 847 000,00
309 511 260,00
422 408 200,00
363 929 585,00
363 929 585,00
363 929 585,00
363 929 585,00
363 929 585,00
средства внебюд-жетных источни-ков
руб.
1 743 000,00
1 097 300,00
1 108 000,00
949 000,00
918 600,00
932 400,00
946 400,00
960 600,00
960 600,00
960 600,00
960 600,00
960 600,00
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 7
Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
400 000,00
1 400 000,00
областной бюджет
руб.
400 000,00
1 400 000,00
Итого по подпрограмме 7
X
Всего
руб.
617 947 000,00
627 678 200,00
762 267 700,00
653 364 600,00
655 539 500,00
394 780 660,00
719 057 600,00
704 816 785,00
703 867 585,00
703 267 685,00
364 890 185,00
364 890 185,00
Задача 8 государственной программы
Создание и масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий
Показатель 1 задачи 8 государственной программы
Доля самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему количеству записанных в региональной информационно-аналитической медицинской системе (далее - РИАМС) на прием к врачу пациентов
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
1,2
1,8
2,5
9
10
12
Показатель 2 задачи 8 государственной программы
Доля медицинских организаций области, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
85
95
100
100
100
100
Показатель 3 задачи 8 государственной программы
Доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
5
15
30
50
75
80
Показатель 4 задачи 8 государственной программы
Количество медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
единиц в год
200
800
2000
2500
3000
4000
Показатель 5 задачи 8 государственной программы
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
89
100
100
100
100
100
Показатель 6 задачи 8 государственной программы
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИЗС)
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
73
84
100
100
100
100
Показатель 7 задачи 8 государственной программы
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным системам в сфере здравоохранения, соответствующим требованиям Минздрава России
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
73
84
100
100
100
100
Подпрограмма 8
Развитие информатизации в здравоохранении
Задача 1 подпрограммы 8
Развитие региональной информационно-аналитической системы (далее - РИАМС) с использованием защищенных каналов передачи данных. Увеличение доли государственных услуг, оказываемых с использованием современных информационных систем
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 8
Доля врачей в медицинских организациях области, обеспеченных автоматизированными рабочими местами с подключением к РИАМС по защищенным каналам связи
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
80
83
85
88
92
95
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 8
Объем электронной медицинской документации в медицинских организациях
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
20
40
50
60
70
80
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 8
Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинской информационной системе (МИС) по защищенным каналам связи
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
44
73
100
100
100
100
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 8
Доля клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования»
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
43
100
100
100
100
100
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 8
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации»
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
100
100
100
100
100
100
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 8
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений»
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
49
80
100
100
100
100
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 8
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
тыс. чел.
64,46
117,02
169,77
218,67
281,32
321,91
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 8
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информированного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
23
65
88
100
100
100
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 8
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
6
24
44
70
100
100
Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 8
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
85
95
100
100
100
100
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 8
Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и прикладных региональных компонентов системы здравоохранения
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
25 880 000,00
30 000 000,00
25 817 800,00
41 000 000,00
70 000 000,00
6 000 000,00
областной бюджет
руб.
25 880 000,00
30 000 000,00
25 817 800,00
41 000 000,00
70 000 000,00
6 000 000,00
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 8
Разработка и внедрение автоматизированной системы мониторинга диспансеризации беременных
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
6 000 000,00
областной бюджет
руб.
6 000 000,00
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 8
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
158 380 000,00
500 662 500,00
152 112 000,00
60 704 000,00
56 250 000,00
56 250 000,00
федераль
ный бюджет
руб.
106 761 000,00
360 477 000,00
100 806 400,00
14 704 000,00
10 250 000,00
10 250 000,00
областной бюджет
руб.
51 619 000,00
140 185 500,00
51 305 600,00
46 000 000,00
46 000 000,00
46 000 000,00
Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых технологий и платформенных решений.
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
158 380 000,00
500 662 500,00
152 112 000,00
60 704 000,00
56 250 000,00
56 250 000,00
федераль
ный бюджет
руб.
106 761 000,00
360 477 000,00
100 806 400,00
14 704 000,00
10 250 000,00
10 250 000,00
областной бюджет
руб.
51 619 000,00
140 185 500,00
51 305 600,00
46 000 000,00
46 000 000,00
46 000 000,00
Итого по подпрограмме 8
X
Всего
руб.
25 880 000,00
30 000 000,00
31 817 800,00
41 000 000,00
70 000 000,00
164 380 000,00
500 662 500,00
152 112 000,00
60 704 000,00
56 250 000,00
56 250 000,00
Задача 9 государственной программы
Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям
Показатель 1 задачи 9 государственной программы
Материнская смертность
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. родив-шихся живыми
7,3
7,3
7,3
7,3
Показатель 2 задачи 9 государственной программы
Младенческая смертность
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 1000 родив-шихся живыми
8,7
8,5
8,3
7,6
Подпрограмма 9
Модернизация здравоохранения Липецкой области
Задача 1 подпрограммы 9
Модернизация здравоохранения области в части строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 9
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
56,5
61
69
74,5
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 9
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах.
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
55,8
57,6
58,5
60
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 9
Мертворождаемость
Управление здравоохра-нения Липецкой области
случаев на 1000 родив-шихся живы-ми и мерт-выми
6,5
6,3
6
5
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 9
Ранняя неонатальная смертность
Управление здравоохра-нения Липецкой области
случаев на 1000 родив-шихся живы-ми
2,6
2,5
2,3
2,2
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 9
Перинатальная смертность
Управление здравоохра-нения Липецкой области
случаев на 1000 родив-шихся живы-ми и мерт-выми
9
8,1
7,6
7,2
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 9
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
137 097 400,00
947 660 000,00
414 653 200,00
областной бюджет
руб.
73 270 000,00
средства бюджетов государст-венных внебюджет-ных фондов, средства государст-венных корпораций
руб.
137 097 400,00
947 660 000,00
341 383 200,00
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
50 000 000,00
155 315 100,00
95 164 200,00
областной бюджет
руб.
50 000 000,00
155 315 100,00
95 164 200,00
Итого по подпрограмме 9
X
Всего
руб.
187 097 400,00
1 102 975 100,00
509 817 400,00
Всего по государственной программе
X
Всего
руб.
12 715 440 800,00
14 439 187 400,00
16 218 310 900,00
16 342 881 600,00
16 287 105 270,36
18 776 207 949,90
23 159 178 548,30
24 169 235 181,21
24 259 950 911,00
24 374 658 171,00
23 447 592 664,29
23 487 842 664,29
Управление администра-тивных органов Липецкой области
Всего
руб.
1 130 000,00
980 000,00
146 000,00
1 580 000,00
областной бюджет
руб.
1 130 000,00
980 000,00
146 000,00
1 580 000,00
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
12 715 440 800,00
14 387 707 400,00
16 061 965 800,00
16 034 571 400,00
16 166 625 987,36
18 684 491 791,90
22 619 463 568,30
23 455 774 381,21
23 503 946 846,07
24 136 658 171,00
23 447 592 664,29
23 487 842 664,29
федеральный бюджет
руб.
477 736 500,00
676 974 200,00
579 614 200,00
404 278 300,00
333 502 700,00
237 925 700,00
1 177 944 310,72
1 595 791 710,21
1 117 359 975,07
726 065 100,00
110 610 000,00
152 060 000,00
областной бюджет
руб.
3 317 683 400,00
3 540 172 600,00
3 544 369 900,00
3 906 647 600,00
3 688 269 887,36
3 994 975 991,90
10 593 791 657,58
9 994 446 571,00
9 604 879 471,00
9 749 730 671,00
9 675 820 264,29
9 674 920 264,29
средства бюджетов государст-венных внебюджет-ных фондов, средства государст-венных корпораций
руб.
8 113 783 900,00
9 234 543 400,00
10 992 603 700,00
10 664 392 200,00
10 918 926 800,00
13 204 041 200,00
9 578 054 400,00
10 573 219 000,00
11 489 390 300,00
12 368 545 300,00
12 368 845 300,00
12 368 545 300,00
средства внебюджет-ных источников
руб.
806 237 000,00
936 017 200,00
945 378 000,00
1 059 253 300,00
1 225 926 600,00
1 247 548 900,00
1 269 673 200,00
1 292 317 100,00
1 292 317 100,00
1 292 317 100,00
1 292 317 100,00
1 292 317 100,00
Управление социальной защиты населения Липецкой области
Всего
руб.
350 000,00
50 000,00
областной бюджет
руб.
350 000,00
50 000,00
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
50 000 000,00
155 315 100,00
308 164 200,00
118 899 283,00
91 716 158,00
539 714 980,00
713 460 800,00
756 004 064,93
238 000 000,00
федеральный бюджет
руб.
323 702 389,28
327 566 589,79
182 380 624,93
областной бюджет
руб.
50 000 000,00
155 315 100,00
308 164 200,00
118 899 283,00
91 716 158,00
216 012 590,72
385 894 210,21
573 623 440,00
238 000 000,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2013 № 213
Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области»
(В редакции постановления администрации Липецкой области от 16.12.2013 № 596, от 25.12.2013 № 626, от 03.03.2014 № 98, от 16.04.2014 № 191, от 07.07.2014 № 300, от 01.09.2014 № 376, от 10.11.2014 № 473, от 31.12.2014 № 581, от 12.03.2015 № 112, от 03.07.2015 № 335, от 31.08.2015 № 412, от 09.11.2015 № 500, от 25.12.2015 № 567, от 01.07.2016 № 294, от 23.12.2016 № 519, от 06.07.2017 № 329, от 29.12.2017 № 647;от 01.06.2018 № 389; от 22.06.2018 № 412, от 31.01.2019 № 44, от 30.12.2019 № 556, от 16.07.2020 № 416, от 15.12.2020 № 677)
В целях обеспечения доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2599-р администрация Липецкой области постановляет:
Утвердить государственную программу «Развитие здравоохранения Липецкой области» (приложение).
Глава
администрации Липецкой области
О.П. Королев
Приложение № 1 к постановлению
администрации Липецкой области
«Об утверждении государственной программы Липецкой области
«Развитие здравоохранения Липецкой области»
(приложение редакции постановления администрации Липецкой области от 30.12.2019 № 556, от 16.07.2020 № 416)
I. ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»
Ответственный исполнитель
Управление здравоохранения Липецкой области.
Соисполнители
Управление административных органов Липецкой области.
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.
Управление социальной защиты населения Липецкой области.
Управление строительства и архитектуры Липецкой области.
Сроки и этапы реализации государственной программы
2013-2024 годы
Подпрограммы
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка».
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».
Подпрограмма 5 «Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям».
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
Подпрограмма 7 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях».
Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении».
Подпрограмма 9 «Модернизация здравоохранения Липецкой области».
Цель государственной программы
Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения населения.
Индикаторы цели
1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет.
2. Смертность от всех причин, случаев на 1000 населения.
3. Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, %.
Задачи государственной программы
1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи.
2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
3. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства.
4. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей.
5. Повышение эффективности оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям.
6. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами.
7. Повышение удовлетворенности населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами.
8. Создание и масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий.
9. Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям.
Показатели задач
Показатель 1 задачи 1: Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), литров в год
Показатель 2 задачи 1: Распространенность потребления табака среди взрослого населения, %
Показатель 3 задачи 1: Распространенность потребления табака среди детей и подростков, %
Показатель 4 задачи 1: Доля средств областного бюджета, выделяемых СОНКО на предоставление услуг в сфере здравоохранения, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере здравоохранения, %
Показатель 1 задачи 2: Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения
Показатель 2 задачи 2: Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения
Показатель 3 задачи 2: Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных), случаев на 100 тыс. населения
Показатель 4 задачи 2: Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения
Показатель 5 задачи 2: Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез, человек на 100 тыс. населения
Показатель 6 задачи 2: Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, %
Показатель 1 задачи 3: Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет, случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
Показатель 2 задачи 3: Материнская смертность, случаев на 100 тыс. родившихся живыми
Показатель 3 задачи 3: Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми
Показатель 1 задачи 4: Снижение общей заболеваемости населения, человек на 10 тыс. населения
Показатель 2 задачи 4: Снижение первичного выхода на инвалидность, человек на 10 тыс. населения
Показатель 1 задачи 5: Охват паллиативной помощью определенных групп взрослого населения, %
Показатель 2 задачи 5: Охват паллиативной помощью определенных групп детей, %
Показатель 1 задачи 6: Соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала, %
Показатель 1.1 задачи 6: Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, человек
Показатель 2 задачи 6: Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области, %
Показатель 3 задачи 6: Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области, %
Показатель 4 задачи 6: Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области, %
Показатель задачи 7: Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых на основании выданных рецептов, %
Показатель 1 задачи 8: Доля самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему количеству записанных в региональной информационно-аналитической медицинской системе (далее – РИАМС) на прием к врачу пациентов, %
Показатель 2 задачи 8: Доля медицинских организаций области, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи, %
Показатель 3 задачи 8: Доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС, %
Показатель 4 задачи 8: Количество медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий, единиц в год
Показатель 5 задачи 8: Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС, %
Показатель 6 задачи 8: Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИЗС), %
Показатель 7 задачи 8: Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным системам в сфере здравоохранения, соответствующим требованиям Минздрава России, %
Показатель 1 задачи 9: Материнская смертность, случаев на 100 тыс. родившихся живыми
Показатель 2 задачи 9: Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми
Параметры финансового обеспечения всего,
в том числе по годам реализации государственной программы
Общий объем финансового обеспечения - 238 680 592 715,98 руб., в том числе по годам:
2013 год - 12 715 440 800,00 руб.;
2014 год - 14 439 187 400,00 руб.;
2015 год - 16 218 310 900,00 руб.;
2016 год - 16 342 881 600,00 руб.;
2017 год - 16 287 105 270,36 руб.;
2018 год - 18 776 207 949,90 руб.;
2019 год - 23 159 178 548,30 руб.;
2020 год - 24 796 655 711,15 руб.;
2021 год - 24 464 814 581,27 руб.;
2022 год - 24 603 467 671,00 руб.;
2023 год - 23 418 541 642,00 руб.;
2024 год - 23 458 800 642,00 руб.;
объем ассигнований федерального бюджета - 8 963 324 600,01 руб., в том числе по годам:
2013 год - 477 736 500,00 руб.;
2014 год - 676 974 200,00 руб.;
2015 год - 579 614 200,00 руб.;
2016 год - 404 278 300,00 руб.;
2017 год - 333 502 700,00 руб.;
2018 год - 237 925 700,00 руб.;
2019 год - 1 501 646 700,01 руб.;
2020 год - 2 110 296 200,00 руб.;
2021 год - 1 476 460 800,00 руб.;
2022 год - 902 219 300,00 руб.;
2023 год - 110 610 000,00 руб.;
2024 год - 152 060 000,00 руб.;
объем ассигнований областного бюджета - 83 890 757 615,97 руб., в том числе по годам:
2013 год - 3 317 683 400,00 руб.;
2014 год - 3 591 652 600,00 руб.;
2015 год - 3 700 715 000,00 руб.;
2016 год - 4 214 957 800,00 руб.;
2017 год - 3 808 749 170,36 руб.;
2018 год - 4 086 692 149,90 руб.;
2019 год - 10 809 804 248,29 руб.;
2020 год - 10 820 823 411,15 руб.;
2021 год - 10 206 646 381,27 руб.;
2022 год - 10 040 385 971,00 руб.;
2023 год - 9 646 769 242,00 руб.;
2024 год - 9 645 878 242,00 руб.;
объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - 131 874 890 800,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 8 113 783 900,00 руб.;
2014 год - 9 234 543 400,00 руб.;
2015 год - 10 992 603 700,00 руб.;
2016 год - 10 664 392 200,00 руб.;
2017 год - 10 918 926 800,00 руб.;
2018 год - 13 204 041 200,00 руб.;
2019 год - 9 578 054 400,00 руб.;
2020 год - 10 573 219 000,00 руб.;
2021 год - 11 489 390 300,00 руб.;
2022 год - 12 368 545 300,00 руб.;
2023 год - 12 368 845 300,00 руб.;
2024 год - 12 368 545 300,00 руб.;
объем ассигнований из внебюджетных источников - 13 951 619 700,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 806 237 000,00 руб.;
2014 год - 936 017 200,00 руб.;
2015 год - 945 378 000,00 руб.;
2016 год - 1 059 253 300,00 руб.;
2017 год - 1 225 926 600,00 руб.;
2018 год - 1 247 548 900,00 руб.;
2019 год - 1 269 673 200,00 руб.;
2020 год - 1 292 317 100,00 руб.;
2021 год - 1 292 317 100,00 руб.;
2022 год - 1 292 317 100,00 руб.;
2023 год - 1 292 317 100,00 руб.;
2024 год - 1 292 317 100,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
В количественном выражении:
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении с 70 лет в 2013 году увеличится до 77,16 лет в 2024 году;
- смертность от всех причин с 15,3 случаев на 1000 населения в 2013 году снизится до 13,4 случаев на 1000 населения в 2024 году;
- удовлетворенность населения качеством медицинской помощи с 52 % в 2017 году увеличится до 67 % в 2024 году;
- потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) с 13,9 литров в год в 2013 году снизится до 6,15 литров в год в 2024 году;
- распространенность потребления табака среди взрослого населения с 50 % в 2013 году снизится до 26,5 % в 2024 году;
- распространенность потребления табака среди детей и подростков с 18,7 % в 2013 году снизится до 14 % в 2024 году;
- доля средств областного бюджета, выделяемых СОНКО на предоставление услуг в сфере здравоохранения, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере здравоохранения, с 1,03 % в 2017 году увеличится до 10 % в 2024 году;
- смертность от болезней системы кровообращения с 868 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 450 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;
- смертность от дорожно-транспортных происшествий с 17,6 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 3,9 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;
- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) с 201,2 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 181 случая на 100 тыс. населения в 2024 году;
- смертность от туберкулеза с 4,3 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 3,6 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;
- количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез составит 40,5 человек на 100 тыс. населения в 2024 году;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 6,9 % в 2013 году увеличится до 79,4 % в 2024 году;
- смертность детей в возрасте 0 – 17 лет с 92 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2013 году снизится до 46,8 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2024 году;
- материнская смертность составит 7,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми в 2024 году;
- младенческая смертность с 8,7 случаев на 1000 родившихся живыми в 2013 году снизится до 2,9 случаев на 1000 родившихся живыми в 2024 году;
- снижение общей заболеваемости населения с 1781,3 человек на 10 тыс. населения в 2013 году снизится до 1470,5 человек на 10 тыс. населения в 2024 году;
- снижение первичного выхода на инвалидность с 70,5 человек на 10 тыс. населения в 2013 году снизится до 50,6 человек на 10 тыс. населения в 2024 году;
- охват паллиативной помощью определенных групп взрослого населения с 88 % в 2013 году увеличится до 100 % в 2024 году;
- охват паллиативной помощью определенных групп детей составит 100 % в 2024 году;
- соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала составит 0,31 % в 2016 году;
- количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, с 3,2 человека в 2017 году довести до 3,0 человека в 2024 году;
- соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области с 140,6 % в 2013 году увеличится до 200 % в 2024 году;
- соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области с 73,4 % в 2013 году увеличится до 100 % в 2024 году;
- соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области с 48,6 % в 2013 году увеличится до 100 % в 2024 году;
- удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых на основании выданных рецептов, с 99 % в 2013 году увеличится до 99,7 % в 2024 году;
- доля самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему количеству записанных в региональной информационно-аналитической медицинской системе (далее – РИАМС) на прием к врачу пациентов с 1,2 % в 2013 году увеличится до 12 % в 2018 году;
- доля медицинских организаций области, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи, с 85 % в 2013 году увеличится до 100 % в 2018 году;
- доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС, с 5 % в 2013 году увеличится до 80 % в 2018 году;
- количество медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий, с 200 единиц в год в 2013 году увеличится до 4000 единиц в год в 2018 году;
- доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС, с 89 % в 2019 году увеличится до 100 % в 2024 году;
- доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИЗС) с 73 % в 2019 году увеличится до 100 % в 2024 году;
- доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным системам в сфере здравоохранения, соответствующим требованиям Минздрава России, с 73 % в 2019 году увеличится до 100 % в 2024 году
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития области, цели, задачи, показатели эффективности, ресурсное обеспечение, меры государственного регулирования реализации государственной программы
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области».
Приоритетами государственной политики являются:
- создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи гражданам Российской Федерации, лекарственного обеспечения населения,
- снижение смертности от болезней системы кровообращения,
- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных),
- снижение смертности от туберкулеза,
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий,
- снижение младенческой смертности,
- формирование здорового образа жизни населения Липецкой области, включая профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака,
- реализация мер по обеспечению системы здравоохранения Липецкой области квалифицированными медицинскими кадрами,
- распространение здорового образа жизни,
- внедрение инновационных технологий в здравоохранении,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации государственной программы представлены в приложении 1 к государственной программе.
Меры государственного регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) не применяются.
2. Методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, значения которых не утверждены методиками международных организаций, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения и данных бюджетной отчетности.
В состав индикаторов цели и показателей задач государственной программы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации государственной программы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единица измерения
Методика расчета
Источник определения значения целевого индикатора, показателя
1.
Показатель 2 задачи 1:
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
%
Отношение числа курящих в возрасте от 18 лет и старше репрезентативной выборки к численности населения репрезентативной выборки
По результатам анкетирования.
2.
Показатель 3 задачи 1:
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
%
Отношение числа курящих в возрасте от 0 до 17 лет репрезентативной выборки к численности населения в возрасте от 0 до 17 лет репрезентативной выборки
По результатам анкетирования.
3.
Показатель 4 задачи 1:
Доля средств областного бюджета, выделяемых СОНКО на предоставление услуг в сфере здравоохранения, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере здравоохранения
%
Отношение объема бюджетных средств, выделяемых СОНКО на предоставление услуг в сфере здравоохранения к объем бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере здравоохранения
Ведомственная отчетность.
4.
Показатель 5 задачи 2:
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
человек на 100 тыс. населения
Отношение количества больных, взятых на учет в отчетном году с впервые в жизни установленным диагнозом туберкулеза к среднегодовой численности населения по текущей оценке
Форма федерального статистического наблюдения № 33.
5.
Показатель 6 задачи 2:
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
%
Разница между 100% и отношением коэффициента смертности от дорожно-транспортных происшествий текущего года на 100 тыс. населения к коэффициенту смертности от дорожно-транспортных происшествий 2012 года на 100 тыс. населения
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области.
6.
Показатель 1 задачи 4:
Снижение общей заболеваемости населения
человек на 10 тыс. населения
Отношение числа заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания, - всего к среднегодовой численности населения
Форма федерального статистического наблюдения № 12.
7.
Показатель 2 задачи 4:
Снижение первичного выхода на инвалидность
человек на 10 тыс. населения
Отношение количества признанных инвалидами граждан в возрасте 18 лет и старше к численности взрослого населения на 01 января текущего года
Форма федерального статистического наблюдения № 7-собес.
8.
Показатель 1 задачи 5:
Охват паллиативной помощью определенных групп взрослого населения
%
Отношение числа пациентов определенных групп взрослого населения, пролеченных на койках паллиативной медицинской помощи к количеству лиц определенных групп взрослого населения, планируемых для получения паллиативной медицинской помощи
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
9.
Показатель 2 задачи 5:
Охват паллиативной помощью определенных групп детей
%
Отношение числа пациентов определенных групп детей, пролеченных на койках паллиативной медицинской помощи к количеству лиц определенных групп детей, планируемых для получения паллиативной медицинской помощи
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
10.
Показатель 1 задачи 6:
Соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала
%
Отношение количества врачей к количеству средних медицинских работников
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
11.
Показатель 1.1 задачи 6:
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача
человек
Отношение количества средних медицинских работников к количеству врачей
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
12.
Показатель 1 задачи 7:
Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых на основании выданных рецептов
%
Отношение количества обслуженных рецептов к количеству выписанных рецептов
Ведомственная отчетность (форма отчетности сертифицированного программного продукта «Льгота»).
13.
Показатель 1 задачи 8:
Доля самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему количеству записанных в региональной информационно-аналитической медицинской системе (далее - РИАМС) на прием к врачу пациентов
%
Отношение численности пациентов, самостоятельно записавшихся на прием к врачу через Интернет и информационные терминалы, к численности пациентов, записанных на прием к врачу в РИАМС
Ведомственная отчетность (по данным РИАМС).
14.
Показатель 2 задачи 8:
Доля медицинских организаций области, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи
%
Отношение численности медицинских организаций, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи к общей численности медицинских организаций
Ведомственная отчетность (по данным РИАМС);
Форма федерального статистического наблюдения № 47.
15.
Показатель 3 задачи 8:
Доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС
%
Отношение числа заполненных электронных медицинских карт в РИАМС к числу заведенных электронных медицинских карт в РИАМС
Ведомственная отчетность (по данным РИАМС).
16.
Показатель 4 задачи 8:
Количество медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий
единиц в год
Количество медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий
Ведомственная отчетность.
17.
Показатель 5 задачи 8:
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС
%
Отношение количества территориально выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций, формирующих реестр счетов на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию на основании электронных медицинских карт к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций, формирующих реестр счетов на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию
Ведомственная отчетность.
18.
Показатель 6 задачи 8:
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИЗС)
%
Отношение количества территориально выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистеме «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций
Ведомственная отчетность.
19.
Показатель 7 задачи 8:
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным системам в сфере здравоохранения, соответствующим требованиям Минздрава России
%
Отношение количества территориально выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения, соответствующим требованиям Минздрава России к общему количество территориально выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций
Ведомственная отчетность.
I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1 «ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Управление здравоохранения Липецкой области.
Управление строительства и архитектуры Липецкой области.
Задачи подпрограммы
1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни у населения Липецкой области, развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям.
2. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С.
Показатели задач подпрограммы
Показатель 1 задачи 1: Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление, %.
Показатель 2 задачи 1: Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м), %.
Показатель 3 задачи 1: Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, %.
Показатель 4 задачи 1: Смертность населения в трудоспособном возрасте, количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста.
Показатель 5 задачи 1: Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, %.
Показатель 6 задачи 1: Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, %.
Показатель 7 задачи 1: Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от подлежащих диспансеризации, %.
Показатель 7.1 задачи 1: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.
Показатель 7.2 задачи 1: Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, %.
Показатель 7.3 задачи 1: Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %.
Показатель 7.4 задачи 1: Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %.
Показатель 8 задачи 1: Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез, %.
Показатель 8.1 задачи 1: Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населению области, %.
Показатель 8.2 задачи 1: Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ, %.
Показатель 9 задачи 1: Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, %.
Показатель 10 задачи 1: Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, %.
Показатель 11 задачи 1: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно) не менее, человек.
Показатель 12 задачи 1: Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %.
Показатель 13 задачи 1: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %.
Показатель 14 задачи 1: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %.
Показатель 15 задачи 1: Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, Тысяч посещений.
Показатель 16 задачи 1: Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %.
Показатель 17 задачи 1: Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.
Показатель 18 задачи 1: Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, %.
Показатель 1 задачи 2: Заболеваемость дифтерией, случаев на 100 тыс. населения.
Показатель 2 задачи 2: Заболеваемость корью, случаев на 1 млн. населения.
Показатель 3 задачи 2: Заболеваемость краснухой, случаев на 100 тыс. населения.
Показатель 4 задачи 2: Заболеваемость эпидемическим паротитом, случаев на 100 тыс. населения.
Показатель 5 задачи 2: Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки, %.
Показатель 6 задачи 2: Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки, %.
Показатель 7 задачи 2: Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки, %.
Показатель 8 задачи 2: Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки, %.
Показатель 9 задачи 2: Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, %.
Показатель 10 задачи 2: Заболеваемость острым вирусным гепатитом В, случаев на 100 тыс. населения.
Показатель 11 задачи 2: Охват населения иммунизацией против гепатита В в декретированные сроки, %.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2013-2024 годы
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения - 95 047 985 825,88 руб., в том числе по годам:
2013 год - 4 725 240 900,00 руб.;
2014 год - 4 793 770 900,00 руб.;
2015 год - 5 153 477 400,00 руб.;
2016 год - 5 187 824 600,00 руб.;
2017 год - 5 512 404 270,00 руб.;
2018 год - 6 499 436 388,00 руб.;
2019 год - 10 317 949 989,91 руб.;
2020 год - 10 226 603 913,56 руб.;
2021 год - 10 239 404 127,92 руб.;
2022 год - 10 874 725 733,03 руб.;
2023 год - 10 758 569 301,73 руб.;
2024 год - 10 758 578 301,73 руб.;
объем ассигнований федерального бюджета - 344 397 700,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 38 971 300,00 руб.;
2014 год - 34 010 500,00 руб.;
2015 год - 43 370 500,00 руб.;
2016 год - 52 848 400,00 руб.;
2017 год - 9 908 200,00 руб.;
2018 год - 12 146 300,00 руб.;
2019 год - 57 767 300,00 руб.;
2020 год - 73 730 400,00 руб.;
2021 год - 10 804 300,00 руб.;
2022 год - 10 840 500,00 руб.;
объем ассигнований областного бюджета - 39 458 358 022,88 руб., в том числе по годам:
2013 год - 625 809 000,00 руб.;
2014 год - 518 893 900,00 руб.;
2015 год - 540 824 500,00 руб.;
2016 год - 529 336 700,00 руб.;
2017 год - 521 018 770,00 руб.;
2018 год - 519 297 988,00 руб.;
2019 год - 6 356 573 582,91 руб.;
2020 год - 6 007 147 955,56 руб.;
2021 год - 5 806 487 980,92 руб.;
2022 год - 6 081 196 836,03 руб.;
2023 год - 5 975 880 904,73 руб.;
2024 год - 5 975 889 904,73 руб.;
объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - 48 704 201 303,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 3 653 753 600,00 руб.;
2014 год - 3 775 711 500,00 руб.;
2015 год - 4 099 776 400,00 руб.;
2016 год - 4 109 940 700,00 руб.;
2017 год - 4 413 885 600,00 руб.;
2018 год - 5 390 850 200,00 руб.;
2019 год - 3 317 766 207,00 руб.;
2020 год - 3 551 048 458,00 руб.;
2021 год - 3 827 434 747,00 руб.;
2022 год - 4 188 011 297,00 руб.;
2023 год - 4 188 011 297,00 руб.;
2024 год - 4 188 011 297,00 руб.;
объем ассигнований из внебюджетных источников - 6 541 028 800,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 406 707 000,00 руб.;
2014 год - 465 155 000,00 руб.;
2015 год - 469 506 000,00 руб.;
2016 год - 495 698 800,00 руб.;
2017 год - 567 591 700,00 руб.;
2018 год - 577 141 900,00 руб.;
2019 год - 585 842 900,00 руб.;
2020 год - 594 677 100,00 руб.;
2021 год - 594 677 100,00 руб.;
2022 год - 594 677 100,00 руб.;
2023 год - 594 677 100,00 руб.;
2024 год - 594 677 100,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В количественном выражении:
- Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление, с 38,0% в 2013 году увеличится до 66,6% в 2024 году;
- Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) с 28,5% в 2013 году снизится до 14,8% в 2024 году;
- Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, с 56,7% в 2013 году увеличится до 63,0% в 2024 году;
- Смертность населения в трудоспособном возрасте, с 612,5 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста в 2013 году снизится до 387,6 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста в 2024 году;
- Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, с 23,7% в 2013 году снизится до 20,0% в 2024 году;
- Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, достигнет 20,0% в 2024 году;
- Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от подлежащих диспансеризации с 38,6% в 2013 году увеличится до 100,0% в 2024 году;
- Число граждан, прошедших профилактические осмотры, с 0,543 миллиона человек в 2019 году увеличится до 0,793 миллиона человек в 2024 году;
- Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, с 10,6% в 2019 году увеличится до 20,0% в 2024 году;
- Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, с 24,3% в 2019 году увеличится до 70,0% в 2024 году;
- Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, с 50,3% в 2019 году увеличится до 90,0% в 2024 году;
- Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез сохранится на уровне 90,0% в 2024 году
- Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения области с 23,0% в 2019 году увеличится до 24,0% в 2021 году;
- Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ с 90,0% в 2019 году увеличится до 93,0% в 2021 году;
- Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей с 93,0% в 2013 году увеличится до 95,0% в 2024 году;
- Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составит 97,0% в 2024 году;
- Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно) не менее 3 человек в 2024 году
- Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, с 19,0% в 2019 году увеличится до 65,0% в 2024 году;
- Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, с 25,9% в 2019 году увеличится до 46,4% в 2024 году;
- Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), с 38,5% в 2019 году увеличится до 93,6% в 2024 году;
- Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад с 24,8% в 2019 году увеличится до 33,6% в 2024 году;
- Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, сохранится на уровне 90,0% в 2024 году
- Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», с 22,0% в 2019 году увеличится до 52,0% в 2024 году;
- Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, сохранится на уровне 95,0% в 2024 году;
- Заболеваемость дифтерией сохранится на уровне 0,08 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;
- заболеваемость корью с 2,9 случая на 1 млн. населения в 2013 году снизится до 0,9 случая на 1 млн. населения в 2024 году;
- Заболеваемость краснухой сохранится на уровне 0,08 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;
- Заболеваемость эпидемическим паротитом сохранится на уровне 0,08 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;
- Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки с 97,8% в 2013 году увеличится до 98,0% в 2024 году;
- Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки с 98,3% в 2013 году увеличится до 99,0% в 2024 году;
- Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки с 98,3% в 2013 году увеличится до 99,0% в 2024 году;
- Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки с 98,3% в 2013 году увеличится до 99,0% в 2024 году;
- Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, с 75,0% в 2013 году увеличится до 90,0% в 2024 году;
- Заболеваемость острым вирусным гепатитом с 0,75 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 0,55 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;
- Охват населения иммунизацией против гепатита B в декретированные сроки с 95,25% в 2013 году увеличится до 98,0% в 2024 году.
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 1, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 1, ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области».
Приоритетами государственной политики являются:
- сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единица измерения
Методика расчета
Источник определения значения целевого индикатора, показателя
1.
Показатель 1 задачи 1:
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление
%
Количество больных, состоящих под диспансерным наблюдением с заболеваниями, характеризующимися повышенным кровяным давлением среди взрослого населения
--------------------------- Х 100%
Количество больных, зарегистрированных с болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением среди взрослого населения, всего
Форма федерального статистического наблюдения № 12.
2.
Показатель 2 задачи 1:
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
%
Количество больных, зарегистрированных с ожирением среди взрослого населения, всего
--------------------------- Х 100%
Количество больных, зарегистрированных с болезнями эндокринной системы среди взрослого населения, всего
Форма федерального статистического наблюдения № 12.
3.
Показатель 3 задачи 1:
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
%
Количество злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
--------------------------- Х 100%
Количество впервые выявленных злокачественных новообразований
Форма федерального статистического наблюдения № 7.
4.
Показатель 5 задачи 1:
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
%
Количество больных алкоголизмом, поступивших на лечение в стационар в течение года минус количество больных алкоголизмом, поступивших на лечение в стационар впервые в данном году
--------------------------- Х 100%
Количество больных алкоголизмом, поступивших на лечение в стационар в течение года
Форма федерального статистического наблюдения № 37.
5.
Показатель 6 задачи 1:
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
%
Количество больных наркоманией, поступивших на лечение в стационар в течение года минус количество больных наркоманией, поступивших на лечение в стационар впервые в данном году
--------------------------- Х 100%
Количество больных наркоманией, поступивших на лечение в стационар в течение года
Форма федерального статистического наблюдения № 37.
6.
Показатель 7 задачи 1:
Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от подлежащих диспансеризации
%
Количество прошедших диспансеризацию определенных групп взрослого населения
--------------------------- Х 100%
Количество подлежащих диспансеризации определенных групп взрослого населения
Форма отраслевой статистической отчетности № 131.
7.
Показатель 7.2 задачи 1:
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре
%
Количество впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре
--------------------------- Х 100%
Количество зарегистрированных заболеваний
Форма федерального статистического наблюдения № 12.
8.
Показатель 7.3 задачи 1:
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
%
Количество граждан старше трудоспособного возраста, прошедших профилактические осмотры, включая диспансеризацию
--------------------------- Х 100%
Общее количество граждан старше трудоспособного возраста на 01.01 отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 12.
9.
Показатель 7.4 задачи 1:
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением
%
Число лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
--------------------------- Х 100%
Число лиц старше трудоспособного возраста, у которых зарегистрированы заболевания и патологические состояния
Форма федерального статистического наблюдения № 12.
10.
Показатель 8 задачи 1:
Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез
%
Количество пациентов, осмотренных с целью выявления больных туберкулезом
--------------------------- Х 100%
Численность населения на 01.01 отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
11.
Показатель 8.1 задачи 1:
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населению области
%
Численность обследованных на антитела к ВИЧ
--------------------------- Х 100%
Численность населения области на 01.01. текущего года
Форма федерального статистического наблюдения № 4.
12.
Показатель 8.2 задачи 1:
Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ
%
Количество правильных ответов по результатам анкетирования по вопросам ВИЧ-инфекции
--------------------------- Количество анкет среди населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
--------------- Х 100%
34 (максимальное число правильных ответов)
По результатам анкетирования.
13.
Показатель 9 задачи 1:
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
%
Количество детей (0 - 17 лет), прошедших профилактические медицинские осмотры
--------------------------- Х 100%
численность детского населения (0 - 17 лет) на 01.01 отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
14.
Показатель 10 задачи 1:
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
%
Количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошедших диспансеризацию
--------------------------- Х 100%
Количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих диспансеризации
Форма отраслевой статистической отчетности № 030-Д/с/о-13.
15.
Показатель 12 задачи 1:
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
%
Количество записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
--------------------------- Х 100%
Общее количество записей к врачу, совершенных гражданами
«Федеральная электронная регистратура «ЕГИСЗ»
16.
Показатель 13 задачи 1:
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями
%
Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями
--------------------------- Х 100%
Общее количество поступивших жалоб
Отчетность № ЗПЗ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования»
17.
Показатель 14 задачи 1:
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
%
Количество медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
--------------------------- Х 100%
Общее количество медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь
Ведомственная отчетность (Приказ ФФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчетности в сфере обязательного медицинского страхования и порядка их ведения»)
18.
Показатель 16 задачи 1:
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
%
Число лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток
--------------------------- Х 100%
Число больных, к которым совершены вылеты
Ведомственная отчетность (приказ Минздравсоцразвития России от 02.12.2009 № 942 Учетная форма № 110/у).
19.
Показатель 18 задачи 1:
Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции
%
Количество лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции
--------------------------- Х 100%
Количество лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
Ведомственная отчетность.
20.
Показатель 1 задачи 2:
Заболеваемость дифтерией
случаев на 100 тыс. населения
Всего зарегистрировано случаев дифтерии
------------ Х 100 000
Численность населения на 01.01 отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 2.
21.
Показатель 2 задачи 2:
Заболеваемость корью
случаев на 1 млн. населения
Всего зарегистрировано случаев кори
------------ Х 100 000
Численность населения на 01.01 отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 2.
22.
Показатель 3 задачи 2:
Заболеваемость краснухой
случаев на 100 тыс. населения
Всего зарегистрировано случаев краснухи
------------ Х 100 000
Численность населения на 01.01 отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 2.
23.
Показатель 4 задачи 2:
Заболеваемость эпидемическим паротитом
случаев на 100 тыс. населения
Всего зарегистрировано случаев эпидемического паротита
------------ Х 100 000
Численность населения на 01.01 отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 2.
24.
Показатель 5 задачи 2:
Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
%
Количество привитых против дифтерии, коклюша и столбняка в данной возрастной группе
--------------------------- Х 100%
Количество состоящих на учете в данной возрастной группе
Форма федерального статистического наблюдения № 6.
25
Показатель 6 задачи 2:
Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки
%
Количество привитых против кори в данной возрастной группе
--------------------------- Х 100%
Количество состоящих на учете в данной возрастной группе
Форма федерального статистического наблюдения № 6.
26.
Показатель 7 задачи 2:
Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки
%
Количество привитых против краснухи в данной возрастной группе
--------------------------- Х 100%
Количество состоящих на учете в данной возрастной группе
Форма федерального статистического наблюдения № 6.
27.
Показатель 8 задачи 2:
Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки
%
Количество привитых против эпидемического паротита в данной возрастной группе
--------------------------- Х 100%
Количество состоящих на учете в данной возрастной группе
Форма федерального статистического наблюдения № 6.
28.
Показатель 9 задачи 2:
Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека
%
Количество ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под наблюдением
------------------------ Х 100%
Всего зарегистрировано лиц, в крови которых выявлены антитела к ВИЧ
Форма федерального статистического наблюдения № 61.
29.
Показатель 10 задачи 2:
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
случаев на 100 тыс. населения
Всего зарегистрировано случаев вирусным гепатитом B
------------ Х 100 000
Численность населения на 01.01 отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 2.
30.
Показатель 11 задачи 2:
Охват населения иммунизацией против гепатита В в декретированные сроки
%
Число привитых против гепатита B в данной возрастной группе
------------------------ Х 100%
Количество состоящих на учете в данной возрастной группе
Форма федерального статистического наблюдения № 6.
2. Основные мероприятия подпрограммы 1 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 1 направлена на решение задачи государственной программы «Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи». Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением
субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Механизм реализации основного мероприятия
1.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 1:
Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством.
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы, обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры в соответствии с бюджетным законодательством.
Финансирование деятельности казённых учреждений в соответствии с бюджетной сметой.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.
Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1:
Создание условий для обеспечения доступности медицинской помощи населению
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством.
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.
Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 1:
Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством.
4.
Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1:
Обеспечение доступности первой помощи жителям малочисленных и труднодоступных населенных пунктов с привлечением домовых хозяйств
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
5.
Основное мероприятие 1.4 подпрограммы 1:
Реализация проекта «Бережливая поликлиника» в государственных медицинских организациях
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
6.
Основное мероприятие 1.5 подпрограммы 1:
Обязательное медицинское страхование населения Липецкой области
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов
7.
Основное мероприятие 1.6 подпрограммы 1:
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на предупреждение развития онкологических заболеваний, а также изготовление полиграфической, аудио- и видеопродукции в соответствии с бюджетным законодательством.
8.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 1:
Медицинская профилактика и формирование здорового образа жизни
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения, а также изготовление полиграфической, аудио- и видеопродукции в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.
Основное мероприятие 2.1 подпрограммы 1:
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.
Основное мероприятие 2.2 подпрограммы 1:
Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (Укрепление общественного здоровья)
Повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения, а также изготовление полиграфической, аудио- и видеопродукции в соответствии с бюджетным законодательством.
11.
Основное мероприятие 2.3 подпрограммы 1:
Региональный проект
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)»
Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на проведение скринингов в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.
Основное мероприятие 3 подпрограммы 1:
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13.
Основное мероприятие 4 подпрограммы 1:
Диагностика, лечение и профилактика инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека
Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации
Повышение информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на приобретение реагентов, расходных материалов, лекарственных средств, на проведение мероприятий, направленных на повышение информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также изготовление полиграфической, аудио- и видеопродукции в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14.
Основное мероприятие 5 подпрограммы 1:
Диагностика и лечение вирусных гепатитов В и С
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на приобретение реагентов, расходных материалов, лекарственных средств в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Управление здравоохранения Липецкой области.
Управление административных органов Липецкой области.
Управление социальной защиты населения Липецкой области.
Управление строительства и архитектуры Липецкой области.
Задачи подпрограммы
1. Совершенствование системы профилактики, диагностики и лечения социально значимых заболеваний; повышение качества оказания скорой медицинской помощи населению.
2. Совершенствование медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.
3. Повышение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов.
Показатели задач подпрограммы
Показатель 1 задачи 1: Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением, %.
Показатель 2 задачи 1: Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерном наблюдением, %.
Показатель 3 задачи 1: Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года, %.
Показатель 4 задачи 1: Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, человек на 100 больных наркоманией.
Показатель 5 задачи 1: Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, человек на 100 больных наркоманией.
Показатель 5.1 задачи 1: Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с оборотом наркотических средств, человек.
Показатель 6 задачи 1: Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.
Показатель 7 задачи 1: Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.
Показатель 8 задачи 1: Смертность от ишемической болезни сердца, случаев на 100 тыс. населения.
Показатель 9 задачи 1: Смертность от цереброваскулярных заболеваний, случаев на 100 тыс. населения.
Показатель 10 задачи 1: Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, %.
Показатель 11 задачи 1: Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %.
Показатель 12 задачи 1: Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин), Количество умерших на 100 тыс. человек.
Показатель 13 задачи 1: Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 мин., %.
Показатель 14 задачи 1: Смертность от инфаркта миокарда, человек на 100 тыс. населения.
Показатель 15 задачи 1: Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, человек на 100 тыс. населения.
Показатель 16 задачи 1: Больничная летальность от инфаркта миокарда, %.
Показатель 17 задачи 1: Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %.
Показатель 18 задачи 1: Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %.
Показатель 19 задачи 1: Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тысяч единиц.
Показатель 20 задачи 1: Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %.
Показатель 21 задачи 1: Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет, условных единиц.
Показатель 1 задачи 2: Больничная летальность пациентов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, %.
Показатель 2 задачи 2: Смертность от транспортных травм всех видов, случаев на 100 тыс. населения.
Показатель 1 задачи 3: Доля качественных и безопасных компонентов крови от общего количества заготовленных компонентов крови, %.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2013-2024 годы
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения - 102 925 527 743,28 руб., в том числе по годам:
2013 год - 5 450 885 900,00 руб.;
2014 год - 6 202 310 500,00 руб.;
2015 год - 6 939 639 000,00 руб.;
2016 год - 7 575 551 700,00 руб.;
2017 год - 7 623 684 825,36 руб.;
2018 год - 8 766 669 829,90 руб.;
2019 год - 9 371 045 884,56 руб.;
2020 год - 10 581 197 488,48 руб.;
2021 год - 10 510 322 637,61 руб.;
2022 год - 10 246 013 015,59 руб.;
2023 год - 9 808 378 480,89 руб.;
2024 год - 9 849 828 480,89 руб.;
объем ассигнований федерального бюджета - 4 105 498 900,01 руб., в том числе по годам:
2013 год - 56 926 800,00 руб.;
2014 год - 280 884 600,00 руб.;
2015 год - 50 373 900,00 руб.;
2016 год - 32 518 300,00 руб.;
2017 год - 24 220 600,00 руб.;
2018 год - 13 796 900,00 руб.;
2019 год - 823 453 600,01 руб.;
2020 год - 1 178 809 400,00 руб.;
2021 год - 945 191 000,00 руб.;
2022 год - 457 153 800,00 руб.;
2023 год - 100 360 000,00 руб.;
2024 год - 141 810 000,00 руб.;
объем ассигнований областного бюджета - 28 294 232 108,27 руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 719 521 400,00 руб.;
2014 год - 1 924 375 900,00 руб.;
2015 год - 1 965 143 700,00 руб.;
2016 год - 2 362 472 000,00 руб.;
2017 год - 2 091 659 525,36 руб.;
2018 год - 2 272 236 029,90 руб.;
2019 год - 2 894 131 769,55 руб.;
2020 год - 3 054 863 478,48 руб.;
2021 год - 2 671 897 822,61 руб.;
2022 год - 2 499 870 650,59 руб.;
2023 год - 2 419 029 915,89 руб.;
2024 год - 2 419 029 915,89 руб.;
объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - 64 586 869 935,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 3 368 874 700,00 руб.;
2014 год - 3 618 210 500,00 руб.;
2015 год - 4 541 893 400,00 руб.;
2016 год - 4 753 102 000,00 руб.;
2017 год - 4 977 958 000,00 руб.;
2018 год - 5 939 650 800,00 руб.;
2019 год - 5 100 992 415,00 руб.;
2020 год - 5 783 217 410,00 руб.;
2021 год - 6 328 926 615,00 руб.;
2022 год - 6 724 681 365,00 руб.;
2023 год - 6 724 681 365,00 руб.;
2024 год - 6 724 681 365,00 руб.;
объем ассигнований из внебюджетных источников - 5 938 926 800,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 305 563 000,00 руб.;
2014 год - 378 839 500,00 руб.;
2015 год - 382 228 000,00 руб.;
2016 год - 427 459 400,00 руб.;
2017 год - 529 846 700,00 руб.;
2018 год - 540 986 100,00 руб.;
2019 год - 552 468 100,00 руб.;
2020 год - 564 307 200,00 руб.;
2021 год - 564 307 200,00 руб.;
2022 год - 564 307 200,00 руб.;
2023 год - 564 307 200,00 руб.;
2024 год - 564 307 200,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В количественном выражении:
- Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением составит 55,5% в 2024 году;
- Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, с 34,6% в 2013 году увеличится до 90,0% в 2024 году;
- Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года, сохранится на уровне 17,0 % в 2024 году;
- Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, с 8,8 человек на 100 больных наркоманией в 2013 году увеличится до 11,42 человек на 100 больных наркоманией в 2024 году;
- Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, с 6,13 человек на 100 больных наркоманией в 2013 году увеличится до 11,75 человек на 100 больных наркоманией в 2024 году;
- Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с оборотом наркотических средств, с 694 человек в 2013 году снизится до 630 человек в 2018 году;
- Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, с 10,5 человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента в 2013 году увеличится до 13,1 человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента в 2024 году;
- Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, с 6,4 человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента в 2013 году увеличится до 10,92 человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента в 2024 году;
- Смертность от ишемической болезни сердца с 388,7 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 293 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;
- Смертность от цереброваскулярных заболеваний с 209 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 170 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;
- Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, с 52,2 % в 2013 году увеличится до 60,0% в 2024 году;
- Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) с 25,3 % в 2013 году снизится до 17,3% в 2024 году;
- Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) составит 1404,5 умерших на 100 тыс. человек в 2024 году;
- доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 мин. с 84,7% в 2013 году увеличится до 95,5% в 2024 году;
- Смертность от инфаркта миокарда с 27,8 человек на 100 тыс. населения в 2019 году снизится до 23,0 человек на 100 тыс. населения в 2024 году;
- Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения с 97,6 человек на 100 тыс. населения в 2019 году снизится до 80,6 человек на 100 тыс. населения в 2024 году;
- Больничная летальность от инфаркта миокарда с 9,2% в 2019 году снизится до 8,0% в 2024 году;
- Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения с 17,6% в 2019 году снизится до 14,0% в 2024 году;
- Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, с 48,0% в 2019 году увеличится до 60,0% в 2024 году;
- Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях с 2,2 тысяч единиц в 2019 году увеличится до 2,751 тысяч единиц в 2024 году;
- Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, с 87,4% в 2019 году увеличится до 95,0% в 2024 году;
- Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет с 9,3 условных единиц на 10 тыс. населения соответствующего возраста в 2019 году увеличится до 57,1 условных единиц на 10 тыс. населения соответствующего возраста в 2024 году;
- Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий с 4,25% в 2013 году снизится до 3,7% в 2024 году;
- Смертность от транспортных травм всех видов с 21,9 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 17,8 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;
- Доля качественных и безопасных компонентов крови от общего количества заготовленных компонентов крови с 98,82% в 2013 году увеличится до 99,0% в 2024 году.
II.Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 2, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 2, ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области».
Приоритетами государственной политики являются:
- повышение эффективности системы организации медицинской помощи, в том числе обеспечение доступности для населения эффективных технологий оказания медицинской помощи на всех ее этапах, оптимизация стационарной помощи, оказываемой населению на основе интенсификации занятости койки с учетом ее профиля, разработка и реализация мер по сокращению потерь трудоспособного населения путем снижения смертности от управляемых причин,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единица измерения
Методика расчета
Источник определения значения целевого индикатора, показателя
1.
Показатель 1 задачи 1:
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
%
Число больных, переставших выделять микобактерии туберкулеза
------------------- Х 100%
Число больных, состоящих на учете на конец предыдущего года
Форма федерального статистического наблюдения № 33.
2.
Показатель 2 задачи 1:
Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерном наблюдением
%
Число лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, получивших антиретровирусную терапию, всего
------------------- Х 100%
Всего больных, состоящих под наблюдением с данным заболеванием
Форма федерального статистического наблюдения № 61.
3.
Показатель 3 задачи 1:
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года
%
Число больных психическими расстройствами, поступивших в стационар, всего минус число больных психическими расстройствами, поступивших впервые в стационар
------------------- Х 100%
Число больных психическими расстройствами, поступивших в стационар, всего
Форма федерального статистического наблюдения.
4.
Показатель 4 задачи 1:
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
человек на 100 больных наркоманией
Число больных наркоманией, состоящих под наблюдением на конец отчетного года, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
------------------- Х 100
Число больных наркоманией, состоящих под наблюдением на конец отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 37.
5.
Показатель 5 задачи 1:
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет
человек на 100 больных наркоманией
Число больных наркоманией, состоящих под наблюдением на конец отчетного года, находящихся в ремиссии более 2 лет
------------------- Х 100
Число больных наркоманией, состоящих под наблюдением на конец отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 37.
6.
Показатель 6 задачи 1:
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
Число больных алкоголизмом, состоящих под наблюдением на конец отчетного года, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
------------------- Х 100
Число больных алкоголизмом, состоящих под наблюдением на конец отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 37.
7.
Показатель 7 задачи 1:
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
Число больных алкоголизмом, состоящих под наблюдением на конец отчетного года, находящихся в ремиссии более 2 лет
------------------- Х 100
Число больных алкоголизмом, состоящих под наблюдением на конец отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 37.
8.
Показатель 10 задачи 1:
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
%
Число больных, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и боле
------------------- Х 100%
Число больных, состоящих на учете на конец отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 7.
9.
Показатель 11 задачи 1:
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)
%
Из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, умерло от злокачественных новообразований до 1 года с момента установления диагноза
------------------- Х 100%
Число больных, взятых на учет в предыдущем году с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественные новообразования
Форма федерального статистического наблюдения № 7.
10.
Показатель 13 задачи 1:
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 мин.
%
Количество выездов бригадой скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут
------------------- Х 100%
общее количество выездов
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
11.
Показатель 16 задачи 1:
Больничная летальность от инфаркта миокарда
%
Число умерших от инфаркта миокарда
-------------------- Х 100%
Число выписанных пациентов с инфарктом миокарда
Форма федерального статистического наблюдения № 14.
12.
Показатель 17 задачи 1:
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
%
Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения
-------------------- Х 100%
Число выписанных пациентов с острым нарушения мозгового кровообращения
Форма федерального статистического наблюдения № 14.
13
Показатель 18 задачи 1:
Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром
%
Число рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях
-------------------- Х 100%
Общее число выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром
Форма федерального статистического наблюдения № 14;
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
14.
Показатель 20 задачи 1:
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи
%
Число профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи -------------------- Х 100%
Общее число выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром
Форма федерального статистического наблюдения № 14;
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
15.
Показатель 21 задачи 1:
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет
условных единиц
Количество лиц старше 60 лет, госпитализированных на геронтологические койки
-------------------- Х 100%
Численность населения старше 60 лет на 01.01 текущего года
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
2. Основные мероприятия подпрограммы 2 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 2 направлена на решение задачи государственной программы «Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации». Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением
субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Механизм реализации основного мероприятия
1.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2:
Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
Предоставление субсидий государственным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством.
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы, обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры в соответствии с бюджетным законодательством. Финансирование деятельности казённых учреждений в соответствии с бюджетной сметой.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с областным законодательством в части оплаты специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.
2.
Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 2:
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Предоставление субсидий государственным учреждениям на приобретение реагентов, расходных материалов, лекарственных средств в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.
Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 2:
Реализация комплекса мер по материально-техническому оснащению государственных медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2:
Профилактика развития наркозависимости, включая сокращение потребления наркотических средств и психоактивных веществ
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы, изготовление полиграфической, аудио- и видеопродукции в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.
Основное мероприятие 3 подпрограммы 2:
Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.
Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 2:
Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Липецкой области
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством.
7.
Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 2:
Укрепление мужского здоровья
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.
Основное мероприятие 3.3 подпрограммы 2:
Создание и реконструкция объектов здравоохранения
Предоставление субсидий юридическим лицам в соответствии с бюджетным законодательством.
9.
Основное мероприятие 3.4 подпрограммы 2:
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Строительство посадочной площадки, предназначенной для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов для оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи).
Закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи).
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10
Основное мероприятие 3.5 Подпрограммы 2
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Оснащение регионального сосудистого центра (ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница») и первичных сосудистых отделений (ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1», ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», ГУЗ «Лебедянская ЦРБ», ГУЗ «Усманская ЦРБ») медицинским оборудованием.
Профилактика развития сердечно-
сосудистых заболеваний и сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.
Предоставление субсидий государственным учреждениям на приобретение оборудования в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.
Основное мероприятие 3.6 подпрограммы 2:
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Оснащение операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер»
Создание центров амбулаторной онкологической помощи
Переоснащение медицинским оборудованием ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер»
Обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
Строительство операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер», г. Липецк
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством.
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
12.
Основное мероприятие 3.7 подпрограммы 2:
Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»
Реализация коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Липецкой области
Предоставления субсидий государственным учреждениям на изготовление полиграфической, аудио- и видеопродукции в соответствии с бюджетным законодательством.
13.
Основное мероприятие 4 подпрограммы 2:
Снижение тяжести медицинских последствий у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Предоставление субсидий государственным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством.
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы, обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры в соответствии с бюджетным законодательством.
Финансирование деятельности областных казённых учреждений в соответствии с бюджетной сметой.
14.
Основное мероприятие 4.1 подпрограммы 2:
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Предоставление субсидий государственным учреждениям на приобретение оборудования в соответствии с бюджетным законодательством.
Финансирование деятельности областных казённых учреждений в соответствии с бюджетной сметой.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
15.
Основное мероприятие 5 подпрограммы 2:
Организация заготовки донорской крови и (или) ее компонентов
Предоставления субсидий государственным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством.
Предоставление субсидий государственным учреждениям на приобретение оборудования в соответствии с бюджетным законодательством.
16.
Основное мероприятие 6 подпрограммы 2:
Обеспечение социальных гарантий донорам крови и (или) ее компонентов
Предоставление выплат в соответствии с действующим законодательством донорам крови и (или) ее компонентов.
I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 3 «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Управление здравоохранения Липецкой области.
Управление строительства и архитектуры Липецкой области.
Задачи подпрограммы
1. Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи матерям и детям, профилактика абортов.
2. Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики.
3. Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям.
Показатели задач подпрограммы
Показатель 1 задачи 1: Доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных, %.
Показатель 2 задачи 1: Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, %.
Показатель 3 задачи 1: Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре), %.
Показатель 3.1 задачи 1: Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми, ‰.
Показатель 3.2 задачи 1: Доля посещений детьми в возрасте 0 - 17 лет медицинских организаций с профилактическими целями, %.
Показатель 3.3 задачи 1: Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, %.
Показатель 3.4 задачи 1: Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата, %.
Показатель 3.5 задачи 1: Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, %.
Показатель 3.6 задачи 1: Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения, %.
Показатель 3.7 задачи 1: Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, %.
Показатель 1 задачи 2: Доля обследованных беременных женщин по алгоритму проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности, %.
Показатель 2 задачи 2: Доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных, %.
Показатель 3 задачи 2: Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах, %.
Показатель 4 задачи 2: Ранняя неонатальная смертность (на 1000 родившихся живыми), человек.
Показатель 5 задачи 2: Мертворождаемость, случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми.
Показатель 6 задачи 2: Перинатальная смертность, случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми.
Показатель 1 задачи 3: Охват детей первого года жизни профилактическими осмотрами, %.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2013-2024 годы
Параметры финансового обеспечения всего,
в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения - 21 471 202 228,26 руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 269 942 000,00 руб.;
2014 год - 1 860 632 500,00 руб.;
2015 год - 1 527 042 200,00 руб.;
2016 год - 1 750 092 100,00 руб.;
2017 год - 1 801 051 757,00 руб.;
2018 год - 2 324 728 392,00 руб.;
2019 год - 1 706 290 438,74 руб.;
2020 год - 1 869 607 106,52 руб.;
2021 год - 2 022 663 308,00 руб.;
2022 год - 1 971 005 312,00 руб.;
2023 год - 1 684 223 557,00 руб.;
2024 год - 1 683 923 557,00 руб.;
объем ассигнований федерального бюджета - 297 767 500,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 22 279 400,00 руб.;
2014 год - 9 710 600,00 руб.;
2018 год - 67 845 500,00 руб.;
2019 год - 119 640 900,00 руб.;
2020 год - 78 291 100,00 руб.;
объем ассигнований областного бюджета - 3 464 892 866,26 руб., в том числе по годам:
2013 год - 126 335 000,00 руб.;
2014 год - 124 148 600,00 руб.;
2015 год - 99 141 300,00 руб.;
2016 год - 227 623 400,00 руб.;
2017 год - 228 068 057,00 руб.;
2018 год - 332 490 692,00 руб.;
2019 год - 375 739 060,74 руб.;
2020 год - 499 973 874,52 руб.;
2021 год - 637 245 370,00 руб.;
2022 год - 462 763 674,00 руб.;
2023 год - 175 681 919,00 руб.;
2024 год - 175 681 919,00 руб.;
объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - 17 126 678 962,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 073 655 600,00 руб.;
2014 год - 1 699 024 000,00 руб.;
2015 год - 1 400 273 900,00 руб.;
2016 год - 1 458 166 300,00 руб.;
2017 год - 1 522 883 200,00 руб.;
2018 год - 1 873 540 200,00 руб.;
2019 год - 1 159 295 778,00 руб.;
2020 год - 1 238 953 132,00 руб.;
2021 год - 1 333 028 938,00 руб.;
2022 год - 1 455 852 638,00 руб.;
2023 год - 1 456 152 638,00 руб.;
2024 год - 1 455 852 638,00 руб.;
объем ассигнований из внебюджетных источников - 581 862 900,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 47 672 000,00 руб.;
2014 год - 27 749 300,00 руб.;
2015 год - 27 627 000,00 руб.;
2016 год - 64 302 400,00 руб.;
2017 год - 50 100 500,00 руб.;
2018 год - 50 852 000,00 руб.;
2019 год - 51 614 700,00 руб.;
2020 год - 52 389 000,00 руб.;
2021 год - 52 389 000,00 руб.;
2022 год - 52 389 000,00 руб.;
2023 год - 52 389 000,00 руб.;
2024 год - 52 389 000,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В количественном выражении:
- доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных с 97,8 % в 2013 году увеличится до 99,6 % в 2024 году;
- доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, с 5 % в 2013 году увеличится до 19 % в 2024 году;
- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) с 88,2 % в 2017 году увеличится до 89,4 % в 2024 году;
- смертность детей в возрасте 0 – 4 года на 1000 родившихся живыми с 4,8 ‰ в 2019 году снизится до 4,5 ‰ в 2024 году;
- доля посещений детьми в возрасте 0 – 17 лет медицинских организаций с профилактическими целями с 48,5 % в 2019 году увеличится до 51 % в 2024 году;
- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани с 50 % в 2019 году увеличится до 90 % в 2024 году;
- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата с 50 % в 2019 году увеличится до 90 % в 2024 году;
- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения с 75 % в 2019 году увеличится до 90 % в 2024 году;
- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения с 70 % в 2019 году увеличится до 90 % в 2024 году;
- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ с 70 % в 2019 году увеличится до 90 % в 2024 году;
- доля обследованных беременных женщин по алгоритму проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности с 55 % в 2013 году увеличится до 92,8 % в 2024 году;
- доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных составит 99,8 % в 2024 году;
- доля преждевременных родов (22 – 37 недель) в перинатальных центрах с 65 % в 2017 году увеличится до 90 % в 2024 году;
- ранняя неонатальная смертность (на 1000 родившихся живыми) с 2,2 человек в 2017 году снизится до 1,85 человек в 2024 году;
- мертворождаемость с 5 случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми в 2017 году снизится до 4,9 случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми в 2024 году;
- перинатальная смертность с 7,2 случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми в 2017 году снизится до 6,8 случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми в 2024 году;
- охват детей первого года жизни профилактическими осмотрами с 99 % в 2018 году увеличится до 100 % в 2024 году.
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 3, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 3, ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области».
Приоритетами государственной политики являются:
- повышение качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, развитие перинатальных технологий,
- развитие системы охраны здоровья матери и ребенка на всех этапах оказания медицинской помощи, включая совершенствование проведения профилактических мероприятий в части охраны здоровья детей и подростков, совершенствование оказания медицинской помощи в образовательных учреждениях,
- профилактика, раннее выявление нарушений в состоянии здоровья детей и подростков, развитие и внедрение высокоэффективных методов лечения в педиатрии,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единица измерения
Методика расчета
Источник определения значения целевого индикатора, показателя
1.
Показатель 1 задачи 1:
Доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных
%
Количество родившихся, у которых проведен аудиологический скрининг
-------------------- Х 100%
количество родившихся живыми
Форма федерального статистического наблюдения № 32.
2.
Показатель 2 задачи 1:
Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
%
Число женщин, отказавшихся от прерывания беременности
-------------------- Х 100%
Число женщин, прервавших беременность
Ведомственная отчетность.
3.
Показатель 3 задачи 1:
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре)
%
Количество родившихся живыми с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре минус количество умерших с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре
--------------------- Х 100%
Количество родившихся живыми с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре
Форма федерального статистического наблюдения № 32.
4.
Показатель 3.2 задачи 1:
Доля посещений детьми в возрасте 0 - 17 лет медицинских организаций с профилактическими целями
%
Количество посещений детьми в возрасте 0 - 17 лет медицинских организаций с профилактическими целями
------------------ Х 100%
Количество посещений детьми в возрасте 0 - 17 лет медицинских организаций
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
5.
Показатель 3.3 задачи 1:
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
%
Количество взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
------------------- Х 100%
Количество детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
Форма федерального статистического наблюдения № 12.
6.
Показатель 3.4 задачи 1:
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата
%
Количество взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата
------------------- Х 100%
Количество детей в возрасте
0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата
Форма федерального статистического наблюдения № 12.
7.
Показатель 3.5 задачи 1:
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения
%
Количество взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения
------------------- Х 100%
Количество детей в возрасте
0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения
Форма федерального статистического наблюдения № 12.
9.
Показатель 3.7 задачи 1:
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
%
Количество взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
------------------- Х 100%
Количество детей в возрасте
0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
Форма федерального статистического наблюдения № 12.
10.
Показатель 1 задачи 2:
Доля обследованных беременных женщин по алгоритму проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
%
Количество обследованных беременных женщин по пренатальной (дородовой) диагностике
------------------- Х 100%
Количество женщин, взятых на учет по беременности
Ведомственная отчетность.
11.
Показатель 2 задачи 2:
Доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
%
Количество родившихся, у которых проведен неонатальный скрининг на наследственные заболевания
------------------- Х 100%
Количество родившихся живыми
Форма федерального статистического наблюдения № 32.
12.
Показатель 3 задачи 2:
Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах
%
Число преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах
--------------------- Х 100%
Число преждевременных родов (22 - 37 недель) (всего)
Форма федерального статистического наблюдения № 32.
13.
Показатель 1 задачи 3:
Охват детей первого года жизни профилактическими осмотрами
%
Количество детей первого года жизни, охваченных профилактическими осмотрами
------------------- Х 100%
Количество детей в возрасте от 0 до 1 года
Ведомственная отчетность.
2. Основные мероприятия подпрограммы 3 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 3 направлена на решение задачи государственной программы «Повышение эффективности службы родовспоможения и детства». Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением
субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Механизм реализации основного мероприятия
1.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 3:
Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
Предоставление субсидий государственным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством.
Финансирование деятельности областных казённых учреждений в соответствии с бюджетной сметой.
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы, обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.
Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 3:
Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, участвующих в оказании медицинской помощи матерям и детям
Строительство детской поликлиники ГУЗ «Усманская межрайонная больница», г. Усмань
Оснащение детской поликлиники ГУЗ «Усманская межрайонная больница», г. Усмань
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством.
Предоставление субсидий государственным учреждениям на оснащение в соответствии с бюджетным законодательством.
3.
Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 3:
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период за счет средств «родовых сертификатов»
Оснащение оборудованием ГУЗ «Областная детская больница»
Строительство хирургического корпуса ГУЗ «Областная детская больница» в г. Липецке
Предоставление субсидий государственным учреждениям на оснащение в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством.
4.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 3:
Раннее выявление и коррекция нарушений развития ребенка
Предоставление субсидий государственным учреждениям на приобретение реактивов и расходных материалов, оборудования в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.
Основное мероприятие 4 подпрограммы 3:
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций за счет Резервного фонда Правительства РФ
Предоставление субсидий государственным учреждениям на приобретение оборудования, организационно-планировочные решения в соответствии бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 4 «РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Управление здравоохранения Липецкой области.
Задачи подпрограммы
Разработка и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.
Показатели задач подпрограммы
Показатель 1 задачи 1: Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, %.
Показатель 2 задачи 1: Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов, %.
Показатель 3 задачи 1: Охват санаторно-курортным лечением пациентов, %.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2013-2024 годы
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения - 3 491 798 992,62 руб., в том числе по годам:
2013 год - 351 610 800,00 руб.;
2014 год - 384 560 700,00 руб.;
2015 год - 354 921 600,00 руб.;
2016 год - 240 814 600,00 руб.;
2017 год - 235 821 298,00 руб.;
2018 год - 247 786 160,00 руб.;
2019 год - 286 295 904,62 руб.;
2020 год - 277 041 666,00 руб.;
2021 год - 278 236 566,00 руб.;
2022 год - 278 236 566,00 руб.;
2023 год - 278 236 566,00 руб.;
2024 год - 278 236 566,00 руб.;
объем ассигнований областного бюджета - 3 402 312 492,62 руб., в том числе по годам:
2013 год - 340 364 800,00 руб.;
2014 год - 379 599 700,00 руб.;
2015 год - 349 910 600,00 руб.;
2016 год - 232 505 600,00 руб.;
2017 год - 228 574 198,00 руб.;
2018 год - 240 430 360,00 руб.;
2019 год - 278 829 804,62 руб.;
2020 год - 269 463 566,00 руб.;
2021 год - 270 658 466,00 руб.;
2022 год - 270 658 466,00 руб.;
2023 год - 270 658 466,00 руб.;
2024 год - 270 658 466,00 руб.;
объем ассигнований из внебюджетных источников - 89 486 500,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 11 246 000,00 руб.;
2014 год - 4 961 000,00 руб.;
2015 год - 5 011 000,00 руб.;
2016 год - 8 309 000,00 руб.;
2017 год - 7 247 100,00 руб.;
2018 год - 7 355 800,00 руб.;
2019 год - 7 466 100,00 руб.;
2020 год - 7 578 100,00 руб.;
2021 год - 7 578 100,00 руб.;
2022 год - 7 578 100,00 руб.;
2023 год - 7 578 100,00 руб.;
2024 год - 7 578 100,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В количественном выражении:
- Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов с 4% в 2013 году увеличится до 29% в 2024 году
- Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов с 72% в 2013 году увеличится до 95% в 2024 году
- Охват санаторно-курортным лечением пациентов с 9% в 2013 году увеличится до 50% в 2024 году.
II.Текстовая часть
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 4, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 4, ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области».
Приоритетами государственной политики являются:
- высокоэффективное оздоровление населения, проведение медицинской реабилитации пациентов, предупредительная и реабилитационная направленность, преемственность между амбулаторно-диагностическими, стационарными и санаторно-курортными учреждениями, высокая квалификация и специализация оказываемой помощи,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единица измерения
Методика расчета
Источник определения значения целевого индикатора, показателя
1.
Показатель 1 задачи 1:
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
%
Число пациентов, получивших реабилитационную медицинскую помощь
--------------- Х 100%
Число пациентов, нуждающихся в реабилитационной медицинской помощи
Ведомственная отчетность.
2.
Показатель 2 задачи 1:
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов
%
Число детей-инвалидов, получивших реабилитационную медицинскую помощь
--------------- Х 100%
Число детей-инвалидов, нуждающихся в реабилитационной медицинской помощи
Ведомственная отчетность.
3.
Показатель 3 задачи 1:
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
%
Число пациентов, получивших санаторно-курортное лечение
---------------- Х 100%
число пациентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении
Ведомственная отчетность.
2. Основные мероприятия подпрограммы 4 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 4 направлена на решение задачи государственной программы «Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей». Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением
субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Механизм реализации основного мероприятия
1.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 4:
Восстановление трудоспособности и здоровья лиц с ограниченными физическими и психическими возможностями
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
2.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 4:
Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Предоставление субсидий государственным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством.
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы, обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры, организацию санаторно-курортного лечения в соответствии с бюджетным законодательством.
Финансирование деятельности казённых учреждений в соответствии с бюджетной сметой.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.
Основное мероприятие 3 подпрограммы 4:
Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, участвующих в развитии медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством.
I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 5 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Управление здравоохранения Липецкой области.
Задачи подпрограммы
Развитие паллиативной помощи.
Показатели задач подпрограммы
Показатель 1 задачи 1: Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым, коек на 100 тыс. взрослого населения.
Показатель 2 задачи 1: Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям, коек на 100 тыс. детского населения.
Показатель 3 задачи 1: Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи, %.
Показатель 4 задачи 1: Полнота выборки наркотических средств и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ, %.
Показатель 5 задачи 1: Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи, тыс. коек.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2013-2024 годы
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения - 1 711 935 494,83 руб., в том числе по годам:
2013 год - 104 578 100,00 руб.;
2014 год - 104 373 700,00 руб.;
2015 год - 91 829 900,00 руб.;
2016 год - 108 952 900,00 руб.;
2017 год - 101 544 543,00 руб.;
2018 год - 106 656 980,00 руб.;
2019 год - 208 142 669,36 руб.;
2020 год - 207 160 023,59 руб.;
2021 год - 194 058 485,74 руб.;
2022 год - 193 903 854,38 руб.;
2023 год - 145 367 169,38 руб.;
2024 год - 145 367 169,38 руб.;
объем ассигнований федерального бюджета - 147 767 800,00 руб., в том числе по годам:
2019 год - 37 120 900,00 руб.;
2020 год - 36 581 700,00 руб.;
2021 год - 36 581 700,00 руб.;
2022 год - 37 483 500,00 руб.;
объем ассигнований областного бюджета - 1 560 446 394,83 руб., в том числе по годам:
2013 год - 104 578 100,00 руб.;
2014 год - 104 153 200,00 руб.;
2015 год - 91 606 900,00 руб.;
2016 год - 108 604 100,00 руб.;
2017 год - 101 190 543,00 руб.;
2018 год - 106 297 680,00 руб.;
2019 год - 170 657 069,36 руб.;
2020 год - 170 208 123,59 руб.;
2021 год - 157 106 585,74 руб.;
2022 год - 156 050 154,38 руб.;
2023 год - 144 996 969,38 руб.;
2024 год - 144 996 969,38 руб.;
объем ассигнований из внебюджетных источников - 3 721 300,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 220 500,00 руб.;
2015 год - 223 000,00 руб.;
2016 год - 348 800,00 руб.;
2017 год - 354 000,00 руб.;
2018 год - 359 300,00 руб.;
2019 год - 364 700,00 руб.;
2020 год - 370 200,00 руб.;
2021 год - 370 200,00 руб.;
2022 год - 370 200,00 руб.;
2023 год - 370 200,00 руб.;
2024 год - 370 200,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В количественном выражении:
- Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым с 35,9 коек на 100 тыс. взрослого населения в 2013 году увеличится до 40 коек на 100 тыс. взрослого населения в 2024 году;
- Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям сохранится на уровне 2,4 коек на 100 тыс. детского населения в 2024 году;
- Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи составит 60% в 2019 году;
- Полнота выборки наркотических средств и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ составит 90% в 2019 году;
- Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи составит 0,145 тысяч коек в 2019 году.
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 5, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 5, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 5, ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области».
Приоритетами государственной политики являются:
- повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единица измерения
Методика расчета
Источник определения значения целевого индикатора, показателя
1.
Показатель 1 задачи 1:
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек на 100 тыс. взрослого населения
Количество коек для оказания паллиативной медицинской помощи для взрослых /
Численность взрослого населения на 1 января отчетного года Х 100 000
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
2.
Показатель 2 задачи 1:
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек на 100 тыс. детского населения
Количество коек для оказания паллиативной медицинской помощи для детей
------------------ Х 100 000
Численность детского населения на 1 января отчетного года
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
3.
Показатель 3 задачи 1:
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи
%
Количество посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи
------------------ Х 100%
Количество посещений по паллиативной медицинской помощи
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
4.
Показатель 4 задачи 1:
Полнота выборки наркотических средств и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ
%
Количество закупленных наркотических средств и психотропных лекарственных препаратов для оказания паллиативной медицинской помощи
----------------- Х 100%
Заявленная потребность наркотических средств и психотропных лекарственных препаратов в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ для оказания паллиативной медицинской помощи
Ведомственная отчетность.
2. Основные мероприятия подпрограммы 5 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 5 направлена на решение задачи государственной программы «Повышение эффективности оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям». Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением
субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Механизм реализации основного мероприятия
1.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 5:
Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению
Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания; обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому.
Предоставление субсидий государственным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством.
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 6 «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Управление здравоохранения Липецкой области.
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.
Задачи подпрограммы
Формирование кадрового потенциала здравоохранения Липецкой области и его развитие с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования.
Показатели задач подпрограммы
Показатель 1 задачи 1: Обеспеченность врачами, чел. на 10 тыс. населения Липецкой области.
Показатель 2 задачи 1: Обеспеченность средними медицинскими работниками, чел. на 10 тыс. населения Липецкой области.
Показатель 2.1 задачи 1: Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, человек на 10 тыс. населения.
Показатель 3 задачи 1: Обеспеченность сельского населения врачами, человек на 10 тыс. населения.
Показатель 4 задачи 1: Обеспеченность сельского населения средними медицинскими работниками, человек на 10 тыс. населения.
Показатель 4.1 задачи 1: Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %.
Показатель 4.2 задачи 1: Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %.
Показатель 5 задачи 1: Количество подготовленных специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования, человек.
Показатель 6 задачи 1: Количество подготовленных специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования, человек.
Показатель 7 задачи 1: Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, человек.
Показатель 8 задачи 1: Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, человек.
Показатель 8.1 задачи 1: Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. чел.
Показатель 9 задачи 1: Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Липецкой области, %.
Показатель 10 задачи 1: Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, от общего числа лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности, %.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2013-2024 годы
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения - 3 808 087 234,11 руб., в том числе по годам:
2013 год - 195 236 100,00 руб.;
2014 год - 252 883 500,00 руб.;
2015 год - 256 158 000,00 руб.;
2016 год - 284 645 900,00 руб.;
2017 год - 316 059 077,00 руб.;
2018 год - 366 149 540,00 руб.;
2019 год - 386 016 061,11 руб.;
2020 год - 371 566 228,00 руб.;
2021 год - 367 723 682,00 руб.;
2022 год - 367 296 382,00 руб.;
2023 год - 322 626 382,00 руб.;
2024 год - 321 726 382,00 руб.;
объем ассигнований федерального бюджета - 252 640 000,00 руб., в том числе по годам:
2018 год - 61 200 000,00 руб.;
2019 год - 61 200 000,00 руб.;
2020 год - 42 480 000,00 руб.;
2021 год - 44 100 000,00 руб.;
2022 год - 43 660 000,00 руб.;
объем ассигнований областного бюджета - 2 740 351 534,11 руб., в том числе по годам:
2013 год - 144 430 100,00 руб.;
2014 год - 190 388 900,00 руб.;
2015 год - 193 483 000,00 руб.;
2016 год - 220 660 000,00 руб.;
2017 год - 241 991 077,00 руб.;
2018 год - 235 028 140,00 руб.;
2019 год - 253 845 761,11 руб.;
2020 год - 257 051 328,00 руб.;
2021 год - 251 588 782,00 руб.;
2022 год - 251 601 482,00 руб.;
2023 год - 250 591 482,00 руб.;
2024 год - 249 691 482,00 руб.;
объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - 31 000 000,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 17 500 000,00 руб.;
2014 год - 4 500 000,00 руб.;
2015 год - 3 000 000,00 руб.;
2016 год - 1 800 000,00 руб.;
2017 год - 4 200 000,00 руб.;
объем ассигнований из внебюджетных источников - 784 095 700,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 33 306 000,00 руб.;
2014 год - 57 994 600,00 руб.;
2015 год - 59 675 000,00 руб.;
2016 год - 62 185 900,00 руб.;
2017 год - 69 868 000,00 руб.;
2018 год - 69 921 400,00 руб.;
2019 год - 70 970 300,00 руб.;
2020 год - 72 034 900,00 руб.;
2021 год - 72 034 900,00 руб.;
2022 год - 72 034 900,00 руб.;
2023 год - 72 034 900,00 руб.;
2024 год - 72 034 900,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В количественном выражении:
- Обеспеченность врачами с 32,5 человек на 10 тыс. населения Липецкой области в 2013 году увеличится до 36,4 человек на 10 тыс. населения Липецкой области в 2024 году;
- Обеспеченность средними медицинскими работниками с 103,3 человек на 10 тыс. населения Липецкой области в 2013 году увеличится до 105 человек на 10 тыс. населения Липецкой области в 2024 году;
- Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях с 19,5 человек на 10 тыс. населения в 2019 году увеличится до 20,8 человек на 10 тыс. населения в 2024 году;
- Обеспеченность сельского населения Липецкой области врачами с 15,3 человек на 10 тыс. населения в 2013 году увеличится до 17,4 человек на 10 тыс. населения в 2024 году;
- Обеспеченность сельского населения Липецкой области средними медицинскими работниками с 60,2 человек на 10 тыс. населения в 2013 году увеличится до 66,7 человек на 10 тыс. населения в 2024 году;
- Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) с 68,3% в 2019 году увеличится до 78,4% в 2024 году;
- Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) с 75,5% в 2019 году увеличится до 95,0% в 2024 году;
- Количество подготовленных специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования с 874 человек в 2013 году увеличится до 3400 человек в 2024 году;
- Количество подготовленных специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования с 2100 человек в 2013 году увеличится до 3650 человек в 2024 году;
- Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре составит 102 человека в 2024 году;
- Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, с 200 человек в 2013 году увеличится до 500 человек в 2024 году;
- Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, с 2,95 тыс. человек в 2019 году увеличится до 15,9 тыс. человек в 2024 году;
- Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Липецкой области, с 75% в 2013 году увеличится до 85% в 2024 году;
- Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, от общего числа лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности, с 0,06% в 2017 году увеличится до 82,1% человек в 2024 году.
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 6, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 6, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 6, ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года».
Приоритетами государственной политики являются:
- кадровое обеспечение учреждений здравоохранения, повышение социального статуса медицинских и фармацевтических работников, увеличение размера заработной платы в лечебной сети, расширение мер социальной поддержки медицинских работников,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единица измерения
Методика расчета
Источник определения значения целевого индикатора, показателя
1.
Показатель 1 задачи 1:
Обеспеченность врачами
чел. на 10 тыс. населения Липецкой области
Количество врачей
----------------- Х 10 000
Численность населения на 01.01 текущего года
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
2.
Показатель 2 задачи 1:
Обеспеченность средними медицинскими работниками
чел. на 10 тыс. населения Липецкой области
Количество средних медицинских работников
----------------- Х 10 000
Численность населения на 01.01 текущего года
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
3.
Показатель 2.1 задачи 1:
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях
человек на 10 тыс. населения
Количество врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
----------------- Х 10 000
Численность населения на 01.01 текущего года
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
4.
Показатель 3 задачи 1:
Обеспеченность сельского населения врачами
человек на 10 тыс. населения
Количество врачей, работающих в медицинских организациях области, расположенных в сельской местности
----------------- Х 10 000
Численность сельского населения на 01.01 текущего года
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
5.
Показатель 4 задачи 1:
Обеспеченность сельского населения средними медицинскими работниками
человек на 10 тыс. населения
Количество средних медицинских работников, работающих в медицинских организациях области, расположенных в сельской местности
----------------- Х 10 000
Численность сельского населения на 01.01 текущего года
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
6.
Показатель 4.1 задачи 1:
Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
%
Количество врачей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях Х 1,2 (коэффициент совместительства)
----------------- Х 100%
Количество штатных должностей врачебного персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
7.
Показатель 4.2 задачи 1:
Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
%
Количество должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях Х 1,2 (коэффициент совместительства)
----------------- Х 100%
Количество штатных должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Форма федерального статистического наблюдения № 30.
8.
Показатель 9 задачи 1:
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Липецкой области
%
Количество медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Липецкой области
----------------- Х 100%
Количество медицинских и фармацевтических специалистов, завершивших обучение в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области
Ведомственная отчетность.
9.
Показатель 10 задачи 1:
Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, от общего числа лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности
%
Количество аккредитованных специалистов
----------------- Х 100%
общее количество медицинских работников
Ведомственная отчетность.
2. Основные мероприятия подпрограммы 6 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 6 направлена на решение задачи государственной программы «Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами». Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением
субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Механизм реализации основного мероприятия
1.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 6:
Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством.
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы, выплату стипендий обучающимся в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Выплаты премий в сфере здравоохранения медицинским работникам и ежемесячные выплаты обучающимся в образовательных организациях.
2.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 6:
Совершенствование информационного обеспечения кадровых служб
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.
Основное мероприятие 3 подпрограммы 6:
Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
4.
Основное мероприятие 4 подпрограммы 6:
Подготовка, повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников с высшим образованием
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на повышение квалификации медицинских работников в соответствии с бюджетным законодательством.
Финансирование деятельности областных казённых учреждений в соответствии с бюджетной сметой.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.
Основное мероприятие 5 подпрограммы 6:
Привлечение и закрепление медицинских работников с целью повышения укомплектованности медицинских организаций области, расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек
Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
Единовременные компенсационные выплаты отдельным медицинским работникам в соответствии с действующим законодательством.
6.
Основное мероприятие 6 подпрограммы 6:
Обеспечение служебным жильем врачей-специалистов наиболее востребованных специальностей
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством.
7.
Основное мероприятие 7 подпрограммы 6:
Обеспечение социальных гарантий работникам и обучающимся в областных профессиональных образовательных организациях
Путем выплат работникам на улучшение бытовых условий, оплату жилищно-коммунальных услуг, за наем (поднаем) жилых помещений и выплат обучающимся в областных профессиональных медицинских образовательных организациях на питание в соответствии с действующим законодательством
8.
Основное мероприятие 7.1 подпрограммы 6:
Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
Оказание государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям
Предоставление гранта в форме субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
9.
Основное мероприятие 8 подпрограммы 6:
Реализация бюджетных инвестиций в образовательных организациях
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством.
10.
Основное мероприятие 9 подпрограммы 6:
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
Увеличение числа специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учётом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования
Увеличение численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Липецкой области
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на повышение квалификации медицинских работников в соответствии с бюджетным законодательством.
Выплаты работникам на улучшение бытовых условий, оплату жилищно-коммунальных услуг, за наем (поднаем) жилых помещений, а также выплаты на строительство и приобретение жилых помещений медицинским работникам в соответствии с действующим законодательством.
I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 7 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Управление здравоохранения Липецкой области.
Задачи подпрограммы
Совершенствование системы контроля качества лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в целях реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Липецкой области медицинской амбулаторной помощи, повышение эффективности персонифицированного учета отдельных категорий граждан и планирования их потребностей в лекарственных препаратах, обеспечение рационального использования лекарственных препаратов.
Показатели задач подпрограммы
Показатель задачи 1: Доля недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов, %.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2013-2024 годы
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения - 7 217 108 997,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 617 947 000,00 руб.;
2014 год - 627 678 200,00 руб.;
2015 год - 762 267 700,00 руб.;
2016 год - 653 364 600,00 руб.;
2017 год - 655 539 500,00 руб.;
2018 год - 394 780 660,00 руб.;
2019 год - 719 057 600,00 руб.;
2020 год - 744 816 785,00 руб.;
2021 год - 700 293 774,00 руб.;
2022 год - 611 582 808,00 руб.;
2023 год - 364 890 185,00 руб.;
2024 год - 364 890 185,00 руб.;
объем ассигнований федерального бюджета - 3 212 004 300,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 359 559 000,00 руб.;
2014 год - 352 368 500,00 руб.;
2015 год - 485 869 800,00 руб.;
2016 год - 318 911 600,00 руб.;
2017 год - 299 373 900,00 руб.;
2018 год - 82 937 000,00 руб.;
2019 год - 295 703 000,00 руб.;
2020 год - 339 926 600,00 руб.;
2021 год - 338 977 400,00 руб.;
2022 год - 338 377 500,00 руб.;
объем ассигнований областного бюджета - 3 992 606 997,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 256 645 000,00 руб.;
2014 год - 274 212 400,00 руб.;
2015 год - 275 289 900,00 руб.;
2016 год - 333 504 000,00 руб.;
2017 год - 355 247 000,00 руб.;
2018 год - 310 911 260,00 руб.;
2019 год - 422 408 200,00 руб.;
2020 год - 403 929 585,00 руб.;
2021 год - 360 355 774,00 руб.;
2022 год - 272 244 708,00 руб.;
2023 год - 363 929 585,00 руб.;
2024 год - 363 929 585,00 руб.;
объем ассигнований из внебюджетных источников - 12 497 700,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 743 000,00 руб.;
2014 год - 1 097 300,00 руб.;
2015 год - 1 108 000,00 руб.;
2016 год - 949 000,00 руб.;
2017 год - 918 600,00 руб.;
2018 год - 932 400,00 руб.;
2019 год - 946 400,00 руб.;
2020 год - 960 600,00 руб.;
2021 год - 960 600,00 руб.;
2022 год - 960 600,00 руб.;
2023 год - 960 600,00 руб.;
2024 год - 960 600,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В количественном выражении:
Доля недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании амбулаторной медицинской помощи за счет средств федерального и областного бюджетов 0%.
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 7, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 7, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 7, ресурсное обеспечение подпрограммы 7
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области».
Приоритетами государственной политики являются:
- увеличение продолжительности и улучшение качества жизни населения, улучшение демографической ситуации, снижение преждевременной смертности, инвалидизации, снижение степени выраженности заболеваний, предотвращение их раннего возникновения, в том числе связанного с возрастными изменениями организма.
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единица измерения
Методика расчета
Источник определения значения целевого индикатора, показателя
1.
Показатель 1 задачи 1:
Доля недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов
%
Количество недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов
-------------- Х 100%
Общее количество лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов
Ведомственная отчетность (форма отчетности сертифицированного программного продукта «Льгота»).
2. Основные мероприятия подпрограммы 7 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 7 направлена на решение задачи государственной программы «Повышение удовлетворенности населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами». Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением
субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Механизм реализации основного мероприятия
1.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 7:
Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов
Предоставление субсидий государственным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством.
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Социальная поддержка отдельных категорий работников.
2.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 7:
Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии бюджетным законодательством.
I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 8 «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Управление здравоохранения Липецкой области.
Задачи подпрограммы
Развитие региональной информационно-аналитической системы (далее - РИАМС) с использованием защищенных каналов передачи данных. Увеличение доли государственных услуг, оказываемых с использованием современных информационных систем.
Показатели задач подпрограммы
Показатель 1 задачи 1: Доля врачей в медицинских организациях области, обеспеченных автоматизированными рабочими местами с подключением к РИАМС по защищенным каналам связи, %.
Показатель 2 задачи 1: Объем электронной медицинской документации в медицинских организациях, %.
Показатель 3 задачи 1: Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинской информационной системе (МИС) по защищенным каналам связи, %.
Показатель 4 задачи 1: Доля клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования», %.
Показатель 5 задачи 1: Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации», %.
Показатель 6 задачи 1: Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений», %.
Показатель 7 задачи 1: Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел.
Показатель 8 задачи 1: Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информированного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения, %.
Показатель 9 задачи 1: Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, %.
Показатель 10 задачи 1: Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2013-2024 годы
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения - 1 207 056 300,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 25 880 000,00 руб.;
2015 год - 30 000 000,00 руб.;
2016 год - 31 817 800,00 руб.;
2017 год - 41 000 000,00 руб.;
2018 год - 70 000 000,00 руб.;
2019 год - 164 380 000,00 руб.;
2020 год - 518 662 500,00 руб.;
2021 год - 152 112 000,00 руб.;
2022 год - 60 704 000,00 руб.;
2023 год - 56 250 000,00 руб.;
2024 год - 56 250 000,00 руб.;
объем ассигнований федерального бюджета - 603 248 400,00 руб., в том числе по годам:
2019 год - 106 761 000,00 руб.;
2020 год - 360 477 000,00 руб.;
2021 год - 100 806 400,00 руб.;
2022 год - 14 704 000,00 руб.;
2023 год - 10 250 000,00 руб.;
2024 год - 10 250 000,00 руб.;
объем ассигнований областного бюджета - 603 807 900,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 25 880 000,00 руб.;
2015 год - 30 000 000,00 руб.;
2016 год - 31 817 800,00 руб.;
2017 год - 41 000 000,00 руб.;
2018 год - 70 000 000,00 руб.;
2019 год - 57 619 000,00 руб.;
2020 год - 158 185 500,00 руб.;
2021 год - 51 305 600,00 руб.;
2022 год - 46 000 000,00 руб.;
2023 год - 46 000 000,00 руб.;
2024 год - 46 000 000,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В количественном выражении:
- Доля врачей в медицинских организациях области, обеспеченных автоматизированными рабочими местами с подключением к РИАМС по защищенным каналам связи, с 80% в 2013 году увеличится до 95% в 2018 году;
- Объем электронной медицинской документации в медицинских организациях с 20% в 2013 году увеличится до 80% в 2018 году;
- Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинской информационной системе (МИС) по защищенным каналам связи, с 44% в 2019 году увеличится до 100% в 2024 году;
- Доля клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования», с 43% в 2019 году увеличится до 100% в 2024 году;
- Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации», сохранится на уровне 100% в 2024 году;
- Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений», с 49% в 2019 году увеличится до 100% в 2024 году;
- Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, с 64,46 тысяч человек в 2019 году увеличится до 321,91 тысяч человек в 2024 году;
- Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информированного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения, с 23% в 2019 году увеличится до 100% в 2024 году;
- Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, с 6,0% в 2019 году увеличится до 100% в 2024 году;
- Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, с 85% в 2019 году увеличится до 100% в 2024 году.
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 8, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 8, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 8, ресурсное обеспечение подпрограммы 8
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области».
Приоритетами государственной политики являются:
- внедрение современных информационно-коммуникационных технологий для оказания медицинских услуг медицинским работником с дальнейшим персонализированным учетом и контролем всех оказанных услуг.
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единица измерения
Методика расчета
Источник определения значения целевого индикатора, показателя
1.
Показатель 1 задачи 1:
Доля врачей в медицинских организациях области, обеспеченных автоматизированными рабочими местами с подключением к РИАМС по защищенным каналам связи
%
Количество врачей, обеспеченных автоматизированными рабочими местами
----------------------- Х 100%
общее количество врачей в государственных медицинских организациях области
Ведомственная отчетность.
2.
Показатель 2 задачи 1:
Объем электронной медицинской документации в медицинских организациях
%
Количество заполненных электронных медицинских кар
----------------------- Х 100%
Количество электронных медицинских карт, заведенных в областном медицинском ЦОД
Ведомственная отчетность.
3.
Показатель 3 задачи 1:
Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинской информационной системе (МИС) по защищенным каналам связи
%
Количество медицинских работников, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинской информационной системе по защищенным каналам связи
----------------------- Х 100%
Общее количество медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи
Ведомственная отчетность.
4.
Показатель 4 задачи 1:
Доля клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования»
%
Количество клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования»
----------------------- Х 100%
Общее количество клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций
Ведомственная отчетность.
5.
Показатель 5 задачи 1:
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации»
%
Количество территориально выделенных структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации»
----------------------- Х 100%
Общее количество территориально выделенных структурных подразделений, которым требуется подключение к системе телемедицинских консультаций
Ведомственная отчетность.
6.
Показатель 6 задачи 1:
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений»
%
Количество территориально выделенных структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений»
----------------------- Х 100%
Общее количество территориально выделенных структурных подразделений, которым требуется подключение к системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений»
Ведомственная отчетность.
7.
Показатель 8 задачи 1:
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информированного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения
%
Количество медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информированного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения
----------------------- Х 100%
Количество медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, всего
Ведомственная отчетность.
8.
Показатель 9 задачи 1:
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций
%
Количество медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций
----------------------- Х 100%
Количество медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, всего
Ведомственная отчетность.
9.
Показатель 10 задачи 1:
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
%
Количество медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
----------------------- Х 100%
Количество медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, всего
Ведомственная отчетность.
2. Основные мероприятия подпрограммы 8 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 8 направлена на решение задачи государственной программы «Создание и масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий». Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением
субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Механизм реализации основного мероприятия
1.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 8:
Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и прикладных региональных компонентов системы здравоохранения
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 8:
Разработка и внедрение автоматизированной системы мониторинга диспансеризации беременных
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.
Основное мероприятие 3 подпрограммы 8:
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых технологий и платформенных решений.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4
Основное мероприятие 4 Подпрограммы 8
Создание единой системы бюджетного и бухгалтерского учета в здравоохранении
Проведение закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 9 «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Управление здравоохранения Липецкой области.
Управление строительства и архитектуры Липецкой области.
Задачи подпрограммы
Модернизация здравоохранения области в части строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра.
Показатели задач подпрограммы
Показатель 1 задачи 1: Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре, %.
Показатель 2 задачи 1: Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах., %.
Показатель 3 задачи 1: Мертворождаемость, случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми.
Показатель 4 задачи 1: Ранняя неонатальная смертность, случаев на 1000 родившихся живыми.
Показатель 5 задачи 1: Перинатальная смертность, случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014-2016 годы
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения - 1 799 889 900,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 0,00 руб.;
2014 год - 187 097 400,00 руб.;
2015 год - 1 102 975 100,00 руб.;
2016 год - 509 817 400,00 руб.;
объем ассигнований областного бюджета - 373 749 300,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 0,00 руб.;
2014 год - 50 000 000,00 руб.;
2015 год - 155 315 100,00 руб.;
2016 год - 168 434 200,00 руб.;
объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - 1 426 140 600,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 0,00 руб.;
2014 год - 137 097 400,00 руб.;
2015 год - 947 660 000,00 руб.;
2016 год - 341 383 200,00 руб.;
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы 9 предполагается:
- увеличить выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 74,5% выживших детей от числа родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре в 2016 году;
- увеличить долю женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре, в общем количестве женщин с преждевременными родами до 60,0% в 2016 году;
- снизить раннюю неонатальную смертность до 2,2 случая на 1000 детей, родившихся живыми в 2016 году;
- снизить перинатальную смертность до 7,2 случая на 1000 детей, родившихся живыми и мертвыми в 2016 году;
- снизить мертворождаемость до 5,0 случая на 1000 детей, родившихся живыми и мертвыми в 2016 году.
II.Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 9, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 9, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 9, ресурсное обеспечение подпрограммы 9
Приоритеты государственной политики определены:
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 декабря 2013 года № 2302-р «Об утверждении Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации».
Приоритетами государственной политики являются:
- обеспечение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, снижение материнской и младенческой смертности,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единица измерения
Методика расчета
Источник определения значения целевого индикатора, показателя
1.
Показатель 1 задачи 1:
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
%
Количество родившихся живыми с очень низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре минус Количество умерших с очень низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре
------------------ Х 100%
Количество родившихся живыми с очень низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре
Форма федерального статистического наблюдения № 32.
2.
Показатель 2 задачи 1:
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах.
%
Количество женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
------------------- Х 100%
количество женщин с преждевременными родами
Ведомственная отчетность.
2. Основные мероприятия подпрограммы 9 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 9 направлена на решение задачи государственной программы «Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям». Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением
субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Механизм реализации основного мероприятия
1.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 9:
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством.
Приложение 1
к государственной программе Липецкой области
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования
Государственной программы Липецкой области
«Развитие здравоохранения Липецкой области»
Таблица
№ п/п
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Ответст-венный исполни-тель, соиспол-нитель
Источники ресурсного обеспече-ния
Едини-ца измере-ния
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель государственной программы
Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения населения
Индикатор 1 государственной программы
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
лет
70
70,8
71,4
72
71,66
72,01
73,41
74,14
74,94
75,75
76,46
77,16
Индикатор 2 государственной программы
Смертность от всех причин
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 1000 населения
15,3
14,7
14,3
13,5
15
14,8
14,6
14,2
14
13,9
13,8
13,4
Индикатор 3 государственной программы
Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
52
55
58
60
63
65
66
67
Задача 1 государственной программы
Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи
Показатель 1 задачи 1 государственной программы
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
литров в год
13,9
13,4
12,8
12,3
7
6,8
6,38
6,3
6,23
6,2
6,18
6,15
Показатель 2 задачи 1 государственной программы
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
50
48
46
41
31
30
29,2
27
26,9
26,85
26,7
26,5
Показатель 3 задачи 1 государственной программы
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
18,7
18,5
18,4
15,2
15
14,9
14,8
14,7
14,6
14,3
14,1
14
9
Показатель 4 задачи 1 государственной программы
Доля средств областного бюджета, выделяемых СОНКО на предоставление услуг в сфере здравоохранения, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере здравоохранения
Управление здравоохранения Липецкой области
%
1,03
6
8
10
10
10
10
10
Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
Задача 1 подпрограммы 1
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни у населения Липецкой области, развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
38
37,6
37,1
36,6
65,9
66
66,1
66,2
66,3
66,4
66,5
66,6
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
28,5
28
27,5
15,3
15,3
15,2
15,2
15,1
15
14,95
14,9
14,8
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
56,7
56,8
56,9
57
57,9
58
58
59
60,1
61,2
62,3
63
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1
Смертность населения в трудоспособном возрасте
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста
612,5
611
610,1
608,2
605,1
598
498
483,1
463,9
443,1
416,8
387,6
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
23,7
23,5
25,5
24,7
24,35
24,01
23,67
23,34
23,3
23
21
20
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
14,7
14,68
29,23
24,4
24,1
24
24
23,9
23,8
23,5
21
20
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1
Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
4 688 308 300,00
4 714 531 000,00
5 044 427 400,00
5 032 851 900,00
5 351 219 370,00
6 350 430 414,00
4 635 691 412,48
4 674 390 786,00
4 829 629 240,62
5 191 211 036,85
5 190 073 936,85
5 190 073 936,85
федераль-ный бюджет
руб.
2 038 700,00
2 114 700,00
1 875 700,00
1 875 700,00
1 078 300,00
1 069 200,00
1 114 200,00
1 090 300,00
1 101 200,00
1 137 100,00
областной бюджет
руб.
625 809 000,00
471 549 800,00
473 269 300,00
425 336 700,00
368 663 770,00
381 369 114,00
730 968 105,48
527 574 928,00
406 416 193,62
407 385 539,85
407 385 539,85
407 385 539,85
средства бюджетов государст-венных внебюджет-ных фондов, средства государст-венных корпораций
руб.
3 653 753 600,00
3 775 711 500,00
4 099 776 400,00
4 109 940 700,00
4 413 885 600,00
5 390 850 200,00
3 317 766 207,00
3 551 048 458,00
3 827 434 747,00
4 188 011 297,00
4 188 011 297,00
4 188 011 297,00
средства внебюд-жетных источни-ков
руб.
406 707 000,00
465 155 000,00
469 506 000,00
495 698 800,00
567 591 700,00
577 141 900,00
585 842 900,00
594 677 100,00
594 677 100,00
594 677 100,00
594 677 100,00
594 677 100,00
Основное мероприятие 1.1 задачи 1 подпрограммы 1
Создание условий для обеспечения доступности медицинской помощи населению
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
568 600,00
25 100 000,00
45 900 000,00
1 101 800,00
373 434 348,38
27 000 000,00
9 000 000,00
10 800 000,00
10 800 000,00
10 800 000,00
областной бюджет
руб.
568 600,00
25 100 000,00
45 900 000,00
1 101 800,00
373 434 348,38
27 000 000,00
9 000 000,00
10 800 000,00
10 800 000,00
10 800 000,00
Управле-ние строитель-ства и архитекту-ры Липецкой области
Всего
руб.
62 000 000,00
97 500 000,00
областной бюджет
руб.
62 000 000,00
97 500 000,00
Основное мероприятие 1.2 задачи 1 подпрограммы 1
Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
24 500 000,00
64 792 040,00
92 953 400,00
35 142 080,00
областной бюджет
руб.
24 500 000,00
64 792 040,00
92 953 400,00
35 142 080,00
Управле-ние строитель-ства и архитекту-ры Липецкой области
Всего
руб.
9 600 000,00
44 820 000,00
областной бюджет
руб.
9 600 000,00
44 820 000,00
Основное мероприятие 1.3 задачи 1 подпрограммы 1
Обеспечение доступности первой помощи жителям малочисленных и труднодоступных населенных пунктов с привлечением домовых хозяйств
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
3 000 000,00
областной бюджет
руб.
3 000 000,00
Основное мероприятие 1.4 задачи 1 подпрограммы 1
Реализация проекта «Бережливая поликлиника» в государственных медицинских организациях
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
1 500 000,00
12 728 158,44
12 207 400,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
областной бюджет
руб.
1 500 000,00
12 728 158,44
12 207 400,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
Основное мероприятие 1.5 задачи 1 подпрограммы 1
Обязательное медицинское страхование населения Липецкой области
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
4 976 318 000,00
5 078 553 800,00
5 279 814 500,00
5 487 640 000,00
5 487 640 000,00
5 487 640 000,00
областной бюджет
руб.
4 976 318 000,00
5 078 553 800,00
5 279 814 500,00
5 487 640 000,00
5 487 640 000,00
5 487 640 000,00
Основное мероприятие 1.6 задачи 1 подпрограммы 1
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
областной бюджет
руб.
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
областной бюджет
руб.
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 1
Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от подлежащих диспансеризации
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
38,6
40
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Показатель 7.1 задачи 1 подпрограммы 1
Число граждан, прошедших профилактические осмотры
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
млн. чел.
0,53
0,551
0,572
0,61
0,679
0,793
Показатель 7.2 задачи 1 подпрограммы 1
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
10,6
12,5
14,3
16,2
18,1
20
Показатель 7.3 задачи 1 подпрограммы 1
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
24,3
29,3
35,3
55,7
65,3
70
Показатель 7.4 задачи 1 подпрограммы 1
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
50,3
58,3
64,3
69,1
80
90
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 1
Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
Показатель 8.1 задачи 1 подпрограммы 1
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населению области
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
23
24
24
Показатель 8.2 задачи 1 подпрограммы 1
Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
90
93
93
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 1
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
93
94,5
90
95
95
95
95
95
95
95
95
95
Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 1
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
100
100
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
Показатель 11 задачи 1 подпрограммы 1
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно) не менее
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек
2
2
3
3
3
Показатель 12 задачи 1 подпрограммы 1
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
19
28
38
47
56
65
Показатель 13 задачи 1 подпрограммы 1
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
25,9
29,9
34,4
38,4
42,4
46,4
Показатель 14 задачи 1 подпрограммы 1
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
38,5
83,3
85,9
88,5
91
93,6
Показатель 15 задачи 1 подпрограммы 1
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
тысяч посеще-ний
24,8
33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
Показатель 16 задачи 1 подпрограммы 1
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
90
90
90
90
90
Показатель 17 задачи 1 подпрограммы 1
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
ед.
22
46
47
49
50
52
Показатель 18 задачи 1 подпрограммы 1
Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
95
95
95
95
95
95
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1
Медицинская профилактика и формирование здорового образа жизни
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
813 300,00
8 384 800,00
13 886 600,00
10 000 000,00
7 150 000,00
7 150 000,00
1 000 000,00
5 400 000,00
5 400 000,00
5 400 000,00
5 400 000,00
5 400 000,00
федераль-ный бюджет
руб.
813 300,00
областной бюджет
руб.
8 384 800,00
13 886 600,00
10 000 000,00
7 150 000,00
7 150 000,00
1 000 000,00
5 400 000,00
5 400 000,00
5 400 000,00
5 400 000,00
5 400 000,00
Основное мероприятие 2.1 задачи 1 подпрограммы 1
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
42 017 400,60
федераль-ный бюджет
руб.
26 812 800,00
областной бюджет
руб.
15 204 600,60
Управле-ние строитель-ства и архитекту-ры Липецкой области
Всего
руб.
18 510 300,00
62 671 000,00
федераль-ный бюджет
руб.
18 510 300,00
62 671 000,00
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
29 690 800,00
федераль-ный бюджет
руб.
26 812 800,00
областной бюджет
руб.
2 878 000,00
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
12 326 600,60
областной бюджет
руб.
12 326 600,60
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
18 510 300,00
62 671 000,00
федераль-ный бюджет
руб.
18 510 300,00
62 671 000,00
Основное мероприятие 2.2 задачи 1 подпрограммы 1
Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (Укрепление общественного здоровья)
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
областной бюджет
руб.
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
областной бюджет
руб.
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Основное мероприятие 2.3 задачи 1 подпрограммы 1
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)»
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
1 932 000,00
256 200,00
255 900,00
256 000,00
федераль-ный бюджет
руб.
1 884 000,00
256 200,00
255 900,00
256 000,00
областной бюджет
руб.
48 000,00
Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
федераль-ный бюджет
руб.
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции у населения старше трудоспособного возраста из групп риска
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
1 932 000,00
256 200,00
255 900,00
256 000,00
федераль-ный бюджет
руб.
1 884 000,00
256 200,00
255 900,00
256 000,00
областной бюджет
руб.
48 000,00
Задача 2 подпрограммы 1
Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1
Заболеваемость дифтерией
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1
Заболеваемость корью
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 1 млн. населения
2,9
2
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1
Заболеваемость краснухой
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1
Заболеваемость эпидемическим паротитом
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 1
Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
97,8
97,9
97,9
98
98
98
98
98
98
98
98
98
Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 1
Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
98,3
98,4
98,5
98,6
98,7
98,8
98,9
99
99
99
99
99
Показатель 7 задачи 2 подпрограммы 1
Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
98,3
98,4
98,5
98,6
98,7
98,8
98,9
99
99
99
99
99
Показатель 8 задачи 2 подпрограммы 1
Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
98,3
98,4
98,5
98,6
98,7
98,8
98,9
99
99
99
99
99
Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
5 180 100,00
20 729 300,00
35 100 000,00
47 900 000,00
52 300 000,00
38 500 000,00
52 952 000,00
30 681 300,00
20 681 300,00
21 128 600,00
21 128 600,00
21 128 600,00
федераль-ный бюджет
руб.
5 180 100,00
областной бюджет
руб.
20 729 300,00
35 100 000,00
47 900 000,00
52 300 000,00
38 500 000,00
52 952 000,00
30 681 300,00
20 681 300,00
21 128 600,00
21 128 600,00
21 128 600,00
Показатель 9 задачи 2 подпрограммы 1
Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
75
75,5
76
77
78,5
79,5
84,7
90
90
90
90
90
Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1
Диагностика, лечение и профилактика инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
9 472 100,00
10 805 300,00
10 760 400,00
11 667 073,79
20 462 134,00
20 712 970,01
20 023 346,00
20 023 346,00
19 668 764,88
10 222 764,88
10 222 764,88
федераль-ный бюджет
руб.
1 242 100,00
2 805 300,00
2 760 400,00
3 662 073,79
11 077 100,00
9 446 000,00
9 446 000,00
9 446 000,00
9 446 000,00
областной бюджет
руб.
8 230 000,00
8 000 000,00
8 000 000,00
8 005 000,00
9 385 034,00
11 266 970,01
10 577 346,00
10 577 346,00
10 222 764,88
10 222 764,88
10 222 764,88
Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
13 730 001,00
11 464 584,00
11 464 584,00
11 464 584,00
11 154 729,74
2 900 229,74
2 900 229,74
федераль-ный бюджет
руб.
9 885 600,00
8 254 500,00
8 254 500,00
8 254 500,00
8 254 500,00
областной бюджет
руб.
3 844 401,00
3 210 084,00
3 210 084,00
3 210 084,00
2 900 229,74
2 900 229,74
2 900 229,74
Повышение информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
1 654 862,00
1 654 862,00
1 654 862,00
1 654 862,00
1 654 862,00
463 362,00
463 362,00
федераль-ный бюджет
руб.
1 191 500,00
1 191 500,00
1 191 500,00
1 191 500,00
1 191 500,00
областной бюджет
руб.
463 362,00
463 362,00
463 362,00
463 362,00
463 362,00
463 362,00
463 362,00
Показатель 10 задачи 2 подпрограммы 1
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
0,75
0,72
0,7
0,67
0,65
0,62
0,6
0,57
0,57
0,55
0,55
0,55
Показатель 11 задачи 2 подпрограммы 1
Охват населения иммунизацией против гепатита В в декретированные сроки
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
95,25
95,5
95,75
96
97,9
97,9
98
98
98
98
98
98
Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1
Диагностика и лечение вирусных гепатитов В и С
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
30 939 200,00
40 653 700,00
48 689 500,00
58 212 300,00
18 167 826,21
17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
федераль-ный бюджет
руб.
30 939 200,00
30 653 700,00
38 689 500,00
48 212 300,00
5 167 826,21
областной бюджет
руб.
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
13 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
Итого по подпрограмме 1
X
Всего
руб.
4 725 240 900,00
4 793 770 900,00
5 153 477 400,00
5 187 824 600,00
5 512 404 270,00
6 499 436 388,00
10 317 949 989,91
10 061 925 912,00
10 242 724 286,62
10 769 204 401,73
10 758 365 301,73
10 758 365 301,73
Задача 2 государственной программы
Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Показатель 1 задачи 2 государственной программы
Смертность от болезней системы кровообращения
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
868
852
800
655
650
649,4
546,7
526,4
506
485,6
465,3
450
Показатель 2 задачи 2 государственной программы
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
17,6
16
14,4
12,8
11,2
10,6
10,3
10
10
6,6
5,7
3,9
Показатель 3 задачи 2 государственной программы
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
201,2
199
198
196
194,4
192,8
192,3
191,8
189,1
186,4
183,7
181
Показатель 4 задачи 2 государственной программы
Смертность от туберкулеза
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
4,3
4,3
4,3
4
3,9
3,9
3,85
3,85
3,8
3,75
3,7
3,6
Показатель 5 задачи 2 государственной программы
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек на 100 тыс. населения
47,8
46,8
45,8
41,7
41,6
41,6
41,5
41,3
41,3
41
40,7
40,5
Показатель 6 задачи 2 государственной программы
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
6,9
15,3
23,8
32,3
40,7
43,9
45,5
47,1
47,1
65,1
69,8
79,4
Подпрограмма 2
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Задача 1 подпрограммы 2
Совершенствование системы профилактики, диагностики и лечения социально значимых заболеваний; повышение качества оказания скорой медицинской помощи населению
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
55,6
57,8
60
62,2
64,3
66
66,2
66,5
66,5
55,3
55,4
55,5
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2
Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерном наблюдением
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
34,6
34,8
35
35,3
45
48
65
70
75
80
85
90
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2
Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
5 126 843 600,00
5 487 556 560,00
6 566 981 700,00
6 954 458 800,00
7 188 092 591,36
8 373 677 773,90
6 342 119 116,56
6 588 642 130,73
6 776 099 854,07
7 171 854 604,00
7 159 307 504,00
7 159 307 504,00
федера
льный бюджет
руб.
56 926 800,00
49 397 000,00
7 323 800,00
10 895 400,00
24 220 600,00
12 075 300,00
12 766 900,00
12 547 100,00
12 547 100,00
12 547 100,00
област-ной бюджет
руб.
1 395 479 100,00
1 441 109 560,00
1 635 536 500,00
1 763 002 000,00
1 656 067 291,36
1 880 965 573,90
2 135 433 401,56
2 114 295 620,73
1 998 402 539,07
1 998 402 539,00
1 998 402 539,00
1 998 402 539,00
средства бюджетов государственных внебюд-жетных фондов, средства государственных корпора-ций
руб.
3 368 874 700,00
3 618 210 500,00
4 541 893 400,00
4 753 102 000,00
4 977 958 000,00
5 939 650 800,00
3 641 450 715,00
3 897 492 210,00
4 200 843 015,00
4 596 597 765,00
4 596 597 765,00
4 596 597 765,00
средства внебюджетных источ-ников
руб.
305 563 000,00
378 839 500,00
382 228 000,00
427 459 400,00
529 846 700,00
540 986 100,00
552 468 100,00
564 307 200,00
564 307 200,00
564 307 200,00
564 307 200,00
564 307 200,00
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
73 823 800,00
72 075 300,00
77 766 900,00
82 547 100,00
82 547 100,00
82 547 100,00
70 000 000,00
70 000 000,00
федера
льный бюджет
руб.
13 823 800,00
12 075 300,00
12 766 900,00
12 547 100,00
12 547 100,00
12 547 100,00
област-ной бюджет
руб.
60 000 000,00
60 000 000,00
65 000 000,00
70 000 000,00
70 000 000,00
70 000 000,00
70 000 000,00
70 000 000,00
Основное мероприятие 1.1 задачи 1 подпрограммы 2
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
75 208 000,00
30 142 000,00
73 622 900,00
5 000 000,00
13 269 200,00
6 044 301,00
22 482 050,64
20 341 852,64
19 639 315,89
17 736 115,89
17 736 115,89
федера
льный бюджет
руб.
50 413 600,00
30 142 000,00
21 622 900,00
1 721 600,00
1 431 000,00
1 652 000,00
1 652 000,00
1 903 200,00
област-ной бюджет
руб.
24 794 400,00
52 000 000,00
5 000 000,00
11 547 600,00
4 613 301,00
20 830 050,64
18 689 852,64
17 736 115,89
17 736 115,89
17 736 115,89
Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
2 391 112,00
1 987 501,00
2 294 450,64
2 294 450,64
2 294 450,64
668 691,89
668 691,89
федера
льный бюджет
руб.
1 721 600,00
1 431 000,00
1 652 000,00
1 652 000,00
1 652 000,00
област-ной бюджет
руб.
669 512,00
556 501,00
642 450,64
642 450,64
642 450,64
668 691,89
668 691,89
Основное мероприятие 1.2 задачи 1 подпрограммы 2
Реализация комплекса мер по материально-техническому оснащению государственных медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
13 000 000,00
13 515 217,00
област-ной бюджет
руб.
13 000 000,00
13 515 217,00
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 2
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
Управление здравоохра-нения Липецкой области
человек на 100 больных наркома-нией
8,8
8,9
9
10,9
10,95
11
11,2
11,3
11,3
11,35
11,4
11,42
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 2
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет
Управление здравоохра-нения Липецкой области
человек на 100 больных наркома-нией
6,13
6,9
7,7
10,6
11,4
11,45
11,5
11,55
11,6
11,65
11,7
11,75
Показатель 5.1 задачи 1 подпрограммы 2
Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с оборотом наркотических средств
Управление администра-тивных органов Липецкой области
человек
694
710
690
670
650
630
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 2
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
Управление здравоохра-нения Липецкой области
человек на 100 больных алкого-лизмом средне-годового контин-гента
10,5
10,6
10,8
11,9
12
12,41
12,6
12,9
12,9
12,95
13
13,1
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 2
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
Управление здравоохра-нения Липецкой области
человек на 100 больных алкого-лизмом средне-годового контин-гента
6,4
7,1
7,8
10,1
10,65
10,7
10,75
10,8
10,8
10,85
10,9
10,92
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2
Профилактика развития наркозависимости, включая сокращение потребления наркотических средств и психоактивных веществ
Управление административ-ных органов Липецкой области
Всего
руб.
1 130 000,00
980 000,00
146 000,00
1 580 000,00
област-ной бюджет
руб.
1 130 000,00
980 000,00
146 000,00
1 580 000,00
Управление здравоохранения Липецкой области
Всего
руб.
5 000 000,00
6 724 200,00
4 984 100,00
9 931 600,00
3 000 000,00
3 000 000,00
48 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
област-ной бюджет
руб.
5 000 000,00
6 724 200,00
4 984 100,00
9 931 600,00
3 000 000,00
3 000 000,00
48 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Управление социальной защиты населения Липецкой области
Всего
руб.
350 000,00
50 000,00
областной бюджет
руб.
350 000,00
50 000,00
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 2
Смертность от ишемической болезни сердца
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
388,7
384
379,3
350
318
309,4
301,6
295
294,5
294
293,5
293
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 2
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
209
208,8
208,7
200
175,3
175,2
175
172
171,5
171
170,5
170
Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 2
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
Управление здравоохранения Липецкой области
%
52,2
52,4
52,7
54,3
54,7
54,8
55,2
55,7
56,2
56,8
57,3
60
Показатель 11 задачи 1 подпрограммы 2
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)
Управление здравоохранения Липецкой области
%
25,3
25
24,5
23
21,9
21,8
21
20,2
19,5
18,7
18
17,3
Показатель 12 задачи 1 подпрограммы 2
Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
Управление здравоохранения Липецкой области
Коли-чество умерших на 100 тыс. человек
1378,4
1318,5
1278,4
1409
1408,5
1408
1407,5
1407
1406,5
1405,5
1405
1404,5
Показатель 13 задачи 1 подпрограммы 2
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 мин.
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
84,7
85,5
86,4
87,2
88,1
89
90
93,5
94
94,5
95
95,5
Показатель 14 задачи 1 подпрограммы 2
Смертность от инфаркта миокарда
Управление здравоохра-нения Липецкой области
человек на 100 тыс. населения
27,8
26,8
25,8
24,8
23,7
23
Показатель 15 задачи 1 подпрограммы 2
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения
Управление здравоохра-нения Липецкой области
человек на 100 тыс. населения
97,6
94
90,4
86,8
83,2
80,6
Показатель 16 задачи 1 подпрограммы 2
Больничная летальность от инфаркта миокарда
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
9,2
8,9
8,7
8,5
8,3
8
Показатель 17 задачи 1 подпрограммы 2
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
17,6
16,9
16,2
15,5
14,7
14
Показатель 18 задачи 1 подпрограммы 2
Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
48
50
52
53,5
57
60
Показатель 19 задачи 1 подпрограммы 2
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Тысяч единиц
2,2
2,292
2,384
2,453
2,613
2,751
Показатель 20 задачи 1 подпрограммы 2
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
87,4
89
90,5
92
93,5
95
Показатель 21 задачи 1 подпрограммы 2
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет
Управление здравоохра-нения Липецкой области
условные единицы
9,3
37,2
57,1
57,1
57,1
57,1
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2
Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
17 908 800,00
13 332 800,00
10 000 000,00
12 968 300,00
12 000 000,00
17 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
област-ной бюджет
руб.
17 908 800,00
13 332 800,00
10 000 000,00
12 968 300,00
12 000 000,00
17 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Основное мероприятие 3.1 задачи 1 подпрограммы 2
Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Липецкой области
Управление здравоохр-нения Липецкой области
Всего
руб.
4 707 400,00
област-ной бюджет
руб.
4 707 400,00
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
213 000 000,00
100 399 283,00
577 856,00
18 766 114,93
област-ной бюджет
руб.
213 000 000,00
100 399 283,00
577 856,00
18 766 114,93
Основное мероприятие 3.2 задачи 1 подпрограммы 2
Укрепление мужского здоровья
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
200 000,00
1 000 000,00
359 400,00
7 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
област-ной бюджет
руб.
200 000,00
1 000 000,00
359 400,00
7 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Основное мероприятие 3.3 задачи 1 подпрограммы 2
Создание и реконструкция объектов здравоохранения
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
14 380 000,00
област-ной бюджет
руб.
14 380 000,00
Основное мероприятие 3.4 задачи 1 подпрограммы 2
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
1 568 750,00
1 484 170,00
2 310 298,00
федера
льный бюджет
руб.
941 300,00
828 800,00
1 204 300,00
област-ной бюджет
руб.
627 450,00
655 370,00
1 105 998,00
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
20 150 000,00
област-ной бюджет
руб.
20 150 000,00
Закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи).
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
1 568 750,00
1 484 170,00
2 310 298,00
федера льный бюджет
руб.
941 300,00
828 800,00
1 204 300,00
област-ной бюджет
руб.
627 450,00
655 370,00
1 105 998,00
Строительство посадочной площадки, предназначенной для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов для оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи).
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
20 150 000,00
област-ной бюджет
руб.
20 150 000,00
Основное мероприятие 3.5 задачи 1 подпрограммы 2
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
155 624 300,00
107 436 800,00
84 809 400,00
133 360 400,00
61 190 000,00
102 640 000,00
федера
льный бюджет
руб.
81 428 400,00
102 175 400,00
79 548 000,00
128 099 000,00
61 190 000,00
102 640 000,00
област-ной бюджет
руб.
74 195 900,00
5 261 400,00
5 261 400,00
5 261 400,00
област-ной бюджет
руб.
74 195 900,00
5 261 400,00
5 261 400,00
5 261 400,00
Оснащение регионального сосудистого центра (ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница») и первичных сосудистых отделений (ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1», ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», ГУЗ «Лебедянская ЦРБ», ГУЗ «Усманская ЦРБ») медицинским оборудованием
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
81 428 400,00
102 175 400,00
79 548 000,00
128 099 000,00
61 190 000,00
102 640 000,00
федера
льный бюджет
руб.
81 428 400,00
102 175 400,00
79 548 000,00
128 099 000,00
61 190 000,00
102 640 000,00
Основное мероприятие 3.6 задачи 1 подпрограммы 2
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
2 089 755 400,00
2 730 041 800,00
2 784 493 000,00
2 368 991 000,00
2 167 253 600,00
2 167 253 600,00
федера
льный бюджет
руб.
469 397 240,15
652 391 010,21
535 615 475,07
180 907 400,00
39 170 000,00
39 170 000,00
областной бюджет
руб.
160 816 459,85
191 925 589,79
120 793 924,93
60 000 000,00
средства бюджетов государственных внебюд-жетных фондов, средства государственных корпора-ций
руб.
1 459 541 700,00
1 885 725 200,00
2 128 083 600,00
2 128 083 600,00
2 128 083 600,00
2 128 083 600,00
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
333 554 480,00
342 469 800,00
234 946 110,00
федера
льный бюджет
руб.
258 430 059,85
264 895 589,79
182 380 624,93
областной бюджет
руб.
75 124 420,15
77 574 210,21
52 565 485,07
116.1
Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
Управление здравоохранения Липецкой области
Всего
руб.
129 241 052,70
129 241 052,70
129 241 052,70
федеральный бюджет
руб.
122 779 000,00
122 779 000,00
122 779 000,00
областной бюджет
руб.
6 462 052,70
6 462 052,70
6 462 052,70
Оснащение операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер»
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
346 500 000,00
361 680 000,00
495 203 300,00
федера
льный бюджет
руб.
268 459 940,15
279 754 410,21
384 409 375,07
област-ной бюджет
руб.
78 040 059,85
81 925 589,79
110 793 924,93
Создание центров амбулаторной онкологической помощи
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
80 000 000,00
100 000 000,00
50 000 000,00
област-ной бюджет
руб.
80 000 000,00
100 000 000,00
50 000 000,00
Переоснащение медицинским оборудованием ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер»
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
203 713 700,00
382 636 600,00
161 206 100,00
190 907 400,00
39 170 000,00
39 170 000,00
федера
льный бюджет
руб.
200 937 300,00
372 636 600,00
151 206 100,00
180 907 400,00
39 170 000,00
39 170 000,00
област-ной бюджет
руб.
2 776 400,00
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
1 459 541 700,00
1 885 725 200,00
2 128 083 600,00
2 128 083 600,00
2 128 083 600,00
2 128 083 600,00
средства бюджетов государственных внебюд-жетных фондов, средства государственных корпора-ций
руб.
1 459 541 700,00
1 885 725 200,00
2 128 083 600,00
2 128 083 600,00
2 128 083 600,00
2 128 083 600,00
Строительство операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер», г. Липецк
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
333 554 480,00
342 469 800,00
234 946 110,00
федера
льный бюджет
руб.
258 430 059,85
264 895 589,79
182 380 624,93
област-ной бюджет
руб.
75 124 420,15
77 574 210,21
52 565 485,07
Основное мероприятие 3.7 задачи 1 подпрограммы 2
Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
област-ной бюджет
руб.
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Реализация коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Липецкой области
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
област-ной бюджет
руб.
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Задача 2 подпрограммы 2
Совершенствование медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2
Больничная летальность пациентов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Управле-ние здравоохранения Липецкой области
%
4,25
4,2
4,15
4,1
4
4
4
3,9
3,9
3,8
3,8
3,7
Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 2
Снижение тяжести медицинских последствий у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
191 770 300,00
386 329 100,00
174 067 400,00
157 656 900,00
157 696 651,00
181 367 160,00
213 011 370,00
202 401 612,00
202 401 612,00
202 401 612,00
202 401 612,00
202 401 612,00
федераль-ный бюджет
руб.
181 074 000,00
12 908 100,00
областной бюджет
руб.
191 770 300,00
205 255 100,00
161 159 300,00
157 656 900,00
157 696 651,00
181 367 160,00
213 011 370,00
202 401 612,00
202 401 612,00
202 401 612,00
202 401 612,00
202 401 612,00
Основное мероприятие 4.1 задачи 2 подпрограммы 2
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
92 736 240,00
областной бюджет
руб.
92 736 240,00
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2
Смертность от транспортных травм всех видов
Управление здравоохра-нения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
21,9
21,3
20,7
19,2
19,2
19,1
18,6
18,2
18,1
18
17,9
17,8
Задача 3 подпрограммы 2
Повышение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2
Доля качественных и безопасных компонентов крови от общего количества заготовленных компонентов крови
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
98,82
98,85
98,88
99
99
99
99
99
99
99
99
99
Основное мероприятие 5 задачи 3 подпрограммы 2
Организация заготовки донорской крови и (или) ее компонентов
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
132 272 000,00
136 091 800,00
142 453 500,00
130 701 000,00
133 042 000,00
146 627 840,00
162 230 700,00
160 989 649,00
160 989 649,00
160 989 649,00
160 989 649,00
160 989 649,00
областной бюджет
руб.
132 272 000,00
136 091 800,00
142 453 500,00
130 701 000,00
133 042 000,00
146 627 840,00
162 230 700,00
160 989 649,00
160 989 649,00
160 989 649,00
160 989 649,00
160 989 649,00
Основное мероприятие 6 задачи 3 подпрограммы 2
Обеспечение социальных гарантий донорам крови и (или) ее компонентов
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
16 982 000,00
14 615 000,00
14 770 000,00
14 541 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
областной бюджет
руб.
16 982 000,00
14 615 000,00
14 770 000,00
14 541 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
Итого по подпрограмме 2
X
Всего
руб.
5 450 885 900,00
6 202 310 500,00
6 939 639 000,00
7 575 551 700,00
7 623 684 825,36
8 766 669 829,90
9 371 045 884,56
10 240 532 592,37
10 323 831 762,64
10 099 046 878,89
9 808 378 480,89
9 849 828 480,89
Задача 3 государственной программы
Повышение эффективности службы родовспоможения и детства
Показатель 1 задачи 3 государственной программы
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
92
97
96
74
74
67,5
47,2
47,15
47,1
47
47
46,8
Показатель 2 задачи 3 государственной программы
Материнская смертность
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. родив-шихся живыми
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
Показатель 3 задачи 3 государственной программы
Младенческая смертность
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 1000 родив-шихся живыми
5,8
3,3
3,2
3,15
3,1
3,05
3
2,9
Подпрограмма 3
Охрана здоровья матери и ребенка
Задача 1 подпрограммы 3
Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи матерям и детям, профилактика абортов
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3
Доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
97,8
97,8
97,8
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3
Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
5
7
9
11
13
15
17
19
19
19
19
19
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 3
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре)
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
88,2
88,5
88,8
89,2
89,3
89,4
89,4
89,4
Показатель 3.1 задачи 1 подпрограммы 3
Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
‰
4,8
4,75
4,7
4,7
4,6
4,5
Показатель 3.1 задачи 1 подпрограммы 3
Смертность детей в возрасте 0 – 4 года на 1000 родившихся живыми
Управление здравоохранения Липецкой области
%
4,8
4,75
4,7
4,7
4,6
4,5
Показатель 3.3 задачи 1 подпрограммы 3
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
50
60
70
80
90
90
Показатель 3.4 задачи 1 подпрограммы 3
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
50
60
70
80
90
90
Показатель 3.5 задачи 1 подпрограммы 3
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
75
80
85
85
90
90
Показатель 3.6 задачи 1 подпрограммы 3
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
70
75
80
85
90
90
Показатель 3.7 задачи 1 подпрограммы 3
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
70
75
80
85
90
90
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3
Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
1 247 662 600,00
1 843 198 700,00
1 513 992 200,00
1 731 978 100,00
1 773 342 757,00
2 129 860 090,00
1 433 314 038,74
1 420 910 051,00
1 515 285 857,00
1 638 409 557,00
1 638 409 557,00
1 638 409 557,00
областной бюджет
руб.
126 335 000,00
116 425 400,00
86 091 300,00
209 509 400,00
200 359 057,00
205 467 890,00
248 803 560,74
155 967 919,00
155 967 919,00
155 967 919,00
155 967 919,00
155 967 919,00
средства бюджетов государст-венных внебюджет-ных фондов, средства государст-венных корпораций
руб.
1 073 655 600,00
1 699 024 000,00
1 400 273 900,00
1 458 166 300,00
1 522 883 200,00
1 873 540 200,00
1 132 895 778,00
1 212 553 132,00
1 306 928 938,00
1 430 052 638,00
1 430 052 638,00
1 430 052 638,00
средства внебюджетных источников
руб.
47 672 000,00
27 749 300,00
27 627 000,00
64 302 400,00
50 100 500,00
50 852 000,00
51 614 700,00
52 389 000,00
52 389 000,00
52 389 000,00
52 389 000,00
52 389 000,00
Основное мероприятие 1.1 задачи 1 подпрограммы 3
Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, участвующих в оказании медицинской помощи матерям и детям
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
9 081 300,00
50 000 000,00
федеральный бюджет
руб.
3 658 370,57
областной бюджет
руб.
5 422 929,43
50 000 000,00
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
18 500 000,00
91 138 302,00
80 450 200,00
210 820 000,00
317 471 840,00
70 000 000,00
федеральный бюджет
руб.
46 762 029,43
областной бюджет
руб.
18 500 000,00
91 138 302,00
33 688 170,57
210 820 000,00
317 471 840,00
70 000 000,00
Оснащение детской поликлиники ГУЗ «Усманская межрайонная больница», г. Усмань
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
5 081 300,00
федеральный бюджет
руб.
3 658 370,57
областной бюджет
руб.
1 422 929,43
Строительство детской поликлиники ГУЗ «Усманская межрайонная больница», г. Усмань
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
64 950 200,00
федеральный бюджет
руб.
46 762 029,43
областной бюджет
руб.
18 188 170,57
Основное мероприятие 1.2 задачи 1 подпрограммы 3
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
148 280 900,00
135 159 861,10
26 100 000,00
25 800 000,00
26 100 000,00
25 800 000,00
федеральный бюджет
руб.
69 220 500,00
78 307 100,00
областной бюджет
руб.
52 660 400,00
30 452 761,10
средства бюджетов государст-венных внебюджет-ных фондов, средства государст-венных корпораций
руб.
26 400 000,00
26 400 000,00
26 100 000,00
25 800 000,00
26 100 000,00
25 800 000,00
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
15 450 000,00
140 000 000,00
168 000 000,00
областной бюджет
руб.
15 450 000,00
140 000 000,00
168 000 000,00
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
96 140 400,00
108 759 861,10
федеральный бюджет
руб.
69 220 500,00
78 307 100,00
областной бюджет
руб.
26 919 900,00
30 452 761,10
Оснащение оборудованием ГУЗ «Областная детская больница»
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
25 740 500,00
областной бюджет
руб.
25 740 500,00
Строительство хирургического корпуса ГУЗ «Областная детская больница» в г. Липецке
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
15 450 000,00
140 000 000,00
168 000 000,00
областной бюджет
руб.
15 450 000,00
140 000 000,00
168 000 000,00
Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период за счет средств «родовых сертификатов»
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
26 400 000,00
26 400 000,00
26 100 000,00
25 800 000,00
26 100 000,00
25 800 000,00
средства бюджетов государст-венных внебюджет-ных фондов, средства государст-венных корпораций
руб.
26 400 000,00
26 400 000,00
26 100 000,00
25 800 000,00
26 100 000,00
25 800 000,00
Задача 2 подпрограммы 3
Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3
Доля обследованных беременных женщин по алгоритму проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
55
60
65
91,1
91,2
91,3
91,4
91,5
92,5
92,6
92,7
92,8
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 3
Доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 3
Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
65
70
89
89
89
89
89
90
Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 3
Ранняя неонатальная смертность (на 1000 родившихся живыми)
Управление здравоохра-нения Липецкой области
человек
2,2
2,1
2
1,95
1,95
1,9
1,9
1,85
Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 3
Мертворождаемость
Управление здравоохра-нения Липецкой области
случаев на 1000 родив-шихся живыми и мертвыми
5
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 3
Перинатальная смертность
Управление здравоохра-нения Липецкой области
случаев на 1000 родив-шихся живыми и мертвыми
7,2
7
6,9
6,9
6,9
6,8
6,8
6,8
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3
Раннее выявление и коррекция нарушений развития ребенка
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
22 279 400,00
17 433 800,00
13 050 000,00
18 114 000,00
9 209 000,00
9 500 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
федераль-ный бюджет
руб.
22 279 400,00
9 710 600,00
областной бюджет
руб.
7 723 200,00
13 050 000,00
18 114 000,00
9 209 000,00
9 500 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
19 714 000,00
Задача 3 подпрограммы 3
Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3
Охват детей первого года жизни профилактическими осмотрами
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
99
100
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 4 задачи 3 подпрограммы 3
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
94 230 000,00
федераль
ный бюджет
руб.
67 845 500,00
областной бюджет
руб.
26 384 500,00
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций за счет Резервного фонда Правительства РФ
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
94 230 000,00
федераль
ный бюджет
руб.
67 845 500,00
областной бюджет
руб.
26 384 500,00
Итого по подпрограмме 3
X
Всего
руб.
1 269 942 000,00
1 860 632 500,00
1 527 042 200,00
1 750 092 100,00
1 801 051 757,00
2 324 728 392,00
1 706 290 438,74
1 836 603 912,10
2 018 571 697,00
1 921 923 557,00
1 684 223 557,00
1 683 923 557,00
Задача 4 государственной программы
Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Показатель 1 задачи 4 государственной программы
Снижение общей заболеваемости населения
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек на 10 тыс. населения
1781,3
1749,1
1716,8
1473,8
1473,7
1473,5
1473
1472,5
1472
1471,5
1471
1470,5
Показатель 2 задачи 4 государственной программы
Снижение первичного выхода на инвалидность
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек на 10 тыс. населения
70,5
70,1
69,8
50,7
50,7
50,6
50,6
50,6
50,6
50,6
50,6
50,6
Подпрограмма 4
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Задача 1 подпрограммы 4
Разработка и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
4
6
9
12
15
17
21
25
26
27
28
29
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
72
75
80
85
90
91
92
93
93,5
94
94,5
95
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4
Восстановление трудоспособности и здоровья лиц с ограниченными физическими и психическими возможностями
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
29 224 400,00
20 672 200,00
5 041 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
областной бюджет
руб.
29 224 400,00
20 672 200,00
5 041 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 4
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
9
13
17
21
26
31
36
45
47
48
49
50
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4
Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
351 610 800,00
355 336 300,00
333 684 400,00
235 773 600,00
230 321 298,00
242 286 160,00
286 295 904,62
274 149 666,00
272 736 566,00
272 736 566,00
272 736 566,00
272 736 566,00
областной бюджет
руб.
340 364 800,00
350 375 300,00
328 673 400,00
227 464 600,00
223 074 198,00
234 930 360,00
278 829 804,62
266 571 566,00
265 158 466,00
265 158 466,00
265 158 466,00
265 158 466,00
средства внебюджет-ных источников
руб.
11 246 000,00
4 961 000,00
5 011 000,00
8 309 000,00
7 247 100,00
7 355 800,00
7 466 100,00
7 578 100,00
7 578 100,00
7 578 100,00
7 578 100,00
7 578 100,00
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4
Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, участвующих в развитии медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
565 000,00
областной бюджет
руб.
565 000,00
Итого по подпрограмме 4
X
Всего
руб.
351 610 800,00
384 560 700,00
354 921 600,00
240 814 600,00
235 821 298,00
247 786 160,00
286 295 904,62
279 649 666,00
278 236 566,00
278 236 566,00
278 236 566,00
278 236 566,00
Задача 5 государственной программы
Повышение эффективности оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям
Показатель 1 задачи 5 государственной программы
Охват паллиативной помощью определенных групп взрослого населения
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
88
90
92
94
96
98
100
100
100
100
100
100
Показатель 2 задачи 5 государственной программы
Охват паллиативной помощью определенных групп детей
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 5
Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям
Задача 1 подпрограммы 5
Развитие паллиативной помощи
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
коек на 100 тыс. взрослого населения
35,9
36,4
39,8
40
40,3
40,6
38,4
38,7
39
40
40
40
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 5
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
коек на 100 тыс. детского населения
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 5
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
60
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 5
Полнота выборки наркотических средств и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
90
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 5
Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
тыс. коек
0,145
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5
Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
104 578 100,00
104 373 700,00
91 829 900,00
108 952 900,00
101 544 543,00
106 656 980,00
208 142 669,36
193 333 331,74
193 333 331,74
193 178 700,38
149 162 191,67
149 162 191,67
федераль
ный бюджет
руб.
37 120 900,00
36 581 700,00
36 581 700,00
37 483 500,00
областной бюджет
руб.
104 578 100,00
104 153 200,00
91 606 900,00
108 604 100,00
101 190 543,00
106 297 680,00
170 657 069,36
156 381 431,74
156 381 431,74
155 325 000,38
148 791 991,67
148 791 991,67
средства внебюджетных источников
руб.
220 500,00
223 000,00
348 800,00
354 000,00
359 300,00
364 700,00
370 200,00
370 200,00
370 200,00
370 200,00
370 200,00
Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания; обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
51 556 900,00
25 622 479,31
25 622 479,31
25 544 498,72
16 964 900,67
16 964 900,67
федераль
ный бюджет
руб.
37 120 900,00
18 448 151,31
18 448 151,31
18 902 929,05
областной бюджет
руб.
14 436 000,00
7 174 328,00
7 174 328,00
6 641 569,67
16 964 900,67
16 964 900,67
Итого по подпрограмме 5
X
Всего
руб.
104 578 100,00
104 373 700,00
91 829 900,00
108 952 900,00
101 544 543,00
106 656 980,00
208 142 669,36
193 333 331,74
193 333 331,74
193 178 700,38
149 162 191,67
149 162 191,67
Задача 6 государственной программы
Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами
Показатель 1 задачи 6 государственной программы
Соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
0,31
0,31
0,31
0,31
Показатель 1.1 задачи 6 государственной программы
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек
3,2
3,2
3
3
3
3
3
3
Показатель 2 задачи 6 государственной программы
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
140,6
141,3
137
159,6
180
200
200
200
200
200
200
200
Показатель 3 задачи 6 государственной программы
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
73,4
76,2
79,3
86,3
90
100
100
100
100
100
100
100
Показатель 4 задачи 6 государственной программы
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
48,6
51
52,4
70,5
80
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 6
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Задача 1 подпрограммы 6
Формирование кадрового потенциала здравоохранения Липецкой области и его развитие с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 6
Обеспеченность врачами
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
чел. на 10 тыс. населения Липецкой области
32,5
32,7
33,1
33,4
33,4
34
34,2
34,7
35,1
35,6
36
36,4
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 6
Обеспеченность средними медицинскими работниками
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
чел. на 10 тыс. населения Липецкой области
103,3
104,9
103,5
104,8
101,9
102,2
100,2
100,9
101,5
102,8
103,9
105
Показатель 2.1 задачи 1 подпрограммы 6
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек на 10 тыс. населения
19,5
19,6
19,8
19,9
20,1
20,8
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 6
Обеспеченность сельского населения врачами
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек на 10 тыс. населения
15,3
15,6
16,3
17,85
17,2
17,3
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 6
Обеспеченность сельского населения средними медицинскими работниками
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек на 10 тыс. населения
60,2
61,2
66,3
69
66,5
66,6
66,7
66,7
66,7
66,7
66,7
66,7
Показатель 4.1 задачи 1 подпрограммы 6
Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
68,3
69
70,4
71,8
74,1
78,4
Показатель 4.2 задачи 1 подпрограммы 6
Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
75,5
76,8
79,2
82,9
86,9
95
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 6
Количество подготовленных специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек
874
800
800
1100
1200
1300
2700
2900
3100
3200
3300
3400
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 6
Количество подготовленных специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек
2180
2200
2200
3000
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 6
Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек
125
100
100
90
60
55
61
101
102
102
102
102
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 6
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
человек
200
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Показатель 8.1 задачи 1 подпрограммы 6
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
тыс. чел.
2,95
4,69
7,05
9,65
12,25
15,9
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 6
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Липецкой области
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
75
78
80
83
80
83
85
85
85
85
85
85
Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 6
Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, от общего числа лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
0,06
0,74
1,4
1,8
21,8
42
62,1
82,1
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 6
Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
177 736 100,00
189 383 500,00
199 777 700,00
216 316 400,00
223 396 277,00
234 157 040,00
227 482 261,11
236 453 082,00
236 953 882,00
236 807 682,00
236 807 682,00
236 807 682,00
областной бюджет
руб.
144 430 100,00
131 388 900,00
140 102 700,00
154 130 500,00
154 508 277,00
164 235 640,00
156 511 961,11
164 418 182,00
164 918 982,00
164 772 782,00
164 772 782,00
164 772 782,00
средства внебюд-жетных источни-ков
руб.
33 306 000,00
57 994 600,00
59 675 000,00
62 185 900,00
68 888 000,00
69 921 400,00
70 970 300,00
72 034 900,00
72 034 900,00
72 034 900,00
72 034 900,00
72 034 900,00
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 6
Совершенствование информационного обеспечения кадровых служб
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
1 250 000,00
231 000,00
250 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
областной бюджет
руб.
1 250 000,00
231 000,00
250 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 6
Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
20 647 000,00
10 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
областной бюджет
руб.
20 647 000,00
10 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 6
Подготовка, повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников с высшим образованием
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
8 103 000,00
7 625 000,00
7 250 000,00
7 365 700,00
8 282 500,00
10 250 000,00
11 250 000,00
10 250 000,00
10 250 000,00
10 250 000,00
10 250 000,00
областной бюджет
руб.
8 103 000,00
7 625 000,00
7 250 000,00
7 365 700,00
8 282 500,00
10 250 000,00
11 250 000,00
10 250 000,00
10 250 000,00
10 250 000,00
10 250 000,00
Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 6
Привлечение и закрепление медицинских работников с целью повышения укомплектованности медицинских организаций области, расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
17 500 000,00
32 000 000,00
24 524 300,00
24 300 000,00
24 200 000,00
102 000 000,00
102 000 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
федераль
ный бюджет
руб.
61 200 000,00
61 200 000,00
областной бюджет
руб.
27 500 000,00
21 524 300,00
22 500 000,00
20 000 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
средства бюджетов государст-венных внебюджет-ных фондов, средства государст-венных корпораций
руб.
17 500 000,00
4 500 000,00
3 000 000,00
1 800 000,00
4 200 000,00
Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
102 000 000,00
102 000 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
федераль
ный бюджет
руб.
61 200 000,00
61 200 000,00
областной бюджет
руб.
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
40 800 000,00
Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 6
Обеспечение служебным жильем врачей-специалистов наиболее востребованных специальностей
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
1 500 000,00
24 000 000,00
16 500 000,00
10 980 000,00
областной бюджет
руб.
1 500 000,00
24 000 000,00
16 500 000,00
10 000 000,00
средства внебюд-жетных источни-ков
руб.
980 000,00
Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйст-ва Липецкой области
Всего
руб.
областной бюджет
руб.
Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 6
Обеспечение социальных гарантий работникам и обучающимся в областных профессиональных образовательных организациях
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
20 279 500,00
20 132 000,00
21 460 000,00
35 213 800,00
38 417 400,00
38 089 800,00
38 038 700,00
38 038 700,00
38 038 700,00
областной бюджет
руб.
20 279 500,00
20 132 000,00
21 460 000,00
35 213 800,00
38 417 400,00
38 089 800,00
38 038 700,00
38 038 700,00
38 038 700,00
Основное мероприятие 7.1 задачи 1 подпрограммы 6
Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
областной бюджет
руб.
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Оказание государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
областной бюджет
руб.
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 6
Реализация бюджетных инвестиций в образовательных организациях
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
29 985 100,00
областной бюджет
руб.
29 985 100,00
Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 6
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
8 870 000,00
12 590 000,00
11 980 000,00
14 000 000,00
12 990 000,00
12 090 000,00
областной бюджет
руб.
8 870 000,00
12 590 000,00
11 980 000,00
14 000 000,00
12 990 000,00
12 090 000,00
Увеличение численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Липецкой области
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
8 870 000,00
12 590 000,00
11 730 000,00
13 500 000,00
12 490 000,00
11 590 000,00
областной бюджет
руб.
8 870 000,00
12 590 000,00
11 730 000,00
13 500 000,00
12 490 000,00
11 590 000,00
Увеличение числа специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учётом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
250 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
областной бюджет
руб.
250 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Итого по подпрограмме 6
X
Всего
руб.
195 236 100,00
252 883 500,00
256 158 000,00
284 645 900,00
316 059 077,00
366 149 540,00
386 016 061,11
351 710 482,00
347 273 682,00
349 096 382,00
348 086 382,00
347 186 382,00
Задача 7 государственной программы
Повышение удовлетворенности населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами
Показатель 1 задачи 7 государственной программы
Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых на основании выданных рецептов
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
99
99
99
99
99,6
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
Подпрограмма 7
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Задача 1 подпрограммы 7
Совершенствование системы контроля качества лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в целях реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Липецкой области медицинской амбулаторной помощи, повышение эффективности персонифицированного учета отдельных категорий граждан и планирования их потребностей в лекарственных препаратах, обеспечение рационального использования лекарственных препаратов
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 7
Доля недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 7
Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
617 947 000,00
627 678 200,00
762 267 700,00
653 364 600,00
655 139 500,00
393 380 660,00
719 057 600,00
704 816 785,00
703 867 585,00
703 267 685,00
364 890 185,00
364 890 185,00
федераль
ный бюджет
руб.
359 559 000,00
352 368 500,00
485 869 800,00
318 911 600,00
299 373 900,00
82 937 000,00
295 703 000,00
339 926 600,00
338 977 400,00
338 377 500,00
областной бюджет
руб.
256 645 000,00
274 212 400,00
275 289 900,00
333 504 000,00
354 847 000,00
309 511 260,00
422 408 200,00
363 929 585,00
363 929 585,00
363 929 585,00
363 929 585,00
363 929 585,00
средства внебюд-жетных источни-ков
руб.
1 743 000,00
1 097 300,00
1 108 000,00
949 000,00
918 600,00
932 400,00
946 400,00
960 600,00
960 600,00
960 600,00
960 600,00
960 600,00
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 7
Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
400 000,00
1 400 000,00
областной бюджет
руб.
400 000,00
1 400 000,00
Итого по подпрограмме 7
X
Всего
руб.
617 947 000,00
627 678 200,00
762 267 700,00
653 364 600,00
655 539 500,00
394 780 660,00
719 057 600,00
704 816 785,00
703 867 585,00
703 267 685,00
364 890 185,00
364 890 185,00
Задача 8 государственной программы
Создание и масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий
Показатель 1 задачи 8 государственной программы
Доля самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему количеству записанных в региональной информационно-аналитической медицинской системе (далее - РИАМС) на прием к врачу пациентов
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
1,2
1,8
2,5
9
10
12
Показатель 2 задачи 8 государственной программы
Доля медицинских организаций области, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
85
95
100
100
100
100
Показатель 3 задачи 8 государственной программы
Доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
5
15
30
50
75
80
Показатель 4 задачи 8 государственной программы
Количество медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
единиц в год
200
800
2000
2500
3000
4000
Показатель 5 задачи 8 государственной программы
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
89
100
100
100
100
100
Показатель 6 задачи 8 государственной программы
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИЗС)
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
73
84
100
100
100
100
Показатель 7 задачи 8 государственной программы
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным системам в сфере здравоохранения, соответствующим требованиям Минздрава России
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
73
84
100
100
100
100
Подпрограмма 8
Развитие информатизации в здравоохранении
Задача 1 подпрограммы 8
Развитие региональной информационно-аналитической системы (далее - РИАМС) с использованием защищенных каналов передачи данных. Увеличение доли государственных услуг, оказываемых с использованием современных информационных систем
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 8
Доля врачей в медицинских организациях области, обеспеченных автоматизированными рабочими местами с подключением к РИАМС по защищенным каналам связи
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
80
83
85
88
92
95
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 8
Объем электронной медицинской документации в медицинских организациях
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
20
40
50
60
70
80
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 8
Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинской информационной системе (МИС) по защищенным каналам связи
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
44
73
100
100
100
100
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 8
Доля клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования»
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
43
100
100
100
100
100
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 8
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации»
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
100
100
100
100
100
100
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 8
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений»
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
49
80
100
100
100
100
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 8
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
тыс. чел.
64,46
117,02
169,77
218,67
281,32
321,91
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 8
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информированного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
23
65
88
100
100
100
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 8
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
6
24
44
70
100
100
Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 8
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
%
85
95
100
100
100
100
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 8
Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и прикладных региональных компонентов системы здравоохранения
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
25 880 000,00
30 000 000,00
25 817 800,00
41 000 000,00
70 000 000,00
6 000 000,00
областной бюджет
руб.
25 880 000,00
30 000 000,00
25 817 800,00
41 000 000,00
70 000 000,00
6 000 000,00
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 8
Разработка и внедрение автоматизированной системы мониторинга диспансеризации беременных
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
6 000 000,00
областной бюджет
руб.
6 000 000,00
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 8
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
158 380 000,00
500 662 500,00
152 112 000,00
60 704 000,00
56 250 000,00
56 250 000,00
федераль
ный бюджет
руб.
106 761 000,00
360 477 000,00
100 806 400,00
14 704 000,00
10 250 000,00
10 250 000,00
областной бюджет
руб.
51 619 000,00
140 185 500,00
51 305 600,00
46 000 000,00
46 000 000,00
46 000 000,00
Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых технологий и платформенных решений.
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
Всего
руб.
158 380 000,00
500 662 500,00
152 112 000,00
60 704 000,00
56 250 000,00
56 250 000,00
федераль
ный бюджет
руб.
106 761 000,00
360 477 000,00
100 806 400,00
14 704 000,00
10 250 000,00
10 250 000,00
областной бюджет
руб.
51 619 000,00
140 185 500,00
51 305 600,00
46 000 000,00
46 000 000,00
46 000 000,00
Итого по подпрограмме 8
X
Всего
руб.
25 880 000,00
30 000 000,00
31 817 800,00
41 000 000,00
70 000 000,00
164 380 000,00
500 662 500,00
152 112 000,00
60 704 000,00
56 250 000,00
56 250 000,00
Задача 9 государственной программы
Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям
Показатель 1 задачи 9 государственной программы
Материнская смертность
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. родив-шихся живыми
7,3
7,3
7,3
7,3
Показатель 2 задачи 9 государственной программы
Младенческая смертность
Управле-ние здраво-охранения Липецкой области
случаев на 1000 родив-шихся живыми
8,7
8,5
8,3
7,6
Подпрограмма 9
Модернизация здравоохранения Липецкой области
Задача 1 подпрограммы 9
Модернизация здравоохранения области в части строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 9
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
56,5
61
69
74,5
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 9
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах.
Управление здравоохра-нения Липецкой области
%
55,8
57,6
58,5
60
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 9
Мертворождаемость
Управление здравоохра-нения Липецкой области
случаев на 1000 родив-шихся живы-ми и мерт-выми
6,5
6,3
6
5
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 9
Ранняя неонатальная смертность
Управление здравоохра-нения Липецкой области
случаев на 1000 родив-шихся живы-ми
2,6
2,5
2,3
2,2
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 9
Перинатальная смертность
Управление здравоохра-нения Липецкой области
случаев на 1000 родив-шихся живы-ми и мерт-выми
9
8,1
7,6
7,2
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 9
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
137 097 400,00
947 660 000,00
414 653 200,00
областной бюджет
руб.
73 270 000,00
средства бюджетов государст-венных внебюджет-ных фондов, средства государст-венных корпораций
руб.
137 097 400,00
947 660 000,00
341 383 200,00
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
50 000 000,00
155 315 100,00
95 164 200,00
областной бюджет
руб.
50 000 000,00
155 315 100,00
95 164 200,00
Итого по подпрограмме 9
X
Всего
руб.
187 097 400,00
1 102 975 100,00
509 817 400,00
Всего по государственной программе
X
Всего
руб.
12 715 440 800,00
14 439 187 400,00
16 218 310 900,00
16 342 881 600,00
16 287 105 270,36
18 776 207 949,90
23 159 178 548,30
24 169 235 181,21
24 259 950 911,00
24 374 658 171,00
23 447 592 664,29
23 487 842 664,29
Управление администра-тивных органов Липецкой области
Всего
руб.
1 130 000,00
980 000,00
146 000,00
1 580 000,00
областной бюджет
руб.
1 130 000,00
980 000,00
146 000,00
1 580 000,00
Управление здравоохра-нения Липецкой области
Всего
руб.
12 715 440 800,00
14 387 707 400,00
16 061 965 800,00
16 034 571 400,00
16 166 625 987,36
18 684 491 791,90
22 619 463 568,30
23 455 774 381,21
23 503 946 846,07
24 136 658 171,00
23 447 592 664,29
23 487 842 664,29
федеральный бюджет
руб.
477 736 500,00
676 974 200,00
579 614 200,00
404 278 300,00
333 502 700,00
237 925 700,00
1 177 944 310,72
1 595 791 710,21
1 117 359 975,07
726 065 100,00
110 610 000,00
152 060 000,00
областной бюджет
руб.
3 317 683 400,00
3 540 172 600,00
3 544 369 900,00
3 906 647 600,00
3 688 269 887,36
3 994 975 991,90
10 593 791 657,58
9 994 446 571,00
9 604 879 471,00
9 749 730 671,00
9 675 820 264,29
9 674 920 264,29
средства бюджетов государст-венных внебюджет-ных фондов, средства государст-венных корпораций
руб.
8 113 783 900,00
9 234 543 400,00
10 992 603 700,00
10 664 392 200,00
10 918 926 800,00
13 204 041 200,00
9 578 054 400,00
10 573 219 000,00
11 489 390 300,00
12 368 545 300,00
12 368 845 300,00
12 368 545 300,00
средства внебюджет-ных источников
руб.
806 237 000,00
936 017 200,00
945 378 000,00
1 059 253 300,00
1 225 926 600,00
1 247 548 900,00
1 269 673 200,00
1 292 317 100,00
1 292 317 100,00
1 292 317 100,00
1 292 317 100,00
1 292 317 100,00
Управление социальной защиты населения Липецкой области
Всего
руб.
350 000,00
50 000,00
областной бюджет
руб.
350 000,00
50 000,00
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Всего
руб.
50 000 000,00
155 315 100,00
308 164 200,00
118 899 283,00
91 716 158,00
539 714 980,00
713 460 800,00
756 004 064,93
238 000 000,00
федеральный бюджет
руб.
323 702 389,28
327 566 589,79
182 380 624,93
областной бюджет
руб.
50 000 000,00
155 315 100,00
308 164 200,00
118 899 283,00
91 716 158,00
216 012 590,72
385 894 210,21
573 623 440,00
238 000 000,00
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.050.030 Расходы федерального бюджета (см. также 150.070.020), 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: