Основная информация
Дата опубликования: | 31 марта 2020г. |
Номер документа: | RU53009318202000043 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Новгородская область |
Принявший орган: | Администрация Маревского муниципального района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
УТРАТИЛ СИЛУ постановлением Администрации от 16.03.2021 № 82
Администрация Марёвского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2020 № 98
с. Марёво
О внесении изменений в постановление Администрации Марёвского муниципального района от 25.12.2013 № 519 «Об утверждении муниципальной программы Марёвского муниципального района «Управление муниципальными финансами в Марёвском муниципальном районе на 2014-2020 годы»
Администрация Марёвского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Марёвского муниципального района от 25.12.2013 № 519 «Об утверждении муниципальной программы Марёвского муниципального района «Управление муниципальными финансами в Марёвском муниципальном районе на 2014-2020 годы»»:
1.1. Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 слова «2014-2020» на «2014-2022»;
1.2. В муниципальной программе Марёвского муниципального района «Управление муниципальными финансами в Марёвском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденной названным постановлением (далее муниципальная программа):
1.2.1. Заменить в названии слова «2014-2020 годы» на «2014-2022 годы»;
1.2.2. В паспорте муниципальной программы:
1.2.2.1. Заменить в пункте 1 слова «2014-2020 годы» на «2014-2022 годы»;
1.2.2.2. Изложить в пункте 5 таблицу в редакции:
«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
№ п/п
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя
Значения целевого показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Цель 1. Проведение эффективной политики в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы муниципального района
1.1.
Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в муниципальном районе, управление муниципальным долгом
1.1.1.
Уровень качества управления финансами муниципального района по результатам оценки Министерства финансов Новгородской области за отчетный период (степень), не ниже
II
II
II
II
II
II
II
II
II
1.1.2.
Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства по результатам оценки Министерства финансов Новгородской области за отчетный период (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.1.3.
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района в отчетном финансовом году (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.1.4.
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%), не более
1,5
1,5
1,3
1,3
1,3
1,0
1,0
1,0
1,0
1.1.5.
Отсутствие нарушений по ведению муниципальной долговой книги в отчетном финансовом году (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.1.6.
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального района на первый и второй год планового периода (%), не менее
2.5
5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,0
5,0
5,0
1.1.7.
Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.1.8.
Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее
80
80
81
81
82
82
85
85
85
1.1.9.
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального района к объему расходов бюджета муниципального района (%), не более
0,01
0,01
0,01
0
0
0
0
0
0
1.1.10.
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений к объему расходов бюджета муниципального района %), не более
0,01
0,01
0,01
0
0
0
0
0
0
1.1.11.
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств бюджета муниципального района (млн. руб.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.12.
Отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более
7
7
6
6
6
5
5
5
5
1.1.13.
Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.1.14.
Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета района (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.1.15.
Доля средств бюджета муниципального района, проверенных при выполнении контрольных мероприятий, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (без учета обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов из областного бюджета) (%), не менее
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1.1.16.
Количество проверок, проводимых комитетом в год (ед.), не менее
9
9
9
9
9
9
1
1
1
1.1.17.
Доля возмещенных средств бюджета муниципального района, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений (%), не менее
90
90
90
90
90
90
90
90
90
1.1.18.
Отношение суммы административных штрафов, взысканных комитетом за нарушение законодательства, к сумме административных штрафов, начисленных комитетом за нарушение законодательства (%), не менее
90
90
90
90
90
90
90
90
90
1.1.19.
Доля участников бюджетного процесса, являющихся абонентами автоматизированных систем, используемых для планирования, исполнения, свода и формирования отчетности бюджета муниципального района (%), не менее
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.1.20.
Количество сопровождаемых абонентов, подключенных к автоматизированным системам, используемым для планирования, исполнения, свода и формирования отчетности бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района (ед.), не менее
25
25
25
25
25
14
14
14
14
1.1.21.
Количество сопровождаемых функционирующих программных комплексов в комитете (ед.), не менее
3
3
3
3
3
3
5
5
5
1.2.
Задача 2. Повышение устойчивости бюджетов поселений муниципального района
1.2.1.
Разработка и утверждение порядка проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.2.2.
Разработка и утверждение порядка предоставления поселениям кредитов на покрытие дефицита бюджетов и на покрытие временных кассовых разрывов (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.2.3.
Доля прочих межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета муниципального района в бюджеты поселений в отчетном году, от общего объема прочих межбюджетных трансфертов, распределяемых комитетом (%), не менее
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.4.
Предоставление бюджетам поселения субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставляемых комитетом (%), не менее
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.5.
Предоставление бюджетам поселения дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых комитетом (%), не менее
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.3.
Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета муниципального района
1.3.1.
Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений (%), не более
42
42
40
30
30
30
30
30
30
1.3.2.
Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга (%), не более
50
50
50
45
45
45
45
45
45
1.3.3.
Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее
112,0
113,0
113,5
105,0
105,0-
105,0
105,0
107,5
108,1
1.3.4.
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее
60
85
95
95
95
95
95
95
95
1.3.5.
Доля субсидий бюджетам поселений, предоставляемых в рамках муниципальных программ (%), не менее
-
90
100
100
100
100
100
100
100
1.3.6.
Наличие утвержденных расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.3.7.
Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета муниципального района и годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в доступной для граждан форме (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.3.8.
Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.3.9.
Наличие действующего портала управления общественными финансами муниципального района (да/нет)
-
-
да
да
да
да
да
да
да
1.3.10
Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1.2.2.3. Заменить в пункте 6 слова «2014-2020 годы» на «2014-2022 годы»;
1.2.2.4. Изложить в пункте 7 таблицу в редакции:
«7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Год
Источник финансирования
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные средства
Всего
1
2
3
4
5
6
2014
-
-
3367,9
-
3367,9
2015
11113,635
-
4009,40
-
15123,035
2016
9316,01
-
3365,90
-
12681,91
2017
9728,60
-
3656,50
-
13385,10
2018
11572,50
-
3570,90
-
15143,40
2019
10693,70
-
3520,27717
-
14213,97717
2020
11821,20
-
3523,70
-
15344,90
2021
9195,80
3413,70
12609,50
2022
9154,60
3313,70
12468,30
Всего:
82596,045
-
31741,97717
-
114338,02217
1.2.2.5. В пункте 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы»:
1.2.2.5.1. Заменить слова «департамент финансов области» на «Министерство финансов Новгородской области»;
1.2.2.5.2. Заменить в абзаце 3 цифру «2» на «1»;
1.2.2.5.3. Заменить в абзаце 4 цифру «80» на «85»;
1.2.2.6. Заменить в разделе 4.Механизм управления реализацией муниципальной программы, слова «отдел экономики и сельского хозяйства Администрации Марёвского муниципального района» на «отдел по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом Администрации Марёвского муниципального района».
1.2.3.Изложить раздел 5. Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Марёвского муниципального района на 2014-2020 годы» в редакции:
5. Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Марёвского муниципального района на 2014 – 2022 годы»
№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок реализации
Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)
Источник финансирования
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в муниципальном районе, управление муниципальным долгом
1.1.
Реализация подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Марёвского муниципального района»
комитет
2014-2022 годы
1.1.1 - 1.1.21
местный бюджет
3367,9
4009,4
3365,9
3656,5
3570,9
3520,27717
3523,7
3413,7
3313,7
2.
Задача 2. Повышение устойчивости бюджетов поселений муниципального района
2.1.
Реализация подпрограммы «Финансовая поддержка поселений»
комитет Администрация района
2014-2022 годы
1.2.1 - 1.2.5
област-ной бюджет
-
11070,435
9271,01
9621,60
11538,5
10657,70
11821,2
9195,8
9154,6
3.
Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета муниципального района
3.1.
Реализация подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района»
комитет
2014-2022 годы
1.3.1- 1.3.10
местный бюджет
43,2
45,0
107,0
34,0
36,0
-
-
-
1.3. В разделе 6 «Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Марёвского муниципального района» муниципальной программы Марёвского муниципального района «Управление муниципальными финансами в Марёвском муниципальном районе на 2014-2020 годы»»:
1.3.1. Заменить в названии слова «2014-2020 годы» на «2014-2022 годы»;
1.3.2. В паспорте подпрограммы:
1.3.2.1. Изложить в пункте 2 таблицу в редакции:
«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:
№ п/п
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя
Значения целевого показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района
1.1.
Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам в отчетном финансовом году (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.2.
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%), не более
1,5
1,5
1,3
1,3
1,3
1,0
1,0
1,0
1,0
1.3.
Отсутствие нарушений по ведению долговой книги муниципального района в отчетном финансовом году (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
2.
Задача 2. Организация планирования бюджета муниципального района
2.1.
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального района на первый и второй год планового периода (%), не менее
2,5
5,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,0
5,0
5,0
2.2.
Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3.
Задача 3. Организация исполнения бюджета муниципального района и составление отчетности
3.1.
Уровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценки Министерства финансов Новгородской области за отчетный период (степень), не ниже
II
II
II
II
II
II
II
II
II
3.2.
Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки Министерства финансов Новгородской области) за отчетный период (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3.3.
Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее
80
80
81
81
82
82
85
85
85
3.4.
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района к объему расходов бюджета муниципального района (%), не более
0,01
0,01
0,01
0
0
0
0
0
0
3.5.
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений к объему расходов бюджета муниципального района (%), не более
0,01
0,01
0,01
0
0
0
0
0
0
3.6.
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств бюджета муниципального района (млн. руб.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7.
Отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более
5
5
5
4
4
5
5
5
5
3.8.
Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3.9.
Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета района (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
4.
Задача 4. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района
4.1.
Доля средств бюджета муниципального района, проверенных при выполнении контрольных мероприятий, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (без учета обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов из областного бюджета) (%), не менее
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4.2.
Количество проверок, проводимых комитетом в год (ед.), не менее
9
9
9
9
9
9
1
1
1
4.3.
Доля возмещенных средств бюджета муниципального района, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений (%), не менее
90
90
90
90
90
90
90
90
90
4.4.
Отношение суммы административных штрафов, взысканных комитетом за нарушение законодательства, к сумме административных штрафов, начисленных комитетом за нарушение законодательства (%), не менее
90
90
90
90
90
90
90
90
90
5.
Задача 5. Обеспечение деятельности комитета
5.1.
Доля участников бюджетного процесса, являющихся абонентами автоматизированных систем, используемых для планирования, исполнения, свода и формирования отчетности бюджета муниципального района (%), не менее
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.2.
Количество сопровождаемых абонентов, подключенных к автоматизированным системам, используемым для планирования, исполнения, свода и формирования отчетности бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района (ед.), не менее
25
25
25
25
25
14
14
14
14
5.3.
Количество сопровождаемых функционирующих программных комплексов в комитете(ед.), не менее
3
3
3
3
3
3
5
5
5
1.3.2.2. Заменить в пункте 3 слова «2014-2020 годы» на «2014-2022 годы»;
1.3.2.3. Изложить в пункте 4 таблицу в редакции:
«4. Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):
Год
Источник финансирования
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные средства
Всего
1
2
3
4
5
6
2014
3367,9
3367,9
2015
4009,4
4009,4
2016
3365,9
3365,9
2017
3656,50
3656,50
2018
3570,9
3570,9
2019
3520,27717
3520,27717
2020
3523,7
3523,7
2021
3413,7
3413,7
2022
3313,7
3313,7
Всего:
31741,97717
31741,97717
1.3.2.4. В пункте 5. «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»:
1.3.2.4.1. Заменить слова «департамент финансов области» на «Министерство финансов Новгородской области»;
1.3.2.4.2. Заменить в абзаце первом слова «I степени» на «II степени»;
1.3.2.4.3. Заменить в абзаце третьем цифру «3» на «1»;
1.3.2.4.4. Заменить в абзаце четвертом цифру «82» на «85»;
1.3.2.4.5. Изложить абзац шестой в редакции:
«отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом размера остатков на счетах по учету средств бюджета муниципального района и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района, бюджетных кредитов, привлеченных в бюджет муниципального района из областного бюджета) к доходам бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений, составит не более 5%».
1.3.3. Изложить раздел мероприятия подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом в редакции:
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом»
№ п/п
Наименование
мероприятия
Исполнитель
Срок реализации
Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)
Источник финансирования
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района
1.1.
Формирование программ муниципальных заимствований и муниципальных гарантий муниципального района
комитет
2014-2022 годы
1.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Определение верхнего предела муниципального долга муниципального района (в том числе по муниципальным гарантиям) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода
комитет
2014-2022 годы
1.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.
Формирование программы муниципальных заимство-ваний, программы муниципальных гарантий и планирование предусмотренных на ее исполнение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период
комитет
2014-2022 годы
1.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.
Обслуживание и погашение муниципального долга
комитет
2014-2022 годы
1.1, 1.3
местные бюджеты
235,0
300,0
100,0
26,5
14,9
26,71531
22,7
22,7
22,7
1.5.
Ведение муниципальной долговой книги, проведение мониторинга долговых обязательств
комитет
2014-2022 годы
1.3
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Организация планирования бюджета муниципального района
2.1.
Организация подготовки и составление проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консоли-дированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период
комитет
2014-2022 годы
2.1, 2.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.
Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики района на очередной финансовый год и плановый период
комитет
2014-2022 годы
2.1, 2.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3.
Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета муниципального района по прогнозируемым поступ-лениям доходов в бюджет муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов администрируемых в очередном финансовом году и плановом периоде
комитет
2014-2022 годы
2.1, 2.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.4.
Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального района о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период
комитет
2014-2022 годы
2.1, 2.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.
Составление проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, подготовка документов и материалов, подлежащих внесению в Думу муниципального района
комитет
2014-2022 годы
2.1, 2.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.6.
Составление прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период
комитет
2014-2022 годы
2.1, 2.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.7.
Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период
комитет
2014-2022 годы
2.1, 2.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Организация исполнения бюджета муниципального района и составление отчетности
3.1.
Организация исполнения бюджета муниципального района в текущем финансовом году
комитет
2014-2022 годы
3.1 - 3.7
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.
Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района
комитет
2014-2022 годы
3.1 - 3.7
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.3.
Составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района
комитет
2014-2022 годы
3.1 - 3.7
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.4.
Подготовка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете муниципального района на текущий финансовый год и плановый период, документов и материалов, подлежащих внесению в Думу муниципального района
комитет
2014-2022 годы
3.1- - 3.7
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.5.
Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и консолидирован-ного бюджета района
комитет
2014-2022 годы
3.8 - 3.9
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.6.
Получение и проверка ежемесячной, квартальной, годовой отчетности поселений, главных распорядителей средств бюджета муниципального района, главных администраторов доходов бюджета муниципального района, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета и консолидированного бюджета района
комитет
2014-2022 годы
3.8 - 3.9
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.7.
Подготовка решения Думы муниципального района об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год, документов и материалов, подлежащих внесению в Думу муниципального района
комитет
2014-2022 годы
3.8 - 3.9
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.8.
Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год
комитет
2014-2022 годы
3.8 - 3.9
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.9.
Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района
комитет
2014-2022 годы
3.1, 3.2, 3.8 - 3.9
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Задача 4. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района
4.1.
Осуществление последующего финансового контроля за исполнением бюджета муниципального района
комитет
2014-2022 годы
4.1 - 4.4
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2.
Проведение плановых проверок целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального района
комитет
2014-2022 годы
4.1 - 4.4
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.
Проведение плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений
комитет
2014-2022 годы
4.1 - 4.4
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.4.
Проведение плановых проверок использования межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального района бюджетам поселений
комитет
2014-2022 годы
4.1 - 4.4
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.5.
Проведение внеплановых проверок на основании соответствующих поручений
комитет
2014-2022 годы
4.1 - 4.4
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Задача 5. Обеспечение деятельности комитета
5.1.
Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета финансов муниципального района
комитет
2014-2022 годы
5.1 - 5.3
местные бюджеты
3132,9
3709,4
3265,9
3630,0
3556,0
3493,56186
3501,0
3391,0
3291,0
1.4. В разделе 7 «Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образований Марёвского муниципального района» муниципальной программы Марёвского муниципального района «Управление муниципальными финансами в Марёвском муниципальном районе на 2014-2020 годы»»:
1.4.1. Заменить в названии слова «2014-2020 годы» на «2014-2022 годы»;
1.4.2. В паспорте подпрограммы:
1.4.2.1. Изложить в пункте 2 таблицу в редакции:
«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:
№ п/п
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя
Значения целевого показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Задача 1. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами поселений
1.1
Наличие порядка проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.2
Наличие порядка предоставления поселениям кредитов на покрытие дефицита бюджетов и на покрытие временных кассовых разрывов (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
2.
Задача 2. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений для осуществления закрепленных за ними законодательно полномочий
2.1
Доля прочих межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета муниципального района в бюджеты поселений в отчетном году от общего объема прочих межбюджетных трансфертов, распределяемых комитетом (%) не менее
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Задача 3. Финансовая поддержка муниципальных образований района
3.1.
Предоставление бюджетам поселения субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставляемых комитетом (%), не менее
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.2.
Предоставление бюджетам поселения дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых комитетом (%), не менее
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4.2.2. Заменить в пункте 3 слова «2014-2020 годы» на «2014-2022 годы»;
1.4.2.3. Изложить в пункте 4 таблицу в редакции:
«4. Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):
год
источник финансирования
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
1
2
3
4
5
6
2014
-
-
-
-
-
2015
-
11070,435
-
-
11070,435
2016
-
9271,01
-
-
9271,01
2017
-
9621,60
-
-
9621,60
2018
-
11538,50
-
-
11538,50
2019
-
10657,70
-
-
10657,70
2020
-
11821,20
-
-
11821,20
2021
-
9195,80
-
-
9195,80
2022
-
9154,60
-
-
9154,60
всего:
-
82 330,845
-
-
82 330,845
1.4.3. Изложить раздел мероприятия подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований Марёвского муниципального района» в редакции:
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
«Финансовая поддержка муниципальных образований Марёвского муниципального района»
№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок реали-зации
Целевой показа-тель (номер целевого показа-теля из паспорта подпрог-раммы)
Источник финанси-рования
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Задача 1. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами поселений
1.1.
Расчет и предоставление поселениям кредитов на покрытие дефицитов бюджетов и на покрытие временных кассовых разрывов
комитет
2014-
2022
годы
1.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Проведение мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюдже-тного процесса в поселениях
комитет
2014-2022 годы
1.1
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, для осуществления закрепленных за ними законодательно полномочий
2.1.
Расчет объема субсидий и предоставление их поселениям на развитие социальной и инженерной инфраструктуры
комитет
2014-2022 годы
2.1.
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Финансовая поддержка муниципальных образований района
3.1.
Предоставление бюджетам поселения субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
комитет
2014-2022 годы
3.1.
областной бюджет
-
327,435
214,41
214,2
222,5
238,5
232,8
235,2
245,1
3.2.
Предоставление бюджетам поселения дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
комитет
2014-2022 годы
3.2.
областной бюджет
-
10743,0
9056,6
9407,4
11316,0
10419,2
11588,4
8960,6
8909,5
1.5. В разделе 8 «Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Марёвского муниципального района» муниципальной программы Марёвского муниципального района «Управление муниципальными финансами в Марёвском муниципальном районе на 2014-2020 годы»»:
1.5.1. Заменить в названии слова «2014-2020 годы» на «2014-2022 годы»;
1.5.2. В паспорте подпрограммы:
1.5.2.1. Изложить в пункте 2 таблицу в редакции:
«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:
№ п/п
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя
Значения целевого показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
1.1.
Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений (%), не более
42
42
40
30
30
30
30
30
30
1.2.
Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга муниципального района (%), не более
50
50
50
45
45
45
45
45
45
1.3.
Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее
112,0
113,0
113,5
105,0
105,0
105,0
105,0
107,5
108,1
2.
Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления
2.1.
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее
60
85
95
95
95
95
95
95
95
2.2.
Доля субсидий бюджетам поселений, предоставляемых в рамках муниципальных программ муниципального района (%), не менее
-
90
100
100
100
100
100
100
100
2.3.
Наличие утвержденных расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ муниципального района (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
2.4.
Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета муниципального района и годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в доступной для граждан форме (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3.
Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
3.1.
Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3.2.
Наличие действующего портала управления общественными финансами муниципального района (да/нет)
-
-
да
да
да
да
да
да
да
4.
Задача 4. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
4.1.
Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1.5.2.2. Заменить в пункте 3 слова «2014-2020 годы» на «2014-2022 годы»;
1.5.2.3. Изложить в пункте 4 таблицу в редакции:
«4. Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):
год
источник финансирования
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
1
2
3
4
5
6
2014
-
-
-
-
-
2015
-
43,2
-
-
43,2
2016
-
45,0
-
-
45,0
2017
-
107,0
-
-
107,0
2018
-
34,0
-
-
34,0
2019
-
36,0
-
-
36,0
2020
-
0,0
-
-
0,0
2021
-
0,0
-
-
0,0
2022
-
0,0
-
-
0,0
всего:
-
265,2
-
-
265,2
1.5.2.4. В пункте 5. «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» в абзаце третьем заменить цифру «40» на «30»;
1.5.3. Изложить раздел мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Марёвского муниципального района» в редакции:
№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок реализации
Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)
Источник
финансирования
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
1.1.
Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального района и оптимизация структуры муниципального долга муниципального района
комитет
2014-2022 годы
1.1, 1.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Формирование долгосрочной бюджетной стратегии муниципального района
комитет
2015- год
1.1 – 1.3
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.
Подготовка проекта нормативного правового акта муниципального района об утверждении порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета муниципального района
комитет
2014 год
1.1 – 1.3
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.
Организация проведения оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности муници-пального района и переданного в аренду, с целью увеличения поступления арендных платежей, оптимизация структуры муниципального района имущества муниципального района
комитет по управлению муниципальным имуществом и природопользованию Администрации муниципального района
2014 год
1.3
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления
2.1.
Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части относящейся к бюджету муници-пального района в целях обеспечения перехода к утверждению бюджета муниципального района в структуре муниципальных программ
комитет
2014-2022 годы
2.1 - 2.4
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3.
Утверждение расходов бюджета муници-пального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ, начиная с 2015 года
комитет
2015-2022 годы
2.1 - 2.4
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.4.
Формирование и публикация на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета муниципального района и годового отчета об исполнении бюджета муниципального в доступной для граждан форме
комитет
2014-2022 годы
2.1 - 2.4
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.
Подготовка проекта постановления Адми-нистрации муници-пального района об установлении порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района
комитет
2014 год
2.1 - 2.4
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.6.
Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района
Администрация муници-пального района
2015-2022 годы
2.1 - 2.4
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.7.
Внесение изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района, их формирования и реализации, в части определения порядка проведения публичных обсуждений проектов муниципальных программ муниципального района, планируемых к утверждению
комитет
2014 год
2.5
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
3.1.
Обеспечение сопровождения автоматизированных систем используемых для планирования исполнения свода и формирования отчетности бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района
комитет
2014- 2022 годы
3.1
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.
Создание портала управления общественными финансами муниципального района
комитет
2016 год
3.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Задача 4. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
4.1.
Организация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
комитет
2014-2022 годы
4.1
областной бюджет
-
43,2
45,0
107,0
34,0
36,0
0,0
0,0
0,0
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Марёвский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Марёвского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального района С.И. Горкин
УТРАТИЛ СИЛУ постановлением Администрации от 16.03.2021 № 82
Администрация Марёвского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2020 № 98
с. Марёво
О внесении изменений в постановление Администрации Марёвского муниципального района от 25.12.2013 № 519 «Об утверждении муниципальной программы Марёвского муниципального района «Управление муниципальными финансами в Марёвском муниципальном районе на 2014-2020 годы»
Администрация Марёвского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Марёвского муниципального района от 25.12.2013 № 519 «Об утверждении муниципальной программы Марёвского муниципального района «Управление муниципальными финансами в Марёвском муниципальном районе на 2014-2020 годы»»:
1.1. Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 слова «2014-2020» на «2014-2022»;
1.2. В муниципальной программе Марёвского муниципального района «Управление муниципальными финансами в Марёвском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденной названным постановлением (далее муниципальная программа):
1.2.1. Заменить в названии слова «2014-2020 годы» на «2014-2022 годы»;
1.2.2. В паспорте муниципальной программы:
1.2.2.1. Заменить в пункте 1 слова «2014-2020 годы» на «2014-2022 годы»;
1.2.2.2. Изложить в пункте 5 таблицу в редакции:
«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
№ п/п
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя
Значения целевого показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Цель 1. Проведение эффективной политики в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы муниципального района
1.1.
Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в муниципальном районе, управление муниципальным долгом
1.1.1.
Уровень качества управления финансами муниципального района по результатам оценки Министерства финансов Новгородской области за отчетный период (степень), не ниже
II
II
II
II
II
II
II
II
II
1.1.2.
Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства по результатам оценки Министерства финансов Новгородской области за отчетный период (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.1.3.
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района в отчетном финансовом году (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.1.4.
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%), не более
1,5
1,5
1,3
1,3
1,3
1,0
1,0
1,0
1,0
1.1.5.
Отсутствие нарушений по ведению муниципальной долговой книги в отчетном финансовом году (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.1.6.
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального района на первый и второй год планового периода (%), не менее
2.5
5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,0
5,0
5,0
1.1.7.
Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.1.8.
Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее
80
80
81
81
82
82
85
85
85
1.1.9.
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального района к объему расходов бюджета муниципального района (%), не более
0,01
0,01
0,01
0
0
0
0
0
0
1.1.10.
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений к объему расходов бюджета муниципального района %), не более
0,01
0,01
0,01
0
0
0
0
0
0
1.1.11.
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств бюджета муниципального района (млн. руб.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.12.
Отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более
7
7
6
6
6
5
5
5
5
1.1.13.
Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.1.14.
Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета района (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.1.15.
Доля средств бюджета муниципального района, проверенных при выполнении контрольных мероприятий, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (без учета обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов из областного бюджета) (%), не менее
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1.1.16.
Количество проверок, проводимых комитетом в год (ед.), не менее
9
9
9
9
9
9
1
1
1
1.1.17.
Доля возмещенных средств бюджета муниципального района, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений (%), не менее
90
90
90
90
90
90
90
90
90
1.1.18.
Отношение суммы административных штрафов, взысканных комитетом за нарушение законодательства, к сумме административных штрафов, начисленных комитетом за нарушение законодательства (%), не менее
90
90
90
90
90
90
90
90
90
1.1.19.
Доля участников бюджетного процесса, являющихся абонентами автоматизированных систем, используемых для планирования, исполнения, свода и формирования отчетности бюджета муниципального района (%), не менее
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.1.20.
Количество сопровождаемых абонентов, подключенных к автоматизированным системам, используемым для планирования, исполнения, свода и формирования отчетности бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района (ед.), не менее
25
25
25
25
25
14
14
14
14
1.1.21.
Количество сопровождаемых функционирующих программных комплексов в комитете (ед.), не менее
3
3
3
3
3
3
5
5
5
1.2.
Задача 2. Повышение устойчивости бюджетов поселений муниципального района
1.2.1.
Разработка и утверждение порядка проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.2.2.
Разработка и утверждение порядка предоставления поселениям кредитов на покрытие дефицита бюджетов и на покрытие временных кассовых разрывов (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.2.3.
Доля прочих межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета муниципального района в бюджеты поселений в отчетном году, от общего объема прочих межбюджетных трансфертов, распределяемых комитетом (%), не менее
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.4.
Предоставление бюджетам поселения субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставляемых комитетом (%), не менее
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.5.
Предоставление бюджетам поселения дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых комитетом (%), не менее
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.3.
Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета муниципального района
1.3.1.
Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений (%), не более
42
42
40
30
30
30
30
30
30
1.3.2.
Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга (%), не более
50
50
50
45
45
45
45
45
45
1.3.3.
Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее
112,0
113,0
113,5
105,0
105,0-
105,0
105,0
107,5
108,1
1.3.4.
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее
60
85
95
95
95
95
95
95
95
1.3.5.
Доля субсидий бюджетам поселений, предоставляемых в рамках муниципальных программ (%), не менее
-
90
100
100
100
100
100
100
100
1.3.6.
Наличие утвержденных расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.3.7.
Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета муниципального района и годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в доступной для граждан форме (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.3.8.
Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.3.9.
Наличие действующего портала управления общественными финансами муниципального района (да/нет)
-
-
да
да
да
да
да
да
да
1.3.10
Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1.2.2.3. Заменить в пункте 6 слова «2014-2020 годы» на «2014-2022 годы»;
1.2.2.4. Изложить в пункте 7 таблицу в редакции:
«7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Год
Источник финансирования
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные средства
Всего
1
2
3
4
5
6
2014
-
-
3367,9
-
3367,9
2015
11113,635
-
4009,40
-
15123,035
2016
9316,01
-
3365,90
-
12681,91
2017
9728,60
-
3656,50
-
13385,10
2018
11572,50
-
3570,90
-
15143,40
2019
10693,70
-
3520,27717
-
14213,97717
2020
11821,20
-
3523,70
-
15344,90
2021
9195,80
3413,70
12609,50
2022
9154,60
3313,70
12468,30
Всего:
82596,045
-
31741,97717
-
114338,02217
1.2.2.5. В пункте 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы»:
1.2.2.5.1. Заменить слова «департамент финансов области» на «Министерство финансов Новгородской области»;
1.2.2.5.2. Заменить в абзаце 3 цифру «2» на «1»;
1.2.2.5.3. Заменить в абзаце 4 цифру «80» на «85»;
1.2.2.6. Заменить в разделе 4.Механизм управления реализацией муниципальной программы, слова «отдел экономики и сельского хозяйства Администрации Марёвского муниципального района» на «отдел по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом Администрации Марёвского муниципального района».
1.2.3.Изложить раздел 5. Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Марёвского муниципального района на 2014-2020 годы» в редакции:
5. Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Марёвского муниципального района на 2014 – 2022 годы»
№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок реализации
Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)
Источник финансирования
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в муниципальном районе, управление муниципальным долгом
1.1.
Реализация подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Марёвского муниципального района»
комитет
2014-2022 годы
1.1.1 - 1.1.21
местный бюджет
3367,9
4009,4
3365,9
3656,5
3570,9
3520,27717
3523,7
3413,7
3313,7
2.
Задача 2. Повышение устойчивости бюджетов поселений муниципального района
2.1.
Реализация подпрограммы «Финансовая поддержка поселений»
комитет Администрация района
2014-2022 годы
1.2.1 - 1.2.5
област-ной бюджет
-
11070,435
9271,01
9621,60
11538,5
10657,70
11821,2
9195,8
9154,6
3.
Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета муниципального района
3.1.
Реализация подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района»
комитет
2014-2022 годы
1.3.1- 1.3.10
местный бюджет
43,2
45,0
107,0
34,0
36,0
-
-
-
1.3. В разделе 6 «Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Марёвского муниципального района» муниципальной программы Марёвского муниципального района «Управление муниципальными финансами в Марёвском муниципальном районе на 2014-2020 годы»»:
1.3.1. Заменить в названии слова «2014-2020 годы» на «2014-2022 годы»;
1.3.2. В паспорте подпрограммы:
1.3.2.1. Изложить в пункте 2 таблицу в редакции:
«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:
№ п/п
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя
Значения целевого показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района
1.1.
Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам в отчетном финансовом году (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.2.
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%), не более
1,5
1,5
1,3
1,3
1,3
1,0
1,0
1,0
1,0
1.3.
Отсутствие нарушений по ведению долговой книги муниципального района в отчетном финансовом году (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
2.
Задача 2. Организация планирования бюджета муниципального района
2.1.
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального района на первый и второй год планового периода (%), не менее
2,5
5,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,0
5,0
5,0
2.2.
Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3.
Задача 3. Организация исполнения бюджета муниципального района и составление отчетности
3.1.
Уровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценки Министерства финансов Новгородской области за отчетный период (степень), не ниже
II
II
II
II
II
II
II
II
II
3.2.
Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки Министерства финансов Новгородской области) за отчетный период (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3.3.
Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее
80
80
81
81
82
82
85
85
85
3.4.
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района к объему расходов бюджета муниципального района (%), не более
0,01
0,01
0,01
0
0
0
0
0
0
3.5.
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений к объему расходов бюджета муниципального района (%), не более
0,01
0,01
0,01
0
0
0
0
0
0
3.6.
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств бюджета муниципального района (млн. руб.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7.
Отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более
5
5
5
4
4
5
5
5
5
3.8.
Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3.9.
Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета района (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
4.
Задача 4. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района
4.1.
Доля средств бюджета муниципального района, проверенных при выполнении контрольных мероприятий, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (без учета обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов из областного бюджета) (%), не менее
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4.2.
Количество проверок, проводимых комитетом в год (ед.), не менее
9
9
9
9
9
9
1
1
1
4.3.
Доля возмещенных средств бюджета муниципального района, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений (%), не менее
90
90
90
90
90
90
90
90
90
4.4.
Отношение суммы административных штрафов, взысканных комитетом за нарушение законодательства, к сумме административных штрафов, начисленных комитетом за нарушение законодательства (%), не менее
90
90
90
90
90
90
90
90
90
5.
Задача 5. Обеспечение деятельности комитета
5.1.
Доля участников бюджетного процесса, являющихся абонентами автоматизированных систем, используемых для планирования, исполнения, свода и формирования отчетности бюджета муниципального района (%), не менее
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.2.
Количество сопровождаемых абонентов, подключенных к автоматизированным системам, используемым для планирования, исполнения, свода и формирования отчетности бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района (ед.), не менее
25
25
25
25
25
14
14
14
14
5.3.
Количество сопровождаемых функционирующих программных комплексов в комитете(ед.), не менее
3
3
3
3
3
3
5
5
5
1.3.2.2. Заменить в пункте 3 слова «2014-2020 годы» на «2014-2022 годы»;
1.3.2.3. Изложить в пункте 4 таблицу в редакции:
«4. Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):
Год
Источник финансирования
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные средства
Всего
1
2
3
4
5
6
2014
3367,9
3367,9
2015
4009,4
4009,4
2016
3365,9
3365,9
2017
3656,50
3656,50
2018
3570,9
3570,9
2019
3520,27717
3520,27717
2020
3523,7
3523,7
2021
3413,7
3413,7
2022
3313,7
3313,7
Всего:
31741,97717
31741,97717
1.3.2.4. В пункте 5. «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»:
1.3.2.4.1. Заменить слова «департамент финансов области» на «Министерство финансов Новгородской области»;
1.3.2.4.2. Заменить в абзаце первом слова «I степени» на «II степени»;
1.3.2.4.3. Заменить в абзаце третьем цифру «3» на «1»;
1.3.2.4.4. Заменить в абзаце четвертом цифру «82» на «85»;
1.3.2.4.5. Изложить абзац шестой в редакции:
«отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом размера остатков на счетах по учету средств бюджета муниципального района и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района, бюджетных кредитов, привлеченных в бюджет муниципального района из областного бюджета) к доходам бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений, составит не более 5%».
1.3.3. Изложить раздел мероприятия подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом в редакции:
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом»
№ п/п
Наименование
мероприятия
Исполнитель
Срок реализации
Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)
Источник финансирования
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района
1.1.
Формирование программ муниципальных заимствований и муниципальных гарантий муниципального района
комитет
2014-2022 годы
1.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Определение верхнего предела муниципального долга муниципального района (в том числе по муниципальным гарантиям) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода
комитет
2014-2022 годы
1.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.
Формирование программы муниципальных заимство-ваний, программы муниципальных гарантий и планирование предусмотренных на ее исполнение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период
комитет
2014-2022 годы
1.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.
Обслуживание и погашение муниципального долга
комитет
2014-2022 годы
1.1, 1.3
местные бюджеты
235,0
300,0
100,0
26,5
14,9
26,71531
22,7
22,7
22,7
1.5.
Ведение муниципальной долговой книги, проведение мониторинга долговых обязательств
комитет
2014-2022 годы
1.3
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Организация планирования бюджета муниципального района
2.1.
Организация подготовки и составление проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консоли-дированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период
комитет
2014-2022 годы
2.1, 2.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.
Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики района на очередной финансовый год и плановый период
комитет
2014-2022 годы
2.1, 2.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3.
Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета муниципального района по прогнозируемым поступ-лениям доходов в бюджет муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов администрируемых в очередном финансовом году и плановом периоде
комитет
2014-2022 годы
2.1, 2.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.4.
Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального района о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период
комитет
2014-2022 годы
2.1, 2.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.
Составление проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, подготовка документов и материалов, подлежащих внесению в Думу муниципального района
комитет
2014-2022 годы
2.1, 2.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.6.
Составление прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период
комитет
2014-2022 годы
2.1, 2.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.7.
Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период
комитет
2014-2022 годы
2.1, 2.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Организация исполнения бюджета муниципального района и составление отчетности
3.1.
Организация исполнения бюджета муниципального района в текущем финансовом году
комитет
2014-2022 годы
3.1 - 3.7
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.
Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района
комитет
2014-2022 годы
3.1 - 3.7
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.3.
Составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района
комитет
2014-2022 годы
3.1 - 3.7
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.4.
Подготовка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете муниципального района на текущий финансовый год и плановый период, документов и материалов, подлежащих внесению в Думу муниципального района
комитет
2014-2022 годы
3.1- - 3.7
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.5.
Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и консолидирован-ного бюджета района
комитет
2014-2022 годы
3.8 - 3.9
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.6.
Получение и проверка ежемесячной, квартальной, годовой отчетности поселений, главных распорядителей средств бюджета муниципального района, главных администраторов доходов бюджета муниципального района, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета и консолидированного бюджета района
комитет
2014-2022 годы
3.8 - 3.9
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.7.
Подготовка решения Думы муниципального района об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год, документов и материалов, подлежащих внесению в Думу муниципального района
комитет
2014-2022 годы
3.8 - 3.9
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.8.
Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год
комитет
2014-2022 годы
3.8 - 3.9
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.9.
Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района
комитет
2014-2022 годы
3.1, 3.2, 3.8 - 3.9
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Задача 4. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района
4.1.
Осуществление последующего финансового контроля за исполнением бюджета муниципального района
комитет
2014-2022 годы
4.1 - 4.4
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2.
Проведение плановых проверок целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального района
комитет
2014-2022 годы
4.1 - 4.4
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.
Проведение плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений
комитет
2014-2022 годы
4.1 - 4.4
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.4.
Проведение плановых проверок использования межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального района бюджетам поселений
комитет
2014-2022 годы
4.1 - 4.4
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.5.
Проведение внеплановых проверок на основании соответствующих поручений
комитет
2014-2022 годы
4.1 - 4.4
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Задача 5. Обеспечение деятельности комитета
5.1.
Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета финансов муниципального района
комитет
2014-2022 годы
5.1 - 5.3
местные бюджеты
3132,9
3709,4
3265,9
3630,0
3556,0
3493,56186
3501,0
3391,0
3291,0
1.4. В разделе 7 «Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образований Марёвского муниципального района» муниципальной программы Марёвского муниципального района «Управление муниципальными финансами в Марёвском муниципальном районе на 2014-2020 годы»»:
1.4.1. Заменить в названии слова «2014-2020 годы» на «2014-2022 годы»;
1.4.2. В паспорте подпрограммы:
1.4.2.1. Изложить в пункте 2 таблицу в редакции:
«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:
№ п/п
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя
Значения целевого показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Задача 1. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами поселений
1.1
Наличие порядка проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.2
Наличие порядка предоставления поселениям кредитов на покрытие дефицита бюджетов и на покрытие временных кассовых разрывов (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
2.
Задача 2. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений для осуществления закрепленных за ними законодательно полномочий
2.1
Доля прочих межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета муниципального района в бюджеты поселений в отчетном году от общего объема прочих межбюджетных трансфертов, распределяемых комитетом (%) не менее
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Задача 3. Финансовая поддержка муниципальных образований района
3.1.
Предоставление бюджетам поселения субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставляемых комитетом (%), не менее
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.2.
Предоставление бюджетам поселения дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых комитетом (%), не менее
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4.2.2. Заменить в пункте 3 слова «2014-2020 годы» на «2014-2022 годы»;
1.4.2.3. Изложить в пункте 4 таблицу в редакции:
«4. Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):
год
источник финансирования
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
1
2
3
4
5
6
2014
-
-
-
-
-
2015
-
11070,435
-
-
11070,435
2016
-
9271,01
-
-
9271,01
2017
-
9621,60
-
-
9621,60
2018
-
11538,50
-
-
11538,50
2019
-
10657,70
-
-
10657,70
2020
-
11821,20
-
-
11821,20
2021
-
9195,80
-
-
9195,80
2022
-
9154,60
-
-
9154,60
всего:
-
82 330,845
-
-
82 330,845
1.4.3. Изложить раздел мероприятия подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований Марёвского муниципального района» в редакции:
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
«Финансовая поддержка муниципальных образований Марёвского муниципального района»
№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок реали-зации
Целевой показа-тель (номер целевого показа-теля из паспорта подпрог-раммы)
Источник финанси-рования
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Задача 1. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами поселений
1.1.
Расчет и предоставление поселениям кредитов на покрытие дефицитов бюджетов и на покрытие временных кассовых разрывов
комитет
2014-
2022
годы
1.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Проведение мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюдже-тного процесса в поселениях
комитет
2014-2022 годы
1.1
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, для осуществления закрепленных за ними законодательно полномочий
2.1.
Расчет объема субсидий и предоставление их поселениям на развитие социальной и инженерной инфраструктуры
комитет
2014-2022 годы
2.1.
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Финансовая поддержка муниципальных образований района
3.1.
Предоставление бюджетам поселения субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
комитет
2014-2022 годы
3.1.
областной бюджет
-
327,435
214,41
214,2
222,5
238,5
232,8
235,2
245,1
3.2.
Предоставление бюджетам поселения дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
комитет
2014-2022 годы
3.2.
областной бюджет
-
10743,0
9056,6
9407,4
11316,0
10419,2
11588,4
8960,6
8909,5
1.5. В разделе 8 «Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Марёвского муниципального района» муниципальной программы Марёвского муниципального района «Управление муниципальными финансами в Марёвском муниципальном районе на 2014-2020 годы»»:
1.5.1. Заменить в названии слова «2014-2020 годы» на «2014-2022 годы»;
1.5.2. В паспорте подпрограммы:
1.5.2.1. Изложить в пункте 2 таблицу в редакции:
«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:
№ п/п
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя
Значения целевого показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
1.1.
Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений (%), не более
42
42
40
30
30
30
30
30
30
1.2.
Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга муниципального района (%), не более
50
50
50
45
45
45
45
45
45
1.3.
Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее
112,0
113,0
113,5
105,0
105,0
105,0
105,0
107,5
108,1
2.
Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления
2.1.
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее
60
85
95
95
95
95
95
95
95
2.2.
Доля субсидий бюджетам поселений, предоставляемых в рамках муниципальных программ муниципального района (%), не менее
-
90
100
100
100
100
100
100
100
2.3.
Наличие утвержденных расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ муниципального района (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
2.4.
Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета муниципального района и годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в доступной для граждан форме (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3.
Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
3.1.
Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3.2.
Наличие действующего портала управления общественными финансами муниципального района (да/нет)
-
-
да
да
да
да
да
да
да
4.
Задача 4. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
4.1.
Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1.5.2.2. Заменить в пункте 3 слова «2014-2020 годы» на «2014-2022 годы»;
1.5.2.3. Изложить в пункте 4 таблицу в редакции:
«4. Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):
год
источник финансирования
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
1
2
3
4
5
6
2014
-
-
-
-
-
2015
-
43,2
-
-
43,2
2016
-
45,0
-
-
45,0
2017
-
107,0
-
-
107,0
2018
-
34,0
-
-
34,0
2019
-
36,0
-
-
36,0
2020
-
0,0
-
-
0,0
2021
-
0,0
-
-
0,0
2022
-
0,0
-
-
0,0
всего:
-
265,2
-
-
265,2
1.5.2.4. В пункте 5. «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» в абзаце третьем заменить цифру «40» на «30»;
1.5.3. Изложить раздел мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Марёвского муниципального района» в редакции:
№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок реализации
Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)
Источник
финансирования
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
1.1.
Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального района и оптимизация структуры муниципального долга муниципального района
комитет
2014-2022 годы
1.1, 1.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Формирование долгосрочной бюджетной стратегии муниципального района
комитет
2015- год
1.1 – 1.3
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.
Подготовка проекта нормативного правового акта муниципального района об утверждении порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета муниципального района
комитет
2014 год
1.1 – 1.3
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.
Организация проведения оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности муници-пального района и переданного в аренду, с целью увеличения поступления арендных платежей, оптимизация структуры муниципального района имущества муниципального района
комитет по управлению муниципальным имуществом и природопользованию Администрации муниципального района
2014 год
1.3
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления
2.1.
Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части относящейся к бюджету муници-пального района в целях обеспечения перехода к утверждению бюджета муниципального района в структуре муниципальных программ
комитет
2014-2022 годы
2.1 - 2.4
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3.
Утверждение расходов бюджета муници-пального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ, начиная с 2015 года
комитет
2015-2022 годы
2.1 - 2.4
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.4.
Формирование и публикация на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета муниципального района и годового отчета об исполнении бюджета муниципального в доступной для граждан форме
комитет
2014-2022 годы
2.1 - 2.4
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.
Подготовка проекта постановления Адми-нистрации муници-пального района об установлении порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района
комитет
2014 год
2.1 - 2.4
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.6.
Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района
Администрация муници-пального района
2015-2022 годы
2.1 - 2.4
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.7.
Внесение изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района, их формирования и реализации, в части определения порядка проведения публичных обсуждений проектов муниципальных программ муниципального района, планируемых к утверждению
комитет
2014 год
2.5
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
3.1.
Обеспечение сопровождения автоматизированных систем используемых для планирования исполнения свода и формирования отчетности бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района
комитет
2014- 2022 годы
3.1
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.
Создание портала управления общественными финансами муниципального района
комитет
2016 год
3.2
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Задача 4. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
4.1.
Организация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
комитет
2014-2022 годы
4.1
областной бюджет
-
43,2
45,0
107,0
34,0
36,0
0,0
0,0
0,0
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Марёвский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Марёвского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального района С.И. Горкин
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Муниципальная газета "Маревский вестник" № 8(147). стр. 32 от 03.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 040.000.000 РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: