Основная информация
Дата опубликования: | 30 июня 2020г. |
Номер документа: | RU38046298202000172 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация МО "город Братск" |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
30.06.2020 г. № 1082
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА БРАТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ГОРОДА БРАТСКА «ОБРАЗОВАНИЕ»
НА 2020-2024 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА
ОТ 08.11.2017 № 1729
В связи с необходимостью корректировки муниципальной программы города Братска «Образование» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Братска от 08.11.2017 № 1729, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Братска, утвержденным постановлением администрации муниципального образования города Братска от 23.07.2013 № 1958, руководствуясь статьями 8, 38, 43, 65 Устава муниципального образования города Братска, администрация муниципального образования города Братска
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести в муниципальную программу города Братска «Образование» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования города Братска от 08.11.2017 № 1729 «Об утверждении муниципальной программы города Братска «Образование» на 2020-2024 годы», следующие изменения:
1) графу 3 строки 9. главы 1 изложить в следующей редакции:
«
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
20 410 705,0 тыс. руб.,
в том числе:
1) по подпрограммам:
а) подпрограмма «Дошкольное образование» – 9 863 548,4 тыс. руб.;
б) подпрограмма «Школьное образование» – 9 089 745,3 тыс. руб.;
в) подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере образования» – 780 725,8 тыс. руб.;
г) подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей» – 122 836,6 тыс. руб.;
д) подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» – 553 848,9 тыс. руб.;
2) по годам реализации:
а) 2020 год – 4 158 889,2 тыс. руб.;
б) 2021 год – 3 981 444,3 тыс. руб.;
в) 2022 год – 4 068 451,9 тыс. руб.;
г) 2023 год – 4 074 221,8 тыс. руб.;
д) 2024 год – 4 127 697,8 тыс. руб.;
3) по источникам финансирования:
а) бюджет города Братска – 3 152 773,4 тыс. руб.;
б) бюджет Иркутской области – 17 165 900,8 тыс. руб.;
в) федеральный бюджет – 92 030,8 тыс. руб.
»;
2) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению);
3) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению);
4) приложение 4 изложить в новой редакции (приложение № 3 к настоящему постановлению);
5) приложение 5 изложить в новой редакции (приложение № 4 к настоящему постановлению);
6) приложение 6 изложить в новой редакции (приложение № 5 к настоящему постановлению);
7) приложение 7 изложить в новой редакции (приложение № 6 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Мэр города Братска
С.В. Серебренников
Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от _30.06.2020_ № _1082_
Приложение 1
к муниципальной программе города Братска
«Образование» на 2020-2024 годы
Объем и источники финансирования муниципальной программы города Братска
«Образование» на 2020-2024 годы
№ п/п
Источники финансирования муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Муниципальная программа
1.1.
Всего, в том числе:
20 410 705,0
4 158 889,2
3 981 444,3
4 068 451,9
4 074 221,8
4 127 697,8
1.1.1.
бюджет города Братска
3 152 773,4
595 096,3
541 102,4
628 248,7
667 425,0
720 901,0
1.1.2.
бюджет Иркутской области
17 165 900,8
3 471 762,1
3 440 341,9
3 440 203,2
3 406 796,8
3 406 796,8
1.1.3.
Федеральный бюджет
92 030,8
92 030,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
2.1.
Всего, в том числе:
9 863 548,4
2 024 582,2
1 915 567,0
1 931 721,6
1 958 094,8
2 033 582,8
2.1.1.
бюджет города Братска
822 196,6
149 791,2
123 796,4
139 951,0
166 585,0
242 073,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
2.1.2.
бюджет Иркутской области
8 949 321,0
1 782 760,2
1 791 770,6
1 791 770,6
1 791 509,8
1 791 509,8
2.1.3.
Федеральный бюджет
92 030,8
92 030,8
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 2 «Школьное образование»
3.1.
Всего, в том числе:
9 089 745,3
1 815 122,1
1 748 490,1
1 815 971,1
1 866 087,0
1 844 075,0
3.1.1.
бюджет города Братска
957 045,0
153 516,4
130 328,0
193 612,6
250 800,0
228 788,0
3.1.2.
бюджет Иркутской области
8 132 700,3
1 661 605,7
1 618 162,1
1 622 358,5
1 615 287,0
1 615 287,0
4.
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в сфере образования»
4.1.
Всего, в том числе:
780 725,8
170 328,7
165 494,0
170 701,1
137 101,0
137 101,0
4.1.1.
бюджет города Братска
724 965,0
150 567,9
147 494,0
152 701,1
137 101,0
137 101,0
4.1.2.
бюджет Иркутской области
55 760,8
19 760,8
18 000,0
18 000,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей»
5.1.
Всего, в том числе:
122 836,6
29 698,2
29 462,2
31 962,2
15 857,0
15 857,0
5.1.1.
бюджет города Братска
108 958,0
24 638,0
25 053,0
27 553,0
15 857,0
15 857,0
5.1.2.
бюджет Иркутской области
13 878,6
5 060,2
4 409,2
4 409,2
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
6.1.
Всего, в том числе:
553 848,9
119 158,0
122 431,0
118 095,9
97 082,0
97 082,0
6.1.1.
бюджет города Братска
539 608,8
116 582,8
114 431,0
114 431,0
97 082,0
97 082,0
6.1.2.
бюджет Иркутской области
14 240,1
2 575,2
8 000,0
3 664,9
0,0
0,0
Заместитель мэра
по социальным вопросам
М.А. Зубакова
Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от _30.06.2020_ № _1082_
Приложение 3
к муниципальной программе города Братска
«Образование» на 2020-2024 годы
Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)
в области образования муниципальными учреждениями города Братска
№ п/п
Наименование муниципальной услуги (работы) / показателя объема услуги
Единицы измерения объема
муниципальной услуги
(работы)
Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях
Объем оказания (выполнения)
муниципальных услуг (работ)
в тыс. руб.
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
1.1.
Реализация
основных
общеобразовательных программ дошкольного образования
Число
обучающихся
(человек)
15 265
15 265
15 265
15 265
15 265
1 864 993,6
1 878 353,8
1 878 353,8
1 884 345,8
1 884 345,8
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.
Подпрограмма 2 «Школьное образование»
2.1.
Реализация
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего
образования
Число
обучающихся
(человек)
11 698
11 698
11 698
11 698
11 698
709 174,1
717 124,3
717 124,3
715 462,2
715 462,2
2.2.
Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного общего образования
Число
обучающихся
(человек)
12 397
12 397
12 397
12 397
12 397
818 104,0
801 229,7
801 229,7
807 367,4
807 367,4
2.3.
Реализация
основных общеобразовательных
программ
среднего общего
образования
Число
обучающихся
(человек)
2 729
2 729
2 729
2 729
2 729
200 933,9
180 241,0
180 241,0
194 082,9
194 082,9
2.4.
Итого по подпрограмме
26 824
26 824
26 824
26 824
26 824
1 728 212,0
1 698 595,0
1 698 595,0
1 716 912,5
1 716 912,5
3.
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в сфере образования»
3.1.
Реализация
дополнительных общеразвивающих программ
Число тысяч чел./час
пребывания (чел./час)
953,723
953,723
953,723
953,723
953,723
165 144,0
163 383,0
163 383,0
130 921,0
130 921,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1.
Реализация
дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации
Количество чел./час
(чел./час)
14 400
14 400
14 400
14 400
14 400
1 241,0
1 199,0
1 199,0
785,0
785,0
4.2.
Психолого-медико-педагогическое обследование
детей
Число
обучающихся
(человек)
750
750
750
750
750
1 549,0
1 549,0
1 549,0
1 549,0
1 549,0
4.3.
Методическое обеспечение
образовательной деятельности
Количество мероприятий
165
165
165
165
165
10 521,0
10 138,0
10 138,0
6 485,0
6 485,0
Заместитель мэра
по социальным вопросам
М.А. Зубакова
Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от _30.06.2020_ № _1082_
Приложение 4
к муниципальной программе города Братска
«Образование» на 2020-2024 годы
Система мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование»
№ п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответст-венный исполни-тель или соиспол-нитель
(участ-ники)
Источ-
ники финанси-рования
Объем
финансирования
всего,
тыс. руб.
в том числе по годам
Показатель результа-тивности подпро-граммы
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Цель. Повышение доступности качественного дошкольного образования
1.1.
Задача 1. Улучшение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам в ДОУ
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1.
Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
ДО
Всего
9 707 052,0
1 922 608,2
1 913 044,6
1 931 721,6
1 958 094,8
1 981 582,8
Подпрог-рамма 1, таблица 2, показатели 1.1.-1.3.
ГБ
762 213,9
144 330,9
121 274,0
139 951,0
166 585,0
190 073,0
ОБ
8 944 838,1
1 778 277,3
1 791 770,6
1 791 770,6
1 791 509,8
1 791 509,8
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1.
Выполнение муниципального задания по реализации
основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
ДО
Всего
9 451 067,8
1 878 292,6
1 888 435,8
1 888 435,8
1 897 951,8
1 897 951,8
ГБ
507 020,0
100 284,0
96 926,0
96 926,0
106 442,0
106 442,0
ОБ
8 944 047,8
1 778 008,6
1 791 509,8
1 791 509,8
1 791 509,8
1 791 509,8
1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2.
Создание условий для
безопасного и комфортного пребывания детей в ДОУ, укрепление материально-технической базы ДОУ
ДО
Всего
216 553,9
38 186,9
17 538,0
36 215,0
50 563,0
74 051,0
ГБ
216 553,9
38 186,9
17 538,0
36 215,0
50 563,0
74 051,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.3.
Мероприятие 1.1.3.
Возмещение затрат ДОУ на осуществление присмотра и ухода за детьми, для родителей (законных представителей) которых установлены льготы по оплате за присмотр и уход
ДО
ГБ
25 692,0
4 344,0
5 094,0
5 094,0
5 580,0
5 580,0
1.1.1.4.
Мероприятие 1.1.4.
Улучшение технического
состояния зданий и сооружений ДОУ в соответствии с перечнем проектов народных инициатив
ДО
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.5.
Мероприятие 1.1.5.
Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания
детей, страдающих
ДО
Всего
13 738,3
1 784,7
1 976,8
1 976,8
4 000,0
4 000,0
ГБ
12 948,0
1 516,0
1 716,0
1 716,0
4 000,0
4 000,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под
диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих
группы оздоровительной направленности в ДОУ
ОБ
790,3
268,7
260,8
260,8
0,0
0,0
1.1.2.
Основное мероприятие 1.2.
Капитальный ремонт зданий ДОУ
КГС
Всего
14 522,4
0,0
2 522,4
0,0
0,0
12 000,0
Подпрог-рамма 1, таблица 2, показатели 1.1.-1.3.
ГБ
14 522,4
0,0
2 522,4
0,0
0,0
12 000,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.1.
Мероприятие 1.2.1.
Капитальный ремонт
отдельных помещений зданий ДОУ
КГС
Всего
12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 000,0
ГБ
12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 000,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.2.
Мероприятие 1.2.2.
Капитальный ремонт здания МДОУ «ДСКВ № 86» жилой район Центральный
КГС
Всего
2 522,4
0,0
2 522,4
0,0
0,0
0,0
ГБ
2 522,4
0,0
2 522,4
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Итого по задаче 1:
Всего
9 721 574,4
1 922 608,2
1 915 567,0
1 931 721,6
1 958 094,8
1 993 582,8
ГБ
776 736,3
144 330,9
123 796,4
139 951,0
166 585,0
202 073,0
ОБ
8 944 838,1
1 778 277,3
1 791 770,6
1 791 770,6
1 791 509,8
1 791 509,8
1.3.
Задача 2. Повышение уровня доступности услуг дошкольного образования
Подпрог-рамма 1, таблица 2, показатели 2.1.-2.2.
1.3.1.
Основное мероприятие 2.1.
Создание дополнительных мест в ДОУ для детей в возрасте до 8 лет
КГС
Всего
1 100,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
1 100,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.3.1.1.
Мероприятие 2.1.1.
Капитальный ремонт проезда к зданию детского сада в жилом районе Сухой
КГС
Всего
1 100,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
1 100,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.2.
Основное мероприятие 2.2.
Реализация регионального
проекта «Содействие
занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до 3 лет»
КГС
Всего
97 571,3
97 571,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 1, таблица 2, показатели 2.1.-2.2.
ГБ
1 057,6
1 057,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
4 482,9
4 482,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
92 030,8
92 030,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.2.1.
Мероприятие 2.2.1.
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
КГС
Всего
97 571,3
97 571,3
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
1 057,6
1 057,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
4 482,9
4 482,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
92 030,8
92 030,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.3.
Основное мероприятие 2.3.
Капитальные вложения в
объекты ДОУ
КГС
Всего
43 302,7
3 302,7
0,0
0,0
0,0
40 000,0
Подпрог-рамма 1, таблица 2, показатели 2.1.-2.2.
ГБ
43 302,7
3 302,7
0,0
0,0
0,0
40 000,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.3.1.
Мероприятие 2.3.1.
Строительство объектов ДОУ на условиях софинансирования
КГС
Всего
40 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
ГБ
40 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.3.2.
Мероприятие 2.3.2.
Обустройство территории ДОУ
КГС
Всего
3 302,7
3 302,7
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
3 302,7
3 302,7
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.4.
Итого по задаче 2:
Всего
141 974,0
101 974,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
ГБ
45 460,3
5 460,3
0,0
0,0
0,0
40 000,0
ОБ
4 482,9
4 482,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
92 030,8
92 030,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Итого по подпрограмме 1:
9 863 548,4
2 024 582,2
1 915 567,0
1 931 721,6
1 958 094,8
2 033 582,8
1.5.1.
в том числе по источникам финансирования:
1.5.1.1.
ГБ
822 196,6
149 791,2
123 796,4
139 951,0
166 585,0
242 073,0
1.5.1.2.
ОБ
8 949 321,0
1 782 760,2
1 791 770,6
1 791 770,6
1 791 509,8
1 791 509,8
1.5.1.3.
ФБ
92 030,8
92 030,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.2.
в том числе по исполнителям и соисполнителям:
1.5.2.1.
ДО
Всего
9 707 052,0
1 922 608,2
1 913 044,6
1 931 721,6
1 958 094,8
1 981 582,8
ГБ
762 213,9
144 330,9
121 274,0
139 951,0
166 585,0
190 073,0
ОБ
8 944 838,1
1 778 277,3
1 791 770,6
1 791 770,6
1 791 509,8
1 791 509,8
1.5.2.2.
КГС
Всего
156 496,4
101 974,0
2 522,4
0,0
0,0
52 000,0
ГБ
59 982,7
5 460,3
2 522,4
0,0
0,0
52 000,0
ОБ
4 482,9
4 482,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
92 030,8
92 030,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Справочно: инвестиционные расходы
137 571,3
97 571,3
0,0
0,0
0,0
40 000,0
1.7.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Список сокращений, используемых в тексте приложения 4:
ДО – департамент образования администрации города Братска;
ДОУ – дошкольные образовательные учреждения города Братска;
КГС – комитет по градостроительству администрации города Братска;
МДОУ «ДСКВ № 86» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 86» муниципального образования города Братска;
ГБ – бюджет города Братска;
ОБ – бюджет Иркутской области;
ФБ – федеральный бюджет.
Заместитель мэра
по социальным вопросам
М.А. Зубакова
Приложение № 4
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от _30.06.2020_ № _1082_
Приложение 5
к муниципальной программе города Братска
«Образование» на 2020-2024 годы
Система мероприятий подпрограммы 2 «Школьное образование»
№ п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответст-венный исполни-тель или соиспол-нитель
(участ-ники)
Источ-ники финан-сиро-вания
Объем
финансирования всего,
тыс. руб.
в том числе по годам
Показатель результа-тивности подпро-граммы
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Цель. Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.1.
Задача 1. Повышение качества предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в ОУ
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Реализация общеобразовательных программ общего образования
ДО
Всего
8 951 728,7
1 808 890,1
1 746 490,1
1 755 686,5
1 808 587,0
1 832 075,0
Подпрог-рамма 2, таблица 3, показатели 1.1.-1.4.
ГБ
819 028,4
147 284,4
128 328,0
133 328,0
193 300,0
216 788,0
ОБ
8 132 700,3
1 661 605,7
1 618 162,1
1 622 358,5
1 615 287,0
1 615 287,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1.
Выполнение муниципального задания по реализации
общеобразовательных
программ общего
образования
ДО
Всего
8 648 798,0
1 746 290,0
1 713 793,0
1 713 793,0
1 737 461,0
1 737 461,0
ГБ
544 170,0
102 810,0
98 506,0
98 506,0
122 174,0
122 174,0
ОБ
8 104 628,0
1 643 480,0
1 615 287,0
1 615 287,0
1 615 287,0
1 615 287,0
1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2.
Создание условий для
безопасного и комфортного пребывания детей в ОУ, укрепление материально-технической базы ОУ
ДО
Всего
267 813,7
40 858,9
28 449,0
32 765,8
71 126,0
94 614,0
ГБ
267 813,7
40 858,9
28 449,0
32 765,8
71 126,0
94 614,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.3.
Мероприятие 1.1.3.
Улучшение технического
состояния зданий и сооружений ОУ в соответствии с перечнем проектов народных инициатив
ДО
Всего
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
105,0
105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
645,0
645,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.4.
Мероприятие 1.1.4.
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием
учащихся с ограниченными
возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных организациях
ДО
Всего
14 220,0
5 723,8
4 248,1
4 248,1
0,0
0,0
ГБ
4 119,0
1 373,0
1 373,0
1 373,0
0,0
0,0
ОБ
10 101,0
4 350,8
2 875,1
2 875,1
0,0
0,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.1.5.
Мероприятие 1.1.5.
Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций
ДО
Всего
15 267,4
15 267,4
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
2 137,5
2 137,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
13 129,9
13 129,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.6.
Мероприятие 1.1.6.
Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций
ДО
Всего
4 879,6
0,0
0,0
4 879,6
0,0
0,0
ГБ
683,2
0,0
0,0
683,2
0,0
0,0
ОБ
4 196,4
0,0
0,0
4 196,4
0,0
0,0
1.1.2.
Основное мероприятие 1.2.
Капитальные вложения в
объекты ОУ
ДО
Всего
40 223,2
3 200,8
0,0
2 522,4
22 500,0
12 000,0
Подпрог-рамма 2, таблица 3, показатели 1.1.-1.4.
ГБ
40 223,2
3 200,8
0,0
2 522,4
22 500,0
12 000,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.1.
Мероприятие 1.2.1.
Капитальный ремонт зданий ОУ, включая разработку проектной документации
КГС
Всего
34 500,0
0,0
0,0
0,0
22 500,0
12 000,0
ГБ
34 500,0
0,0
0,0
0,0
22 500,0
12 000,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.2.
Мероприятие 1.2.2.
Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» жилой район Гидростроитель
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.3.
Мероприятие 1.2.3.
Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 8» жилой район Сухой
КГС
Всего
2 400,0
2 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
2 400,0
2 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.2.4.
Мероприятие 1.2.4.
Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 19» жилой район Гидростроитель
КГС
Всего
2 522,4
0,0
0,0
2 522,4
0,0
0,0
ГБ
2 522,4
0,0
0,0
2 522,4
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.5.
Мероприятие 1.2.5.
Строительство спортивного зала в МБОУ «СОШ № 13»
КГС
Всего
800,8
800,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
800,8
800,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Итого по задаче 1:
Всего
8 991 951,9
1 812 090,9
1 746 490,1
1 758 208,9
1 831 087,0
1 844 075,0
ГБ
859 251,6
150 485,2
128 328,0
135 850,4
215 800,0
228 788,0
ОБ
8 132 700,3
1 661 605,7
1 618 162,1
1 622 358,5
1 615 287,0
1 615 287,0
1.3.
Задача 2. Повышение степени доступности ОУ
1.3.1.
Основное мероприятие 2.1.
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты ОУ
КГС
Всего
97 793,4
3 031,2
2 000,0
57 762,2
35 000,0
0,0
Подпрог-рамма 2, таблица 3, показатели 2.1.-2.2.
ГБ
97 793,4
3 031,2
2 000,0
57 762,2
35 000,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.1.
Мероприятие 2.1.1.
Строительство школы в 26 микрорайоне жилого района Центральный
КГС
Всего
94 762,2
0,0
2 000,0
57 762,2
35 000,0
0,0
ГБ
94 762,2
0,0
2 000,0
57 762,2
35 000,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.2.
Мероприятие 2.1.2.
Строительство школы
в жилом районе Порожский
КГС
Всего
3 031,2
3 031,2
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
3 031,2
3 031,2
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Итого по задаче 2:
Всего
97 793,4
3 031,2
2 000,0
57 762,2
35 000,0
0,0
ГБ
97 793,4
3 031,2
2 000,0
57 762,2
35 000,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Итого по подпрограмме 2:
9 089 745,3
1 815 122,1
1 748 490,1
1 815 971,1
1 866 087,0
1 844 075,0
1.5.1.
в том числе по источникам финансирования:
1.5.1.1.
ГБ
957 045,0
153 516,4
130 328,0
193 612,6
250 800,0
228 788,0
1.5.1.2.
ОБ
8 132 700,3
1 661 605,7
1 618 162,1
1 622 358,5
1 615 287,0
1 615 287,0
1.5.1.3.
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.2.
в том числе по исполнителям и соисполнителям:
1.5.2.1.
ДО
Всего
8 951 728,7
1 808 890,1
1 746 490,1
1 755 686,5
1 808 587,0
1 832 075,0
ГБ
819 028,4
147 284,4
128 328,0
133 328,0
193 300,0
216 788,0
ОБ
8 132 700,3
1 661 605,7
1 618 162,1
1 622 358,5
1 615 287,0
1 615 287,0
1.5.2.2.
КГС
Всего
138 016,6
6 232,0
2 000,0
60 284,6
57 500,0
12 000,0
ГБ
138 016,6
6 232,0
2 000,0
60 284,6
57 500,0
12 000,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Справочно: инвестиционные расходы
98 594,2
3 832,0
2 000,0
57 762,2
35 000,0
0,0
1.7.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Список сокращений, используемых в тексте приложения 5:
ДО – департамент образования администрации города Братска;
ОУ – общеобразовательные учреждения города Братска;
КГС – комитет по градостроительству администрации города Братска;
МБОУ «СОШ» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» муниципального образования города Братска;
ГБ – бюджет города Братска;
ОБ – бюджет Иркутской области;
ФБ – федеральный бюджет.
Заместитель мэра
по социальным вопросам
М.А. Зубакова
Приложение № 5
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от _30.06.2020_ № _1082_
Приложение 6
к муниципальной программе города Братска
«Образование» на 2020-2024 годы
Система мероприятий подпрограммы 3
«Дополнительное образование детей в сфере образования»
№ п/п
Наименование основного
мероприятия, мероприятий
Ответст-венный исполни-тель или соисполни-тель (участни-ки)
Источники финанси-рования
Объем
финансирования всего,
тыс. руб.
в том числе по годам
Показатель результатив-ности под-программы
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Цель. Развитие дополнительного образования в сфере образования
1.1.
Задача. Улучшение условий для обеспечения детей услугами доступного и качественного дополнительного образования
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
ДО
Всего
777 318,7
169 128,7
165 494,0
168 494,0
137 101,0
137 101,0
Подпрограм-ма 3, таблица 4, показатели 1.1.
ГБ
721 557,9
149 367,9
147 494,0
150 494,0
137 101,0
137 101,0
ОБ
55 760,8
19 760,8
18 000,0
18 000,0
0,0
0,0
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1.
Выполнение муниципального задания по реализации дополнительных общеразвивающих программ
ДО
Всего
770 100,0
168 602,0
164 915,0
164 915,0
135 834,0
135 834,0
ГБ
714 339,2
148 841,2
146 915,0
146 915,0
135 834,0
135 834,0
ОБ
55 760,8
19 760,8
18 000,0
18 000,0
0,0
0,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2.
Создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей в УДО, укрепление материально-технической базы УДО
ДО
Всего
7 218,7
526,7
579,0
3 579,0
1 267,0
1 267,0
ГБ
7 218,7
526,7
579,0
3 579,0
1 267,0
1 267,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.
Основное мероприятие 1.2.
Капитальные вложения в объекты УДО
ДО
Всего
3 407,1
1 200,0
0,0
2 207,1
0,0
0,0
ГБ
3 407,1
1 200,0
0,0
2 207,1
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.1.
Мероприятие 1.2.1.
Капитальный ремонт МАУ ДО «ДДЮТ имени Е.А. Евтушенко»
КГС
Всего
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.2.
Мероприятие 1.2.2.
Разработка проектно-сметной документации на благоустройство стадиона МАУ ДО «ДТДиМ»
КГС
Всего
2 207,1
0,0
0,0
2 207,1
0,0
0,0
ГБ
2 207,1
0,0
0,0
2 207,1
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Итого по подпрограмме 3:
780 725,8
170 328,7
165 494,0
170 701,1
137 101,0
137 101,0
1.2.1.
в том числе по источникам финансирования:
1.2.1.1.
ГБ
724 965,0
150 567,9
147 494,0
152 701,1
137 101,0
137 101,0
1.2.1.2.
ОБ
55 760,8
19 760,8
18 000,0
18 000,0
0,0
0,0
1.3.1.
в том числе по исполнителям и соисполнителям:
1.3.1.1.
ДО
Всего
777 318,7
169 128,7
165 494,0
168 494,0
137 101,0
137 101,0
ГБ
721 557,9
149 367,9
147 494,0
150 494,0
137 101,0
137 101,0
ОБ
55 760,8
19 760,8
18 000,0
18 000,0
0,0
0,0
1.3.1.2.
КГС
Всего
3 407,1
1 200,0
0,0
2 207,1
0,0
0,0
ГБ
3 407,1
1 200,0
0,0
2 207,1
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.4.
Справочно: инвестиционные расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Список сокращений, используемых в тексте приложения 6:
ДО – департамент образования администрации города Братска;
КГС – комитет по градостроительству администрации города Братска;
УДО – учреждения дополнительного образования города Братска;
ГБ – бюджет города Братска.
Заместитель мэра
по социальным вопросам
М.А. Зубакова
Приложение № 6
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от _30.06.2020_ № _1082_
Приложение 7
к муниципальной программе города Братска
«Образование» на 2020-2024 годы
Система мероприятий подпрограммы 4
«Отдых, оздоровление и занятость детей»
№ п/п
Наименование основного
мероприятия, мероприятий
Ответ-ственный исполни-тель или соиспол-нитель (участни-ки)
Источ-ники финан-сиро-вания
Объем
финансирования всего,
тыс. руб.
в том числе по годам
Показатель результа-тивности под-программы
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Цель. Совершенствование деятельности по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
1.1.
Задача. Создание условий для повышения качества организации отдыха, оздоровления и занятости детей и обеспечения доступности отдыха, оздоровления и занятости детей
1.1.1
Основное мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей
ДО
Всего
122 836,6
29 698,2
29 462,2
31 962,2
15 857,0
15 857,0
Подпрог-рамма 4, таблица 6, показатели 1.1.
ГБ
108 958,0
24 638,0
25 053,0
27 553,0
15 857,0
15 857,0
ОБ
13 878,6
5 060,2
4 409,2
4 409,2
0,0
0,0
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в
муниципальных детских
оздоровительных учреждениях города Братска
ДО
Всего
70 776,0
17 248,0
16 597,0
16 597,0
10 167,0
10 167,0
ГБ
70 125,0
16 597,0
16 597,0
16 597,0
10 167,0
10 167,0
ОБ
651,0
651,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2.
Создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей в муниципальных детских
оздоровительных учреждениях города Братска, укрепление
материально-технической базы данных учреждений
ДО
ГБ
800,0
0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
1.1.1.3.
Мероприятие 1.1.3.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в лагерях с дневным пребыванием, областных и городских профильных лагерях, сменах, марафонах
ДО
Всего
29 942,6
7 524,2
7 809,2
7 809,2
3 400,0
3 400,0
ГБ
16 715,0
3 115,0
3 400,0
3 400,0
3 400,0
3 400,0
ОБ
13 227,6
4 409,2
4 409,2
4 409,2
0,0
0,0
1.1.1.4.
Мероприятие 1.1.4.
Участие детей в региональных, областных, городских творческих школах, пленэрах
ДК
ГБ
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
1.1.1.5.
Мероприятие 1.1.5.
Организация и проведение
фестиваля детского творчества, летнего читального зала,
экскурсий в музеи для детей
ДК
ГБ
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
1.1.1.6.
Мероприятие 1.1.6.
Участие детей в областных и
городских профильных сменах, развед-выходах
Админи-страция
ГБ
1 200,0
240,0
240,0
240,0
240,0
240,0
1.1.1.7.
Мероприятие 1.1.7.
Проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни среди детей
Админи-страция
ГБ
50,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.1.8.
Мероприятие 1.1.8.
Проведение тренировочных сборов для воспитанников муниципальных спортивных школ
ДФКиС
ГБ
3 000,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
1.1.1.9.
Мероприятие 1.1.9.
Организация и проведение спортивно-оздоровительных
мероприятий, соревнований
Всего
ГБ
700,0
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
ДФКиС
200,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
ДО
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.1.1.10.
Мероприятие 1.1.10.
Организация работы спортивных секций для детей, мероприятий для детей с привлечением аниматоров
Всего
ГБ
700,0
100,0
150,0
150,0
150,0
150,0
КУЦР
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
КУПР
200,0
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
КУПбР
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
1.1.1.11.
Мероприятие 1.1.11.
Организация занятости детей в свободное от учебы время, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации
Всего
ГБ
12 418,0
3 686,0
3 566,0
3 566,0
800,0
800,0
ДО
8 368,0
2 836,0
2 766,0
2 766,0
0,0
0,0
КУЦР
2 000,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
КУПР
1 050,0
250,0
200,0
200,0
200,0
200,0
КУПбР
1 000,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
1.1.1.12.
Мероприятие 1.1.12.
Информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей
ДО
Всего
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
ГБ
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.13.
Мероприятие 1.1.13.
Благоустройство проезда к МАУ ДО Детский оздоровительно
образовательный центр «Надежда»
КГС
Всего
2 500,0
0,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
ГБ
2 500,0
0,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Итого по подпрограмме 4:
122 836,6
29 698,2
29 462,2
31 962,2
15 857,0
15 857,0
1.2.1.
в том числе по источникам финансирования:
1.2.1.1.
ГБ
108 958,0
24 638,0
25 053,0
27 553,0
15 857,0
15 857,0
1.2.1.2.
ОБ
13 878,6
5 060,2
4 409,2
4 409,2
0,0
0,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.2.2.
в том числе по исполнителям и соисполнителям:
1.2.2.1.
ДО
Всего
110 636,6
27 758,2
27 522,2
27 522,2
13 917,0
13 917,0
ГБ
96 758,0
22 698,0
23 113,0
23 113,0
13 917,0
13 917,0
ОБ
13 878,6
5 060,2
4 409,2
4 409,2
0,0
0,0
1.2.2.2.
ДК
ГБ
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.2.2.3.
ДФКиС
ГБ
3 200,0
640,0
640,0
640,0
640,0
640,0
1.2.2.4.
Администрация
ГБ
1 250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1.2.2.5.
КУЦР
ГБ
2 250,0
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
1.2.2.6.
КУПР
ГБ
1 250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1.2.2.7.
КУПбР
ГБ
1 250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1.2.2.8.
КГС
ГБ
2 500,0
0,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
1.3.
Справочно: инвестиционные расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Список сокращений, используемых в тексте приложения 7:
Администрация – администрация города Братска;
ДО – департамент образования администрации города Братска;
ДК – департамент культуры администрации города Братска;
ДФКиС – департамент физической культуры и спорта администрации города Братска;
КУЦР – Комитет по управлению Центральным районом администрации города Братска;
КУПР – Комитет по управлению Падунским районом администрации города Братска;
КУПбР – Комитет по управлению Правобережным районом администрации города Братска;
КГС – комитет по градостроительству администрации города Братска;
ГБ – бюджет города Братска;
ОБ – бюджет Иркутской области.
Заместитель мэра
по социальным вопросам
М.А. Зубакова
30.06.2020 г. № 1082
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА БРАТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ГОРОДА БРАТСКА «ОБРАЗОВАНИЕ»
НА 2020-2024 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА
ОТ 08.11.2017 № 1729
В связи с необходимостью корректировки муниципальной программы города Братска «Образование» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Братска от 08.11.2017 № 1729, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Братска, утвержденным постановлением администрации муниципального образования города Братска от 23.07.2013 № 1958, руководствуясь статьями 8, 38, 43, 65 Устава муниципального образования города Братска, администрация муниципального образования города Братска
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести в муниципальную программу города Братска «Образование» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования города Братска от 08.11.2017 № 1729 «Об утверждении муниципальной программы города Братска «Образование» на 2020-2024 годы», следующие изменения:
1) графу 3 строки 9. главы 1 изложить в следующей редакции:
«
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
20 410 705,0 тыс. руб.,
в том числе:
1) по подпрограммам:
а) подпрограмма «Дошкольное образование» – 9 863 548,4 тыс. руб.;
б) подпрограмма «Школьное образование» – 9 089 745,3 тыс. руб.;
в) подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере образования» – 780 725,8 тыс. руб.;
г) подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей» – 122 836,6 тыс. руб.;
д) подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» – 553 848,9 тыс. руб.;
2) по годам реализации:
а) 2020 год – 4 158 889,2 тыс. руб.;
б) 2021 год – 3 981 444,3 тыс. руб.;
в) 2022 год – 4 068 451,9 тыс. руб.;
г) 2023 год – 4 074 221,8 тыс. руб.;
д) 2024 год – 4 127 697,8 тыс. руб.;
3) по источникам финансирования:
а) бюджет города Братска – 3 152 773,4 тыс. руб.;
б) бюджет Иркутской области – 17 165 900,8 тыс. руб.;
в) федеральный бюджет – 92 030,8 тыс. руб.
»;
2) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению);
3) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению);
4) приложение 4 изложить в новой редакции (приложение № 3 к настоящему постановлению);
5) приложение 5 изложить в новой редакции (приложение № 4 к настоящему постановлению);
6) приложение 6 изложить в новой редакции (приложение № 5 к настоящему постановлению);
7) приложение 7 изложить в новой редакции (приложение № 6 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Мэр города Братска
С.В. Серебренников
Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от _30.06.2020_ № _1082_
Приложение 1
к муниципальной программе города Братска
«Образование» на 2020-2024 годы
Объем и источники финансирования муниципальной программы города Братска
«Образование» на 2020-2024 годы
№ п/п
Источники финансирования муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Муниципальная программа
1.1.
Всего, в том числе:
20 410 705,0
4 158 889,2
3 981 444,3
4 068 451,9
4 074 221,8
4 127 697,8
1.1.1.
бюджет города Братска
3 152 773,4
595 096,3
541 102,4
628 248,7
667 425,0
720 901,0
1.1.2.
бюджет Иркутской области
17 165 900,8
3 471 762,1
3 440 341,9
3 440 203,2
3 406 796,8
3 406 796,8
1.1.3.
Федеральный бюджет
92 030,8
92 030,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
2.1.
Всего, в том числе:
9 863 548,4
2 024 582,2
1 915 567,0
1 931 721,6
1 958 094,8
2 033 582,8
2.1.1.
бюджет города Братска
822 196,6
149 791,2
123 796,4
139 951,0
166 585,0
242 073,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
2.1.2.
бюджет Иркутской области
8 949 321,0
1 782 760,2
1 791 770,6
1 791 770,6
1 791 509,8
1 791 509,8
2.1.3.
Федеральный бюджет
92 030,8
92 030,8
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 2 «Школьное образование»
3.1.
Всего, в том числе:
9 089 745,3
1 815 122,1
1 748 490,1
1 815 971,1
1 866 087,0
1 844 075,0
3.1.1.
бюджет города Братска
957 045,0
153 516,4
130 328,0
193 612,6
250 800,0
228 788,0
3.1.2.
бюджет Иркутской области
8 132 700,3
1 661 605,7
1 618 162,1
1 622 358,5
1 615 287,0
1 615 287,0
4.
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в сфере образования»
4.1.
Всего, в том числе:
780 725,8
170 328,7
165 494,0
170 701,1
137 101,0
137 101,0
4.1.1.
бюджет города Братска
724 965,0
150 567,9
147 494,0
152 701,1
137 101,0
137 101,0
4.1.2.
бюджет Иркутской области
55 760,8
19 760,8
18 000,0
18 000,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей»
5.1.
Всего, в том числе:
122 836,6
29 698,2
29 462,2
31 962,2
15 857,0
15 857,0
5.1.1.
бюджет города Братска
108 958,0
24 638,0
25 053,0
27 553,0
15 857,0
15 857,0
5.1.2.
бюджет Иркутской области
13 878,6
5 060,2
4 409,2
4 409,2
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
6.1.
Всего, в том числе:
553 848,9
119 158,0
122 431,0
118 095,9
97 082,0
97 082,0
6.1.1.
бюджет города Братска
539 608,8
116 582,8
114 431,0
114 431,0
97 082,0
97 082,0
6.1.2.
бюджет Иркутской области
14 240,1
2 575,2
8 000,0
3 664,9
0,0
0,0
Заместитель мэра
по социальным вопросам
М.А. Зубакова
Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от _30.06.2020_ № _1082_
Приложение 3
к муниципальной программе города Братска
«Образование» на 2020-2024 годы
Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)
в области образования муниципальными учреждениями города Братска
№ п/п
Наименование муниципальной услуги (работы) / показателя объема услуги
Единицы измерения объема
муниципальной услуги
(работы)
Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях
Объем оказания (выполнения)
муниципальных услуг (работ)
в тыс. руб.
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
1.1.
Реализация
основных
общеобразовательных программ дошкольного образования
Число
обучающихся
(человек)
15 265
15 265
15 265
15 265
15 265
1 864 993,6
1 878 353,8
1 878 353,8
1 884 345,8
1 884 345,8
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.
Подпрограмма 2 «Школьное образование»
2.1.
Реализация
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего
образования
Число
обучающихся
(человек)
11 698
11 698
11 698
11 698
11 698
709 174,1
717 124,3
717 124,3
715 462,2
715 462,2
2.2.
Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного общего образования
Число
обучающихся
(человек)
12 397
12 397
12 397
12 397
12 397
818 104,0
801 229,7
801 229,7
807 367,4
807 367,4
2.3.
Реализация
основных общеобразовательных
программ
среднего общего
образования
Число
обучающихся
(человек)
2 729
2 729
2 729
2 729
2 729
200 933,9
180 241,0
180 241,0
194 082,9
194 082,9
2.4.
Итого по подпрограмме
26 824
26 824
26 824
26 824
26 824
1 728 212,0
1 698 595,0
1 698 595,0
1 716 912,5
1 716 912,5
3.
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в сфере образования»
3.1.
Реализация
дополнительных общеразвивающих программ
Число тысяч чел./час
пребывания (чел./час)
953,723
953,723
953,723
953,723
953,723
165 144,0
163 383,0
163 383,0
130 921,0
130 921,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1.
Реализация
дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации
Количество чел./час
(чел./час)
14 400
14 400
14 400
14 400
14 400
1 241,0
1 199,0
1 199,0
785,0
785,0
4.2.
Психолого-медико-педагогическое обследование
детей
Число
обучающихся
(человек)
750
750
750
750
750
1 549,0
1 549,0
1 549,0
1 549,0
1 549,0
4.3.
Методическое обеспечение
образовательной деятельности
Количество мероприятий
165
165
165
165
165
10 521,0
10 138,0
10 138,0
6 485,0
6 485,0
Заместитель мэра
по социальным вопросам
М.А. Зубакова
Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от _30.06.2020_ № _1082_
Приложение 4
к муниципальной программе города Братска
«Образование» на 2020-2024 годы
Система мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование»
№ п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответст-венный исполни-тель или соиспол-нитель
(участ-ники)
Источ-
ники финанси-рования
Объем
финансирования
всего,
тыс. руб.
в том числе по годам
Показатель результа-тивности подпро-граммы
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Цель. Повышение доступности качественного дошкольного образования
1.1.
Задача 1. Улучшение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам в ДОУ
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1.
Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
ДО
Всего
9 707 052,0
1 922 608,2
1 913 044,6
1 931 721,6
1 958 094,8
1 981 582,8
Подпрог-рамма 1, таблица 2, показатели 1.1.-1.3.
ГБ
762 213,9
144 330,9
121 274,0
139 951,0
166 585,0
190 073,0
ОБ
8 944 838,1
1 778 277,3
1 791 770,6
1 791 770,6
1 791 509,8
1 791 509,8
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1.
Выполнение муниципального задания по реализации
основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
ДО
Всего
9 451 067,8
1 878 292,6
1 888 435,8
1 888 435,8
1 897 951,8
1 897 951,8
ГБ
507 020,0
100 284,0
96 926,0
96 926,0
106 442,0
106 442,0
ОБ
8 944 047,8
1 778 008,6
1 791 509,8
1 791 509,8
1 791 509,8
1 791 509,8
1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2.
Создание условий для
безопасного и комфортного пребывания детей в ДОУ, укрепление материально-технической базы ДОУ
ДО
Всего
216 553,9
38 186,9
17 538,0
36 215,0
50 563,0
74 051,0
ГБ
216 553,9
38 186,9
17 538,0
36 215,0
50 563,0
74 051,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.3.
Мероприятие 1.1.3.
Возмещение затрат ДОУ на осуществление присмотра и ухода за детьми, для родителей (законных представителей) которых установлены льготы по оплате за присмотр и уход
ДО
ГБ
25 692,0
4 344,0
5 094,0
5 094,0
5 580,0
5 580,0
1.1.1.4.
Мероприятие 1.1.4.
Улучшение технического
состояния зданий и сооружений ДОУ в соответствии с перечнем проектов народных инициатив
ДО
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.5.
Мероприятие 1.1.5.
Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания
детей, страдающих
ДО
Всего
13 738,3
1 784,7
1 976,8
1 976,8
4 000,0
4 000,0
ГБ
12 948,0
1 516,0
1 716,0
1 716,0
4 000,0
4 000,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под
диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих
группы оздоровительной направленности в ДОУ
ОБ
790,3
268,7
260,8
260,8
0,0
0,0
1.1.2.
Основное мероприятие 1.2.
Капитальный ремонт зданий ДОУ
КГС
Всего
14 522,4
0,0
2 522,4
0,0
0,0
12 000,0
Подпрог-рамма 1, таблица 2, показатели 1.1.-1.3.
ГБ
14 522,4
0,0
2 522,4
0,0
0,0
12 000,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.1.
Мероприятие 1.2.1.
Капитальный ремонт
отдельных помещений зданий ДОУ
КГС
Всего
12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 000,0
ГБ
12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 000,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.2.
Мероприятие 1.2.2.
Капитальный ремонт здания МДОУ «ДСКВ № 86» жилой район Центральный
КГС
Всего
2 522,4
0,0
2 522,4
0,0
0,0
0,0
ГБ
2 522,4
0,0
2 522,4
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Итого по задаче 1:
Всего
9 721 574,4
1 922 608,2
1 915 567,0
1 931 721,6
1 958 094,8
1 993 582,8
ГБ
776 736,3
144 330,9
123 796,4
139 951,0
166 585,0
202 073,0
ОБ
8 944 838,1
1 778 277,3
1 791 770,6
1 791 770,6
1 791 509,8
1 791 509,8
1.3.
Задача 2. Повышение уровня доступности услуг дошкольного образования
Подпрог-рамма 1, таблица 2, показатели 2.1.-2.2.
1.3.1.
Основное мероприятие 2.1.
Создание дополнительных мест в ДОУ для детей в возрасте до 8 лет
КГС
Всего
1 100,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
1 100,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.3.1.1.
Мероприятие 2.1.1.
Капитальный ремонт проезда к зданию детского сада в жилом районе Сухой
КГС
Всего
1 100,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
1 100,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.2.
Основное мероприятие 2.2.
Реализация регионального
проекта «Содействие
занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до 3 лет»
КГС
Всего
97 571,3
97 571,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 1, таблица 2, показатели 2.1.-2.2.
ГБ
1 057,6
1 057,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
4 482,9
4 482,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
92 030,8
92 030,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.2.1.
Мероприятие 2.2.1.
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
КГС
Всего
97 571,3
97 571,3
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
1 057,6
1 057,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
4 482,9
4 482,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
92 030,8
92 030,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.3.
Основное мероприятие 2.3.
Капитальные вложения в
объекты ДОУ
КГС
Всего
43 302,7
3 302,7
0,0
0,0
0,0
40 000,0
Подпрог-рамма 1, таблица 2, показатели 2.1.-2.2.
ГБ
43 302,7
3 302,7
0,0
0,0
0,0
40 000,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.3.1.
Мероприятие 2.3.1.
Строительство объектов ДОУ на условиях софинансирования
КГС
Всего
40 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
ГБ
40 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.3.2.
Мероприятие 2.3.2.
Обустройство территории ДОУ
КГС
Всего
3 302,7
3 302,7
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
3 302,7
3 302,7
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.4.
Итого по задаче 2:
Всего
141 974,0
101 974,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
ГБ
45 460,3
5 460,3
0,0
0,0
0,0
40 000,0
ОБ
4 482,9
4 482,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
92 030,8
92 030,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Итого по подпрограмме 1:
9 863 548,4
2 024 582,2
1 915 567,0
1 931 721,6
1 958 094,8
2 033 582,8
1.5.1.
в том числе по источникам финансирования:
1.5.1.1.
ГБ
822 196,6
149 791,2
123 796,4
139 951,0
166 585,0
242 073,0
1.5.1.2.
ОБ
8 949 321,0
1 782 760,2
1 791 770,6
1 791 770,6
1 791 509,8
1 791 509,8
1.5.1.3.
ФБ
92 030,8
92 030,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.2.
в том числе по исполнителям и соисполнителям:
1.5.2.1.
ДО
Всего
9 707 052,0
1 922 608,2
1 913 044,6
1 931 721,6
1 958 094,8
1 981 582,8
ГБ
762 213,9
144 330,9
121 274,0
139 951,0
166 585,0
190 073,0
ОБ
8 944 838,1
1 778 277,3
1 791 770,6
1 791 770,6
1 791 509,8
1 791 509,8
1.5.2.2.
КГС
Всего
156 496,4
101 974,0
2 522,4
0,0
0,0
52 000,0
ГБ
59 982,7
5 460,3
2 522,4
0,0
0,0
52 000,0
ОБ
4 482,9
4 482,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
92 030,8
92 030,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Справочно: инвестиционные расходы
137 571,3
97 571,3
0,0
0,0
0,0
40 000,0
1.7.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Список сокращений, используемых в тексте приложения 4:
ДО – департамент образования администрации города Братска;
ДОУ – дошкольные образовательные учреждения города Братска;
КГС – комитет по градостроительству администрации города Братска;
МДОУ «ДСКВ № 86» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 86» муниципального образования города Братска;
ГБ – бюджет города Братска;
ОБ – бюджет Иркутской области;
ФБ – федеральный бюджет.
Заместитель мэра
по социальным вопросам
М.А. Зубакова
Приложение № 4
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от _30.06.2020_ № _1082_
Приложение 5
к муниципальной программе города Братска
«Образование» на 2020-2024 годы
Система мероприятий подпрограммы 2 «Школьное образование»
№ п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответст-венный исполни-тель или соиспол-нитель
(участ-ники)
Источ-ники финан-сиро-вания
Объем
финансирования всего,
тыс. руб.
в том числе по годам
Показатель результа-тивности подпро-граммы
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Цель. Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.1.
Задача 1. Повышение качества предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в ОУ
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Реализация общеобразовательных программ общего образования
ДО
Всего
8 951 728,7
1 808 890,1
1 746 490,1
1 755 686,5
1 808 587,0
1 832 075,0
Подпрог-рамма 2, таблица 3, показатели 1.1.-1.4.
ГБ
819 028,4
147 284,4
128 328,0
133 328,0
193 300,0
216 788,0
ОБ
8 132 700,3
1 661 605,7
1 618 162,1
1 622 358,5
1 615 287,0
1 615 287,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1.
Выполнение муниципального задания по реализации
общеобразовательных
программ общего
образования
ДО
Всего
8 648 798,0
1 746 290,0
1 713 793,0
1 713 793,0
1 737 461,0
1 737 461,0
ГБ
544 170,0
102 810,0
98 506,0
98 506,0
122 174,0
122 174,0
ОБ
8 104 628,0
1 643 480,0
1 615 287,0
1 615 287,0
1 615 287,0
1 615 287,0
1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2.
Создание условий для
безопасного и комфортного пребывания детей в ОУ, укрепление материально-технической базы ОУ
ДО
Всего
267 813,7
40 858,9
28 449,0
32 765,8
71 126,0
94 614,0
ГБ
267 813,7
40 858,9
28 449,0
32 765,8
71 126,0
94 614,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.3.
Мероприятие 1.1.3.
Улучшение технического
состояния зданий и сооружений ОУ в соответствии с перечнем проектов народных инициатив
ДО
Всего
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
105,0
105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
645,0
645,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.4.
Мероприятие 1.1.4.
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием
учащихся с ограниченными
возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных организациях
ДО
Всего
14 220,0
5 723,8
4 248,1
4 248,1
0,0
0,0
ГБ
4 119,0
1 373,0
1 373,0
1 373,0
0,0
0,0
ОБ
10 101,0
4 350,8
2 875,1
2 875,1
0,0
0,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.1.5.
Мероприятие 1.1.5.
Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций
ДО
Всего
15 267,4
15 267,4
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
2 137,5
2 137,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
13 129,9
13 129,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.6.
Мероприятие 1.1.6.
Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций
ДО
Всего
4 879,6
0,0
0,0
4 879,6
0,0
0,0
ГБ
683,2
0,0
0,0
683,2
0,0
0,0
ОБ
4 196,4
0,0
0,0
4 196,4
0,0
0,0
1.1.2.
Основное мероприятие 1.2.
Капитальные вложения в
объекты ОУ
ДО
Всего
40 223,2
3 200,8
0,0
2 522,4
22 500,0
12 000,0
Подпрог-рамма 2, таблица 3, показатели 1.1.-1.4.
ГБ
40 223,2
3 200,8
0,0
2 522,4
22 500,0
12 000,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.1.
Мероприятие 1.2.1.
Капитальный ремонт зданий ОУ, включая разработку проектной документации
КГС
Всего
34 500,0
0,0
0,0
0,0
22 500,0
12 000,0
ГБ
34 500,0
0,0
0,0
0,0
22 500,0
12 000,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.2.
Мероприятие 1.2.2.
Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» жилой район Гидростроитель
КГС
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.3.
Мероприятие 1.2.3.
Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 8» жилой район Сухой
КГС
Всего
2 400,0
2 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
2 400,0
2 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.2.4.
Мероприятие 1.2.4.
Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 19» жилой район Гидростроитель
КГС
Всего
2 522,4
0,0
0,0
2 522,4
0,0
0,0
ГБ
2 522,4
0,0
0,0
2 522,4
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.5.
Мероприятие 1.2.5.
Строительство спортивного зала в МБОУ «СОШ № 13»
КГС
Всего
800,8
800,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
800,8
800,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Итого по задаче 1:
Всего
8 991 951,9
1 812 090,9
1 746 490,1
1 758 208,9
1 831 087,0
1 844 075,0
ГБ
859 251,6
150 485,2
128 328,0
135 850,4
215 800,0
228 788,0
ОБ
8 132 700,3
1 661 605,7
1 618 162,1
1 622 358,5
1 615 287,0
1 615 287,0
1.3.
Задача 2. Повышение степени доступности ОУ
1.3.1.
Основное мероприятие 2.1.
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты ОУ
КГС
Всего
97 793,4
3 031,2
2 000,0
57 762,2
35 000,0
0,0
Подпрог-рамма 2, таблица 3, показатели 2.1.-2.2.
ГБ
97 793,4
3 031,2
2 000,0
57 762,2
35 000,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.1.
Мероприятие 2.1.1.
Строительство школы в 26 микрорайоне жилого района Центральный
КГС
Всего
94 762,2
0,0
2 000,0
57 762,2
35 000,0
0,0
ГБ
94 762,2
0,0
2 000,0
57 762,2
35 000,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.2.
Мероприятие 2.1.2.
Строительство школы
в жилом районе Порожский
КГС
Всего
3 031,2
3 031,2
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
3 031,2
3 031,2
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Итого по задаче 2:
Всего
97 793,4
3 031,2
2 000,0
57 762,2
35 000,0
0,0
ГБ
97 793,4
3 031,2
2 000,0
57 762,2
35 000,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Итого по подпрограмме 2:
9 089 745,3
1 815 122,1
1 748 490,1
1 815 971,1
1 866 087,0
1 844 075,0
1.5.1.
в том числе по источникам финансирования:
1.5.1.1.
ГБ
957 045,0
153 516,4
130 328,0
193 612,6
250 800,0
228 788,0
1.5.1.2.
ОБ
8 132 700,3
1 661 605,7
1 618 162,1
1 622 358,5
1 615 287,0
1 615 287,0
1.5.1.3.
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.2.
в том числе по исполнителям и соисполнителям:
1.5.2.1.
ДО
Всего
8 951 728,7
1 808 890,1
1 746 490,1
1 755 686,5
1 808 587,0
1 832 075,0
ГБ
819 028,4
147 284,4
128 328,0
133 328,0
193 300,0
216 788,0
ОБ
8 132 700,3
1 661 605,7
1 618 162,1
1 622 358,5
1 615 287,0
1 615 287,0
1.5.2.2.
КГС
Всего
138 016,6
6 232,0
2 000,0
60 284,6
57 500,0
12 000,0
ГБ
138 016,6
6 232,0
2 000,0
60 284,6
57 500,0
12 000,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Справочно: инвестиционные расходы
98 594,2
3 832,0
2 000,0
57 762,2
35 000,0
0,0
1.7.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Список сокращений, используемых в тексте приложения 5:
ДО – департамент образования администрации города Братска;
ОУ – общеобразовательные учреждения города Братска;
КГС – комитет по градостроительству администрации города Братска;
МБОУ «СОШ» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» муниципального образования города Братска;
ГБ – бюджет города Братска;
ОБ – бюджет Иркутской области;
ФБ – федеральный бюджет.
Заместитель мэра
по социальным вопросам
М.А. Зубакова
Приложение № 5
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от _30.06.2020_ № _1082_
Приложение 6
к муниципальной программе города Братска
«Образование» на 2020-2024 годы
Система мероприятий подпрограммы 3
«Дополнительное образование детей в сфере образования»
№ п/п
Наименование основного
мероприятия, мероприятий
Ответст-венный исполни-тель или соисполни-тель (участни-ки)
Источники финанси-рования
Объем
финансирования всего,
тыс. руб.
в том числе по годам
Показатель результатив-ности под-программы
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Цель. Развитие дополнительного образования в сфере образования
1.1.
Задача. Улучшение условий для обеспечения детей услугами доступного и качественного дополнительного образования
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
ДО
Всего
777 318,7
169 128,7
165 494,0
168 494,0
137 101,0
137 101,0
Подпрограм-ма 3, таблица 4, показатели 1.1.
ГБ
721 557,9
149 367,9
147 494,0
150 494,0
137 101,0
137 101,0
ОБ
55 760,8
19 760,8
18 000,0
18 000,0
0,0
0,0
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1.
Выполнение муниципального задания по реализации дополнительных общеразвивающих программ
ДО
Всего
770 100,0
168 602,0
164 915,0
164 915,0
135 834,0
135 834,0
ГБ
714 339,2
148 841,2
146 915,0
146 915,0
135 834,0
135 834,0
ОБ
55 760,8
19 760,8
18 000,0
18 000,0
0,0
0,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2.
Создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей в УДО, укрепление материально-технической базы УДО
ДО
Всего
7 218,7
526,7
579,0
3 579,0
1 267,0
1 267,0
ГБ
7 218,7
526,7
579,0
3 579,0
1 267,0
1 267,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.
Основное мероприятие 1.2.
Капитальные вложения в объекты УДО
ДО
Всего
3 407,1
1 200,0
0,0
2 207,1
0,0
0,0
ГБ
3 407,1
1 200,0
0,0
2 207,1
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.1.
Мероприятие 1.2.1.
Капитальный ремонт МАУ ДО «ДДЮТ имени Е.А. Евтушенко»
КГС
Всего
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГБ
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.2.
Мероприятие 1.2.2.
Разработка проектно-сметной документации на благоустройство стадиона МАУ ДО «ДТДиМ»
КГС
Всего
2 207,1
0,0
0,0
2 207,1
0,0
0,0
ГБ
2 207,1
0,0
0,0
2 207,1
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Итого по подпрограмме 3:
780 725,8
170 328,7
165 494,0
170 701,1
137 101,0
137 101,0
1.2.1.
в том числе по источникам финансирования:
1.2.1.1.
ГБ
724 965,0
150 567,9
147 494,0
152 701,1
137 101,0
137 101,0
1.2.1.2.
ОБ
55 760,8
19 760,8
18 000,0
18 000,0
0,0
0,0
1.3.1.
в том числе по исполнителям и соисполнителям:
1.3.1.1.
ДО
Всего
777 318,7
169 128,7
165 494,0
168 494,0
137 101,0
137 101,0
ГБ
721 557,9
149 367,9
147 494,0
150 494,0
137 101,0
137 101,0
ОБ
55 760,8
19 760,8
18 000,0
18 000,0
0,0
0,0
1.3.1.2.
КГС
Всего
3 407,1
1 200,0
0,0
2 207,1
0,0
0,0
ГБ
3 407,1
1 200,0
0,0
2 207,1
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.4.
Справочно: инвестиционные расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Список сокращений, используемых в тексте приложения 6:
ДО – департамент образования администрации города Братска;
КГС – комитет по градостроительству администрации города Братска;
УДО – учреждения дополнительного образования города Братска;
ГБ – бюджет города Братска.
Заместитель мэра
по социальным вопросам
М.А. Зубакова
Приложение № 6
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от _30.06.2020_ № _1082_
Приложение 7
к муниципальной программе города Братска
«Образование» на 2020-2024 годы
Система мероприятий подпрограммы 4
«Отдых, оздоровление и занятость детей»
№ п/п
Наименование основного
мероприятия, мероприятий
Ответ-ственный исполни-тель или соиспол-нитель (участни-ки)
Источ-ники финан-сиро-вания
Объем
финансирования всего,
тыс. руб.
в том числе по годам
Показатель результа-тивности под-программы
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Цель. Совершенствование деятельности по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
1.1.
Задача. Создание условий для повышения качества организации отдыха, оздоровления и занятости детей и обеспечения доступности отдыха, оздоровления и занятости детей
1.1.1
Основное мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей
ДО
Всего
122 836,6
29 698,2
29 462,2
31 962,2
15 857,0
15 857,0
Подпрог-рамма 4, таблица 6, показатели 1.1.
ГБ
108 958,0
24 638,0
25 053,0
27 553,0
15 857,0
15 857,0
ОБ
13 878,6
5 060,2
4 409,2
4 409,2
0,0
0,0
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в
муниципальных детских
оздоровительных учреждениях города Братска
ДО
Всего
70 776,0
17 248,0
16 597,0
16 597,0
10 167,0
10 167,0
ГБ
70 125,0
16 597,0
16 597,0
16 597,0
10 167,0
10 167,0
ОБ
651,0
651,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2.
Создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей в муниципальных детских
оздоровительных учреждениях города Братска, укрепление
материально-технической базы данных учреждений
ДО
ГБ
800,0
0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
1.1.1.3.
Мероприятие 1.1.3.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в лагерях с дневным пребыванием, областных и городских профильных лагерях, сменах, марафонах
ДО
Всего
29 942,6
7 524,2
7 809,2
7 809,2
3 400,0
3 400,0
ГБ
16 715,0
3 115,0
3 400,0
3 400,0
3 400,0
3 400,0
ОБ
13 227,6
4 409,2
4 409,2
4 409,2
0,0
0,0
1.1.1.4.
Мероприятие 1.1.4.
Участие детей в региональных, областных, городских творческих школах, пленэрах
ДК
ГБ
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
1.1.1.5.
Мероприятие 1.1.5.
Организация и проведение
фестиваля детского творчества, летнего читального зала,
экскурсий в музеи для детей
ДК
ГБ
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
1.1.1.6.
Мероприятие 1.1.6.
Участие детей в областных и
городских профильных сменах, развед-выходах
Админи-страция
ГБ
1 200,0
240,0
240,0
240,0
240,0
240,0
1.1.1.7.
Мероприятие 1.1.7.
Проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни среди детей
Админи-страция
ГБ
50,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.1.8.
Мероприятие 1.1.8.
Проведение тренировочных сборов для воспитанников муниципальных спортивных школ
ДФКиС
ГБ
3 000,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
1.1.1.9.
Мероприятие 1.1.9.
Организация и проведение спортивно-оздоровительных
мероприятий, соревнований
Всего
ГБ
700,0
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
ДФКиС
200,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
ДО
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.1.1.10.
Мероприятие 1.1.10.
Организация работы спортивных секций для детей, мероприятий для детей с привлечением аниматоров
Всего
ГБ
700,0
100,0
150,0
150,0
150,0
150,0
КУЦР
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
КУПР
200,0
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
КУПбР
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
1.1.1.11.
Мероприятие 1.1.11.
Организация занятости детей в свободное от учебы время, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации
Всего
ГБ
12 418,0
3 686,0
3 566,0
3 566,0
800,0
800,0
ДО
8 368,0
2 836,0
2 766,0
2 766,0
0,0
0,0
КУЦР
2 000,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
КУПР
1 050,0
250,0
200,0
200,0
200,0
200,0
КУПбР
1 000,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
1.1.1.12.
Мероприятие 1.1.12.
Информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей
ДО
Всего
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
ГБ
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.13.
Мероприятие 1.1.13.
Благоустройство проезда к МАУ ДО Детский оздоровительно
образовательный центр «Надежда»
КГС
Всего
2 500,0
0,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
ГБ
2 500,0
0,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Итого по подпрограмме 4:
122 836,6
29 698,2
29 462,2
31 962,2
15 857,0
15 857,0
1.2.1.
в том числе по источникам финансирования:
1.2.1.1.
ГБ
108 958,0
24 638,0
25 053,0
27 553,0
15 857,0
15 857,0
1.2.1.2.
ОБ
13 878,6
5 060,2
4 409,2
4 409,2
0,0
0,0
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.2.2.
в том числе по исполнителям и соисполнителям:
1.2.2.1.
ДО
Всего
110 636,6
27 758,2
27 522,2
27 522,2
13 917,0
13 917,0
ГБ
96 758,0
22 698,0
23 113,0
23 113,0
13 917,0
13 917,0
ОБ
13 878,6
5 060,2
4 409,2
4 409,2
0,0
0,0
1.2.2.2.
ДК
ГБ
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.2.2.3.
ДФКиС
ГБ
3 200,0
640,0
640,0
640,0
640,0
640,0
1.2.2.4.
Администрация
ГБ
1 250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1.2.2.5.
КУЦР
ГБ
2 250,0
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
1.2.2.6.
КУПР
ГБ
1 250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1.2.2.7.
КУПбР
ГБ
1 250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1.2.2.8.
КГС
ГБ
2 500,0
0,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
1.3.
Справочно: инвестиционные расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Список сокращений, используемых в тексте приложения 7:
Администрация – администрация города Братска;
ДО – департамент образования администрации города Братска;
ДК – департамент культуры администрации города Братска;
ДФКиС – департамент физической культуры и спорта администрации города Братска;
КУЦР – Комитет по управлению Центральным районом администрации города Братска;
КУПР – Комитет по управлению Падунским районом администрации города Братска;
КУПбР – Комитет по управлению Правобережным районом администрации города Братска;
КГС – комитет по градостроительству администрации города Братска;
ГБ – бюджет города Братска;
ОБ – бюджет Иркутской области.
Заместитель мэра
по социальным вопросам
М.А. Зубакова
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Братские вести № 42 от 03.07.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.040.000 Управление в области образования. Программы развития образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: