Основная информация
Дата опубликования: | 30 октября 2020г. |
Номер документа: | RU24060417202000203 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Боготола Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 30 »____10___2020 г. г. Боготол № 1232-п
О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 16.03.2015 № 0280-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» (в ред. от 13.07.2020 № 0711-п)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола», руководствуясь п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72, ст. 73 Устава города Боготола, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Боготола от 16.03.2015 № 0280-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» (в ред. от 13.07.2020 № 0711-п) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. В приложении № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Боготола за счет средств городского бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.3. В приложении № 3 «Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы город Боготола (средства городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» Паспорта подпрограммы 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.1.5. В приложении № 2 Паспорта подпрограммы 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» Паспорта подпрограммы 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда города» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.1.7. В приложении № 2 Паспорта подпрограммы 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда города» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.1.8. В приложении № 6 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» Паспорта подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.1.9. В приложении № 2 Паспорта подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.1.10. В приложении № 7 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» Паспорта подпрограммы 4 «Благоустройство территорий города» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.1.10. В приложении № 2 Паспорта подпрограммы 4 «Благоустройство территорий города» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.1.11. В приложении № 8 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» Паспорта подпрограммы 5 «Обращение с отходами» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.1.12. В приложении № 2 Паспорта подпрограммы 5 «Обращение с отходами» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
1.1.13. В приложении № 9 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» Паспорта подпрограммы 6 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.
1.1.14. В приложении № 2 Паспорта подпрограммы 6 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола www.bogotolcity.ru в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава города Боготола Е.М. Деменкова
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования государственной программы в 2014-2022 годах за счет всех источников финансирования составит 853 950,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 102 072,2 тыс. рублей
2015 год - 115 480,0 тыс. рублей
2016 год - 98 600,2 тыс. рублей;
2017 год - 93 047,1 тыс. рублей;
2018 год - 82 997,0 тыс. рублей;
2019 год - 88 764,2 тыс. рублей;
2020 год - 98 791,9 тыс. рублей;
2021 год - 87 063,8 тыс. рублей
2022 год - 87 133,8 тыс. рублей
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета 4 506,2 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 4 156,0 тыс. рублей
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 350,2 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. рублей
- краевого бюджета 619 640,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 87 270,2 тыс. рублей;
2015 год - 99 194,4 тыс. рублей;
2016 год - 81 797,0 тыс. рублей;
2017 год - 68 027,6 тыс. рублей;
2018 год - 55 730,5 тыс. рублей;
2019 год - 59 601,3 тыс. рублей;
2020 год - 62 612,2 тыс. рублей;
2021 год - 52 703,4 тыс. рублей
2022 год - 52 703,4 тыс. рублей
- местного бюджета – 229 262,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 14 802,0 тыс. рублей;
2015 год - 16 285,6 тыс. рублей;
2016 год - 16 803,2 тыс. рублей;
2017 год - 20 322,3 тыс. рублей;
2018 год - 27 266,5 тыс. рублей;
2019 год - 28 812,7 тыс. рублей;
2020 год - 36 179,7 тыс. рублей;
2021 год - 34 360,4 тыс. рублей
2022 год - 34 430,4 тыс. рублей
- средства заинтересованных лиц - 541,2 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей
2017 год - 541,2 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. рублей
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
БОГОТОЛА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ
СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
тыс. рублей
№
п/п
Статус
(муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее ГРБС)
Код бюджетной классификации
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на очередной финансовый год и плановый период
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
1
Муниципальная программа
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация ЖКХ; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
98 791,9
87 063,8
87 133,8
272 989,5
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
10 738,6
2 166,0
2 236,0
15 140,6
МКУ Служба «Заказчика ЖКУ и МЗ г. Боготола
117
Х
Х
Х
85 913,1
83 647,3
83 647,3
253 207,7
МКУ «Специа лизированная служба по вопросам по хоронного де ла» гБоготола
117
Х
Х
Х
2 140,2
1 250,5
1 250,5
4 641,2
2
Подпрограмма 1
Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
8 480,7
60,0
130,0
8 670,7
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
8 480,7
60,0
130,0
8 670,7
3
Подпрограмма 2
Капитальный ремонт жилищного фонда города
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
1 625,8
1 047,8
1 047,8
3 721,4
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
1 625,8
1 047,8
1 047,8
3 721,4
4
Подпрограмма 3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
11,3
11,3
11,3
33,9
МКУ Служба «Заказчика ЖКУ и МЗ г. Боготола
117
Х
Х
Х
11,3
11,3
11,3
33,9
5
Подпрограмма 4
«Благоустройство территорий города»
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
14 876,5
13 207,8
13 207,8
41 292,1
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
Х
Х
Х
13 102,8
12 290,1
12 290,1
37 683,0
МКУ «Специа лизированная служба по вопросам по хоронного де ла» гБоготола
117
Х
Х
Х
1 773,7
917,7
917,7
3 609,1
6
Подпрограмма 5
«Обращение с отходами»
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
818,0
1 018,0
1 018,0
2 854,0
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
224,6
424,6
424,6
1 073,8
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
Х
Х
Х
593,4
593,4
593,4
1 780,2
7
Подпрограмма 6
«Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
20 654,6
19 167,8
19 167,8
58 990,2
МКУ «Специа лизированная служба по вопросам по хоронного де ла» гБоготола
117
Х
Х
Х
366,5
332,8
332,8
1 032,1
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
Х
Х
Х
20 288,1
18 835,0
18 835,0
57 958,1
8
Мероприятие 1
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Всего,
в том числе
Х
Х
Х
Х
51 917,5
51 917,5
51 917,5
155 752,5
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
Х
Х
Х
51 917,5
51 917,5
51 917,5
155 752,5
9
Мероприятие 1
Предоставление отдельным категориям граждан адресной помощи при посещении бань
Всего,
в том числе
Х
Х
Х
Х
407,5
633,6
633,6
1 647,7
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
407,5
633,6
633,6
1 647,7
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
Х
Х
Х
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА (СРЕДСТВА
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ
ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)
тыс. рублей
№ п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Уровень бюджетной системы/ источники финансирования
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Итого
2020
2021
2022
1
2
3
5
6
7
8
1
Муниципальная программа
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»
Всего
98 791,9
87 063,8
87 133,8
272 989,5
в том числе:
Бюджет города
36 179,7
34 360,4
34 430,4
104 970,5
Краевой бюджет
62 612,2
52 703,4
52 703,4
168 019,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Подпрограмма 1
Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
Всего
8 480,7
60,0
130,0
8 670,7
в том числе:
Бюджет города
90,7
60,0
130,0
280,7
Краевой бюджет
8 390,0
0,0
0,0
8 390,0
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
3
Подпрограмма 2
Капитальный ремонт жилищного фонда города
Всего
1 625,8
1 047,8
1 047,8
3 721,4
в том числе:
Бюджет города
1 625,8
1 047,8
1 047,8
3 721,4
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
4
Подпрограмма 3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города»
Всего
11,3
11,3
11,3
33,9
в том числе:
Бюджет города
11,3
11,3
11,3
33,9
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
5
Подпрограмма 4
Благоустройство территорий города
Всего
14 876,5
13 207,8
13 207,8
41 292,1
в том числе:
Бюджет города
13 976,3
12 421,9
12 421,9
38 820,1
Краевой бюджет
900,2
785,9
785,9
2 472,0
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
6
Подпрограмма 5
Обращение с отходами
Всего
818,0
1 018,0
1 018,0
2 854,0
в том числе:
Бюджет города
818,0
1 018,0
1 018,0
2 854,0
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
8
Подпрограмма 6
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Всего
20 654,6
19 167,8
19 167,8
58 990,2
в том числе:
Бюджет города
19 250,1
19 167,8
19 167,8
57 585,7
Краевой бюджет
1 404,5
0,0
0,0
1 404,5
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
9
Мероприятие 1
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Всего
51 917,5
51 917,5
51 917,5
155 752,5
в том числе:
Бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
51 917,5
51 917,5
51 917,5
155 752,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Мероприятие 2
Предоставление отдельным категориям граждан адресной помощи при посещении бань
Всего
407,5
633,6
633,6
1 647,7
в том числе:
Бюджет города
407,5
633,6
633,6
1 647,7
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Приложение № 4
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 8 670,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 8 480,7тыс. рублей
2021 год - 60,0 тыс. рублей
2022 год - 130,0 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 280,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 90,7 тыс. рублей
2021 год - 60,0 тыс. рублей
2022 год - 130,0 тыс. рублей
краевой бюджет – 8 390,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 8 390,0 тыс. рублей
2021 год - 0,0 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. рублей
Приложение № 5
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. рублей
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, годы
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
Итого на период
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»
1
Цель подпрограммы: повышение надежности и предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения.
2
Задача 1,2: снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и доли потерь энергетических ресурсов в инженерных сетях ; обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса.
4
Мероприятие 1 Капитальный ремонт водопроводных сетей, коммунальных объектов
Администрация г.Боготола
117
0502
0610062860
244
0,0
0,0
0,0
0,0
Объем отремонтированных инженерных сетей, снижение потерь энергоресурсов в инженерных
сетях (8-10%)
5
Мероприятие 2 Капитальный ремонт тепловых сетей и источников теплоснабжения
Администрация г.Боготола
117
0505
0610075710
243
2 890,0
0,0
0,0
2 890,0
0505
0610075720
414
5 500,0
0,0
0,0
5 500,0
0505
06100S5710
243
35,1
0,0
70,0,0
105,1
0505
06100S5720
414
55,6
60,0
60,0
175,6
6
Мероприятие 3 Мероприятия по разработке схем водоснабжения и водоотведения города
Администрация г.Боготола
117
0409
0610064230
244
0,0
0,0
0,0
0,0
Надежность работы системы, протяженность сетей вводимых в эксплуатацию, качество и эффективность работы систем водоснабжения и водоотведения (100%)
7
ИТОГО
8 480,7
60,0
130,0
8 670,7
Приложение № 6
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета составит - 3 721,4 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 1 625,8 тыс. рублей;
2021 год – 1 047,8 тыс. рублей;
2022 год – 1 047,8 тыс. рублей;
Приложение № 7
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. рублей
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации подпрограммы
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
Итого на период
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда города»
Цель: создание условий для приведения жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания.
Задача 1: обеспечение сохранности, увеличение срока эксплуатации и приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда;
Мероприятие 1 Капитальный ремонт муниципальных квартир в жилищном фонде
Администрация г.Боготола
117
0501
0620063010
244
170,0
120,0
120,0
410,0
Количество отремонтированных квартир
Мероприятие 2 Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
Администрация г.Боготола
117
0501
0620063020
244
1 412,9
912,9
912,9
3 238,7
Оплата обязательных взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Мероприятие 3 Установка индивидуальных (внутриквартирных) приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде
Администрация г.Боготола
117
0501
0620063030
244
14,8
14,8
14,8
44,4
Установка ИПУ в муниципальном жилищном фонде
Мероприятие 4 Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома по договору управления МКД
Администрация г.Боготола
117
0501
0620063040
244
28,1
0,0
0,0
28,1
ремонт общего имущества МКД
ИТОГО
1 625,8
1 047,8
1 047,8
3 721,4
Приложение № 8
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы 3 составит 33,9 тыс. рублей, числе по годам:
2020 год - 11,3 тыс. рублей
2021 год - 11,3 тыс. рублей
2022 год - 11,3 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 33,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 11,3 тыс. рублей
2021 год - 11,3 тыс. рублей
2022 год - 11,3 тыс. рублей
краевой бюджет - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей
2021 год - 0,0 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. рублей
Приложение № 9
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. рублей
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации подпрограммы
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
Итого на период
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города»
Цель: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Боготоле.
Мероприятие 1 Замена существующих светильников на эффективные линиий уличного освещения
Администрация города Боготола
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2 Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений
Администрация города Боготола
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3 Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением
МКУ Служба Заказчика ЖКУ и МЗ
117
0503
0630063240
244
11,3
11,3
11,3
33,3
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры
ИТОГО
11,3
11,3
11,3
33,9
.
Приложение № 10
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 41 292,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год - 14 876,5 тыс. рублей;
2021 год - 13 207,8 тыс. рублей;
2022 год - 13 207,8 тыс. рублей;
в том числе за счет средств местного бюджета – 38 820,1 тыс. руб.:
2020 год - 13 976,3 тыс. рублей;
2021 год - 12 421,9 тыс. рублей;
2022 год - 12 421,9 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 2 472,0 тыс. руб.:
2020 год - 900,2 тыс. рублей;
2021 год - 785,9 тыс. рублей;
2022 год - 785,9 тыс. рублей;
Приложение № 11
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. рублей
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации подпрограммы
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
Итого на период
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
Подпрограмма 4. «Благоустройство территории города»
Цель 1: повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение затрат на освещение.
Задача 1: экономия потребляемой электроэнергии; Задача 2:снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения;
Оплата электроэнергии потребленной линиями уличного освещения
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0640063510
244
8 100,0
8 254,0
8 254,0
24 608,00
Обеспечение комфортного проживания населе ния города
(100%)
Содержание и реконструкция линий уличного освещения
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0640063520
244
991,0
1 000,0
1 000,0
2 991,0
Обеспечение развития уличного освещения
(100%)
Цель 2: создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения города, улучшение эстетического облика города
Задача 3: содержание объектов благоустройства
Озеленение
территории города
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0640063530
244
353,6
400,0
400,0
1 153,6
Снос старых насаждений подрезка и культививация зеленых насаждений, высадка молодых насаждений (60%)
Организация работ по водоотведению
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0640063540
244
274,1
320,0
320,0
914,1
Снижение уровня паводковых вод
(11%)
Содержание площадей, бульваров, скверов, парков
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0640063550
244
1 140,9
1 354,2
1 354,2
3 849,3
Санитарное содер жание подготовка мест для проведения праздников, уборка и вывоз мусора после проведения праздничных мероприятий (100%)
Обслуживание стелы на въезд в город
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ
117
0503
0640063560
244
16,0
16,0
16,0
48,0
Соответствующее техническое состояние и бесперебойная работа
(100%)
Содержание и обслуживание фонтана
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ
117
0503
0640063570
244
160,0
160,0
160,0
480,0
Реализация мероприятий по благоустройству территории парка «Сфера»
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ
117
0503
0640063620
244
1 167,1
0,0
0,0
1 167,1
благоустройство зоны отдыха для населения
Отлов, учет содержание безнадзорных домашних животных
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ
117
0412
0640075180
244
785,9
785,9
785,9
2 357,7
предупреждения и ликвидации болезней животных, за щиты населения от болезней, общих для человека и животных (48%)
0603
0640075180
110
40,8
0,0
0,0
40,8
063
0640075180
244
73,5
0,0
0,0
73,5
Задача 4:исполнения санитарных и экологических требований мест захоронения; обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества.
Содержание и благоустройство кладбищ
МКУ Специа лизированная служба по вопросам по хоронного де ла» гБоготола
117
0503
0640063610
244
1 275,6
419,6
419,6
2 114,8
исполнения санитарных и экологических требований мест погребения (32%)
111
382,6
382,6
382,6
1 147,8
119
115,6
115,5
115,5
346,6
14 876,5
13 207,8
13 207,8
41 292,1
Приложение № 12
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 5 составит 2 854,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год - 818,0 тыс. рублей;
2021 год - 1 018,0 тыс. рублей;
2022 год - 1 018,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств местного бюджета – 2 854,0 тыс. руб.:
2020 год - 818,0 тыс. рублей;
2021 год - 1 018,0 тыс. рублей;
2022 год - 1 018,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
Приложение № 13
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. рублей
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации подпрограммы
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
Итого на период
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Подпрограмма 5 «Обращение с отходами»
Цель: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения города
Задача 1: Ликвидация несанкционированных свалок с территорий города
Мероприятие 1 Вывоз мусора несанкционированных свалок
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0650063720
244
593,4
593,4
593,4
1 780,2
ликвидировано порядка 95% несанкционированных свалок на территории города
Администрация г.Боготола
117
0503
0650063720
244
224,6
424,6
424,6
1 073,8
Задача 2: Обустройство санкционированных мест размещения ТБО на территории города
Мероприятие 2 Приобретение и содержание
контейнерного оборудования для сбора ТБО
Администрация г.Боготола
117
0,0
0,0
0,0
0,0
обеспечение районов индивидуальной жилой застройки контейнерным
оборудованием для сбора ТБО
Мероприятие 3 Организация (строительство) площадок накопления отходов потребления и контейнерных площадок
Администрация г.Боготола
117
0605
0650074630
244
0,0
0,0
0,0
0,0
Исполнение санитарных и экологических норм требований в области обращения с отходами
117
0605
06500S4630
244
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО
818,0
1 018,0
1 018,0
2 854,0
Приложение № 14
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы 6 составит 58 990,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 20 654,6 тыс. рублей;
2021 год - 19 167,8 тыс. рублей;
2022 год - 19 167,8 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 57 585,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 19 250,1 тыс. рублей;
2021 год - 19 167,8 тыс. рублей;
2022 год - 19 167,8 тыс. рублей
краевой бюджет – 1 404,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 1 404,5 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей
Приложение № 15
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых расходов по подпрограмме и мероприятиям муниципальной программы
тыс. рублей
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации подпрограммы
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
Итого на период
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
1
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»»
Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Задача 1: повышение эффективности исполнения установленных функций и полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения
1
Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ Службы «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0505
0660063910
110,
244,
852
4 664,8
294,7
1,0
4 663,0
258,7
1,0
4 663,0
258,7
1,0
13 990,8
812,1
3,0
0660067000
110
16,1
16,1
16,1
48,3
0660010490
110
20,1
0,0
0,0
20,1
117
0505
0660010360
110
271,4
0,0
0,0
271,4
117
0503
0660063910
110
441,0
0,0
0,0
441,0
117
0503
0660067000
110
52,4
0,0
0,0
52,4
117
0113
0660063910
110
11 497,5
11 496,7
11 496,7
34 490,9
117
0113
0660067000
110
1 791,0
1 791,0
1 791,0
5 373,0
117
0113
0660010490
110
787,3
0,0
0,0
787,3
117
0113
0660010360
110
306,3
0,0
0,0
306,3
117
0113
0660063910
244
144,5
608,7
608,7
1 361,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» г. Боготола
Администрация города Боготола
117
0412
0660063920
110,
244
333,4
13,7
319,1
13,7
319,1
13,7
971,6
41,1
117
0412
0660010360
110
19,4
0,0
0,0
19,4
ИТОГО
20 654,6
19 167,8
19 167,8
58 990,2
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 30 »____10___2020 г. г. Боготол № 1232-п
О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 16.03.2015 № 0280-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» (в ред. от 13.07.2020 № 0711-п)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола», руководствуясь п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72, ст. 73 Устава города Боготола, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Боготола от 16.03.2015 № 0280-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» (в ред. от 13.07.2020 № 0711-п) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. В приложении № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Боготола за счет средств городского бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.3. В приложении № 3 «Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы город Боготола (средства городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» Паспорта подпрограммы 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.1.5. В приложении № 2 Паспорта подпрограммы 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» Паспорта подпрограммы 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда города» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.1.7. В приложении № 2 Паспорта подпрограммы 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда города» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.1.8. В приложении № 6 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» Паспорта подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.1.9. В приложении № 2 Паспорта подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.1.10. В приложении № 7 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» Паспорта подпрограммы 4 «Благоустройство территорий города» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.1.10. В приложении № 2 Паспорта подпрограммы 4 «Благоустройство территорий города» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.1.11. В приложении № 8 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» Паспорта подпрограммы 5 «Обращение с отходами» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.1.12. В приложении № 2 Паспорта подпрограммы 5 «Обращение с отходами» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
1.1.13. В приложении № 9 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» Паспорта подпрограммы 6 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.
1.1.14. В приложении № 2 Паспорта подпрограммы 6 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола www.bogotolcity.ru в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава города Боготола Е.М. Деменкова
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования государственной программы в 2014-2022 годах за счет всех источников финансирования составит 853 950,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 102 072,2 тыс. рублей
2015 год - 115 480,0 тыс. рублей
2016 год - 98 600,2 тыс. рублей;
2017 год - 93 047,1 тыс. рублей;
2018 год - 82 997,0 тыс. рублей;
2019 год - 88 764,2 тыс. рублей;
2020 год - 98 791,9 тыс. рублей;
2021 год - 87 063,8 тыс. рублей
2022 год - 87 133,8 тыс. рублей
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета 4 506,2 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 4 156,0 тыс. рублей
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 350,2 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. рублей
- краевого бюджета 619 640,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 87 270,2 тыс. рублей;
2015 год - 99 194,4 тыс. рублей;
2016 год - 81 797,0 тыс. рублей;
2017 год - 68 027,6 тыс. рублей;
2018 год - 55 730,5 тыс. рублей;
2019 год - 59 601,3 тыс. рублей;
2020 год - 62 612,2 тыс. рублей;
2021 год - 52 703,4 тыс. рублей
2022 год - 52 703,4 тыс. рублей
- местного бюджета – 229 262,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 14 802,0 тыс. рублей;
2015 год - 16 285,6 тыс. рублей;
2016 год - 16 803,2 тыс. рублей;
2017 год - 20 322,3 тыс. рублей;
2018 год - 27 266,5 тыс. рублей;
2019 год - 28 812,7 тыс. рублей;
2020 год - 36 179,7 тыс. рублей;
2021 год - 34 360,4 тыс. рублей
2022 год - 34 430,4 тыс. рублей
- средства заинтересованных лиц - 541,2 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей
2017 год - 541,2 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. рублей
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
БОГОТОЛА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ
СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
тыс. рублей
№
п/п
Статус
(муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее ГРБС)
Код бюджетной классификации
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на очередной финансовый год и плановый период
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
1
Муниципальная программа
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация ЖКХ; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
98 791,9
87 063,8
87 133,8
272 989,5
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
10 738,6
2 166,0
2 236,0
15 140,6
МКУ Служба «Заказчика ЖКУ и МЗ г. Боготола
117
Х
Х
Х
85 913,1
83 647,3
83 647,3
253 207,7
МКУ «Специа лизированная служба по вопросам по хоронного де ла» гБоготола
117
Х
Х
Х
2 140,2
1 250,5
1 250,5
4 641,2
2
Подпрограмма 1
Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
8 480,7
60,0
130,0
8 670,7
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
8 480,7
60,0
130,0
8 670,7
3
Подпрограмма 2
Капитальный ремонт жилищного фонда города
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
1 625,8
1 047,8
1 047,8
3 721,4
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
1 625,8
1 047,8
1 047,8
3 721,4
4
Подпрограмма 3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
11,3
11,3
11,3
33,9
МКУ Служба «Заказчика ЖКУ и МЗ г. Боготола
117
Х
Х
Х
11,3
11,3
11,3
33,9
5
Подпрограмма 4
«Благоустройство территорий города»
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
14 876,5
13 207,8
13 207,8
41 292,1
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
Х
Х
Х
13 102,8
12 290,1
12 290,1
37 683,0
МКУ «Специа лизированная служба по вопросам по хоронного де ла» гБоготола
117
Х
Х
Х
1 773,7
917,7
917,7
3 609,1
6
Подпрограмма 5
«Обращение с отходами»
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
818,0
1 018,0
1 018,0
2 854,0
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
224,6
424,6
424,6
1 073,8
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
Х
Х
Х
593,4
593,4
593,4
1 780,2
7
Подпрограмма 6
«Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»
Всего,
в том числе:
Х
Х
Х
Х
20 654,6
19 167,8
19 167,8
58 990,2
МКУ «Специа лизированная служба по вопросам по хоронного де ла» гБоготола
117
Х
Х
Х
366,5
332,8
332,8
1 032,1
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
Х
Х
Х
20 288,1
18 835,0
18 835,0
57 958,1
8
Мероприятие 1
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Всего,
в том числе
Х
Х
Х
Х
51 917,5
51 917,5
51 917,5
155 752,5
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
Х
Х
Х
51 917,5
51 917,5
51 917,5
155 752,5
9
Мероприятие 1
Предоставление отдельным категориям граждан адресной помощи при посещении бань
Всего,
в том числе
Х
Х
Х
Х
407,5
633,6
633,6
1 647,7
Администрация г.Боготола
117
Х
Х
Х
407,5
633,6
633,6
1 647,7
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
Х
Х
Х
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА (СРЕДСТВА
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ
ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)
тыс. рублей
№ п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Уровень бюджетной системы/ источники финансирования
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Итого
2020
2021
2022
1
2
3
5
6
7
8
1
Муниципальная программа
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»
Всего
98 791,9
87 063,8
87 133,8
272 989,5
в том числе:
Бюджет города
36 179,7
34 360,4
34 430,4
104 970,5
Краевой бюджет
62 612,2
52 703,4
52 703,4
168 019,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Подпрограмма 1
Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
Всего
8 480,7
60,0
130,0
8 670,7
в том числе:
Бюджет города
90,7
60,0
130,0
280,7
Краевой бюджет
8 390,0
0,0
0,0
8 390,0
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
3
Подпрограмма 2
Капитальный ремонт жилищного фонда города
Всего
1 625,8
1 047,8
1 047,8
3 721,4
в том числе:
Бюджет города
1 625,8
1 047,8
1 047,8
3 721,4
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
4
Подпрограмма 3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города»
Всего
11,3
11,3
11,3
33,9
в том числе:
Бюджет города
11,3
11,3
11,3
33,9
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
5
Подпрограмма 4
Благоустройство территорий города
Всего
14 876,5
13 207,8
13 207,8
41 292,1
в том числе:
Бюджет города
13 976,3
12 421,9
12 421,9
38 820,1
Краевой бюджет
900,2
785,9
785,9
2 472,0
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
6
Подпрограмма 5
Обращение с отходами
Всего
818,0
1 018,0
1 018,0
2 854,0
в том числе:
Бюджет города
818,0
1 018,0
1 018,0
2 854,0
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
8
Подпрограмма 6
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Всего
20 654,6
19 167,8
19 167,8
58 990,2
в том числе:
Бюджет города
19 250,1
19 167,8
19 167,8
57 585,7
Краевой бюджет
1 404,5
0,0
0,0
1 404,5
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
9
Мероприятие 1
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Всего
51 917,5
51 917,5
51 917,5
155 752,5
в том числе:
Бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
51 917,5
51 917,5
51 917,5
155 752,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Мероприятие 2
Предоставление отдельным категориям граждан адресной помощи при посещении бань
Всего
407,5
633,6
633,6
1 647,7
в том числе:
Бюджет города
407,5
633,6
633,6
1 647,7
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Приложение № 4
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 8 670,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 8 480,7тыс. рублей
2021 год - 60,0 тыс. рублей
2022 год - 130,0 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 280,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 90,7 тыс. рублей
2021 год - 60,0 тыс. рублей
2022 год - 130,0 тыс. рублей
краевой бюджет – 8 390,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 8 390,0 тыс. рублей
2021 год - 0,0 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. рублей
Приложение № 5
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. рублей
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, годы
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
Итого на период
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»
1
Цель подпрограммы: повышение надежности и предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения.
2
Задача 1,2: снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и доли потерь энергетических ресурсов в инженерных сетях ; обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса.
4
Мероприятие 1 Капитальный ремонт водопроводных сетей, коммунальных объектов
Администрация г.Боготола
117
0502
0610062860
244
0,0
0,0
0,0
0,0
Объем отремонтированных инженерных сетей, снижение потерь энергоресурсов в инженерных
сетях (8-10%)
5
Мероприятие 2 Капитальный ремонт тепловых сетей и источников теплоснабжения
Администрация г.Боготола
117
0505
0610075710
243
2 890,0
0,0
0,0
2 890,0
0505
0610075720
414
5 500,0
0,0
0,0
5 500,0
0505
06100S5710
243
35,1
0,0
70,0,0
105,1
0505
06100S5720
414
55,6
60,0
60,0
175,6
6
Мероприятие 3 Мероприятия по разработке схем водоснабжения и водоотведения города
Администрация г.Боготола
117
0409
0610064230
244
0,0
0,0
0,0
0,0
Надежность работы системы, протяженность сетей вводимых в эксплуатацию, качество и эффективность работы систем водоснабжения и водоотведения (100%)
7
ИТОГО
8 480,7
60,0
130,0
8 670,7
Приложение № 6
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета составит - 3 721,4 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 1 625,8 тыс. рублей;
2021 год – 1 047,8 тыс. рублей;
2022 год – 1 047,8 тыс. рублей;
Приложение № 7
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. рублей
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации подпрограммы
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
Итого на период
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда города»
Цель: создание условий для приведения жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания.
Задача 1: обеспечение сохранности, увеличение срока эксплуатации и приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда;
Мероприятие 1 Капитальный ремонт муниципальных квартир в жилищном фонде
Администрация г.Боготола
117
0501
0620063010
244
170,0
120,0
120,0
410,0
Количество отремонтированных квартир
Мероприятие 2 Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
Администрация г.Боготола
117
0501
0620063020
244
1 412,9
912,9
912,9
3 238,7
Оплата обязательных взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Мероприятие 3 Установка индивидуальных (внутриквартирных) приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде
Администрация г.Боготола
117
0501
0620063030
244
14,8
14,8
14,8
44,4
Установка ИПУ в муниципальном жилищном фонде
Мероприятие 4 Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома по договору управления МКД
Администрация г.Боготола
117
0501
0620063040
244
28,1
0,0
0,0
28,1
ремонт общего имущества МКД
ИТОГО
1 625,8
1 047,8
1 047,8
3 721,4
Приложение № 8
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы 3 составит 33,9 тыс. рублей, числе по годам:
2020 год - 11,3 тыс. рублей
2021 год - 11,3 тыс. рублей
2022 год - 11,3 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 33,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 11,3 тыс. рублей
2021 год - 11,3 тыс. рублей
2022 год - 11,3 тыс. рублей
краевой бюджет - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей
2021 год - 0,0 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. рублей
Приложение № 9
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. рублей
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации подпрограммы
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
Итого на период
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города»
Цель: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Боготоле.
Мероприятие 1 Замена существующих светильников на эффективные линиий уличного освещения
Администрация города Боготола
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2 Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений
Администрация города Боготола
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3 Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением
МКУ Служба Заказчика ЖКУ и МЗ
117
0503
0630063240
244
11,3
11,3
11,3
33,3
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры
ИТОГО
11,3
11,3
11,3
33,9
.
Приложение № 10
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 41 292,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год - 14 876,5 тыс. рублей;
2021 год - 13 207,8 тыс. рублей;
2022 год - 13 207,8 тыс. рублей;
в том числе за счет средств местного бюджета – 38 820,1 тыс. руб.:
2020 год - 13 976,3 тыс. рублей;
2021 год - 12 421,9 тыс. рублей;
2022 год - 12 421,9 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 2 472,0 тыс. руб.:
2020 год - 900,2 тыс. рублей;
2021 год - 785,9 тыс. рублей;
2022 год - 785,9 тыс. рублей;
Приложение № 11
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. рублей
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации подпрограммы
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
Итого на период
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
Подпрограмма 4. «Благоустройство территории города»
Цель 1: повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение затрат на освещение.
Задача 1: экономия потребляемой электроэнергии; Задача 2:снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения;
Оплата электроэнергии потребленной линиями уличного освещения
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0640063510
244
8 100,0
8 254,0
8 254,0
24 608,00
Обеспечение комфортного проживания населе ния города
(100%)
Содержание и реконструкция линий уличного освещения
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0640063520
244
991,0
1 000,0
1 000,0
2 991,0
Обеспечение развития уличного освещения
(100%)
Цель 2: создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения города, улучшение эстетического облика города
Задача 3: содержание объектов благоустройства
Озеленение
территории города
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0640063530
244
353,6
400,0
400,0
1 153,6
Снос старых насаждений подрезка и культививация зеленых насаждений, высадка молодых насаждений (60%)
Организация работ по водоотведению
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0640063540
244
274,1
320,0
320,0
914,1
Снижение уровня паводковых вод
(11%)
Содержание площадей, бульваров, скверов, парков
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0640063550
244
1 140,9
1 354,2
1 354,2
3 849,3
Санитарное содер жание подготовка мест для проведения праздников, уборка и вывоз мусора после проведения праздничных мероприятий (100%)
Обслуживание стелы на въезд в город
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ
117
0503
0640063560
244
16,0
16,0
16,0
48,0
Соответствующее техническое состояние и бесперебойная работа
(100%)
Содержание и обслуживание фонтана
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ
117
0503
0640063570
244
160,0
160,0
160,0
480,0
Реализация мероприятий по благоустройству территории парка «Сфера»
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ
117
0503
0640063620
244
1 167,1
0,0
0,0
1 167,1
благоустройство зоны отдыха для населения
Отлов, учет содержание безнадзорных домашних животных
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ
117
0412
0640075180
244
785,9
785,9
785,9
2 357,7
предупреждения и ликвидации болезней животных, за щиты населения от болезней, общих для человека и животных (48%)
0603
0640075180
110
40,8
0,0
0,0
40,8
063
0640075180
244
73,5
0,0
0,0
73,5
Задача 4:исполнения санитарных и экологических требований мест захоронения; обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества.
Содержание и благоустройство кладбищ
МКУ Специа лизированная служба по вопросам по хоронного де ла» гБоготола
117
0503
0640063610
244
1 275,6
419,6
419,6
2 114,8
исполнения санитарных и экологических требований мест погребения (32%)
111
382,6
382,6
382,6
1 147,8
119
115,6
115,5
115,5
346,6
14 876,5
13 207,8
13 207,8
41 292,1
Приложение № 12
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 5 составит 2 854,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год - 818,0 тыс. рублей;
2021 год - 1 018,0 тыс. рублей;
2022 год - 1 018,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств местного бюджета – 2 854,0 тыс. руб.:
2020 год - 818,0 тыс. рублей;
2021 год - 1 018,0 тыс. рублей;
2022 год - 1 018,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
Приложение № 13
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. рублей
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации подпрограммы
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
Итого на период
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Подпрограмма 5 «Обращение с отходами»
Цель: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения города
Задача 1: Ликвидация несанкционированных свалок с территорий города
Мероприятие 1 Вывоз мусора несанкционированных свалок
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0503
0650063720
244
593,4
593,4
593,4
1 780,2
ликвидировано порядка 95% несанкционированных свалок на территории города
Администрация г.Боготола
117
0503
0650063720
244
224,6
424,6
424,6
1 073,8
Задача 2: Обустройство санкционированных мест размещения ТБО на территории города
Мероприятие 2 Приобретение и содержание
контейнерного оборудования для сбора ТБО
Администрация г.Боготола
117
0,0
0,0
0,0
0,0
обеспечение районов индивидуальной жилой застройки контейнерным
оборудованием для сбора ТБО
Мероприятие 3 Организация (строительство) площадок накопления отходов потребления и контейнерных площадок
Администрация г.Боготола
117
0605
0650074630
244
0,0
0,0
0,0
0,0
Исполнение санитарных и экологических норм требований в области обращения с отходами
117
0605
06500S4630
244
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО
818,0
1 018,0
1 018,0
2 854,0
Приложение № 14
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы 6 составит 58 990,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 20 654,6 тыс. рублей;
2021 год - 19 167,8 тыс. рублей;
2022 год - 19 167,8 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 57 585,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 19 250,1 тыс. рублей;
2021 год - 19 167,8 тыс. рублей;
2022 год - 19 167,8 тыс. рублей
краевой бюджет – 1 404,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 1 404,5 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей
Приложение № 15
к постановлению администрации
города Боготола
от « 30 » __10__ 2020 г. № 1232-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых расходов по подпрограмме и мероприятиям муниципальной программы
тыс. рублей
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации подпрограммы
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении
ГРБС,
ПБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
Итого на период
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
1
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»»
Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Задача 1: повышение эффективности исполнения установленных функций и полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения
1
Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ Службы «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
117
0505
0660063910
110,
244,
852
4 664,8
294,7
1,0
4 663,0
258,7
1,0
4 663,0
258,7
1,0
13 990,8
812,1
3,0
0660067000
110
16,1
16,1
16,1
48,3
0660010490
110
20,1
0,0
0,0
20,1
117
0505
0660010360
110
271,4
0,0
0,0
271,4
117
0503
0660063910
110
441,0
0,0
0,0
441,0
117
0503
0660067000
110
52,4
0,0
0,0
52,4
117
0113
0660063910
110
11 497,5
11 496,7
11 496,7
34 490,9
117
0113
0660067000
110
1 791,0
1 791,0
1 791,0
5 373,0
117
0113
0660010490
110
787,3
0,0
0,0
787,3
117
0113
0660010360
110
306,3
0,0
0,0
306,3
117
0113
0660063910
244
144,5
608,7
608,7
1 361,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» г. Боготола
Администрация города Боготола
117
0412
0660063920
110,
244
333,4
13,7
319,1
13,7
319,1
13,7
971,6
41,1
117
0412
0660010360
110
19,4
0,0
0,0
19,4
ИТОГО
20 654,6
19 167,8
19 167,8
58 990,2
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Земля Боготольская № 45 от 04.11.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 050.020.000 Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: