Основная информация
Дата опубликования: | 30 июля 2018г. |
Номер документа: | RU91000201800914 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2018 года №321-П
"О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение
к постановлению
Правительства
Камчатского края
от 30.07.2018 №321-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
(далее - Программа)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 43 423 613,47067 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;
2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;
2017 год - 7 170 063,16433 тыс. рублей;
2018 год - 7 914 707,68825 тыс. рублей;
2019 год - 7 686 180,33000 тыс. рублей;
2020 год - 7 577 472,51000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 7 681 234,79652 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;
2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;
2018 год - 1 281 667,20000 тыс. рублей;
2019 год - 1 310 812,30000 тыс. рублей;
2020 год - 1 331 943,20000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 35 503 616,97315 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;
2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;
2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;
2018 год - 6 500 152,88825 тыс. рублей;
2019 год - 6 329 809,73000 тыс. рублей;
2020 год - 6 245 529,31000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 89 568,50000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. рублей;
2016 год - 631,40000 тыс. рублей;
2017 год - 400,40000 тыс. рублей;
2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 55 466,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 44 908,30000 тыс. рублей;
2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 214 007,48324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;
2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;
2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;
2018 год - 38 031,30000 тыс. рублей;
2019 год - 35 827,00000 тыс. рублей;
2020 год - 37 420,30000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 213 644,88324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;
2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;
2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;
2018 год - 37 943,00000 тыс. рублей;
2019 год - 35 827,00000 тыс. рублей;
2020 год - 37 420,30000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. рублей;
2016 год - 95,50000 тыс. рублей;
2017 год - 87,10000 тыс. рублей;
2018 год - 88,30000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 30 675 678,78447 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;
2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;
2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;
2018 год - 5 222 898,80000 тыс. рублей;
2019 год - 5 387 618,30000 тыс. рублей;
2020 год - 5 591 298,90000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 7 575 027,28452 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;
2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей;
2018 год - 1 270 119,60000 тыс. рублей;
2019 год - 1 310 363,70000 тыс. рублей;
2020 год - 1 331 471,20000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 23 100 651,49995 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;
2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;
2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей;
2018 год - 3 952 779,20000 тыс. рублей;
2019 год - 4 077 254,60000 тыс. рублей;
2020 год - 4 259 827,70000 тыс. рублей".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 207 038,13762 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;
2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;
2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;
2018 год - 43 908,84000 тыс. рублей;
2019 год - 11 690,00000 тыс. рублей;
2020 год - 14 930,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 95 569,11200 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;
2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;
2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;
2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 108 208,62462 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;
2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;
2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;
2018 год - 32 787,74000 тыс. рублей;
2019 год - 11 690,00000 тыс. рублей;
2020 год - 14 930,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 150 060,03007 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;
2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;
2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;
2018 год - 526 918,89100 тыс. рублей;
2019 год - 320 771,01000 тыс. рублей;
2020 год - 44 322,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 1 060 854,13007 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;
2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;
2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;
2018 год - 439 027,89100 тыс. рублей;
2019 год - 320 771,01000 тыс. рублей;
2020 год - 44 322,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 89 205,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. рублей;
2016 год - 535,90000 тыс. рублей;
2017 год - 313,30000 тыс. рублей;
2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей".
6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 97 811,60906 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 18 980,00000 тыс. рублей;
2019 год - 12 750,00000 тыс. рублей;
2020 год - 12 750,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 89 597,60906 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 18 980,00000 тыс. рублей;
2019 год - 12 750,00000 тыс. рублей;
2020 год - 12 750,00000 тыс. рублей".
7. В паспорте подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае":
1) раздел "Задачи Подпрограммы 6" дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
"8) развитие договорных отношений в сфере труда в Камчатском крае;
9) повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права";
2) в разделе "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6":
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием;";
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда;";
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 150 709,07000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;
2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей;
2017 год - 27 538,86000 тыс. рублей;
2018 год - 45 774,29000 тыс. рублей;
2019 год - 45 929,30000 тыс. рублей;
2020 год - 380,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 4 776,27000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;
2016 год - 762,02000 тыс. рублей;
2017 год - 972,56000 тыс. рублей;
2018 год - 865,99000 тыс. рублей;
2019 год - 371,00000 тыс. рублей;
2020 год - 380,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 55 466,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 44 908,30000 тыс. рублей;
2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей";
4) пункты 4 - 7 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"4) снижение численности работников с впервые установленным профессиональным заболеванием;
5) увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест к 2020 году;
6) снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников;
7) увеличение доли работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, от общей численности работающего населения;".
8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 10 928 308,35621 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;
2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей;
2018 год - 2 018 195,56725 тыс. рублей;
2019 год - 1 871 594,72000 тыс. рублей;
2020 год - 1 876 371,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 2 424,40000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. рублей;
2016 год - 385,40000 тыс. рублей;
2017 год - 405,40000 тыс. рублей;
2018 год - 426,50000 тыс. рублей;
2019 год - 448,60000 тыс. рублей;
2020 год - 472,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 10 925 883,95621 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;
2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей;
2018 год - 2 017 769,06725 тыс. рублей;
2019 год - 1 871 146,12000 тыс. рублей;
2020 год - 1 875 899,31000 тыс. рублей".
9. Раздел "Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" таблицы приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
6.1.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
чел.
15
15
14
14
13
12
12
6.2.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
чел.
260
260
250
250
212
210
210
6.3.
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего
дни
68
68
67,5
67
63,6
63,5
63,5
6.4.
Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием
чел.
-
-
-
-
5
5
5
6.5.
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда
шт.
1500,0
20000,0
40000,0
16000,0
30000,0
10000,0
10000,0
6.6.
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест
%
1,0
20,0
50,0
90,0
100,0
100,0
100,0
6.7.
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда
шт.
130,0
-
-
-
400,0
100,0
100,0
6.8.
Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
чел.
70167
70020
69873
69873
38000
38000
37900
6.9.
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников
%
47,7
47,6
47,5
47,5
27,6
27,6
27,5
6.10.
Удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт"
%
10,0
30,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.11.
Доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения
%
39,4
39,7
39,8
39,9
40,0
40,0
40,1
6.12.
Количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение
шт.
10,0
12,0
15,0
17,0
20,0
20,0
20,0
6.13.
Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров
чел.
6
6
6
6
-
-
-
6.14.
Удельный вес рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда
%
1,0
15,0
20,0
25,0
-
-
-
10. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
тыс. руб.
№п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
43 423 613,47067
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 170 063,16433
7 914 707,68825
7 686 180,33000
7 577 472,51000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
43 333 146,87067
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 170 063,16433
7 869 799,38825
7 640 622,03000
7 577 472,51000
за счет средств федерального бюджета
7 681 234,79652
1 164 936,67211
1 286 526,39645
1 305 349,02796
1 281 667,20000
1 310 812,30000
1 331 943,20000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
35 503 616,97315
5 058 854,53003
5 534 495,74950
5 834 774,76537
6 500 152,88825
6 329 809,73000
6 245 529,31000
за счет средств местных бюджетов
3 260,40100
0,00000
287,73000
2 972,67100
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
89 568,50000
557,40000
631,40000
400,40000
87 979,30000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
55 466,20000
16 456,10000
12 443,80000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
90 466,60000
0,00000
0,00000
0,00000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
214 007,48324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
38 031,30000
35 827,00000
37 420,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
214 007,48324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
38 031,30000
35 827,00000
37 420,30000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
213 644,88324
34 117,35000
34 983,97824
33 353,25500
37 943,00000
35 827,00000
37 420,30000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
190 096,07824
29 643,70000
29 896,77824
29 825,30000
32 733,00000
33 202,00000
34 795,30000
816
6 694,30000
1 062,00000
2 371,30000
1 341,00000
670,00000
625,00000
625,00000
846
11 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
847
4 867,55000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
11 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
11 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
11 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
192 914,72824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 895,00000
32 868,00000
34 391,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
192 914,72824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 895,00000
32 868,00000
34 391,30000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
192 914,72824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 895,00000
32 868,00000
34 391,30000
815
188 047,17824
29 252,00000
29 635,87824
29 545,00000
32 355,00000
32 868,00000
34 391,30000
847
4 867,55000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
3 989,50000
681,40000
992,40000
802,40000
563,30000
475,00000
475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 989,50000
681,40000
992,40000
802,40000
563,30000
475,00000
475,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
3 626,90000
589,70000
896,90000
715,30000
475,00000
475,00000
475,00000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
123,90000
91,70000
16,90000
15,30000
0,00000
0,00000
0,00000
816
3 253,00000
378,00000
750,00000
700,00000
475,00000
475,00000
475,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
815
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
5 221,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
573,00000
484,00000
554,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 221,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
573,00000
484,00000
554,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 221,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
573,00000
484,00000
554,00000
815
1 780,00000
250,00000
164,00000
250,00000
378,00000
334,00000
404,00000
816
3 441,30000
684,00000
1 621,30000
641,00000
195,00000
150,00000
150,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
145,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
145,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
145,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
145,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
30 675 678,78447
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18896
5 222 898.80000
5 387 618,30000
5 591 298,90000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
30 675 678,78447
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18896
5 222 898,80000
5 387 618,30000
5 591 298,90000
за счет средств федерального бюджета
815
7 575 027,28452
1 127 470,66011
1 263 271,39645
1 272 330,72796
1 270 119,60000
1 310 363,70000
1 331 471,20000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
23 100 651,49995
3 250 519,52144
3 708 882,01751
3 851 388.46100
3 952 779,20000
4 077 254,60000
4 259 827,70000
815
22 245 586,85300
3 142 143,14104
3 567 193,75096
3 681 388.46100
3 807 779,20000
3 932 254,60000
4 114 827,70000
810
855 064,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
6 252 005,99322
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
991 088,00000
1 094 624,80000
1 128 222,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 252 005,99322
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
991 088,00000
1 094 624,80000
1 128 222,80000
за счет средств федерального бюджета
815
4 958 609,42400
731 508,31000
817 624,00000
848 804,71400
742 834,10000
896 090,80000
92! 747,50000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 293 396,56922
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
248 253,90000
198 534,00000
206 475,30000
815
1 293 396,56922
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
248 253,90000
198 534,00000
206 475,30000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
11 031 138,35406
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,05335
1 855 415,90000
1 940 309,70000
2 014 156,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 031 138,35406
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,05335
1 855 415,90000
1 940 309,70000
2 014 156,80000
за счет средств федерального бюджета
17 118,02235
0,00000
4 191,02100
7 363,20135
5 563,80000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
11 014 020,33171
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 849 852,10000
1 940 309,70000
2 014 156,80000
815
11 014 020,33171
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 849 852,10000
1 940 309,70000
2 014 156,80000
за счет средств местных бюджетов
1
за счет средств внебюджетных источников
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
3 259 468,13460
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
558 645,48000
565 915,38000
574 075,48000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 259 468,13460
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
558 645,48000
565 915,38000
574 075,48000
за счет средств федерального бюджета
815
3 112,78845
1 686,15011
1 426,63834
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
3 256 355,34615
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
558 645,48000
565 915,38000
574 075,48000
815
3 256 355,34615
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
558 645,48000
565 915,38000
574 075,48000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.4
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
9 732 897,81259
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 755 725,00000
1 722 576,00000
1 808 484,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 732 897,81259
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 755 725,00000
1 722 576,00000
1 808 484,30000
за счет средств федерального бюджета
815
2 596 187,04972
394 276,20000
440 029,73711
416 162,81261
521 721,70000
414 272,90000
409 723,70000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 136 710,76287
924 638,07054
1 117 252,53233
1 153 753,16000
1 234 003,30000
1 308 303,10000
1 398 760,60000
815
6 281 646,11592
816 261,69014
975 564,26578
983 753,16000
1 089 003,30000
1 163 303,10000
1 253 760,60000
810
855 064,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
400 168,49000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
62 024,42000
64 192,42000
66 359,52000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
400 168,49000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
62 024,42000
64 192,42000
66 359,52000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
400 168,49000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
62 024,42000
64 192,42000
66 359,52000
815
400 168,49000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
62 024,42000
64 192,42000
66 359,52000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
207 038,13762
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
43 908,84000
11 690,00000
14 930,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
207 038,13762
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
43 908,84000
11 690,00000
14 930,00000
за счет средств федерального бюджета
95 569,11200
28 965,51200
22 869,60000
32 612,90000
11 121,10000
0,00000
0,00000
813
61 341,20000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
0,00000
0,00000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
381,30000
0,00000
0,00000
815
6 643,46000
3 234,52800
1 244,90000
1 804,23200
359,80000
0,00000
0,00000
816
2 139,41200
717,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
0,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
0,00000
847
13 839,78400
2 442,78400
3 045,10000
3 609,90000
4 742,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
108 208,62462
23 479,36900
11 545,42625
13 776,08937
32 787,74000
11 690,00000
14 930,00000
813
8 481,86117
4 090,06000
1 104,60000
1 557,20117
715,00000
500,00000
515,00000
814
13 412,16000
75,00000
320,00000
1 217,16000
10 300,00000
700,00000
800,00000
815
33 056,28145
5 304,65900
6 672,72625
4 251,15620
10 122,74000
2 690,00000
4 015,00000
816
8 973,18800
5 130,60000
660,00000
982,58800
700,00000
700,00000
800,00000
829
1 594,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
0,00000
833
21 897,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
4 000,00000
4 000,00000
847
18 444,05000
4 814,05000
1 880,00000
2 000,00000
3 050,00000
2 400,00000
4 300,00000
850
2 350.00000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
500,00000
500,00000
за счет средств местных бюджетов
3 260,40100
0,00000
287,73000
2 972,67100
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.1.
Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
161 505,24362
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
34 814,35000
6 850,00000
8 615,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
161 505,24362
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
34 814,35000
6 850,00000
8 615,00000
за счет средств федерального бюджета
82 184,82200
27 204,57200
19 599,50000
28 751,40000
6 629,35000
0,00000
0,00000
813
61 341,20000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
0,00000
0,00000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
381,30000
0,00000
0,00000
815
5 340,88200
2 508,30000
1 019,90000
1 552,63200
260,05000
0,00000
0,00000
816
1 889,41200
467,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
0,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
0,00000
847
2 008,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
350,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
76 060,02062
14 342,06000
9 041,95425
9 026,00637
28 185,00000
6 850,00000
8 615,00000
813
7 187,38717
3 127,06000
1 104,60000
1 225,72717
715,00000
500,00000
515,00000
814
13 412,16000
75,00000
320,00000
I 217,16000
10 300,00000
700,00000
800,00000
815
22 580,30145
2 813,00000
5 029,75425
2 402,54720
8 685,00000
1 050,00000
2 600,00000
816
4 677,08800
1 900,00000
379,50000
762,58800
535,00000
400,00000
700,00000
829
1 594,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
0,00000
833
21 897,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
4 000,00000
4 000,00000
847
4 712,00000
2 862,00000
1 300,00000
0,00000
550,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
3 260,40100
0,00000
287,73000
2 972,67100
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
42 341,09600
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 726,24000
4 500,00000
5 980,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
42 341,09600
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 726,24000
4 500,00000
5 980,00000
за счет средств федерального бюджета
13 250,72000
1 710,94000
3 270,10000
3 811,18000
4 458,50000
0,00000
0,00000
815
1 169,00800
676,22800
225,00000
201,28000
66,50000
0,00000
0,00000
816
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
11 831,71200
784,71200
3 045,10000
3 609,90000
4 392,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
29 090,37600.
7 859,76100
2 151,47200
4 331,40300
4 267,74000
4 500,00000
5 980,00000
813
681,47400
350,00000
0,00000
331,47400
0,00000
0,00000
0,00000
815
8 030,75200
1 827,11100
1 290,97200
1 429,92900
1 102,74000
1 300,00000
1 080,00000
816
4 296,10000
3 230,60000
280,50000
220.00000
165,00000
300,00000
100,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
13 732,05000
1 952,05000
580,00000
2 000,00000
2 500,00000
2 400,00000
4 300.00000
850
2 350,00000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
500,00000
500,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
847,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
847,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
583,00000
583,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
264,36000
164,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
2 344,43800
580,18800
352,00000
369,00000
368,25000
340,00000
335,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 344,43800
580,18800
352,00000
369,00000
368,25000
340,00000
335,00000
за счет средств федерального бюджета
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
0,00000
815
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 210,86800
530,18800
352,00000
318,68000
335,00000
340,00000
335,00000
813
30,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 180,86800
500,18800
352,00000
318,68000
335,00000
340,00000
335,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
1 150 060,03007
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
526 918,89100
320 771,01000
44 322,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 150 060,03007
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
526 918,89100
320 771,01000
44 322,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
1 060 854,13007
111 274,12379
77 459,23244
67 999,87284
439 027,89100
320 771,01000
44 322,00000
812
660 940,27947
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
347 221,90000
276 480,01000
0,00000
815
399 913,85060
104 993,26300
75618,31396
38 883,28264
91 805,99100
44 291,00000
44 322,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
89 205,90000
465,70000
535,90000
313,30000
87 891,00000
0,00000
0,00000
812
87 344,40000
0,00000
0,00000
0,00000
87 344,40000
0,00000
0,00000
815
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
000000
0.00000
815
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
758 446,27947
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
434 566,30000
276 480,01000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
758 446,27947
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
434 566,30000
276 480,01000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
671 101,87947
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
347 221,90000
276 480,01000
0,00000
812
660 940,27947
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
347 221,90000
276 480,01000
0,00000
815
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
87 344,40000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
291 108,79778
69 909,87900
58 534,14096
27 449,96264
68 172,81518
34 050,00000
32 992,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
291 108,79778
69 909,87900
58 534,14096
27 449,96264
68 172,81518
34 050,00000
32 992,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
289 247,29778
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 626,21518
34 050,00000
32 992,00000
815
289 247,29778
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 626,21518
34 050,00000
32 992,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
0,00000
815
1 861.50000
465.70000
535.90000
313.30000
546.60000
0.00000
0.00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
99 517,51282
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
24 179,77582
10 241,00000
11 330,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
99517,51282
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
24 179,77582
10 241,00000
11 330,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
99517,51282
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
24 179,77582
10 241,00000
11 330,00000
815
99 517.51282
25 207.48400
17 050.07300
11 509.18000
24 179.77582
10 241.00000
11 330.00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Всего
987.44000
180.00000
570.00000
237.44000
0.00000
0.00000
0.00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
987,44000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
987,44000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
0,00000
0,00000
815
987.44000
180.00000
570.00000
237.44000
0.00000
0.00000
0.00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
97 811,60906
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
18 980,00000
12 750,00000
12 750,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
97 811,60906
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
18 980,00000
12 750,00000
12 750,00000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
89 597,60906
14 450,20000
14 694,12506
15 973,28400
18 980,00000
12 750,00000
12 750,00000
813
9 037,84000
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 950,00000
1 600,00000
1 600,00000
815
15 361,05055
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
4 000,00000
2 700,00000
2 700,00000
816
1 700,00000
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
450,00000
450,00000
846
61 998,71851
11 150,20000
12 171,69351
10 096,82500
12 580,00000
8 000,00000
8 000,00000
847
1 500,00000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
89 500,89055
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
17 280,00000
12 310,00000
12 310,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
89 500,89055
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
17 280,00000
12 310,00000
12 310,00000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
81 286,89055
11 240,00000
12 872,43155
15 274,45900
17 280,00000
12 310,00000
12 310,00000
813
9 037,84000
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 950,00000
1 600,00000
1 600,00000
815
15 361,05055
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
4 000,00000
2 700,00000
2 700,00000
816
1 700,00000
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
450,00000
450,00000
846
53 688,00000
7 940,00000
10 350,00000
9 398,00000
10 880,00000
7 560,00000
7 560,00000
847
1 500,00000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
5 745,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 100,00000
340,00000
340,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 745,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 100,00000
340,00000
340,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 745,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 100,00000
340,00000
340,00000
846
5 745,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 100,00000
340,00000
340,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего
2 564,95000
820,00000
794,95000
150,00000
600,00000
100,00000
100,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 564,95000
820,00000
794,95000
150,00000
600,00000
100,00000
100,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 564,95000
820,00000
794,95000
150,00000
600,00000
100,00000
100,00000
846
2 564,95000
820,00000
794,95000
150,00000
600,00000
100,00000
100,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
150 709,07000
17 880,80000
13 205,82000
27 538,86000
45 774,29000
45 929,30000
380,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
60 242,47000
17 880,80000
13 205,82000
27 538,86000
865,99000
371,00000
380,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 776,27000
1 424,70000
762,02000
972,56000
865,99000
371,00000
380,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
3 926,27000
574,70000
762,02000
972,56000
865,99000
371,00000
380,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
55 466,20000
16 456,10000
12 443,80000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
41 382,10000
2 372,00000
12 443,80000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
90 466,60000
0,00000
0,00000
0,00000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
КРО ФСС
90 466,60000
0,00000
0,00000
0,00000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
1 397,01200
0,00000
336,02000
557,00000
503,99200
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 397,01200
0,00000
336,02000
557,00000
503,99200
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 397,01200
0,00000
336,02000
557,00000
503,99200
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 397,01200
0,00000
336,02000
557,00000
503,99200
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
108 030,09100
17 378,10000
110,54100
74,85000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17 563,49100
17 378,10000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 107,39100
922,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
0,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
257,39100
72,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРО ФСС
55 466,20000
16 456,10000
12 443,80000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
41 382,10000
2 372,00000
12 443,80000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
90 466,60000
0,00000
0,00000
0,00000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
90 466,60000
0,00000
0,00000
0,00000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
398,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
16,00000
10,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
398,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
16,00000
10,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
398,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
16,00000
10,00000
815
398,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
16,00000
10,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
1 873,19300
249,68600
300,35900
264,15000
333,99800
355,00000
370,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 873,19300
249,68600
300,35900
264,15000
333,99800
355,00000
370,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 873,19300
249,68600
300,35900
264,15000
333,99800
355,00000
370,00000
815
1 873,19300
249,68600
300,35900
264,15000
333,99800
355,00000
370,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.7.
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
10 928 308,35621
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 018 195,56725
1 871 594,72000
1 876 371,31000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 928 308,35621
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 018 195,56725
1 871 594,72000
1 876 371,31000
за счет средств федерального бюджета
815
2 424,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
472,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
10 925 883,95621
1 623 589,26580
1 686 168,95000
1 851 311,24316
2 017 769,06725
1 871 146,12000
1 875 899,31000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
10 097 008,89096
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 876 570,89900
1 728 363,37900
1 732 851,76900
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 097 008,89096
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 876 570,89900
1 728 363,37900
1 732 851,76900
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
10 097 008,89096
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 876 570,89900
1 728 363,37900
1 732 851,76900
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
36 059,31400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
6 786,80000
6 626,80000
6 891,60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
36 059,31400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
6 786,80000
6 626,80000
6 891,60000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
36 059,31400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
6 786,80000
6 626,80000
6 891,60000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
492 216,42725
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 142,36825
89 553,94100
89 553,94100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
492 216,42725
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 142,36825
89 553,94100
89 553,94100
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
492 216,42725
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 142,36825
89 553,94100
89 553,94100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
1 930,23800
350,00000
512,32000
267,91800
300,00000
250,00000
250,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 930,23800
350,00000
512,32000
267,91800
300,00000
250,00000
250,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
1 930,23800
350,00000
512,32000
267,91800
300,00000
250,00000
250,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
213 585,35000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 377,00000
29 198,00000
29 198,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
213 585,35000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 377,00000
29 198,00000
29 198,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
213 585,35000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 377,00000
29 198,00000
29 198,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
2 424,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
472,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 424,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
472,00000
за счет средств федерального бюджета
815
2 424,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
472,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
85 083,73600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
17 592,00000
17 154,00000
17 154,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
85 083,73600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
17 592,00000
17 154,00000
17 154,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
85 083,73600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
17 592,00000
17 154,00000
17 154,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2018 года №321-П
"О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение
к постановлению
Правительства
Камчатского края
от 30.07.2018 №321-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
(далее - Программа)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 43 423 613,47067 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;
2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;
2017 год - 7 170 063,16433 тыс. рублей;
2018 год - 7 914 707,68825 тыс. рублей;
2019 год - 7 686 180,33000 тыс. рублей;
2020 год - 7 577 472,51000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 7 681 234,79652 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;
2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;
2018 год - 1 281 667,20000 тыс. рублей;
2019 год - 1 310 812,30000 тыс. рублей;
2020 год - 1 331 943,20000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 35 503 616,97315 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;
2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;
2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;
2018 год - 6 500 152,88825 тыс. рублей;
2019 год - 6 329 809,73000 тыс. рублей;
2020 год - 6 245 529,31000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 89 568,50000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. рублей;
2016 год - 631,40000 тыс. рублей;
2017 год - 400,40000 тыс. рублей;
2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 55 466,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 44 908,30000 тыс. рублей;
2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 214 007,48324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;
2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;
2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;
2018 год - 38 031,30000 тыс. рублей;
2019 год - 35 827,00000 тыс. рублей;
2020 год - 37 420,30000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 213 644,88324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;
2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;
2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;
2018 год - 37 943,00000 тыс. рублей;
2019 год - 35 827,00000 тыс. рублей;
2020 год - 37 420,30000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. рублей;
2016 год - 95,50000 тыс. рублей;
2017 год - 87,10000 тыс. рублей;
2018 год - 88,30000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 30 675 678,78447 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;
2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;
2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;
2018 год - 5 222 898,80000 тыс. рублей;
2019 год - 5 387 618,30000 тыс. рублей;
2020 год - 5 591 298,90000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 7 575 027,28452 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;
2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей;
2018 год - 1 270 119,60000 тыс. рублей;
2019 год - 1 310 363,70000 тыс. рублей;
2020 год - 1 331 471,20000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 23 100 651,49995 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;
2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;
2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей;
2018 год - 3 952 779,20000 тыс. рублей;
2019 год - 4 077 254,60000 тыс. рублей;
2020 год - 4 259 827,70000 тыс. рублей".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 207 038,13762 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;
2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;
2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;
2018 год - 43 908,84000 тыс. рублей;
2019 год - 11 690,00000 тыс. рублей;
2020 год - 14 930,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 95 569,11200 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;
2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;
2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;
2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 108 208,62462 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;
2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;
2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;
2018 год - 32 787,74000 тыс. рублей;
2019 год - 11 690,00000 тыс. рублей;
2020 год - 14 930,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 150 060,03007 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;
2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;
2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;
2018 год - 526 918,89100 тыс. рублей;
2019 год - 320 771,01000 тыс. рублей;
2020 год - 44 322,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 1 060 854,13007 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;
2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;
2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;
2018 год - 439 027,89100 тыс. рублей;
2019 год - 320 771,01000 тыс. рублей;
2020 год - 44 322,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 89 205,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. рублей;
2016 год - 535,90000 тыс. рублей;
2017 год - 313,30000 тыс. рублей;
2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей".
6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 97 811,60906 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 18 980,00000 тыс. рублей;
2019 год - 12 750,00000 тыс. рублей;
2020 год - 12 750,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 89 597,60906 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 18 980,00000 тыс. рублей;
2019 год - 12 750,00000 тыс. рублей;
2020 год - 12 750,00000 тыс. рублей".
7. В паспорте подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае":
1) раздел "Задачи Подпрограммы 6" дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
"8) развитие договорных отношений в сфере труда в Камчатском крае;
9) повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права";
2) в разделе "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6":
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием;";
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда;";
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 150 709,07000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;
2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей;
2017 год - 27 538,86000 тыс. рублей;
2018 год - 45 774,29000 тыс. рублей;
2019 год - 45 929,30000 тыс. рублей;
2020 год - 380,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 4 776,27000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;
2016 год - 762,02000 тыс. рублей;
2017 год - 972,56000 тыс. рублей;
2018 год - 865,99000 тыс. рублей;
2019 год - 371,00000 тыс. рублей;
2020 год - 380,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 55 466,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 44 908,30000 тыс. рублей;
2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей";
4) пункты 4 - 7 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"4) снижение численности работников с впервые установленным профессиональным заболеванием;
5) увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест к 2020 году;
6) снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников;
7) увеличение доли работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, от общей численности работающего населения;".
8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 10 928 308,35621 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;
2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей;
2018 год - 2 018 195,56725 тыс. рублей;
2019 год - 1 871 594,72000 тыс. рублей;
2020 год - 1 876 371,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 2 424,40000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. рублей;
2016 год - 385,40000 тыс. рублей;
2017 год - 405,40000 тыс. рублей;
2018 год - 426,50000 тыс. рублей;
2019 год - 448,60000 тыс. рублей;
2020 год - 472,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 10 925 883,95621 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;
2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей;
2018 год - 2 017 769,06725 тыс. рублей;
2019 год - 1 871 146,12000 тыс. рублей;
2020 год - 1 875 899,31000 тыс. рублей".
9. Раздел "Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" таблицы приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
6.1.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
чел.
15
15
14
14
13
12
12
6.2.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
чел.
260
260
250
250
212
210
210
6.3.
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего
дни
68
68
67,5
67
63,6
63,5
63,5
6.4.
Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием
чел.
-
-
-
-
5
5
5
6.5.
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда
шт.
1500,0
20000,0
40000,0
16000,0
30000,0
10000,0
10000,0
6.6.
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест
%
1,0
20,0
50,0
90,0
100,0
100,0
100,0
6.7.
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда
шт.
130,0
-
-
-
400,0
100,0
100,0
6.8.
Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
чел.
70167
70020
69873
69873
38000
38000
37900
6.9.
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников
%
47,7
47,6
47,5
47,5
27,6
27,6
27,5
6.10.
Удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт"
%
10,0
30,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.11.
Доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения
%
39,4
39,7
39,8
39,9
40,0
40,0
40,1
6.12.
Количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение
шт.
10,0
12,0
15,0
17,0
20,0
20,0
20,0
6.13.
Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров
чел.
6
6
6
6
-
-
-
6.14.
Удельный вес рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда
%
1,0
15,0
20,0
25,0
-
-
-
10. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
тыс. руб.
№п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
43 423 613,47067
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 170 063,16433
7 914 707,68825
7 686 180,33000
7 577 472,51000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
43 333 146,87067
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 170 063,16433
7 869 799,38825
7 640 622,03000
7 577 472,51000
за счет средств федерального бюджета
7 681 234,79652
1 164 936,67211
1 286 526,39645
1 305 349,02796
1 281 667,20000
1 310 812,30000
1 331 943,20000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
35 503 616,97315
5 058 854,53003
5 534 495,74950
5 834 774,76537
6 500 152,88825
6 329 809,73000
6 245 529,31000
за счет средств местных бюджетов
3 260,40100
0,00000
287,73000
2 972,67100
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
89 568,50000
557,40000
631,40000
400,40000
87 979,30000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
55 466,20000
16 456,10000
12 443,80000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
90 466,60000
0,00000
0,00000
0,00000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
214 007,48324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
38 031,30000
35 827,00000
37 420,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
214 007,48324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
38 031,30000
35 827,00000
37 420,30000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
213 644,88324
34 117,35000
34 983,97824
33 353,25500
37 943,00000
35 827,00000
37 420,30000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
190 096,07824
29 643,70000
29 896,77824
29 825,30000
32 733,00000
33 202,00000
34 795,30000
816
6 694,30000
1 062,00000
2 371,30000
1 341,00000
670,00000
625,00000
625,00000
846
11 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
847
4 867,55000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
11 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
11 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
11 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
192 914,72824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 895,00000
32 868,00000
34 391,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
192 914,72824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 895,00000
32 868,00000
34 391,30000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
192 914,72824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 895,00000
32 868,00000
34 391,30000
815
188 047,17824
29 252,00000
29 635,87824
29 545,00000
32 355,00000
32 868,00000
34 391,30000
847
4 867,55000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
3 989,50000
681,40000
992,40000
802,40000
563,30000
475,00000
475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 989,50000
681,40000
992,40000
802,40000
563,30000
475,00000
475,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
3 626,90000
589,70000
896,90000
715,30000
475,00000
475,00000
475,00000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
123,90000
91,70000
16,90000
15,30000
0,00000
0,00000
0,00000
816
3 253,00000
378,00000
750,00000
700,00000
475,00000
475,00000
475,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
815
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
5 221,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
573,00000
484,00000
554,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 221,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
573,00000
484,00000
554,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 221,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
573,00000
484,00000
554,00000
815
1 780,00000
250,00000
164,00000
250,00000
378,00000
334,00000
404,00000
816
3 441,30000
684,00000
1 621,30000
641,00000
195,00000
150,00000
150,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
145,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
145,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
145,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
145,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
30 675 678,78447
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18896
5 222 898.80000
5 387 618,30000
5 591 298,90000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
30 675 678,78447
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18896
5 222 898,80000
5 387 618,30000
5 591 298,90000
за счет средств федерального бюджета
815
7 575 027,28452
1 127 470,66011
1 263 271,39645
1 272 330,72796
1 270 119,60000
1 310 363,70000
1 331 471,20000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
23 100 651,49995
3 250 519,52144
3 708 882,01751
3 851 388.46100
3 952 779,20000
4 077 254,60000
4 259 827,70000
815
22 245 586,85300
3 142 143,14104
3 567 193,75096
3 681 388.46100
3 807 779,20000
3 932 254,60000
4 114 827,70000
810
855 064,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
6 252 005,99322
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
991 088,00000
1 094 624,80000
1 128 222,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 252 005,99322
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
991 088,00000
1 094 624,80000
1 128 222,80000
за счет средств федерального бюджета
815
4 958 609,42400
731 508,31000
817 624,00000
848 804,71400
742 834,10000
896 090,80000
92! 747,50000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 293 396,56922
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
248 253,90000
198 534,00000
206 475,30000
815
1 293 396,56922
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
248 253,90000
198 534,00000
206 475,30000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
11 031 138,35406
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,05335
1 855 415,90000
1 940 309,70000
2 014 156,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 031 138,35406
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,05335
1 855 415,90000
1 940 309,70000
2 014 156,80000
за счет средств федерального бюджета
17 118,02235
0,00000
4 191,02100
7 363,20135
5 563,80000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
11 014 020,33171
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 849 852,10000
1 940 309,70000
2 014 156,80000
815
11 014 020,33171
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 849 852,10000
1 940 309,70000
2 014 156,80000
за счет средств местных бюджетов
1
за счет средств внебюджетных источников
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
3 259 468,13460
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
558 645,48000
565 915,38000
574 075,48000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 259 468,13460
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
558 645,48000
565 915,38000
574 075,48000
за счет средств федерального бюджета
815
3 112,78845
1 686,15011
1 426,63834
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
3 256 355,34615
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
558 645,48000
565 915,38000
574 075,48000
815
3 256 355,34615
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
558 645,48000
565 915,38000
574 075,48000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.4
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
9 732 897,81259
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 755 725,00000
1 722 576,00000
1 808 484,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 732 897,81259
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 755 725,00000
1 722 576,00000
1 808 484,30000
за счет средств федерального бюджета
815
2 596 187,04972
394 276,20000
440 029,73711
416 162,81261
521 721,70000
414 272,90000
409 723,70000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 136 710,76287
924 638,07054
1 117 252,53233
1 153 753,16000
1 234 003,30000
1 308 303,10000
1 398 760,60000
815
6 281 646,11592
816 261,69014
975 564,26578
983 753,16000
1 089 003,30000
1 163 303,10000
1 253 760,60000
810
855 064,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
400 168,49000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
62 024,42000
64 192,42000
66 359,52000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
400 168,49000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
62 024,42000
64 192,42000
66 359,52000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
400 168,49000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
62 024,42000
64 192,42000
66 359,52000
815
400 168,49000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
62 024,42000
64 192,42000
66 359,52000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
207 038,13762
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
43 908,84000
11 690,00000
14 930,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
207 038,13762
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
43 908,84000
11 690,00000
14 930,00000
за счет средств федерального бюджета
95 569,11200
28 965,51200
22 869,60000
32 612,90000
11 121,10000
0,00000
0,00000
813
61 341,20000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
0,00000
0,00000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
381,30000
0,00000
0,00000
815
6 643,46000
3 234,52800
1 244,90000
1 804,23200
359,80000
0,00000
0,00000
816
2 139,41200
717,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
0,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
0,00000
847
13 839,78400
2 442,78400
3 045,10000
3 609,90000
4 742,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
108 208,62462
23 479,36900
11 545,42625
13 776,08937
32 787,74000
11 690,00000
14 930,00000
813
8 481,86117
4 090,06000
1 104,60000
1 557,20117
715,00000
500,00000
515,00000
814
13 412,16000
75,00000
320,00000
1 217,16000
10 300,00000
700,00000
800,00000
815
33 056,28145
5 304,65900
6 672,72625
4 251,15620
10 122,74000
2 690,00000
4 015,00000
816
8 973,18800
5 130,60000
660,00000
982,58800
700,00000
700,00000
800,00000
829
1 594,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
0,00000
833
21 897,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
4 000,00000
4 000,00000
847
18 444,05000
4 814,05000
1 880,00000
2 000,00000
3 050,00000
2 400,00000
4 300,00000
850
2 350.00000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
500,00000
500,00000
за счет средств местных бюджетов
3 260,40100
0,00000
287,73000
2 972,67100
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.1.
Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
161 505,24362
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
34 814,35000
6 850,00000
8 615,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
161 505,24362
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
34 814,35000
6 850,00000
8 615,00000
за счет средств федерального бюджета
82 184,82200
27 204,57200
19 599,50000
28 751,40000
6 629,35000
0,00000
0,00000
813
61 341,20000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
0,00000
0,00000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
381,30000
0,00000
0,00000
815
5 340,88200
2 508,30000
1 019,90000
1 552,63200
260,05000
0,00000
0,00000
816
1 889,41200
467,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
0,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
0,00000
847
2 008,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
350,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
76 060,02062
14 342,06000
9 041,95425
9 026,00637
28 185,00000
6 850,00000
8 615,00000
813
7 187,38717
3 127,06000
1 104,60000
1 225,72717
715,00000
500,00000
515,00000
814
13 412,16000
75,00000
320,00000
I 217,16000
10 300,00000
700,00000
800,00000
815
22 580,30145
2 813,00000
5 029,75425
2 402,54720
8 685,00000
1 050,00000
2 600,00000
816
4 677,08800
1 900,00000
379,50000
762,58800
535,00000
400,00000
700,00000
829
1 594,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
0,00000
833
21 897,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
4 000,00000
4 000,00000
847
4 712,00000
2 862,00000
1 300,00000
0,00000
550,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
3 260,40100
0,00000
287,73000
2 972,67100
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
42 341,09600
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 726,24000
4 500,00000
5 980,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
42 341,09600
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 726,24000
4 500,00000
5 980,00000
за счет средств федерального бюджета
13 250,72000
1 710,94000
3 270,10000
3 811,18000
4 458,50000
0,00000
0,00000
815
1 169,00800
676,22800
225,00000
201,28000
66,50000
0,00000
0,00000
816
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
11 831,71200
784,71200
3 045,10000
3 609,90000
4 392,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
29 090,37600.
7 859,76100
2 151,47200
4 331,40300
4 267,74000
4 500,00000
5 980,00000
813
681,47400
350,00000
0,00000
331,47400
0,00000
0,00000
0,00000
815
8 030,75200
1 827,11100
1 290,97200
1 429,92900
1 102,74000
1 300,00000
1 080,00000
816
4 296,10000
3 230,60000
280,50000
220.00000
165,00000
300,00000
100,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
13 732,05000
1 952,05000
580,00000
2 000,00000
2 500,00000
2 400,00000
4 300.00000
850
2 350,00000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
500,00000
500,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
847,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
847,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
583,00000
583,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
264,36000
164,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
2 344,43800
580,18800
352,00000
369,00000
368,25000
340,00000
335,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 344,43800
580,18800
352,00000
369,00000
368,25000
340,00000
335,00000
за счет средств федерального бюджета
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
0,00000
815
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 210,86800
530,18800
352,00000
318,68000
335,00000
340,00000
335,00000
813
30,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 180,86800
500,18800
352,00000
318,68000
335,00000
340,00000
335,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
1 150 060,03007
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
526 918,89100
320 771,01000
44 322,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 150 060,03007
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
526 918,89100
320 771,01000
44 322,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
1 060 854,13007
111 274,12379
77 459,23244
67 999,87284
439 027,89100
320 771,01000
44 322,00000
812
660 940,27947
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
347 221,90000
276 480,01000
0,00000
815
399 913,85060
104 993,26300
75618,31396
38 883,28264
91 805,99100
44 291,00000
44 322,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
89 205,90000
465,70000
535,90000
313,30000
87 891,00000
0,00000
0,00000
812
87 344,40000
0,00000
0,00000
0,00000
87 344,40000
0,00000
0,00000
815
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
000000
0.00000
815
0,00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0.00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
758 446,27947
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
434 566,30000
276 480,01000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
758 446,27947
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
434 566,30000
276 480,01000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
671 101,87947
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
347 221,90000
276 480,01000
0,00000
812
660 940,27947
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
347 221,90000
276 480,01000
0,00000
815
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
87 344,40000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
291 108,79778
69 909,87900
58 534,14096
27 449,96264
68 172,81518
34 050,00000
32 992,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
291 108,79778
69 909,87900
58 534,14096
27 449,96264
68 172,81518
34 050,00000
32 992,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
289 247,29778
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 626,21518
34 050,00000
32 992,00000
815
289 247,29778
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 626,21518
34 050,00000
32 992,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
0,00000
815
1 861.50000
465.70000
535.90000
313.30000
546.60000
0.00000
0.00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
99 517,51282
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
24 179,77582
10 241,00000
11 330,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
99517,51282
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
24 179,77582
10 241,00000
11 330,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
99517,51282
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
24 179,77582
10 241,00000
11 330,00000
815
99 517.51282
25 207.48400
17 050.07300
11 509.18000
24 179.77582
10 241.00000
11 330.00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Всего
987.44000
180.00000
570.00000
237.44000
0.00000
0.00000
0.00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
987,44000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
987,44000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
0,00000
0,00000
815
987.44000
180.00000
570.00000
237.44000
0.00000
0.00000
0.00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
97 811,60906
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
18 980,00000
12 750,00000
12 750,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
97 811,60906
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
18 980,00000
12 750,00000
12 750,00000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
89 597,60906
14 450,20000
14 694,12506
15 973,28400
18 980,00000
12 750,00000
12 750,00000
813
9 037,84000
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 950,00000
1 600,00000
1 600,00000
815
15 361,05055
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
4 000,00000
2 700,00000
2 700,00000
816
1 700,00000
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
450,00000
450,00000
846
61 998,71851
11 150,20000
12 171,69351
10 096,82500
12 580,00000
8 000,00000
8 000,00000
847
1 500,00000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
89 500,89055
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
17 280,00000
12 310,00000
12 310,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
89 500,89055
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
17 280,00000
12 310,00000
12 310,00000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
81 286,89055
11 240,00000
12 872,43155
15 274,45900
17 280,00000
12 310,00000
12 310,00000
813
9 037,84000
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 950,00000
1 600,00000
1 600,00000
815
15 361,05055
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
4 000,00000
2 700,00000
2 700,00000
816
1 700,00000
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
450,00000
450,00000
846
53 688,00000
7 940,00000
10 350,00000
9 398,00000
10 880,00000
7 560,00000
7 560,00000
847
1 500,00000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
5 745,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 100,00000
340,00000
340,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 745,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 100,00000
340,00000
340,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 745,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 100,00000
340,00000
340,00000
846
5 745,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 100,00000
340,00000
340,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего
2 564,95000
820,00000
794,95000
150,00000
600,00000
100,00000
100,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 564,95000
820,00000
794,95000
150,00000
600,00000
100,00000
100,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 564,95000
820,00000
794,95000
150,00000
600,00000
100,00000
100,00000
846
2 564,95000
820,00000
794,95000
150,00000
600,00000
100,00000
100,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
150 709,07000
17 880,80000
13 205,82000
27 538,86000
45 774,29000
45 929,30000
380,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
60 242,47000
17 880,80000
13 205,82000
27 538,86000
865,99000
371,00000
380,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 776,27000
1 424,70000
762,02000
972,56000
865,99000
371,00000
380,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
3 926,27000
574,70000
762,02000
972,56000
865,99000
371,00000
380,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
55 466,20000
16 456,10000
12 443,80000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
41 382,10000
2 372,00000
12 443,80000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
90 466,60000
0,00000
0,00000
0,00000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
КРО ФСС
90 466,60000
0,00000
0,00000
0,00000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
1 397,01200
0,00000
336,02000
557,00000
503,99200
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 397,01200
0,00000
336,02000
557,00000
503,99200
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 397,01200
0,00000
336,02000
557,00000
503,99200
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
1 397,01200
0,00000
336,02000
557,00000
503,99200
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
108 030,09100
17 378,10000
110,54100
74,85000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17 563,49100
17 378,10000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 107,39100
922,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
0,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
257,39100
72,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРО ФСС
55 466,20000
16 456,10000
12 443,80000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
41 382,10000
2 372,00000
12 443,80000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
90 466,60000
0,00000
0,00000
0,00000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
90 466,60000
0,00000
0,00000
0,00000
44 908,30000
45 558,30000
0,00000
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
398,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
16,00000
10,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
398,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
16,00000
10,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
398,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
16,00000
10,00000
815
398,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
16,00000
10,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
1 873,19300
249,68600
300,35900
264,15000
333,99800
355,00000
370,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 873,19300
249,68600
300,35900
264,15000
333,99800
355,00000
370,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 873,19300
249,68600
300,35900
264,15000
333,99800
355,00000
370,00000
815
1 873,19300
249,68600
300,35900
264,15000
333,99800
355,00000
370,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.7.
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
10 928 308,35621
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 018 195,56725
1 871 594,72000
1 876 371,31000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 928 308,35621
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 018 195,56725
1 871 594,72000
1 876 371,31000
за счет средств федерального бюджета
815
2 424,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
472,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
10 925 883,95621
1 623 589,26580
1 686 168,95000
1 851 311,24316
2 017 769,06725
1 871 146,12000
1 875 899,31000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
10 097 008,89096
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 876 570,89900
1 728 363,37900
1 732 851,76900
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 097 008,89096
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 876 570,89900
1 728 363,37900
1 732 851,76900
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
10 097 008,89096
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 876 570,89900
1 728 363,37900
1 732 851,76900
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
36 059,31400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
6 786,80000
6 626,80000
6 891,60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
36 059,31400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
6 786,80000
6 626,80000
6 891,60000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
36 059,31400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
6 786,80000
6 626,80000
6 891,60000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
492 216,42725
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 142,36825
89 553,94100
89 553,94100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
492 216,42725
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 142,36825
89 553,94100
89 553,94100
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
492 216,42725
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 142,36825
89 553,94100
89 553,94100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
1 930,23800
350,00000
512,32000
267,91800
300,00000
250,00000
250,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 930,23800
350,00000
512,32000
267,91800
300,00000
250,00000
250,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
1 930,23800
350,00000
512,32000
267,91800
300,00000
250,00000
250,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
213 585,35000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 377,00000
29 198,00000
29 198,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
213 585,35000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 377,00000
29 198,00000
29 198,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
213 585,35000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 377,00000
29 198,00000
29 198,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
2 424,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
472,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 424,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
472,00000
за счет средств федерального бюджета
815
2 424,40000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
448,60000
472,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
85 083,73600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
17 592,00000
17 154,00000
17 154,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
85 083,73600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
17 592,00000
17 154,00000
17 154,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
85 083,73600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
17 592,00000
17 154,00000
17 154,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.08.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: