Основная информация

Дата опубликования: 30 июля 2018г.
Номер документа: RU31000201800460
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Белгородская область
Принявший орган: Правительство Белгородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2018г. № 290-ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 442-ПП

В соответствии с законом Белгородской области от 18 декабря 2017 года № 211 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Правительство Белгородской области постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 442-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»:

в государственную программу Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:

- раздел 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

8.

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 4 261 949,0 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 4 058 093,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 435 925 тыс. рублей;

2015 год – 563 110 тыс. рублей;

2016 год – 570 630 тыс. рублей;

2017 год – 599 870 тыс. рублей;

2018 год – 644 400 тыс. рублей;

2019 год – 619 589 тыс. рублей;

2020 год – 624 569 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 98 806 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 97 850 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет внебюджетных источников составит 7 200 тыс. рублей

- в пункте 1 раздела 9 паспорта Программы цифры «65» заменить цифрами «80»;

- в пункте 2 раздела 9 паспорта Программы цифры «4,2» заменить цифрами «3,2»;

- в восьмом абзаце раздела 4 Программы цифры «345» заменить цифрами «347,3»;

- в девятом абзаце раздела 4 Программы слова «270,2 случая» заменить словами «289,8 случаев»;

- в пятьдесят втором абзаце раздела 4 Программы цифры «59,0» заменить цифрами «60»;

- в пятьдесят третьем абзаце цифры «80» заменить цифрами «85»;

- таблицу 2 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Предполагаемые объемы финансирования государственной программы

тыс. рублей

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2014

46 716

435 925

20 600

-

600

503 841

2015

27 090

563 110

20 600

-

600

611 400

2016

5 000

570 630

11 480

-

1 200

588 310

2017

5 000

599 870

11 480

-

1 200

617 550

2018

5 000

644 400

11 230

-

1 200

661 830

2019

5 000

619 589

11 230

-

1 200

637 019

2020

5 000

624 569

11 230

-

1 200

641 999

Всего

98 806

4 058 093

97 850

-

7 200

4 261 949

- в подпрограмму 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» Программы (далее – подпрограмма 1):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 17952,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2932 тыс. рублей;

2015 год - 2602 тыс. рублей;

2016 год - 2562 тыс. рублей;

2017 год - 2464 тыс. рублей;

2018 год - 2464 тыс. рублей;

2019 год - 2464 тыс. рублей;

2020 год - 2464 тыс. рублей

- в пункте 1 раздела 7 паспорта подпрограммы 1 слова «345 случаев» заменить словами «347,3 случаев»;

- в пункте 2 раздела 7 паспорта подпрограммы 1 слова «270,2 случая» заменить словами «289,8 случаев»;

- в четвертом абзаце раздела 4 подпрограммы 1 слова «345 случаев» заменить словами «347,3 случаев»;

- в пятом абзаце раздела 4 подпрограммы 1 слова «270,2 случая» заменить словами «289,8 случаев»;

- раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Планируемый общий объем финансирования предлагаемых к реализации мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 17 952,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 2932 тыс. рублей;

2015 год - 2602 тыс. рублей;

2016 год - 2562 тыс. рублей;

2017 год - 2464 тыс. рублей;

2018 год - 2464 тыс. рублей;

2019 год - 2464 тыс. рублей;

2020 год - 2464 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе»;

- в подпрограмму 2 «Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы» Программы (далее – подпрограмма 2):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 50 200,0 тыс. рублей.

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 8 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0 тыс. рублей;

2015 год - 4 000 тыс. рублей;

2016 год - 4 000 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей.

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 35 000 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 7 200 тыс. рублей

- таблицу 4 раздела 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2

тыс. рублей

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2014

5 000

0

-

-

600

5 600

2015

5 000

4 000

-

-

600

9 600

2016

5 000

4 000

-

-

1 200

10 200

2017

5 000

-

-

-

1 200

6 200

2018

5 000

-

-

-

1 200

6 200

2019

5 000

-

-

-

1 200

6 200

2020

5 000

0

-

-

1 200

6 200

Всего

35 000

8 000

-

-

7 200

50 200

- в подпрограмму 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» Программы (далее – подпрограмма 3):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1 457 206,0 тыс. рублей.

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составит 1 393 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 188 856 тыс. рублей;

2015 год - 212 090 тыс. рублей;

2016 год - 209 932 тыс. рублей;

2017 год - 202 834 тыс. рублей;

2018 год - 203 233 тыс. рублей;

2019 год - 185 912 тыс. рублей;

2020 год - 190 543 тыс. рублей.

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 63 806,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 41 716 тыс. рублей;

2015 год - 22 090 тыс. рублей.

- раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Планируемый общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 1 457 206,0 тыс. рублей.

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 1 393 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 188 856 тыс. рублей;

2015 год - 212 090 тыс. рублей;

2016 год - 209 932 тыс. рублей;

2017 год - 202 834 тыс. рублей;

2018 год - 203 233 тыс. рублей;

2019 год - 185 912 тыс. рублей;

2020 год - 190 543 тыс. рублей.

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составляет 63 806,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 41 716 тыс. рублей;

2015 год – 22 090 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4.

Мероприятия местного уровня будут включены в муниципальные программы (подпрограммы) с соответствующим ресурсным обеспечением, поэтому задача привлечения консолидированных бюджетов муниципальных образований не рассматривалась.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год»;

- в подпрограмму 4 «Укрепление общественного порядка» Программы (далее – подпрограмма 4):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1 096 291,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 1 002 091,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 60 101 тыс. рублей;

2015 год - 155 219 тыс. рублей;

2016 год - 148 248 тыс. рублей;

2017 год - 179 414 тыс. рублей;

2018 год - 152 288 тыс. рублей;

2019 год - 153 236 тыс. рублей;

2020 год - 153 585 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 94 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 20600 тыс. рублей;

2015 год - 20600 тыс. рублей;

2016 год - 10600 тыс. рублей;

2017 год - 10600 тыс. рублей;

2018 год - 10600 тыс. рублей;

2019 год - 10600 тыс. рублей;

2020 год - 10600 тыс. рублей

- таблицу 5 раздела 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4

тыс. рублей

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2014

-

60 101

20 600

-

-

80 701

2015

-

155 219

20 600

-

-

175 819

2016

-

148 248

10 600

-

-

158 848

2017

-

179 414

10 600

-

-

190 014

2018

-

152 288

10 600

-

-

162 888

2019

-

153 236

10 600

-

-

163 836

2020

-

153 585

10 600

-

-

164 185

Всего

-

1 002 091

94 200

-

-

1 096 291

- в подпрограмму 5 «Развитие мировой юстиции в Белгородской области» Программы (далее – подпрограмма 5):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 1 430 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 166 169 тыс. рублей;

2015 год - 170 515 тыс. рублей;

2016 год - 176 660 тыс. рублей;

2017 год - 179 417 тыс. рублей;

2018 год - 247 333 тыс. рублей;

2019 год - 245 291 тыс. рублей;

2020 год - 245 291 тыс. рублей

- раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета на 2014 - 2020 годы составит 1 430 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 166 169 тыс. рублей;

2015 год - 170 515 тыс. рублей;

2016 год - 176 660 тыс. рублей;

2017 год - 179 417 тыс. рублей;

2018 год - 247 333 тыс. рублей;

2019 год - 245 291 тыс. рублей;

2020 год - 245 291 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы 5 в полном объеме осуществляется за счет средств областного бюджета. Привлечение средств федерального бюджета, местных бюджетов, территориальных государственных внебюджетных фондов, а также внебюджетных источников на софинансирование мероприятий подпрограммы 5 не предусмотрено.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»;

- в подпрограмму 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Программы (далее – подпрограмма 6):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 143 182,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 17 867 тыс. рублей;

2015 год - 18 684 тыс. рублей;

2016 год - 19 228 тыс. рублей;

2017 год - 19 345 тыс. рублей;

2018 год - 22 686 тыс. рублей;

2019 год - 22 686 тыс. рублей;

2020 год - 22 686 тыс. рублей

- в пункте 1 раздела 7 паспорта подпрограммы 6 цифры «59,0» заменить цифрами «60,0»;

- в пункте 3 раздела 7 паспорта подпрограммы 6 цифры «80» заменить цифрами «85»;

- во втором абзаце раздела 4 подпрограммы 6 цифры «59,0» заменить цифрами «60»;

- в пятом абзаце раздела 4 подпрограммы 6 цифры «80» заменить цифрами «85»;

- раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета на 2014 - 2020 годы составит 143 182 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 17 867 тыс. рублей;

2015 год - 18 684 тыс. рублей;

2016 год - 19 228 тыс. рублей;

2017 год - 19 345 тыс. рублей;

2018 год - 22 686 тыс. рублей;

2019 год - 22 686 тыс. рублей;

2020 год - 22 686 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»;

- в подпрограмму 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса» Программы (далее – подпрограмма 7):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета составит 62 792,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 10 000 тыс. рублей;

2017 год - 16 396 тыс. рублей;

2018 год - 16 396 тыс. рублей;

2019 год - 10 000 тыс. рублей;

2020 год - 10 000 тыс. рублей

- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 7 цифры «56 396» заменить цифрами «62 792»;

- четвертый абзац раздела 5 подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

«2018 год – 16 396 тыс. рублей»;

- приложения № 1, № 3 и № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области

Е. Савченко

Приложение

к постановлению Правительства

Белгородской области

от 30 июля 2018 года

№ 290-пп

Приложение № 1

к государственной программе Белгородской

области «Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения и территорий

Белгородской области

на 2014 - 2020 годы»

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей государственной программы Белгородской области

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014 - 2020 годы»



п/п

Наименование программы, подпрограмм, мероприятий

Срок

реализации

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)

за реализацию

Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы,

тыс. руб.

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Начало

Завершение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Государственная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»

(Цель - повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области)

2014 г.

2020 г.

Администрация

Губернатора области,

департамент образования области, департамент здравоохранения и социальной защиты населения области,

департамент внутренней

и кадровой политики

области,

департамент строительства и

транспорта области,

управление культуры области,

управление

молодежной политики области,

управление

физической культуры и спорта области,

управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области,

управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области,

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области (по согласованию),

областное государственное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию),

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию),

администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

4261949,0

Удовлетворенность населения области безопасностью жизни, процентов

45

50

55

60

75

77,5

80

Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом, на 100 тыс. населения)

3,8

4,7

4,6

4,5

4

3,5

3,2

Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процентов

75

77

78

78,5

79

79,2

79,5

Доля осужденных, привлеченных к труду, от общей численности осужденных, процентов

37,3

35,0

35,4

40

40,2

40,5

41,0

Количество случаев гибели людей при пожарах, человек

57

Количество людей, погибших при пожарах, человек

89

88

87

86

85

84

Уровень преступности

(случаев на 100 тыс. населения)

1067,5

953

935

923

912

903

888

Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) / снижение в процентах по отношению к 2012 году

17,9/

-3,5

17,6/

-5,5

17,2/

-7,5

16,6/

-10,5

14,7/

-21

13,5/

-27,5

12,9/

-30,5

Удельный вес несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления, процентов

-

5

5

4,9

4,9

4,9

4,9

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, единиц

355

350

345

340

340

335

330

Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях, минут

19

18

16

15

13

Подпрограмма 1

Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ

(Задача 1 - сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом)

2014 г.

2020 г.

Администрация

Губернатора области,

департамент образования области,

департамент здравоохранения и социальной защиты населения области,

департамент внутренней и кадровой политики области,

управление молодежной политики области,

управление культуры области

17 952,0

Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности (случаев на 100 тыс. населения)

366,5

362,9

359,3

355,6

352,0

348,5

345,0

Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями (случаев на 100 тыс. населения)

322,0

314,6

305,2

296,0

287,2

278,5

270,2

Задача 1 «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию

негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков»

1.1.

.

Основное мероприятие 1.1.«Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения»

2014 г.

2020 г.

Управление

молодежной

политики

области

1 852,0

200,0

Показатель 1.1.1.

Доля молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями,

по отношению к общей численности молодежи, процентов

50,0

52,0

54,0

55,0

57,0

59,0

60,0

Департамент внутренней и кадровой политики области

236,0

Показатель 1.1.2. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, от общего числа учащихся и студентов, процентов

25,0

26,0

28,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Управление

культуры

области

240,0

Показатель 1.1.3.

Доля подростков и молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, к общему числу молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, процентов

50,0

51,0

53,0

55,0

56,0

58,0

60,0

Департамент

образования

области

1 114,0

Показатель 1.1.4.

Доля обучаю-щихся 1-11 классов общеоб-разовательных учреждений области, приняв-ших участие в профилактичес-кой акции, процентов

40,0

45,0

50,0

52,0

55,0

57,0

60,0

Показатель 1.1.5. Доля родителей обучающихся 5-11 классов, принявших уча-стие в акции по проблемам семей-ного воспитания, процентов

40

42

44

46

48

50

52

Задача 2 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств,

психотропных веществ и их аналогов»

1.2.

Основное мероприятие 1.2.«Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков»

2014 г.

2020 г.

Департамент

здравоохранения и социальной защиты населения

области

16 100,0

Показатель 1.2.1

Число лиц, у которых впервые в жизни установлен диагноз «употребление наркотических средств с вредными последствиями» (случаев на 100 тыс. населения)

42,6

41,3

40,8

38,8

37,7

36,5

35,4

Подпрограмма 2

Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы

(Задача 2 – поддержка организации трудоустройства и профессионального обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях области)

2014 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области,

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)

50 200,0

Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек

970

1 040

1 100

1 170

1 230

1 300

1 360

Объем доходов исправительных учреждений в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей

93000

104000

114000

125000

136000

148000

160000

Объем полученной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей

3 000

3 700

4 800

5 900

7 000

8 100

9 200

Задача 1 «Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях на территории

Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений

и на рынке труда Белгородской области»

2.1.

Основное мероприятие 2.1.«Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы»

2014 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области,

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)

50 200,0

Показатель 2.1.1. Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек

970

Показатель 2.1.2. Количество осужденных, прошедших профессиональное обучение и профессиональную подготовку в профессиональных училищах, подведомственных УФСИН России по Белгородской области, в период отбывания наказания в виде лишения свободы, человек

1 036

1 061

1 086

1 111

1 136

1 161

1 186

Подпрограмма 3

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения

(Задача 3 - создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности)

2014 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области,

Главное управление МЧС России по Белгородской области (по согласованию),

департамент строительства и транспорта области

1457206,0

Количество пожаров, единиц

1043

1030

1016

1001

985

973

961

Количество пострадавших людей при пожарах, человек

57

55

54

53

52

51

50

Экономический ущерб от пожаров, тыс. рублей

212454

210643

208543

206243

204415

202112

200031

Задача 1 «Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»

3.1.

.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб»

2014 г.

.

2020 г.

Администрация

Губернатора области

1190424,0

Показатель 3.1.1.

Количество работников, работающих в области гражданской обороны и пожарной безопасности, человек

274

302

302

302

302

302

302

Показатель 3.1.2.

Укомплектование пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием до нормы, процентов

73

70

67

64

91

97

100

Показатель 3.1.3.

Обеспечение личного состава форменным обмундированием и средствами защиты до нормы, процентов

39

64

64

64

64

64

64

Показатель 3.1.4.

Приобретение средств индивидуальной защиты радиационной разведки и дозиметрического контроля для установленных групп населения, единиц

177

24

177

24

177

24

170

Показатель 3.1.5.

Укомплектование пожарной и спасательной техникой до нормы, процентов

77

79

81

83

89

94

98

Департамент строительства и транспорта области

Показатель 3.1.6.

Строительство новых пожарных частей, единиц

-

1

1

1

1

1

1

Департамент строительства и транспорта области, Администрация Губернатора области

Показатель 3.1.7.

Капитальный ремонт пожарных частей, единиц

-

2

1

-

2

2

2

Задача 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

3.2.

Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение защиты и безопасности населения»

2014 г.

2020 г.

Администрация

Губернатора

области,

Главное управление МЧС России по Белгородской области (по согласованию)

217 448,0

Показатель 3.2.1.

Готовность к обеспечению всеми видами связи подразделений Государственной противопожарной и спасательной служб, добровольных противопожарных формирований Белгородской области. Увеличение охвата населения средствами оповещения, процентов

85

85

85

85

90

95

100

Показатель 3.2.2.

Готовность к обеспечению видами связи Губернатора Белгородской области, руководящего состава Белгородской области и областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с места чрезвычайной ситуации и на военное время, процентов

55

55

55

55

65

82

100

Показатель 3.2.4.

Количество муниципальных образований области нарастающим итогом, подключенных к системе «112» Белгородской области, единиц

9

10

14

21

21

21

21

Задача 3 «Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов»

3.3.

Основное мероприятие 3.3. «Мобилизационная подготовка населения области»

2014 г

2020 г.

Администрация

Губернатора области

37 834,0

Показатель 3.3.1.

Количество человек, работающих в области мобилизационной подготовки, человек

16

16

16

16

16

16

16

Задача 4 «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области»

3.4.

Основное мероприятие 3.4. «Реализация мероприятий противопожарной службы области»

2014 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области

11 500,0

Показатель 3.4.1.

Количество добровольных пожарных формирований, которым оказано содействие, единиц

35

37

39

41

41

41

41

4

Подпрограмма 4 «Укрепление общественного порядка»

(Задача 4 - обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения)

2014 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области,

управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области,

администрации муниципальных

районов и городских округов (по согласованию)

1 096 291,0

Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений

(на 100 тыс. населения)

236,4

230,3

221,5

213,2

209,6

206,2

201,4

Уровень рецидивной преступности (на 100 тыс. населения)

205,3

193,4

185,9

185,2

178,8

176,2

171,5

Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) / снижение в процентах по отношению к 2012 году

277/

-2,64

273/

-4,2

269/

-5,33

248/

-12,86

232/

-18,58

216/

-24,01

202/

-28,82

Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/ (снижение в процентах по отношению к 2012 году)

8/

-4,15

8/

-7,23

7/

-11,7

7/

-15,74

7/

-21,38

6/

-28,19

6/

-28,4

Транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств) (снижение в процентах по отношению к 2012 году)

5,5/

-0,33

5,3/

-3,61

5,1/

-6,56

4,8/

-12,62

4/

-28,03

3,6/

-34,76

3,5/

-36,7

Задача 1 «Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий»

4.1.

Основное мероприятие 4.1.«Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения»

2014 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области,

управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области

997 042,0

Показатель 4.1.1.

Количество установленных комплексов видеофиксации, единиц

119

2

2

2

3

3

3

Показатель 4.1.2. Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа,

тыс. штук

960

960

960

960

960

960

960

Показатель 4.1.3. Количество обслуживаемых комплексов видеофиксации, единиц

119

103

106

108

110

112

114

4.2.

Основное мероприятие 4.2

«Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области»

2015 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области

3 995,0

Показатель 4.2.1. Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа,

тыс. штук

-

12

12

12

12

12

12

Задача 2 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области»

4.3.

Основное мероприятие 4.3. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»

2014 г.

2014 г.

Администрация Губернатора области

1 054,0

Показатель 4.3.

Наличие оборудованных койко-мест, единиц

30

-

-

-

-

-

-

4.4.

Основное мероприятие 4.4. «Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах»

2014 г.

2020 г.

Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

94 200,0

Показатель 4.4. Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения (АПК «Безопасный город»), единиц

6

4

5

5

5

4

4

Подпрограмма 5

Развитие мировой юстиции в Белгородской области

(Задача 5 - повышение качества, обеспечение открытости, прозрачности и доступности правосудия на территории Белгородской области)

2014 г.

2020 г.

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

1 430 676,0

Доля судебных участков, оснащенных материально-технической базой, соответствующей нормативным правовым требованиям, процентов

58

63

68

73

78

92

95

Задача 1 «Государственная поддержка информационного, кадрового, правового и материально-технического обеспечения

судебных участков мировых судей Белгородской области»

5.1.

Основное мероприятие 5.1. «Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области»

2014 г.

2020 г.

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

1 334 874,0

Показатель 5.1.1. Коэффициент выполнения установленных государственных функций

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5.2.

Основное мероприятие 5.2. «Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области»

2014 г.

2020 г.

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

95 802,0

Показатель 5.2.1.

Количество мировых судей и работников их аппаратов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в соответствии с требованиями законодательства, человек

103

103

103

103

26

26

26

Подпрограмма 6

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

(Задача 6 - Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации)

2014 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области

143 182,0

Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям,

процентов

94,5

58,3

58,5

58,5

59,0

59,5

60,0

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, человек

54

50

44

40

40

40

40

Доля несовер-шеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), процентов

70

70

70

75

80

85

Задача 1 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

6.1.

Основное мероприятие 6.1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

2014 г.

2014 г.

Управление по труду и занятости населения области

Показатель 6.1.1.

Доля несовершенно-летних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, отдых), процентов

60

Управление по труду и занятости населения области

3 500,0

Показатель 6.1.2.

Количество несовершенно-летних граждан, трудоустроенных на квотируемые места, человек

24

24

24

24

24

24

Управление культуры

области

850,0

Показатель 6.1.3.

Доля несовершеннолетних, привлеченных к участию в мероприятиях, из числа состоящих на профилактическом учете в органах профилактики,

процентов

9

10

10,5

11

13

14

15

Управление физической культуры и спорта области

1 270,0

Показатель 6.1.4.

Охват несовер-шеннолетних, вовлеченных в мероприятия, процентов

45

50

50

55

55

60

60

Департамент внутренней и кадровой политики области

267,0

Показатель 6.1.5.

Доля обучающихся несовершенно-летних, охваченных мероприятиями из числа состоящих на учете в органах системы профилактики, процентов

30

30

35

40

45

50

55

Департамент образования области

3 672,0

Показатель 6.1.6.

Доля несовер-шеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей числен-ности несовер-шеннолетних в возрасте 14-17 лет, проживающих на территории области, процентов

4,5

4,4

4,4

4,4

2

1,8

1,5

Задача 2 «Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий

по делам несовершеннолетних и защите их прав»

6.2.

Основное мероприятие 6.2.«Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

2014 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области

133 623,0

Показатель 6.2.1.

Удельный вес несовершенно-летних, совершивших преступления повторно, в общей численности несовершенно-летних, совершивших преступления, процентов

18,2

18,2

18

18

17,9

17,8

17,8

Подпрограмма 7

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

(Задача 7 - Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания)

2016 г.

2020 г.

Областное государственное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области»

62 792,0

Улучшение показателей жизнеобеспечения населения, человек

1944

2050

2244

2350

2440

Задача «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

7.1.

Основное мероприятие 7.1 «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»

2016 г.

2020 г.

Областное государственное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области»

62 792,0

Показатель 7.1.1.

Количество техногенных и природных пожаров, единиц

2138

2050

1580

1530

1482

Администрация Губернатора области

Показатель 7.1.2.

Количество приобретенных персональных носимых видеорегистраторов для инспекторов ДПС, единиц

143

-

-

-

Подпрограмма 8

«Противодействие терроризму и экстремизму»

(Задача 8 – реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Белгородской области)

2016 г.

2020 г.

УФСБ России по Белгородской области

(по согласованию),

администрации муниципальных районов и городских округов

(по согласованию)

3 650,0

Количество совершенных правонарушений террористичес-кой и экстремистской направленности, единиц

4

3

3

2

2

Число источников информации, распространяв-ших материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористичес-кой идеологии, единиц

10

9

8

7

5

Задача 1 «Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона»

8.1.

Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение проведения антитеррористических учений»

2016 г.

2020 г.

Администрации муниципальных районов и городских округов

(по согласованию)

2 700,0

Показатель 8.1.

Количество учений, единиц

5

3

5

5

5

Задача 2 «Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы»

8.2.

Основное мероприятие 8.2 «Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности»

2016 г.

2020 г.

Администрации муниципальных районов и городских округов

(по согласованию)

950,0

Количество наглядных пособий и методических материалов антитеррористи-ческой и антиэкстремист-ской направленности, тыс. штук

2

2

2

2

2

Приложение № 3

к государственной программе Белгородской

области «Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения и территорий

Белгородской области

на 2014-2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию

основных мероприятий государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основных мероприятий

Объем финансирования, источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Госпрограмма

Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы

Всего

503 841

611 400

588 310

617 550

661 830

637 019

641 999

федеральный бюджет

46 716

27 090

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

областной бюджет

435 925

563 110

570 630

599 870

644 400

619 589

624 569

консолидированные бюджеты муниципальных образований

20 600

20 600

11 480

11 480

11 230

11 230

11 230

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

600

600

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Подпрограмма 1

Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ

Всего

2 932

2 602

2 562

2 464

2 464

2 464

2 464

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2 932

2 602

2 562

2 464

2 464

2 464

2 464

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков»

1.1.

Основное мероприятие 1.1

«Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения»

Всего

632

302

262

164

164

164

164

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

632

302

262

164

164

164

164

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических

средств, психотропных веществ и их аналогов»

1.2.

Основное мероприятие 1.2

«Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков»

Всего

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2

Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы

Всего

5 600

9 600

10 200

6 200

6 200

6 200

6 200

федеральный бюджет

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

областной бюджет

0

4 000

4 000

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

600

600

1200

1200

1200

1200

1200

Задача 1 «Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области»

2.1.

Основное мероприятие 2.1

«Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы»

Всего

5 600

9 600

10 200

6 200

6 200

6 200

6 200

федеральный бюджет

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

областной бюджет

0

4000

4000

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

600

600

1200

1200

1200

1200

1200

Подпрограмма 3

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения

Всего

230 572

234 180

209 932

202 834

203 233

185 912

190 543

федеральный бюджет

41 716

22 090

-

-

-

-

-

областной бюджет

188 856

212 090

209 932

202 834

203 233

185 912

190 543

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 «Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»

3.1.

Основное мероприятие 3.1

«Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб»

Всего

134 739

185 060

172 566

165 468

187 534

170 213

174 844

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

134 739

185 060

172 566

165 468

187 534

170 213

174 844

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

3.2.

Основное мероприятие 3.2

«Обеспечение защиты и безопасности населения»

Всего

86 933

41 615

31 400

31 400

8 700

8 700

8 700

федеральный бюджет

41 716

22 090

-

-

-

-

-

областной бюджет

45 217

19 525

31 400

31 400

8 700

8 700

8 700

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 3 «Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области,

организаций, территориальных органов»

3.3.

Основное мероприятие 3.3

«Мобилизационная подготовка населения области»

Всего

7 900

6 005

4 466

4 466

4 999

4 999

4 999

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

7 900

6 005

4 466

4 466

4 999

4 999

4 999

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 4 «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области»

3.4.

Основное мероприятие 3.4 «Реализация мероприятий противопожарной службы области»

Всего

1 000

1 500

1 500

1 500

2 000

2 000

2 000

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 000

1 500

1 500

1 500

2 000

2 000

2 000

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4

Укрепление общественного порядка

Всего

80 701

175 819

158 848

190 014

162 888

163 836

164 185

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

60 101

155 219

148 248

179 414

152 288

153 236

153 585

консолидированные бюджеты муниципальных образований

20 600

20 600

10 600

10 600

10 600

10 600

10 600

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 «Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий»

4.1.

Основное мероприятие 4.1

«Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения»

Всего

59 047

153 672

146 701

179 414

151 387

153 236

153 585

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

59 047

153 672

146 701

179 414

151 387

153 236

153 585

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

4.2.

Основное мероприятие 4.2

«Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области»

Всего

-

1 547

1 547

0

901

0

0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

1 547

1 547

1 547

1547

1 547

1 547

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области»

4.3.

Основное мероприятие 4.3

4.3. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»

Всего

1 054

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 054

-

-

-

-

-

-

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

4.4.

Основное мероприятие 4.4

«Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах»

Всего

20 600

20 600

10 600

10 600

10 600

10 600

10 600

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

20 600

20 600

10 600

10 600

10 600

10 600

10 600

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5

Развитие мировой юстиции в Белгородской области

Всего

166 169

170 515

176 660

179 417

247 333

245 291

245 291

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

166 169

170 515

176 660

179 417

247 333

245 291

245 291

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 «Государственная поддержка информационного, кадрового, правового и материально-технического обеспечения

судебных участков мировых судей Белгородской области»

5.1.

Основное мероприятие 5.1

«Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области»

Всего

150 511

158 669

162 029

166 672

232 331

232 331

232 331

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

150 511

158 669

162 029

166 672

232 331

232 331

232 331

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

5.2.

Основное мероприятие 5.2

«Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области»

Всего

15 658

11 846

14 631

12 745

15 002

12 960

12 960

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

15 658

11 846

14 631

12 745

15 002

12 960

12 960

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 6

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Всего

17 867

18 684

19 228

19 345

22 686

22 686

22 686

федеральный бюджет

областной бюджет

17 867

18 684

19 228

19 345

22 686

22 686

22 686

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Задача 1 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

6.1.

Основное мероприятие 6.1

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Всего

1 492

1 605

1 330

1 283

1 283

1 283

1 283

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 492

1 605

1 330

1 283

1 283

1 283

1 283

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Задача 2 «Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности

территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

6.2.

Основное мероприятие 6.2

«Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

Всего

16 375

17 079

17 898

18 062

21 403

21 403

21 403

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

16 375

17 079

17 898

18 062

21 403

21 403

21 403

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Подпрограмма 7

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Всего

-

-

10 000

16 396

16 396

10 000

10 000

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

10 000

16 396

16 396

10 000

10 000

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

7.1.

Основное мероприятие 7.1. «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»

Всего

-

-

10 000

16 396

16 396

10 000

10 000

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

10 000

16 396

16 396

10 000

10 000

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 8

Противодействие терроризму и экстремизму

Всего

-

-

880

880

630

630

630

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

880

880

630

630

630

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 «Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона»

8.1.

Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение проведения антитеррористических учений»

Всего

-

-

690

690

440

440

440

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

690

690

440

440

440

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2 «Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы»

8.2.

Основное мероприятие 8.2 «Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности»

Всего

-

-

190

190

190

190

190

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

190

190

190

190

190

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Приложение № 4

к государственной программе Белгородской

области «Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения и территорий

Белгородской области

на 2014-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»

за счет средств бюджета Белгородской области

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа

Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы

Всего по госпрограмме:

Х

X

X

X

435 925

563 110

570 630

599 870

644 400

619 589

624 569

Администрация

Губернатора

Области

802

Х

Х

Х

215 457

246 038

254 682

247 961

253 166

228 835

233 763

Департамент

образования

области

810

Х

Х

Х

512

755

755

691

691

691

691

Департамент

здравоохранения и

социальной защиты

населения

области

809

Х

Х

Х

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

Департамент

внутренней и кадровой политики области

825

Х

Х

Х

127

127

127

46

46

46

46

Управление по организацион-ному обеспечению деятельности мировых судей области

823

01 05

Х

Х

166 169

170 515

176 660

179 417

247 333

245 291

245 291

Управление

молодежной

политики

области

816

Х

Х

Х

200

0

0

0

0

0

0

Управление

физической

культуры и

спорта

области

813

Х

Х

Х

10

210

210

210

210

210

210

Управление

культуры

области

811

Х

Х

Х

775

315

0

0

0

0

0

Управление

по труду и занятости населения области

814

Х

Х

Х

500

500

500

500

500

500

500

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области

828

Х

Х

Х

44 241

142 350

135 396

168 745

140 154

141 716

141 768

Департамент строительства и транспорта области

802,

807

Х

Х

Х

5634

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1

Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ

Всего:

Х

X

X

X

2 932

2 602

2 562

2 464

2 464

2 464

2 464

Департамент

образования

области

810

X

X

X

170

200

200

136

136

136

136

Департамент

здравоохранения и

социальной защиты населения

области

809

X

X

X

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

Департамент

внутренней и кадровой политики области

825

X

X

X

62

62

62

28

28

28

28

Управление

молодежной

политики

области

816

X

X

X

200

0

0

0

0

0

0

Управление

культуры

области

811

X

X

X

200

40

0

0

0

0

0

1.1.

Основное мероприятие 1.1

«Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения»

Всего:

Х

Х

01 1 01

Х

632

302

262

164

164

164

164

1.1.1

Мероприятие 1.1.1

«Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения»

Всего:

Х

07 09

0110120310

200

632

302

262

164

164

164

164

Управление

культуры

области

811

Х

Х

Х

200

40

0

0

0

0

0

811

07 06

01 101 20310

600

0

0

0

811

08 01

01 101 20310

200

55

0

0

0

0

0

0

811

08 01

01 101 20310

600

75

40

0

0

0

0

0

811

08 02

01 101 20310

600

50

0

0

0

0

0

811

08 04

01 101 20310

600

20

0

0

0

0

0

0

Департамент

образования области

810

07 09

01 101 20310

200

170

200

120

120

100

100

100

810

07 09

01 101 20310

600

80

16

36

36

36

Департамент

внутренней и кадровой политики области

825

07 09

0110120310

200

62

62

62

28

28

28

28

Управление

молодежной

политики

области

816

07 07

01 1 2031

600

200

0

0

0

0

0

0

1.2.

Основное мероприятие 1.2

«Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков»

Всего:

809

X

01 1 02

X

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

1.2.1

Мероприятие 1.2.1

«Мероприятие по раннему выявлению потребителей наркотиков»

Департамент

здравоохранения и

социальной защиты населения

области

809

09 01

0110220320

600

1 945

1 945

1 945

1 885

1 885

1 885

1 885

809

09 09

0110220320

600

355

355

355

355

355

355

355

1.2.2.

Мероприятие 1.2.2.

«Мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в условиях негосударственного реабилитационного центра»

Департамент

здравоохранения и

социальной защиты населения

области

809

09 01

0110220320

600

-

-

-

60

60

60

60

Подпрограмма 2

«Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы»

Всего:

802

X

X

X

0

4 000

4 000

0

0

0

0

2.1.

Основное мероприятие 2.1

«Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы»

Администрация Губернатора области

802

Х

01 201

Х

0

4 000

4 000

0

0

0

0

2.1.1

Мероприятие 2.1.1

«Закупка оборудования (медицинского оборудования)»

802

03 14

0120120880

200

0

4 000

4 000

0

0

0

0

Подпрограмма 3

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения

Всего:

X

X

Х

Х

188 856

212 090

209 932

202 834

203 233

185 912

190 543

Администрация Губернатора области

802

X

Х

Х

183 222

212 090

209 932

202 834

203 233

185 912

190 543

Департамент строительства и транспорта области

807

X

Х

Х

5634

0

0

0

0

0

0

3.1.

Основное мероприятие 3.1

«Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб»

Администрация Губернатора области, департамент строительства и транспорта области

802

Х

01 3 01

Х

129 105

185 060

172 566

165 468

187 534

170 213

174 844

3.1.1

Мероприятие 3.1.1

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»

Администрация Губернатора области

802

Х

Х

Х

122 053

132 263

141 302

144 197

162 834

165 513

170 144

802

0309

01 301 00590

100

34 009

35 331

38 876

39 652

40 763

41 155

42 768

802

0310

01 301 00590

100

60 066

67 144

72 416

76 040

78 949

79 696

82 714

802

0309

01 301 00590

200

12 489

12 360

12 089

7 017

11 005

11 005

11 005

802

0310

01 301 00590

200

14 389

16 110

16 752

16 167

25 810

25 810

25 810

802

0309

01 301 00590

800

216

256

206

2 024

1 822

2 802

2 802

802

0310

01 301 00590

800

884

1 062

963

3 297

4 485

5 045

5 045

3.1.2.

Мероприятие 3.1.2.

«Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)»

Администрация Губернатора области

802

0310

0130121710

200

7 052

3 753

5 700

4 000

4 700

4 700

4 700

3.1.3.

Мероприятие 3.1.3.

«Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области»

Администрация Губернатора области

802

0310

0130122110

200

0

3 778

8 945

0

0

0

0

3.1.4

Мероприятие 3.1.4.

«Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры»

Администрация Губернатора области, департамент строительства и транспорта области

802

0309

0130140370

400

0

27 770

0

0

0

0

0

802, 807

0310

0130140370

400

5 634

17 496

16 619

17 271

20 000

0

0

3.2.

Основное мероприятие 3.2

«Обеспечение защиты и безопасности населения»

Администрация Губернатора области

802

Х

01302

Х

45 217

19 525

31 400

31 400

8 700

8 700

8 700

3.2.1

Мероприятие 3.2.1

«Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы «112» за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации»

Администрация Губернатора области

802

0309

01302R0980

200

45 217

19 525

31 400

31 400

8 700

8 700

8 700

3.3.

Основное мероприятие 3.3

«Мобилизационная подготовка населения области»

Администрация Губернатора области

802

Х

01303

Х

7 900

6 005

4 466

4 466

4 999

4 999

4 999

3.3.1

Мероприятие 3.3.1

«Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время»

802

03 09

0130320340

200

7 900

6 005

4 466

4 466

4 999

4 999

4 999

3.4.

Основное мероприятие 3.4

«Реализация мероприятий противопожарной службы области»

Администрация Губернатора области

802

Х

01304

Х

1 000

1 500

1 500

1 500

2 000

2 000

2 000

3.4.1

Мероприятие 3.4.1

«Гранты подразделениям добровольной пожарной охраны»

802

03 10

0130420850

200

1 000

1 500

1 500

1 500

2 000

2 000

2 000

Подпро-грамма 4

Укрепление общественного порядка

Всего:

Х

Х

Х

Х

60 101

155 219

148 248

179 414

152 288

153 236

153 585

Администрация Губернатора области

802

Х

Х

Х

15 860

12 869

12 852

10 669

12 134

11 520

11 817

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области

828

Х

Х

Х

44 241

142 350

135 396

168 745

140 154

141 716

141 768

4.1.

Основное мероприятие 4.1

«Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения»

Всего:

Х

Х

01 4 01

Х

59 047

153 672

146 701

179 414

151 387

153 236

153 585

4.1.1

Мероприятие 4.1.1

«Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Укрепление общественного порядка» государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области

828

03 14

0140120360

200

44 241

142 350

135 396

168 745

140 154

141 716

141 768

Администрация Губернатора области

802

03 14

0140120360

600

14 806

11 322

11 305

10 669

11 233

11 520

11 817

4.2.

Основное мероприятие 4.2

«Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области»

Администрация Губернатора области

802

Х

01402

Х

-

1547

1547

0

901

0

0

4.2.1

Мероприятие 4.2.1

«Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность»

Администрация Губернатора области

802

03 02

0140257010

500

-

1547

1547

0

901

0

0

4.3.

Основное мероприятие 4.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»

Администрация Губернатора области

802

Х

Х

Х

1 054

-

-

-

-

-

-

802

0314

01403590

100

1 023

-

-

-

-

-

-

802

0314

01403590

200

29

-

-

-

-

-

-

802

0314

01403590

800

2

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5

Развитие мировой юстиции в Белгородской области

Всего:

823

0105

X

X

166 169

170 515

176 660

179 417

247 333

245 291

245 291

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей

области

823

0105

0150229990

Х

166 169

170 515

176 660

179 417

247 333

245 291

245 291

5.1.

Основное мероприятие 5.1 «Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области»

Всего:

823

Х

01 5 01

Х

150 511

158 669

162 029

166 672

232 331

232 331

232331

5.1.1

Мероприятие 5.1.1

«Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов»

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей

области

823

01 05

0150190019

100

126 690

131 252

133 568

135 899

199 581

199 581

199 581

823

01 05

0150190019

200

23 696

27 188

28 272

30 672

32 649

32 649

32 649

823

01 05

0150190019

800

125

229

189

101

101

101

101

5.2.

Основное мероприятие 5.2 «Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области»

Всего:

823

Х

01 5 02

Х

15 658

11 846

14 631

12 745

15 002

12 960

12 960

5.2.1

Мероприятие 5.2.1

«Мероприятия»

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей

области

823

01 05

0150229990

100

828

1 074

624

346

326

326

326

823

01 05

0150229990

200

14 830

10 772

14 007

12 399

14 676

12 634

12 634

Подпрограмма 6

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Всего:

Х

X

X

X

17 867

18 684

19 228

19 345

22 686

22 686

22 686

Администрация

Губернатора

области

802

Х

Х

Х

16 375

17 079

17 898

18 062

21 403

21 403

21 403

Департамент

образования

области

810

Х

Х

Х

342

555

555

555

555

555

555

Управление

культуры

области

811

Х

Х

Х

575

275

0

0

0

0

0

Управление

физической

культуры и

спорта

области

813

Х

Х

Х

10

210

210

210

210

210

210

Управление

по труду и занятости населения области

814

Х

Х

Х

500

500

500

500

500

500

500

Департамент внутренней и кадровой политики области

825

Х

Х

Х

65

65

65

18

18

18

18

6.1.

Основное мероприятие 6.1

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Всего:

Х

Х

01 6 01

Х

1492

1 605

1 330

1 283

1 283

1 283

1 283

6.1.1

Мероприятие 6.1.1

«Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Управление

по труду и занятости населения области

814

04 01

0160129990

200

500

500

500

500

500

500

500

Департамент

образования

области

810

07 09

01 6 01 29990

200

342

555

555

555

555

555

555

Департамент внутренней и кадровой политики области

825

07 09

016012990

200

65

65

65

18

18

18

18

Управление культуры

области

811

Х

Х

Х

575

275

0

0

0

0

0

811

Х

0160129990

Х

575

275

0

0

0

0

0

811

08 01

0160129990

200

195

115

0

0

0

0

0

811

08 01

0160129990

600

380

140

0

0

0

0

0

811

08 04

0160129990

600

0

20

0

0

0

0

0

Управление

физической

культуры и

спорта

области

813

11 02

0160129990

200

10

210

210

210

210

210

210

6.2.

Основное мероприятие 6.2

«Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

Администрация

Губернатора

области

802

Х

01602

Х

16 375

17 079

17 898

18 062

21 403

21 403

21 403

6.2.1

Мероприятие 6.2.1

«Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

802

01 04

0160271220

500

16 375

17 079

17 898

18 062

21 403

21 403

21 403

Подпрограмма 7

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Всего:

Х

Х

Х

Х

-

-

10 000

16 396

16 396

10 000

10 000

Администрация

Губернатора

области

802

Х

Х

Х

-

-

10 000

16 396

16 396

10 000

10 000

7.1.

Основное мероприятие 7.1. «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»

Администрация

Губернатора

области

802

Х

01701

Х

-

-

10 000

16 396

16 396

10 000

10 000

7.1.1

Мероприятие 7.1.1

«Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Администрация

Губернатора

области

802

03 09

0170120350

200

-

-

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

802

03 14

0170120350

200

-

-

-

6 396

6 396

-

-

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 21.08.2018
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 160.000.000 Безопасность и охрана правопорядка, 160.040.000 Безопасность общества

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать