Основная информация
Дата опубликования: | 30 сентября 2011г. |
Номер документа: | RU51000201100459 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Мурманская область |
Принявший орган: | Правительство Мурманской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2011 № 491-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011-2015 ГОДЫ
{Утратило силу в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 19.12.2013 № 746-ПП}
Во исполнение распоряжения Правительства Мурманской области от 22.06.2011 № 217-РП «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания исполнительных органов государственной власти Мурманской области», в целях эффективного использования средств областного бюджета Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести изменения в долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 15.09.2010 № 418-ПП/14 (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 20.06.2011 № 313-ПП), и изложить ее в новой редакции согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области Д. Дмитриенко
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 30.09.2011 № 491-ПП
«ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области»
на 2011-2015 годы
Мурманск
2011
Паспорт
Наименование программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области» на 2011-2015 годы (далее – Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы
постановление Правительства Мурманской области от 13.09.2010 № 410-ПП/14 «О разработке долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы»
Государственный заказчик Программы
- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее – Минэнерго и ЖКХ МО);
- Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (далее – Минтерразвития МО);
- Министерство экономического развития Мурманской области (далее – Минэкономразвития МО)
Государственный заказчик-координатор Программы
Минэнерго и ЖКХ МО
Основные разработчики Программы
- Минэнерго и ЖКХ МО;
- Минтерразвития МО;
- государственные областные унитарные предприятия;
- муниципальные образования Мурманской области
Цель Программы
- модернизация систем коммунальной инфраструктуры
Задачи Программы
- формирование концепций повышения устойчивости и надежности функционирования коммунальной инфраструктуры;
- модернизация источников теплоснабжения;
- модернизация систем электроснабжения;
- модернизация водопроводных и канализационных сетей и сооружений, систем теплоснабжения и электроснабжения с использованием ГЧП;
- модернизация систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение иными объектами коммунальной инфраструктуры
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
Наименование
Ед. изм.
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы за счет бюджетов всех уровней
ед.
19
14
1
10
7
из них количество планируемых к вводу в эксплуатацию
ед.
12
9
2
3
3
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых предусматривается к реализации в рамках Программы за счет средств внебюджетных источников
ед.
17
45
39
34
26
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства по субъектам электроэнергетики, участвующим в реализации программных мероприятий
МВт
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Сроки и этапы реализации Программы
2011 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования
Общий (прогнозный) объем финансирования Программы – 38 257,9 млн. руб., в том числе:
средства федерального бюджета – 381,8 млн. руб.;
средства областного бюджета – 2 235,9 млн. руб.;
средства местных бюджетов – 100,6 млн. руб.;
средства внебюджетных источников – 35 539,5млн. руб.
Финансирование по годам реализации Программы:
млн. руб.
Источники финанси-рования
2011-2015 годы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
федераль-ный бюджет
381,8
381,8
-
-
-
-
областной бюджет
2 235,9
413,9
438,3
534,8
452,8
396,1
местные бюджеты
100,6
26,4
22,3
20,9
15,8
15,0
внебюд-жетные источники
35 539,5
3 607,9
7 540,2
10 581,0
8 710,9
5 099,5
Всего
38 257,9
4 430,1
8 000,9
11 136,8
9 179,5
5 510,6
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
- реализация Программы будет способствовать снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2016 году до 55 процентов;
- повышение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры;
- улучшение экологической ситуации посредством достижения к 2016 году сброса только нормативно очищенных сточных вод;
- снижение издержек по приобретению топлива для выработки тепловой энергии котельными Мурманской области;
- снижение технологических потерь при передаче электрической энергии и повышение надежности электроснабжения
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа
В настоящее время в целом деятельность организаций коммунального комплекса Мурманской области характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причинами возникновения этих проблем являются:
- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;
- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, затратные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является ненадлежащее качество предоставления коммунальных ресурсов.
Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
В 2007 - 2010 годах при реализации долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы» и подпрограммы «Реконструкция действующих сетей водоснабжения» программы «Водоснабжение Мурманской области» оказана государственная поддержка в финансировании строительства и реконструкции объектов государственных областных унитарных предприятий коммунального комплекса и объектов коммунальной инфраструктуры в 9 муниципальных образованиях Мурманской области.
Согласно экспертной оценке, остаток сметной стоимости по объектам по состоянию на 1 января 2011 г. составит 1,1 млрд. рублей.
Следует отметить, что проектно-сметная документация по финансировавшимся в рамках программ стройкам и объектам в ряде случаев была разработана в 1984-1999 годах, в связи с чем предусмотренные решения не отвечали современным требованиям как в части технологии, так и в части экономики. Пересмотр и приведение проектно-сметной документации в соответствие с современными технологиями и нормами привели к существенному увеличению сметной стоимости строительства объектов.
Завершение строительства строек и объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы» и подпрограммы «Реконструкция действующих сетей водоснабжения» программы «Водоснабжение Мурманской области» в 2007 - 2010 годах, позволит:
- повысить надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечить более комфортные условия проживания населения Мурманской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
- улучшить экологическое состояние территории Мурманской области.
Также в течение последних лет в муниципальных образованиях Мурманской области наблюдается сложная ситуация с обеспечением потребителей тепловой энергией (отопление и горячее водоснабжение) и расчетами за ранее полученную тепловую энергию (отопление и горячее водоснабжение), где источники теплоснабжения в качестве топлива используют топочный мазут и электрическую энергию. В настоящее время ситуация практически критическая.
Тяжелое финансовое состояние предприятий, имеющих на своем балансе электрические котельные, вызвано в первую очередь установленными ниже экономически обоснованного уровня тарифами на тепловую энергию, а также неэффективным использованием установленных мощностей котельных и либерализацией рынка электроэнергии.
В большей степени это связано с требованиями Правил оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.10.2003 № 643.
С 1 января 2011 года электрическая энергия в полном объеме (за исключением объемов электрической энергии для поставки населению) поставляется по свободным (нерегулируемым) ценам.
Тяжелое финансовое состояние предприятий, использующих в качестве топлива топочный мазут, вызвано в первую очередь установленными ниже экономически обоснованного уровня тарифами на тепловую энергию.
Необходимо отметить, что Мурманская область не имеет собственных источников топлива, весь объем потребляемых топливных ресурсов завозится из других регионов России. Мазут занимает 81% в топливном балансе региона, его среднегодовое потребление для обеспечения нужд жилищно-коммунального сектора и бюджетной сферы составляет 1 200 тыс. тонн.
Действующие на настоящий момент цены на мазут топочный продолжают оставаться выше заложенных в тарифе. Непокрытые убытки теплоснабжающих предприятий Мурманской области за период 2005-2010 годов составили 6,1 млрд. руб. (без НДС), в том числе 1,6 млрд. руб. (без НДС) за 2010 год. Плановые убытки на 2011 год определены в размере 1,2 млрд. руб.
Комплекс мероприятий, направленных на модернизацию теплоэнергетического комплекса региона, позволит снизить издержки по приобретению электрической энергии для выработки тепловой энергии электрическими котельными и снизить мазутозависимость региона за счет перевода теплоснабжающих организаций на альтернативное, более дешевое топливо.
Предложенные меры позволят объединить отдельные мероприятия и добиться эффекта, выраженного в развитии и модернизации теплоэнергетического комплекса региона, эффективном использовании коммунальных ресурсов, создании благоприятного инвестиционного климата, и в итоге обеспечат надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры, значительное снижение задолженности организаций (предприятий), обслуживающих такие источники тепловой энергии, перед электросбытовыми организациями региона и поставщиками топлива.
2. Основные цели и задачи Программы,
сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целью Программы является модернизация систем коммунальной инфраструктуры.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы предстоит решить следующие задачи:
- формирование концепций повышения устойчивости и надежности функционирования коммунальной инфраструктуры;
- модернизация источников теплоснабжения;
- модернизация систем электроснабжения;
- модернизация водопроводных и канализационных сетей и сооружений, систем теплоснабжения и электроснабжения с использованием ГЧП;
- модернизация систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение иными объектами коммунальной инфраструктуры.
Основные направления программных мероприятий соответствуют задачам Программы.
Первое направление – строительство, реконструкция или модернизация систем водоснабжения и водоотведения, снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения, повышение качества питьевой воды, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным требованиям в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах. В рамках данного направления за счет всех источников финансирования планируется модернизация и строительство 60 объектов, в том числе ввод 13 объектов за период 2011-2015 годов. Особенностью данной сферы коммунальной инфраструктуры является то, что практически все объекты находятся в государственной или муниципальной собственности. Финансирование объектов предусматривается за счет средств бюджета, а также за счет применения механизмов государственно-частного партнерства. За счет бюджетного финансирования предусматривается завершение строительства и реконструкции объектов водоснабжения, финансирование которых осуществлялось в 2007-2010 годах в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы» и подпрограммы «Реконструкция действующих сетей водоснабжения» программы «Водоснабжение Мурманской области» на 2008-2017 годы и ввод которых осуществляется позже 2010 года.
Второе направление – повышение эффективности источников теплоснабжения, использующих в качестве основного вида топлива электрическую энергию и мазут.
В течение последних лет в муниципальных образованиях Мурманской области наблюдается сложная ситуация с обеспечением потребителей тепловой энергией и расчетами за ранее полученную тепловую энергию, где источники теплоснабжения в качестве топлива используют электрическую энергию и топочный мазут. В настоящее время ситуация практически критическая.
Необходимо выполнить мероприятия по переводу котельных на использование иных видов первичного топлива – древесные отходы, уголь, по модернизации электрических котельных с переводом на расчеты по высокому напряжению и применению зонных тарифов.
Третье направление – снижение технологических потерь при передаче электрической энергии и повышение надежности электроснабжения. Данное направление охватывает объекты, вошедшие в инвестиционные программы субъектов электроэнергетики Мурманской области, реализация которых осуществляется за счет средств предприятий, и объекты, финансирование которых осуществлялось в 2007-2010 годах в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы» за счет средств бюджета.
Количественные характеристики и объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с решениями, принимаемыми уполномоченными органами в области регулирования тарифов, либо в иных предусмотренных законодательством случаях.
Срок реализации Программы – 2011 - 2015 годы.
Реализация программных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит:
- повысить надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечить более комфортные условия проживания населения Мурманской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
- улучшить экологическое состояние территории Мурманской области;
- значительно снизить долги предприятий, обслуживающих электрические котельные, перед электросбытовыми организациями региона, перед поставщиками топлива, а также не допустить их роста в будущем.
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит к 2016 году обеспечить количество введенных объектов коммунальной инфраструктуры до 30 единиц и снизить процент износа коммунальных сетей до 55%.
Цель и задачи Программы, показатели (индикаторы) представлены в приложении № 1 к Программе.
3. Перечень программных мероприятий
Мероприятия Программы предусматривают софинансирование за счет средств областного бюджета завершения строительства, реконструкции или модернизации строек и объектов, финансирование которых осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы» и подпрограммы «Реконструкция действующих сетей водоснабжения» программы «Водоснабжение Мурманской области» в 2007 – 2010 годах, а также финансирование комплекса мероприятий, направленных на снижение издержек по приобретению электрической энергии для выработки тепловой энергии электрическими котельными региона.
Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:
- нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;
- организационное обеспечение реализации Программы;
- финансовое обеспечение реализации Программы;
- информационное обеспечение реализации Программы.
Перечень основных мероприятий Программы, объекты, объемы и источники финансирования представлены в приложении № 2 к Программе.
Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к уменьшению износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, повышению качества предоставления коммунальных услуг и улучшению экологической ситуации в муниципальных образованиях Мурманской области.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий за счет бюджета, средств ресурсоснабжающих и сетевых предприятий и привлечения механизмов государственно - частного партнерства в коммунальную инфраструктуру. Мероприятия, финансируемые из бюджета, направлены на завершение строительства, реконструкции или модернизации объектов областной и муниципальной собственности, финансирование которых в 2007-2010 годах осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы», подпрограммы «Реконструкция действующих сетей водоснабжения» программы «Водоснабжение Мурманской области», и на снижение издержек по приобретению электрической энергии для выработки тепловой энергии электрическими котельными региона.
Финансирование строительства или реконструкции электрических котельных осуществляется после решения вопроса по технологическому присоединению.
Вопрос дополнительного финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.
Софинансирование за счет средств федерального бюджета указанных объектов коммунальной инфраструктуры может осуществляться на условиях участия Мурманской области и муниципальных образований Мурманской области за счет средств соответствующих бюджетов.
Средства бюджета Мурманской области, местных бюджетов включают также заемные средства, привлеченные Мурманской областью, органами местного самоуправления и частными инвесторами для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. В случае отсутствия средств в бюджете Мурманской области и местных бюджетах обеспечение необходимого уровня софинансирования может осуществляться за счет увеличения доли средств частных инвесторов.
Во исполнение Закона Мурманской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области» предусматривается финансовая поддержка из средств областного бюджета в виде субсидий на возмещение юридическим лицам части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным для осуществления инвестиционной деятельности по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области и полученным в российских кредитных организациях на срок от 2 до 10 лет.
Порядок предоставления в 2011 году субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным для осуществления инвестиционной деятельности по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области и полученным в российских кредитных организациях на срок от 2 до 10 лет, приведен в приложении № 3 к Программе.
Объемы финансирования Программы рассчитаны с учетом затрат, необходимых для завершения строительства, реконструкции или модернизации строек и объектов за счет бюджета, средств ресурсоснабжающих и сетевых предприятий и привлечения механизмов государственно-частного партнерства, необходимых для достижения значений целевых индикаторов, намеченных Программой.
Предельный (прогнозный) объем финансирования Программы в 2011 - 2015 годах по источникам финансирования приведен в таблице:
(тыс. рублей)
Источники финансирования
Всего 2011-2015 годы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Всего
38 257 927,9
4 430 104,1
8 000 858,8
11 136 849
9 179 530
5 510 586
в том числе:
средства федерального бюджета
381 833,8
381 833,8
-
-
-
-
средства областного бюджета
2 235 937,3
413 900,3
438 300,0
534 807,0
452 830,0
396 100,0
средства местных бюджетов
100 635,0
26 472,0
22 350,0
20 993,0
15 820,0
15 000,0
средства внебюджетных источников
35 539 521,8
3 607 898,0
7 540 208,8
10 581 049,0
8 710 880,0
5 099 486,0
Финансовое обеспечение программных мероприятий за счет средств областного бюджета осуществляется на основании законов Мурманской области, утверждающих бюджет.
Предоставление субсидий и (или) бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности и на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности из областного бюджета осуществляется в соответствии с правилами, утверждаемыми Правительством Мурманской области.
Методика распределения субсидий из областного бюджета между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований приведена в приложении № 4 к Программе.
Распределение субсидий из областного бюджета между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований на 2011 год приведено в приложении № 5 к Программе.
Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований (городских округов) Мурманской области на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований на 2011 год приведен в приложении № 6 к Программе.
Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета на проведение мероприятий по подготовке к приватизации объектов, находящихся в составе имущественных комплексов государственных областных унитарных предприятий, приведен в приложении № 7 к Программе.
Методика распределения субсидий из областного бюджета на проведение мероприятий по подготовке к приватизации объектов, находящихся в составе имущественных комплексов государственных областных унитарных предприятий, приведена в приложении № 8 к Программе.
Порядок предоставления в 2011 году субсидии за счет средств областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов газоснабжающим организациям, поставляющим газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам, приведен в приложении № 9 к Программе.
Методика определения объема субсидии за счет средств областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов газоснабжающим организациям, поставляющим газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам, приведена в приложении № 10 к Программе.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областного бюджета и степени реализации мероприятий.
Минэнерго и ЖКХ Мурманской области в соответствии с установленным порядком может вносить изменения в объемы финансирования согласно вновь возникающим обстоятельствам в процессе реализации Программы.
5. Механизм реализации Программы
Реализация мероприятий по объектам собственности ресурсоснабжающих и сетевых предприятий предусматривается в составе инвестиционных программ таких предприятий и финансируется из внебюджетных источников.
Реализация мероприятий по объектам областной и муниципальной собственности, финансирование которых предусматривается с привлечением механизмов государственно-частного партнерства, осуществляется в соответствии с бюджетным и гражданским законодательством, в том числе законодательством о концессионных соглашениях, законодательством Мурманской области об участии в государственно-частных партнерствах.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Мурманской области предоставляются на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы» и подпрограммы «Реконструкция действующих сетей водоснабжения» программы «Водоснабжение Мурманской области», а также на финансирование комплекса мероприятий, направленных на снижение издержек теплоснабжающих организаций, использующих в качестве основного топлива для выработки тепловой энергии топочный мазут и электрическую энергию, с целью их ввода в эксплуатацию в 2011 – 2015 годах.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Мурманской области на софинансирование строек и объектов, указанных в приложении № 2 к Программе, будет осуществляться ежегодно, начиная с 2011 года, в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета.
Соглашения с администрациями муниципальных образований Мурманской области о предоставлении средств областного бюджета для строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры заключаются государственными заказчиками Программы - главными распорядителями бюджетных средств.
Форма соглашения, сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении обязательств, предусмотренных соглашением, утверждаются государственными заказчиками Программы.
Число участников и мероприятий Программы определяется с учетом объемов выделенных бюджетных средств, а также размеров запрашиваемой финансовой поддержки.
Государственный заказчик-координатор Программы:
- осуществляет общее руководство и управление реализацией Программы;
- несет ответственность за реализацию Программы и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
- осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков по подготовке и реализации мероприятий Программы, внесению изменений в Программу на основе анализа хода ее реализации.
Государственные заказчики и основные исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Исполнители Программы направляют в Минэнерго и ЖКХ Мурманской области:
- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе реализации Программы;
- ежегодно до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, доклад о ходе работ по выполнению Программы и эффективности использования финансовых средств, подготовленный на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманской области, в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП.
На основании полученных сведений Минэнерго и ЖКХ Мурманской области направляет в Министерство экономического развития Мурманской области сводную информацию о ходе реализации Программы ежеквартально, сводный доклад о ходе работ по выполнению Программы - до 1 февраля, а по окончании Программы подготавливает и до 1 марта текущего года предоставляет в Правительство Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области доклад о выполнении Программы в целом, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.
6. Оценка экономической, социальной,
бюджетной эффективности Программы
Цель и задачи Программы соответствуют целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области в части создания условий для последовательного повышения уровня и качества жизни населения.
Эффективность реализации Программы и использования выделенных с этой целью средств областного бюджета обеспечивается за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности прохождения средств бюджета;
- привлечения средств местных бюджетов;
- привлечения средств внебюджетных источников.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
- количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы за счет бюджетов всех уровней;
- из них количество планируемых к вводу в эксплуатацию;
- количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых предусматривается к реализации в рамках Программы за счет средств внебюджетных источников;
- заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства.
При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования Программы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 310-ПП «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мурманской области» по двум направлениям:
- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение целей, решение задач и выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы (результативность долгосрочной целевой программы);
- оценка полноты финансирования долгосрочной целевой программы.
Методика оценки планируемой эффективности реализации Программы представлена в приложении № 11 к Программе.
________________
Приложение № 1
к Программе
Цель и задачи Программы, показатели (индикаторы)
№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Источник данных
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели, %
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: модернизация систем коммунальной инфраструктуры
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы за счет бюджетов всех уровней
ед.
19
14
12
10
7
Мониторинг Минэнерго и ЖКХ МО
из них количество планируемых к вводу в эксплуатацию
ед.
12
9
2
3
3
--«--
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых предусматривается к реализации в рамках Программы за счет средств внебюджетных источников
ед.
17
45
39
34
26
--«--
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
МВт
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Мониторинг
Минэнерго и ЖКХ МО
1.
- формирование концепций повышения устойчивости и надежности функционирования коммунальной инфраструктуры
1.1.
Количество разработанных документов (схем, концепций)
ед.
3
1
1
1
1
Мониторинг Минэнерго и ЖКХ МО
5
1.2.
Доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. чел.
%
50
100
100
100
100
--«--
10
2.
- модернизация источников теплоснабжения, электроснабжения и разработка ПСД
2.1.
Количество объектов теплоснабжения, электроснабжения, строительство и реконструкция которых осуществляются в рамках Программы
ед.
8
7
1
-
-
Мониторинг Минэнерго и ЖКХ МО
20
2.2.
Ввод мощности объектов электроснабжения
МВА
0,4
-
15,0
-
-
--«--
2.3.
Ввод в действие сетей электроснабжения
км
5,804
-
-
-
-
--«--
2.4.
Ввод мощности объектов теплоснабжения
Гкал/ч
26,42
30,06
-
-
-
--«--
2.5.
Ввод мощности объектов теплоснабжения
МВт
0,75
16,4
-
-
-
--«--
2.6.
Разработанная ПСД
ед.
2
-
-
-
-
--«--
3.
- модернизация систем электроснабжения
3.1.
Объем планируемой к вводу в эксплуатацию в соответствии с утверждёнными инвестиционными программами трансформаторной мощности
МВА
113,76
223,69
145,99
331,4
304,170
инвестиционные программы
5
3.2.
Протяжённость планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с утверждёнными инвестиционными программами электрических сетей
км
16,69
84,293
64,543
175,84
100,027
инвестиционные программы
5
4.
- модернизация водопроводных и канализационных сетей и сооружений, систем теплоснабжения и электроснабжения с использованием ГЧП
4.1.
Количество объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, строительство и реконструкция которых предусматривается в рамках Программы с использованием ГЧП
ед.
17
45
39
34
26
Мониторинг Минэнерго и ЖКХ МО
20
4.2.
Ввод мощности систем водоснабжения
тыс.м3 в сутки
-
-
-
149,0
104,5
--«--
4.3.
Ввод мощности систем водоотведения
тыс.м3 в сутки
-
-
13,0
67,0
25,2
--«--
4.4.
Ввод сетей водоснабжения
км
-
-
5,015
--«--
4.5.
Ввод сетей водоотведения
км
-
-
0,728
6,0
--«--
4.6.
Ввод мощности централизованного теплоснабжения
МВт
-
-
-
1,7
-
--«--
4.7.
Ввод мощности объектов теплоснабжения
Гкал/ч
-
-
225,0
828,1
284,0
-«--
4.8.
Ввод в действие сетей теплоснабжения
км
-
-
14,0
-
-
-«--
5.
- модернизация систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение иными объектами коммунальной инфраструктуры
5.1.
Количество объектов водоснабжения и водоотведения и иных объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы
ед.
11
7
11
12
7
Мониторинг Минтерразвития МО
35
5.2.
Ввод мощности систем водоснабжения
тыс. м3 в сутки
-
0,15
-
20
-
--«--
5.3.
Ввод мощности систем водоотведения
тыс. м3 в сутки
-
-
5
106
2,7
--«--
5.4.
Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть
%
13,5
13
12,5
12,0
11,5
Государственное статистическое наблюдение
5.5.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
43
40
38
35
30
--«--
5.6.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
%
29,3
27
25
23
20
--«--
5.7.
Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
кол-во аварий в год на 1000 км сетей
4,4
4
3,5
3
2,5
--«--
5.8.
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
%
57,8
60
65
80
100
--«--
5.9.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
20
25
30
40
50
--«--
5.10.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
%
24,9
22
20
18
15
Мониторинг Роспотреб-надзора
5.11.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
тыс. чел.
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
--«--
5.12.
Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями
тыс. чел.
4876
4300
3800
3200
2500
--«--
5.13.
Зарегистрировано больных вирусными гепатитами
тыс. чел.
19
15
10
5
5
--«--
_________________
Приложение № 2 к Программе
Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
Источники финансиро-вания
2011-2015 годы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Наименование
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: модернизация систем коммунальной инфраструктуры
1.
Формирование концепций повышения устойчивости и надежности функционирования коммунальной инфраструктуры
1.1.
Формирование концепции повышения эффективности источников теплоснабжения Мурманской области
2011
ОБ
10 000
10 000
0
0
0
0
Схемы теплоснабжения, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, ГБУ "Агентство энергетической эффективности Мурманской области"
ОБ
4 000
4 000
0
0
0
0
Концепция повышения эффективности источников теплоснабжения, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО
1.2.
Формирование концепции развития систем водоснабжения и водоотведения Мурманской области
2011
ОБ
6 000
6 000
0
0
0
0
Концепция развития систем водоснабжения и водоотведения, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, ГБУ "Агентство энергетической эффективности Мурманской области"
1.3.
Разработка, ежегодная корректировка схемы и программы развития электроэнергетики Мурманской области
2011
ОБ
5 000
5 000
0
0
0
0
Число разработанных программ развития электроэнергетики, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО
1.4.
Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
2011-2013
ОБ
10 290,0
10 290,0
0
0
0
0
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, ед.
9
Минэнерго и ЖКХ МО
МБ
4 410,0
4 410,0
0
0
0
0
м.о. МО
ИТОГО по задаче 1
всего
39 700,0
39 700,0
0
0
0
0
ОБ
35 290,0
35 290,0
0
0
0
0
МБ
4 410,0
4 410,0
0
0
0
0
2.
Модернизация источников теплоснабжения, электроснабжения и разработка ПСД
2.1.
Строительство трансформаторной подстанции ТП-96н с сетями 10/0,4 кВ (резервное электроснабжение г.Мончегорска)
2013
всего
8 000
0
0
8 000
0
0
строительство объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.Мончегорск с подведомственной территорией
ОБ
6 400
0
0
6 400
0
0
ввод мощности электроснабжения, МВА
15
МБ
1 600
0
0
1 600
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.2.
Строительство новой трансформаторной подстанции и реконструкция электрических сетей 0,4 кВ на территории м.о. г. Кировск с подведомственной территорией
2011
всего
10 000
10 000
0
0
0
0
строительство объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.Кировск с подведомственной территорией
ОБ
8 500
8 500
0
0
0
0
ввод мощности электроснабжения, МВА
0,4
МБ
1 500
1 500
0
0
0
0
ввод в действие сетей электроснабжения, км
1,406
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.3.
Обеспечение резервным электроснабжением многоквартирных домов, расположенных на территории м.о. г. Кировск с подведомственной территорией
2011
всего
13 250
13 250
0
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.Кировск с подведомственной территорией
ОБ
11 200
11 200
0
0
0
0
ввод в действие сетей электроснабжения, км
4,398
МБ
2 050
2 050
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.4.
Реконструкция системы централизованного теплоснабжения в с. Лувеньга м.о. г. Кандалакша, в т.ч разработка ПСД
2011
всего
38 500
38 500
0
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.Кандалакша с подведомственной территорией
ОБ
34 950
34 950
0
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
6,12
МБ
3 550
3 550
0
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.5.
Реконструкция системы теплоснабжения н.п. Междуречье путем строительства газовой котельной
2011
всего
31 850
31 850
0
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. с.п.Междуречье Кольского района
ОБ
28 900
28 900
0
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
8,8
МБ
2 950
2 950
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.6.
Реконструкция системы теплоснабжения с. Минькино путем строительства газовой котельной
2011
всего
24 500
24 500
0
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. с.п.Междуречье Кольского района
ОБ
22 230
22 230
0
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, МВт
0,75
МБ
2 270
2 270
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.7.
Реконструкция системы централизованного теплоснабжения в г.п. Зеленоборский Кандалакшского района, в т.ч. разработка ТЭО, ПСД
2012
всего
29 200
0
29 200
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.п.Зеленоборский Кандалакшского района
ОБ
26 500
0
26 500
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
3,6
МБ
2 700
0
2 700
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.8.
Реконструкция системы централизованного теплоснабжения с.п. Зареченск Кандалакшского района, в т. ч. разработка ТЭО, ПСД
2012
всего
30 300
0
30 300
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.п.Зареченск Кандалакшского района
ОБ
27 500
0
27 500
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
3,2
МБ
2 800
0
2 800
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.9.
Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Пушной Кольского района, в т. ч. разработка ТЭО, ПСД
2011
всего
30 800
30 800
0
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. с.п.Пушной Кольского района
ОБ
28 000
28 000
0
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
6,8
МБ
2 800
2 800
0
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.10.
Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Мокрая Кица Кольского района, в т. ч. разработка ТЭО, ПСД
2012
всего
29 200
0
29 200
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. с.п.Пушной Кольского района
ОБ
26 500
0
26 500
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
1,02
МБ
2 700
0
2 700
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.11.
Реконструкция системы централизованного теплоснабжения г.п. Кильдинстрой Кольского района, в т. ч. разработка ТЭО, ПСД
2012
всего
20 350
0
20 350
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.п.Кильдинстрой Кольского района
ОБ
18 500
0
18 500
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, МВт
2,4
МБ
1 850
0
1 850
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.12.
Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Зверосовхоз Кольского района, в т. ч. разработка ТЭО, ПСД
2012
всего
18 150
0
18 150
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.п.Кильдинстрой Кольского района
ОБ
16 500
0
16 500
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, МВт
14
МБ
1 650
0
1 650
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.13.
Реконструкция системы централизованного теплоснабжения с.п. Тулома Кольского района, в т. ч. разработка ТЭО, ПСД
2012
всего
35 200
6 600
28 600
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. с.п.Тулома Кольского района
ОБ
32 000
6 000
26 000
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
15,7
МБ
3 200
600
2 600
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.14.
Реконструкция системы централизованного теплоснабжения с.Ена Ковдорского района, в т. ч. разработка ТЭО, ПСД
2012
всего
49 500
0
49 500
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. Ковдорский район
ОБ
44 500
0
44 500
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
3,5
МБ
5 000
0
5 000
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.15.
Реконструкция системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения н.п. Риколатва Ковдорского района, в т. ч. разработка ТЭО, ПСД
2011
всего
42 000
42 000
0
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. Ковдорский район
ОБ
37 700
37 700
0
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
4,7
МБ
4 300
4 300
0
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.16.
Разработка ПСД на реконструкцию системы водоснабжения г.п. Ревда
2011
всего
6 600
6 600
0
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.п. Ревда Ловозерского района
ОБ
6 070
6 070
0
0
0
0
МБ
530
530
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.17.
Разработка ПСД на реконструкцию канализационных очистных сооружений г.п. Ревда
2011
всего
7 700
7 700
0
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.п. Ревда Ловозерского района
ОБ
7 080
7 080
0
0
0
0
МБ
620
620
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
ИТОГО по задаче 2
всего
425 100,0
211 800,0
205 300
8 000
0
0
строительство, реконструкция или модернизация, ед.
7
7
1
0
0
ввод мощности электроснабжения, МВА
0,4
0
15,0
0
0
ОБ
383 030,0
190 630,0
186 000,0
6 400,0
0,0
0,0
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
26,42
27,02
МБ
42 070
21 170,0
19 300,0
1 600,0
0,0
0,0
ввод мощности теплоснабжения, МВт
0,75
16,4
ВБС
0
0
0
0
0
0
ввод в действие сетей электроснабжения, км
5,804
3.
Модернизация систем электроснабжения
3.1.
Установка автономного источника энергоснабжения (резервного генератора электропитания)
2011
всего
1 300
1 300
0
0
0
0
установка резервного генератора, шт.
1
Минэкономразвития МО, м.о. г.п. Ревда Ловозерского района
ОБ
1 000
1 000
0
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, МВт
0,8
МБ
300
300
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
3.2.
Реализация инвестиционной программы ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"
2011-2015
всего
6 763 035
359 842
996 832
1 904 621
1 962 415
1 539 325
реализация инвестиционной программы,ед.
1
1
1
1
1
Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"
ОБ
0
0
0
0
0
0
ввод мощности электроснабжения, МВА
97,32
50,0
105,0
195,0
80,0
МБ
0
0
0
0
0
0
ввод в действие сетей электроснабжения, км
16,69
10,99
16,21
55,57
51,98
ВБС
6 763 035
359 842
996 832
1 904 621
1 962 415
1 539 325
3.3.
Реализация инвестиционной программы ОАО "Мурманская горэлектросеть" (ОАО "Мурманская областная электросетевая компания")
2011-2015
всего
7 037 192
466 940
1 398 316
2 017 399
1 853 864
1 300 673
реализация инвестиционной программы,ед.
1
1
1
1
1
ОАО "Мурманская горэлектросеть" (ОАО "Мурманская областная электросетевая компания")
ОБ
0
0
0
0
0
0
ввод мощности электроснабжения, МВА
16,44
173,69
40,99
136,36
224,17
МБ
0
0
0
0
0
0
ввод в действие сетей электроснабжения, км
73,303
48,333
90,27
48,047
ВБС
7 037 192
466 940
1 398 316
2 017 399
1 853 864
1 300 673
ИТОГО по задаче 3
всего
13 801 527
828 082
2 395 148
3 922 020
3 816 279
2 839 998
установка резервного генератора, шт.
1
1
1
1
1
ОБ
1 000
1 000
0
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, МВт
0,8
МБ
300
300
0
0
0
0
реализация инвестиционной программы,ед.
2
2
2
2
2
ВБС
13 800 227
826 782
2 395 148
3 922 020
3 816 279
2 839 998
ввод мощности электроснабжения, МВА
113,76
223,69
145,99
331,36
304,17
ввод в действие сетей электроснабжения, км
16,69
84,293
64,543
145,84
100,027
4.
Модернизация водопроводных и канализационных сетей и сооружений, систем теплоснабжения и электроснабжения с использованием ГЧП
4.1.
Возмещение юридическим лицам затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным для осуществления инвестиционной деятельности по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области в рамках Программы и полученным в российских кредитных организациях на срок от 2 до 10 лет
2011
ОБ
18 171,1
18 171,1
0
0
0
0
количество кредитов, привлеченных для осуществления инвестиционной деятельности по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры в рамках Программы
1
0
0
0
0
Минэнерго и ЖКХ МО
4.2.
Компенсация выпадающих доходов газоснабжающим организациям, поставляющим газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам
2011
ОБ
16 000,0
16 000,0
0
0
0
0
объем закупленного газа, тн
2639,9
0
0
0
0
Минэнерго и ЖКХ МО
4.3.
Строительстов ОСВ на Западном берегу Кольского залива
2011-2014
ВБС
475 551
37 961
22 086
178 073
237 431
0
строительство объекта, ед.
1
1
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности систем водоснабжения, тыс.м3 в сутки
4,5
4.4.
Строительство резервуаров чистой воды в г. Мурманске
2011-2015
ВБС
417 400
21 315
74 145
108 000
142 040
71 900
строительство объекта, ед.
1
1
1
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности систем водоснабжения, тыс.м3 в сутки
4.5.
Реконструкция второй очереди контактных осветлителей ОСВ Кола-Мурманск
2011-2013
ВБС
188 516
21 976
113 180
53 360
0
0
строительство объекта, ед.
1
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности систем водоснабжения, тыс.м3 в сутки
80
4.6.
Реконструкция ВНС 2-го подъема Кола-Мурманск
2012-2013
ВБС
42 740
0
5 500
37 240
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности систем водоснабжения, тыс.м3 в сутки
4,0
4.7.
Реконструкция ВНС 1-го подъема Кола-Мурманск
2012-2013
ВБС
124 800
0
12 800
112 000
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности систем водоснабжения, тыс.м3 в сутки
5,0
4.8.
Реконструкция котельной ОСВ Кола-Мурманск
2012-2013
ВБС
35 320
0
6 340
28 980
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности теплоснабжения, МВт
0,9
4.9.
Реконструкция очистных сооружений водопровода Тулома - Мурманск
2013-2014
ВБС
64 480
0
0
7 315
57 165
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности систем водоснабжения, тыс.м3 в сутки
100,0
4.10.
Реконструкция водовода Кола-Мурманск от ВК-11 до ВК-13 г. Мурманска
2012
ВБС
62 621
0
62 621
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
1,455
4.11.
Реконструция водовода по Нижнеростинскому шоссе
2014-2015
ВБС
175 073
0
0
0
9 900
165 173
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
4.12.
Строительство второй нитки водовода НС-8 – Северная промзона г.Мурманска
2014-2015
ВБС
41 446
0
0
0
4 300
37 146
строительство объекта, ед.
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
4.13.
Реконструкция магистрального водопровода от столовой (ул. Промышленная) до территории ТЭКОС
2012
ВБС
9 609
0
9 609
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
0,522
4.14.
Реконструкция магистрального водопровода от ул. Промышленная,18/1 до поворота у р. Роста
2012
ВБС
8 799
0
8 799
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
0,478
4.15.
Реконструкция магистрального водопровода по ул.Буркова
2014-2015
ВБС
97 443
0
0
0
5 680
91 763
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
4.16.
Реконструкция магистрального водопровода по: ул.К.Маркса,17 - ул.Челюскинцев,2 - ул.Коминтерна,17 - ул.Октябрьская,42
2014-2015
ВБС
38 675
0
0
0
3 560
35 115
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
4.17.
Реконструкция магистральных сетей в г. Кола по ул. З. Заполярья (от КБО до ав/моста)
2012
ВБС
4 162
0
4 162
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
0,21
4.18.
Реконструкция магистрального водопровода в г.Кола от Комсомольской горки до пивзавода ст.Кола
2012
ВБС
13 555
0
13 555
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
0,8
4.19.
Расширение и реконструкция канализации (1 очередь) в г.Мурманске. КОС Северного р-на (2 пусковой комплекс). Районная насосная станция
2012
ВБС
31 553
0
31 553
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.20.
Реконструкция выпуска №6 от мкр-на Роста с переключением на Северные ОСК
2012
ВБС
8 833
0
8 833
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоотведения, км
0,4
4.21.
Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод на ОСК г.п. Кильдинстрой
2012
ВБС
9 165
0
9 165
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
1,4
4.22.
Реконструкция иловых площадок ОСК г.п. Мурмаши
2012
ВБС
21 961
0
21 961
0
0
0
строительство объекта, ед.
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
10,0
4.23.
Реконструкция канализационного дюкера через р. Кола
2012
ВБС
19 727
0
19 727
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоотведения, км
0,328
4.24.
Реконстукция выпусков № 4, №5 в р-не Роста г. Мурманска
2012-2014
ВБС
254 000
0
14 934
95 423
143 643
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоотведения, км
6,0
4.25.
Реконструкция Северных ОСК. Строительство станции биологической очистки
2011-2015
ВБС
4 676 140
102 300
806 230
1 597 030
1 362 000
808 580
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.26.
Реконструкция ОСК г.п.Мурмаши
2014-2015
ВБС
185 560
0
0
0
41 393
144 167
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.27.
Реконструкция ОСК г.п.Молочный
2014-2015
ВБС
26 117
0
0
0
4 381
21 736
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.28.
Реконструкция системы водоснабжения в г.Кандалакша
2008-2015
ВБС
207 000
1 400
30 000
40 000
90 000
45 600
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
1
ГОУП "Кандалакшаводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
4.29.
Реконструкция станции биологической очистки №1 в г.Кандалакша
2011-2013
ВБС
35 700
0
5 700
10 000
20 000
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
ГОУП "Кандалакшаводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
25,0
4.30.
Реконструкция системы канализации мкр. Лесозавод г. Кандалакша
2013-2016
ВБС
118 000
0
0
18 000
50 000
50 000
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
ГОУП "Кандалакшаводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.31.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Зеленоборский
2013-2016
ВБС
80 000
0
0
15 000
35 000
30 000
строительство объекта, ед.
1
1
1
ГОУП "Кандалакшаводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.32.
Реконструкция станции биологической очистки №2 в н.п.Нивский
2012-2015
ВБС
25 700
0
5 700
5 000
10 000
5 000
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
ГОУП "Кандалакшаводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.33.
Реконструкция станции биологической очистки №3 в н.п.Княжая Губа
2013-2015
ВБС
28 500
0
0
1 500
10 000
17 000
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
ГОУП "Кандалакшаводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.34.
Реконструкция системы водоснабжения п.Зеленоборский от ВНС 1-го подъема до ВНС 2-го подъема
2013-2015
ВБС
93 300
0
20 600
20 000
30 000
22 700
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
ГОУП "Кандалакшаводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
4.35.
Внедрение технологии УФ-облучения для обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях г.Апатиты
2011-2013
ВБС
21 194
1 498
4 696
15 000
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
ОАО "Апатитыводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
47,0
4.36.
Внедрение технологии УФ-облучения для обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях г. Кировска
2011-2013
ВБС
17 568
872
4 696
12 000
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
ОАО "Апатитыводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
20,0
4.37.
Обустройство подземного источника водоснабжения. Водозаборные сооружения на р.Малая Белая
2012-2015
ВБС
1 500 000
0
50 000
450 000
500 000
500 000
строительство объекта, ед.
1
1
1
1
1
ОАО "Апатитыводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.38.
Реконструкция системы канализации п.г. Умба
2014
ВБС
20 000
0
0
0
20 000
0
реконструкция объекта, ед.
1
ОАО "Апатитыводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.39.
Реконструкция водоочистных сооружений города Оленегорска
2011-2015
ВБС
45 000
0
5 000
10 000
20 000
10 000
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
ГОУП "Оленегорскводоканал"
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
4.40.
Реконструкция водозабора г. Оленегорска (насосная станция 1-го подъёма)
2012-2013
ВБС
15 000
1 000
7 000
7 000
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
ГОУП "Оленегорскводоканал"
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
60,0
4.41.
Реконструкция сетей водопровода г. Оленегорска
2012-2015
ВБС
100 000
1 000
16 000
28 000
25 000
30 000
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
1
ГОУП "Оленегорскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
4.42.
Реконструкция водозабора н.п. Высокий (насосная станция)
2013-2015
ВБС
4 500
0
0
500
1 000
3 000
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
ГОУП "Оленегорскводоканал"
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
4.43.
Реконструкция станции водоподготовки н.п. Высокий
2014-2015
ВБС
75 000
0
5 000
5 000
32 500
32 500
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
ГОУП "Оленегорскводоканал"
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
4.44.
Реконструкция сетей водопровода н.п. Высокий
2013-2015
ВБС
23 000
0
500
7 000
7 000
8 500
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
ГОУП "Оленегорскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
4.45.
Реконсструкция очистных сооружений канализации н.п. Высокий
2013-2015
ВБС
28 000
0
3 000
5 000
10 000
10 000
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
ГОУП "Оленегорскводоканал"
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
4.46.
Канализационная насосная станция №1 в г. Оленегорске
2014
ВБС
11 000
0
0
1 000
10 000
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Оленегорскводоканал"
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
0,2
4.47.
Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оленегорска
2014-2015
ВБС
63 000
0
1 500
1 500
29 500
30 500
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
ГОУП "Оленегорскводоканал"
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
4.48.
Строительство водонапорной башни в с. Ловозеро
2014-2015
ВБС
15 000
0
0
0
1 000
14 000
строительство объекта, ед.
1
1
ГОУП "Оленегорскводоканал"
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
4.49.
Реконструкция водоочистных сооружений в с. Ловозеро
2014-2015
ВБС
10 000
0
0
0
5 000
5 000
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Оленегорскводоканал"
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
4.50.
Реконструкция канализационных очистных сооружений бытовых сточных вод г. Мончегорска
2011-2015
ВБС
280 540
56 108
56 108
56 108
56 108
56 108
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
1
ОАО "Мончегорскводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.51.
Реконструкция водовода от СУ-857 до ВК-1 в г. Мончегорске
2011-2012
ВБС
36 136
18 068
18 068
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
ОАО "Мончегорскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
1,55
4.52.
Реконструкция канализационной насосной станции с напорным коллектором (г.Мончегорск Поселок 25 км.)
2011-2012
ВБС
35 236
17 618
17 618
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
ОАО "Мончегорскводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
0,1
4.53.
Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 1500 м3/сутки в п.Североморск-3
2012
ВБС
280 000
0
280 000
0
0
0
строительство объекта, ед.
1
МУП "Североморскводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
1,5
4.54.
Реконструкция станции водоподготовки пос. Малое Сафоново, в т.ч. ПСД
2014
ВБС
70 000
0
0
0
70 000
0
строительство объекта, ед.
1
МУП "Североморскводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.55.
Реконструкция электрической котельной ГОУП "Мурманскводоканал"
2013
ВБС
22 000
0
3 500
18 500
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
1,2
4.56.
Реконструкция электрической котельной "Кандалакшское ГОУ ДРСП"
2013
ВБС
20 500
0
3 500
17 000
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
"Кандалакшское ГОУ ДРСП"
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
0,8
4.57.
Реконструкция системы теплоснабжения г.п. Умба Терского района
2013
ВБС
30 500
0
3 500
27 000
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
г.п. Умба Терского района
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
18,0
4.58.
Перевод на электроотопление н.п.Лейпи Ковдорского района
2013
ВБС
36 000
0
0
36 000
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
м.о. Ковдорский район
ввод мощности теплоснабжения, МВт
0,8
4.59.
Перевод теплоисточников г.п. Кандалакша на уголь и угольный газ
2013
ВБС
1 380 000
0
0
1 380 000
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
ОАО "Регионэнерго менеджмент групп", г.п. Кандалакша Кандалакшского района
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
185,0
4.60.
Строительство тепломагистрали Апатитская ТЭЦ - г. Кировск
2011-2012
ВБС
2 995 000
1 198 000
1 797 000
0
0
0
строительство объекта, ед.
1
1
Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1", м.о. г. Кировск с подведомственной территорией, м.о. г. Апатиты с подведомственной территорией
ввод сетей теплоснабжения, км
14,0
4.61.
Строительство угольной котельной в г.Мончегорске
2011-2012
ВБС
2 499 674
1 200 000
1 299 674
0
0
0
строительство объекта, ед.
1
1
ОАО "Кольская теплоснабжающая компания", м.о. г. Мончегорск с подведомственной территорией
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
225,0
4.62.
Перевод МУП "Североморские предприятия тепловых сетей" на сжиженный природный газ
2012-2013
ВБС
350 000
0
150 000
200 000
0
0
строительство объекта, ед.
1
1
ЗАО "Росдиагностика", м.о. ЗАТО г. Североморск
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
606,0
4.63.
Строительство угольной котельной в г.п. Заполярный
2011-2014
ВБС
2 000 000
50 000
50 000
1 000 000
900 000
0
строительство объекта, ед.
1
1
1
1
ОАО "Кольская теплоснабжающая компания", м.о. г.п. Заполярный
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
120,0
4.64.
Строительство угольной котельной в г.п. Никель
2011-2014
ВБС
2 000 000
50 000
50 000
1 000 000
900 000
0
строительство объекта, ед.
1
1
1
1
ОАО "Кольская теплоснабжающая компания", м.о. г.п. Никель
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
90,0
4.65.
Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Верхнетуломский Кольского района
2012-2013
ВБС
45 000
0
6 000
39 000
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
м.о. Верхнетуломский Кольского района
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
17,1
4.66.
Реконструкция системы централизованного теплоснабжения м.о. с.п. Алакуртти Кандалакшского района
2013-2014
ВБС
46 000
0
0
6 000
40 000
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
м.о. с.п. Алакуртти Кандалакшского района
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
74,0
ИТОГО по задаче 4
всего
21 730 465,9
2 813 287,1
5 139 561
6 648 529
4 883 601
2 245 488
строительство или реконструкция, ед.
17
45
39
34
26
ОБ
34 171,1
34 171,1
0
0
0
0
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
149,0
104,5
МБ
0
0
0
0
0
0
ввод мощности водоотведения, тыс.м3 в сутки
13,0
67,0
25,2
ВБС
21 696 295
2 779 116
5 139 561
6 648 529
4 883 601
2 245 488
ввод сетей водоснабжения, км
5,015
ввод сетей водоотведения, км
0,728
6,0
ввод мощности теплоснабжения, МВт
1,7
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
225,0
828,1
284,0
ввод сетей теплоснабжения, км
14,0
5.
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение иными объектами коммунальной инфраструктуры
5.1.
Расширение и реконструкция канализации (1 очередь) в г.Мурманске. 2-й пусковой комплекс
2011-2013
всего
250 000,0
21 000,0
74 000
88 000
67 000
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
Минтерразвития МО, ГОУП «Мурманскводоканал»
ОБ
247 500,0
20 000,0
73 000
87 500
67 000
0
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
100
МБ
0
0
0
0
0
0
ВБС
2 500
1 000
1 000
500
0
0
5.2.
Реконструкция Кольского водовода №1 в г. Мурманске, 1 этап
2010-2011
всего
83 371,5
83 371,5
0
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минтерразвития МО, ГОУП «Мурманскводоканал»
ФБ
79 171,5
79 171,5
0
0
0
0
ОБ
4 200,0
4 200,0
0
0
0
0
ввод сетей водоснабжения, км
1,604
МБ
0
0
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.3.
Реконструкция водовода Кола - Мурманск от ВНС-2 II-го подъема до г.Мурманска
2011
всего
252 537,6
252 537,6
0
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минтерразвития МО, ГОУП «Мурманскводоканал»
ФБ
239 910,6
239 910,6
0
0
0
0
ОБ
12 627,0
12 627,0
0
0
0
0
ввод сетей водоснабжения, км
4,774
МБ
0
0
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.4.
Реконструкция водовода п.Мурмаши - п.Мурмаши-3
2010-2011
всего
93 833,7
93 833,7
0
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минтерразвития МО, ГОУП «Мурманскводоканал»
ФБ
62 751,7
62 751,7
0
0
0
0
ОБ
31 082,0
31 082,0
0
0
0
0
ввод сетей водоснабжения, км
1,938
МБ
0
0
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.5.
Реконструкция Южные ОСК, г. Мурманск
2011-2015
всего
671 600
51 000
60 300
192 500
192 500
175 300
строительство объекта, ед.
1
1
1
Минтерразвития МО, ГОУП "Мурманскводоканал"
ФБ
0
0
0
0
0
0
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
ОБ
670 600
50 000
60 300
192 500
192 500
175 300
МБ
0
0
0
0
0
0
ВБС
1 000
1 000
0
0
0
0
5.6.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Ловозеро
2013-2015
всего
100 000
0
0
20 000
40 000
40 000
строительство объекта, ед.
1
1
1
Минтерразвития МО, ГОУП «Оленегорскводоканал»
ОБ
90 000
0
0
18 000
36 000
36 000
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
2,7
МБ
0
0
0
0
0
0
ВБС
10 000
0
0
2 000
4 000
4 000
5.7.
Реконструкция 3-й нитки водовода от озера Пермус до очистных сооружений г.Оленегорск
2012-2015
всего
230 000
0
11 000
49 000
70 000
100 000
строительство объекта, ед.
1
1
1
1
Минтерразвития МО, ГОУП «Оленегорскводоканал»
ОБ
207 000
0
10 000
44 000
63 000
90 000
МБ
0
0
0
0
0
0
ввод сетей водоснабжения, км
6,975
ВБС
23 000
0
1 000
5 000
7 000
10 000
5.8.
Реконструкция системы водоснабжения г.Кандалакша. Водовод №2
2012-2015
всего
67 000
2 000
33 500
31 500
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
Минтерразвития МО, ГОУП «Кандалакшаводоканал»
ОБ
60 500
2 000
30 000
28 500
0
0
МБ
0
0
0
0
0
0
ввод сетей водоснабжения, км
1,7442
ВБС
6 500
0
3 500
3 000
0
0
5.9.
Реконструкция канализационной насосной станции №3 с коллекторами в г. Кандалакша
2011-2012
всего
66 000
1 000
20 000
45 000
0
0
строительство объекта, ед.
1
1
1
Минтерразвития МО, ГОУП «Кандалакшаводоканал»
ОБ
66 000
1 000
20 000
45 000
0
0
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
5
МБ
0
0
0
0
0
0
ввод сетей водоотведения, км
1,344
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.10.
Реконструкция магистрального канализационного коллектора в п. Зеленоборский
2007-2011
всего
7 000
7 000
0
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минтерразвития МО, ГОУП «Кандалакшаводоканал»
ОБ
7 000
7 000
0
0
0
0
МБ
0
0
0
0
0
0
ввод сетей водоотведения, км
2,3
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.11.
Реконструкция водоводов в п. Зеленоборский
2011-2014
всего
108 500
500
30 000
24 000
24 000
30 000
строительство объекта, ед.
1
1
1
1
1
Минтерразвития МО, ГОУП «Кандалакшаводоканал»
ОБ
108 500
500
30 000
24 000
24 000
30 000
МБ
0
0
0
0
0
0
ввод сетей водоснабжения, км
7,1
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.12.
Обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике в г. Ковдоре
2013-2020
всего
175 030
2 780
22 250
50 000
50 000
50 000
строительство объекта, ед.
1
1
1
1
1
Минтерразвития МО, м.о. Ковдорский район
ОБ
142 500
2 500
20 000
40 000
40 000
40 000
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
МБ
32 530
280
2 250
10 000
10 000
10 000
ввод сетей водоснабжения, км
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.13.
Обустройство подземного водозабора и строительство водоводов в пгт Африканда
2013-2015
всего
61 000
0
0
20 000
20 000
21 000
строительство объекта, ед.
1
1
1
Минтерразвития МО, м.о. г. Полярные Зори с подведомственной территорией
ОБ
48 800
0
0
16 000
16 000
16 800
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
МБ
12 200
0
0
4 000
4 000
4 200
ввод сетей водоснабжения, км
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.14.
Реконструкция водозабора с насосной станцией г. Полярные Зори
2014-2015
всего
4 600
0
0
0
4 600
0
строительство объекта, ед.
1
Минтерразвития МО, м.о. г. Полярные Зори с подведомственной территорией
ОБ
3 680
0
0
0
3 680
0
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
20
МБ
920
0
0
0
920
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.15.
Реконструкция насосной станции II подъема УФО обеззараживания воды г. Полярные Зори
2013
всего
18 500
0
0
18 500
0
0
строительство объекта, ед.
1
Минтерразвития МО, м.о. г. Полярные Зори с подведомственной территорией
ОБ
14 907
0
0
14 907
0
0
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
19,2
МБ
3 593
0
0
3 593
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.16.
Реконструкция эстакады водозабора п. Ревда
2012
всего
9 800
0
9 800
0
0
0
строительство объекта, ед.
1
Минтерразвития МО, м.о. г.п.Ревда Ловозерского района
ОБ
9 000
0
9 000
0
0
0
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
0,15
МБ
800
0
800
0
0
0
ввод сетей водоснабжения, км
0,48
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.17.
Реконструкция хлораторной со складом очистных сооружений канализации п. Ревда
2013
всего
13 750
0
0
11 000
2 750
0
строительство объекта, ед.
1
1
Минтерразвития МО, м.о. г.п.Ревда Ловозерского района
ОБ
12 650
0
0
10 000
2 650
0
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
6
МБ
1 100
0
0
1 000
100
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.18.
Строительство ВЛЗ 10 кВ ПС КОВДА - ТП 10/0,4 кВ Лесозаводский на территории, подведомственной г. Кандалакша
2011
всего
3 383,3
3 383,3
0
0
0
0
строительство объекта, ед.
1
Минтерразвития МО, м.о. г.п.Зеленоборский Кандалакшского района
ОБ
3 071,3
3 071,3
0
0
0
0
МБ
312
312
0
0
0
0
ввод сетей электроснабжения, км
9,8
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.19.
Строительство муниципальной котельной на биотопливе в пос.Умба
2013-2015
всего
26 400
0
0
8 800
8 800
8 800
строительство объекта, ед.
1
1
1
Минтерразвития МО, м.о. г.п.Умба Терского района
ОБ
24 000
0
0
8 000
8 000
8 000
ввод мощности теплоснабжения, МВт
МБ
2 400
0
0
800
800
800
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.20.
Реконструкция воздушной линии ВЛ 10кВ внешнего электроснабжения таможенного поста МАПП Борисоглебск Мурманской таможни
2011
всего
3 000
3 000
0
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минтерразвития МО, м.о. г.п.Никель Печенгского района
ОБ
3 000
3 000
0
0
0
0
МБ
0
0
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.21.
Подготовка к приватизации объектов, находящихся в составе имущественных комплексов
государственных областных унитарных предприятий
2011
всего
15 828,9
15 828,9
0
0
0
0
оформление земельных участков,ед.
7
ГОУП "Мурманскводоканал", ГОУП "Кандалакшаводоканал", ГОУП "Оленегорскводоканал", Минэнерго и ЖКХ МО
ОБ
15 828,9
15 828,9
0
0
0
0
техническая инвентаризация объектов, ед.
210
МБ
0
0
0
0
0
0
государственная регистрация права, ед.
428
ВБС
0
0
0
0
0
0
техническая инвентаризация объектов,км.
183,7
ИТОГО по задаче 5
всего
2 261 135,0
537 235,0
260 850,0
558 300,0
479 650,0
425 100,0
строительство или реконструкция, ед.
11
7
11
12
7
ФБ
381 833,8
381 833,8
0
0
0
0
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
0
0,15
0
20,0
0
ОБ
1 782 446
152 809,2
252 300,0
528 407,0
452 830,0
396 100,0
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
0
0
5,0
106,0
2,7
МБ
53 855
592
3 050
19 393
15 820
15 000
ввод сетей водоснабжения, км
8,316
0,48
0
1,7442
14,075
ВБС
43 000
2 000
5 500
10 500
11 000
14 000
ввод сетей водоотведения, км
2,3
0
1,344
0
0
оформление земельных участков, ед.
7
0
0
0
0
техническая инвентаризация объектов, ед.
210
0
0
0
0
техническая инвентаризация объектов, км.
0
0
0
0
государственная регистрация права, ед.
428
0
0
0
0
Всего по Программе,
Всего:
38 257 927,9
4 430 104,1
8 000 858,8
11 136 849,0
9 179 530,0
5 510 586,0
ФБ
381 833,8
381 833,8
0
0
0
0
ОБ
2 235 937,3
413 900,3
438 300
534 807
452 830
396 100
в т.ч. по ГРБС:
Минэнерго и ЖКХ МО
468 320,0
275 920,0
186 000
6 400
0
0
Минтерразвития МО
1 766 617
136 980,3
252 300
528 407
452 830
396 100
Минэкономразвития МО
1 000
1 000
0
0
0
0
МБ
100 635,0
26 472,0
22 350
20 993
15 820
15 000
ВБС
35 539 521,8
3 607 898
7 540 208,8
10 581 049
8 710 880
5 099 486
в том числе:
- мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
Всего:
1 135 397,1
615 797,1
237 350
116 300
86 150
79 800
в т.ч.:
ФБ
381833,8
381 833,8
0
0
0
0
ОБ
652 928,3
207 491,3
215 000,0
95 307,0
70 330,0
64 800,0
МБ
100 635,0
26 472,0
22 350
20 993
15 820
15 000
ВБС
0
0
0
0
0
0
- иные мероприятия
Всего:
37 122 530,8
3 814 307,0
7 763 508,8
11 020 549
9 093 380
5 430 786
в т.ч.:
ФБ
0
0
0
0
0
0
ОБ
1 583 009,0
206 409,0
223 300,0
439 500,0
382 500,0
331 300,0
МБ
0
0
0
0
0
0
ВБС
35 539 521,8
3 607 898,0
7 540 208,8
10 581 049
8 710 880
5 099 486
Приложение № 3
к Программе
Порядок предоставления в 2011 году субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным для осуществления инвестиционной деятельности по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области и полученным в российских кредитных организациях на срок от 2 до 10 лет
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления в 2011 году субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процентной ставки по кредитам, привлеченным для осуществления инвестиционной деятельности по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области в рамках долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области» на 2011-2015 годы и полученным в период 01.01.2011 по 31.12.2011 в российских кредитных организациях на срок от 2 до 10 лет (далее - Субсидии).
1.2. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее – Министерство) на цель, указанную в п. 3.1 настоящего Порядка, на основании соглашения (договора), форма которого утверждается Министерством.
1.3. Субсидия предоставляется на основании соглашения (договора), заключенного между Министерством и юридическим лицом по форме, утверждаемой Министерством, и включающего следующие сведения:
- цель, сроки и условия предоставления субсидий;
- размер предоставляемой субсидии;
- обязательство юридического лица по целевому использованию субсидии, а также выполнению условий, установленных при их предоставлении;
- порядок возврата сумм, использованных юридическими лицами, в случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством, а также иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и условий, определенных настоящим Порядком;
- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидии;
- право Министерства на проведение проверки целевого использования и размера предоставленной субсидии;
- ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения.
2. Критерии отбора юридических лиц,
имеющих право на получение субсидий
2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам, инвестиционные проекты по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области которых отобраны в соответствии с положением о порядке рассмотрения инвестиционных проектов, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 24.05.2010 № 232-ПП.
2.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области (далее – Проекты) в рамках долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области» на 2011-2015 годы.
2.3. Субсидии предоставляются юридическим лицам по кредитам, привлеченным в российских рублях и не ранее 01.01.2011.
3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Цель предоставления Субсидии - возмещение юридическим лицам затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (далее - кредитная организация) на реализацию Проектов.
3.2. Условия предоставления Субсидий:
- субсидии предоставляются в течение срока погашения кредитов, полученных в кредитных организациях на реализацию Проектов (далее – кредиты);
- субсидии предоставляются при условии своевременного исполнения юридическими лицами текущих обязательств по кредитам в сроки и объемах, которые установлены графиком погашения кредита;
- субсидии предоставляются при условии подтверждения целевого использования кредитов - на реализацию Проектов.
3.3. Возмещение затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, не производится.
3.4. Субсидии не предоставляются юридическим лицам:
- имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетных средств, полученных на возвратной основе из областного бюджета, и по перечислению платы за пользование ими, а также допустившим нецелевое использование кредитных ресурсов, полученных в предыдущем году на условиях субсидирования части процентной ставки;
- в отношении которых возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) или осуществляется процедура ликвидации;
- в случае выявления фактов нарушения ими условий, установленных при получении бюджетных средств. Данное ограничение не распространяется на Заявителей, устранивших нарушения либо возвративших средства в областной (федеральный) бюджет;
- имеющим задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
- имеющим просроченную задолженность по заработной плате;
- имеющим уровень заработной платы ниже величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения.
3.5. Субсидия предоставляется ежемесячно в размере 75% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора.
В случае понижения величины ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации размер Субсидии подлежит пропорциональному уменьшению, в случае повышения величины ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации размер Субсидии остается фиксированным.
3.6. Для получения Субсидии юридическое лицо предоставляет в Министерство следующие документы:
3.6.1. Заявление о предоставлении Субсидии.
3.6.2. Копию протокола Координационного совета по поддержке инвестиционной и инновационной деятельности в Мурманской области о рассмотрении Проекта со следующими решениями:
- рекомендовать включить рассматриваемый проект в долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области» на 2011-2015 годы;
- рекомендовать предоставление юридическому лицу Субсидии.
3.6.3. Учредительные документы юридического лица.
3.6.4. Копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенную юридическим лицом.
3.6.5. Копию кредитного договора с графиком погашения кредита и уплаты процентов, заверенную кредитной организацией.
3.6.6. Выписку из ссудного и (или) расчетного счетов юридического лица, подтверждающую получение кредита, с отметкой кредитной организации.
3.6.7. Копии документов, подтверждающих целевое использование кредита (платежные поручения, квитанции к приходно-кассовому ордеру, кассовые чеки, товарные чеки, договоры, накладные, акты приемки выполненных работ, акты приемки-передачи машин и оборудования), заверенные юридическим лицом.
3.6.8. Справку об исполнении юридическим лицом обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.
3.6.9. Расчет суммы возмещения затрат на уплату части процентной ставки по кредиту по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
3.6.10. Копии платежных поручений или выписок банка (кредитной организации), подтверждающих своевременную уплату процентов и погашение основного долга.
3.7. Министерство осуществляет проверку полноты и правильности оформления документов, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, регистрирует заявление юридического лица и направляет ему письменное уведомление о принятии документов и заявления к рассмотрению или об отказе в принятии заявления с указанием причины отказа не позднее 10 рабочих дней с даты регистрации заявления юридического лица.
3.8. Документы, указанные в подпунктах 3.6.2 - 3.6.6 Порядка, представляются юридическим лицом в Министерство при первом обращении за получением Субсидии. Прочие документы, указанные в пункте 3.6 Порядка, представляются не позднее 15 числа месяца, в котором был произведен очередной платеж по кредиту.
4. Порядок возврата субсидий
в случае нарушения условий их предоставления
4.1. Министерство ведет сводный реестр юридических лиц по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку, и осуществляет финансовый контроль за использованием Субсидий в части обеспечения целевого использования бюджетных средств.
4.2. В случае выявления средств, выплаченных с нарушением условий, установленных настоящим Порядком, они подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней с момента установления факта нарушения.
4.3. Получатели Субсидии, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, обязаны уплатить проценты за пользование бюджетными средствами, вследствие их неправомерного получения, в размере ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации от суммы средств, выплаченных из областного бюджета, использованных не по целевому назначению, за период с даты получения бюджетных средств получателем до даты возврата бюджетных средств, использованных не по целевому назначению.
_______________________
1
Приложение № 1 к Порядку
Расчет
суммы возмещения затрат на уплату части
процентной ставки по кредиту
Наимено-вание юридического лица
Номер и дата кредит-ного договора
Остаток ссудной задолжен-ности
Начало периода для начисления процентов
Окончание периода для начисления процентов
Коли-чество дней в периоде
Процент-ная ставка по договору
Сумма начислен-ных процентов
Сумма уплачен-ных процентов
Ставка рефинанси-рования ЦБ РФ на текущий период
Сумма, подлежащая компенсации из областного бюджета, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Руководитель кредитной организации (филиала) Руководитель
__________________________________ ____________________________
Главный бухгалтер Главный бухгалтер
_______________________________ ____________________________
М.П. М.П.
"___" ______________ 20__ г. "___" ______________ 20__ г.
_________________________
Приложение № 2 к Порядку
Сводный реестр юридических лиц
Наимено-вание юриди-
ческого лица
ИНН юриди-ческого лица
№ и дата кредит-ного договора
Сумма кредита по договору
Срок возврата кредита по договору
Состояние ссудной задолженности на отчетную дату
Начислено процентов с начала действия кредитного договора по ______ 20__ года
Погашено процентов с начала действия договора
Сумма, подлежащая возмещению в отчетном месяце,
руб.
Сумма, подлежа-щая компенса-ции из областного бюджета, руб.
остаток ссудной задолжен-ности
в т.ч. просро-ченной
погашение кредита с момента выдачи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
___________________________
Приложение № 4
к Программе
Методика
распределения субсидий из областного бюджета между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
Субсидии на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (далее - субсидия) предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) (далее - муниципальное образование) при наличии утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований и потребности в данной субсидии на основании сведений, представленных муниципальными образованиями.
Размер субсидии i-му муниципальному образованию определяется по следующей формуле:
Spi = V х 70%, где:
Spi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;
V - общий объем средств, необходимых для разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Объем средств, необходимых i-му муниципальному образованию на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, определяется по следующей формуле:
V = Чнi х Стр, где:
Чнi – численность населения i-го муниципального образования;
Стр – базовая стоимость разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, равная 94,35 руб./чел.
Приложение № 5
к Программе
Распределение субсидий из областного бюджета между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований на 2011 год
№ п/п
Муниципальное образование
Областной бюджет, тыс. рублей
2011 год
1
2
3
1
г. Апатиты с подведомственной территорией
2 278,2
2
г. Кировск с подведомственной территорией
1 208,6
3
г. Мончегорск с подведомственной территорией
1 894,4
4
г. Оленегорск с подведомственной территорией
1 174,2
5
г. Полярные Зори с подведомственной территорией
670,8
6
Ковдорский район
807,5
Кандалакшский район
1341,2
7
г.п. Кандалакша
1341,2
Кольский район
567,6
8
г.п. Мурмаши
567,6
Ловозерский район
347,5
9
г.п. Ревда
347,5
ИТОГО:
10 290,0
Приложение № 6
к Программе
Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований (городских округов) Мурманской области на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
на 2011 год
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.
2. Целью предоставления субсидий является разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.
3. Субсидия предоставляется за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом в пределах сводных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее – Министерство).
4. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований Мурманской области осуществляется Министерством на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, на лицевой счет соответствующего администратора доходов в течение 10 дней после заключения Соглашения между Министерством и органом местного самоуправления.
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований.
6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при условии наличия в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение расходных обязательств по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, с учетом установленного уровня софинансирования;
7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между Министерством и органом местного самоуправления по форме, утверждаемой Министерством, и включающего следующие сведения:
- цель, сроки и условия предоставления субсидий;
- размер предоставляемой субсидии и бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования, с учетом установленного уровня софинансирования;
- обязательства муниципального образования по целевому использованию субсидии, а также по выполнению условий, установленных при её предоставлении;
- порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при её предоставлении;
- порядок, сроки и формы предоставления муниципальным образованием отчетности о результатах выполнения условий, предусмотренных соглашением;
- право Министерства на проведение проверки целевого использования и размера предоставленной субсидии;
- ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения.
8. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования не может быть ниже 30 процентов расходного обязательства.
9. Для получения субсидии муниципальные образования не позднее чем через 14 дней после утверждения долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы» предоставляют в Министерство заявление на получение субсидии с приложением следующих документов:
- заверенной выписки из решения органа местного самоуправления об утверждении документов территориального планирования;
- заверенной выписки из решения органа местного самоуправления о наличии в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.
10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
11. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) предоставляют в Министерство ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об использовании субсидии. Перечень, формы предоставления указанной отчетности устанавливаются Министерством.
12. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) несут ответственность за нецелевое использование субсидий и недостоверность предоставляемых сведений.
13. Органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендуется осуществлять процедуру выбора подрядчика работ путем проведения совместных торгов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 № 631.
14. Министерство вправе вносить изменения в распределение субсидий из областного бюджета между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований на 2011 год с учетом результатов состоявшихся совместных торгов по выбору организации на выполнение работ по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
15. Контроль за целевым использованием субсидий из областного бюджета осуществляет Министерство в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 27.02.2009 № 96-ПП «О формах осуществления финансового контроля исполнительными органами государственной власти Мурманской области».
_______________
Приложение № 7
к Программе
Порядок
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета
на проведение мероприятий по подготовке к приватизации объектов, находящихся в составе имущественных комплексов
государственных областных унитарных предприятий
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования в 2011 году средств областного бюджета, выделяемых в виде субсидий на проведение мероприятий по подготовке к приватизации объектов, находящихся в составе имущественных комплексов государственных областных унитарных предприятий (далее - субсидия).
2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе государственным областным унитарным предприятиям, основным видом деятельности которых является эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения (далее – предприятие), с целью финансирования и компенсации понесенных расходов на оформление документов к приватизации объектов, находящихся в составе имущественных комплексов предприятий.
3. Субсидии предоставляются Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее - Министерство) в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом главного распорядителя средств областного бюджета Мурманской области в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), заключенного между Министерством и предприятием по форме, утверждаемой Министерством.
4. В соглашении в обязательном порядке содержатся:
- предмет соглашения, которым определяется целевое использование предоставляемой субсидии;
- обязательства сторон, в которых перечисляются условия и сроки предоставления субсидии, предельный размер субсидии;
- обязательства предприятия по целевому использованию субсидии, а также по выполнению условий, установленных при ее предоставлении, и порядок возврата субсидии;
- порядок, сроки и формы предоставления предприятием отчетности о результатах выполнения условий, предусмотренных соглашением;
- право Министерства на проведение проверки целевого использования и размера предоставленной субсидии;
- обязательства Министерства в отношении сроков и размеров финансирования;
- ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения.
5. Перечисление субсидий осуществляется Министерством на расчетные счета предприятий, открытые в кредитных учреждениях (банках), в размерах, определенных согласно Методике, утвержденной настоящим постановлением в приложении № 8 , в соответствии с распределением, утвержденным приказом Министерства.
6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
7. Предприятия обязаны предоставлять Министерству отчеты о затратах, подлежащих возмещению за счет субсидии, и информацию о расходовании субсидии в срок, в порядке и по формам, установленным соглашением.
8. Контроль за целевым использованием субсидий, выполнением условий их предоставления осуществляется Министерством.
9. Возврат субсидии в областной бюджет осуществляется предприятиями в добровольном порядке:
- в случае нецелевого использования средств - в размере нецелевого использования;
- в случае нарушения предприятием условий соглашения о предоставлении субсидии – в размере, определенном соглашением;
- в случае выявления в расчетах искажения данных (сведений, показателей и т.д.), используемых при распределении субсидий предприятиям, - в размере разности, полученной в результате перерасчета при применении в расчетах достоверных данных.
10. При отказе предприятия от возврата средств в случаях, установленных пунктом 9 настоящего Порядка, их взыскание осуществляется в судебном порядке.
11. Возврат субсидии осуществляется на лицевой счет Министерства, открытый для кассового обслуживания в территориальном органе Федерального казначейства.
__________________________
Приложение № 8
к Программе
Методика
распределения субсидий из областного бюджета
на проведение мероприятий по подготовке к приватизации объектов, находящихся в составе имущественных комплексов
государственных областных унитарных предприятий
Настоящая Методика определяет условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по подготовке к приватизации объектов, находящихся в составе имущественных комплексов государственных областных унитарных предприятий (далее – субсидия).
Субсидия предоставляется государственным областным унитарным предприятиям, основным видом деятельности которых является эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения (далее – предприятие), при наличии подтверждающих документов:
- на оформление земельных участков;
- на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества;
- на техническое обследование объектов недвижимого имущества, подлежащих списанию;
- на государственную регистрацию права хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества.
Размер субсидии i-му предприятию определяется по следующей формуле:
Сi = С x (Vi / V), где:
Сi – размер субсидии, предоставляемый i-му предприятию;
С - общий объем субсидий, предоставляемых всем предприятиям;
Vi – заявленная финансовая потребность i-го предприятия на проведение мероприятий по подготовке к приватизации объектов, находящихся в составе имущественных комплексов государственного областного унитарного предприятия;
V – общая заявленная финансовая потребность на проведение мероприятий по подготовке к приватизации объектов, находящихся в составе имущественных комплексов государственных областных унитарных предприятий.
__________________
Приложение № 9
к Программе
Порядок
предоставления в 2011 году субсидии за счет средств областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов газоснабжающим организациям, поставляющим газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления и расходования в 2011 году средств областного бюджета, выделяемых в виде субсидии на компенсацию выпадающих доходов газоснабжающим организациям, поставляющим сжиженный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам (далее – субсидия).
2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на компенсацию выпадающих в IV квартале 2011 года доходов газоснабжающим организациям, поставляющим газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам.
3. Субсидия предоставляется Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее – Министерство) в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом главного распорядителя средств областного бюджета Мурманской области, в пределах лимитов бюджетных обязательств.
4. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
- реализация газоснабжающей организацией сжиженного газа населению по утвержденным Правительством Мурманской области с 1 января 2011 года розничным ценам;
- сложившиеся в IV квартале 2011 года экономически обоснованных расходы, не включенные при государственном регулировании розничных цен на газ сжиженный, реализуемый газоснабжающими организациями населению, жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки транспортных средств).
5. Рассмотрение вопроса о предоставлении субсидии осуществляется при наличии:
а) заявления газоснабжающей организации на предоставление субсидии за счет средств областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов газоснабжающей организации, поставляющей газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан по утвержденным розничным ценам, направленного в Министерство в соответствии с установленной Министерством формой;
б) заключения Управления по тарифному регулированию Мурманской области в части величины экономически обоснованных расходов, не включенных при государственном регулировании розничных цен на газ сжиженный, реализуемый газоснабжающими организациями населению, жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки транспортных средств), подготовленного по обращению Министерства.
6. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного Министерством с газоснабжающей организации по форме, утвержденной Министерством.
В соглашении в обязательном порядке указываются:
а) предмет соглашения, определяющий целевое использование предоставляемой субсидии;
б) плановый объем субсидии, рассчитанный на основании представленного Министерству заключения Управления по тарифному регулированию Мурманской области;
в) возможность перечисления авансового платежа при выставлении на условиях предварительной оплаты заводами-изготовителями сжиженного углеводородного газа (согласно графику прикрепления субъектов Российской Федерации к компаниям-производителям) счетов, но не более планируемого среднемесячного размера субсидии;
г) указание точной даты окончательного расчета (по итогам месяца, квартала, года);
д) перечень документов и форм, предоставляемых газоснабжающей организацией в подтверждение фактических объемов газа, реализованных населению Мурманской области на бытовые нужды;
е) обязательства сторон:
Министерства - в отношении сроков, порядка и размеров финансирования;
газоснабжающей организации – в отношении целевого использования субсидии и выполнения условий, установленных при её предоставлении;
ж) порядок и сроки предоставления документов и отчетов об исполнении газоснабжающей организацией обязательств, предусмотренных соглашением;
з) порядок осуществления Министерством контроля за исполнением условий соглашения;
и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
к) порядок возврата субсидии в случае неисполнения газоснабжающей организацией обязательств, предусмотренных соглашением;
7. Перечисление субсидии осуществляется Министерством путем перечисления денежных средств на расчетный счет газоснабжающей организации, открытый в кредитной организации.
8. Субсидия носит целевой характер.
9. Газоснабжающая организация несет в соответствии с действующим законодательством ответственность за нецелевое использование субсидии, а также за достоверность предоставляемых в соответствии с заключенным соглашением данных, подтверждающих целевое использование субсидии.
10. По итогам работы за IV квартал 2011 года газоснабжающей организации, получившей субсидию, Министерство проводит сверку планового объема газа на IV квартал 2011 года, принятого при расчете объема субсидии, и фактического объема газа, реализованного в IV квартале 2011 года населению Мурманской области на бытовые нужды. В случае его несоответствия планируемым объемам объем субсидии корректируется исходя из фактических объемов газа, реализованных в IV квартале 2011 года населению Мурманской области на бытовые нужды, и излишне перечисленная сумма субсидии возвращается газоснабжающей организацией в областной бюджет в течение I квартала очередного финансового года.
11. Полученная газоснабжающей организацией субсидия подлежит возврату в областной бюджет Мурманской области в случаях:
- установленного, в том числе при осуществлении контроля за целевым использованием субсидии, ее нецелевого использования (в размере нецелевого использования);
- предоставления недостоверных данных об объемах реализации сжиженного газа гражданам по утвержденным Правительством Мурманской области розничным ценам;
- при других существенных нарушениях обязательств, предусмотренных соглашением.
12. Возврат субсидии производится газоснабжающей организацией самостоятельно. Денежные средства, подлежащие возврату, перечисляются на счет Министерства, открытый для кассового обслуживания в территориальном органе Федерального казначейства.
При отказе возврата денежных средств их взыскание осуществляется в судебном порядке.
13. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.
__________________________
Приложение № 10
к Программе
Методика
определения объема субсидии за счет средств областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов газоснабжающим организациям, поставляющим газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам
1.Настоящая Методика определяет объем средств областного бюджета, выделяемых в виде субсидии на компенсацию выпадающих доходов в IV квартале 2011 года газоснабжающим организациям, поставляющим сжиженный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам(далее – субсидия).
2. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
- реализация газоснабжающей организацией сжиженного газа населению по утвержденным Правительством Мурманской области с 1 января 2011 года розничным ценам;
- сложившиеся в IV квартале 2011 года экономически обоснованных расходы, не включенные при государственном регулировании розничных цен на газ сжиженный, реализуемый газоснабжающими организациями населению, жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки транспортных средств).
3. Объем субсидии, предоставляемой i-й газоснабжающей организации, определяется по формуле:
Сi= С х (Сквд.i / ∑ Сквд.i) , где:
Сi – размер субсидии, предоставляемой i-й газоснабжающей организации;
С - общий объем субсидий, предоставляемых всем газоснабжающим организациям;
Сквд.i – объем средств на компенсацию выпадающих доходов по i-й газоснабжающей организации, поставляющей газ сжиженный для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам;
∑ Сквд.i – общий объем средств на компенсацию выпадающих доходов по i-м газоснабжающим организациям, поставляющим газ сжиженный для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам;
Сквд.i= (ЭОРЦi-УРЦi ) х Vр.г.н, где
Сквд..i– объем средств на компенсацию выпадающих доходов по i-й газоснабжающей организации, поставляющей газ сжиженный для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам;
ЭОРЦi –расчет розничной цены, произведенный Управлением по тарифному регулированию Мурманской области по i-й газоснабжающей организации в IV квартале 2011 года, с учетом сложившихся в IV квартале 2011 года экономически обоснованных расходов, не включенных при государственном регулировании розничных цен на газ сжиженный, реализуемый газоснабжающими организациями населению, жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки транспортных средств);
УРЦi–утвержденная по i-й газоснабжающей организации с 1 января 2011 года Правительством Мурманской области розничная цена на газ сжиженный, реализуемый газоснабжающей организацией населению, жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки транспортных средств);
Vр.г.н.i– планируемый объем отпущенного в IV квартале 2011 года i-й газоснабжающей организацией сжиженного газа населению на бытовые нужды, определенный в соответствии с перечнем документов и форм, предоставляемых газоснабжающей организацией в подтверждение фактических объемов газа, реализованных населению Мурманской области на бытовые нужды, указанных в соглашении.
_____________________
Приложение № 11
к Программе
Методика
оценки планируемой эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области» на 2011 - 2015 годы
1. Назначение методики
Методика оценки планируемой эффективности предназначена для оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011 - 2015 годы» (далее – Программа), определения планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие Мурманской области, обоснования соответствия целей и задач Программы целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и системе целей социально-экономической политики Правительства Мурманской области.
2. Критерии, применяемые для оценки планируемой
эффективности Программы
Для оценки планируемой эффективности Программы применяются следующие критерии:
а) соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Мурманской области;
б) уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы и соответствие их следующим функциональным критериям: отражение специфики проблемных ситуаций, решаемых Программой, количественные значения показателей, их определяемость на основе данных статистического наблюдения, зависимость значений показателей от реализации мероприятий Программы, динамичный характер и измеряемость показателей;
в) уровень финансового обеспечения Программы.
Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное полное выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий.
3. Критерии, применяемые для оценки реализации Программы
Для оценки эффективности Программы применяются следующие критерии:
3.1. Бюджетной эффективности, которые учитывают сопоставление затрат областного бюджета на реализацию программных мероприятий с возникшими дополнительными доходами в консолидированный бюджет области в результате реализации программных мероприятий.
3.2. Экономической эффективности, которые включают оценку вклада Программы в положительную динамику финансово-экономических показателей деятельности предприятий и организаций коммунального комплекса и в экономическое развитие области.
3.3. Социальной эффективности, которая учитывает вклад реализации Программы в показатели социального развития (таких, как повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг, повышение надежности работы инженерных сетей, улучшение экологической ситуации, комфортность и безопасность условий проживания и др.), которые не могут быть выражены в стоимостной оценке.
Оценка эффективности заключается в сравнении фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов (приложение № 1 к Программе).
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых значений показателей по формуле:
I¹ф / I¹н+I²ф / I²н + … +Iⁿф / Iⁿн
Е= -------------------------------------- х 100%, где:
n
Е – эффективность реализации Программы (проценты);
Iⁿф – фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;
Iⁿн – нормативное значение индикатора, утвержденное Программой;
n – количество индикаторов Программы.»
_______________
О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2011 № 491-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011-2015 ГОДЫ
{Утратило силу в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 19.12.2013 № 746-ПП}
Во исполнение распоряжения Правительства Мурманской области от 22.06.2011 № 217-РП «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания исполнительных органов государственной власти Мурманской области», в целях эффективного использования средств областного бюджета Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести изменения в долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 15.09.2010 № 418-ПП/14 (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 20.06.2011 № 313-ПП), и изложить ее в новой редакции согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области Д. Дмитриенко
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 30.09.2011 № 491-ПП
«ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области»
на 2011-2015 годы
Мурманск
2011
Паспорт
Наименование программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области» на 2011-2015 годы (далее – Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы
постановление Правительства Мурманской области от 13.09.2010 № 410-ПП/14 «О разработке долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы»
Государственный заказчик Программы
- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее – Минэнерго и ЖКХ МО);
- Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (далее – Минтерразвития МО);
- Министерство экономического развития Мурманской области (далее – Минэкономразвития МО)
Государственный заказчик-координатор Программы
Минэнерго и ЖКХ МО
Основные разработчики Программы
- Минэнерго и ЖКХ МО;
- Минтерразвития МО;
- государственные областные унитарные предприятия;
- муниципальные образования Мурманской области
Цель Программы
- модернизация систем коммунальной инфраструктуры
Задачи Программы
- формирование концепций повышения устойчивости и надежности функционирования коммунальной инфраструктуры;
- модернизация источников теплоснабжения;
- модернизация систем электроснабжения;
- модернизация водопроводных и канализационных сетей и сооружений, систем теплоснабжения и электроснабжения с использованием ГЧП;
- модернизация систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение иными объектами коммунальной инфраструктуры
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
Наименование
Ед. изм.
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы за счет бюджетов всех уровней
ед.
19
14
1
10
7
из них количество планируемых к вводу в эксплуатацию
ед.
12
9
2
3
3
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых предусматривается к реализации в рамках Программы за счет средств внебюджетных источников
ед.
17
45
39
34
26
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства по субъектам электроэнергетики, участвующим в реализации программных мероприятий
МВт
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Сроки и этапы реализации Программы
2011 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования
Общий (прогнозный) объем финансирования Программы – 38 257,9 млн. руб., в том числе:
средства федерального бюджета – 381,8 млн. руб.;
средства областного бюджета – 2 235,9 млн. руб.;
средства местных бюджетов – 100,6 млн. руб.;
средства внебюджетных источников – 35 539,5млн. руб.
Финансирование по годам реализации Программы:
млн. руб.
Источники финанси-рования
2011-2015 годы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
федераль-ный бюджет
381,8
381,8
-
-
-
-
областной бюджет
2 235,9
413,9
438,3
534,8
452,8
396,1
местные бюджеты
100,6
26,4
22,3
20,9
15,8
15,0
внебюд-жетные источники
35 539,5
3 607,9
7 540,2
10 581,0
8 710,9
5 099,5
Всего
38 257,9
4 430,1
8 000,9
11 136,8
9 179,5
5 510,6
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
- реализация Программы будет способствовать снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2016 году до 55 процентов;
- повышение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры;
- улучшение экологической ситуации посредством достижения к 2016 году сброса только нормативно очищенных сточных вод;
- снижение издержек по приобретению топлива для выработки тепловой энергии котельными Мурманской области;
- снижение технологических потерь при передаче электрической энергии и повышение надежности электроснабжения
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа
В настоящее время в целом деятельность организаций коммунального комплекса Мурманской области характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причинами возникновения этих проблем являются:
- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;
- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, затратные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является ненадлежащее качество предоставления коммунальных ресурсов.
Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
В 2007 - 2010 годах при реализации долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы» и подпрограммы «Реконструкция действующих сетей водоснабжения» программы «Водоснабжение Мурманской области» оказана государственная поддержка в финансировании строительства и реконструкции объектов государственных областных унитарных предприятий коммунального комплекса и объектов коммунальной инфраструктуры в 9 муниципальных образованиях Мурманской области.
Согласно экспертной оценке, остаток сметной стоимости по объектам по состоянию на 1 января 2011 г. составит 1,1 млрд. рублей.
Следует отметить, что проектно-сметная документация по финансировавшимся в рамках программ стройкам и объектам в ряде случаев была разработана в 1984-1999 годах, в связи с чем предусмотренные решения не отвечали современным требованиям как в части технологии, так и в части экономики. Пересмотр и приведение проектно-сметной документации в соответствие с современными технологиями и нормами привели к существенному увеличению сметной стоимости строительства объектов.
Завершение строительства строек и объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы» и подпрограммы «Реконструкция действующих сетей водоснабжения» программы «Водоснабжение Мурманской области» в 2007 - 2010 годах, позволит:
- повысить надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечить более комфортные условия проживания населения Мурманской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
- улучшить экологическое состояние территории Мурманской области.
Также в течение последних лет в муниципальных образованиях Мурманской области наблюдается сложная ситуация с обеспечением потребителей тепловой энергией (отопление и горячее водоснабжение) и расчетами за ранее полученную тепловую энергию (отопление и горячее водоснабжение), где источники теплоснабжения в качестве топлива используют топочный мазут и электрическую энергию. В настоящее время ситуация практически критическая.
Тяжелое финансовое состояние предприятий, имеющих на своем балансе электрические котельные, вызвано в первую очередь установленными ниже экономически обоснованного уровня тарифами на тепловую энергию, а также неэффективным использованием установленных мощностей котельных и либерализацией рынка электроэнергии.
В большей степени это связано с требованиями Правил оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.10.2003 № 643.
С 1 января 2011 года электрическая энергия в полном объеме (за исключением объемов электрической энергии для поставки населению) поставляется по свободным (нерегулируемым) ценам.
Тяжелое финансовое состояние предприятий, использующих в качестве топлива топочный мазут, вызвано в первую очередь установленными ниже экономически обоснованного уровня тарифами на тепловую энергию.
Необходимо отметить, что Мурманская область не имеет собственных источников топлива, весь объем потребляемых топливных ресурсов завозится из других регионов России. Мазут занимает 81% в топливном балансе региона, его среднегодовое потребление для обеспечения нужд жилищно-коммунального сектора и бюджетной сферы составляет 1 200 тыс. тонн.
Действующие на настоящий момент цены на мазут топочный продолжают оставаться выше заложенных в тарифе. Непокрытые убытки теплоснабжающих предприятий Мурманской области за период 2005-2010 годов составили 6,1 млрд. руб. (без НДС), в том числе 1,6 млрд. руб. (без НДС) за 2010 год. Плановые убытки на 2011 год определены в размере 1,2 млрд. руб.
Комплекс мероприятий, направленных на модернизацию теплоэнергетического комплекса региона, позволит снизить издержки по приобретению электрической энергии для выработки тепловой энергии электрическими котельными и снизить мазутозависимость региона за счет перевода теплоснабжающих организаций на альтернативное, более дешевое топливо.
Предложенные меры позволят объединить отдельные мероприятия и добиться эффекта, выраженного в развитии и модернизации теплоэнергетического комплекса региона, эффективном использовании коммунальных ресурсов, создании благоприятного инвестиционного климата, и в итоге обеспечат надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры, значительное снижение задолженности организаций (предприятий), обслуживающих такие источники тепловой энергии, перед электросбытовыми организациями региона и поставщиками топлива.
2. Основные цели и задачи Программы,
сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целью Программы является модернизация систем коммунальной инфраструктуры.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы предстоит решить следующие задачи:
- формирование концепций повышения устойчивости и надежности функционирования коммунальной инфраструктуры;
- модернизация источников теплоснабжения;
- модернизация систем электроснабжения;
- модернизация водопроводных и канализационных сетей и сооружений, систем теплоснабжения и электроснабжения с использованием ГЧП;
- модернизация систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение иными объектами коммунальной инфраструктуры.
Основные направления программных мероприятий соответствуют задачам Программы.
Первое направление – строительство, реконструкция или модернизация систем водоснабжения и водоотведения, снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения, повышение качества питьевой воды, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным требованиям в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах. В рамках данного направления за счет всех источников финансирования планируется модернизация и строительство 60 объектов, в том числе ввод 13 объектов за период 2011-2015 годов. Особенностью данной сферы коммунальной инфраструктуры является то, что практически все объекты находятся в государственной или муниципальной собственности. Финансирование объектов предусматривается за счет средств бюджета, а также за счет применения механизмов государственно-частного партнерства. За счет бюджетного финансирования предусматривается завершение строительства и реконструкции объектов водоснабжения, финансирование которых осуществлялось в 2007-2010 годах в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы» и подпрограммы «Реконструкция действующих сетей водоснабжения» программы «Водоснабжение Мурманской области» на 2008-2017 годы и ввод которых осуществляется позже 2010 года.
Второе направление – повышение эффективности источников теплоснабжения, использующих в качестве основного вида топлива электрическую энергию и мазут.
В течение последних лет в муниципальных образованиях Мурманской области наблюдается сложная ситуация с обеспечением потребителей тепловой энергией и расчетами за ранее полученную тепловую энергию, где источники теплоснабжения в качестве топлива используют электрическую энергию и топочный мазут. В настоящее время ситуация практически критическая.
Необходимо выполнить мероприятия по переводу котельных на использование иных видов первичного топлива – древесные отходы, уголь, по модернизации электрических котельных с переводом на расчеты по высокому напряжению и применению зонных тарифов.
Третье направление – снижение технологических потерь при передаче электрической энергии и повышение надежности электроснабжения. Данное направление охватывает объекты, вошедшие в инвестиционные программы субъектов электроэнергетики Мурманской области, реализация которых осуществляется за счет средств предприятий, и объекты, финансирование которых осуществлялось в 2007-2010 годах в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы» за счет средств бюджета.
Количественные характеристики и объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с решениями, принимаемыми уполномоченными органами в области регулирования тарифов, либо в иных предусмотренных законодательством случаях.
Срок реализации Программы – 2011 - 2015 годы.
Реализация программных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит:
- повысить надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечить более комфортные условия проживания населения Мурманской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
- улучшить экологическое состояние территории Мурманской области;
- значительно снизить долги предприятий, обслуживающих электрические котельные, перед электросбытовыми организациями региона, перед поставщиками топлива, а также не допустить их роста в будущем.
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит к 2016 году обеспечить количество введенных объектов коммунальной инфраструктуры до 30 единиц и снизить процент износа коммунальных сетей до 55%.
Цель и задачи Программы, показатели (индикаторы) представлены в приложении № 1 к Программе.
3. Перечень программных мероприятий
Мероприятия Программы предусматривают софинансирование за счет средств областного бюджета завершения строительства, реконструкции или модернизации строек и объектов, финансирование которых осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы» и подпрограммы «Реконструкция действующих сетей водоснабжения» программы «Водоснабжение Мурманской области» в 2007 – 2010 годах, а также финансирование комплекса мероприятий, направленных на снижение издержек по приобретению электрической энергии для выработки тепловой энергии электрическими котельными региона.
Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:
- нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;
- организационное обеспечение реализации Программы;
- финансовое обеспечение реализации Программы;
- информационное обеспечение реализации Программы.
Перечень основных мероприятий Программы, объекты, объемы и источники финансирования представлены в приложении № 2 к Программе.
Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к уменьшению износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, повышению качества предоставления коммунальных услуг и улучшению экологической ситуации в муниципальных образованиях Мурманской области.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий за счет бюджета, средств ресурсоснабжающих и сетевых предприятий и привлечения механизмов государственно - частного партнерства в коммунальную инфраструктуру. Мероприятия, финансируемые из бюджета, направлены на завершение строительства, реконструкции или модернизации объектов областной и муниципальной собственности, финансирование которых в 2007-2010 годах осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы», подпрограммы «Реконструкция действующих сетей водоснабжения» программы «Водоснабжение Мурманской области», и на снижение издержек по приобретению электрической энергии для выработки тепловой энергии электрическими котельными региона.
Финансирование строительства или реконструкции электрических котельных осуществляется после решения вопроса по технологическому присоединению.
Вопрос дополнительного финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.
Софинансирование за счет средств федерального бюджета указанных объектов коммунальной инфраструктуры может осуществляться на условиях участия Мурманской области и муниципальных образований Мурманской области за счет средств соответствующих бюджетов.
Средства бюджета Мурманской области, местных бюджетов включают также заемные средства, привлеченные Мурманской областью, органами местного самоуправления и частными инвесторами для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. В случае отсутствия средств в бюджете Мурманской области и местных бюджетах обеспечение необходимого уровня софинансирования может осуществляться за счет увеличения доли средств частных инвесторов.
Во исполнение Закона Мурманской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области» предусматривается финансовая поддержка из средств областного бюджета в виде субсидий на возмещение юридическим лицам части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным для осуществления инвестиционной деятельности по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области и полученным в российских кредитных организациях на срок от 2 до 10 лет.
Порядок предоставления в 2011 году субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным для осуществления инвестиционной деятельности по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области и полученным в российских кредитных организациях на срок от 2 до 10 лет, приведен в приложении № 3 к Программе.
Объемы финансирования Программы рассчитаны с учетом затрат, необходимых для завершения строительства, реконструкции или модернизации строек и объектов за счет бюджета, средств ресурсоснабжающих и сетевых предприятий и привлечения механизмов государственно-частного партнерства, необходимых для достижения значений целевых индикаторов, намеченных Программой.
Предельный (прогнозный) объем финансирования Программы в 2011 - 2015 годах по источникам финансирования приведен в таблице:
(тыс. рублей)
Источники финансирования
Всего 2011-2015 годы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Всего
38 257 927,9
4 430 104,1
8 000 858,8
11 136 849
9 179 530
5 510 586
в том числе:
средства федерального бюджета
381 833,8
381 833,8
-
-
-
-
средства областного бюджета
2 235 937,3
413 900,3
438 300,0
534 807,0
452 830,0
396 100,0
средства местных бюджетов
100 635,0
26 472,0
22 350,0
20 993,0
15 820,0
15 000,0
средства внебюджетных источников
35 539 521,8
3 607 898,0
7 540 208,8
10 581 049,0
8 710 880,0
5 099 486,0
Финансовое обеспечение программных мероприятий за счет средств областного бюджета осуществляется на основании законов Мурманской области, утверждающих бюджет.
Предоставление субсидий и (или) бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности и на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности из областного бюджета осуществляется в соответствии с правилами, утверждаемыми Правительством Мурманской области.
Методика распределения субсидий из областного бюджета между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований приведена в приложении № 4 к Программе.
Распределение субсидий из областного бюджета между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований на 2011 год приведено в приложении № 5 к Программе.
Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований (городских округов) Мурманской области на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований на 2011 год приведен в приложении № 6 к Программе.
Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета на проведение мероприятий по подготовке к приватизации объектов, находящихся в составе имущественных комплексов государственных областных унитарных предприятий, приведен в приложении № 7 к Программе.
Методика распределения субсидий из областного бюджета на проведение мероприятий по подготовке к приватизации объектов, находящихся в составе имущественных комплексов государственных областных унитарных предприятий, приведена в приложении № 8 к Программе.
Порядок предоставления в 2011 году субсидии за счет средств областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов газоснабжающим организациям, поставляющим газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам, приведен в приложении № 9 к Программе.
Методика определения объема субсидии за счет средств областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов газоснабжающим организациям, поставляющим газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам, приведена в приложении № 10 к Программе.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областного бюджета и степени реализации мероприятий.
Минэнерго и ЖКХ Мурманской области в соответствии с установленным порядком может вносить изменения в объемы финансирования согласно вновь возникающим обстоятельствам в процессе реализации Программы.
5. Механизм реализации Программы
Реализация мероприятий по объектам собственности ресурсоснабжающих и сетевых предприятий предусматривается в составе инвестиционных программ таких предприятий и финансируется из внебюджетных источников.
Реализация мероприятий по объектам областной и муниципальной собственности, финансирование которых предусматривается с привлечением механизмов государственно-частного партнерства, осуществляется в соответствии с бюджетным и гражданским законодательством, в том числе законодательством о концессионных соглашениях, законодательством Мурманской области об участии в государственно-частных партнерствах.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Мурманской области предоставляются на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы» и подпрограммы «Реконструкция действующих сетей водоснабжения» программы «Водоснабжение Мурманской области», а также на финансирование комплекса мероприятий, направленных на снижение издержек теплоснабжающих организаций, использующих в качестве основного топлива для выработки тепловой энергии топочный мазут и электрическую энергию, с целью их ввода в эксплуатацию в 2011 – 2015 годах.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Мурманской области на софинансирование строек и объектов, указанных в приложении № 2 к Программе, будет осуществляться ежегодно, начиная с 2011 года, в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета.
Соглашения с администрациями муниципальных образований Мурманской области о предоставлении средств областного бюджета для строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры заключаются государственными заказчиками Программы - главными распорядителями бюджетных средств.
Форма соглашения, сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении обязательств, предусмотренных соглашением, утверждаются государственными заказчиками Программы.
Число участников и мероприятий Программы определяется с учетом объемов выделенных бюджетных средств, а также размеров запрашиваемой финансовой поддержки.
Государственный заказчик-координатор Программы:
- осуществляет общее руководство и управление реализацией Программы;
- несет ответственность за реализацию Программы и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
- осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков по подготовке и реализации мероприятий Программы, внесению изменений в Программу на основе анализа хода ее реализации.
Государственные заказчики и основные исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Исполнители Программы направляют в Минэнерго и ЖКХ Мурманской области:
- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе реализации Программы;
- ежегодно до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, доклад о ходе работ по выполнению Программы и эффективности использования финансовых средств, подготовленный на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманской области, в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП.
На основании полученных сведений Минэнерго и ЖКХ Мурманской области направляет в Министерство экономического развития Мурманской области сводную информацию о ходе реализации Программы ежеквартально, сводный доклад о ходе работ по выполнению Программы - до 1 февраля, а по окончании Программы подготавливает и до 1 марта текущего года предоставляет в Правительство Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области доклад о выполнении Программы в целом, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.
6. Оценка экономической, социальной,
бюджетной эффективности Программы
Цель и задачи Программы соответствуют целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области в части создания условий для последовательного повышения уровня и качества жизни населения.
Эффективность реализации Программы и использования выделенных с этой целью средств областного бюджета обеспечивается за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности прохождения средств бюджета;
- привлечения средств местных бюджетов;
- привлечения средств внебюджетных источников.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
- количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы за счет бюджетов всех уровней;
- из них количество планируемых к вводу в эксплуатацию;
- количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых предусматривается к реализации в рамках Программы за счет средств внебюджетных источников;
- заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства.
При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования Программы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 310-ПП «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мурманской области» по двум направлениям:
- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение целей, решение задач и выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы (результативность долгосрочной целевой программы);
- оценка полноты финансирования долгосрочной целевой программы.
Методика оценки планируемой эффективности реализации Программы представлена в приложении № 11 к Программе.
________________
Приложение № 1
к Программе
Цель и задачи Программы, показатели (индикаторы)
№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Источник данных
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели, %
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: модернизация систем коммунальной инфраструктуры
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы за счет бюджетов всех уровней
ед.
19
14
12
10
7
Мониторинг Минэнерго и ЖКХ МО
из них количество планируемых к вводу в эксплуатацию
ед.
12
9
2
3
3
--«--
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых предусматривается к реализации в рамках Программы за счет средств внебюджетных источников
ед.
17
45
39
34
26
--«--
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
МВт
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Мониторинг
Минэнерго и ЖКХ МО
1.
- формирование концепций повышения устойчивости и надежности функционирования коммунальной инфраструктуры
1.1.
Количество разработанных документов (схем, концепций)
ед.
3
1
1
1
1
Мониторинг Минэнерго и ЖКХ МО
5
1.2.
Доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. чел.
%
50
100
100
100
100
--«--
10
2.
- модернизация источников теплоснабжения, электроснабжения и разработка ПСД
2.1.
Количество объектов теплоснабжения, электроснабжения, строительство и реконструкция которых осуществляются в рамках Программы
ед.
8
7
1
-
-
Мониторинг Минэнерго и ЖКХ МО
20
2.2.
Ввод мощности объектов электроснабжения
МВА
0,4
-
15,0
-
-
--«--
2.3.
Ввод в действие сетей электроснабжения
км
5,804
-
-
-
-
--«--
2.4.
Ввод мощности объектов теплоснабжения
Гкал/ч
26,42
30,06
-
-
-
--«--
2.5.
Ввод мощности объектов теплоснабжения
МВт
0,75
16,4
-
-
-
--«--
2.6.
Разработанная ПСД
ед.
2
-
-
-
-
--«--
3.
- модернизация систем электроснабжения
3.1.
Объем планируемой к вводу в эксплуатацию в соответствии с утверждёнными инвестиционными программами трансформаторной мощности
МВА
113,76
223,69
145,99
331,4
304,170
инвестиционные программы
5
3.2.
Протяжённость планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с утверждёнными инвестиционными программами электрических сетей
км
16,69
84,293
64,543
175,84
100,027
инвестиционные программы
5
4.
- модернизация водопроводных и канализационных сетей и сооружений, систем теплоснабжения и электроснабжения с использованием ГЧП
4.1.
Количество объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, строительство и реконструкция которых предусматривается в рамках Программы с использованием ГЧП
ед.
17
45
39
34
26
Мониторинг Минэнерго и ЖКХ МО
20
4.2.
Ввод мощности систем водоснабжения
тыс.м3 в сутки
-
-
-
149,0
104,5
--«--
4.3.
Ввод мощности систем водоотведения
тыс.м3 в сутки
-
-
13,0
67,0
25,2
--«--
4.4.
Ввод сетей водоснабжения
км
-
-
5,015
--«--
4.5.
Ввод сетей водоотведения
км
-
-
0,728
6,0
--«--
4.6.
Ввод мощности централизованного теплоснабжения
МВт
-
-
-
1,7
-
--«--
4.7.
Ввод мощности объектов теплоснабжения
Гкал/ч
-
-
225,0
828,1
284,0
-«--
4.8.
Ввод в действие сетей теплоснабжения
км
-
-
14,0
-
-
-«--
5.
- модернизация систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение иными объектами коммунальной инфраструктуры
5.1.
Количество объектов водоснабжения и водоотведения и иных объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы
ед.
11
7
11
12
7
Мониторинг Минтерразвития МО
35
5.2.
Ввод мощности систем водоснабжения
тыс. м3 в сутки
-
0,15
-
20
-
--«--
5.3.
Ввод мощности систем водоотведения
тыс. м3 в сутки
-
-
5
106
2,7
--«--
5.4.
Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть
%
13,5
13
12,5
12,0
11,5
Государственное статистическое наблюдение
5.5.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
43
40
38
35
30
--«--
5.6.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
%
29,3
27
25
23
20
--«--
5.7.
Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
кол-во аварий в год на 1000 км сетей
4,4
4
3,5
3
2,5
--«--
5.8.
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
%
57,8
60
65
80
100
--«--
5.9.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
20
25
30
40
50
--«--
5.10.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
%
24,9
22
20
18
15
Мониторинг Роспотреб-надзора
5.11.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
тыс. чел.
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
--«--
5.12.
Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями
тыс. чел.
4876
4300
3800
3200
2500
--«--
5.13.
Зарегистрировано больных вирусными гепатитами
тыс. чел.
19
15
10
5
5
--«--
_________________
Приложение № 2 к Программе
Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
Источники финансиро-вания
2011-2015 годы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Наименование
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: модернизация систем коммунальной инфраструктуры
1.
Формирование концепций повышения устойчивости и надежности функционирования коммунальной инфраструктуры
1.1.
Формирование концепции повышения эффективности источников теплоснабжения Мурманской области
2011
ОБ
10 000
10 000
0
0
0
0
Схемы теплоснабжения, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, ГБУ "Агентство энергетической эффективности Мурманской области"
ОБ
4 000
4 000
0
0
0
0
Концепция повышения эффективности источников теплоснабжения, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО
1.2.
Формирование концепции развития систем водоснабжения и водоотведения Мурманской области
2011
ОБ
6 000
6 000
0
0
0
0
Концепция развития систем водоснабжения и водоотведения, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, ГБУ "Агентство энергетической эффективности Мурманской области"
1.3.
Разработка, ежегодная корректировка схемы и программы развития электроэнергетики Мурманской области
2011
ОБ
5 000
5 000
0
0
0
0
Число разработанных программ развития электроэнергетики, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО
1.4.
Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
2011-2013
ОБ
10 290,0
10 290,0
0
0
0
0
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, ед.
9
Минэнерго и ЖКХ МО
МБ
4 410,0
4 410,0
0
0
0
0
м.о. МО
ИТОГО по задаче 1
всего
39 700,0
39 700,0
0
0
0
0
ОБ
35 290,0
35 290,0
0
0
0
0
МБ
4 410,0
4 410,0
0
0
0
0
2.
Модернизация источников теплоснабжения, электроснабжения и разработка ПСД
2.1.
Строительство трансформаторной подстанции ТП-96н с сетями 10/0,4 кВ (резервное электроснабжение г.Мончегорска)
2013
всего
8 000
0
0
8 000
0
0
строительство объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.Мончегорск с подведомственной территорией
ОБ
6 400
0
0
6 400
0
0
ввод мощности электроснабжения, МВА
15
МБ
1 600
0
0
1 600
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.2.
Строительство новой трансформаторной подстанции и реконструкция электрических сетей 0,4 кВ на территории м.о. г. Кировск с подведомственной территорией
2011
всего
10 000
10 000
0
0
0
0
строительство объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.Кировск с подведомственной территорией
ОБ
8 500
8 500
0
0
0
0
ввод мощности электроснабжения, МВА
0,4
МБ
1 500
1 500
0
0
0
0
ввод в действие сетей электроснабжения, км
1,406
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.3.
Обеспечение резервным электроснабжением многоквартирных домов, расположенных на территории м.о. г. Кировск с подведомственной территорией
2011
всего
13 250
13 250
0
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.Кировск с подведомственной территорией
ОБ
11 200
11 200
0
0
0
0
ввод в действие сетей электроснабжения, км
4,398
МБ
2 050
2 050
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.4.
Реконструкция системы централизованного теплоснабжения в с. Лувеньга м.о. г. Кандалакша, в т.ч разработка ПСД
2011
всего
38 500
38 500
0
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.Кандалакша с подведомственной территорией
ОБ
34 950
34 950
0
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
6,12
МБ
3 550
3 550
0
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.5.
Реконструкция системы теплоснабжения н.п. Междуречье путем строительства газовой котельной
2011
всего
31 850
31 850
0
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. с.п.Междуречье Кольского района
ОБ
28 900
28 900
0
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
8,8
МБ
2 950
2 950
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.6.
Реконструкция системы теплоснабжения с. Минькино путем строительства газовой котельной
2011
всего
24 500
24 500
0
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. с.п.Междуречье Кольского района
ОБ
22 230
22 230
0
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, МВт
0,75
МБ
2 270
2 270
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.7.
Реконструкция системы централизованного теплоснабжения в г.п. Зеленоборский Кандалакшского района, в т.ч. разработка ТЭО, ПСД
2012
всего
29 200
0
29 200
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.п.Зеленоборский Кандалакшского района
ОБ
26 500
0
26 500
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
3,6
МБ
2 700
0
2 700
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.8.
Реконструкция системы централизованного теплоснабжения с.п. Зареченск Кандалакшского района, в т. ч. разработка ТЭО, ПСД
2012
всего
30 300
0
30 300
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.п.Зареченск Кандалакшского района
ОБ
27 500
0
27 500
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
3,2
МБ
2 800
0
2 800
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.9.
Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Пушной Кольского района, в т. ч. разработка ТЭО, ПСД
2011
всего
30 800
30 800
0
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. с.п.Пушной Кольского района
ОБ
28 000
28 000
0
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
6,8
МБ
2 800
2 800
0
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.10.
Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Мокрая Кица Кольского района, в т. ч. разработка ТЭО, ПСД
2012
всего
29 200
0
29 200
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. с.п.Пушной Кольского района
ОБ
26 500
0
26 500
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
1,02
МБ
2 700
0
2 700
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.11.
Реконструкция системы централизованного теплоснабжения г.п. Кильдинстрой Кольского района, в т. ч. разработка ТЭО, ПСД
2012
всего
20 350
0
20 350
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.п.Кильдинстрой Кольского района
ОБ
18 500
0
18 500
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, МВт
2,4
МБ
1 850
0
1 850
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.12.
Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Зверосовхоз Кольского района, в т. ч. разработка ТЭО, ПСД
2012
всего
18 150
0
18 150
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.п.Кильдинстрой Кольского района
ОБ
16 500
0
16 500
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, МВт
14
МБ
1 650
0
1 650
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.13.
Реконструкция системы централизованного теплоснабжения с.п. Тулома Кольского района, в т. ч. разработка ТЭО, ПСД
2012
всего
35 200
6 600
28 600
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. с.п.Тулома Кольского района
ОБ
32 000
6 000
26 000
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
15,7
МБ
3 200
600
2 600
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.14.
Реконструкция системы централизованного теплоснабжения с.Ена Ковдорского района, в т. ч. разработка ТЭО, ПСД
2012
всего
49 500
0
49 500
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. Ковдорский район
ОБ
44 500
0
44 500
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
3,5
МБ
5 000
0
5 000
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.15.
Реконструкция системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения н.п. Риколатва Ковдорского района, в т. ч. разработка ТЭО, ПСД
2011
всего
42 000
42 000
0
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. Ковдорский район
ОБ
37 700
37 700
0
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
4,7
МБ
4 300
4 300
0
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.16.
Разработка ПСД на реконструкцию системы водоснабжения г.п. Ревда
2011
всего
6 600
6 600
0
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.п. Ревда Ловозерского района
ОБ
6 070
6 070
0
0
0
0
МБ
530
530
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
2.17.
Разработка ПСД на реконструкцию канализационных очистных сооружений г.п. Ревда
2011
всего
7 700
7 700
0
0
0
0
наличие разработанной ПСД, ед.
1
Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.п. Ревда Ловозерского района
ОБ
7 080
7 080
0
0
0
0
МБ
620
620
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
ИТОГО по задаче 2
всего
425 100,0
211 800,0
205 300
8 000
0
0
строительство, реконструкция или модернизация, ед.
7
7
1
0
0
ввод мощности электроснабжения, МВА
0,4
0
15,0
0
0
ОБ
383 030,0
190 630,0
186 000,0
6 400,0
0,0
0,0
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
26,42
27,02
МБ
42 070
21 170,0
19 300,0
1 600,0
0,0
0,0
ввод мощности теплоснабжения, МВт
0,75
16,4
ВБС
0
0
0
0
0
0
ввод в действие сетей электроснабжения, км
5,804
3.
Модернизация систем электроснабжения
3.1.
Установка автономного источника энергоснабжения (резервного генератора электропитания)
2011
всего
1 300
1 300
0
0
0
0
установка резервного генератора, шт.
1
Минэкономразвития МО, м.о. г.п. Ревда Ловозерского района
ОБ
1 000
1 000
0
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, МВт
0,8
МБ
300
300
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
3.2.
Реализация инвестиционной программы ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"
2011-2015
всего
6 763 035
359 842
996 832
1 904 621
1 962 415
1 539 325
реализация инвестиционной программы,ед.
1
1
1
1
1
Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"
ОБ
0
0
0
0
0
0
ввод мощности электроснабжения, МВА
97,32
50,0
105,0
195,0
80,0
МБ
0
0
0
0
0
0
ввод в действие сетей электроснабжения, км
16,69
10,99
16,21
55,57
51,98
ВБС
6 763 035
359 842
996 832
1 904 621
1 962 415
1 539 325
3.3.
Реализация инвестиционной программы ОАО "Мурманская горэлектросеть" (ОАО "Мурманская областная электросетевая компания")
2011-2015
всего
7 037 192
466 940
1 398 316
2 017 399
1 853 864
1 300 673
реализация инвестиционной программы,ед.
1
1
1
1
1
ОАО "Мурманская горэлектросеть" (ОАО "Мурманская областная электросетевая компания")
ОБ
0
0
0
0
0
0
ввод мощности электроснабжения, МВА
16,44
173,69
40,99
136,36
224,17
МБ
0
0
0
0
0
0
ввод в действие сетей электроснабжения, км
73,303
48,333
90,27
48,047
ВБС
7 037 192
466 940
1 398 316
2 017 399
1 853 864
1 300 673
ИТОГО по задаче 3
всего
13 801 527
828 082
2 395 148
3 922 020
3 816 279
2 839 998
установка резервного генератора, шт.
1
1
1
1
1
ОБ
1 000
1 000
0
0
0
0
ввод мощности теплоснабжения, МВт
0,8
МБ
300
300
0
0
0
0
реализация инвестиционной программы,ед.
2
2
2
2
2
ВБС
13 800 227
826 782
2 395 148
3 922 020
3 816 279
2 839 998
ввод мощности электроснабжения, МВА
113,76
223,69
145,99
331,36
304,17
ввод в действие сетей электроснабжения, км
16,69
84,293
64,543
145,84
100,027
4.
Модернизация водопроводных и канализационных сетей и сооружений, систем теплоснабжения и электроснабжения с использованием ГЧП
4.1.
Возмещение юридическим лицам затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным для осуществления инвестиционной деятельности по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области в рамках Программы и полученным в российских кредитных организациях на срок от 2 до 10 лет
2011
ОБ
18 171,1
18 171,1
0
0
0
0
количество кредитов, привлеченных для осуществления инвестиционной деятельности по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры в рамках Программы
1
0
0
0
0
Минэнерго и ЖКХ МО
4.2.
Компенсация выпадающих доходов газоснабжающим организациям, поставляющим газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам
2011
ОБ
16 000,0
16 000,0
0
0
0
0
объем закупленного газа, тн
2639,9
0
0
0
0
Минэнерго и ЖКХ МО
4.3.
Строительстов ОСВ на Западном берегу Кольского залива
2011-2014
ВБС
475 551
37 961
22 086
178 073
237 431
0
строительство объекта, ед.
1
1
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности систем водоснабжения, тыс.м3 в сутки
4,5
4.4.
Строительство резервуаров чистой воды в г. Мурманске
2011-2015
ВБС
417 400
21 315
74 145
108 000
142 040
71 900
строительство объекта, ед.
1
1
1
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности систем водоснабжения, тыс.м3 в сутки
4.5.
Реконструкция второй очереди контактных осветлителей ОСВ Кола-Мурманск
2011-2013
ВБС
188 516
21 976
113 180
53 360
0
0
строительство объекта, ед.
1
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности систем водоснабжения, тыс.м3 в сутки
80
4.6.
Реконструкция ВНС 2-го подъема Кола-Мурманск
2012-2013
ВБС
42 740
0
5 500
37 240
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности систем водоснабжения, тыс.м3 в сутки
4,0
4.7.
Реконструкция ВНС 1-го подъема Кола-Мурманск
2012-2013
ВБС
124 800
0
12 800
112 000
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности систем водоснабжения, тыс.м3 в сутки
5,0
4.8.
Реконструкция котельной ОСВ Кола-Мурманск
2012-2013
ВБС
35 320
0
6 340
28 980
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности теплоснабжения, МВт
0,9
4.9.
Реконструкция очистных сооружений водопровода Тулома - Мурманск
2013-2014
ВБС
64 480
0
0
7 315
57 165
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности систем водоснабжения, тыс.м3 в сутки
100,0
4.10.
Реконструкция водовода Кола-Мурманск от ВК-11 до ВК-13 г. Мурманска
2012
ВБС
62 621
0
62 621
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
1,455
4.11.
Реконструция водовода по Нижнеростинскому шоссе
2014-2015
ВБС
175 073
0
0
0
9 900
165 173
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
4.12.
Строительство второй нитки водовода НС-8 – Северная промзона г.Мурманска
2014-2015
ВБС
41 446
0
0
0
4 300
37 146
строительство объекта, ед.
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
4.13.
Реконструкция магистрального водопровода от столовой (ул. Промышленная) до территории ТЭКОС
2012
ВБС
9 609
0
9 609
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
0,522
4.14.
Реконструкция магистрального водопровода от ул. Промышленная,18/1 до поворота у р. Роста
2012
ВБС
8 799
0
8 799
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
0,478
4.15.
Реконструкция магистрального водопровода по ул.Буркова
2014-2015
ВБС
97 443
0
0
0
5 680
91 763
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
4.16.
Реконструкция магистрального водопровода по: ул.К.Маркса,17 - ул.Челюскинцев,2 - ул.Коминтерна,17 - ул.Октябрьская,42
2014-2015
ВБС
38 675
0
0
0
3 560
35 115
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
4.17.
Реконструкция магистральных сетей в г. Кола по ул. З. Заполярья (от КБО до ав/моста)
2012
ВБС
4 162
0
4 162
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
0,21
4.18.
Реконструкция магистрального водопровода в г.Кола от Комсомольской горки до пивзавода ст.Кола
2012
ВБС
13 555
0
13 555
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
0,8
4.19.
Расширение и реконструкция канализации (1 очередь) в г.Мурманске. КОС Северного р-на (2 пусковой комплекс). Районная насосная станция
2012
ВБС
31 553
0
31 553
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.20.
Реконструкция выпуска №6 от мкр-на Роста с переключением на Северные ОСК
2012
ВБС
8 833
0
8 833
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоотведения, км
0,4
4.21.
Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод на ОСК г.п. Кильдинстрой
2012
ВБС
9 165
0
9 165
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
1,4
4.22.
Реконструкция иловых площадок ОСК г.п. Мурмаши
2012
ВБС
21 961
0
21 961
0
0
0
строительство объекта, ед.
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
10,0
4.23.
Реконструкция канализационного дюкера через р. Кола
2012
ВБС
19 727
0
19 727
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоотведения, км
0,328
4.24.
Реконстукция выпусков № 4, №5 в р-не Роста г. Мурманска
2012-2014
ВБС
254 000
0
14 934
95 423
143 643
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод сетей водоотведения, км
6,0
4.25.
Реконструкция Северных ОСК. Строительство станции биологической очистки
2011-2015
ВБС
4 676 140
102 300
806 230
1 597 030
1 362 000
808 580
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.26.
Реконструкция ОСК г.п.Мурмаши
2014-2015
ВБС
185 560
0
0
0
41 393
144 167
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.27.
Реконструкция ОСК г.п.Молочный
2014-2015
ВБС
26 117
0
0
0
4 381
21 736
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.28.
Реконструкция системы водоснабжения в г.Кандалакша
2008-2015
ВБС
207 000
1 400
30 000
40 000
90 000
45 600
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
1
ГОУП "Кандалакшаводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
4.29.
Реконструкция станции биологической очистки №1 в г.Кандалакша
2011-2013
ВБС
35 700
0
5 700
10 000
20 000
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
ГОУП "Кандалакшаводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
25,0
4.30.
Реконструкция системы канализации мкр. Лесозавод г. Кандалакша
2013-2016
ВБС
118 000
0
0
18 000
50 000
50 000
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
ГОУП "Кандалакшаводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.31.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Зеленоборский
2013-2016
ВБС
80 000
0
0
15 000
35 000
30 000
строительство объекта, ед.
1
1
1
ГОУП "Кандалакшаводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.32.
Реконструкция станции биологической очистки №2 в н.п.Нивский
2012-2015
ВБС
25 700
0
5 700
5 000
10 000
5 000
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
ГОУП "Кандалакшаводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.33.
Реконструкция станции биологической очистки №3 в н.п.Княжая Губа
2013-2015
ВБС
28 500
0
0
1 500
10 000
17 000
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
ГОУП "Кандалакшаводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.34.
Реконструкция системы водоснабжения п.Зеленоборский от ВНС 1-го подъема до ВНС 2-го подъема
2013-2015
ВБС
93 300
0
20 600
20 000
30 000
22 700
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
ГОУП "Кандалакшаводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
4.35.
Внедрение технологии УФ-облучения для обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях г.Апатиты
2011-2013
ВБС
21 194
1 498
4 696
15 000
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
ОАО "Апатитыводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
47,0
4.36.
Внедрение технологии УФ-облучения для обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях г. Кировска
2011-2013
ВБС
17 568
872
4 696
12 000
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
ОАО "Апатитыводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
20,0
4.37.
Обустройство подземного источника водоснабжения. Водозаборные сооружения на р.Малая Белая
2012-2015
ВБС
1 500 000
0
50 000
450 000
500 000
500 000
строительство объекта, ед.
1
1
1
1
1
ОАО "Апатитыводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.38.
Реконструкция системы канализации п.г. Умба
2014
ВБС
20 000
0
0
0
20 000
0
реконструкция объекта, ед.
1
ОАО "Апатитыводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.39.
Реконструкция водоочистных сооружений города Оленегорска
2011-2015
ВБС
45 000
0
5 000
10 000
20 000
10 000
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
ГОУП "Оленегорскводоканал"
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
4.40.
Реконструкция водозабора г. Оленегорска (насосная станция 1-го подъёма)
2012-2013
ВБС
15 000
1 000
7 000
7 000
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
ГОУП "Оленегорскводоканал"
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
60,0
4.41.
Реконструкция сетей водопровода г. Оленегорска
2012-2015
ВБС
100 000
1 000
16 000
28 000
25 000
30 000
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
1
ГОУП "Оленегорскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
4.42.
Реконструкция водозабора н.п. Высокий (насосная станция)
2013-2015
ВБС
4 500
0
0
500
1 000
3 000
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
ГОУП "Оленегорскводоканал"
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
4.43.
Реконструкция станции водоподготовки н.п. Высокий
2014-2015
ВБС
75 000
0
5 000
5 000
32 500
32 500
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
ГОУП "Оленегорскводоканал"
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
4.44.
Реконструкция сетей водопровода н.п. Высокий
2013-2015
ВБС
23 000
0
500
7 000
7 000
8 500
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
ГОУП "Оленегорскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
4.45.
Реконсструкция очистных сооружений канализации н.п. Высокий
2013-2015
ВБС
28 000
0
3 000
5 000
10 000
10 000
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
ГОУП "Оленегорскводоканал"
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
4.46.
Канализационная насосная станция №1 в г. Оленегорске
2014
ВБС
11 000
0
0
1 000
10 000
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Оленегорскводоканал"
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
0,2
4.47.
Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оленегорска
2014-2015
ВБС
63 000
0
1 500
1 500
29 500
30 500
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
ГОУП "Оленегорскводоканал"
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
4.48.
Строительство водонапорной башни в с. Ловозеро
2014-2015
ВБС
15 000
0
0
0
1 000
14 000
строительство объекта, ед.
1
1
ГОУП "Оленегорскводоканал"
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
4.49.
Реконструкция водоочистных сооружений в с. Ловозеро
2014-2015
ВБС
10 000
0
0
0
5 000
5 000
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Оленегорскводоканал"
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
4.50.
Реконструкция канализационных очистных сооружений бытовых сточных вод г. Мончегорска
2011-2015
ВБС
280 540
56 108
56 108
56 108
56 108
56 108
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
1
ОАО "Мончегорскводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.51.
Реконструкция водовода от СУ-857 до ВК-1 в г. Мончегорске
2011-2012
ВБС
36 136
18 068
18 068
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
ОАО "Мончегорскводоканал"
ввод сетей водоснабжения, км
1,55
4.52.
Реконструкция канализационной насосной станции с напорным коллектором (г.Мончегорск Поселок 25 км.)
2011-2012
ВБС
35 236
17 618
17 618
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
ОАО "Мончегорскводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
0,1
4.53.
Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 1500 м3/сутки в п.Североморск-3
2012
ВБС
280 000
0
280 000
0
0
0
строительство объекта, ед.
1
МУП "Североморскводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
1,5
4.54.
Реконструкция станции водоподготовки пос. Малое Сафоново, в т.ч. ПСД
2014
ВБС
70 000
0
0
0
70 000
0
строительство объекта, ед.
1
МУП "Североморскводоканал"
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
4.55.
Реконструкция электрической котельной ГОУП "Мурманскводоканал"
2013
ВБС
22 000
0
3 500
18 500
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
ГОУП "Мурманскводоканал"
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
1,2
4.56.
Реконструкция электрической котельной "Кандалакшское ГОУ ДРСП"
2013
ВБС
20 500
0
3 500
17 000
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
"Кандалакшское ГОУ ДРСП"
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
0,8
4.57.
Реконструкция системы теплоснабжения г.п. Умба Терского района
2013
ВБС
30 500
0
3 500
27 000
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
г.п. Умба Терского района
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
18,0
4.58.
Перевод на электроотопление н.п.Лейпи Ковдорского района
2013
ВБС
36 000
0
0
36 000
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
м.о. Ковдорский район
ввод мощности теплоснабжения, МВт
0,8
4.59.
Перевод теплоисточников г.п. Кандалакша на уголь и угольный газ
2013
ВБС
1 380 000
0
0
1 380 000
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
ОАО "Регионэнерго менеджмент групп", г.п. Кандалакша Кандалакшского района
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
185,0
4.60.
Строительство тепломагистрали Апатитская ТЭЦ - г. Кировск
2011-2012
ВБС
2 995 000
1 198 000
1 797 000
0
0
0
строительство объекта, ед.
1
1
Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1", м.о. г. Кировск с подведомственной территорией, м.о. г. Апатиты с подведомственной территорией
ввод сетей теплоснабжения, км
14,0
4.61.
Строительство угольной котельной в г.Мончегорске
2011-2012
ВБС
2 499 674
1 200 000
1 299 674
0
0
0
строительство объекта, ед.
1
1
ОАО "Кольская теплоснабжающая компания", м.о. г. Мончегорск с подведомственной территорией
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
225,0
4.62.
Перевод МУП "Североморские предприятия тепловых сетей" на сжиженный природный газ
2012-2013
ВБС
350 000
0
150 000
200 000
0
0
строительство объекта, ед.
1
1
ЗАО "Росдиагностика", м.о. ЗАТО г. Североморск
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
606,0
4.63.
Строительство угольной котельной в г.п. Заполярный
2011-2014
ВБС
2 000 000
50 000
50 000
1 000 000
900 000
0
строительство объекта, ед.
1
1
1
1
ОАО "Кольская теплоснабжающая компания", м.о. г.п. Заполярный
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
120,0
4.64.
Строительство угольной котельной в г.п. Никель
2011-2014
ВБС
2 000 000
50 000
50 000
1 000 000
900 000
0
строительство объекта, ед.
1
1
1
1
ОАО "Кольская теплоснабжающая компания", м.о. г.п. Никель
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
90,0
4.65.
Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Верхнетуломский Кольского района
2012-2013
ВБС
45 000
0
6 000
39 000
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
м.о. Верхнетуломский Кольского района
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
17,1
4.66.
Реконструкция системы централизованного теплоснабжения м.о. с.п. Алакуртти Кандалакшского района
2013-2014
ВБС
46 000
0
0
6 000
40 000
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
м.о. с.п. Алакуртти Кандалакшского района
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
74,0
ИТОГО по задаче 4
всего
21 730 465,9
2 813 287,1
5 139 561
6 648 529
4 883 601
2 245 488
строительство или реконструкция, ед.
17
45
39
34
26
ОБ
34 171,1
34 171,1
0
0
0
0
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
149,0
104,5
МБ
0
0
0
0
0
0
ввод мощности водоотведения, тыс.м3 в сутки
13,0
67,0
25,2
ВБС
21 696 295
2 779 116
5 139 561
6 648 529
4 883 601
2 245 488
ввод сетей водоснабжения, км
5,015
ввод сетей водоотведения, км
0,728
6,0
ввод мощности теплоснабжения, МВт
1,7
ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
225,0
828,1
284,0
ввод сетей теплоснабжения, км
14,0
5.
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение иными объектами коммунальной инфраструктуры
5.1.
Расширение и реконструкция канализации (1 очередь) в г.Мурманске. 2-й пусковой комплекс
2011-2013
всего
250 000,0
21 000,0
74 000
88 000
67 000
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
Минтерразвития МО, ГОУП «Мурманскводоканал»
ОБ
247 500,0
20 000,0
73 000
87 500
67 000
0
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
100
МБ
0
0
0
0
0
0
ВБС
2 500
1 000
1 000
500
0
0
5.2.
Реконструкция Кольского водовода №1 в г. Мурманске, 1 этап
2010-2011
всего
83 371,5
83 371,5
0
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минтерразвития МО, ГОУП «Мурманскводоканал»
ФБ
79 171,5
79 171,5
0
0
0
0
ОБ
4 200,0
4 200,0
0
0
0
0
ввод сетей водоснабжения, км
1,604
МБ
0
0
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.3.
Реконструкция водовода Кола - Мурманск от ВНС-2 II-го подъема до г.Мурманска
2011
всего
252 537,6
252 537,6
0
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минтерразвития МО, ГОУП «Мурманскводоканал»
ФБ
239 910,6
239 910,6
0
0
0
0
ОБ
12 627,0
12 627,0
0
0
0
0
ввод сетей водоснабжения, км
4,774
МБ
0
0
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.4.
Реконструкция водовода п.Мурмаши - п.Мурмаши-3
2010-2011
всего
93 833,7
93 833,7
0
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минтерразвития МО, ГОУП «Мурманскводоканал»
ФБ
62 751,7
62 751,7
0
0
0
0
ОБ
31 082,0
31 082,0
0
0
0
0
ввод сетей водоснабжения, км
1,938
МБ
0
0
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.5.
Реконструкция Южные ОСК, г. Мурманск
2011-2015
всего
671 600
51 000
60 300
192 500
192 500
175 300
строительство объекта, ед.
1
1
1
Минтерразвития МО, ГОУП "Мурманскводоканал"
ФБ
0
0
0
0
0
0
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
ОБ
670 600
50 000
60 300
192 500
192 500
175 300
МБ
0
0
0
0
0
0
ВБС
1 000
1 000
0
0
0
0
5.6.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Ловозеро
2013-2015
всего
100 000
0
0
20 000
40 000
40 000
строительство объекта, ед.
1
1
1
Минтерразвития МО, ГОУП «Оленегорскводоканал»
ОБ
90 000
0
0
18 000
36 000
36 000
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
2,7
МБ
0
0
0
0
0
0
ВБС
10 000
0
0
2 000
4 000
4 000
5.7.
Реконструкция 3-й нитки водовода от озера Пермус до очистных сооружений г.Оленегорск
2012-2015
всего
230 000
0
11 000
49 000
70 000
100 000
строительство объекта, ед.
1
1
1
1
Минтерразвития МО, ГОУП «Оленегорскводоканал»
ОБ
207 000
0
10 000
44 000
63 000
90 000
МБ
0
0
0
0
0
0
ввод сетей водоснабжения, км
6,975
ВБС
23 000
0
1 000
5 000
7 000
10 000
5.8.
Реконструкция системы водоснабжения г.Кандалакша. Водовод №2
2012-2015
всего
67 000
2 000
33 500
31 500
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
1
1
1
Минтерразвития МО, ГОУП «Кандалакшаводоканал»
ОБ
60 500
2 000
30 000
28 500
0
0
МБ
0
0
0
0
0
0
ввод сетей водоснабжения, км
1,7442
ВБС
6 500
0
3 500
3 000
0
0
5.9.
Реконструкция канализационной насосной станции №3 с коллекторами в г. Кандалакша
2011-2012
всего
66 000
1 000
20 000
45 000
0
0
строительство объекта, ед.
1
1
1
Минтерразвития МО, ГОУП «Кандалакшаводоканал»
ОБ
66 000
1 000
20 000
45 000
0
0
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
5
МБ
0
0
0
0
0
0
ввод сетей водоотведения, км
1,344
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.10.
Реконструкция магистрального канализационного коллектора в п. Зеленоборский
2007-2011
всего
7 000
7 000
0
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минтерразвития МО, ГОУП «Кандалакшаводоканал»
ОБ
7 000
7 000
0
0
0
0
МБ
0
0
0
0
0
0
ввод сетей водоотведения, км
2,3
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.11.
Реконструкция водоводов в п. Зеленоборский
2011-2014
всего
108 500
500
30 000
24 000
24 000
30 000
строительство объекта, ед.
1
1
1
1
1
Минтерразвития МО, ГОУП «Кандалакшаводоканал»
ОБ
108 500
500
30 000
24 000
24 000
30 000
МБ
0
0
0
0
0
0
ввод сетей водоснабжения, км
7,1
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.12.
Обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике в г. Ковдоре
2013-2020
всего
175 030
2 780
22 250
50 000
50 000
50 000
строительство объекта, ед.
1
1
1
1
1
Минтерразвития МО, м.о. Ковдорский район
ОБ
142 500
2 500
20 000
40 000
40 000
40 000
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
МБ
32 530
280
2 250
10 000
10 000
10 000
ввод сетей водоснабжения, км
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.13.
Обустройство подземного водозабора и строительство водоводов в пгт Африканда
2013-2015
всего
61 000
0
0
20 000
20 000
21 000
строительство объекта, ед.
1
1
1
Минтерразвития МО, м.о. г. Полярные Зори с подведомственной территорией
ОБ
48 800
0
0
16 000
16 000
16 800
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
МБ
12 200
0
0
4 000
4 000
4 200
ввод сетей водоснабжения, км
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.14.
Реконструкция водозабора с насосной станцией г. Полярные Зори
2014-2015
всего
4 600
0
0
0
4 600
0
строительство объекта, ед.
1
Минтерразвития МО, м.о. г. Полярные Зори с подведомственной территорией
ОБ
3 680
0
0
0
3 680
0
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
20
МБ
920
0
0
0
920
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.15.
Реконструкция насосной станции II подъема УФО обеззараживания воды г. Полярные Зори
2013
всего
18 500
0
0
18 500
0
0
строительство объекта, ед.
1
Минтерразвития МО, м.о. г. Полярные Зори с подведомственной территорией
ОБ
14 907
0
0
14 907
0
0
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
19,2
МБ
3 593
0
0
3 593
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.16.
Реконструкция эстакады водозабора п. Ревда
2012
всего
9 800
0
9 800
0
0
0
строительство объекта, ед.
1
Минтерразвития МО, м.о. г.п.Ревда Ловозерского района
ОБ
9 000
0
9 000
0
0
0
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
0,15
МБ
800
0
800
0
0
0
ввод сетей водоснабжения, км
0,48
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.17.
Реконструкция хлораторной со складом очистных сооружений канализации п. Ревда
2013
всего
13 750
0
0
11 000
2 750
0
строительство объекта, ед.
1
1
Минтерразвития МО, м.о. г.п.Ревда Ловозерского района
ОБ
12 650
0
0
10 000
2 650
0
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
6
МБ
1 100
0
0
1 000
100
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.18.
Строительство ВЛЗ 10 кВ ПС КОВДА - ТП 10/0,4 кВ Лесозаводский на территории, подведомственной г. Кандалакша
2011
всего
3 383,3
3 383,3
0
0
0
0
строительство объекта, ед.
1
Минтерразвития МО, м.о. г.п.Зеленоборский Кандалакшского района
ОБ
3 071,3
3 071,3
0
0
0
0
МБ
312
312
0
0
0
0
ввод сетей электроснабжения, км
9,8
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.19.
Строительство муниципальной котельной на биотопливе в пос.Умба
2013-2015
всего
26 400
0
0
8 800
8 800
8 800
строительство объекта, ед.
1
1
1
Минтерразвития МО, м.о. г.п.Умба Терского района
ОБ
24 000
0
0
8 000
8 000
8 000
ввод мощности теплоснабжения, МВт
МБ
2 400
0
0
800
800
800
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.20.
Реконструкция воздушной линии ВЛ 10кВ внешнего электроснабжения таможенного поста МАПП Борисоглебск Мурманской таможни
2011
всего
3 000
3 000
0
0
0
0
реконструкция объекта, ед.
1
Минтерразвития МО, м.о. г.п.Никель Печенгского района
ОБ
3 000
3 000
0
0
0
0
МБ
0
0
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0
0
0
5.21.
Подготовка к приватизации объектов, находящихся в составе имущественных комплексов
государственных областных унитарных предприятий
2011
всего
15 828,9
15 828,9
0
0
0
0
оформление земельных участков,ед.
7
ГОУП "Мурманскводоканал", ГОУП "Кандалакшаводоканал", ГОУП "Оленегорскводоканал", Минэнерго и ЖКХ МО
ОБ
15 828,9
15 828,9
0
0
0
0
техническая инвентаризация объектов, ед.
210
МБ
0
0
0
0
0
0
государственная регистрация права, ед.
428
ВБС
0
0
0
0
0
0
техническая инвентаризация объектов,км.
183,7
ИТОГО по задаче 5
всего
2 261 135,0
537 235,0
260 850,0
558 300,0
479 650,0
425 100,0
строительство или реконструкция, ед.
11
7
11
12
7
ФБ
381 833,8
381 833,8
0
0
0
0
ввод мощности водоснабжения, тыс.м³ в сутки
0
0,15
0
20,0
0
ОБ
1 782 446
152 809,2
252 300,0
528 407,0
452 830,0
396 100,0
ввод мощности водоотведения, тыс.м³ в сутки
0
0
5,0
106,0
2,7
МБ
53 855
592
3 050
19 393
15 820
15 000
ввод сетей водоснабжения, км
8,316
0,48
0
1,7442
14,075
ВБС
43 000
2 000
5 500
10 500
11 000
14 000
ввод сетей водоотведения, км
2,3
0
1,344
0
0
оформление земельных участков, ед.
7
0
0
0
0
техническая инвентаризация объектов, ед.
210
0
0
0
0
техническая инвентаризация объектов, км.
0
0
0
0
государственная регистрация права, ед.
428
0
0
0
0
Всего по Программе,
Всего:
38 257 927,9
4 430 104,1
8 000 858,8
11 136 849,0
9 179 530,0
5 510 586,0
ФБ
381 833,8
381 833,8
0
0
0
0
ОБ
2 235 937,3
413 900,3
438 300
534 807
452 830
396 100
в т.ч. по ГРБС:
Минэнерго и ЖКХ МО
468 320,0
275 920,0
186 000
6 400
0
0
Минтерразвития МО
1 766 617
136 980,3
252 300
528 407
452 830
396 100
Минэкономразвития МО
1 000
1 000
0
0
0
0
МБ
100 635,0
26 472,0
22 350
20 993
15 820
15 000
ВБС
35 539 521,8
3 607 898
7 540 208,8
10 581 049
8 710 880
5 099 486
в том числе:
- мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
Всего:
1 135 397,1
615 797,1
237 350
116 300
86 150
79 800
в т.ч.:
ФБ
381833,8
381 833,8
0
0
0
0
ОБ
652 928,3
207 491,3
215 000,0
95 307,0
70 330,0
64 800,0
МБ
100 635,0
26 472,0
22 350
20 993
15 820
15 000
ВБС
0
0
0
0
0
0
- иные мероприятия
Всего:
37 122 530,8
3 814 307,0
7 763 508,8
11 020 549
9 093 380
5 430 786
в т.ч.:
ФБ
0
0
0
0
0
0
ОБ
1 583 009,0
206 409,0
223 300,0
439 500,0
382 500,0
331 300,0
МБ
0
0
0
0
0
0
ВБС
35 539 521,8
3 607 898,0
7 540 208,8
10 581 049
8 710 880
5 099 486
Приложение № 3
к Программе
Порядок предоставления в 2011 году субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным для осуществления инвестиционной деятельности по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области и полученным в российских кредитных организациях на срок от 2 до 10 лет
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления в 2011 году субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процентной ставки по кредитам, привлеченным для осуществления инвестиционной деятельности по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области в рамках долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области» на 2011-2015 годы и полученным в период 01.01.2011 по 31.12.2011 в российских кредитных организациях на срок от 2 до 10 лет (далее - Субсидии).
1.2. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее – Министерство) на цель, указанную в п. 3.1 настоящего Порядка, на основании соглашения (договора), форма которого утверждается Министерством.
1.3. Субсидия предоставляется на основании соглашения (договора), заключенного между Министерством и юридическим лицом по форме, утверждаемой Министерством, и включающего следующие сведения:
- цель, сроки и условия предоставления субсидий;
- размер предоставляемой субсидии;
- обязательство юридического лица по целевому использованию субсидии, а также выполнению условий, установленных при их предоставлении;
- порядок возврата сумм, использованных юридическими лицами, в случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством, а также иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и условий, определенных настоящим Порядком;
- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидии;
- право Министерства на проведение проверки целевого использования и размера предоставленной субсидии;
- ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения.
2. Критерии отбора юридических лиц,
имеющих право на получение субсидий
2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам, инвестиционные проекты по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области которых отобраны в соответствии с положением о порядке рассмотрения инвестиционных проектов, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 24.05.2010 № 232-ПП.
2.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области (далее – Проекты) в рамках долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области» на 2011-2015 годы.
2.3. Субсидии предоставляются юридическим лицам по кредитам, привлеченным в российских рублях и не ранее 01.01.2011.
3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Цель предоставления Субсидии - возмещение юридическим лицам затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (далее - кредитная организация) на реализацию Проектов.
3.2. Условия предоставления Субсидий:
- субсидии предоставляются в течение срока погашения кредитов, полученных в кредитных организациях на реализацию Проектов (далее – кредиты);
- субсидии предоставляются при условии своевременного исполнения юридическими лицами текущих обязательств по кредитам в сроки и объемах, которые установлены графиком погашения кредита;
- субсидии предоставляются при условии подтверждения целевого использования кредитов - на реализацию Проектов.
3.3. Возмещение затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, не производится.
3.4. Субсидии не предоставляются юридическим лицам:
- имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетных средств, полученных на возвратной основе из областного бюджета, и по перечислению платы за пользование ими, а также допустившим нецелевое использование кредитных ресурсов, полученных в предыдущем году на условиях субсидирования части процентной ставки;
- в отношении которых возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) или осуществляется процедура ликвидации;
- в случае выявления фактов нарушения ими условий, установленных при получении бюджетных средств. Данное ограничение не распространяется на Заявителей, устранивших нарушения либо возвративших средства в областной (федеральный) бюджет;
- имеющим задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
- имеющим просроченную задолженность по заработной плате;
- имеющим уровень заработной платы ниже величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения.
3.5. Субсидия предоставляется ежемесячно в размере 75% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора.
В случае понижения величины ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации размер Субсидии подлежит пропорциональному уменьшению, в случае повышения величины ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации размер Субсидии остается фиксированным.
3.6. Для получения Субсидии юридическое лицо предоставляет в Министерство следующие документы:
3.6.1. Заявление о предоставлении Субсидии.
3.6.2. Копию протокола Координационного совета по поддержке инвестиционной и инновационной деятельности в Мурманской области о рассмотрении Проекта со следующими решениями:
- рекомендовать включить рассматриваемый проект в долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области» на 2011-2015 годы;
- рекомендовать предоставление юридическому лицу Субсидии.
3.6.3. Учредительные документы юридического лица.
3.6.4. Копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенную юридическим лицом.
3.6.5. Копию кредитного договора с графиком погашения кредита и уплаты процентов, заверенную кредитной организацией.
3.6.6. Выписку из ссудного и (или) расчетного счетов юридического лица, подтверждающую получение кредита, с отметкой кредитной организации.
3.6.7. Копии документов, подтверждающих целевое использование кредита (платежные поручения, квитанции к приходно-кассовому ордеру, кассовые чеки, товарные чеки, договоры, накладные, акты приемки выполненных работ, акты приемки-передачи машин и оборудования), заверенные юридическим лицом.
3.6.8. Справку об исполнении юридическим лицом обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.
3.6.9. Расчет суммы возмещения затрат на уплату части процентной ставки по кредиту по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
3.6.10. Копии платежных поручений или выписок банка (кредитной организации), подтверждающих своевременную уплату процентов и погашение основного долга.
3.7. Министерство осуществляет проверку полноты и правильности оформления документов, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, регистрирует заявление юридического лица и направляет ему письменное уведомление о принятии документов и заявления к рассмотрению или об отказе в принятии заявления с указанием причины отказа не позднее 10 рабочих дней с даты регистрации заявления юридического лица.
3.8. Документы, указанные в подпунктах 3.6.2 - 3.6.6 Порядка, представляются юридическим лицом в Министерство при первом обращении за получением Субсидии. Прочие документы, указанные в пункте 3.6 Порядка, представляются не позднее 15 числа месяца, в котором был произведен очередной платеж по кредиту.
4. Порядок возврата субсидий
в случае нарушения условий их предоставления
4.1. Министерство ведет сводный реестр юридических лиц по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку, и осуществляет финансовый контроль за использованием Субсидий в части обеспечения целевого использования бюджетных средств.
4.2. В случае выявления средств, выплаченных с нарушением условий, установленных настоящим Порядком, они подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней с момента установления факта нарушения.
4.3. Получатели Субсидии, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, обязаны уплатить проценты за пользование бюджетными средствами, вследствие их неправомерного получения, в размере ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации от суммы средств, выплаченных из областного бюджета, использованных не по целевому назначению, за период с даты получения бюджетных средств получателем до даты возврата бюджетных средств, использованных не по целевому назначению.
_______________________
1
Приложение № 1 к Порядку
Расчет
суммы возмещения затрат на уплату части
процентной ставки по кредиту
Наимено-вание юридического лица
Номер и дата кредит-ного договора
Остаток ссудной задолжен-ности
Начало периода для начисления процентов
Окончание периода для начисления процентов
Коли-чество дней в периоде
Процент-ная ставка по договору
Сумма начислен-ных процентов
Сумма уплачен-ных процентов
Ставка рефинанси-рования ЦБ РФ на текущий период
Сумма, подлежащая компенсации из областного бюджета, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Руководитель кредитной организации (филиала) Руководитель
__________________________________ ____________________________
Главный бухгалтер Главный бухгалтер
_______________________________ ____________________________
М.П. М.П.
"___" ______________ 20__ г. "___" ______________ 20__ г.
_________________________
Приложение № 2 к Порядку
Сводный реестр юридических лиц
Наимено-вание юриди-
ческого лица
ИНН юриди-ческого лица
№ и дата кредит-ного договора
Сумма кредита по договору
Срок возврата кредита по договору
Состояние ссудной задолженности на отчетную дату
Начислено процентов с начала действия кредитного договора по ______ 20__ года
Погашено процентов с начала действия договора
Сумма, подлежащая возмещению в отчетном месяце,
руб.
Сумма, подлежа-щая компенса-ции из областного бюджета, руб.
остаток ссудной задолжен-ности
в т.ч. просро-ченной
погашение кредита с момента выдачи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
___________________________
Приложение № 4
к Программе
Методика
распределения субсидий из областного бюджета между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
Субсидии на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (далее - субсидия) предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) (далее - муниципальное образование) при наличии утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований и потребности в данной субсидии на основании сведений, представленных муниципальными образованиями.
Размер субсидии i-му муниципальному образованию определяется по следующей формуле:
Spi = V х 70%, где:
Spi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;
V - общий объем средств, необходимых для разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Объем средств, необходимых i-му муниципальному образованию на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, определяется по следующей формуле:
V = Чнi х Стр, где:
Чнi – численность населения i-го муниципального образования;
Стр – базовая стоимость разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, равная 94,35 руб./чел.
Приложение № 5
к Программе
Распределение субсидий из областного бюджета между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований на 2011 год
№ п/п
Муниципальное образование
Областной бюджет, тыс. рублей
2011 год
1
2
3
1
г. Апатиты с подведомственной территорией
2 278,2
2
г. Кировск с подведомственной территорией
1 208,6
3
г. Мончегорск с подведомственной территорией
1 894,4
4
г. Оленегорск с подведомственной территорией
1 174,2
5
г. Полярные Зори с подведомственной территорией
670,8
6
Ковдорский район
807,5
Кандалакшский район
1341,2
7
г.п. Кандалакша
1341,2
Кольский район
567,6
8
г.п. Мурмаши
567,6
Ловозерский район
347,5
9
г.п. Ревда
347,5
ИТОГО:
10 290,0
Приложение № 6
к Программе
Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований (городских округов) Мурманской области на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
на 2011 год
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.
2. Целью предоставления субсидий является разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.
3. Субсидия предоставляется за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом в пределах сводных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее – Министерство).
4. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований Мурманской области осуществляется Министерством на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, на лицевой счет соответствующего администратора доходов в течение 10 дней после заключения Соглашения между Министерством и органом местного самоуправления.
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований.
6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при условии наличия в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение расходных обязательств по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, с учетом установленного уровня софинансирования;
7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между Министерством и органом местного самоуправления по форме, утверждаемой Министерством, и включающего следующие сведения:
- цель, сроки и условия предоставления субсидий;
- размер предоставляемой субсидии и бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования, с учетом установленного уровня софинансирования;
- обязательства муниципального образования по целевому использованию субсидии, а также по выполнению условий, установленных при её предоставлении;
- порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при её предоставлении;
- порядок, сроки и формы предоставления муниципальным образованием отчетности о результатах выполнения условий, предусмотренных соглашением;
- право Министерства на проведение проверки целевого использования и размера предоставленной субсидии;
- ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения.
8. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования не может быть ниже 30 процентов расходного обязательства.
9. Для получения субсидии муниципальные образования не позднее чем через 14 дней после утверждения долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы» предоставляют в Министерство заявление на получение субсидии с приложением следующих документов:
- заверенной выписки из решения органа местного самоуправления об утверждении документов территориального планирования;
- заверенной выписки из решения органа местного самоуправления о наличии в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.
10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
11. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) предоставляют в Министерство ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об использовании субсидии. Перечень, формы предоставления указанной отчетности устанавливаются Министерством.
12. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) несут ответственность за нецелевое использование субсидий и недостоверность предоставляемых сведений.
13. Органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендуется осуществлять процедуру выбора подрядчика работ путем проведения совместных торгов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 № 631.
14. Министерство вправе вносить изменения в распределение субсидий из областного бюджета между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований на 2011 год с учетом результатов состоявшихся совместных торгов по выбору организации на выполнение работ по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
15. Контроль за целевым использованием субсидий из областного бюджета осуществляет Министерство в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 27.02.2009 № 96-ПП «О формах осуществления финансового контроля исполнительными органами государственной власти Мурманской области».
_______________
Приложение № 7
к Программе
Порядок
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета
на проведение мероприятий по подготовке к приватизации объектов, находящихся в составе имущественных комплексов
государственных областных унитарных предприятий
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования в 2011 году средств областного бюджета, выделяемых в виде субсидий на проведение мероприятий по подготовке к приватизации объектов, находящихся в составе имущественных комплексов государственных областных унитарных предприятий (далее - субсидия).
2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе государственным областным унитарным предприятиям, основным видом деятельности которых является эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения (далее – предприятие), с целью финансирования и компенсации понесенных расходов на оформление документов к приватизации объектов, находящихся в составе имущественных комплексов предприятий.
3. Субсидии предоставляются Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее - Министерство) в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом главного распорядителя средств областного бюджета Мурманской области в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), заключенного между Министерством и предприятием по форме, утверждаемой Министерством.
4. В соглашении в обязательном порядке содержатся:
- предмет соглашения, которым определяется целевое использование предоставляемой субсидии;
- обязательства сторон, в которых перечисляются условия и сроки предоставления субсидии, предельный размер субсидии;
- обязательства предприятия по целевому использованию субсидии, а также по выполнению условий, установленных при ее предоставлении, и порядок возврата субсидии;
- порядок, сроки и формы предоставления предприятием отчетности о результатах выполнения условий, предусмотренных соглашением;
- право Министерства на проведение проверки целевого использования и размера предоставленной субсидии;
- обязательства Министерства в отношении сроков и размеров финансирования;
- ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения.
5. Перечисление субсидий осуществляется Министерством на расчетные счета предприятий, открытые в кредитных учреждениях (банках), в размерах, определенных согласно Методике, утвержденной настоящим постановлением в приложении № 8 , в соответствии с распределением, утвержденным приказом Министерства.
6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
7. Предприятия обязаны предоставлять Министерству отчеты о затратах, подлежащих возмещению за счет субсидии, и информацию о расходовании субсидии в срок, в порядке и по формам, установленным соглашением.
8. Контроль за целевым использованием субсидий, выполнением условий их предоставления осуществляется Министерством.
9. Возврат субсидии в областной бюджет осуществляется предприятиями в добровольном порядке:
- в случае нецелевого использования средств - в размере нецелевого использования;
- в случае нарушения предприятием условий соглашения о предоставлении субсидии – в размере, определенном соглашением;
- в случае выявления в расчетах искажения данных (сведений, показателей и т.д.), используемых при распределении субсидий предприятиям, - в размере разности, полученной в результате перерасчета при применении в расчетах достоверных данных.
10. При отказе предприятия от возврата средств в случаях, установленных пунктом 9 настоящего Порядка, их взыскание осуществляется в судебном порядке.
11. Возврат субсидии осуществляется на лицевой счет Министерства, открытый для кассового обслуживания в территориальном органе Федерального казначейства.
__________________________
Приложение № 8
к Программе
Методика
распределения субсидий из областного бюджета
на проведение мероприятий по подготовке к приватизации объектов, находящихся в составе имущественных комплексов
государственных областных унитарных предприятий
Настоящая Методика определяет условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по подготовке к приватизации объектов, находящихся в составе имущественных комплексов государственных областных унитарных предприятий (далее – субсидия).
Субсидия предоставляется государственным областным унитарным предприятиям, основным видом деятельности которых является эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения (далее – предприятие), при наличии подтверждающих документов:
- на оформление земельных участков;
- на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества;
- на техническое обследование объектов недвижимого имущества, подлежащих списанию;
- на государственную регистрацию права хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества.
Размер субсидии i-му предприятию определяется по следующей формуле:
Сi = С x (Vi / V), где:
Сi – размер субсидии, предоставляемый i-му предприятию;
С - общий объем субсидий, предоставляемых всем предприятиям;
Vi – заявленная финансовая потребность i-го предприятия на проведение мероприятий по подготовке к приватизации объектов, находящихся в составе имущественных комплексов государственного областного унитарного предприятия;
V – общая заявленная финансовая потребность на проведение мероприятий по подготовке к приватизации объектов, находящихся в составе имущественных комплексов государственных областных унитарных предприятий.
__________________
Приложение № 9
к Программе
Порядок
предоставления в 2011 году субсидии за счет средств областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов газоснабжающим организациям, поставляющим газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления и расходования в 2011 году средств областного бюджета, выделяемых в виде субсидии на компенсацию выпадающих доходов газоснабжающим организациям, поставляющим сжиженный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам (далее – субсидия).
2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на компенсацию выпадающих в IV квартале 2011 года доходов газоснабжающим организациям, поставляющим газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам.
3. Субсидия предоставляется Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее – Министерство) в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом главного распорядителя средств областного бюджета Мурманской области, в пределах лимитов бюджетных обязательств.
4. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
- реализация газоснабжающей организацией сжиженного газа населению по утвержденным Правительством Мурманской области с 1 января 2011 года розничным ценам;
- сложившиеся в IV квартале 2011 года экономически обоснованных расходы, не включенные при государственном регулировании розничных цен на газ сжиженный, реализуемый газоснабжающими организациями населению, жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки транспортных средств).
5. Рассмотрение вопроса о предоставлении субсидии осуществляется при наличии:
а) заявления газоснабжающей организации на предоставление субсидии за счет средств областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов газоснабжающей организации, поставляющей газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан по утвержденным розничным ценам, направленного в Министерство в соответствии с установленной Министерством формой;
б) заключения Управления по тарифному регулированию Мурманской области в части величины экономически обоснованных расходов, не включенных при государственном регулировании розничных цен на газ сжиженный, реализуемый газоснабжающими организациями населению, жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки транспортных средств), подготовленного по обращению Министерства.
6. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного Министерством с газоснабжающей организации по форме, утвержденной Министерством.
В соглашении в обязательном порядке указываются:
а) предмет соглашения, определяющий целевое использование предоставляемой субсидии;
б) плановый объем субсидии, рассчитанный на основании представленного Министерству заключения Управления по тарифному регулированию Мурманской области;
в) возможность перечисления авансового платежа при выставлении на условиях предварительной оплаты заводами-изготовителями сжиженного углеводородного газа (согласно графику прикрепления субъектов Российской Федерации к компаниям-производителям) счетов, но не более планируемого среднемесячного размера субсидии;
г) указание точной даты окончательного расчета (по итогам месяца, квартала, года);
д) перечень документов и форм, предоставляемых газоснабжающей организацией в подтверждение фактических объемов газа, реализованных населению Мурманской области на бытовые нужды;
е) обязательства сторон:
Министерства - в отношении сроков, порядка и размеров финансирования;
газоснабжающей организации – в отношении целевого использования субсидии и выполнения условий, установленных при её предоставлении;
ж) порядок и сроки предоставления документов и отчетов об исполнении газоснабжающей организацией обязательств, предусмотренных соглашением;
з) порядок осуществления Министерством контроля за исполнением условий соглашения;
и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
к) порядок возврата субсидии в случае неисполнения газоснабжающей организацией обязательств, предусмотренных соглашением;
7. Перечисление субсидии осуществляется Министерством путем перечисления денежных средств на расчетный счет газоснабжающей организации, открытый в кредитной организации.
8. Субсидия носит целевой характер.
9. Газоснабжающая организация несет в соответствии с действующим законодательством ответственность за нецелевое использование субсидии, а также за достоверность предоставляемых в соответствии с заключенным соглашением данных, подтверждающих целевое использование субсидии.
10. По итогам работы за IV квартал 2011 года газоснабжающей организации, получившей субсидию, Министерство проводит сверку планового объема газа на IV квартал 2011 года, принятого при расчете объема субсидии, и фактического объема газа, реализованного в IV квартале 2011 года населению Мурманской области на бытовые нужды. В случае его несоответствия планируемым объемам объем субсидии корректируется исходя из фактических объемов газа, реализованных в IV квартале 2011 года населению Мурманской области на бытовые нужды, и излишне перечисленная сумма субсидии возвращается газоснабжающей организацией в областной бюджет в течение I квартала очередного финансового года.
11. Полученная газоснабжающей организацией субсидия подлежит возврату в областной бюджет Мурманской области в случаях:
- установленного, в том числе при осуществлении контроля за целевым использованием субсидии, ее нецелевого использования (в размере нецелевого использования);
- предоставления недостоверных данных об объемах реализации сжиженного газа гражданам по утвержденным Правительством Мурманской области розничным ценам;
- при других существенных нарушениях обязательств, предусмотренных соглашением.
12. Возврат субсидии производится газоснабжающей организацией самостоятельно. Денежные средства, подлежащие возврату, перечисляются на счет Министерства, открытый для кассового обслуживания в территориальном органе Федерального казначейства.
При отказе возврата денежных средств их взыскание осуществляется в судебном порядке.
13. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.
__________________________
Приложение № 10
к Программе
Методика
определения объема субсидии за счет средств областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов газоснабжающим организациям, поставляющим газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам
1.Настоящая Методика определяет объем средств областного бюджета, выделяемых в виде субсидии на компенсацию выпадающих доходов в IV квартале 2011 года газоснабжающим организациям, поставляющим сжиженный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам(далее – субсидия).
2. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
- реализация газоснабжающей организацией сжиженного газа населению по утвержденным Правительством Мурманской области с 1 января 2011 года розничным ценам;
- сложившиеся в IV квартале 2011 года экономически обоснованных расходы, не включенные при государственном регулировании розничных цен на газ сжиженный, реализуемый газоснабжающими организациями населению, жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки транспортных средств).
3. Объем субсидии, предоставляемой i-й газоснабжающей организации, определяется по формуле:
Сi= С х (Сквд.i / ∑ Сквд.i) , где:
Сi – размер субсидии, предоставляемой i-й газоснабжающей организации;
С - общий объем субсидий, предоставляемых всем газоснабжающим организациям;
Сквд.i – объем средств на компенсацию выпадающих доходов по i-й газоснабжающей организации, поставляющей газ сжиженный для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам;
∑ Сквд.i – общий объем средств на компенсацию выпадающих доходов по i-м газоснабжающим организациям, поставляющим газ сжиженный для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам;
Сквд.i= (ЭОРЦi-УРЦi ) х Vр.г.н, где
Сквд..i– объем средств на компенсацию выпадающих доходов по i-й газоснабжающей организации, поставляющей газ сжиженный для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам;
ЭОРЦi –расчет розничной цены, произведенный Управлением по тарифному регулированию Мурманской области по i-й газоснабжающей организации в IV квартале 2011 года, с учетом сложившихся в IV квартале 2011 года экономически обоснованных расходов, не включенных при государственном регулировании розничных цен на газ сжиженный, реализуемый газоснабжающими организациями населению, жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки транспортных средств);
УРЦi–утвержденная по i-й газоснабжающей организации с 1 января 2011 года Правительством Мурманской области розничная цена на газ сжиженный, реализуемый газоснабжающей организацией населению, жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки транспортных средств);
Vр.г.н.i– планируемый объем отпущенного в IV квартале 2011 года i-й газоснабжающей организацией сжиженного газа населению на бытовые нужды, определенный в соответствии с перечнем документов и форм, предоставляемых газоснабжающей организацией в подтверждение фактических объемов газа, реализованных населению Мурманской области на бытовые нужды, указанных в соглашении.
_____________________
Приложение № 11
к Программе
Методика
оценки планируемой эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области» на 2011 - 2015 годы
1. Назначение методики
Методика оценки планируемой эффективности предназначена для оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011 - 2015 годы» (далее – Программа), определения планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие Мурманской области, обоснования соответствия целей и задач Программы целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и системе целей социально-экономической политики Правительства Мурманской области.
2. Критерии, применяемые для оценки планируемой
эффективности Программы
Для оценки планируемой эффективности Программы применяются следующие критерии:
а) соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Мурманской области;
б) уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы и соответствие их следующим функциональным критериям: отражение специфики проблемных ситуаций, решаемых Программой, количественные значения показателей, их определяемость на основе данных статистического наблюдения, зависимость значений показателей от реализации мероприятий Программы, динамичный характер и измеряемость показателей;
в) уровень финансового обеспечения Программы.
Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное полное выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий.
3. Критерии, применяемые для оценки реализации Программы
Для оценки эффективности Программы применяются следующие критерии:
3.1. Бюджетной эффективности, которые учитывают сопоставление затрат областного бюджета на реализацию программных мероприятий с возникшими дополнительными доходами в консолидированный бюджет области в результате реализации программных мероприятий.
3.2. Экономической эффективности, которые включают оценку вклада Программы в положительную динамику финансово-экономических показателей деятельности предприятий и организаций коммунального комплекса и в экономическое развитие области.
3.3. Социальной эффективности, которая учитывает вклад реализации Программы в показатели социального развития (таких, как повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг, повышение надежности работы инженерных сетей, улучшение экологической ситуации, комфортность и безопасность условий проживания и др.), которые не могут быть выражены в стоимостной оценке.
Оценка эффективности заключается в сравнении фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов (приложение № 1 к Программе).
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых значений показателей по формуле:
I¹ф / I¹н+I²ф / I²н + … +Iⁿф / Iⁿн
Е= -------------------------------------- х 100%, где:
n
Е – эффективность реализации Программы (проценты);
Iⁿф – фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;
Iⁿн – нормативное значение индикатора, утвержденное Программой;
n – количество индикаторов Программы.»
_______________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Мурманский вестник № 200-201 от 20.10.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 050.000.000 Жилище, 050.040.000 Коммунальное хозяйство, 050.040.010 Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: