Основная информация

Дата опубликования: 30 октября 2020г.
Номер документа: RU62005606202000084
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Рязанская область
Принявший орган: Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КЛЕПИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2020 года                                                                                     № 474

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 06 февраля 2017 года № 90/1 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования – Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район от 11.04.2016г. № 150 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район», руководствуясь Уставом муниципального образования – Клепиковский муниципальный район, Уставом муниципального образования – Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области, администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 06 февраля 2017 года № 90/1 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования – Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района» (далее – постановление), следующие изменения:

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене муниципального образования – Клепиковский муниципальный район.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

И.о. главы администрации

муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район                                                                                    Р.В. Бикмаев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район

от 30 октября 2020 года № 474

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район

от 06.02.2017 № 90/1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие муниципального образования – Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района»

Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования – Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района» (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы

Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район

Основание для

разработки Программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации,

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,

постановление администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 11.04.2016 № 150 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании - Клепиковский муниципальный район»,

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Устав муниципального образования – Клепиковский муниципальный район,

Устав муниципального образования – Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района;

Постановление Правительства Рязанской области от 30.05.2017 г. №127 «О внесении изменений в постановление Правительства РО от 30.10.2013 г. №358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014-2020г.г.»,

решение Думы Клепиковского муниципального района Рязанской области от 26 апреля 2018 года № 34 «О принятии администрацией муниципального образования – Клепиковский муниципальный район части полномочий по вопросам местного значения»,

решение Думы Клепиковского муниципального района Рязанской области от 27 апреля 2018 года № 36 «О принятии администрацией муниципального образования – Клепиковский муниципальный район части полномочий по вопросам местного значения».

Цель (цели) Программы

Цель:

- обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством формирования эффективной инвестиционной политики муниципального образования, формирования и развития экономической базы поселения, увеличения налоговой базы, развития инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры территории муниципального образования, создание условий для эффективного финансового и административного управления.

Сроки и этапы реализации

Срок реализации муниципальной программы и ее подпрограмм –

2017-2023 годы.

Программа реализуется в один этап.

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования» (Приложение 1);

Подпрограмма 2 «Благоустройство на территории муниципального образования» (Приложение 2);

Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство муниципального образования» (Приложение 3);

Подпрограмма 4 «Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования (Приложение 4);

Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования» (Приложение 5);

Подпрограмма 6 «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию» (Приложение 6);

Подпрограмма 7 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования» (Приложение 7);

Подпрограмма 8 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования» (Приложение 8);

Подпрограмма 9 «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» (Приложение 9);

Подпрограмма А «Содействие занятости населения на территории муниципального образования» (Приложение 10);

Подпрограмма Б «Оказание помощи общественным организациям района» (Приложение 11);

Подпрограмма В ««Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов» (Приложение 12).

Объемы и источники

финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования.

Общий объем финансирования Программы составляет 191606,88257 тыс. руб., из них по годам:

2017 год – 18847,07892 тыс. руб.

2018 год – 27546,69915 тыс. руб.

2019 год – 36813,31906 тыс. руб.

2020 год – 36545,89174 тыс. руб.

2021 год – 32454,15834 тыс. руб.

2022 год – 19699,86768 тыс. руб.

2023 год – 19699,86768 тыс. руб.

1. Характеристика проблем (задач), решение которых осуществляется путем реализации Программы

Целью успешного развития муниципального образования – Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района (далее – муниципальное образование) является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надежных источников финансирования. В настоящее время государством ставится задача формирования системы стратегического планирования в муниципальных образованиях различных регионов России. Её выполнение связано с рядом трудностей, которые заключаются в отсутствии чёткой нормативной базы по реализации процесса стратегического планирования в муниципальных образованиях.

Основным методом, обеспечивающим поступательное развитие муниципального образования, является программно-целевой метод планирования социально-экономического развития.

Спас-Клепиковское городское поселение – муниципальное образование, обеспечивающее достойный уровень жизни населения, высокое качество функционирования среды жизнедеятельности. Возможные пути социально-экономического развития муниципального образования зависят от многих факторов.

Отбор проблем для решения путем реализации мероприятий муниципальной программы необходимо выполнять по следующим критериям:

- соответствие приоритетам социально-экономического развития муниципальное образования – Спас-Клепиковское городское поселение;

- соответствие полномочиям органов местного самоуправления и действующему законодательству;

- значимость проблемы и её комплексный характер;

- направленность на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;

- невозможность эффективного решения данных проблем в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов.

Основные проблемы, требующие решения программным путем, определены на основании анализа социально-экономического развития муниципального образования:

- низкий уровень жизни населения;

- предупреждение экстремизма и терроризма;

- изношенность жилищно-коммунального хозяйства;

- низкое качество дорог, освещения улиц и придомовых территорий;

- уборка территории и вывоз мусора;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- создание условий для организации тушения пожаров в населенных пунктах городского поселения;

- приобщение населения к участию в конкурсах, праздниках, вечерах, театрализованных представлениях;

- обеспечение эффективной занятости населения поселения;

- повышение эффективности муниципальной поддержки общественных организаций;

- организация взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте.

Решение задач, связанных с развитием муниципального образования относится к компетенции органов местного самоуправления. Однако, учитывая недостаточную бюджетную обеспеченность городского поселения, возникает потребность в федеральной, областной и районной поддержке муниципальных инициатив по комплексному развитию муниципального образования.

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения, повышения доверия населения к власти.

2. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования – Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период, с учетом возможностей бюджета муниципального образования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы (подпрограмм).



п/п

Главные распорядители

Источники финанси-рования

Объемы финансирования

Всего

в том числе по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район

191606,88257

18847,07892

27546,69915

36813,31906

36545,89174

32454,15834

19699,86768

19699,86768

Средства бюджета муници-пального образования

133735,37026

13496,95652

18173,39685

23175,90201

20789,54726

18700,11966

19699,72398

19699,72398

Средства областного бюджета

57871,51231

5350,12240

9373,30230

13637,41705

15756,34448

13754,03868

0,14370

0,14370

3. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы

Ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом, Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, который после утверждения заместителем главы, курирующим Ответственного исполнителя муниципальной программы, направляется в отдел экономического развития и потребительского рынка администрации.

Подготовка годового отчета осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 11.04.2016 № 150.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Предполагаемые результаты реализации мероприятий Программы:

- противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и терроризма;

- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;

- создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия терроризму, экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости;

- снижение возможности проявлений экстремизма и терроризма;

- повышение качества освещённости улиц и дворовых территорий поселения;

- повышение качества содержания автомобильных дорог в рамках благоустройства;

- повышение качества содержания объектов озеленения;

- повышение качества технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства;

- привлечение учреждений и организаций к проблемам благоустройства;

- увеличение числа жителей поселения, привлеченных к работам по благоустройству;

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них;

- повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности, автомобильных дорог и сооружений на них;

- сокращение дорожно-транспортных происшествий;

- выполнение требований действующего законодательства в части пенсионного обеспечения муниципальных служащих в муниципальном образовании - Спас-Клепиковское городское поселение;

- обеспечение в полном объеме выплат пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих;

- снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы;

- развитие систем водоснабжения и обеспечение водой жителей поселения;

- повышение качества обслуживания населения;

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- оформление в муниципальную собственность объектов водоснабжения;

- улучшение экологической обстановки на территории городского поселения;

- снижение общего количества пожаров;

- ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий;

- снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуаций;

- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;

- снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;

- повышение роли культуры в жизни городского населения, проживающего на территории муниципального образования;

- обеспечение прав граждан на труд, защиту от безработицы, создание в поселении условий, способствующих росту занятости населения, снижению уровня безработицы, улучшению условий и охраны труда, повышению уровня доходов населения;

- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

- взаимодействие органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

муниципального образования –

Спас-Клепиковское городское поселение

Клепиковского муниципального района»

Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму на территории

муниципального образования»

1. Цели и задачи реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является – организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным факторам проявления терроризма и экстремизма, на территории муниципального образования – Спас-Клепиковское городское поселение.

Задачей Подпрограммы является совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности.

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы – 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы



п/п

Главные распорядители

Источники финанси-рования

Объемы финансирования

Всего

в том числе по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район

13,33514

2,00000

2,00000

1,87130

1,86596

1,86596

1,86596

1,86596

Бюджет муници-пального образования

13,33514

2,00000

2,00000

1,87130

1,86596

1,86596

1,86596

1,86596

Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.

Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

5. Система программных мероприятий

№ п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финанси-рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый

результат

Всего

в том числе по годам

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

1.

Задача 1

Совершенствование системы профилак-тических мер анти-террористической и противоэкстремист-ской направленно-сти, в том числе:

- мероприятия по профилактике экст-ремизма и террориз-ма на территории муниципального образования;

- приобретение наглядной агитации на тему предупреж-дения террористи-ческих актов и профилактики экстремизма

Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район

Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Бюджет муници-пального образования

13,33514

2,00000

2,00000

1,87130

1,86596

1,86596

1,86596

1,86596

Противодействие проникновению в общественное соз-нание идей религи-озного фундамента-лизма, экстремизма и терроризма.

Совершенствование форм и методов ра-боты органов мест-ного самоуправления по профилактике про-явлений ксенофобии, национальной и расо-вой нетерпимости, противодействию

этнической дискриминации.

Создание эффектив-ной системы право-вых, организацион-ных и идеологичес-ких механизмов про-тиводействия терро-ризму, экстремизму, этнической и религи-озной нетерпимости.

Снижение возмо-жности проявлений экстремизма и терроризма.

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы



пп

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица изме-рения

Базовое значение в 2016 году

Значения по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности

1.

Мероприятия по профилак-тике экстремизма и терроризма

кол-во

1

1

3

6

9

9

9

9

2.

Приобретение наглядной агитации

кол-во

3

3

8

10

15

15

15

15

Приложение 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

муниципального образования –

Спас-Клепиковское городское поселение

Клепиковского муниципального района»

Подпрограмма 2 «Благоустройство на территории муниципального образования»

1. Цели и задачи реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, комплексное решение проблем транспортной доступности, благоустройства, по улучшению санитарного и эстетического вида территории городского поселения, повышению качества жизни граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на грунтовых дорогах, озеленению территорий городского поселения, обеспечение безопасности проживания жителей, улучшение экологической обстановки, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования – Спас-Клепиковское городское поселение.

Задачами Подпрограммы являются: повышение уровня благоустройства поселения; организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения.

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы – 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы



п/п

Главные распорядители

Источники финанси-рования

Объемы финансирования

Всего

в том числе по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район

57904,79478

5953,05795

8958,53467

10005,05493

6660,08002

7897,16907

9215,44907

9215,44907

Бюджет муници-пального образования

57904,79478

5953,05795

8958,53467

10005,05493

6660,08002

7897,16907

9215,44907

9215,44907

Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.

Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Система программных мероприятий



п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финанси-рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемые результаты

Всего

в том числе по годам

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

1.

Задача 1

Повышение уровня благоустройства поселения

Администрация

муниципального

образования –

Клепиковский

муниципальный

район

Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Бюджет муници-пального образования

57904,79478

5953,05795

8958,53467

10005,05493

6660,08002

7897,16907

9215,44907

9215,44907

Повышение ка-чества освещен-ности улиц, дво-ровых террито-рий поселения;

повышение ка-чества содержа-ния объектов озеленения;

повышение ка-чества благо-устройства территорий;

привлечение учреждений и организаций к проблемам бла-гоустройства,

увеличение числа жителей поселения, привлеченных к работам по бла-гоустройству

1.1.

Уличное освеще-ние, в том числе:

- оплата уличного освещения;

- монтаж электросетей;

- техническое обслуживание линий уличного освещения;

- приобретение электроматериалов;

- иные мероприятия;

Бюджет муници-

пального образования

17199,34539

2276,40035

2413,47667

2370,68900

2488,77937

2550,00000

2550,00000

2550,00000

1.2.

Озеленение

Бюджет муници-пального образования

3747,50000

400,00000

400,00000

697,50000

450,00000

600,00000

600,00000

600,00000

1.3.

Прочие работы по благоустройству поселения,

в том числе:

- ремонт памятников;

- мероприятия по содержанию объек-тов благоустройст-ва, санитарной очи-стке территорий;

- содержание и обустройство спортивных и детских площадок;

- иные мероприятия;

Бюджет муници-пального образования

36957,94939

3276,65760

6145,05800

6936,86593

3721,30065

4747,16907

6065,44907

6065,44907

2.

Задача 2 Организация взаи-модействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения

Не требует финансирования

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы



п/п

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица изме-рения

Базовое значение в 2016 году

Значения по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1. Повышение уровня благоустройства поселения

1.

Монтаж, техническое обслуживание

уличного освещения

% от общей протя-женности

70

70

80

90

95

95

95

95

2.

Замена ламп на уличных фонарях

%

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Посадка зеленых насаждений (деревья, кустарники, цветы)

шт.

70

70

607

607

607

607

607

607

Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения

4.

Привлечение учрежде-ний, организаций, предприятий и жителей поселения к решению проблем благоуст-ройства

%

30

30

33

37

40

40

40

40

Приложение 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

муниципального образования –

Спас-Клепиковское городское поселение

Клепиковского муниципального района»

Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство муниципального образования»

1. Цели и задачи Подпрограммы

Цели Подпрограммы заключаются в удовлетворении потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории муниципального образования, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, улучшение жизнеобеспечения и повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Достижение цели Подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующей задачи: обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.

Сроки реализации Подпрограммы – 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы



п/п

Главные распорядители

Источники финанси-рования

Объемы финансирования

Всего

в том числе по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район

97098,46064

11168,60857

16133,13779

21410,67209

21208,97014

20427,54361

6749,52844

6749,52844

Средства областного

бюджета

57870,57453

5350,00000

9373,17500

13637,28835

15756,21068

13753,90050

-

-

Софинанси-рование

за счет средства дорожного фонда

3744,88804

140,00000

494,88357

762,13165

1623,98332

723,88950

-

-

Средства дорожного фонда

35482,99807

5678,60857

6265,07922

7011,25209

3828,77614

5949,75361

6749,52844

6749,52844

Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.

Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Система программных мероприятий



п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финанси-рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемые результаты

Всего

в том числе по годам

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

1.

Задача 1 Обеспечение сох-ранности и кругло-годичного устойчи-вого функциониро-вания сети автомо-бильных дорог об-щего пользования местного значения, повышение безо-пасности дорож-ного движения, увеличение протя-женности автомо-бильных дорог

с твердым покрытием

Администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Бюджет муници-пального образования и средства областного бюджета,

из них:

57596,58508

11168,60857

16133,13779

7011,25209

3828,77614

5949,75361

6749,52844

6749,52844

Улучшение потребитель-ских свойств автомобильных дорог и соору-жений на них,

повышение качества доро-жных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и соору-жений на них, сокращение дорожно-тран-спортных происшествий.

Средства областного бюджета

14723,17500

5350,00000

9373,17500

-

-

-

-

-

Софинанси-рование

за счет средства дорожного фонда

634,88357

140,00000

494,88357

-

-

-

-

-

Средства дорожного фонда

42232,52651

5678,60857

6265,07922

7011,25209

3828,77614

5949,75361

6749,52844

6749,52844

в том числе остатки прошлых лет

Средства дорожного фонда

313,32371

313,32371

1.1.

Содержание авто-мобильных дорог общего пользова-ния местного зна-чения и инженер-ных сооружений

на них (в том числе, за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета района),

в том числе:

- механизированная снегоочистка; расчистка автомо-бильных дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин дорог;

- восстановление профиля щебеноч-ных дорог с добав-лением щебеноч-ных материалов;

- ямочный ремонт асфальтированных дорог, укладка карт до 100 м;

- приобретение щебня;

- иные мероприятия:

Бюджет муници-пального образования (средства дорожного фонда)

22744,63349

2220,15000

2708,46715

4121,36229

2581,95406

3653,64311

3729,52844

3729,52844

в том числе остатки прошлых лет

313,32371

313,32371

1.2.

Ремонт автомо-бильных дорог об-щего пользования местного значения и инженерных сооружений на них,

в том числе остатки прошлых лет

Бюджет муници-пального образования (средства дорожного фонда)

15310,09254

2882,85857

3278,61207

2094,36932

218,14208

1796,11050

2520,00000

2520,00000

1.2.1.

Ремонт автомо-бильной дороги в

г. Спас-Клепики, ул. Корчагина

Бюджет муници-пального образования (средства дорожного фонда)

1106,69825

-

1106,69825

-

-

-

-

0,309км/1430м2

1.2.2.

Ремонт автомо-бильной дороги в

г. Спас-Клепики, ул. Дзержинского

Бюджет муници-пального образования (средства дорожного фонда)

1517,82293

-

1517,82293

-

-

-

-

0,350км/2000м2

1.2.3.

Подъезд к

ул. Луговая

г. Спас-Клепики

Бюджет муници-пального образования (средства дорожного фонда)

654,09089

-

654,09089

-

-

-

-

0,08км/500,4м2

1.2.4.

Прочие работы по ремонту

Бюджет муници-пального образования

(средства дорожного фонда)

12031,48047

2882,85857

-

2094,36932

218,14208

1796,11050

2520,00000

2520,00000

1.3.

Ремонт автомо-бильной дороги по пл. Ленина в

г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области

Бюджет муници-пального образования и средства областного бюджета,

из них:

5650,00000

5650,00000

-

-

-

-

-

0,391км/5034м2

Средства дорожного фонда

300,00000

300,00000

-

-

-

-

-

Средства областного бюджета

5350,00000

5350,00000

-

-

-

-

-

1.4.

Ремонт автомо-бильной дороги по ул. Подгорная и по ул. Пролетарская в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области

Бюджет муници-пального образования и средства областного бюджета

из них:

9868,05857

-

9868,05857

-

-

-

-

0,832км/7134м2

Средства областного бюджета

9373,17500

-

9373,17500

-

-

-

-

Средства местного бюджета,

в том числе:

494,88357

-

494,88357

-

-

-

-

Средства дорожного фонда

494,88357

-

494,88357

-

-

-

-

1.4.1.

- ремонт автомо-бильной дороги по ул. Подгорная в

г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области;

Бюджет муници-пального образования и средства областного бюджета

из них:

3477,85357

-

3477,85357

-

-

-

-

0,356км/3178м2

Средства областного бюджета

3303,34000

-

3303,34000

-

-

-

-

Средства местного бюджета,

в том числе

174,51357

-

174,51357

-

-

-

-

Средства дорожного фонда

174,51357

-

174,51357

-

-

-

-

1.4.2.

- ремонт автомо-бильной дороги по ул. Пролетарская

г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области;

Бюджет муници-пального образования и средства областного бюджета

из них:

6390,20500

-

6390,20500

-

-

-

-

0,476км/3956м2

Средства областного бюджета

6069,80000

-

6069,83500

-

-

-

-

Средства местного бюджета,

в том числе

320,37000

-

320,37000

-

-

-

-

Средства дорожного фонда

320,37000

-

320,37000

-

-

-

-

1.5.

Разработка проект-ной документации, проведение необхо-димых экспертиз автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

Бюджет муници-пального образования (средства дорожного фонда)

3877,80048

275,60000

278,00000

795,52048

1028,68000

500,00000

500,00000

500,00000

1.6.

Проведение меро-приятий по паспор-тизации дорог муниципального образования

Бюджет муници-пального образования (средства местного бюджета)

140,00000

140,00000

-

-

-

-

-

2.

Задача 2 Софинансирование мероприятия подпрограммы 4 «Дорожное хозяй-ство» государст-венной программы Рязанской области «Дорожное хозяй-ство и транспорт»

Бюджет муници

пального образования и средства областного бюджета

из них:

25799,65600

2477,21500

11090,67100

12231,77000

Средства областного бюджета

23787,52078

2311,19360

9856,14568

11620,18150

Средства местного бюджета,

в том числе

2012,13522

166,02140

1234,52532

611,58850

Средства дорожного фонда

2012,13522

166,02140

1234,52532

611,58850

2.1.

Софинансирование мероприятия «Суб-сидии бюджетам муниципальных образований Рязан-ской области на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-бильных дорог об-щего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

Бюджет муници

пального образования и средства областного бюджета

из них:

25799,65600

2477,21500

11090,67100

12231,77000

Средства областного бюджета

23787,52078

2311,19360

9856,14568

11620,18150

Средства местного бюджета,

в том числе

2012,13522

166,02140

1234,52532

611,58850

Средства дорожного фонда

2012,13522

166,02140

1234,52532

611,58850

2.1.1.

Ремонт автомо-бильной дороги по адресу: Рязанская область, Клепиков-ский район,

г. Спас-Клепики, ул. Просвещения, участок № 2

Бюджет муници

пального образования и средства областного бюджета

из них:

2477,21500

-

-

2477,21500

-

-

-

0,285км/1460м2

Средства областного бюджета

2311,19360

-

-

2311,19360

-

-

-

Средства местного бюджета,

в том числе

166,02140

-

-

166,02140

-

-

-

Средства дорожного фонда

166,02140

-

-

166,02140

-

-

-

2.1.2.

Ремонт автомо-бильной дороги

ул. Молодежная и участка дороги по ул. Бебеля (от пере-сечения с ул. Чапа-ева до примыкания с ул. Молодежная по ул. Бебеля) в

г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области

Бюджет муници

пального образования и средства областного бюджета

из них:

6235,53700

6235,53700

0,1371км/

6125м2

Средства областного бюджета

5836,40968

5836,40968

Средства местного бюджета,

в том числе

399,12732

399,12732

Средства дорожного фонда

399,12732

399,12732

2.1.3.

Ремонт участка ав-томобильной доро-ги по ул. Трудовая (от пересечения с

пл. Ленина до дома № 47 по

ул. Трудовая) в

г. Спас-Клепики, Клепиковского района, Рязанской области

Бюджет муници

пального образования и средства областного бюджета

из них:

4855,13400

4855,13400

0,550км/4331м2

Средства областного бюджета

4019,73600

4019,73600

Средства местного бюджета,

в том числе

835,39800

835,39800

Средства дорожного фонда

835,39800

835,39800

2.1.4.

Ремонт участков автомобильных дорог по

ул. Каляева,

пер. Ногина (от пересечения с

ул. Трудовая до пересечения с

ул. Каляева),

ул. Интернацио-нальная (от пересе-чения с ул. Трудо-вая до примыкания с пер. Школьный) в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области

Бюджет муници

пального образования и средства областного бюджета

из них:

4805,14000

4805,14000

0,955км/3302 м2

Средства областного бюджета

4564,88300

4564,88300

Средства местного бюджета,

в том числе

240,25700

240,25700

Средства дорожного фонда

240,25700

240,25700

2.1.5.

Ремонт участка автомобильной дороги по

ул. Урицкого (от пересечения с

ул. Советская до дома № 38 по

ул. Урицкого) в

г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области

Бюджет муници

пального образования и средства областного бюджета

из них:

1886,20000

1886,20000

0,330м/1144м2

Средства областного бюджета

1791,89000

1791,89000

Средства местного бюджета,

в том числе

94,31000

94,31000

Средства дорожного фонда

94,31000

94,31000

2.1.6.

Ремонт автомо-бильной дороги по ул. Кузьмина в

г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области

Бюджет муници

пального образования и средства областного бюджета

из них:

5540,43000

5540,43000

0,995км/3825м2

Средства областного бюджета

5263,40850

5263,40850

Средства местного бюджета,

в том числе

277,02150

277,02150

Средства дорожного фонда

277,02150

277,02150

3.

Задача 3

Софинансирование мероприятия подпрограммы 4 «Дорожное хозяй-ство» государствен-ной программы Рязанской области «Дорожное хозяй-ство и транспорт»

Бюджет муници

пального образования и средства областного бюджета

из них:

20457,74800

-

-

11922,20500

6289,52300

2246,02000

-

Средства областного бюджета

19359,87875

11326,09475

5900,06500

2133,71900

Средства местного бюджета,

в том числе

1097,86925

596,11025

389,45800

112,30100

Средства дорожного фонда

1097,86925

596,11025

389,45800

112,30100

3.1.

Софинансирование мероприятия «Суб-сидии бюджетам муниципальных образований Рязан-ской области на реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание соци-ально значимых объектов – автомо-бильных дорог об-щего пользования местного значения и искусственных сооружений на них во исполнении правовых актов и поручений Прези-дента Российской Федерации, Прави-тельства Россий-ской Федерации, Губернатора Рязан-ской области и Правительства Рязанской области, содержащих указание на их реализацию»

Бюджет муници

пального образования и средства областного бюджета

из них:

20457,74800

-

-

11922,20500

6289,52300

2246,02000

-

Средства областного бюджета

19359,87875

11326,09475

5900,06500

2133,71900

Средства местного бюджета,

в том числе:

1097,86925

596,11025

389,45800

112,30100

Средства дорожного фонда

1097,86925

596,11025

389,45800

112,30100

3.1.1.

Ремонт участков автомобильной дороги по

ул. Ленина (от пересечения с

ул. Свободы до дома № 1; от дома № 52 до дома № 64) в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области

Бюджет муници-пального образования и средства областного бюджета

из них:

11922,20500

-

-

11922,20500

-

-

-

0,438км/

11014м2

Средства областного бюджета

11326,09475

-

-

11326,09475

-

-

-

Средства местного бюджета,

в том числе

596,11025

-

-

596,11025

-

-

-

Средства дорожного фонда

596,11025

-

-

596,11025

-

-

-

3.1.2.

Ремонт автомо-бильной дороги по ул. Свердлова в

г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области

Бюджет муници-пального образования и средства областного бюджета

из них:

4320,66000

4320,66000

0,577км/2866м2

Средства областного бюджета

4055,45600

4055,45600

Средства местного бюджета,

в том числе

265,20400

265,20400

Средства дорожного фонда

265,20400

265,20400

3.1.3.

Ремонт участка автомобильной дороги по

ул. Советская (от примыкания с

ул. Свердлова до дома № 33Б по ул. Советская) в

г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области

Бюджет муници-пального образования и средства областного бюджета

из них:

1968,86300

1968,86300

0,224км/1014м2

Средства областного бюджета

1844,60900

1844,60900

Средства местного бюджета,

в том числе

124,25400

124,25400

Средства дорожного фонда

124,25400

124,25400

3.1.4.

Ремонт участка автомобильной дороги по

ул. Пролетарская (от пересечения с пер. Пролетарский до дома № 34 по

ул. Пролетарская) в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области

Бюджет муници-пального образования и средства областного бюджета

из них:

2246,02000

2246,02000

0,300км/1827м2

Средства областного бюджета

2133,71900

2133,71900

Средства местного бюджета,

в том числе

112,30100

112,30100

Средства дорожного фонда

112,30100

112,30100

Итого:

Бюджет муници-пального образования и средства областного бюджета,

из них:

103847,98908

11168,60857

16133,13779

21410,67209

21208,97014

20427,54361

6749,52844

6749,52844

Средства областного бюджета

57870,57453

5350,00000

9373,17500

13637,28835

15756,21068

13753,90050

-

-

Софинанси-рование

за счет средства дорожного фонда

3744,88804

140,00000

494,88357

762,13165

1623,98332

723,88950

-

-

в том числе остатки прошлых лет

Средства дорожного фонда

42232,52651

5678,60857

6265,07922

7011,25209

3828,77614

5949,75361

6749,52844

6749,52844

Средства дорожного фонда

313,32371

313,32371

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы

№ пп

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица

изме-

рения

Базовое

значение

в 2016

году

Значения по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием

1.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Спас-Клепиковского городского поселения, соот-ветствующих нормативным требованиям, в общей протя-женности автомобильных дорог общего пользования местного значения Спас-Клепиковского городского поселения

%

70

70

73

77

80

90

90

90

2.

Охват автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселе-ния круглогодичным обслужи-ванием по всей протяженности дорог поселения

%

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Проведение мероприятий по паспортизации дорог

%

100

100

-

-

-

-

-

-

4.

Ремонт автомобильной дороги по ул. Подгорная в г.Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области

Протя-женность (м)

0

-

356

-

-

-

-

-

5.

Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская г.Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области

Протя-женность (м)

0

-

476

-

-

-

-

-

6.

Ремонт автомобильной дороги в г.Спас-Клепики,

ул. Корчагина

Протя-женность (м)

0

-

309

-

-

-

-

-

7.

Ремонт автомобильной дороги в г.Спас-Клепики,

ул. Дзержинского

Протя-женность (м)

0

-

350

-

-

-

-

-

8.

Подъезд к ул. Луговая

г. Спас-Клепики

Протя-женность (м)

0

-

8

-

-

-

-

-

9.

Ремонт автомобильной дороги по адресу: Рязанская область, Клепиковский район,

г. Спас-Клепики,

ул. Просвещения, участок № 2

Протя-женность (м)

0

-

-

285

-

-

-

-

10.

Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в

г. Спас-Клепики, Клепиковс-кого района, Рязанской области

Протя-женность (м)

6125

-

11.

Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Трудовая

(от пересечения с пл. Ленина до дома № 47) в

г. Спас-Клепики, Клепиковс-кого района, Рязанской области

Протя-женность (м)

4331

-

12.

Ремонт участков автомобиль-ных дорог по ул. Каляева,

пер. Ногина (от пересечения с ул. Трудовая до пересечения с ул. Каляева),

ул. Интернациональная

(от пересечения с ул. Трудовая до примыкания с

пер. Школьный) в

г. Спас-Клепики Клепиковс

кого района Рязанской области

Протя-женность (м)

3302

-

13.

Ремонт участка автомобиль-ной дороги по ул. Урицкого (от пересечения с ул. Советская до дома № 38 по ул. Урицкого) в

г. Спас-Клепики Клепиковс-кого района Рязанской области

Протя-женность (м)

1144

-

14.

Ремонт автомобильной дороги по ул. Кузьмина в

г. Спас-Клепики Клепиковс-кого района Рязанской области

Протя-женность (м)

3825

-

Задача 2. Расходы на достижение результатов федерального проекта «Дорожная сеть»

15.

Ремонт участков автомобиль-ной дороги по ул. Ленина (от пересечения с ул. Свободы до дома № 1; от дома № 52 до дома № 64) в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области

Протя-женность (м)

0

-

-

438

-

-

-

-

16.

Ремонт автомобильной дороги по ул. Свердлова в г. Спас-Клепики, Клепиковского района, Рязанской области.

Протя-женность (м)

2866

-

17.

Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская (от примыкания с ул. Свердлова до дома № 33Б) в г. Спас-Клепики, Клепиковского района, Рязанской области

Протя-женность (м)

1014

-

18.

Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Пролетарская

(от пересечения с

пер. Пролетарский до дома № 34 по ул. Пролетарская) в г. Спас-Клепики Клепиковс-кого района Рязанской области

Протя-женность (м)

1827

-

Приложение 4

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

муниципального образования –

Спас-Клепиковское городское поселение

Клепиковского муниципального района»

Подпрограмма 4 «Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования»

1. Цели и задачи реализации Подпрограммы

Целями программы являются:

- совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий;

- создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.

Достичь поставленных целей предполагается благодаря последовательному решению следующих задач:

- повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление полномочий и содержание органов местного самоуправления;

- эффективное исполнение отдельных государственных полномочий.

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы – 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы



п/п

Главные распорядители

Источники финанси-рования

Объемы финансирования

Всего

в том числе по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район

0,93778

0,12240

0,12730

0,12870

0,13380

0,13818

0,14370

0,14370

Средства областного бюджета

0,93778

0,12240

0,12730

0,12870

0,13380

0,13818

0,14370

0,14370

Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.

Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

5. Система программных мероприятий

№ пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финанси-рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Всего

в том числе по годам

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

1.

Задача 1 Эффективное испол-нение отдельных государственных полномочий:

- реализация Закона Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении орга-нов местного само-управления муници-пальных образова-ний Рязанской облас-ти отдельными государственными полномочиями по созданию админист-ративных комиссий и определению пере-чня должностных лиц, уполномо-ченных составлять протоколы об адми-нистративных правонарушениях»

Администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Средства областного бюджета

0,93778

0,12240

0,12730

0,12870

0,13380

0,13818

0,14370

0,14370

Сохранение еже-годного исполне-ния лимитов бюджетных обязательств на уровне не менее 100%

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы

№№

пп

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица изме-рения

Базовое значение в 2016 году

Значения по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1. Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий:

- реализация Закона Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

1.

Уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных

обязательств

%

Не

менее 100

Не менее 100

Не менее 100

Не менее 100

Не

менее 100

Не

менее 100

Не

менее 100

Не

менее 100

2.

Реализация Закона Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении ор-ганов местного само-управления муници-пальных образова-ний Рязанской обла-сти отдельными государственными полномочиями по созданию админи-стративных комис-сий и определению перечня должност-ных лиц, уполномо-ченных составлять протоколы об адми-нистративных право-нарушениях» (приобретение материальных запасов)

%

Не

менее 100

Не менее 100

Не менее 100

Не менее 100

Не

менее 100

Не

менее 100

Не

менее 100

Не

менее 100

Приложение 5

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

муниципального образования –

Спас-Клепиковское городское поселение

Клепиковского муниципального района»

Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования»

1. Цели и задачи реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является совершенствование межбюджетных отношений между муниципальным образованием – Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района и муниципальным образованием – Клепиковский муниципальный район.

Задачей Подпрограммы является передача бюджету муниципального образования – Клепиковский муниципальный район из бюджета муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с вопросами местного значения.

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы – 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы



п/п

Главные распорядители

Источники финанси-рования

Объемы финансирования

Всего

в том числе по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район

1740,25000

0,00000

296,70000

292,55000

287,75000

287,75000

287,75000

287,75000

Бюджет муници-пального образования

1740,25000

0,00000

296,70000

292,55000

287,75000

287,75000

287,75000

287,75000

Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.

Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Система программных мероприятий



пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финанси-рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Всего

в том числе по годам

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

1.

Задача 1.

Передача бюджету муниципального рай-она из бюджета посе-ления на финансовое обеспечение меропри-ятий, связанных с вопросами местного значения.

Администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Бюджет муници-пального образования

1740,25000

0,00000

296,70000

292,55000

287,75000

287,75000

287,75000

287,75000

Доля иных меж-бюджетных транс-фертов, перечислен-ных из бюджета городского поселе-ния в бюджет муни-ципального района, от запланированно-го объема иных межбюджетных трансфертов соста-вит ежегодно не менее 100%

1.1.

Предоставление иных межбюджетных тран-сфертов на осуществ-ление части полномо-чий по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

Бюджет муници-пального образования

1033,35000

0,00000

176,22000

173,73000

170,85000

170,85000

170,85000

170,85000

1.2.

Предоставление иных межбюджетных тран-сфертов на осуществ-ление части полномо-чий по вопросам орга-низации библиотеч-ного обслуживания населения, комплекто-ванию и обеспечению сохранности библио-течных фондов библиотек поселения

Бюджет муници-пального образования

688,90000

0,00000

117,48000

115,82000

113,90000

113,90000

113,90000

113,90000

1.3.

Предоставление иных межбюджетных тран-сфертов на осуществ-ление части полномо-чий контрольно-счет-ного органа муници-пального образования

Бюджет муници-пального образования

18,00000

0,00000

3,00000

3,00000

3,00000

3,00000

3,0000

3,0000

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы



пп

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица изме-рения

Базовое значение в 2016 году

Значения по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1. Передача бюджету муниципального района из бюджета поселения на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с вопросами местного значения.

1.

Передача бюджету муниципального района из бюджета поселения на финансовое обеспе-чение мероприятий, связанных с вопросами местного значения

%

Не

менее 100

-

Не менее 100

Не менее 100

Не

менее 100

Не

менее

100

Не

менее

100

Не

менее

100

Приложение 6

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

муниципального образования –

Спас-Клепиковское городское поселение

Клепиковского муниципального района»

Подпрограммы 6 «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию»

1. Цели и задачи реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является повышение уровня и качества жизни муниципальных служащих, вышедших на пенсию.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию.

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы – 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы



п/п

Главные распорядители

Источники финанси-рования

Объемы финансирования

Всего

в том числе по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район

1271,60278

173,55000

173,97527

175,84257

183,18038

188,35152

188,35152

188,35152

Бюджет муници-пального образования

1271,60278

173,55000

173,97527

175,84257

183,18038

188,35152

188,35152

188,35152

Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.

Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

5. Система программных мероприятий

№ п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финанси-рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Всего

в том числе по годам

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

1.

Задача 1

Оказание мер соци-альной поддержки муниципальным служащим, вышед-шим на пенсию:

- выплата пенсий

за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих

Администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Бюджет муници-пального образования

1271,60278

173,55000

173,97527

175,84257

183,18038

188,35152

188,35152

188,35152

Выполнение тре-бований действу-ющего законода-тельства в части пенсионного обес-=печения муници-пальных служа-щих Спас-Клепи-ковского городс-кого поселения

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы



п/п

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица изме-рения

Базовое значение в 2016 году

Значения по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1. Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим,

вышедшим на пенсию:

- выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих

1.

Количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет и доплату к пенсиям муниципальных служащих

чел.

5

5

5

5

5

5

5

5

2.

Эффективность расходова-ния средств, предусмот-ренных на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение 7

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

муниципального образования –

Спас-Клепиковское городское поселение

Клепиковского муниципального района»

Подпрограмма 7 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования»

1. Цели и задачи реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе эффективного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории муниципального образования – Спас-Клепиковское городское поселение, в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Задачами Подпрограммы являются:

- содержание, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- создание условий для эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе:

- капитальный ремонт систем водоснабжения;

- капитальный ремонт систем водоотведения;

- разработка проектно-сметной документации;

- развитие материально-технической базы;

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы - 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы



п/п

Главные распорядители

Источники финанси-рования

Объемы финансирования

Всего

в том числе по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район

23409,51906

1374,02100

1672,22412

4042,19552

7555,65644

3184,84800

2790,28699

2790,28699

Бюджет муници-пального образования

23409,51906

1374,02100

1672,22412

4042,19552

7555,65644

3184,84800

2790,28699

2790,28699

Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.

Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Система программных мероприятий

№ п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финанси-рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Всего

в том числе по годам

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

1.

Задача 1 Содержание, стро-ительство и реко-нструкция объек-тов жилищного хозяйства

Администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Бюджет муници-пального образования

1634,06305

156,05400

172,22412

205,58452

545,65641

184,84800

184,84800

184,84800

Повышение ка-чества обслужи-вания населения, улучшение экологической обстановки в поселении,

повышение качества обслу-живания населения

1.1.

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муници-пального жилого фонда,

в том числе:

- взносы за муни-ципальное жилье на капитальный ремонт многоквар-тирных домов

1159,97205

132,00000

142,90212

204,86952

215,65641

154,848000

154,84800

154,84800

1.2.

Отдельные меро-приятия в области жилищного хозяйства

474,09100

24,05400

29,32200

0,715000

330,00000

30,00000

30,00000

30,00000

2.

Задача 2

Создание условий для рационального и эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры

21775,45598

1217,96700

1500,00000

3836,61100

7010,00000

3000,00000

2605,43899

2605,43899

2.1.

Обеспечение меро-приятий по модер-низации систем коммунальной инфраструктуры,

в том числе:

- капитальный ремонт систем водоснабжения;

- капитальный ремонт систем водоотведения;

- разработка проектно-сметной документации;

- развитие матери-ально-технической базы, из них:

10846,61100

-

-

3836,61100

7010,00000

-

-

2.1.1.

Мероприятия по кадастровой оценке земельных участков

54,00000

54,00000

2.1.2.

Разработка проектно-сметной документации

4848,80000

238,80000

4610,00000

2.1.3.

Ремонт тепло-трасссы в

г. Спас-Клепики, ул. Московская, Рязанской облас-ти, из них:

5943,81100

3543,81100

2400,00000

2.1.3.1.

Капитальный ремонт сетей горячего водосна-бжения с заменой трубопроводов

2230,77600

1454,86100

775,91500

2.1.3.2.

Капитальный ре-монт сетей отоп-ления с заменой трубопроводов

2775,93200

1818,95000

956,98200

2.1.3.3.

Замена насоса внутреннего контура в котельной

937,10300

270,00000

667,10300

2.1.4.

Замена и перенос газового котла в здании по адресу: г. Спас-Клепики, пл. Ленина, д.17

-

-

2.2.

Предоставление субсидий из бюд-жета муниципаль-ного образования муниципальному казенному предприятию

1500,00000

1500,00000

2.3.

Прочие работы по модернизации систем комму-нальной инфраст-руктуры.

9428,84498

1217,96700

3000,00000

2605,43899

2605,43899

Итого:

23409,51903

1374,02100

1672,22412

4042,19552

7555,65641

3184,84800

2790,28699

2790,28699

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы



п/п

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица измер-ения

Базовое значение в 2016 году

Значения по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1. Содержание, строительство и реконструкция объектов жилищного хозяйства

1.

Количество муници-пальных квартир, подлежащих ремонту

единиц

1

1

1

1

1

1

1

1

2.

Обеспечение уплаты на капитальный ремонт муниципаль-ного имущества

не менее 100 %

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 2. Создание условий для эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры

3.

Протяженность отре-монтированных участ-ков систем водоснаб-жения; водоотведения

от требуе-мых ремонта, %

50

50

70

-

-

-

-

-

4.

Разработка ПСД

штук

1

-

-

4

3

-

-

-

Приложение 8

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

муниципального образования –

Спас-Клепиковское городское поселение

Клепиковского муниципального района»

Подпрограмма 8 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования»

1. Цели и задачи реализации Подпрограммы

Основная цель Подпрограммы - развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории Спас-Клепиковского городского поселения, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории муниципального образования.

В рамках настоящей подпрограммы должна быть решена основная задача - создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения.

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы - 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы



п/п

Главные распорядители

Источники финанси-рования

Объемы финансирования

Всего

в том числе по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район

684,75713

175,71900

180,00000

69,30713

51,25500

69,49200

69,49200

69,49200

Бюджет муници-пального образования

684,75713

175,71900

180,00000

69,30713

51,25500

69,49200

69,49200

69,49200

Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.

Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Система программных мероприятий

№ п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финанси-рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Всего

в том числе по годам

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

1.

Задача 1

Создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности

Администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Бюджет муници-пального

образования

684,75713

175,71900

180,00000

69,30713

51,25500

69,49200

69,49200

69,49200

Снижение общего количества пожаров.

Ликвидация по-жаров в короткие сроки без наступ-ления тяжких последствий.

Повышение безо-пасности населе-ния и защищено-сти от угроз пожаров

1.1.

Обеспечение перви-чных мер пожарной безопасности,

в том числе:

- ремонт и техни-ческое обслужива-ние, систем наруж-ного противопожар-ного водоснабже-ния (пожарные гидранты, искусст-венные водоемы);

- противопожарная опашка территорий;

- страхование, медицинский осмотр доброволь-ной пожарной дружины

684,75713

175,71900

180,00000

69,30713

51,25500

69,49200

69,49200

69,49200

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы



п/п

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица измерения

Базовое значение в 2016 году

Значения по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1. Создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности

1.

Ремонт и техничес-кое обслуживание (пожарные гидран-ты, искусственные водоемы)

% от требуемых ремонта

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

Противопожарная опашка территорий

% от общей площади

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение 9

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

муниципального образования –

Спас-Клепиковское городское поселение

Клепиковского муниципального района»

Подпрограмма 9 «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры»

1. Цели и задачи реализации Подпрограммы

Целью подпрограммы является приобщение населения к участию в конкурсах, праздниках, вечерах, театрализованных представлениях.

Основной задачей Подпрограммы является организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном образовании.

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы – 2017-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы



п/п

Главные распорядители

Источники финанси-рования

Объемы финансирования

Всего

в том числе по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район

1235,08650

0,00000

130,00000

305,08650

350,00000

150,00000

150,00000

150,00000

Бюджет муници-пального образования

1235,08650

0,00000

130,00000

305,08650

350,00000

150,00000

150,00000

150,00000

Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.

Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Система программных мероприятий

№ пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финанси-рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Всего

в том числе по годам

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

1.

Задача 1.

Организация культурно-досуговой деятельности

Администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Отдел благоустройства

и городского хозяйства администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Бюджет муници-пального образования

1235,08650

-

130,00000

305,08650

350,00000

150,00000

150,00000

150,00000

Повышение роли культуры в жизни городс-кого населения, проживающего на территории муниципаль-ного образо-вания

1.1.

Проведение культурно-массовых мероприятий

1235,08650

-

130,00000

305,08650

350,00000

150,00000

150,00000

150,00000

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

№ пп

Наименование целевых индикаторов и показателей

Еди-ница изме-рения

Базовое значение в 2016 году

Значения по годам

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1. Организация культурно-досуговой деятельности

1.

Количество проведен-ных праздничных мероприятий

ед.

Не

менее

2

-

Не менее 2

Не менее 2

Не менее 2

Не менее 2

Не менее 2

Не менее 2

Приложение 10

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

муниципального образования –

Спас-Клепиковское городское поселение

Клепиковского муниципального района»

Подпрограмма А «Содействие занятости населения на территории муниципального образования»

1. Цели и задачи реализации Подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение эффективной занятости населения поселения.

Основной задачей Подпрограммы является повышение уровня информированности населения и работодателей по вопросам в сфере занятости населения.

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы – 2019-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы



п/п

Главные распорядители

Источники финанси-рования

Объемы финансирования

Всего

в том числе по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Бюджет муници-пального образования

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.

Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Система программных мероприятий



п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финанси-рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый

результат

Всего

в том числе по годам

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

1.

Задача 1.

Повышение уровня информированности населения и работодателей по вопросам в сфере занятости населения

Администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Отдел благоустройства

и городского хозяйства администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Без финанси-рования

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Обеспечение прав граждан на труд, защиту от безработи-цы, создание в посе-лении условий, способствующих росту занятости населения, снижению уровня безработицы, улучшению условий и охраны труда, повышению уровня доходов населения.

1.1.

Информирование населения и работода-телей о положении на рынке труда,

в том числе:

- изготовление и расп-ространение информа-ционных и справочных материалов;

- размещение инфор-мационных материалов в печатных изданиях и на сайтах;

- организация сходов и т.д.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы



пп

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица измерения

Базовое значение в 2018 году

Значения по годам

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Задача 1. Повышение уровня информированности населения и работодателей

по вопросам в сфере занятости населения.

1.

Снижение уровня зарегистрированной безработицы

%

0,9

0,9

0,88

0,87

0,87

0,87

Приложение 11

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

муниципального образования –

Спас-Клепиковское городское поселение

Клепиковского муниципального района»

Подпрограмма Б «Оказание помощи общественным организациям района»

1. Цели и задачи реализации Подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение эффективности муниципальной поддержки общественных организаций.

Основной задачей Подпрограммы является совершенствование социальной политики в отношении граждан старшего поколения.

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы – 2019-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы



п/п

Главные распорядители

Источники финанси-рования

Объемы финансирования

Всего

в том числе по годам

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район

1478,61032

510,61032

242,00000

242,00000

242,00000

242,00000

Бюджет муници-пального образования

1478,61032

510,61032

242,00000

242,00000

242,00000

242,00000

Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.

Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Система программных мероприятий



пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финанси-рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Всего

в том числе по годам

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

1.

Задача 1.

Оказание поддержки социально ориенти-рованным неком-мерческим организациям

Администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Отдел благоустройства

и городского хозяйства администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Бюджет муници-

пального образования

1478,61032

510,61032

242,00000

242,00000

242,00000

242,00000

Поддержка социаль-но ориентированных некоммерческих организаций

1.1.

Оказание помощи общественной организации ветеранов

1478,61032

510,61032

242,00000

242,00000

242,00000

242,00000

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы



пп

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица изме-рения

Базовое значение в 2018 году

Значения по годам

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

1.

Поддержка социально ориентированных неком-мерческих организаций на территории муници-пального образования

ед.

Не

менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Приложение 12

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

муниципального образования –

Спас-Клепиковское городское поселение

Клепиковского муниципального района»

Подпрограмма В «Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов»

1. Цели и задачи реализации Подпрограммы

Целью подпрограммы является организация взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте.

Основной задачей Подпрограммы является финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов.

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы – 2020-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы



п/п

Главные распорядители

Источники финанси-рования

Объемы финансирования

Всего

в том числе по годам

2020

2021

2022

2023

1.

Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район

20,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

Бюджет муници-пального образования

20,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.

Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Система программных мероприятий



пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финанси-рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый

результат

Всего

в том числе по годам

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

1.

Задача 1.

Финансовое обеспечение мероприятий, направлен-ных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов

Администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Отдел благоустройства

и городского хозяйства администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Бюджет муници-пального образования

20,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

Взаимодействие органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта

1.1.

Материально-техничес-кое обеспечение деятельности старост

20,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы

№ пп

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица изме-рения

Базовое значение

в 2019 году

Значения по годам

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

Задача 1. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов.

1.

Материально-техническое обеспечение деятельности старост

%

Не

менее

100

Не менее 100

Не менее 100

Не менее 100

Не менее 100

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень/ № 492 от 30.10.2020
Рубрики правового классификатора: 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать