Основная информация
Дата опубликования: | 30 июня 2020г. |
Номер документа: | RU24062405202000118 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.06.2020 г. № 780
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 14.11.2018 № 1319 «Об утверждении муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района от 14.11.2018 № 1319 «Об утверждении муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» (в редакциях от 28.06.2019 № 711, 27.12.2019 № 1425) следующие изменения:
1.1. В муниципальной программе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» (далее - муниципальная программа):
1.1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
а) строку «Перечень подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Перечень подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы
Отдельное мероприятие 1. Организация строительства (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы.
Отдельное мероприятие 2. Организация выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации).
Отдельное мероприятие 3. Организация мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера.
Отдельное мероприятие 4. Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменений): генеральных планов сельских поселений и схемы территориального планирования муниципального района.
Отдельное мероприятие 5. Организация мероприятий по подготовке документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений) сельских поселений на территории муниципального района.
Отдельное мероприятие 6. Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения для обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и услуги электроснабжения.
Отдельное мероприятие 7. Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом учреждений социальной сферы.
Отдельное мероприятие 8. Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом населения муниципального района.
Отдельное мероприятие 9. Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района.
Отдельное мероприятие 10. Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района.
Отдельное мероприятие 11. Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края.
Отдельное мероприятие 12. Организация строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.
Отдельное мероприятие 13. Обеспечение реализации муниципальной программы
»;
б) строку «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2019 – 2022 годы
»;
в) строку «Перечень целевых показателей» изложить в следующей редакции:
«
Перечень целевых показателей
К 2022 году:
- доля муниципальных образований на территории муниципального района, по которым подготовлены к согласованию и утверждению документы территориального планирования (внесение в них изменений), составит 100%;
- доля сельских поселений муниципального района, по которым подготовлены к согласованию и утверждению документы градостроительного зонирования (внесение в них изменений), составить 100%;
- доля вновь построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения по отношению к запланированным, составит 100 %.
К 2023 году:
- доля вновь построенных (реконструированных или модернизированных) объектов социальной сферы по отношению к запланированным, составит 100%;
- доля административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации) в которых проведены ремонтные работы текущего и капитального характера по отношению к запланированным, сохранится на уровне 100%;
- доля объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера, обеспеченных исходно-разрешительной документацией, сохранится на уровне 100%;
- доля энергоснабжающих организаций, которым выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения, сохранится на уровне 100%;
- доля предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги, сохранится на уровне 100%;
- уровень обеспеченности твердым топливом учреждений социальной сферы и населения муниципального района сохранится на уровне 100%;
- уровень исполнения расходов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края, сохранится на уровне 100%;
- доля достигнутых показателей результативности муниципальной программы составит 100%.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в приложении к Паспорту муниципальной программы
»;
г) строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего 8 946 791,16 тыс. руб.,
в том числе:
2019 год – 2 460 027,98 тыс. руб.;
2020 год – 2 249 693,02 тыс. руб.;
2021 год – 2 124 092,21 тыс. руб.;
2022 год – 2 112 977,95 тыс. руб.
в том числе:
средства федерального бюджета – 70 834,41 тыс. руб.:
2019 год – 41 658,11 тыс. руб.;
2020 год – 9 589,30 тыс. руб.;
2021 год – 9 589,30 тыс. руб.;
2022 год – 9 997,70 тыс. руб.
средства краевого бюджета – 7 460 686,51 тыс. руб.:
2019 год – 1 982 695,81 тыс. руб.;
2020 год – 1 842 459,60 тыс. руб.;
2021 год – 1 817 754,80 тыс. руб.;
2022 год – 1 817 776,30 тыс. руб.
средства районного бюджета – 1 253 915,98 тыс. руб.:
2019 год – 333 237,14 тыс. руб.;
2020 год – 339 270,94 тыс. руб.;
2021 год – 296 203,95 тыс. руб.;
2022 год – 285 203,95 тыс. руб.
средства бюджетов поселений – 117 353,36 тыс. руб.:
2019 год – 58 436,02 тыс. руб.;
2020 год – 58 373,18 тыс. руб.;
2021 год – 544,16 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 44 000,90 тыс. руб.:
2019 год – 44 000,90 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
».
1.1.2. Раздел 2 «Характеристика текущего состояния, основные проблемы соответствующей сферы и анализ социальных, финансово – экономических и прочих рисков реализации программы» после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«На территории муниципального района централизованным холодным водоснабжением обеспечены населенные пункты г. Дудинка, с. Хатанга, п.г.т. Диксон, п. Тухард. При этом в с. Хатанга качество питьевого водоснабжения не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (высокий риск возникновения острых кишечных инфекций, дизентерия, гепатит А и др.). Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из основных условий сохранения здоровья населения и предупреждения многих заболеваний.
В целях улучшения качества питьевой воды в с. Хатанга необходимо организовать мероприятия по строительству объекта питьевого водоснабжения с комплексом очистки и обеззараживания холодной воды. В 2015-2016 гг. проведена работа по проведению комплексных инженерных изысканий земельного участка под строительство объекта, получены положительные заключения государственной экспертизы по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации объекта капитального строительства. В 2020 году в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п и региональной адресной программой Красноярского края «Чистая вода» на 2019 – 2024 гг., утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 31.07.2019 № 410-п, планируется приступить к строительству объекта питьевого водоснабжения «Станция 2-го подъема с комплексом очистки и обеззараживания холодной воды» в с. Хатанга.».
1.1.3. Раздел 4 «Перечень подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа включает 13 отдельных мероприятий:
Отдельное мероприятие 1 «Организация строительства (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы».
Реализация мероприятия позволит к 2023 году обеспечить населенные пункты муниципального района объектами социальной сферы, отвечающими современным нормам и требованиям, позволяющими предоставлять качественные услуги населению.
Количество вновь построенных (реконструированных или модернизированных) объектов социальной сферы к 2023 году составит не менее 4 единиц.
Срок реализации мероприятия - 2019 - 2022 годы.
Отдельное мероприятие 2 «Организация выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружении, инженерные коммуникации)».
Реализация мероприятия обеспечит надежную работу административных объектов, их надлежащий вид и доступность.
Количество административных объектов (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации), в которых будут проведены ремонтные работы текущего и капитального характера, к 2023 году составит не менее 9 единиц.
Срок реализации мероприятия - 2019 - 2022 годы.
Отдельное мероприятие 3 «Организация мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера».
Наличие разрешительных документов позволит начать работы по строительству, реконструкции, модернизации, а также ремонтные работы текущего и капитального характера в назначенные сроки.
Количество объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера, обеспеченных исходно-разрешительной документацией, к 2023 году составит не менее 10 единиц.
Срок реализации мероприятия 2019 - 2022 годы.
Отдельное мероприятие 4 «Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменений): генеральных планов сельских поселений и схемы территориального планирования муниципального района».
Количество документов территориального планирования (внесение в них изменений), подготовленных к согласованию и утверждению к 2022 году, составит не менее 2 единиц.
Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы.
Отдельное мероприятие 5 «Организация мероприятий по подготовке документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений) сельских поселений на территории муниципального района».
Количество документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений), подготовленных к согласованию и утверждению к 2022 году, составит не менее 2 единиц.
Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы.
Отдельное мероприятие 6 « Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения для обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и услуги электроснабжения».
Количество энергоснабжающих организаций, которым выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения, ежегодно составит не менее 6 единиц.
Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги, ежегодно составит не менее 6 единиц.
Срок реализации мероприятия - 2019 - 2022 годы.
Отдельное мероприятие 7 «Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом учреждений социальной сферы».
Обеспеченность твердым топливом учреждений социальной сферы ежегодно составит 100%.
Срок реализации мероприятия - 2019 - 2022 годы.
Отдельное мероприятие 8 «Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом населения муниципального района».
Обеспеченность твердым топливом населения муниципального района ежегодно составит 100%.
Срок реализации мероприятия - 2019 - 2022 годы.
Отдельное мероприятие 9 «Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района».
Количество населенных пунктов муниципального района, обеспеченных санкционированными местами сбора, накопления, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов, составит не менее 3.
Количество ликвидированных несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов муниципального района к 2020 году составит 4 единицы.
Срок реализации мероприятия – 2019 год.
Отдельное мероприятие 10 «Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района».
Количество отремонтированных гидротехнических сооружений на территории муниципального района к 2020 году составит 1 единицу.
Срок реализации мероприятия - 2019 год.
Отдельное мероприятие 11 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края».
Количество реализованных мероприятий на территории муниципального района в рамках государственных программ Красноярского края к 2023 году составит не менее 7 единиц.
Срок реализации мероприятия - 2019 - 2022 годы.
Отдельное мероприятие 12 «Организация строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения».
Количество вновь построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения к 2022 году составит 1 единицу.
Срок реализации мероприятия - 2020 - 2021 годы.
Отдельное мероприятие 13 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы».
Количество достигнутых показателей результативности муниципальной программы составит не менее 38 единиц.
Срок реализации мероприятия - 2019 - 2022 годы.
1.1.4. В разделе 5 «Механизм реализации отдельных мероприятий программы» внести следующие изменения:
а) после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Отдельное мероприятие 12 реализуется Управлением на основании заключенного соглашения о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга органам местного самоуправления муниципального района по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, утвержденного Решением Таймырского районного Совета депутатов от 19.11.2019 № 06-055, в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п, за счет субсидий, предоставляемых из краевого бюджета и средств долевого участия муниципального района на основании заключенных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;
б) в абзаце четырнадцатом цифры «12» заменить цифрами «13».
1.2. Приложение к паспорту муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении 3 к муниципальной программе:
а) строку «Целевой показатель 4» изложить в следующей редакции:
«
Целевой показатель 4
Доля муниципальных образований на территории муниципального района, по которым подготовлены к согласованию и утверждению документы территориального планирования (внесение в них изменений)
%
Показатель определяется по формуле:
B / A x 100%, где:
B - количество документов территориального планирования (внесение в них изменений), подготовленных к согласованию и утверждению (ежемесячный мониторинг Управления в соответствии с пунктом 5.3.47 Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации»);
A - общее количество муниципальных образований, которым требуются документы территориального планирования (внесение в них изменений) (ежемесячный мониторинг Управления в соответствии с пунктом 5.3.47 Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации»)
»;
б) строку «Целевой показатель 5» изложить в следующей редакции:
«
Целевой показатель 5
Доля сельских поселений муниципального района, по которым подготовлены к согласованию и утверждению документы градостроительного зонирования (внесение в них изменений)
%
Показатель определяется по формуле:
B / A x 100%, где:
B - количество документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений), подготовленных к согласованию и утверждению (ежемесячный мониторинг Управления в соответствии с пунктом 5.3.47 Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации»);
A - общее количество сельских поселений, которым требуются документы градостроительного зонирования (внесение в них изменений) (ежемесячный мониторинг Управления в соответствии с пунктом 5.3.47 Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации»)
»;
в) дополнить строкой «Целевой показатель 10» следующего содержания:
«
Целевой показатель 10
Доля вновь построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения по отношению к запланированным
%
Показатель определяется по формуле:
B / A x 100%, где:
B - количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения (акт приемки законченного строительства по форме КС-11);
A - количество объектов питьевого водоснабжения, планируемых к завершению строительства и реконструкции (модернизации) в текущем году (расчет детализации расходов к бюджетной смете Управления)
»;
г) в строке «Целевой показатель 10» цифры «10» заменить цифрами «11».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Таймыр».
Глава муниципального района Е.В. Вершинин
1
Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального района
от 30.06.2020 № 780
Перечень целевых показателях и показателей результативности муниципальной программы "Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" с расшифровкой плановых значений по годам реализации
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Ед. измерения
Источник информации
2018 год
Годы реализации программы
2019
2020
2021
2022
Вес показателя
Вес показателя
Вес показателя
Цель: создание условий для комфортного проживания на территории муниципального района
1.
Целевой показатель 1.
Доля вновь построенных (реконструированных или модернизированных) объектов социальной сферы по отношению к запланированным
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
100,00
33,33
х
100,00
х
0,00
х
100,00
2.
Целевой показатель 2. Доля административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации) в которых проведены ремонтные работы текущего и капитального характера по отношению к запланированным
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
100,00
100,00
х
100,00
х
100,00
х
100,00
3.
Целевой показатель 3. Доля объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера, обеспеченных исходно-разрешительной документацией
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
100,00
100,00
х
100,00
х
100,00
х
100,00
4.
Целевой показатель 4. Доля муниципальных образований на территории муниципального района, по которым подготовлены к согласованию и утверждению документы территориального планирования (внесение в них изменений)
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
33,30
100,00
х
0,00
х
100,00
х
0,00
5.
Целевой показатель 5. Доля сельских поселений муниципального района, по которым подготовлены к согласованию и утверждению документы градостроительного зонирования (внесение в них изменений)
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
50,00
100,00
х
0,00
х
100,00
х
0,00
6.
Целевой показатель 6. Доля энергоснабжающих организаций, которым выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
100,00
100,00
х
100,00
х
100,00
х
100,00
7.
Целевой показатель 7. Доля предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
100,00
100,00
х
100,00
х
100,00
х
100,00
8.
Целевой показатель 8. Уровень обеспеченности твердым топливом учреждений социальной сферы и населения муницпального района
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
100,00
100,00
х
100,00
х
100,00
х
100,00
9.
Целевой показатель 9. Уровень исполнения расходов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
100,00
100,00
х
100,00
х
100,00
х
100,00
10.
Целевой показатель 10.
Доля вновь построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения по отношению к запланированным
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
х
х
100,00
х
11.
Целевой показатель 11. Доля достигнутых показателей результативности муниципальной программы
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
100,00
х
100,00
х
100,00
х
100,00
Задача № 1. Осуществление деятельности органов местного самоуправления по развитию территории муниципального района
1.1
Отдельное мероприятие 1 "Организация строительства (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы"
1.1.1.
Количество вновь построенных (реконструированных или модернизированных) объектов социальной сферы
ед.
Акт приемки законченного строительства по форме КС-11, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3
1
1
0,20
1
х
0,36
2
1.2.
Отдельное мероприятие 2 "Организация выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации)"
1.2.1.
Количество административных объектов (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации) в которых проведены ремонтные работы текущего и капитального характера
ед.
Акт рабочей приемочной комиссии о приемке объекта после капитального (текущего) ремонта
3
3
0,13
3
0,10
2
0,09
1
1.3.
Отдельное мероприятие 3 "Организация мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера"
1.3.1.
Количество объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера, обеспеченных исходно-разрешительной документацией
ед.
Наличие исходно-разрешительной документации для обеспечения своевременного проведения строительных работ и ремонтных работ текущего и капитального характера
4
6
0,16
2
0,05
1
0,05
1
1.4.
Отдельное мероприятие 4 "Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменений): генеральных планов сельских поселений и схемы территориального планирования муниципального района"
1.4.1.
Количество документов территориального планирования (внесение в них изменений), подготовленных к согласованию и утверждению
ед.
Акт оказанных услуг
1
2
х
0,09
2
х
1.5.
Отдельное мероприятие 5 "Организация мероприятий по подготовке документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений) сельских поселений на территории муниципального района"
1.5.1.
Количество документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений), подготовленных к согласованию и утверждению
ед.
Акт оказанных услуг
1
2
х
0,09
2
х
Задача № 2. Обеспечение стабильного функционирования объектов коммунальной и социальной инфраструктуры
2.1.
Отдельное мероприятие 6 "Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения для обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и услуги электроснабжения"
2.1.1.
Количество энергоснабжающих организаций, которым выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения
ед.
Количество Соглашений о предоставлении субсидии на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, заключенных между Управлением и энергоснабжающими организациями
6
6
0,08
6
0,08
6
0,08
6
2.1.2.
Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги
ед.
Количество Соглашений о предоставлении субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных между Управлением и исполнителями коммунальных услуг
6
6
0,08
6
0,08
6
0,08
6
2.2.
Отдельное мероприятие 7 "Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом учреждений социальной сферы"
2.2.1.
Обеспеченность твердым топливом учреждений социальной сферы
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
100
100
0,08
100
0,08
100
0,08
100
Задача № 3. Обеспечение безопасных условий проживания граждан на территории муниципального района
3.1.
Отдельное мероприятие 8 "Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом населения муниципального района"
3.1.1.
Обеспеченность твердым топливом населения муниципального района
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
100
100
0,08
100
0,08
100
0,08
100
3.2.
Отдельное мероприятие 9 "Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района"
3.2.1.
Количество населенных пунктов муниципального района обеспеченных санкционированными местами сбора, накопления, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов
ед.
Акт ввода в эксплуатацию мест сбора, накопления, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов
2
3
х
х
х
3.2.2.
Количество ликвидированных несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов муниципального района
ед.
Акт выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3
4
х
х
х
3.3.
Отдельное мероприятие 10 "Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района"
3.3.1.
Количество отремонтированных гидротехнических сооружений на территории муниципального района
ед.
Акт рабочей приемочной комиссии о приемке объекта после капитального (текущего) ремонта
1
х
х
х
3.4.
Отдельное мероприятие 11 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края"
3.4.1.
Количество реализованных мероприятий на территории муниципального района в рамках государственных программ Красноярского края
ед.
Акт рабочей приемочной комиссии о приемке объекта после капитального (текущего) ремонта
2
2
0,05
2
0,05
2
0,04
1
3.5.
Отдельное мероприятие 12 "Организация строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения"
3.5.1.
Количество вновь построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения
ед.
Акт приемки законченного строительства по форме КС-11
0
х
0,16
1
х
Задача № 4. Обеспечение эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий
4.1.
Отдельное мероприятие 13 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
4.1.1.
Количество достигнутых показателей результативности муниципальной программы
ед.
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к муниципальной программе
12
0,14
8
0,14
10
0,14
8
Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального района от 30.06.2020 № 780
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы Таймырского Долгано - Ненецкого муниципального района, подпрограммам программы
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2019
2020
2021
2022
Итого на период
Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»
всего расходы
х
х
х
х
2 460 027,98
2 249 693,02
2 124 092,21
2 112 977,95
8 946 791,16
в том числе по ГРБС:
Управление развития инфраструктуры муниципального района
233
х
х
х
1 614 575,04
1 388 395,68
1 350 786,01
1 339 671,75
5 693 428,48
Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района
240
х
х
х
845 452,94
861 297,34
773 306,20
773 306,20
3 253 362,68
Отдельное мероприятие 1
Организация строительства (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы
всего расходы
255 081,89
57 156,34
30 000,00
22 000,00
364 238,23
в том числе по ГРБС:
Управление развития инфраструктуры
233
255 081,89
57 156,34
30 000,00
22 000,00
364 238,23
муниципального района
233
04.12
08.0.00.09840
410
21 274,75
1 000,00
0,00
0,00
22 274,75
233
05.05
08.0.00.S5720
410
15 000,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
233
05.05
08.0.00.S572S
410
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
233
07.02
08.0.00.02020
240
0,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
233
07.02
08.0.00.S5630
410
141 357,05
0,00
0,00
0,00
141 357,05
233
07.03
08.0.00.02040
410
77 250,09
46 156,34
30 000,00
22 000,00
175 406,43
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 2
Организация выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации)
всего расходы
17 604,07
10 560,10
2 634,00
6 000,00
36 798,17
в том числе по ГРБС:
0,00
Управление развития инфраструктуры
233
17 604,07
10 560,10
2 634,00
6 000,00
36 798,17
муниципального района
233
01.13
08.0.00.01060
240
8 895,51
7 177,76
2 634,00
6 000,00
24 707,27
233
03.09
08.0.00.01060
240
8 708,56
3 382,34
0,00
0,00
12 090,90
Отдельное мероприятие 3
Организация мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера
всего расходы
12 566,19
14 867,65
6 000,00
1 000,00
34 433,84
в том числе по ГРБС:
0,00
Управление развития инфраструктуры
233
12 566,19
14 867,65
6 000,00
1 000,00
34 433,84
муниципального района
233
01.13
08.0.00.01060
240
12,00
267,00
0,00
0,00
279,00
233
01.13
08.0.00.06320
240
2 500,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
233
03.09
08.0.00.01060
240
12,00
94,40
0,00
0,00
106,40
233
04.12
08.0.00.09840
410
402,04
0,00
0,00
0,00
402,04
233
07.01
08.0.00.02010
240
0,00
1 650,60
0,00
0,00
1 650,60
233
07.01
08.0.00.02010
410
1 125,18
1 242,52
0,00
0,00
2 367,70
233
07.02
08.0.00.02020
240
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233
07.02
08.0.00.02020
410
1 899,03
10 023,73
6 000,00
1 000,00
18 922,76
233
07.02
08.0.00.02030
410
0,00
1 589,40
0,00
0,00
1 589,40
233
07.03
08.0.00.02040
240
312,24
0,00
0,00
0,00
312,24
233
07.03
08.0.00.02040
410
997,96
0,00
0,00
0,00
997,96
233
11.01
08.0.00.08010
410
5 305,74
0,00
0,00
0,00
5 305,74
Отдельное мероприятие 4
Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменений): генеральных планов сельских поселений и схемы территориального планирования муниципального района
всего расходы
1 049,40
0,00
1 280,00
0,00
2 329,40
в том числе по ГРБС:
0,00
Управление развития инфраструктуры
1 049,40
0,00
1 280,00
0,00
2 329,40
муниципального района
233
04.12
08.0.00.09840
240
0,00
0,00
1 280,00
0,00
1 280,00
233
04.12
08.0.00.S4660
240
1 049,40
0,00
0,00
0,00
1 049,40
Отдельное мероприятие 5
Организация мероприятий по подготовке документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений) сельских поселений на территории муниципального района
всего расходы
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
в том числе по ГРБС:
0,00
Управление развития инфраструктуры
0,00
муниципального района
233
04.12
08.0.00.09840
240
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
Отдельное мероприятие 6
Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения для
всего расходы
1 237 746,10
1 261 954,90
1 267 250,10
1 267 250,10
5 034 201,20
в том числе по ГРБС:
0,00
обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и услуги электроснабжения
Управление развития инфраструктуры
233
1 237 746,10
1 261 954,90
1 267 250,10
1 267 250,10
5 034 201,20
муниципального района
233
05.02
08.0.00.75700
810
605 220,00
629 428,80
629 428,80
629 428,80
2 493 506,40
233
05.02
08.0.00.75770
810
632 526,10
632 526,10
637 821,30
637 821,30
2 540 694,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 7
Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом учреждений социальной сферы
всего расходы
267 609,24
281 297,34
223 306,20
223 306,20
995 518,98
в том числе по ГРБС:
0,00
Управления муниципального заказа и
240
267 609,24
281 297,34
223 306,20
223 306,20
995 518,98
потребительского рынка Администрации
240
01.13
08.0.00.06110
240
11 084,04
11 405,83
0,00
0,00
22 489,87
муниципального района
240
01.13
08.0.00.06120
240
41 250,95
43 437,25
0,00
0,00
84 688,20
240
01.13
08.0.00.06130
240
3 098,37
3 148,06
0,00
0,00
6 246,43
240
01.13
08.0.00.08950
240
212 175,88
223 306,20
223 306,20
223 306,20
882 094,48
Отдельное мероприятие 8
Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом населения муниципального района
всего расходы
577 843,70
580 000,00
550 000,00
550 000,00
2 257 843,70
в том числе по ГРБС:
0,00
Управления муниципального заказа и
240
577 843,70
580 000,00
550 000,00
550 000,00
2 257 843,70
потребительского рынка Администрации муниципального района
240
1003
08.0.00.05250
320
577 843,70
580 000,00
550 000,00
550 000,00
2 257 843,70
Отдельное мероприятие 9
Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района
всего расходы
1 422,08
0,00
0,00
0,00
1 422,08
в том числе по ГРБС:
233
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление развития инфраструктуры муниципального района
233
05.03
08.0.00.09840
240
1 422,08
0,00
0,00
0,00
1 422,08
Отдельное мероприятие 10
Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района
всего расходы
21 894,56
0,00
0,00
0,00
21 894,56
в том числе по ГРБС:
0,00
Управление развития инфраструктуры
233
21 894,56
0,00
0,00
0,00
21 894,56
233
04.06
08.0.00.16320
240
237,86
0,00
0,00
0,00
237,86
муниципального района
233
04.06
08.0.00.L016Б
240
21 656,70
0,00
0,00
0,00
21 656,70
Отдельное мероприятие 11
Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края
всего расходы
233
32 010,31
10 855,99
10 526,53
10 523,90
63 916,73
в том числе по ГРБС:
0,00
Управление развития инфраструктуры
233
32 010,31
10 855,99
10 526,53
10 523,90
63 916,73
муниципального района
233
0,00
233
04.06
08.0.00.L016Б
540
21 656,70
0,00
0,00
0,00
21 656,70
233
05.03
08.0.F2.55550
540
10 353,61
10 569,63
10 094,00
10 523,90
41 541,14
233
05.05
08.0.G5.52430
540
0,00
286,36
432,53
0,00
718,89
Отдельное мероприятие 12
Организация строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения
всего расходы
233
0,00
382,04
544,16
0,00
926,20
в том числе по ГРБС:
0,00
Управление развития инфраструктуры
233
0,00
382,04
544,16
0,00
926,20
муниципального района
233
0505
08.0.G5.52430
410
0,00
382,04
544,16
0,00
926,20
Отдельное мероприятие 13
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего расходы
34 905,44
32 618,66
32 551,22
32 897,75
132 973,07
в том числе по ГРБС:
0,00
Управление развития инфраструктуры
34 905,44
32 618,66
32 551,22
32 897,75
132 973,07
муниципального района
233
0,00
233
01.13
08.0.00.10380
120
142,64
0,00
0,00
0,00
142,64
233
01.13
08.0.00.01060
120
25 276,58
25 742,93
25 742,93
25 842,93
102 605,37
233
01.13
08.0.00.01060
240
6 896,98
4 619,53
4 558,59
4 805,12
20 880,22
233
01.13
08.0.00.01060
320
3,87
0,00
0,00
0,00
3,87
233
01.13
08.0.00.01060
850
365,00
96,50
90,00
90,00
641,50
233
01.13
08.0.00.01070
120
2 066,82
1 971,70
1 971,70
1 971,70
7 981,92
233
07.05
08.0.00.01060
240
153,55
188,00
188,00
188,00
717,55
Приложение 3 к постановлению Администрации муниципального района от 30.06.2020 № 780
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программыТаймырского Долгано- Ненецкого муниципального района по источникам финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Источники финансирования
Оценка расхода (тыс.руб.), годы
2019
2020
2021
2022
Итого на период
Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»
Всего
2 460 027,98
2 249 693,02
2 124 092,21
2 112 977,95
8 946 791,16
в том числе:
федеральный бюджет
41 658,11
9 589,30
9 589,30
9 997,70
70 834,41
краевой бюджет
1 982 695,81
1 842 459,60
1 817 754,80
1 817 776,30
7 460 686,51
районный бюджет
333 237,14
339 270,94
296 203,95
285 203,95
1 253 915,98
бюджеты городских и сельских поселений
58 436,02
58 373,18
544,16
0,00
117 353,36
внебюджетные источники
44 000,90
0,00
0,00
0,00
44 000,90
Отдельное мероприятие 1
Организация строительства (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы
Всего
255 081,89
57 156,34
30 000,00
22 000,00
364 238,23
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
154 944,98
0,00
0,00
0,00
154 944,98
районный бюджет
55 936,01
57 156,34
30 000,00
22 000,00
165 092,35
бюджеты городских и сельских поселений
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
внебюджетные источники
44 000,90
0,00
0,00
0,00
44 000,90
Отдельное мероприятие 2
Организация выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации)
Всего
17 604,07
10 560,10
2 634,00
6 000,00
36 798,17
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
17 604,07
10 560,10
2 634,00
6 000,00
36 798,17
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 3
Организация мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера
Всего
12 566,19
14 867,65
6 000,00
1 000,00
34 433,84
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
10 066,19
14 867,65
6 000,00
1 000,00
31 933,84
бюджеты городских и сельских поселений
2 500,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 4
Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменений): генеральных планов сельских поселений и схемы территориального планирования муниципального района
Всего
1 049,40
0,00
1 280,00
0,00
2 329,40
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
734,40
0,00
0,00
0,00
734,40
районный бюджет
315,00
0,00
1 280,00
0,00
1 595,00
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 5
Организация мероприятий по подготовке документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений) сельских поселений на территории муниципального района
Всего
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 6
Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения для обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и услуги электроснабжения
Всего
1 237 746,10
1 261 954,90
1 267 250,10
1 267 250,10
5 034 201,20
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
1 237 746,10
1 261 954,90
1 267 250,10
1 267 250,10
5 034 201,20
районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 7
Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом учреждений социальной сферы
Всего
267 609,24
281 297,34
223 306,20
223 306,20
995 518,98
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
212 175,88
223 306,20
223 306,20
223 306,20
882 094,48
бюджеты городских и сельских поселений
55 433,36
57 991,14
0,00
0,00
113 424,50
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 8
Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом населения муниципального района
Всего
577 843,70
580 000,00
550 000,00
550 000,00
2 257 843,70
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
577 843,70
580 000,00
550 000,00
550 000,00
2 257 843,70
районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 9
Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района
Всего
1 422,08
0,00
0,00
0,00
1 422,08
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
1 422,08
0,00
0,00
0,00
1 422,08
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 10
Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района
Всего
21 894,56
0,00
0,00
0,00
21 894,56
в том числе:
федеральный бюджет
16 193,86
0,00
0,00
0,00
16 193,86
краевой бюджет
5 398,04
0,00
0,00
0,00
5 398,04
районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджеты городских и сельских поселений
302,66
0,00
0,00
0,00
302,66
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 11
Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края
Всего
32 010,31
10 855,99
10 526,53
10 523,90
63 916,73
в том числе:
федеральный бюджет
25 464,25
9 589,30
9 589,30
9 997,70
54 640,55
краевой бюджет
5 885,95
504,70
504,70
526,20
7 421,55
районный бюджет
660,11
761,99
432,53
0,00
1 854,63
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 12
Организация строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения
Всего
0,00
382,04
544,16
0,00
926,20
в том числе:
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
0,00
0,00
0,00
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
382,04
544,16
0,00
926,20
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 13
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
34 905,44
32 618,66
32 551,22
32 897,75
132 973,07
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
142,64
0,00
0,00
0,00
142,64
районный бюджет
34 762,80
32 618,66
32 551,22
32 897,75
132 830,43
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.06.2020 г. № 780
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 14.11.2018 № 1319 «Об утверждении муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района от 14.11.2018 № 1319 «Об утверждении муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» (в редакциях от 28.06.2019 № 711, 27.12.2019 № 1425) следующие изменения:
1.1. В муниципальной программе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» (далее - муниципальная программа):
1.1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
а) строку «Перечень подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Перечень подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы
Отдельное мероприятие 1. Организация строительства (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы.
Отдельное мероприятие 2. Организация выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации).
Отдельное мероприятие 3. Организация мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера.
Отдельное мероприятие 4. Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменений): генеральных планов сельских поселений и схемы территориального планирования муниципального района.
Отдельное мероприятие 5. Организация мероприятий по подготовке документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений) сельских поселений на территории муниципального района.
Отдельное мероприятие 6. Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения для обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и услуги электроснабжения.
Отдельное мероприятие 7. Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом учреждений социальной сферы.
Отдельное мероприятие 8. Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом населения муниципального района.
Отдельное мероприятие 9. Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района.
Отдельное мероприятие 10. Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района.
Отдельное мероприятие 11. Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края.
Отдельное мероприятие 12. Организация строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.
Отдельное мероприятие 13. Обеспечение реализации муниципальной программы
»;
б) строку «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2019 – 2022 годы
»;
в) строку «Перечень целевых показателей» изложить в следующей редакции:
«
Перечень целевых показателей
К 2022 году:
- доля муниципальных образований на территории муниципального района, по которым подготовлены к согласованию и утверждению документы территориального планирования (внесение в них изменений), составит 100%;
- доля сельских поселений муниципального района, по которым подготовлены к согласованию и утверждению документы градостроительного зонирования (внесение в них изменений), составить 100%;
- доля вновь построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения по отношению к запланированным, составит 100 %.
К 2023 году:
- доля вновь построенных (реконструированных или модернизированных) объектов социальной сферы по отношению к запланированным, составит 100%;
- доля административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации) в которых проведены ремонтные работы текущего и капитального характера по отношению к запланированным, сохранится на уровне 100%;
- доля объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера, обеспеченных исходно-разрешительной документацией, сохранится на уровне 100%;
- доля энергоснабжающих организаций, которым выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения, сохранится на уровне 100%;
- доля предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги, сохранится на уровне 100%;
- уровень обеспеченности твердым топливом учреждений социальной сферы и населения муниципального района сохранится на уровне 100%;
- уровень исполнения расходов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края, сохранится на уровне 100%;
- доля достигнутых показателей результативности муниципальной программы составит 100%.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в приложении к Паспорту муниципальной программы
»;
г) строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего 8 946 791,16 тыс. руб.,
в том числе:
2019 год – 2 460 027,98 тыс. руб.;
2020 год – 2 249 693,02 тыс. руб.;
2021 год – 2 124 092,21 тыс. руб.;
2022 год – 2 112 977,95 тыс. руб.
в том числе:
средства федерального бюджета – 70 834,41 тыс. руб.:
2019 год – 41 658,11 тыс. руб.;
2020 год – 9 589,30 тыс. руб.;
2021 год – 9 589,30 тыс. руб.;
2022 год – 9 997,70 тыс. руб.
средства краевого бюджета – 7 460 686,51 тыс. руб.:
2019 год – 1 982 695,81 тыс. руб.;
2020 год – 1 842 459,60 тыс. руб.;
2021 год – 1 817 754,80 тыс. руб.;
2022 год – 1 817 776,30 тыс. руб.
средства районного бюджета – 1 253 915,98 тыс. руб.:
2019 год – 333 237,14 тыс. руб.;
2020 год – 339 270,94 тыс. руб.;
2021 год – 296 203,95 тыс. руб.;
2022 год – 285 203,95 тыс. руб.
средства бюджетов поселений – 117 353,36 тыс. руб.:
2019 год – 58 436,02 тыс. руб.;
2020 год – 58 373,18 тыс. руб.;
2021 год – 544,16 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 44 000,90 тыс. руб.:
2019 год – 44 000,90 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
».
1.1.2. Раздел 2 «Характеристика текущего состояния, основные проблемы соответствующей сферы и анализ социальных, финансово – экономических и прочих рисков реализации программы» после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«На территории муниципального района централизованным холодным водоснабжением обеспечены населенные пункты г. Дудинка, с. Хатанга, п.г.т. Диксон, п. Тухард. При этом в с. Хатанга качество питьевого водоснабжения не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (высокий риск возникновения острых кишечных инфекций, дизентерия, гепатит А и др.). Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из основных условий сохранения здоровья населения и предупреждения многих заболеваний.
В целях улучшения качества питьевой воды в с. Хатанга необходимо организовать мероприятия по строительству объекта питьевого водоснабжения с комплексом очистки и обеззараживания холодной воды. В 2015-2016 гг. проведена работа по проведению комплексных инженерных изысканий земельного участка под строительство объекта, получены положительные заключения государственной экспертизы по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации объекта капитального строительства. В 2020 году в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п и региональной адресной программой Красноярского края «Чистая вода» на 2019 – 2024 гг., утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 31.07.2019 № 410-п, планируется приступить к строительству объекта питьевого водоснабжения «Станция 2-го подъема с комплексом очистки и обеззараживания холодной воды» в с. Хатанга.».
1.1.3. Раздел 4 «Перечень подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа включает 13 отдельных мероприятий:
Отдельное мероприятие 1 «Организация строительства (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы».
Реализация мероприятия позволит к 2023 году обеспечить населенные пункты муниципального района объектами социальной сферы, отвечающими современным нормам и требованиям, позволяющими предоставлять качественные услуги населению.
Количество вновь построенных (реконструированных или модернизированных) объектов социальной сферы к 2023 году составит не менее 4 единиц.
Срок реализации мероприятия - 2019 - 2022 годы.
Отдельное мероприятие 2 «Организация выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружении, инженерные коммуникации)».
Реализация мероприятия обеспечит надежную работу административных объектов, их надлежащий вид и доступность.
Количество административных объектов (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации), в которых будут проведены ремонтные работы текущего и капитального характера, к 2023 году составит не менее 9 единиц.
Срок реализации мероприятия - 2019 - 2022 годы.
Отдельное мероприятие 3 «Организация мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера».
Наличие разрешительных документов позволит начать работы по строительству, реконструкции, модернизации, а также ремонтные работы текущего и капитального характера в назначенные сроки.
Количество объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера, обеспеченных исходно-разрешительной документацией, к 2023 году составит не менее 10 единиц.
Срок реализации мероприятия 2019 - 2022 годы.
Отдельное мероприятие 4 «Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменений): генеральных планов сельских поселений и схемы территориального планирования муниципального района».
Количество документов территориального планирования (внесение в них изменений), подготовленных к согласованию и утверждению к 2022 году, составит не менее 2 единиц.
Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы.
Отдельное мероприятие 5 «Организация мероприятий по подготовке документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений) сельских поселений на территории муниципального района».
Количество документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений), подготовленных к согласованию и утверждению к 2022 году, составит не менее 2 единиц.
Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы.
Отдельное мероприятие 6 « Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения для обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и услуги электроснабжения».
Количество энергоснабжающих организаций, которым выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения, ежегодно составит не менее 6 единиц.
Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги, ежегодно составит не менее 6 единиц.
Срок реализации мероприятия - 2019 - 2022 годы.
Отдельное мероприятие 7 «Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом учреждений социальной сферы».
Обеспеченность твердым топливом учреждений социальной сферы ежегодно составит 100%.
Срок реализации мероприятия - 2019 - 2022 годы.
Отдельное мероприятие 8 «Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом населения муниципального района».
Обеспеченность твердым топливом населения муниципального района ежегодно составит 100%.
Срок реализации мероприятия - 2019 - 2022 годы.
Отдельное мероприятие 9 «Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района».
Количество населенных пунктов муниципального района, обеспеченных санкционированными местами сбора, накопления, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов, составит не менее 3.
Количество ликвидированных несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов муниципального района к 2020 году составит 4 единицы.
Срок реализации мероприятия – 2019 год.
Отдельное мероприятие 10 «Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района».
Количество отремонтированных гидротехнических сооружений на территории муниципального района к 2020 году составит 1 единицу.
Срок реализации мероприятия - 2019 год.
Отдельное мероприятие 11 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края».
Количество реализованных мероприятий на территории муниципального района в рамках государственных программ Красноярского края к 2023 году составит не менее 7 единиц.
Срок реализации мероприятия - 2019 - 2022 годы.
Отдельное мероприятие 12 «Организация строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения».
Количество вновь построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения к 2022 году составит 1 единицу.
Срок реализации мероприятия - 2020 - 2021 годы.
Отдельное мероприятие 13 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы».
Количество достигнутых показателей результативности муниципальной программы составит не менее 38 единиц.
Срок реализации мероприятия - 2019 - 2022 годы.
1.1.4. В разделе 5 «Механизм реализации отдельных мероприятий программы» внести следующие изменения:
а) после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Отдельное мероприятие 12 реализуется Управлением на основании заключенного соглашения о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга органам местного самоуправления муниципального района по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, утвержденного Решением Таймырского районного Совета депутатов от 19.11.2019 № 06-055, в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п, за счет субсидий, предоставляемых из краевого бюджета и средств долевого участия муниципального района на основании заключенных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;
б) в абзаце четырнадцатом цифры «12» заменить цифрами «13».
1.2. Приложение к паспорту муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении 3 к муниципальной программе:
а) строку «Целевой показатель 4» изложить в следующей редакции:
«
Целевой показатель 4
Доля муниципальных образований на территории муниципального района, по которым подготовлены к согласованию и утверждению документы территориального планирования (внесение в них изменений)
%
Показатель определяется по формуле:
B / A x 100%, где:
B - количество документов территориального планирования (внесение в них изменений), подготовленных к согласованию и утверждению (ежемесячный мониторинг Управления в соответствии с пунктом 5.3.47 Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации»);
A - общее количество муниципальных образований, которым требуются документы территориального планирования (внесение в них изменений) (ежемесячный мониторинг Управления в соответствии с пунктом 5.3.47 Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации»)
»;
б) строку «Целевой показатель 5» изложить в следующей редакции:
«
Целевой показатель 5
Доля сельских поселений муниципального района, по которым подготовлены к согласованию и утверждению документы градостроительного зонирования (внесение в них изменений)
%
Показатель определяется по формуле:
B / A x 100%, где:
B - количество документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений), подготовленных к согласованию и утверждению (ежемесячный мониторинг Управления в соответствии с пунктом 5.3.47 Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации»);
A - общее количество сельских поселений, которым требуются документы градостроительного зонирования (внесение в них изменений) (ежемесячный мониторинг Управления в соответствии с пунктом 5.3.47 Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации»)
»;
в) дополнить строкой «Целевой показатель 10» следующего содержания:
«
Целевой показатель 10
Доля вновь построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения по отношению к запланированным
%
Показатель определяется по формуле:
B / A x 100%, где:
B - количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения (акт приемки законченного строительства по форме КС-11);
A - количество объектов питьевого водоснабжения, планируемых к завершению строительства и реконструкции (модернизации) в текущем году (расчет детализации расходов к бюджетной смете Управления)
»;
г) в строке «Целевой показатель 10» цифры «10» заменить цифрами «11».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Таймыр».
Глава муниципального района Е.В. Вершинин
1
Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального района
от 30.06.2020 № 780
Перечень целевых показателях и показателей результативности муниципальной программы "Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" с расшифровкой плановых значений по годам реализации
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Ед. измерения
Источник информации
2018 год
Годы реализации программы
2019
2020
2021
2022
Вес показателя
Вес показателя
Вес показателя
Цель: создание условий для комфортного проживания на территории муниципального района
1.
Целевой показатель 1.
Доля вновь построенных (реконструированных или модернизированных) объектов социальной сферы по отношению к запланированным
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
100,00
33,33
х
100,00
х
0,00
х
100,00
2.
Целевой показатель 2. Доля административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации) в которых проведены ремонтные работы текущего и капитального характера по отношению к запланированным
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
100,00
100,00
х
100,00
х
100,00
х
100,00
3.
Целевой показатель 3. Доля объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера, обеспеченных исходно-разрешительной документацией
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
100,00
100,00
х
100,00
х
100,00
х
100,00
4.
Целевой показатель 4. Доля муниципальных образований на территории муниципального района, по которым подготовлены к согласованию и утверждению документы территориального планирования (внесение в них изменений)
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
33,30
100,00
х
0,00
х
100,00
х
0,00
5.
Целевой показатель 5. Доля сельских поселений муниципального района, по которым подготовлены к согласованию и утверждению документы градостроительного зонирования (внесение в них изменений)
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
50,00
100,00
х
0,00
х
100,00
х
0,00
6.
Целевой показатель 6. Доля энергоснабжающих организаций, которым выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
100,00
100,00
х
100,00
х
100,00
х
100,00
7.
Целевой показатель 7. Доля предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
100,00
100,00
х
100,00
х
100,00
х
100,00
8.
Целевой показатель 8. Уровень обеспеченности твердым топливом учреждений социальной сферы и населения муницпального района
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
100,00
100,00
х
100,00
х
100,00
х
100,00
9.
Целевой показатель 9. Уровень исполнения расходов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
100,00
100,00
х
100,00
х
100,00
х
100,00
10.
Целевой показатель 10.
Доля вновь построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения по отношению к запланированным
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
х
х
100,00
х
11.
Целевой показатель 11. Доля достигнутых показателей результативности муниципальной программы
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
100,00
х
100,00
х
100,00
х
100,00
Задача № 1. Осуществление деятельности органов местного самоуправления по развитию территории муниципального района
1.1
Отдельное мероприятие 1 "Организация строительства (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы"
1.1.1.
Количество вновь построенных (реконструированных или модернизированных) объектов социальной сферы
ед.
Акт приемки законченного строительства по форме КС-11, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3
1
1
0,20
1
х
0,36
2
1.2.
Отдельное мероприятие 2 "Организация выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации)"
1.2.1.
Количество административных объектов (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации) в которых проведены ремонтные работы текущего и капитального характера
ед.
Акт рабочей приемочной комиссии о приемке объекта после капитального (текущего) ремонта
3
3
0,13
3
0,10
2
0,09
1
1.3.
Отдельное мероприятие 3 "Организация мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера"
1.3.1.
Количество объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера, обеспеченных исходно-разрешительной документацией
ед.
Наличие исходно-разрешительной документации для обеспечения своевременного проведения строительных работ и ремонтных работ текущего и капитального характера
4
6
0,16
2
0,05
1
0,05
1
1.4.
Отдельное мероприятие 4 "Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменений): генеральных планов сельских поселений и схемы территориального планирования муниципального района"
1.4.1.
Количество документов территориального планирования (внесение в них изменений), подготовленных к согласованию и утверждению
ед.
Акт оказанных услуг
1
2
х
0,09
2
х
1.5.
Отдельное мероприятие 5 "Организация мероприятий по подготовке документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений) сельских поселений на территории муниципального района"
1.5.1.
Количество документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений), подготовленных к согласованию и утверждению
ед.
Акт оказанных услуг
1
2
х
0,09
2
х
Задача № 2. Обеспечение стабильного функционирования объектов коммунальной и социальной инфраструктуры
2.1.
Отдельное мероприятие 6 "Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения для обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и услуги электроснабжения"
2.1.1.
Количество энергоснабжающих организаций, которым выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения
ед.
Количество Соглашений о предоставлении субсидии на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, заключенных между Управлением и энергоснабжающими организациями
6
6
0,08
6
0,08
6
0,08
6
2.1.2.
Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги
ед.
Количество Соглашений о предоставлении субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных между Управлением и исполнителями коммунальных услуг
6
6
0,08
6
0,08
6
0,08
6
2.2.
Отдельное мероприятие 7 "Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом учреждений социальной сферы"
2.2.1.
Обеспеченность твердым топливом учреждений социальной сферы
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
100
100
0,08
100
0,08
100
0,08
100
Задача № 3. Обеспечение безопасных условий проживания граждан на территории муниципального района
3.1.
Отдельное мероприятие 8 "Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом населения муниципального района"
3.1.1.
Обеспеченность твердым топливом населения муниципального района
%
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе
100
100
0,08
100
0,08
100
0,08
100
3.2.
Отдельное мероприятие 9 "Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района"
3.2.1.
Количество населенных пунктов муниципального района обеспеченных санкционированными местами сбора, накопления, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов
ед.
Акт ввода в эксплуатацию мест сбора, накопления, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов
2
3
х
х
х
3.2.2.
Количество ликвидированных несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов муниципального района
ед.
Акт выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3
4
х
х
х
3.3.
Отдельное мероприятие 10 "Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района"
3.3.1.
Количество отремонтированных гидротехнических сооружений на территории муниципального района
ед.
Акт рабочей приемочной комиссии о приемке объекта после капитального (текущего) ремонта
1
х
х
х
3.4.
Отдельное мероприятие 11 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края"
3.4.1.
Количество реализованных мероприятий на территории муниципального района в рамках государственных программ Красноярского края
ед.
Акт рабочей приемочной комиссии о приемке объекта после капитального (текущего) ремонта
2
2
0,05
2
0,05
2
0,04
1
3.5.
Отдельное мероприятие 12 "Организация строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения"
3.5.1.
Количество вновь построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения
ед.
Акт приемки законченного строительства по форме КС-11
0
х
0,16
1
х
Задача № 4. Обеспечение эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий
4.1.
Отдельное мероприятие 13 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
4.1.1.
Количество достигнутых показателей результативности муниципальной программы
ед.
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к муниципальной программе
12
0,14
8
0,14
10
0,14
8
Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального района от 30.06.2020 № 780
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы Таймырского Долгано - Ненецкого муниципального района, подпрограммам программы
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2019
2020
2021
2022
Итого на период
Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»
всего расходы
х
х
х
х
2 460 027,98
2 249 693,02
2 124 092,21
2 112 977,95
8 946 791,16
в том числе по ГРБС:
Управление развития инфраструктуры муниципального района
233
х
х
х
1 614 575,04
1 388 395,68
1 350 786,01
1 339 671,75
5 693 428,48
Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района
240
х
х
х
845 452,94
861 297,34
773 306,20
773 306,20
3 253 362,68
Отдельное мероприятие 1
Организация строительства (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы
всего расходы
255 081,89
57 156,34
30 000,00
22 000,00
364 238,23
в том числе по ГРБС:
Управление развития инфраструктуры
233
255 081,89
57 156,34
30 000,00
22 000,00
364 238,23
муниципального района
233
04.12
08.0.00.09840
410
21 274,75
1 000,00
0,00
0,00
22 274,75
233
05.05
08.0.00.S5720
410
15 000,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
233
05.05
08.0.00.S572S
410
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
233
07.02
08.0.00.02020
240
0,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
233
07.02
08.0.00.S5630
410
141 357,05
0,00
0,00
0,00
141 357,05
233
07.03
08.0.00.02040
410
77 250,09
46 156,34
30 000,00
22 000,00
175 406,43
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 2
Организация выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации)
всего расходы
17 604,07
10 560,10
2 634,00
6 000,00
36 798,17
в том числе по ГРБС:
0,00
Управление развития инфраструктуры
233
17 604,07
10 560,10
2 634,00
6 000,00
36 798,17
муниципального района
233
01.13
08.0.00.01060
240
8 895,51
7 177,76
2 634,00
6 000,00
24 707,27
233
03.09
08.0.00.01060
240
8 708,56
3 382,34
0,00
0,00
12 090,90
Отдельное мероприятие 3
Организация мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера
всего расходы
12 566,19
14 867,65
6 000,00
1 000,00
34 433,84
в том числе по ГРБС:
0,00
Управление развития инфраструктуры
233
12 566,19
14 867,65
6 000,00
1 000,00
34 433,84
муниципального района
233
01.13
08.0.00.01060
240
12,00
267,00
0,00
0,00
279,00
233
01.13
08.0.00.06320
240
2 500,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
233
03.09
08.0.00.01060
240
12,00
94,40
0,00
0,00
106,40
233
04.12
08.0.00.09840
410
402,04
0,00
0,00
0,00
402,04
233
07.01
08.0.00.02010
240
0,00
1 650,60
0,00
0,00
1 650,60
233
07.01
08.0.00.02010
410
1 125,18
1 242,52
0,00
0,00
2 367,70
233
07.02
08.0.00.02020
240
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233
07.02
08.0.00.02020
410
1 899,03
10 023,73
6 000,00
1 000,00
18 922,76
233
07.02
08.0.00.02030
410
0,00
1 589,40
0,00
0,00
1 589,40
233
07.03
08.0.00.02040
240
312,24
0,00
0,00
0,00
312,24
233
07.03
08.0.00.02040
410
997,96
0,00
0,00
0,00
997,96
233
11.01
08.0.00.08010
410
5 305,74
0,00
0,00
0,00
5 305,74
Отдельное мероприятие 4
Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменений): генеральных планов сельских поселений и схемы территориального планирования муниципального района
всего расходы
1 049,40
0,00
1 280,00
0,00
2 329,40
в том числе по ГРБС:
0,00
Управление развития инфраструктуры
1 049,40
0,00
1 280,00
0,00
2 329,40
муниципального района
233
04.12
08.0.00.09840
240
0,00
0,00
1 280,00
0,00
1 280,00
233
04.12
08.0.00.S4660
240
1 049,40
0,00
0,00
0,00
1 049,40
Отдельное мероприятие 5
Организация мероприятий по подготовке документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений) сельских поселений на территории муниципального района
всего расходы
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
в том числе по ГРБС:
0,00
Управление развития инфраструктуры
0,00
муниципального района
233
04.12
08.0.00.09840
240
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
Отдельное мероприятие 6
Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения для
всего расходы
1 237 746,10
1 261 954,90
1 267 250,10
1 267 250,10
5 034 201,20
в том числе по ГРБС:
0,00
обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и услуги электроснабжения
Управление развития инфраструктуры
233
1 237 746,10
1 261 954,90
1 267 250,10
1 267 250,10
5 034 201,20
муниципального района
233
05.02
08.0.00.75700
810
605 220,00
629 428,80
629 428,80
629 428,80
2 493 506,40
233
05.02
08.0.00.75770
810
632 526,10
632 526,10
637 821,30
637 821,30
2 540 694,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 7
Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом учреждений социальной сферы
всего расходы
267 609,24
281 297,34
223 306,20
223 306,20
995 518,98
в том числе по ГРБС:
0,00
Управления муниципального заказа и
240
267 609,24
281 297,34
223 306,20
223 306,20
995 518,98
потребительского рынка Администрации
240
01.13
08.0.00.06110
240
11 084,04
11 405,83
0,00
0,00
22 489,87
муниципального района
240
01.13
08.0.00.06120
240
41 250,95
43 437,25
0,00
0,00
84 688,20
240
01.13
08.0.00.06130
240
3 098,37
3 148,06
0,00
0,00
6 246,43
240
01.13
08.0.00.08950
240
212 175,88
223 306,20
223 306,20
223 306,20
882 094,48
Отдельное мероприятие 8
Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом населения муниципального района
всего расходы
577 843,70
580 000,00
550 000,00
550 000,00
2 257 843,70
в том числе по ГРБС:
0,00
Управления муниципального заказа и
240
577 843,70
580 000,00
550 000,00
550 000,00
2 257 843,70
потребительского рынка Администрации муниципального района
240
1003
08.0.00.05250
320
577 843,70
580 000,00
550 000,00
550 000,00
2 257 843,70
Отдельное мероприятие 9
Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района
всего расходы
1 422,08
0,00
0,00
0,00
1 422,08
в том числе по ГРБС:
233
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление развития инфраструктуры муниципального района
233
05.03
08.0.00.09840
240
1 422,08
0,00
0,00
0,00
1 422,08
Отдельное мероприятие 10
Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района
всего расходы
21 894,56
0,00
0,00
0,00
21 894,56
в том числе по ГРБС:
0,00
Управление развития инфраструктуры
233
21 894,56
0,00
0,00
0,00
21 894,56
233
04.06
08.0.00.16320
240
237,86
0,00
0,00
0,00
237,86
муниципального района
233
04.06
08.0.00.L016Б
240
21 656,70
0,00
0,00
0,00
21 656,70
Отдельное мероприятие 11
Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края
всего расходы
233
32 010,31
10 855,99
10 526,53
10 523,90
63 916,73
в том числе по ГРБС:
0,00
Управление развития инфраструктуры
233
32 010,31
10 855,99
10 526,53
10 523,90
63 916,73
муниципального района
233
0,00
233
04.06
08.0.00.L016Б
540
21 656,70
0,00
0,00
0,00
21 656,70
233
05.03
08.0.F2.55550
540
10 353,61
10 569,63
10 094,00
10 523,90
41 541,14
233
05.05
08.0.G5.52430
540
0,00
286,36
432,53
0,00
718,89
Отдельное мероприятие 12
Организация строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения
всего расходы
233
0,00
382,04
544,16
0,00
926,20
в том числе по ГРБС:
0,00
Управление развития инфраструктуры
233
0,00
382,04
544,16
0,00
926,20
муниципального района
233
0505
08.0.G5.52430
410
0,00
382,04
544,16
0,00
926,20
Отдельное мероприятие 13
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего расходы
34 905,44
32 618,66
32 551,22
32 897,75
132 973,07
в том числе по ГРБС:
0,00
Управление развития инфраструктуры
34 905,44
32 618,66
32 551,22
32 897,75
132 973,07
муниципального района
233
0,00
233
01.13
08.0.00.10380
120
142,64
0,00
0,00
0,00
142,64
233
01.13
08.0.00.01060
120
25 276,58
25 742,93
25 742,93
25 842,93
102 605,37
233
01.13
08.0.00.01060
240
6 896,98
4 619,53
4 558,59
4 805,12
20 880,22
233
01.13
08.0.00.01060
320
3,87
0,00
0,00
0,00
3,87
233
01.13
08.0.00.01060
850
365,00
96,50
90,00
90,00
641,50
233
01.13
08.0.00.01070
120
2 066,82
1 971,70
1 971,70
1 971,70
7 981,92
233
07.05
08.0.00.01060
240
153,55
188,00
188,00
188,00
717,55
Приложение 3 к постановлению Администрации муниципального района от 30.06.2020 № 780
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программыТаймырского Долгано- Ненецкого муниципального района по источникам финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Источники финансирования
Оценка расхода (тыс.руб.), годы
2019
2020
2021
2022
Итого на период
Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»
Всего
2 460 027,98
2 249 693,02
2 124 092,21
2 112 977,95
8 946 791,16
в том числе:
федеральный бюджет
41 658,11
9 589,30
9 589,30
9 997,70
70 834,41
краевой бюджет
1 982 695,81
1 842 459,60
1 817 754,80
1 817 776,30
7 460 686,51
районный бюджет
333 237,14
339 270,94
296 203,95
285 203,95
1 253 915,98
бюджеты городских и сельских поселений
58 436,02
58 373,18
544,16
0,00
117 353,36
внебюджетные источники
44 000,90
0,00
0,00
0,00
44 000,90
Отдельное мероприятие 1
Организация строительства (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы
Всего
255 081,89
57 156,34
30 000,00
22 000,00
364 238,23
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
154 944,98
0,00
0,00
0,00
154 944,98
районный бюджет
55 936,01
57 156,34
30 000,00
22 000,00
165 092,35
бюджеты городских и сельских поселений
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
внебюджетные источники
44 000,90
0,00
0,00
0,00
44 000,90
Отдельное мероприятие 2
Организация выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации)
Всего
17 604,07
10 560,10
2 634,00
6 000,00
36 798,17
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
17 604,07
10 560,10
2 634,00
6 000,00
36 798,17
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 3
Организация мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера
Всего
12 566,19
14 867,65
6 000,00
1 000,00
34 433,84
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
10 066,19
14 867,65
6 000,00
1 000,00
31 933,84
бюджеты городских и сельских поселений
2 500,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 4
Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменений): генеральных планов сельских поселений и схемы территориального планирования муниципального района
Всего
1 049,40
0,00
1 280,00
0,00
2 329,40
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
734,40
0,00
0,00
0,00
734,40
районный бюджет
315,00
0,00
1 280,00
0,00
1 595,00
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 5
Организация мероприятий по подготовке документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений) сельских поселений на территории муниципального района
Всего
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 6
Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения для обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и услуги электроснабжения
Всего
1 237 746,10
1 261 954,90
1 267 250,10
1 267 250,10
5 034 201,20
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
1 237 746,10
1 261 954,90
1 267 250,10
1 267 250,10
5 034 201,20
районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 7
Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом учреждений социальной сферы
Всего
267 609,24
281 297,34
223 306,20
223 306,20
995 518,98
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
212 175,88
223 306,20
223 306,20
223 306,20
882 094,48
бюджеты городских и сельских поселений
55 433,36
57 991,14
0,00
0,00
113 424,50
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 8
Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом населения муниципального района
Всего
577 843,70
580 000,00
550 000,00
550 000,00
2 257 843,70
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
577 843,70
580 000,00
550 000,00
550 000,00
2 257 843,70
районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 9
Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района
Всего
1 422,08
0,00
0,00
0,00
1 422,08
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
1 422,08
0,00
0,00
0,00
1 422,08
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 10
Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района
Всего
21 894,56
0,00
0,00
0,00
21 894,56
в том числе:
федеральный бюджет
16 193,86
0,00
0,00
0,00
16 193,86
краевой бюджет
5 398,04
0,00
0,00
0,00
5 398,04
районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджеты городских и сельских поселений
302,66
0,00
0,00
0,00
302,66
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 11
Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края
Всего
32 010,31
10 855,99
10 526,53
10 523,90
63 916,73
в том числе:
федеральный бюджет
25 464,25
9 589,30
9 589,30
9 997,70
54 640,55
краевой бюджет
5 885,95
504,70
504,70
526,20
7 421,55
районный бюджет
660,11
761,99
432,53
0,00
1 854,63
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 12
Организация строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения
Всего
0,00
382,04
544,16
0,00
926,20
в том числе:
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
0,00
0,00
0,00
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
382,04
544,16
0,00
926,20
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 13
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
34 905,44
32 618,66
32 551,22
32 897,75
132 973,07
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
142,64
0,00
0,00
0,00
142,64
районный бюджет
34 762,80
32 618,66
32 551,22
32 897,75
132 830,43
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Таймыр № 31 от 30.07.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 210.000.000 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: