Основная информация
Дата опубликования: | 30 декабря 2011г. |
Номер документа: | RU68000201101538 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2011
г. Тамбов
№ 1974
О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы»
Утратило силу:
Постановление администрации Тамбовской области от 27.09.2013 № 1075 (ru68000201300873)
Администрация области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 26.03.2009 №326 (в редакции от 18.10.2011), следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы предусмотрено из областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств в размере 2991607,0 тыс. рублей. Из них за счет областного бюджета 91713,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) 708803,77тыс. рублей), в том числе по годам:
2009 год – 3655,1 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 48496,8 тыс. рублей);
2010 год – 9125,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 20000,0 тыс. рублей);
2011 год – 32323,9 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 174241,0 тыс. рублей);
2012 год –10000,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 217500,0 тыс. рублей);
2013 год – 12153,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 130765,97 тыс. рублей);
2014 год – 12303,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 108900,0 тыс. рублей);
2015 год – 12153,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 8900,0 тыс. рублей).
За счет федерального бюджета 2590894,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год – 16900,0 тыс. рублей;
2010 год – 0,0 тыс. рублей;
2011 год – 109842,0 тыс. рублей;
2012 год – 728500,0 тыс. рублей;
2013 год – 637852,0 тыс. рублей;
2014 год – 1088900,0 тыс. рублей;
2015 год – 8900 тыс. рублей.
За счёт внебюджетных средств 309000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год – 0,0 тыс. рублей;
2010 год – 0,0 тыс. рублей;
2011 год – 59000,0 тыс. рублей;
2012 год – 250000,0 тыс. рублей;
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей.»;
в разделе 4 Программы:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств областного бюджета, федерального бюджета, средств муниципальных образований, а также привлечения внебюджетных средств. Программой предусматривается выделение субсидий органам местного самоуправления на выполнение физкультурно-спортивных мероприятий в порядке долевого софинансирования и при условии разработки органами местного самоуправления собственных программ, финансируемых за счет своих бюджетов.»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2015 гг. составят 2991607,0 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 91713,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 708803,77 тыс. рублей), за счет федерального бюджета – 2590894,0 тыс. рублей, за счёт внебюджетных средств — 309000,0 тыс. рублей.»;
в Подпрограмме «Совершенствование системы физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы» (далее - Подпрограмма) (приложение №1 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств в размере 1876658,19 тыс. рублей. Из них за счет областного бюджета 46237,19 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП 575565,01 тыс. рублей), в том числе по годам:
2009 год – 3422,4 тыс. рублей;
2010 год – 7965,09 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 4055,0 тыс. рублей);
2011 год – 14377,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 157881,04 тыс. рублей);
2012 год – 5022,7 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 191500,0 тыс. рублей);
2013 год – 5150,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 122128,97 тыс. рублей);
2014 год – 5150,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 100000,0 тыс. рублей);
2015 год – 5150,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 0,0 тыс. рублей).
За счет федерального бюджета 1521421,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год – 0,0 тыс. рублей;
2010 год – 0,0 тыс. рублей;
2011 год – 71421,0 тыс. рублей;
2012 год – 590000,0 тыс. рублей;
2013 год – 460000,0 тыс. рублей;
2014 год – 400000,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей.
За счёт внебюджетных средств 309000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год – 0,0 тыс. рублей;
2010 год – 0,0 тыс. рублей;
2011 год – 59000,0 тыс. рублей;
2012 год – 250000,0 тыс. рублей;
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей.»;
раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
в разделе 4 Подпрограммы:
абзац второй изложить в следующей редакции
«Финансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается за счет средств областного бюджета, федерального бюджета, средств муниципальных образований, а также привлечения внебюджетных средств. Подпрограммой предусматривается выделение субсидий органам местного самоуправления на выполнение физкультурно-спортивных мероприятий в порядке долевого софинансирования и при условии разработки органами местного самоуправления собственных программ, финансируемых за счет своих бюджетов.»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2009-2015 гг. составят 1876658,19 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 46237,19 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП — 575565,01 тыс. рублей), за счет федерального бюджета - 1521421,0 тыс. рублей, за счёт внебюджетных средств - 309000,0 тыс. рублей.»;
в разделе 6 Подпрограммы таблицу «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
1.4. в Подпрограмме «Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы» (далее - Подпрограмма) (приложение №2 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного и федерального бюджетов в размере 1089539,01 тыс. рублей. Из них за счет областного бюджета 20066,01 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП – 133238,76 тыс. рублей), в том числе по годам:
2009 год – 232,7 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 48496,8 тыс. рублей);
2010 год – 1159,91 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 15945,0 тыс. рублей);
2011 год – 12100,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 16359,96 тыс. рублей);
2012 год – 3273,4 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 26000,0 тыс. рублей);
2013 год – 1050,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 8637 тыс. рублей);
2014 год – 1200,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП-8900 тыс. рублей);
2015 год – 1050,0 тыс. рублей(кроме того, в рамках лимитов ОАИП-8900 тыс. рублей).
За счет федерального бюджета 1069473,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год – 16900,0 тыс. рублей;
2010 год – 0,0 тыс. рублей;
2011 год – 38421,0 тыс. рублей;
2012 год – 138500,0 тыс. рублей;
2013 год – 177852,0 тыс. рублей;
2014 год – 688900,0 тыс. рублей;
2015 год – 8900,0 тыс. рублей.»;
раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
в разделе 4 Подпрограммы абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2009-2015 гг. составят 1089539,01 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 20066,01 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы 133238,76 тыс. рублей), за счет федерального бюджета – 1069473,0 тыс. рублей.»;
в разделе 6 Подпрограммы таблицу «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
1.5. в Подпрограмме «Развитие базовых видов спорта в Тамбовской области» (приложение №3 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного бюджета в размере 14648,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 3553,2 тыс. рублей;
2012 год – 895,4 тыс. рублей;
2013 год – 3400,0 тыс. рублей;
2014 год – 3400,0 тыс. рублей;
2015 год – 3400,0 тыс. рублей.»;
раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению;
в разделе 4 Подпрограммы абзац третий изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2011-2015 годах составят 14648,6 тыс. рублей за счёт областного бюджета.»;
1.6. в Подпрограмме «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Тамбовской области» (далее - Подпрограмма) (приложение №4 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного бюджета в размере 10761, 2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 2293,7 тыс. рублей;
2012 год – 808,5тыс. рублей;
2013 год – 2553,0 тыс. рублей;
2014 год – 2553,0 тыс. рублей;
2015 год – 2553,0 тыс. рублей.»;
раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению;
в разделе 4 Подпрограммы абзац третий изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2011-2015 годах составят 10761, 2 тыс. рублей за счёт областного бюджета.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».
Глава администрации
области О.И. Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации области
от 30.12.2011 № 1974
Подпрограмма
«Совершенствование системы физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы»
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы
Цель, задача, мероприятие
Источ-ники финан-сирова-ния
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Сроки выпол- нения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрограм-мы, ответст-венные за выполнение
наимено- вание
едини-
ца измерения
целевое значение (последний год реали- зации Под- программы)
Всего
в том числе по годам:
2009г
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: развитие массовой физической культуры и спорта, создание условий для реализации гражданами, проживающими на территории области, прав на занятия физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры спорта
Задача 1: содействие развитию детско-юношеского спорта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.1. Материаль-но-техническая и информационная поддержка детско-юношес-ких спортивных школ, подрост-ковых спортив-ных клубов и секций в муни-ципальных образованиях и специализиро-ванных детско-юношеских школ олимпий-
ского резерва
Област-ной бюджет
5269,559
285,9
574,659
509
1300
1300
1300
2009-2015 гг.
Уровень ма-териально-техническо-го оснащения учреждений физкультурно-спортивной направлен
ности
%
2009 –9,0
2010-10,0
2011 -
2012-12,0
2013 -13,0
2014 - 14,0
2015 15,0
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1.2. Про-ведение спортивно-мас-совых мероприятий для детей, подростков и молодежи и об-ластных массо-вых соревнова-ний по видам спорта
Област-ной бюджет
3716,3
400
750
566,3
500
500
500
500
2009-2015 гг.
Доля обучаю-щихся, участвую-щих в областных соревнова-ниях, в общей численнос-ти обучаю-щихся
%
2009 –30,0
2010 - 38,0
2011- 38,0
2012 -36,0
2013 –40,0
2014 –42,0
2015- 42,0
Управление образования и науки области
1.3.Проведение областного фестиваля для детей специальных (коррекционных) образователь-ных учреждений и областных соревнований среди детских домов и школ-интернатов
Областной бюджет
125
50
75
-
-
-
-
-
2009-2010гг.
Количество обучающих
ся, приня-вших участие в фестивалях и соревнова
ниях
Ед.
2009-30
2010-55
Управление образования и науки области
1.4. Поддержка проведения соревнований по прикладным и военно-техническим видам спорта
Област-ной бюджет
50
-
50
-
-
-0
-
-
2010г.
Количество обучающихся, приняв-ших учас-тие в сорев-нованиях по приклад-ным и военно-техничес-ким видам спорта
Чел.
2010 - 30
2011 -
2012 - 32
2013 - 35
2014 - 40
2015 - 50
Управление образования и науки области
1.5. Проведение Кубка губернатора по практической стрельбе
Област-ной бюджет
570
-
-
320
250
-
-
-
2011 г.
Количество участников соревнова-ний
Чел.
2011 - 120
2012 - 120
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1.6. Поддержка проведения физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися в системе начального и среднего профессионального образования
Област-ной бюджет
1250
200
200
150
100
200
200
200
2009-2015 гг.
Доля обучающихся, приняв-ших учас-тие в мероп-риятиях «Юность России», в общей численнос-
ти обучаю-щихся
%
12009 -8,0
2010 –9,0
2011 – 9,5
2012 –9,5
2013 - 12,0
2014 –13,0
2015- 15,0
Управление образования и науки области
Итого:
Област-ной бюджет
10980,859
935,9
1649,659
1545,3
850
2000
2000
2000
Задача 2: повышение спортивного мастерства обучающихся
2.1. Проведение областных Спа-ртакиад школь-ников и участие в Спартакиадах России
Област-ной бюджет
1100
200
-
500
-
200
-
200
2009, 2011, 2013,
2015 гг.
Доля обучающихся, участ-вующих в Спартаки-аде, в общей численнос-ти обучаю-щихся
%
2009 -30,0
2011 –33,0
2013 -35,0
2015-38,0
Управление образования и науки области
2.2. Участие сборных команд школьников и молодежи области во Всероссийских соревнованиях
Област-ной бюджет
11165,1
1950,1
1965
1300
350
1800
2000
1800
2009-2015 гг.
Доля обу-чающихся, принявших участие во Всероссий-ских сорев-нованиях, в общей численнос-ти обучаю-щихся
%
2009 -4,7
2010 –4,8
2011 – 4,0
2012 –4,0
2013 – 5,3
2014 –5,5
2015- 5,7
Управление образования и науки области
2.3. Проведение учебно-тренировочных сборов
Област-ной бюджет
1250
200
100
200
-
250
250
250
2009-2015 гг.
Доля обучающихся, принявших участие в учебно-тренировочных сборах, в общей численности обучающихся
%
2009 -0,4
2010 –0,4
2011 – 0,5
2012 –0,5
2013 – 0,6
2014 –0,6
2015- 0,7
Управление образования и науки области
2.4.Поддержка подготовки и участия сборной команды области по баскетболу в 1 лиге ЦФО
Област-ной бюджет
1486,4
126,4
310
-
-
350
350
350
2009-2015 гг.
Количество обучающихся, участвующих в соревнованиях
Чел.
2009 -12
2010 –12
2011 –
2012 –
2013 – 12
2014 –12
2015- 12
Управление образования и науки области
Итого:
Област-ной бюджет
15001,5
2476,5
2375
20000
350
2600
2600
2600
Задача 3: содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
3.1. Проведе-ние областных спортивных мероприятий по программе Сельских летних спортивных игр
Областной бюджет
926,7
10
125,9
200,8
200
130
130
130
2009-2015 гг.
Количество участников соревнований
Чел.
2009 -550
2010 – 600
2011 – 720
2012 –720
2013 – 750
2014 –800
2015- 850
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
3.2 Обеспечение подготовки и участия сборной команды области во Всероссийских Сельских летних спортивных играх
Областной бюджет
1130
-
220
-
250
220
220
220
2010-2015 гг.
Количество участников соревнований
Чел.
2010 –22
2011 –
2012 –25
2013 – 25
2014 –25
2015- 30
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3.3.Обеспече-ние подготовки и участия спортивной сборной команды области в Параспартакиаде ЦФО
Областной бюджет
411,3
-
411,3
-
-
-
-
-
-
Количество участников Параспарта-киады
Чел.
15
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
3.4. Субсидии муниципаль-ным образованиям-победителям конкурса на лучшую организацию деятельности по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом
Областной бюджет
800
-
-
200
-
200
200
200
2011-
2015 гг.
Количество проведен-ных областных конкурсов
Един.
2011 – 1
2012 –
2013 – 1
2014 –1
2015- 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
3.5. Мате-риально-техническая поддержка спортсменов-инвалидов
Областной бюджет
15
-
15
-
-
-
-
-
2010г.
Доля инвалидов, систематически зани-мающихся физической культурой и спортом, к общему числу зинвалидов
%
2010- 0,7
Управле-ние по физической культуре, спорту и туризму области
3.6. Организация и проведение областного Дня здоровья и спорта
Областной бюджет
295,9
-
90
205,9
-
-
-
-
2010-2011 гг.
Количество участников областного Дня здоровья
Чел.
2010-10000
2011- 11000
Управле-ние по физической культуре, спорту и туризму области
Итого:
Областной бюджет
3578,9
10
862,2
606,7
450
550
550
550
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 4: содействие развитию спорта высших достижений
4.1. Обеспечение подготовки и участие сборных команд области в Олимпийских играх, чемпионатах, первенствах мира, Европы, России, ЦФО и других Всероссийс-ких соревно-ваниях
Областной бюджет
5940,341
-
293,741
2711,9
2934,7
-
-
-
2010-2011 гг.
Количество участвую-щих в соревнова-ниях
Един.
2010-55
2011- 270
2012-135
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Федеральный бюджет
1421
-
-
1421
-
-
-
-
4.2. Предос-
тавление субсидий негосударст-венным неком-
мерческим организациям в сфере физической культуры и спорта
Област-ной бюджет
9495,99
-
2591,99
6904
-
-
-
-
2010-2011гг.
Количество некоммерческих организа-
ций, получивших субсидию
Един.
2010- 1
2011-1
2012 - 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
4.3. Целевая система подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта на договорной основе с полной компенсацией обучения по целевым направлениям в высших учебных заведениях
Област-ной бюджет
992,6
-
192,5
362,1
438
-
-
-
2010-2011 гг.
Количество студентов, обучающихся в высших учебных заведениях
Чел.
2010-11
2011-10
2012 -10
Управление по физической культуре, спорту и туризму области, а также
организа-ция, определяя-емая на контракт-ной основе
4.4.Проведе-ние Спарта-киады трудовых коллективов области и командирова-ние команд на спартакиаду трудовых коллективов Российской Федерации
Област-ной бюджет
247
-
-
247
-
-
-
-
2011
Количество участников Спартакиа-ды трудовых коллективов области
Чел.
2011-220
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Итого:
Федеральный бюджет
1421
-
-
1421
-
-
-
-
Област-ной бюджет
16675,931
-
3078,231
10225
3372,7
-
-
-
Задача 5: содействие развитию спортивной инфраструктуры
5.1.Строи-тельство крытого ледового катка с искусствен-
ным льдом, расположен
ного по адресу: 392000, Тамбовская область, г.Тамбов, микрорайон «Московс-кий», ул. Ми-чуринская, в том числе проектно-сметная документация
Федераь-ный бюджет
200000
-
-
70000
130000
-
-
-
2011-2012 гг.
Ввод объекта строи-
тельства
в эксплу-атацию
Един.
2012-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Област-
ной бюджет (ОАИП)
78398
-
3098
75300
-
-
-
-
5.2 .Строи-тельство комплекса Центра единоборств в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документа-ция
Федера-льный бюджет
1200000,0
-
-
-
400000,0
400000,0
400000,0
-
2010-2014 гг.
Ввод объекта строительства в эксплуата-цию
Един.
2014-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Област-ной бюджет
(ОАИП)
304140,3
-
-
58
4082,3
100000
100000
100000
-
5.3.Строите-льство лыжного стадиона в
г. Тамбове в том числе проектно-сметная документа-ция
Феде-ральный бюджет
1200000
-
-
-
60000
60000
-
-
2011-2013 гг.
Ввод объекта строительства в эксплуата-цию
Един.
2013-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Област-ной бюджет
(ОАИП)
26199,51
-
899
300,508
12500
12500
-
-
5.4.Строительство универсального спортивного зала с бассейном в г. Мичуринске, в том числе проекно-сметная документация
Област
ной бюджет
(ОАИП)
20732,864
-
-
1103,894
10000
9628,97
-
-
2011г.
Количество проектно-сметной документа-ции
Един.
2011-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
5.5.Реконст-рукция базы «Уют» в «Сосновом углу» Тамбовского района, в том числе проектно-сметная документация
Област
ной бюджет
(ОАИП)
1398,541
-
-
1398,541
-
-
-
-
2011 г.
Количество реконстру-ируемых объектов
Един.
2011-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
5.6. Строи-тельство мультистадиона с хоккейными стеклоплас-тиковыми бортами и баскетболь-ными стойками в
г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документа-ция
Област
ной бюджет
(ОАИП)
500
-
-
500
2011г.
Ввод объекта строительства в эксплуата-цию
Един.
2012-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
5.7. Реконст-рукция спортивного центра в
с Заворо-нежское Мичуринского района
Обаст
ной бюджет
(ОАИП)
1000
-
-
1000
2011-2012 гг.
Количество реконстру-ируемых объектов
Един.
2011-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области,
Администрация Мичуринс-
ского района
5.8. Учебно-спортивный комплекс, расположен-ный по адресу:
г. Тамбов, ул. Мичуринская,112 (приобрете-ние и монтаж чаши плавательно-го бассейна)
Област
ной бюджет
(ОАИП)
39000
-
-
39000
-
-
-
-
2011г.
Количество приобретён-ных чаш
Един.
2011-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
5.9.Строи-тельство физкультур-но-оздоро-вителього комплекса с универсаль-ным игровым залом по ул. Котовского, 12 в р.п. Сос новка
Област
ной бюджет
(ОАИП)
104195,8
-
-
35195,8
69000
Ввод объекта строительства в эксплуата-цию
Един.
2012-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
5.10.Строи-тельство бассейна в
г. Кирсанове
Внебюджетные средст-ва
59000
-
-
59000
-
-
-
-
2011-2012гг.
Ввод объекта строительства в эксплуата-цию
Един.
2012 - 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
5.11.Строи-тельство спортивно-оздоровительного лагеря на базе ТОГОУ «Караульс-кий деский дом им. Г.В.Чичерина (Тамбовская область, Инжавинс-кий район,
с. Караул), в том числе проектно-сметная до-кументация
Внебюджетные средст-ва
250000
250000
Ввод объекта строительст
ва в эксплуата-цию
Един.
2015 - 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Итого
Феде-ральный
бюджет
1520000
-
-
70000
590000
460000
400000
-
Област
ной бюджет
(ОАИП)
575565,01
-
4055
157881,04
191500
122128,97
100000
-
Внебюджетные средства
309000
-
-
59000
250000
-
-
-
Всего
Феде-ральный
бюджет
1521421
-
-
71421
590000
460000
400000
--
Област-ной бюджет
46237,19
3422,4
7965,09
14377
5022,7
5150
5150
5150
Кроме того
ОАИП
575565,01
-
4055
157881,04
191500
122128,97
100000
-
Внебюджетные средства
309000
-
-
59000
250000
-
-
-
Первый зам. главы администрации
области А.А. Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации области
от 30.12.2011 № 1974
Подпрограмма
«Совершенствование системы физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы»
Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы
Цели, задачи
Целевой индикатор
Единица измере-ния
Исходные показате-ли базо-вого года
Показатель целевого индикатора по годам реализации подпрограммы
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Последний год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 1: содействие развитию детско-юношеского спорта
Индикатор 1.
Уровень материально-технического оснащения учреждений физкультурно-спортивной направленности
%.
8,0
(по итогам 2008 г.)
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
15,0
Индикатор 2.
Доля обучающихся, участвующих в областных соревнованиях, в общей численности обучающихся
%
26,5
(по итогам соревно-ваний 2008 г.)
30,0
38,0
38,0
40,0
40,0
42,0
42,0
42,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 2: повышение спортивного мастерства обучающихся
Индикатор 1.
Доля обучающихся, участвующих в Спартакиаде, в общей численности обучающихся
%
28,0
(по итогам Спарта-киады 2007 г.)
30,0
-
33,0
-
35,0
-
38,0
38,0
Индикатор 2.
Доля обучающихся, принявших участие во Всероссийских соревнованиях, в общей численности обучающихся
%
4
(по итогам соревно-ваний за 2008 г.)
4,7
5,0
5,0
5,1
5,3
5,5
5,7
5,7
Индикатор 3.
Доля обучающихся, принявших участие в учебно-тренировочных сборах, в общей численности обучающихся
%
0,3
(по итогам учебно-трениро-вочных сборов
за 2008г.)
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
0,7
Задача 3: содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
Индикатор 1.
Количество участников соревнований по программе Сельских летних спортивных игр
.
500
(по итогам Спарта-киады 2008 г.)
500
600
720
730
750
800
850
850
Индикатор 2.
Количество проведенных областных конкурсов
ед.
0
0
0
1
1
1
1
1
5
Индикатор 3.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
10,1
(по итогам 2008 г.)
12,6
17,7
20,5
22,0
25,0
27,0
30,0
30,0
Задача 4: содействие развитию спорта высших достижений
Индикатор 1.
Количество выездов на соревнования Всероссийского и международного
уровня
ед.
127
(по итогам года)
124
130
132
136
138
140
142
142
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Индикатор 2.
Доля призовых мест от общего количества участия спортсменов
области в соревнованиях Всероссийского и международного уровня
%
10,0
(по итогам 2008 года)
11,0
11,5
12
12,5
13,0
13,5
14,0
39
Индикатор 3.
Количество спортсменов области, входящих в состав сборных команд, и кандидатов в сборные команды России по видам спорта
Еди-ница
12
(по итогам 2008 года)
17
18
19
20
20
21
21
21
Задача 5: содействие развитию спортивной инфраструктуры
Индикатор.
Ввод объектов строительства в эксплуатацию
Ед.
-
-
-
1
4
1
1
1
8
Первый зам. главы администрации
области А.А. Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации области
от 30.12.2011 № 1974
Подпрограмма
«Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы»
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы
Цель, задача, мероприятие
Источ-ники финанси рования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Сроки выпол- нения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрограм-мы, ответст-венные за выполнение
наимено- вание
едини-ца изме-рения
целевое значение (последний год реали- зации Под- программы)
всего
в том числе по годам:
2009г
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: создание условий для укрепления здоровья различных категорий населения области путем целенаправленного использования
возможностей футбола, обеспечение условий для качественной подготовки резерва для футбольных клубов, сборных команд области и России
Задача 1: содействие укреплению материально-технической базы футбола
1.1.Материально-техническая поддержка
футбольных команд, клубов, отделений в ДЮСШ, СДЮСШОР
Област
ной бюджет
15404,9
232,7
-
10386
2686,2
700
700
700
2009-2015 гг.
Уровень соответствия оснащения футбольных команд норматив-ным требованиям
009 -30%
2011-60%
2012 61%
2013-70%
2014 -75%
2015 –80%
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1.2. Обеспече- ние участия сборных команд области по футболу в чемпионатах России и других Всероссийских соревнованиях
Област-ной бюджет
3187,2
-
1000
1600
587,2
-
-
-
2010-2011гг.
Количество участвую-щих в соревнова-ниях
Чел.
2010-24
2011-24
2012 - 24
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Итого
Областной бюджет
18592,1
232,7
1000
11986
3273,4
700
700
700
Задача 2: подготовка, переподготовка и повышение квалификации тренерских кадров, создание кадрового потенциала для сферы футбола
2.1. Организация повышения квалификации тренеров-преподавателей
Област-ной бюджет
1114
-
100
114
-
300
300
300
2010-2015 гг.
Количество тренеров-преподава-телей, проше-дших курсы
Чел.
2010 - 10
2011 - 11
2012 -
2013 - 11
2014 - 11
2015 - 12
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
2.2. Проведение семинаров по программе Российского футбольного союза
Областной бюджет
150
-
-
-
-
-
150
-
2014 г.
Количество семинаров
Един.
2014 - 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
2.3.Переподготовка тренеров-преподавателей в Высшей школе тренеров
Област-ной бюджет
150
-
-
-
-
50
50
50
2011-2015 гг.
Количество тренеров-преподавате-лей, прошед-ших переподготовку
Чел.
2013 - 1
2014 - 1
2015 - 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
2.4. Приобрете-ние программного обеспечения для повышения квалификации тренеров-преподавателей
Област-ной бюджет
59,91
-
59,91
-
-
-
-
-
2010 г.
Количество приобретённых программ-ных продуктов
Ед.
2010-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Итого:
Област-ной бюджет
1473,91
-
159,91
114
-
350
500
350
Задача 3: содействие развитию инфраструктуры футбола, обеспечение строительства футбольных полей с искусственным покрытием
3.1. Строитель-ство
футбольных полей с искусственным покрытием
Феде-ральный
бюджет
60521
16900
-
8421
8500
8900
8900
8900
2009-2015 гг.
Ввод
объектов строитель-ства в эксплуата-цию
Един.
2009-2
2010-1
2011-1
2012-2
2013- 1
2014 -1
2015- 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Област-ной бюджет
(ОАИП)
66157,36
12525,9
8500,5
12830,957
14500
-
8900
8900
3.2. Строитель-ство крытого футбольного манежа
Феде-ральный
бюджет
680000
-
-
-
-
-
680000
-
2014 г.
Ввод
объекта строитель-ства в эксплуата-цию
Един.
2014-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Строи-тельство системы освещения и ограждения футбольных полей с реконструкцией административ-но-бытового корпуса на стадионе «Локомотив» в
г. Тамбове
Област
ной бюджет (ОАИП)
26883
26775
108
-
-
-
-
-
2009 -2010 гг.
Количество оборудо-ванных футболь-ных полей
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Строи-тельство системы жидкостного подогрева для футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе «Локомотив» в
г. Тамбове
Областной
бюджет (ОАИП)
4589,3
4540,9
48,4
-
-
-
-
-
2009 -2010 гг.
Количество футболь-ных полей с подогревом
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Благо-устройство стадиона «Локомотив» в
г. Тамбове
Обла-стной
бюджет (ОАИП)
3104,4
2056,4
1048
-
-
-
-
-
2009 -2010 гг.
Количество благоус-троенных стадионов
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Строи-тельство ограждения стадиона «Локомотив» в
г. Тамбове
Обла-стной
бюджет (ОАИП)
2603,2
2598,6
4,6
-
-
-
-
-
2009 -2010 гг.
Количество благоустро-енных стадионов
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Строи-тельство интерната «Академии футбола» с физкультурно-оздоровительным комплексом в г.Тамбове, в том числе проектно-сметная документация
Феде-
раль
ный
бюджет
268952
-
-
-
100000
168952
-
-
2010
2013гг.
Ввод
объекта строитель-ства в эксплуата-цию
Един.
2013-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Област
ной бюджет
(ОАИП)
17837
-
3700
-
5500
8637
-
-
3.8.Строительст-во пришкольного стадиона с искусственным покрытием в г.Тамбове по адресу:
ул. Рылеева, 77 «Техникум отраслевых технологий – реабилитацион-ный комплекс», в том числе проектно-сметная документация
Феде-раль-ный бюджет
15000
-
-
15000
-
-
-
-
2010-2011гг.
Ввод
объекта строитель-ства в эксплуата-цию
Един.
2011-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Областной бюджет
(ОАИП)
2998
-
259
2739
-
-
-
-
3.9.Строительст-во пришкольного стадиона с искусственным покрытием в г.Тамбове по адресу: ул.Чичерина, 30 «А», школа №36, в том числе проектно-сметная документация
Феде-раль-ный бюджет
15000
-
-
15000
-
-
-
-
2010-2011гг.
Ввод
объекта строитель-ства в эксплуата-цию
Един.
2011-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Областной бюджет
(ОАИП)
3066,5
-
2276,5
790
-
-
-
-
3.10. Строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в
г. Тамбове по адресу:
ул. Сенько, 10, школа №35
Феде-раль-ный бюджет
15000
-
-
-
15000
-
-
-
2012гг.
Ввод
объекта строитель-ства в эксплуата-цию
Един.
2012-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Областной бюджет
(ОАИП)
3000
-
-
-
3000
-
-
-
3.11. Строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в Кирсановском районе,
с. Б.Уваровщина,
1 «А», Уваровщинская средняя общеобразова-тельная школа
Феде-раль-ный бюджет
15000
-
-
-
15000
-
-
-
2012гг.
Ввод
объекта строитель-ства в эксплуата-цию
Един.
2012-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Областной бюджет
(ОАИП)
3000
-
-
-
3000
-
-
-
Итого:
Феде-раль-ный бюджет
1069473
16900
-
38421
138500
177852
688900
8900
Кроме того – ОАИП
133238,76
48496,8
15945
16359,96
26000
8637
8900
8900
ВСЕГО:
Феде-раль-ный бюджет
1069473
16900
-
38421
138500
177852
688900
8900
Областной бюджет
20066,01
232,7
1159,91
12100
3273,4
1050
1200
1050
Кроме того - ОАИП
133238,76
48496,8
15945
16359,96
26000
8637
8900
8900
Первый зам. главы администрации
области А.А. Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации области
от 30.12.2011 № 1974
Подпрограмма
«Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы»
Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы
Цели, задачи
Целевой индикатор
Еди-ница измерения
Исходные показате-ли базо-вого года
Показатель целевого индикатора по годам реализации Подпрограммы:
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Послед-ний год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание условий для укрепления здоровья различных категорий населения области путем целенаправленного использования возможностей футбола, обеспечение условий для качественной подготовки резерва для футбольных клубов, сборных команд области и России
Задача 1: содействие укреплению материально-технической базы футбола
Индикатор 1.
Уровень соответствия оснащения футбольных команд нормативным требованиям
%
25,0
(по итогам 2008 года)
30,0
35,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
80,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 2: подготовка, переподготовка и повышение квалификации тренерских кадров, создание кадрового потенциала для сферы футбола
Индикатор 1.
Доля тренеров-преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации, в общей численности тренеров-преподавателей
%
40
(по итогам 2008 года)
-
50
60
70
80
90
100
100
Индикатор 2.
Количество семинаров по программе Российского футбольного союза
ед.
1
(по итогам 2008 года)
-
-
-
1
-
1
-
2
Индикатор 3. Количество тренеров- преподавателей, прошедших переподготовку в Высшей школе тренеров
чел.
1
(по итогам 2008 года)
-
-
-
1
1
1
1
4
Задача 3: содействие развитию инфраструктуры футбола,
обеспечение строительства футбольных полей с искусственным покрытием
Индикатор 1.
Количество построенных полноразмерных футбольных полей с искусственным покрытием
ед.
1
(по итогам 2008 года)
2
1
1
1
1
1
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Индикатор 2.
Ввод объектов строительства в эксплуатацию
ед.
0
0
0
2
1
0
1
0
4
Первый зам. главы администрации
области А.А. Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации области
от 30.12.2011 № 1974
Подпрограмма
«Развитие базовых видов спорта в Тамбовской области»
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы
Цель, задача, мероприятие
Источ-ники финан-сирова-ния
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Сроки выпол- нения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрограм-мы, ответст-венные за выполнение
наимено- вание
едини-
ца измерения
целевое значение (последний год реали- зации Под- программы)
Всего
в том числе по годам:
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: создание условий для развития базовых видов спорта (лёгкой атлетики, бокса, конькобежного спорта) на территории области и развитие форм поддержки, обеспечивающей достижение спортсменами сборных команд области в этих видах спорта ведущих позиций на российском и мировом уровнях
Задача 1: совершенствование системы подготовки спортсменов -легкоатлетов, боксёров, конькобежцев к соревнованиям различного уровня для достижения высших спортивных результатов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.Организация и проведение областных соревнований по лёгкой атлетике, боксу, конькобежному спорту
Област-ной бюджет
1335
235
200
300
300
300
2011-2015гг.
Количество участников областных соревнова-ний по базовым видам спорта
Чел.
2011 - 300
2012 - 300
2013 - 350
2014 - 370
2015 - 400
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1.2. Органи-зация,
подготовка и участие сборных команд области по лёгкой атлетике, боксу, конькобежному спорту во всероссийских и международных соревнованиях
Област-ной бюджет
6300
1500
300
1500
1500
1500
2011-2015гг.
Количество участников всероссийс-ких соревнова-ний по базовым видам спорта
Чел.
2011 - 56
2012 - 15
2013 - 62
2014 - 65
2015 - 74
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1.3. Экипи-рование сборных команд области по лёгкой атлетике, боксу и конькобеж-
ному спорту
Област-ной бюджет
3021,6
921,6
300
600
600
600
2011-2015гг.
Количество экипирован-ных спортсме-нов
Чел.
2011 - 30
2012 - 15
2013 - 40
2014 - 45
2015 - 50
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого:
Област-ной бюджет
10656,6
2656,6
800
2400
2400
2400
Задача 2: создание условий для высококачественного учебно-тренировочного процесса легкоатлетов, боксёров, конькобежцев
Оснащение сборных команд области спортивным оборудованием и инвентарём
Област-ной бюджет
2592,7
697,3
95,4
600
600
600
2011-2015гг.
Уровень обеспече-ния сборных команд спортивным инвентарём и обору-дованием
%
2011– 40%
2012 –40%
2013– 60%
2014- 70%
2015– 80%
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Итого:
Област-ной бюджет
2592,7
697,3
95,4
600
600
600
Задача 3: создание системы научно-методического и кадрового обеспечения сборных команд области по данным видам спорта
3.1. Диагнос-тические исследования по оценке морфофункцио-нальной и физической подготовленнос-ти спортсменов
Област-ной бюджет
400
100
-
100
100
100
2011-2015гг.
Количество методичес-ких рекоменда-ций для сборных команд области по базовым видам спорта
Един.
2011 - 3
2012 -
2013 - 4
2014 - 4
2015 - 5
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3.2. Курсовая подготовка тренеров-преподавателей по лёгкой атлетике, боксу, конькобежному спорту
Област-ной бюджет
999,3
99,3
-
300
300
300
2011-2015гг.
Количество тренеров-преподавателей, прошедших курсовую подготовку
Чел.
2011 - 3
2012 -
2013 - 3
2014 - 3
2015 - 3
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Итого:
Област-ной бюджет
1399,3
199,3
-
400
400
400
ВСЕГО:
Област-ной бюджет
14648,6
3553,2
895,4
3400
3400
3400
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к постановлению администрации области
от 30.12.2011 № 1974
Подпрограмма
«Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Тамбовской области»
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы
Цель, задача, мероприятие
Источ-ники финан-сирова-ния
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Сроки выпол- нения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрог-раммы, ответст-венные за выполне-ние
наимено- вание
едини-
ца измерения
целевое значение (последний год реали- зации Под- программы)
Всего
в том числе по годам:
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной работы среди людей, имеющих ограниченные физические возможности в состоянии здоровья, инвалидов, маломобильных групп населения и подготовки сборных команд области по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта к участию в соревнованиях различного уровня
Задача 1: привлечение людей, имеющих ограниченные возможности в состоянии здоровья, и инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1. Орга-низация и проведение физкультурно-массовых мероприятий среди людей, имеющих ограниченные физические возможности, и инвалидов
Област-ной бюджет
810
150
60
200
200
200
2011-2015гг.
Доля инвалидов, систематически занимаю-щихся физической культурой и спортом, к общему числу инвалидов
%
2011- 1,0
2012- 1,1
2013- 1,1
2014- 1,2
2015- 1,3
Управле-ние по физичес-кой культуре, спорту и туризму области
1.2.Проведение областного фестиваля для детей специальных коррекционных образователь-ных учреждений и областных соревнований среди детских домов и школ- интернатов
Област-ной бюджет
450
100
50
100
100
100
2011-2015 гг.
Количество обучающих
ся специаль-ных коррекцион-ных образовате-льных учреждений, принявших участие в фестивалях и соревнова
ниях
Чел.
2011-55
2012- 30
2013-60
2014-65
2015-65
Управле-ние образова-ния и науки области
Итого:
Област-ной бюджет
1260
250
110
300
300
300
Задача: 2: совершенствование системы подготовки спортсменов-инвалидов к участию в соревнованиях различного уровня
2.1.Организация и проведение областных соревнований по адаптивному спорту среди спортсменов паралимпийцев, сурдлимпийцев, специально олимпийцев
Област-ной бюджет
2090
440
150
500
500
500
2011-2015 гг.
Количество инвалидов- участников
областных соревнова-ний
Чел.
2011- 150
2012-80
2013-210
2014-240
2015-270
Управле-ние по физичес-кой культуре, спорту и туризму области
2.2. Подготовка и участие спортсменов в Параспартакиа-де,
Паралимпийс-ких играх,
Специальных олимпийских играх и иных соревнованиях высшего уровня
для людей с ограниченными
возможностями и инвалидов
Област-ной бюджет
2368,5
661
348,5
453
453
453
2011-2015 гг.
Количество спортсме-нов- участников Параспартакиады,
Паралим-пийских игр,
Специаль-
ных олимпийс-ким игр и иных соревнова-ний высшего уровня
для людей с ограничен-ными
возможнос-тями и инвалидов
Чел.
2011-11
2012-11
2013-15
2014-16
2015-17
Управле-ние по физичес-кой культуре, спорту и туризму области
Итого:
Област-ной бюджет
4458,5
1101
498,5
953
953
953
Задача: 3 укрепление материально-технической базы для занятий адаптивной физической культурой и спортом
3.1. Оснащение спортивным инвентарём и оборудованием областной паралимпийской, сурдлимпийс-кой, специально олимпийской команд
Област-ной бюджет
2342,7
642,7
200
500
500
500
2011-
2015гг.
Уровень обеспечен-ности областной паралимпийской, сурдлимпийской, специально олимпийс-кой команд
%
2011-30
2012-31
2013-40
2014-45
2015-50
Управле-ние по физичес-кой культуре, спорту и туризму области
3.2.Экипирова-ние спортсменов областной паралимпийс-кой, сурдлимпийс-кой, специально олимпийской команд
Област-ной бюджет
2300
200
-
700
700
700
2011-
2015гг.
Количест
во
экипированных спортсме-нов
Чел.
2011-11
2012-
2013-13
2014-14
2015-15
Управле-ние по физичес-кой культуре, спорту и туризму области
Итого
Област-ной бюджет
4642,7
842,7
200
1200
1200
1200
Задача: 4: совершенствование кадрового обеспечения и повышение квалификации работников в сфере адаптивной физической культуры и спорта
Повышение квалификации и переподготовка кадров
в области физической культуры, адаптивной физической культуры и спорта для работы с людьми с ограничен-
ными физическими
возможностями и инвалидами
Област-ной бюджет
400
100
-
100
100
100
2011-
2015гг.
Количество-тренеров-преподавателей, прошедших курсы повышения квалифика-ции, перепод-готовки
Чел.
2011-1
2012-
2013-2
2014-3
2015-3
Управле-ние по физичес-кой культуре, спорту и туризму области
Итого:
Област-ной бюджет
400
100
100
100
100
ВСЕГО:
Област-ной бюджет
10761,2
2293,7
808,5
2553
2553
2553
Первый зам. главы администрации
области А.А. Сазонов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2011
г. Тамбов
№ 1974
О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы»
Утратило силу:
Постановление администрации Тамбовской области от 27.09.2013 № 1075 (ru68000201300873)
Администрация области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 26.03.2009 №326 (в редакции от 18.10.2011), следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы предусмотрено из областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств в размере 2991607,0 тыс. рублей. Из них за счет областного бюджета 91713,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) 708803,77тыс. рублей), в том числе по годам:
2009 год – 3655,1 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 48496,8 тыс. рублей);
2010 год – 9125,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 20000,0 тыс. рублей);
2011 год – 32323,9 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 174241,0 тыс. рублей);
2012 год –10000,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 217500,0 тыс. рублей);
2013 год – 12153,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 130765,97 тыс. рублей);
2014 год – 12303,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 108900,0 тыс. рублей);
2015 год – 12153,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 8900,0 тыс. рублей).
За счет федерального бюджета 2590894,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год – 16900,0 тыс. рублей;
2010 год – 0,0 тыс. рублей;
2011 год – 109842,0 тыс. рублей;
2012 год – 728500,0 тыс. рублей;
2013 год – 637852,0 тыс. рублей;
2014 год – 1088900,0 тыс. рублей;
2015 год – 8900 тыс. рублей.
За счёт внебюджетных средств 309000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год – 0,0 тыс. рублей;
2010 год – 0,0 тыс. рублей;
2011 год – 59000,0 тыс. рублей;
2012 год – 250000,0 тыс. рублей;
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей.»;
в разделе 4 Программы:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств областного бюджета, федерального бюджета, средств муниципальных образований, а также привлечения внебюджетных средств. Программой предусматривается выделение субсидий органам местного самоуправления на выполнение физкультурно-спортивных мероприятий в порядке долевого софинансирования и при условии разработки органами местного самоуправления собственных программ, финансируемых за счет своих бюджетов.»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2015 гг. составят 2991607,0 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 91713,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 708803,77 тыс. рублей), за счет федерального бюджета – 2590894,0 тыс. рублей, за счёт внебюджетных средств — 309000,0 тыс. рублей.»;
в Подпрограмме «Совершенствование системы физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы» (далее - Подпрограмма) (приложение №1 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств в размере 1876658,19 тыс. рублей. Из них за счет областного бюджета 46237,19 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП 575565,01 тыс. рублей), в том числе по годам:
2009 год – 3422,4 тыс. рублей;
2010 год – 7965,09 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 4055,0 тыс. рублей);
2011 год – 14377,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 157881,04 тыс. рублей);
2012 год – 5022,7 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 191500,0 тыс. рублей);
2013 год – 5150,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 122128,97 тыс. рублей);
2014 год – 5150,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 100000,0 тыс. рублей);
2015 год – 5150,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 0,0 тыс. рублей).
За счет федерального бюджета 1521421,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год – 0,0 тыс. рублей;
2010 год – 0,0 тыс. рублей;
2011 год – 71421,0 тыс. рублей;
2012 год – 590000,0 тыс. рублей;
2013 год – 460000,0 тыс. рублей;
2014 год – 400000,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей.
За счёт внебюджетных средств 309000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год – 0,0 тыс. рублей;
2010 год – 0,0 тыс. рублей;
2011 год – 59000,0 тыс. рублей;
2012 год – 250000,0 тыс. рублей;
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей.»;
раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
в разделе 4 Подпрограммы:
абзац второй изложить в следующей редакции
«Финансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается за счет средств областного бюджета, федерального бюджета, средств муниципальных образований, а также привлечения внебюджетных средств. Подпрограммой предусматривается выделение субсидий органам местного самоуправления на выполнение физкультурно-спортивных мероприятий в порядке долевого софинансирования и при условии разработки органами местного самоуправления собственных программ, финансируемых за счет своих бюджетов.»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2009-2015 гг. составят 1876658,19 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 46237,19 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП — 575565,01 тыс. рублей), за счет федерального бюджета - 1521421,0 тыс. рублей, за счёт внебюджетных средств - 309000,0 тыс. рублей.»;
в разделе 6 Подпрограммы таблицу «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
1.4. в Подпрограмме «Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы» (далее - Подпрограмма) (приложение №2 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного и федерального бюджетов в размере 1089539,01 тыс. рублей. Из них за счет областного бюджета 20066,01 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП – 133238,76 тыс. рублей), в том числе по годам:
2009 год – 232,7 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 48496,8 тыс. рублей);
2010 год – 1159,91 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 15945,0 тыс. рублей);
2011 год – 12100,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 16359,96 тыс. рублей);
2012 год – 3273,4 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 26000,0 тыс. рублей);
2013 год – 1050,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 8637 тыс. рублей);
2014 год – 1200,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП-8900 тыс. рублей);
2015 год – 1050,0 тыс. рублей(кроме того, в рамках лимитов ОАИП-8900 тыс. рублей).
За счет федерального бюджета 1069473,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год – 16900,0 тыс. рублей;
2010 год – 0,0 тыс. рублей;
2011 год – 38421,0 тыс. рублей;
2012 год – 138500,0 тыс. рублей;
2013 год – 177852,0 тыс. рублей;
2014 год – 688900,0 тыс. рублей;
2015 год – 8900,0 тыс. рублей.»;
раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
в разделе 4 Подпрограммы абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2009-2015 гг. составят 1089539,01 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 20066,01 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы 133238,76 тыс. рублей), за счет федерального бюджета – 1069473,0 тыс. рублей.»;
в разделе 6 Подпрограммы таблицу «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
1.5. в Подпрограмме «Развитие базовых видов спорта в Тамбовской области» (приложение №3 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного бюджета в размере 14648,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 3553,2 тыс. рублей;
2012 год – 895,4 тыс. рублей;
2013 год – 3400,0 тыс. рублей;
2014 год – 3400,0 тыс. рублей;
2015 год – 3400,0 тыс. рублей.»;
раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению;
в разделе 4 Подпрограммы абзац третий изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2011-2015 годах составят 14648,6 тыс. рублей за счёт областного бюджета.»;
1.6. в Подпрограмме «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Тамбовской области» (далее - Подпрограмма) (приложение №4 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного бюджета в размере 10761, 2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 2293,7 тыс. рублей;
2012 год – 808,5тыс. рублей;
2013 год – 2553,0 тыс. рублей;
2014 год – 2553,0 тыс. рублей;
2015 год – 2553,0 тыс. рублей.»;
раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению;
в разделе 4 Подпрограммы абзац третий изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2011-2015 годах составят 10761, 2 тыс. рублей за счёт областного бюджета.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».
Глава администрации
области О.И. Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации области
от 30.12.2011 № 1974
Подпрограмма
«Совершенствование системы физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы»
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы
Цель, задача, мероприятие
Источ-ники финан-сирова-ния
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Сроки выпол- нения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрограм-мы, ответст-венные за выполнение
наимено- вание
едини-
ца измерения
целевое значение (последний год реали- зации Под- программы)
Всего
в том числе по годам:
2009г
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: развитие массовой физической культуры и спорта, создание условий для реализации гражданами, проживающими на территории области, прав на занятия физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры спорта
Задача 1: содействие развитию детско-юношеского спорта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.1. Материаль-но-техническая и информационная поддержка детско-юношес-ких спортивных школ, подрост-ковых спортив-ных клубов и секций в муни-ципальных образованиях и специализиро-ванных детско-юношеских школ олимпий-
ского резерва
Област-ной бюджет
5269,559
285,9
574,659
509
1300
1300
1300
2009-2015 гг.
Уровень ма-териально-техническо-го оснащения учреждений физкультурно-спортивной направлен
ности
%
2009 –9,0
2010-10,0
2011 -
2012-12,0
2013 -13,0
2014 - 14,0
2015 15,0
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1.2. Про-ведение спортивно-мас-совых мероприятий для детей, подростков и молодежи и об-ластных массо-вых соревнова-ний по видам спорта
Област-ной бюджет
3716,3
400
750
566,3
500
500
500
500
2009-2015 гг.
Доля обучаю-щихся, участвую-щих в областных соревнова-ниях, в общей численнос-ти обучаю-щихся
%
2009 –30,0
2010 - 38,0
2011- 38,0
2012 -36,0
2013 –40,0
2014 –42,0
2015- 42,0
Управление образования и науки области
1.3.Проведение областного фестиваля для детей специальных (коррекционных) образователь-ных учреждений и областных соревнований среди детских домов и школ-интернатов
Областной бюджет
125
50
75
-
-
-
-
-
2009-2010гг.
Количество обучающих
ся, приня-вших участие в фестивалях и соревнова
ниях
Ед.
2009-30
2010-55
Управление образования и науки области
1.4. Поддержка проведения соревнований по прикладным и военно-техническим видам спорта
Област-ной бюджет
50
-
50
-
-
-0
-
-
2010г.
Количество обучающихся, приняв-ших учас-тие в сорев-нованиях по приклад-ным и военно-техничес-ким видам спорта
Чел.
2010 - 30
2011 -
2012 - 32
2013 - 35
2014 - 40
2015 - 50
Управление образования и науки области
1.5. Проведение Кубка губернатора по практической стрельбе
Област-ной бюджет
570
-
-
320
250
-
-
-
2011 г.
Количество участников соревнова-ний
Чел.
2011 - 120
2012 - 120
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1.6. Поддержка проведения физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися в системе начального и среднего профессионального образования
Област-ной бюджет
1250
200
200
150
100
200
200
200
2009-2015 гг.
Доля обучающихся, приняв-ших учас-тие в мероп-риятиях «Юность России», в общей численнос-
ти обучаю-щихся
%
12009 -8,0
2010 –9,0
2011 – 9,5
2012 –9,5
2013 - 12,0
2014 –13,0
2015- 15,0
Управление образования и науки области
Итого:
Област-ной бюджет
10980,859
935,9
1649,659
1545,3
850
2000
2000
2000
Задача 2: повышение спортивного мастерства обучающихся
2.1. Проведение областных Спа-ртакиад школь-ников и участие в Спартакиадах России
Област-ной бюджет
1100
200
-
500
-
200
-
200
2009, 2011, 2013,
2015 гг.
Доля обучающихся, участ-вующих в Спартаки-аде, в общей численнос-ти обучаю-щихся
%
2009 -30,0
2011 –33,0
2013 -35,0
2015-38,0
Управление образования и науки области
2.2. Участие сборных команд школьников и молодежи области во Всероссийских соревнованиях
Област-ной бюджет
11165,1
1950,1
1965
1300
350
1800
2000
1800
2009-2015 гг.
Доля обу-чающихся, принявших участие во Всероссий-ских сорев-нованиях, в общей численнос-ти обучаю-щихся
%
2009 -4,7
2010 –4,8
2011 – 4,0
2012 –4,0
2013 – 5,3
2014 –5,5
2015- 5,7
Управление образования и науки области
2.3. Проведение учебно-тренировочных сборов
Област-ной бюджет
1250
200
100
200
-
250
250
250
2009-2015 гг.
Доля обучающихся, принявших участие в учебно-тренировочных сборах, в общей численности обучающихся
%
2009 -0,4
2010 –0,4
2011 – 0,5
2012 –0,5
2013 – 0,6
2014 –0,6
2015- 0,7
Управление образования и науки области
2.4.Поддержка подготовки и участия сборной команды области по баскетболу в 1 лиге ЦФО
Област-ной бюджет
1486,4
126,4
310
-
-
350
350
350
2009-2015 гг.
Количество обучающихся, участвующих в соревнованиях
Чел.
2009 -12
2010 –12
2011 –
2012 –
2013 – 12
2014 –12
2015- 12
Управление образования и науки области
Итого:
Област-ной бюджет
15001,5
2476,5
2375
20000
350
2600
2600
2600
Задача 3: содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
3.1. Проведе-ние областных спортивных мероприятий по программе Сельских летних спортивных игр
Областной бюджет
926,7
10
125,9
200,8
200
130
130
130
2009-2015 гг.
Количество участников соревнований
Чел.
2009 -550
2010 – 600
2011 – 720
2012 –720
2013 – 750
2014 –800
2015- 850
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
3.2 Обеспечение подготовки и участия сборной команды области во Всероссийских Сельских летних спортивных играх
Областной бюджет
1130
-
220
-
250
220
220
220
2010-2015 гг.
Количество участников соревнований
Чел.
2010 –22
2011 –
2012 –25
2013 – 25
2014 –25
2015- 30
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3.3.Обеспече-ние подготовки и участия спортивной сборной команды области в Параспартакиаде ЦФО
Областной бюджет
411,3
-
411,3
-
-
-
-
-
-
Количество участников Параспарта-киады
Чел.
15
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
3.4. Субсидии муниципаль-ным образованиям-победителям конкурса на лучшую организацию деятельности по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом
Областной бюджет
800
-
-
200
-
200
200
200
2011-
2015 гг.
Количество проведен-ных областных конкурсов
Един.
2011 – 1
2012 –
2013 – 1
2014 –1
2015- 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
3.5. Мате-риально-техническая поддержка спортсменов-инвалидов
Областной бюджет
15
-
15
-
-
-
-
-
2010г.
Доля инвалидов, систематически зани-мающихся физической культурой и спортом, к общему числу зинвалидов
%
2010- 0,7
Управле-ние по физической культуре, спорту и туризму области
3.6. Организация и проведение областного Дня здоровья и спорта
Областной бюджет
295,9
-
90
205,9
-
-
-
-
2010-2011 гг.
Количество участников областного Дня здоровья
Чел.
2010-10000
2011- 11000
Управле-ние по физической культуре, спорту и туризму области
Итого:
Областной бюджет
3578,9
10
862,2
606,7
450
550
550
550
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 4: содействие развитию спорта высших достижений
4.1. Обеспечение подготовки и участие сборных команд области в Олимпийских играх, чемпионатах, первенствах мира, Европы, России, ЦФО и других Всероссийс-ких соревно-ваниях
Областной бюджет
5940,341
-
293,741
2711,9
2934,7
-
-
-
2010-2011 гг.
Количество участвую-щих в соревнова-ниях
Един.
2010-55
2011- 270
2012-135
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Федеральный бюджет
1421
-
-
1421
-
-
-
-
4.2. Предос-
тавление субсидий негосударст-венным неком-
мерческим организациям в сфере физической культуры и спорта
Област-ной бюджет
9495,99
-
2591,99
6904
-
-
-
-
2010-2011гг.
Количество некоммерческих организа-
ций, получивших субсидию
Един.
2010- 1
2011-1
2012 - 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
4.3. Целевая система подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта на договорной основе с полной компенсацией обучения по целевым направлениям в высших учебных заведениях
Област-ной бюджет
992,6
-
192,5
362,1
438
-
-
-
2010-2011 гг.
Количество студентов, обучающихся в высших учебных заведениях
Чел.
2010-11
2011-10
2012 -10
Управление по физической культуре, спорту и туризму области, а также
организа-ция, определяя-емая на контракт-ной основе
4.4.Проведе-ние Спарта-киады трудовых коллективов области и командирова-ние команд на спартакиаду трудовых коллективов Российской Федерации
Област-ной бюджет
247
-
-
247
-
-
-
-
2011
Количество участников Спартакиа-ды трудовых коллективов области
Чел.
2011-220
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Итого:
Федеральный бюджет
1421
-
-
1421
-
-
-
-
Област-ной бюджет
16675,931
-
3078,231
10225
3372,7
-
-
-
Задача 5: содействие развитию спортивной инфраструктуры
5.1.Строи-тельство крытого ледового катка с искусствен-
ным льдом, расположен
ного по адресу: 392000, Тамбовская область, г.Тамбов, микрорайон «Московс-кий», ул. Ми-чуринская, в том числе проектно-сметная документация
Федераь-ный бюджет
200000
-
-
70000
130000
-
-
-
2011-2012 гг.
Ввод объекта строи-
тельства
в эксплу-атацию
Един.
2012-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Област-
ной бюджет (ОАИП)
78398
-
3098
75300
-
-
-
-
5.2 .Строи-тельство комплекса Центра единоборств в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документа-ция
Федера-льный бюджет
1200000,0
-
-
-
400000,0
400000,0
400000,0
-
2010-2014 гг.
Ввод объекта строительства в эксплуата-цию
Един.
2014-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Област-ной бюджет
(ОАИП)
304140,3
-
-
58
4082,3
100000
100000
100000
-
5.3.Строите-льство лыжного стадиона в
г. Тамбове в том числе проектно-сметная документа-ция
Феде-ральный бюджет
1200000
-
-
-
60000
60000
-
-
2011-2013 гг.
Ввод объекта строительства в эксплуата-цию
Един.
2013-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Област-ной бюджет
(ОАИП)
26199,51
-
899
300,508
12500
12500
-
-
5.4.Строительство универсального спортивного зала с бассейном в г. Мичуринске, в том числе проекно-сметная документация
Област
ной бюджет
(ОАИП)
20732,864
-
-
1103,894
10000
9628,97
-
-
2011г.
Количество проектно-сметной документа-ции
Един.
2011-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
5.5.Реконст-рукция базы «Уют» в «Сосновом углу» Тамбовского района, в том числе проектно-сметная документация
Област
ной бюджет
(ОАИП)
1398,541
-
-
1398,541
-
-
-
-
2011 г.
Количество реконстру-ируемых объектов
Един.
2011-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
5.6. Строи-тельство мультистадиона с хоккейными стеклоплас-тиковыми бортами и баскетболь-ными стойками в
г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документа-ция
Област
ной бюджет
(ОАИП)
500
-
-
500
2011г.
Ввод объекта строительства в эксплуата-цию
Един.
2012-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
5.7. Реконст-рукция спортивного центра в
с Заворо-нежское Мичуринского района
Обаст
ной бюджет
(ОАИП)
1000
-
-
1000
2011-2012 гг.
Количество реконстру-ируемых объектов
Един.
2011-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области,
Администрация Мичуринс-
ского района
5.8. Учебно-спортивный комплекс, расположен-ный по адресу:
г. Тамбов, ул. Мичуринская,112 (приобрете-ние и монтаж чаши плавательно-го бассейна)
Област
ной бюджет
(ОАИП)
39000
-
-
39000
-
-
-
-
2011г.
Количество приобретён-ных чаш
Един.
2011-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
5.9.Строи-тельство физкультур-но-оздоро-вителього комплекса с универсаль-ным игровым залом по ул. Котовского, 12 в р.п. Сос новка
Област
ной бюджет
(ОАИП)
104195,8
-
-
35195,8
69000
Ввод объекта строительства в эксплуата-цию
Един.
2012-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
5.10.Строи-тельство бассейна в
г. Кирсанове
Внебюджетные средст-ва
59000
-
-
59000
-
-
-
-
2011-2012гг.
Ввод объекта строительства в эксплуата-цию
Един.
2012 - 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
5.11.Строи-тельство спортивно-оздоровительного лагеря на базе ТОГОУ «Караульс-кий деский дом им. Г.В.Чичерина (Тамбовская область, Инжавинс-кий район,
с. Караул), в том числе проектно-сметная до-кументация
Внебюджетные средст-ва
250000
250000
Ввод объекта строительст
ва в эксплуата-цию
Един.
2015 - 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Итого
Феде-ральный
бюджет
1520000
-
-
70000
590000
460000
400000
-
Област
ной бюджет
(ОАИП)
575565,01
-
4055
157881,04
191500
122128,97
100000
-
Внебюджетные средства
309000
-
-
59000
250000
-
-
-
Всего
Феде-ральный
бюджет
1521421
-
-
71421
590000
460000
400000
--
Област-ной бюджет
46237,19
3422,4
7965,09
14377
5022,7
5150
5150
5150
Кроме того
ОАИП
575565,01
-
4055
157881,04
191500
122128,97
100000
-
Внебюджетные средства
309000
-
-
59000
250000
-
-
-
Первый зам. главы администрации
области А.А. Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации области
от 30.12.2011 № 1974
Подпрограмма
«Совершенствование системы физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы»
Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы
Цели, задачи
Целевой индикатор
Единица измере-ния
Исходные показате-ли базо-вого года
Показатель целевого индикатора по годам реализации подпрограммы
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Последний год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 1: содействие развитию детско-юношеского спорта
Индикатор 1.
Уровень материально-технического оснащения учреждений физкультурно-спортивной направленности
%.
8,0
(по итогам 2008 г.)
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
15,0
Индикатор 2.
Доля обучающихся, участвующих в областных соревнованиях, в общей численности обучающихся
%
26,5
(по итогам соревно-ваний 2008 г.)
30,0
38,0
38,0
40,0
40,0
42,0
42,0
42,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 2: повышение спортивного мастерства обучающихся
Индикатор 1.
Доля обучающихся, участвующих в Спартакиаде, в общей численности обучающихся
%
28,0
(по итогам Спарта-киады 2007 г.)
30,0
-
33,0
-
35,0
-
38,0
38,0
Индикатор 2.
Доля обучающихся, принявших участие во Всероссийских соревнованиях, в общей численности обучающихся
%
4
(по итогам соревно-ваний за 2008 г.)
4,7
5,0
5,0
5,1
5,3
5,5
5,7
5,7
Индикатор 3.
Доля обучающихся, принявших участие в учебно-тренировочных сборах, в общей численности обучающихся
%
0,3
(по итогам учебно-трениро-вочных сборов
за 2008г.)
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
0,7
Задача 3: содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
Индикатор 1.
Количество участников соревнований по программе Сельских летних спортивных игр
.
500
(по итогам Спарта-киады 2008 г.)
500
600
720
730
750
800
850
850
Индикатор 2.
Количество проведенных областных конкурсов
ед.
0
0
0
1
1
1
1
1
5
Индикатор 3.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
10,1
(по итогам 2008 г.)
12,6
17,7
20,5
22,0
25,0
27,0
30,0
30,0
Задача 4: содействие развитию спорта высших достижений
Индикатор 1.
Количество выездов на соревнования Всероссийского и международного
уровня
ед.
127
(по итогам года)
124
130
132
136
138
140
142
142
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Индикатор 2.
Доля призовых мест от общего количества участия спортсменов
области в соревнованиях Всероссийского и международного уровня
%
10,0
(по итогам 2008 года)
11,0
11,5
12
12,5
13,0
13,5
14,0
39
Индикатор 3.
Количество спортсменов области, входящих в состав сборных команд, и кандидатов в сборные команды России по видам спорта
Еди-ница
12
(по итогам 2008 года)
17
18
19
20
20
21
21
21
Задача 5: содействие развитию спортивной инфраструктуры
Индикатор.
Ввод объектов строительства в эксплуатацию
Ед.
-
-
-
1
4
1
1
1
8
Первый зам. главы администрации
области А.А. Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации области
от 30.12.2011 № 1974
Подпрограмма
«Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы»
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы
Цель, задача, мероприятие
Источ-ники финанси рования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Сроки выпол- нения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрограм-мы, ответст-венные за выполнение
наимено- вание
едини-ца изме-рения
целевое значение (последний год реали- зации Под- программы)
всего
в том числе по годам:
2009г
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: создание условий для укрепления здоровья различных категорий населения области путем целенаправленного использования
возможностей футбола, обеспечение условий для качественной подготовки резерва для футбольных клубов, сборных команд области и России
Задача 1: содействие укреплению материально-технической базы футбола
1.1.Материально-техническая поддержка
футбольных команд, клубов, отделений в ДЮСШ, СДЮСШОР
Област
ной бюджет
15404,9
232,7
-
10386
2686,2
700
700
700
2009-2015 гг.
Уровень соответствия оснащения футбольных команд норматив-ным требованиям
009 -30%
2011-60%
2012 61%
2013-70%
2014 -75%
2015 –80%
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1.2. Обеспече- ние участия сборных команд области по футболу в чемпионатах России и других Всероссийских соревнованиях
Област-ной бюджет
3187,2
-
1000
1600
587,2
-
-
-
2010-2011гг.
Количество участвую-щих в соревнова-ниях
Чел.
2010-24
2011-24
2012 - 24
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Итого
Областной бюджет
18592,1
232,7
1000
11986
3273,4
700
700
700
Задача 2: подготовка, переподготовка и повышение квалификации тренерских кадров, создание кадрового потенциала для сферы футбола
2.1. Организация повышения квалификации тренеров-преподавателей
Област-ной бюджет
1114
-
100
114
-
300
300
300
2010-2015 гг.
Количество тренеров-преподава-телей, проше-дших курсы
Чел.
2010 - 10
2011 - 11
2012 -
2013 - 11
2014 - 11
2015 - 12
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
2.2. Проведение семинаров по программе Российского футбольного союза
Областной бюджет
150
-
-
-
-
-
150
-
2014 г.
Количество семинаров
Един.
2014 - 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
2.3.Переподготовка тренеров-преподавателей в Высшей школе тренеров
Област-ной бюджет
150
-
-
-
-
50
50
50
2011-2015 гг.
Количество тренеров-преподавате-лей, прошед-ших переподготовку
Чел.
2013 - 1
2014 - 1
2015 - 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
2.4. Приобрете-ние программного обеспечения для повышения квалификации тренеров-преподавателей
Област-ной бюджет
59,91
-
59,91
-
-
-
-
-
2010 г.
Количество приобретённых программ-ных продуктов
Ед.
2010-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Итого:
Област-ной бюджет
1473,91
-
159,91
114
-
350
500
350
Задача 3: содействие развитию инфраструктуры футбола, обеспечение строительства футбольных полей с искусственным покрытием
3.1. Строитель-ство
футбольных полей с искусственным покрытием
Феде-ральный
бюджет
60521
16900
-
8421
8500
8900
8900
8900
2009-2015 гг.
Ввод
объектов строитель-ства в эксплуата-цию
Един.
2009-2
2010-1
2011-1
2012-2
2013- 1
2014 -1
2015- 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Област-ной бюджет
(ОАИП)
66157,36
12525,9
8500,5
12830,957
14500
-
8900
8900
3.2. Строитель-ство крытого футбольного манежа
Феде-ральный
бюджет
680000
-
-
-
-
-
680000
-
2014 г.
Ввод
объекта строитель-ства в эксплуата-цию
Един.
2014-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Строи-тельство системы освещения и ограждения футбольных полей с реконструкцией административ-но-бытового корпуса на стадионе «Локомотив» в
г. Тамбове
Област
ной бюджет (ОАИП)
26883
26775
108
-
-
-
-
-
2009 -2010 гг.
Количество оборудо-ванных футболь-ных полей
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Строи-тельство системы жидкостного подогрева для футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе «Локомотив» в
г. Тамбове
Областной
бюджет (ОАИП)
4589,3
4540,9
48,4
-
-
-
-
-
2009 -2010 гг.
Количество футболь-ных полей с подогревом
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Благо-устройство стадиона «Локомотив» в
г. Тамбове
Обла-стной
бюджет (ОАИП)
3104,4
2056,4
1048
-
-
-
-
-
2009 -2010 гг.
Количество благоус-троенных стадионов
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Строи-тельство ограждения стадиона «Локомотив» в
г. Тамбове
Обла-стной
бюджет (ОАИП)
2603,2
2598,6
4,6
-
-
-
-
-
2009 -2010 гг.
Количество благоустро-енных стадионов
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Строи-тельство интерната «Академии футбола» с физкультурно-оздоровительным комплексом в г.Тамбове, в том числе проектно-сметная документация
Феде-
раль
ный
бюджет
268952
-
-
-
100000
168952
-
-
2010
2013гг.
Ввод
объекта строитель-ства в эксплуата-цию
Един.
2013-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Област
ной бюджет
(ОАИП)
17837
-
3700
-
5500
8637
-
-
3.8.Строительст-во пришкольного стадиона с искусственным покрытием в г.Тамбове по адресу:
ул. Рылеева, 77 «Техникум отраслевых технологий – реабилитацион-ный комплекс», в том числе проектно-сметная документация
Феде-раль-ный бюджет
15000
-
-
15000
-
-
-
-
2010-2011гг.
Ввод
объекта строитель-ства в эксплуата-цию
Един.
2011-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Областной бюджет
(ОАИП)
2998
-
259
2739
-
-
-
-
3.9.Строительст-во пришкольного стадиона с искусственным покрытием в г.Тамбове по адресу: ул.Чичерина, 30 «А», школа №36, в том числе проектно-сметная документация
Феде-раль-ный бюджет
15000
-
-
15000
-
-
-
-
2010-2011гг.
Ввод
объекта строитель-ства в эксплуата-цию
Един.
2011-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Областной бюджет
(ОАИП)
3066,5
-
2276,5
790
-
-
-
-
3.10. Строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в
г. Тамбове по адресу:
ул. Сенько, 10, школа №35
Феде-раль-ный бюджет
15000
-
-
-
15000
-
-
-
2012гг.
Ввод
объекта строитель-ства в эксплуата-цию
Един.
2012-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Областной бюджет
(ОАИП)
3000
-
-
-
3000
-
-
-
3.11. Строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в Кирсановском районе,
с. Б.Уваровщина,
1 «А», Уваровщинская средняя общеобразова-тельная школа
Феде-раль-ный бюджет
15000
-
-
-
15000
-
-
-
2012гг.
Ввод
объекта строитель-ства в эксплуата-цию
Един.
2012-1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Областной бюджет
(ОАИП)
3000
-
-
-
3000
-
-
-
Итого:
Феде-раль-ный бюджет
1069473
16900
-
38421
138500
177852
688900
8900
Кроме того – ОАИП
133238,76
48496,8
15945
16359,96
26000
8637
8900
8900
ВСЕГО:
Феде-раль-ный бюджет
1069473
16900
-
38421
138500
177852
688900
8900
Областной бюджет
20066,01
232,7
1159,91
12100
3273,4
1050
1200
1050
Кроме того - ОАИП
133238,76
48496,8
15945
16359,96
26000
8637
8900
8900
Первый зам. главы администрации
области А.А. Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации области
от 30.12.2011 № 1974
Подпрограмма
«Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы»
Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы
Цели, задачи
Целевой индикатор
Еди-ница измерения
Исходные показате-ли базо-вого года
Показатель целевого индикатора по годам реализации Подпрограммы:
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Послед-ний год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание условий для укрепления здоровья различных категорий населения области путем целенаправленного использования возможностей футбола, обеспечение условий для качественной подготовки резерва для футбольных клубов, сборных команд области и России
Задача 1: содействие укреплению материально-технической базы футбола
Индикатор 1.
Уровень соответствия оснащения футбольных команд нормативным требованиям
%
25,0
(по итогам 2008 года)
30,0
35,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
80,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 2: подготовка, переподготовка и повышение квалификации тренерских кадров, создание кадрового потенциала для сферы футбола
Индикатор 1.
Доля тренеров-преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации, в общей численности тренеров-преподавателей
%
40
(по итогам 2008 года)
-
50
60
70
80
90
100
100
Индикатор 2.
Количество семинаров по программе Российского футбольного союза
ед.
1
(по итогам 2008 года)
-
-
-
1
-
1
-
2
Индикатор 3. Количество тренеров- преподавателей, прошедших переподготовку в Высшей школе тренеров
чел.
1
(по итогам 2008 года)
-
-
-
1
1
1
1
4
Задача 3: содействие развитию инфраструктуры футбола,
обеспечение строительства футбольных полей с искусственным покрытием
Индикатор 1.
Количество построенных полноразмерных футбольных полей с искусственным покрытием
ед.
1
(по итогам 2008 года)
2
1
1
1
1
1
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Индикатор 2.
Ввод объектов строительства в эксплуатацию
ед.
0
0
0
2
1
0
1
0
4
Первый зам. главы администрации
области А.А. Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации области
от 30.12.2011 № 1974
Подпрограмма
«Развитие базовых видов спорта в Тамбовской области»
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы
Цель, задача, мероприятие
Источ-ники финан-сирова-ния
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Сроки выпол- нения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрограм-мы, ответст-венные за выполнение
наимено- вание
едини-
ца измерения
целевое значение (последний год реали- зации Под- программы)
Всего
в том числе по годам:
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: создание условий для развития базовых видов спорта (лёгкой атлетики, бокса, конькобежного спорта) на территории области и развитие форм поддержки, обеспечивающей достижение спортсменами сборных команд области в этих видах спорта ведущих позиций на российском и мировом уровнях
Задача 1: совершенствование системы подготовки спортсменов -легкоатлетов, боксёров, конькобежцев к соревнованиям различного уровня для достижения высших спортивных результатов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.Организация и проведение областных соревнований по лёгкой атлетике, боксу, конькобежному спорту
Област-ной бюджет
1335
235
200
300
300
300
2011-2015гг.
Количество участников областных соревнова-ний по базовым видам спорта
Чел.
2011 - 300
2012 - 300
2013 - 350
2014 - 370
2015 - 400
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1.2. Органи-зация,
подготовка и участие сборных команд области по лёгкой атлетике, боксу, конькобежному спорту во всероссийских и международных соревнованиях
Област-ной бюджет
6300
1500
300
1500
1500
1500
2011-2015гг.
Количество участников всероссийс-ких соревнова-ний по базовым видам спорта
Чел.
2011 - 56
2012 - 15
2013 - 62
2014 - 65
2015 - 74
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1.3. Экипи-рование сборных команд области по лёгкой атлетике, боксу и конькобеж-
ному спорту
Област-ной бюджет
3021,6
921,6
300
600
600
600
2011-2015гг.
Количество экипирован-ных спортсме-нов
Чел.
2011 - 30
2012 - 15
2013 - 40
2014 - 45
2015 - 50
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого:
Област-ной бюджет
10656,6
2656,6
800
2400
2400
2400
Задача 2: создание условий для высококачественного учебно-тренировочного процесса легкоатлетов, боксёров, конькобежцев
Оснащение сборных команд области спортивным оборудованием и инвентарём
Област-ной бюджет
2592,7
697,3
95,4
600
600
600
2011-2015гг.
Уровень обеспече-ния сборных команд спортивным инвентарём и обору-дованием
%
2011– 40%
2012 –40%
2013– 60%
2014- 70%
2015– 80%
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Итого:
Област-ной бюджет
2592,7
697,3
95,4
600
600
600
Задача 3: создание системы научно-методического и кадрового обеспечения сборных команд области по данным видам спорта
3.1. Диагнос-тические исследования по оценке морфофункцио-нальной и физической подготовленнос-ти спортсменов
Област-ной бюджет
400
100
-
100
100
100
2011-2015гг.
Количество методичес-ких рекоменда-ций для сборных команд области по базовым видам спорта
Един.
2011 - 3
2012 -
2013 - 4
2014 - 4
2015 - 5
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3.2. Курсовая подготовка тренеров-преподавателей по лёгкой атлетике, боксу, конькобежному спорту
Област-ной бюджет
999,3
99,3
-
300
300
300
2011-2015гг.
Количество тренеров-преподавателей, прошедших курсовую подготовку
Чел.
2011 - 3
2012 -
2013 - 3
2014 - 3
2015 - 3
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Итого:
Област-ной бюджет
1399,3
199,3
-
400
400
400
ВСЕГО:
Област-ной бюджет
14648,6
3553,2
895,4
3400
3400
3400
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к постановлению администрации области
от 30.12.2011 № 1974
Подпрограмма
«Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Тамбовской области»
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы
Цель, задача, мероприятие
Источ-ники финан-сирова-ния
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Сроки выпол- нения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрог-раммы, ответст-венные за выполне-ние
наимено- вание
едини-
ца измерения
целевое значение (последний год реали- зации Под- программы)
Всего
в том числе по годам:
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной работы среди людей, имеющих ограниченные физические возможности в состоянии здоровья, инвалидов, маломобильных групп населения и подготовки сборных команд области по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта к участию в соревнованиях различного уровня
Задача 1: привлечение людей, имеющих ограниченные возможности в состоянии здоровья, и инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1. Орга-низация и проведение физкультурно-массовых мероприятий среди людей, имеющих ограниченные физические возможности, и инвалидов
Област-ной бюджет
810
150
60
200
200
200
2011-2015гг.
Доля инвалидов, систематически занимаю-щихся физической культурой и спортом, к общему числу инвалидов
%
2011- 1,0
2012- 1,1
2013- 1,1
2014- 1,2
2015- 1,3
Управле-ние по физичес-кой культуре, спорту и туризму области
1.2.Проведение областного фестиваля для детей специальных коррекционных образователь-ных учреждений и областных соревнований среди детских домов и школ- интернатов
Област-ной бюджет
450
100
50
100
100
100
2011-2015 гг.
Количество обучающих
ся специаль-ных коррекцион-ных образовате-льных учреждений, принявших участие в фестивалях и соревнова
ниях
Чел.
2011-55
2012- 30
2013-60
2014-65
2015-65
Управле-ние образова-ния и науки области
Итого:
Област-ной бюджет
1260
250
110
300
300
300
Задача: 2: совершенствование системы подготовки спортсменов-инвалидов к участию в соревнованиях различного уровня
2.1.Организация и проведение областных соревнований по адаптивному спорту среди спортсменов паралимпийцев, сурдлимпийцев, специально олимпийцев
Област-ной бюджет
2090
440
150
500
500
500
2011-2015 гг.
Количество инвалидов- участников
областных соревнова-ний
Чел.
2011- 150
2012-80
2013-210
2014-240
2015-270
Управле-ние по физичес-кой культуре, спорту и туризму области
2.2. Подготовка и участие спортсменов в Параспартакиа-де,
Паралимпийс-ких играх,
Специальных олимпийских играх и иных соревнованиях высшего уровня
для людей с ограниченными
возможностями и инвалидов
Област-ной бюджет
2368,5
661
348,5
453
453
453
2011-2015 гг.
Количество спортсме-нов- участников Параспартакиады,
Паралим-пийских игр,
Специаль-
ных олимпийс-ким игр и иных соревнова-ний высшего уровня
для людей с ограничен-ными
возможнос-тями и инвалидов
Чел.
2011-11
2012-11
2013-15
2014-16
2015-17
Управле-ние по физичес-кой культуре, спорту и туризму области
Итого:
Област-ной бюджет
4458,5
1101
498,5
953
953
953
Задача: 3 укрепление материально-технической базы для занятий адаптивной физической культурой и спортом
3.1. Оснащение спортивным инвентарём и оборудованием областной паралимпийской, сурдлимпийс-кой, специально олимпийской команд
Област-ной бюджет
2342,7
642,7
200
500
500
500
2011-
2015гг.
Уровень обеспечен-ности областной паралимпийской, сурдлимпийской, специально олимпийс-кой команд
%
2011-30
2012-31
2013-40
2014-45
2015-50
Управле-ние по физичес-кой культуре, спорту и туризму области
3.2.Экипирова-ние спортсменов областной паралимпийс-кой, сурдлимпийс-кой, специально олимпийской команд
Област-ной бюджет
2300
200
-
700
700
700
2011-
2015гг.
Количест
во
экипированных спортсме-нов
Чел.
2011-11
2012-
2013-13
2014-14
2015-15
Управле-ние по физичес-кой культуре, спорту и туризму области
Итого
Област-ной бюджет
4642,7
842,7
200
1200
1200
1200
Задача: 4: совершенствование кадрового обеспечения и повышение квалификации работников в сфере адаптивной физической культуры и спорта
Повышение квалификации и переподготовка кадров
в области физической культуры, адаптивной физической культуры и спорта для работы с людьми с ограничен-
ными физическими
возможностями и инвалидами
Област-ной бюджет
400
100
-
100
100
100
2011-
2015гг.
Количество-тренеров-преподавателей, прошедших курсы повышения квалифика-ции, перепод-готовки
Чел.
2011-1
2012-
2013-2
2014-3
2015-3
Управле-ние по физичес-кой культуре, спорту и туризму области
Итого:
Област-ной бюджет
400
100
100
100
100
ВСЕГО:
Област-ной бюджет
10761,2
2293,7
808,5
2553
2553
2553
Первый зам. главы администрации
области А.А. Сазонов
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | газета "Тамбовская жизнь" (спецвыпуск) № 3 (1235) от 20.01.2012 |
Рубрики правового классификатора: | 140.020.000 Физическая культура и спорт (см. также 200.160.040), 140.020.010 Общие положения, 140.020.020 Управление в сфере физической культуры и спорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 140.020.050 Физическая культура населения, 140.020.060 Спорт |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: