Основная информация
Дата опубликования: | 30 декабря 2008г. |
Номер документа: | ru42000200801009 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кемеровская область |
Принявший орган: | Коллегия Администрации Кемеровской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2008 №596
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.06.2007 №161 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2008-2011 ГОДЫ"Г. КЕМЕРОВО
(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации кемеровской области от 30.12.2011 №642)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в среднесрочную региональную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2011 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2007 №161 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 №242, от 19.11.2007 №321, от 28.12.2007 №378, от 18.03.2008 №90, от 12.05.2008 №183, от 10.09.2008 №382, от 03.12.2008 №540, от 25.12.2008 №582) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
позицию "Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм)" дополнить абзацем следующего содержания:
"5. "Приборы учета";
позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Программы
Всего по Программе: 3 438 067,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 1 179 570,4 тыс. рублей;
2009 год - 727 572 тыс. рублей;
2010 год - 737 141 тыс. рублей;
2011 год - 793 784 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования:
из средств областного бюджета: 1 921 932,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 708 822,4 тыс. рублей;
2009 год - 413 243 тыс. рублей;
2010 год - 399 612 тыс. рублей;
2011 год - 400 255 тыс. рублей; в том числе:
на безвозвратной основе - 236 353,09 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2008 год - 147 574,09 тыс. рублей;
2009 год - 28 912 тыс. рублей;
2010 год - 29 612 тыс. рублей;
2011 год - 30 255 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам - 1 685 579,31 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 561 248,31 тыс. рублей;
2009 год - 384 331 тыс. рублей;
2010 год - 370 000 тыс. рублей;
2011 год - 370 000 тыс. рублей;
иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
из средств местных бюджетов - 256 122 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 84 435 тыс. рублей;
2009 год - 64 629 тыс. рублей;
2010 год - 53 529 тыс. рублей;
2011 год - 53 529 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 36 713 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 22 813 тыс. рублей;
2009 год - 13 900 тыс. рублей;
из целевых средств - 1 223 300 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 363 500 тыс. рублей;
2009 год - 235 800 тыс. рублей;
2010 год - 284 000 тыс. рублей;
2011 год - 340 000 тыс. рублей
".
1.2. В разделе 3:
в абзаце третьем цифру "4" заменить цифрой "5";
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"5. "Приборы учета";
абзац восьмой считать абзацем девятым соответственно.
1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2008-2011 годы, составляет: 3 438 067,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 1 179 570,4 тыс. рублей;
2009 год - 727 572 тыс. рублей;
2010 год - 737 141 тыс. рублей;
2011 год - 793 784 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 1 921 932,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 708 822,4 тыс. рублей;
2009 год - 413 243 тыс. рублей;
2010 год - 399 612 тыс. рублей;
2011 год - 400 255 тыс. рублей; из них:
на безвозвратной основе - 236 353,09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 147 574,09 тыс. рублей;
2009 год - 28 912 тыс. рублей;
2010 год - 29 612 тыс. рублей;
2011 год - 30 255 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам - 1 685 579,31 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 561 248,31 тыс. рублей;
2009 год - 384 331 тыс. рублей;
2010 год - 370 000 тыс. рублей;
2011 год - 370 000 тыс. рублей;
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства местных бюджетов - 256 122 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 84 435 тыс. рублей;
2009 год - 64 629 тыс. рублей;
2010 год - 53 529 тыс. рублей;
2011 год - 53 529 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 36 713 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 22 813 тыс. рублей;
2009 год - 13 900 тыс. рублей;
целевые средства - 1 223 300 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 363 500 тыс. рублей;
2009 год - 235 800 тыс. рублей;
2010 год - 284 000 тыс. рублей;
2011 год - 340 000 тыс. рублей.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.08.2007 №234 "Об утверждении Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета".
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов), связанных с реализацией следующих подпрограмм:
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области";
"Капитальный ремонт жилищного фонда";
"Подготовка к зиме";
"Приборы учета".
Размер субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов) по вышеуказанным подпрограммам определяется по формуле:
Si = С / V*Vi*k1*k2 , где:
Si - размер субсидии, выделяемой муниципальному району (городскому округу) из средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных вышеуказанными подпрограммами;
С - объем субсидий, предусмотренных в областном бюджете по вышеуказанным подпрограммам;
V - объем работ по вышеуказанным подпрограммам в целом по области;
Vi - объем работ муниципального района (городского округа), предусмотренный по вышеуказанным подпрограммам;
k1 - поправочный коэффициент, определяющий долю областного бюджета (не более 95%) с учетом сложившейся в муниципальном районе (городском округе) ситуации в части водоснабжения и водоотведения и мероприятий, относящихся к данной Программе;
k2 - поправочный коэффициент, учитывающий:
выполнение условий предоставления субсидий (пункт 1.3 раздела 1 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета;
оценочные критерии раздела 2 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета;
k2 = 1, если соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и выполнены все условия предоставления субсидий;
k2 = 0, если не соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и не выполнены все условия предоставления субсидий.
Объемы ассигнований из федерального, областного, местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности этих бюджетов на соответствующий финансовый год.".
1.4. Раздел 7 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.5. Строку "Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета" таблицы "Индикаторы эффективности реализации Программы" приложения к Программе изложить в следующей редакции:
"
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета
руб./руб.
0,664
0,761
0,845
0,983
".
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать настоящее постановление в сборнике "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному комплексу) А.Н. Наумова.
Губернатор
Кемеровской области
А.М. Тулеев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области
"7. Программные мероприятия
№№п/п
Наименование подпрограмм,
мероприятий
Плановый период
Объем финансирования
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
Исполнитель программного мероприятия
Ожидаемый результат
Местонахождение объекта/получатель бюджетных средств
Наименование объекта/ мероприятия
всего
в том числе
областной бюджет, всего
из него
иные не запрещенные законодательством источники
на безвозвратной
основе
субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники, целевые
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе:
2008-2011 годы
3 438 067.4
1 921 932.4
236 353.09
1 685 579.31
256 122
36 713
1 223 300
в т. ч.:
2008 год
1 179 570.4
708 822.4
147 574.09
561 248.31
84 435
22 813
363 500
2009 год
727 572
413 243
28 912
384 331
64 629
13 900
235 800
2010 год
737 141
399 612
29 612
370 000
53 529
284 000
2011 год
793 784
400 255
30 255
370 000
53 529
340 000
1.
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровской области"
2008-2011 годы
998 685,4
880 132,4
163 353,09
716 779,31
81 840
36 713
Снижение уровня износа до 50 %
в т. ч.:
2008 год
407 075,4
360 022,4
122 574,09
237 448,31
24 240
22 813
2009 год
222 743
182 243
12 912
169 331
26 600
13 900
2010 год
184 112
168 612
13 612
155 000
15 500
2011 год
184 755
169 255
14 255
155 000
15 500
1.1.
Коммунальная энергетика
2008-2011 годы
288 579,32
222 116,32
6 437,32
215 679
29 750
36 713
в т. ч.:
2008 год
160 048,32
126 485,32
6 437,32
120 048
10 750
22 813
2009 год
62 531
35 631
35 631
13 000
13 900
2010 год
33 000
30 000
30 000
3 000
2011 год
33 000
30 000
30 000
3 000
1.1.1.
Промышленновский муниципальный район
Реконструкция котельной №15 и тепловых сетей с закрытием 9 малых котельных
р.п. Промышленная
2008-2011 годы
65 506
27 293
27 293
1 500
36 713
Органы местного самоуправления *
Стабилизация теплоснабжения и горячего водоснабжения, сокращение эксплуатационных расходов
в т. ч.:
2008 год
40 475
16 662
16 662
1 000
22 813
2009 год
25 031
10 631
10 631
500
13 900
2010 год
2011 год
1.1.2.
Муниципальное образование "Город Полысаево"
Оптимизация теплоснабжения г. Полысаево
2008-2011 годы
50 000
45 000
45 000
5 000
Органы местного самоуправления *
Безаварийная работа системы теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии
в т. ч.:
2008 год
50 000
45 000
45 000
5 000
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.3.
Муниципальное образование "Ленинск-Кузнецкий район"
Реконструкция котельной в
п. Мирный
2008-2011 годы
19 588
17 788
17 788
1 800
Органы местного самоуправления *
Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии
в т. ч.:
2008 год
19 588
17 788
17 788
1 800
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.4.
Яшкинский муниципальный район
Реконструкция центральной котельной, в р.п. Яшкино, строительство тепловых сетей до п. Яшкино с закрытием котельной поселка
2008-2011 годы
7 700
7 000
7 000
700
Органы местного самоуправления *
Исключение аварийных ситуаций, стабилизация теплоснабжения и горячего водоснабжения, сокращение эксплуатационных расходов
в т. ч.:
2008 год
7 700
7 000
7 000
700
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.5.
Мариинский муниципальный район
Проектирование и реконструкция котельной в п. Калининский г. Мариинска
2008-2011 годы
2 673
2 623
2 623
50
Органы местного самоуправления *
Оптимизация технологической схемы котельной, увеличение мощности котельной, повышение надежности теплоснабжения
в т. ч.:
2008 год
2 673
2 623
2 623
50
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.6
Гурьевский район
Проектирование и реконструкция котельной микрорайона Горнорудный
г. Гурьевска
2008-2011 годы
6 650
6 600
6 600
50
Органы местного самоуправления *
Безаварийная работа систем теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии
в т. ч.:
2008 год
6 650
6 600
6 600
50
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.7.
Яйский
район
Оптимизация теплоснабжения пгт Яя
2008-2011 годы
3 525
3 475
3 475
50
Органы местного самоуправления *
Обеспечение нормативного температурного режима жилого фонда, улучшение экологической обстановки
в т. ч.:
2008 год
3 525
3 475
3 475
50
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.8.
Муниципальное образование "Город Прокопьевск"
Ремонт районной котельной №6
(II очередь)
2008-2011 годы
50 500
45 900
45 900
4 600
Органы местного самоуправления *
Безаварийная работа систем теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии
в т. ч.:
2008 год
23 000
20 900
20 900
2 100
2009 год
27 500
25 000
25 000
2 500
2010 год
2011 год
1.1.9.
Муниципальное образование "Город Прокопьевск"
Реконструкция котельной №114 с последующим закрытием 12 малых котельных
2008-2011 годы
76 000
60 000
60 000
16 000
Органы местного самоуправления *
Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии
в т. ч.:
2008 год
2009 год
10 000
10 000
2010 год
33 000
30 000
30 000
3 000
2011 год
33 000
30 000
30 000
3 000
1.1.10.
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области (далее - департамент)
Ремонт районной котельной №6 (I очередь) (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
59,5
59,5
59,5
Департамент жилищно-ком-муналь-ного и дорожного комплекса Кемеровской области (далее - департамент)
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
59,5
59,5
59,5
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.11.
Департамент
Проектирование и реконструкция котельной в п. Калининский г. Мариинска (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
2 000
2 000
2 000
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
2 000
2 000
2 000
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.12.
Департамент
Проектирование и реконструкция котельной микрорайона Горнорудный
г. Гурьевска (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
3 022,143
3 022,143
3 022,143
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
3 022,143
3 022,143
3 022,143
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.13.
Департамент
Оптимизация теплоснабжения микрорайона Красный Камень г. Киселевска (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 000
1 000
1 000
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
1 000
1 000
1 000
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.14.
Департамент
Проектирование и реконструкция котельной на ст. Ерунаково Новокузнецкого района (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
70
70
70
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
70
70
70
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.15.
Департамент
Проектирование и реконструкция котельной, тепловых сетей, электроснабжения санатория "Борисовский" (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
285,679
285,679
285,679
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
285,679
285,679
285,679
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.
Водоснабжение
2008-2011 годы
17 648,065
17 258,065
13 358,065
3 900
390
в т. ч.:
2008 год
17 648,065
17 258,065
13 358,065
3 900
390
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.1.
Муниципальное образование "Чебулинский район"
Проектирование и строительство водозабора в
р.п. Верх-Чебула
2008-2011 годы
4 290
3 900
3 900
390
Органы местного самоуправления *
Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества
в т. ч.:
2008 год
4 290
3 900
3 900
390
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.2.
Департамент
Проектирование и строительство водозабора в р.п. Верх-Чебула (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 572,746
1 572,746
1 572,746
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
1 572,746
1 572,746
1 572,746
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.3.
Департамент
Строительство водопроводных сетей по ул. Советской и Цветочной протяженностью 5,1 км в р.п. Яшкино Яшкинского района (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 700
1 700
1 700
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
1 700
1 700
1 700
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.4.
Департамент
Строительство второй нитки водовода Ду 400 мм в г. Топки (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
899,991
899,991
899,991
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
899,991
899,991
899,991
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.5.
Департамент
Внедрение современных технологий по очистке воды на водозаборных сооружениях Кемеровской области (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
5 131,089
5 131,089
5 131,089
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
5 131,089
5 131,089
5 131,089
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.6.
Департамент
Проектирование и ремонт водопроводных сооружений и водопроводных сетей в р.п. Яя (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
683,991
683,991
683,991
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
683,991
683,991
683,991
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.7.
Департамент
Проектирование и строительство водопроводных сооружений
г. Тайги (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
2 553,565
2 553,565
2 553,565
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
2 553,565
2 553,565
2 553,565
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.8.
Департамент
Проектирование и реконструкция водозабора и водопроводов
п. Итатский Тяжинского района (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
816,683
816,683
816,683
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
816,683
816,683
816,683
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.
Водоотведение
2008-2011 годы
10 496,086
10 496,086
10 496,086
в т. ч.:
2008 год
10 496,086
10 496,086
10 496,086
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.1.
Департамент
Проектирование и реконструкция очистных сооружений УН 1612/33 г. Мариинска (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
3 657,506
3 657,506
3 657,506
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
3 657,506
3 657,506
3 657,506
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.2.
Департамент
Реконструкция очистных сооружений канализации
р.п. Яя (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
727,859
727,859
727,859
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
727,859
727,859
727,859
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.3.
Департамент
Строительство очистных сооружений канализации в р.п. Тяжинский (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 612,768
1 612,768
1 612,768
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
1 612,768
1 612,768
1 612,768
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.4.
Департамент
Проектирование и реконструкция очистных сооружений хозбытовой канализации г. Топки (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
21
21
21
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
21
21
21
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.5.
Департамент
Строительство сооружений биологической очистки стоков хозбытовой канализации
п. Калининский Мариинского района (кредиторская задолженность за 2005 и 2007 годы)
2008-2011 годы
505,653
505,653
505,653
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
505,653
505,653
505,653
2009 год
2010 год
2011 год
в том числе:
департамент
Корректировка проекта теплотрассы и водовода в п. Калининский Мариинского района (кредиторская задолженность за 2005 год)
2008-2011 годы
51,311
51,311
51,311
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
51,311
51,311
51,311
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.6.
Департамент
Мониторинг эффективности очистных сооружений Кемеровской области (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
549,3
549,3
549,3
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
549,3
549,3
549,3
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.7.
Департамент
Проектирование очистных сооружений
г. Калтана (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 822
1 822
1 822
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
1 822
1 822
1 822
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.8.
Департамент
Проектирование объектов канализации р.п. Яшкино мощностью 3000 куб.м/сут Яшкинского района (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 600
1 600
1 600
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
1 600
1 600
1 600
2009 год
2010 год
2011 год
1.4.
Отходы
2008-2011 годы
19 266
18 366
10 366
8 000
900
в т. ч.:
2008 год
19 266
18 366
10 366
8 000
900
2009 год
2010 год
2011 год
1.4.1.
Муниципальное образование "Город Осинники"
Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Осинники
2008-2011 годы
4 400
4 000
4 000
400
Органы местного самоуправления *
Улучшение санитарно - экологической обстановки
в т. ч.:
2008 год
4 400
4 000
4 000
400
2009 год
2010 год
2011 год
1.4.2.
Город Кемерово
Проектирование и строительство мусороперегрузочной станции с сортировкой твердых бытовых отходов г. Кемерово
2008-2011 годы
4 500
4 000
4 000
500
Органы местного самоуправления *
Улучшение санитарно- экологической обстановки
в т. ч.:
2008 год
4 500
4 000
4 000
500
2009 год
2010 год
2011 год
1.4.3.
Департамент
Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Осинники (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
9 500
9 500
9 500
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
9 500
9 500
9 500
2009 год
2010 год
2011 год
1.4.4.
Департамент
Проектирование и строительство мусороперегрузочной станции с сортировкой твердых бытовых отходов г. Кемерово (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
866
866
866
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
866
866
866
2009 год
2010 год
2011 год
1.5.
Газификация
2008-2011 годы
549 677,48
498 877,48
9 677,165
489 200,31
50 800
в т. ч.:
2008 год
127 377,48
115 177,48
9 677,165
105 500,31
12 200
2009 год
147 300
133 700
133 700
13 600
2010 год
137 500
125 000
125 000
12 500
2011 год
137 500
125 000
125 000
12 500
1.5.1.
Город Кемерово
Внутрипоселковый газопровод по п. Кедровка
2008-2011 годы
22 200,31
20 200,31
20 200,31
2 000
Органы местного самоуправления *
Повышение уровня жизни, создание комфортных условий, улучшение экологической обстановки
в т. ч.:
2008 год
12 500,31
11 500,31
11 500,31
1 000
2009 год
9 700
8 700
8 700
1 000
2010 год
2011 год
1.5.2.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутрипоселковых сетей и котельной
п. Ясногорский
2008-2011 годы
64 500
57 000
57 000
7 500
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки
в т. ч.:
2008 год
42 000
37 000
37 000
5 000
2009 год
22 500
20 000
20 000
2 500
2010 год
2011 год
1.5.3.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутрипоселковых сетей и котельной
с. Мазурово
2008-2011 годы
23 000
20 000
20 000
3 000
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки
в т. ч.:
2008 год
17 000
15 000
15 000
2 000
2009 год
6 000
5 000
5 000
1 000
2010 год
2011 год
1.5.4.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутрипоселковых сетей
п. Новостройка
2008-2011 годы
164 100
150 000
150 000
14 100
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки
в т. ч.:
2008 год
2009 год
54 100
50 000
50 000
4 100
2010 год
110 000
100 000
100 000
10 000
2011 год
1.5.5.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутрипоселковых сетей
с. Березово
2008-2011 годы
137 500
125 000
125 000
12 500
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки
в т. ч.:
2008 год
2009 год
2010 год
27 500
25 000
25 000
2 500
2011 год
110 000
100 000
100 000
10 000
1.5.6.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутрипоселковых сетей
д. Пугачи
2008-2011 годы
27 500
25 000
25 000
2 500
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки
в т. ч.:
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
27 500
25 000
25 000
2 500
1.5.7.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутрипоселкового газопровода по
п. Металлплощадка
2008-2011 годы
101 200
92 000
92 000
9 200
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки
в т. ч.:
2008 год
46 200
42 000
42 000
4 200
2009 год
55 000
50 000
50 000
5 000
2010 год
2011 год
1.5.8.
Департамент
Проектирование и строительство внутрипоселкового газопровода по п. Металлплощадка Кемеровского района (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
9 677,165
9 677,165
9 677,165
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
9 677,165
9 677,165
9 677,165
2009 год
2010 год
2011 год
1.6.
Поставка труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и фасонных частей к ним (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
59 996,452
59 996,452
59 996,452
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год поставщикам
в т. ч.:
2008 год
59 996,452
59 996,452
59 996,452
2009 год
2010 год
2011 год
1.7.
Техническое развитие и обеспечение реформирования жилищно-коммунального комплекса
2008-2011 годы
53 022
53 022
53 022
Департамент
в т. ч.:
2008 год
12 243
12 243
12 243
2009 год
12 912
12 912
12 912
2010 год
13 612
13 612
13 612
2011 год
14 255
14 255
14 255
1.7.1.
Департамент
Оплата работ по госконтракту на оказание услуг по организации деятельности диспетчерской службы и финансово-экономического состояния предприятий
2008-2011 годы
29 564
29 564
29 564
Департамент
в т. ч.:
2008 год
6 700
6 700
6 700
2009 год
7 136
7 136
7 136
2010 год
7 635
7 635
7 635
2011 год
8 093
8 093
8 093
1.7.2.
Департамент
Оплата работ по госконтракту на оказание услуг по содержанию неснижаемого аварийного запаса материально-технических ресурсов и оборудования для нужд жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области
2008-2011 годы
11 915
11 915
11 915
Департамент
в т. ч.:
2008 год
2 700
2 700
2 700
2009 год
2 876
2 876
2 876
2010 год
3 077
3 077
3 077
2011 год
3 262
3 262
3 262
1.7.3.
Департамент
Проведение семинара на выставке-ярмарке
"Экспоград"
2008-2011 годы
1 400
1 400
1 400
Департамент
в т. ч.:
2008 год
350
350
350
2009 год
350
350
350
2010 год
350
350
350
2011 год
350
350
350
1.7.4.
Департамент
Проведение мероприятий, связанных с профессиональным праздником Днем работников жилищно-коммунального хозяйства
2008-2011 годы
2 891
2 891
2 891
Департамент
в т. ч.:
2008 год
680
680
680
2009 год
737
737
737
2010 год
737
737
737
2011 год
737
737
737
1.7.5.
Департамент
Организация передач по областному и местному радио, публикация в областных и городских, районных средствах массовой информации
2008-2011 годы
7 252
7 252
7 252
Департамент
в т. ч.:
2008 год
1 813
1 813
1 813
2009 год
1 813
1 813
1 813
2010 год
1 813
1 813
1 813
2011 год
1 813
1 813
1 813
2.
Подпрограмма "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области"
2008-2011 годы
1 296 300
73 000
73 000
1 223 300
Государственное учреждение "Кузбасский центр энергосбережения"*
Общий годовой экономический эффект на дату окончания действия Программы при контрольном среднем сроке окупаемости затрат в 3,2 года составит 390 млн. рублей, в том числе по годам:
2008 год -
115 млн. рублей,
2009 год - 80 млн. рублей,
2010 год - 89 млн. рублей,
2011 год - 106 млн. рублей
в т. ч.:
2008 год
388 500
25 000
25 000
363 500
2009 год
251 800
16 000
16 000
235 800
2010 год
300 000
16 000
16 000
284 000
2011 год
356 000
16 000
16 000
340 000
2.1.
Организационно-экономические мероприятия
2008-2011 годы
116 700
116 700
Формирование нормативно-правовой базы, создание условий, стимулирующих внедрение энергосберегающих мероприятий, чистых производств
в т. ч.:
2008 год
25 300
25 300
2009 год
24 900
24 900
2010 год
31 500
31 500
2011 год
35 000
35 000
2.1.1.
Организация учебы и пропаганды в сфере энергосбережения. Проведение мероприятий по изучению российского и мирового опыта в энергоресурсосбережении и внедрение его в практику работы предприятий
2008-2011 годы
10 600
10 600
в т. ч.:
2008 год
2 900
2 900
2009 год
1 300
1 300
2010 год
3 000
3 000
2011 год
3 400
3 400
2.1.2.
Осуществление мер по формированию и проведению политики энергосбережения в Кемеровской области, проработка вопросов экологии, выбросов парниковых газов и стратегии развития энергосбережения
2008-2011 годы
99 700
99 700
в т. ч.:
2008 год
21 400
21 400
2009 год
22 800
22 800
2010 год
26 500
26 500
2011 год
29 000
29 000
в том числе:
обеспечение реализации Программы
2008-2011 годы
85 600
85 600
в т. ч.:
2008 год
17 900
17 900
2009 год
19 200
19 200
2010 год
23 000
23 000
2011 год
25 500
25 500
2.1.3.
Применение мер поощрения за результаты работы в сфере энергосбережения и вклад в повышение энергоэффективности экономики области
2008-2011 годы
6 400
6 400
в т. ч.:
2008 год
1 000
1 000
2009 год
800
800
2010 год
2 000
2 000
2011 год
2 600
2 600
2.2.
Энергосбережение на объектах бюджетной сферы
2008-2011 годы
97 400
73 000
73 000
24 400
Снижение расходов бюджета на топливно-энергети-ческие ресурсы
в т. ч.:
2008 год
32 500
25 000
25 000
7 500
2009 год
21 400
16 000
16 000
5 400
2010 год
21 500
16 000
16 000
5 500
2011 год
22 000
16 000
16 000
6 000
2.2.1.
Проведение энергетических обследований, подготовка технико-экономических обоснований, проектирование
2008-2011 годы
21 900
21 900
в т. ч.:
2008 год
5 000
5000
2009 год
5 400
5400
2010 год
5 500
5500
2011 год
6 000
6000
2.2.1.1.
Департамент образования и науки Кемеровской области
2008-2011 годы
8 000
8000
в т. ч.:
2008 год
1 200
1 200
2009 год
2 400
2 400
2010 год
2 000
2 000
2011 год
2 400
2 400
2.2.1.2.
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области
2008-2011 годы
3 000
3 000
в т. ч.:
2008 год
500
500
2009 год
500
500
2010 год
1 000
1 000
2011 год
1 000
1 000
2.2.1.3.
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
2008-2011 годы
9 900
9 900
в т. ч.:
2008 год
2 700
2 700
2009 год
2 300
2 300
2010 год
2 400
2 400
2011 год
2 500
2 500
2.2.1.4.
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области
2008-2011 годы
500
500
в т. ч.:
2008 год
300
300
2009 год
100
100
2010 год
50
50
2011 год
50
50
2.2.1.5.
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области
2008-2011 годы
500
500
в т. ч.:
2008 год
300
300
2009 год
100
100
2010 год
50
50
2011 год
50
50
2.2.2.
Выполнение комплекса мер, направленных на сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии
2008-2011 годы
75 500
73 000
73 000
2 500
в т. ч.:
2008 год
27 500
25 000
25 000
2 500
2009 год
16 000
16 000
16 000
2010 год
16 000
16 000
16 000
2011 год
16 000
16 000
16 000
2.2.2.1.
Департамент образования и науки Кемеровской области
2008-2011 годы
23 400
20 900
20 900
2 500
в т. ч.:
2008 год
11 400
8 900
8 900
2 500
2009 год
4 000
4 000
4 000
2010 год
4 000
4 000
4 000
2011 год
4 000
4 000
4 000
2.2.2.2.
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области
2008-2011 годы
14 900
14 900
14 900
в т. ч.:
2008 год
2 900
2 900
2 900
2009 год
4 000
4 000
4 000
2010 год
4 000
4 000
4 000
2011 год
4 000
4 000
4 000
2.2.2.3.
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
2008-2011 годы
30 300
30 300
30 300
в т. ч.:
2008 год
7 800
7 800
7 800
2009 год
7 500
7 500
7 500
2010 год
7 500
7 500
7 500
2011 год
7 500
7 500
7 500
2.2.2.4.
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области
2008-2011 годы
2 700
2 700
2 700
в т. ч.:
2008 год
2 700
2 700
2 700
2009 год
2010 год
2011 год
2.2.2.5.
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области
2008-2011 годы
4 200
4 200
4 200
в т. ч.:
2008 год
2 700
2 700
2 700
2009 год
500
500
500
2010 год
500
500
500
2011 год
500
500
500
2.3.
Энергосбережение в муниципальных образованиях
2008-2011 годы
719 200
719 200
Снижение потребления
топливно-энергетических ресурсов при производстве, распределении и потреблении тепловой электрической энергии. Сдерживание роста тарифов
в т. ч.:
2008 год
194 200
194 200
2009 год
174 000
174 000
2010 год
160 000
160 000
2011 год
191 000
191 000
2.3.1.
Производство тепловой и электрической энергии
2008-2011 годы
373 000
373 000
в т. ч.:
2008 год
126 000
126 000
2009 год
52 000
52 000
2010 год
90 000
90 000
2011 год
105 000
105 000
2.3.1.1.
Проведение энергетических обследований, подготовка технико-экономических обоснований, разработка проектов и
реконструкция котельных с использованием энергоэффективного оборудования и новых технологий сжигания топлива, газификация
2008-2011 годы
252 000
252 000
в т. ч.:
2008 год
75 000
75 000
2009 год
52 000
52 000
2010 год
60 000
60 000
2011 год
65 000
65 000
2.3.1.2.
Установка преобразователей частоты на электродвигатели технологического оборудования котельных, автоматизация технологических процессов, оснащение приборами диагностики режимов работы и состояния оборудования
2008-2011 годы
79 000
79 000
в т. ч.:
2008 год
34 000
34 000
2009 год
2010 год
20 000
20 000
2011 год
25 000
25 000
2.3.1.3.
Монтаж систем защиты котельного оборудования и тепловых сетей от накипеобразования, коррозии и других отложений
2008-2011 годы
42 000
42 000
в т. ч.:
2008 год
17 000
17 000
2009 год
2010 год
10 000
10 000
2011 год
15 000
15 000
2.3.2.
Распределение тепловой и электрической энергии
2008-2011 годы
277 000
277 000
в т. ч.:
2008 год
50 000
50 000
2009 год
122 000
122 000
2010 год
47 000
47 000
2011 год
58 000
58 000
2.3.2.1.
Реконструкция трубопроводов тепловых сетей с использованием современных антикоррозийных, теплозащитных материалов и технологий, наладка систем теплопотребления, оптимизация схем теплоснабжения населённых пунктов, монтаж систем оптимизации теплопотребления
2008-2011 годы
113 000
113 000
в т. ч.:
2008 год
35 000
35 000
2009 год
2010 год
35 000
35 000
2011 год
43 000
43 000
2.3.2.2.
Монтаж приборов учета энергоносителей в котельных, на границах раздела, вводах в жилые дома, в лифтовом хозяйстве. Внедрение геоинформационных систем, систем диспетчерского оперативного контроля и управления процессом производства и потребления энергоресурсов, проведение энергетических обследований
2008-2011 годы
164 000
164 000
в т. ч.:
2008 год
15 000
15 000
2009 год
122 000
122 000
2010 год
12 000
12 000
2011 год
15 000
15 000
2.3.3.
Водопроводно-канализационное хозяйство
2008-2011 годы
69 200
69 200
Снижение роста тарифов на водоснабжение и водоотведение
в т. ч.:
2008 год
18 200
18 200
2009 год
0
0
2010 год
23 000
23 000
2011 год
28 000
28 000
2.3.3.1.
Внедрение частотно-регулируемых приводов на насосных станциях систем водопотребления и водоотведения, приборов диагностики режимов работы и состояния оборудования, приборов диспетчерского
контроля и управления работой систем, водосчетчиков, энергосберегающего оборудования в технологии очистки вод. Реконструкция трубопроводов с применением современных материалов
2008-2011 годы
53 000
53 000
в т. ч.:
2008 год
18 000
18 000
2009 год
2010 год
15 000
15 000
2011 год
20 000
20 000
2.3.3.2.
Установка приборов учета горячей и холодной воды в жилищном секторе
2008-2011 годы
16 200
16 200
в т. ч.:
2008 год
200
200
2009 год
2010 год
8 000
8 000
2011 год
8 000
8 000
2.4.
Освоение альтернативных (возобновляемых) источников энергии, газификация
2008-2011 годы
113 500
113 500
Использование чистых технологий производства тепловой и электрической энергии
в т. ч.:
2008 год
35 000
35 000
2009 год
6 500
6 500
2010 год
34 000
34 000
2011 год
38 000
38 000
2.5.
Выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь в электрических сетях
2008-2011 годы
28 000
28 000
Снижение темпов роста тарифов на электричес-кую энергию
в т. ч.:
2008 год
10 000
10 000
2009 год
2010 год
8 000
8 000
2011 год
10 000
10 000
2.6.
Внедрение энергосберегающих технологий, техники и оборудования на предприятиях промышленности и транспорта, в топливно-энергетичес-ком, строительном и агропромышленном комплексах
2008-2011 годы
221 500
221 500
Снижение энергоемкости предприятий промышленности, транспорта, в топливно-энергетическом комплексе, строительном и агропромышленном комплексах
в т. ч.:
2008 год
91 500
91 500
2009 год
25 000
25 000
2010 год
45 000
45 000
2011 год
60 000
60 000
2.6.1.
Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях топливно-энергетического комплекса, промышленности и транспорта, утилизация горючих отходов, участие в создании мини-ТЭЦ
2008-2011 годы
184 000
184 000
в т. ч.:
2008 год
89 000
89 000
2009 год
25 000
25 000
2010 год
30 000
30 000
2011 год
40 000
40 000
2.6.2.
Внедрение в строительном комплексе оптимальных схем и систем тепло-, водоснабжения и вентиляции, разработка и внедрение производства энергоэффективных строительных конструкций и
материалов, санация ограждающих конструкций зданий
2008-2011 годы
17 000
17 000
в т. ч.:
2008 год
2009 год
2010 год
7 000
7 000
2011 год
10 000
10 000
2.6.3.
Внедрение современных энергосберегающих технологий, техники и оборудования в агропромышленном комплексе
2008-2011 годы
20 500
20 500
в т. ч.:
2008 год
2 500
2 500
2009 год
2010 год
8 000
8 000
2011 год
10 000
10 000
3.
Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда"
2008-2011 годы
139 436
116 500
116 500
22 936
Органы местного самоуправления*
Сокращение износа жилищного фонда, повышение качества жизни населения
в т. ч.:
2008 год
139 436
116 500
116 500
22 936
2009 год
2010 год
2011 год
3.1.
Муниципальное образование "Город Анжеро-Судженск"
2008-2011 годы
6 821
5 800
5 800
1 021
в т. ч.:
2008 год
6 821
5 800
5 800
1 021
2009 год
2010 год
2011 год
3.2.
Муниципальное образование "Беловский городской округ"
2008-2011 годы
20 580
17 500
17 500
3 080
в т. ч.:
2008 год
20 580
17 500
17 500
3 080
2009 год
2010 год
2011 год
3.3.
Город Березовский
2008-2011 годы
470
400
400
70
в т. ч.:
2008 год
470
400
400
70
2009 год
2010 год
2011 год
3.4.
Муниципальное образование "Город Калтан"
2008-2011 годы
588
500
500
88
в т. ч.:
2008 год
588
500
500
88
2009 год
2010 год
2011 год
3.5.
Город Кемерово
2008-2011 годы
16 434
11 500
11 500
4 934
в т. ч.:
2008 год
16 434
11 500
11 500
4 934
2009 год
2010 год
2011 год
3.6.
Муниципальное образование "Городской округ "Город Киселевск"
2008-2011 годы
12 348
10 500
10 500
1 848
в т. ч.:
2008 год
12 348
10 500
10 500
1 848
2009 год
2010 год
2011 год
3.7.
Город Ленинск - Кузнецкий
2008-2011 годы
2 940
2 500
2 500
440
в т. ч.:
2008 год
2 940
2 500
2 500
440
2009 год
2010 год
2011 год
3.8.
Мариинский муниципальный район
2008-2011 годы
941
800
800
141
в т. ч.:
2008 год
941
800
800
141
2009 год
2010 год
2011 год
3.9.
Междуреченский городской округ
2008-2011 годы
2 358
1 650
1 650
708
в т. ч.:
2008 год
2 358
1 650
1 650
708
2009 год
2010 год
2011 год
3.10.
Муниципальное образование "Мысковский городской округ"
2008-2011 годы
7 056
6 000
6 000
1 056
в т. ч.:
2008 год
7 056
6 000
6 000
1 056
2009 год
2010 год
2011 год
3.11.
Муниципальное образование "Городской округ "Город Новокузнецк"
2008-2011 годы
7 431
5 200
5 200
2 231
в т. ч.:
2008 год
7 431
5 200
5 200
2 231
2009 год
2010 год
2011 год
3.12.
Муниципальное образование "Город Осинники"
2008-2011 годы
588
500
500
88
в т. ч.:
2008 год
588
500
500
88
2009 год
2010 год
2011 год
3.13.
Муниципальное образование "Город Полысаево"
2008-2011 годы
706
600
600
106
в т. ч.:
2008 год
706
600
600
106
2009 год
2010 год
2011 год
3.14.
Муниципальное образование "Город Прокопьевск"
2008-2011 годы
15 288
13 000
13 000
2 288
в т. ч.:
2008 год
15 288
13 000
13 000
2 288
2009 год
2010 год
2011 год
3.15.
Город Тайга
2008-2011 годы
1 764
1 500
1 500
264
в т. ч.:
2008 год
1 764
1 500
1 500
264
2009 год
2010 год
2011 год
3.16.
Муниципальное образование "Таштагольский район"
2008-2011 годы
588
500
500
88
в т. ч.:
2008 год
588
500
500
88
2009 год
2010 год
2011 год
3.17.
Топкинский муниципальный район
2008-2011 годы
5 054
4 800
4 800
254
в т. ч.:
2008 год
5 054
4 800
4 800
254
2009 год
2010 год
2011 год
3.18.
Муниципальное образование "Юргинский городской округ"
2008-2011 годы
17 640
15 000
15 000
2 640
в т. ч.:
2008 год
17 640
15 000
15 000
2 640
2009 год
2010 год
2011 год
3.19.
Муниципальное образование "Краснобродский городской округ"
2008-2011 годы
1 369
1 300
1 300
69
в т. ч.:
2008 год
1 369
1 300
1 300
69
2009 год
2010 год
2011 год
3.20.
Беловский район
2008-2011 годы
715
500
500
215
в т. ч.:
2008 год
715
500
500
215
2009 год
2010 год
2011 год
3.21.
Гурьевский район
2008-2011 годы
421
400
400
21
в т. ч.:
2008 год
421
400
400
21
2009 год
2010 год
2011 год
3.22.
Ижморский район
2008-2011 годы
1 053
1 000
1 000
53
в т. ч.:
2008 год
1 053
1 000
1 000
53
2009 год
2010 год
2011 год
3.23.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
2008-2011 годы
527
500
500
27
в т. ч.:
2008 год
527
500
500
27
2009 год
2010 год
2011 год
3.24.
Крапивинский район
2008-2011 годы
2 843
2 700
2 700
143
в т. ч.:
2008 год
2 843
2 700
2 700
143
2009 год
2010 год
2011 год
3.25.
Ленинск-Кузнецкий район
2008-2011 годы
1 580
1 500
1 500
80
в т. ч.:
2008 год
1 580
1 500
1 500
80
2009 год
2010 год
2011 год
3.26.
Муниципальное образование "Новокузнецкий муниципальный район"
2008-2011 годы
715
500
500
215
в т. ч.:
2008 год
715
500
500
215
2009 год
2010 год
2011 год
3.27.
Прокопьевский район
2008-2011 годы
929
650
650
279
в т. ч.:
2008 год
929
650
650
279
2009 год
2010 год
2011 год
3.28.
Промышленновский муниципальный район
2008-2011 годы
316
300
300
16
в т. ч.:
2008 год
316
300
300
16
2009 год
2010 год
2011 год
3.29.
Тяжинский район
2008-2011 годы
527
500
500
27
в т. ч.:
2008 год
527
500
500
27
2009 год
2010 год
2011 год
3.30.
Тисульский район
2008-2011 годы
1 580
1 500
1 500
80
в т. ч.:
2008 год
1 580
1 500
1 500
80
2009 год
2010 год
2011 год
3.31.
Муниципальное образование "Чебулинский район"
2008-2011 годы
1 369
1 300
1 300
69
в т. ч.:
2008 год
1 369
1 300
1 300
69
2009 год
2010 год
2011 год
3.32.
Муниципальное образование "Юргинский район"
2008-2011 годы
211
200
200
11
в т. ч.:
2008 год
211
200
200
11
2009 год
2010 год
2011 год
3.33.
Яйский район
2008-2011 годы
1 895
1 800
1 800
95
в т. ч.:
2008 год
1 895
1 800
1 800
95
2009 год
2010 год
2011 год
3.34.
Яшкинский муниципальный район
2008-2011 годы
3 791
3 600
3 600
191
в т. ч.:
2008 год
3 791
3 600
3 600
191
2009 год
2010 год
2011 год
4.
Подпрограмма "Подготовка к зиме"
2008-2011 годы
978 236
829 200
829 200
149 036
Органы местного самоуправления *
Подготовка объектов ЖКХ к работе в зимних условиях, снижение износа инженерной инфраструктуры
в т. ч.:
2008 год
244 559
207 300
207 300
37 259
2009 год
244 559
207 300
207 300
37 259
2010 год
244 559
207 300
207 300
37 259
2011 год
244 559
207 300
207 300
37 259
4.1.
Муниципальное образование "Город Анжеро-Судженск"
2008-2011 годы
47 648
40 200
40 200
7 448
в т. ч.:
2008 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2009 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2010 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2011 год
11 912
10 050
10 050
1 862
4.2.
Муниципальное образование "Беловский городской округ"
2008-2011 годы
50 236
42 400
42 400
7 836
в т. ч.:
2008 год
12 559
10 600
10 600
1 959
2009 год
12 559
10 600
10 600
1 959
2010 год
12 559
10 600
10 600
1 959
2011 год
12 559
10 600
10 600
1 959
4.3.
Город Березовский
2008-2011 годы
30 576
26 000
26 000
4 576
в т. ч.:
2008 год
7 644
6 500
6 500
1 144
2009 год
7 644
6 500
6 500
1 144
2010 год
7 644
6 500
6 500
1 144
2011 год
7 644
6 500
6 500
1 144
4.4.
Муниципальное образование "Город Калтан"
2008-2011 годы
17 736
15 080
15 080
2 656
в т. ч.:
2008 год
4 434
3 770
3 770
664
2009 год
4 434
3 770
3 770
664
2010 год
4 434
3 770
3 770
664
2011 год
4 434
3 770
3 770
664
4.5.
Город Кемерово
2008-2011 годы
99 428
73 200
73 200
26 228
в т. ч.:
2008 год
24 857
18 300
18 300
6 557
2009 год
24 857
18 300
18 300
6 557
2010 год
24 857
18 300
18 300
6 557
2011 год
24 857
18 300
18 300
6 557
4.6.
Муниципальное образование "Городской округ "Город Киселевск"
2008-2011 годы
34 008
28 920
28 920
5 088
в т. ч.:
2008 год
8 502
7 230
7 230
1 272
2009 год
8 502
7 230
7 230
1 272
2010 год
8 502
7 230
7 230
1 272
2011 год
8 502
7 230
7 230
1 272
4.7.
Город
Ленинск-Кузнецкий
2008-2011 годы
47 648
40 200
40 200
7 448
в т. ч.:
2008 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2009 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2010 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2011 год
11 912
10 050
10 050
1 862
4.8.
Мариинский муниципальный район
2008-2011 годы
23 520
20 000
20 000
3 520
в т. ч.:
2008 год
5 880
5 000
5 000
880
2009 год
5 880
5 000
5 000
880
2010 год
5 880
5 000
5 000
880
2011 год
5 880
5 000
5 000
880
4.9.
Междуреченский городской округ
2008-2011 годы
20 008
14 000
14 000
6 008
в т. ч.:
2008 год
5 002
3 500
3 500
1 502
2009 год
5 002
3 500
3 500
1 502
2010 год
5 002
3 500
3 500
1 502
2011 год
5 002
3 500
3 500
1 502
4.10.
Муниципальное образование "Мысковский городской округ"
2008-2011 годы
11 288
9 600
9 600
1 688
в т. ч.:
2008 год
2 822
2 400
2 400
422
2009 год
2 822
2 400
2 400
422
2010 год
2 822
2 400
2 400
422
2011 год
2 822
2 400
2 400
422
4.11.
Муниципальное образование "Городской округ "Город Новокузнецк"
2008-2011 годы
51 444
36 000
36 000
15 444
в т. ч.:
2008 год
12 861
9 000
9 000
3 861
2009 год
12 861
9 000
9 000
3 861
2010 год
12 861
9 000
9 000
3 861
2011 год
12 861
9 000
9 000
3 861
4.12.
Муниципальное образование "Город Осинники"
2008-2011 годы
45 624
38 480
38 480
7 144
в т. ч.:
2008 год
11 406
9 620
9 620
1 786
2009 год
11 406
9 620
9 620
1 786
2010 год
11 406
9 620
9 620
1 786
2011 год
11 406
9 620
9 620
1 786
4.13.
Муниципальное образование "Город Полысаево"
2008-2011 годы
3 292
2 800
2 800
492
в т. ч.:
2008 год
823
700
700
123
2009 год
823
700
700
123
2010 год
823
700
700
123
2011 год
823
700
700
123
4.14.
Муниципальное образование "Город Прокопьевск"
2008-2011 годы
112 352
95 200
95 200
17 152
в т. ч.:
2008 год
28 088
23 800
23 800
4 288
2009 год
28 088
23 800
23 800
4 288
2010 год
28 088
23 800
23 800
4 288
2011 год
28 088
23 800
23 800
4 288
4.15.
Город Тайга
2008-2011 годы
9 268
7 880
7 880
1 388
в т. ч.:
2008 год
2 317
1 970
1 970
347
2009 год
2 317
1 970
1 970
347
2010 год
2 317
1 970
1 970
347
2011 год
2 317
1 970
1 970
347
4.16.
Муниципальное образование "Таштагольский район"
2008-2011 годы
16 840
14 320
14 320
2 520
в т. ч.:
2008 год
4 210
3 580
3 580
630
2009 год
4 210
3 580
3 580
630
2010 год
4 210
3 580
3 580
630
2011 год
4 210
3 580
3 580
630
4.17.
Топкинский муниципальный район
2008-2011 годы
29 904
28 400
28 400
1 504
в т. ч.:
2008 год
7 476
7 100
7 100
376
2009 год
7 476
7 100
7 100
376
2010 год
7 476
7 100
7 100
376
2011 год
7 476
7 100
7 100
376
4.18.
Муниципальное образование "Юргинский городской округ"
2008-2011 годы
56 352
47 600
47 600
8 752
в т. ч.:
2008 год
14 088
11 900
11 900
2 188
2009 год
14 088
11 900
11 900
2 188
2010 год
14 088
11 900
11 900
2 188
2011 год
14 088
11 900
11 900
2 188
4.19.
Муниципальное образование "Краснобродский городской округ"
2008-2011 годы
8 004
7 600
7 600
404
в т. ч.:
2008 год
2 001
1 900
1 900
101
2009 год
2 001
1 900
1 900
101
2010 год
2 001
1 900
1 900
101
2011 год
2 001
1 900
1 900
101
4.20.
Беловский район
2008-2011 годы
6 860
4 800
4 800
2 060
в т. ч.:
2008 год
1 715
1 200
1 200
515
2009 год
1 715
1 200
1 200
515
2010 год
1 715
1 200
1 200
515
2011 год
1 715
1 200
1 200
515
4.21.
Гурьевский район
2008-2011 годы
24 008
22 800
22 800
1 208
в т. ч.:
2008 год
6 002
5 700
5 700
302
2009 год
6 002
5 700
5 700
302
2010 год
6 002
5 700
5 700
302
2011 год
6 002
5 700
5 700
302
4.22.
Ижморский район
2008-2011 годы
14 320
13 600
13 600
720
в т. ч.:
2008 год
3 580
3 400
3 400
180
2009 год
3 580
3 400
3 400
180
2010 год
3 580
3 400
3 400
180
2011 год
3 580
3 400
3 400
180
4.23.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
2008-2011 годы
9 688
9 200
9 200
488
в т. ч.:
2008 год
2 422
2 300
2 300
122
2009 год
2 422
2 300
2 300
122
2010 год
2 422
2 300
2 300
122
2011 год
2 422
2 300
2 300
122
4.24.
Крапивинский район
2008-2011 годы
22 324
21 200
21 200
1 124
в т. ч.:
2008 год
5 581
5 300
5 300
281
2009 год
5 581
5 300
5 300
281
2010 год
5 581
5 300
5 300
281
2011 год
5 581
5 300
5 300
281
4.25.
Ленинск-Кузнецкий район
2008-2011 годы
13 900
13 200
13 200
700
в т. ч.:
2008 год
3 475
3 300
3 300
175
2009 год
3 475
3 300
3 300
175
2010 год
3 475
3 300
3 300
175
2011 год
3 475
3 300
3 300
175
4.26.
Муниципальное образование "Новокузнецкий муниципальный район"
2008-2011 годы
7 716
5 400
5 400
2 316
в т. ч.:
2008 год
1 929
1 350
1 350
579
2009 год
1 929
1 350
1 350
579
2010 год
1 929
1 350
1 350
579
2011 год
1 929
1 350
1 350
579
4.27.
Прокопьевский район
2008-2011 годы
19 436
13 600
13 600
5 836
в т. ч.:
2008 год
4 859
3 400
3 400
1 459
2009 год
4 859
3 400
3 400
1 459
2010 год
4 859
3 400
3 400
1 459
2011 год
4 859
3 400
3 400
1 459
4.28.
Промышленновский муниципальный район
2008-2011 годы
21 904
20 800
20 800
1 104
в т. ч.:
2008 год
5 476
5 200
5 200
276
2009 год
5 476
5 200
5 200
276
2010 год
5 476
5 200
5 200
276
2011 год
5 476
5 200
5 200
276
4.29.
Тяжинский район
2008-2011 годы
26 156
24 840
24 840
1 316
в т. ч.:
2008 год
6 539
6 210
6 210
329
2009 год
6 539
6 210
6 210
329
2010 год
6 539
6 210
6 210
329
2011 год
6 539
6 210
6 210
329
4.30.
Тисульский район
2008-2011 годы
19 796
18 800
18 800
996
в т. ч.:
2008 год
4 949
4 700
4 700
249
2009 год
4 949
4 700
4 700
249
2010 год
4 949
4 700
4 700
249
2011 год
4 949
4 700
4 700
249
4.31.
Муниципальное образование "Чебулинский район"
2008-2011 годы
16 004
15 200
15 200
804
в т. ч.:
2008 год
4 001
3 800
3 800
201
2009 год
4 001
3 800
3 800
201
2010 год
4 001
3 800
3 800
201
2011 год
4 001
3 800
3 800
201
4.32.
Муниципальное образование "Юргинский район"
2008-2011 годы
16 428
15 600
15 600
828
в т. ч.:
2008 год
4 107
3 900
3 900
207
2009 год
4 107
3 900
3 900
207
2010 год
4 107
3 900
3 900
207
2011 год
4 107
3 900
3 900
207
4.33.
Яйский район
2008-2011 годы
16 848
16 000
16 000
848
в т. ч.:
2008 год
4 212
4 000
4 000
212
2009 год
4 212
4 000
4 000
212
2010 год
4 212
4 000
4 000
212
2011 год
4 212
4 000
4 000
212
4.34.
Яшкинский муниципальный район
2008-2011 годы
27 672
26 280
26 280
1 392
в т. ч.:
2008 год
6 918
6 570
6 570
348
2009 год
6 918
6 570
6 570
348
2010 год
6 918
6 570
6 570
348
2011 год
6 918
6 570
6 570
348
5.
Подпрограмма
"Приборы учета"
2008-2011 годы
25 410
23 100
23 100
2 310
Органы местного самоуправления *
в т. ч.:
2008 год
2009 год
8 470
7 700
7 700
770
2010 год
8 470
7 700
7 700
770
2011 год
8 470
7 700
7 700
770
* Исполнители программных мероприятий по согласованию.
Исполнителями программных мероприятий могут быть любые юридические лица или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством."
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2008 №596
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.06.2007 №161 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2008-2011 ГОДЫ"Г. КЕМЕРОВО
(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации кемеровской области от 30.12.2011 №642)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в среднесрочную региональную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008-2011 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2007 №161 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 №242, от 19.11.2007 №321, от 28.12.2007 №378, от 18.03.2008 №90, от 12.05.2008 №183, от 10.09.2008 №382, от 03.12.2008 №540, от 25.12.2008 №582) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
позицию "Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм)" дополнить абзацем следующего содержания:
"5. "Приборы учета";
позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Программы
Всего по Программе: 3 438 067,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 1 179 570,4 тыс. рублей;
2009 год - 727 572 тыс. рублей;
2010 год - 737 141 тыс. рублей;
2011 год - 793 784 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования:
из средств областного бюджета: 1 921 932,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 708 822,4 тыс. рублей;
2009 год - 413 243 тыс. рублей;
2010 год - 399 612 тыс. рублей;
2011 год - 400 255 тыс. рублей; в том числе:
на безвозвратной основе - 236 353,09 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2008 год - 147 574,09 тыс. рублей;
2009 год - 28 912 тыс. рублей;
2010 год - 29 612 тыс. рублей;
2011 год - 30 255 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам - 1 685 579,31 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 561 248,31 тыс. рублей;
2009 год - 384 331 тыс. рублей;
2010 год - 370 000 тыс. рублей;
2011 год - 370 000 тыс. рублей;
иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
из средств местных бюджетов - 256 122 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 84 435 тыс. рублей;
2009 год - 64 629 тыс. рублей;
2010 год - 53 529 тыс. рублей;
2011 год - 53 529 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 36 713 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 22 813 тыс. рублей;
2009 год - 13 900 тыс. рублей;
из целевых средств - 1 223 300 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 363 500 тыс. рублей;
2009 год - 235 800 тыс. рублей;
2010 год - 284 000 тыс. рублей;
2011 год - 340 000 тыс. рублей
".
1.2. В разделе 3:
в абзаце третьем цифру "4" заменить цифрой "5";
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"5. "Приборы учета";
абзац восьмой считать абзацем девятым соответственно.
1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2008-2011 годы, составляет: 3 438 067,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 1 179 570,4 тыс. рублей;
2009 год - 727 572 тыс. рублей;
2010 год - 737 141 тыс. рублей;
2011 год - 793 784 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 1 921 932,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 708 822,4 тыс. рублей;
2009 год - 413 243 тыс. рублей;
2010 год - 399 612 тыс. рублей;
2011 год - 400 255 тыс. рублей; из них:
на безвозвратной основе - 236 353,09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 147 574,09 тыс. рублей;
2009 год - 28 912 тыс. рублей;
2010 год - 29 612 тыс. рублей;
2011 год - 30 255 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам - 1 685 579,31 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 561 248,31 тыс. рублей;
2009 год - 384 331 тыс. рублей;
2010 год - 370 000 тыс. рублей;
2011 год - 370 000 тыс. рублей;
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства местных бюджетов - 256 122 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 84 435 тыс. рублей;
2009 год - 64 629 тыс. рублей;
2010 год - 53 529 тыс. рублей;
2011 год - 53 529 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 36 713 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 22 813 тыс. рублей;
2009 год - 13 900 тыс. рублей;
целевые средства - 1 223 300 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 363 500 тыс. рублей;
2009 год - 235 800 тыс. рублей;
2010 год - 284 000 тыс. рублей;
2011 год - 340 000 тыс. рублей.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.08.2007 №234 "Об утверждении Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета".
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов), связанных с реализацией следующих подпрограмм:
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области";
"Капитальный ремонт жилищного фонда";
"Подготовка к зиме";
"Приборы учета".
Размер субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов) по вышеуказанным подпрограммам определяется по формуле:
Si = С / V*Vi*k1*k2 , где:
Si - размер субсидии, выделяемой муниципальному району (городскому округу) из средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных вышеуказанными подпрограммами;
С - объем субсидий, предусмотренных в областном бюджете по вышеуказанным подпрограммам;
V - объем работ по вышеуказанным подпрограммам в целом по области;
Vi - объем работ муниципального района (городского округа), предусмотренный по вышеуказанным подпрограммам;
k1 - поправочный коэффициент, определяющий долю областного бюджета (не более 95%) с учетом сложившейся в муниципальном районе (городском округе) ситуации в части водоснабжения и водоотведения и мероприятий, относящихся к данной Программе;
k2 - поправочный коэффициент, учитывающий:
выполнение условий предоставления субсидий (пункт 1.3 раздела 1 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета;
оценочные критерии раздела 2 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета;
k2 = 1, если соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и выполнены все условия предоставления субсидий;
k2 = 0, если не соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и не выполнены все условия предоставления субсидий.
Объемы ассигнований из федерального, областного, местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности этих бюджетов на соответствующий финансовый год.".
1.4. Раздел 7 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.5. Строку "Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета" таблицы "Индикаторы эффективности реализации Программы" приложения к Программе изложить в следующей редакции:
"
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета
руб./руб.
0,664
0,761
0,845
0,983
".
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать настоящее постановление в сборнике "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному комплексу) А.Н. Наумова.
Губернатор
Кемеровской области
А.М. Тулеев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области
"7. Программные мероприятия
№№п/п
Наименование подпрограмм,
мероприятий
Плановый период
Объем финансирования
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
Исполнитель программного мероприятия
Ожидаемый результат
Местонахождение объекта/получатель бюджетных средств
Наименование объекта/ мероприятия
всего
в том числе
областной бюджет, всего
из него
иные не запрещенные законодательством источники
на безвозвратной
основе
субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники, целевые
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе:
2008-2011 годы
3 438 067.4
1 921 932.4
236 353.09
1 685 579.31
256 122
36 713
1 223 300
в т. ч.:
2008 год
1 179 570.4
708 822.4
147 574.09
561 248.31
84 435
22 813
363 500
2009 год
727 572
413 243
28 912
384 331
64 629
13 900
235 800
2010 год
737 141
399 612
29 612
370 000
53 529
284 000
2011 год
793 784
400 255
30 255
370 000
53 529
340 000
1.
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровской области"
2008-2011 годы
998 685,4
880 132,4
163 353,09
716 779,31
81 840
36 713
Снижение уровня износа до 50 %
в т. ч.:
2008 год
407 075,4
360 022,4
122 574,09
237 448,31
24 240
22 813
2009 год
222 743
182 243
12 912
169 331
26 600
13 900
2010 год
184 112
168 612
13 612
155 000
15 500
2011 год
184 755
169 255
14 255
155 000
15 500
1.1.
Коммунальная энергетика
2008-2011 годы
288 579,32
222 116,32
6 437,32
215 679
29 750
36 713
в т. ч.:
2008 год
160 048,32
126 485,32
6 437,32
120 048
10 750
22 813
2009 год
62 531
35 631
35 631
13 000
13 900
2010 год
33 000
30 000
30 000
3 000
2011 год
33 000
30 000
30 000
3 000
1.1.1.
Промышленновский муниципальный район
Реконструкция котельной №15 и тепловых сетей с закрытием 9 малых котельных
р.п. Промышленная
2008-2011 годы
65 506
27 293
27 293
1 500
36 713
Органы местного самоуправления *
Стабилизация теплоснабжения и горячего водоснабжения, сокращение эксплуатационных расходов
в т. ч.:
2008 год
40 475
16 662
16 662
1 000
22 813
2009 год
25 031
10 631
10 631
500
13 900
2010 год
2011 год
1.1.2.
Муниципальное образование "Город Полысаево"
Оптимизация теплоснабжения г. Полысаево
2008-2011 годы
50 000
45 000
45 000
5 000
Органы местного самоуправления *
Безаварийная работа системы теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии
в т. ч.:
2008 год
50 000
45 000
45 000
5 000
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.3.
Муниципальное образование "Ленинск-Кузнецкий район"
Реконструкция котельной в
п. Мирный
2008-2011 годы
19 588
17 788
17 788
1 800
Органы местного самоуправления *
Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии
в т. ч.:
2008 год
19 588
17 788
17 788
1 800
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.4.
Яшкинский муниципальный район
Реконструкция центральной котельной, в р.п. Яшкино, строительство тепловых сетей до п. Яшкино с закрытием котельной поселка
2008-2011 годы
7 700
7 000
7 000
700
Органы местного самоуправления *
Исключение аварийных ситуаций, стабилизация теплоснабжения и горячего водоснабжения, сокращение эксплуатационных расходов
в т. ч.:
2008 год
7 700
7 000
7 000
700
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.5.
Мариинский муниципальный район
Проектирование и реконструкция котельной в п. Калининский г. Мариинска
2008-2011 годы
2 673
2 623
2 623
50
Органы местного самоуправления *
Оптимизация технологической схемы котельной, увеличение мощности котельной, повышение надежности теплоснабжения
в т. ч.:
2008 год
2 673
2 623
2 623
50
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.6
Гурьевский район
Проектирование и реконструкция котельной микрорайона Горнорудный
г. Гурьевска
2008-2011 годы
6 650
6 600
6 600
50
Органы местного самоуправления *
Безаварийная работа систем теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии
в т. ч.:
2008 год
6 650
6 600
6 600
50
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.7.
Яйский
район
Оптимизация теплоснабжения пгт Яя
2008-2011 годы
3 525
3 475
3 475
50
Органы местного самоуправления *
Обеспечение нормативного температурного режима жилого фонда, улучшение экологической обстановки
в т. ч.:
2008 год
3 525
3 475
3 475
50
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.8.
Муниципальное образование "Город Прокопьевск"
Ремонт районной котельной №6
(II очередь)
2008-2011 годы
50 500
45 900
45 900
4 600
Органы местного самоуправления *
Безаварийная работа систем теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии
в т. ч.:
2008 год
23 000
20 900
20 900
2 100
2009 год
27 500
25 000
25 000
2 500
2010 год
2011 год
1.1.9.
Муниципальное образование "Город Прокопьевск"
Реконструкция котельной №114 с последующим закрытием 12 малых котельных
2008-2011 годы
76 000
60 000
60 000
16 000
Органы местного самоуправления *
Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии
в т. ч.:
2008 год
2009 год
10 000
10 000
2010 год
33 000
30 000
30 000
3 000
2011 год
33 000
30 000
30 000
3 000
1.1.10.
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области (далее - департамент)
Ремонт районной котельной №6 (I очередь) (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
59,5
59,5
59,5
Департамент жилищно-ком-муналь-ного и дорожного комплекса Кемеровской области (далее - департамент)
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
59,5
59,5
59,5
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.11.
Департамент
Проектирование и реконструкция котельной в п. Калининский г. Мариинска (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
2 000
2 000
2 000
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
2 000
2 000
2 000
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.12.
Департамент
Проектирование и реконструкция котельной микрорайона Горнорудный
г. Гурьевска (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
3 022,143
3 022,143
3 022,143
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
3 022,143
3 022,143
3 022,143
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.13.
Департамент
Оптимизация теплоснабжения микрорайона Красный Камень г. Киселевска (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 000
1 000
1 000
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
1 000
1 000
1 000
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.14.
Департамент
Проектирование и реконструкция котельной на ст. Ерунаково Новокузнецкого района (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
70
70
70
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
70
70
70
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.15.
Департамент
Проектирование и реконструкция котельной, тепловых сетей, электроснабжения санатория "Борисовский" (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
285,679
285,679
285,679
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
285,679
285,679
285,679
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.
Водоснабжение
2008-2011 годы
17 648,065
17 258,065
13 358,065
3 900
390
в т. ч.:
2008 год
17 648,065
17 258,065
13 358,065
3 900
390
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.1.
Муниципальное образование "Чебулинский район"
Проектирование и строительство водозабора в
р.п. Верх-Чебула
2008-2011 годы
4 290
3 900
3 900
390
Органы местного самоуправления *
Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества
в т. ч.:
2008 год
4 290
3 900
3 900
390
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.2.
Департамент
Проектирование и строительство водозабора в р.п. Верх-Чебула (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 572,746
1 572,746
1 572,746
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
1 572,746
1 572,746
1 572,746
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.3.
Департамент
Строительство водопроводных сетей по ул. Советской и Цветочной протяженностью 5,1 км в р.п. Яшкино Яшкинского района (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 700
1 700
1 700
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
1 700
1 700
1 700
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.4.
Департамент
Строительство второй нитки водовода Ду 400 мм в г. Топки (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
899,991
899,991
899,991
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
899,991
899,991
899,991
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.5.
Департамент
Внедрение современных технологий по очистке воды на водозаборных сооружениях Кемеровской области (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
5 131,089
5 131,089
5 131,089
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
5 131,089
5 131,089
5 131,089
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.6.
Департамент
Проектирование и ремонт водопроводных сооружений и водопроводных сетей в р.п. Яя (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
683,991
683,991
683,991
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
683,991
683,991
683,991
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.7.
Департамент
Проектирование и строительство водопроводных сооружений
г. Тайги (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
2 553,565
2 553,565
2 553,565
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
2 553,565
2 553,565
2 553,565
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.8.
Департамент
Проектирование и реконструкция водозабора и водопроводов
п. Итатский Тяжинского района (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
816,683
816,683
816,683
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
816,683
816,683
816,683
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.
Водоотведение
2008-2011 годы
10 496,086
10 496,086
10 496,086
в т. ч.:
2008 год
10 496,086
10 496,086
10 496,086
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.1.
Департамент
Проектирование и реконструкция очистных сооружений УН 1612/33 г. Мариинска (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
3 657,506
3 657,506
3 657,506
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
3 657,506
3 657,506
3 657,506
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.2.
Департамент
Реконструкция очистных сооружений канализации
р.п. Яя (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
727,859
727,859
727,859
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
727,859
727,859
727,859
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.3.
Департамент
Строительство очистных сооружений канализации в р.п. Тяжинский (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 612,768
1 612,768
1 612,768
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
1 612,768
1 612,768
1 612,768
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.4.
Департамент
Проектирование и реконструкция очистных сооружений хозбытовой канализации г. Топки (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
21
21
21
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
21
21
21
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.5.
Департамент
Строительство сооружений биологической очистки стоков хозбытовой канализации
п. Калининский Мариинского района (кредиторская задолженность за 2005 и 2007 годы)
2008-2011 годы
505,653
505,653
505,653
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
505,653
505,653
505,653
2009 год
2010 год
2011 год
в том числе:
департамент
Корректировка проекта теплотрассы и водовода в п. Калининский Мариинского района (кредиторская задолженность за 2005 год)
2008-2011 годы
51,311
51,311
51,311
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
51,311
51,311
51,311
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.6.
Департамент
Мониторинг эффективности очистных сооружений Кемеровской области (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
549,3
549,3
549,3
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
549,3
549,3
549,3
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.7.
Департамент
Проектирование очистных сооружений
г. Калтана (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 822
1 822
1 822
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
1 822
1 822
1 822
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.8.
Департамент
Проектирование объектов канализации р.п. Яшкино мощностью 3000 куб.м/сут Яшкинского района (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
1 600
1 600
1 600
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
1 600
1 600
1 600
2009 год
2010 год
2011 год
1.4.
Отходы
2008-2011 годы
19 266
18 366
10 366
8 000
900
в т. ч.:
2008 год
19 266
18 366
10 366
8 000
900
2009 год
2010 год
2011 год
1.4.1.
Муниципальное образование "Город Осинники"
Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Осинники
2008-2011 годы
4 400
4 000
4 000
400
Органы местного самоуправления *
Улучшение санитарно - экологической обстановки
в т. ч.:
2008 год
4 400
4 000
4 000
400
2009 год
2010 год
2011 год
1.4.2.
Город Кемерово
Проектирование и строительство мусороперегрузочной станции с сортировкой твердых бытовых отходов г. Кемерово
2008-2011 годы
4 500
4 000
4 000
500
Органы местного самоуправления *
Улучшение санитарно- экологической обстановки
в т. ч.:
2008 год
4 500
4 000
4 000
500
2009 год
2010 год
2011 год
1.4.3.
Департамент
Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Осинники (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
9 500
9 500
9 500
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
9 500
9 500
9 500
2009 год
2010 год
2011 год
1.4.4.
Департамент
Проектирование и строительство мусороперегрузочной станции с сортировкой твердых бытовых отходов г. Кемерово (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
866
866
866
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
866
866
866
2009 год
2010 год
2011 год
1.5.
Газификация
2008-2011 годы
549 677,48
498 877,48
9 677,165
489 200,31
50 800
в т. ч.:
2008 год
127 377,48
115 177,48
9 677,165
105 500,31
12 200
2009 год
147 300
133 700
133 700
13 600
2010 год
137 500
125 000
125 000
12 500
2011 год
137 500
125 000
125 000
12 500
1.5.1.
Город Кемерово
Внутрипоселковый газопровод по п. Кедровка
2008-2011 годы
22 200,31
20 200,31
20 200,31
2 000
Органы местного самоуправления *
Повышение уровня жизни, создание комфортных условий, улучшение экологической обстановки
в т. ч.:
2008 год
12 500,31
11 500,31
11 500,31
1 000
2009 год
9 700
8 700
8 700
1 000
2010 год
2011 год
1.5.2.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутрипоселковых сетей и котельной
п. Ясногорский
2008-2011 годы
64 500
57 000
57 000
7 500
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки
в т. ч.:
2008 год
42 000
37 000
37 000
5 000
2009 год
22 500
20 000
20 000
2 500
2010 год
2011 год
1.5.3.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутрипоселковых сетей и котельной
с. Мазурово
2008-2011 годы
23 000
20 000
20 000
3 000
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки
в т. ч.:
2008 год
17 000
15 000
15 000
2 000
2009 год
6 000
5 000
5 000
1 000
2010 год
2011 год
1.5.4.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутрипоселковых сетей
п. Новостройка
2008-2011 годы
164 100
150 000
150 000
14 100
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки
в т. ч.:
2008 год
2009 год
54 100
50 000
50 000
4 100
2010 год
110 000
100 000
100 000
10 000
2011 год
1.5.5.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутрипоселковых сетей
с. Березово
2008-2011 годы
137 500
125 000
125 000
12 500
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки
в т. ч.:
2008 год
2009 год
2010 год
27 500
25 000
25 000
2 500
2011 год
110 000
100 000
100 000
10 000
1.5.6.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутрипоселковых сетей
д. Пугачи
2008-2011 годы
27 500
25 000
25 000
2 500
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки
в т. ч.:
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
27 500
25 000
25 000
2 500
1.5.7.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
Строительство внутрипоселкового газопровода по
п. Металлплощадка
2008-2011 годы
101 200
92 000
92 000
9 200
Органы местного самоуправления *
Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки
в т. ч.:
2008 год
46 200
42 000
42 000
4 200
2009 год
55 000
50 000
50 000
5 000
2010 год
2011 год
1.5.8.
Департамент
Проектирование и строительство внутрипоселкового газопровода по п. Металлплощадка Кемеровского района (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
9 677,165
9 677,165
9 677,165
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т. ч.:
2008 год
9 677,165
9 677,165
9 677,165
2009 год
2010 год
2011 год
1.6.
Поставка труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и фасонных частей к ним (кредиторская задолженность за 2007 год)
2008-2011 годы
59 996,452
59 996,452
59 996,452
Департамент
Оплата кредиторской задолженности за 2007 год поставщикам
в т. ч.:
2008 год
59 996,452
59 996,452
59 996,452
2009 год
2010 год
2011 год
1.7.
Техническое развитие и обеспечение реформирования жилищно-коммунального комплекса
2008-2011 годы
53 022
53 022
53 022
Департамент
в т. ч.:
2008 год
12 243
12 243
12 243
2009 год
12 912
12 912
12 912
2010 год
13 612
13 612
13 612
2011 год
14 255
14 255
14 255
1.7.1.
Департамент
Оплата работ по госконтракту на оказание услуг по организации деятельности диспетчерской службы и финансово-экономического состояния предприятий
2008-2011 годы
29 564
29 564
29 564
Департамент
в т. ч.:
2008 год
6 700
6 700
6 700
2009 год
7 136
7 136
7 136
2010 год
7 635
7 635
7 635
2011 год
8 093
8 093
8 093
1.7.2.
Департамент
Оплата работ по госконтракту на оказание услуг по содержанию неснижаемого аварийного запаса материально-технических ресурсов и оборудования для нужд жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области
2008-2011 годы
11 915
11 915
11 915
Департамент
в т. ч.:
2008 год
2 700
2 700
2 700
2009 год
2 876
2 876
2 876
2010 год
3 077
3 077
3 077
2011 год
3 262
3 262
3 262
1.7.3.
Департамент
Проведение семинара на выставке-ярмарке
"Экспоград"
2008-2011 годы
1 400
1 400
1 400
Департамент
в т. ч.:
2008 год
350
350
350
2009 год
350
350
350
2010 год
350
350
350
2011 год
350
350
350
1.7.4.
Департамент
Проведение мероприятий, связанных с профессиональным праздником Днем работников жилищно-коммунального хозяйства
2008-2011 годы
2 891
2 891
2 891
Департамент
в т. ч.:
2008 год
680
680
680
2009 год
737
737
737
2010 год
737
737
737
2011 год
737
737
737
1.7.5.
Департамент
Организация передач по областному и местному радио, публикация в областных и городских, районных средствах массовой информации
2008-2011 годы
7 252
7 252
7 252
Департамент
в т. ч.:
2008 год
1 813
1 813
1 813
2009 год
1 813
1 813
1 813
2010 год
1 813
1 813
1 813
2011 год
1 813
1 813
1 813
2.
Подпрограмма "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области"
2008-2011 годы
1 296 300
73 000
73 000
1 223 300
Государственное учреждение "Кузбасский центр энергосбережения"*
Общий годовой экономический эффект на дату окончания действия Программы при контрольном среднем сроке окупаемости затрат в 3,2 года составит 390 млн. рублей, в том числе по годам:
2008 год -
115 млн. рублей,
2009 год - 80 млн. рублей,
2010 год - 89 млн. рублей,
2011 год - 106 млн. рублей
в т. ч.:
2008 год
388 500
25 000
25 000
363 500
2009 год
251 800
16 000
16 000
235 800
2010 год
300 000
16 000
16 000
284 000
2011 год
356 000
16 000
16 000
340 000
2.1.
Организационно-экономические мероприятия
2008-2011 годы
116 700
116 700
Формирование нормативно-правовой базы, создание условий, стимулирующих внедрение энергосберегающих мероприятий, чистых производств
в т. ч.:
2008 год
25 300
25 300
2009 год
24 900
24 900
2010 год
31 500
31 500
2011 год
35 000
35 000
2.1.1.
Организация учебы и пропаганды в сфере энергосбережения. Проведение мероприятий по изучению российского и мирового опыта в энергоресурсосбережении и внедрение его в практику работы предприятий
2008-2011 годы
10 600
10 600
в т. ч.:
2008 год
2 900
2 900
2009 год
1 300
1 300
2010 год
3 000
3 000
2011 год
3 400
3 400
2.1.2.
Осуществление мер по формированию и проведению политики энергосбережения в Кемеровской области, проработка вопросов экологии, выбросов парниковых газов и стратегии развития энергосбережения
2008-2011 годы
99 700
99 700
в т. ч.:
2008 год
21 400
21 400
2009 год
22 800
22 800
2010 год
26 500
26 500
2011 год
29 000
29 000
в том числе:
обеспечение реализации Программы
2008-2011 годы
85 600
85 600
в т. ч.:
2008 год
17 900
17 900
2009 год
19 200
19 200
2010 год
23 000
23 000
2011 год
25 500
25 500
2.1.3.
Применение мер поощрения за результаты работы в сфере энергосбережения и вклад в повышение энергоэффективности экономики области
2008-2011 годы
6 400
6 400
в т. ч.:
2008 год
1 000
1 000
2009 год
800
800
2010 год
2 000
2 000
2011 год
2 600
2 600
2.2.
Энергосбережение на объектах бюджетной сферы
2008-2011 годы
97 400
73 000
73 000
24 400
Снижение расходов бюджета на топливно-энергети-ческие ресурсы
в т. ч.:
2008 год
32 500
25 000
25 000
7 500
2009 год
21 400
16 000
16 000
5 400
2010 год
21 500
16 000
16 000
5 500
2011 год
22 000
16 000
16 000
6 000
2.2.1.
Проведение энергетических обследований, подготовка технико-экономических обоснований, проектирование
2008-2011 годы
21 900
21 900
в т. ч.:
2008 год
5 000
5000
2009 год
5 400
5400
2010 год
5 500
5500
2011 год
6 000
6000
2.2.1.1.
Департамент образования и науки Кемеровской области
2008-2011 годы
8 000
8000
в т. ч.:
2008 год
1 200
1 200
2009 год
2 400
2 400
2010 год
2 000
2 000
2011 год
2 400
2 400
2.2.1.2.
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области
2008-2011 годы
3 000
3 000
в т. ч.:
2008 год
500
500
2009 год
500
500
2010 год
1 000
1 000
2011 год
1 000
1 000
2.2.1.3.
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
2008-2011 годы
9 900
9 900
в т. ч.:
2008 год
2 700
2 700
2009 год
2 300
2 300
2010 год
2 400
2 400
2011 год
2 500
2 500
2.2.1.4.
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области
2008-2011 годы
500
500
в т. ч.:
2008 год
300
300
2009 год
100
100
2010 год
50
50
2011 год
50
50
2.2.1.5.
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области
2008-2011 годы
500
500
в т. ч.:
2008 год
300
300
2009 год
100
100
2010 год
50
50
2011 год
50
50
2.2.2.
Выполнение комплекса мер, направленных на сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии
2008-2011 годы
75 500
73 000
73 000
2 500
в т. ч.:
2008 год
27 500
25 000
25 000
2 500
2009 год
16 000
16 000
16 000
2010 год
16 000
16 000
16 000
2011 год
16 000
16 000
16 000
2.2.2.1.
Департамент образования и науки Кемеровской области
2008-2011 годы
23 400
20 900
20 900
2 500
в т. ч.:
2008 год
11 400
8 900
8 900
2 500
2009 год
4 000
4 000
4 000
2010 год
4 000
4 000
4 000
2011 год
4 000
4 000
4 000
2.2.2.2.
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области
2008-2011 годы
14 900
14 900
14 900
в т. ч.:
2008 год
2 900
2 900
2 900
2009 год
4 000
4 000
4 000
2010 год
4 000
4 000
4 000
2011 год
4 000
4 000
4 000
2.2.2.3.
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
2008-2011 годы
30 300
30 300
30 300
в т. ч.:
2008 год
7 800
7 800
7 800
2009 год
7 500
7 500
7 500
2010 год
7 500
7 500
7 500
2011 год
7 500
7 500
7 500
2.2.2.4.
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области
2008-2011 годы
2 700
2 700
2 700
в т. ч.:
2008 год
2 700
2 700
2 700
2009 год
2010 год
2011 год
2.2.2.5.
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области
2008-2011 годы
4 200
4 200
4 200
в т. ч.:
2008 год
2 700
2 700
2 700
2009 год
500
500
500
2010 год
500
500
500
2011 год
500
500
500
2.3.
Энергосбережение в муниципальных образованиях
2008-2011 годы
719 200
719 200
Снижение потребления
топливно-энергетических ресурсов при производстве, распределении и потреблении тепловой электрической энергии. Сдерживание роста тарифов
в т. ч.:
2008 год
194 200
194 200
2009 год
174 000
174 000
2010 год
160 000
160 000
2011 год
191 000
191 000
2.3.1.
Производство тепловой и электрической энергии
2008-2011 годы
373 000
373 000
в т. ч.:
2008 год
126 000
126 000
2009 год
52 000
52 000
2010 год
90 000
90 000
2011 год
105 000
105 000
2.3.1.1.
Проведение энергетических обследований, подготовка технико-экономических обоснований, разработка проектов и
реконструкция котельных с использованием энергоэффективного оборудования и новых технологий сжигания топлива, газификация
2008-2011 годы
252 000
252 000
в т. ч.:
2008 год
75 000
75 000
2009 год
52 000
52 000
2010 год
60 000
60 000
2011 год
65 000
65 000
2.3.1.2.
Установка преобразователей частоты на электродвигатели технологического оборудования котельных, автоматизация технологических процессов, оснащение приборами диагностики режимов работы и состояния оборудования
2008-2011 годы
79 000
79 000
в т. ч.:
2008 год
34 000
34 000
2009 год
2010 год
20 000
20 000
2011 год
25 000
25 000
2.3.1.3.
Монтаж систем защиты котельного оборудования и тепловых сетей от накипеобразования, коррозии и других отложений
2008-2011 годы
42 000
42 000
в т. ч.:
2008 год
17 000
17 000
2009 год
2010 год
10 000
10 000
2011 год
15 000
15 000
2.3.2.
Распределение тепловой и электрической энергии
2008-2011 годы
277 000
277 000
в т. ч.:
2008 год
50 000
50 000
2009 год
122 000
122 000
2010 год
47 000
47 000
2011 год
58 000
58 000
2.3.2.1.
Реконструкция трубопроводов тепловых сетей с использованием современных антикоррозийных, теплозащитных материалов и технологий, наладка систем теплопотребления, оптимизация схем теплоснабжения населённых пунктов, монтаж систем оптимизации теплопотребления
2008-2011 годы
113 000
113 000
в т. ч.:
2008 год
35 000
35 000
2009 год
2010 год
35 000
35 000
2011 год
43 000
43 000
2.3.2.2.
Монтаж приборов учета энергоносителей в котельных, на границах раздела, вводах в жилые дома, в лифтовом хозяйстве. Внедрение геоинформационных систем, систем диспетчерского оперативного контроля и управления процессом производства и потребления энергоресурсов, проведение энергетических обследований
2008-2011 годы
164 000
164 000
в т. ч.:
2008 год
15 000
15 000
2009 год
122 000
122 000
2010 год
12 000
12 000
2011 год
15 000
15 000
2.3.3.
Водопроводно-канализационное хозяйство
2008-2011 годы
69 200
69 200
Снижение роста тарифов на водоснабжение и водоотведение
в т. ч.:
2008 год
18 200
18 200
2009 год
0
0
2010 год
23 000
23 000
2011 год
28 000
28 000
2.3.3.1.
Внедрение частотно-регулируемых приводов на насосных станциях систем водопотребления и водоотведения, приборов диагностики режимов работы и состояния оборудования, приборов диспетчерского
контроля и управления работой систем, водосчетчиков, энергосберегающего оборудования в технологии очистки вод. Реконструкция трубопроводов с применением современных материалов
2008-2011 годы
53 000
53 000
в т. ч.:
2008 год
18 000
18 000
2009 год
2010 год
15 000
15 000
2011 год
20 000
20 000
2.3.3.2.
Установка приборов учета горячей и холодной воды в жилищном секторе
2008-2011 годы
16 200
16 200
в т. ч.:
2008 год
200
200
2009 год
2010 год
8 000
8 000
2011 год
8 000
8 000
2.4.
Освоение альтернативных (возобновляемых) источников энергии, газификация
2008-2011 годы
113 500
113 500
Использование чистых технологий производства тепловой и электрической энергии
в т. ч.:
2008 год
35 000
35 000
2009 год
6 500
6 500
2010 год
34 000
34 000
2011 год
38 000
38 000
2.5.
Выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь в электрических сетях
2008-2011 годы
28 000
28 000
Снижение темпов роста тарифов на электричес-кую энергию
в т. ч.:
2008 год
10 000
10 000
2009 год
2010 год
8 000
8 000
2011 год
10 000
10 000
2.6.
Внедрение энергосберегающих технологий, техники и оборудования на предприятиях промышленности и транспорта, в топливно-энергетичес-ком, строительном и агропромышленном комплексах
2008-2011 годы
221 500
221 500
Снижение энергоемкости предприятий промышленности, транспорта, в топливно-энергетическом комплексе, строительном и агропромышленном комплексах
в т. ч.:
2008 год
91 500
91 500
2009 год
25 000
25 000
2010 год
45 000
45 000
2011 год
60 000
60 000
2.6.1.
Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях топливно-энергетического комплекса, промышленности и транспорта, утилизация горючих отходов, участие в создании мини-ТЭЦ
2008-2011 годы
184 000
184 000
в т. ч.:
2008 год
89 000
89 000
2009 год
25 000
25 000
2010 год
30 000
30 000
2011 год
40 000
40 000
2.6.2.
Внедрение в строительном комплексе оптимальных схем и систем тепло-, водоснабжения и вентиляции, разработка и внедрение производства энергоэффективных строительных конструкций и
материалов, санация ограждающих конструкций зданий
2008-2011 годы
17 000
17 000
в т. ч.:
2008 год
2009 год
2010 год
7 000
7 000
2011 год
10 000
10 000
2.6.3.
Внедрение современных энергосберегающих технологий, техники и оборудования в агропромышленном комплексе
2008-2011 годы
20 500
20 500
в т. ч.:
2008 год
2 500
2 500
2009 год
2010 год
8 000
8 000
2011 год
10 000
10 000
3.
Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда"
2008-2011 годы
139 436
116 500
116 500
22 936
Органы местного самоуправления*
Сокращение износа жилищного фонда, повышение качества жизни населения
в т. ч.:
2008 год
139 436
116 500
116 500
22 936
2009 год
2010 год
2011 год
3.1.
Муниципальное образование "Город Анжеро-Судженск"
2008-2011 годы
6 821
5 800
5 800
1 021
в т. ч.:
2008 год
6 821
5 800
5 800
1 021
2009 год
2010 год
2011 год
3.2.
Муниципальное образование "Беловский городской округ"
2008-2011 годы
20 580
17 500
17 500
3 080
в т. ч.:
2008 год
20 580
17 500
17 500
3 080
2009 год
2010 год
2011 год
3.3.
Город Березовский
2008-2011 годы
470
400
400
70
в т. ч.:
2008 год
470
400
400
70
2009 год
2010 год
2011 год
3.4.
Муниципальное образование "Город Калтан"
2008-2011 годы
588
500
500
88
в т. ч.:
2008 год
588
500
500
88
2009 год
2010 год
2011 год
3.5.
Город Кемерово
2008-2011 годы
16 434
11 500
11 500
4 934
в т. ч.:
2008 год
16 434
11 500
11 500
4 934
2009 год
2010 год
2011 год
3.6.
Муниципальное образование "Городской округ "Город Киселевск"
2008-2011 годы
12 348
10 500
10 500
1 848
в т. ч.:
2008 год
12 348
10 500
10 500
1 848
2009 год
2010 год
2011 год
3.7.
Город Ленинск - Кузнецкий
2008-2011 годы
2 940
2 500
2 500
440
в т. ч.:
2008 год
2 940
2 500
2 500
440
2009 год
2010 год
2011 год
3.8.
Мариинский муниципальный район
2008-2011 годы
941
800
800
141
в т. ч.:
2008 год
941
800
800
141
2009 год
2010 год
2011 год
3.9.
Междуреченский городской округ
2008-2011 годы
2 358
1 650
1 650
708
в т. ч.:
2008 год
2 358
1 650
1 650
708
2009 год
2010 год
2011 год
3.10.
Муниципальное образование "Мысковский городской округ"
2008-2011 годы
7 056
6 000
6 000
1 056
в т. ч.:
2008 год
7 056
6 000
6 000
1 056
2009 год
2010 год
2011 год
3.11.
Муниципальное образование "Городской округ "Город Новокузнецк"
2008-2011 годы
7 431
5 200
5 200
2 231
в т. ч.:
2008 год
7 431
5 200
5 200
2 231
2009 год
2010 год
2011 год
3.12.
Муниципальное образование "Город Осинники"
2008-2011 годы
588
500
500
88
в т. ч.:
2008 год
588
500
500
88
2009 год
2010 год
2011 год
3.13.
Муниципальное образование "Город Полысаево"
2008-2011 годы
706
600
600
106
в т. ч.:
2008 год
706
600
600
106
2009 год
2010 год
2011 год
3.14.
Муниципальное образование "Город Прокопьевск"
2008-2011 годы
15 288
13 000
13 000
2 288
в т. ч.:
2008 год
15 288
13 000
13 000
2 288
2009 год
2010 год
2011 год
3.15.
Город Тайга
2008-2011 годы
1 764
1 500
1 500
264
в т. ч.:
2008 год
1 764
1 500
1 500
264
2009 год
2010 год
2011 год
3.16.
Муниципальное образование "Таштагольский район"
2008-2011 годы
588
500
500
88
в т. ч.:
2008 год
588
500
500
88
2009 год
2010 год
2011 год
3.17.
Топкинский муниципальный район
2008-2011 годы
5 054
4 800
4 800
254
в т. ч.:
2008 год
5 054
4 800
4 800
254
2009 год
2010 год
2011 год
3.18.
Муниципальное образование "Юргинский городской округ"
2008-2011 годы
17 640
15 000
15 000
2 640
в т. ч.:
2008 год
17 640
15 000
15 000
2 640
2009 год
2010 год
2011 год
3.19.
Муниципальное образование "Краснобродский городской округ"
2008-2011 годы
1 369
1 300
1 300
69
в т. ч.:
2008 год
1 369
1 300
1 300
69
2009 год
2010 год
2011 год
3.20.
Беловский район
2008-2011 годы
715
500
500
215
в т. ч.:
2008 год
715
500
500
215
2009 год
2010 год
2011 год
3.21.
Гурьевский район
2008-2011 годы
421
400
400
21
в т. ч.:
2008 год
421
400
400
21
2009 год
2010 год
2011 год
3.22.
Ижморский район
2008-2011 годы
1 053
1 000
1 000
53
в т. ч.:
2008 год
1 053
1 000
1 000
53
2009 год
2010 год
2011 год
3.23.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
2008-2011 годы
527
500
500
27
в т. ч.:
2008 год
527
500
500
27
2009 год
2010 год
2011 год
3.24.
Крапивинский район
2008-2011 годы
2 843
2 700
2 700
143
в т. ч.:
2008 год
2 843
2 700
2 700
143
2009 год
2010 год
2011 год
3.25.
Ленинск-Кузнецкий район
2008-2011 годы
1 580
1 500
1 500
80
в т. ч.:
2008 год
1 580
1 500
1 500
80
2009 год
2010 год
2011 год
3.26.
Муниципальное образование "Новокузнецкий муниципальный район"
2008-2011 годы
715
500
500
215
в т. ч.:
2008 год
715
500
500
215
2009 год
2010 год
2011 год
3.27.
Прокопьевский район
2008-2011 годы
929
650
650
279
в т. ч.:
2008 год
929
650
650
279
2009 год
2010 год
2011 год
3.28.
Промышленновский муниципальный район
2008-2011 годы
316
300
300
16
в т. ч.:
2008 год
316
300
300
16
2009 год
2010 год
2011 год
3.29.
Тяжинский район
2008-2011 годы
527
500
500
27
в т. ч.:
2008 год
527
500
500
27
2009 год
2010 год
2011 год
3.30.
Тисульский район
2008-2011 годы
1 580
1 500
1 500
80
в т. ч.:
2008 год
1 580
1 500
1 500
80
2009 год
2010 год
2011 год
3.31.
Муниципальное образование "Чебулинский район"
2008-2011 годы
1 369
1 300
1 300
69
в т. ч.:
2008 год
1 369
1 300
1 300
69
2009 год
2010 год
2011 год
3.32.
Муниципальное образование "Юргинский район"
2008-2011 годы
211
200
200
11
в т. ч.:
2008 год
211
200
200
11
2009 год
2010 год
2011 год
3.33.
Яйский район
2008-2011 годы
1 895
1 800
1 800
95
в т. ч.:
2008 год
1 895
1 800
1 800
95
2009 год
2010 год
2011 год
3.34.
Яшкинский муниципальный район
2008-2011 годы
3 791
3 600
3 600
191
в т. ч.:
2008 год
3 791
3 600
3 600
191
2009 год
2010 год
2011 год
4.
Подпрограмма "Подготовка к зиме"
2008-2011 годы
978 236
829 200
829 200
149 036
Органы местного самоуправления *
Подготовка объектов ЖКХ к работе в зимних условиях, снижение износа инженерной инфраструктуры
в т. ч.:
2008 год
244 559
207 300
207 300
37 259
2009 год
244 559
207 300
207 300
37 259
2010 год
244 559
207 300
207 300
37 259
2011 год
244 559
207 300
207 300
37 259
4.1.
Муниципальное образование "Город Анжеро-Судженск"
2008-2011 годы
47 648
40 200
40 200
7 448
в т. ч.:
2008 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2009 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2010 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2011 год
11 912
10 050
10 050
1 862
4.2.
Муниципальное образование "Беловский городской округ"
2008-2011 годы
50 236
42 400
42 400
7 836
в т. ч.:
2008 год
12 559
10 600
10 600
1 959
2009 год
12 559
10 600
10 600
1 959
2010 год
12 559
10 600
10 600
1 959
2011 год
12 559
10 600
10 600
1 959
4.3.
Город Березовский
2008-2011 годы
30 576
26 000
26 000
4 576
в т. ч.:
2008 год
7 644
6 500
6 500
1 144
2009 год
7 644
6 500
6 500
1 144
2010 год
7 644
6 500
6 500
1 144
2011 год
7 644
6 500
6 500
1 144
4.4.
Муниципальное образование "Город Калтан"
2008-2011 годы
17 736
15 080
15 080
2 656
в т. ч.:
2008 год
4 434
3 770
3 770
664
2009 год
4 434
3 770
3 770
664
2010 год
4 434
3 770
3 770
664
2011 год
4 434
3 770
3 770
664
4.5.
Город Кемерово
2008-2011 годы
99 428
73 200
73 200
26 228
в т. ч.:
2008 год
24 857
18 300
18 300
6 557
2009 год
24 857
18 300
18 300
6 557
2010 год
24 857
18 300
18 300
6 557
2011 год
24 857
18 300
18 300
6 557
4.6.
Муниципальное образование "Городской округ "Город Киселевск"
2008-2011 годы
34 008
28 920
28 920
5 088
в т. ч.:
2008 год
8 502
7 230
7 230
1 272
2009 год
8 502
7 230
7 230
1 272
2010 год
8 502
7 230
7 230
1 272
2011 год
8 502
7 230
7 230
1 272
4.7.
Город
Ленинск-Кузнецкий
2008-2011 годы
47 648
40 200
40 200
7 448
в т. ч.:
2008 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2009 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2010 год
11 912
10 050
10 050
1 862
2011 год
11 912
10 050
10 050
1 862
4.8.
Мариинский муниципальный район
2008-2011 годы
23 520
20 000
20 000
3 520
в т. ч.:
2008 год
5 880
5 000
5 000
880
2009 год
5 880
5 000
5 000
880
2010 год
5 880
5 000
5 000
880
2011 год
5 880
5 000
5 000
880
4.9.
Междуреченский городской округ
2008-2011 годы
20 008
14 000
14 000
6 008
в т. ч.:
2008 год
5 002
3 500
3 500
1 502
2009 год
5 002
3 500
3 500
1 502
2010 год
5 002
3 500
3 500
1 502
2011 год
5 002
3 500
3 500
1 502
4.10.
Муниципальное образование "Мысковский городской округ"
2008-2011 годы
11 288
9 600
9 600
1 688
в т. ч.:
2008 год
2 822
2 400
2 400
422
2009 год
2 822
2 400
2 400
422
2010 год
2 822
2 400
2 400
422
2011 год
2 822
2 400
2 400
422
4.11.
Муниципальное образование "Городской округ "Город Новокузнецк"
2008-2011 годы
51 444
36 000
36 000
15 444
в т. ч.:
2008 год
12 861
9 000
9 000
3 861
2009 год
12 861
9 000
9 000
3 861
2010 год
12 861
9 000
9 000
3 861
2011 год
12 861
9 000
9 000
3 861
4.12.
Муниципальное образование "Город Осинники"
2008-2011 годы
45 624
38 480
38 480
7 144
в т. ч.:
2008 год
11 406
9 620
9 620
1 786
2009 год
11 406
9 620
9 620
1 786
2010 год
11 406
9 620
9 620
1 786
2011 год
11 406
9 620
9 620
1 786
4.13.
Муниципальное образование "Город Полысаево"
2008-2011 годы
3 292
2 800
2 800
492
в т. ч.:
2008 год
823
700
700
123
2009 год
823
700
700
123
2010 год
823
700
700
123
2011 год
823
700
700
123
4.14.
Муниципальное образование "Город Прокопьевск"
2008-2011 годы
112 352
95 200
95 200
17 152
в т. ч.:
2008 год
28 088
23 800
23 800
4 288
2009 год
28 088
23 800
23 800
4 288
2010 год
28 088
23 800
23 800
4 288
2011 год
28 088
23 800
23 800
4 288
4.15.
Город Тайга
2008-2011 годы
9 268
7 880
7 880
1 388
в т. ч.:
2008 год
2 317
1 970
1 970
347
2009 год
2 317
1 970
1 970
347
2010 год
2 317
1 970
1 970
347
2011 год
2 317
1 970
1 970
347
4.16.
Муниципальное образование "Таштагольский район"
2008-2011 годы
16 840
14 320
14 320
2 520
в т. ч.:
2008 год
4 210
3 580
3 580
630
2009 год
4 210
3 580
3 580
630
2010 год
4 210
3 580
3 580
630
2011 год
4 210
3 580
3 580
630
4.17.
Топкинский муниципальный район
2008-2011 годы
29 904
28 400
28 400
1 504
в т. ч.:
2008 год
7 476
7 100
7 100
376
2009 год
7 476
7 100
7 100
376
2010 год
7 476
7 100
7 100
376
2011 год
7 476
7 100
7 100
376
4.18.
Муниципальное образование "Юргинский городской округ"
2008-2011 годы
56 352
47 600
47 600
8 752
в т. ч.:
2008 год
14 088
11 900
11 900
2 188
2009 год
14 088
11 900
11 900
2 188
2010 год
14 088
11 900
11 900
2 188
2011 год
14 088
11 900
11 900
2 188
4.19.
Муниципальное образование "Краснобродский городской округ"
2008-2011 годы
8 004
7 600
7 600
404
в т. ч.:
2008 год
2 001
1 900
1 900
101
2009 год
2 001
1 900
1 900
101
2010 год
2 001
1 900
1 900
101
2011 год
2 001
1 900
1 900
101
4.20.
Беловский район
2008-2011 годы
6 860
4 800
4 800
2 060
в т. ч.:
2008 год
1 715
1 200
1 200
515
2009 год
1 715
1 200
1 200
515
2010 год
1 715
1 200
1 200
515
2011 год
1 715
1 200
1 200
515
4.21.
Гурьевский район
2008-2011 годы
24 008
22 800
22 800
1 208
в т. ч.:
2008 год
6 002
5 700
5 700
302
2009 год
6 002
5 700
5 700
302
2010 год
6 002
5 700
5 700
302
2011 год
6 002
5 700
5 700
302
4.22.
Ижморский район
2008-2011 годы
14 320
13 600
13 600
720
в т. ч.:
2008 год
3 580
3 400
3 400
180
2009 год
3 580
3 400
3 400
180
2010 год
3 580
3 400
3 400
180
2011 год
3 580
3 400
3 400
180
4.23.
Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район"
2008-2011 годы
9 688
9 200
9 200
488
в т. ч.:
2008 год
2 422
2 300
2 300
122
2009 год
2 422
2 300
2 300
122
2010 год
2 422
2 300
2 300
122
2011 год
2 422
2 300
2 300
122
4.24.
Крапивинский район
2008-2011 годы
22 324
21 200
21 200
1 124
в т. ч.:
2008 год
5 581
5 300
5 300
281
2009 год
5 581
5 300
5 300
281
2010 год
5 581
5 300
5 300
281
2011 год
5 581
5 300
5 300
281
4.25.
Ленинск-Кузнецкий район
2008-2011 годы
13 900
13 200
13 200
700
в т. ч.:
2008 год
3 475
3 300
3 300
175
2009 год
3 475
3 300
3 300
175
2010 год
3 475
3 300
3 300
175
2011 год
3 475
3 300
3 300
175
4.26.
Муниципальное образование "Новокузнецкий муниципальный район"
2008-2011 годы
7 716
5 400
5 400
2 316
в т. ч.:
2008 год
1 929
1 350
1 350
579
2009 год
1 929
1 350
1 350
579
2010 год
1 929
1 350
1 350
579
2011 год
1 929
1 350
1 350
579
4.27.
Прокопьевский район
2008-2011 годы
19 436
13 600
13 600
5 836
в т. ч.:
2008 год
4 859
3 400
3 400
1 459
2009 год
4 859
3 400
3 400
1 459
2010 год
4 859
3 400
3 400
1 459
2011 год
4 859
3 400
3 400
1 459
4.28.
Промышленновский муниципальный район
2008-2011 годы
21 904
20 800
20 800
1 104
в т. ч.:
2008 год
5 476
5 200
5 200
276
2009 год
5 476
5 200
5 200
276
2010 год
5 476
5 200
5 200
276
2011 год
5 476
5 200
5 200
276
4.29.
Тяжинский район
2008-2011 годы
26 156
24 840
24 840
1 316
в т. ч.:
2008 год
6 539
6 210
6 210
329
2009 год
6 539
6 210
6 210
329
2010 год
6 539
6 210
6 210
329
2011 год
6 539
6 210
6 210
329
4.30.
Тисульский район
2008-2011 годы
19 796
18 800
18 800
996
в т. ч.:
2008 год
4 949
4 700
4 700
249
2009 год
4 949
4 700
4 700
249
2010 год
4 949
4 700
4 700
249
2011 год
4 949
4 700
4 700
249
4.31.
Муниципальное образование "Чебулинский район"
2008-2011 годы
16 004
15 200
15 200
804
в т. ч.:
2008 год
4 001
3 800
3 800
201
2009 год
4 001
3 800
3 800
201
2010 год
4 001
3 800
3 800
201
2011 год
4 001
3 800
3 800
201
4.32.
Муниципальное образование "Юргинский район"
2008-2011 годы
16 428
15 600
15 600
828
в т. ч.:
2008 год
4 107
3 900
3 900
207
2009 год
4 107
3 900
3 900
207
2010 год
4 107
3 900
3 900
207
2011 год
4 107
3 900
3 900
207
4.33.
Яйский район
2008-2011 годы
16 848
16 000
16 000
848
в т. ч.:
2008 год
4 212
4 000
4 000
212
2009 год
4 212
4 000
4 000
212
2010 год
4 212
4 000
4 000
212
2011 год
4 212
4 000
4 000
212
4.34.
Яшкинский муниципальный район
2008-2011 годы
27 672
26 280
26 280
1 392
в т. ч.:
2008 год
6 918
6 570
6 570
348
2009 год
6 918
6 570
6 570
348
2010 год
6 918
6 570
6 570
348
2011 год
6 918
6 570
6 570
348
5.
Подпрограмма
"Приборы учета"
2008-2011 годы
25 410
23 100
23 100
2 310
Органы местного самоуправления *
в т. ч.:
2008 год
2009 год
8 470
7 700
7 700
770
2010 год
8 470
7 700
7 700
770
2011 год
8 470
7 700
7 700
770
* Исполнители программных мероприятий по согласованию.
Исполнителями программных мероприятий могут быть любые юридические лица или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством."
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" № 12 ч.3 от 17.02.2009 стр. 67 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: