Основная информация
Дата опубликования: | 31 марта 2009г. |
Номер документа: | ru42000200900207 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кемеровская область |
Принявший орган: | Коллегия Администрации Кемеровской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2009 г. №134
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.07.2007 №217 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ КУЗБАССОВЦЕВ» НА 2008-2011 ГОДЫ»
(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №663)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2011 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 №242, от 10.09.2008 №377, от 10.11.2008 №473, от 25.12.2008 №585, от 30.12.2008 №606), следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
1.1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы - 5471,898 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 1921,883 млн. рублей;
2009 год - 1206,045 млн. рублей;
2010 год - 1853,62 млн. рублей;
2011 год - 490,35 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2011 годы - 2018,788 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 697,813 млн. рублей;
2009 год - 524,475 млн. рублей;
2010 год - 590,25 млн. рублей;
2011 год - 206,25 млн. рублей;
кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2011 годы - 2282,06 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 672,02 млн. рублей;
2009 год - 462,52 млн. рублей;
2010 год - 1034,52 млн. рублей;
2011 год - 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2011 годы - 948,45 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 474,35 млн. рублей;
2009 год - 156,05 млн. рублей;
2010 год - 164,85 млн. рублей;
2011 год - 153,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2011 годы - 222,6 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 77,7 млн. рублей;
2009 год - 63,0 млн. рублей;
2010 год - 64,0 млн. рублей;
2011 год - 17,9 млн. рублей
».
1.1.2. Позицию «Организация контроля за выполнением Программы» изложить в следующей редакции:
«
Организация контроля за выполнением Программы
Государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области
».
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы -5471,898 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 1921,883 млн. рублей;
2009 год - 1206,045 млн. рублей;
2010 год - 1853,62 млн. рублей;
2011 год - 490,35 млн. рублей;
из них:
за счет средств областного бюджета на 2008-2011 годы - 2018,788 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 697,813 млн. рублей;
2009 год - 524,475 млн. рублей;
2010 год - 590,25 млн. рублей;
2011 год - 206,25 млн. рублей;
кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2011 годы - 2282,06 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 672,02 млн. рублей;
2009 год - 462,52 млн. рублей;
2010 год - 1034,52 млн. рублей;
2011 год - 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2011 годы - 948,45 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 474,35 млн. рублей;
2009 год - 156,05 млн. рублей;
2010 год - 164,85 млн. рублей;
2011 год - 153,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2011 годы - 222,6 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 77,7 млн. рублей;
2009 год - 63,0 млн. рублей;
2010 год - 64,0 млн. рублей;
2011 год - 17,9 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год.».
1.3. Раздел 6 «Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации» изложить в следующей редакции:
«6. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации
Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложению №4 и приложению №5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 №415 (далее - Порядок).
Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению №4 к Порядку;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 №415.
Департамент экономического развития Администрации Кемеровской области на основании представленного отчета директора Программы подготавливает сводный отчет о результатах реализации программ за отчетный год с оценкой их эффективности и направляет Губернатору Кемеровской области.
Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.».
1.4. Изложить раздел 7 «Программные мероприятия» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.5. Изложить приложение к Программе «Целевые индикаторы Программы» в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать постановление в сборнике «Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области В.Э.Новикова.
Губернатор
Кемеровской области
А.М. Тулеев
Приложение №1
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 31 марта 2009 г. №134
Раздел 7. Программные мероприятия
№п/п
Наименование подпрограмм, программных мероприятий
Плановый период
Объем финансирования
(млн. рублей, в ценах соответствующих годов)
Исполнитель программного мероприятия
Ожидаемый результат
всего
в том числе:
област-ной бюджет, всего
из него
иные не запрещенные законодательством источники
на безвозвратной основе
бюджетные кредиты
субсидии местным бюджетам
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
2008-2011 годы
5471,898
2018,788
2018,788
-
-
2282,06
948,45
222,6
2008 год
1921,883
697,813
697,813
-
-
672,02
474,35
77,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2009 год
1206,045
524,475
524,475
-
-
462,52
156,05
63,0
2010 год
1853,62
590,25
590,25
-
-
1034,52
164,85
64,0
2011 год
490,35
206,25
206,25
-
-
113,0
153,2
17,9
1.
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»
2008-2011 годы
628,12
232,82
232,82
-
-
236,2
146,5
12,6
2008 год
174,98
111,58
111,58
-
-
27
33,2
3,2
2009 год
134,64
30,94
30,94
-
-
65,2
35,6
2,9
2010 год
160,6
49,6
49,6
-
-
70,0
37,8
3,2
2011 год
157,9
40,7
40,7
-
-
74,0
39,9
3,3
1.1.
Сахарный диабет. Приобретение сахароснижающих препаратов
2008 год
29,53
15,33
15,33
-
-
-
13,7
0,5
Департамент охраны здоро-вья населения Кемеровской области (далее - ДОЗН)
Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уровню:
на 1,9%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2009 год
37,6
9,4
9,4
-
-
13
14,6
0,6
ДОЗН
на 2,0%
2010 год
47,1
16,8
16,8
-
-
14
15,6
0,7
ДОЗН
на 2,1%
2011 год
45,2
13
13
-
-
15
16,5
0,7
ДОЗН
на 2,2%
1.2.
Профилактика артериальной гипертонии
2008 год
1,6
-
-
-
-
-
1,1
0,5
Органы местного самоуправления
(далее - ОМС)*
Увеличение впервые выявленных лиц с повышенным артериальным давлением по отношению к базовому значению от общего числа впервые выявленных лиц:
на 1,2%
2009 год
2,8
1,0
1,0
-
-
0,6
1,2
-
ОМС*
на 1,3%
2010 год
2,9
1,0
1,0
-
-
0,7
1,2
-
ОМС*
на 1,4%
2011 год
2,9
1,0
1,0
-
-
0,7
1,2
-
ОМС*
на 1,5%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.1.
Проведение профилактических мероприятий
2008 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
ОМС*
Увеличение числа школ здоровья для лиц с арте-риальной ги-пертонией:
до 47
2009 год
0,4
0,2
0,2
-
-
-
0,2
-
ОМС*
до 48
2010 год
0,4
0,2
0,2
-
-
-
0,2
-
ОМС*
до 50
2011 год
0,45
0,25
0,25
-
-
-
0,2
-
ОМС*
до 51
1.2.2.
Обеспечение лекарственными средствами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (артериальная гипертония)
2008 год
1,5
-
-
-
-
-
1
0,5
ДОЗН
Снижение смертности от болезней системы кро-вообращения на 100 тыс. населения
до 220,0
2009 год
2,4
0,8
0,8
-
-
0,6
1
-
ДОЗН
до 210,0
2010 год
2,5
0,8
0,8
-
-
0,7
1
-
ДОЗН
до 205,0
2011 год
2,45
0,75
0,75
-
-
0,7
1
-
ДОЗН
до 200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.3.
Неотложные меры борьбы с туберкулезом. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений современными противотуберку-лезными препаратами
2008 год
87,16
83,56
83,56
-
-
-
3,1
0,5
ДОЗН
Снижение уровня забо-леваемости туберкулезом на 100 тыс. населения
до 160,0
2009 год
45,6
7,7
7,7
-
-
34
3,3
0,6
ДОЗН
до 150,0
2010 год
53,9
12,7
12,7
-
-
37
3,5
0,7
ДОЗН
до 145,0
2011 год
54,4
11
11
-
-
39
3,7
0,7
ДОЗН
до 140,0
1.4
АнтиВИЧ/СПИД
2008 год
35,61
2,41
2,41
-
-
27
4,7
1,5
ОМС*
Доля охвата ВИЧ-инфи-цированных, получающих антиретрови-русные препараты:
30%
2009 год
17,24
1,54
1,54
-
-
9
5
1,7
ОМС*
40%
2010 год
18,0
1,6
1,6
-
-
9,3
5,3
1,8
ОМС*
45%
2011 год
18,8
1,5
1,5
-
-
9,8
5,6
1,9
ОМС*
50%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4.1.
Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреждениях родовспоможения
2008 год
2,84
0,14
0,14
-
-
0,2
2
0,5
Охват 98% рожениц экспресс-диагностикой в учреждениях здравоохра-нения
2009 год
7,65
0,65
0,65
-
-
4,2
2,2
0,6
2010 год
8,27
0,67
0,67
-
-
4,5
2,4
0,7
2011 год
8,5
0,6
0,6
-
-
4,7
2,5
0,7
1.4.2.
Обеспечение учреждений здравоохранения лекарственными средствами для химиопрофилакти-ки вертикальной ВИЧ-инфекции
2008 год
32,77
2,27
2,27
-
-
26,8
2,7
1
Проведение трехэтапной химиопрофи-лактики вертикаль-ного пути передачи ВИЧ-инфекции у 81 % беременных и двухэтапной у 98 % рожениц
2009 год
9,59
0,89
0,89
-
-
4,8
2,8
1,1
2010 год
9,73
0,93
0,93
-
-
4,8
2,9
1,1
2011 год
10,3
0,9
0,9
-
-
5,1
3,1
1,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.5.
Вирусные гепатиты
2008 год
12,42
8,62
8,62
-
-
-
3,6
0,2
ДОЗН
Снижение уро-вня заболе-ваемости ост-рыми вирус-ными гепати-тами В на
100 тыс.
населения:
до 12,0
2009 год
17,6
5,0
5,0
-
-
8,6
4
-
ДОЗН
до 11,0
2010 год
24,5
11,3
11,3
-
-
9
4,2
-
ДОЗН
до 10,0
2011 год
20,7
6,8
6,8
-
-
9,5
4,4
-
ДОЗН
до 7,0
1.6.
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 год
0,4
-
-
-
-
-
0,4
-
ДОЗН
ОМС*
Снижение уровня забо-леваемости сифилисом на 100 тыс.
населения:
до 110,9
2009 год
0,9
0,4
0,4
-
-
-
0,5
-
ДОЗН
ОМС*
до 110,1
2010 год
1,0
0,5
0,5
-
-
-
0,5
-
ДОЗН
ОМС*
до 109,1
2011 год
1,0
0,5
0,5
-
-
-
0,5
-
ДОЗН
ОМС*
до 108,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.
Развитие психиатрической помощи
2008 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
ОМС*
Повторные госпитализа-ции в психи-атрический стационар от общего числа госпитали-заций в тече-ние года:
до 21,0
2009 год
0,4
0,4
0,4
-
-
-
-
-
ОМС*
до 19,0
2010 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
ОМС*
до 17,0
2011 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
ОМС*
до 15,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.8.
Приобретение дорогостоящих лекарственных средств для лечения онкологических и гематологических больных
2008 год
8,16
1,66
1,66
-
-
-
6,5
-
ОМС*
Увеличение доли диагностики ранних стадий опухолевых заболеваний визуальной локализации от общего числа случаев диагностики при данной патологии:
до 14,0%
2009 год
12,5
5,5
5,5
-
-
-
7
-
ОМС*
до 16,0 %
2010 год
12,7
5,2
5,2
-
-
-
7,5
-
ОМС*
до 18,0 %
2011 год
14,4
6,4
6,4
-
-
-
8
-
ОМС*
до 20,0 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.
Подпрограмма «Вакцино-профилактика»
Приобретение вакцин: против клещевого энцефалита, антирабической, туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для всех территорий области
2008-2011 годы
296,33
46,43
46,43
-
-
210,8
21,6
17,5
Уровень охвата профилак-тическими прививками детей не менее 95%
2008 год
135,23
26,33
26,33
-
-
100
4,9
4
ОМС*
2009 год
49,1
4,9
4,9
-
-
34,8
5,2
4,2
ОМС*
2010 год
54,3
7,2
7,2
-
-
37
5,6
4,5
ОМС*
2011 год
57,7
8
8
-
-
39
5,9
4,8
ОМС*
3.
Подпрограмма «Развитие высокотехноло-гичных видов медицинской помощи»
Обеспечение населения высокотех-нологичными видами медицинской помощи
2008-2011 годы
218,99
136,69
136,69
-
-
-
52,5
29,8
Доля лиц, получивших высокотехно-логичную медицинскую помощь, от числа обратившихся
100%
2008 год
65,59
46,59
46,59
-
-
-
12
7
ДОЗН
ОМС*
2009 год
48,5
28,5
28,5
-
-
-
12,7
7,3
ДОЗН
ОМС*
2010 год
50,6
29,6
29,6
-
-
-
13,5
7,5
ДОЗН
ОМС*
2011 год
54,3
32
32
-
-
-
14,3
8
ДОЗН
ОМС*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4.
Подпрограмма «Развитие первичной медицинской помощи»
Мониторинг выполнения мероприятий по диспансеризации, реабилитации, профилактике заболеваний
2008-2011 годы
9,2
5,2
5,2
-
-
-
2,5
1,5
Охват про-филактичес-кими осмо-трами кон-тингентов, подлежащих периодичес-ким осмотрам, %
2008 год
4
-
-
-
-
-
2,5
1,5
ОМС*
98,1
2009 год
0,4
0,4
0,4
-
-
-
-
-
ОМС*
98,6
2010 год
2,5
2,5
2,5
-
-
-
-
-
ОМС*
98,8
2011 год
2,3
2,3
2,3
-
-
-
-
-
ОМС*
99,1
5.
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»
2008-2011 годы
234,92
88,92
88,92
-
-
-
138
8
ДОЗН
2008 год
118,72
50,72
50,72
-
-
-
60
8
ДОЗН
2009 год
50,4
26,0
26,0
-
-
-
24,4
-
ДОЗН
2010 год
32,3
6,3
6,3
-
-
-
26
-
ДОЗН
2011
год
33,5
5,9
5,9
-
-
-
27,6
-
ДОЗН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.1.
Льготное обеспечение дорогостоящими медикаментами по категориям заболеваний по постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.94 №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»
2008 год
39,43
5,43
5,43
-
-
-
30
4
Доля лиц, получивших бесплатную лекарствен-ную помощь, от числа обратившихся
100 %
2009 год
15,6
3,2
3,2
-
-
-
12,4
-
2010 год
16,3
3,3
3,3
-
-
-
13
-
2011 год
16,8
3
3
-
-
-
13,8
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.2.
Лекарственное обеспечение социально незащищенных слоев населения
2008 год
34,29
0,29
0,29
-
-
-
30
4
Доля лиц, получивших бесплатную лекарствен-ную помощь, от числа об-ратившихся
100 %
2009 год
13,8
1,8
1,8
-
-
-
12
-
2010 год
16
3
3
-
-
-
13
-
2011 год
16,7
2,9
2,9
-
-
-
13,8
-
5.3
Приобретение лекарственных средств для создания резерва, в том числе услуги по хранению, транспортировке и доставке лекарственных средств
2008 год
45,0
45,0
45,0
-
-
-
-
-
Процент освоения выделенных финансовых средств 100%
2009 год
21,0
21,0
21,0
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Подпрограмма «Техническое перевооружение здравоохранения»
Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием
2008-2011
708,15
260,15
260,15
-
-
-
438
10
ДОЗН
Процент освоения выделенных финансовых средств 100%
2008 год
521,05
211,05
211,05
-
-
-
300
10
ДОЗН
2009 год
55,6
12,6
12,6
-
-
-
43
-
ДОЗН
2010 год
58
12
12
-
-
-
46
-
ДОЗН
2011 год
73,5
24,5
24,5
-
-
-
49
-
ДОЗН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008-2011 годы
149,043
77,743
77,743
-
-
-
59,3
12
ДОЗН
2008 год
31,393
7,893
7,893
-
-
-
13,5
10
ДОЗН
2009 год
36,9
21,8
21,8
-
-
-
14,5
0,6
ДОЗН
2010 год
40,3
24,4
24,4
-
-
-
15,2
0,7
ДОЗН
2011 год
40,45
23,65
23,65
-
-
-
16,1
0,7
ДОЗН
7.1.
Обеспечение перинатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний и внутриутробной инфекции
2008 год
0,679
0,679
0,679
-
-
-
-
-
Снижение младенческой смертности
на 3 %
2009 год
1,9
1,9
1,9
-
-
-
-
-
на 3,5 %
2010 год
2
2
2
-
-
-
-
-
на 4 %
2011 год
1,9
1,9
1,9
-
-
-
-
-
на 5 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.2.
Оснащение оборудованием родовспомогатель-ных учреждений и учреждений здравоохранения для детей
2008 год
19,176
0,176
0,176
-
-
-
9,5
9,5
Снижение материнской смертности, снижение младенческой смертности соответ-ственно:
на 6 %,
на 3 %
2009 год
20,3
10
10
-
-
-
10
0,3
на 7 %,
на 3,5 %
2010 год
22,5
12
12
-
-
-
10,2
0,3
на 8 %,
на 4 %
2011 год
22,6
11,5
11,5
-
-
-
10,8
0,3
на 10 %,
на 5 %
7.3.
Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенилкетонурией
2008 год
2,53
2,53
2,53
-
-
-
-
-
Обеспечение 100 % детей, страдающих фенилкето-нурией, специализи-рованным питанием, снижение детской инвалидностина 1,2%
2009 год
0,2
0,2
0,2
-
-
-
-
-
2010 год
0,2
0,2
0,2
-
-
-
-
-
2011 год
0,23
0,23
0,23
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.4.
Обеспечение медицинским оборудованием специализирован-ных детских санаториев Кемеровской области, домов ребенка
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
Снижение детской инвалиднос-ти на 2,5%
2009 год
3,6
3,6
3,6
-
-
-
-
-
2010 год
3,7
3,7
3,7
-
-
-
-
-
2011 год
3,52
3,52
3,52
-
-
-
-
-
7.5.
Применение высоко-технологичных методов лечения бесплодия (экстракорпораль-ное оплодотворение)
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение рождаемости на 0,1 %
2009 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
2010 год
0,6
0,6
0,6
-
-
-
-
-
2011 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
7.6.
Обеспечение лекарственными средствами (гормон роста) больных синдромом Шерешевского-Тернера
2008 год
1,941
1,941
1,941
-
-
-
-
-
Улучшение качества жизни детей, достижение социально приемлемого роста
2009 год
1,8
1,8
1,8
-
-
-
-
-
2010 год
1,9
1,9
1,9
-
-
-
-
-
2011 год
2,0
2,0
2,0
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.7.
Обеспечение тест-полосками больных сахарным диабетом
2008 год
0,317
0,317
0,317
-
-
-
-
-
Профилак-тика осложнений и снижение детской смертности, возможность социальной и профессио-нальной адаптации, профилак-тика смертности от поздних сосудистых осложнений
2009 год
2,3
2,3
2,3
-
-
-
-
-
2010 год
2,4
2,4
2,4
-
-
-
-
-
2011 год
2,5
2,5
2,5
-
-
-
-
-
7.8.
Профилактика нежелательной беременности у женщин с тяжелой соматической патологией
2008 год
5,5
1
1
-
-
-
4
0,5
Снижение материнской смертности:
на 4 %
2009 год
5,3
0,5
0,5
-
-
-
4,5
0,3
на 6 %
2010 год
6
0,6
0,6
-
-
-
5
0,4
на 8 %
2011 год
6,2
0,5
0,5
-
-
-
5,3
0,4
на 10 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.9.
Обеспечение лекарственными средствами родовспомогатель-ных учреждений,
структурных подразделений (отделений)
2008 год
1,25
1,25
1,25
-
-
-
-
-
Снижение материнской смертности, снижение младенческой смертности соответ-ственно:
на 6 %,
на 3 %
2009 год
1
1
1
-
-
-
-
-
на 7 %,
на 3,5 %
2010 год
1
1
1
-
-
-
-
-
на 8 %,
на 4 %
2011 год
1
1
1
-
-
-
-
-
на 10 %,
на 5 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8.
Подпрограмма «Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения»
2008-2011 годы
16,5
10,9
10,9
-
-
-
1,4
4,2
ГУЗ «Областной клиниче-ский госпиталь для вете-ранов войн» (далее - ОКГ)*
Уровень диспансери-зации граждан, относящихся к контингентам особого внимания, 93%
2008 год
11,3
10
10
-
-
-
0,3
1,0
ОКГ*
2009 год
1,6
0,3
0,3
-
-
-
0,3
1,0
ОКГ*
2010 год
1,8
0,3
0,3
-
-
-
0,4
1,1
ОКГ*
2011 год
1,8
0,3
0,3
-
-
-
0,4
1,1
ОКГ*
8.1.
Приобретение медицинского оборудования для ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»
2008 год
10,0
10,0
10,0
-
-
-
-
-
ДОЗН
Процент освоения выделенных финансовых средств 100%
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8.2.
Приобретение средств реабилитации в госпитальные отделения и больницы сестринского ухода для лечения ветеранов войн
2008 год
1,3
-
-
-
-
-
0,3
1,0
ДОЗН
Процент освоения выделенных финансовых средств 100%
2009 год
1,6
0,3
0,3
-
-
-
0,3
1,0
ДОЗН
2010 год
1,8
0,3
0,3
-
-
-
0,4
1,1
ДОЗН
2011 год
1,8
0,3
0,3
-
-
-
0,4
1,1
ДОЗН
9.
Подпрограмма «Государствен-ная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области»
Организация оздоровления и отдыха населения Кемеровской области
2008-2011 годы
313,225
300,225
300,225
-
-
-
12
1
ОМС*
Процент освоения выделенных финансовых средств
100%
2008 год
206,8
193,8
193,8
-
-
-
12
1
ОМС*
2009 год
42,835
42,835
42,835
-
-
-
-
-
ОМС*
2010 год
19,59
19,59
19,59
-
-
-
-
-
ОМС*
2011 год
44,0
44,0
44,0
-
-
-
-
-
ОМС*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10.
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений»
Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений
2008-2011 годы
6,16
6,16
6,16
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
Оказание мер социальной поддержки 100 % выпускников профессио-нально-образова-тельных медицинских учреждений при поступлении на работу в учреждения здраво-охранения сельской местности
2008 год
2,36
2,36
2,36
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
2009 год
1,2
1,2
1,2
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
2010 год
1,2
1,2
1,2
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
2011 год
1,4
1,4
1,4
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.
Подпрограмма «Развитие Кемеровской областной клинической больницы»
2008-2011 годы
551
551
551
-
-
-
-
-
ГУЗ «Кемеровская област-
ная клиническая больница»
(далее - КОКБ)*
Процент освоения выделенных финансовых средств
100%
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОЗН
КОКБ*
2009 год
239
239
239
-
-
-
-
-
ДОЗН
КОКБ*
100%
2010 год
312
312
312
-
-
-
-
-
ДОЗН
КОКБ*
100%
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
11.1.
Ремонтно-строительные работы, инженерное обеспечение
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
132
132
132
-
-
-
-
-
2010 год
69
69
69
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.1.1.
Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
132
132
132
-
-
-
-
-
2010 год
58,6
58,6
58,6
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
11.1.2.
Благоустройство и озеленение территории
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
10,4
10,4
10,4
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
11.2.
Развитие материальной базы, оснащение медицинским оборудованием
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
107
107
107
-
-
-
-
-
2010 год
243
243
243
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12
Подпрограмма «Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях»
2008-2011 годы
2218,21
181
181
-
-
1835,06
76,15
126
МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» (далее - ККД)*, ДОЗН
Снижение смертности от ишемической болезни серд-ца, снижение смертности от церебровас-кулярных бо-лезней, слу-чаев на 100 тыс. населе-ния:
до 101,0
до 49,0
2008 год
612,47
-
-
-
-
545,02
35,45
32
ККД*
ДОЗН
2009 год
514,87
85
85
-
-
362,52
20,35
47
ККД*
ДОЗН
до 100,0
до 48,0
2010 год
1090,87
96
96
-
-
927,52
20,35
47
ККД*
ДОЗН
до 98,0
до 47,0
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
ККД*
ДОЗН
до 97,0
до 46,0
12.1.
Формирование и совершенствова-ние системы оказания специа-лизированной помощи при заболеваниях сосудов
2008 год
16
-
-
-
-
11
5
-
2009 год
33
18
18
-
-
-
-
15
2010 год
267
12
12
-
-
240
-
15
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.1.1.
Создание региональных со-судистых центров для оказания высокотехноло-гичной помощи больным с сердечно-сосудистой патологией (г. Кемерово, г. Новокузнецк)
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
100
-
-
-
-
100
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.1.2.
Открытие межрайонных первичных центров (в г. Анжеро-Судженске, г. Белово, г. Мариинске, г. Междуреченске, г. Прокопьевске, г. Юрге) для оказания помощи больным с сердечно-сосудистой патологией
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
140
-
-
-
-
140
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.1.3
Создание в г. Кемерово нейрохирургичес-кого отделения для больных с патологией экста- и интракраниальных сосудов на 20 коек на базе МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»
2008 год
16
-
-
-
-
11
5
-
2009 год
15
-
-
-
-
-
-
15
2010 год
15
-
-
-
-
-
-
15
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.1.4.
Создание службы транспортировки больных с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения в региональные сосудистые центры
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
6
6
6
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.1.5.
Лекарственное обеспечение реабилитационного этапа после высоко-технологичных методов лечения
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
12
12
12
-
-
-
-
-
2010 год
12
12
12
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2.
Совершенство-вание организационной структуры кардиологической службы области
2008 год
36,77
-
-
-
-
4,32
5,45
27
2009 год
33,17
-
-
-
-
5,82
0,35
27,0
2010 год
33,17
-
-
-
-
5,82
0,35
27,0
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2.1.
Штатно-кадровое обеспечение кардиологической поликлиники в г. Новокузнецке с учетом реструктуризации районных поликлиник
2008 год
12
-
-
-
-
-
-
12
2009 год
12,0
-
-
-
-
-
-
12
2010 год
12
-
-
-
-
-
-
12
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.2.
Повышение квалификации кардиологов
г. Новокузнецка
2008 год
0,15
-
-
-
-
-
0,15
-
2009 год
0,15
-
-
-
-
-
0,15
-
2010 год
0,15
-
-
-
-
-
0,15
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2.3.
Организация в г. Новокузнецке центра неотложной сердечно-сосудистой патологии с открытием дополнительно 60 коек кардиологического отделения МЛПУ «Городская клиническая больница №29 - медсанчасть ОАО «ЗСМК»
2008 год
15
-
-
-
-
-
-
15
2009 год
15,0
-
-
-
-
-
-
15
2010 год
15
-
-
-
-
-
-
15
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.4.
Организация в г. Новокузнецке филиала Учрежд-ния Российской академии меди-цинских наук НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН
2008 год
9,32
-
-
-
-
4,32
5
-
2009 год
5,82
-
-
-
-
5,82
-
-
2010 год
5,82
-
-
-
-
5,82
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2.5.
Обучение и стажировка на рабочих местах МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» специалистов г. Новокузнецка
2008 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
2009 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
2010 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2.6.
Информационное обеспечение
2008 год
0,2
-
-
-
-
-
0,2
-
2009 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
2010 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.3.
Обеспечение высоко-технологичной медицинской помощи (дорогостоящие технологии)
2008 год
436,5
-
-
-
-
414,5
17
5
2009 год
355,1
14
14
-
-
319,1
17
5
2010 год
428,3
15,2
15,2
-
-
391,1
17
5
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.4.
Укрепление материально-технологической базы кардиологической службы области
2008 год
97,9
-
-
-
-
97,9
-
-
2009 год
38
-
-
-
-
35
3
-
2010 год
108
-
-
-
-
105
3
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.4.1.
Приобретение компьютерного томографа, оборудование нейрооперационной для сосудистого центра г. Кемерово
2008 год
93
-
-
-
-
93
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.4.2.
Приобретение диагностического оборудования для кардиологической поликлиники г. Новокузнецка
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
3
-
-
-
-
-
3
-
2010 год
3
-
-
-
-
-
3
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.4.3.
Приобретение ангиографической установки для сосудистого центра
г. Кемерово
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
70
-
-
-
-
70
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.4.4.
Оснащение медицинским оборудованием ККЦ в рамках централизованных поставок
2008 год
4,9
-
-
-
-
4,9
-
-
2009 год
35
-
-
-
-
35
-
-
2010 год
35
-
-
-
-
35
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.
Ремонтно-строительные работы, инженерное обеспечение, капитальное строительство
2008 год
23
-
-
-
-
15
8
-
2009 год
38
38
38
-
-
-
-
-
2010 год
251
68
68
-
-
183
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.5.1.
Реконструкция помещения МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» для установки компьютерного томографа
2008 год
8
-
-
-
-
-
8
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.5.2.
Завершение строительства эксперименталь-ного и хозяйственного корпусов
2008 год
15
-
-
-
-
15
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.3.
Завершение строительства лечебно-оздоровительного корпуса центра санаторно-восстановитель-ного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
38
38
38
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.5.4.
Строительство санаторного корпуса центра санаторно-восстановитель-ного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» на 200 коек
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
198
48
48
-
-
150
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.5.
Строительство конференц-зала на 315 мест
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
53
20
20
-
-
33
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.6.
Организация и оснащение лаборатории для фундаментальных и прикладных исследований
по разделам клеточных и нанотехнологий
2008 год
2,3
-
-
-
-
2,3
-
-
2009 год
17,6
15
15
-
-
2,6
-
-
2010 год
3,4
0,8
0,8
-
-
2,6
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
13.
Подпрограмма «Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным»
2008-2011 годы
9,8
9,8
9,8
-
-
-
-
-
Сокращение сроков пре-бывания на койке
до 17 дней
2008 год
9,8
9,8
9,8
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
до 14 дней
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
до 13 дней
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
до 12 дней
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13.1.
Приобретение оборудования
2008 год
7,6
7,6
7,6
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
13.2.
Приобретение расходных материалов
2008 год
2,2
2,2
2,2
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
Подпрограмма «Совершенство-вание службы медицины катастроф Кемеровской области»
2008-2011 годы
1,16
1,16
1,16
-
-
-
-
-
ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф» (далее - ОЦМК)*
Снижение уровня смертности от всех видов транспортных несчастных случаев на
100 тыс. населения:
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2009 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОЦМК*
до 30,0
2010 год
0,66
0,66
0,66
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОЦМК*
до 29,0
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
14.1.
Изучение действи-тельных (непосред-ственных) причин смерти погибших в ДТП в Кемеровской области для разра-ботки новых техно-логий оказания экстренной меди-цинской помощи лицам, пострадав-шим в ДТП
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
0,66
0,66
0,66
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
14.2.
Разработка новых способов сердечно-легочной реанимации на догоспитальном этапе пораженных, пострадавших при авариях и взрывах на угольных шахтах, при ДТП
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15.
Подпрограмма «Подготовка специалистов здравоохранения»
2008-2011 годы
27,8
27,8
27,8
-
-
-
-
-
ГОУВПО «Кемеровская государственная медицинс-кая академия Федерального агентства по здравоох-ранению и социальному развитию» (далее - КГМА)*
Подготовка специалистов здравоохране-ния по отдельным узким специально-стям и кадрового резерва орга-низаторов здравоохра-нения
2008 год
4,4
4,4
4,4
-
-
-
-
-
КГМА*
2009 год
13,7
13,7
13,7
-
-
-
-
-
КГМА*
2010 год
9,7
9,7
9,7
-
-
-
-
-
КГМА*
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16.
Подпрограмма «Телемедицина»
Техническое оснащение телекоммуника-ционного центра с телемедицинским порталом на базе ГУЗ «КОМИАЦ»
2008-2011 годы
16,9
16,9
16,9
-
-
-
-
-
ГУЗ «Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр» (далее - КОМИАЦ)*
Сокращение времени и затрат на проведение диагностики заболевания, повышение уровня точности определения диагноза
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
3
3
3
-
-
-
-
-
ДОЗН,
КОМИАЦ*
Ядро систе-мы, портал,
3 центра
2010 год
6,4
6,4
6,4
-
-
-
-
-
ДОЗН,
КОМИАЦ*
8 центров, пункты и терминалы
2011 год
7,5
7,5
7,5
-
-
-
-
-
ДОЗН,
КОМИАЦ*
3 центра, тиражирова-ние системы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17.
Подпрограмма «Утилизация медицинских отходов»
Оснащение учреждений здравоохранения современным технологическим оборудованием по утилизации и деструкции отходов
2008-2011 годы
66,39
65,89
65,89
-
-
-
0,5
-
ДОЗН
Количество учреждений, получивших установку для термо-химического обеззаражи-вания отхо-дов классов «Б» и «В», штук
2008 год
23,79
23,29
23,29
-
-
-
0,5
-
ДОЗН
4
2009 год
13,8
13,8
13,8
-
-
-
-
-
ДОЗН
4
2010 год
12,8
12,8
12,8
-
-
-
-
-
ДОЗН
3
2011 год
16,0
16,0
16,0
-
-
-
-
-
ДОЗН
3
* Исполнители Программы по согласованию.
Приложение №2
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 31 марта 2009 г. №134
Целевые индикаторы Программы
№
п/п
Наименование
подпрограмм,
программных мероприятий
Сроки испол-нения
Наименование показателя
Единица измере-ния
Исходные показатели базового года
(2007 год)
Значение целевого индикатора Программы
2008 год (факт)
2009 год
2010 год
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цели: укрепление здоровья населения Кемеровской области, улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи, предупреждение распространения социально значимых заболеваний, снижение общей смертности, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей
I. Задачи: 1) улучшение лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом;
2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
3) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания - детям, инвалидам, гражданам старшего поколения
1
Сахарный диабет
2008 -
2011 годы
Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уровню на 01.01.2007
%
1,7
1,9
2,0
2,1
2,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Сахарный диабет
2008 -
2011 годы
Увеличение средней продолжительности жизни при сахарном диабете к базовому уровню на 01.01.2007
Лет
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
II. Задачи: 1) улучшение лекарственного обеспечения больных туберкулезом;
2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания - детям, инвалидам, гражданам старшего поколения
3
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
2008 -
2011 годы
Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения
Число случаев
145,0
145,0
150,0
145,0
140,0
4
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
2008 -
2011 годы
Число случаев прекращения бактериовыделения от общего числа случаев бактериовыделения
%
70,8
71,2
71,4
71,7
72,0
5
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
2008 -
2011 годы
Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения
Число случаев
45,5
40,0
44,5
44,0
43,5
III. Задачи: 1) улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями;
2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
3) Формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни
6
Анти-ВИЧ/СПИД
2008 -
2011 годы
Ежегодное число вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекциии
Чело-век
1198
2756
1557
1776
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7
Анти-ВИЧ/СПИД
2008 -
2011 годы
Охват ВИЧ-инфикцирован-ных беременных женщин, включенных в
программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции
%
75
76
90
92
94
8
Анти-ВИЧ/СПИД
2008 -
2011 годы
Доля охвата ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусные препараты
%
25
40
40
45
50
9
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 -
2011 годы
Уровень заболеваемости детей сифилисом на 100 тыс. детского населения
Чело-век
9,8
8,5
9,7
9,6
9,5
10
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 -
2011 годы
Уровень заболеваемости детей гонореей на 100 тыс. детского населения
Чело-век
1,6
1,0
1,7
1,6
1,6
11
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 -
2011 годы
Уровень заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения
Чело-век
111,3
108,1
110,1
109,1
108,1
12
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 -
2011 годы
Уровень заболеваемости гонореей на 100 тыс. населения
Чело-век
127,6
115,0
124,8
123,1
123,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 -
2011 годы
Доля специализированных медицинских
учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей ИППП и внешний контроль лабораторной диагностики, в общем числе учреждений
%
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
14
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 -
2011 годы
Количество открытых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, для детей и подростков
Единиц
1
1
2
2
2
15
Вирусные гепатиты
2008 -
2011 годы
Уровень заболеваемости острыми вирусными гепатитами В на 100 тыс. населения
Чело-век
13
12
11
10
7
16
Вирусные гепатиты
2008 -
2011 годы
Уровень заболеваемости острыми вирусными гепатитами С на 100 тыс. населения
Чело-век
7,8
7,0
7,5
7,2
7,0
17
Вирусные гепатиты
2008 -
2011 годы
Уровень заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С
Чело-век
46
45
41
39
37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IV. Задачи: 1) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
2) улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями
18
Развитие психиатрической помощи
2008 -
2011 годы
Увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи (включающей психосоциальную терапию и психосоциальную реабилитацию), от общего числа пациентов по отношению к предыдущему году
%
10
10
10
10
10
19
Развитие психиатрической помощи
2008 -
2011 годы
Увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи (включающей психосоциальную терапию и психосоциальную реабилитацию), от общего числа пациентов по отношению к предыдущему году
%
23,2
22,7
22,5
22,0
21,5
20
Развитие психиатрической помощи
2008 -
2011 годы
Средняя продолжительность лечения больного в стационаре
Койко-день
64,0
57,0
60,0
58,0
56,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21
Развитие психиатрической помощи
2008 -
2011 годы
Повторные госпитализации в психиатрический стационар в течение года от общего числа госпитализаций в течение года
%
23
19
19
17
15
V. Задачи: 1) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;
2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи детям
22
Подпрограмма «Вакцино-профилактика»
2008 -
2011 годы
Уровень охвата профилактическими прививками детей
%
Не менее 95
Не менее 100
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
23
Подпрограмма «Вакцино-профилактика»
2008 -
2011 годы
Уровень заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, в том числе дифтерией, эпидемическим паротитом
Число случаев
Споради-ческие
0
Спора-дичес-кие
Спора-дичес-кие
Спора-дичес-кие
24
Подпрограмма «Вакцино-профилактика»
2008 -
2011 годы
Уровень заболеваемости полиомиелитом
Число случаев
0
0
0
0
0
25
Подпрограмма «Вакцино-профилактика»
2008 -
2011 годы
Уровень заболеваемости корью на 100 тыс. населения
Чело-век
1,0
0
0,9
0,9
0,8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VI. Задачи: 1) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания - участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам, гражданам старшего поколения;
3) улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями;
4) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;
5) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий
26
Профилактика артериальной гипертонии
2008 -
2011 годы
Увеличение впервые выявленных лиц с повышенным артериальным давлением по отношению к базовому значению от общего числа впервые выявленных лиц
%
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
27
Профилактика артериальной гипертонии
2008 -
2011 годы
Число школ здоровья для лиц с артериальной гипертонией
Единиц
45
48
48
50
51
28
Профилактика артериальной гипертонии
2008 -
2011 годы
Увеличение числа лиц с артериальной гипертонией, обученных в школах здоровья
%
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
29
Профилактика артериальной гипертонии
2008 -
2011 годы
Число лиц с артериальной гипертонией, состоящих под динамическим наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях
Тыс. человек
37,0
38,5
39,0
40,0
41,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30
Подпрограмма «Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях»
2008 -
2011 годы
Уровень смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения в трудоспособном возрасте
Число случа-ев
247,9
230,2
210,0
205,0
200,0
31
Подпрограмма «Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях»
2008 -
2011 годы
Уровень смертности от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения в трудоспособном возрасте
Число случа-ев
99,1
87,7
100,0
98,0
97,0
VII. Задача: улучшение лекарственного обеспечения больным онкологическими заболеваниями
32
Приобретение дорогостоящих лекарственных средств
для лечения онкологических и гематологичес-ких больных
2008 -
2011 годы
Диагностика ранних стадий опухолевых заболеваний
визуальной локализации от общего числа случаев диагностики при данной патологии
%
12
14
16
18
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
33
Приобретение дорогостоящих лекарственных средств
для лечения онкологических и гематологичес-ких больных
2008 -
2011 годы
Уровень смертности при злокачественных новообразованиях от общего числа случаев смерти по отношению к предыдущему году
%
-1
-1
-1
-1
-1
34
Приобретение дорогостоящих лекарственных средств
для лечения онкологических и гематологичес-ких больных
2008 -
2011 годы
Уровень инвалидизации вследствие злокачественных новообразований по отношению к предыдущему году
%
-1
-1
-1
-1
-1
VIII. Задача: обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий
35
Подпрограмма «Развитие высокотех-нологичных видов медицинской помощи»
2008 -
2011 годы
Доля лиц, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, от числа нуждающихся
%
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
36
Подпрограмма «Телемедицина»
2008 -
2011 годы
Формирование ядра телемедицинской сети и создание портала на базе ГУЗ «КОМИАЦ». Создание и ввод в эксплуатацию телемедицинских центров, пунктов и терминалов в учреждениях здравоохранения Кемеровской области
Штук
Разрабо-тана и принята концеп-ция созда-ния системы «Телеме-дицина Кемеров-ской области»
Созда-ние техни-ческих проек-тов для пилот-ных обьек-тов
8 центров, терминалы и пункты
3 центра, терминалы и пункты
IX. Задачи: 1) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
3) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания - участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам, гражданам старшего поколения;
4) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;
5) улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями
37
Подпрограмма «Развитие первичной медицинской помощи»
2008 -
2011 годы
Количество лиц, состоящих на диспансерном учете
На 1000 насе-ления
312,5
334,2
415
485
500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
38
Подпрограмма «Развитие первичной медицинской помощи»
2008 -
2011 годы
Охват профилактическими осмотрами контингентов, подлежащих периодическим
осмотрам
%
97,0
98,5
98,6
98,8
99,1
39
Подпрограмма «Развитие социально ориентиро-ванной медицинской помощи гражданам,
относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения»
2008 -
2011 годы
Уровень диспансеризации граждан, относящихся к контингентам особого внимания
%
85
90
94
95
95
X. Задача: улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями
40
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»
2008 -
2011 годы
Средняя сумма лекарственного обеспечения на одного обратившегося в месяц
Рублей
35000
35500
36000
36500
37000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
XI. Задачи: 1) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
3) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи детям;
4) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;
5) улучшение лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом
41
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008 -
2011 годы
Материнская смертность на 100 тыс., родившихся живыми
Число случаев
26,3
19,1
20
18
17,9
42
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008 -
2011 годы
Детская смертность от рождения до четырех лет на 1000 родившихся живыми
Число случаев
71,1
67,6
66,5
66,0
65,0
43
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008 -
2011 годы
Младенческая смертность (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми)
Число случаев
9,4
8,6
7,6
6,0
5,9
44
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008 -
2011 годы
Профилактические осмотры детей (доля осмотренных детей 0-14 лет от числа подлежащих осмотру)
%
94,81
96,7
98,6
98,6
98,6
XII. Задачи: 1) совершенствование областной службы медицины катастроф;
2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
45
Подпрограмма «Совершен-ствование службы медицины катастроф Кемеровской области»
2008 -
2011 годы
Уровень смертности от всех видов транспортных несчастных случаев на 100 тыс. населения в трудоспособном возрасте
Число случаев
31,1
28,6
30,0
29,0
28,0
46
Подпрограмма «Совершен-ствование службы медицины катастроф Кемеровской области»
2008 -
2011 годы
Уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения
Число случаев
25,8
17,8
20,5
20,0
19,0
XIII. Задачи: 1) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания - участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам, гражданам старшего поколения
47
Подпрограмма «Подготовка специалистов здравоохране-ния»
2008 -
2011 годы
Подготовка специалистов здравоохранения по отдельным узким специальностям и кадрового резерва организаторов здравоохранения
Человек
-
182
229
182
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
48
Подпрограмма «Утилизация медицинских отходов»
2008 -
2011 годы
Количество лечебно-профилактических учреждений, получивших установку для термохимического обеззараживания и измельчения отходов классов «Б» и «В»
Штук
3
4
4
3
3
Всего по Программе:
2008 -
2011 годы
Привлечено средств на
1 рубль областного бюджета
Рублей
0,93
1,74
1,30
2,14
1,38
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2009 г. №134
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.07.2007 №217 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ КУЗБАССОВЦЕВ» НА 2008-2011 ГОДЫ»
(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №663)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2011 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 №242, от 10.09.2008 №377, от 10.11.2008 №473, от 25.12.2008 №585, от 30.12.2008 №606), следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
1.1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы - 5471,898 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 1921,883 млн. рублей;
2009 год - 1206,045 млн. рублей;
2010 год - 1853,62 млн. рублей;
2011 год - 490,35 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2011 годы - 2018,788 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 697,813 млн. рублей;
2009 год - 524,475 млн. рублей;
2010 год - 590,25 млн. рублей;
2011 год - 206,25 млн. рублей;
кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2011 годы - 2282,06 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 672,02 млн. рублей;
2009 год - 462,52 млн. рублей;
2010 год - 1034,52 млн. рублей;
2011 год - 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2011 годы - 948,45 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 474,35 млн. рублей;
2009 год - 156,05 млн. рублей;
2010 год - 164,85 млн. рублей;
2011 год - 153,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2011 годы - 222,6 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 77,7 млн. рублей;
2009 год - 63,0 млн. рублей;
2010 год - 64,0 млн. рублей;
2011 год - 17,9 млн. рублей
».
1.1.2. Позицию «Организация контроля за выполнением Программы» изложить в следующей редакции:
«
Организация контроля за выполнением Программы
Государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области
».
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы -5471,898 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 1921,883 млн. рублей;
2009 год - 1206,045 млн. рублей;
2010 год - 1853,62 млн. рублей;
2011 год - 490,35 млн. рублей;
из них:
за счет средств областного бюджета на 2008-2011 годы - 2018,788 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 697,813 млн. рублей;
2009 год - 524,475 млн. рублей;
2010 год - 590,25 млн. рублей;
2011 год - 206,25 млн. рублей;
кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2011 годы - 2282,06 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 672,02 млн. рублей;
2009 год - 462,52 млн. рублей;
2010 год - 1034,52 млн. рублей;
2011 год - 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2011 годы - 948,45 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 474,35 млн. рублей;
2009 год - 156,05 млн. рублей;
2010 год - 164,85 млн. рублей;
2011 год - 153,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2011 годы - 222,6 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 77,7 млн. рублей;
2009 год - 63,0 млн. рублей;
2010 год - 64,0 млн. рублей;
2011 год - 17,9 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год.».
1.3. Раздел 6 «Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации» изложить в следующей редакции:
«6. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации
Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложению №4 и приложению №5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 №415 (далее - Порядок).
Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению №4 к Порядку;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 №415.
Департамент экономического развития Администрации Кемеровской области на основании представленного отчета директора Программы подготавливает сводный отчет о результатах реализации программ за отчетный год с оценкой их эффективности и направляет Губернатору Кемеровской области.
Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.».
1.4. Изложить раздел 7 «Программные мероприятия» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.5. Изложить приложение к Программе «Целевые индикаторы Программы» в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать постановление в сборнике «Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области В.Э.Новикова.
Губернатор
Кемеровской области
А.М. Тулеев
Приложение №1
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 31 марта 2009 г. №134
Раздел 7. Программные мероприятия
№п/п
Наименование подпрограмм, программных мероприятий
Плановый период
Объем финансирования
(млн. рублей, в ценах соответствующих годов)
Исполнитель программного мероприятия
Ожидаемый результат
всего
в том числе:
област-ной бюджет, всего
из него
иные не запрещенные законодательством источники
на безвозвратной основе
бюджетные кредиты
субсидии местным бюджетам
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
2008-2011 годы
5471,898
2018,788
2018,788
-
-
2282,06
948,45
222,6
2008 год
1921,883
697,813
697,813
-
-
672,02
474,35
77,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2009 год
1206,045
524,475
524,475
-
-
462,52
156,05
63,0
2010 год
1853,62
590,25
590,25
-
-
1034,52
164,85
64,0
2011 год
490,35
206,25
206,25
-
-
113,0
153,2
17,9
1.
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»
2008-2011 годы
628,12
232,82
232,82
-
-
236,2
146,5
12,6
2008 год
174,98
111,58
111,58
-
-
27
33,2
3,2
2009 год
134,64
30,94
30,94
-
-
65,2
35,6
2,9
2010 год
160,6
49,6
49,6
-
-
70,0
37,8
3,2
2011 год
157,9
40,7
40,7
-
-
74,0
39,9
3,3
1.1.
Сахарный диабет. Приобретение сахароснижающих препаратов
2008 год
29,53
15,33
15,33
-
-
-
13,7
0,5
Департамент охраны здоро-вья населения Кемеровской области (далее - ДОЗН)
Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уровню:
на 1,9%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2009 год
37,6
9,4
9,4
-
-
13
14,6
0,6
ДОЗН
на 2,0%
2010 год
47,1
16,8
16,8
-
-
14
15,6
0,7
ДОЗН
на 2,1%
2011 год
45,2
13
13
-
-
15
16,5
0,7
ДОЗН
на 2,2%
1.2.
Профилактика артериальной гипертонии
2008 год
1,6
-
-
-
-
-
1,1
0,5
Органы местного самоуправления
(далее - ОМС)*
Увеличение впервые выявленных лиц с повышенным артериальным давлением по отношению к базовому значению от общего числа впервые выявленных лиц:
на 1,2%
2009 год
2,8
1,0
1,0
-
-
0,6
1,2
-
ОМС*
на 1,3%
2010 год
2,9
1,0
1,0
-
-
0,7
1,2
-
ОМС*
на 1,4%
2011 год
2,9
1,0
1,0
-
-
0,7
1,2
-
ОМС*
на 1,5%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.1.
Проведение профилактических мероприятий
2008 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
ОМС*
Увеличение числа школ здоровья для лиц с арте-риальной ги-пертонией:
до 47
2009 год
0,4
0,2
0,2
-
-
-
0,2
-
ОМС*
до 48
2010 год
0,4
0,2
0,2
-
-
-
0,2
-
ОМС*
до 50
2011 год
0,45
0,25
0,25
-
-
-
0,2
-
ОМС*
до 51
1.2.2.
Обеспечение лекарственными средствами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (артериальная гипертония)
2008 год
1,5
-
-
-
-
-
1
0,5
ДОЗН
Снижение смертности от болезней системы кро-вообращения на 100 тыс. населения
до 220,0
2009 год
2,4
0,8
0,8
-
-
0,6
1
-
ДОЗН
до 210,0
2010 год
2,5
0,8
0,8
-
-
0,7
1
-
ДОЗН
до 205,0
2011 год
2,45
0,75
0,75
-
-
0,7
1
-
ДОЗН
до 200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.3.
Неотложные меры борьбы с туберкулезом. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений современными противотуберку-лезными препаратами
2008 год
87,16
83,56
83,56
-
-
-
3,1
0,5
ДОЗН
Снижение уровня забо-леваемости туберкулезом на 100 тыс. населения
до 160,0
2009 год
45,6
7,7
7,7
-
-
34
3,3
0,6
ДОЗН
до 150,0
2010 год
53,9
12,7
12,7
-
-
37
3,5
0,7
ДОЗН
до 145,0
2011 год
54,4
11
11
-
-
39
3,7
0,7
ДОЗН
до 140,0
1.4
АнтиВИЧ/СПИД
2008 год
35,61
2,41
2,41
-
-
27
4,7
1,5
ОМС*
Доля охвата ВИЧ-инфи-цированных, получающих антиретрови-русные препараты:
30%
2009 год
17,24
1,54
1,54
-
-
9
5
1,7
ОМС*
40%
2010 год
18,0
1,6
1,6
-
-
9,3
5,3
1,8
ОМС*
45%
2011 год
18,8
1,5
1,5
-
-
9,8
5,6
1,9
ОМС*
50%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4.1.
Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреждениях родовспоможения
2008 год
2,84
0,14
0,14
-
-
0,2
2
0,5
Охват 98% рожениц экспресс-диагностикой в учреждениях здравоохра-нения
2009 год
7,65
0,65
0,65
-
-
4,2
2,2
0,6
2010 год
8,27
0,67
0,67
-
-
4,5
2,4
0,7
2011 год
8,5
0,6
0,6
-
-
4,7
2,5
0,7
1.4.2.
Обеспечение учреждений здравоохранения лекарственными средствами для химиопрофилакти-ки вертикальной ВИЧ-инфекции
2008 год
32,77
2,27
2,27
-
-
26,8
2,7
1
Проведение трехэтапной химиопрофи-лактики вертикаль-ного пути передачи ВИЧ-инфекции у 81 % беременных и двухэтапной у 98 % рожениц
2009 год
9,59
0,89
0,89
-
-
4,8
2,8
1,1
2010 год
9,73
0,93
0,93
-
-
4,8
2,9
1,1
2011 год
10,3
0,9
0,9
-
-
5,1
3,1
1,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.5.
Вирусные гепатиты
2008 год
12,42
8,62
8,62
-
-
-
3,6
0,2
ДОЗН
Снижение уро-вня заболе-ваемости ост-рыми вирус-ными гепати-тами В на
100 тыс.
населения:
до 12,0
2009 год
17,6
5,0
5,0
-
-
8,6
4
-
ДОЗН
до 11,0
2010 год
24,5
11,3
11,3
-
-
9
4,2
-
ДОЗН
до 10,0
2011 год
20,7
6,8
6,8
-
-
9,5
4,4
-
ДОЗН
до 7,0
1.6.
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 год
0,4
-
-
-
-
-
0,4
-
ДОЗН
ОМС*
Снижение уровня забо-леваемости сифилисом на 100 тыс.
населения:
до 110,9
2009 год
0,9
0,4
0,4
-
-
-
0,5
-
ДОЗН
ОМС*
до 110,1
2010 год
1,0
0,5
0,5
-
-
-
0,5
-
ДОЗН
ОМС*
до 109,1
2011 год
1,0
0,5
0,5
-
-
-
0,5
-
ДОЗН
ОМС*
до 108,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.
Развитие психиатрической помощи
2008 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
ОМС*
Повторные госпитализа-ции в психи-атрический стационар от общего числа госпитали-заций в тече-ние года:
до 21,0
2009 год
0,4
0,4
0,4
-
-
-
-
-
ОМС*
до 19,0
2010 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
ОМС*
до 17,0
2011 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
ОМС*
до 15,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.8.
Приобретение дорогостоящих лекарственных средств для лечения онкологических и гематологических больных
2008 год
8,16
1,66
1,66
-
-
-
6,5
-
ОМС*
Увеличение доли диагностики ранних стадий опухолевых заболеваний визуальной локализации от общего числа случаев диагностики при данной патологии:
до 14,0%
2009 год
12,5
5,5
5,5
-
-
-
7
-
ОМС*
до 16,0 %
2010 год
12,7
5,2
5,2
-
-
-
7,5
-
ОМС*
до 18,0 %
2011 год
14,4
6,4
6,4
-
-
-
8
-
ОМС*
до 20,0 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.
Подпрограмма «Вакцино-профилактика»
Приобретение вакцин: против клещевого энцефалита, антирабической, туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для всех территорий области
2008-2011 годы
296,33
46,43
46,43
-
-
210,8
21,6
17,5
Уровень охвата профилак-тическими прививками детей не менее 95%
2008 год
135,23
26,33
26,33
-
-
100
4,9
4
ОМС*
2009 год
49,1
4,9
4,9
-
-
34,8
5,2
4,2
ОМС*
2010 год
54,3
7,2
7,2
-
-
37
5,6
4,5
ОМС*
2011 год
57,7
8
8
-
-
39
5,9
4,8
ОМС*
3.
Подпрограмма «Развитие высокотехноло-гичных видов медицинской помощи»
Обеспечение населения высокотех-нологичными видами медицинской помощи
2008-2011 годы
218,99
136,69
136,69
-
-
-
52,5
29,8
Доля лиц, получивших высокотехно-логичную медицинскую помощь, от числа обратившихся
100%
2008 год
65,59
46,59
46,59
-
-
-
12
7
ДОЗН
ОМС*
2009 год
48,5
28,5
28,5
-
-
-
12,7
7,3
ДОЗН
ОМС*
2010 год
50,6
29,6
29,6
-
-
-
13,5
7,5
ДОЗН
ОМС*
2011 год
54,3
32
32
-
-
-
14,3
8
ДОЗН
ОМС*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4.
Подпрограмма «Развитие первичной медицинской помощи»
Мониторинг выполнения мероприятий по диспансеризации, реабилитации, профилактике заболеваний
2008-2011 годы
9,2
5,2
5,2
-
-
-
2,5
1,5
Охват про-филактичес-кими осмо-трами кон-тингентов, подлежащих периодичес-ким осмотрам, %
2008 год
4
-
-
-
-
-
2,5
1,5
ОМС*
98,1
2009 год
0,4
0,4
0,4
-
-
-
-
-
ОМС*
98,6
2010 год
2,5
2,5
2,5
-
-
-
-
-
ОМС*
98,8
2011 год
2,3
2,3
2,3
-
-
-
-
-
ОМС*
99,1
5.
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»
2008-2011 годы
234,92
88,92
88,92
-
-
-
138
8
ДОЗН
2008 год
118,72
50,72
50,72
-
-
-
60
8
ДОЗН
2009 год
50,4
26,0
26,0
-
-
-
24,4
-
ДОЗН
2010 год
32,3
6,3
6,3
-
-
-
26
-
ДОЗН
2011
год
33,5
5,9
5,9
-
-
-
27,6
-
ДОЗН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.1.
Льготное обеспечение дорогостоящими медикаментами по категориям заболеваний по постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.94 №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»
2008 год
39,43
5,43
5,43
-
-
-
30
4
Доля лиц, получивших бесплатную лекарствен-ную помощь, от числа обратившихся
100 %
2009 год
15,6
3,2
3,2
-
-
-
12,4
-
2010 год
16,3
3,3
3,3
-
-
-
13
-
2011 год
16,8
3
3
-
-
-
13,8
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.2.
Лекарственное обеспечение социально незащищенных слоев населения
2008 год
34,29
0,29
0,29
-
-
-
30
4
Доля лиц, получивших бесплатную лекарствен-ную помощь, от числа об-ратившихся
100 %
2009 год
13,8
1,8
1,8
-
-
-
12
-
2010 год
16
3
3
-
-
-
13
-
2011 год
16,7
2,9
2,9
-
-
-
13,8
-
5.3
Приобретение лекарственных средств для создания резерва, в том числе услуги по хранению, транспортировке и доставке лекарственных средств
2008 год
45,0
45,0
45,0
-
-
-
-
-
Процент освоения выделенных финансовых средств 100%
2009 год
21,0
21,0
21,0
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Подпрограмма «Техническое перевооружение здравоохранения»
Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием
2008-2011
708,15
260,15
260,15
-
-
-
438
10
ДОЗН
Процент освоения выделенных финансовых средств 100%
2008 год
521,05
211,05
211,05
-
-
-
300
10
ДОЗН
2009 год
55,6
12,6
12,6
-
-
-
43
-
ДОЗН
2010 год
58
12
12
-
-
-
46
-
ДОЗН
2011 год
73,5
24,5
24,5
-
-
-
49
-
ДОЗН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008-2011 годы
149,043
77,743
77,743
-
-
-
59,3
12
ДОЗН
2008 год
31,393
7,893
7,893
-
-
-
13,5
10
ДОЗН
2009 год
36,9
21,8
21,8
-
-
-
14,5
0,6
ДОЗН
2010 год
40,3
24,4
24,4
-
-
-
15,2
0,7
ДОЗН
2011 год
40,45
23,65
23,65
-
-
-
16,1
0,7
ДОЗН
7.1.
Обеспечение перинатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний и внутриутробной инфекции
2008 год
0,679
0,679
0,679
-
-
-
-
-
Снижение младенческой смертности
на 3 %
2009 год
1,9
1,9
1,9
-
-
-
-
-
на 3,5 %
2010 год
2
2
2
-
-
-
-
-
на 4 %
2011 год
1,9
1,9
1,9
-
-
-
-
-
на 5 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.2.
Оснащение оборудованием родовспомогатель-ных учреждений и учреждений здравоохранения для детей
2008 год
19,176
0,176
0,176
-
-
-
9,5
9,5
Снижение материнской смертности, снижение младенческой смертности соответ-ственно:
на 6 %,
на 3 %
2009 год
20,3
10
10
-
-
-
10
0,3
на 7 %,
на 3,5 %
2010 год
22,5
12
12
-
-
-
10,2
0,3
на 8 %,
на 4 %
2011 год
22,6
11,5
11,5
-
-
-
10,8
0,3
на 10 %,
на 5 %
7.3.
Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенилкетонурией
2008 год
2,53
2,53
2,53
-
-
-
-
-
Обеспечение 100 % детей, страдающих фенилкето-нурией, специализи-рованным питанием, снижение детской инвалидностина 1,2%
2009 год
0,2
0,2
0,2
-
-
-
-
-
2010 год
0,2
0,2
0,2
-
-
-
-
-
2011 год
0,23
0,23
0,23
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.4.
Обеспечение медицинским оборудованием специализирован-ных детских санаториев Кемеровской области, домов ребенка
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
Снижение детской инвалиднос-ти на 2,5%
2009 год
3,6
3,6
3,6
-
-
-
-
-
2010 год
3,7
3,7
3,7
-
-
-
-
-
2011 год
3,52
3,52
3,52
-
-
-
-
-
7.5.
Применение высоко-технологичных методов лечения бесплодия (экстракорпораль-ное оплодотворение)
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение рождаемости на 0,1 %
2009 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
2010 год
0,6
0,6
0,6
-
-
-
-
-
2011 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
7.6.
Обеспечение лекарственными средствами (гормон роста) больных синдромом Шерешевского-Тернера
2008 год
1,941
1,941
1,941
-
-
-
-
-
Улучшение качества жизни детей, достижение социально приемлемого роста
2009 год
1,8
1,8
1,8
-
-
-
-
-
2010 год
1,9
1,9
1,9
-
-
-
-
-
2011 год
2,0
2,0
2,0
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.7.
Обеспечение тест-полосками больных сахарным диабетом
2008 год
0,317
0,317
0,317
-
-
-
-
-
Профилак-тика осложнений и снижение детской смертности, возможность социальной и профессио-нальной адаптации, профилак-тика смертности от поздних сосудистых осложнений
2009 год
2,3
2,3
2,3
-
-
-
-
-
2010 год
2,4
2,4
2,4
-
-
-
-
-
2011 год
2,5
2,5
2,5
-
-
-
-
-
7.8.
Профилактика нежелательной беременности у женщин с тяжелой соматической патологией
2008 год
5,5
1
1
-
-
-
4
0,5
Снижение материнской смертности:
на 4 %
2009 год
5,3
0,5
0,5
-
-
-
4,5
0,3
на 6 %
2010 год
6
0,6
0,6
-
-
-
5
0,4
на 8 %
2011 год
6,2
0,5
0,5
-
-
-
5,3
0,4
на 10 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.9.
Обеспечение лекарственными средствами родовспомогатель-ных учреждений,
структурных подразделений (отделений)
2008 год
1,25
1,25
1,25
-
-
-
-
-
Снижение материнской смертности, снижение младенческой смертности соответ-ственно:
на 6 %,
на 3 %
2009 год
1
1
1
-
-
-
-
-
на 7 %,
на 3,5 %
2010 год
1
1
1
-
-
-
-
-
на 8 %,
на 4 %
2011 год
1
1
1
-
-
-
-
-
на 10 %,
на 5 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8.
Подпрограмма «Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения»
2008-2011 годы
16,5
10,9
10,9
-
-
-
1,4
4,2
ГУЗ «Областной клиниче-ский госпиталь для вете-ранов войн» (далее - ОКГ)*
Уровень диспансери-зации граждан, относящихся к контингентам особого внимания, 93%
2008 год
11,3
10
10
-
-
-
0,3
1,0
ОКГ*
2009 год
1,6
0,3
0,3
-
-
-
0,3
1,0
ОКГ*
2010 год
1,8
0,3
0,3
-
-
-
0,4
1,1
ОКГ*
2011 год
1,8
0,3
0,3
-
-
-
0,4
1,1
ОКГ*
8.1.
Приобретение медицинского оборудования для ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»
2008 год
10,0
10,0
10,0
-
-
-
-
-
ДОЗН
Процент освоения выделенных финансовых средств 100%
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8.2.
Приобретение средств реабилитации в госпитальные отделения и больницы сестринского ухода для лечения ветеранов войн
2008 год
1,3
-
-
-
-
-
0,3
1,0
ДОЗН
Процент освоения выделенных финансовых средств 100%
2009 год
1,6
0,3
0,3
-
-
-
0,3
1,0
ДОЗН
2010 год
1,8
0,3
0,3
-
-
-
0,4
1,1
ДОЗН
2011 год
1,8
0,3
0,3
-
-
-
0,4
1,1
ДОЗН
9.
Подпрограмма «Государствен-ная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области»
Организация оздоровления и отдыха населения Кемеровской области
2008-2011 годы
313,225
300,225
300,225
-
-
-
12
1
ОМС*
Процент освоения выделенных финансовых средств
100%
2008 год
206,8
193,8
193,8
-
-
-
12
1
ОМС*
2009 год
42,835
42,835
42,835
-
-
-
-
-
ОМС*
2010 год
19,59
19,59
19,59
-
-
-
-
-
ОМС*
2011 год
44,0
44,0
44,0
-
-
-
-
-
ОМС*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10.
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений»
Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений
2008-2011 годы
6,16
6,16
6,16
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
Оказание мер социальной поддержки 100 % выпускников профессио-нально-образова-тельных медицинских учреждений при поступлении на работу в учреждения здраво-охранения сельской местности
2008 год
2,36
2,36
2,36
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
2009 год
1,2
1,2
1,2
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
2010 год
1,2
1,2
1,2
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
2011 год
1,4
1,4
1,4
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.
Подпрограмма «Развитие Кемеровской областной клинической больницы»
2008-2011 годы
551
551
551
-
-
-
-
-
ГУЗ «Кемеровская област-
ная клиническая больница»
(далее - КОКБ)*
Процент освоения выделенных финансовых средств
100%
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОЗН
КОКБ*
2009 год
239
239
239
-
-
-
-
-
ДОЗН
КОКБ*
100%
2010 год
312
312
312
-
-
-
-
-
ДОЗН
КОКБ*
100%
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
11.1.
Ремонтно-строительные работы, инженерное обеспечение
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
132
132
132
-
-
-
-
-
2010 год
69
69
69
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.1.1.
Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
132
132
132
-
-
-
-
-
2010 год
58,6
58,6
58,6
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
11.1.2.
Благоустройство и озеленение территории
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
10,4
10,4
10,4
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
11.2.
Развитие материальной базы, оснащение медицинским оборудованием
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
107
107
107
-
-
-
-
-
2010 год
243
243
243
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12
Подпрограмма «Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях»
2008-2011 годы
2218,21
181
181
-
-
1835,06
76,15
126
МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» (далее - ККД)*, ДОЗН
Снижение смертности от ишемической болезни серд-ца, снижение смертности от церебровас-кулярных бо-лезней, слу-чаев на 100 тыс. населе-ния:
до 101,0
до 49,0
2008 год
612,47
-
-
-
-
545,02
35,45
32
ККД*
ДОЗН
2009 год
514,87
85
85
-
-
362,52
20,35
47
ККД*
ДОЗН
до 100,0
до 48,0
2010 год
1090,87
96
96
-
-
927,52
20,35
47
ККД*
ДОЗН
до 98,0
до 47,0
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
ККД*
ДОЗН
до 97,0
до 46,0
12.1.
Формирование и совершенствова-ние системы оказания специа-лизированной помощи при заболеваниях сосудов
2008 год
16
-
-
-
-
11
5
-
2009 год
33
18
18
-
-
-
-
15
2010 год
267
12
12
-
-
240
-
15
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.1.1.
Создание региональных со-судистых центров для оказания высокотехноло-гичной помощи больным с сердечно-сосудистой патологией (г. Кемерово, г. Новокузнецк)
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
100
-
-
-
-
100
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.1.2.
Открытие межрайонных первичных центров (в г. Анжеро-Судженске, г. Белово, г. Мариинске, г. Междуреченске, г. Прокопьевске, г. Юрге) для оказания помощи больным с сердечно-сосудистой патологией
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
140
-
-
-
-
140
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.1.3
Создание в г. Кемерово нейрохирургичес-кого отделения для больных с патологией экста- и интракраниальных сосудов на 20 коек на базе МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»
2008 год
16
-
-
-
-
11
5
-
2009 год
15
-
-
-
-
-
-
15
2010 год
15
-
-
-
-
-
-
15
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.1.4.
Создание службы транспортировки больных с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения в региональные сосудистые центры
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
6
6
6
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.1.5.
Лекарственное обеспечение реабилитационного этапа после высоко-технологичных методов лечения
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
12
12
12
-
-
-
-
-
2010 год
12
12
12
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2.
Совершенство-вание организационной структуры кардиологической службы области
2008 год
36,77
-
-
-
-
4,32
5,45
27
2009 год
33,17
-
-
-
-
5,82
0,35
27,0
2010 год
33,17
-
-
-
-
5,82
0,35
27,0
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2.1.
Штатно-кадровое обеспечение кардиологической поликлиники в г. Новокузнецке с учетом реструктуризации районных поликлиник
2008 год
12
-
-
-
-
-
-
12
2009 год
12,0
-
-
-
-
-
-
12
2010 год
12
-
-
-
-
-
-
12
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.2.
Повышение квалификации кардиологов
г. Новокузнецка
2008 год
0,15
-
-
-
-
-
0,15
-
2009 год
0,15
-
-
-
-
-
0,15
-
2010 год
0,15
-
-
-
-
-
0,15
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2.3.
Организация в г. Новокузнецке центра неотложной сердечно-сосудистой патологии с открытием дополнительно 60 коек кардиологического отделения МЛПУ «Городская клиническая больница №29 - медсанчасть ОАО «ЗСМК»
2008 год
15
-
-
-
-
-
-
15
2009 год
15,0
-
-
-
-
-
-
15
2010 год
15
-
-
-
-
-
-
15
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.4.
Организация в г. Новокузнецке филиала Учрежд-ния Российской академии меди-цинских наук НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН
2008 год
9,32
-
-
-
-
4,32
5
-
2009 год
5,82
-
-
-
-
5,82
-
-
2010 год
5,82
-
-
-
-
5,82
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2.5.
Обучение и стажировка на рабочих местах МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» специалистов г. Новокузнецка
2008 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
2009 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
2010 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2.6.
Информационное обеспечение
2008 год
0,2
-
-
-
-
-
0,2
-
2009 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
2010 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.3.
Обеспечение высоко-технологичной медицинской помощи (дорогостоящие технологии)
2008 год
436,5
-
-
-
-
414,5
17
5
2009 год
355,1
14
14
-
-
319,1
17
5
2010 год
428,3
15,2
15,2
-
-
391,1
17
5
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.4.
Укрепление материально-технологической базы кардиологической службы области
2008 год
97,9
-
-
-
-
97,9
-
-
2009 год
38
-
-
-
-
35
3
-
2010 год
108
-
-
-
-
105
3
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.4.1.
Приобретение компьютерного томографа, оборудование нейрооперационной для сосудистого центра г. Кемерово
2008 год
93
-
-
-
-
93
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.4.2.
Приобретение диагностического оборудования для кардиологической поликлиники г. Новокузнецка
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
3
-
-
-
-
-
3
-
2010 год
3
-
-
-
-
-
3
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.4.3.
Приобретение ангиографической установки для сосудистого центра
г. Кемерово
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
70
-
-
-
-
70
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.4.4.
Оснащение медицинским оборудованием ККЦ в рамках централизованных поставок
2008 год
4,9
-
-
-
-
4,9
-
-
2009 год
35
-
-
-
-
35
-
-
2010 год
35
-
-
-
-
35
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.
Ремонтно-строительные работы, инженерное обеспечение, капитальное строительство
2008 год
23
-
-
-
-
15
8
-
2009 год
38
38
38
-
-
-
-
-
2010 год
251
68
68
-
-
183
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.5.1.
Реконструкция помещения МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» для установки компьютерного томографа
2008 год
8
-
-
-
-
-
8
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.5.2.
Завершение строительства эксперименталь-ного и хозяйственного корпусов
2008 год
15
-
-
-
-
15
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.3.
Завершение строительства лечебно-оздоровительного корпуса центра санаторно-восстановитель-ного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
38
38
38
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.5.4.
Строительство санаторного корпуса центра санаторно-восстановитель-ного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» на 200 коек
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
198
48
48
-
-
150
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.5.
Строительство конференц-зала на 315 мест
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
53
20
20
-
-
33
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.6.
Организация и оснащение лаборатории для фундаментальных и прикладных исследований
по разделам клеточных и нанотехнологий
2008 год
2,3
-
-
-
-
2,3
-
-
2009 год
17,6
15
15
-
-
2,6
-
-
2010 год
3,4
0,8
0,8
-
-
2,6
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
13.
Подпрограмма «Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным»
2008-2011 годы
9,8
9,8
9,8
-
-
-
-
-
Сокращение сроков пре-бывания на койке
до 17 дней
2008 год
9,8
9,8
9,8
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
до 14 дней
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
до 13 дней
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
до 12 дней
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13.1.
Приобретение оборудования
2008 год
7,6
7,6
7,6
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
13.2.
Приобретение расходных материалов
2008 год
2,2
2,2
2,2
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
Подпрограмма «Совершенство-вание службы медицины катастроф Кемеровской области»
2008-2011 годы
1,16
1,16
1,16
-
-
-
-
-
ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф» (далее - ОЦМК)*
Снижение уровня смертности от всех видов транспортных несчастных случаев на
100 тыс. населения:
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2009 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОЦМК*
до 30,0
2010 год
0,66
0,66
0,66
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОЦМК*
до 29,0
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
14.1.
Изучение действи-тельных (непосред-ственных) причин смерти погибших в ДТП в Кемеровской области для разра-ботки новых техно-логий оказания экстренной меди-цинской помощи лицам, пострадав-шим в ДТП
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
0,66
0,66
0,66
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
14.2.
Разработка новых способов сердечно-легочной реанимации на догоспитальном этапе пораженных, пострадавших при авариях и взрывах на угольных шахтах, при ДТП
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15.
Подпрограмма «Подготовка специалистов здравоохранения»
2008-2011 годы
27,8
27,8
27,8
-
-
-
-
-
ГОУВПО «Кемеровская государственная медицинс-кая академия Федерального агентства по здравоох-ранению и социальному развитию» (далее - КГМА)*
Подготовка специалистов здравоохране-ния по отдельным узким специально-стям и кадрового резерва орга-низаторов здравоохра-нения
2008 год
4,4
4,4
4,4
-
-
-
-
-
КГМА*
2009 год
13,7
13,7
13,7
-
-
-
-
-
КГМА*
2010 год
9,7
9,7
9,7
-
-
-
-
-
КГМА*
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16.
Подпрограмма «Телемедицина»
Техническое оснащение телекоммуника-ционного центра с телемедицинским порталом на базе ГУЗ «КОМИАЦ»
2008-2011 годы
16,9
16,9
16,9
-
-
-
-
-
ГУЗ «Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр» (далее - КОМИАЦ)*
Сокращение времени и затрат на проведение диагностики заболевания, повышение уровня точности определения диагноза
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
3
3
3
-
-
-
-
-
ДОЗН,
КОМИАЦ*
Ядро систе-мы, портал,
3 центра
2010 год
6,4
6,4
6,4
-
-
-
-
-
ДОЗН,
КОМИАЦ*
8 центров, пункты и терминалы
2011 год
7,5
7,5
7,5
-
-
-
-
-
ДОЗН,
КОМИАЦ*
3 центра, тиражирова-ние системы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17.
Подпрограмма «Утилизация медицинских отходов»
Оснащение учреждений здравоохранения современным технологическим оборудованием по утилизации и деструкции отходов
2008-2011 годы
66,39
65,89
65,89
-
-
-
0,5
-
ДОЗН
Количество учреждений, получивших установку для термо-химического обеззаражи-вания отхо-дов классов «Б» и «В», штук
2008 год
23,79
23,29
23,29
-
-
-
0,5
-
ДОЗН
4
2009 год
13,8
13,8
13,8
-
-
-
-
-
ДОЗН
4
2010 год
12,8
12,8
12,8
-
-
-
-
-
ДОЗН
3
2011 год
16,0
16,0
16,0
-
-
-
-
-
ДОЗН
3
* Исполнители Программы по согласованию.
Приложение №2
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 31 марта 2009 г. №134
Целевые индикаторы Программы
№
п/п
Наименование
подпрограмм,
программных мероприятий
Сроки испол-нения
Наименование показателя
Единица измере-ния
Исходные показатели базового года
(2007 год)
Значение целевого индикатора Программы
2008 год (факт)
2009 год
2010 год
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цели: укрепление здоровья населения Кемеровской области, улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи, предупреждение распространения социально значимых заболеваний, снижение общей смертности, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей
I. Задачи: 1) улучшение лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом;
2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
3) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания - детям, инвалидам, гражданам старшего поколения
1
Сахарный диабет
2008 -
2011 годы
Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уровню на 01.01.2007
%
1,7
1,9
2,0
2,1
2,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Сахарный диабет
2008 -
2011 годы
Увеличение средней продолжительности жизни при сахарном диабете к базовому уровню на 01.01.2007
Лет
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
II. Задачи: 1) улучшение лекарственного обеспечения больных туберкулезом;
2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания - детям, инвалидам, гражданам старшего поколения
3
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
2008 -
2011 годы
Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения
Число случаев
145,0
145,0
150,0
145,0
140,0
4
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
2008 -
2011 годы
Число случаев прекращения бактериовыделения от общего числа случаев бактериовыделения
%
70,8
71,2
71,4
71,7
72,0
5
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
2008 -
2011 годы
Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения
Число случаев
45,5
40,0
44,5
44,0
43,5
III. Задачи: 1) улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями;
2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
3) Формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни
6
Анти-ВИЧ/СПИД
2008 -
2011 годы
Ежегодное число вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекциии
Чело-век
1198
2756
1557
1776
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7
Анти-ВИЧ/СПИД
2008 -
2011 годы
Охват ВИЧ-инфикцирован-ных беременных женщин, включенных в
программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции
%
75
76
90
92
94
8
Анти-ВИЧ/СПИД
2008 -
2011 годы
Доля охвата ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусные препараты
%
25
40
40
45
50
9
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 -
2011 годы
Уровень заболеваемости детей сифилисом на 100 тыс. детского населения
Чело-век
9,8
8,5
9,7
9,6
9,5
10
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 -
2011 годы
Уровень заболеваемости детей гонореей на 100 тыс. детского населения
Чело-век
1,6
1,0
1,7
1,6
1,6
11
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 -
2011 годы
Уровень заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения
Чело-век
111,3
108,1
110,1
109,1
108,1
12
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 -
2011 годы
Уровень заболеваемости гонореей на 100 тыс. населения
Чело-век
127,6
115,0
124,8
123,1
123,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 -
2011 годы
Доля специализированных медицинских
учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей ИППП и внешний контроль лабораторной диагностики, в общем числе учреждений
%
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
14
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 -
2011 годы
Количество открытых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, для детей и подростков
Единиц
1
1
2
2
2
15
Вирусные гепатиты
2008 -
2011 годы
Уровень заболеваемости острыми вирусными гепатитами В на 100 тыс. населения
Чело-век
13
12
11
10
7
16
Вирусные гепатиты
2008 -
2011 годы
Уровень заболеваемости острыми вирусными гепатитами С на 100 тыс. населения
Чело-век
7,8
7,0
7,5
7,2
7,0
17
Вирусные гепатиты
2008 -
2011 годы
Уровень заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С
Чело-век
46
45
41
39
37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IV. Задачи: 1) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
2) улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями
18
Развитие психиатрической помощи
2008 -
2011 годы
Увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи (включающей психосоциальную терапию и психосоциальную реабилитацию), от общего числа пациентов по отношению к предыдущему году
%
10
10
10
10
10
19
Развитие психиатрической помощи
2008 -
2011 годы
Увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи (включающей психосоциальную терапию и психосоциальную реабилитацию), от общего числа пациентов по отношению к предыдущему году
%
23,2
22,7
22,5
22,0
21,5
20
Развитие психиатрической помощи
2008 -
2011 годы
Средняя продолжительность лечения больного в стационаре
Койко-день
64,0
57,0
60,0
58,0
56,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21
Развитие психиатрической помощи
2008 -
2011 годы
Повторные госпитализации в психиатрический стационар в течение года от общего числа госпитализаций в течение года
%
23
19
19
17
15
V. Задачи: 1) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;
2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи детям
22
Подпрограмма «Вакцино-профилактика»
2008 -
2011 годы
Уровень охвата профилактическими прививками детей
%
Не менее 95
Не менее 100
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
23
Подпрограмма «Вакцино-профилактика»
2008 -
2011 годы
Уровень заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, в том числе дифтерией, эпидемическим паротитом
Число случаев
Споради-ческие
0
Спора-дичес-кие
Спора-дичес-кие
Спора-дичес-кие
24
Подпрограмма «Вакцино-профилактика»
2008 -
2011 годы
Уровень заболеваемости полиомиелитом
Число случаев
0
0
0
0
0
25
Подпрограмма «Вакцино-профилактика»
2008 -
2011 годы
Уровень заболеваемости корью на 100 тыс. населения
Чело-век
1,0
0
0,9
0,9
0,8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VI. Задачи: 1) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания - участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам, гражданам старшего поколения;
3) улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями;
4) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;
5) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий
26
Профилактика артериальной гипертонии
2008 -
2011 годы
Увеличение впервые выявленных лиц с повышенным артериальным давлением по отношению к базовому значению от общего числа впервые выявленных лиц
%
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
27
Профилактика артериальной гипертонии
2008 -
2011 годы
Число школ здоровья для лиц с артериальной гипертонией
Единиц
45
48
48
50
51
28
Профилактика артериальной гипертонии
2008 -
2011 годы
Увеличение числа лиц с артериальной гипертонией, обученных в школах здоровья
%
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
29
Профилактика артериальной гипертонии
2008 -
2011 годы
Число лиц с артериальной гипертонией, состоящих под динамическим наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях
Тыс. человек
37,0
38,5
39,0
40,0
41,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30
Подпрограмма «Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях»
2008 -
2011 годы
Уровень смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения в трудоспособном возрасте
Число случа-ев
247,9
230,2
210,0
205,0
200,0
31
Подпрограмма «Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях»
2008 -
2011 годы
Уровень смертности от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения в трудоспособном возрасте
Число случа-ев
99,1
87,7
100,0
98,0
97,0
VII. Задача: улучшение лекарственного обеспечения больным онкологическими заболеваниями
32
Приобретение дорогостоящих лекарственных средств
для лечения онкологических и гематологичес-ких больных
2008 -
2011 годы
Диагностика ранних стадий опухолевых заболеваний
визуальной локализации от общего числа случаев диагностики при данной патологии
%
12
14
16
18
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
33
Приобретение дорогостоящих лекарственных средств
для лечения онкологических и гематологичес-ких больных
2008 -
2011 годы
Уровень смертности при злокачественных новообразованиях от общего числа случаев смерти по отношению к предыдущему году
%
-1
-1
-1
-1
-1
34
Приобретение дорогостоящих лекарственных средств
для лечения онкологических и гематологичес-ких больных
2008 -
2011 годы
Уровень инвалидизации вследствие злокачественных новообразований по отношению к предыдущему году
%
-1
-1
-1
-1
-1
VIII. Задача: обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий
35
Подпрограмма «Развитие высокотех-нологичных видов медицинской помощи»
2008 -
2011 годы
Доля лиц, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, от числа нуждающихся
%
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
36
Подпрограмма «Телемедицина»
2008 -
2011 годы
Формирование ядра телемедицинской сети и создание портала на базе ГУЗ «КОМИАЦ». Создание и ввод в эксплуатацию телемедицинских центров, пунктов и терминалов в учреждениях здравоохранения Кемеровской области
Штук
Разрабо-тана и принята концеп-ция созда-ния системы «Телеме-дицина Кемеров-ской области»
Созда-ние техни-ческих проек-тов для пилот-ных обьек-тов
8 центров, терминалы и пункты
3 центра, терминалы и пункты
IX. Задачи: 1) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
3) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания - участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам, гражданам старшего поколения;
4) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;
5) улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями
37
Подпрограмма «Развитие первичной медицинской помощи»
2008 -
2011 годы
Количество лиц, состоящих на диспансерном учете
На 1000 насе-ления
312,5
334,2
415
485
500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
38
Подпрограмма «Развитие первичной медицинской помощи»
2008 -
2011 годы
Охват профилактическими осмотрами контингентов, подлежащих периодическим
осмотрам
%
97,0
98,5
98,6
98,8
99,1
39
Подпрограмма «Развитие социально ориентиро-ванной медицинской помощи гражданам,
относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения»
2008 -
2011 годы
Уровень диспансеризации граждан, относящихся к контингентам особого внимания
%
85
90
94
95
95
X. Задача: улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями
40
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»
2008 -
2011 годы
Средняя сумма лекарственного обеспечения на одного обратившегося в месяц
Рублей
35000
35500
36000
36500
37000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
XI. Задачи: 1) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
3) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи детям;
4) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;
5) улучшение лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом
41
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008 -
2011 годы
Материнская смертность на 100 тыс., родившихся живыми
Число случаев
26,3
19,1
20
18
17,9
42
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008 -
2011 годы
Детская смертность от рождения до четырех лет на 1000 родившихся живыми
Число случаев
71,1
67,6
66,5
66,0
65,0
43
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008 -
2011 годы
Младенческая смертность (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми)
Число случаев
9,4
8,6
7,6
6,0
5,9
44
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008 -
2011 годы
Профилактические осмотры детей (доля осмотренных детей 0-14 лет от числа подлежащих осмотру)
%
94,81
96,7
98,6
98,6
98,6
XII. Задачи: 1) совершенствование областной службы медицины катастроф;
2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
45
Подпрограмма «Совершен-ствование службы медицины катастроф Кемеровской области»
2008 -
2011 годы
Уровень смертности от всех видов транспортных несчастных случаев на 100 тыс. населения в трудоспособном возрасте
Число случаев
31,1
28,6
30,0
29,0
28,0
46
Подпрограмма «Совершен-ствование службы медицины катастроф Кемеровской области»
2008 -
2011 годы
Уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения
Число случаев
25,8
17,8
20,5
20,0
19,0
XIII. Задачи: 1) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания - участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам, гражданам старшего поколения
47
Подпрограмма «Подготовка специалистов здравоохране-ния»
2008 -
2011 годы
Подготовка специалистов здравоохранения по отдельным узким специальностям и кадрового резерва организаторов здравоохранения
Человек
-
182
229
182
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
48
Подпрограмма «Утилизация медицинских отходов»
2008 -
2011 годы
Количество лечебно-профилактических учреждений, получивших установку для термохимического обеззараживания и измельчения отходов классов «Б» и «В»
Штук
3
4
4
3
3
Всего по Программе:
2008 -
2011 годы
Привлечено средств на
1 рубль областного бюджета
Рублей
0,93
1,74
1,30
2,14
1,38
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" № 3, ч.3, 2009 г. от 25.04.2009 стр.75 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: