Основная информация
Дата опубликования: | 30 сентября 2016г. |
Номер документа: | RU28000201600476 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Правительство Амурской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2016 года №429
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №450
В целях корректировки государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство Амурской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 №450 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 23.08.2016 №357), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения настоящего постановления, касающиеся показателей 2017 года и последующих годов, применяются к правоотношениям, связанным с составлением и использованием областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Губернатор
Амурской области
А.А. Козлов
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 30.09.2016 №429
Изменения,
вносимые в государственную программу Амурской области
«Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
1. В паспорте государственной программы:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«
5.
Цель (цели) государственной программы
1. Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов области, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям и потребностям населения и экономики Амурской области в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном видах транспорта.
2. Создание условий для повышения энергетической эффективности экономики и создание комплексной системы регионального управления различными отраслями экономики и инфраструктурой безопасности жизнедеятельности территорий, объектов и граждан Амурской области.
«;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«
9.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 27738565,64 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год - 3934635,47 тыс. рублей;
2018 год - 4054603,17 тыс. рублей;
2019 год - 3622229,82 тыс. рублей;
2020 год - 7361514,21 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 15137135,82 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 202407,12 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 156800,00 тыс. рублей
«.
2. В разделе 3 государственной программы:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Целями государственной программы являются обеспечение транспортной доступности населенных пунктов области, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям и потребностям населения и экономики Амурской области в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном, железнодорожном и водном видах транспорта, создание условий для повышения энергетической эффективности экономики и создание комплексной системы регионального управления различными отраслями экономики и инфраструктурой безопасности жизнедеятельности территорий, объектов и граждан Амурской области.»;
2) пункт 1 таблицы изложить следующей редакции:
«
1.
Отсутствие круглогодичной устойчивой транспортной связи на территории Амурской области, высокий износ (старение) основных фондов организаций транспорта
Содействие активизации процессов обновления основных фондов и повышение управляемости и контролируемости и развития автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного видов транспорта
Развитие транспортного комплекса
2014 - 2020 годы, этапы не выделяются
Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов в 2020 году составит 270300 тыс. руб. (в 2012 году инвестиции составили 4000 тыс. руб.). Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, к концу 2020 года достигнет 3939,6 тыс. пассажиров (в 2012 году перевезено 3160,2 тыс. пассажиров). Сокращение социального риска к 2020 году на 30,5% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения). Сокращение транспортного риска к 2020 году на 36,07% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств). Удельный расход топливно-энергетических ресурсов к 2020 году достигнет 28,04 кг. у.т./тыс. пасс-км (в 2013 году удельный расход топливно-энергетических ресурсов 28,88 кг. у.т./тыс. пасс-км)
«.
3. Раздел 4 государственной программы после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«4) сокращение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом.».
4. Разделы 5, 5.1 государственной программы изложить в следующей редакции:
«
5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
Государственная программа разработана на основе следующих нормативных правовых актов:
1. Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 14.02.2009 г. №22-ФЗ «О навигационной деятельности».
4. Федеральный закон от 26.12.1995 г. №209-ФЗ «О геодезии и картографии».
5. Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2007 г. №638 «Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2007 г. №326 «О порядке получения, использования и предоставления геопространственной информации».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. №641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.06.2005 г. №370 «Об утверждении Положения о планировании космических съемок, приеме, обработке и распространении данных дистанционного зондирования Земли высокого линейного разрешения на местности с космических аппаратов типа «Ресурс-ДК».
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2005 г. №111 «Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».
11. Закон Амурской области от 07.09.2011 г. №527-ОЗ «О дорожном фонде Амурской области».
12. Постановление Правительства Амурской области от 15.07.2010 г. №383 «О Концепции инновационного развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства Амурской области на 2010 - 2020 годы».
13. Постановление Правительства Амурской области от 24.05.2013 г. №240 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Амурской области».
Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы приведены в приложении №2 к государственной программе.
5.1. Сведения о финансово-экономических мерах государственного регулирования в сфере реализации государственной программы
Финансово-экономические меры государственного регулирования включают налоговые, тарифные и иные меры, направленные на повышение эффективности функционирования транспортной системы и учитывающие ее особенности как инфраструктурной отрасли, указаны в приложении №2.1 к государственной программе.».
5. Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:
«
6. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 27738565,64 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год - 3934635,47 тыс. рублей;
2018 год - 4054603,17 тыс. рублей;
2019 год - 3622229,82 тыс. рублей;
2020 год - 7361514,21 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 15137135,82 тыс. рублей; средств местных бюджетов в сумме 202407,12 тыс. рублей; внебюджетных источников в сумме 156800,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях №3, №4 к государственной программе.».
6. В подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»:
1) в паспорте подпрограммы:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«
5.
Задачи подпрограммы
1. Внедрение механизмов, направленных на приобретение новых и модернизацию имеющихся основных фондов на транспорте.
2. Регулирование рынка транспортных услуг на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном видах транспорта.
3. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока.
4. Сокращение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом
«;
пункты 7, 8 изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 5687424,19 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 110575,08 тыс. рублей;
2018 год - 128051,39 тыс. рублей;
2019 год - 157338,33 тыс. рублей;
2020 год - 4814061,24 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 6315518,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 17129,28 тыс. рублей.
Планируемый объем средств внебюджетных источников составляет 135000,00 тыс. рублей
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов в 2020 году составит 270300,0 тыс. руб. (в 2012 году инвестиции составили 4000 тыс. руб.).
2. Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, к концу 2020 года достигнет 3939,6 тыс. пассажиров (в 2012 году перевезено 3160,2 тыс. пассажиров).
3. Сокращение социального риска к 2020 году на 30,5% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения).
4. Сокращение транспортного риска к 2020 году на 36,07% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств).
5. Удельный расход топливно-энергетических ресурсов к 2020 году достигнет 28,04 кг. у.т./тыс. пасс-км (в 2013 году удельный расход топливно-энергетических ресурсов 28,88 кг. у.т./тыс. пасс-км).
«;
2) раздел 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Основными приоритетами государственной политики Амурской области в сфере реализации подпрограммы с учетом положений, определенных в Стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года, являются развитие транспортной системы области, уровень которой должен соответствовать потребностям растущей экономики и увеличивающему грузопотоку, увеличение транспортной мобильности населения;
обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспортной системы, создание условий для финансового оздоровления предприятий транспорта, оживление их инвестиционной активности.
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - содействие активизации процессов обновления основных фондов, создание условий для повышения энергетической эффективности, повышение управляемости и контролируемости развития автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного видов транспорта.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих основных задач:
1. Внедрение механизмов, направленных на приобретение новых и модернизацию имеющихся основных фондов на транспорте.
2. Регулирование рынка транспортных услуг на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном видах транспорта.
3. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока.
4. Сокращение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом.
Исходя из вышеуказанного сформулированы целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы:
- объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов в 2020 году составит 270300 тыс. руб. (в 2012 году на инвестиции составили 4000 тыс. руб.);
- количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, к концу 2020 года достигнет 3939,6 тыс. пассажиров (в 2012 году было перевезено 3160,2 тыс. пассажиров);
- сокращение социального риска к 2020 году на 30,5% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения);
- сокращение транспортного риска к 2020 году на 36,07% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств).
- удельный расход топливно-энергетических ресурсов к 2020 году достигнет 28,04 кг. у.т./тыс. пасс-км (в 2013 году удельный расход топливно-энергетических ресурсов 28,88 кг. у.т./тыс. пасс-км).
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить доступность и качество оказания транспортных услуг для населения за счет создания эффективной системы транспортного обслуживания населения на всех видах транспорта, сократить количество пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях.»;
3) в разделе 4 подпрограммы после абзаца сорок пять дополнить абзацем следующего содержания:
«Задача 4 «Сокращение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом» направлена на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортной отрасли.»;
4) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составляет 5687424,19 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 110575,08 тыс. рублей;
2018 год - 128051,39 тыс. рублей;
2019 год - 157338,33 тыс. рублей;
2020 год - 4814061,24 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 6315518,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 17129,28 рубля.
Планируемый объем средств внебюджетных источников составляет 135000,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) из различных источников финансирования приведены в приложениях №3, №4 к государственной программе.»;
5) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы
В ходе реализации мероприятий подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:
- к 2020 году будет ремоторизировано 11 единиц авиационной техники;
- количество приобретенной авиационной техники - 9 единиц к 2020 году;
- количество приобретенной спецавтотехники, автотранспортных средств, средств механизации и оборудования - 17 единиц к 2020 году;
- количество пассажиров, обслуженных на внутренних и международных авиалиниях, - 816,0 тыс. пассажиров к 2020 году;
- количество приобретенных пассажирских судов для перевозки пассажиров по внутрирегиональным водным маршрутам - 2 единицы к 2020 году;
- количество сохраненных маршрутов на автомобильном и внутреннем водном видах транспорта в муниципальном сообщении - 111 единиц;
- количество установленных и модернизированных автоматических систем управления движением и светофорных объектов - 84 единиц к 2020 году;
- количество установленных дорожных знаков и протяженность ограждений - 1640 ед. и 9300 пог. м соответственно к 2020 году;
- количество перевезенных пассажиров внутренним водным, железнодорожным и автомобильным видами транспорта - 58440 тыс. чел. к 2020 году;
- сохранение количества перевезенных школьников и студентов в пригородном железнодорожном сообщении - 8,2 тыс. чел.;
- количество перевезенных пассажиров в семи муниципальных образованиях, наделенных государственными полномочиями в сфере транспорта, - 3175,1 тыс. чел. к 2020 году;
- количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом - 30 тыс. чел. к 2020 году;
- количество перевезенных грузов внутренним водным транспортом - 128 тыс. тонн к 2020 году;
- количество установленных и обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксации - 41 единиц к 2020 году;
- количество медицинских освидетельствований в год - 10 тыс. единиц к 2020 году.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
Коэффициенты значимости мероприятий приведены в таблице.
Коэффициенты значимости мероприятий
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте
0,1
0,1
0,2
-
-
-
0,2
1.1.1.
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
0,1
0,1
0,1
-
-
-
1.1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
-
-
0,1
-
-
-
0,1
1.1.3.
Содействие в обновлении судов речного флота для эксплуатации на внутренних водных путях Амурской области
-
-
-
-
-
-
1.2.
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области
0,6
0,7
0,3
0,66
0,65
0,64
0,6
1.2.1.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
0,1
-
0,1
-
-
-
0,1
1.2.2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
0,3
0,4
-
0,65
0,63
0,62
0,2
1.2.3.
Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
0,2
0,3
0,2
0,01
0,02
0,02
0,1
1.2.4.
Содействие в обеспечении возобновления и сохранения судоходной обстановки на внутренних водных путях Амурской области
-
-
-
-
-
-
0,2
1.3.
Обеспечение безопасности дорожного движения
0,3
0,2
0,4
-
-
-
0,2
1.3.1.
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)
0,1
0,1
0,2
-
-
-
0,1
1.3.2.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленное на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
0,2
0,1
0,2
-
-
-
0,1
1.3.3.
Повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и немедицинского потребления наркотиков
-
-
-
-
-
-
-
1.4.
Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом
-
-
0,1
0,34
0,35
0,36
-
1.4.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
-
-
0,1
0,34
0,35
0,36
-
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Амурской области по подпрограмме приведен в приложении к подпрограмме.»;
6) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.
7. В подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»:
1) в паспорте подпрограммы:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«
5.
Задачи подпрограммы
Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов области, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, создание условий для повышения энергетической эффективности экономики, укрепление технической базы дорожных организаций области
«;
пункты 7, 8 изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 21469606,89 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 3774973,70 тыс. рублей;
2018 год - 3869443,73 тыс. рублей;
2019 год - 3394341,13 тыс. рублей;
2020 год - 2353167,35 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8799777,82 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 185277,84 тыс. рублей
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация недоремонта;
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы до 76,6% к концу 2020 года (в 2012 году этот показатель составил 73,8%).
2. Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении, увеличится на 2,4% к концу 2020 года (в 2032 году увеличение на 0,9%).
3. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, ликвидация недоремонта до 17,0% к концу 2020 года (в 2012 году этот показатель составил 0,7%)
«;
2) в разделе 3 подпрограммы:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Задачей подпрограммы являются обеспечение транспортной доступности населенных пунктов области, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, создание условий для повышения энергетической эффективности экономики, укрепление технической базы дорожных организаций области.»
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация недоремонта; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы до 76,6% к концу 2020 года (в 2012 году этот показатель равен 73,8%);»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении, увеличится на 2,4% к концу 2020 года (в 2012 году увеличение на 0,9%).»;
3) таблицу 1 раздела 4 подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям;
4) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 21469606,89 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 3774973,70 тыс. рублей;
2018 год - 3869443,73 тыс. рублей;
2019 год - 3394341,13 тыс. рублей;
2020 год - 2353167,35 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8799777,82 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 185277,84 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях №3 и №4 к государственной программе.»;
5) в разделе 6:
абзацы второй - шестой изложить в следующей редакции:
«По мероприятию «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» к концу 2020 года на 202,24 км увеличится протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние после текущего ремонта (в 2012 году этот показатель равен 55,21 км).
По мероприятию «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, к концу 2020 года составит 62,189 км и 5092,80 пог. м соответственно (в 2012 году - 56,78 км и 4357,44 пог. м).
По мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» 27,7 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние после капитального ремонта.
По мероприятию «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» к 2020 году увеличится протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям, на 928,56 км.
По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» доля средств дорожного фонда, направленных на содержание подведомственных учреждений, ежегодно будет увеличиваться на 0,8%.»;
абзацы восьмой - десятый изложить в следующей редакции:
«По мероприятию «Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» увеличится протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, на 62,693 км и на 1877,57 пог. м.
По мероприятию «Финансовое обеспечение дорожной деятельности» увеличится доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, на 11,0 км.»;
По мероприятию «Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации» протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них увеличится на 13,291 км и 183,6 пог. м.».
8. В подпрограмме «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 88608,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 88608,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 21840,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 21800,00 тыс. рублей
«;
2) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 88608,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 88608,00 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 21840,00 тыс. рублей:
2014 год - 21840,00 тыс. рублей;
внебюджетных средств в сумме 21800,00 тыс. рублей:
2014 год - 21800,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях №3, №4 к государственной программе.»;
3) таблицу раздела 6 изложить в следующей редакции:
Коэффициенты значимости мероприятий
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1.
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области»
1
1
-
-
-
-
1
1.1.
Реализация мероприятий по внедрению навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
1
1
-
-
-
-
1
1.1.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
1
1
-
-
-
-
1
«.
9. В подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 492926,56 тыс.
рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 49086,69 тыс. рублей;
2018 год - 57108,05 тыс. рублей;
2019 год - 70550,36 тыс. рублей;
2020 год - 105677,62 тыс. рублей
»;
2) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 492926,56 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 49086,69 тыс. рублей;
2018 год - 57108,05 тыс. рублей;
2019 год - 70550,36 тыс. рублей;
2020 год - 105677,62 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях №3, №4 к государственной программе.».
10. Приложения №1, №2.1, №3 и №4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №3, №4, №5 и №6 соответственно к настоящим изменениям.
Приложение №1
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Развитие транспортной системы
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями Амурской области по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Общий объем ассигнований, направленных на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Основное мероприятие «Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом»
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
5000,0
3124,0
3635,0
4490,0
7500,0
Показатель объема услуг (работ)
тыс. га
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
X
X
X
X
X
Показатель объема услуг (работ)
час.
X
0,0
45,4
24
26
30
50,0
X
X
X
X
X
X
X
Организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
60075,9
37535,42
43668,67
53948,15
169992,0
Показатель объема услуг (работ)
час.
0,0
0,0
1001,6
625
635
713
1950,0
X
X
X
X
X
X
X
Приложение №1
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Развитие транспортной системы
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Таблица 1
Перечень
объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) государственной собственности Амурской области и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в государственную собственность Амурской области
№
п/п
Наименование основного мероприятия/
объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)
Созда-
ваемая мощность (прирост мощности объекта)
Наличие утвержденной проектно-
сметной докумен-
тации (имеется/
отсутствует)
Сметная стоимость объекта или предпо-
лагаемая (предельная) стоимость объекта, тыс. рублей
Год опреде-
ления стоимости строи-
тельства (приоб-
ретения) объекта
Плановый объем и источники финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей
Срок плани-
руемого ввода (приоб-
ретения) объекта в эксплуа-
тацию
год
общий объем финансирования
федеральный бюджет
областной бюджет
Внебюд-
жетные средства
всего
в т.ч. расходы на ПИР и ПСД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
131,550 км, 2005,4 пог. м моста, 5,6 га
33287151,072
Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы
7885730,657***
6235709,935***
1650020,722*
2014 год
2296619,887
1896842,0
399777,887
2015 год
2934943,106
2572286,171
362656,935
2016 год
1293498,194***
1078713,264***
214784,930
2017 год
1360669,47
687868,500
672800,970
2018 год
578579,290
0,0
578579,290
2019 год
474286,401
0,0
474286,401
1.1.
Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Урил от автомобильной дороги «Амур»
Строительство
4,86 км
Отсутствует
355814,790
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
12866,726
2866,726
0,0
12866,726
2019 г.
2014 год
0,0
5,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
2866,726
2866,726
0,0
2866,726
2017 год
10000,0
0,0
0,0
10000,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Автомобильная дорога «Подъезд к с. Серебрянка»
Строительство
0,815 км
Имеется
50497,260
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Черемушки»
Реконструкция
2,90 км
Имеется
60927,780
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2921,169
2921,169
0,0
2921,169
2017 г.
2014 год
2921,169
2921,169
0,0
2921,169
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
3,0
0,0
1.4.
Строительство автомобильной дороги «Великокнязевка - Новоандреевка»
Строительство
2,00 км
Имеется
32527,590
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
26683,851
93,067
26590,784
93,067
2015 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
26683,851
93,067
26590,784
93,067
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Нижние Бузули» от автомобильной дороги «Амур»
Строительство
3,896 км
Имеется
78126,960
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
37011,277
2052,878
34958,399
2052,878
2017 г.
2014 год
2052,878
2052,878
0,0
2052,878
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
34958,399
0,000
34958,399
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Гомелевка», км 167 - км 168
Реконструкция
2,00 км
Имеется
110347,910
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
105728,868
0,0
0,0
105728,868
2014 год
48365,076
0,0
0,0
48365,076
2015 год
57363,792
0,0
0,0
57363,792
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Бибиково» на участке км 33 + 000 - км 42 + 000
Реконструкция
9,00 км
Отсутствует
426061,250
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
95636,620
5863,760
0,0
95636,620
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
5863,760
5863,760
0,0
5863,760
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
79772,860
0,0
0,0
79772,860
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
10000,0
0,0
0,0
10000,0
1.8.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 90 + 169-км 96 + 000
Реконструкция
6,030 км
Имеется
393044,880
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
11354,133
6354,133
0,0
11354,133
2020 г.
2014 год
6354,133
6354,133
0,0
6354,133
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
5000,0
0,0
0,0
5000,0
1.9.
Реконструкция автомобильной дороги «Зея - Тыгда», км 33 - км 40, с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на 36 км и мостового перехода через р. Подбиралиха на 34 км
Реконструкция
6,126 км, 485,8 пог. м моста
Имеется
2241957,470
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3437131,182**
2006,920
3053626,676**
383504,506 (1)
2017 г.
2014 год
1328848,920
2006,920
1296842,0
32006,920
2015 год
1178522,076
0,0
1062198,276
116323,800 (1)
2016 год
325730,300
0,0
293157,200
32573,100
2017 год
604029,886
0,0
401429,20
202600,686
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.
Реконструкция автомобильной дороги «Ивановка - Поздеевка», км 29 - км 39
Реконструкция
11,371 км
Имеется
445354,880
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
8229,454
3229,454
0,000
8229,454
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
3229,454
3229.454
0,0
3229,454
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
5000,0
0,0
0,0
5000,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.
Реконструкция автомобильной дороги «Ивановка - Успеновка», км 0 км 4
Реконструкция
3,607 км
Имеется
123583,510
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государств венной программы
122940,120
1178,168
121761,952
1178,168
2015 г.
2014 год
1178,168
1178,168
0,0
1178,168
2015 год
121761,952
0,0
121761,952
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 122 + 000-км 129 + 600
Реконструкция
7,60 км
Имеется
633589,800
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
629268,449
8662,349
558545,4
70723,049
2017 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
8662,349
8662,349
0,0
8662,349
2016 год
307830,30
0,0
277047,20
30783,10
2017 год
312775,80
0,0
281498,20
31277,60
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.13.
Реконструкция автомобильной дороги «Зея - Тыгда», км 56 - км 72
Реконструкция
16,00 км, 142,26 пог. м моста
Отсутствует
1211871,280
2021 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
10000,0
10000,0
0,0
10000,0
2021 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
5000,0
5000,0
0,0
5000,0
2018 год
5000,0
5000,0
0,0
5000,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.14.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан», км 21 + 880 - км 46 + 200
Реконструкция
24,40 км, 314,08 пог. м моста
Имеется
2744927,10
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
399552,586
21145,422
147208,7
252343,886
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
186932,222
21145,422
142267,60
44664,622
2017 год
62620,364
0,0
4941,10
57679,264
2018 год
50000,0
0,0
0,0
50000,0
2019 год
100000,0
0,0
0,0
100000,0
1.15.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан», км 46 + 200 км-68 + 141
Реконструкция
21,941 км, 127,770 пог. м моста
Отсутствует
1455860,610
2022 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
10000,0
10000,0
0,0
10000,0
2022 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
3,0
0,0
2018 год
10000,0
10000,0
0,0
10000,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.16.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 129+ 600 - км 135 + 000
Реконструкция
5,4 км, 15,700 пог. м моста
Отсутствует
327617,060
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
5000,0
5000,0
0,0
5000,0
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
5000,0
5000,0
0,0
5000,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.17.
Реконструкция мостового перехода через р. Макча на 12 км автомобильной дороги «Зея - Тыгда»
Реконструкция
0,624 км, 57,48 пог. м моста
Отсутствует
142130,0
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
94591,141
4591,141
0,0
94591,141
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
1755,796
1755,796
0,0
1755,796
2017 год
2835,345
2835,345
0,0
2835,345
2018 год
40000,0
0,0
0,0
40000,0
2019 год
50000,0
0,0
0,0
50000,0
1.18.
Реконструкция мостового перехода через р. Магдагачи на 3 км автомобильной дороги «Магдагачи - Тыгда»
Реконструкция
0,394 км, 50,20 пог. м моста
Имеется
63324,820
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.19.
Реконструкция мостового перехода на 63 км автомобильной дороги «Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал»
Реконструкция
0,23 км, 65,2 пог. м моста
Имеется
46696,750
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
44328,200*
375,699
0,0
44328,200*
2014 г.
2014 год
38901,856
0,0
0,0
38901,856
2015 год
5426,344*
375,699
0,0
5426,344*
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.20.
Реконструкция мостового перехода через р. Каменушка на 73 км автомобильной дороги «Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал»
Реконструкция
0,4 км, 68,40 пог. м моста
Отсутствует
155051,0
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
103934,228
3934,228
0,0
103934,228
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
3,0
2016 год
1697,548
1697,548
0,0
1697,548
2017 год
2236,68
2236,68
0,0
2236,68
2018 год
50000,0
0,0
0,0
50000,0
2019 год
50000,0
0,0
0,0
50000,0
1.21.
Реконструкция мостового перехода через р. Завитая на 48 км автомобильной дороги «Крестово-
здвиженка - Поярково - Калинино»
Реконструкция
0,40 км, 105,100 пог. м моста
Отсутствует
222530,0
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
53250,0
3250,0
3,000
53250,0
2020 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
1399,04
1399,04
0,0
1399,04
2017 год
1850,96
1850,96
0,0
1850,96
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
50000,0
0,0
0,0
50000,0
1.22.
Реконструкция мостового перехода на 7 км автомобильной дороги «Шимановск – Нововоск-
ресеновка - Симоново»
Реконструкция
0,520 км, 30,94 пог. м моста
Имеется
69455,314
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
53375,960
2578,814
50797,146 (2)
2578,814
2016 г.
2014 год
2578,814
2578,814
0,0
2578,814
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
50797,146
0,0
50797,1462
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.23.
Мостовой переход через р. Селемджа на 303 км автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Строительство
10,02 км, 1047,99 пог. м моста, в том числе:
I этап - 8,163 км, 194,23 пог. м моста;
II этап - 1,857 км, 853,760 пог. м моста
Имеется
4532925,566
2011 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
1821874,971**
0,0
1597548,72**
224326,251
I этап - 2014 г., II этап - 2016 г.
2014 год
716435,351
0,0
600000,0
116435,351
2015 год
1030292,920
0,0
929916,720
100376,200
2016 год
75146,70
0,0
67632,0
7514,70
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.24.
Реконструкция мостового перехода на 98 км автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконструкция
0,25 км, 8,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
53840,790
2000,0
0,0
53840,790
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
761,868
761,868
0,0
761,868
2017 год
1238,132
1238,132
0,0
1238,132
2018 год
51840,790
0,0
0,0
51840,790
2019 год
0,0
0,0
9,0
0,0
1.25.
Реконструкция мостового перехода на 116 км автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконструкция
0,275 км
Имеется
24887,947
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
19788,433
480,800
19307,633 (2)
480,800
2016 г.
2014 год
480,800
480,800
0,0
480,800
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
19307,633
0,0
19307,633 (2)
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.26.
Реконструкция мостового перехода на 121 км автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконструкция
0,25 км, 5,50 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
54175,436
2334,646
0,0
54175,436
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
924,574
924,574
0,0
924,574
2017 год
1410,072
1410,072
0,0
1410,072
2018 год
51840,790
0,0
0,0
51840,790
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.27.
Реконструкция мостового перехода на 118 км автомобильной дороги Зея - Поляковский»
Реконструкция
0,275 км, 7,50 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
6000,0
2000,0
0,0
6000,0
2018 г.
2014 год
0,0
5,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
3,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,000
0,0
2017 год
2000,0
2000,0
0,000
2000,0
2018 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2019 год
2000,0
2000,0
5,0
2000,0
1.28.
Реконструкция мостового перехода через р. Топкоча на 12 км автомобильной дороги «Дим - Новопетровка»
Реконструкция
0,7 км, 9,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
4000,0
4000,0
0,0
4000,0
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
2000,0
200,0
0,0
2000,0
2018 год
2000,0
200,0
0,0
2000,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.29.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Тыгда - Черняево»
Реконструкция
0,27 км, 24,7 пог. м моста
Имеется
44847,091
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
40893,626
3792,578
37101,048
3792,578
2016 г.
2014 год
1160,105
1160,105
0,0
1160,105
2015 год
2632,473
2632,473
0,0
2632,473
2016 год
37101,048
0,0
37101,048
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.30.
Реконструкция мостового перехода на 5 км автомобильной дороги «Тыгда - Черняево»
Реконструкция
0,25 км, 35,00 пог. м моста
Отсутствует
92828,300
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
38377,065
4017,065
0,0
38377,065
2019 г.
2014 год
1150,733
1150,733
0,0
1150,733
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
2866,332
2866,332
0,0
2866,332
2017 год
4360,0
0,0
0,0
4360,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
30000,0
0,0
0,0
30000,0
1.31.
Реконструкция мостового перехода на 18 км автомобильной дороги «Зея - Снежногорский»
Реконструкция
0,275 км, 8,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
6000,0
6000,0
0,0
6000,0
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2018 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2019 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
1.32.
Реконструкция мостового перехода на 10 км автомобильной дороги «Зея - Снежногорский»
Реконструкция
0,30 км, 11,0 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
4000,0
4000,0
0,0
4000,0
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
5,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2018 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2019 год
0,0
0,0
5,0
0,0
1.33.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Подъезд к с. Виноградова»
Реконструкция
0,64 км, 24,7 пог. м моста
Имеется
49012,770
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
37535,134
0,0
37535,134
0,0
2015 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
37535,134
0,0
37535,134
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.34.
Реконструкция мостового перехода через р. Ивановка на км 1 + 200 автомобильной дороги «Песчаноозерка - Преображеновка»
Реконструкция
0,46 км, 36,75 пог. м моста
Имеется
44931,157
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
57571,196***
0,0
57571,196***
0,0
2016 г.
2014 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 г.
40270,293
0,0
40270,293
0,0
2016 г.
17300,903***
9,0
17300,903***
0,0
2017 г.
0,0
3,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.35.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Подъезд к с. Петруши»
Реконструкция
0,25 км, 24,0 пог. м моста
Имеется
38087,711
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
31523,800
2976,639
28547,161
2976,639
2016 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
31523,800
2976,639
28547,161
2976,639
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.36.
Реконструкция моста на 3 км автомобильной дороги «Чергали - Райгородка»
Реконструкция
0,40 км, 18,0 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
8000,0
8000,0
0,0
8000,0
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
9,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
4000,0
4000,0
9,0
4000,0
2018 год
0,0
9,0
9,0
0,0
2019 год
4000,0
4000,0
0,0
4000,0
1.37.
Строительство мостового перехода через р. Зея в г. Благовещенск
Строительство
9,007 км, 2022,45 пог. м моста
Имеется
12755086,770
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
44532,870
44532,87
0,0
44532,870
2020 г.
2014 г.
44532,870
44532,87
0,0
44532,870
2015 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.38.
Реконструкция мостового перехода на км 34 + 715 автомобильной дороги «Подъезд к с. Сохатино»
Реконструкция
0,30 км, 24,20 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
5500,0
5500,0
0,0
5500,0
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2018 год
1500,0
1500,0
0,0
1500,0
2019 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
1.39.
Реконструкция мостового перехода на км 157+ 534 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконструкция
0,30 км, 9,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
3,0
0,0
1.40.
Реконструкция мостового перехода на км 169 + 673 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконструкция
0,30 км, 9,90 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3500,0
3500,0
0,0
3500,0
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
1500,0
1500,0
0,0
1500,0
2018 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.41.
Реконструкция мостового перехода на км 183 + 700 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконструкция
0,30 км, 17,530 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
71406,870
2300,0
0,0
71406,870
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
939,227
939,227
0,0
939,227
2017 год
1360,773
1360,773
0,0
1360,773
2018 год
69406,870
0,0
0,0
69406,870
2019 год
0,0
0,0
3,0
0,0
1.42.
Реконструкция мостового перехода через р. Б.Басманка, км 195 + 874 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконструкция
0,30 км, 33,00 пог. м моста
Отсутствует
92828,300
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
34625,465
4625,465
0,0
34625,465
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
100,0
100,0
0,0
100,0
2017 год
4525,465
4525,465
0,0
4525,465
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
30000,0
0,0
0,0
30000,0
1.43.
Реконструкция мостового перехода через р. М. Басманка, км 199 + 671 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконструкция
0,30 км, 29,27 пог. м моста
Отсутствует
92828,300
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3500,0
3500,0
0,0
3500,0
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
1500,0
1500,0
0,0
1500,0
2018 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.44.
Реконструкция мостового перехода на км 267 + 548 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконструкция
0,30 км, 8,95 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.45.
Реконструкция мостового перехода через р. Талаго-2 на км 263 + 176 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконструкция
0,30 км, 16,30 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.46.
Реконструкция мостового перехода на км 66 + 950 автомобильной дороги «Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал»
Реконструкция
0,30 км, 17,50 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2020 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.47.
Реконструкция мостового перехода на км 15 автомобильной дороги «Крестово-
здвиженка - Поярково - Калинине»
Реконструкция
0,578 км, 48,00 пог. м моста
Отсутствует
61442,467
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
77221,200
3480,453
53740,747
23480,453
2016 г.
2014 год
1180,167
1180,167
0,0
1180,167
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
56041,033
2300,286
53740,747
2300,286
2017 год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.48.
Реконструкция мостового перехода на км 21 автомобильной дороги «Крестово-
здвиженка - Поярково - Калинино»
Реконструкция
0,699 км, 36,75 пог. м моста
Имеется
70271,462
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
92971,179***
3500,464
69441,731***
31861,438
2016 г.
2014 г.
1052,136
1052,136
0,0
1052,136
2015 г.
44991,893
2448,328
42543,565
2448,328
2016 г.
46927,150***
0,0
26898,166***
20028,984
2017 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.49.
Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконструкция
0,507 км, 48,55 пог. м моста
Имеется
62310,670
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
34086,788
3588,268
0,0
34086,788
2018 г.
2014 год
1089,181
1089,181
0,0
1089,181
2015 год
2439,087
2439,087
0,0
2439,087
2016 год
558,52
60,0
0,0
558,52
2017 год
30000,0
0,0
0,0
30000,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.50.
Реконструкция мостового перехода на км 123 автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконструкция
0,36 км, 14,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
54580,790
2740,0
0,0
54580,790
2018 г.
2014 год
795,223
795,223
0,0
795,223
2015 год
111,273
111,273
0,0
111,273
2016 год
1833,504
1833,504
0,0
1833,504
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
51840,790
0,0
0,0
51840,790
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.51.
Реконструкция мостового перехода на км 51 автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»
Реконструкция
0,382 км, 18,00 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
61477,799
2748,999
0,0
61477,799
2018 г.
2014 год
802,508
802,508
0,0
802,508
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
1946,491
1946,491
0,0
1946,491
2017 год
58728,800
0,0
0,0
58728,800
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.52.
Реконструкция мостового перехода на км 57 автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»
Реконструкция
0,392 км, 24,00 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
75896,320
2783,0
0,0
75896,320
2018 г.
2014 год
804,538
504,538
0,0
804,538
2015 год
111,569
111,569
0,0
111,569
2016 год
1866,893
1866,893
5,0
1866,893
2017 год
73113,320
0,0
0,0
73113,320
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.53.
Реконструкция мостового перехода на км 7 + 300 автомобильной дороги «Заречное - Сиан»
Реконструкция
0,30 км, 7,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2300,0
2300,0
0,0
2300,0
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
902,717
902,717
0,0
902,717
2017 год
1397,283
1397,283
0,0
1397,283
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.54.
Реконструкция мостового перехода на км 3 автомобильной дороги «Подъезд к с. Гулик»
Реконструкция
0,30 км
Отсутствует
13238,080
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
19821,572
3216,751
0,0
19821,572
2019 г.
2014 год
1072,789
1072,789
0,0
1072,789
2015 год
2143,962
2143,962
0,0
2143,962
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
16604,821
0,0
0,0
16604,821
1.55.
Реконструкция мостового перехода на км 7 + 050 автомобильной дороги «Заречное - Сиан»
Реконструкция
0,702 км, 11,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
54720,079
2880,0
0,0
54720,790
2018 г.
2014 год
828,431
828,431
0,0
828,431
2015 год
118,479
118,479
0,0
118,479
2016 год
1933,090
0,0
0,0
1933,090
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
51840,790
0,0
0,0
51840,790
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.56.
Реконструкция мостового перехода на км 18 автомобильной дороги Заречное - Сиан»
Реконструкция
0,324 км, 7,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
59568,420
3063,0
0,0
59568,420
2018 г.
2014 год
890,269
890,269
0,0
890,269
2015 год
125,110
125,110
0,0
125,110
2016 год
2047,621
2047,621
0,000
2047,621
2017 год
56505,420
9,0
9,0
56505,420
2018 год
0,0
9,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
9,0
9,0
0,0
1.57.
Реконструкция мостового перехода на км 28 автомобильной дороги «Верхний Уртуй - Зеньковка»
Реконструкция
0,400 км, 24,70 пог. м моста
Имеется
66292,689
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
60953,757
2872,500
58081,257 (2)
2872,500
2016 г.
2014 год
881,029
881,029
0,0
881,029
2015 год
1991,471
1991,471
0,0
1991,471
2016 год
58081,257
0,0
58081,257 (2)
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
9,0
0,0
1.58
Реконструкция мостового перехода на км 5 автомобильной дороги «Лозовое - Садовое Лермонтовка»
Реконструкция
0,294 км
Имеется
37000,000
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
32844,243***
2883,067
29961,176***
2883,067
2016 г.
2014 год
759,612
759,612
0,0
759,612
2015 год
31660,666
2123,455
29537,211
2123,455
2016 год
423,965***
0,0
423,965***
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.59.
Реконструкция мостового перехода на км 2 + 098 автомобильной дороги «Зея - Снежногорский»
Реконструкция
0,267 км, 6,80 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
55027,790
3187,0
0,0
55027,790
2019 г.
2014 год
855,115
855,115
0,0
855,115
2015 год
130,984
130,984
0,0
130,984
2016 год
2200,901
2200,901
0,0
2200,901
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
51840,790
0,0
0,0
51840,790
1.60.
Строительство обхода г. Свободного на участке км 5 - км 11
Строительство
5,818 км, 54,60 пог. м моста
Имеется
514560,520
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
267326,501**
295,450
215919,736**
51406,765
2016 г.
2014 год
295,450
295,450
0,0
295,450
2015 год
224411,761**
0,0
215919,736**
8492,025
2016 год
42619,290
0,0
0,0
42619,290
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.61.
Реконструкция автомобильной дороги «Константиновка - Новопетровка» на участке км 22 + 300 - км 22 + 700
Реконструкция
0,40 км
Имеется
18603,550
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
1482,585
0,0
0,0
1482,585
2014 г.
2014 год
1482,585
0,0
0,0
1482,585
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.62.
Реконструкция мостового перехода через р. Малая Грязнушка на 40 км автомобильной дороги «Зея - Тыгда»
Реконструкция
0,34 км, 41,15 пог. м моста
Имеется
56093,680
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
1082,677
0,0
0,0
1082,677
2014 г.
2014 год
1082,677
0,0
0,0
1082,677
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.63.
Перенос участка автомобильной дороги «Благовещенск - Гомелевка» (км 161 - км 165) с карьерного поля разреза «Северо-
Восточный» ООО «Амурский уголь»
Реконструкция
4,0 км
Имеется
185887,771
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государств венной программы
91219,751*
0,0
0,0
91219,751*
2014 г.
2014 год
72117,884
0,0
0,0
72117,884
2015 год
19101,867*
0,0
0,0
19101,867*
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.64.
Строительство мостового перехода через р. Бысса на 279 км автодороги «Введеновка - Февральск - Экимчан» в Амурской области
Строительство
2,225 км
Имеется
9543,540
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
9972,900
0,0
0,0
9972,900
2015 г.
2014 год
443,648
0,0
0,0
443,648
2015 год
9529,252
0,0
0,0
9529,252
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.65.
Строительство обхода г. Свободного на участке км 0 - км 4
Строительство
4,268 км, 24,70 пог. м моста
Имеется
496262,620
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2661,621**
0,000
1648,290**
1013,331
2015 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
2661,621**
0,000
1648,290**
1013,331
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.66.
Строительство мостового перехода через р. Серебрянка на 32 км автомобильной дороги «Свободный - Буссе» в Амурской области
Строительство
0,36 км, 36,05 пог. м моста
Имеется
15907,210
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
13028,369*
0,0
0,0
13028,369*
2014 г.
2014 год
8033,638
9,0
0,0
8033,638
2015 год
4994,731*
0,0
0,0
4994,731*
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.67.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 46 - км 47
Реконструкция
2,1
Имеется
63798,670
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
35817,049**
0,0
35817,049**
0,0
2015 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
35817,049**
0,0
35817,049**
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
9,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.68.
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Березовка»
Реконструкция
1,243 км
Имеется
30271,96
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
4834,133*
0,0
0,0
4834,133*
2014 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
4834,133*
0,0
0,0
4834,133*
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.69.
Реконструкция мостового перехода через пр. Хомутина на км 37 автомобильной дороги «Благовещенск - Бибиково»
Реконструкция
0,8 км, 24,0 пог. м моста
Отсутствует
90000,000
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
5000,0
5000,0
0,0
5000,0
2020 г.
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
5000,0
5000,0
0,0
5000,0
1.70.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Бибиково» на участке км 0 - км 17
Реконструкция
15,30 км
Отсутствует
867238,540
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
10000,0
10000,0
0,0
10000,0
2020 г.
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
10000,0
10000,0
0,0
10000,0
1.71.
Реконструкция мостового перехода на км 70 + 575 автомобильной дороги «Зея - Тыгда»
Реконструкция
0,5 км, 38,34 пог. м моста
Отсутствует
72474,46
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
78049,577
5575,117
0,0
78049,577
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
100,0
100,0
0,0
100,0
2017 год
5575,117
5575,117
0,0
5575,117
2018 год
72474,460
0,0
0,0
72474,460
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.72.
Реконструкция мостового перехода на км 2 + 423 автомобильной дороги «Обход г. Шимановска»
Реконструкция
0,2 км, 33 пог. м моста
Отсутствует
67433,45
2016 г.
Всего по объему строительства за весь период реализации государственной программы
72058,915
4625,465
0,0
72058,915
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
100,0
100,0
0,0
100,0
2017 год
4525,465
4525,465
0,0
4525,465
2018 год
67433,450
0,0
0,0
67433,450
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.73.
Реконструкция мостового перехода на км 2 + 900 автомобильной дороги «Подъезд к п. Мухинский» (Октябрьский район)
Реконструкция
0,5 км, 13 пог. м моста
Отсутствует
39242,14
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
43767,605
4525,465
0,0
43767,605
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
100,0
100,0
0,0
100,0
2017 год
4168,694
4168,694
0,0
4168,694
2018 год
39242,140
0,0
0,0
39242,140
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.74.
Строительство площадки под автомобильный мостовой переход через реку Амур
Строительство
5,6 га
Отсутствует
7400,00
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
7400,00
7400,00
7400,00
2017 г.
2016 год
7400,00
7400,00
0,0
7400,00
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.75.
Строительство путепровода через транссибирскую ж/д в пгт. Новобурейский или г. Завитинске или пгт Серышево
Строительство
2,0/120,0 пог. м моста
Отсутствует
700000,00
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
5000,0
5000,0
0,0
5000,0
2020 г.
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
5000,0
5000,0
0,0
5000,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
<*> В том числе предусмотрен объем бюджетных ассигнований на погашение кредиторской задолженности.
<**> В том числе остаток межбюджетных трансфертов 2014 года в размере 1195500,071 тыс. рублей.
<***> в том числе остаток межбюджетных трансфертов 2015 года в размере 44623,034 тыс. рублей.
<1> В том числе по программе ДВиБР до 2018 года.
<2> В том числе иные межбюджетные трансферты в размере 253986,230 тыс. рублей на 2016 год.
Приложение №3
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 - 2020 годы»
Система основных программных мероприятий и плановых показателей реализации государственной программы
№
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Срок реализации
Координатор подпрограммы, участники государственной подпрограммы
Наименование показателя, единица измерения
Официальный источник данных, использованный для расчета
Базисный год
Значение планового показателя по годам реализации
начало
завершение
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Транспортная подвижность населения, тыс. пасс./км на 1 жителя области
Данные министерства транспорта и строительства области
1,876
2,32
2,98
3,68
4,18
4,48
4,84
4,95
Доля населения области, обеспеченного услугами транспорта общего пользования, %
Федеральная служба государственной статистики по Амурской области, www.amurstat.gks.ru
96,9
97,1
97,5
97,7
98
98,2
98,4
98,6
Количество ДТП, ед.
Отчет ГИБДД
1367
1320
1311
1299
1280
1273
1257
1245
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел.
Отчет ГИБДД
192
186
183
181
167
156
145
136
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения в Амурской области, тыс. км
Федеральная служба государственной статистики по Амурской области, www.amurstat.gks.ru
15,30
15,30
15,31
15,31
15,31
15,32
15,33
15,34
Доля автотранспортных средств различного назначения Амурской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием, %
Данные управления информатизации области
60
60
60
60
60
60
60
60
1.
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов, тыс. руб.
Федеральная служба государственной статистики по Амурской области, www.amurstat.gks.ru
4000
162600
574000
1662000
270300
Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, тыс. пасс.
Отчетность перевозчиков
3160,20
3250,56
3338,74
3434,68
3541,33
3652,28
3776,10
3939,6
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)
Отчет ГИБДД
23,5
22,6
22,2
21,7
21,0
18,5
17,0
16,3
Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)
Отчет ГИБДД
6,4
6,3
6,1
5,9
5,5
4,6
4,1
4,0
Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом, кг. у.т./тыс. пас с-км
Федеральная служба государственной статистики по Амурской области - www.amurstat.gks.ru
28,88
28,85
28,83
28,68
28,29
28,24
28,2
28,04
1.1.
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте
1.1.1.
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
2020 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Количество ремоторизированной авиационной техники, ед.
Отчетность предприятия
11
Количество приобретенной авиационной техники, ед.
Отчетность предприятия
9
Количество приобретенной спецавтотехники, автотранспортных средств, средств механизации оборудования, ед.
Отчетность предприятия
17
1.1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2016 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество пассажиров, обслуженных на внутренних и международных авиалиниях тыс. чел.
Прогноз министерства транспорта и строительства области
314,7
460,0
816,0
1.1.3.
Содействие в обновлении судов речного флота для эксплуатации на внутренних водных путях Амурской области
2020 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество приобретенных судов для перевозки пассажиров по внутрирегиональным водным маршрутам, ед.
Отчетность перевозчиков
2
1.2.
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области
1.2.1.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество сохраненных маршрутов на автомобильном и внутреннем водном видах транспорта в муниципальном сообщении, ед.
Информация министерства транспорта и строительства области
111
111
111
111
111
111
111
111
1.2.2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество перевезенных пассажиров внутренним водным, железнодорожным и автомобильным видами транспорта, тыс. чел.
Отчетность перевозчиков
66830
67430
52600
52863
52870
53110
53345
58440
Количество перевезенных школьников и студентов в пригородном железнодорожном сообщении, тыс. чел.
Отчетность перевозчиков
18,5
18,5
7,5
7,78
8,2
8,2
8,2
8,2
1.2.3.
Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество перевезенных пассажиров в 7 муниципальных образованиях, наделенных государственными полномочиями в сфере транспорта, тыс. чел.
Отчетность муниципального образования
2843,9
2886,56
2932,74
2979,68
2675,5
2675,5
2675,5
3175,1
1.2.4.
Содействие в обеспечении возобновления и сохранения судоходной обстановки на внутренних водных путях Амурской области
2020 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом, тыс. чел.
Прогноз министерства транспорта и строительства области
30
Количество перевезенных грузов внутренним водным транспортом, тыс. чел.
Прогноз министерства транспорта и строительства области
128
1.3.
Обеспечение безопасности дорожного движения
1.3.1.
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)
2014 г.
2016 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество установленных и обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксации, ед. (с нарастающим итогом)
Отчетность муниципального образования
6
24
30
41
41
41
41
1.3.2.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
2014 г.
2020 Г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество установленных и модернизированных автоматических систем управления движением и светофорных объектов, ед.
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
2
2
80
Количество установленных дорожных знаков, ед., протяженность ограждений, пог. м
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
264 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
1248 дорожных знака, 8400 пог. м ограждений
1.3.3.
Повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и немедицинского потребления наркотиков
2020 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество медицинских освидетельствований в год, тыс. ед.
Отчетность министерства здравоохранения области
10
1.4.
Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
1.4.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений, организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом, лет. час.
Отчет учреждения
1047
649
561
743
2000
2.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация недоремонта, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, в процентах от общей протяженности дорог регионального или межмуниципального значения
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
73,8
75,5
74,8
74,9
75,4
75,8
76,5
76,6
Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении, в процентах от общей протяженности дорог регионального значения
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
0,9
0,4
0,07
0,13
0,32
0,44
0,77
0,15
Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, ликвидация недоремонта, в процентах от общей протяженности дорог местно значения
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
1,0
1,5
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2.1.
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
2.1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся на содержании, тыс. км
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
6,2
6,2
6,203
5,78
5,784
5,788
5,788
5,791
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние после текущего ремонта, км
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
55,21
30,17
11,67
27,00
30,00
33,00
34,40
36,00
2.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
2014 г.
2017 г.:
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние, км; после капитального ремонта, км (нарастающим итогом)
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
2.1.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Доля средств дорожного фонда, направленных на содержание подведомственных учреждений, в процентах
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
2,7
3,4
16,4
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
2.1.4.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
2015 г.
2015 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние, км
Отчетность ГКУ
«Амурупрадор»
11,0
2.2.
Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
2.2.1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
56,7858/4357,44
19,001/336,63
4,325/0,00
7,786/926,46
5,284/48,75
7,6/232,2
8,866/265,0
9,307/2039,70
2.2.2.
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»
2014 г.
2014 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
1,243
2.2.3.
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
31,61/308,58
1,857/853,76
13,726/485,8
7/84,65
8,5/144,74
2.2.4.
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
2015 г.
2016 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, км/пог. м
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
7,351/85,45
5,940/98,15
2.3.
Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования
2.3.1.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность автомобильных дорог местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям, км
Федеральная служба государственной статистики по Амурской области, www.amurstat.gks.ru
61,8
50,16
123,6
75,00
154,5
154,5
154,5
154,5
3.
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области»
2014 г.
2020 г.
Управление информатизации области
Доля наполнения информацией региональной геоинформационной системы управления и обеспечения исполнительными органами государственной власти области, %
Отчетность управления информатизации области
70
Доля исполнительных органов государственной власти, размещающих информацию в региональной геоинформационной системе управления и обеспечения безопасности, %
Отчетность управления информатизации области
45
Время реакции на вызов служб ГИБДД, скорой и пожарной помощи, мин.
Отчетность управления информатизации области
20
20
18
18
16
14
14
14
3.1.
Реализация мероприятий по внедрению навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
3.1.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
2015 г.
2020 г.
Управление информатизации области
Наличие подсистем мониторинга диспетчерского управления транспортных средств дорожной отрасли, речных судов, ведомственного транспорта УМВД России по Амурской области, лесопожарной техники и сельскохозяйственного транспорта, ед.
Отчетность управления информатизации области
2
4
5
6
Наличие системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА ГЛОНАСС», ед.
Отчетность управления информатизации области
1
Количество подсистем, подключенных к оператору региональной информационно-навигационной системы, ед.
Отчетность управления информатизации области
5
4.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области, государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Уровень среднего балла по результатам мониторинга и финансового менеджмента
Приказ министерства финансов Амурской области от 19 ноября 2012 г. №261
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
4.1.
Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
4.1.1.
Содержание органов исполнительной власти
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области, государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области
Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей государственной программы, %
Приказ министерства финансов Амурской области от 19 ноября 2012 г. №261
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение №4
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Развитие транспортной системы
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Планируемые финансово-экономические меры государственного регулирования в сфере реализации государственной программы
№
п/п
Наименование финансово-экономической меры государственного регулирования
Основной экономический вид деятельности юридического (физического) лица, на которое распространяется финансово-экономическая мера государственного регулирования
Плановый объем финансовых затрат областного бюджета (для налоговых мер - прогнозный объем выпадающих доходов областного бюджета), тыс. руб.
Краткое обоснование необходимости применения финансово-экономической меры государственного регулирования для достижения цели государственной программы, ее влияние на значения индикаторов эффективности государственной программы
ИТОГО
текущий финансовый год (2015 г.)
1-й год планового периода (2016 г.)
2-й год планового периода (2017 г.)
НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
1.
Предоставление льготы по налогу на имущество организациям, имеющим на балансе детские железные дороги, расположенные на территории Амурской области, в части имущества детских железных дорог при условии направления высвободившихся от налогообложения средств на содержание данных дорог
Деятельность магистрального железнодорожного транспорта
4391,00
4500,00
0,00
Направление высвободившихся средств от уплаты налога на имущество на содержание детской железной дороги
МЕРЫ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
Пригородное железнодорожное сообщение
134000,00
134000,00
100000,00
62480,00
Обеспечение поддержки социально значимых направлений пригородного железнодорожного сообщения (увеличение транспортной доступности для граждан)
Приложение №5
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Развитие транспортной системы
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
№
п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), по годам
ГРБС
РЗ ПР
ЦСР
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Всего, в том числе:
27738565,64
2511554,06
2581940,66
3672088,25
3934635,47
4054603,17
3622229,82
7361514,21
Министерство транспорта и строительства области
24539713,16
2483237,74
2554991,95
3578853,05
3901118,95
4013649,87
3559491,90
4448369,70
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
2997369,14
0,00
0,00
65075,90
40659,42
47303,67
58438,15
2785892,00
Управление информатизации области
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
Министерство здравоохранения области
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (далее - Инспекция Гостехнадзора области)
216033,83
28316,32
26948,71
28159,30
27112,18
33685,33
35167,48
36644,51
1.
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Всего, в том числе:
5687424,19
123578,94
144221,66
209597,55
110575,08
128051,39
157338,33
4814061,24
Министерство транспорта и строительства области
2688055,05
123578,94
144221,66
144521,65
69915,66
80747,72
98900,18
2026169,24
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
2997369,14
0,00
0,00
65075,90
40659,42
47303,67
58438,15
2785892,00
Министерство здравоохранения области
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
1.1.
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте
Всего, в том числе:
4060300,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4057300,00
Министерство транспорта и строительства области
1451900,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1448900,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
2608400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2608400,00
1.1.1.
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
Всего, в том числе:
2684700,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2681700,00
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.01.11130
76300,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73300,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0408
13.1.01.11130
2608400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2608400,00
1.1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.01.11010
1375600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1375600,00
1.2.
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области
Всего, в том числе
1058255,22
112914,39
137628,94
138428,95
66108,94
76318,94
93428,94
433426,12
Министерство транспорта и строительства области
1058255,22
112914,39
137628,94
138428,95
66108,94
76318,94
93428,94
433426,12
1.2.1.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.02.87590
195061,01
4410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190651,01
1.2.2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.02.69630
837785,86
104875,45
134000,00
134800,00
62480,00
72690,00
89800,00
239140,41
1.2.3.
Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.02.87440
25408,35
3628,94
3628,94
3628,95
3628,94
3628,94
3628,94
3634,70
1.3.
Обеспечение безопасности дорожного движения
Всего, в том числе:
179899,83
7664,55
6592,72
6092,70
3806,72
4428,78
5471,24
145843,12
Министерство транспорта и строительства области
177899,83
7664,55
6592,72
6092,70
3806,72
4428,78
5471,24
143843,12
Министерство здравоохранения области
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
1.3.1.
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.03.10930
94302,25
5774,55
6592,72
6092,70
3806,72
4428,78
5471,24
62135,54
1.3.2.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.03.11470
83597,58
1890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81707,58
1.3.3.
Повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и немедицинского потребления наркотиков
Министерство здравоохранения области
918
0901
13.1.03.11480
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
1.4.
Основное мероприятие «Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом»
Всего, в том числе
388969,14
0,00
0,00
65075,90
40659,42
47303,67
58438,15
177492,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
388969,14
0,00
0,00
65075,90
40659,42
47303,67
58438,15
177492,00
1.4.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
388969,14
0,00
0,00
65075,90
40659,42
47303,67
58438,15
177492,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0408
13.1.04.10590
388969,14
0,00
0,00
65075,90
40659,42
47303,67
58438,15
177492,00
2.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Всего, в том числе
21469606,89
2334891,44
2357288,34
3385501,20
3774973,70
3869443,73
3394341,13
2353167,35
Министерство транспорта и строительства области
21469606,89
2334891,44
2357288,34
3385501,20
3774973,70
3869443,73
3394341,13
2353167,35
2.1.
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего, в том числе
13557294,49
1542824,96
1268352,63
2357811,92
2352395,56
2490864,44
2120054,73
1424990,25
Министерство транспорта и строительства области
13557294,49
1542824,96
1268352,63
2357811,92
2352395,56
2490864,44
2120054,73
1424990,25
2.1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.01.12260
10350028,97
952482,49
832793,32
1921841,25
1891139,53
2029608,41
1658798,70
1063365,27
2.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.01.12270
253592,51
204777,15
48815,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.01.10590
2953673,01
385565,32
386743,95
435970,67
461256,03
461256,03
461256,03
361624,98
2.2.
Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего, в том числе
3101156,89
399777,89
362656,94
214784,93
622578,14
578579,29
474286,40
448493,30
Министерство транспорта и строительства области
3101156,89
399777,89
362656,94
214784,93
622578,14
578579,29
474286,40
448493,30
2.2.1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.02.11010
2924936,89
399777,89
362656,94
125884,93
535258,14
578579,29
474286,40
448493,30
2.2.2.
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.02.R2140
176220,00
0,00
0,00
88900,00
87320,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования
Всего, в том числе
4811155,51
392288,59
726278,77
812904,35
800000,00
800000,00
800000,00
479683,80
Министерство транспорта и строительства области
4811155,51
392288,59
726278,77
812904,35
800000,00
800000,00
800000,00
479683,80
2.3.1.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.03.87480
4811155,51
392288,59
726278,77
812904,35
800000,00
800000,00
800000,00
479683,80
3.
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием технологий системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области»
Всего, в том числе
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
Управление информатизации области
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
3.1.
Реализация мероприятий по внедрению навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
Всего, в том числе
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
Управление информатизации области
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
3.1.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Управление информатизации области
935
0410
13.3.01.12220
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
4.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Всего, в том числе
492926,56
53083,68
80430,66
76989,50
49086,69
57108,05
70550,36
105677,62
4.1.
Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего, в том числе:
492926,56
53083,68
80430,66
76989,50
49086,69
57108,05
70550,36
105677,62
Министерство транспорта и строительства области
309121,12
24767,36
53481,95
48830,20
31385,39
36514,15
45108,96
69033,11
Инспекция Гостехнадзора области
183805,44
28316,32
26948,71
28159,30
17701,30
20593,90
25441,40
36644,51
4.1.1.
Содержание органов исполнительной власти
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.4.01.10190
309121,12
24767,36
53481,95
48830,20
31385,39
36514,15
45108,96
69033,11
Инспекция Гостехнадзора области
019
0400,
0412
13.4.01.10190
183805,44
28316,32
26948,71
28159,30
17701,30
20593,90
25441,40
36644,51
<*> Распределение бюджетных ассигнований на 2014 - 2015 гг., указано в соответствии с таблицей соответствия измененных кодов бюджетной классификации в части целевых статей расходов областного бюджета на 2016 - 2017 гг., размещенной на портале министерства финансов области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fi№.amurobl.ru.
Приложение №6
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Развитие транспортной системы
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий
государственной программы области из различных источников финансирования
№
п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы,
основного
мероприятия, мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Всего
43234908,58
6670829,52
5907264,60
5915866,03
6626137,29
6907553,45
3757546,03
7449711,66
Федеральный бюджет
15137135,82
4116524,69
3286925,47
2218531,26
2619254,40
2737800,00
108100,00
50000,00
Областной бюджет
27738565,64
2511554,06
2581940,66
3672088,25
3934635,47
4054603,17
3622229,82
7361514,21
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
202407,12
20950,77
38398,47
25246,52
25247,42
27150,28
27216,21
38197,45
Территориальные внебюджетные фонды
135000,00
0,00
0,00
0,00
47000,00
88000,00
0,00
0,00
Юридические лица
21800,00
21800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Всего
12155071,47
278482,94
710721,66
1349415,55
1716275,98
2955755,15
267408,02
4877012,17
Федеральный бюджет
6315518,00
154600,00
566500,00
1139818,00
1558700,00
2737800,00
108100,00
50000,00
Областной бюджет
5687424,19
123578,94
144221,66
209597,55
110575,08
128051,39
157338,33
4814061,24
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
17129,28
304,00
0,00
0,00
0,90
1903,76
1969,69
12950,93
Территориальные внебюджетные фонды
135000,00
0,00
0,00
0,00
47000,00
88000,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте
Всего
10067718,00
157600,00
566500,00
1139818,00
1490700,00
2655800,00
0,00
4057300,00
Федеральный бюджет
5972418,00
154600,00
566500,00
1139818,00
1473700,00
2637800,00
0,00
0,00
Областной бюджет
4060300,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4057300,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
35000,00
0,00
0,00
0,00
17000,00
18000,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.
Развитие материально-
технической базы воздушного транспорта
Всего
2684700,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2681700,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2684700,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2681700,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
7333018,00
154600,00
566500,00
1139818,00
1458700,00
2637800,00
0,00
1375600,00
Федеральный бюджет
5957418,00
154600,00
566500,00
1139818,00
1458700,00
2637800,00
0,00
0,00
Областной бюджет
1375600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1375600,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.
Содействие в обновлении судов речного флота для эксплуатации на внутренних водных путях Амурской области
Всего
50000,00
0,00
0,00
0,00
32000,00
18000,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
15000,00
0,00
0,00
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00.
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
35000,00
0,00
0,00
0,00
17000,00
18000,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области
Всего
1513345,72
113127,19
137628,94
138428,95
181109,57
247651,57
202907,72
492491,77
Федеральный бюджет
343100,00
0,00
0,00
0,00
85000,00
100000,00
108100,00
50000,00
Областной бюджет
1058255,22
112914,39
137628,94
138428,95
66108,94
76318,94
93428,94
433426,12
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
11990,50
212,80
0,00
0,00
0,63
1332,63
1378,78
9065,65
Территориальные внебюджетные фонды
100000,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
70000,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
Всего
207051,51
4622,80
0,00
0,00
0,63
1332,63
1378,78
199716,66
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
195061,01
4410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190651,01
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
11990,50
212,80
0,00
0,00
0,63
1332,63
1378,78
9065,65
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
Всего
837785,86
104875,45
134000,00
134800,00
62480,00
72690,00
89800,00
239140,41
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
837785,86
104875,45
134000,00
134800,00
62480,00
72690,00
89800,00
239140,41
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3.
Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
Всего
25408,35
3628,94
3628,94
3628,95
3628,94
3628,94
3628,94
3634,70
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
25408,35
3628,94
3628,94
3628,95
3628,94
3628,94
3628,94
3634,70
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджета городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.4.
Содействие в обеспечении возобновления и сохранения судоходной обстановки на внутренних водных путах Амурской области
Всего
443100,00
0,00
0,00
0,00
115000,00
170000,00
108100,00
50000,00
Федеральный бюджет
343100,00
0,00
0,00
0,00
85000,00
100000,00
108100,00
50000,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
100000,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
70000,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Обеспечение безопасности дорожного движения
Всего
185038,61
7755,75
6592,72
6092,70
3806,99
4999,91
6062,15
149728,40
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
179899,83
7664,55
6592,72
6092,70
3806,72
4428,78
5471,24
145843,12
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
5138,78
91,20
0,00
0,00
0,27
571,13
590,91
3885,28
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)
Всего
94302,25
5774,55
6592,72
6092,70
3806,72
4428,78
5471,24
62135,54
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
94302,25
5774,55
6592,72
6092,70
3806,72
4428,78
5471,24
62135,54
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
Всего
88736,36
1981,20
0,00
0,00
0,27
571,13
590,91
85592,86
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
83597,58
1890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81707,58
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
5138,78
91,20
0,00
0,00
0,27
571,13
590,91
3885,28
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3.
Повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и немедицинского потребления наркотиков
Всего
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.
Основное мероприятие «Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом»
Всего
388969,14
0,00
0,00
65075,90
40659,42
47303,67
58438,15
177492,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
388969,14
0,00
0,00
65075,90
40659,42
47303,67
58438,15
177492,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
388969,14
0,00
0,00
65075,90
40659,42
47303,67
58438,15
177492,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
388969,14
0,00
0,00
65075,90
40659,42
47303,67
58438,15
177492,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Всего
30454662,55
6295622,90
5116112,28
4489460,98
4860774,62
3894690,25
3419587,65
2378413,87
Федеральный бюджет
8799777,82
3940084,69
2720425,47
1078713,26
1060554,40
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
21469606,89
2334891,44
2357288,34
3385501,20
3774973,70
3869443,73
3394341,13
2353167,35
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
185277,84
20646,77
38398,47
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего
14078119,69
1542824,96
1416491,93
2357811,92
2725081,46
2490864,44
2120054,73
1424990,25
Федеральный бюджет
520825,20
0,00
148139,30
0,00
372685,90
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
13557294,49
1542824,96
1268352,63
2357811,92
2352395,56
2490864,44
2120054,73
1424990,25
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения
Всего
10350028,97
952482,49
832793,32
1921841,25
1891139,53
2029608,41
1658798,70
1063365,27
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
10350028,97
952482,49
832793,32
1921841,25
1891139,53
2029608,41
1658798,70
1063365,27
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего
253592,51
204777,15
48815,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
253592,51
204777,15
48815,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
2953673,01
385565,32
386743,95
435970,67
461256,03
461256,03
461256,03
361624,98
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2953673,01
385565,32
386743,95
435970,67
461256,03
461256,03
461256,03
361624,98
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
Всего
520825,20
0,00
148139,30
0,00
372685,90
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
520825,20
0,00
148139,30
0,00
372685,90
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего
11380109,51
4339862,58
2934943,11
1293498,19
1310446,64
578579,29
474286,40
448493,30
Федеральный бюджет
8278952,62
3940084,69
2572286,17
1078713,26
687868,50
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
3101156,89
399777,89
362656,94
214784,93
622578,14
578579,29
474286,40
448493,30
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
2924936,89
399777,89
362656,94
125884,93
535258,14
578579,29
474286,40
448493,30
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2924936,89
399777,89
362656,94
125884,93
535258,14
578579,29
474286,40
448493,30
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»
Всего
12430,00
12430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
12430,00
12430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3.
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
Всего
7817347,26
3927654,69
2245500,07
869004,00
775188,50
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
7641127,26
3927654,69
2245500,07
780104,00
687868,50
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
176220,00
0,00
0,00
88900,00
87320,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.4.
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
Всего
625395,36
0,00
326786,10
298609,26
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
625395,36
0,00
326786,10
298609,26
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
4996433,35
412935,36
764677,24
838150,87
825246,52
825246,52
825246,52
504930,32
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
4811155,51
392288,59
726278,77
812904,35
800000,00
800000,00
800000,00
479683,80
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
185277,84
20646,77
38398,47
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Всего
4996433,35
412935,36
764677,24
838150,87
825246,52
825246,52
825246,52
504930,32
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
4811155,51
392288,59
726278,77
812904,35
800000,00
800000,00
800000,00
479683,80
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
185277,84
20646,77
38398,47
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-
экономического и инновационного развития Амурской области»
Всего
132248,00
43640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
Федеральный бюджет
21840,00
21840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
Консолидированные бюджеты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
21800,00
21800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
132248,00
43640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
3.1.
Реализация мероприятий по внедрению навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
Всего
132248,00
43640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
Федеральный бюджет
21840,00
21840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
21800,00
21800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Всего
132248,00
43640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
Федеральный бюджет
21840,00
21840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
21800,00
21800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Всего
492926,56
53083,68
80430,66
76989,50
49086,69
57108,05
70550,36
105677,62
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
492926,56
53083,68
80430,66
76989,50
49086,69
57108,048
70550,363
105677,62
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
492926,56
53083,68
80430,66
76989,50
49086,69
57108,05
70550,36
105677,62
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
492926,56
53083,68
80430,66
76989,50
49086,69
57108,048
70550,363
105677,62
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.1.
Содержание органов исполнительной власти
Всего
492926,56
53083,68
80430,66
76989,50
49086,69
57108,05
70550,36
105677,62
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
492926,56
53083,68
80430,66
76989,50
49086,69
57108,048
70550,363
105677,62
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<*> В том числе остаток межбюджетных трансфертов 2014 года в размере 1195500,07 тыс. рублей.
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2016 года №429
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №450
В целях корректировки государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство Амурской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 №450 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 23.08.2016 №357), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения настоящего постановления, касающиеся показателей 2017 года и последующих годов, применяются к правоотношениям, связанным с составлением и использованием областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Губернатор
Амурской области
А.А. Козлов
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 30.09.2016 №429
Изменения,
вносимые в государственную программу Амурской области
«Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
1. В паспорте государственной программы:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«
5.
Цель (цели) государственной программы
1. Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов области, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям и потребностям населения и экономики Амурской области в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном видах транспорта.
2. Создание условий для повышения энергетической эффективности экономики и создание комплексной системы регионального управления различными отраслями экономики и инфраструктурой безопасности жизнедеятельности территорий, объектов и граждан Амурской области.
«;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«
9.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 27738565,64 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год - 3934635,47 тыс. рублей;
2018 год - 4054603,17 тыс. рублей;
2019 год - 3622229,82 тыс. рублей;
2020 год - 7361514,21 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 15137135,82 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 202407,12 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 156800,00 тыс. рублей
«.
2. В разделе 3 государственной программы:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Целями государственной программы являются обеспечение транспортной доступности населенных пунктов области, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям и потребностям населения и экономики Амурской области в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном, железнодорожном и водном видах транспорта, создание условий для повышения энергетической эффективности экономики и создание комплексной системы регионального управления различными отраслями экономики и инфраструктурой безопасности жизнедеятельности территорий, объектов и граждан Амурской области.»;
2) пункт 1 таблицы изложить следующей редакции:
«
1.
Отсутствие круглогодичной устойчивой транспортной связи на территории Амурской области, высокий износ (старение) основных фондов организаций транспорта
Содействие активизации процессов обновления основных фондов и повышение управляемости и контролируемости и развития автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного видов транспорта
Развитие транспортного комплекса
2014 - 2020 годы, этапы не выделяются
Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов в 2020 году составит 270300 тыс. руб. (в 2012 году инвестиции составили 4000 тыс. руб.). Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, к концу 2020 года достигнет 3939,6 тыс. пассажиров (в 2012 году перевезено 3160,2 тыс. пассажиров). Сокращение социального риска к 2020 году на 30,5% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения). Сокращение транспортного риска к 2020 году на 36,07% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств). Удельный расход топливно-энергетических ресурсов к 2020 году достигнет 28,04 кг. у.т./тыс. пасс-км (в 2013 году удельный расход топливно-энергетических ресурсов 28,88 кг. у.т./тыс. пасс-км)
«.
3. Раздел 4 государственной программы после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«4) сокращение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом.».
4. Разделы 5, 5.1 государственной программы изложить в следующей редакции:
«
5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
Государственная программа разработана на основе следующих нормативных правовых актов:
1. Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 14.02.2009 г. №22-ФЗ «О навигационной деятельности».
4. Федеральный закон от 26.12.1995 г. №209-ФЗ «О геодезии и картографии».
5. Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2007 г. №638 «Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2007 г. №326 «О порядке получения, использования и предоставления геопространственной информации».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. №641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.06.2005 г. №370 «Об утверждении Положения о планировании космических съемок, приеме, обработке и распространении данных дистанционного зондирования Земли высокого линейного разрешения на местности с космических аппаратов типа «Ресурс-ДК».
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2005 г. №111 «Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».
11. Закон Амурской области от 07.09.2011 г. №527-ОЗ «О дорожном фонде Амурской области».
12. Постановление Правительства Амурской области от 15.07.2010 г. №383 «О Концепции инновационного развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства Амурской области на 2010 - 2020 годы».
13. Постановление Правительства Амурской области от 24.05.2013 г. №240 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Амурской области».
Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы приведены в приложении №2 к государственной программе.
5.1. Сведения о финансово-экономических мерах государственного регулирования в сфере реализации государственной программы
Финансово-экономические меры государственного регулирования включают налоговые, тарифные и иные меры, направленные на повышение эффективности функционирования транспортной системы и учитывающие ее особенности как инфраструктурной отрасли, указаны в приложении №2.1 к государственной программе.».
5. Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:
«
6. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 27738565,64 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год - 3934635,47 тыс. рублей;
2018 год - 4054603,17 тыс. рублей;
2019 год - 3622229,82 тыс. рублей;
2020 год - 7361514,21 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 15137135,82 тыс. рублей; средств местных бюджетов в сумме 202407,12 тыс. рублей; внебюджетных источников в сумме 156800,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях №3, №4 к государственной программе.».
6. В подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»:
1) в паспорте подпрограммы:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«
5.
Задачи подпрограммы
1. Внедрение механизмов, направленных на приобретение новых и модернизацию имеющихся основных фондов на транспорте.
2. Регулирование рынка транспортных услуг на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном видах транспорта.
3. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока.
4. Сокращение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом
«;
пункты 7, 8 изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 5687424,19 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 110575,08 тыс. рублей;
2018 год - 128051,39 тыс. рублей;
2019 год - 157338,33 тыс. рублей;
2020 год - 4814061,24 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 6315518,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 17129,28 тыс. рублей.
Планируемый объем средств внебюджетных источников составляет 135000,00 тыс. рублей
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов в 2020 году составит 270300,0 тыс. руб. (в 2012 году инвестиции составили 4000 тыс. руб.).
2. Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, к концу 2020 года достигнет 3939,6 тыс. пассажиров (в 2012 году перевезено 3160,2 тыс. пассажиров).
3. Сокращение социального риска к 2020 году на 30,5% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения).
4. Сокращение транспортного риска к 2020 году на 36,07% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств).
5. Удельный расход топливно-энергетических ресурсов к 2020 году достигнет 28,04 кг. у.т./тыс. пасс-км (в 2013 году удельный расход топливно-энергетических ресурсов 28,88 кг. у.т./тыс. пасс-км).
«;
2) раздел 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Основными приоритетами государственной политики Амурской области в сфере реализации подпрограммы с учетом положений, определенных в Стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года, являются развитие транспортной системы области, уровень которой должен соответствовать потребностям растущей экономики и увеличивающему грузопотоку, увеличение транспортной мобильности населения;
обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспортной системы, создание условий для финансового оздоровления предприятий транспорта, оживление их инвестиционной активности.
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - содействие активизации процессов обновления основных фондов, создание условий для повышения энергетической эффективности, повышение управляемости и контролируемости развития автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного видов транспорта.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих основных задач:
1. Внедрение механизмов, направленных на приобретение новых и модернизацию имеющихся основных фондов на транспорте.
2. Регулирование рынка транспортных услуг на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном видах транспорта.
3. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока.
4. Сокращение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом.
Исходя из вышеуказанного сформулированы целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы:
- объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов в 2020 году составит 270300 тыс. руб. (в 2012 году на инвестиции составили 4000 тыс. руб.);
- количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, к концу 2020 года достигнет 3939,6 тыс. пассажиров (в 2012 году было перевезено 3160,2 тыс. пассажиров);
- сокращение социального риска к 2020 году на 30,5% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения);
- сокращение транспортного риска к 2020 году на 36,07% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств).
- удельный расход топливно-энергетических ресурсов к 2020 году достигнет 28,04 кг. у.т./тыс. пасс-км (в 2013 году удельный расход топливно-энергетических ресурсов 28,88 кг. у.т./тыс. пасс-км).
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить доступность и качество оказания транспортных услуг для населения за счет создания эффективной системы транспортного обслуживания населения на всех видах транспорта, сократить количество пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях.»;
3) в разделе 4 подпрограммы после абзаца сорок пять дополнить абзацем следующего содержания:
«Задача 4 «Сокращение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом» направлена на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортной отрасли.»;
4) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составляет 5687424,19 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 110575,08 тыс. рублей;
2018 год - 128051,39 тыс. рублей;
2019 год - 157338,33 тыс. рублей;
2020 год - 4814061,24 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 6315518,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 17129,28 рубля.
Планируемый объем средств внебюджетных источников составляет 135000,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) из различных источников финансирования приведены в приложениях №3, №4 к государственной программе.»;
5) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы
В ходе реализации мероприятий подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:
- к 2020 году будет ремоторизировано 11 единиц авиационной техники;
- количество приобретенной авиационной техники - 9 единиц к 2020 году;
- количество приобретенной спецавтотехники, автотранспортных средств, средств механизации и оборудования - 17 единиц к 2020 году;
- количество пассажиров, обслуженных на внутренних и международных авиалиниях, - 816,0 тыс. пассажиров к 2020 году;
- количество приобретенных пассажирских судов для перевозки пассажиров по внутрирегиональным водным маршрутам - 2 единицы к 2020 году;
- количество сохраненных маршрутов на автомобильном и внутреннем водном видах транспорта в муниципальном сообщении - 111 единиц;
- количество установленных и модернизированных автоматических систем управления движением и светофорных объектов - 84 единиц к 2020 году;
- количество установленных дорожных знаков и протяженность ограждений - 1640 ед. и 9300 пог. м соответственно к 2020 году;
- количество перевезенных пассажиров внутренним водным, железнодорожным и автомобильным видами транспорта - 58440 тыс. чел. к 2020 году;
- сохранение количества перевезенных школьников и студентов в пригородном железнодорожном сообщении - 8,2 тыс. чел.;
- количество перевезенных пассажиров в семи муниципальных образованиях, наделенных государственными полномочиями в сфере транспорта, - 3175,1 тыс. чел. к 2020 году;
- количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом - 30 тыс. чел. к 2020 году;
- количество перевезенных грузов внутренним водным транспортом - 128 тыс. тонн к 2020 году;
- количество установленных и обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксации - 41 единиц к 2020 году;
- количество медицинских освидетельствований в год - 10 тыс. единиц к 2020 году.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
Коэффициенты значимости мероприятий приведены в таблице.
Коэффициенты значимости мероприятий
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте
0,1
0,1
0,2
-
-
-
0,2
1.1.1.
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
0,1
0,1
0,1
-
-
-
1.1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
-
-
0,1
-
-
-
0,1
1.1.3.
Содействие в обновлении судов речного флота для эксплуатации на внутренних водных путях Амурской области
-
-
-
-
-
-
1.2.
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области
0,6
0,7
0,3
0,66
0,65
0,64
0,6
1.2.1.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
0,1
-
0,1
-
-
-
0,1
1.2.2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
0,3
0,4
-
0,65
0,63
0,62
0,2
1.2.3.
Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
0,2
0,3
0,2
0,01
0,02
0,02
0,1
1.2.4.
Содействие в обеспечении возобновления и сохранения судоходной обстановки на внутренних водных путях Амурской области
-
-
-
-
-
-
0,2
1.3.
Обеспечение безопасности дорожного движения
0,3
0,2
0,4
-
-
-
0,2
1.3.1.
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)
0,1
0,1
0,2
-
-
-
0,1
1.3.2.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленное на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
0,2
0,1
0,2
-
-
-
0,1
1.3.3.
Повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и немедицинского потребления наркотиков
-
-
-
-
-
-
-
1.4.
Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом
-
-
0,1
0,34
0,35
0,36
-
1.4.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
-
-
0,1
0,34
0,35
0,36
-
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Амурской области по подпрограмме приведен в приложении к подпрограмме.»;
6) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.
7. В подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»:
1) в паспорте подпрограммы:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«
5.
Задачи подпрограммы
Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов области, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, создание условий для повышения энергетической эффективности экономики, укрепление технической базы дорожных организаций области
«;
пункты 7, 8 изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 21469606,89 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 3774973,70 тыс. рублей;
2018 год - 3869443,73 тыс. рублей;
2019 год - 3394341,13 тыс. рублей;
2020 год - 2353167,35 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8799777,82 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 185277,84 тыс. рублей
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация недоремонта;
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы до 76,6% к концу 2020 года (в 2012 году этот показатель составил 73,8%).
2. Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении, увеличится на 2,4% к концу 2020 года (в 2032 году увеличение на 0,9%).
3. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, ликвидация недоремонта до 17,0% к концу 2020 года (в 2012 году этот показатель составил 0,7%)
«;
2) в разделе 3 подпрограммы:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Задачей подпрограммы являются обеспечение транспортной доступности населенных пунктов области, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, создание условий для повышения энергетической эффективности экономики, укрепление технической базы дорожных организаций области.»
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация недоремонта; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы до 76,6% к концу 2020 года (в 2012 году этот показатель равен 73,8%);»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении, увеличится на 2,4% к концу 2020 года (в 2012 году увеличение на 0,9%).»;
3) таблицу 1 раздела 4 подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям;
4) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 21469606,89 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 3774973,70 тыс. рублей;
2018 год - 3869443,73 тыс. рублей;
2019 год - 3394341,13 тыс. рублей;
2020 год - 2353167,35 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8799777,82 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 185277,84 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях №3 и №4 к государственной программе.»;
5) в разделе 6:
абзацы второй - шестой изложить в следующей редакции:
«По мероприятию «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» к концу 2020 года на 202,24 км увеличится протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние после текущего ремонта (в 2012 году этот показатель равен 55,21 км).
По мероприятию «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, к концу 2020 года составит 62,189 км и 5092,80 пог. м соответственно (в 2012 году - 56,78 км и 4357,44 пог. м).
По мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» 27,7 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние после капитального ремонта.
По мероприятию «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» к 2020 году увеличится протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям, на 928,56 км.
По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» доля средств дорожного фонда, направленных на содержание подведомственных учреждений, ежегодно будет увеличиваться на 0,8%.»;
абзацы восьмой - десятый изложить в следующей редакции:
«По мероприятию «Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» увеличится протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, на 62,693 км и на 1877,57 пог. м.
По мероприятию «Финансовое обеспечение дорожной деятельности» увеличится доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, на 11,0 км.»;
По мероприятию «Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации» протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них увеличится на 13,291 км и 183,6 пог. м.».
8. В подпрограмме «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 88608,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 88608,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 21840,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 21800,00 тыс. рублей
«;
2) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 88608,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 88608,00 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 21840,00 тыс. рублей:
2014 год - 21840,00 тыс. рублей;
внебюджетных средств в сумме 21800,00 тыс. рублей:
2014 год - 21800,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях №3, №4 к государственной программе.»;
3) таблицу раздела 6 изложить в следующей редакции:
Коэффициенты значимости мероприятий
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1.
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области»
1
1
-
-
-
-
1
1.1.
Реализация мероприятий по внедрению навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
1
1
-
-
-
-
1
1.1.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
1
1
-
-
-
-
1
«.
9. В подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 492926,56 тыс.
рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 49086,69 тыс. рублей;
2018 год - 57108,05 тыс. рублей;
2019 год - 70550,36 тыс. рублей;
2020 год - 105677,62 тыс. рублей
»;
2) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 492926,56 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 49086,69 тыс. рублей;
2018 год - 57108,05 тыс. рублей;
2019 год - 70550,36 тыс. рублей;
2020 год - 105677,62 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях №3, №4 к государственной программе.».
10. Приложения №1, №2.1, №3 и №4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №3, №4, №5 и №6 соответственно к настоящим изменениям.
Приложение №1
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Развитие транспортной системы
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями Амурской области по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Общий объем ассигнований, направленных на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Основное мероприятие «Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом»
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
5000,0
3124,0
3635,0
4490,0
7500,0
Показатель объема услуг (работ)
тыс. га
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
X
X
X
X
X
Показатель объема услуг (работ)
час.
X
0,0
45,4
24
26
30
50,0
X
X
X
X
X
X
X
Организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
60075,9
37535,42
43668,67
53948,15
169992,0
Показатель объема услуг (работ)
час.
0,0
0,0
1001,6
625
635
713
1950,0
X
X
X
X
X
X
X
Приложение №1
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Развитие транспортной системы
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Таблица 1
Перечень
объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) государственной собственности Амурской области и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в государственную собственность Амурской области
№
п/п
Наименование основного мероприятия/
объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)
Созда-
ваемая мощность (прирост мощности объекта)
Наличие утвержденной проектно-
сметной докумен-
тации (имеется/
отсутствует)
Сметная стоимость объекта или предпо-
лагаемая (предельная) стоимость объекта, тыс. рублей
Год опреде-
ления стоимости строи-
тельства (приоб-
ретения) объекта
Плановый объем и источники финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей
Срок плани-
руемого ввода (приоб-
ретения) объекта в эксплуа-
тацию
год
общий объем финансирования
федеральный бюджет
областной бюджет
Внебюд-
жетные средства
всего
в т.ч. расходы на ПИР и ПСД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
131,550 км, 2005,4 пог. м моста, 5,6 га
33287151,072
Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы
7885730,657***
6235709,935***
1650020,722*
2014 год
2296619,887
1896842,0
399777,887
2015 год
2934943,106
2572286,171
362656,935
2016 год
1293498,194***
1078713,264***
214784,930
2017 год
1360669,47
687868,500
672800,970
2018 год
578579,290
0,0
578579,290
2019 год
474286,401
0,0
474286,401
1.1.
Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Урил от автомобильной дороги «Амур»
Строительство
4,86 км
Отсутствует
355814,790
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
12866,726
2866,726
0,0
12866,726
2019 г.
2014 год
0,0
5,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
2866,726
2866,726
0,0
2866,726
2017 год
10000,0
0,0
0,0
10000,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Автомобильная дорога «Подъезд к с. Серебрянка»
Строительство
0,815 км
Имеется
50497,260
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Черемушки»
Реконструкция
2,90 км
Имеется
60927,780
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2921,169
2921,169
0,0
2921,169
2017 г.
2014 год
2921,169
2921,169
0,0
2921,169
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
3,0
0,0
1.4.
Строительство автомобильной дороги «Великокнязевка - Новоандреевка»
Строительство
2,00 км
Имеется
32527,590
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
26683,851
93,067
26590,784
93,067
2015 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
26683,851
93,067
26590,784
93,067
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Нижние Бузули» от автомобильной дороги «Амур»
Строительство
3,896 км
Имеется
78126,960
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
37011,277
2052,878
34958,399
2052,878
2017 г.
2014 год
2052,878
2052,878
0,0
2052,878
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
34958,399
0,000
34958,399
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Гомелевка», км 167 - км 168
Реконструкция
2,00 км
Имеется
110347,910
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
105728,868
0,0
0,0
105728,868
2014 год
48365,076
0,0
0,0
48365,076
2015 год
57363,792
0,0
0,0
57363,792
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Бибиково» на участке км 33 + 000 - км 42 + 000
Реконструкция
9,00 км
Отсутствует
426061,250
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
95636,620
5863,760
0,0
95636,620
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
5863,760
5863,760
0,0
5863,760
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
79772,860
0,0
0,0
79772,860
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
10000,0
0,0
0,0
10000,0
1.8.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 90 + 169-км 96 + 000
Реконструкция
6,030 км
Имеется
393044,880
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
11354,133
6354,133
0,0
11354,133
2020 г.
2014 год
6354,133
6354,133
0,0
6354,133
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
5000,0
0,0
0,0
5000,0
1.9.
Реконструкция автомобильной дороги «Зея - Тыгда», км 33 - км 40, с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на 36 км и мостового перехода через р. Подбиралиха на 34 км
Реконструкция
6,126 км, 485,8 пог. м моста
Имеется
2241957,470
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3437131,182**
2006,920
3053626,676**
383504,506 (1)
2017 г.
2014 год
1328848,920
2006,920
1296842,0
32006,920
2015 год
1178522,076
0,0
1062198,276
116323,800 (1)
2016 год
325730,300
0,0
293157,200
32573,100
2017 год
604029,886
0,0
401429,20
202600,686
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.
Реконструкция автомобильной дороги «Ивановка - Поздеевка», км 29 - км 39
Реконструкция
11,371 км
Имеется
445354,880
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
8229,454
3229,454
0,000
8229,454
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
3229,454
3229.454
0,0
3229,454
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
5000,0
0,0
0,0
5000,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.
Реконструкция автомобильной дороги «Ивановка - Успеновка», км 0 км 4
Реконструкция
3,607 км
Имеется
123583,510
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государств венной программы
122940,120
1178,168
121761,952
1178,168
2015 г.
2014 год
1178,168
1178,168
0,0
1178,168
2015 год
121761,952
0,0
121761,952
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 122 + 000-км 129 + 600
Реконструкция
7,60 км
Имеется
633589,800
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
629268,449
8662,349
558545,4
70723,049
2017 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
8662,349
8662,349
0,0
8662,349
2016 год
307830,30
0,0
277047,20
30783,10
2017 год
312775,80
0,0
281498,20
31277,60
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.13.
Реконструкция автомобильной дороги «Зея - Тыгда», км 56 - км 72
Реконструкция
16,00 км, 142,26 пог. м моста
Отсутствует
1211871,280
2021 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
10000,0
10000,0
0,0
10000,0
2021 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
5000,0
5000,0
0,0
5000,0
2018 год
5000,0
5000,0
0,0
5000,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.14.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан», км 21 + 880 - км 46 + 200
Реконструкция
24,40 км, 314,08 пог. м моста
Имеется
2744927,10
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
399552,586
21145,422
147208,7
252343,886
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
186932,222
21145,422
142267,60
44664,622
2017 год
62620,364
0,0
4941,10
57679,264
2018 год
50000,0
0,0
0,0
50000,0
2019 год
100000,0
0,0
0,0
100000,0
1.15.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан», км 46 + 200 км-68 + 141
Реконструкция
21,941 км, 127,770 пог. м моста
Отсутствует
1455860,610
2022 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
10000,0
10000,0
0,0
10000,0
2022 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
3,0
0,0
2018 год
10000,0
10000,0
0,0
10000,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.16.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 129+ 600 - км 135 + 000
Реконструкция
5,4 км, 15,700 пог. м моста
Отсутствует
327617,060
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
5000,0
5000,0
0,0
5000,0
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
5000,0
5000,0
0,0
5000,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.17.
Реконструкция мостового перехода через р. Макча на 12 км автомобильной дороги «Зея - Тыгда»
Реконструкция
0,624 км, 57,48 пог. м моста
Отсутствует
142130,0
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
94591,141
4591,141
0,0
94591,141
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
1755,796
1755,796
0,0
1755,796
2017 год
2835,345
2835,345
0,0
2835,345
2018 год
40000,0
0,0
0,0
40000,0
2019 год
50000,0
0,0
0,0
50000,0
1.18.
Реконструкция мостового перехода через р. Магдагачи на 3 км автомобильной дороги «Магдагачи - Тыгда»
Реконструкция
0,394 км, 50,20 пог. м моста
Имеется
63324,820
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.19.
Реконструкция мостового перехода на 63 км автомобильной дороги «Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал»
Реконструкция
0,23 км, 65,2 пог. м моста
Имеется
46696,750
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
44328,200*
375,699
0,0
44328,200*
2014 г.
2014 год
38901,856
0,0
0,0
38901,856
2015 год
5426,344*
375,699
0,0
5426,344*
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.20.
Реконструкция мостового перехода через р. Каменушка на 73 км автомобильной дороги «Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал»
Реконструкция
0,4 км, 68,40 пог. м моста
Отсутствует
155051,0
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
103934,228
3934,228
0,0
103934,228
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
3,0
2016 год
1697,548
1697,548
0,0
1697,548
2017 год
2236,68
2236,68
0,0
2236,68
2018 год
50000,0
0,0
0,0
50000,0
2019 год
50000,0
0,0
0,0
50000,0
1.21.
Реконструкция мостового перехода через р. Завитая на 48 км автомобильной дороги «Крестово-
здвиженка - Поярково - Калинино»
Реконструкция
0,40 км, 105,100 пог. м моста
Отсутствует
222530,0
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
53250,0
3250,0
3,000
53250,0
2020 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
1399,04
1399,04
0,0
1399,04
2017 год
1850,96
1850,96
0,0
1850,96
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
50000,0
0,0
0,0
50000,0
1.22.
Реконструкция мостового перехода на 7 км автомобильной дороги «Шимановск – Нововоск-
ресеновка - Симоново»
Реконструкция
0,520 км, 30,94 пог. м моста
Имеется
69455,314
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
53375,960
2578,814
50797,146 (2)
2578,814
2016 г.
2014 год
2578,814
2578,814
0,0
2578,814
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
50797,146
0,0
50797,1462
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.23.
Мостовой переход через р. Селемджа на 303 км автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Строительство
10,02 км, 1047,99 пог. м моста, в том числе:
I этап - 8,163 км, 194,23 пог. м моста;
II этап - 1,857 км, 853,760 пог. м моста
Имеется
4532925,566
2011 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
1821874,971**
0,0
1597548,72**
224326,251
I этап - 2014 г., II этап - 2016 г.
2014 год
716435,351
0,0
600000,0
116435,351
2015 год
1030292,920
0,0
929916,720
100376,200
2016 год
75146,70
0,0
67632,0
7514,70
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.24.
Реконструкция мостового перехода на 98 км автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконструкция
0,25 км, 8,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
53840,790
2000,0
0,0
53840,790
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
761,868
761,868
0,0
761,868
2017 год
1238,132
1238,132
0,0
1238,132
2018 год
51840,790
0,0
0,0
51840,790
2019 год
0,0
0,0
9,0
0,0
1.25.
Реконструкция мостового перехода на 116 км автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконструкция
0,275 км
Имеется
24887,947
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
19788,433
480,800
19307,633 (2)
480,800
2016 г.
2014 год
480,800
480,800
0,0
480,800
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
19307,633
0,0
19307,633 (2)
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.26.
Реконструкция мостового перехода на 121 км автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконструкция
0,25 км, 5,50 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
54175,436
2334,646
0,0
54175,436
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
924,574
924,574
0,0
924,574
2017 год
1410,072
1410,072
0,0
1410,072
2018 год
51840,790
0,0
0,0
51840,790
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.27.
Реконструкция мостового перехода на 118 км автомобильной дороги Зея - Поляковский»
Реконструкция
0,275 км, 7,50 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
6000,0
2000,0
0,0
6000,0
2018 г.
2014 год
0,0
5,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
3,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,000
0,0
2017 год
2000,0
2000,0
0,000
2000,0
2018 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2019 год
2000,0
2000,0
5,0
2000,0
1.28.
Реконструкция мостового перехода через р. Топкоча на 12 км автомобильной дороги «Дим - Новопетровка»
Реконструкция
0,7 км, 9,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
4000,0
4000,0
0,0
4000,0
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
2000,0
200,0
0,0
2000,0
2018 год
2000,0
200,0
0,0
2000,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.29.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Тыгда - Черняево»
Реконструкция
0,27 км, 24,7 пог. м моста
Имеется
44847,091
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
40893,626
3792,578
37101,048
3792,578
2016 г.
2014 год
1160,105
1160,105
0,0
1160,105
2015 год
2632,473
2632,473
0,0
2632,473
2016 год
37101,048
0,0
37101,048
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.30.
Реконструкция мостового перехода на 5 км автомобильной дороги «Тыгда - Черняево»
Реконструкция
0,25 км, 35,00 пог. м моста
Отсутствует
92828,300
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
38377,065
4017,065
0,0
38377,065
2019 г.
2014 год
1150,733
1150,733
0,0
1150,733
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
2866,332
2866,332
0,0
2866,332
2017 год
4360,0
0,0
0,0
4360,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
30000,0
0,0
0,0
30000,0
1.31.
Реконструкция мостового перехода на 18 км автомобильной дороги «Зея - Снежногорский»
Реконструкция
0,275 км, 8,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
6000,0
6000,0
0,0
6000,0
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2018 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2019 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
1.32.
Реконструкция мостового перехода на 10 км автомобильной дороги «Зея - Снежногорский»
Реконструкция
0,30 км, 11,0 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
4000,0
4000,0
0,0
4000,0
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
5,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2018 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2019 год
0,0
0,0
5,0
0,0
1.33.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Подъезд к с. Виноградова»
Реконструкция
0,64 км, 24,7 пог. м моста
Имеется
49012,770
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
37535,134
0,0
37535,134
0,0
2015 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
37535,134
0,0
37535,134
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.34.
Реконструкция мостового перехода через р. Ивановка на км 1 + 200 автомобильной дороги «Песчаноозерка - Преображеновка»
Реконструкция
0,46 км, 36,75 пог. м моста
Имеется
44931,157
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
57571,196***
0,0
57571,196***
0,0
2016 г.
2014 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 г.
40270,293
0,0
40270,293
0,0
2016 г.
17300,903***
9,0
17300,903***
0,0
2017 г.
0,0
3,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.35.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Подъезд к с. Петруши»
Реконструкция
0,25 км, 24,0 пог. м моста
Имеется
38087,711
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
31523,800
2976,639
28547,161
2976,639
2016 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
31523,800
2976,639
28547,161
2976,639
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.36.
Реконструкция моста на 3 км автомобильной дороги «Чергали - Райгородка»
Реконструкция
0,40 км, 18,0 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
8000,0
8000,0
0,0
8000,0
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
9,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
4000,0
4000,0
9,0
4000,0
2018 год
0,0
9,0
9,0
0,0
2019 год
4000,0
4000,0
0,0
4000,0
1.37.
Строительство мостового перехода через р. Зея в г. Благовещенск
Строительство
9,007 км, 2022,45 пог. м моста
Имеется
12755086,770
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
44532,870
44532,87
0,0
44532,870
2020 г.
2014 г.
44532,870
44532,87
0,0
44532,870
2015 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.38.
Реконструкция мостового перехода на км 34 + 715 автомобильной дороги «Подъезд к с. Сохатино»
Реконструкция
0,30 км, 24,20 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
5500,0
5500,0
0,0
5500,0
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2018 год
1500,0
1500,0
0,0
1500,0
2019 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
1.39.
Реконструкция мостового перехода на км 157+ 534 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконструкция
0,30 км, 9,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
3,0
0,0
1.40.
Реконструкция мостового перехода на км 169 + 673 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконструкция
0,30 км, 9,90 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3500,0
3500,0
0,0
3500,0
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
1500,0
1500,0
0,0
1500,0
2018 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.41.
Реконструкция мостового перехода на км 183 + 700 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконструкция
0,30 км, 17,530 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
71406,870
2300,0
0,0
71406,870
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
939,227
939,227
0,0
939,227
2017 год
1360,773
1360,773
0,0
1360,773
2018 год
69406,870
0,0
0,0
69406,870
2019 год
0,0
0,0
3,0
0,0
1.42.
Реконструкция мостового перехода через р. Б.Басманка, км 195 + 874 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконструкция
0,30 км, 33,00 пог. м моста
Отсутствует
92828,300
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
34625,465
4625,465
0,0
34625,465
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
100,0
100,0
0,0
100,0
2017 год
4525,465
4525,465
0,0
4525,465
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
30000,0
0,0
0,0
30000,0
1.43.
Реконструкция мостового перехода через р. М. Басманка, км 199 + 671 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконструкция
0,30 км, 29,27 пог. м моста
Отсутствует
92828,300
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3500,0
3500,0
0,0
3500,0
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
1500,0
1500,0
0,0
1500,0
2018 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.44.
Реконструкция мостового перехода на км 267 + 548 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконструкция
0,30 км, 8,95 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.45.
Реконструкция мостового перехода через р. Талаго-2 на км 263 + 176 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконструкция
0,30 км, 16,30 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.46.
Реконструкция мостового перехода на км 66 + 950 автомобильной дороги «Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал»
Реконструкция
0,30 км, 17,50 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2020 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.47.
Реконструкция мостового перехода на км 15 автомобильной дороги «Крестово-
здвиженка - Поярково - Калинине»
Реконструкция
0,578 км, 48,00 пог. м моста
Отсутствует
61442,467
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
77221,200
3480,453
53740,747
23480,453
2016 г.
2014 год
1180,167
1180,167
0,0
1180,167
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
56041,033
2300,286
53740,747
2300,286
2017 год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.48.
Реконструкция мостового перехода на км 21 автомобильной дороги «Крестово-
здвиженка - Поярково - Калинино»
Реконструкция
0,699 км, 36,75 пог. м моста
Имеется
70271,462
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
92971,179***
3500,464
69441,731***
31861,438
2016 г.
2014 г.
1052,136
1052,136
0,0
1052,136
2015 г.
44991,893
2448,328
42543,565
2448,328
2016 г.
46927,150***
0,0
26898,166***
20028,984
2017 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.49.
Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконструкция
0,507 км, 48,55 пог. м моста
Имеется
62310,670
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
34086,788
3588,268
0,0
34086,788
2018 г.
2014 год
1089,181
1089,181
0,0
1089,181
2015 год
2439,087
2439,087
0,0
2439,087
2016 год
558,52
60,0
0,0
558,52
2017 год
30000,0
0,0
0,0
30000,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.50.
Реконструкция мостового перехода на км 123 автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконструкция
0,36 км, 14,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
54580,790
2740,0
0,0
54580,790
2018 г.
2014 год
795,223
795,223
0,0
795,223
2015 год
111,273
111,273
0,0
111,273
2016 год
1833,504
1833,504
0,0
1833,504
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
51840,790
0,0
0,0
51840,790
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.51.
Реконструкция мостового перехода на км 51 автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»
Реконструкция
0,382 км, 18,00 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
61477,799
2748,999
0,0
61477,799
2018 г.
2014 год
802,508
802,508
0,0
802,508
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
1946,491
1946,491
0,0
1946,491
2017 год
58728,800
0,0
0,0
58728,800
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.52.
Реконструкция мостового перехода на км 57 автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»
Реконструкция
0,392 км, 24,00 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
75896,320
2783,0
0,0
75896,320
2018 г.
2014 год
804,538
504,538
0,0
804,538
2015 год
111,569
111,569
0,0
111,569
2016 год
1866,893
1866,893
5,0
1866,893
2017 год
73113,320
0,0
0,0
73113,320
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.53.
Реконструкция мостового перехода на км 7 + 300 автомобильной дороги «Заречное - Сиан»
Реконструкция
0,30 км, 7,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2300,0
2300,0
0,0
2300,0
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
902,717
902,717
0,0
902,717
2017 год
1397,283
1397,283
0,0
1397,283
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.54.
Реконструкция мостового перехода на км 3 автомобильной дороги «Подъезд к с. Гулик»
Реконструкция
0,30 км
Отсутствует
13238,080
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
19821,572
3216,751
0,0
19821,572
2019 г.
2014 год
1072,789
1072,789
0,0
1072,789
2015 год
2143,962
2143,962
0,0
2143,962
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
16604,821
0,0
0,0
16604,821
1.55.
Реконструкция мостового перехода на км 7 + 050 автомобильной дороги «Заречное - Сиан»
Реконструкция
0,702 км, 11,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
54720,079
2880,0
0,0
54720,790
2018 г.
2014 год
828,431
828,431
0,0
828,431
2015 год
118,479
118,479
0,0
118,479
2016 год
1933,090
0,0
0,0
1933,090
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
51840,790
0,0
0,0
51840,790
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.56.
Реконструкция мостового перехода на км 18 автомобильной дороги Заречное - Сиан»
Реконструкция
0,324 км, 7,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
59568,420
3063,0
0,0
59568,420
2018 г.
2014 год
890,269
890,269
0,0
890,269
2015 год
125,110
125,110
0,0
125,110
2016 год
2047,621
2047,621
0,000
2047,621
2017 год
56505,420
9,0
9,0
56505,420
2018 год
0,0
9,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
9,0
9,0
0,0
1.57.
Реконструкция мостового перехода на км 28 автомобильной дороги «Верхний Уртуй - Зеньковка»
Реконструкция
0,400 км, 24,70 пог. м моста
Имеется
66292,689
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
60953,757
2872,500
58081,257 (2)
2872,500
2016 г.
2014 год
881,029
881,029
0,0
881,029
2015 год
1991,471
1991,471
0,0
1991,471
2016 год
58081,257
0,0
58081,257 (2)
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
9,0
0,0
1.58
Реконструкция мостового перехода на км 5 автомобильной дороги «Лозовое - Садовое Лермонтовка»
Реконструкция
0,294 км
Имеется
37000,000
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
32844,243***
2883,067
29961,176***
2883,067
2016 г.
2014 год
759,612
759,612
0,0
759,612
2015 год
31660,666
2123,455
29537,211
2123,455
2016 год
423,965***
0,0
423,965***
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.59.
Реконструкция мостового перехода на км 2 + 098 автомобильной дороги «Зея - Снежногорский»
Реконструкция
0,267 км, 6,80 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
55027,790
3187,0
0,0
55027,790
2019 г.
2014 год
855,115
855,115
0,0
855,115
2015 год
130,984
130,984
0,0
130,984
2016 год
2200,901
2200,901
0,0
2200,901
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
51840,790
0,0
0,0
51840,790
1.60.
Строительство обхода г. Свободного на участке км 5 - км 11
Строительство
5,818 км, 54,60 пог. м моста
Имеется
514560,520
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
267326,501**
295,450
215919,736**
51406,765
2016 г.
2014 год
295,450
295,450
0,0
295,450
2015 год
224411,761**
0,0
215919,736**
8492,025
2016 год
42619,290
0,0
0,0
42619,290
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.61.
Реконструкция автомобильной дороги «Константиновка - Новопетровка» на участке км 22 + 300 - км 22 + 700
Реконструкция
0,40 км
Имеется
18603,550
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
1482,585
0,0
0,0
1482,585
2014 г.
2014 год
1482,585
0,0
0,0
1482,585
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.62.
Реконструкция мостового перехода через р. Малая Грязнушка на 40 км автомобильной дороги «Зея - Тыгда»
Реконструкция
0,34 км, 41,15 пог. м моста
Имеется
56093,680
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
1082,677
0,0
0,0
1082,677
2014 г.
2014 год
1082,677
0,0
0,0
1082,677
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.63.
Перенос участка автомобильной дороги «Благовещенск - Гомелевка» (км 161 - км 165) с карьерного поля разреза «Северо-
Восточный» ООО «Амурский уголь»
Реконструкция
4,0 км
Имеется
185887,771
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государств венной программы
91219,751*
0,0
0,0
91219,751*
2014 г.
2014 год
72117,884
0,0
0,0
72117,884
2015 год
19101,867*
0,0
0,0
19101,867*
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.64.
Строительство мостового перехода через р. Бысса на 279 км автодороги «Введеновка - Февральск - Экимчан» в Амурской области
Строительство
2,225 км
Имеется
9543,540
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
9972,900
0,0
0,0
9972,900
2015 г.
2014 год
443,648
0,0
0,0
443,648
2015 год
9529,252
0,0
0,0
9529,252
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.65.
Строительство обхода г. Свободного на участке км 0 - км 4
Строительство
4,268 км, 24,70 пог. м моста
Имеется
496262,620
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2661,621**
0,000
1648,290**
1013,331
2015 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
2661,621**
0,000
1648,290**
1013,331
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.66.
Строительство мостового перехода через р. Серебрянка на 32 км автомобильной дороги «Свободный - Буссе» в Амурской области
Строительство
0,36 км, 36,05 пог. м моста
Имеется
15907,210
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
13028,369*
0,0
0,0
13028,369*
2014 г.
2014 год
8033,638
9,0
0,0
8033,638
2015 год
4994,731*
0,0
0,0
4994,731*
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.67.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 46 - км 47
Реконструкция
2,1
Имеется
63798,670
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
35817,049**
0,0
35817,049**
0,0
2015 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
35817,049**
0,0
35817,049**
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
9,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.68.
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Березовка»
Реконструкция
1,243 км
Имеется
30271,96
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
4834,133*
0,0
0,0
4834,133*
2014 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
4834,133*
0,0
0,0
4834,133*
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.69.
Реконструкция мостового перехода через пр. Хомутина на км 37 автомобильной дороги «Благовещенск - Бибиково»
Реконструкция
0,8 км, 24,0 пог. м моста
Отсутствует
90000,000
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
5000,0
5000,0
0,0
5000,0
2020 г.
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
5000,0
5000,0
0,0
5000,0
1.70.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Бибиково» на участке км 0 - км 17
Реконструкция
15,30 км
Отсутствует
867238,540
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
10000,0
10000,0
0,0
10000,0
2020 г.
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
10000,0
10000,0
0,0
10000,0
1.71.
Реконструкция мостового перехода на км 70 + 575 автомобильной дороги «Зея - Тыгда»
Реконструкция
0,5 км, 38,34 пог. м моста
Отсутствует
72474,46
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
78049,577
5575,117
0,0
78049,577
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
100,0
100,0
0,0
100,0
2017 год
5575,117
5575,117
0,0
5575,117
2018 год
72474,460
0,0
0,0
72474,460
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.72.
Реконструкция мостового перехода на км 2 + 423 автомобильной дороги «Обход г. Шимановска»
Реконструкция
0,2 км, 33 пог. м моста
Отсутствует
67433,45
2016 г.
Всего по объему строительства за весь период реализации государственной программы
72058,915
4625,465
0,0
72058,915
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
100,0
100,0
0,0
100,0
2017 год
4525,465
4525,465
0,0
4525,465
2018 год
67433,450
0,0
0,0
67433,450
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.73.
Реконструкция мостового перехода на км 2 + 900 автомобильной дороги «Подъезд к п. Мухинский» (Октябрьский район)
Реконструкция
0,5 км, 13 пог. м моста
Отсутствует
39242,14
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
43767,605
4525,465
0,0
43767,605
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
100,0
100,0
0,0
100,0
2017 год
4168,694
4168,694
0,0
4168,694
2018 год
39242,140
0,0
0,0
39242,140
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.74.
Строительство площадки под автомобильный мостовой переход через реку Амур
Строительство
5,6 га
Отсутствует
7400,00
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
7400,00
7400,00
7400,00
2017 г.
2016 год
7400,00
7400,00
0,0
7400,00
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.75.
Строительство путепровода через транссибирскую ж/д в пгт. Новобурейский или г. Завитинске или пгт Серышево
Строительство
2,0/120,0 пог. м моста
Отсутствует
700000,00
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
5000,0
5000,0
0,0
5000,0
2020 г.
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
5000,0
5000,0
0,0
5000,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
<*> В том числе предусмотрен объем бюджетных ассигнований на погашение кредиторской задолженности.
<**> В том числе остаток межбюджетных трансфертов 2014 года в размере 1195500,071 тыс. рублей.
<***> в том числе остаток межбюджетных трансфертов 2015 года в размере 44623,034 тыс. рублей.
<1> В том числе по программе ДВиБР до 2018 года.
<2> В том числе иные межбюджетные трансферты в размере 253986,230 тыс. рублей на 2016 год.
Приложение №3
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 - 2020 годы»
Система основных программных мероприятий и плановых показателей реализации государственной программы
№
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Срок реализации
Координатор подпрограммы, участники государственной подпрограммы
Наименование показателя, единица измерения
Официальный источник данных, использованный для расчета
Базисный год
Значение планового показателя по годам реализации
начало
завершение
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Транспортная подвижность населения, тыс. пасс./км на 1 жителя области
Данные министерства транспорта и строительства области
1,876
2,32
2,98
3,68
4,18
4,48
4,84
4,95
Доля населения области, обеспеченного услугами транспорта общего пользования, %
Федеральная служба государственной статистики по Амурской области, www.amurstat.gks.ru
96,9
97,1
97,5
97,7
98
98,2
98,4
98,6
Количество ДТП, ед.
Отчет ГИБДД
1367
1320
1311
1299
1280
1273
1257
1245
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел.
Отчет ГИБДД
192
186
183
181
167
156
145
136
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения в Амурской области, тыс. км
Федеральная служба государственной статистики по Амурской области, www.amurstat.gks.ru
15,30
15,30
15,31
15,31
15,31
15,32
15,33
15,34
Доля автотранспортных средств различного назначения Амурской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием, %
Данные управления информатизации области
60
60
60
60
60
60
60
60
1.
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов, тыс. руб.
Федеральная служба государственной статистики по Амурской области, www.amurstat.gks.ru
4000
162600
574000
1662000
270300
Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, тыс. пасс.
Отчетность перевозчиков
3160,20
3250,56
3338,74
3434,68
3541,33
3652,28
3776,10
3939,6
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)
Отчет ГИБДД
23,5
22,6
22,2
21,7
21,0
18,5
17,0
16,3
Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)
Отчет ГИБДД
6,4
6,3
6,1
5,9
5,5
4,6
4,1
4,0
Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом, кг. у.т./тыс. пас с-км
Федеральная служба государственной статистики по Амурской области - www.amurstat.gks.ru
28,88
28,85
28,83
28,68
28,29
28,24
28,2
28,04
1.1.
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте
1.1.1.
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
2020 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Количество ремоторизированной авиационной техники, ед.
Отчетность предприятия
11
Количество приобретенной авиационной техники, ед.
Отчетность предприятия
9
Количество приобретенной спецавтотехники, автотранспортных средств, средств механизации оборудования, ед.
Отчетность предприятия
17
1.1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2016 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество пассажиров, обслуженных на внутренних и международных авиалиниях тыс. чел.
Прогноз министерства транспорта и строительства области
314,7
460,0
816,0
1.1.3.
Содействие в обновлении судов речного флота для эксплуатации на внутренних водных путях Амурской области
2020 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество приобретенных судов для перевозки пассажиров по внутрирегиональным водным маршрутам, ед.
Отчетность перевозчиков
2
1.2.
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области
1.2.1.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество сохраненных маршрутов на автомобильном и внутреннем водном видах транспорта в муниципальном сообщении, ед.
Информация министерства транспорта и строительства области
111
111
111
111
111
111
111
111
1.2.2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество перевезенных пассажиров внутренним водным, железнодорожным и автомобильным видами транспорта, тыс. чел.
Отчетность перевозчиков
66830
67430
52600
52863
52870
53110
53345
58440
Количество перевезенных школьников и студентов в пригородном железнодорожном сообщении, тыс. чел.
Отчетность перевозчиков
18,5
18,5
7,5
7,78
8,2
8,2
8,2
8,2
1.2.3.
Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество перевезенных пассажиров в 7 муниципальных образованиях, наделенных государственными полномочиями в сфере транспорта, тыс. чел.
Отчетность муниципального образования
2843,9
2886,56
2932,74
2979,68
2675,5
2675,5
2675,5
3175,1
1.2.4.
Содействие в обеспечении возобновления и сохранения судоходной обстановки на внутренних водных путях Амурской области
2020 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом, тыс. чел.
Прогноз министерства транспорта и строительства области
30
Количество перевезенных грузов внутренним водным транспортом, тыс. чел.
Прогноз министерства транспорта и строительства области
128
1.3.
Обеспечение безопасности дорожного движения
1.3.1.
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)
2014 г.
2016 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество установленных и обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксации, ед. (с нарастающим итогом)
Отчетность муниципального образования
6
24
30
41
41
41
41
1.3.2.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
2014 г.
2020 Г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество установленных и модернизированных автоматических систем управления движением и светофорных объектов, ед.
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
2
2
80
Количество установленных дорожных знаков, ед., протяженность ограждений, пог. м
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
264 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
1248 дорожных знака, 8400 пог. м ограждений
1.3.3.
Повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и немедицинского потребления наркотиков
2020 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество медицинских освидетельствований в год, тыс. ед.
Отчетность министерства здравоохранения области
10
1.4.
Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
1.4.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений, организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом, лет. час.
Отчет учреждения
1047
649
561
743
2000
2.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация недоремонта, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, в процентах от общей протяженности дорог регионального или межмуниципального значения
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
73,8
75,5
74,8
74,9
75,4
75,8
76,5
76,6
Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении, в процентах от общей протяженности дорог регионального значения
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
0,9
0,4
0,07
0,13
0,32
0,44
0,77
0,15
Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, ликвидация недоремонта, в процентах от общей протяженности дорог местно значения
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
1,0
1,5
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2.1.
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
2.1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся на содержании, тыс. км
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
6,2
6,2
6,203
5,78
5,784
5,788
5,788
5,791
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние после текущего ремонта, км
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
55,21
30,17
11,67
27,00
30,00
33,00
34,40
36,00
2.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
2014 г.
2017 г.:
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние, км; после капитального ремонта, км (нарастающим итогом)
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
2.1.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Доля средств дорожного фонда, направленных на содержание подведомственных учреждений, в процентах
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
2,7
3,4
16,4
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
2.1.4.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
2015 г.
2015 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние, км
Отчетность ГКУ
«Амурупрадор»
11,0
2.2.
Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
2.2.1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
56,7858/4357,44
19,001/336,63
4,325/0,00
7,786/926,46
5,284/48,75
7,6/232,2
8,866/265,0
9,307/2039,70
2.2.2.
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»
2014 г.
2014 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
1,243
2.2.3.
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
31,61/308,58
1,857/853,76
13,726/485,8
7/84,65
8,5/144,74
2.2.4.
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
2015 г.
2016 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, км/пог. м
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
7,351/85,45
5,940/98,15
2.3.
Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования
2.3.1.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность автомобильных дорог местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям, км
Федеральная служба государственной статистики по Амурской области, www.amurstat.gks.ru
61,8
50,16
123,6
75,00
154,5
154,5
154,5
154,5
3.
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области»
2014 г.
2020 г.
Управление информатизации области
Доля наполнения информацией региональной геоинформационной системы управления и обеспечения исполнительными органами государственной власти области, %
Отчетность управления информатизации области
70
Доля исполнительных органов государственной власти, размещающих информацию в региональной геоинформационной системе управления и обеспечения безопасности, %
Отчетность управления информатизации области
45
Время реакции на вызов служб ГИБДД, скорой и пожарной помощи, мин.
Отчетность управления информатизации области
20
20
18
18
16
14
14
14
3.1.
Реализация мероприятий по внедрению навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
3.1.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
2015 г.
2020 г.
Управление информатизации области
Наличие подсистем мониторинга диспетчерского управления транспортных средств дорожной отрасли, речных судов, ведомственного транспорта УМВД России по Амурской области, лесопожарной техники и сельскохозяйственного транспорта, ед.
Отчетность управления информатизации области
2
4
5
6
Наличие системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА ГЛОНАСС», ед.
Отчетность управления информатизации области
1
Количество подсистем, подключенных к оператору региональной информационно-навигационной системы, ед.
Отчетность управления информатизации области
5
4.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области, государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Уровень среднего балла по результатам мониторинга и финансового менеджмента
Приказ министерства финансов Амурской области от 19 ноября 2012 г. №261
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
4.1.
Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
4.1.1.
Содержание органов исполнительной власти
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области, государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области
Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей государственной программы, %
Приказ министерства финансов Амурской области от 19 ноября 2012 г. №261
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение №4
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Развитие транспортной системы
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Планируемые финансово-экономические меры государственного регулирования в сфере реализации государственной программы
№
п/п
Наименование финансово-экономической меры государственного регулирования
Основной экономический вид деятельности юридического (физического) лица, на которое распространяется финансово-экономическая мера государственного регулирования
Плановый объем финансовых затрат областного бюджета (для налоговых мер - прогнозный объем выпадающих доходов областного бюджета), тыс. руб.
Краткое обоснование необходимости применения финансово-экономической меры государственного регулирования для достижения цели государственной программы, ее влияние на значения индикаторов эффективности государственной программы
ИТОГО
текущий финансовый год (2015 г.)
1-й год планового периода (2016 г.)
2-й год планового периода (2017 г.)
НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
1.
Предоставление льготы по налогу на имущество организациям, имеющим на балансе детские железные дороги, расположенные на территории Амурской области, в части имущества детских железных дорог при условии направления высвободившихся от налогообложения средств на содержание данных дорог
Деятельность магистрального железнодорожного транспорта
4391,00
4500,00
0,00
Направление высвободившихся средств от уплаты налога на имущество на содержание детской железной дороги
МЕРЫ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
Пригородное железнодорожное сообщение
134000,00
134000,00
100000,00
62480,00
Обеспечение поддержки социально значимых направлений пригородного железнодорожного сообщения (увеличение транспортной доступности для граждан)
Приложение №5
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Развитие транспортной системы
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
№
п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), по годам
ГРБС
РЗ ПР
ЦСР
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Всего, в том числе:
27738565,64
2511554,06
2581940,66
3672088,25
3934635,47
4054603,17
3622229,82
7361514,21
Министерство транспорта и строительства области
24539713,16
2483237,74
2554991,95
3578853,05
3901118,95
4013649,87
3559491,90
4448369,70
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
2997369,14
0,00
0,00
65075,90
40659,42
47303,67
58438,15
2785892,00
Управление информатизации области
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
Министерство здравоохранения области
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (далее - Инспекция Гостехнадзора области)
216033,83
28316,32
26948,71
28159,30
27112,18
33685,33
35167,48
36644,51
1.
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Всего, в том числе:
5687424,19
123578,94
144221,66
209597,55
110575,08
128051,39
157338,33
4814061,24
Министерство транспорта и строительства области
2688055,05
123578,94
144221,66
144521,65
69915,66
80747,72
98900,18
2026169,24
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
2997369,14
0,00
0,00
65075,90
40659,42
47303,67
58438,15
2785892,00
Министерство здравоохранения области
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
1.1.
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте
Всего, в том числе:
4060300,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4057300,00
Министерство транспорта и строительства области
1451900,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1448900,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
2608400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2608400,00
1.1.1.
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
Всего, в том числе:
2684700,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2681700,00
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.01.11130
76300,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73300,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0408
13.1.01.11130
2608400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2608400,00
1.1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.01.11010
1375600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1375600,00
1.2.
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области
Всего, в том числе
1058255,22
112914,39
137628,94
138428,95
66108,94
76318,94
93428,94
433426,12
Министерство транспорта и строительства области
1058255,22
112914,39
137628,94
138428,95
66108,94
76318,94
93428,94
433426,12
1.2.1.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.02.87590
195061,01
4410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190651,01
1.2.2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.02.69630
837785,86
104875,45
134000,00
134800,00
62480,00
72690,00
89800,00
239140,41
1.2.3.
Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.02.87440
25408,35
3628,94
3628,94
3628,95
3628,94
3628,94
3628,94
3634,70
1.3.
Обеспечение безопасности дорожного движения
Всего, в том числе:
179899,83
7664,55
6592,72
6092,70
3806,72
4428,78
5471,24
145843,12
Министерство транспорта и строительства области
177899,83
7664,55
6592,72
6092,70
3806,72
4428,78
5471,24
143843,12
Министерство здравоохранения области
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
1.3.1.
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.03.10930
94302,25
5774,55
6592,72
6092,70
3806,72
4428,78
5471,24
62135,54
1.3.2.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.03.11470
83597,58
1890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81707,58
1.3.3.
Повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и немедицинского потребления наркотиков
Министерство здравоохранения области
918
0901
13.1.03.11480
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
1.4.
Основное мероприятие «Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом»
Всего, в том числе
388969,14
0,00
0,00
65075,90
40659,42
47303,67
58438,15
177492,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
388969,14
0,00
0,00
65075,90
40659,42
47303,67
58438,15
177492,00
1.4.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
388969,14
0,00
0,00
65075,90
40659,42
47303,67
58438,15
177492,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0408
13.1.04.10590
388969,14
0,00
0,00
65075,90
40659,42
47303,67
58438,15
177492,00
2.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Всего, в том числе
21469606,89
2334891,44
2357288,34
3385501,20
3774973,70
3869443,73
3394341,13
2353167,35
Министерство транспорта и строительства области
21469606,89
2334891,44
2357288,34
3385501,20
3774973,70
3869443,73
3394341,13
2353167,35
2.1.
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего, в том числе
13557294,49
1542824,96
1268352,63
2357811,92
2352395,56
2490864,44
2120054,73
1424990,25
Министерство транспорта и строительства области
13557294,49
1542824,96
1268352,63
2357811,92
2352395,56
2490864,44
2120054,73
1424990,25
2.1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.01.12260
10350028,97
952482,49
832793,32
1921841,25
1891139,53
2029608,41
1658798,70
1063365,27
2.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.01.12270
253592,51
204777,15
48815,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.01.10590
2953673,01
385565,32
386743,95
435970,67
461256,03
461256,03
461256,03
361624,98
2.2.
Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего, в том числе
3101156,89
399777,89
362656,94
214784,93
622578,14
578579,29
474286,40
448493,30
Министерство транспорта и строительства области
3101156,89
399777,89
362656,94
214784,93
622578,14
578579,29
474286,40
448493,30
2.2.1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.02.11010
2924936,89
399777,89
362656,94
125884,93
535258,14
578579,29
474286,40
448493,30
2.2.2.
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.02.R2140
176220,00
0,00
0,00
88900,00
87320,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования
Всего, в том числе
4811155,51
392288,59
726278,77
812904,35
800000,00
800000,00
800000,00
479683,80
Министерство транспорта и строительства области
4811155,51
392288,59
726278,77
812904,35
800000,00
800000,00
800000,00
479683,80
2.3.1.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.03.87480
4811155,51
392288,59
726278,77
812904,35
800000,00
800000,00
800000,00
479683,80
3.
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием технологий системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области»
Всего, в том числе
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
Управление информатизации области
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
3.1.
Реализация мероприятий по внедрению навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
Всего, в том числе
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
Управление информатизации области
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
3.1.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Управление информатизации области
935
0410
13.3.01.12220
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
4.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Всего, в том числе
492926,56
53083,68
80430,66
76989,50
49086,69
57108,05
70550,36
105677,62
4.1.
Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего, в том числе:
492926,56
53083,68
80430,66
76989,50
49086,69
57108,05
70550,36
105677,62
Министерство транспорта и строительства области
309121,12
24767,36
53481,95
48830,20
31385,39
36514,15
45108,96
69033,11
Инспекция Гостехнадзора области
183805,44
28316,32
26948,71
28159,30
17701,30
20593,90
25441,40
36644,51
4.1.1.
Содержание органов исполнительной власти
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.4.01.10190
309121,12
24767,36
53481,95
48830,20
31385,39
36514,15
45108,96
69033,11
Инспекция Гостехнадзора области
019
0400,
0412
13.4.01.10190
183805,44
28316,32
26948,71
28159,30
17701,30
20593,90
25441,40
36644,51
<*> Распределение бюджетных ассигнований на 2014 - 2015 гг., указано в соответствии с таблицей соответствия измененных кодов бюджетной классификации в части целевых статей расходов областного бюджета на 2016 - 2017 гг., размещенной на портале министерства финансов области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fi№.amurobl.ru.
Приложение №6
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Развитие транспортной системы
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий
государственной программы области из различных источников финансирования
№
п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы,
основного
мероприятия, мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Всего
43234908,58
6670829,52
5907264,60
5915866,03
6626137,29
6907553,45
3757546,03
7449711,66
Федеральный бюджет
15137135,82
4116524,69
3286925,47
2218531,26
2619254,40
2737800,00
108100,00
50000,00
Областной бюджет
27738565,64
2511554,06
2581940,66
3672088,25
3934635,47
4054603,17
3622229,82
7361514,21
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
202407,12
20950,77
38398,47
25246,52
25247,42
27150,28
27216,21
38197,45
Территориальные внебюджетные фонды
135000,00
0,00
0,00
0,00
47000,00
88000,00
0,00
0,00
Юридические лица
21800,00
21800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Всего
12155071,47
278482,94
710721,66
1349415,55
1716275,98
2955755,15
267408,02
4877012,17
Федеральный бюджет
6315518,00
154600,00
566500,00
1139818,00
1558700,00
2737800,00
108100,00
50000,00
Областной бюджет
5687424,19
123578,94
144221,66
209597,55
110575,08
128051,39
157338,33
4814061,24
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
17129,28
304,00
0,00
0,00
0,90
1903,76
1969,69
12950,93
Территориальные внебюджетные фонды
135000,00
0,00
0,00
0,00
47000,00
88000,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте
Всего
10067718,00
157600,00
566500,00
1139818,00
1490700,00
2655800,00
0,00
4057300,00
Федеральный бюджет
5972418,00
154600,00
566500,00
1139818,00
1473700,00
2637800,00
0,00
0,00
Областной бюджет
4060300,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4057300,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
35000,00
0,00
0,00
0,00
17000,00
18000,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.
Развитие материально-
технической базы воздушного транспорта
Всего
2684700,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2681700,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2684700,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2681700,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
7333018,00
154600,00
566500,00
1139818,00
1458700,00
2637800,00
0,00
1375600,00
Федеральный бюджет
5957418,00
154600,00
566500,00
1139818,00
1458700,00
2637800,00
0,00
0,00
Областной бюджет
1375600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1375600,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.
Содействие в обновлении судов речного флота для эксплуатации на внутренних водных путях Амурской области
Всего
50000,00
0,00
0,00
0,00
32000,00
18000,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
15000,00
0,00
0,00
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00.
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
35000,00
0,00
0,00
0,00
17000,00
18000,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области
Всего
1513345,72
113127,19
137628,94
138428,95
181109,57
247651,57
202907,72
492491,77
Федеральный бюджет
343100,00
0,00
0,00
0,00
85000,00
100000,00
108100,00
50000,00
Областной бюджет
1058255,22
112914,39
137628,94
138428,95
66108,94
76318,94
93428,94
433426,12
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
11990,50
212,80
0,00
0,00
0,63
1332,63
1378,78
9065,65
Территориальные внебюджетные фонды
100000,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
70000,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
Всего
207051,51
4622,80
0,00
0,00
0,63
1332,63
1378,78
199716,66
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
195061,01
4410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190651,01
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
11990,50
212,80
0,00
0,00
0,63
1332,63
1378,78
9065,65
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
Всего
837785,86
104875,45
134000,00
134800,00
62480,00
72690,00
89800,00
239140,41
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
837785,86
104875,45
134000,00
134800,00
62480,00
72690,00
89800,00
239140,41
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3.
Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
Всего
25408,35
3628,94
3628,94
3628,95
3628,94
3628,94
3628,94
3634,70
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
25408,35
3628,94
3628,94
3628,95
3628,94
3628,94
3628,94
3634,70
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджета городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.4.
Содействие в обеспечении возобновления и сохранения судоходной обстановки на внутренних водных путах Амурской области
Всего
443100,00
0,00
0,00
0,00
115000,00
170000,00
108100,00
50000,00
Федеральный бюджет
343100,00
0,00
0,00
0,00
85000,00
100000,00
108100,00
50000,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
100000,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
70000,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Обеспечение безопасности дорожного движения
Всего
185038,61
7755,75
6592,72
6092,70
3806,99
4999,91
6062,15
149728,40
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
179899,83
7664,55
6592,72
6092,70
3806,72
4428,78
5471,24
145843,12
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
5138,78
91,20
0,00
0,00
0,27
571,13
590,91
3885,28
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)
Всего
94302,25
5774,55
6592,72
6092,70
3806,72
4428,78
5471,24
62135,54
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
94302,25
5774,55
6592,72
6092,70
3806,72
4428,78
5471,24
62135,54
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
Всего
88736,36
1981,20
0,00
0,00
0,27
571,13
590,91
85592,86
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
83597,58
1890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81707,58
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
5138,78
91,20
0,00
0,00
0,27
571,13
590,91
3885,28
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3.
Повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и немедицинского потребления наркотиков
Всего
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.
Основное мероприятие «Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом»
Всего
388969,14
0,00
0,00
65075,90
40659,42
47303,67
58438,15
177492,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
388969,14
0,00
0,00
65075,90
40659,42
47303,67
58438,15
177492,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
388969,14
0,00
0,00
65075,90
40659,42
47303,67
58438,15
177492,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
388969,14
0,00
0,00
65075,90
40659,42
47303,67
58438,15
177492,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Всего
30454662,55
6295622,90
5116112,28
4489460,98
4860774,62
3894690,25
3419587,65
2378413,87
Федеральный бюджет
8799777,82
3940084,69
2720425,47
1078713,26
1060554,40
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
21469606,89
2334891,44
2357288,34
3385501,20
3774973,70
3869443,73
3394341,13
2353167,35
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
185277,84
20646,77
38398,47
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего
14078119,69
1542824,96
1416491,93
2357811,92
2725081,46
2490864,44
2120054,73
1424990,25
Федеральный бюджет
520825,20
0,00
148139,30
0,00
372685,90
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
13557294,49
1542824,96
1268352,63
2357811,92
2352395,56
2490864,44
2120054,73
1424990,25
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения
Всего
10350028,97
952482,49
832793,32
1921841,25
1891139,53
2029608,41
1658798,70
1063365,27
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
10350028,97
952482,49
832793,32
1921841,25
1891139,53
2029608,41
1658798,70
1063365,27
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего
253592,51
204777,15
48815,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
253592,51
204777,15
48815,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
2953673,01
385565,32
386743,95
435970,67
461256,03
461256,03
461256,03
361624,98
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2953673,01
385565,32
386743,95
435970,67
461256,03
461256,03
461256,03
361624,98
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
Всего
520825,20
0,00
148139,30
0,00
372685,90
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
520825,20
0,00
148139,30
0,00
372685,90
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего
11380109,51
4339862,58
2934943,11
1293498,19
1310446,64
578579,29
474286,40
448493,30
Федеральный бюджет
8278952,62
3940084,69
2572286,17
1078713,26
687868,50
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
3101156,89
399777,89
362656,94
214784,93
622578,14
578579,29
474286,40
448493,30
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
2924936,89
399777,89
362656,94
125884,93
535258,14
578579,29
474286,40
448493,30
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2924936,89
399777,89
362656,94
125884,93
535258,14
578579,29
474286,40
448493,30
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»
Всего
12430,00
12430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
12430,00
12430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3.
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
Всего
7817347,26
3927654,69
2245500,07
869004,00
775188,50
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
7641127,26
3927654,69
2245500,07
780104,00
687868,50
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
176220,00
0,00
0,00
88900,00
87320,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.4.
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
Всего
625395,36
0,00
326786,10
298609,26
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
625395,36
0,00
326786,10
298609,26
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
4996433,35
412935,36
764677,24
838150,87
825246,52
825246,52
825246,52
504930,32
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
4811155,51
392288,59
726278,77
812904,35
800000,00
800000,00
800000,00
479683,80
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
185277,84
20646,77
38398,47
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Всего
4996433,35
412935,36
764677,24
838150,87
825246,52
825246,52
825246,52
504930,32
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
4811155,51
392288,59
726278,77
812904,35
800000,00
800000,00
800000,00
479683,80
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
185277,84
20646,77
38398,47
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-
экономического и инновационного развития Амурской области»
Всего
132248,00
43640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
Федеральный бюджет
21840,00
21840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
Консолидированные бюджеты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
21800,00
21800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
132248,00
43640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
3.1.
Реализация мероприятий по внедрению навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
Всего
132248,00
43640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
Федеральный бюджет
21840,00
21840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
21800,00
21800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Всего
132248,00
43640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
Федеральный бюджет
21840,00
21840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
21800,00
21800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Всего
492926,56
53083,68
80430,66
76989,50
49086,69
57108,05
70550,36
105677,62
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
492926,56
53083,68
80430,66
76989,50
49086,69
57108,048
70550,363
105677,62
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
492926,56
53083,68
80430,66
76989,50
49086,69
57108,05
70550,36
105677,62
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
492926,56
53083,68
80430,66
76989,50
49086,69
57108,048
70550,363
105677,62
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.1.
Содержание органов исполнительной власти
Всего
492926,56
53083,68
80430,66
76989,50
49086,69
57108,05
70550,36
105677,62
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
492926,56
53083,68
80430,66
76989,50
49086,69
57108,048
70550,363
105677,62
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<*> В том числе остаток межбюджетных трансфертов 2014 года в размере 1195500,07 тыс. рублей.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 21.09.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.110 Транспортное обслуживание населения (см. также 030.120.110) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: