Основная информация

Дата опубликования: 30 декабря 2011г.
Номер документа: RU68000201101538
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Тамбовская область
Принявший орган: Администрация Тамбовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2011

г. Тамбов

№ 1974

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы»

Утратило силу:

Постановление администрации Тамбовской области от 27.09.2013 № 1075 (ru68000201300873)

Администрация области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 26.03.2009 №326 (в редакции от 18.10.2011), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы предусмотрено из областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств в размере 2991607,0 тыс. рублей. Из них за счет областного бюджета 91713,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) 708803,77тыс. рублей), в том числе по годам:

2009 год – 3655,1 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 48496,8 тыс. рублей);

2010 год – 9125,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 20000,0 тыс. рублей);

2011 год – 32323,9 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 174241,0 тыс. рублей);

2012 год –10000,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 217500,0 тыс. рублей);

2013 год – 12153,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 130765,97 тыс. рублей);

2014 год – 12303,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 108900,0 тыс. рублей);

2015 год – 12153,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 8900,0 тыс. рублей).

За счет федерального бюджета 2590894,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2009 год – 16900,0 тыс. рублей;

2010 год – 0,0 тыс. рублей;

2011 год – 109842,0 тыс. рублей;

2012 год – 728500,0 тыс. рублей;

2013 год – 637852,0 тыс. рублей;

2014 год – 1088900,0 тыс. рублей;

2015 год – 8900 тыс. рублей.

За счёт внебюджетных средств 309000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2009 год – 0,0 тыс. рублей;

2010 год – 0,0 тыс. рублей;

2011 год – 59000,0 тыс. рублей;

2012 год – 250000,0 тыс. рублей;

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей.»;

в разделе 4 Программы:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств областного бюджета, федерального бюджета, средств муниципальных образований, а также привлечения внебюджетных средств. Программой предусматривается выделение субсидий органам местного самоуправления на выполнение физкультурно-спортивных мероприятий в порядке долевого софинансирования и при условии разработки органами местного самоуправления собственных программ, финансируемых за счет своих бюджетов.»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2015 гг. составят 2991607,0 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 91713,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 708803,77 тыс. рублей), за счет федерального бюджета – 2590894,0 тыс. рублей, за счёт внебюджетных средств — 309000,0 тыс. рублей.»;

в Подпрограмме «Совершенствование системы физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы» (далее - Подпрограмма) (приложение №1 к Программе):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств в размере 1876658,19 тыс. рублей. Из них за счет областного бюджета 46237,19 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП 575565,01 тыс. рублей), в том числе по годам:

2009 год – 3422,4 тыс. рублей;

2010 год – 7965,09 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 4055,0 тыс. рублей);

2011 год – 14377,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 157881,04 тыс. рублей);

2012 год – 5022,7 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 191500,0 тыс. рублей);

2013 год – 5150,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 122128,97 тыс. рублей);

2014 год – 5150,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 100000,0 тыс. рублей);

2015 год – 5150,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 0,0 тыс. рублей).

За счет федерального бюджета 1521421,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2009 год – 0,0 тыс. рублей;

2010 год – 0,0 тыс. рублей;

2011 год – 71421,0 тыс. рублей;

2012 год – 590000,0 тыс. рублей;

2013 год – 460000,0 тыс. рублей;

2014 год – 400000,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей.

За счёт внебюджетных средств 309000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2009 год – 0,0 тыс. рублей;

2010 год – 0,0 тыс. рублей;

2011 год – 59000,0 тыс. рублей;

2012 год – 250000,0 тыс. рублей;

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей.»;

раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

в разделе 4 Подпрограммы:

абзац второй изложить в следующей редакции

«Финансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается за счет средств областного бюджета, федерального бюджета, средств муниципальных образований, а также привлечения внебюджетных средств. Подпрограммой предусматривается выделение субсидий органам местного самоуправления на выполнение физкультурно-спортивных мероприятий в порядке долевого софинансирования и при условии разработки органами местного самоуправления собственных программ, финансируемых за счет своих бюджетов.»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2009-2015 гг. составят 1876658,19 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 46237,19 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП — 575565,01 тыс. рублей), за счет федерального бюджета - 1521421,0 тыс. рублей, за счёт внебюджетных средств - 309000,0 тыс. рублей.»;

в разделе 6 Подпрограммы таблицу «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

1.4. в Подпрограмме «Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы» (далее - Подпрограмма) (приложение №2 к Программе):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного и федерального бюджетов в размере 1089539,01 тыс. рублей. Из них за счет областного бюджета 20066,01 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП – 133238,76 тыс. рублей), в том числе по годам:

2009 год – 232,7 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 48496,8 тыс. рублей);

2010 год – 1159,91 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 15945,0 тыс. рублей);

2011 год – 12100,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 16359,96 тыс. рублей);

2012 год – 3273,4 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 26000,0 тыс. рублей);

2013 год – 1050,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 8637 тыс. рублей);

2014 год – 1200,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП-8900 тыс. рублей);

2015 год – 1050,0 тыс. рублей(кроме того, в рамках лимитов ОАИП-8900 тыс. рублей).

За счет федерального бюджета 1069473,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2009 год – 16900,0 тыс. рублей;

2010 год – 0,0 тыс. рублей;

2011 год – 38421,0 тыс. рублей;

2012 год – 138500,0 тыс. рублей;

2013 год – 177852,0 тыс. рублей;

2014 год – 688900,0 тыс. рублей;

2015 год – 8900,0 тыс. рублей.»;

раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

в разделе 4 Подпрограммы абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2009-2015 гг. составят 1089539,01 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 20066,01 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы 133238,76 тыс. рублей), за счет федерального бюджета – 1069473,0 тыс. рублей.»;

в разделе 6 Подпрограммы таблицу «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

1.5. в Подпрограмме «Развитие базовых видов спорта в Тамбовской области» (приложение №3 к Программе):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного бюджета в размере 14648,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 3553,2 тыс. рублей;

2012 год – 895,4 тыс. рублей;

2013 год – 3400,0 тыс. рублей;

2014 год – 3400,0 тыс. рублей;

2015 год – 3400,0 тыс. рублей.»;

раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению;

в разделе 4 Подпрограммы абзац третий изложить в следующей редакции:

«Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2011-2015 годах составят 14648,6 тыс. рублей за счёт областного бюджета.»;

1.6. в Подпрограмме «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Тамбовской области» (далее - Подпрограмма) (приложение №4 к Программе):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного бюджета в размере 10761, 2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 2293,7 тыс. рублей;

2012 год – 808,5тыс. рублей;

2013 год – 2553,0 тыс. рублей;

2014 год – 2553,0 тыс. рублей;

2015 год – 2553,0 тыс. рублей.»;

раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению;

в разделе 4 Подпрограммы абзац третий изложить в следующей редакции:

«Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2011-2015 годах составят 10761, 2 тыс. рублей за счёт областного бюджета.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».

Глава администрации

области О.И. Бетин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации области

от 30.12.2011 № 1974

Подпрограмма

«Совершенствование системы физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы»

3. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий Подпрограммы

Цель, задача, мероприятие

Источ-ники финан-сирова-ния

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Сроки выпол- нения

Основные целевые индикаторы

Заказчики Подпрограм-мы, ответст-венные за выполнение

наимено- вание

едини-

ца измерения

целевое значение (последний год реали- зации Под- программы)

Всего

в том числе по годам:

2009г

2010г

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель: развитие массовой физической культуры и спорта, создание условий для реализации гражданами, проживающими на территории области, прав на занятия физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры спорта

Задача 1: содействие развитию детско-юношеского спорта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.1. Материаль-но-техническая и информационная поддержка детско-юношес-ких спортивных школ, подрост-ковых спортив-ных клубов и секций в муни-ципальных образованиях и специализиро-ванных детско-юношеских школ олимпий-

ского резерва

Област-ной бюджет

5269,559

285,9

574,659

509

1300

1300

1300

2009-2015 гг.

Уровень ма-териально-техническо-го оснащения учреждений физкультурно-спортивной направлен

ности

%

2009 –9,0

2010-10,0

2011 -

2012-12,0

2013 -13,0

2014 - 14,0

2015 15,0

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

1.2. Про-ведение спортивно-мас-совых мероприятий для детей, подростков и молодежи и об-ластных массо-вых соревнова-ний по видам спорта

Област-ной бюджет

3716,3

400

750

566,3

500

500

500

500

2009-2015 гг.

Доля обучаю-щихся, участвую-щих в областных соревнова-ниях, в общей численнос-ти обучаю-щихся

%

2009 –30,0

2010 - 38,0

2011- 38,0

2012 -36,0

2013 –40,0

2014 –42,0

2015- 42,0

Управление образования и науки области

1.3.Проведение областного фестиваля для детей специальных (коррекционных) образователь-ных учреждений и областных соревнований среди детских домов и школ-интернатов

Областной бюджет

125

50

75

-

-

-

-

-

2009-2010гг.

Количество обучающих

ся, приня-вших участие в фестивалях и соревнова

ниях

Ед.

2009-30

2010-55

Управление образования и науки области

1.4. Поддержка проведения соревнований по прикладным и военно-техническим видам спорта

Област-ной бюджет

50

-

50

-

-

-0

-

-

2010г.

Количество обучающихся, приняв-ших учас-тие в сорев-нованиях по приклад-ным и военно-техничес-ким видам спорта

Чел.

2010 - 30

2011 -

2012 - 32

2013 - 35

2014 - 40

2015 - 50

Управление образования и науки области

1.5. Проведение Кубка губернатора по практической стрельбе

Област-ной бюджет

570

-

-

320

250

-

-

-

2011 г.

Количество участников соревнова-ний

Чел.

2011 - 120

2012 - 120

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

1.6. Поддержка проведения физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися в системе начального и среднего профессионального образования

Област-ной бюджет

1250

200

200

150

100

200

200

200

2009-2015 гг.

Доля обучающихся, приняв-ших учас-тие в мероп-риятиях «Юность России», в общей численнос-

ти обучаю-щихся

%

12009 -8,0

2010 –9,0

2011 – 9,5

2012 –9,5

2013 - 12,0

2014 –13,0

2015- 15,0

Управление образования и науки области

Итого:

Област-ной бюджет

10980,859

935,9

1649,659

1545,3

850

2000

2000

2000

Задача 2: повышение спортивного мастерства обучающихся

2.1. Проведение областных Спа-ртакиад школь-ников и участие в Спартакиадах России

Област-ной бюджет

1100

200

-

500

-

200

-

200

2009, 2011, 2013,

2015 гг.

Доля обучающихся, участ-вующих в Спартаки-аде, в общей численнос-ти обучаю-щихся

%

2009 -30,0

2011 –33,0

2013 -35,0

2015-38,0

Управление образования и науки области

2.2. Участие сборных команд школьников и молодежи области во Всероссийских соревнованиях

Област-ной бюджет

11165,1

1950,1

1965

1300

350

1800

2000

1800

2009-2015 гг.

Доля обу-чающихся, принявших участие во Всероссий-ских сорев-нованиях, в общей численнос-ти обучаю-щихся

%

2009 -4,7

2010 –4,8

2011 – 4,0

2012 –4,0

2013 – 5,3

2014 –5,5

2015- 5,7

Управление образования и науки области

2.3. Проведение учебно-тренировочных сборов

Област-ной бюджет

1250

200

100

200

-

250

250

250

2009-2015 гг.

Доля обучающихся, принявших участие в учебно-тренировочных сборах, в общей численности обучающихся

%

2009 -0,4

2010 –0,4

2011 – 0,5

2012 –0,5

2013 – 0,6

2014 –0,6

2015- 0,7

Управление образования и науки области

2.4.Поддержка подготовки и участия сборной команды области по баскетболу в 1 лиге ЦФО

Област-ной бюджет

1486,4

126,4

310

-

-

350

350

350

2009-2015 гг.

Количество обучающихся, участвующих в соревнованиях

Чел.

2009 -12

2010 –12

2011 –

2012 –

2013 – 12

2014 –12

2015- 12

Управление образования и науки области

Итого:

Област-ной бюджет

15001,5

2476,5

2375

20000

350

2600

2600

2600

Задача 3: содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения

3.1. Проведе-ние областных спортивных мероприятий по программе Сельских летних спортивных игр

Областной бюджет

926,7

10

125,9

200,8

200

130

130

130

2009-2015 гг.

Количество участников соревнований

Чел.

2009 -550

2010 – 600

2011 – 720

2012 –720

2013 – 750

2014 –800

2015- 850

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

3.2 Обеспечение подготовки и участия сборной команды области во Всероссийских Сельских летних спортивных играх

Областной бюджет

1130

-

220

-

250

220

220

220

2010-2015 гг.

Количество участников соревнований

Чел.

2010 –22

2011 –

2012 –25

2013 – 25

2014 –25

2015- 30

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3.3.Обеспече-ние подготовки и участия спортивной сборной команды области в Параспартакиаде ЦФО

Областной бюджет

411,3

-

411,3

-

-

-

-

-

-

Количество участников Параспарта-киады

Чел.

15

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

3.4. Субсидии муниципаль-ным образованиям-победителям конкурса на лучшую организацию деятельности по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом

Областной бюджет

800

-

-

200

-

200

200

200

2011-

2015 гг.

Количество проведен-ных областных конкурсов

Един.

2011 – 1

2012 –

2013 – 1

2014 –1

2015- 1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

3.5. Мате-риально-техническая поддержка спортсменов-инвалидов

Областной бюджет

15

-

15

-

-

-

-

-

2010г.

Доля инвалидов, систематически зани-мающихся физической культурой и спортом, к общему числу зинвалидов

%

2010- 0,7

Управле-ние по физической культуре, спорту и туризму области

3.6. Организация и проведение областного Дня здоровья и спорта

Областной бюджет

295,9

-

90

205,9

-

-

-

-

2010-2011 гг.

Количество участников областного Дня здоровья

Чел.

2010-10000

2011- 11000

Управле-ние по физической культуре, спорту и туризму области

Итого:

Областной бюджет

3578,9

10

862,2

606,7

450

550

550

550

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Задача 4: содействие развитию спорта высших достижений

4.1. Обеспечение подготовки и участие сборных команд области в Олимпийских играх, чемпионатах, первенствах мира, Европы, России, ЦФО и других Всероссийс-ких соревно-ваниях

Областной бюджет

5940,341

-

293,741

2711,9

2934,7

-

-

-

2010-2011 гг.

Количество участвую-щих в соревнова-ниях

Един.

2010-55

2011- 270

2012-135

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

Федеральный бюджет

1421

-

-

1421

-

-

-

-

4.2. Предос-

тавление субсидий негосударст-венным неком-

мерческим организациям в сфере физической культуры и спорта

Област-ной бюджет

9495,99

-

2591,99

6904

-

-

-

-

2010-2011гг.

Количество некоммерческих организа-

ций, получивших субсидию

Един.

2010- 1

2011-1

2012 - 1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

4.3. Целевая система подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта на договорной основе с полной компенсацией обучения по целевым направлениям в высших учебных заведениях

Област-ной бюджет

992,6

-

192,5

362,1

438

-

-

-

2010-2011 гг.

Количество студентов, обучающихся в высших учебных заведениях

Чел.

2010-11

2011-10

2012 -10

Управление по физической культуре, спорту и туризму области, а также

организа-ция, определяя-емая на контракт-ной основе

4.4.Проведе-ние Спарта-киады трудовых коллективов области и командирова-ние команд на спартакиаду трудовых коллективов Российской Федерации

Област-ной бюджет

247

-

-

247

-

-

-

-

2011

Количество участников Спартакиа-ды трудовых коллективов области

Чел.

2011-220

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

Итого:

Федеральный бюджет

1421

-

-

1421

-

-

-

-

Област-ной бюджет

16675,931

-

3078,231

10225

3372,7

-

-

-

Задача 5: содействие развитию спортивной инфраструктуры

5.1.Строи-тельство крытого ледового катка с искусствен-

ным льдом, расположен

ного по адресу: 392000, Тамбовская область, г.Тамбов, микрорайон «Московс-кий», ул. Ми-чуринская, в том числе проектно-сметная документация

Федераь-ный бюджет

200000

-

-

70000

130000

-

-

-

2011-2012 гг.

Ввод объекта строи-

тельства

в эксплу-атацию

Един.

2012-1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

Област-

ной бюджет (ОАИП)

78398

-

3098

75300

-

-

-

-

5.2 .Строи-тельство комплекса Центра единоборств в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документа-ция

Федера-льный бюджет

1200000,0

-

-

-

400000,0

400000,0

400000,0

-

2010-2014 гг.

Ввод объекта строительства в эксплуата-цию

Един.

2014-1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

Област-ной бюджет

(ОАИП)

304140,3

-

-

58

4082,3

100000

100000

100000

-

5.3.Строите-льство лыжного стадиона в

г. Тамбове в том числе проектно-сметная документа-ция

Феде-ральный бюджет

1200000

-

-

-

60000

60000

-

-

2011-2013 гг.

Ввод объекта строительства в эксплуата-цию

Един.

2013-1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

Област-ной бюджет

(ОАИП)

26199,51

-

899

300,508

12500

12500

-

-

5.4.Строительство универсального спортивного зала с бассейном в г. Мичуринске, в том числе проекно-сметная документация

Област

ной бюджет

(ОАИП)

20732,864

-

-

1103,894

10000

9628,97

-

-

2011г.

Количество проектно-сметной документа-ции

Един.

2011-1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

5.5.Реконст-рукция базы «Уют» в «Сосновом углу» Тамбовского района, в том числе проектно-сметная документация

Област

ной бюджет

(ОАИП)

1398,541

-

-

1398,541

-

-

-

-

2011 г.

Количество реконстру-ируемых объектов

Един.

2011-1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

5.6. Строи-тельство мультистадиона с хоккейными стеклоплас-тиковыми бортами и баскетболь-ными стойками в

г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документа-ция

Област

ной бюджет

(ОАИП)

500

-

-

500

2011г.

Ввод объекта строительства в эксплуата-цию

Един.

2012-1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

5.7. Реконст-рукция спортивного центра в

с Заворо-нежское Мичуринского района

Обаст

ной бюджет

(ОАИП)

1000

-

-

1000

2011-2012 гг.

Количество реконстру-ируемых объектов

Един.

2011-1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области,

Администрация Мичуринс-

ского района

5.8. Учебно-спортивный комплекс, расположен-ный по адресу:

г. Тамбов, ул. Мичуринская,112 (приобрете-ние и монтаж чаши плавательно-го бассейна)

Област

ной бюджет

(ОАИП)

39000

-

-

39000

-

-

-

-

2011г.

Количество приобретён-ных чаш

Един.

2011-1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

5.9.Строи-тельство физкультур-но-оздоро-вителього комплекса с универсаль-ным игровым залом по ул. Котовского, 12 в р.п. Сос новка

Област

ной бюджет

(ОАИП)

104195,8

-

-

35195,8

69000

Ввод объекта строительства в эксплуата-цию

Един.

2012-1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

5.10.Строи-тельство бассейна в

г. Кирсанове

Внебюджетные средст-ва

59000

-

-

59000

-

-

-

-

2011-2012гг.

Ввод объекта строительства в эксплуата-цию

Един.

2012 - 1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

5.11.Строи-тельство спортивно-оздоровительного лагеря на базе ТОГОУ «Караульс-кий деский дом им. Г.В.Чичерина (Тамбовская область, Инжавинс-кий район,

с. Караул), в том числе проектно-сметная до-кументация

Внебюджетные средст-ва

250000

250000

Ввод объекта строительст

ва в эксплуата-цию

Един.

2015 - 1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

Итого

Феде-ральный

бюджет

1520000

-

-

70000

590000

460000

400000

-

Област

ной бюджет

(ОАИП)

575565,01

-

4055

157881,04

191500

122128,97

100000

-

Внебюджетные средства

309000

-

-

59000

250000

-

-

-

Всего

Феде-ральный

бюджет

1521421

-

-

71421

590000

460000

400000

--

Област-ной бюджет

46237,19

3422,4

7965,09

14377

5022,7

5150

5150

5150

Кроме того

ОАИП

575565,01

-

4055

157881,04

191500

122128,97

100000

-

Внебюджетные средства

309000

-

-

59000

250000

-

-

-

Первый зам. главы администрации

области А.А. Сазонов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации области

от 30.12.2011 № 1974

Подпрограмма

«Совершенствование системы физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы»

Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы

Цели, задачи

Целевой индикатор

Единица измере-ния

Исходные показате-ли базо-вого года

Показатель целевого индикатора по годам реализации подпрограммы

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Последний год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Задача 1: содействие развитию детско-юношеского спорта

Индикатор 1.

Уровень материально-технического оснащения учреждений физкультурно-спортивной направленности

%.

8,0

(по итогам 2008 г.)

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

15,0

Индикатор 2.

Доля обучающихся, участвующих в областных соревнованиях, в общей численности обучающихся

%

26,5

(по итогам соревно-ваний 2008 г.)

30,0

38,0

38,0

40,0

40,0

42,0

42,0

42,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Задача 2: повышение спортивного мастерства обучающихся

Индикатор 1.

Доля обучающихся, участвующих в Спартакиаде, в общей численности обучающихся

%

28,0

(по итогам Спарта-киады 2007 г.)

30,0

-

33,0

-

35,0

-

38,0

38,0

Индикатор 2.

Доля обучающихся, принявших участие во Всероссийских соревнованиях, в общей численности обучающихся

%

4

(по итогам соревно-ваний за 2008 г.)

4,7

5,0

5,0

5,1

5,3

5,5

5,7

5,7

Индикатор 3.

Доля обучающихся, принявших участие в учебно-тренировочных сборах, в общей численности обучающихся

%

0,3

(по итогам учебно-трениро-вочных сборов

за 2008г.)

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

Задача 3: содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения

Индикатор 1.

Количество участников соревнований по программе Сельских летних спортивных игр

.

500

(по итогам Спарта-киады 2008 г.)

500

600

720

730

750

800

850

850

Индикатор 2.

Количество проведенных областных конкурсов

ед.

0

0

0

1

1

1

1

1

5

Индикатор 3.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

10,1

(по итогам 2008 г.)

12,6

17,7

20,5

22,0

25,0

27,0

30,0

30,0

Задача 4: содействие развитию спорта высших достижений

Индикатор 1.

Количество выездов на соревнования Всероссийского и международного

уровня

ед.

127

(по итогам года)

124

130

132

136

138

140

142

142

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Индикатор 2.

Доля призовых мест от общего количества участия спортсменов

области в соревнованиях Всероссийского и международного уровня

%

10,0

(по итогам 2008 года)

11,0

11,5

12

12,5

13,0

13,5

14,0

39

Индикатор 3.

Количество спортсменов области, входящих в состав сборных команд, и кандидатов в сборные команды России по видам спорта

Еди-ница

12

(по итогам 2008 года)

17

18

19

20

20

21

21

21

Задача 5: содействие развитию спортивной инфраструктуры

Индикатор.

Ввод объектов строительства в эксплуатацию

Ед.

-

-

-

1

4

1

1

1

8

Первый зам. главы администрации

области А.А. Сазонов

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к постановлению администрации области

от 30.12.2011 № 1974

Подпрограмма

«Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы»

3. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий Подпрограммы

Цель, задача, мероприятие

Источ-ники финанси рования

Объемы финансирования  (тыс. рублей)

Сроки  выпол- нения

Основные целевые индикаторы

Заказчики  Подпрограм-мы, ответст-венные за выполнение

наимено- вание

едини-ца  изме-рения

целевое  значение  (последний год реали- зации Под-  программы)

всего

в том числе по годам:

2009г

2010г

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель: создание условий для укрепления здоровья различных категорий населения области путем целенаправленного использования

возможностей футбола, обеспечение условий для качественной подготовки резерва для футбольных клубов, сборных команд области и России

Задача 1: содействие укреплению материально-технической базы футбола

1.1.Материально-техническая поддержка

футбольных команд, клубов, отделений в ДЮСШ, СДЮСШОР

Област

ной бюджет

15404,9

232,7

-

10386

2686,2

700

700

700

2009-2015 гг.

Уровень соответствия оснащения футбольных команд норматив-ным требованиям

009 -30%

2011-60%

2012 61%

2013-70%

2014 -75%

2015 –80%

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

1.2. Обеспече- ние участия сборных команд области по футболу в чемпионатах России и других Всероссийских соревнованиях

Област-ной бюджет

3187,2

-

1000

1600

587,2

-

-

-

2010-2011гг.

Количество участвую-щих в соревнова-ниях

Чел.

2010-24

2011-24

2012 - 24

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

Итого

Областной бюджет

18592,1

232,7

1000

11986

3273,4

700

700

700

Задача 2: подготовка, переподготовка и повышение квалификации тренерских кадров, создание кадрового потенциала для сферы футбола

2.1. Организация повышения квалификации тренеров-преподавателей

Област-ной бюджет

1114

-

100

114

-

300

300

300

2010-2015 гг.

Количество тренеров-преподава-телей, проше-дших курсы

Чел.

2010 - 10

2011 - 11

2012 -

2013 - 11

2014 - 11

2015 - 12

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

2.2. Проведение семинаров по программе Российского футбольного союза

Областной бюджет

150

-

-

-

-

-

150

-

2014 г.

Количество семинаров

Един.

2014 - 1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

2.3.Переподготовка тренеров-преподавателей в Высшей школе тренеров

Област-ной бюджет

150

-

-

-

-

50

50

50

2011-2015 гг.

Количество тренеров-преподавате-лей, прошед-ших переподготовку

Чел.

2013 - 1

2014 - 1

2015 - 1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

2.4. Приобрете-ние программного обеспечения для повышения квалификации тренеров-преподавателей

Област-ной бюджет

59,91

-

59,91

-

-

-

-

-

2010 г.

Количество приобретённых программ-ных продуктов

Ед.

2010-1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

Итого:

Област-ной бюджет

1473,91

-

159,91

114

-

350

500

350

Задача 3: содействие развитию инфраструктуры футбола, обеспечение строительства футбольных полей с искусственным покрытием

3.1. Строитель-ство

футбольных полей с искусственным покрытием

Феде-ральный

бюджет

60521

16900

-

8421

8500

8900

8900

8900

2009-2015 гг.

Ввод

объектов строитель-ства в эксплуата-цию

Един.

2009-2

2010-1

2011-1

2012-2

2013- 1

2014 -1

2015- 1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

Област-ной бюджет

(ОАИП)

66157,36

12525,9

8500,5

12830,957

14500

-

8900

8900

3.2. Строитель-ство крытого футбольного манежа

Феде-ральный

бюджет

680000

-

-

-

-

-

680000

-

2014 г.

Ввод

объекта строитель-ства в эксплуата-цию

Един.

2014-1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

Строи-тельство системы освещения и ограждения футбольных полей с реконструкцией административ-но-бытового корпуса на стадионе «Локомотив» в

г. Тамбове

Област

ной бюджет (ОАИП)

26883

26775

108

-

-

-

-

-

2009 -2010 гг.

Количество оборудо-ванных футболь-ных полей

Един.

1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

Строи-тельство системы жидкостного подогрева для футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе «Локомотив» в

г. Тамбове

Областной

бюджет (ОАИП)

4589,3

4540,9

48,4

-

-

-

-

-

2009 -2010 гг.

Количество футболь-ных полей с подогревом

Един.

1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

Благо-устройство стадиона «Локомотив» в

г. Тамбове

Обла-стной

бюджет (ОАИП)

3104,4

2056,4

1048

-

-

-

-

-

2009 -2010 гг.

Количество благоус-троенных стадионов

Един.

1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

Строи-тельство ограждения стадиона «Локомотив» в

г. Тамбове

Обла-стной

бюджет (ОАИП)

2603,2

2598,6

4,6

-

-

-

-

-

2009 -2010 гг.

Количество благоустро-енных стадионов

Един.

1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

Строи-тельство интерната «Академии футбола» с физкультурно-оздоровительным комплексом в г.Тамбове, в том числе проектно-сметная документация

Феде-

раль

ный

бюджет

268952

-

-

-

100000

168952

-

-

2010

2013гг.

Ввод

объекта строитель-ства в эксплуата-цию

Един.

2013-1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

Област

ной бюджет

(ОАИП)

17837

-

3700

-

5500

8637

-

-

3.8.Строительст-во пришкольного стадиона с искусственным покрытием в г.Тамбове по адресу:

ул. Рылеева, 77 «Техникум отраслевых технологий – реабилитацион-ный комплекс», в том числе проектно-сметная документация

Феде-раль-ный бюджет

15000

-

-

15000

-

-

-

-

2010-2011гг.

Ввод

объекта строитель-ства в эксплуата-цию

Един.

2011-1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

Областной бюджет

(ОАИП)

2998

-

259

2739

-

-

-

-

3.9.Строительст-во пришкольного стадиона с искусственным покрытием в г.Тамбове по адресу: ул.Чичерина, 30 «А», школа №36, в том числе проектно-сметная документация

Феде-раль-ный бюджет

15000

-

-

15000

-

-

-

-

2010-2011гг.

Ввод

объекта строитель-ства в эксплуата-цию

Един.

2011-1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

Областной бюджет

(ОАИП)

3066,5

-

2276,5

790

-

-

-

-

3.10. Строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в

г. Тамбове по адресу:

ул. Сенько, 10, школа №35

Феде-раль-ный бюджет

15000

-

-

-

15000

-

-

-

2012гг.

Ввод

объекта строитель-ства в эксплуата-цию

Един.

2012-1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

Областной бюджет

(ОАИП)

3000

-

-

-

3000

-

-

-

3.11. Строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в Кирсановском районе,

с. Б.Уваровщина,

1 «А», Уваровщинская средняя общеобразова-тельная школа

Феде-раль-ный бюджет

15000

-

-

-

15000

-

-

-

2012гг.

Ввод

объекта строитель-ства в эксплуата-цию

Един.

2012-1

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

Областной бюджет

(ОАИП)

3000

-

-

-

3000

-

-

-

Итого:

Феде-раль-ный бюджет

1069473

16900

-

38421

138500

177852

688900

8900

Кроме того – ОАИП

133238,76

48496,8

15945

16359,96

26000

8637

8900

8900

ВСЕГО:

Феде-раль-ный бюджет

1069473

16900

-

38421

138500

177852

688900

8900

Областной бюджет

20066,01

232,7

1159,91

12100

3273,4

1050

1200

1050

Кроме того - ОАИП

133238,76

48496,8

15945

16359,96

26000

8637

8900

8900

Первый зам. главы администрации

области А.А. Сазонов

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к постановлению администрации области

от 30.12.2011 № 1974

Подпрограмма

«Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы»

Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы

Цели, задачи

Целевой индикатор

Еди-ница измерения

Исходные показате-ли базо-вого года

Показатель целевого индикатора по годам реализации Подпрограммы:

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Послед-ний год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель: создание условий для укрепления здоровья различных категорий населения области путем целенаправленного использования возможностей футбола, обеспечение условий для качественной подготовки резерва для футбольных клубов, сборных команд области и России

Задача 1: содействие укреплению материально-технической базы футбола

Индикатор 1.

Уровень соответствия оснащения футбольных команд нормативным требованиям

%

25,0

(по итогам 2008 года)

30,0

35,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

80,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Задача 2: подготовка, переподготовка и повышение квалификации тренерских кадров, создание кадрового потенциала для сферы футбола

Индикатор 1.

Доля тренеров-преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации, в общей численности тренеров-преподавателей

%

40

(по итогам 2008 года)

-

50

60

70

80

90

100

100

Индикатор 2.

Количество семинаров по программе Российского футбольного союза

ед.

1

(по итогам 2008 года)

-

-

-

1

-

1

-

2

Индикатор 3. Количество тренеров- преподавателей, прошедших переподготовку в Высшей школе тренеров

чел.

1

(по итогам 2008 года)

-

-

-

1

1

1

1

4

Задача 3: содействие развитию инфраструктуры футбола,

обеспечение строительства футбольных полей с искусственным покрытием

Индикатор 1.

Количество построенных полноразмерных футбольных полей с искусственным покрытием

ед.

1

(по итогам 2008 года)

2

1

1

1

1

1

1

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Индикатор 2.

Ввод объектов строительства в эксплуатацию

ед.

0

0

0

2

1

0

1

0

4

Первый зам. главы администрации

области А.А. Сазонов

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к постановлению администрации области

от 30.12.2011 № 1974

Подпрограмма

«Развитие базовых видов спорта в Тамбовской области»

3. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий Подпрограммы

Цель, задача, мероприятие

Источ-ники финан-сирова-ния

Объемы финансирования  (тыс. рублей)

Сроки  выпол- нения

Основные целевые индикаторы

Заказчики  Подпрограм-мы, ответст-венные за выполнение

наимено- вание

едини-

ца  измерения

целевое  значение  (последний год реали- зации Под- программы)

Всего

в том числе по годам:

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель: создание условий для развития базовых видов спорта (лёгкой атлетики, бокса, конькобежного спорта) на территории области и развитие форм поддержки, обеспечивающей достижение спортсменами сборных команд области в этих видах спорта ведущих позиций на российском и мировом уровнях

Задача 1: совершенствование системы подготовки спортсменов -легкоатлетов, боксёров, конькобежцев к соревнованиям различного уровня для достижения высших спортивных результатов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.Организация и проведение областных соревнований по лёгкой атлетике, боксу, конькобежному спорту

Област-ной бюджет

1335

235

200

300

300

300

2011-2015гг.

Количество участников областных соревнова-ний по базовым видам спорта

Чел.

2011 - 300

2012 - 300

2013 - 350

2014 - 370

2015 - 400

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

1.2. Органи-зация,

подготовка и участие сборных команд области по лёгкой атлетике, боксу, конькобежному спорту во всероссийских и международных соревнованиях

Област-ной бюджет

6300

1500

300

1500

1500

1500

2011-2015гг.

Количество участников всероссийс-ких соревнова-ний по базовым видам спорта

Чел.

2011 - 56

2012 - 15

2013 - 62

2014 - 65

2015 - 74

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

1.3. Экипи-рование сборных команд области по лёгкой атлетике, боксу и конькобеж-

ному спорту

Област-ной бюджет

3021,6

921,6

300

600

600

600

2011-2015гг.

Количество экипирован-ных спортсме-нов

Чел.

2011 - 30

2012 - 15

2013 - 40

2014 - 45

2015 - 50

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого:

Област-ной бюджет

10656,6

2656,6

800

2400

2400

2400

Задача 2: создание условий для высококачественного учебно-тренировочного процесса легкоатлетов, боксёров, конькобежцев

Оснащение сборных команд области спортивным оборудованием и инвентарём

Област-ной бюджет

2592,7

697,3

95,4

600

600

600

2011-2015гг.

Уровень обеспече-ния сборных команд спортивным инвентарём и обору-дованием

%

2011– 40%

2012 –40%

2013– 60%

2014- 70%

2015– 80%

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

Итого:

Област-ной бюджет

2592,7

697,3

95,4

600

600

600

Задача 3: создание системы научно-методического и кадрового обеспечения сборных команд области по данным видам спорта

3.1. Диагнос-тические исследования по оценке морфофункцио-нальной и физической подготовленнос-ти спортсменов

Област-ной бюджет

400

100

-

100

100

100

2011-2015гг.

Количество методичес-ких рекоменда-ций для сборных команд области по базовым видам спорта

Един.

2011 - 3

2012 -

2013 - 4

2014 - 4

2015 - 5

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3.2. Курсовая подготовка тренеров-преподавателей по лёгкой атлетике, боксу, конькобежному спорту

Област-ной бюджет

999,3

99,3

-

300

300

300

2011-2015гг.

Количество тренеров-преподавателей, прошедших курсовую подготовку

Чел.

2011 - 3

2012 -

2013 - 3

2014 - 3

2015 - 3

Управление по физической культуре, спорту и туризму области

Итого:

Област-ной бюджет

1399,3

199,3

-

400

400

400

ВСЕГО:

Област-ной бюджет

14648,6

3553,2

895,4

3400

3400

3400

Первый зам. главы администрации

области А.А.Сазонов

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к постановлению администрации области

от 30.12.2011 № 1974

Подпрограмма

«Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Тамбовской области»

3. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий Подпрограммы

Цель, задача, мероприятие

Источ-ники финан-сирова-ния

Объемы финансирования  (тыс. рублей)

Сроки  выпол- нения

Основные целевые индикаторы

Заказчики Подпрог-раммы, ответст-венные за выполне-ние

наимено- вание

едини-

ца  измерения

целевое  значение  (последний год реали- зации Под- программы)

Всего

в том числе по годам:

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель: создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной работы среди людей, имеющих ограниченные физические возможности в состоянии здоровья, инвалидов, маломобильных групп населения и подготовки сборных команд области по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта к участию в соревнованиях различного уровня

Задача 1: привлечение людей, имеющих ограниченные возможности в состоянии здоровья, и инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1. Орга-низация и проведение физкультурно-массовых мероприятий среди людей, имеющих ограниченные физические возможности, и инвалидов

Област-ной бюджет

810

150

60

200

200

200

2011-2015гг.

Доля инвалидов, систематически занимаю-щихся физической культурой и спортом, к общему числу инвалидов

%

2011- 1,0

2012- 1,1

2013- 1,1

2014- 1,2

2015- 1,3

Управле-ние по физичес-кой культуре, спорту и туризму области

1.2.Проведение областного фестиваля для детей специальных коррекционных образователь-ных учреждений и областных соревнований среди детских домов и школ- интернатов

Област-ной бюджет

450

100

50

100

100

100

2011-2015 гг.

Количество обучающих

ся специаль-ных коррекцион-ных образовате-льных учреждений, принявших участие в фестивалях и соревнова

ниях

Чел.

2011-55

2012- 30

2013-60

2014-65

2015-65

Управле-ние образова-ния и науки области

Итого:

Област-ной бюджет

1260

250

110

300

300

300

Задача: 2: совершенствование системы подготовки спортсменов-инвалидов к участию в соревнованиях различного уровня

2.1.Организация и проведение областных соревнований по адаптивному спорту среди спортсменов паралимпийцев, сурдлимпийцев, специально олимпийцев

Област-ной бюджет

2090

440

150

500

500

500

2011-2015 гг.

Количество инвалидов- участников

областных соревнова-ний

Чел.

2011- 150

2012-80

2013-210

2014-240

2015-270

Управле-ние по физичес-кой культуре, спорту и туризму области

2.2. Подготовка и участие спортсменов в Параспартакиа-де,

Паралимпийс-ких играх,

Специальных олимпийских играх и иных соревнованиях высшего уровня

для людей с ограниченными

возможностями и инвалидов

Област-ной бюджет

2368,5

661

348,5

453

453

453

2011-2015 гг.

Количество спортсме-нов- участников Параспартакиады,

Паралим-пийских игр,

Специаль-

ных олимпийс-ким игр и иных соревнова-ний высшего уровня

для людей с ограничен-ными

возможнос-тями и инвалидов

Чел.

2011-11

2012-11

2013-15

2014-16

2015-17

Управле-ние по физичес-кой культуре, спорту и туризму области

Итого:

Област-ной бюджет

4458,5

1101

498,5

953

953

953

Задача: 3 укрепление материально-технической базы для занятий адаптивной физической культурой и спортом

3.1. Оснащение спортивным инвентарём и оборудованием областной паралимпийской, сурдлимпийс-кой, специально олимпийской команд

Област-ной бюджет

2342,7

642,7

200

500

500

500

2011-

2015гг.

Уровень обеспечен-ности областной паралимпийской, сурдлимпийской, специально олимпийс-кой команд

%

2011-30

2012-31

2013-40

2014-45

2015-50

Управле-ние по физичес-кой культуре, спорту и туризму области

3.2.Экипирова-ние спортсменов областной паралимпийс-кой, сурдлимпийс-кой, специально олимпийской команд

Област-ной бюджет

2300

200

-

700

700

700

2011-

2015гг.

Количест

во

экипированных спортсме-нов

Чел.

2011-11

2012-

2013-13

2014-14

2015-15

Управле-ние по физичес-кой культуре, спорту и туризму области

Итого

Област-ной бюджет

4642,7

842,7

200

1200

1200

1200

Задача: 4: совершенствование кадрового обеспечения и повышение квалификации работников в сфере адаптивной физической культуры и спорта

Повышение квалификации и переподготовка кадров

в области физической культуры, адаптивной физической культуры и спорта для работы с людьми с ограничен-

ными физическими

возможностями и инвалидами

Област-ной бюджет

400

100

-

100

100

100

2011-

2015гг.

Количество-тренеров-преподавателей, прошедших курсы повышения квалифика-ции, перепод-готовки

Чел.

2011-1

2012-

2013-2

2014-3

2015-3

Управле-ние по физичес-кой культуре, спорту и туризму области

Итого:

Област-ной бюджет

400

100

100

100

100

ВСЕГО:

Област-ной бюджет

10761,2

2293,7

808,5

2553

2553

2553

Первый зам. главы администрации

области А.А. Сазонов

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: газета "Тамбовская жизнь" (спецвыпуск) № 3 (1235) от 20.01.2012
Рубрики правового классификатора: 140.020.000 Физическая культура и спорт (см. также 200.160.040), 140.020.010 Общие положения, 140.020.020 Управление в сфере физической культуры и спорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 140.020.050 Физическая культура населения, 140.020.060 Спорт

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать