Основная информация

Дата опубликования: 30 июля 2018г.
Номер документа: RU91000201800914
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2018 года №321-П

"О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В.И. ИЛЮХИН

Приложение
к постановлению
Правительства
Камчатского края
от 30.07.2018 №321-П

Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
(далее - Программа)

1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 43 423 613,47067 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;

2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;

2017 год - 7 170 063,16433 тыс. рублей;

2018 год - 7 914 707,68825 тыс. рублей;

2019 год - 7 686 180,33000 тыс. рублей;

2020 год - 7 577 472,51000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 7 681 234,79652 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;

2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;

2018 год - 1 281 667,20000 тыс. рублей;

2019 год - 1 310 812,30000 тыс. рублей;

2020 год - 1 331 943,20000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 35 503 616,97315 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;

2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;

2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;

2018 год - 6 500 152,88825 тыс. рублей;

2019 год - 6 329 809,73000 тыс. рублей;

2020 год - 6 245 529,31000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 89 568,50000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 557,40000 тыс. рублей;

2016 год - 631,40000 тыс. рублей;

2017 год - 400,40000 тыс. рублей;

2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 55 466,20000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 44 908,30000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей".

2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 214 007,48324 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;

2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;

2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;

2018 год - 38 031,30000 тыс. рублей;

2019 год - 35 827,00000 тыс. рублей;

2020 год - 37 420,30000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 213 644,88324 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;

2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;

2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;

2018 год - 37 943,00000 тыс. рублей;

2019 год - 35 827,00000 тыс. рублей;

2020 год - 37 420,30000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 91,70000 тыс. рублей;

2016 год - 95,50000 тыс. рублей;

2017 год - 87,10000 тыс. рублей;

2018 год - 88,30000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей".

3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 30 675 678,78447 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;

2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;

2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;

2018 год - 5 222 898,80000 тыс. рублей;

2019 год - 5 387 618,30000 тыс. рублей;

2020 год - 5 591 298,90000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 7 575 027,28452 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;

2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей;

2018 год - 1 270 119,60000 тыс. рублей;

2019 год - 1 310 363,70000 тыс. рублей;

2020 год - 1 331 471,20000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 23 100 651,49995 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;

2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;

2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей;

2018 год - 3 952 779,20000 тыс. рублей;

2019 год - 4 077 254,60000 тыс. рублей;

2020 год - 4 259 827,70000 тыс. рублей".

4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 207 038,13762 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;

2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;

2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;

2018 год - 43 908,84000 тыс. рублей;

2019 год - 11 690,00000 тыс. рублей;

2020 год - 14 930,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 95 569,11200 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;

2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;

2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;

2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 108 208,62462 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;

2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;

2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;

2018 год - 32 787,74000 тыс. рублей;

2019 год - 11 690,00000 тыс. рублей;

2020 год - 14 930,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей".

5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 150 060,03007 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;

2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;

2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;

2018 год - 526 918,89100 тыс. рублей;

2019 год - 320 771,01000 тыс. рублей;

2020 год - 44 322,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1 060 854,13007 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;

2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;

2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;

2018 год - 439 027,89100 тыс. рублей;

2019 год - 320 771,01000 тыс. рублей;

2020 год - 44 322,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 89 205,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. рублей;

2016 год - 535,90000 тыс. рублей;

2017 год - 313,30000 тыс. рублей;

2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей".

6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 97 811,60906 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 18 980,00000 тыс. рублей;

2019 год - 12 750,00000 тыс. рублей;

2020 год - 12 750,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 89 597,60906 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 18 980,00000 тыс. рублей;

2019 год - 12 750,00000 тыс. рублей;

2020 год - 12 750,00000 тыс. рублей".

7. В паспорте подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае":

1) раздел "Задачи Подпрограммы 6" дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:

"8) развитие договорных отношений в сфере труда в Камчатском крае;

9) повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права";

2) в разделе "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6":

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием;";

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда;";

3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 150 709,07000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;

2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей;

2017 год - 27 538,86000 тыс. рублей;

2018 год - 45 774,29000 тыс. рублей;

2019 год - 45 929,30000 тыс. рублей;

2020 год - 380,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 4 776,27000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;

2016 год - 762,02000 тыс. рублей;

2017 год - 972,56000 тыс. рублей;

2018 год - 865,99000 тыс. рублей;

2019 год - 371,00000 тыс. рублей;

2020 год - 380,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 55 466,20000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 44 908,30000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей";

4) пункты 4 - 7 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:

"4) снижение численности работников с впервые установленным профессиональным заболеванием;

5) увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест к 2020 году;

6) снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников;

7) увеличение доли работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, от общей численности работающего населения;".

8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 10 928 308,35621 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;

2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей;

2018 год - 2 018 195,56725 тыс. рублей;

2019 год - 1 871 594,72000 тыс. рублей;

2020 год - 1 876 371,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 2 424,40000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 286,50000 тыс. рублей;

2016 год - 385,40000 тыс. рублей;

2017 год - 405,40000 тыс. рублей;

2018 год - 426,50000 тыс. рублей;

2019 год - 448,60000 тыс. рублей;

2020 год - 472,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 10 925 883,95621 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;

2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей;

2018 год - 2 017 769,06725 тыс. рублей;

2019 год - 1 871 146,12000 тыс. рублей;

2020 год - 1 875 899,31000 тыс. рублей".

9. Раздел "Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" таблицы приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

6.1.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

чел.

15

15

14

14

13

12

12

6.2.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

чел.

260

260

250

250

212

210

210

6.3.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дни

68

68

67,5

67

63,6

63,5

63,5

6.4.

Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием

чел.

-

-

-

-

5

5

5

6.5.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

шт.

1500,0

20000,0

40000,0

16000,0

30000,0

10000,0

10000,0

6.6.

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест

%

1,0

20,0

50,0

90,0

100,0

100,0

100,0

6.7.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

шт.

130,0

-

-

-

400,0

100,0

100,0

6.8.

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда

чел.

70167

70020

69873

69873

38000

38000

37900

6.9.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников

%

47,7

47,6

47,5

47,5

27,6

27,6

27,5

6.10.

Удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт"

%

10,0

30,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.11.

Доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения

%

39,4

39,7

39,8

39,9

40,0

40,0

40,1

6.12.

Количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение

шт.

10,0

12,0

15,0

17,0

20,0

20,0

20,0

6.13.

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров

чел.

6

6

6

6

-

-

-

6.14.

Удельный вес рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

%

1,0

15,0

20,0

25,0

-

-

-

10. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение 3
к Программе

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

тыс. руб.

№п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего

43 423 613,47067

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 170 063,16433

7 914 707,68825

7 686 180,33000

7 577 472,51000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

43 333 146,87067

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 170 063,16433

7 869 799,38825

7 640 622,03000

7 577 472,51000

за счет средств федерального бюджета

7 681 234,79652

1 164 936,67211

1 286 526,39645

1 305 349,02796

1 281 667,20000

1 310 812,30000

1 331 943,20000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

35 503 616,97315

5 058 854,53003

5 534 495,74950

5 834 774,76537

6 500 152,88825

6 329 809,73000

6 245 529,31000

за счет средств местных бюджетов

3 260,40100

0,00000

287,73000

2 972,67100

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

89 568,50000

557,40000

631,40000

400,40000

87 979,30000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

55 466,20000

16 456,10000

12 443,80000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

90 466,60000

0,00000

0,00000

0,00000

44 908,30000

45 558,30000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

214 007,48324

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

38 031,30000

35 827,00000

37 420,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

214 007,48324

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

38 031,30000

35 827,00000

37 420,30000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

213 644,88324

34 117,35000

34 983,97824

33 353,25500

37 943,00000

35 827,00000

37 420,30000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

190 096,07824

29 643,70000

29 896,77824

29 825,30000

32 733,00000

33 202,00000

34 795,30000

816

6 694,30000

1 062,00000

2 371,30000

1 341,00000

670,00000

625,00000

625,00000

846

11 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

847

4 867,55000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

11 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

11 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

11 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

11 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

192 914,72824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 895,00000

32 868,00000

34 391,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

192 914,72824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 895,00000

32 868,00000

34 391,30000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

192 914,72824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 895,00000

32 868,00000

34 391,30000

815

188 047,17824

29 252,00000

29 635,87824

29 545,00000

32 355,00000

32 868,00000

34 391,30000

847

4 867,55000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

3 989,50000

681,40000

992,40000

802,40000

563,30000

475,00000

475,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 989,50000

681,40000

992,40000

802,40000

563,30000

475,00000

475,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

3 626,90000

589,70000

896,90000

715,30000

475,00000

475,00000

475,00000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

123,90000

91,70000

16,90000

15,30000

0,00000

0,00000

0,00000

816

3 253,00000

378,00000

750,00000

700,00000

475,00000

475,00000

475,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

815

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

5 221,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

573,00000

484,00000

554,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 221,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

573,00000

484,00000

554,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

5 221,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

573,00000

484,00000

554,00000

815

1 780,00000

250,00000

164,00000

250,00000

378,00000

334,00000

404,00000

816

3 441,30000

684,00000

1 621,30000

641,00000

195,00000

150,00000

150,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

145,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

145,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

145,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

145,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

30 675 678,78447

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 222 898.80000

5 387 618,30000

5 591 298,90000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

30 675 678,78447

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 222 898,80000

5 387 618,30000

5 591 298,90000

за счет средств федерального бюджета

815

7 575 027,28452

1 127 470,66011

1 263 271,39645

1 272 330,72796

1 270 119,60000

1 310 363,70000

1 331 471,20000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

23 100 651,49995

3 250 519,52144

3 708 882,01751

3 851 388.46100

3 952 779,20000

4 077 254,60000

4 259 827,70000

815

22 245 586,85300

3 142 143,14104

3 567 193,75096

3 681 388.46100

3 807 779,20000

3 932 254,60000

4 114 827,70000

810

855 064,64695

108 376,38040

141 688,26655

170 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

6 252 005,99322

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

991 088,00000

1 094 624,80000

1 128 222,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 252 005,99322

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

991 088,00000

1 094 624,80000

1 128 222,80000

за счет средств федерального бюджета

815

4 958 609,42400

731 508,31000

817 624,00000

848 804,71400

742 834,10000

896 090,80000

92! 747,50000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 293 396,56922

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

248 253,90000

198 534,00000

206 475,30000

815

1 293 396,56922

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

248 253,90000

198 534,00000

206 475,30000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Всего

11 031 138,35406

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 855 415,90000

1 940 309,70000

2 014 156,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

11 031 138,35406

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 855 415,90000

1 940 309,70000

2 014 156,80000

за счет средств федерального бюджета

17 118,02235

0,00000

4 191,02100

7 363,20135

5 563,80000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

11 014 020,33171

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 849 852,10000

1 940 309,70000

2 014 156,80000

815

11 014 020,33171

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 849 852,10000

1 940 309,70000

2 014 156,80000

за счет средств местных бюджетов

1

за счет средств внебюджетных источников

2.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

3 259 468,13460

489 659,04330

537 368,30230

533 804,44900

558 645,48000

565 915,38000

574 075,48000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 259 468,13460

489 659,04330

537 368,30230

533 804,44900

558 645,48000

565 915,38000

574 075,48000

за счет средств федерального бюджета

815

3 112,78845

1 686,15011

1 426,63834

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

3 256 355,34615

487 972,89319

535 941,66396

533 804,44900

558 645,48000

565 915,38000

574 075,48000

815

3 256 355,34615

487 972,89319

535 941,66396

533 804,44900

558 645,48000

565 915,38000

574 075,48000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.4

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Всего

9 732 897,81259

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 569 915,97261

1 755 725,00000

1 722 576,00000

1 808 484,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

9 732 897,81259

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 569 915,97261

1 755 725,00000

1 722 576,00000

1 808 484,30000

за счет средств федерального бюджета

815

2 596 187,04972

394 276,20000

440 029,73711

416 162,81261

521 721,70000

414 272,90000

409 723,70000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

7 136 710,76287

924 638,07054

1 117 252,53233

1 153 753,16000

1 234 003,30000

1 308 303,10000

1 398 760,60000

815

6 281 646,11592

816 261,69014

975 564,26578

983 753,16000

1 089 003,30000

1 163 303,10000

1 253 760,60000

810

855 064,64695

108 376,38040

141 688,26655

170 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.5.

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

400 168,49000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

62 024,42000

64 192,42000

66 359,52000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

400 168,49000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

62 024,42000

64 192,42000

66 359,52000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

400 168,49000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

62 024,42000

64 192,42000

66 359,52000

815

400 168,49000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

62 024,42000

64 192,42000

66 359,52000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

207 038,13762

52 444,88100

34 702,75625

49 361,66037

43 908,84000

11 690,00000

14 930,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

207 038,13762

52 444,88100

34 702,75625

49 361,66037

43 908,84000

11 690,00000

14 930,00000

за счет средств федерального бюджета

95 569,11200

28 965,51200

22 869,60000

32 612,90000

11 121,10000

0,00000

0,00000

813

61 341,20000

18 002,10000

17 259,60000

21 731,50000

4 348,00000

0,00000

0,00000

814

3 153,74000

1 239,60000

300,00000

1 232,84000

381,30000

0,00000

0,00000

815

6 643,46000

3 234,52800

1 244,90000

1 804,23200

359,80000

0,00000

0,00000

816

2 139,41200

717,00000

370,00000

772,41200

280,00000

0,00000

0,00000

829

1 204,09600

0,00000

350,00000

644,09600

210,00000

0,00000

0,00000

833

7 247,42000

3 329,50000

300,00000

2 817,92000

800,00000

0,00000

0,00000

847

13 839,78400

2 442,78400

3 045,10000

3 609,90000

4 742,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

108 208,62462

23 479,36900

11 545,42625

13 776,08937

32 787,74000

11 690,00000

14 930,00000

813

8 481,86117

4 090,06000

1 104,60000

1 557,20117

715,00000

500,00000

515,00000

814

13 412,16000

75,00000

320,00000

1 217,16000

10 300,00000

700,00000

800,00000

815

33 056,28145

5 304,65900

6 672,72625

4 251,15620

10 122,74000

2 690,00000

4 015,00000

816

8 973,18800

5 130,60000

660,00000

982,58800

700,00000

700,00000

800,00000

829

1 594,00400

0,00000

558,10000

635,90400

200,00000

200,00000

0,00000

833

21 897,08000

3 565,00000

350,00000

2 782,08000

7 200,00000

4 000,00000

4 000,00000

847

18 444,05000

4 814,05000

1 880,00000

2 000,00000

3 050,00000

2 400,00000

4 300,00000

850

2 350.00000

500,00000

0,00000

350,00000

500,00000

500,00000

500,00000

за счет средств местных бюджетов

3 260,40100

0,00000

287,73000

2 972,67100

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.1.

Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.2.

Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

161 505,24362

41 546,63200

28 929,18425

40 750,07737

34 814,35000

6 850,00000

8 615,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

161 505,24362

41 546,63200

28 929,18425

40 750,07737

34 814,35000

6 850,00000

8 615,00000

за счет средств федерального бюджета

82 184,82200

27 204,57200

19 599,50000

28 751,40000

6 629,35000

0,00000

0,00000

813

61 341,20000

18 002,10000

17 259,60000

21 731,50000

4 348,00000

0,00000

0,00000

814

3 153,74000

1 239,60000

300,00000

1 232,84000

381,30000

0,00000

0,00000

815

5 340,88200

2 508,30000

1 019,90000

1 552,63200

260,05000

0,00000

0,00000

816

1 889,41200

467,00000

370,00000

772,41200

280,00000

0,00000

0,00000

829

1 204,09600

0,00000

350,00000

644,09600

210,00000

0,00000

0,00000

833

7 247,42000

3 329,50000

300,00000

2 817,92000

800,00000

0,00000

0,00000

847

2 008,07200

1 658,07200

0,00000

0,00000

350,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

76 060,02062

14 342,06000

9 041,95425

9 026,00637

28 185,00000

6 850,00000

8 615,00000

813

7 187,38717

3 127,06000

1 104,60000

1 225,72717

715,00000

500,00000

515,00000

814

13 412,16000

75,00000

320,00000

I 217,16000

10 300,00000

700,00000

800,00000

815

22 580,30145

2 813,00000

5 029,75425

2 402,54720

8 685,00000

1 050,00000

2 600,00000

816

4 677,08800

1 900,00000

379,50000

762,58800

535,00000

400,00000

700,00000

829

1 594,00400

0,00000

558,10000

635,90400

200,00000

200,00000

0,00000

833

21 897,08000

3 565,00000

350,00000

2 782,08000

7 200,00000

4 000,00000

4 000,00000

847

4 712,00000

2 862,00000

1 300,00000

0,00000

550,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

3 260,40100

0,00000

287,73000

2 972,67100

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.3.

Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Всего

42 341,09600

9 570,70100

5 421,57200

8 142,58300

8 726,24000

4 500,00000

5 980,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

42 341,09600

9 570,70100

5 421,57200

8 142,58300

8 726,24000

4 500,00000

5 980,00000

за счет средств федерального бюджета

13 250,72000

1 710,94000

3 270,10000

3 811,18000

4 458,50000

0,00000

0,00000

815

1 169,00800

676,22800

225,00000

201,28000

66,50000

0,00000

0,00000

816

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

11 831,71200

784,71200

3 045,10000

3 609,90000

4 392,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

29 090,37600.

7 859,76100

2 151,47200

4 331,40300

4 267,74000

4 500,00000

5 980,00000

813

681,47400

350,00000

0,00000

331,47400

0,00000

0,00000

0,00000

815

8 030,75200

1 827,11100

1 290,97200

1 429,92900

1 102,74000

1 300,00000

1 080,00000

816

4 296,10000

3 230,60000

280,50000

220.00000

165,00000

300,00000

100,00000

829

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

13 732,05000

1 952,05000

580,00000

2 000,00000

2 500,00000

2 400,00000

4 300.00000

850

2 350,00000

500,00000

0,00000

350,00000

500,00000

500,00000

500,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.4.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Всего

847,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

847,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

583,00000

583,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

264,36000

164,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.5.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

2 344,43800

580,18800

352,00000

369,00000

368,25000

340,00000

335,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 344,43800

580,18800

352,00000

369,00000

368,25000

340,00000

335,00000

за счет средств федерального бюджета

133,57000

50,00000

0,00000

50,32000

33,25000

0,00000

0,00000

815

133,57000

50,00000

0,00000

50,32000

33,25000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 210,86800

530,18800

352,00000

318,68000

335,00000

340,00000

335,00000

813

30,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

2 180,86800

500,18800

352,00000

318,68000

335,00000

340,00000

335,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

1 150 060,03007

111 739,82379

77 995,13244

68 313,17284

526 918,89100

320 771,01000

44 322,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 150 060,03007

111 739,82379

77 995,13244

68 313,17284

526 918,89100

320 771,01000

44 322,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

1 060 854,13007

111 274,12379

77 459,23244

67 999,87284

439 027,89100

320 771,01000

44 322,00000

812

660 940,27947

6 280,86079

1 840,91848

29 116,59020

347 221,90000

276 480,01000

0,00000

815

399 913,85060

104 993,26300

75618,31396

38 883,28264

91 805,99100

44 291,00000

44 322,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

89 205,90000

465,70000

535,90000

313,30000

87 891,00000

0,00000

0,00000

812

87 344,40000

0,00000

0,00000

0,00000

87 344,40000

0,00000

0,00000

815

1 861,50000

465,70000

535,90000

313,30000

546,60000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

000000

0.00000

815

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.1.

Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Всего

758 446,27947

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

434 566,30000

276 480,01000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

758 446,27947

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

434 566,30000

276 480,01000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

671 101,87947

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

347 221,90000

276 480,01000

0,00000

812

660 940,27947

6 280,86079

1 840,91848

29 116,59020

347 221,90000

276 480,01000

0,00000

815

10 161,60000

10 161,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

87 344,40000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан

Всего

291 108,79778

69 909,87900

58 534,14096

27 449,96264

68 172,81518

34 050,00000

32 992,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

291 108,79778

69 909,87900

58 534,14096

27 449,96264

68 172,81518

34 050,00000

32 992,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

289 247,29778

69 444,17900

57 998,24096

27 136,66264

67 626,21518

34 050,00000

32 992,00000

815

289 247,29778

69 444,17900

57 998,24096

27 136,66264

67 626,21518

34 050,00000

32 992,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1 861,50000

465,70000

535,90000

313,30000

546,60000

0,00000

0,00000

815

1 861.50000

465.70000

535.90000

313.30000

546.60000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.4.

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

99 517,51282

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

24 179,77582

10 241,00000

11 330,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

99517,51282

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

24 179,77582

10 241,00000

11 330,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

99517,51282

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

24 179,77582

10 241,00000

11 330,00000

815

99 517.51282

25 207.48400

17 050.07300

11 509.18000

24 179.77582

10 241.00000

11 330.00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

4.5.

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий

Всего

987.44000

180.00000

570.00000

237.44000

0.00000

0.00000

0.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

987,44000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

987,44000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

0,00000

0,00000

815

987.44000

180.00000

570.00000

237.44000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.6.

Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

5.

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Всего

97 811,60906

22 664,20000

14 694,12506

15 973,28400

18 980,00000

12 750,00000

12 750,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

97 811,60906

22 664,20000

14 694,12506

15 973,28400

18 980,00000

12 750,00000

12 750,00000

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

89 597,60906

14 450,20000

14 694,12506

15 973,28400

18 980,00000

12 750,00000

12 750,00000

813

9 037,84000

1 000,00000

920,00000

1 967,84000

1 950,00000

1 600,00000

1 600,00000

815

15 361,05055

1 300,00000

1 102,43155

3 558,61900

4 000,00000

2 700,00000

2 700,00000

816

1 700,00000

0,00000

0,00000

350,00000

450,00000

450,00000

450,00000

846

61 998,71851

11 150,20000

12 171,69351

10 096,82500

12 580,00000

8 000,00000

8 000,00000

847

1 500,00000

1 000,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях

Всего

89 500,89055

19 454,00000

12 872,43155

15 274,45900

17 280,00000

12 310,00000

12 310,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

89 500,89055

19 454,00000

12 872,43155

15 274,45900

17 280,00000

12 310,00000

12 310,00000

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

81 286,89055

11 240,00000

12 872,43155

15 274,45900

17 280,00000

12 310,00000

12 310,00000

813

9 037,84000

1 000,00000

920,00000

1 967,84000

1 950,00000

1 600,00000

1 600,00000

815

15 361,05055

1 300,00000

1 102,43155

3 558,61900

4 000,00000

2 700,00000

2 700,00000

816

1 700,00000

0,00000

0,00000

350,00000

450,00000

450,00000

450,00000

846

53 688,00000

7 940,00000

10 350,00000

9 398,00000

10 880,00000

7 560,00000

7 560,00000

847

1 500,00000

1 000,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

822

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

5.3.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка

Всего

5 745,76851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 100,00000

340,00000

340,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 745,76851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 100,00000

340,00000

340,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

5 745,76851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 100,00000

340,00000

340,00000

846

5 745,76851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 100,00000

340,00000

340,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

2 564,95000

820,00000

794,95000

150,00000

600,00000

100,00000

100,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 564,95000

820,00000

794,95000

150,00000

600,00000

100,00000

100,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 564,95000

820,00000

794,95000

150,00000

600,00000

100,00000

100,00000

846

2 564,95000

820,00000

794,95000

150,00000

600,00000

100,00000

100,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

150 709,07000

17 880,80000

13 205,82000

27 538,86000

45 774,29000

45 929,30000

380,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

60 242,47000

17 880,80000

13 205,82000

27 538,86000

865,99000

371,00000

380,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

4 776,27000

1 424,70000

762,02000

972,56000

865,99000

371,00000

380,00000

814

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

3 926,27000

574,70000

762,02000

972,56000

865,99000

371,00000

380,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

55 466,20000

16 456,10000

12 443,80000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

41 382,10000

2 372,00000

12 443,80000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

14 084,10000

14 084,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

90 466,60000

0,00000

0,00000

0,00000

44 908,30000

45 558,30000

0,00000

КРО ФСС

90 466,60000

0,00000

0,00000

0,00000

44 908,30000

45 558,30000

0,00000

6.1.

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

1 397,01200

0,00000

336,02000

557,00000

503,99200

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 397,01200

0,00000

336,02000

557,00000

503,99200

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 397,01200

0,00000

336,02000

557,00000

503,99200

0,00000

0,00000

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 397,01200

0,00000

336,02000

557,00000

503,99200

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Всего

108 030,09100

17 378,10000

110,54100

74,85000

44 908,30000

45 558,30000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

17 563,49100

17 378,10000

110,54100

74,85000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 107,39100

922,00000

110,54100

74,85000

0,00000

0,00000

0,00000

814

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

257,39100

72,00000

110,54100

74,85000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

КРО ФСС

55 466,20000

16 456,10000

12 443,80000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

41 382,10000

2 372,00000

12 443,80000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

14 084,10000

14 084,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

90 466,60000

0,00000

0,00000

0,00000

44 908,30000

45 558,30000

0,00000

90 466,60000

0,00000

0,00000

0,00000

44 908,30000

45 558,30000

0,00000

6.3.

Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Всего

398,67400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

16,00000

10,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

398,67400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

16,00000

10,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

398,67400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

16,00000

10,00000

815

398,67400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

16,00000

10,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.5.

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Всего

1 873,19300

249,68600

300,35900

264,15000

333,99800

355,00000

370,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 873,19300

249,68600

300,35900

264,15000

333,99800

355,00000

370,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 873,19300

249,68600

300,35900

264,15000

333,99800

355,00000

370,00000

815

1 873,19300

249,68600

300,35900

264,15000

333,99800

355,00000

370,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

6.6.

Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

6.7.

Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

10 928 308,35621

1 623 875,76580

1 686 554,35000

1 851 716,64316

2 018 195,56725

1 871 594,72000

1 876 371,31000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

10 928 308,35621

1 623 875,76580

1 686 554,35000

1 851 716,64316

2 018 195,56725

1 871 594,72000

1 876 371,31000

за счет средств федерального бюджета

815

2 424,40000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

448,60000

472,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

10 925 883,95621

1 623 589,26580

1 686 168,95000

1 851 311,24316

2 017 769,06725

1 871 146,12000

1 875 899,31000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.1.

Финансовая поддержка подведомственных учреждений

Всего

10 097 008,89096

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 876 570,89900

1 728 363,37900

1 732 851,76900

Всего без учета планируемых объемов обязательств

10 097 008,89096

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 876 570,89900

1 728 363,37900

1 732 851,76900

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

10 097 008,89096

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 876 570,89900

1 728 363,37900

1 732 851,76900

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.2.

Проведение тематических мероприятий

Всего

36 059,31400

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

6 786,80000

6 626,80000

6 891,60000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

36 059,31400

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

6 786,80000

6 626,80000

6 891,60000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

36 059,31400

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

6 786,80000

6 626,80000

6 891,60000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.3.

Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края

Всего

492 216,42725

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

86 142,36825

89 553,94100

89 553,94100

Всего без учета планируемых объемов обязательств

492 216,42725

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

86 142,36825

89 553,94100

89 553,94100

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

492 216,42725

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

86 142,36825

89 553,94100

89 553,94100

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.4.

Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае

Всего

1 930,23800

350,00000

512,32000

267,91800

300,00000

250,00000

250,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 930,23800

350,00000

512,32000

267,91800

300,00000

250,00000

250,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

1 930,23800

350,00000

512,32000

267,91800

300,00000

250,00000

250,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.5.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания

Всего

213 585,35000

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30 377,00000

29 198,00000

29 198,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

213 585,35000

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30 377,00000

29 198,00000

29 198,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

213 585,35000

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30 377,00000

29 198,00000

29 198,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.6.

Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае

Всего

2 424,40000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

448,60000

472,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 424,40000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

448,60000

472,00000

за счет средств федерального бюджета

815

2 424,40000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

448,60000

472,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.7.

Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего

85 083,73600

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

17 592,00000

17 154,00000

17 154,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

85 083,73600

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

17 592,00000

17 154,00000

17 154,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

85 083,73600

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

17 592,00000

17 154,00000

17 154,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.08.2018
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать