Основная информация
Дата опубликования: | 31 марта 2020г. |
Номер документа: | RU91003708202000073 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | администрация Пенжинского муниципального района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
___________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.03.2020г. № 66
О внесении изменений в муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе» утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 № 160
В целях уточнения показателей муниципальной программы Пенжинского муниципального района «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе» и внесения изменений
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 № 160 изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Начальника Отдела культуры Администрации Пенжинского муниципального района О.Е.Серёгину.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава района А.В.Болотнов
Приложение к постановлению Администрации Пенжинского муниципального района от 31.03.2020г. № 66
Изменения
В муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 № 160 (далее – Программа)
1. Приложение 1-6 к Программе заменить приложениями 1-9 и изложить их в следующей редакции:
Таблица1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы "Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе на " и их значениях
№
п/п
Показатель
(индикатор)
(наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
базовое значение (2016 год)
текущий год (оценка)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
1
Увеличение количества посещений населением учреждений культуры по отношению к 2015 году
%
3,12
4,08
5,34
6,12
6,9
7
7,3
Повышение уровня удовлетворённости жителей Пенжинского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
%
83
88
90
92
95
98
100
Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной заработной платы в Камчатском крае
%
84,5
93,3
100
100
100
100
100
Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»
1.1.
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
50,7
50,8
60
60,2
60,3
60,4
60,5
1.2
количество посещений библиотек на 1 жителя в год
посещений
3,97
4
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
1.3
среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
экземпляров
11670
11740
11800
11830
11860
11870
11880
1.4
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
экземпляров
205,7
215,9
230
233
235
240
245
1.5
увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пенжинского района
%
1,5
1,7
2
2,2
2,4
2,6
2,8
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"
2.1
Посещаемость музея на 1 тыс. жителей
посещений
0,41
0,42
0,43
0,44
0,45
0,46
0,47
2.2
среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения
ед.
0,0027
0,0028
0,003
0,0035
0,0038
0,0039
0,004
2.3
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
37,5
44,7
45
46
46,5
46,7
47
Подпрограмма 3 "Образование в сфере культуры"
3.1
доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ
%
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
3.2
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
%
6
7
8
8
8
8
8
Подпрограмма 4 «Традиционная культура и народное творчество»
4.1
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 2015 году)
%
3,4
4,2
5
5,2
5,5
6
7
4.2
среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
37,1
37,3
37,5
37,7
37,8
37,9
38
4.3
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями
%
45,5
46,4
46,8
46,9
50
50
50
4.4
среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
362,5
367,7
376,9
376,9
376,9
376,9
376,9
4.5
Подпрограмма 5 «Традиционная этническая культура и народное творчество»
5.1
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 2012 году)
%
3,4
4,2
5
5,2
5,5
6
6,5
37,8
37,9
38
5.2
среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
37,1
37,3
37,5
37,7
5.3
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях
%
45,5
46,4
46,8
46,9
50
50
50
5.4
среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
362,5
367,7
376,9
376,9
376,9
376,9
376,9
Таблица 2
Перечень
основных мероприятий
муниципальной программы «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе»
№
п/п
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)
Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы
(подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»
1.1
основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела, обеспечение деятельности муниципальных библиотек"
Директор МКУК ПМЦБС
2017
2022
Повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;
Повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек;
Уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями.
Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области библиотечного; Отставание системы библиотечно-информационного обслуживания от уровня Камчатского края.
Экономическая нецелесообразность функционирования библиотек, не связанных в единую информационную сеть
Оказывает влияние на показатели: Охват населения библиотечным обслуживанием , Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) , Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения , Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения , Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом),
1.2
основное мероприятие "Формирование и обеспечение сохранности фондов библиотек"
Директор МКУК ПМЦБС
2017
2022
Рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием;
Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело;
Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; Интеграция библиотек в единую информационную сеть.
Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области библиотечного; Отставание системы библиотечно-информационного обслуживания от уровня Камчатского края.
Экономическая нецелесообразность функционирования библиотек, не связанных в единую информационную сеть
Оказывает влияние на показатели: Охват населения библиотечным обслуживанием , Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) , Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения , Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения , Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом),
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»
2.1.
основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области музейного дела, обеспечение деятельности муниципальных музеев"
Директор МКУК ПРКМ
2017
2022
Улучшение сохранности музейных фондов;Повышение качества и доступности музейных услуг;Расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; Роствостребованности музеев у населения;
Полная либо частичная утрата музейных коллекций и предметов, Снижение уровня обеспечения сохранения и использования музейных фондов;Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области музейного дела;Ограничение к доступу культурных благ для всех групп населения России
Оказывает влияние на показатели: Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год) ,Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения (ед. изм. - человек) ,Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процентов по отношению к 2015 году) , Открытие сайта музея в сети "Интернет"
2.2.
основное мероприятие "Пополнение музейных фондов муниципальных музеев"
Директор МКУК ПРКМ
Рост числа музеев, оснащенных современным оборудованием;
Уменьшение диспропорций в доступности к качественным музейными услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями;
Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело
Подпрограмма 3 «Образование в сфере культуры»
3.1.
основное мероприятие "Организация и проведение детского фестиваля "Радуга талантов"
Директор МОУ ДОД ДШИ
2017
2022
Создание благоприятных условий для творческого развития художественно одаренных детей и молодежи, Рост качества мероприятий и повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи
Утрата возможности реализации гворческих способностей одаренных детей и молодежи
Оказывает влияние на показатели: Прирост числа лауреатов краевых конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2015 году; Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
Подпрограмма 4 «Традиционная культура и народное творчество»
4.1
основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнениеработ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа"
Директор МКУК ПМЦ КДК
2017
2022
Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых мероприятий, улучшение условий проведения в учреждениях культурно-досугового типа культурного досуга населения, повышение качества, доступности и разнообразия услуг, новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа;Рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
Утрата возможности реализации творческих способностей населения; Сокращение сети учреждений культуры; Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области культурного досуга и традиционной народной культуры
Оказывает влияние на показатели: Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения; Численность участников культурно-досуговых мероприятий ( по отношению к 2015 году), Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями.
4.2
основное мероприятие "Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих краевых мероприятиях регионального значения"
Директор МКУК ПМЦ КДК
2017
2022
Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих краевых фестивалях и конкурсах
Утрата возможности реализации творческих способностей населения.
4.3.
основное мероприятие "Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы"
Директор МКУК ПМЦ КДК
2017
2022
Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых мероприятий, улучшение условий проведения в учреждениях культурно-досугового типа культурного досуга населения, повышение качества, доступности и разнообразия услуг.
Утрата возможности реализации творческих способностей населения; Сокращение сети учреждений культуры; Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области культурного досуга и традиционной народной культуры
Оказывает влияние на показатели: Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения; Численность участников культурно-досуговых мероприятий ( по отношению к 2015 году), Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями.
4.4.
основное мероприятие "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни"
4.5.
основное мероприятие мероприятия "Капитальный ремонт муниципальных учреждений культурно- досугового типа"
Директор МКУК ПМЦ КДК
2017
2022
Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых мероприятий, улучшение условий проведения в учреждениях культурно-досугового типа культурного досуга населения, повышение качества, доступности и разнообразия услуг.
Утрата возможности реализации творческих способностей населения; Сокращение сети учреждений культуры; Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области культурного досуга и традиционной народной культуры
Оказывает влияние на показатели: Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения; Численность участников культурно-досуговых мероприятий , Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями.
Подпрограмма 5 «Традиционная этническая культура и народное творчество »
5.1
основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений этнической культуры"
Директор МКУК ПРЭЦ "Дорова"
2017
2022
Популяризация самобытной культуры и повышение качества предоставления современных услуг, направленных на сохранение и развитие культурного наследия коренных народов Камчатки.
Утрата самобытных традиций, безвозвратные потери некоторых видов нематериального культурного наследия коренных народов Камчатки.
Оказывает влияние на показатели: Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения; Численность участников культурно-досуговых мероприятий ( по отношению к 2012 году), Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями.
5.2.
основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Директор МКУК ПРЭЦ "Дорова"
2017
2022
Популяризация самобытной культуры и повышение качества предоставления современных услуг, направленных на сохранение и развитие культурного наследия коренных народов Камчатки.
Утрата самобытных традиций, безвозвратные потери некоторых видов нематериального культурного наследия коренных народов Камчатки.
Оказывает влияние на показатели: Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения; Численность участников культурно-досуговых мероприятий, Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями.
Подпрограмма 6 «Обеспечение условий реализации Программы»
6.1.
основное мероприятие мероприятия "Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры"
Отдел культуры
2017
2022
реализация муниципальной программы своевременно и в полном объеме;
реализация функций и полномочий
бухгалтерии отдела культуры в полном объеме;
достижение прогнозных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программы и ее подпрограмм;
повышение эффективности расходования бюджетных средств; повышение уровня качества финансового менеджмента;
Невозможность Отделу культуры эффективно выполнять свои функции; Износ объектов инфраструктуры и снижение качества предоставляемых услуг в сфере культуры; Не достижение установленных целей и задач Программы; Снижение показателей выполнения программы
Оказывает влияние на показатели: Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате в Камчатского крае; Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; Доля работников муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, переподготовку в общем числе работников учреждений; Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием , в общем количестве учреждений в сфере культуры
6.2.
основное мероприятие "Организация и проведение и проведение Дня района, районных фестивалей, смотров и конкурсов"
Отдел культуры
2017
2022
Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых мероприятий, улучшение условий проведения в учреждениях культурно-досугового типа культурного досуга населения, повышение качества, доступности и разнообразия услуг, новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа;
Рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
Утрата возможности реализации творческих способностей населения; Сокращение сети учреждений культуры; Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области культурного досуга и традиционной народной культуры
Оказывает влияние на показатели: Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения; Численность участников культурно-досуговых мероприятий. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями.
Таблица 3
Оценка применения мер муниципального регулирования 1
в сфере реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе»
№
п/п
Наименование меры 2
Показатель применения меры
Оценка результата (тыс. руб.), годы
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы 3
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1
Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы отстутствует
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2
…
____1_Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
____2_Налоговая льгота, предоставление гарантий, выдача лицензий, снижение тарифов и т.п.
____3_Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов, источников финансирования дефицита бюджета при использовании указанных мер, в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Таблица 4
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе»
№
п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель
и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1
Районная ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы отсутствуют
Районная ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2.
…
Таблица 5
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе "
тыс. руб.
№ п/п
Наименование муниципальной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа Пенжинского муниципального района "Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы"
Всего, в том числе:
903
070
433 682,84711
94 903,40325
93167,82522
86429,90211
79226,05200
79955,66453
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 556,76917
11 207,71400
5 349,05517
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
070
417 126,07794
83 695,68925
87 818,77005
86 429,90211
79 226,05200
79 955,66453
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Наименование подпрограммы 1 "Развитие библиотечного дела"
Всего, в том числе:
903
070
96 147,46844
18 537,99209
19834,45935
20070,33300
18803,59300
18901,09100
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
380,00000
380,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
070
95 767,46844
18 157,99209
19 834,45935
20 070,33300
18 803,59300
18 901,09100
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела, обеспечение деятельности муниципальных библиотек"
Всего, в том числе:
903
071
94 442,46844
18 232,99209
19484,45935
19720,33300
18453,59300
18551,09100
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
380,00000
380,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
071
94 062,46844
17 852,99209
19 484,45935
19 720,33300
18 453,59300
18 551,09100
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Основное мероприятие "Формирование и обеспечение сохранности фондов библиотек"
Всего, в том числе:
903
071
1 005,00000
305,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
071
1 005,00000
305,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Наименование подпрограммы 2 "Развитие музейного дела"
Всего, в том числе:
903
072
17 144,13639
3 483,95237
3429,63602
3720,30200
3244,39500
3265,85100
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
072
17 144,13639
3 483,95237
3 429,63602
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области музейного дела, обеспечение деятельности муниципальных музеев"
Всего, в том числе:
903
072
17 144,13639
3 483,95237
3429,63602
3720,30200
3244,39500
3265,85100
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
072
17 144,13639
3 483,95237
3429,63602
3720,30200
3244,39500
3265,85100
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие "Пополнение музейных фондов муниципальных музеев"
Всего, в том числе:
903
072
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
072
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Наименование подпрограммы 3 "Образование в сфере культуры"
Всего, в том числе:
903
073
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
073
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Основное мероприятие "Организация и проведение детского фестиваля "Радуга талантов"
Всего, в том числе:
903
073
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
073
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4
Наименование подпрограммы 4 "Традиционная культура и народное творчество"
Всего, в том числе:
903
074
247 390,48592
55 314,71972
55358,75563
47889,89404
44199,30800
44627,80853
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 176,76917
10 827,71400
5349,05517
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
231 213,71675
44 487,00572
50009,70046
47889,89404
44199,30800
44627,80853
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнениеработ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа"
Всего, в том числе:
903
074
233 925,21043
44 487,00572
52721,19414
47889,89404
44199,30800
44627,80853
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
2711,49368
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
231 213,71675
44 487,00572
50009,70046
47889,89404
44199,30800
44627,80853
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Основное мероприятие "Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих краевых мероприятиях регионального значения"
Всего, в том числе:
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы"
Всего, в том числе:
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Основное мероприятие "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни"
Всего, в том числе:
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципальных учреждений культурно-досогувого типа"
Всего, в том числе:
903
074
13 465,27549
10 827,71400
2637,56149
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
13 465,27549
10 827,71400
2637,56149
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5
Наименование подпрограммы 5 "Традиционная этническая культура и народное творчество"
Всего, в том числе:
903
075
33 742,01068
6 272,26007
6913,24954
7546,91907
6483,39200
6526,19000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
075
33 742,01068
6 272,26007
6913,24954
7546,91907
6483,39200
6526,19000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнениеработ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений этнической культуры"
Всего, в том числе:
903
075
33 742,01068
6 272,26007
6913,24954
7546,91907
6483,39200
6526,19000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
075
33 742,01068
6 272,26007
6913,24954
7546,91907
6483,39200
6526,19000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Всего, в том числе:
903
075
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
075
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6
Наименование подпрограммы 6 "Обеспечение условий реализации программы"
Всего, в том числе:
903
076
39 258,74568
11 294,47900
7631,72468
7202,45400
6495,36400
6634,72400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
076
39 258,74568
11 294,47900
7631,72468
7202,45400
6495,36400
6634,72400
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие "Развитие инфраструктур и системы управления в сфере культуры"
Всего, в том числе:
903
076
35 215,01428
8 005,97900
6876,49328
7202,45400
6495,36400
6634,72400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
076
35 215,01428
8 005,97900
6876,49328
7202,45400
6495,36400
6634,72400
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Основное мероприятие "Организация и проведение и проведение Дня района, районных фестивалей, смотров и конкурсов"
Всего, в том числе:
903
076
4 043,73140
3 288,50000
755,23140
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
076
4 043,73140
3 288,50000
755,23140
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Таблица 6
План реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе "
№
Наименование подпрограммы, контрольного события программы
ответственный исполнитель
(ИОГВ/Ф.И.О.)
срок реализации
(дата)
2
3
4
1
Наименование подпрограммы 1 "Развитие библиотечного дела"
МКУК ПМЦ БС Бесхлебная М.А.
ежегодно
Контрольное событие 1.2 "Формирование и обеспечение сохранности фондов библиотек"
МКУК ПМЦ БС Бесхлебная М.А.
ежегодно
2
Наименование подпрограммы 2 "Развитие музейного дела"
МКУК ПРКМ Смирнова Г.Д.
ежегодно
Контрольное событие 2.2 "Пополнение музейных фондов муниципальных музеев"
МКУК ПРКМ Смирнова Г.Д.
ежегодно
3
Наименование подпрограммы 3 "Образование в сфере культуры"
МКОУ ДОД ПДШИ Рементова О.В.
Контрольное событие 3.1 отсутствует
МКОУ ДОД ПДШИ Рементова О.В
4.
Наименование подпрограммы 4 "Традиционная культура и народное творчество"
МКУК ПМЦ КДК Мизинина А.Е.
ежегодно
Контрольное событие 4.2 "Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих краевых мероприятиях регионального значения"
МКУК ПМЦ КДК Мизинина А.Е.
ежегодно
Контрольное событие 4.4 "Контрольное событие 4.4 "Проведение конкурсов и фестивалей для обеспечения доступа граждан к участию в культурной жизни"
МКУК ПМЦ КДК Мизинина А.Е.
ежегодно
5
Наименование подпрограммы 5 "Традиционная этническая культура и народное творчество"
МКУ ПРЭЦ ДОРОВА Долган Т.А.
ежегодно
Контрольное мероприятий 5.2 Организация и проведение мероприятий: "Эвенского нового года", "Дня первой рыб", "Дня Абориген"
МКУ ПРЭЦ ДОРОВА Долган Т.А.
ежегодно
6
Наименование подпрограммы 6 "Обеспечение условий реализации программы"
Серёгина О.Е.
ежегодно
Контрольное событие 6.2 "Организация и проведение и проведение Дня района, районных фестивалей, смотров и конкурсов"
Серёгина О.Е.
ежегодно
Таблица7
Финансово-экономическое обоснование к муниципальной программе "Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе"
Наименование программы:__Муниципальная программа Пенжинского муниципального района "Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе"
тыс. рублей
№ п/п
Наименование подпрограммы
КБК
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
Р, ПР
КЦСР*
КВР**
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
1.1
Подпрограмма 1"Развитие библиотечного дела"
903
х
х
х
18 537,99209
19 834,45935
20 070,33300
18 803,59300
18 901,09100
за счет средств местного бюджета
0801
071 0000000
x
18 157,99209
19 834,45935
20 070,33300
18 803,59300
18 901,09100
за счет средств краевого бюджета
0801
071 0000000
x
380,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"
903
x
x
x
3 483,95237
3 429,63602
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
за счет средств федерального бюджета
0801
072 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местного бюджета
0801
072 0000000
3 483,95237
3 429,63602
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
за счет средств краевого бюджета
0801
072 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3
Подпрограмма 3 "Образование в сфере культуры"
903
x
x
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местного бюджета
073 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
073 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4
Подпрограмма 4 "Традиционная культура и народное творчество"
903
x
x
x
55 314,71972
55 358,75563
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
за счет средств местного бюджета
0801
074 0000000
x
44 487,00572
50 009,70046
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
за счет средств краевого бюджета
0801
074 0000000
x
10 827,71400
5 349,05517
0,00000
0,00000
0,00000
1.5
Подпрограмма 5 "Традиционная этническая культура и народное творчество"
903
x
x
x
6 272,26007
6 913,24954
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
за счет средств местного бюджета
0801
075 0000000
x
6 272,26007
6 913,24954
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
за счет средств краевого бюджета
0801
075 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6
Подпрограмма 6 "Обеспечение условий реализации программы"
903
х
х
х
11 294,47900
7 631,72468
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
за счет средств местного бюджета
076 0000000
x
11 294,47900
7 631,72468
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
за счет средств краевого бюджета
076 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ИТОГО по муниципальной программе
х
х
х
х
94 903,40325
93 167,82522
86 429,90211
79 226,05200
79 955,66453
* указывается в соответствии с приказами финансового управления Администрации Пенжинского муниципального района об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов местного бюджета и Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
таблица 8
Детальный план-график реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе" на 2020 год и плановый период 2021-2022 г
№
Наименование основного мероприятия, РВЦП, контрольного события программы
Объем ресурсного обеспечения,
тыс. руб.
Код бюд-жетной класси-фика-
ции 2
Ответст-венный испол-нитель
(ИОГВ/
Ф.И.О.)
Ожидае-мый результат реали-зации мероприя-тия
Срок начала реали-зации
Срок оконча-ния реализа-ции (дата контроль-ного события)
График реализации (месяц/квартал)
очередной финансовый 2020год , месяц
2021, квартал
2022, квартал
всего
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"
57 775,01700
20 070,33300
18 803,59300
18 901,09100
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
57 775,01700
20 070,33300
18 803,59300
18 901,09100
1.1.
Основное мероприятие"Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела, обеспечение деятельности муниципальных библиотек"
56 725,01700
19 720,33300
18 453,59300
18 551,09100
Бесхлебная М.А.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
01.01.2020
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
56 725,01700
19 720,33300
18 453,59300
18 551,09100
1.2.
Основное мероприятие "Формирование и обеспечение сохранности фондов библиотек"
1 050,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Бесхлебная М.А.
пополнение книжного фонда, увеличение числа посещений,книговыдачи
01.01.2020
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
1 050,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Контрольное событие 1.2 "Формирование и обеспечение сохранности фондов библиотек"
Бесхлебная М.А.
2020
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
Подпрограмма "Развитие музейного дела"
10 230,54800
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
10 230,54800
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
2.1
Основное мероприятие "Оказание государственных услуг (выполнение работ) в области музейного дела, обеспечение деятельности муниципальных музеев"
10 230,54800
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
Смирнова Г.Д.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
01.01.2020
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
10 230,54800
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
2.2
Основное мероприятие "Пополнение музейных фондов "
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Смирнова Г.Д.
пополнение музейных фондов, увеличение посещаемости
01.01.2020
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие 2.2 "Пополнение музейных фондов муниципальных музеев"
Смирнова Г.Д.
2020
2020 г
3.
Подпрограмма "Образование в сфере культуры"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1
Основное мероприятие "Организация и проведение детского фестиваля "Радуга талантов"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Рементова О.В.
Выявление талантливых и одаренных детей
01.01.2020
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4
Подпрограмма "Традиционная культура и народное творчество"
136 717,01057
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
136 717,01057
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
Х
Х
4.1
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа
115 746,48219
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
Смирнова Г.Д.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
01.01.2020
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
115 746,48219
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
4.2
Основное мероприятие "Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих краевых мероприятиях регионального значения"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мизинина А.Е.
Повышение творческого потенциала, обмен опытом
01.01.2020
Х
Х
Х
Х
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие 4.2 "Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих краевых мероприятиях регионального значения""
Мизинина А.Е.
2020
2020 г
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.3
Основное мероприятие"Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Бровенко ЗН
Укрепление материально технической базы
01.01.2020
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4
Мероприятие "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мизинина А.Е.
Сохранение и развитие традиционной и этнической культуры
01.01.2020
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие 4.4 "Проведение конкурсов и фестивалей для обеспечения доступа граждан к участию в культурной жизни"
Мизинина А.Е.
2020
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.5
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культурно-досогувого типа
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мизинина А.Е.
Приведение зданий в состояние пригодное дальнейшей эксплуатации
01.01.2020
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма "Традиционная этническая культура и народное творчество"
20 556,50107
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
20 556,50107
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
5.1
Основное мероприятие"Оказание муниципальных услуг (выполнениеработ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений этнической культуры"
20 556,50107
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
Долган Т.А.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
01.01.2020
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
20 556,50107
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
5.2
Основное мероприятие"Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Долган Т.А.
Сохранение и развитие этнической культуры
01.01.2020
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное мероприятий 5.2 Организация и проведение мероприятий: "Эвенского нового года", "Дня первой рыб", "Дня Абориген"
Долган Т.А.
2кв. 2020 г. 3кв. 2020 г.
2 кв. 2020, 3 кв.2020 г
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
6.
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
20 332,54200
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Серёгина О.Е.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
01.01.2020
местный бюджет
20 332,54200
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
6.1
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры"
20 332,54200
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
20 332,54200
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
6.2
Основное мероприятие"Организация и проведение и проведение Дня района, районных фестивалей, смотров и конкурсов"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное мероприятий 6.2 "Организация и проведение и проведение Дня района, районных фестивалей, смотров и конкурсов"
Сереина О.Е.
2020 год
4 кв.2020 г
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Всего
245 611,61864
86 429,90211
79 226,05200
79 955,66453
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
245 611,61864
86 429,90211
79 226,05200
79 955,66453
Таблица 9
Перечень основных мероприятий иных муниципальных программ,
оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе"
№
п/п
Наименование иной муниципальной программы, Ответственный исполнитель 1
Наименование основных мероприятий иной муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей
и решение задач муниципальной программы 2
Наименование подпрограмм муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы 4
1
2
3
4
1
Муниципальная программа 1
Основное мероприятие A
2
Основное мероприятие B
…
…
Перечень основных мероприятий иных муниципальных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы отсутствует
…n
Муниципальная программа n
Основное мероприятие C
Основное мероприятие D
_____1_В графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных муниципальных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.
_____2_В графе 3 указываются наименования основных мероприятий иных муниципальных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.
_____4_В графе 4 указываются наименования подпрограмм данной муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы.
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
___________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.03.2020г. № 66
О внесении изменений в муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе» утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 № 160
В целях уточнения показателей муниципальной программы Пенжинского муниципального района «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе» и внесения изменений
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 № 160 изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Начальника Отдела культуры Администрации Пенжинского муниципального района О.Е.Серёгину.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава района А.В.Болотнов
Приложение к постановлению Администрации Пенжинского муниципального района от 31.03.2020г. № 66
Изменения
В муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 № 160 (далее – Программа)
1. Приложение 1-6 к Программе заменить приложениями 1-9 и изложить их в следующей редакции:
Таблица1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы "Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе на " и их значениях
№
п/п
Показатель
(индикатор)
(наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
базовое значение (2016 год)
текущий год (оценка)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
1
Увеличение количества посещений населением учреждений культуры по отношению к 2015 году
%
3,12
4,08
5,34
6,12
6,9
7
7,3
Повышение уровня удовлетворённости жителей Пенжинского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
%
83
88
90
92
95
98
100
Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной заработной платы в Камчатском крае
%
84,5
93,3
100
100
100
100
100
Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»
1.1.
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
50,7
50,8
60
60,2
60,3
60,4
60,5
1.2
количество посещений библиотек на 1 жителя в год
посещений
3,97
4
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
1.3
среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
экземпляров
11670
11740
11800
11830
11860
11870
11880
1.4
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
экземпляров
205,7
215,9
230
233
235
240
245
1.5
увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пенжинского района
%
1,5
1,7
2
2,2
2,4
2,6
2,8
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"
2.1
Посещаемость музея на 1 тыс. жителей
посещений
0,41
0,42
0,43
0,44
0,45
0,46
0,47
2.2
среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения
ед.
0,0027
0,0028
0,003
0,0035
0,0038
0,0039
0,004
2.3
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
37,5
44,7
45
46
46,5
46,7
47
Подпрограмма 3 "Образование в сфере культуры"
3.1
доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ
%
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
3.2
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
%
6
7
8
8
8
8
8
Подпрограмма 4 «Традиционная культура и народное творчество»
4.1
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 2015 году)
%
3,4
4,2
5
5,2
5,5
6
7
4.2
среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
37,1
37,3
37,5
37,7
37,8
37,9
38
4.3
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями
%
45,5
46,4
46,8
46,9
50
50
50
4.4
среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
362,5
367,7
376,9
376,9
376,9
376,9
376,9
4.5
Подпрограмма 5 «Традиционная этническая культура и народное творчество»
5.1
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 2012 году)
%
3,4
4,2
5
5,2
5,5
6
6,5
37,8
37,9
38
5.2
среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
37,1
37,3
37,5
37,7
5.3
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях
%
45,5
46,4
46,8
46,9
50
50
50
5.4
среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
362,5
367,7
376,9
376,9
376,9
376,9
376,9
Таблица 2
Перечень
основных мероприятий
муниципальной программы «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе»
№
п/п
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)
Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы
(подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»
1.1
основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела, обеспечение деятельности муниципальных библиотек"
Директор МКУК ПМЦБС
2017
2022
Повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;
Повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек;
Уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями.
Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области библиотечного; Отставание системы библиотечно-информационного обслуживания от уровня Камчатского края.
Экономическая нецелесообразность функционирования библиотек, не связанных в единую информационную сеть
Оказывает влияние на показатели: Охват населения библиотечным обслуживанием , Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) , Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения , Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения , Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом),
1.2
основное мероприятие "Формирование и обеспечение сохранности фондов библиотек"
Директор МКУК ПМЦБС
2017
2022
Рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием;
Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело;
Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; Интеграция библиотек в единую информационную сеть.
Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области библиотечного; Отставание системы библиотечно-информационного обслуживания от уровня Камчатского края.
Экономическая нецелесообразность функционирования библиотек, не связанных в единую информационную сеть
Оказывает влияние на показатели: Охват населения библиотечным обслуживанием , Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) , Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения , Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения , Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом),
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»
2.1.
основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области музейного дела, обеспечение деятельности муниципальных музеев"
Директор МКУК ПРКМ
2017
2022
Улучшение сохранности музейных фондов;Повышение качества и доступности музейных услуг;Расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; Роствостребованности музеев у населения;
Полная либо частичная утрата музейных коллекций и предметов, Снижение уровня обеспечения сохранения и использования музейных фондов;Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области музейного дела;Ограничение к доступу культурных благ для всех групп населения России
Оказывает влияние на показатели: Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год) ,Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения (ед. изм. - человек) ,Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процентов по отношению к 2015 году) , Открытие сайта музея в сети "Интернет"
2.2.
основное мероприятие "Пополнение музейных фондов муниципальных музеев"
Директор МКУК ПРКМ
Рост числа музеев, оснащенных современным оборудованием;
Уменьшение диспропорций в доступности к качественным музейными услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями;
Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело
Подпрограмма 3 «Образование в сфере культуры»
3.1.
основное мероприятие "Организация и проведение детского фестиваля "Радуга талантов"
Директор МОУ ДОД ДШИ
2017
2022
Создание благоприятных условий для творческого развития художественно одаренных детей и молодежи, Рост качества мероприятий и повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи
Утрата возможности реализации гворческих способностей одаренных детей и молодежи
Оказывает влияние на показатели: Прирост числа лауреатов краевых конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2015 году; Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
Подпрограмма 4 «Традиционная культура и народное творчество»
4.1
основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнениеработ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа"
Директор МКУК ПМЦ КДК
2017
2022
Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых мероприятий, улучшение условий проведения в учреждениях культурно-досугового типа культурного досуга населения, повышение качества, доступности и разнообразия услуг, новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа;Рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
Утрата возможности реализации творческих способностей населения; Сокращение сети учреждений культуры; Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области культурного досуга и традиционной народной культуры
Оказывает влияние на показатели: Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения; Численность участников культурно-досуговых мероприятий ( по отношению к 2015 году), Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями.
4.2
основное мероприятие "Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих краевых мероприятиях регионального значения"
Директор МКУК ПМЦ КДК
2017
2022
Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих краевых фестивалях и конкурсах
Утрата возможности реализации творческих способностей населения.
4.3.
основное мероприятие "Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы"
Директор МКУК ПМЦ КДК
2017
2022
Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых мероприятий, улучшение условий проведения в учреждениях культурно-досугового типа культурного досуга населения, повышение качества, доступности и разнообразия услуг.
Утрата возможности реализации творческих способностей населения; Сокращение сети учреждений культуры; Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области культурного досуга и традиционной народной культуры
Оказывает влияние на показатели: Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения; Численность участников культурно-досуговых мероприятий ( по отношению к 2015 году), Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями.
4.4.
основное мероприятие "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни"
4.5.
основное мероприятие мероприятия "Капитальный ремонт муниципальных учреждений культурно- досугового типа"
Директор МКУК ПМЦ КДК
2017
2022
Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых мероприятий, улучшение условий проведения в учреждениях культурно-досугового типа культурного досуга населения, повышение качества, доступности и разнообразия услуг.
Утрата возможности реализации творческих способностей населения; Сокращение сети учреждений культуры; Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области культурного досуга и традиционной народной культуры
Оказывает влияние на показатели: Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения; Численность участников культурно-досуговых мероприятий , Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями.
Подпрограмма 5 «Традиционная этническая культура и народное творчество »
5.1
основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений этнической культуры"
Директор МКУК ПРЭЦ "Дорова"
2017
2022
Популяризация самобытной культуры и повышение качества предоставления современных услуг, направленных на сохранение и развитие культурного наследия коренных народов Камчатки.
Утрата самобытных традиций, безвозвратные потери некоторых видов нематериального культурного наследия коренных народов Камчатки.
Оказывает влияние на показатели: Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения; Численность участников культурно-досуговых мероприятий ( по отношению к 2012 году), Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями.
5.2.
основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Директор МКУК ПРЭЦ "Дорова"
2017
2022
Популяризация самобытной культуры и повышение качества предоставления современных услуг, направленных на сохранение и развитие культурного наследия коренных народов Камчатки.
Утрата самобытных традиций, безвозвратные потери некоторых видов нематериального культурного наследия коренных народов Камчатки.
Оказывает влияние на показатели: Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения; Численность участников культурно-досуговых мероприятий, Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями.
Подпрограмма 6 «Обеспечение условий реализации Программы»
6.1.
основное мероприятие мероприятия "Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры"
Отдел культуры
2017
2022
реализация муниципальной программы своевременно и в полном объеме;
реализация функций и полномочий
бухгалтерии отдела культуры в полном объеме;
достижение прогнозных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программы и ее подпрограмм;
повышение эффективности расходования бюджетных средств; повышение уровня качества финансового менеджмента;
Невозможность Отделу культуры эффективно выполнять свои функции; Износ объектов инфраструктуры и снижение качества предоставляемых услуг в сфере культуры; Не достижение установленных целей и задач Программы; Снижение показателей выполнения программы
Оказывает влияние на показатели: Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате в Камчатского крае; Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; Доля работников муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, переподготовку в общем числе работников учреждений; Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием , в общем количестве учреждений в сфере культуры
6.2.
основное мероприятие "Организация и проведение и проведение Дня района, районных фестивалей, смотров и конкурсов"
Отдел культуры
2017
2022
Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых мероприятий, улучшение условий проведения в учреждениях культурно-досугового типа культурного досуга населения, повышение качества, доступности и разнообразия услуг, новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа;
Рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
Утрата возможности реализации творческих способностей населения; Сокращение сети учреждений культуры; Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области культурного досуга и традиционной народной культуры
Оказывает влияние на показатели: Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения; Численность участников культурно-досуговых мероприятий. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями.
Таблица 3
Оценка применения мер муниципального регулирования 1
в сфере реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе»
№
п/п
Наименование меры 2
Показатель применения меры
Оценка результата (тыс. руб.), годы
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы 3
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1
Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы отстутствует
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2
…
____1_Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
____2_Налоговая льгота, предоставление гарантий, выдача лицензий, снижение тарифов и т.п.
____3_Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов, источников финансирования дефицита бюджета при использовании указанных мер, в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Таблица 4
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе»
№
п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель
и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1
Районная ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы отсутствуют
Районная ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2.
…
Таблица 5
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе "
тыс. руб.
№ п/п
Наименование муниципальной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа Пенжинского муниципального района "Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы"
Всего, в том числе:
903
070
433 682,84711
94 903,40325
93167,82522
86429,90211
79226,05200
79955,66453
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 556,76917
11 207,71400
5 349,05517
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
070
417 126,07794
83 695,68925
87 818,77005
86 429,90211
79 226,05200
79 955,66453
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Наименование подпрограммы 1 "Развитие библиотечного дела"
Всего, в том числе:
903
070
96 147,46844
18 537,99209
19834,45935
20070,33300
18803,59300
18901,09100
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
380,00000
380,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
070
95 767,46844
18 157,99209
19 834,45935
20 070,33300
18 803,59300
18 901,09100
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела, обеспечение деятельности муниципальных библиотек"
Всего, в том числе:
903
071
94 442,46844
18 232,99209
19484,45935
19720,33300
18453,59300
18551,09100
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
380,00000
380,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
071
94 062,46844
17 852,99209
19 484,45935
19 720,33300
18 453,59300
18 551,09100
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Основное мероприятие "Формирование и обеспечение сохранности фондов библиотек"
Всего, в том числе:
903
071
1 005,00000
305,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
071
1 005,00000
305,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Наименование подпрограммы 2 "Развитие музейного дела"
Всего, в том числе:
903
072
17 144,13639
3 483,95237
3429,63602
3720,30200
3244,39500
3265,85100
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
072
17 144,13639
3 483,95237
3 429,63602
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области музейного дела, обеспечение деятельности муниципальных музеев"
Всего, в том числе:
903
072
17 144,13639
3 483,95237
3429,63602
3720,30200
3244,39500
3265,85100
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
072
17 144,13639
3 483,95237
3429,63602
3720,30200
3244,39500
3265,85100
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие "Пополнение музейных фондов муниципальных музеев"
Всего, в том числе:
903
072
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
072
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Наименование подпрограммы 3 "Образование в сфере культуры"
Всего, в том числе:
903
073
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
073
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Основное мероприятие "Организация и проведение детского фестиваля "Радуга талантов"
Всего, в том числе:
903
073
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
073
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4
Наименование подпрограммы 4 "Традиционная культура и народное творчество"
Всего, в том числе:
903
074
247 390,48592
55 314,71972
55358,75563
47889,89404
44199,30800
44627,80853
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 176,76917
10 827,71400
5349,05517
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
231 213,71675
44 487,00572
50009,70046
47889,89404
44199,30800
44627,80853
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнениеработ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа"
Всего, в том числе:
903
074
233 925,21043
44 487,00572
52721,19414
47889,89404
44199,30800
44627,80853
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
2711,49368
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
231 213,71675
44 487,00572
50009,70046
47889,89404
44199,30800
44627,80853
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Основное мероприятие "Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих краевых мероприятиях регионального значения"
Всего, в том числе:
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы"
Всего, в том числе:
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Основное мероприятие "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни"
Всего, в том числе:
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципальных учреждений культурно-досогувого типа"
Всего, в том числе:
903
074
13 465,27549
10 827,71400
2637,56149
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
13 465,27549
10 827,71400
2637,56149
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
074
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5
Наименование подпрограммы 5 "Традиционная этническая культура и народное творчество"
Всего, в том числе:
903
075
33 742,01068
6 272,26007
6913,24954
7546,91907
6483,39200
6526,19000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
075
33 742,01068
6 272,26007
6913,24954
7546,91907
6483,39200
6526,19000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнениеработ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений этнической культуры"
Всего, в том числе:
903
075
33 742,01068
6 272,26007
6913,24954
7546,91907
6483,39200
6526,19000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
075
33 742,01068
6 272,26007
6913,24954
7546,91907
6483,39200
6526,19000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Всего, в том числе:
903
075
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
075
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6
Наименование подпрограммы 6 "Обеспечение условий реализации программы"
Всего, в том числе:
903
076
39 258,74568
11 294,47900
7631,72468
7202,45400
6495,36400
6634,72400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
076
39 258,74568
11 294,47900
7631,72468
7202,45400
6495,36400
6634,72400
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие "Развитие инфраструктур и системы управления в сфере культуры"
Всего, в том числе:
903
076
35 215,01428
8 005,97900
6876,49328
7202,45400
6495,36400
6634,72400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
076
35 215,01428
8 005,97900
6876,49328
7202,45400
6495,36400
6634,72400
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Основное мероприятие "Организация и проведение и проведение Дня района, районных фестивалей, смотров и конкурсов"
Всего, в том числе:
903
076
4 043,73140
3 288,50000
755,23140
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
076
4 043,73140
3 288,50000
755,23140
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Таблица 6
План реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе "
№
Наименование подпрограммы, контрольного события программы
ответственный исполнитель
(ИОГВ/Ф.И.О.)
срок реализации
(дата)
2
3
4
1
Наименование подпрограммы 1 "Развитие библиотечного дела"
МКУК ПМЦ БС Бесхлебная М.А.
ежегодно
Контрольное событие 1.2 "Формирование и обеспечение сохранности фондов библиотек"
МКУК ПМЦ БС Бесхлебная М.А.
ежегодно
2
Наименование подпрограммы 2 "Развитие музейного дела"
МКУК ПРКМ Смирнова Г.Д.
ежегодно
Контрольное событие 2.2 "Пополнение музейных фондов муниципальных музеев"
МКУК ПРКМ Смирнова Г.Д.
ежегодно
3
Наименование подпрограммы 3 "Образование в сфере культуры"
МКОУ ДОД ПДШИ Рементова О.В.
Контрольное событие 3.1 отсутствует
МКОУ ДОД ПДШИ Рементова О.В
4.
Наименование подпрограммы 4 "Традиционная культура и народное творчество"
МКУК ПМЦ КДК Мизинина А.Е.
ежегодно
Контрольное событие 4.2 "Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих краевых мероприятиях регионального значения"
МКУК ПМЦ КДК Мизинина А.Е.
ежегодно
Контрольное событие 4.4 "Контрольное событие 4.4 "Проведение конкурсов и фестивалей для обеспечения доступа граждан к участию в культурной жизни"
МКУК ПМЦ КДК Мизинина А.Е.
ежегодно
5
Наименование подпрограммы 5 "Традиционная этническая культура и народное творчество"
МКУ ПРЭЦ ДОРОВА Долган Т.А.
ежегодно
Контрольное мероприятий 5.2 Организация и проведение мероприятий: "Эвенского нового года", "Дня первой рыб", "Дня Абориген"
МКУ ПРЭЦ ДОРОВА Долган Т.А.
ежегодно
6
Наименование подпрограммы 6 "Обеспечение условий реализации программы"
Серёгина О.Е.
ежегодно
Контрольное событие 6.2 "Организация и проведение и проведение Дня района, районных фестивалей, смотров и конкурсов"
Серёгина О.Е.
ежегодно
Таблица7
Финансово-экономическое обоснование к муниципальной программе "Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе"
Наименование программы:__Муниципальная программа Пенжинского муниципального района "Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе"
тыс. рублей
№ п/п
Наименование подпрограммы
КБК
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
Р, ПР
КЦСР*
КВР**
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
1.1
Подпрограмма 1"Развитие библиотечного дела"
903
х
х
х
18 537,99209
19 834,45935
20 070,33300
18 803,59300
18 901,09100
за счет средств местного бюджета
0801
071 0000000
x
18 157,99209
19 834,45935
20 070,33300
18 803,59300
18 901,09100
за счет средств краевого бюджета
0801
071 0000000
x
380,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"
903
x
x
x
3 483,95237
3 429,63602
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
за счет средств федерального бюджета
0801
072 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местного бюджета
0801
072 0000000
3 483,95237
3 429,63602
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
за счет средств краевого бюджета
0801
072 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3
Подпрограмма 3 "Образование в сфере культуры"
903
x
x
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местного бюджета
073 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
073 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4
Подпрограмма 4 "Традиционная культура и народное творчество"
903
x
x
x
55 314,71972
55 358,75563
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
за счет средств местного бюджета
0801
074 0000000
x
44 487,00572
50 009,70046
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
за счет средств краевого бюджета
0801
074 0000000
x
10 827,71400
5 349,05517
0,00000
0,00000
0,00000
1.5
Подпрограмма 5 "Традиционная этническая культура и народное творчество"
903
x
x
x
6 272,26007
6 913,24954
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
за счет средств местного бюджета
0801
075 0000000
x
6 272,26007
6 913,24954
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
за счет средств краевого бюджета
0801
075 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6
Подпрограмма 6 "Обеспечение условий реализации программы"
903
х
х
х
11 294,47900
7 631,72468
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
за счет средств местного бюджета
076 0000000
x
11 294,47900
7 631,72468
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
за счет средств краевого бюджета
076 0000000
x
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ИТОГО по муниципальной программе
х
х
х
х
94 903,40325
93 167,82522
86 429,90211
79 226,05200
79 955,66453
* указывается в соответствии с приказами финансового управления Администрации Пенжинского муниципального района об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов местного бюджета и Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
таблица 8
Детальный план-график реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе" на 2020 год и плановый период 2021-2022 г
№
Наименование основного мероприятия, РВЦП, контрольного события программы
Объем ресурсного обеспечения,
тыс. руб.
Код бюд-жетной класси-фика-
ции 2
Ответст-венный испол-нитель
(ИОГВ/
Ф.И.О.)
Ожидае-мый результат реали-зации мероприя-тия
Срок начала реали-зации
Срок оконча-ния реализа-ции (дата контроль-ного события)
График реализации (месяц/квартал)
очередной финансовый 2020год , месяц
2021, квартал
2022, квартал
всего
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"
57 775,01700
20 070,33300
18 803,59300
18 901,09100
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
57 775,01700
20 070,33300
18 803,59300
18 901,09100
1.1.
Основное мероприятие"Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела, обеспечение деятельности муниципальных библиотек"
56 725,01700
19 720,33300
18 453,59300
18 551,09100
Бесхлебная М.А.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
01.01.2020
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
56 725,01700
19 720,33300
18 453,59300
18 551,09100
1.2.
Основное мероприятие "Формирование и обеспечение сохранности фондов библиотек"
1 050,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Бесхлебная М.А.
пополнение книжного фонда, увеличение числа посещений,книговыдачи
01.01.2020
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
1 050,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Контрольное событие 1.2 "Формирование и обеспечение сохранности фондов библиотек"
Бесхлебная М.А.
2020
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
Подпрограмма "Развитие музейного дела"
10 230,54800
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
10 230,54800
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
2.1
Основное мероприятие "Оказание государственных услуг (выполнение работ) в области музейного дела, обеспечение деятельности муниципальных музеев"
10 230,54800
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
Смирнова Г.Д.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
01.01.2020
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
10 230,54800
3 720,30200
3 244,39500
3 265,85100
2.2
Основное мероприятие "Пополнение музейных фондов "
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Смирнова Г.Д.
пополнение музейных фондов, увеличение посещаемости
01.01.2020
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие 2.2 "Пополнение музейных фондов муниципальных музеев"
Смирнова Г.Д.
2020
2020 г
3.
Подпрограмма "Образование в сфере культуры"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1
Основное мероприятие "Организация и проведение детского фестиваля "Радуга талантов"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Рементова О.В.
Выявление талантливых и одаренных детей
01.01.2020
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4
Подпрограмма "Традиционная культура и народное творчество"
136 717,01057
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
136 717,01057
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
Х
Х
4.1
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа
115 746,48219
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
Смирнова Г.Д.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
01.01.2020
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
115 746,48219
47 889,89404
44 199,30800
44 627,80853
4.2
Основное мероприятие "Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих краевых мероприятиях регионального значения"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мизинина А.Е.
Повышение творческого потенциала, обмен опытом
01.01.2020
Х
Х
Х
Х
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие 4.2 "Участие художественных коллективов и исполнителей в творческих краевых мероприятиях регионального значения""
Мизинина А.Е.
2020
2020 г
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.3
Основное мероприятие"Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Бровенко ЗН
Укрепление материально технической базы
01.01.2020
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4
Мероприятие "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мизинина А.Е.
Сохранение и развитие традиционной и этнической культуры
01.01.2020
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие 4.4 "Проведение конкурсов и фестивалей для обеспечения доступа граждан к участию в культурной жизни"
Мизинина А.Е.
2020
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.5
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культурно-досогувого типа
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мизинина А.Е.
Приведение зданий в состояние пригодное дальнейшей эксплуатации
01.01.2020
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма "Традиционная этническая культура и народное творчество"
20 556,50107
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
20 556,50107
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
5.1
Основное мероприятие"Оказание муниципальных услуг (выполнениеработ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений этнической культуры"
20 556,50107
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
Долган Т.А.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
01.01.2020
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
20 556,50107
7 546,91907
6 483,39200
6 526,19000
5.2
Основное мероприятие"Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Долган Т.А.
Сохранение и развитие этнической культуры
01.01.2020
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное мероприятий 5.2 Организация и проведение мероприятий: "Эвенского нового года", "Дня первой рыб", "Дня Абориген"
Долган Т.А.
2кв. 2020 г. 3кв. 2020 г.
2 кв. 2020, 3 кв.2020 г
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
6.
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
20 332,54200
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
Х
Х
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Серёгина О.Е.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
01.01.2020
местный бюджет
20 332,54200
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
6.1
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры"
20 332,54200
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
20 332,54200
7 202,45400
6 495,36400
6 634,72400
6.2
Основное мероприятие"Организация и проведение и проведение Дня района, районных фестивалей, смотров и конкурсов"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное мероприятий 6.2 "Организация и проведение и проведение Дня района, районных фестивалей, смотров и конкурсов"
Сереина О.Е.
2020 год
4 кв.2020 г
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Всего
245 611,61864
86 429,90211
79 226,05200
79 955,66453
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет
245 611,61864
86 429,90211
79 226,05200
79 955,66453
Таблица 9
Перечень основных мероприятий иных муниципальных программ,
оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы «Развитие культуры в Пенжинском муниципальном районе"
№
п/п
Наименование иной муниципальной программы, Ответственный исполнитель 1
Наименование основных мероприятий иной муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей
и решение задач муниципальной программы 2
Наименование подпрограмм муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы 4
1
2
3
4
1
Муниципальная программа 1
Основное мероприятие A
2
Основное мероприятие B
…
…
Перечень основных мероприятий иных муниципальных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы отсутствует
…n
Муниципальная программа n
Основное мероприятие C
Основное мероприятие D
_____1_В графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных муниципальных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.
_____2_В графе 3 указываются наименования основных мероприятий иных муниципальных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.
_____4_В графе 4 указываются наименования подпрограмм данной муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Сайт администрации от 01.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: