Основная информация
Дата опубликования: | 30 июля 2018г. |
Номер документа: | RU31000201800460 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Белгородская область |
Принявший орган: | Правительство Белгородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2018г. № 290-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 442-ПП
В соответствии с законом Белгородской области от 18 декабря 2017 года № 211 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 442-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»:
в государственную программу Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- раздел 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
8.
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 4 261 949,0 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 4 058 093,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 435 925 тыс. рублей;
2015 год – 563 110 тыс. рублей;
2016 год – 570 630 тыс. рублей;
2017 год – 599 870 тыс. рублей;
2018 год – 644 400 тыс. рублей;
2019 год – 619 589 тыс. рублей;
2020 год – 624 569 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 98 806 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 97 850 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет внебюджетных источников составит 7 200 тыс. рублей
- в пункте 1 раздела 9 паспорта Программы цифры «65» заменить цифрами «80»;
- в пункте 2 раздела 9 паспорта Программы цифры «4,2» заменить цифрами «3,2»;
- в восьмом абзаце раздела 4 Программы цифры «345» заменить цифрами «347,3»;
- в девятом абзаце раздела 4 Программы слова «270,2 случая» заменить словами «289,8 случаев»;
- в пятьдесят втором абзаце раздела 4 Программы цифры «59,0» заменить цифрами «60»;
- в пятьдесят третьем абзаце цифры «80» заменить цифрами «85»;
- таблицу 2 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Предполагаемые объемы финансирования государственной программы
тыс. рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Территориальные внебюджетные фонды
Внебюджетные источники
Всего
2014
46 716
435 925
20 600
-
600
503 841
2015
27 090
563 110
20 600
-
600
611 400
2016
5 000
570 630
11 480
-
1 200
588 310
2017
5 000
599 870
11 480
-
1 200
617 550
2018
5 000
644 400
11 230
-
1 200
661 830
2019
5 000
619 589
11 230
-
1 200
637 019
2020
5 000
624 569
11 230
-
1 200
641 999
Всего
98 806
4 058 093
97 850
-
7 200
4 261 949
- в подпрограмму 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» Программы (далее – подпрограмма 1):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 17952,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2932 тыс. рублей;
2015 год - 2602 тыс. рублей;
2016 год - 2562 тыс. рублей;
2017 год - 2464 тыс. рублей;
2018 год - 2464 тыс. рублей;
2019 год - 2464 тыс. рублей;
2020 год - 2464 тыс. рублей
- в пункте 1 раздела 7 паспорта подпрограммы 1 слова «345 случаев» заменить словами «347,3 случаев»;
- в пункте 2 раздела 7 паспорта подпрограммы 1 слова «270,2 случая» заменить словами «289,8 случаев»;
- в четвертом абзаце раздела 4 подпрограммы 1 слова «345 случаев» заменить словами «347,3 случаев»;
- в пятом абзаце раздела 4 подпрограммы 1 слова «270,2 случая» заменить словами «289,8 случаев»;
- раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Планируемый общий объем финансирования предлагаемых к реализации мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 17 952,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 2932 тыс. рублей;
2015 год - 2602 тыс. рублей;
2016 год - 2562 тыс. рублей;
2017 год - 2464 тыс. рублей;
2018 год - 2464 тыс. рублей;
2019 год - 2464 тыс. рублей;
2020 год - 2464 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе»;
- в подпрограмму 2 «Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы» Программы (далее – подпрограмма 2):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 50 200,0 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 8 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 4 000 тыс. рублей;
2016 год - 4 000 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 35 000 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 7 200 тыс. рублей
- таблицу 4 раздела 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2
тыс. рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Территориальные внебюджетные фонды
Внебюджетные источники
Всего
2014
5 000
0
-
-
600
5 600
2015
5 000
4 000
-
-
600
9 600
2016
5 000
4 000
-
-
1 200
10 200
2017
5 000
-
-
-
1 200
6 200
2018
5 000
-
-
-
1 200
6 200
2019
5 000
-
-
-
1 200
6 200
2020
5 000
0
-
-
1 200
6 200
Всего
35 000
8 000
-
-
7 200
50 200
- в подпрограмму 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» Программы (далее – подпрограмма 3):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1 457 206,0 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составит 1 393 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 188 856 тыс. рублей;
2015 год - 212 090 тыс. рублей;
2016 год - 209 932 тыс. рублей;
2017 год - 202 834 тыс. рублей;
2018 год - 203 233 тыс. рублей;
2019 год - 185 912 тыс. рублей;
2020 год - 190 543 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 63 806,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 41 716 тыс. рублей;
2015 год - 22 090 тыс. рублей.
- раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемый общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 1 457 206,0 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 1 393 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 188 856 тыс. рублей;
2015 год - 212 090 тыс. рублей;
2016 год - 209 932 тыс. рублей;
2017 год - 202 834 тыс. рублей;
2018 год - 203 233 тыс. рублей;
2019 год - 185 912 тыс. рублей;
2020 год - 190 543 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составляет 63 806,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 41 716 тыс. рублей;
2015 год – 22 090 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4.
Мероприятия местного уровня будут включены в муниципальные программы (подпрограммы) с соответствующим ресурсным обеспечением, поэтому задача привлечения консолидированных бюджетов муниципальных образований не рассматривалась.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год»;
- в подпрограмму 4 «Укрепление общественного порядка» Программы (далее – подпрограмма 4):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1 096 291,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 1 002 091,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 60 101 тыс. рублей;
2015 год - 155 219 тыс. рублей;
2016 год - 148 248 тыс. рублей;
2017 год - 179 414 тыс. рублей;
2018 год - 152 288 тыс. рублей;
2019 год - 153 236 тыс. рублей;
2020 год - 153 585 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 94 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 20600 тыс. рублей;
2015 год - 20600 тыс. рублей;
2016 год - 10600 тыс. рублей;
2017 год - 10600 тыс. рублей;
2018 год - 10600 тыс. рублей;
2019 год - 10600 тыс. рублей;
2020 год - 10600 тыс. рублей
- таблицу 5 раздела 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4
тыс. рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Территориальные внебюджетные фонды
Внебюджетные источники
Всего
2014
-
60 101
20 600
-
-
80 701
2015
-
155 219
20 600
-
-
175 819
2016
-
148 248
10 600
-
-
158 848
2017
-
179 414
10 600
-
-
190 014
2018
-
152 288
10 600
-
-
162 888
2019
-
153 236
10 600
-
-
163 836
2020
-
153 585
10 600
-
-
164 185
Всего
-
1 002 091
94 200
-
-
1 096 291
- в подпрограмму 5 «Развитие мировой юстиции в Белгородской области» Программы (далее – подпрограмма 5):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 1 430 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 166 169 тыс. рублей;
2015 год - 170 515 тыс. рублей;
2016 год - 176 660 тыс. рублей;
2017 год - 179 417 тыс. рублей;
2018 год - 247 333 тыс. рублей;
2019 год - 245 291 тыс. рублей;
2020 год - 245 291 тыс. рублей
- раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета на 2014 - 2020 годы составит 1 430 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 166 169 тыс. рублей;
2015 год - 170 515 тыс. рублей;
2016 год - 176 660 тыс. рублей;
2017 год - 179 417 тыс. рублей;
2018 год - 247 333 тыс. рублей;
2019 год - 245 291 тыс. рублей;
2020 год - 245 291 тыс. рублей.
Реализация мероприятий подпрограммы 5 в полном объеме осуществляется за счет средств областного бюджета. Привлечение средств федерального бюджета, местных бюджетов, территориальных государственных внебюджетных фондов, а также внебюджетных источников на софинансирование мероприятий подпрограммы 5 не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»;
- в подпрограмму 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Программы (далее – подпрограмма 6):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 143 182,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 17 867 тыс. рублей;
2015 год - 18 684 тыс. рублей;
2016 год - 19 228 тыс. рублей;
2017 год - 19 345 тыс. рублей;
2018 год - 22 686 тыс. рублей;
2019 год - 22 686 тыс. рублей;
2020 год - 22 686 тыс. рублей
- в пункте 1 раздела 7 паспорта подпрограммы 6 цифры «59,0» заменить цифрами «60,0»;
- в пункте 3 раздела 7 паспорта подпрограммы 6 цифры «80» заменить цифрами «85»;
- во втором абзаце раздела 4 подпрограммы 6 цифры «59,0» заменить цифрами «60»;
- в пятом абзаце раздела 4 подпрограммы 6 цифры «80» заменить цифрами «85»;
- раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета на 2014 - 2020 годы составит 143 182 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 17 867 тыс. рублей;
2015 год - 18 684 тыс. рублей;
2016 год - 19 228 тыс. рублей;
2017 год - 19 345 тыс. рублей;
2018 год - 22 686 тыс. рублей;
2019 год - 22 686 тыс. рублей;
2020 год - 22 686 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»;
- в подпрограмму 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса» Программы (далее – подпрограмма 7):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета составит 62 792,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 10 000 тыс. рублей;
2017 год - 16 396 тыс. рублей;
2018 год - 16 396 тыс. рублей;
2019 год - 10 000 тыс. рублей;
2020 год - 10 000 тыс. рублей
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 7 цифры «56 396» заменить цифрами «62 792»;
- четвертый абзац раздела 5 подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«2018 год – 16 396 тыс. рублей»;
- приложения № 1, № 3 и № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области
Е. Савченко
Приложение
к постановлению Правительства
Белгородской области
от 30 июля 2018 года
№ 290-пп
Приложение № 1
к государственной программе Белгородской
области «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий
Белгородской области
на 2014 - 2020 годы»
Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей государственной программы Белгородской области
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014 - 2020 годы»
№
п/п
Наименование программы, подпрограмм, мероприятий
Срок
реализации
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
за реализацию
Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы,
тыс. руб.
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Начало
Завершение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Государственная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»
(Цель - повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области)
2014 г.
2020 г.
Администрация
Губернатора области,
департамент образования области, департамент здравоохранения и социальной защиты населения области,
департамент внутренней
и кадровой политики
области,
департамент строительства и
транспорта области,
управление культуры области,
управление
молодежной политики области,
управление
физической культуры и спорта области,
управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области,
управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области,
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области (по согласованию),
областное государственное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию),
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию),
администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
4261949,0
Удовлетворенность населения области безопасностью жизни, процентов
45
50
55
60
75
77,5
80
Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом, на 100 тыс. населения)
3,8
4,7
4,6
4,5
4
3,5
3,2
Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процентов
75
77
78
78,5
79
79,2
79,5
Доля осужденных, привлеченных к труду, от общей численности осужденных, процентов
37,3
35,0
35,4
40
40,2
40,5
41,0
Количество случаев гибели людей при пожарах, человек
57
Количество людей, погибших при пожарах, человек
89
88
87
86
85
84
Уровень преступности
(случаев на 100 тыс. населения)
1067,5
953
935
923
912
903
888
Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) / снижение в процентах по отношению к 2012 году
17,9/
-3,5
17,6/
-5,5
17,2/
-7,5
16,6/
-10,5
14,7/
-21
13,5/
-27,5
12,9/
-30,5
Удельный вес несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления, процентов
-
5
5
4,9
4,9
4,9
4,9
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, единиц
355
350
345
340
340
335
330
Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях, минут
19
18
16
15
13
Подпрограмма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
(Задача 1 - сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом)
2014 г.
2020 г.
Администрация
Губернатора области,
департамент образования области,
департамент здравоохранения и социальной защиты населения области,
департамент внутренней и кадровой политики области,
управление молодежной политики области,
управление культуры области
17 952,0
Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности (случаев на 100 тыс. населения)
366,5
362,9
359,3
355,6
352,0
348,5
345,0
Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями (случаев на 100 тыс. населения)
322,0
314,6
305,2
296,0
287,2
278,5
270,2
Задача 1 «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию
негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков»
1.1.
.
Основное мероприятие 1.1.«Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения»
2014 г.
2020 г.
Управление
молодежной
политики
области
1 852,0
200,0
Показатель 1.1.1.
Доля молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями,
по отношению к общей численности молодежи, процентов
50,0
52,0
54,0
55,0
57,0
59,0
60,0
Департамент внутренней и кадровой политики области
236,0
Показатель 1.1.2. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, от общего числа учащихся и студентов, процентов
25,0
26,0
28,0
30,0
30,0
30,0
30,0
Управление
культуры
области
240,0
Показатель 1.1.3.
Доля подростков и молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, к общему числу молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, процентов
50,0
51,0
53,0
55,0
56,0
58,0
60,0
Департамент
образования
области
1 114,0
Показатель 1.1.4.
Доля обучаю-щихся 1-11 классов общеоб-разовательных учреждений области, приняв-ших участие в профилактичес-кой акции, процентов
40,0
45,0
50,0
52,0
55,0
57,0
60,0
Показатель 1.1.5. Доля родителей обучающихся 5-11 классов, принявших уча-стие в акции по проблемам семей-ного воспитания, процентов
40
42
44
46
48
50
52
Задача 2 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов»
1.2.
Основное мероприятие 1.2.«Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков»
2014 г.
2020 г.
Департамент
здравоохранения и социальной защиты населения
области
16 100,0
Показатель 1.2.1
Число лиц, у которых впервые в жизни установлен диагноз «употребление наркотических средств с вредными последствиями» (случаев на 100 тыс. населения)
42,6
41,3
40,8
38,8
37,7
36,5
35,4
Подпрограмма 2
Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы
(Задача 2 – поддержка организации трудоустройства и профессионального обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях области)
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области,
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)
50 200,0
Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек
970
1 040
1 100
1 170
1 230
1 300
1 360
Объем доходов исправительных учреждений в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей
93000
104000
114000
125000
136000
148000
160000
Объем полученной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей
3 000
3 700
4 800
5 900
7 000
8 100
9 200
Задача 1 «Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях на территории
Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений
и на рынке труда Белгородской области»
2.1.
Основное мероприятие 2.1.«Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы»
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области,
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)
50 200,0
Показатель 2.1.1. Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек
970
Показатель 2.1.2. Количество осужденных, прошедших профессиональное обучение и профессиональную подготовку в профессиональных училищах, подведомственных УФСИН России по Белгородской области, в период отбывания наказания в виде лишения свободы, человек
1 036
1 061
1 086
1 111
1 136
1 161
1 186
Подпрограмма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
(Задача 3 - создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности)
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области,
Главное управление МЧС России по Белгородской области (по согласованию),
департамент строительства и транспорта области
1457206,0
Количество пожаров, единиц
1043
1030
1016
1001
985
973
961
Количество пострадавших людей при пожарах, человек
57
55
54
53
52
51
50
Экономический ущерб от пожаров, тыс. рублей
212454
210643
208543
206243
204415
202112
200031
Задача 1 «Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»
3.1.
.
Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб»
2014 г.
.
2020 г.
Администрация
Губернатора области
1190424,0
Показатель 3.1.1.
Количество работников, работающих в области гражданской обороны и пожарной безопасности, человек
274
302
302
302
302
302
302
Показатель 3.1.2.
Укомплектование пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием до нормы, процентов
73
70
67
64
91
97
100
Показатель 3.1.3.
Обеспечение личного состава форменным обмундированием и средствами защиты до нормы, процентов
39
64
64
64
64
64
64
Показатель 3.1.4.
Приобретение средств индивидуальной защиты радиационной разведки и дозиметрического контроля для установленных групп населения, единиц
177
24
177
24
177
24
170
Показатель 3.1.5.
Укомплектование пожарной и спасательной техникой до нормы, процентов
77
79
81
83
89
94
98
Департамент строительства и транспорта области
Показатель 3.1.6.
Строительство новых пожарных частей, единиц
-
1
1
1
1
1
1
Департамент строительства и транспорта области, Администрация Губернатора области
Показатель 3.1.7.
Капитальный ремонт пожарных частей, единиц
-
2
1
-
2
2
2
Задача 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
3.2.
Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение защиты и безопасности населения»
2014 г.
2020 г.
Администрация
Губернатора
области,
Главное управление МЧС России по Белгородской области (по согласованию)
217 448,0
Показатель 3.2.1.
Готовность к обеспечению всеми видами связи подразделений Государственной противопожарной и спасательной служб, добровольных противопожарных формирований Белгородской области. Увеличение охвата населения средствами оповещения, процентов
85
85
85
85
90
95
100
Показатель 3.2.2.
Готовность к обеспечению видами связи Губернатора Белгородской области, руководящего состава Белгородской области и областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с места чрезвычайной ситуации и на военное время, процентов
55
55
55
55
65
82
100
Показатель 3.2.4.
Количество муниципальных образований области нарастающим итогом, подключенных к системе «112» Белгородской области, единиц
9
10
14
21
21
21
21
Задача 3 «Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов»
3.3.
Основное мероприятие 3.3. «Мобилизационная подготовка населения области»
2014 г
2020 г.
Администрация
Губернатора области
37 834,0
Показатель 3.3.1.
Количество человек, работающих в области мобилизационной подготовки, человек
16
16
16
16
16
16
16
Задача 4 «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области»
3.4.
Основное мероприятие 3.4. «Реализация мероприятий противопожарной службы области»
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области
11 500,0
Показатель 3.4.1.
Количество добровольных пожарных формирований, которым оказано содействие, единиц
35
37
39
41
41
41
41
4
Подпрограмма 4 «Укрепление общественного порядка»
(Задача 4 - обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения)
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области,
управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области,
администрации муниципальных
районов и городских округов (по согласованию)
1 096 291,0
Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений
(на 100 тыс. населения)
236,4
230,3
221,5
213,2
209,6
206,2
201,4
Уровень рецидивной преступности (на 100 тыс. населения)
205,3
193,4
185,9
185,2
178,8
176,2
171,5
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) / снижение в процентах по отношению к 2012 году
277/
-2,64
273/
-4,2
269/
-5,33
248/
-12,86
232/
-18,58
216/
-24,01
202/
-28,82
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/ (снижение в процентах по отношению к 2012 году)
8/
-4,15
8/
-7,23
7/
-11,7
7/
-15,74
7/
-21,38
6/
-28,19
6/
-28,4
Транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств) (снижение в процентах по отношению к 2012 году)
5,5/
-0,33
5,3/
-3,61
5,1/
-6,56
4,8/
-12,62
4/
-28,03
3,6/
-34,76
3,5/
-36,7
Задача 1 «Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий»
4.1.
Основное мероприятие 4.1.«Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения»
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области,
управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
997 042,0
Показатель 4.1.1.
Количество установленных комплексов видеофиксации, единиц
119
2
2
2
3
3
3
Показатель 4.1.2. Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа,
тыс. штук
960
960
960
960
960
960
960
Показатель 4.1.3. Количество обслуживаемых комплексов видеофиксации, единиц
119
103
106
108
110
112
114
4.2.
Основное мероприятие 4.2
«Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области»
2015 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области
3 995,0
Показатель 4.2.1. Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа,
тыс. штук
-
12
12
12
12
12
12
Задача 2 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области»
4.3.
Основное мероприятие 4.3. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
2014 г.
2014 г.
Администрация Губернатора области
1 054,0
Показатель 4.3.
Наличие оборудованных койко-мест, единиц
30
-
-
-
-
-
-
4.4.
Основное мероприятие 4.4. «Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах»
2014 г.
2020 г.
Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
94 200,0
Показатель 4.4. Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения (АПК «Безопасный город»), единиц
6
4
5
5
5
4
4
Подпрограмма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
(Задача 5 - повышение качества, обеспечение открытости, прозрачности и доступности правосудия на территории Белгородской области)
2014 г.
2020 г.
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
1 430 676,0
Доля судебных участков, оснащенных материально-технической базой, соответствующей нормативным правовым требованиям, процентов
58
63
68
73
78
92
95
Задача 1 «Государственная поддержка информационного, кадрового, правового и материально-технического обеспечения
судебных участков мировых судей Белгородской области»
5.1.
Основное мероприятие 5.1. «Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области»
2014 г.
2020 г.
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
1 334 874,0
Показатель 5.1.1. Коэффициент выполнения установленных государственных функций
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5.2.
Основное мероприятие 5.2. «Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области»
2014 г.
2020 г.
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
95 802,0
Показатель 5.2.1.
Количество мировых судей и работников их аппаратов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в соответствии с требованиями законодательства, человек
103
103
103
103
26
26
26
Подпрограмма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(Задача 6 - Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации)
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области
143 182,0
Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям,
процентов
94,5
58,3
58,5
58,5
59,0
59,5
60,0
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, человек
54
50
44
40
40
40
40
Доля несовер-шеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), процентов
70
70
70
75
80
85
Задача 1 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
6.1.
Основное мероприятие 6.1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
2014 г.
2014 г.
Управление по труду и занятости населения области
Показатель 6.1.1.
Доля несовершенно-летних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, отдых), процентов
60
Управление по труду и занятости населения области
3 500,0
Показатель 6.1.2.
Количество несовершенно-летних граждан, трудоустроенных на квотируемые места, человек
24
24
24
24
24
24
Управление культуры
области
850,0
Показатель 6.1.3.
Доля несовершеннолетних, привлеченных к участию в мероприятиях, из числа состоящих на профилактическом учете в органах профилактики,
процентов
9
10
10,5
11
13
14
15
Управление физической культуры и спорта области
1 270,0
Показатель 6.1.4.
Охват несовер-шеннолетних, вовлеченных в мероприятия, процентов
45
50
50
55
55
60
60
Департамент внутренней и кадровой политики области
267,0
Показатель 6.1.5.
Доля обучающихся несовершенно-летних, охваченных мероприятиями из числа состоящих на учете в органах системы профилактики, процентов
30
30
35
40
45
50
55
Департамент образования области
3 672,0
Показатель 6.1.6.
Доля несовер-шеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей числен-ности несовер-шеннолетних в возрасте 14-17 лет, проживающих на территории области, процентов
4,5
4,4
4,4
4,4
2
1,8
1,5
Задача 2 «Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав»
6.2.
Основное мероприятие 6.2.«Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области
133 623,0
Показатель 6.2.1.
Удельный вес несовершенно-летних, совершивших преступления повторно, в общей численности несовершенно-летних, совершивших преступления, процентов
18,2
18,2
18
18
17,9
17,8
17,8
Подпрограмма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
(Задача 7 - Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания)
2016 г.
2020 г.
Областное государственное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области»
62 792,0
Улучшение показателей жизнеобеспечения населения, человек
1944
2050
2244
2350
2440
Задача «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
7.1.
Основное мероприятие 7.1 «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
2016 г.
2020 г.
Областное государственное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области»
62 792,0
Показатель 7.1.1.
Количество техногенных и природных пожаров, единиц
2138
2050
1580
1530
1482
Администрация Губернатора области
Показатель 7.1.2.
Количество приобретенных персональных носимых видеорегистраторов для инспекторов ДПС, единиц
143
-
-
-
Подпрограмма 8
«Противодействие терроризму и экстремизму»
(Задача 8 – реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Белгородской области)
2016 г.
2020 г.
УФСБ России по Белгородской области
(по согласованию),
администрации муниципальных районов и городских округов
(по согласованию)
3 650,0
Количество совершенных правонарушений террористичес-кой и экстремистской направленности, единиц
4
3
3
2
2
Число источников информации, распространяв-ших материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористичес-кой идеологии, единиц
10
9
8
7
5
Задача 1 «Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона»
8.1.
Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение проведения антитеррористических учений»
2016 г.
2020 г.
Администрации муниципальных районов и городских округов
(по согласованию)
2 700,0
Показатель 8.1.
Количество учений, единиц
5
3
5
5
5
Задача 2 «Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы»
8.2.
Основное мероприятие 8.2 «Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности»
2016 г.
2020 г.
Администрации муниципальных районов и городских округов
(по согласованию)
950,0
Количество наглядных пособий и методических материалов антитеррористи-ческой и антиэкстремист-ской направленности, тыс. штук
2
2
2
2
2
Приложение № 3
к государственной программе Белгородской
области «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий
Белгородской области
на 2014-2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
основных мероприятий государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основных мероприятий
Объем финансирования, источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Госпрограмма
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы
Всего
503 841
611 400
588 310
617 550
661 830
637 019
641 999
федеральный бюджет
46 716
27 090
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
областной бюджет
435 925
563 110
570 630
599 870
644 400
619 589
624 569
консолидированные бюджеты муниципальных образований
20 600
20 600
11 480
11 480
11 230
11 230
11 230
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
600
600
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
Подпрограмма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Всего
2 932
2 602
2 562
2 464
2 464
2 464
2 464
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 932
2 602
2 562
2 464
2 464
2 464
2 464
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков»
1.1.
Основное мероприятие 1.1
«Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения»
Всего
632
302
262
164
164
164
164
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
632
302
262
164
164
164
164
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов»
1.2.
Основное мероприятие 1.2
«Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков»
Всего
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы
Всего
5 600
9 600
10 200
6 200
6 200
6 200
6 200
федеральный бюджет
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
областной бюджет
0
4 000
4 000
0
0
0
0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
600
600
1200
1200
1200
1200
1200
Задача 1 «Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области»
2.1.
Основное мероприятие 2.1
«Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы»
Всего
5 600
9 600
10 200
6 200
6 200
6 200
6 200
федеральный бюджет
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
областной бюджет
0
4000
4000
0
0
0
0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
600
600
1200
1200
1200
1200
1200
Подпрограмма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
Всего
230 572
234 180
209 932
202 834
203 233
185 912
190 543
федеральный бюджет
41 716
22 090
-
-
-
-
-
областной бюджет
188 856
212 090
209 932
202 834
203 233
185 912
190 543
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»
3.1.
Основное мероприятие 3.1
«Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб»
Всего
134 739
185 060
172 566
165 468
187 534
170 213
174 844
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
134 739
185 060
172 566
165 468
187 534
170 213
174 844
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
3.2.
Основное мероприятие 3.2
«Обеспечение защиты и безопасности населения»
Всего
86 933
41 615
31 400
31 400
8 700
8 700
8 700
федеральный бюджет
41 716
22 090
-
-
-
-
-
областной бюджет
45 217
19 525
31 400
31 400
8 700
8 700
8 700
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 3 «Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области,
организаций, территориальных органов»
3.3.
Основное мероприятие 3.3
«Мобилизационная подготовка населения области»
Всего
7 900
6 005
4 466
4 466
4 999
4 999
4 999
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
7 900
6 005
4 466
4 466
4 999
4 999
4 999
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 4 «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области»
3.4.
Основное мероприятие 3.4 «Реализация мероприятий противопожарной службы области»
Всего
1 000
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1 000
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Укрепление общественного порядка
Всего
80 701
175 819
158 848
190 014
162 888
163 836
164 185
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
60 101
155 219
148 248
179 414
152 288
153 236
153 585
консолидированные бюджеты муниципальных образований
20 600
20 600
10 600
10 600
10 600
10 600
10 600
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий»
4.1.
Основное мероприятие 4.1
«Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения»
Всего
59 047
153 672
146 701
179 414
151 387
153 236
153 585
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
59 047
153 672
146 701
179 414
151 387
153 236
153 585
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
4.2.
Основное мероприятие 4.2
«Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области»
Всего
-
1 547
1 547
0
901
0
0
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
1 547
1 547
1 547
1547
1 547
1 547
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области»
4.3.
Основное мероприятие 4.3
4.3. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
Всего
1 054
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1 054
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
4.4.
Основное мероприятие 4.4
«Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах»
Всего
20 600
20 600
10 600
10 600
10 600
10 600
10 600
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
20 600
20 600
10 600
10 600
10 600
10 600
10 600
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
Всего
166 169
170 515
176 660
179 417
247 333
245 291
245 291
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
166 169
170 515
176 660
179 417
247 333
245 291
245 291
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Государственная поддержка информационного, кадрового, правового и материально-технического обеспечения
судебных участков мировых судей Белгородской области»
5.1.
Основное мероприятие 5.1
«Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области»
Всего
150 511
158 669
162 029
166 672
232 331
232 331
232 331
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
150 511
158 669
162 029
166 672
232 331
232 331
232 331
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
5.2.
Основное мероприятие 5.2
«Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области»
Всего
15 658
11 846
14 631
12 745
15 002
12 960
12 960
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
15 658
11 846
14 631
12 745
15 002
12 960
12 960
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Всего
17 867
18 684
19 228
19 345
22 686
22 686
22 686
федеральный бюджет
областной бюджет
17 867
18 684
19 228
19 345
22 686
22 686
22 686
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Задача 1 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
6.1.
Основное мероприятие 6.1
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Всего
1 492
1 605
1 330
1 283
1 283
1 283
1 283
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1 492
1 605
1 330
1 283
1 283
1 283
1 283
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Задача 2 «Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
6.2.
Основное мероприятие 6.2
«Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Всего
16 375
17 079
17 898
18 062
21 403
21 403
21 403
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
16 375
17 079
17 898
18 062
21 403
21 403
21 403
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Всего
-
-
10 000
16 396
16 396
10 000
10 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
10 000
16 396
16 396
10 000
10 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
7.1.
Основное мероприятие 7.1. «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
Всего
-
-
10 000
16 396
16 396
10 000
10 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
10 000
16 396
16 396
10 000
10 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 8
Противодействие терроризму и экстремизму
Всего
-
-
880
880
630
630
630
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
880
880
630
630
630
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона»
8.1.
Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение проведения антитеррористических учений»
Всего
-
-
690
690
440
440
440
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
690
690
440
440
440
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 «Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы»
8.2.
Основное мероприятие 8.2 «Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности»
Всего
-
-
190
190
190
190
190
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
190
190
190
190
190
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Приложение № 4
к государственной программе Белгородской
области «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий
Белгородской области
на 2014-2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»
за счет средств бюджета Белгородской области
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы
Всего по госпрограмме:
Х
X
X
X
435 925
563 110
570 630
599 870
644 400
619 589
624 569
Администрация
Губернатора
Области
802
Х
Х
Х
215 457
246 038
254 682
247 961
253 166
228 835
233 763
Департамент
образования
области
810
Х
Х
Х
512
755
755
691
691
691
691
Департамент
здравоохранения и
социальной защиты
населения
области
809
Х
Х
Х
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
Департамент
внутренней и кадровой политики области
825
Х
Х
Х
127
127
127
46
46
46
46
Управление по организацион-ному обеспечению деятельности мировых судей области
823
01 05
Х
Х
166 169
170 515
176 660
179 417
247 333
245 291
245 291
Управление
молодежной
политики
области
816
Х
Х
Х
200
0
0
0
0
0
0
Управление
физической
культуры и
спорта
области
813
Х
Х
Х
10
210
210
210
210
210
210
Управление
культуры
области
811
Х
Х
Х
775
315
0
0
0
0
0
Управление
по труду и занятости населения области
814
Х
Х
Х
500
500
500
500
500
500
500
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
828
Х
Х
Х
44 241
142 350
135 396
168 745
140 154
141 716
141 768
Департамент строительства и транспорта области
802,
807
Х
Х
Х
5634
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Всего:
Х
X
X
X
2 932
2 602
2 562
2 464
2 464
2 464
2 464
Департамент
образования
области
810
X
X
X
170
200
200
136
136
136
136
Департамент
здравоохранения и
социальной защиты населения
области
809
X
X
X
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
Департамент
внутренней и кадровой политики области
825
X
X
X
62
62
62
28
28
28
28
Управление
молодежной
политики
области
816
X
X
X
200
0
0
0
0
0
0
Управление
культуры
области
811
X
X
X
200
40
0
0
0
0
0
1.1.
Основное мероприятие 1.1
«Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения»
Всего:
Х
Х
01 1 01
Х
632
302
262
164
164
164
164
1.1.1
Мероприятие 1.1.1
«Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения»
Всего:
Х
07 09
0110120310
200
632
302
262
164
164
164
164
Управление
культуры
области
811
Х
Х
Х
200
40
0
0
0
0
0
811
07 06
01 101 20310
600
0
0
0
811
08 01
01 101 20310
200
55
0
0
0
0
0
0
811
08 01
01 101 20310
600
75
40
0
0
0
0
0
811
08 02
01 101 20310
600
50
0
0
0
0
0
811
08 04
01 101 20310
600
20
0
0
0
0
0
0
Департамент
образования области
810
07 09
01 101 20310
200
170
200
120
120
100
100
100
810
07 09
01 101 20310
600
80
16
36
36
36
Департамент
внутренней и кадровой политики области
825
07 09
0110120310
200
62
62
62
28
28
28
28
Управление
молодежной
политики
области
816
07 07
01 1 2031
600
200
0
0
0
0
0
0
1.2.
Основное мероприятие 1.2
«Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков»
Всего:
809
X
01 1 02
X
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
1.2.1
Мероприятие 1.2.1
«Мероприятие по раннему выявлению потребителей наркотиков»
Департамент
здравоохранения и
социальной защиты населения
области
809
09 01
0110220320
600
1 945
1 945
1 945
1 885
1 885
1 885
1 885
809
09 09
0110220320
600
355
355
355
355
355
355
355
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2.
«Мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в условиях негосударственного реабилитационного центра»
Департамент
здравоохранения и
социальной защиты населения
области
809
09 01
0110220320
600
-
-
-
60
60
60
60
Подпрограмма 2
«Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы»
Всего:
802
X
X
X
0
4 000
4 000
0
0
0
0
2.1.
Основное мероприятие 2.1
«Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы»
Администрация Губернатора области
802
Х
01 201
Х
0
4 000
4 000
0
0
0
0
2.1.1
Мероприятие 2.1.1
«Закупка оборудования (медицинского оборудования)»
802
03 14
0120120880
200
0
4 000
4 000
0
0
0
0
Подпрограмма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
Всего:
X
X
Х
Х
188 856
212 090
209 932
202 834
203 233
185 912
190 543
Администрация Губернатора области
802
X
Х
Х
183 222
212 090
209 932
202 834
203 233
185 912
190 543
Департамент строительства и транспорта области
807
X
Х
Х
5634
0
0
0
0
0
0
3.1.
Основное мероприятие 3.1
«Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб»
Администрация Губернатора области, департамент строительства и транспорта области
802
Х
01 3 01
Х
129 105
185 060
172 566
165 468
187 534
170 213
174 844
3.1.1
Мероприятие 3.1.1
«Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
Администрация Губернатора области
802
Х
Х
Х
122 053
132 263
141 302
144 197
162 834
165 513
170 144
802
0309
01 301 00590
100
34 009
35 331
38 876
39 652
40 763
41 155
42 768
802
0310
01 301 00590
100
60 066
67 144
72 416
76 040
78 949
79 696
82 714
802
0309
01 301 00590
200
12 489
12 360
12 089
7 017
11 005
11 005
11 005
802
0310
01 301 00590
200
14 389
16 110
16 752
16 167
25 810
25 810
25 810
802
0309
01 301 00590
800
216
256
206
2 024
1 822
2 802
2 802
802
0310
01 301 00590
800
884
1 062
963
3 297
4 485
5 045
5 045
3.1.2.
Мероприятие 3.1.2.
«Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)»
Администрация Губернатора области
802
0310
0130121710
200
7 052
3 753
5 700
4 000
4 700
4 700
4 700
3.1.3.
Мероприятие 3.1.3.
«Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области»
Администрация Губернатора области
802
0310
0130122110
200
0
3 778
8 945
0
0
0
0
3.1.4
Мероприятие 3.1.4.
«Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры»
Администрация Губернатора области, департамент строительства и транспорта области
802
0309
0130140370
400
0
27 770
0
0
0
0
0
802, 807
0310
0130140370
400
5 634
17 496
16 619
17 271
20 000
0
0
3.2.
Основное мероприятие 3.2
«Обеспечение защиты и безопасности населения»
Администрация Губернатора области
802
Х
01302
Х
45 217
19 525
31 400
31 400
8 700
8 700
8 700
3.2.1
Мероприятие 3.2.1
«Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы «112» за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации»
Администрация Губернатора области
802
0309
01302R0980
200
45 217
19 525
31 400
31 400
8 700
8 700
8 700
3.3.
Основное мероприятие 3.3
«Мобилизационная подготовка населения области»
Администрация Губернатора области
802
Х
01303
Х
7 900
6 005
4 466
4 466
4 999
4 999
4 999
3.3.1
Мероприятие 3.3.1
«Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время»
802
03 09
0130320340
200
7 900
6 005
4 466
4 466
4 999
4 999
4 999
3.4.
Основное мероприятие 3.4
«Реализация мероприятий противопожарной службы области»
Администрация Губернатора области
802
Х
01304
Х
1 000
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000
3.4.1
Мероприятие 3.4.1
«Гранты подразделениям добровольной пожарной охраны»
802
03 10
0130420850
200
1 000
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000
Подпро-грамма 4
Укрепление общественного порядка
Всего:
Х
Х
Х
Х
60 101
155 219
148 248
179 414
152 288
153 236
153 585
Администрация Губернатора области
802
Х
Х
Х
15 860
12 869
12 852
10 669
12 134
11 520
11 817
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
828
Х
Х
Х
44 241
142 350
135 396
168 745
140 154
141 716
141 768
4.1.
Основное мероприятие 4.1
«Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения»
Всего:
Х
Х
01 4 01
Х
59 047
153 672
146 701
179 414
151 387
153 236
153 585
4.1.1
Мероприятие 4.1.1
«Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Укрепление общественного порядка» государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
828
03 14
0140120360
200
44 241
142 350
135 396
168 745
140 154
141 716
141 768
Администрация Губернатора области
802
03 14
0140120360
600
14 806
11 322
11 305
10 669
11 233
11 520
11 817
4.2.
Основное мероприятие 4.2
«Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области»
Администрация Губернатора области
802
Х
01402
Х
-
1547
1547
0
901
0
0
4.2.1
Мероприятие 4.2.1
«Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность»
Администрация Губернатора области
802
03 02
0140257010
500
-
1547
1547
0
901
0
0
4.3.
Основное мероприятие 4.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
Администрация Губернатора области
802
Х
Х
Х
1 054
-
-
-
-
-
-
802
0314
01403590
100
1 023
-
-
-
-
-
-
802
0314
01403590
200
29
-
-
-
-
-
-
802
0314
01403590
800
2
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
Всего:
823
0105
X
X
166 169
170 515
176 660
179 417
247 333
245 291
245 291
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей
области
823
0105
0150229990
Х
166 169
170 515
176 660
179 417
247 333
245 291
245 291
5.1.
Основное мероприятие 5.1 «Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области»
Всего:
823
Х
01 5 01
Х
150 511
158 669
162 029
166 672
232 331
232 331
232331
5.1.1
Мероприятие 5.1.1
«Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов»
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей
области
823
01 05
0150190019
100
126 690
131 252
133 568
135 899
199 581
199 581
199 581
823
01 05
0150190019
200
23 696
27 188
28 272
30 672
32 649
32 649
32 649
823
01 05
0150190019
800
125
229
189
101
101
101
101
5.2.
Основное мероприятие 5.2 «Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области»
Всего:
823
Х
01 5 02
Х
15 658
11 846
14 631
12 745
15 002
12 960
12 960
5.2.1
Мероприятие 5.2.1
«Мероприятия»
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей
области
823
01 05
0150229990
100
828
1 074
624
346
326
326
326
823
01 05
0150229990
200
14 830
10 772
14 007
12 399
14 676
12 634
12 634
Подпрограмма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Всего:
Х
X
X
X
17 867
18 684
19 228
19 345
22 686
22 686
22 686
Администрация
Губернатора
области
802
Х
Х
Х
16 375
17 079
17 898
18 062
21 403
21 403
21 403
Департамент
образования
области
810
Х
Х
Х
342
555
555
555
555
555
555
Управление
культуры
области
811
Х
Х
Х
575
275
0
0
0
0
0
Управление
физической
культуры и
спорта
области
813
Х
Х
Х
10
210
210
210
210
210
210
Управление
по труду и занятости населения области
814
Х
Х
Х
500
500
500
500
500
500
500
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
Х
Х
Х
65
65
65
18
18
18
18
6.1.
Основное мероприятие 6.1
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Всего:
Х
Х
01 6 01
Х
1492
1 605
1 330
1 283
1 283
1 283
1 283
6.1.1
Мероприятие 6.1.1
«Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Управление
по труду и занятости населения области
814
04 01
0160129990
200
500
500
500
500
500
500
500
Департамент
образования
области
810
07 09
01 6 01 29990
200
342
555
555
555
555
555
555
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
07 09
016012990
200
65
65
65
18
18
18
18
Управление культуры
области
811
Х
Х
Х
575
275
0
0
0
0
0
811
Х
0160129990
Х
575
275
0
0
0
0
0
811
08 01
0160129990
200
195
115
0
0
0
0
0
811
08 01
0160129990
600
380
140
0
0
0
0
0
811
08 04
0160129990
600
0
20
0
0
0
0
0
Управление
физической
культуры и
спорта
области
813
11 02
0160129990
200
10
210
210
210
210
210
210
6.2.
Основное мероприятие 6.2
«Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Администрация
Губернатора
области
802
Х
01602
Х
16 375
17 079
17 898
18 062
21 403
21 403
21 403
6.2.1
Мероприятие 6.2.1
«Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
802
01 04
0160271220
500
16 375
17 079
17 898
18 062
21 403
21 403
21 403
Подпрограмма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Всего:
Х
Х
Х
Х
-
-
10 000
16 396
16 396
10 000
10 000
Администрация
Губернатора
области
802
Х
Х
Х
-
-
10 000
16 396
16 396
10 000
10 000
7.1.
Основное мероприятие 7.1. «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
Администрация
Губернатора
области
802
Х
01701
Х
-
-
10 000
16 396
16 396
10 000
10 000
7.1.1
Мероприятие 7.1.1
«Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Администрация
Губернатора
области
802
03 09
0170120350
200
-
-
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
802
03 14
0170120350
200
-
-
-
6 396
6 396
-
-
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2018г. № 290-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 442-ПП
В соответствии с законом Белгородской области от 18 декабря 2017 года № 211 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 442-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»:
в государственную программу Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- раздел 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
8.
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 4 261 949,0 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 4 058 093,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 435 925 тыс. рублей;
2015 год – 563 110 тыс. рублей;
2016 год – 570 630 тыс. рублей;
2017 год – 599 870 тыс. рублей;
2018 год – 644 400 тыс. рублей;
2019 год – 619 589 тыс. рублей;
2020 год – 624 569 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 98 806 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 97 850 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет внебюджетных источников составит 7 200 тыс. рублей
- в пункте 1 раздела 9 паспорта Программы цифры «65» заменить цифрами «80»;
- в пункте 2 раздела 9 паспорта Программы цифры «4,2» заменить цифрами «3,2»;
- в восьмом абзаце раздела 4 Программы цифры «345» заменить цифрами «347,3»;
- в девятом абзаце раздела 4 Программы слова «270,2 случая» заменить словами «289,8 случаев»;
- в пятьдесят втором абзаце раздела 4 Программы цифры «59,0» заменить цифрами «60»;
- в пятьдесят третьем абзаце цифры «80» заменить цифрами «85»;
- таблицу 2 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Предполагаемые объемы финансирования государственной программы
тыс. рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Территориальные внебюджетные фонды
Внебюджетные источники
Всего
2014
46 716
435 925
20 600
-
600
503 841
2015
27 090
563 110
20 600
-
600
611 400
2016
5 000
570 630
11 480
-
1 200
588 310
2017
5 000
599 870
11 480
-
1 200
617 550
2018
5 000
644 400
11 230
-
1 200
661 830
2019
5 000
619 589
11 230
-
1 200
637 019
2020
5 000
624 569
11 230
-
1 200
641 999
Всего
98 806
4 058 093
97 850
-
7 200
4 261 949
- в подпрограмму 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» Программы (далее – подпрограмма 1):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 17952,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2932 тыс. рублей;
2015 год - 2602 тыс. рублей;
2016 год - 2562 тыс. рублей;
2017 год - 2464 тыс. рублей;
2018 год - 2464 тыс. рублей;
2019 год - 2464 тыс. рублей;
2020 год - 2464 тыс. рублей
- в пункте 1 раздела 7 паспорта подпрограммы 1 слова «345 случаев» заменить словами «347,3 случаев»;
- в пункте 2 раздела 7 паспорта подпрограммы 1 слова «270,2 случая» заменить словами «289,8 случаев»;
- в четвертом абзаце раздела 4 подпрограммы 1 слова «345 случаев» заменить словами «347,3 случаев»;
- в пятом абзаце раздела 4 подпрограммы 1 слова «270,2 случая» заменить словами «289,8 случаев»;
- раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Планируемый общий объем финансирования предлагаемых к реализации мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 17 952,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 2932 тыс. рублей;
2015 год - 2602 тыс. рублей;
2016 год - 2562 тыс. рублей;
2017 год - 2464 тыс. рублей;
2018 год - 2464 тыс. рублей;
2019 год - 2464 тыс. рублей;
2020 год - 2464 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе»;
- в подпрограмму 2 «Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы» Программы (далее – подпрограмма 2):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 50 200,0 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 8 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 4 000 тыс. рублей;
2016 год - 4 000 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 35 000 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 7 200 тыс. рублей
- таблицу 4 раздела 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2
тыс. рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Территориальные внебюджетные фонды
Внебюджетные источники
Всего
2014
5 000
0
-
-
600
5 600
2015
5 000
4 000
-
-
600
9 600
2016
5 000
4 000
-
-
1 200
10 200
2017
5 000
-
-
-
1 200
6 200
2018
5 000
-
-
-
1 200
6 200
2019
5 000
-
-
-
1 200
6 200
2020
5 000
0
-
-
1 200
6 200
Всего
35 000
8 000
-
-
7 200
50 200
- в подпрограмму 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» Программы (далее – подпрограмма 3):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1 457 206,0 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составит 1 393 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 188 856 тыс. рублей;
2015 год - 212 090 тыс. рублей;
2016 год - 209 932 тыс. рублей;
2017 год - 202 834 тыс. рублей;
2018 год - 203 233 тыс. рублей;
2019 год - 185 912 тыс. рублей;
2020 год - 190 543 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 63 806,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 41 716 тыс. рублей;
2015 год - 22 090 тыс. рублей.
- раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемый общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 1 457 206,0 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 1 393 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 188 856 тыс. рублей;
2015 год - 212 090 тыс. рублей;
2016 год - 209 932 тыс. рублей;
2017 год - 202 834 тыс. рублей;
2018 год - 203 233 тыс. рублей;
2019 год - 185 912 тыс. рублей;
2020 год - 190 543 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составляет 63 806,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 41 716 тыс. рублей;
2015 год – 22 090 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4.
Мероприятия местного уровня будут включены в муниципальные программы (подпрограммы) с соответствующим ресурсным обеспечением, поэтому задача привлечения консолидированных бюджетов муниципальных образований не рассматривалась.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год»;
- в подпрограмму 4 «Укрепление общественного порядка» Программы (далее – подпрограмма 4):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1 096 291,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 1 002 091,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 60 101 тыс. рублей;
2015 год - 155 219 тыс. рублей;
2016 год - 148 248 тыс. рублей;
2017 год - 179 414 тыс. рублей;
2018 год - 152 288 тыс. рублей;
2019 год - 153 236 тыс. рублей;
2020 год - 153 585 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 94 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 20600 тыс. рублей;
2015 год - 20600 тыс. рублей;
2016 год - 10600 тыс. рублей;
2017 год - 10600 тыс. рублей;
2018 год - 10600 тыс. рублей;
2019 год - 10600 тыс. рублей;
2020 год - 10600 тыс. рублей
- таблицу 5 раздела 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4
тыс. рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Территориальные внебюджетные фонды
Внебюджетные источники
Всего
2014
-
60 101
20 600
-
-
80 701
2015
-
155 219
20 600
-
-
175 819
2016
-
148 248
10 600
-
-
158 848
2017
-
179 414
10 600
-
-
190 014
2018
-
152 288
10 600
-
-
162 888
2019
-
153 236
10 600
-
-
163 836
2020
-
153 585
10 600
-
-
164 185
Всего
-
1 002 091
94 200
-
-
1 096 291
- в подпрограмму 5 «Развитие мировой юстиции в Белгородской области» Программы (далее – подпрограмма 5):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 1 430 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 166 169 тыс. рублей;
2015 год - 170 515 тыс. рублей;
2016 год - 176 660 тыс. рублей;
2017 год - 179 417 тыс. рублей;
2018 год - 247 333 тыс. рублей;
2019 год - 245 291 тыс. рублей;
2020 год - 245 291 тыс. рублей
- раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета на 2014 - 2020 годы составит 1 430 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 166 169 тыс. рублей;
2015 год - 170 515 тыс. рублей;
2016 год - 176 660 тыс. рублей;
2017 год - 179 417 тыс. рублей;
2018 год - 247 333 тыс. рублей;
2019 год - 245 291 тыс. рублей;
2020 год - 245 291 тыс. рублей.
Реализация мероприятий подпрограммы 5 в полном объеме осуществляется за счет средств областного бюджета. Привлечение средств федерального бюджета, местных бюджетов, территориальных государственных внебюджетных фондов, а также внебюджетных источников на софинансирование мероприятий подпрограммы 5 не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»;
- в подпрограмму 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Программы (далее – подпрограмма 6):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 143 182,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 17 867 тыс. рублей;
2015 год - 18 684 тыс. рублей;
2016 год - 19 228 тыс. рублей;
2017 год - 19 345 тыс. рублей;
2018 год - 22 686 тыс. рублей;
2019 год - 22 686 тыс. рублей;
2020 год - 22 686 тыс. рублей
- в пункте 1 раздела 7 паспорта подпрограммы 6 цифры «59,0» заменить цифрами «60,0»;
- в пункте 3 раздела 7 паспорта подпрограммы 6 цифры «80» заменить цифрами «85»;
- во втором абзаце раздела 4 подпрограммы 6 цифры «59,0» заменить цифрами «60»;
- в пятом абзаце раздела 4 подпрограммы 6 цифры «80» заменить цифрами «85»;
- раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета на 2014 - 2020 годы составит 143 182 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 17 867 тыс. рублей;
2015 год - 18 684 тыс. рублей;
2016 год - 19 228 тыс. рублей;
2017 год - 19 345 тыс. рублей;
2018 год - 22 686 тыс. рублей;
2019 год - 22 686 тыс. рублей;
2020 год - 22 686 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»;
- в подпрограмму 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса» Программы (далее – подпрограмма 7):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета составит 62 792,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 10 000 тыс. рублей;
2017 год - 16 396 тыс. рублей;
2018 год - 16 396 тыс. рублей;
2019 год - 10 000 тыс. рублей;
2020 год - 10 000 тыс. рублей
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 7 цифры «56 396» заменить цифрами «62 792»;
- четвертый абзац раздела 5 подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«2018 год – 16 396 тыс. рублей»;
- приложения № 1, № 3 и № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области
Е. Савченко
Приложение
к постановлению Правительства
Белгородской области
от 30 июля 2018 года
№ 290-пп
Приложение № 1
к государственной программе Белгородской
области «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий
Белгородской области
на 2014 - 2020 годы»
Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей государственной программы Белгородской области
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014 - 2020 годы»
№
п/п
Наименование программы, подпрограмм, мероприятий
Срок
реализации
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
за реализацию
Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы,
тыс. руб.
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Начало
Завершение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Государственная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»
(Цель - повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области)
2014 г.
2020 г.
Администрация
Губернатора области,
департамент образования области, департамент здравоохранения и социальной защиты населения области,
департамент внутренней
и кадровой политики
области,
департамент строительства и
транспорта области,
управление культуры области,
управление
молодежной политики области,
управление
физической культуры и спорта области,
управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области,
управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области,
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области (по согласованию),
областное государственное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию),
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию),
администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
4261949,0
Удовлетворенность населения области безопасностью жизни, процентов
45
50
55
60
75
77,5
80
Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом, на 100 тыс. населения)
3,8
4,7
4,6
4,5
4
3,5
3,2
Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процентов
75
77
78
78,5
79
79,2
79,5
Доля осужденных, привлеченных к труду, от общей численности осужденных, процентов
37,3
35,0
35,4
40
40,2
40,5
41,0
Количество случаев гибели людей при пожарах, человек
57
Количество людей, погибших при пожарах, человек
89
88
87
86
85
84
Уровень преступности
(случаев на 100 тыс. населения)
1067,5
953
935
923
912
903
888
Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) / снижение в процентах по отношению к 2012 году
17,9/
-3,5
17,6/
-5,5
17,2/
-7,5
16,6/
-10,5
14,7/
-21
13,5/
-27,5
12,9/
-30,5
Удельный вес несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления, процентов
-
5
5
4,9
4,9
4,9
4,9
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, единиц
355
350
345
340
340
335
330
Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях, минут
19
18
16
15
13
Подпрограмма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
(Задача 1 - сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом)
2014 г.
2020 г.
Администрация
Губернатора области,
департамент образования области,
департамент здравоохранения и социальной защиты населения области,
департамент внутренней и кадровой политики области,
управление молодежной политики области,
управление культуры области
17 952,0
Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности (случаев на 100 тыс. населения)
366,5
362,9
359,3
355,6
352,0
348,5
345,0
Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями (случаев на 100 тыс. населения)
322,0
314,6
305,2
296,0
287,2
278,5
270,2
Задача 1 «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию
негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков»
1.1.
.
Основное мероприятие 1.1.«Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения»
2014 г.
2020 г.
Управление
молодежной
политики
области
1 852,0
200,0
Показатель 1.1.1.
Доля молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями,
по отношению к общей численности молодежи, процентов
50,0
52,0
54,0
55,0
57,0
59,0
60,0
Департамент внутренней и кадровой политики области
236,0
Показатель 1.1.2. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, от общего числа учащихся и студентов, процентов
25,0
26,0
28,0
30,0
30,0
30,0
30,0
Управление
культуры
области
240,0
Показатель 1.1.3.
Доля подростков и молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, к общему числу молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, процентов
50,0
51,0
53,0
55,0
56,0
58,0
60,0
Департамент
образования
области
1 114,0
Показатель 1.1.4.
Доля обучаю-щихся 1-11 классов общеоб-разовательных учреждений области, приняв-ших участие в профилактичес-кой акции, процентов
40,0
45,0
50,0
52,0
55,0
57,0
60,0
Показатель 1.1.5. Доля родителей обучающихся 5-11 классов, принявших уча-стие в акции по проблемам семей-ного воспитания, процентов
40
42
44
46
48
50
52
Задача 2 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов»
1.2.
Основное мероприятие 1.2.«Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков»
2014 г.
2020 г.
Департамент
здравоохранения и социальной защиты населения
области
16 100,0
Показатель 1.2.1
Число лиц, у которых впервые в жизни установлен диагноз «употребление наркотических средств с вредными последствиями» (случаев на 100 тыс. населения)
42,6
41,3
40,8
38,8
37,7
36,5
35,4
Подпрограмма 2
Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы
(Задача 2 – поддержка организации трудоустройства и профессионального обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях области)
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области,
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)
50 200,0
Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек
970
1 040
1 100
1 170
1 230
1 300
1 360
Объем доходов исправительных учреждений в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей
93000
104000
114000
125000
136000
148000
160000
Объем полученной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей
3 000
3 700
4 800
5 900
7 000
8 100
9 200
Задача 1 «Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях на территории
Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений
и на рынке труда Белгородской области»
2.1.
Основное мероприятие 2.1.«Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы»
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области,
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)
50 200,0
Показатель 2.1.1. Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек
970
Показатель 2.1.2. Количество осужденных, прошедших профессиональное обучение и профессиональную подготовку в профессиональных училищах, подведомственных УФСИН России по Белгородской области, в период отбывания наказания в виде лишения свободы, человек
1 036
1 061
1 086
1 111
1 136
1 161
1 186
Подпрограмма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
(Задача 3 - создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности)
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области,
Главное управление МЧС России по Белгородской области (по согласованию),
департамент строительства и транспорта области
1457206,0
Количество пожаров, единиц
1043
1030
1016
1001
985
973
961
Количество пострадавших людей при пожарах, человек
57
55
54
53
52
51
50
Экономический ущерб от пожаров, тыс. рублей
212454
210643
208543
206243
204415
202112
200031
Задача 1 «Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»
3.1.
.
Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб»
2014 г.
.
2020 г.
Администрация
Губернатора области
1190424,0
Показатель 3.1.1.
Количество работников, работающих в области гражданской обороны и пожарной безопасности, человек
274
302
302
302
302
302
302
Показатель 3.1.2.
Укомплектование пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием до нормы, процентов
73
70
67
64
91
97
100
Показатель 3.1.3.
Обеспечение личного состава форменным обмундированием и средствами защиты до нормы, процентов
39
64
64
64
64
64
64
Показатель 3.1.4.
Приобретение средств индивидуальной защиты радиационной разведки и дозиметрического контроля для установленных групп населения, единиц
177
24
177
24
177
24
170
Показатель 3.1.5.
Укомплектование пожарной и спасательной техникой до нормы, процентов
77
79
81
83
89
94
98
Департамент строительства и транспорта области
Показатель 3.1.6.
Строительство новых пожарных частей, единиц
-
1
1
1
1
1
1
Департамент строительства и транспорта области, Администрация Губернатора области
Показатель 3.1.7.
Капитальный ремонт пожарных частей, единиц
-
2
1
-
2
2
2
Задача 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
3.2.
Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение защиты и безопасности населения»
2014 г.
2020 г.
Администрация
Губернатора
области,
Главное управление МЧС России по Белгородской области (по согласованию)
217 448,0
Показатель 3.2.1.
Готовность к обеспечению всеми видами связи подразделений Государственной противопожарной и спасательной служб, добровольных противопожарных формирований Белгородской области. Увеличение охвата населения средствами оповещения, процентов
85
85
85
85
90
95
100
Показатель 3.2.2.
Готовность к обеспечению видами связи Губернатора Белгородской области, руководящего состава Белгородской области и областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с места чрезвычайной ситуации и на военное время, процентов
55
55
55
55
65
82
100
Показатель 3.2.4.
Количество муниципальных образований области нарастающим итогом, подключенных к системе «112» Белгородской области, единиц
9
10
14
21
21
21
21
Задача 3 «Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов»
3.3.
Основное мероприятие 3.3. «Мобилизационная подготовка населения области»
2014 г
2020 г.
Администрация
Губернатора области
37 834,0
Показатель 3.3.1.
Количество человек, работающих в области мобилизационной подготовки, человек
16
16
16
16
16
16
16
Задача 4 «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области»
3.4.
Основное мероприятие 3.4. «Реализация мероприятий противопожарной службы области»
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области
11 500,0
Показатель 3.4.1.
Количество добровольных пожарных формирований, которым оказано содействие, единиц
35
37
39
41
41
41
41
4
Подпрограмма 4 «Укрепление общественного порядка»
(Задача 4 - обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения)
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области,
управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области,
администрации муниципальных
районов и городских округов (по согласованию)
1 096 291,0
Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений
(на 100 тыс. населения)
236,4
230,3
221,5
213,2
209,6
206,2
201,4
Уровень рецидивной преступности (на 100 тыс. населения)
205,3
193,4
185,9
185,2
178,8
176,2
171,5
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) / снижение в процентах по отношению к 2012 году
277/
-2,64
273/
-4,2
269/
-5,33
248/
-12,86
232/
-18,58
216/
-24,01
202/
-28,82
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/ (снижение в процентах по отношению к 2012 году)
8/
-4,15
8/
-7,23
7/
-11,7
7/
-15,74
7/
-21,38
6/
-28,19
6/
-28,4
Транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств) (снижение в процентах по отношению к 2012 году)
5,5/
-0,33
5,3/
-3,61
5,1/
-6,56
4,8/
-12,62
4/
-28,03
3,6/
-34,76
3,5/
-36,7
Задача 1 «Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий»
4.1.
Основное мероприятие 4.1.«Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения»
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области,
управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
997 042,0
Показатель 4.1.1.
Количество установленных комплексов видеофиксации, единиц
119
2
2
2
3
3
3
Показатель 4.1.2. Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа,
тыс. штук
960
960
960
960
960
960
960
Показатель 4.1.3. Количество обслуживаемых комплексов видеофиксации, единиц
119
103
106
108
110
112
114
4.2.
Основное мероприятие 4.2
«Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области»
2015 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области
3 995,0
Показатель 4.2.1. Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа,
тыс. штук
-
12
12
12
12
12
12
Задача 2 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области»
4.3.
Основное мероприятие 4.3. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
2014 г.
2014 г.
Администрация Губернатора области
1 054,0
Показатель 4.3.
Наличие оборудованных койко-мест, единиц
30
-
-
-
-
-
-
4.4.
Основное мероприятие 4.4. «Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах»
2014 г.
2020 г.
Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
94 200,0
Показатель 4.4. Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения (АПК «Безопасный город»), единиц
6
4
5
5
5
4
4
Подпрограмма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
(Задача 5 - повышение качества, обеспечение открытости, прозрачности и доступности правосудия на территории Белгородской области)
2014 г.
2020 г.
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
1 430 676,0
Доля судебных участков, оснащенных материально-технической базой, соответствующей нормативным правовым требованиям, процентов
58
63
68
73
78
92
95
Задача 1 «Государственная поддержка информационного, кадрового, правового и материально-технического обеспечения
судебных участков мировых судей Белгородской области»
5.1.
Основное мероприятие 5.1. «Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области»
2014 г.
2020 г.
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
1 334 874,0
Показатель 5.1.1. Коэффициент выполнения установленных государственных функций
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5.2.
Основное мероприятие 5.2. «Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области»
2014 г.
2020 г.
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области
95 802,0
Показатель 5.2.1.
Количество мировых судей и работников их аппаратов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в соответствии с требованиями законодательства, человек
103
103
103
103
26
26
26
Подпрограмма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(Задача 6 - Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации)
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области
143 182,0
Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям,
процентов
94,5
58,3
58,5
58,5
59,0
59,5
60,0
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, человек
54
50
44
40
40
40
40
Доля несовер-шеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), процентов
70
70
70
75
80
85
Задача 1 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
6.1.
Основное мероприятие 6.1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
2014 г.
2014 г.
Управление по труду и занятости населения области
Показатель 6.1.1.
Доля несовершенно-летних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, отдых), процентов
60
Управление по труду и занятости населения области
3 500,0
Показатель 6.1.2.
Количество несовершенно-летних граждан, трудоустроенных на квотируемые места, человек
24
24
24
24
24
24
Управление культуры
области
850,0
Показатель 6.1.3.
Доля несовершеннолетних, привлеченных к участию в мероприятиях, из числа состоящих на профилактическом учете в органах профилактики,
процентов
9
10
10,5
11
13
14
15
Управление физической культуры и спорта области
1 270,0
Показатель 6.1.4.
Охват несовер-шеннолетних, вовлеченных в мероприятия, процентов
45
50
50
55
55
60
60
Департамент внутренней и кадровой политики области
267,0
Показатель 6.1.5.
Доля обучающихся несовершенно-летних, охваченных мероприятиями из числа состоящих на учете в органах системы профилактики, процентов
30
30
35
40
45
50
55
Департамент образования области
3 672,0
Показатель 6.1.6.
Доля несовер-шеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей числен-ности несовер-шеннолетних в возрасте 14-17 лет, проживающих на территории области, процентов
4,5
4,4
4,4
4,4
2
1,8
1,5
Задача 2 «Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав»
6.2.
Основное мероприятие 6.2.«Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
2014 г.
2020 г.
Администрация Губернатора области
133 623,0
Показатель 6.2.1.
Удельный вес несовершенно-летних, совершивших преступления повторно, в общей численности несовершенно-летних, совершивших преступления, процентов
18,2
18,2
18
18
17,9
17,8
17,8
Подпрограмма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
(Задача 7 - Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания)
2016 г.
2020 г.
Областное государственное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области»
62 792,0
Улучшение показателей жизнеобеспечения населения, человек
1944
2050
2244
2350
2440
Задача «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
7.1.
Основное мероприятие 7.1 «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
2016 г.
2020 г.
Областное государственное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области»
62 792,0
Показатель 7.1.1.
Количество техногенных и природных пожаров, единиц
2138
2050
1580
1530
1482
Администрация Губернатора области
Показатель 7.1.2.
Количество приобретенных персональных носимых видеорегистраторов для инспекторов ДПС, единиц
143
-
-
-
Подпрограмма 8
«Противодействие терроризму и экстремизму»
(Задача 8 – реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Белгородской области)
2016 г.
2020 г.
УФСБ России по Белгородской области
(по согласованию),
администрации муниципальных районов и городских округов
(по согласованию)
3 650,0
Количество совершенных правонарушений террористичес-кой и экстремистской направленности, единиц
4
3
3
2
2
Число источников информации, распространяв-ших материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористичес-кой идеологии, единиц
10
9
8
7
5
Задача 1 «Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона»
8.1.
Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение проведения антитеррористических учений»
2016 г.
2020 г.
Администрации муниципальных районов и городских округов
(по согласованию)
2 700,0
Показатель 8.1.
Количество учений, единиц
5
3
5
5
5
Задача 2 «Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы»
8.2.
Основное мероприятие 8.2 «Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности»
2016 г.
2020 г.
Администрации муниципальных районов и городских округов
(по согласованию)
950,0
Количество наглядных пособий и методических материалов антитеррористи-ческой и антиэкстремист-ской направленности, тыс. штук
2
2
2
2
2
Приложение № 3
к государственной программе Белгородской
области «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий
Белгородской области
на 2014-2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
основных мероприятий государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основных мероприятий
Объем финансирования, источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Госпрограмма
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы
Всего
503 841
611 400
588 310
617 550
661 830
637 019
641 999
федеральный бюджет
46 716
27 090
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
областной бюджет
435 925
563 110
570 630
599 870
644 400
619 589
624 569
консолидированные бюджеты муниципальных образований
20 600
20 600
11 480
11 480
11 230
11 230
11 230
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
600
600
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
Подпрограмма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Всего
2 932
2 602
2 562
2 464
2 464
2 464
2 464
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 932
2 602
2 562
2 464
2 464
2 464
2 464
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков»
1.1.
Основное мероприятие 1.1
«Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения»
Всего
632
302
262
164
164
164
164
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
632
302
262
164
164
164
164
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов»
1.2.
Основное мероприятие 1.2
«Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков»
Всего
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы
Всего
5 600
9 600
10 200
6 200
6 200
6 200
6 200
федеральный бюджет
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
областной бюджет
0
4 000
4 000
0
0
0
0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
600
600
1200
1200
1200
1200
1200
Задача 1 «Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области»
2.1.
Основное мероприятие 2.1
«Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы»
Всего
5 600
9 600
10 200
6 200
6 200
6 200
6 200
федеральный бюджет
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
областной бюджет
0
4000
4000
0
0
0
0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
600
600
1200
1200
1200
1200
1200
Подпрограмма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
Всего
230 572
234 180
209 932
202 834
203 233
185 912
190 543
федеральный бюджет
41 716
22 090
-
-
-
-
-
областной бюджет
188 856
212 090
209 932
202 834
203 233
185 912
190 543
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»
3.1.
Основное мероприятие 3.1
«Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб»
Всего
134 739
185 060
172 566
165 468
187 534
170 213
174 844
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
134 739
185 060
172 566
165 468
187 534
170 213
174 844
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
3.2.
Основное мероприятие 3.2
«Обеспечение защиты и безопасности населения»
Всего
86 933
41 615
31 400
31 400
8 700
8 700
8 700
федеральный бюджет
41 716
22 090
-
-
-
-
-
областной бюджет
45 217
19 525
31 400
31 400
8 700
8 700
8 700
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 3 «Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области,
организаций, территориальных органов»
3.3.
Основное мероприятие 3.3
«Мобилизационная подготовка населения области»
Всего
7 900
6 005
4 466
4 466
4 999
4 999
4 999
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
7 900
6 005
4 466
4 466
4 999
4 999
4 999
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 4 «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области»
3.4.
Основное мероприятие 3.4 «Реализация мероприятий противопожарной службы области»
Всего
1 000
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1 000
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Укрепление общественного порядка
Всего
80 701
175 819
158 848
190 014
162 888
163 836
164 185
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
60 101
155 219
148 248
179 414
152 288
153 236
153 585
консолидированные бюджеты муниципальных образований
20 600
20 600
10 600
10 600
10 600
10 600
10 600
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий»
4.1.
Основное мероприятие 4.1
«Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения»
Всего
59 047
153 672
146 701
179 414
151 387
153 236
153 585
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
59 047
153 672
146 701
179 414
151 387
153 236
153 585
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
4.2.
Основное мероприятие 4.2
«Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области»
Всего
-
1 547
1 547
0
901
0
0
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
1 547
1 547
1 547
1547
1 547
1 547
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области»
4.3.
Основное мероприятие 4.3
4.3. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
Всего
1 054
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1 054
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
4.4.
Основное мероприятие 4.4
«Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах»
Всего
20 600
20 600
10 600
10 600
10 600
10 600
10 600
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
20 600
20 600
10 600
10 600
10 600
10 600
10 600
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
Всего
166 169
170 515
176 660
179 417
247 333
245 291
245 291
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
166 169
170 515
176 660
179 417
247 333
245 291
245 291
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Государственная поддержка информационного, кадрового, правового и материально-технического обеспечения
судебных участков мировых судей Белгородской области»
5.1.
Основное мероприятие 5.1
«Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области»
Всего
150 511
158 669
162 029
166 672
232 331
232 331
232 331
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
150 511
158 669
162 029
166 672
232 331
232 331
232 331
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
5.2.
Основное мероприятие 5.2
«Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области»
Всего
15 658
11 846
14 631
12 745
15 002
12 960
12 960
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
15 658
11 846
14 631
12 745
15 002
12 960
12 960
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Всего
17 867
18 684
19 228
19 345
22 686
22 686
22 686
федеральный бюджет
областной бюджет
17 867
18 684
19 228
19 345
22 686
22 686
22 686
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Задача 1 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
6.1.
Основное мероприятие 6.1
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Всего
1 492
1 605
1 330
1 283
1 283
1 283
1 283
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1 492
1 605
1 330
1 283
1 283
1 283
1 283
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Задача 2 «Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
6.2.
Основное мероприятие 6.2
«Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Всего
16 375
17 079
17 898
18 062
21 403
21 403
21 403
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
16 375
17 079
17 898
18 062
21 403
21 403
21 403
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Всего
-
-
10 000
16 396
16 396
10 000
10 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
10 000
16 396
16 396
10 000
10 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
7.1.
Основное мероприятие 7.1. «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
Всего
-
-
10 000
16 396
16 396
10 000
10 000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
10 000
16 396
16 396
10 000
10 000
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 8
Противодействие терроризму и экстремизму
Всего
-
-
880
880
630
630
630
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
880
880
630
630
630
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1 «Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона»
8.1.
Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение проведения антитеррористических учений»
Всего
-
-
690
690
440
440
440
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
690
690
440
440
440
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2 «Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы»
8.2.
Основное мероприятие 8.2 «Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности»
Всего
-
-
190
190
190
190
190
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
190
190
190
190
190
территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Приложение № 4
к государственной программе Белгородской
области «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий
Белгородской области
на 2014-2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»
за счет средств бюджета Белгородской области
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы
Всего по госпрограмме:
Х
X
X
X
435 925
563 110
570 630
599 870
644 400
619 589
624 569
Администрация
Губернатора
Области
802
Х
Х
Х
215 457
246 038
254 682
247 961
253 166
228 835
233 763
Департамент
образования
области
810
Х
Х
Х
512
755
755
691
691
691
691
Департамент
здравоохранения и
социальной защиты
населения
области
809
Х
Х
Х
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
Департамент
внутренней и кадровой политики области
825
Х
Х
Х
127
127
127
46
46
46
46
Управление по организацион-ному обеспечению деятельности мировых судей области
823
01 05
Х
Х
166 169
170 515
176 660
179 417
247 333
245 291
245 291
Управление
молодежной
политики
области
816
Х
Х
Х
200
0
0
0
0
0
0
Управление
физической
культуры и
спорта
области
813
Х
Х
Х
10
210
210
210
210
210
210
Управление
культуры
области
811
Х
Х
Х
775
315
0
0
0
0
0
Управление
по труду и занятости населения области
814
Х
Х
Х
500
500
500
500
500
500
500
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
828
Х
Х
Х
44 241
142 350
135 396
168 745
140 154
141 716
141 768
Департамент строительства и транспорта области
802,
807
Х
Х
Х
5634
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Всего:
Х
X
X
X
2 932
2 602
2 562
2 464
2 464
2 464
2 464
Департамент
образования
области
810
X
X
X
170
200
200
136
136
136
136
Департамент
здравоохранения и
социальной защиты населения
области
809
X
X
X
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
Департамент
внутренней и кадровой политики области
825
X
X
X
62
62
62
28
28
28
28
Управление
молодежной
политики
области
816
X
X
X
200
0
0
0
0
0
0
Управление
культуры
области
811
X
X
X
200
40
0
0
0
0
0
1.1.
Основное мероприятие 1.1
«Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения»
Всего:
Х
Х
01 1 01
Х
632
302
262
164
164
164
164
1.1.1
Мероприятие 1.1.1
«Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения»
Всего:
Х
07 09
0110120310
200
632
302
262
164
164
164
164
Управление
культуры
области
811
Х
Х
Х
200
40
0
0
0
0
0
811
07 06
01 101 20310
600
0
0
0
811
08 01
01 101 20310
200
55
0
0
0
0
0
0
811
08 01
01 101 20310
600
75
40
0
0
0
0
0
811
08 02
01 101 20310
600
50
0
0
0
0
0
811
08 04
01 101 20310
600
20
0
0
0
0
0
0
Департамент
образования области
810
07 09
01 101 20310
200
170
200
120
120
100
100
100
810
07 09
01 101 20310
600
80
16
36
36
36
Департамент
внутренней и кадровой политики области
825
07 09
0110120310
200
62
62
62
28
28
28
28
Управление
молодежной
политики
области
816
07 07
01 1 2031
600
200
0
0
0
0
0
0
1.2.
Основное мероприятие 1.2
«Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков»
Всего:
809
X
01 1 02
X
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
1.2.1
Мероприятие 1.2.1
«Мероприятие по раннему выявлению потребителей наркотиков»
Департамент
здравоохранения и
социальной защиты населения
области
809
09 01
0110220320
600
1 945
1 945
1 945
1 885
1 885
1 885
1 885
809
09 09
0110220320
600
355
355
355
355
355
355
355
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2.
«Мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в условиях негосударственного реабилитационного центра»
Департамент
здравоохранения и
социальной защиты населения
области
809
09 01
0110220320
600
-
-
-
60
60
60
60
Подпрограмма 2
«Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы»
Всего:
802
X
X
X
0
4 000
4 000
0
0
0
0
2.1.
Основное мероприятие 2.1
«Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы»
Администрация Губернатора области
802
Х
01 201
Х
0
4 000
4 000
0
0
0
0
2.1.1
Мероприятие 2.1.1
«Закупка оборудования (медицинского оборудования)»
802
03 14
0120120880
200
0
4 000
4 000
0
0
0
0
Подпрограмма 3
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
Всего:
X
X
Х
Х
188 856
212 090
209 932
202 834
203 233
185 912
190 543
Администрация Губернатора области
802
X
Х
Х
183 222
212 090
209 932
202 834
203 233
185 912
190 543
Департамент строительства и транспорта области
807
X
Х
Х
5634
0
0
0
0
0
0
3.1.
Основное мероприятие 3.1
«Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб»
Администрация Губернатора области, департамент строительства и транспорта области
802
Х
01 3 01
Х
129 105
185 060
172 566
165 468
187 534
170 213
174 844
3.1.1
Мероприятие 3.1.1
«Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
Администрация Губернатора области
802
Х
Х
Х
122 053
132 263
141 302
144 197
162 834
165 513
170 144
802
0309
01 301 00590
100
34 009
35 331
38 876
39 652
40 763
41 155
42 768
802
0310
01 301 00590
100
60 066
67 144
72 416
76 040
78 949
79 696
82 714
802
0309
01 301 00590
200
12 489
12 360
12 089
7 017
11 005
11 005
11 005
802
0310
01 301 00590
200
14 389
16 110
16 752
16 167
25 810
25 810
25 810
802
0309
01 301 00590
800
216
256
206
2 024
1 822
2 802
2 802
802
0310
01 301 00590
800
884
1 062
963
3 297
4 485
5 045
5 045
3.1.2.
Мероприятие 3.1.2.
«Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)»
Администрация Губернатора области
802
0310
0130121710
200
7 052
3 753
5 700
4 000
4 700
4 700
4 700
3.1.3.
Мероприятие 3.1.3.
«Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области»
Администрация Губернатора области
802
0310
0130122110
200
0
3 778
8 945
0
0
0
0
3.1.4
Мероприятие 3.1.4.
«Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры»
Администрация Губернатора области, департамент строительства и транспорта области
802
0309
0130140370
400
0
27 770
0
0
0
0
0
802, 807
0310
0130140370
400
5 634
17 496
16 619
17 271
20 000
0
0
3.2.
Основное мероприятие 3.2
«Обеспечение защиты и безопасности населения»
Администрация Губернатора области
802
Х
01302
Х
45 217
19 525
31 400
31 400
8 700
8 700
8 700
3.2.1
Мероприятие 3.2.1
«Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы «112» за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации»
Администрация Губернатора области
802
0309
01302R0980
200
45 217
19 525
31 400
31 400
8 700
8 700
8 700
3.3.
Основное мероприятие 3.3
«Мобилизационная подготовка населения области»
Администрация Губернатора области
802
Х
01303
Х
7 900
6 005
4 466
4 466
4 999
4 999
4 999
3.3.1
Мероприятие 3.3.1
«Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время»
802
03 09
0130320340
200
7 900
6 005
4 466
4 466
4 999
4 999
4 999
3.4.
Основное мероприятие 3.4
«Реализация мероприятий противопожарной службы области»
Администрация Губернатора области
802
Х
01304
Х
1 000
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000
3.4.1
Мероприятие 3.4.1
«Гранты подразделениям добровольной пожарной охраны»
802
03 10
0130420850
200
1 000
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000
Подпро-грамма 4
Укрепление общественного порядка
Всего:
Х
Х
Х
Х
60 101
155 219
148 248
179 414
152 288
153 236
153 585
Администрация Губернатора области
802
Х
Х
Х
15 860
12 869
12 852
10 669
12 134
11 520
11 817
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
828
Х
Х
Х
44 241
142 350
135 396
168 745
140 154
141 716
141 768
4.1.
Основное мероприятие 4.1
«Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения»
Всего:
Х
Х
01 4 01
Х
59 047
153 672
146 701
179 414
151 387
153 236
153 585
4.1.1
Мероприятие 4.1.1
«Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Укрепление общественного порядка» государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
828
03 14
0140120360
200
44 241
142 350
135 396
168 745
140 154
141 716
141 768
Администрация Губернатора области
802
03 14
0140120360
600
14 806
11 322
11 305
10 669
11 233
11 520
11 817
4.2.
Основное мероприятие 4.2
«Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области»
Администрация Губернатора области
802
Х
01402
Х
-
1547
1547
0
901
0
0
4.2.1
Мероприятие 4.2.1
«Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность»
Администрация Губернатора области
802
03 02
0140257010
500
-
1547
1547
0
901
0
0
4.3.
Основное мероприятие 4.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»
Администрация Губернатора области
802
Х
Х
Х
1 054
-
-
-
-
-
-
802
0314
01403590
100
1 023
-
-
-
-
-
-
802
0314
01403590
200
29
-
-
-
-
-
-
802
0314
01403590
800
2
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5
Развитие мировой юстиции в Белгородской области
Всего:
823
0105
X
X
166 169
170 515
176 660
179 417
247 333
245 291
245 291
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей
области
823
0105
0150229990
Х
166 169
170 515
176 660
179 417
247 333
245 291
245 291
5.1.
Основное мероприятие 5.1 «Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области»
Всего:
823
Х
01 5 01
Х
150 511
158 669
162 029
166 672
232 331
232 331
232331
5.1.1
Мероприятие 5.1.1
«Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов»
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей
области
823
01 05
0150190019
100
126 690
131 252
133 568
135 899
199 581
199 581
199 581
823
01 05
0150190019
200
23 696
27 188
28 272
30 672
32 649
32 649
32 649
823
01 05
0150190019
800
125
229
189
101
101
101
101
5.2.
Основное мероприятие 5.2 «Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области»
Всего:
823
Х
01 5 02
Х
15 658
11 846
14 631
12 745
15 002
12 960
12 960
5.2.1
Мероприятие 5.2.1
«Мероприятия»
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей
области
823
01 05
0150229990
100
828
1 074
624
346
326
326
326
823
01 05
0150229990
200
14 830
10 772
14 007
12 399
14 676
12 634
12 634
Подпрограмма 6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Всего:
Х
X
X
X
17 867
18 684
19 228
19 345
22 686
22 686
22 686
Администрация
Губернатора
области
802
Х
Х
Х
16 375
17 079
17 898
18 062
21 403
21 403
21 403
Департамент
образования
области
810
Х
Х
Х
342
555
555
555
555
555
555
Управление
культуры
области
811
Х
Х
Х
575
275
0
0
0
0
0
Управление
физической
культуры и
спорта
области
813
Х
Х
Х
10
210
210
210
210
210
210
Управление
по труду и занятости населения области
814
Х
Х
Х
500
500
500
500
500
500
500
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
Х
Х
Х
65
65
65
18
18
18
18
6.1.
Основное мероприятие 6.1
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Всего:
Х
Х
01 6 01
Х
1492
1 605
1 330
1 283
1 283
1 283
1 283
6.1.1
Мероприятие 6.1.1
«Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Управление
по труду и занятости населения области
814
04 01
0160129990
200
500
500
500
500
500
500
500
Департамент
образования
области
810
07 09
01 6 01 29990
200
342
555
555
555
555
555
555
Департамент внутренней и кадровой политики области
825
07 09
016012990
200
65
65
65
18
18
18
18
Управление культуры
области
811
Х
Х
Х
575
275
0
0
0
0
0
811
Х
0160129990
Х
575
275
0
0
0
0
0
811
08 01
0160129990
200
195
115
0
0
0
0
0
811
08 01
0160129990
600
380
140
0
0
0
0
0
811
08 04
0160129990
600
0
20
0
0
0
0
0
Управление
физической
культуры и
спорта
области
813
11 02
0160129990
200
10
210
210
210
210
210
210
6.2.
Основное мероприятие 6.2
«Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Администрация
Губернатора
области
802
Х
01602
Х
16 375
17 079
17 898
18 062
21 403
21 403
21 403
6.2.1
Мероприятие 6.2.1
«Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
802
01 04
0160271220
500
16 375
17 079
17 898
18 062
21 403
21 403
21 403
Подпрограмма 7
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Всего:
Х
Х
Х
Х
-
-
10 000
16 396
16 396
10 000
10 000
Администрация
Губернатора
области
802
Х
Х
Х
-
-
10 000
16 396
16 396
10 000
10 000
7.1.
Основное мероприятие 7.1. «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
Администрация
Губернатора
области
802
Х
01701
Х
-
-
10 000
16 396
16 396
10 000
10 000
7.1.1
Мероприятие 7.1.1
«Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Администрация
Губернатора
области
802
03 09
0170120350
200
-
-
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
802
03 14
0170120350
200
-
-
-
6 396
6 396
-
-
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 21.08.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 160.000.000 Безопасность и охрана правопорядка, 160.040.000 Безопасность общества |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: