Основная информация

Дата опубликования: 31 марта 2009г.
Номер документа: ru42000200900207
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Кемеровская область
Принявший орган: Коллегия Администрации Кемеровской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 марта 2009 г. №134

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.07.2007 №217 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ КУЗБАССОВЦЕВ» НА 2008-2011 ГОДЫ»

(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №663)

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2011 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 №242, от 10.09.2008 №377, от 10.11.2008 №473, от 25.12.2008 №585, от 30.12.2008 №606), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы:

1.1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования Программы

Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы - 5471,898 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 1921,883 млн. рублей;

2009 год - 1206,045 млн. рублей;

2010 год - 1853,62 млн. рублей;

2011 год - 490,35 млн. рублей;

из них:

средства областного бюджета на 2008-2011 годы - 2018,788 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 697,813 млн. рублей;

2009 год - 524,475 млн. рублей;

2010 год - 590,25 млн. рублей;

2011 год - 206,25 млн. рублей;

кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета на 2008-2011 годы - 2282,06 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 672,02 млн. рублей;

2009 год - 462,52 млн. рублей;

2010 год - 1034,52 млн. рублей;

2011 год - 113,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов на 2008-2011 годы - 948,45 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 474,35 млн. рублей;

2009 год - 156,05 млн. рублей;

2010 год - 164,85 млн. рублей;

2011 год - 153,2 млн. рублей;

внебюджетные источники на 2008-2011 годы - 222,6 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 77,7 млн. рублей;

2009 год - 63,0 млн. рублей;

2010 год - 64,0 млн. рублей;

2011 год - 17,9 млн. рублей

».

1.1.2. Позицию «Организация контроля за выполнением Программы» изложить в следующей редакции:

«

Организация контроля за выполнением Программы

Государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области

».

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы -5471,898 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 1921,883 млн. рублей;

2009 год - 1206,045 млн. рублей;

2010 год - 1853,62 млн. рублей;

2011 год - 490,35 млн. рублей;

из них:

за счет средств областного бюджета на 2008-2011 годы - 2018,788 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 697,813 млн. рублей;

2009 год - 524,475 млн. рублей;

2010 год - 590,25 млн. рублей;

2011 год - 206,25 млн. рублей;

кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета на 2008-2011 годы - 2282,06 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 672,02 млн. рублей;

2009 год - 462,52 млн. рублей;

2010 год - 1034,52 млн. рублей;

2011 год - 113,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов на 2008-2011 годы - 948,45 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 474,35 млн. рублей;

2009 год - 156,05 млн. рублей;

2010 год - 164,85 млн. рублей;

2011 год - 153,2 млн. рублей;

внебюджетные источники на 2008-2011 годы - 222,6 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 77,7 млн. рублей;

2009 год - 63,0 млн. рублей;

2010 год - 64,0 млн. рублей;

2011 год - 17,9 млн. рублей.

Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год.».

1.3. Раздел 6 «Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации» изложить в следующей редакции:

«6. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложению №4 и приложению №5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 №415 (далее - Порядок).

Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:

1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению №4 к Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

оценку эффективности реализации Программы;

3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 №415.

Департамент экономического развития Администрации Кемеровской области на основании представленного отчета директора Программы подготавливает сводный отчет о результатах реализации программ за отчетный год с оценкой их эффективности и направляет Губернатору Кемеровской области.

Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.».

1.4. Изложить раздел 7 «Программные мероприятия» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.5. Изложить приложение к Программе «Целевые индикаторы Программы» в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать постановление в сборнике «Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области В.Э.Новикова.

Губернатор

Кемеровской области

А.М. Тулеев

Приложение №1

к постановлению Коллегии

Администрации Кемеровской области

от 31 марта 2009 г. №134

Раздел 7. Программные мероприятия

№п/п

Наименование подпрограмм, программных мероприятий

Плановый период

Объем финансирования

(млн. рублей, в ценах соответствующих годов)

Исполнитель программного мероприятия

Ожидаемый результат

всего

в том числе:

област-ной бюджет, всего

из него

иные не запрещенные законодательством источники

на безвозвратной основе

бюджетные кредиты

субсидии местным бюджетам

федеральный бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

2008-2011 годы

5471,898

2018,788

2018,788

-

-

2282,06

948,45

222,6

2008 год

1921,883

697,813

697,813

-

-

672,02

474,35

77,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2009 год

1206,045

524,475

524,475

-

-

462,52

156,05

63,0

2010 год

1853,62

590,25

590,25

-

-

1034,52

164,85

64,0

2011 год

490,35

206,25

206,25

-

-

113,0

153,2

17,9

1.

Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»

2008-2011 годы

628,12

232,82

232,82

-

-

236,2

146,5

12,6

2008 год

174,98

111,58

111,58

-

-

27

33,2

3,2

2009 год

134,64

30,94

30,94

-

-

65,2

35,6

2,9

2010 год

160,6

49,6

49,6

-

-

70,0

37,8

3,2

2011 год

157,9

40,7

40,7

-

-

74,0

39,9

3,3

1.1.

Сахарный диабет. Приобретение сахароснижающих препаратов

2008 год

29,53

15,33

15,33

-

-

-

13,7

0,5

Департамент охраны здоро-вья населения Кемеровской области (далее - ДОЗН)

Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уровню:

на 1,9%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2009 год

37,6

9,4

9,4

-

-

13

14,6

0,6

ДОЗН

на 2,0%

2010 год

47,1

16,8

16,8

-

-

14

15,6

0,7

ДОЗН

на 2,1%

2011 год

45,2

13

13

-

-

15

16,5

0,7

ДОЗН

на 2,2%

1.2.

Профилактика артериальной гипертонии

2008 год

1,6

-

-

-

-

-

1,1

0,5

Органы местного самоуправления

(далее - ОМС)*

Увеличение впервые выявленных лиц с повышенным артериальным давлением по отношению к базовому значению от общего числа впервые выявленных лиц:

на 1,2%

2009 год

2,8

1,0

1,0

-

-

0,6

1,2

-

ОМС*

на 1,3%

2010 год

2,9

1,0

1,0

-

-

0,7

1,2

-

ОМС*

на 1,4%

2011 год

2,9

1,0

1,0

-

-

0,7

1,2

-

ОМС*

на 1,5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2.1.

Проведение профилактических мероприятий

2008 год

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

ОМС*

Увеличение числа школ здоровья для лиц с арте-риальной ги-пертонией:

до 47

2009 год

0,4

0,2

0,2

-

-

-

0,2

-

ОМС*

до 48

2010 год

0,4

0,2

0,2

-

-

-

0,2

-

ОМС*

до 50

2011 год

0,45

0,25

0,25

-

-

-

0,2

-

ОМС*

до 51

1.2.2.

Обеспечение лекарственными средствами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (артериальная гипертония)

2008 год

1,5

-

-

-

-

-

1

0,5

ДОЗН

Снижение смертности от болезней системы кро-вообращения на 100 тыс. населения

до 220,0

2009 год

2,4

0,8

0,8

-

-

0,6

1

-

ДОЗН

до 210,0

2010 год

2,5

0,8

0,8

-

-

0,7

1

-

ДОЗН

до 205,0

2011 год

2,45

0,75

0,75

-

-

0,7

1

-

ДОЗН

до 200,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.3.

Неотложные меры борьбы с туберкулезом. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений современными противотуберку-лезными препаратами

2008 год

87,16

83,56

83,56

-

-

-

3,1

0,5

ДОЗН

Снижение уровня забо-леваемости туберкулезом на 100 тыс. населения

до 160,0

2009 год

45,6

7,7

7,7

-

-

34

3,3

0,6

ДОЗН

до 150,0

2010 год

53,9

12,7

12,7

-

-

37

3,5

0,7

ДОЗН

до 145,0

2011 год

54,4

11

11

-

-

39

3,7

0,7

ДОЗН

до 140,0

1.4

АнтиВИЧ/СПИД

2008 год

35,61

2,41

2,41

-

-

27

4,7

1,5

ОМС*

Доля охвата ВИЧ-инфи-цированных, получающих антиретрови-русные препараты:

30%

2009 год

17,24

1,54

1,54

-

-

9

5

1,7

ОМС*

40%

2010 год

18,0

1,6

1,6

-

-

9,3

5,3

1,8

ОМС*

45%

2011 год

18,8

1,5

1,5

-

-

9,8

5,6

1,9

ОМС*

50%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.4.1.

Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреждениях родовспоможения

2008 год

2,84

0,14

0,14

-

-

0,2

2

0,5

Охват 98% рожениц экспресс-диагностикой в учреждениях здравоохра-нения

2009 год

7,65

0,65

0,65

-

-

4,2

2,2

0,6

2010 год

8,27

0,67

0,67

-

-

4,5

2,4

0,7

2011 год

8,5

0,6

0,6

-

-

4,7

2,5

0,7

1.4.2.

Обеспечение учреждений здравоохранения лекарственными средствами для химиопрофилакти-ки вертикальной ВИЧ-инфекции

2008 год

32,77

2,27

2,27

-

-

26,8

2,7

1

Проведение трехэтапной химиопрофи-лактики вертикаль-ного пути передачи ВИЧ-инфекции у 81 % беременных и двухэтапной у 98 % рожениц

2009 год

9,59

0,89

0,89

-

-

4,8

2,8

1,1

2010 год

9,73

0,93

0,93

-

-

4,8

2,9

1,1

2011 год

10,3

0,9

0,9

-

-

5,1

3,1

1,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.5.

Вирусные гепатиты

2008 год

12,42

8,62

8,62

-

-

-

3,6

0,2

ДОЗН

Снижение уро-вня заболе-ваемости ост-рыми вирус-ными гепати-тами В на

100 тыс.

населения:

до 12,0

2009 год

17,6

5,0

5,0

-

-

8,6

4

-

ДОЗН

до 11,0

2010 год

24,5

11,3

11,3

-

-

9

4,2

-

ДОЗН

до 10,0

2011 год

20,7

6,8

6,8

-

-

9,5

4,4

-

ДОЗН

до 7,0

1.6.

Инфекции, передающиеся половым путем

2008 год

0,4

-

-

-

-

-

0,4

-

ДОЗН

ОМС*

Снижение уровня забо-леваемости сифилисом на 100 тыс.

населения:

до 110,9

2009 год

0,9

0,4

0,4

-

-

-

0,5

-

ДОЗН

ОМС*

до 110,1

2010 год

1,0

0,5

0,5

-

-

-

0,5

-

ДОЗН

ОМС*

до 109,1

2011 год

1,0

0,5

0,5

-

-

-

0,5

-

ДОЗН

ОМС*

до 108,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.7.

Развитие психиатрической помощи

2008 год

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

ОМС*

Повторные госпитализа-ции в психи-атрический стационар от общего числа госпитали-заций в тече-ние года:

до 21,0

2009 год

0,4

0,4

0,4

-

-

-

-

-

ОМС*

до 19,0

2010 год

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

ОМС*

до 17,0

2011 год

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

ОМС*

до 15,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.8.

Приобретение дорогостоящих лекарственных средств для лечения онкологических и гематологических больных

2008 год

8,16

1,66

1,66

-

-

-

6,5

-

ОМС*

Увеличение доли диагностики ранних стадий опухолевых заболеваний визуальной локализации от общего числа случаев диагностики при данной патологии:

до 14,0%

2009 год

12,5

5,5

5,5

-

-

-

7

-

ОМС*

до 16,0 %

2010 год

12,7

5,2

5,2

-

-

-

7,5

-

ОМС*

до 18,0 %

2011 год

14,4

6,4

6,4

-

-

-

8

-

ОМС*

до 20,0 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.

Подпрограмма «Вакцино-профилактика»

Приобретение вакцин: против клещевого энцефалита, антирабической, туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для всех территорий области

2008-2011 годы

296,33

46,43

46,43

-

-

210,8

21,6

17,5

Уровень охвата профилак-тическими прививками детей не менее 95%

2008 год

135,23

26,33

26,33

-

-

100

4,9

4

ОМС*

2009 год

49,1

4,9

4,9

-

-

34,8

5,2

4,2

ОМС*

2010 год

54,3

7,2

7,2

-

-

37

5,6

4,5

ОМС*

2011 год

57,7

8

8

-

-

39

5,9

4,8

ОМС*

3.

Подпрограмма «Развитие высокотехноло-гичных видов медицинской помощи»

Обеспечение населения высокотех-нологичными видами медицинской помощи

2008-2011 годы

218,99

136,69

136,69

-

-

-

52,5

29,8

Доля лиц, получивших высокотехно-логичную медицинскую помощь, от числа обратившихся

100%

2008 год

65,59

46,59

46,59

-

-

-

12

7

ДОЗН

ОМС*

2009 год

48,5

28,5

28,5

-

-

-

12,7

7,3

ДОЗН

ОМС*

2010 год

50,6

29,6

29,6

-

-

-

13,5

7,5

ДОЗН

ОМС*

2011 год

54,3

32

32

-

-

-

14,3

8

ДОЗН

ОМС*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4.

Подпрограмма «Развитие первичной медицинской помощи»

Мониторинг выполнения мероприятий по диспансеризации, реабилитации, профилактике заболеваний

2008-2011 годы

9,2

5,2

5,2

-

-

-

2,5

1,5

Охват про-филактичес-кими осмо-трами кон-тингентов, подлежащих периодичес-ким осмотрам, %

2008 год

4

-

-

-

-

-

2,5

1,5

ОМС*

98,1

2009 год

0,4

0,4

0,4

-

-

-

-

-

ОМС*

98,6

2010 год

2,5

2,5

2,5

-

-

-

-

-

ОМС*

98,8

2011 год

2,3

2,3

2,3

-

-

-

-

-

ОМС*

99,1

5.

Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»

2008-2011 годы

234,92

88,92

88,92

-

-

-

138

8

ДОЗН

2008 год

118,72

50,72

50,72

-

-

-

60

8

ДОЗН

2009 год

50,4

26,0

26,0

-

-

-

24,4

-

ДОЗН

2010 год

32,3

6,3

6,3

-

-

-

26

-

ДОЗН

2011

год

33,5

5,9

5,9

-

-

-

27,6

-

ДОЗН

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.1.

Льготное обеспечение дорогостоящими медикаментами по категориям заболеваний по постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.94 №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»

2008 год

39,43

5,43

5,43

-

-

-

30

4

Доля лиц, получивших бесплатную лекарствен-ную помощь, от числа обратившихся

100 %

2009 год

15,6

3,2

3,2

-

-

-

12,4

-

2010 год

16,3

3,3

3,3

-

-

-

13

-

2011 год

16,8

3

3

-

-

-

13,8

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.2.

Лекарственное обеспечение социально незащищенных слоев населения

2008 год

34,29

0,29

0,29

-

-

-

30

4

Доля лиц, получивших бесплатную лекарствен-ную помощь, от числа об-ратившихся

100 %

2009 год

13,8

1,8

1,8

-

-

-

12

-

2010 год

16

3

3

-

-

-

13

-

2011 год

16,7

2,9

2,9

-

-

-

13,8

-

5.3

Приобретение лекарственных средств для создания резерва, в том числе услуги по хранению, транспортировке и доставке лекарственных средств

2008 год

45,0

45,0

45,0

-

-

-

-

-

Процент освоения выделенных финансовых средств 100%

2009 год

21,0

21,0

21,0

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Подпрограмма «Техническое перевооружение здравоохранения»

Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием

2008-2011

708,15

260,15

260,15

-

-

-

438

10

ДОЗН

Процент освоения выделенных финансовых средств 100%

2008 год

521,05

211,05

211,05

-

-

-

300

10

ДОЗН

2009 год

55,6

12,6

12,6

-

-

-

43

-

ДОЗН

2010 год

58

12

12

-

-

-

46

-

ДОЗН

2011 год

73,5

24,5

24,5

-

-

-

49

-

ДОЗН

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.

Подпрограмма «Здоровое поколение»

2008-2011 годы

149,043

77,743

77,743

-

-

-

59,3

12

ДОЗН

2008 год

31,393

7,893

7,893

-

-

-

13,5

10

ДОЗН

2009 год

36,9

21,8

21,8

-

-

-

14,5

0,6

ДОЗН

2010 год

40,3

24,4

24,4

-

-

-

15,2

0,7

ДОЗН

2011 год

40,45

23,65

23,65

-

-

-

16,1

0,7

ДОЗН

7.1.

Обеспечение перинатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний и внутриутробной инфекции

2008 год

0,679

0,679

0,679

-

-

-

-

-

Снижение младенческой смертности

на 3 %

2009 год

1,9

1,9

1,9

-

-

-

-

-

на 3,5 %

2010 год

2

2

2

-

-

-

-

-

на 4 %

2011 год

1,9

1,9

1,9

-

-

-

-

-

на 5 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.2.

Оснащение оборудованием родовспомогатель-ных учреждений и учреждений здравоохранения для детей

2008 год

19,176

0,176

0,176

-

-

-

9,5

9,5

Снижение материнской смертности, снижение младенческой смертности соответ-ственно:

на 6 %,

на 3 %

2009 год

20,3

10

10

-

-

-

10

0,3

на 7 %,

на 3,5 %

2010 год

22,5

12

12

-

-

-

10,2

0,3

на 8 %,

на 4 %

2011 год

22,6

11,5

11,5

-

-

-

10,8

0,3

на 10 %,

на 5 %

7.3.

Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенилкетонурией

2008 год

2,53

2,53

2,53

-

-

-

-

-

Обеспечение 100 % детей, страдающих фенилкето-нурией, специализи-рованным питанием, снижение детской инвалидностина 1,2%

2009 год

0,2

0,2

0,2

-

-

-

-

-

2010 год

0,2

0,2

0,2

-

-

-

-

-

2011 год

0,23

0,23

0,23

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.4.

Обеспечение медицинским оборудованием специализирован-ных детских санаториев Кемеровской области, домов ребенка

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

Снижение детской инвалиднос-ти на 2,5%

2009 год

3,6

3,6

3,6

-

-

-

-

-

2010 год

3,7

3,7

3,7

-

-

-

-

-

2011 год

3,52

3,52

3,52

-

-

-

-

-

7.5.

Применение высоко-технологичных методов лечения бесплодия (экстракорпораль-ное оплодотворение)

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение рождаемости на 0,1 %

2009 год

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

2010 год

0,6

0,6

0,6

-

-

-

-

-

2011 год

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

7.6.

Обеспечение лекарственными средствами (гормон роста) больных синдромом Шерешевского-Тернера

2008 год

1,941

1,941

1,941

-

-

-

-

-

Улучшение качества жизни детей, достижение социально приемлемого роста

2009 год

1,8

1,8

1,8

-

-

-

-

-

2010 год

1,9

1,9

1,9

-

-

-

-

-

2011 год

2,0

2,0

2,0

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.7.

Обеспечение тест-полосками больных сахарным диабетом

2008 год

0,317

0,317

0,317

-

-

-

-

-

Профилак-тика осложнений и снижение детской смертности, возможность социальной и профессио-нальной адаптации, профилак-тика смертности от поздних сосудистых осложнений

2009 год

2,3

2,3

2,3

-

-

-

-

-

2010 год

2,4

2,4

2,4

-

-

-

-

-

2011 год

2,5

2,5

2,5

-

-

-

-

-

7.8.

Профилактика нежелательной беременности у женщин с тяжелой соматической патологией

2008 год

5,5

1

1

-

-

-

4

0,5

Снижение материнской смертности:

на 4 %

2009 год

5,3

0,5

0,5

-

-

-

4,5

0,3

на 6 %

2010 год

6

0,6

0,6

-

-

-

5

0,4

на 8 %

2011 год

6,2

0,5

0,5

-

-

-

5,3

0,4

на 10 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.9.

Обеспечение лекарственными средствами родовспомогатель-ных учреждений,

структурных подразделений (отделений)

2008 год

1,25

1,25

1,25

-

-

-

-

-

Снижение материнской смертности, снижение младенческой смертности соответ-ственно:

на 6 %,

на 3 %

2009 год

1

1

1

-

-

-

-

-

на 7 %,

на 3,5 %

2010 год

1

1

1

-

-

-

-

-

на 8 %,

на 4 %

2011 год

1

1

1

-

-

-

-

-

на 10 %,

на 5 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8.

Подпрограмма «Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения»

2008-2011 годы

16,5

10,9

10,9

-

-

-

1,4

4,2

ГУЗ «Областной клиниче-ский госпиталь для вете-ранов войн» (далее - ОКГ)*

Уровень диспансери-зации граждан, относящихся к контингентам особого внимания, 93%

2008 год

11,3

10

10

-

-

-

0,3

1,0

ОКГ*

2009 год

1,6

0,3

0,3

-

-

-

0,3

1,0

ОКГ*

2010 год

1,8

0,3

0,3

-

-

-

0,4

1,1

ОКГ*

2011 год

1,8

0,3

0,3

-

-

-

0,4

1,1

ОКГ*

8.1.

Приобретение медицинского оборудования для ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»

2008 год

10,0

10,0

10,0

-

-

-

-

-

ДОЗН

Процент освоения выделенных финансовых средств 100%

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8.2.

Приобретение средств реабилитации в госпитальные отделения и больницы сестринского ухода для лечения ветеранов войн

2008 год

1,3

-

-

-

-

-

0,3

1,0

ДОЗН

Процент освоения выделенных финансовых средств 100%

2009 год

1,6

0,3

0,3

-

-

-

0,3

1,0

ДОЗН

2010 год

1,8

0,3

0,3

-

-

-

0,4

1,1

ДОЗН

2011 год

1,8

0,3

0,3

-

-

-

0,4

1,1

ДОЗН

9.

Подпрограмма «Государствен-ная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области»

Организация оздоровления и отдыха населения Кемеровской области

2008-2011 годы

313,225

300,225

300,225

-

-

-

12

1

ОМС*

Процент освоения выделенных финансовых средств

100%

2008 год

206,8

193,8

193,8

-

-

-

12

1

ОМС*

2009 год

42,835

42,835

42,835

-

-

-

-

-

ОМС*

2010 год

19,59

19,59

19,59

-

-

-

-

-

ОМС*

2011 год

44,0

44,0

44,0

-

-

-

-

-

ОМС*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10.

Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений»

Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений

2008-2011 годы

6,16

6,16

6,16

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОМС*

Оказание мер социальной поддержки 100 % выпускников профессио-нально-образова-тельных медицинских учреждений при поступлении на работу в учреждения здраво-охранения сельской местности

2008 год

2,36

2,36

2,36

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОМС*

2009 год

1,2

1,2

1,2

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОМС*

2010 год

1,2

1,2

1,2

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОМС*

2011 год

1,4

1,4

1,4

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОМС*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.

Подпрограмма «Развитие Кемеровской областной клинической больницы»

2008-2011 годы

551

551

551

-

-

-

-

-

ГУЗ «Кемеровская област-

ная клиническая больница»

(далее - КОКБ)*

Процент освоения выделенных финансовых средств

100%

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

ДОЗН

КОКБ*

2009 год

239

239

239

-

-

-

-

-

ДОЗН

КОКБ*

100%

2010 год

312

312

312

-

-

-

-

-

ДОЗН

КОКБ*

100%

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

11.1.

Ремонтно-строительные работы, инженерное обеспечение

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

132

132

132

-

-

-

-

-

2010 год

69

69

69

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.1.1.

Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

132

132

132

-

-

-

-

-

2010 год

58,6

58,6

58,6

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

11.1.2.

Благоустройство и озеленение территории

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

10,4

10,4

10,4

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

11.2.

Развитие материальной базы, оснащение медицинским оборудованием

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

107

107

107

-

-

-

-

-

2010 год

243

243

243

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12

Подпрограмма «Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях»

2008-2011 годы

2218,21

181

181

-

-

1835,06

76,15

126

МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» (далее - ККД)*, ДОЗН

Снижение смертности от ишемической болезни серд-ца, снижение смертности от церебровас-кулярных бо-лезней, слу-чаев на 100 тыс. населе-ния:

до 101,0

до 49,0

2008 год

612,47

-

-

-

-

545,02

35,45

32

ККД*

ДОЗН

2009 год

514,87

85

85

-

-

362,52

20,35

47

ККД*

ДОЗН

до 100,0

до 48,0

2010 год

1090,87

96

96

-

-

927,52

20,35

47

ККД*

ДОЗН

до 98,0

до 47,0

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

ККД*

ДОЗН

до 97,0

до 46,0

12.1.

Формирование и совершенствова-ние системы оказания специа-лизированной помощи при заболеваниях сосудов

2008 год

16

-

-

-

-

11

5

-

2009 год

33

18

18

-

-

-

-

15

2010 год

267

12

12

-

-

240

-

15

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.1.1.

Создание региональных со-судистых центров для оказания высокотехноло-гичной помощи больным с сердечно-сосудистой патологией (г. Кемерово, г. Новокузнецк)

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

100

-

-

-

-

100

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.1.2.

Открытие межрайонных первичных центров (в г. Анжеро-Судженске, г. Белово, г. Мариинске, г. Междуреченске, г. Прокопьевске, г. Юрге) для оказания помощи больным с сердечно-сосудистой патологией

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

140

-

-

-

-

140

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.1.3

Создание в г. Кемерово нейрохирургичес-кого отделения для больных с патологией экста- и интракраниальных сосудов на 20 коек на базе МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»

2008 год

16

-

-

-

-

11

5

-

2009 год

15

-

-

-

-

-

-

15

2010 год

15

-

-

-

-

-

-

15

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.1.4.

Создание службы транспортировки больных с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения в региональные сосудистые центры

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

6

6

6

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.1.5.

Лекарственное обеспечение реабилитационного этапа после высоко-технологичных методов лечения

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

12

12

12

-

-

-

-

-

2010 год

12

12

12

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.2.

Совершенство-вание организационной структуры кардиологической службы области

2008 год

36,77

-

-

-

-

4,32

5,45

27

2009 год

33,17

-

-

-

-

5,82

0,35

27,0

2010 год

33,17

-

-

-

-

5,82

0,35

27,0

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.2.1.

Штатно-кадровое обеспечение кардиологической поликлиники в г. Новокузнецке с учетом реструктуризации районных поликлиник

2008 год

12

-

-

-

-

-

-

12

2009 год

12,0

-

-

-

-

-

-

12

2010 год

12

-

-

-

-

-

-

12

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.2.2.

Повышение квалификации кардиологов

г. Новокузнецка

2008 год

0,15

-

-

-

-

-

0,15

-

2009 год

0,15

-

-

-

-

-

0,15

-

2010 год

0,15

-

-

-

-

-

0,15

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.2.3.

Организация в г. Новокузнецке центра неотложной сердечно-сосудистой патологии с открытием дополнительно 60 коек кардиологического отделения МЛПУ «Городская клиническая больница №29 - медсанчасть ОАО «ЗСМК»

2008 год

15

-

-

-

-

-

-

15

2009 год

15,0

-

-

-

-

-

-

15

2010 год

15

-

-

-

-

-

-

15

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.2.4.

Организация в г. Новокузнецке филиала Учрежд-ния Российской академии меди-цинских наук НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН

2008 год

9,32

-

-

-

-

4,32

5

-

2009 год

5,82

-

-

-

-

5,82

-

-

2010 год

5,82

-

-

-

-

5,82

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.2.5.

Обучение и стажировка на рабочих местах МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» специалистов г. Новокузнецка

2008 год

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

2009 год

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

2010 год

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.2.6.

Информационное обеспечение

2008 год

0,2

-

-

-

-

-

0,2

-

2009 год

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

2010 год

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.3.

Обеспечение высоко-технологичной медицинской помощи (дорогостоящие технологии)

2008 год

436,5

-

-

-

-

414,5

17

5

2009 год

355,1

14

14

-

-

319,1

17

5

2010 год

428,3

15,2

15,2

-

-

391,1

17

5

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.4.

Укрепление материально-технологической базы кардиологической службы области

2008 год

97,9

-

-

-

-

97,9

-

-

2009 год

38

-

-

-

-

35

3

-

2010 год

108

-

-

-

-

105

3

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.4.1.

Приобретение компьютерного томографа, оборудование нейрооперационной для сосудистого центра г. Кемерово

2008 год

93

-

-

-

-

93

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.4.2.

Приобретение диагностического оборудования для кардиологической поликлиники г. Новокузнецка

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

3

-

-

-

-

-

3

-

2010 год

3

-

-

-

-

-

3

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.4.3.

Приобретение ангиографической установки для сосудистого центра

г. Кемерово

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

70

-

-

-

-

70

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.4.4.

Оснащение медицинским оборудованием ККЦ в рамках централизованных поставок

2008 год

4,9

-

-

-

-

4,9

-

-

2009 год

35

-

-

-

-

35

-

-

2010 год

35

-

-

-

-

35

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.5.

Ремонтно-строительные работы, инженерное обеспечение, капитальное строительство

2008 год

23

-

-

-

-

15

8

-

2009 год

38

38

38

-

-

-

-

-

2010 год

251

68

68

-

-

183

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.5.1.

Реконструкция помещения МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» для установки компьютерного томографа

2008 год

8

-

-

-

-

-

8

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.5.2.

Завершение строительства эксперименталь-ного и хозяйственного корпусов

2008 год

15

-

-

-

-

15

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.5.3.

Завершение строительства лечебно-оздоровительного корпуса центра санаторно-восстановитель-ного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

38

38

38

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.5.4.

Строительство санаторного корпуса центра санаторно-восстановитель-ного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» на 200 коек

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

198

48

48

-

-

150

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.5.5.

Строительство конференц-зала на 315 мест

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

53

20

20

-

-

33

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.6.

Организация и оснащение лаборатории для фундаментальных и прикладных исследований

по разделам клеточных и нанотехнологий

2008 год

2,3

-

-

-

-

2,3

-

-

2009 год

17,6

15

15

-

-

2,6

-

-

2010 год

3,4

0,8

0,8

-

-

2,6

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Подпрограмма «Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным»

2008-2011 годы

9,8

9,8

9,8

-

-

-

-

-

Сокращение сроков пре-бывания на койке

до 17 дней

2008 год

9,8

9,8

9,8

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОМС*

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОМС*

до 14 дней

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОМС*

до 13 дней

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОМС*

до 12 дней

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13.1.

Приобретение оборудования

2008 год

7,6

7,6

7,6

-

-

-

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

13.2.

Приобретение расходных материалов

2008 год

2,2

2,2

2,2

-

-

-

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Подпрограмма «Совершенство-вание службы медицины катастроф Кемеровской области»

2008-2011 годы

1,16

1,16

1,16

-

-

-

-

-

ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф» (далее - ОЦМК)*

Снижение уровня смертности от всех видов транспортных несчастных случаев на

100 тыс. населения:

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2009 год

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОЦМК*

до 30,0

2010 год

0,66

0,66

0,66

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОЦМК*

до 29,0

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

14.1.

Изучение действи-тельных (непосред-ственных) причин смерти погибших в ДТП в Кемеровской области для разра-ботки новых техно-логий оказания экстренной меди-цинской помощи лицам, пострадав-шим в ДТП

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

0,66

0,66

0,66

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

14.2.

Разработка новых способов сердечно-легочной реанимации на догоспитальном этапе пораженных, пострадавших при авариях и взрывах на угольных шахтах, при ДТП

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15.

Подпрограмма «Подготовка специалистов здравоохранения»

2008-2011 годы

27,8

27,8

27,8

-

-

-

-

-

ГОУВПО «Кемеровская государственная медицинс-кая академия Федерального агентства по здравоох-ранению и социальному развитию» (далее - КГМА)*

Подготовка специалистов здравоохране-ния по отдельным узким специально-стям и кадрового резерва орга-низаторов здравоохра-нения

2008 год

4,4

4,4

4,4

-

-

-

-

-

КГМА*

2009 год

13,7

13,7

13,7

-

-

-

-

-

КГМА*

2010 год

9,7

9,7

9,7

-

-

-

-

-

КГМА*

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16.

Подпрограмма «Телемедицина»

Техническое оснащение телекоммуника-ционного центра с телемедицинским порталом на базе ГУЗ «КОМИАЦ»

2008-2011 годы

16,9

16,9

16,9

-

-

-

-

-

ГУЗ «Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр» (далее - КОМИАЦ)*

Сокращение времени и затрат на проведение диагностики заболевания, повышение уровня точности определения диагноза

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

3

3

3

-

-

-

-

-

ДОЗН,

КОМИАЦ*

Ядро систе-мы, портал,

3 центра

2010 год

6,4

6,4

6,4

-

-

-

-

-

ДОЗН,

КОМИАЦ*

8 центров, пункты и терминалы

2011 год

7,5

7,5

7,5

-

-

-

-

-

ДОЗН,

КОМИАЦ*

3 центра, тиражирова-ние системы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17.

Подпрограмма «Утилизация медицинских отходов»

Оснащение учреждений здравоохранения современным технологическим оборудованием по утилизации и деструкции отходов

2008-2011 годы

66,39

65,89

65,89

-

-

-

0,5

-

ДОЗН

Количество учреждений, получивших установку для термо-химического обеззаражи-вания отхо-дов классов «Б» и «В», штук

2008 год

23,79

23,29

23,29

-

-

-

0,5

-

ДОЗН

4

2009 год

13,8

13,8

13,8

-

-

-

-

-

ДОЗН

4

2010 год

12,8

12,8

12,8

-

-

-

-

-

ДОЗН

3

2011 год

16,0

16,0

16,0

-

-

-

-

-

ДОЗН

3

* Исполнители Программы по согласованию.

Приложение №2

к постановлению Коллегии

Администрации Кемеровской области

от 31 марта 2009 г. №134

Целевые индикаторы Программы



п/п

Наименование

подпрограмм,

программных мероприятий

Сроки испол-нения

Наименование показателя

Единица измере-ния

Исходные показатели базового года

(2007 год)

Значение целевого индикатора Программы

2008 год (факт)

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цели: укрепление здоровья населения Кемеровской области, улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи, предупреждение распространения социально значимых заболеваний, снижение общей смертности, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей

I. Задачи: 1) улучшение лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом;

2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;

3) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания - детям, инвалидам, гражданам старшего поколения

1

Сахарный диабет

2008 -

2011 годы

Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уровню на 01.01.2007

%

1,7

1,9

2,0

2,1

2,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Сахарный диабет

2008 -

2011 годы

Увеличение средней продолжительности жизни при сахарном диабете к базовому уровню на 01.01.2007

Лет

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

II. Задачи: 1) улучшение лекарственного обеспечения больных туберкулезом;

2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания - детям, инвалидам, гражданам старшего поколения

3

Неотложные меры борьбы с туберкулезом

2008 -

2011 годы

Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения

Число случаев

145,0

145,0

150,0

145,0

140,0

4

Неотложные меры борьбы с туберкулезом

2008 -

2011 годы

Число случаев прекращения бактериовыделения от общего числа случаев бактериовыделения

%

70,8

71,2

71,4

71,7

72,0

5

Неотложные меры борьбы с туберкулезом

2008 -

2011 годы

Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения

Число случаев

45,5

40,0

44,5

44,0

43,5

III. Задачи: 1) улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями;

2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;

3) Формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни

6

Анти-ВИЧ/СПИД

2008 -

2011 годы

Ежегодное число вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекциии

Чело-век

1198

2756

1557

1776

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

Анти-ВИЧ/СПИД

2008 -

2011 годы

Охват ВИЧ-инфикцирован-ных беременных женщин, включенных в

программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции

%

75

76

90

92

94

8

Анти-ВИЧ/СПИД

2008 -

2011 годы

Доля охвата ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусные препараты

%

25

40

40

45

50

9

Инфекции, передающиеся половым путем

2008 -

2011 годы

Уровень заболеваемости детей сифилисом на 100 тыс. детского населения

Чело-век

9,8

8,5

9,7

9,6

9,5

10

Инфекции, передающиеся половым путем

2008 -

2011 годы

Уровень заболеваемости детей гонореей на 100 тыс. детского населения

Чело-век

1,6

1,0

1,7

1,6

1,6

11

Инфекции, передающиеся половым путем

2008 -

2011 годы

Уровень заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения

Чело-век

111,3

108,1

110,1

109,1

108,1

12

Инфекции, передающиеся половым путем

2008 -

2011 годы

Уровень заболеваемости гонореей на 100 тыс. населения

Чело-век

127,6

115,0

124,8

123,1

123,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

Инфекции, передающиеся половым путем

2008 -

2011 годы

Доля специализированных медицинских

учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей ИППП и внешний контроль лабораторной диагностики, в общем числе учреждений

%

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

14

Инфекции, передающиеся половым путем

2008 -

2011 годы

Количество открытых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, для детей и подростков

Единиц

1

1

2

2

2

15

Вирусные гепатиты

2008 -

2011 годы

Уровень заболеваемости острыми вирусными гепатитами В на 100 тыс. населения

Чело-век

13

12

11

10

7

16

Вирусные гепатиты

2008 -

2011 годы

Уровень заболеваемости острыми вирусными гепатитами С на 100 тыс. населения

Чело-век

7,8

7,0

7,5

7,2

7,0

17

Вирусные гепатиты

2008 -

2011 годы

Уровень заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С

Чело-век

46

45

41

39

37

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IV. Задачи: 1) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;

2) улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями

18

Развитие психиатрической помощи

2008 -

2011 годы

Увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи (включающей психосоциальную терапию и психосоциальную реабилитацию), от общего числа пациентов по отношению к предыдущему году

%

10

10

10

10

10

19

Развитие психиатрической помощи

2008 -

2011 годы

Увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи (включающей психосоциальную терапию и психосоциальную реабилитацию), от общего числа пациентов по отношению к предыдущему году

%

23,2

22,7

22,5

22,0

21,5

20

Развитие психиатрической помощи

2008 -

2011 годы

Средняя продолжительность лечения больного в стационаре

Койко-день

64,0

57,0

60,0

58,0

56,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21

Развитие психиатрической помощи

2008 -

2011 годы

Повторные госпитализации в психиатрический стационар в течение года от общего числа госпитализаций в течение года

%

23

19

19

17

15

V. Задачи: 1) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;

2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи детям

22

Подпрограмма «Вакцино-профилактика»

2008 -

2011 годы

Уровень охвата профилактическими прививками детей

%

Не менее 95

Не менее 100

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

23

Подпрограмма «Вакцино-профилактика»

2008 -

2011 годы

Уровень заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, в том числе дифтерией, эпидемическим паротитом

Число случаев

Споради-ческие

0

Спора-дичес-кие

Спора-дичес-кие

Спора-дичес-кие

24

Подпрограмма «Вакцино-профилактика»

2008 -

2011 годы

Уровень заболеваемости полиомиелитом

Число случаев

0

0

0

0

0

25

Подпрограмма «Вакцино-профилактика»

2008 -

2011 годы

Уровень заболеваемости корью на 100 тыс. населения

Чело-век

1,0

0

0,9

0,9

0,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VI. Задачи: 1) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;

2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания - участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам, гражданам старшего поколения;

3) улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями;

4) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;

5) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий

26

Профилактика артериальной гипертонии

2008 -

2011 годы

Увеличение впервые выявленных лиц с повышенным артериальным давлением по отношению к базовому значению от общего числа впервые выявленных лиц

%

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

27

Профилактика артериальной гипертонии

2008 -

2011 годы

Число школ здоровья для лиц с артериальной гипертонией

Единиц

45

48

48

50

51

28

Профилактика артериальной гипертонии

2008 -

2011 годы

Увеличение числа лиц с артериальной гипертонией, обученных в школах здоровья

%

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

29

Профилактика артериальной гипертонии

2008 -

2011 годы

Число лиц с артериальной гипертонией, состоящих под динамическим наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях

Тыс. человек

37,0

38,5

39,0

40,0

41,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30

Подпрограмма «Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях»

2008 -

2011 годы

Уровень смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения в трудоспособном возрасте

Число случа-ев

247,9

230,2

210,0

205,0

200,0

31

Подпрограмма «Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях»

2008 -

2011 годы

Уровень смертности от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения в трудоспособном возрасте

Число случа-ев

99,1

87,7

100,0

98,0

97,0

VII. Задача: улучшение лекарственного обеспечения больным онкологическими заболеваниями

32

Приобретение дорогостоящих лекарственных средств

для лечения онкологических и гематологичес-ких больных

2008 -

2011 годы

Диагностика ранних стадий опухолевых заболеваний

визуальной локализации от общего числа случаев диагностики при данной патологии

%

12

14

16

18

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

33

Приобретение дорогостоящих лекарственных средств

для лечения онкологических и гематологичес-ких больных

2008 -

2011 годы

Уровень смертности при злокачественных новообразованиях от общего числа случаев смерти по отношению к предыдущему году

%

-1

-1

-1

-1

-1

34

Приобретение дорогостоящих лекарственных средств

для лечения онкологических и гематологичес-ких больных

2008 -

2011 годы

Уровень инвалидизации вследствие злокачественных новообразований по отношению к предыдущему году

%

-1

-1

-1

-1

-1

VIII. Задача: обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий

35

Подпрограмма «Развитие высокотех-нологичных видов медицинской помощи»

2008 -

2011 годы

Доля лиц, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, от числа нуждающихся

%

100

100

100

100

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

36

Подпрограмма «Телемедицина»

2008 -

2011 годы

Формирование ядра телемедицинской сети и создание портала на базе ГУЗ «КОМИАЦ». Создание и ввод в эксплуатацию телемедицинских центров, пунктов и терминалов в учреждениях здравоохранения Кемеровской области

Штук

Разрабо-тана и принята концеп-ция созда-ния системы «Телеме-дицина Кемеров-ской области»

Созда-ние техни-ческих проек-тов для пилот-ных обьек-тов

8 центров, терминалы и пункты

3 центра, терминалы и пункты

IX. Задачи: 1) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;

2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;

3) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания - участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам, гражданам старшего поколения;

4) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;

5) улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями

37

Подпрограмма «Развитие первичной медицинской помощи»

2008 -

2011 годы

Количество лиц, состоящих на диспансерном учете

На 1000 насе-ления

312,5

334,2

415

485

500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

38

Подпрограмма «Развитие первичной медицинской помощи»

2008 -

2011 годы

Охват профилактическими осмотрами контингентов, подлежащих периодическим

осмотрам

%

97,0

98,5

98,6

98,8

99,1

39

Подпрограмма «Развитие социально ориентиро-ванной медицинской помощи гражданам,

относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения»

2008 -

2011 годы

Уровень диспансеризации граждан, относящихся к контингентам особого внимания

%

85

90

94

95

95

X. Задача: улучшение лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями

40

Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»

2008 -

2011 годы

Средняя сумма лекарственного обеспечения на одного обратившегося в месяц

Рублей

35000

35500

36000

36500

37000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

XI. Задачи: 1) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;

2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости;

3) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи детям;

4) формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;

5) улучшение лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом

41

Подпрограмма «Здоровое поколение»

2008 -

2011 годы

Материнская смертность на 100 тыс., родившихся живыми

Число случаев

26,3

19,1

20

18

17,9

42

Подпрограмма «Здоровое поколение»

2008 -

2011 годы

Детская смертность от рождения до четырех лет на 1000 родившихся живыми

Число случаев

71,1

67,6

66,5

66,0

65,0

43

Подпрограмма «Здоровое поколение»

2008 -

2011 годы

Младенческая смертность (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми)

Число случаев

9,4

8,6

7,6

6,0

5,9

44

Подпрограмма «Здоровое поколение»

2008 -

2011 годы

Профилактические осмотры детей (доля осмотренных детей 0-14 лет от числа подлежащих осмотру)

%

94,81

96,7

98,6

98,6

98,6

XII. Задачи: 1) совершенствование областной службы медицины катастроф;

2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе оснащение их медицинским оборудованием первоочередной необходимости

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

45

Подпрограмма «Совершен-ствование службы медицины катастроф Кемеровской области»

2008 -

2011 годы

Уровень смертности от всех видов транспортных несчастных случаев на 100 тыс. населения в трудоспособном возрасте

Число случаев

31,1

28,6

30,0

29,0

28,0

46

Подпрограмма «Совершен-ствование службы медицины катастроф Кемеровской области»

2008 -

2011 годы

Уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения

Число случаев

25,8

17,8

20,5

20,0

19,0

XIII. Задачи: 1) обеспечение оказания населению высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;

2) обеспечение доступности гарантированной бесплатной медицинской помощи контингенту особого внимания - участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации, детям, инвалидам, гражданам старшего поколения

47

Подпрограмма «Подготовка специалистов здравоохране-ния»

2008 -

2011 годы

Подготовка специалистов здравоохранения по отдельным узким специальностям и кадрового резерва организаторов здравоохранения

Человек

-

182

229

182

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

48

Подпрограмма «Утилизация медицинских отходов»

2008 -

2011 годы

Количество лечебно-профилактических учреждений, получивших установку для термохимического обеззараживания и измельчения отходов классов «Б» и «В»

Штук

3

4

4

3

3

Всего по Программе:

2008 -

2011 годы

Привлечено средств на

1 рубль областного бюджета

Рублей

0,93

1,74

1,30

2,14

1,38

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" № 3, ч.3, 2009 г. от 25.04.2009 стр.75
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать