Основная информация

Дата опубликования: 30 мая 2011г.
Номер документа: RU51000201100245
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Мурманская область
Принявший орган: Правительство Мурманской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    30.05.2011                                                             № 256-ПП

Мурманск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011-2015 ГОДЫ

{Утратило силу в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 19.12.2013 № 746-ПП}

В целях эффективного использования средств областного бюджета Правительство Мурманской области  п о с т а н о в л я е т:

внести в долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 15.09.2010 № 418-ПП/14 (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 12.04.2011 № 183-ПП), изменения и изложить ее в новой редакции согласно приложению.

Губернатор

Мурманской области             

Д. Дмитриенко

------------------------

Приложение

к постановлению Правительства

Мурманской области

от    30.05.2011  № 256-ПП

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области» на 2011-2015 годы

Мурманск

2010

Паспорт

Наименование программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области» на 2011-2015 годы (далее – Программа)

Дата принятия решения о разработке Программы

постановление Правительства Мурманской области от 13.09.2010 № 410-ПП/14 «О разработке долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы»

Государственный заказчик Программы

- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее – Минэнерго и ЖКХ МО);

- Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (далее – Минтерразвития МО);

- Министерство экономического развития Мурманской области (далее – Минэкономразвития МО)

Государственный заказчик-координатор Программы

Минэнерго и ЖКХ МО

Основные разработчики Программы

- Минэнерго и ЖКХ МО;

- Минтерразвития МО;

- муниципальные образования Мурманской области

Цели Программы

- повышение устойчивости и надежности функционирования коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям;

- обеспечение собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества

Задачи Программы

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение технологических потерь при передаче электрической энергии и повышение надежности электроснабжения;

- снижение издержек источников теплоснабжения, использующих в качестве основного вида топлива электрическую энергию и мазут;

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

- строительство, реконструкция (модернизация) 166 объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе 130 объектов, строительство которых к 2016 году будет завершено;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2016 году до 55 процентов

Сроки и этапы реализации Программы

2011 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

Общий (прогнозный) объем финансирования Программы – 36 765,6 млн. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 5 991,5 млн. руб.;

средства областного бюджета – 2 247,5 млн. руб.;

средства местных бюджетов – 122,5 млн. руб.;

средства внебюджетных источников – 28 404,1 млн. руб.

Финансирование по годам реализации Программы:

                                                                                          млн.руб.

Источники финанси-рования

2011-2015 годы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

федераль-ный бюджет

5 991,5

381,8

650,0

1 631,6

1 631,6

1 696,5

областной бюджет

2 247,5

500,2

818,3

339,5

279,3

310,1

местные бюдже
ы

122,5

42,2

28,4

21,0

15,8

15,0

внебюд-жетные источники

28 404,1

3 402,2

6 094,7

8 686,7

6 441,1

3 779,5

Всего

36 765,6

4 326,5

7 591,4

10 678,8

8 367,8

5 801,1

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации;

- снижение издержек по приобретению топлива для выработки тепловой энергии котельными Мурманской области;

- комфортность и безопасность условий проживания

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

В настоящее время в целом деятельность организаций коммунального комплекса Мурманской области характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, затратные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является ненадлежащее качество предоставления коммунальных ресурсов.

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В 2007 - 2010 годах при реализации долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы» и подпрограммы «Реконструкция действующих сетей водоснабжения» программы «Водоснабжение Мурманской области» оказана государственная поддержка в финансировании строительства и реконструкции объектов государственных областных унитарных предприятий коммунального комплекса и объектов коммунальной инфраструктуры в 9 муниципальных образованиях Мурманской области.

Согласно экспертной оценке остаток сметной стоимости по объектам по состоянию на 1 января 2011 г. составит 1,1 млрд. рублей.

Следует отметить, что проектно-сметная документация по финансировавшимся в рамках программ стройкам и объектам в ряде случаев была разработана в 1984-1999 годах, в связи с чем предусмотренные решения не отвечали современным требованиям как в части технологии, так и в части экономики. Пересмотр и приведение проектно-сметной документации в соответствие с современными технологиями и нормами привели к существенному увеличению сметной стоимости строительства объектов.

Завершение строительства строек и объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы» и подпрограммы «Реконструкция действующих сетей водоснабжения» программы «Водоснабжение Мурманской области» в 2007 - 2010 годах, позволит:

- повысить надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Мурманской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории Мурманской области.

Также в течение последних лет в муниципальных образованиях Мурманской области наблюдается сложная ситуация с обеспечением потребителей тепловой энергией (отопление и горячее водоснабжение) и расчетами за ранее полученную тепловую энергию (отопление и горячее водоснабжение), где источники теплоснабжения в качестве топлива используют топочный мазут и электрическую энергию. В настоящее время ситуация практически критическая.

Тяжелое финансовое состояние предприятий, имеющих на своем балансе электрические котельные, вызвано в первую очередь установленными ниже экономически обоснованного уровня тарифами на тепловую энергию, а также неэффективным использованием установленных мощностей котельных и либерализацией рынка электроэнергии.

В большей степени это связано с требованиями Правил оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.10.2003 № 643, которыми предусмотрено, что с 1 января 2007 г. по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом рынке электрическая энергия поставляется в следующих долях от объема производства (потребления) электрической энергии:

с 1 января по 30 июня 2007 г. - от 90 до 95 процентов;

с 1 июля по 31 декабря 2007 г. - от 85 до 90 процентов;

с 1 января по 30 июня 2008 г. - от 80 до 85 процентов;

с 1 июля по 31 декабря 2008 г. - от 70 до 75 процентов;

с 1 января по 30 июня 2009 г. - от 65 до 70 процентов;

с 1 июля по 31 декабря 2009 г. - от 45 до 50 процентов;

с 1 января по 30 июня 2010 г. - от 35 до 40 процентов;

с 1 июля по 31 декабря 2010 г. - от 15 до 20 процентов.

С 1 января 2011 года электрическая энергия в полном объеме (за исключением объемов электрической энергии для поставки населению) поставляется по свободным (нерегулируемым) ценам.

Тяжелое финансовое состояние предприятий, использующих в качестве топлива топочный мазут, вызвано в первую очередь установленными ниже экономически обоснованного уровня тарифами на тепловую энергию.

Необходимо отметить, что Мурманская область не имеет собственных источников топлива, весь объем потребляемых топливных ресурсов завозится из других регионов России. Мазут занимает 81% в топливном балансе региона, его среднегодовое потребление для обеспечения нужд жилищно-коммунального сектора и бюджетной сферы составляет 1 200 тыс. тонн.

Действующие на настоящий момент цены на мазут топочный продолжают оставаться выше заложенных в тарифе. Непокрытые убытки теплоснабжающих предприятий Мурманской области за период 2005-2010 годов составили 6,1 млрд. руб. (без НДС), в том числе 1,6 млрд. руб. (без НДС) за 2010 год. Плановые убытки на 2011 год определены в размере 1,2 млрд. руб.

Комплекс мероприятий, направленных на модернизацию теплоэнергетического комплекса региона, позволит снизить издержки по приобретению электрической энергии для выработки тепловой энергии электрическими котельными и снизить мазутозависимость региона за счет перевода теплоснабжающих организаций на альтернативное, более дешевое топливо.

Предложенные меры позволят объединить отдельные мероприятия и добиться эффекта, выраженного в развитии и модернизации теплоэнергетического комплекса региона, эффективном использовании коммунальных ресурсов, создании благоприятного инвестиционного климата, и в итоге обеспечат надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры, значительное снижение задолженности организаций (предприятий), обслуживающих такие источники тепловой энергии, перед электросбытовыми организациями региона и поставщиками топлива.

2. Основные цели и задачи Программы,

сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели

                            Целями Программы являются:

- повышение устойчивости и надежности функционирования коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям.

Основные направления программных мероприятий соответствуют задачам Программы:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества питьевой воды;

- снижение технологических потерь при передаче электрической энергии и повышение надежности электроснабжения;

- снижение издержек источников теплоснабжения, использующих в качестве основного вида топлива электрическую энергию и мазут;

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов.

Первое направление – повышение качества питьевой воды, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным требованиям в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах, снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. В рамках данного направления за счет всех источников финансирования планируется модернизация и строительство 66 объектов, в том числе ввод 55 объектов за период 2011-2015 годов. Особенностью данной сферы коммунальной инфраструктуры является то, что практически все объекты находятся в государственной или муниципальной собственности. Финансирование объектов предусматривается за счет средств бюджета, а также за счет применения механизмов государственно-частного партнерства. За счет бюджетного финансирования предусматривается завершение строительства и реконструкции объектов водоснабжения, финансирование которых осуществлялось в 2007-2010 годах в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы» и подпрограммы «Реконструкция действующих сетей водоснабжения» программы «Водоснабжение Мурманской области» на 2008-2017 годы, и ввод которых осуществляется позже 2010 года.

Второе направление – снижение технологических потерь при передаче электрической энергии и повышение надежности электроснабжения. Данное направление охватывает объекты, вошедшие в инвестиционные программы энергоснабжающих и сетевых компаний, реализация которых осуществляется за счет средств предприятий, и объекты, финансирование которых осуществлялось в 2007-2010 годах в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы» за счет средств бюджета.

Третье направление – повышение эффективности источников теплоснабжения, использующих в качестве основного вида топлива электрическую энергию и мазут.

В течение последних лет в муниципальных образованиях Мурманской области наблюдается сложная ситуация с обеспечением потребителей тепловой энергией и расчетами за ранее полученную тепловую энергию, где источники теплоснабжения в качестве топлива используют электрическую энергию и топочный мазут. В настоящее время ситуация практически критическая.

Необходимо выполнить мероприятия по переводу котельных на использование иных видов первичного топлива – древесные отходы, уголь, по модернизации электрических котельных с переводом на расчеты по высокому напряжению и применению зонных тарифов.

Срок реализации Программы - 2011 - 2015 годы.

Реализация программных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- повысить надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Мурманской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории Мурманской области;

- значительно снизить долги предприятий, обслуживающих электрические котельные, перед электросбытовыми организациями региона, перед поставщиками топлива, а также не допустить их роста в будущем.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит к 2016 году обеспечить количество введенных объектов коммунальной инфраструктуры до 130 единиц и снизить процент износа коммунальных сетей до 55%.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы предусматривают софинансирование за счет средств областного бюджета завершения строительства, реконструкции или модернизации строек и объектов, финансирование которых осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы» и подпрограммы «Реконструкция действующих сетей водоснабжения» программы «Водоснабжение Мурманской области» в 2007 – 2010 годах, а также финансирование комплекса мероприятий, направленных на снижение издержек по приобретению электрической энергии для выработки тепловой энергии электрическими котельными региона.

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

- нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;

- организационное обеспечение реализации Программы;

- финансовое обеспечение реализации Программы;

- информационное обеспечение реализации Программы.

Перечень основных мероприятий Программы, объекты, объемы и источники финансирования представлены в приложении № 2 к Программе.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к уменьшению износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, повышению качества предоставления коммунальных услуг и улучшению экологической ситуации в муниципальных образованиях Мурманской области.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий за счет бюджета, средств ресурсоснабжающих и сетевых предприятий и привлечения механизмов государственно - частного партнерства в коммунальную инфраструктуру. Мероприятия, финансируемые из бюджета, направлены на завершение строительства, реконструкции или модернизации объектов областной и муниципальной собственности, финансирование которых в 2007-2010 годах осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы», подпрограммы «Реконструкция действующих сетей водоснабжения» программы «Водоснабжение Мурманской области», и на снижение издержек по приобретению электрической энергии для выработки тепловой энергии электрическими котельными региона.

Финансирование строительства или реконструкции электрических котельных осуществляется после решения вопроса по технологическому присоединению.

Софинансирование за счет средств федерального бюджета указанных объектов коммунальной инфраструктуры может осуществляться на условиях участия Мурманской области и муниципальных образований Мурманской области за счет средств соответствующих бюджетов.

Средства бюджета Мурманской области, местных бюджетов включают так же заемные средства, привлеченные Мурманской областью, органами местного самоуправления и частными инвесторами для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. В случае отсутствия средств в бюджете Мурманской области и местных бюджетах обеспечение необходимого уровня софинансирования может осуществляться за счет увеличения доли средств частных инвесторов.

Объемы финансирования Программы рассчитаны с учетом затрат, необходимых для завершения строительства, реконструкции или модернизации строек и объектов за счет бюджета, средств ресурсоснабжающих и сетевых предприятий и привлечения механизмов государственно-частного партнерства, необходимых для достижения значений целевых индикаторов, намеченных Программой.

Предельный (прогнозный) объем финансирования Программы в 2011 - 2015 годах по источникам финансирования приведен в таблице:

(тыс. рублей)

Источники финансирования

Всего 2011-2015 годы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Всего

36 765 591,7

4 326 490,8

7 591 438,4

10 678 761,6

8 367 813,0

5 801 087,9

         в том числе:

средства федерального бюджета

5 991 533,8

381 833,8

650 000,0

1 631 600,0

1 631 600,0

1 696 500,0

средства областного бюджета

2 247 453,4

500 216,4

818 300,0

339 507,0

279 330,0

310 100,0

средства местных бюджетов

122 478,2

42 215,2

28 450,0

20 993,0

15 820,0

15 000,0

средства внебюджетных источников

28 404 126,3

3 402 225,4

6 094 688,4

8 686 661,6

6 441 063,0

3 779 487,9

Финансовое обеспечение программных мероприятий за счет средств областного бюджета осуществляется на основании законов Мурманской области, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий и (или) бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности и на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности из областного бюджета осуществляется в соответствии с Правилами, утверждаемыми Правительством Мурманской области.

Методика распределения субсидий на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований приведена в приложении № 3 к Программе.

Распределение субсидий муниципальным образованиям Мурманской области на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований на 2011 год приведено в приложении № 4 к Программе.

Порядок предоставления и расходования субсидий на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры бюджетам муниципальных образований из областного бюджета приведен в приложении № 5 к Программе.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областного бюджета и степени реализации мероприятий.

Минэнерго и ЖКХ Мурманской области в соответствии с установленным порядком может вносить изменения в объемы финансирования согласно вновь возникающим обстоятельствам в процессе реализации Программы.

5. Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий по объектам собственности ресурсоснабжающих и сетевых предприятий предусматривается в составе инвестиционных программ таких предприятий и финансируется из внебюджетных источников.

Реализация мероприятий по объектам областной и муниципальной собственности, финансирование которых предусматривается с привлечением механизмов государственно-частного партнерства, осуществляется в соответствии с бюджетным и гражданским законодательством, в том числе законодательством о концессионных соглашениях, законодательством Мурманской области об участии в государственно-частных партнерствах.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Мурманской области предоставляются на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы» и подпрограммы «Реконструкция действующих сетей водоснабжения» программы «Водоснабжение Мурманской области», а также на финансирование комплекса мероприятий, направленных на снижение издержек теплоснабжающих организаций, использующих в качестве основного топлива для выработки тепловой энергии топочный мазут и электрическую энергию, с целью их ввода в эксплуатацию в 2011 – 2015 годах.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Мурманской области на софинансирование строек и объектов, указанных в приложении № 2 к Программе, будет осуществляться ежегодно, начиная с 2011 года, в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

Соглашения с администрациями муниципальных образований Мурманской области о предоставлении средств областного бюджета для строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры заключаются государственными заказчиками Программы - главными распорядителями бюджетных средств.

Форма соглашения, сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении обязательств, предусмотренных соглашением, утверждаются государственными заказчиками Программы.

Число участников и мероприятий Программы определяется с учетом объемов выделенных бюджетных средств, а также размеров запрашиваемой финансовой поддержки.

Государственный заказчик-координатор Программы:

- осуществляет общее руководство и управление реализацией Программы;

- несет ответственность за реализацию Программы и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков по подготовке и реализации мероприятий Программы, внесению изменений в Программу на основе анализа хода ее реализации.

Государственные заказчики и основные исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Исполнители Программы направляют в Минэнерго и ЖКХ Мурманской области:

- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе реализации Программы;

- ежегодно до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, доклад о ходе работ по выполнению Программы и эффективности использования финансовых средств, подготовленный на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманской области, в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП.

На основании полученных сведений Минэнерго и ЖКХ Мурманской области направляет в Министерство экономического развития Мурманской области сводную информацию о ходе реализации Программы ежеквартально, сводный доклад о ходе работ по выполнению Программы - до 1 февраля, а по окончании Программы подготавливает и до 1 марта текущего года предоставляет в Правительство Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области доклад о выполнении Программы в целом, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

6. Оценка экономической, социальной,

бюджетной эффективности Программы

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области в части создания условий для последовательного повышения уровня и качества жизни населения.

Эффективность реализации Программы и использования выделенных с этой целью средств областного бюджета обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения средств бюджета;

- привлечения средств местных бюджетов;

- привлечения средств внебюджетных источников.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- количество введенных объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты водоснабжения, объекты водоотведения, объекты теплоснабжения, объекты электроснабжения;

- износ объектов коммунальной инфраструктуры (процент);

- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть;

- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии.

При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования Программы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 310-ПП «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мурманской области» по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение целей, решение задач и выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы (результативность долгосрочной целевой программы);

- оценка полноты финансирования долгосрочной целевой программы.

Методика оценки планируемой эффективности реализации Программы представлена в приложении № 6 к Программе.

________________

Приложение № 1

к Программе

Целевые индикаторы и показатели Программы

Наименование показателя

Единица измере-ния

2011 - 2015

2011

2012

2013

2014

2015

Количество объектов коммунальной инфраструктуры, планируемых к строительству и реконструкции – всего:

ед.

166

из них количество планируемых к вводу объектов коммунальной инфраструктуры

ед.

130

20

20

30

30

30

в т.ч.

количество планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства

ед.

55

14

7

9

10

15

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

%

-

58,4

57,7

57,1

56

55

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть

%

-

13,5

13

12,5

12,0

11,5

Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

%

-

9,0

8,7

8,2

8,0

7,7

________________

Приложение № 2

       к Программе

Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

Источники финансирования

2011-2015 годы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Нормативное и методологическое обеспечение реализации Программы

1.1.

Разработка нормативных правовых актов, связанных с совершенствованием механизма реализации мероприятий Программы

2011-2015

Минэнерго и ЖКХ МО, Минэкономразвития МО

-

0

0

0

0

0

0

1.2.

Формирование концепций Мурманской области повышения эффективности источников теплоснабжения, развития систем водоснабжения и водоотведения, включая предпроектное обследование; разработка схемы и программы развития электроэнергетики Мурманской области; финансирование разработки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований

2011

Минэнерго и ЖКХ МО

областной бюджет

72 677,4

72 677,4

0

0

0

0

местные бюджеты

20 433,2

20 433,2

0

0

0

0

всего

93 110,6

93 110,6

0

0

0

0

в том числе:

1.2.1.

Формирование концепции повышения эффективности источников теплоснабжения

2011

Минэнерго и ЖКХ МО, ГАУ "Агентство энергетической эффективности Мурманской области"

областной бюджет

10 000

10 000

0

0

0

0

1.2.2.

Формирование концепции развития систем водоснабжения и водоотведения Мурманской области

2011

Минэнерго и ЖКХ МО, ГАУ "Агентство энергетической эффективности Мурманской области"

областной бюджет

6 000

6 000

0

0

0

0

1.2.3.

Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Мурманской области

2011

Минэнерго и ЖКХ МО

областной бюджет

9 000

9 000

0

0

0

0

1.2.4.

Финансирование разработки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований

2011

Минэнерго и ЖКХ МО

областной бюджет

47 677,4

47 677,4

0

0

0

0

местные бюджеты

20 433,2

20 433,2

0

0

0

0

1.3.

Формирование системы мониторинга и контроля за выполнением Программы

2011-2015

Минэнерго и ЖКХ МО, Минэкономразвития МО

-

0

0

0

0

0

0

2.

Организационное обеспечение реализации Программы

2.1.

Подготовка необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при разработке проекта областного бюджета на соответствующий год

2011-2015

Минэнерго и ЖКХ МО, Минтерразвития МО, Минэкономразвития МО

-

0

0

0

0

0

0

2.2.

Заключение соглашений о предоставлении средств областного бюджета на софинансирование мероприятий Программы

2011-2015

Минэнерго и ЖКХ МО, Минтерразвития МО

-

0

0

0

0

0

0

2.3.

Обеспечение софинансирования мероприятий по завершению строительства, реконструкции или модернизации объектов, строительство которых было начато ранее

2011-2015

Минэнерго и ЖКХ МО, Минтерразвития МО

-

0

0

0

0

0

0

3.

Финансовое обеспечение реализации Программы

3.1.

Выполнение бюджетных обязательств и привлечение внебюджетных средств по объектам коммунальной инфраструктуры, реализуемым с использованием средств областного бюджета

2011-2015

Минэнерго и ЖКХ МО, Минтерразвития МО, Минэкономразвития МО, Минфин МО

-

0

0

0

0

0

0

3.2.

Возмещение юридическим лицам затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным для осуществления инвестиционной деятельности по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области в рамках Программы и полученным в российских кредитных организациях  на срок от 2 до 10 лет

2011-2015

Минэнерго и ЖКХ МО

областной бюджет

50 000

50 000

0

0

0

0

3.3.

Строительство, реконструкция или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

2011-2015

Минтерразвития МО

федеральный бюджет

5 991 533,8

381 833,8

650 000

1 631 600

1 631 600

1 696 500

областной бюджет

1 680 746

185 909

572 300

333 107

279 330

310 100

местные бюджеты

53 575

312

3 050

19 393

15 820

15 000

внебюджетные источники

54 500

2 000

8 500

13 200

13 700

17 100

всего:

7 780 354,8

570 054,8

1 233 850

1 997 300

1 940 450

2 038 700

Минэнерго и ЖКХ МО

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

443 030

190 630

246 000

6 400

0

0

местные бюджеты

48 170

21 170

25 400

1 600

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего:

491 200

211 800

271 400

8 000

0

0

Минэкономразвития МО

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

1 000

1 000

0

0

0

0

местные бюджеты

300

300

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего:

1 300

1 300

0

0

0

0

В том числе:

Мероприятия по модернизации водопроводных и канализационных сетей и сооружений

3.3.1.

Ресширение и реконструкция канализации (1 очередь) в г.Мурманске. 2-й пусковой комплекс

2011-2015

Минтерразвития МО, ГОУП «Мурманскводоканал»

областной бюджет

189 628,7

71 928,7

73 000

44 700

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

2 500

1 000

1 000

500

0

0

всего

192 128,7

72 928,7

74 000

45 200

0

0

3.3.2.

Реконструкция Кольского водовода №1 в г. Мурманске, 1 этап

2010-2011

Минтерразвития МО, ГОУП «Мурманскводоканал»

федеральный бюджет

79 171,5

79 171,5

0

0

0

0

областной бюджет

4 200

4 200

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

83 371,5

83 371,5

0

0

0

0

3.3.3.

Реконструкция водовода Кола - Мурманск от ВНС-2 II-го подъема до г.Мурманска

2011

Минтерразвития МО, ГОУП «Мурманскводоканал»

федеральный бюджет

239 910,6

239 910,6

0

0

0

0

областной бюджет

12 627

12 627

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

252 537,6

252 537,6

0

0

0

0

3.3.4.

Водовод п.Мурмаши - п.Мурмаши-3

2010-2011

Минтерразвития МО, ГОУП «Мурманскводоканал»

федеральный бюджет

62 751,7

62 751,7

0

0

0

0

областной бюджет

31 082

31 082

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

93 833,7

93 833,7

0

0

0

0

3.3.5.

Южные ОСК, г. Мурманск

2011-2015

Минтерразвития МО, ГОУП "Мурманскводоканал"

федеральный бюджет

5 609 700

0

650 000

1 631 600

1 631 600

1 696 500

областной бюджет

670 600

50 000

360 300

85 000

86 000

89 300

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

1 000

1 000

0

0

0

0

всего

6 281 300

51 000

1 010 300

1 716 600

1 717 600

1 785 800

3.3.6.

Канализационные очистные сооружения в с.Ловозеро

2013-2015

Минтерразвития МО, ГОУП «Мурманскводоканал»

областной бюджет

90 000

0

0

18 000

36 000

36 000

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

10 000

0

0

2 000

4 000

4 000

всего

100 000

0

0

20 000

40 000

40 000

3.3.7.

3-я нитка водовода от озера Пермус до очистных сооружений г.Оленегорска

2012-2015

Минтерразвития МО, ГОУП «Мурманскводоканал»

областной бюджет

207 000

0

10 000

44 000

63 000

90 000

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

23 000

0

1 000

5 000

7 000

10 000

всего

230 000

0

11 000

49 000

70 000

100 000

3.3.8.

Реконструкция системы водоснабжения г.Кандалакша. Водовод №2

2012-2015

Минтерразвития МО,                                   ГОУП «Кандалакшаводоканал»

областной бюджет

60 500

2 000

30 000

28 500

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

6 500

0

3 500

3 000

0

0

всего

67 000

2 000

33 500

31 500

0

0

3.3.9.

Канализационная насосная станция №3 с коллекторами в г.Кандалакша

2011-2012

Минтерразвития МО, ГОУП «Мурманскводоканал»

областной бюджет

41 000

1 000

40 000

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

41 000

1 000

40 000

0

0

0

3.3.10.

Реконструкция магистрального канализационного коллектора в п.Зеленоборский

2007-2011

Минтерразвития МО, ГОУП «Мурманскводоканал»

областной бюджет

7 000

7 000

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

7 000

7 000

0

0

0

0

3.3.11.

Водоводы в п.Зеленоборский

2011-2014

Минтерразвития МО, ГОУП «Мурманскводоканал»

областной бюджет

108 500

500

30 000

24 000

24 000

30 000

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

11 500

0

3 000

2 700

2 700

3 100

всего

120 000

500

33 000

26 700

26 700

33 100

3.3.12.

Обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике в г.Ковдоре

2013-2020

Минтерразвития МО, м.о. Ковдорский район

областной бюджет

142 500

2 500

20 000

40 000

40 000

40 000

местный бюджет

32 250

0

2 250

10 000

10 000

10 000

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

174 750

2 500

22 250

50 000

50 000

50 000

3.3.13.

Обустройство подземного водозабора и строительство водоводов в пгт Африканда

2013-2015

Минтерразвития МО, м.о. г. Полярные Зори с подведомственной территорией

областной бюджет

48 800

0

0

16 000

16 000

16 800

местный бюджет

12 200

0

0

4 000

4 000

4 200

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

61 000

0

0

20 000

20 000

21 000

3.3.14.

Водозабор с насосной станцией г. Полярные Зори

2014-2015

Минтерразвития МО, м.о. г. Полярные Зори с подведомственной территорией

областной бюджет

3 680

0

0

0

3 680

0

местный бюджет

920

0

0

0

920

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

4 600

0

0

0

4 600

0

3.3.15.

Насосная станция II подъема УФО обеззараживания воды г.Полярные Зори

2013

Минтерразвития МО, м.о. г. Полярные Зори с подведомственной территорией

областной бюджет

14 907

0

0

14 907

0

0

местный бюджет

3 593

0

0

3 593

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

18 500

0

0

18 500

0

0

3.3.16.

Разработка ПСД на реконструкцию системы водоснабжения г.п. Ревда

2011

Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.п. Ревда

областной бюджет

6 070

6 070

0

0

0

0

местный бюджет

530

530

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

6 600

6 600

0

0

0

0

3.3.17.

Разработка ПСД на реконструкцию канализационных очистных сооружений г.п. Ревда

2011

Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.п. Ревда

областной бюджет

7 080

7 080

0

0

0

0

местный бюджет

620

620

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

7 700

7 700

0

0

0

0

3.3.18.

Реконструкция эстакады водозабора

2012

Минтерразвития МО, м.о. г.п. Ревда

областной бюджет

9 000

0

9 000

0

0

0

местный бюджет

800

0

800

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

9 800

0

9 800

0

0

0

3.3.19.

Хлораторная со складом очистных сооружений канализации п. Ревда

2013-2014

Минтерразвития МО, м.о. г.п. Ревда

областной бюджет

12 650

0

0

10 000

2 650

0

местный бюджет

1 100

0

0

1 000

100

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

13 750

0

0

11 000

2 750

0

Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения и электроснабжения

3.3.20.

ВЛЗ 10 кВ ПС КОВДА - ТП 10/0,4 кВ Лесозаводский на территории, подведомственной г. Кандалакша

2011

Минтерразвития МО, м.о. г.п.Зеленоборский Кандалакшского района

областной бюджет

3 071,3

3 071,3

0

0

0

0

местный бюджет

312

312

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

3 383,3

3 383,3

0

0

0

0

3.3.21.

Муниципальная котельная на биотопливе в пос.Умба

2013-2015

Минтерразвития МО, м.о. г.п.Умба Терского района

областной бюджет

24 000

0

0

8 000

8 000

8 000

местный бюджет

2 400

0

0

800

800

800

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

26 400

0

0

8 800

8 800

8 800

3.3.22.

Трансформаторная подстанция ТП-96н с сетями 10/0,4 кВ (резервное электроснабжение г.Мончегорска)

2013

Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.Мончегорск с подведомственной территорией

областной бюджет

6 400

0

0

6 400

0

0

местный бюджет

1 600

0

0

1 600

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

8 000

0

0

8 000

0

0

3.3.23.

Строительство трансформаторной подстанции в районе многоквартирных домов пр. Ленина в г. Кировске

2011

Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.Кировск с подведомственной территорией

областной бюджет

8 500

8 500

0

0

0

0

местный бюджет

1 500

1 500

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

10 000

10 000

0

0

0

0

3.3.24.

Восстановление резервного электроснабжения жилых домов г. Кировска

2011

Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.Кировск с подведомственной территорией

областной бюджет

11 200

11 200

0

0

0

0

местный бюджет

2 050

2 050

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

13 250

13 250

0

0

0

0

3.3.25.

Реконструкция системы централизованного теплоснабжения в с. Лувеньга м.о. г. Кандалакша

2011

Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.Кандалакша с подведомственной территорией

областной бюджет

34 950

34 950

0

0

0

0

местный бюджет

3 550

3 550

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

38 500

38 500

0

0

0

0

3.3.26.

Реконструкция системы теплоснабжения н.п. Междуречье путем строительства газовой котельной

2011

Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. с.п.Междуречье Кольского района

областной бюджет

28 900

28 900

0

0

0

0

местный бюджет

2 950

2 950

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

31 850

31 850

0

0

0

0

3.3.27.

Реконструкция системы теплоснабжения с. Минькино путем строительства газовой котельной

2011

Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. с.п.Междуречье Кольского района

областной бюджет

22 230

22 230

0

0

0

0

местный бюджет

2 270

2 270

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

24 500

24 500

0

0

0

0

3.3.28.

Реконструкция системы централизованного теплоснабжения в г.п. Зеленоборский Кандалакшского района

2012

Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.п.Зеленоборский Кандалакшского района

областной бюджет

26 500

0

26 500

0

0

0

местный бюджет

2 700

0

2 700

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

29 200

0

29 200

0

0

0

3.3.29.

Реконструкция системы централизованного теплоснабжения с.п. Зареченск Кандалакшского района

2012

Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.п.Зареченск Кандалакшского района

областной бюджет

27 500

0

27 500

0

0

0

местный бюджет

2 800

0

2 800

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

30 300

0

30 300

0

0

0

3.3.30.

Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Пушной Кольского района

2011

Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. с.п.Пушной Кольского района

областной бюджет

28 000

28 000

0

0

0

0

местный бюджет

2 800

2 800

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

30 800

30 800

0

0

0

0

3.3.31.

Реконструкция системы централизованного теплоснабжения ж.-д.ст. Лопарская Кольского района

2012

Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. с.п.Пушной Кольского района

областной бюджет

26 500

0

26 500

0

0

0

местный бюджет

2 700

0

2 700

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

29 200

0

29 200

0

0

0

3.3.32.

Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Песчаный Кольского района

2012

Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. с.п.Пушной Кольского района

областной бюджет

18 500

0

18 500

0

0

0

местный бюджет

1 850

0

1 850

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

20 350

0

20 350

0

0

0

3.3.33.

Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Мокрая Кица Кольского района

2012

Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. с.п.Пушной Кольского района

областной бюджет

26 500

0

26 500

0

0

0

местный бюджет

2 700

0

2 700

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

29 200

0

29 200

0

0

0

3.3.34.

Реконструкция системы централизованного теплоснабжения г.п. Кильдинстрой Кольского района

2012

Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.п.Кильдинстрой Кольского района

областной бюджет

18 500

0

18 500

0

0

0

местный бюджет

1 850

0

1 850

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

20 350

0

20 350

0

0

0

3.3.35.

Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Зверосовхоз Кольского района

2012

Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.п.Кильдинстрой Кольского района

областной бюджет

31 500

0

31 500

0

0

0

местный бюджет

3 200

0

3 200

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

34 700

0

34 700

0

0

0

3.3.36.

Реконструкция системы централизованного теплоснабжения с.п. Тулома Кольского района

2012

Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. с.п.Тулома Кольского района

областной бюджет

32 000

6 000

26 000

0

0

0

местный бюджет

3 200

600

2 600

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

35 200

6 600

28 600

0

0

0

3.3.37.

Реконструкция системы централизованного теплоснабжения с.Ена Ковдорского района

2012

Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. Ковдорский район

областной бюджет

44 500

0

44 500

0

0

0

местный бюджет

5 000

0

5 000

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

49 500

0

49 500

0

0

0

3.3.38.

Реконструкция системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения н.п. Риколатва Ковдорского района

2011

Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. Ковдорский район

областной бюджет

37 700

37 700

0

0

0

0

местный бюджет

4 300

4 300

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

42 000

42 000

0

0

0

0

3.3.39.

Установка автономного источника энергоснабжения (резервного генератора электропитания)

2011

Минэкономразвития МО,         м.о. г.п. Ревда

областной бюджет

1 000

1 000

0

0

0

0

местный бюджет

300

300

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

всего

1 300

1 300

0

0

0

0

3.4.

Строительство, реконструкция или модернизация объектов электроэнергетики

внебюджетные источники - всего

       6 495 018  

          539 731  

          904 717  

       1 984 909  

       1 553 762  

       1 511 900  

3.4.1.

Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №Л-75

2008-2015

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

132 556

0

0

0

45 099

87 457

3.4.2.

Реконструкция участка ВЛ-150 кВ №Л-221

2008-2013

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

112 613

0

0

112 613

0

0

3.4.3.

Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №Л-132

2008-2015

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

92 831

0

0

0

0

92 831

3.4.4.

Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №Л-166

2008-2015

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

211 884

0

0

0

2 821

209 063

3.4.5.

Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №Л-141 (30,5 км)

2014-2015

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

277 700

0

0

0

125 033

152 667

3.4.6.

Реконструкция участка ВЛ-35 кВ №М-46 (1 этап)

2008-2013

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

9 912

0

0

9 912

0

0

3.4.7.

Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6, 8, 17 ПС 110 кВ №94 с выносом из зоны прилива (1 км)

2013-2014

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

11 731

0

0

662

11 069

0

3.4.8.

Реконструкция второй ВЛ 6 кВ Междуречье -Белокаменка

2009-2015

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

65 484

0

0

0

0

65 484

3.4.9.

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "очистные" от ТП-337 с заменой опор и провода на СИП (1 км)

2013-2014

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

2 392

0

0

135

2 257

0

3.4.10.

Реконструкция ПС 110 кв №31 с заменой трансформатора Т-1 с 7,5 на 16 МВА

2009-2010

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

1 457

1 457

0

0

0

0

3.4.11.

Реконструкция ПС 110 кВ №5 с заменой выключателей 110 кВ типа МКП-110 на элегазовые выключатели 110 кВ (3 шт.)

2011

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

14 955

14 955

0

0

0

0

3.4.12.

Реконструкция ПС 150 кВ №40А с увеличением мощности БСК и изменением схемы подключения батарей конденсаторов к с.ш. 6 кВ

2009-2011

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

19 353

19 353

0

0

0

0

3.4.13.

Реконструкция ПС 110 кВ №8 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ 15 МВА на трансформатор  110/35/6 кВ 25 МВА

2009-2011

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

6 536

6 536

0

0

0

0

3.4.14.

Реконструкция ПС 110 кВ №64 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ 25 МВА на трансформатор  110/35/6 кВ 40 МВА

2009-2011

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

6 756

6 756

0

0

0

0

3.4.15.

Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ №69 с заменой ОД-110 на "В"-110

2011-2012

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

23 357

2 617

20 740

0

0

0

3.4.16.

Реконструкция  подстанции ПС 150 кВ №53 с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА

2012-2014

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

227 640

0

6 674

0

220 967

0

3.4.17.

Реконструкция ПС 150 кВ №11A с заменой оборудования 150 кВ

2012

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

43 986

0

43 986

0

0

0

3.4.18.

Замена аккумуляторных батарей на ПС 150 кВ №50 и  №52 на ШОТ

2011

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

4 122

4 122

0

0

0

0

3.4.19.

Реконструкция схем собственных нужд ПС 110 кВ №№15, 26, 42, 75, 78, 94, 360 и ПС 35 кВ №368

2013

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

9 675

0

0

9 675

0

0

3.4.20.

Реконструкция ОРУ 110 кВ ГЭС-2

2013-2014

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

61 617

0

0

5 900

55 717

0

3.4.21.

Перевод нагрузки ПС 110 кВ №24 на ПС 150 кВ №112 с ликвидацией ПС 110 кВ №24 г. Апатиты

2010-2012

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

110 606

4 782

105 825

0

0

0

3.4.22.

Замена аккумуляторной батареи на  ПС 110 кВ №22

2011

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

4 121

4 121

0

0

0

0

3.4.23.

Замена выключателей МКП-110 на элегазовые выключатели 110 кВ на ПС 150 кВ №30 (8 шт.)

2012

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

27 003

0

27 003

0

0

0

3.4.24.

Реконструкция ПС 150 кВ №6 с полной заменой оборудования на ОРУ-35 кВ

2013-2014

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

52 548

0

0

3 111

47 892

1 545

3.4.25.

Реконструкция ПС 110 кВ №8

2012-2014

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

417 738

0

26 070

98 035

293 634

0

3.4.26.

Комплексная реконструкция ПС 110 кВ №4

2009-2013

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

475 243

1 180

32 408

441 655

0

0

3.4.27.

Реконструкция ПС 110/10 кВ № 18 с заменой порталов ОРУ-110 кВ

2010-2011

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

44 079

2 938

41 142

0

0

0

3.4.28.

Реконструкция ПС 110 кВ №18А с установкой оборудования для компенсации ёмкостных токов

2010-2011

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

22 393

22 393

0

0

0

0

3.4.29.

Реконструкция ПС 150 кВ №87 с заменой оборудования: ВВШ-150, ТТ-150 и разъединителей с заменой фундаментов под выключателями (8 яч.)

2011-2014

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

133 889

4 042

29 027

59 093

41 728

0

3.4.30.

Реконструкция ПС 150 кВ № 11Б для обеспечения резервного электроснабжения г. Мончегорск

2010-2011

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

18 447

18 447

0

0

0

0

3.4.31.

Реконструкция ПС 150 кВ №100 с заменой трансформаторов 2х16 на 2х40 МВА и замена ОД-КЗ Т-1 и Т-2 на элегазовые выключатели

2014-2015

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

457 879

0

0

0

12 036

445 844

3.4.32.

Реконструкция ОРУ 110 кВ ГЭС-3

2014-2016

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

222 277

0

0

0

151 651

70 625

3.4.33.

Реконструкция ПС 35 кВ №301 с заменой трансформатора с 16 на 25 МВА

2009-2013

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

223 078

5 900

184 601

32 577

0

0

3.4.34.

Реконструкция ПС 35 кВ №338 с заменой КРУН –6кВ, трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА

2009-2011

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

274 272

233 131

41 141

0

0

0

3.4.35.

Реконструкция ПС 35 кВ №388

2009-2011

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

91 773

91 773

0

0

0

0

3.4.36.

Реконструкция ПС 35 кВ №335

2012-2013

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

342 939

0

21 403

321 536

0

0

3.4.37.

Реконструкция ПС 35 кВ №341

2012-2013

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

357 114

0

22 287

334 827

0

0

3.4.38.

Замена двух КТП-10/0,4 кВ №107, №107А ПС 110 кВ №94 на двухтрансформаторную КТП-2-160/10

2011

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

3 588

3 588

0

0

0

0

3.4.39.

Реконструкция ТП-38 с переносом в неё РУ-6 кВ ТП-37 (п. Ревда)

2011

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

15 527

15 527

0

0

0

0

3.4.40.

Реконструкция технических средств релейной защиты и автоматики СЭС

2008-2015

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

51 506

8 600

7 467

12 134

11 653

11 653

3.4.41.

Реконструкция технических средств релейной защиты и автоматики ЦЭС

2008-2015

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

50 285

9 036

9 295

10 141

10 907

10 907

3.4.42.

Реконструкция линейного тракта на участке УСУ ПС-18 - РУС  г.Кандалакша - УСУ ЦЭС

2009-2011

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

3 035

3 035

0

0

0

0

3.4.43.

Реконструкция узла средств управления ПО «СЭС»

2010-2011

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

11 800

11 800

0

0

0

0

3.4.44.

Техперевооружение ПС 21, ПС 21А, ПС 318, ПС 395, ПС 20, ПС 20А, ПС 101, ПС 52, ПС 314 с внедрением АСУ ТП

2009-2015

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

78 110

5 830

6 355

6 738

12 527

46 659

3.4.45.

Реконструкция телекоммуникационной сети связи филиала "Колэнерго" ПС-40А, ПС-88

2009-2011

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

13 175

4 555

8 620

0

0

0

3.4.46.

Реконструкция ЦУС филиала  "Колэнерго" (в соответствии с требованием к ЦУС РСК)

2010-2012

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

9 865

9 865

0

0

0

0

3.4.47.

Реконструкция телекоммуникационной сети связи филиала "Колэнерго" ПС-18 (УПАТС)

2008-2011

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

8 538

5 177

3 361

0

0

0

3.4.48.

Проект реконструкции Л-120, Л-121 (59 км), ПС - 110 кВ № 3 с переводом на напряжение 150 кВ,  расширение ОРУ-150 кВ  ГЭС-13 на одну ячейку

2015

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

19 027

0

0

0

0

19 027

3.4.49.

Проект реконструкции ПС 110 кВ №20 с заменой трансформатора Т-1 36 МВА на 16 МВА, выключателей Т-1, Т-2 на элегазовые (2 шт.) и проходных вводов Т-1 (3 шт)

2015

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

6 347

0

0

0

0

6 347

3.4.50.

Проект реконструкции ОРУ-35 кВ с полной заменой оборудования на ПС 150 кВ №28

2015

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

6 199

0

0

0

0

6 199

3.4.51.

Реконструкция ограждений на подстанциях:  ПС 150 кВ №50, №97, №100, ПС 110 кВ №25, №33, №42, №54, ПС 35 кВ №309, №322, №395   

2009-2015

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

30 425

3 671

7 141

8 016

4 214

7 383

3.4.52.

Строительство заходов ВЛ-150 кВ № 172, 179 на ПС "Мурманская" (4х2 км)

2013-2014

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

66 600

0

0

3 759

62 841

0

3.4.53.

Строительство двух ВЛ-150 кВ от ПС "Мурманская" до ПС 53 (2х7 км)

2013-2014

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

150 258

0

0

8 454

141 804

0

3.4.54.

Строительство ЛЭП 150 кВ ПС 11А - ПС 30 взамен Л-153 (32 км)

2014-2015

ф-л ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

внебюджетные источники

185 123

0

0

0

12 903

172 219

3.4.55.

Строительство двух ВЛ-150 кВ от ПС "Мурманская" до ПС-150 кВ "Лавна" (каждая по 31 км.)

2012-2014

ОАО "Мурманская горэлектросеть"

внебюджетные источники

645

0

43

387

215

3.4.56.

Установка выключателя 110 кВ в цепи ОЛ-130 с учетом возможного увеличения нагрузки до 90 МВА

2012-2013

ОАО "Мурманская горэлектросеть"

внебюджетные источники

41 927

0

3 918

38 009

0

0

3.4.57.

Строительство ВЛ-150кВ ОЛ-195, ОЛ-196 для питания ПС 150/35/6 кВ «ГОК Олений ручей»

2009-2010

ОАО "Мурманская горэлектросеть"

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

3.4.58.

Строительство ПС "Северная"  с установкой силовых трансформаторов 3х40 кВА

2008-2012

ОАО "Мурманская горэлектросеть"

внебюджетные источники

930

332

597

0

0

0

3.4.59.

Внешнее электроснабжение пос. Кашкаранцы, Варзуга, Оленица Терского берега Мурманской области

2007-2015

ОАО "Мурманская горэлектросеть"

внебюджетные источники

100

0

0

0

0

100

3.4.60.

Реконструкция ПС 150 кВ №88 (Зашеек) с заходами ВЛ-154 кВ с расширением ОРУ-150 кВ

1989-2013

ОАО "Мурманская горэлектросеть"

внебюджетные источники

439 910

0

0

348 925

90 984

0

3.4.61.

Строительство РП-150 кВ в районе п. Титан для электроснабжения "ГОК Олений ручей"

2010-2012

ОАО "Мурманская горэлектросеть"

внебюджетные источники

296 488

14 160

239 979

42 349

0

0

3.4.62.

Расширение подстанции ПС 150 кВ №53 с установкой второго АТ 90 МВА

2012-2014

ОАО "Мурманская горэлектросеть"

внебюджетные источники

267 297

0

15 508

75 152

176 637

0

3.4.63.

Строительство ПС -150 кВ "Лавна"  с установкой трансформаторов 2х40 МВА  для внешнего электроснабжения объектов МТУ (Западный берег)

2012-2014

ОАО "Мурманская горэлектросеть"

внебюджетные источники

820

0

55

362

195

208

3.4.64.

Строительство РП-110 кВ в районе ГЭС-1 с установкой силовых трансформаторов 2х16

2011-2015

ОАО "Мурманская горэлектросеть"

внебюджетные источники

520

52

0

334

186

3.4.65.

Строительство ПС 35/6 кВ "Порт"

2014-2016

ОАО "Мурманская горэлектросеть"

внебюджетные источники

123 058

0

0

0

17 799

105 259

3.4.66.

Строительство ПС 35/6 кВ от ПС-419 ОАО "МРСК Северо-Запада" микрорайон "Жилстрой" с установкой силовых трансформаторов 2х10 МВА в габаритах для возможности установки силовых трансформаторов 2х16 МВА.

2012-2014

ОАО "Мурманская горэлектросеть"

внебюджетные источники

392

0

22

238

132

0

3.4.67.

Строительство ПС 35/6 кВ от  ПС "Северная" (ПС-335 ОАО "МРСК Северо-Запада") в районе ул.Успенского с установкой силовых трансформаторов 2х16 МВА

2012-2015

ОАО "Мурманская горэлектросеть"

внебюджетные источники

659

0

22

0

412

225

3.4.68.

Строительство ПС 35/6 кВ от ПС-64 ОАО "МРСК Северо-Запада" (от ПС "Северная") в районе центрального стадиона 2х16

2013-2015

ОАО "Мурманская горэлектросеть"

внебюджетные источники

361

0

0

30

214

117

3.4.69.

ПС 35/6 от ПС-108 ОАО "МРСК Северо-Запада" в районе ул.Шабалина с установкой силовых трансформаторов 2х10 МВА

2012-2014

ОАО "Мурманская горэлектросеть"

внебюджетные источники

233

0

11

142

80

0

3.4.70.

Строительство РП-10 кВ, реконструкция ТП-2 для электроснабжения восточной части г.Полярные Зори и повышение надежности электроснабжения города

2012-2016

ОАО "Мурманская горэлектросеть"

внебюджетные источники

128

0

18

10

65

35

3.4.71.

Строительство новой РП  6/0,4 кВ от ПС-64 ОАО "МРСК Северо-Запада" (областная детская больница) в районе ул.Маклакова, 31

2013-2015

ОАО "Мурманская горэлектросеть"

внебюджетные источники

137

0

0

1

89

47

3.5.

Мероприятия по модернизации водопроводных и канализационных сетей и сооружений, систем теплоснабжения и электроснабжения с использованием ГЧП

внебюджетные источники - всего

21 854 608

2 860 494

5 181 472

6 688 553

4 873 601

2 250 488

3.5.1.

Строительстов ОСВ на Западном берегу Кольского залива

2011-2014

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

475 551

37 961

22 086

178 073

237 431

0

3.5.2.

Строительство резервуаров чистой воды в г. Мурманске

2011-2015

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

417 400

21 315

74 145

108 000

142 040

71 900

3.5.3.

Реконструкция второй очереди контактных осветлителей ОСВ Кола-Мурманск

2011-2013

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

188 516

21 976

113 180

53 360

0

0

3.5.4.

Реконструкция ВНС 2-го подъема Кола-Мурманск

2012-2013

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

42 740

0

5 500

37 240

0

0

3.5.5.

Реконструкция ВНС 1-го подъема Кола-Мурманск

2012-2013

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

124 800

0

12 800

112 000

0

0

3.5.6.

Реконструкция котельной ОСВ Кола-Мурманск

2012-2013

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

35 320

0

6 340

28 980

0

0

3.5.7.

Реконструкция очистных сооружений водопровода Тулома - Мурманск

2013-2014

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

64 480

0

0

7 315

57 165

0

3.5.8.

Реконструкция водовода Кола-Мурманск от ВК-11 до ВК-13 г. Мурманска

2012

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

62 621

0

62 621

0

0

0

3.5.9.

Реконструция водовода по Нижнеростинскому шоссе

2014-2015

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

175 073

0

0

0

9 900

165 173

3.5.10.

Строительство второй нитки водовода НС-8 – Северная промзона г.Мурманска

2014-2015

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

41 446

0

0

0

4 300

37 146

3.5.11.

Реконструкция магистрального водопровода от столовой  (ул. Промышленная) до территории ТЭКОС

2012

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

9 609

0

9 609

0

0

0

3.5.12.

Реконструкция магистрального водопровода от ул. Промышленная,18/1 до поворота у р. Роста

2012

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

8 799

0

8 799

0

0

0

3.5.13.

Реконструкция магистрального водопровода по ул.Буркова

2014-2015

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

97 443

0

0

0

5 680

91 763

3.5.14.

Реконструкция магистрального водопровода по: ул.К.Маркса,17 - ул.Челюскинцев,2 - ул.Коминтерна,17 - ул.Октябрьская,42

2014-2015

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

38 675

0

0

0

3 560

35 115

3.5.15.

Реконструкция магистральных сетей в г. Кола по ул. З. Заполярья (от КБО до ав/моста)

2012

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

4 162

0

4 162

0

0

0

3.5.16.

Реконструкция магистрального водопровода в г.Кола от Комсомольской горки до пивзавода ст.Кола

2012

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

13 555

0

13 555

0

0

0

3.5.17.

Расширение и реконструкция канализации (1 очередь) в г.Мурманске. КОС Северного р-на (2 пусковой комплекс). Районная насосная станция

2012

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

31 553

0

31 553

0

0

0

3.5.18.

Реконструкция выпуска №6 от мкр-на Роста с переключением на Северные ОСК

2012

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

8 833

0

8 833

0

0

0

3.5.19.

Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод на ОСК г.п. Кильдинстрой

2012

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

9 165

0

9 165

0

0

0

3.5.20.

Реконструкция иловых площадок ОСК г.п. Мурмаши

2012

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

21 961

0

21 961

0

0

0

3.5.21.

Реконструкция канализационного дюкера через р. Кола

2012

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

19 727

0

19 727

0

0

0

3.5.22.

Реконстукция выпусков № 4, №5 в р-не Роста г. Мурманска

2012-2014

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

254 000

0

14 934

95 423

143 643

0

3.5.23.

Реконструкция Северных ОСК. Строительство станции биологической очистки

2011-2015

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

4 676 140

102 300

806 230

1 597 030

1 362 000

808 580

3.5.24.

Реконструкция ОСК г.п.Мурмаши

2014-2015

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

185 560

0

0

0

41 393

144 167

3.5.25.

Реконструкция ОСК г.п.Молочный

2014-2015

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

26 117

0

0

0

4 381

21 736

3.5.26.

Реконструкция системы водоснабжения в г.Кандалакша

2008-2015

ГОУП "Кандалакшаводоканал"

внебюджетные источники

207 000

1 400

30 000

40 000

90 000

45 600

3.5.27.

Реконструкция станции биологической очистки №1 в г.Кандалакша

2011-2013

ГОУП "Кандалакшаводоканал"

внебюджетные источники

35 700

5 700

10 000

20 000

3.5.28.

Реконструкция системы канализации мкр. Лесозавод г. Кандалакша

2013-2016

ГОУП "Кандалакшаводоканал"

внебюджетные источники

118 000

0

0

18 000

50 000

50 000

3.5.29.

Канализационные очистные сооружения в п. Зеленоборский

2013-2016

ГОУП "Кандалакшаводоканал"

внебюджетные источники

80 000

0

0

15 000

35 000

30 000

3.5.30.

Реконструкция станции биологической очистки №2 в н.п.Нивский

2012-2015

ГОУП "Кандалакшаводоканал"

внебюджетные источники

25 700

0

5 700

5 000

10 000

5 000

3.5.31.

Реконструкция станции биологической очистки №3 в н.п.Княжая Губа

2013-2015

ГОУП "Кандалакшаводоканал"

внебюджетные источники

28 500

0

0

1 500

10 000

17 000

3.5.32.

Реконструкция системы водоснабжения п.Зеленоборский от ВНС 1-го подъема до ВНС 2-го подъема

2013-2015

ГОУП "Кандалакшаводоканал"

внебюджетные источники

93 300

10 600

10 000

20 000

30 000

22 700

3.5.33.

Внедрение технологии УФ-облучения для обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях г.Апатиты

2011-2013

ОАО "Апатитыводоканал"

внебюджетные источники

21 194

1 498

4 696

15 000

0

0

3.5.34.

Внедрение технологии УФ-облучения для обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях г. Кировска

2011-2013

ОАО "Апатитыводоканал"

внебюджетные источники

17 568

872

4 696

12 000

0

0

3.5.35.

Обустройство подземного источника водоснабжения. Водозаборные сооружения на р.Малая Белая

2012-2015

ОАО "Апатитыводоканал"

внебюджетные источники

1 500 000

0

50 000

450 000

500 000

500 000

3.5.36.

Реконструкция системы канализации п.г. Умба

2014

ОАО "Апатитыводоканал"

внебюджетные источники

20 000

0

0

0

20 000

0

3.5.37.

Водоочистные сооружения города Оленегорска

2011-2015

ГОУП "Оленегорскводоканал"

внебюджетные источники

45 000

0

5 000

10 000

20 000

10 000

3.5.38.

Водозабор г. Оленегорска (насосная станция 1-го подъёма)

2012-2013

ГОУП "Оленегорскводоканал"

внебюджетные источники

15 000

1 000

7 000

7 000

0

0

3.5.39.

Сети водопровода г. Оленегорска

2012-2015

ГОУП "Оленегорскводоканал"

внебюджетные источники

100 000

1 000

16 000

28 000

25 000

30 000

3.5.40.

Водозабор н.п. Высокий (насосная станция)

2013-2015

ГОУП "Оленегорскводоканал"

внебюджетные источники

4 500

0

0

500

1 000

3 000

3.5.41.

Станция водоподготовки н.п. Высокий

2014-2015

ГОУП "Оленегорскводоканал"

внебюджетные источники

75 000

0

5 000

5 000

32 500

32 500

3.5.42.

Сети водопровода н.п. Высокий

2013-2015

ГОУП "Оленегорскводоканал"

внебюджетные источники

23 000

0

500

7 000

7 000

8 500

3.5.43.

Очистные сооружения канализации н.п. Высокий

2013-2015

ГОУП "Оленегорскводоканал"

внебюджетные источники

28 000

0

3 000

5 000

10 000

10 000

3.5.44.

Канализационная насосная станция №1 в г. Оленегорске

2014

ГОУП "Оленегорскводоканал"

внебюджетные источники

11 000

0

0

1 000

10 000

0

3.5.45.

Очистные сооружения канализации г. Оленегорска

2014-2015

ГОУП "Оленегорскводоканал"

внебюджетные источники

63 000

0

1 500

1 500

29 500

30 500

3.5.46.

Строительство водонапорной башни в с. Ловозеро

2014-2015

ГОУП "Оленегорскводоканал"

внебюджетные источники

15 000

0

0

0

1 000

14 000

3.5.47.

Реконструкция водоочистных сооружений в с. Ловозеро

2014-2015

ГОУП "Оленегорскводоканал"

внебюджетные источники

10 000

0

0

0

5 000

5 000

3.5.48.

Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Ловозеро

2012-2015

ГОУП "Оленегорскводоканал"

внебюджетные источники

30 000

0

5 000

10 000

10 000

5 000

3.5.49.

Канализационные очистные сооружения бытовых сточных вод г. Мончегорска

2011-2015

МУП "Мончегорскводоканал"

внебюджетные источники

280 540

56 108

56 108

56 108

56 108

56 108

3.5.50.

Реконструкция водовода от СУ-857 до ВК-1 в г. Мончегорске

2011-2012

МУП "Мончегорскводоканал"

внебюджетные источники

36 136

18 068

18 068

0

0

0

3.5.51.

г.Мончегорск. Поселок 25 км. Канализационная насосная станция с напорным коллектором

2011-2012

МУП "Мончегорскводоканал"

внебюджетные источники

35 236

17 618

17 618

0

0

0

3.5.52.

Канализационные очистные сооружения производительностью 1500 м3/сутки в п.Североморск-3

2012

МУП "Североморскводоканал"

внебюджетные источники

280 000

0

280 000

0

0

0

3.5.53.

Станция водоподготовки пос. Малое Сафоново, в т.ч. ПСД

2014

МУП "Североморскводоканал"

внебюджетные источники

70 000

0

0

0

70 000

0

3.5.54.

Реконструкция топливного хозяйства котельной №2 с.Ловозеро

1992-2013

ГОУТП "ТЭКОС"

внебюджетные источники

58 594

26 377

22 076

10 141

0

0

3.5.55.

Реконструкция котельной № 2 с. Ловозеро

1997-2011

ГОУТП "ТЭКОС"

внебюджетные источники

6 587

6 587

0

0

0

0

3.5.56.

Дооборудование мазутного хозяйства котельной № 22 п. Зеленоборский

2011

ГОУТП "ТЭКОС"

внебюджетные источники

28 002

28 002

0

0

0

0

3.5.57.

Замена парового котла ДКВР 20/13(6,5/13) ст.№3 на новый котельная г.Кола

2011-2013

ГОУТП "ТЭКОС"

внебюджетные источники

15 079

1 768

8 768

4 543

0

0

3.5.58.

Замена парового котла ДЕ 10/14 ГМ ст.№4 на новый котельная №22 п.Зеленоборский

2011-2013

ГОУТП "ТЭКОС"

внебюджетные источники

20 051

2 344

12 367

5 340

0

0

3.5.59.

Реконструкция электрической котельной ГОУП "Мурманскводоканал"

2013

ГОУП "Мурманскводоканал"

внебюджетные источники

22 000

0

3 500

18 500

0

0

3.5.60.

Реконструкция электрической котельной "Кандалакшское ГОУ ДРСП"

2013

"Кандалакшское ГОУ ДРСП"

внебюджетные источники

20 500

0

3 500

17 000

0

0

3.5.61.

Реконструкция системы теплоснабжения г.п. Умба Терского района

2013

г.п. Умба Терского района

внебюджетные источники

30 500

0

3 500

27 000

0

0

3.5.62.

Перевод на электроотопление н.п.Лейпи Ковдорского района

2013

м.о. Ковдорский район

внебюджетные источники

36 000

0

0

36 000

0

0

3.5.63.

Перевод теплоисточников г.п. Кандалакша на уголь и угольный газ

2013

ОАО "Региоэнерго менеджмент групп", г.п. Кандалакша Кандалакшского района

внебюджетные источники

1 380 000

0

0

1 380 000

0

0

3.5.64.

Строительство тепломагистрали    Апатитская ТЭЦ - г. Кировск

2011-2012

Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1", м.о. г. Кировск с подведомственной территорией, м.о. г. Апатиты с подведомственной территорией

внебюджетные источники

2 995 000

1 198 000

1 797 000

0

0

0

3.5.65.

Строительство угольной котельной в г.Мончегорске

2011-2012

ОАО "Кольская теплоснабжающая компания", м.о. г. Мончегорск с подведомственной территорией

внебюджетные источники

2 499 674

1 200 000

1 299 674

0

0

0

3.5.66.

Перевод МУП "Североморские предприятия тепловых сетей" на сжиженный природный газ

2012-2013

ЗАО "Росдиагностика", м.о. ЗАТО г. Североморск

внебюджетные источники

350 000

0

150 000

200 000

0

0

3.5.67.

Строительство угольной котельной в г.п. Заполярный

2011-2014

ОАО "Кольская теплоснабжающая компания", м.о. г.п. Заполярный

внебюджетные источники

2 000 000

50 000

50 000

1 000 000

900 000

0

3.5.68.

Строительство угольной котельной в г.п. Никель

2011-2014

ОАО "Кольская теплоснабжающая компания", м.о. г.п. Никель

внебюджетные источники

2 000 000

50 000

50 000

1 000 000

900 000

0

3.5.69.

Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Верхнетуломский Кольского района

2012-2013

м.о. Верхнетуломский Кольского района

внебюджетные источники

45 000

0

6 000

39 000

0

0

3.5.70.

Реконструкция системы централизованного теплоснабжения м.о. с.п. Алакуртти Кандалакшского района

2013-2014

м.о. с.п. Алакуртти Кандалакшского района

внебюджетные источники

46 000

0

0

6 000

40 000

0

4.

Информационно-методическое обеспечение Программы

4.1.

Организация работы, направленной на освещение целей, задач и механизмов Программы

2011-2015

Минэнерго и ЖКХ МО

-

0

0

0

0

0

0

4.2.

Оказание методологической помощи по реализации мероприятий Программы

2011-2015

Минэнерго и ЖКХ МО

-

0

0

0

0

0

0

4.3.

Проведение мониторинга реализации Программы

2011-2015

Минэнерго и ЖКХ МО, Минтерразвития МО

-

0

0

0

0

0

0

4.4.

Подготовка отчетов по реализации Программы

2011-2015

Минэнерго и ЖКХ МО, Минтерразвития МО

-

0

0

0

0

0

0

Приложение № 3

к Программе

Методика

распределения субсидий из областного бюджета между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований

Субсидии на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (далее - субсидия) предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) (далее - муниципальное образование) при наличии утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований и потребности в данной субсидии на основании сведений, представленных муниципальными образованиями.

Размер субсидии i-му муниципальному образованию определяется по следующей формуле:

Spi = V х 70%, где:

Spi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

V - общий объем средств, необходимых для разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Объем средств, необходимых i-му муниципальному образованию на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, определяется по следующей формуле:

V = Чнi х Стр, где:

Чнi – численность населения i-го муниципального образования;

Стр – базовая стоимость разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, равная 94,35 руб./чел.

______________

Приложение № 4

к Программе

Распределение субсидий из областного бюджета между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований на 2011 год

№ п/п

Муниципальное образование

Областной бюджет, тыс.руб.

1

г. Мурманск

20 432,7

2

г. Апатиты с подведомственной территорией

4 046,6

3

г. Полярные Зори с подведомственной территорией

1 191,5

4

Кандалакшский район

3 586,3

5

г. Кандалакша

2 382,2

6

Ковдорский район

1 434,4

7

Ловозерский район

г.п. Ревда

617,2

8

г. Кировск с подведомственной территорией

2 146,8

9

Кольский район

г.п. Мурмаши

1 008,3

10

Терский район

404,9

11

г. Мончегорск с подведомственной территорией

3 364,9

12

г. Оленегорск с подведомственной территорией

2 085,7

13

ЗАТО г. Североморск

4 975,9

ИТОГО

47 677,4

_______________

Приложение № 5

к Программе

Порядок предоставления и расходования субсидий

на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры бюджетам муниципальных

образований из областного бюджета

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

2. Целью предоставления субсидий является разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

              3. Субсидия предоставляется за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом в пределах сводных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее – Министерство).

4. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований Мурманской области осуществляется Министерством на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, на лицевой счет соответствующего администратора доходов в течение 10 дней после заключения Соглашения между Министерством и органом местного самоуправления.

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований.

6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при соблюдении следующих условий:

- осуществления органами местного самоуправления процедур выбора организаций на выполнение работ по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры путем проведения совместных торгов в соответствии с Положением о взаимодействии государственных и муниципальных заказчиков, органов, уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов для государственных и муниципальных заказчиков, при проведении совместных торгов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 № 631;

- наличия в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение расходных обязательств по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, с учетом установленного уровня софинансирования;

7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между Министерством и органом местного самоуправления по форме, утверждаемой Министерством, и включающего следующие сведения:

- цель, сроки и условия предоставления субсидий;

- размер предоставляемой субсидии и бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования, с учетом установленного уровня софинансирования;

- обязательства муниципального образования по целевому использованию субсидии, а также по выполнению условий, установленных при их предоставлении;

- обязательства Министерства по согласованию документации по торгам и включению уполномоченного сотрудника Министерства в комиссию по торгам;

- порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;

- порядок, сроки и формы предоставления муниципальным образованием отчетности о результатах выполнения условий, предусмотренных соглашением;

- право Министерства на проведение проверки целевого использования и размера предоставленной субсидии;

- ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения.

8. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования не может быть ниже 30 процентов расходного обязательства.

9. Для получения субсидии муниципальные образования не позднее чем через 14 дней после утверждения настоящего Порядка предоставляют в Министерство заявление на получение субсидии с приложением следующих документов:

- заверенной выписки из решения органа местного самоуправления об утверждении документов территориального планирования;

- заверенной выписки из решения органа местного самоуправления о наличии в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

11. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) предоставляют в Министерство ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об использовании субсидии. Перечень, формы предоставления указанной отчетности устанавливаются Министерством.

12. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) несут ответственность за нецелевое использование субсидий и недостоверность предоставляемых сведений.

13. Контроль за целевым использованием субсидий из областного бюджета осуществляет Министерство в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 27.02.2009 № 96-ПП «О формах осуществления финансового контроля исполнительными органами государственной власти Мурманской области».

_______________

Приложение № 6

к Программе

Методика

оценки планируемой эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области» на 2011 - 2015 годы

1. Назначение методики

              Методика оценки планируемой эффективности предназначена для оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011 - 2015 годы» (далее – Программа), определения планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие Мурманской области, обоснования соответствия целей и задач Программы целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и системе целей социально-экономической политики Правительства Мурманской области.

2. Критерии, применяемые для оценки планируемой

эффективности Программы

              Для оценки планируемой эффективности Программы применяются следующие критерии:

а) соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Мурманской области;

б) уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы и соответствие их следующим функциональным критериям: отражение специфики проблемных ситуаций, решаемых Программой, количественные значения показателей, их определяемость на основе данных статистического наблюдения, зависимость значений показателей от реализации мероприятий Программы, динамичный характер и измеряемость показателей;

в) уровень финансового обеспечения Программы.

              Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное полное выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий.

3. Критерии, применяемые для оценки реализации Программы

              Для оценки эффективности Программы применяются следующие критерии:

3.1. Бюджетной эффективности, которые учитывают сопоставление затрат областного бюджета на реализацию программных мероприятий с возникшими дополнительными доходами в консолидированный бюджет области в результате реализации программных мероприятий.

3.2. Экономической эффективности, которые включают оценку вклада Программы в положительную динамику финансово-экономических показателей деятельности предприятий и организаций коммунального комплекса и в экономическое развитие области.

3.3. Социальной эффективности, которая учитывает вклад реализации Программы в показатели социального развития (таких, как повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг, повышение надежности работы инженерных сетей, улучшение экологической ситуации, комфортность и безопасность условий проживания и др.), которые не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Оценка эффективности заключается в сравнении фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов (приложение № 1 к Программе).

              Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых значений показателей по формуле:

        I¹ф / I¹н+I²ф / I²н + … +Iⁿф / Iⁿн

Е= -------------------------------------- х 100%, где:

                               n

Е – эффективность реализации Программы (проценты);

Iⁿф – фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;

Iⁿн – нормативное значение индикатора, утвержденное Программой;

n – количество индикаторов Программы.

_______________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Мурманский вестник № 105,106 от 15.06.2011
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 050.000.000 Жилище, 050.040.000 Коммунальное хозяйство, 050.040.010 Общие вопросы

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать