Основная информация
Дата опубликования: | 31 мая 2019г. |
Номер документа: | RU52000201900631 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31 МАЯ 2019 Г. № 324
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 287
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 287.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора
Д.Г.Краснов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 31 мая 2019 г. № 324
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 287
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" и сноску к нему изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1 947 110,6
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
316 004,40
504 375,40
402 032,30
283 390,00
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
13 041,00
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,90
2 417,20
2 269,00
2 022,7
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
6 000,00
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
3 541,80
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
1 250 746,30
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
156 255,60
344 690,90
280 871,00
280 871,00
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
673 781,50
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
157 591,60
152 771,00
118 396,00
0
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора
Ед. измерения
2021 год
Индикаторы
Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП)
кг у.т./тыс. руб.
24,2
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха)
руб.
46 230,0
Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки
кг у.т./тыс. руб.
130
Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений
%
100
Износ энергетических мощностей
%
53
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд. руб.
68,0
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году
%
100,0
Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области
%
98,0
Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
15
Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области
%
100
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации
%
86,21
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
%
100
Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2021 году по отношению к 2013 году
тыс. руб.
1 774 935,48
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2021 году по отношению к 2013 году
тонн
920,1
Непосредственные результаты
Количество инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по которым ежегодно предоставляется субсидия, не менее
ед.
5
Количество Всероссийских конкурсов, фестивалей на тему энергосбережения, проведенных на территории Нижегородской области за период 2015 - 2021 годы
ед.
10
Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2021 год, в т. ч.:
млн. руб.
19 683,8
Областной бюджет
млн. руб.
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
Юридические лица, ИП
млн. руб.
19 683,8
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области
шт.
2
Количество проведенных выездных проверок качества топлива
штук
34
Число обследованных резервных топливных хозяйств (РТХ) предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах
штук
35
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы)
штук
7
Количество газифицированных квартир природным газом
штук
1 309 350
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
штук
180
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
ед.
660
Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
ед.
12
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
ед.
5
Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС
ед.
2
Объем реализации компримированного природного газа
тыс. куб. м
22 425
Количество созданных рабочих мест
ед.
24
Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива*, в т. ч.
млн. руб.
2 989,11
Областной бюджет
млн. руб.
673,78
Местный бюджет
млн. руб.
1 850,12
Федеральный бюджет
млн. руб.
462,74
Юридические лица, ИП
млн. руб.
2,47
Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры*, в т.ч.
млн. руб.
576,55
Областной бюджет
млн. руб.
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
Юридические лица, ИП
млн. руб.
576,55
* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
316 004,40
504 375,40
402 032,30
283 390,00
1 947 110,60
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,2
2 269,0
2 022,7
13 041,0
1.1.
Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Прочие расходы
2015 - 2021
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,2
2 269,0
2 022,7
13 041,0
1.2.
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Прочие расходы
2015 - 2021
Министерство энергетики и ЖКХ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
6 000,00
2.1.
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию), АО "ВВГК" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020 - 2024 годы*
Прочие расходы
2015 -2019
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
6 000,00
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
0
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
496,30
496,30
3 541,80
3.1.
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно- коммунального хозяйства и бюджетной сферы
Прочие расходы
2015 - 2021
Министерство энергетики и ЖКХ
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
3 541,80
3.2.
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Прочие расходы
2015 - 2021
Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
156 255,6
344 690,9
280 871,0
280 871,0
1 250 746,3
4.1.
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Капвложения
2015 - 2021
Министерство энергетики и ЖКХ
0
94 823,10
16 427,60
74 520,30
155 984,6
343 819,9
280 000,0
280 000, 0
1 245 575,5
4.2.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Прочие расходы
2015 - 2021
Министерство энергетики и ЖКХ
0
989,80
871,00
426,00
271,0
871,00
871,00
871,0
5 170,8
4.3.
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Капвложения
2015 - 2021
ОАО "Газпром газораспре- деление Нижний Новгород" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Капвложения
2015 - 2021
ОАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
87 500,0
15 222,9
0
142 300,0**
157 591,60
152 771,0
118 396,0
0
673 781,50
5.1.
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2014 - 2021
Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00**
157 591,60
152 771,00
118 396,00
0
673 781,50
5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2021
Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3.
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Капвложения
2014 - 2021
Министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*До 2019 года основное мероприятие 2.2 имело наименование - "Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года".
** Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.".
2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
№
п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Индикаторы
1
Снижение энергоемкости ВРП
кг у.т./ тыс. руб.
34
32,7
31,4
30,1
28,8
27,5
26,2
24,9
24,2
2
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха)
руб.
27 133,5*
29 863,6*
31 527,3*
33 809,1*
36 772,9
39 016,0
41 201,0
43 665,0
46 230,0
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Индикаторы
1.1.
Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки
кг у.т./тыс. руб.
139
135
132
132
130
130
127
127
130
1.2.
Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений
%
0
85
90
95
95
100
100
100
100
Непосредственные результаты
1.1.
Количество инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по которым ежегодно предоставляется субсидия
ед.
5
5
3
2
2
7
6
5
5
1.2.
Количество Всероссийских конкурсов, фестивалей на тему энергосбережения, проведенных на территории Нижегородской области за период 2015-2021 годы
ед.
-
-
2
2
2
1
1
1
1
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Индикаторы
2.1.
Износ энергетических мощностей
%
54,3
53,45
53,45
53,45
53
53
53
53
53
2.2.
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2.3.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд руб.
43,5
41,2
44,9
47,4
48,9
59,7
62,7
65,3
68,0
2.4.
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
% к предыдущему году
93,9
85,3
97,1
101,5
102
100
100
100
100
Непосредственные результаты
2.1.
Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2021г.г., в т. ч.
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
167 770,5
487 700,3
9 000 000
10000 000
Областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
167 770,5
487 700,3
9 000 000
10000 000
2.2.
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области
шт.
0
0
1
0
0
0
1
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Индикаторы
3.1.
Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области
%
94,0
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
97,5
98,0
3.2.
Доля РТХ, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
18,5
18,0
17,5
17,0
16,5
16,0
15,5
15,0
15,0
3.3.
Уровень обеспечения топливом потребителей области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
3.1.
Количество проведенных выездных проверок качества топлива
штук
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3.2.
Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах
штук
34
35
36
37
32
32
33
34
35
3.3.
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области
штук
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Индикаторы
4.1.
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации
%
79, 47
79, 72
84, 09
84, 87
85, 23
85, 91
86, 01
86, 11
86, 21
4.2.
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
4.1.
Количество газифицированных квартир природным газом
шт.
1 253 572
1 266 268
1 278 316
1 283 200
1 288 200
1 294 350
1 299 350
1 304 350
1 309 350
4.2.
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
шт.
260
270
287
211
170
150
160
170
180
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
Индикаторы
5.1.
Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно- коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива
тыс. руб.
-
0
61 849,4
239 943 87
452 793,15
757 906,73
1 164
708,31
1 469
821,9
1 774
935,48
5.2.
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году
тонн в год
-
0
31,5
127,77
229,0
369,0
552,79
736,4
920,1
Непосредственные результаты
5.1.
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
144
220
220
320
420
657
660
660
5.2.
Количество техники жилищно- коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
0
0
0
0
0
11
12
12
5.3.
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
единиц
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5.4.
Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС
единиц
0
0
0
0
0
1
2
2
2
5.5.
Объем реализации компримированного природного газа
единиц
2 894
3 281
5 620
10 962
12 151
13 800
14 800
19 550
22 425
5.6.
Количество созданных рабочих мест
млн. куб. м
0
0
0
0
8
16
24
24
24
5.7.
Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива
млн. руб.
0
2040,90
145,56
0
142,30**
157,69
173,72
171,34
157,59
Областной бюджет
млн. руб.
0
87,50
15, 22
0
142,30**
157,59
152, 77
118,40
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
1 591,73
27,66
0
0
0, 099
20,08
52,95
157,59
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
361,67
101,08
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
млн. руб.
0
0
1,60
0
0
0
0,86
0
0
5.8.
Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры
млн. руб.
0
0
1,66
9,95
199,19***
67, 94
89, 34
208,46
0
Областной бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
млн. руб.
0
0
1,66
9, 95
199,19***
67,94
89,34
208,46
0
* Среднемесячная заработная плата одного работающего указана по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
** Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
*** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".
2.3. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" и сноски к ним изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
всего
87 500, 00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
316 004,40
504 375,40
402 032,30
283 390,00
Министерство энергетики и ЖКХ
0
100 562,90
19 480,10
76 242,60
158 412,80
351 604,40
283 636,30
283 390,00
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00
157 591,6
152 771,00
118 396,00
0
Подпрограмма 1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
всего
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,90
2 417,20
2 269,00
2 022,70
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,90
2 417,20
2 269,00
2 022,70
Подпрограмма 2
"Развитие и модернизация электроэнергетики"
всего
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
всего
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
Министерство энергетики и ЖКХ
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство энергетики и ЖКХ
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
156 255,60
344 690,9
280 871,0
280 871,0
Подпрограмма 5
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
157 591,6
152 771,00
118 396,00
0
* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 419 987,75
20036 520,01
1 092 640,03
1 125 163,14
1 165 625,93
1 749 850,3
10 278 839,03
11 038 007,25
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
316 004,40
504 375,40
402 032,30
283 390,00
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
46 565,47
5 897,10
13 576,50
42 616,90
117 520,05
128 275, 55
227 810,54
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,45
101 079,18
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,60
12314 563,56
595 302,83
864 714,08
632 434,03
944 254,55
9 748 531,18
10 526 806,70
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526, 00
471 960, 00
28 329, 96
174 570, 60
183 700, 30
0
0
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,20
2 269,00
2 022,70
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,20
2 269,00
2 022,70
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,20
2 269,00
2 022,70
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,20
2 269,00
2 022,70
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
0
0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19291 526,00
621 960,00
28 329,96
167 770,5
487 700,3
9 000 000,00
10 000 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11831 000,00
150 000,00
0
0
300 000,00
9 000 000,00
10 000 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
28 329,96
167 770,5
183 700,3
0
0
Основное мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19289 526,00
621 960,00
28 329,96
167 770,5
483 700,3
9 000 000,00
10 000 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11831 000,00
150 000,00
0
0
300 000,00
9 000 000,00
10 000 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
28 329,96
167 770,5
183 700,3
0
0
Основное мероприятие 2.2
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020-2024 годы*
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
59 553,50
24 813,99
96 481,64
107 227,73
139 873,43
125 895,36
112 628,79
(1) расходы областного бюджета
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
106 731,43
139 377,13
125 399,06
112 132,49
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно- коммунального хозяйства и бюджетной сферы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
(1) расходы областного бюджета
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
106 731,43
139 377,13
125 399,06
112 132,49
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
106 731,43
139 377,13
125 399,06
112 132,49
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
379 086,6
536 022,66
434 226,84
658 058, 64
663 336,20
856 803,87
770 872,57
765 763,17
(1) расходы областного бюджета
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
156 255,60
344 690,90
280 871,00
280 871,0
(2) расходы местных бюджетов
0
18 902,90
5 897,10
13 576,50
42 517,90
97 438,75
75 327,35
70 217,95
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,60
421 306,86
411 031,14
569 535,84
457 762,60
414 674,22
414 674,22
414 674,22
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
6 800,1
0
0
0
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
112 736,20
21 453,70
87 670,80
205 031,6
441 040,9
355 109,6
350 000,2
(1) расходы областного бюджета
0
94 823,10
16 427,60
74 520,30
155 984,6
343 819,9
280 000,0
280 000,0
(2) расходы местных бюджетов
0
17 913,10
5 026,10
13 150,5
42 246,9
97 221,0
75 109,6
70 000,2
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
6 800,1
0
0
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 979,60
1 742,00
852,00
542,0
1 088,75
1 088,75
1 088,75
(1) расходы областного бюджета
0
989,80
871,00
426,00
271,00
871,00
871,00
871,00
(2) расходы местных бюджетов
0
989,80
871,00
426,00
271,00
217,75
217,75
217,75
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
354 086,60
416 306,86
261 031,14
569 535,84
457 762,60
414 674,22
414 674,22
414 674,22
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
354 086,60
416 306,86
261 031,14
569 535,84
457 762,60
414 674,22
414 674,22
414 674,22
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)**
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели**
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901,15
147 231,85
9 954,00
341 492,90
225 630,60
263 055,50
379 802, 0
157 592,59
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00 ***
157 591,60
152 771,0
118 396,00
0
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
27 662,57
0
0
99,00
20 081,30
52 948,20
157 592,59
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,45
101 079,18
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
3 267,20
9 954,00
199 192,90 ****
67 940,00
90 203,20
208 457,90
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.1
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901,15
140 166,90
0
142 300,00 ***
157 690,60
170 151,30
170 150,50
157 592,59
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00 ***
157 591,60
152 771,00
118 396,00
0
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
26 144,00
0
0
99,00
17 380,30
51 754,50
157 592,59
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,452
98 800,00
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
5 402,750
0
0
0
3 565,00
1 193,70
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
1 518,568
0
0
0
2 701,00
1 193,70
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
2 279,182
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 605,0
0
0
0
864,00
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.3
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 662,20
9 954,00
199 192,90 ****
67 940,00
89 339,20
208 457,90
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 662,20
9 954,00
199 192,90 ****
67 940,00
89 339,20
208 457,90
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
*До 2019 года основное мероприятие 2.2 имело наименование - "Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года".
** Основное мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации за счет средств ПАО "Газпром" (г. Санкт-Петербург). Данные по финансированию на 2017 - 2021 годы ПАО "Газпром" не представлены.
*** Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
**** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности":
3.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета
2015 год - 2 186,0 тыс. руб.;
2016 год - 1 685,2 тыс. руб.;
2017 год - 800,0 тыс. руб.;
2018 год - 1 660,9 тыс. руб.;
2019 год - 2 417,2 тыс. руб.;
2020 год - 2 269,0 тыс. руб.;
2021 год - 2 022,7 тыс. руб.
".
3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы":
3.1.2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение" подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
Подпрограммы Энергосбережение
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета по годам, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
1.
Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Прочие расходы
2015 - 2021 годы
Министерство энергетики и ЖКХ
2 186,0
1 685,2
800,0
1 660,9
2 417,2
2 269,0
2 022,7
13 041,0
2.
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Прочие расходы
2015 - 2021 годы
Министерство энергетики и ЖКХ
0
0
0
0
0
0
0
0
".
3.1.2.2. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Энергосбережение за счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы Энергосбережение за счет всех источников" подпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Энергосбережение за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный
заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
всего
2 186,0
1 685,2
800,0
1 660,9
2 417,2
2 269,0
2 022,7
Министерство энергетики и ЖКХ
2 186,0
1 685,2
800,0
1 660,9
2 417,2
2 269,0
2 022,7
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов
на реализацию Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 186,0
1 685,2
800,0
1 660,9
2 417,2
2 269,0
2 022,7
(1) расходы областного бюджета
2 186,0
1 685,2
800,0
1 660,9
2 417,2
2 269,0
2 022,7
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1
Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 186,0
1 685,2
800,0
1 660,9
2 417,2
2 269,0
2 022,7
(1) расходы областного бюджета
2 186,0
1 685,2
800,0
1 660,9
2 417,2
2 269,0
2 022,7
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENESи фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики":
3.2.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета
2015 год - 2000,0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 4000,0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.;
2021 год - 0 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели подпрограммы:
1. Износ энергетических мощностей 53 % в 2021 году.
2. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии 2% в 2021 году.
3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 68,0 млрд. руб. в 2021 году.
4. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 100% к предыдущему году в 2021 году.
Непосредственные результаты реализации подпрограммы:
1. Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2021 гг. - 19 683,8 млн. руб.
2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области - 2 шт.
".
3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики":
3.2.2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий" подпункта 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Электроэнергетика" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Цель подпрограммы
Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
капвложения
2017
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
2018
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
2019
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
2019
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
2022
АО "ВВГК" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2. Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020-2024 годы*
прочие расходы
2015-2019
Министерство энергетики и ЖКХ
2 000,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
6 000,0
*До 2019 года основное мероприятие 2.2 имело наименование - "Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года".".
3.2.2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы Электроэнергетика" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Единица измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
1
Индикатор 1. Износ энергетических мощностей
%
54,3
53,45
53,45
53,45
53
53
53
53
53
2
Индикатор 2. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
Индикатор 3. Объем отгружаемых товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд. руб.
43,5
41,2
44,9
47,4
48,9
59,7
62,7
65,3
68,0
4
Индикатор 4. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
% к предыдущему году
93,9
85,3
97,1
101,5
102
100
100
100
100
5
Непосредственный результат 1. Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2021 годы, в т. ч.
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
167 770,5
483 700,3
9 000 000,00
10 000 000,00
Областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
167 770,5
483 700,3
9 000 000,0
10 000 000,0
6
Непосредственный результат 2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области
шт.
0
0
1
0
0
0
1
0
0
".
3.2.2.3. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Электроэнергетика за счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников" подпункта 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Электроэнергетика за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма
Развитие и модернизация электроэнергетики
всего
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
Министерство энергетики и ЖКХ
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
Развитие и модернизация электроэнергетики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
19291 526,0
621 960,00
28 329,96
167 770,5
487 700,3
9 000 000,0
10000 000,0
(1) расходы областного бюджета
2 000,0
0
0
0
4 000,0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
11831 000,0
150 000,00
0
0
300 000,00
9 000 000,0
10000 000,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
7 458 526,0
471 960,00
28 329,96
167 770,5
183 700,3
0
0
Основное мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
19289 526,0
621 960,00
28 329,96
167 770,5
483 700,3
9 000 000,0
10000 000,0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
11831 000,0
150 000,00
0
0
300 000,00
9 000 000,0
10000 000,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
7 458 526,0
471 960,00
28 329,96
167 770,50
183 700,30
0
0
Основное мероприятие 2.2*
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020 - 2024 годы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
(1) расходы областного бюджета
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
*До 2019 года основное мероприятие 2.2 имело наименование - "Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года".".
3.3. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":
3.3.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб." и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
Всего по подпрограмме - 1 250 746,30 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 95 812,90 тыс. руб.;
2016 год - 17 298,60 тыс. руб.;
2017 год - 74 946,30 тыс. руб.;
2018 год - 156 255,60 тыс. руб.;
2019 год - 344 690,90 тыс. руб.;
2020 год - 280 871,0 тыс. руб.;
2021 год - 280 871,00 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
1. Уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, - 86,21%.
2. Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Количество газифицированных квартир природным газом - 1 309 350 шт.
2. Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования - 180 шт.
".
3.3.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":
3.3.2.1. Абзац тридцатый подраздела "Модернизация системы газоснабжения и газораспределения Нижегородской области, повышение ее надежности для обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах" подпункта 3.4.2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:
"В рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 27 ноября 2018 г. № 800, по государственной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" запланированы мероприятия по строительству 32 объектов газоснабжения.".
3.3.2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы газоснабжение" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция системы газоснабжения Нижегородской области"
95 812,9
17 298,6
74 946,3
156 255,60
344 690,90
280 871,0
280 871,00
1 250 746,30
Основное мероприятие 4.1 "Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей"
капвложения
2015 - 2021
Министерство энергетики и ЖКХ
94 823,1
16 427,6
74 520,3
155 984,60
343 819,9
280 000, 0
280 000,00
1 245 575,5
Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях"
капвложения
2015 - 2021
Министерство энергетики и ЖКХ
989,80
871,00
426,00
271,00
871,00
871,00
871,00
5 170,8
Основное мероприятие 4.3 "Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства"
капвложения
2015 - 2021
ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом"
капвложения
2015 - 2021
ПАО "Газпром" (по согласованию); ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
".
3.3.2.3. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы" подпункта 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы газоснабжения" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах Подпрограммы
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата (по годам)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма газоснабжения
1.
Индикатор 1
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации
%
79,47
79,72
84,09
84,87
85,23
85,91
86,01
86,11
86,21
2.
Индикатор 2
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Непосредственный результат 1
Количество газифицированных квартир природным газом
шт.
1 253 572
1 266 268
1 278 316
1 283 200
1 288 200
1 294 350
1 299 350
1 304 350
1 309 350
4.
Непосредственный результат 2
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
шт.
260
270
287
211
170
150
160
170
180
".
3.3.2.4. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы газоснабжение за счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы газоснабжения за счет всех источников" подпункта 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
газоснабжение за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство энергетики и ЖКХ
95 812,80
17 298,60
74 946,30
156 255,60
344 690,9
280 871,00
280 871,00
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы газоснабжения за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
379 086,60
536 022,66
434 226,84
658 058,64
663 336,20
856 803,87
770 872,57
765 763,17
(1) расходы областного бюджета
0,00
95 812,90
17 298,6
74 946,30
156 255,60
344 690,90
280 871,00
280 871,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
18 902,90
5 897,10
13 576,50
42 517,90
97 438,75
75 327,35
70 217,95
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,60
421 306,86
411 031,14
569 535,84
457 762,60
414 674,22
414 674,22
414 674,22
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
6 800,1
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,00
112 736,2
21 453,7
87 670,8
205 031,6
441 040,9
355 109,9
350 000,20
(1) расходы областного бюджета
0,00
94 823,10
16 427,60
74 520,30
155 984,60
343 819,9
280 000,0
280 000,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
17 913,10
5 026,10
13 150,50
42 246,90
97 221,0
75 109,6
70 000,20
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
6 800,10
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,00
1 979,60
1 742,00
852,00
542,00
1 088,75
1 088,75
1 088,75
(1) расходы областного бюджета
0,00
989,80
871,00
426,00
271,00
871,00
871,00
871,0
(2) расходы местных бюджетов
0,00
989,80
871,00
426,00
271,00
217,75
217,75
217,75
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
354 086,60
416 306,86
261 031,14
569 535,84
457 762,60
414 674,22
414 674,22
414 674,22
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
354 086,6
416 306,86
261 031,14
569 535,84
457 762,60
414 674,22
414 674,22
414 674,22
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) <*>
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели*
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Основное мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации за счет средств ПАО "Газпром" (г. Санкт-Петербург). Данные по финансированию на 2017-2021 годы ПАО "Газпром" не представлены.".
4. Раздел 5 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" изложить в следующей редакции:
"5. Оценка планируемой эффективности государственной программы
Эффективность реализации государственной программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.
Реализация Программы позволит обеспечить к 2021 году:
- экономию топлива на тысячу рублей субсидии на компенсацию процентной ставки в размере 130 кг у.т./тыс. руб.;
- энергонезависимость и энергобезопасность Нижегородской области;
- создание новых рабочих мест;
- увеличение налоговых поступлений в бюджет Нижегородской области от создания новых энергообъектов;
- надежность электроснабжения потребителей;
- создание условий подключения потребителей к системе электроснабжения, развитие социально-бытовой и промышленной сферы региона;
- увеличение доли собственной генерации в балансе энергомощности области до 68%;
- бесперебойное снабжение качественным топливом населения области в необходимом объеме (уровень обеспечения топливом населения региона составит 100%), что позволит повысить качество жизни населения региона и создать комфортные условия его проживания;
- повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда Нижегородской области, подлежащего газификации до 86,21% от общего числа домов, подлежащих газификации.".
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31 МАЯ 2019 Г. № 324
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 287
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 287.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора
Д.Г.Краснов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 31 мая 2019 г. № 324
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 287
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" и сноску к нему изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1 947 110,6
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
316 004,40
504 375,40
402 032,30
283 390,00
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
13 041,00
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,90
2 417,20
2 269,00
2 022,7
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
6 000,00
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
3 541,80
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
1 250 746,30
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
156 255,60
344 690,90
280 871,00
280 871,00
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
673 781,50
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
157 591,60
152 771,00
118 396,00
0
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора
Ед. измерения
2021 год
Индикаторы
Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП)
кг у.т./тыс. руб.
24,2
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха)
руб.
46 230,0
Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки
кг у.т./тыс. руб.
130
Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений
%
100
Износ энергетических мощностей
%
53
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд. руб.
68,0
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году
%
100,0
Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области
%
98,0
Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
15
Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области
%
100
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации
%
86,21
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
%
100
Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2021 году по отношению к 2013 году
тыс. руб.
1 774 935,48
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2021 году по отношению к 2013 году
тонн
920,1
Непосредственные результаты
Количество инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по которым ежегодно предоставляется субсидия, не менее
ед.
5
Количество Всероссийских конкурсов, фестивалей на тему энергосбережения, проведенных на территории Нижегородской области за период 2015 - 2021 годы
ед.
10
Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2021 год, в т. ч.:
млн. руб.
19 683,8
Областной бюджет
млн. руб.
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
Юридические лица, ИП
млн. руб.
19 683,8
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области
шт.
2
Количество проведенных выездных проверок качества топлива
штук
34
Число обследованных резервных топливных хозяйств (РТХ) предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах
штук
35
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы)
штук
7
Количество газифицированных квартир природным газом
штук
1 309 350
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
штук
180
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
ед.
660
Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
ед.
12
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
ед.
5
Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС
ед.
2
Объем реализации компримированного природного газа
тыс. куб. м
22 425
Количество созданных рабочих мест
ед.
24
Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива*, в т. ч.
млн. руб.
2 989,11
Областной бюджет
млн. руб.
673,78
Местный бюджет
млн. руб.
1 850,12
Федеральный бюджет
млн. руб.
462,74
Юридические лица, ИП
млн. руб.
2,47
Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры*, в т.ч.
млн. руб.
576,55
Областной бюджет
млн. руб.
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
Юридические лица, ИП
млн. руб.
576,55
* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
316 004,40
504 375,40
402 032,30
283 390,00
1 947 110,60
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,2
2 269,0
2 022,7
13 041,0
1.1.
Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Прочие расходы
2015 - 2021
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,2
2 269,0
2 022,7
13 041,0
1.2.
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Прочие расходы
2015 - 2021
Министерство энергетики и ЖКХ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
6 000,00
2.1.
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию), АО "ВВГК" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020 - 2024 годы*
Прочие расходы
2015 -2019
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
6 000,00
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
0
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
496,30
496,30
3 541,80
3.1.
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно- коммунального хозяйства и бюджетной сферы
Прочие расходы
2015 - 2021
Министерство энергетики и ЖКХ
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
3 541,80
3.2.
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Прочие расходы
2015 - 2021
Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
156 255,6
344 690,9
280 871,0
280 871,0
1 250 746,3
4.1.
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Капвложения
2015 - 2021
Министерство энергетики и ЖКХ
0
94 823,10
16 427,60
74 520,30
155 984,6
343 819,9
280 000,0
280 000, 0
1 245 575,5
4.2.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Прочие расходы
2015 - 2021
Министерство энергетики и ЖКХ
0
989,80
871,00
426,00
271,0
871,00
871,00
871,0
5 170,8
4.3.
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Капвложения
2015 - 2021
ОАО "Газпром газораспре- деление Нижний Новгород" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Капвложения
2015 - 2021
ОАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
87 500,0
15 222,9
0
142 300,0**
157 591,60
152 771,0
118 396,0
0
673 781,50
5.1.
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2014 - 2021
Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00**
157 591,60
152 771,00
118 396,00
0
673 781,50
5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2021
Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3.
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Капвложения
2014 - 2021
Министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*До 2019 года основное мероприятие 2.2 имело наименование - "Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года".
** Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.".
2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
№
п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Индикаторы
1
Снижение энергоемкости ВРП
кг у.т./ тыс. руб.
34
32,7
31,4
30,1
28,8
27,5
26,2
24,9
24,2
2
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха)
руб.
27 133,5*
29 863,6*
31 527,3*
33 809,1*
36 772,9
39 016,0
41 201,0
43 665,0
46 230,0
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Индикаторы
1.1.
Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки
кг у.т./тыс. руб.
139
135
132
132
130
130
127
127
130
1.2.
Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений
%
0
85
90
95
95
100
100
100
100
Непосредственные результаты
1.1.
Количество инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по которым ежегодно предоставляется субсидия
ед.
5
5
3
2
2
7
6
5
5
1.2.
Количество Всероссийских конкурсов, фестивалей на тему энергосбережения, проведенных на территории Нижегородской области за период 2015-2021 годы
ед.
-
-
2
2
2
1
1
1
1
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Индикаторы
2.1.
Износ энергетических мощностей
%
54,3
53,45
53,45
53,45
53
53
53
53
53
2.2.
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2.3.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд руб.
43,5
41,2
44,9
47,4
48,9
59,7
62,7
65,3
68,0
2.4.
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
% к предыдущему году
93,9
85,3
97,1
101,5
102
100
100
100
100
Непосредственные результаты
2.1.
Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2021г.г., в т. ч.
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
167 770,5
487 700,3
9 000 000
10000 000
Областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
167 770,5
487 700,3
9 000 000
10000 000
2.2.
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области
шт.
0
0
1
0
0
0
1
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Индикаторы
3.1.
Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области
%
94,0
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
97,5
98,0
3.2.
Доля РТХ, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
18,5
18,0
17,5
17,0
16,5
16,0
15,5
15,0
15,0
3.3.
Уровень обеспечения топливом потребителей области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
3.1.
Количество проведенных выездных проверок качества топлива
штук
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3.2.
Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах
штук
34
35
36
37
32
32
33
34
35
3.3.
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области
штук
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Индикаторы
4.1.
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации
%
79, 47
79, 72
84, 09
84, 87
85, 23
85, 91
86, 01
86, 11
86, 21
4.2.
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
4.1.
Количество газифицированных квартир природным газом
шт.
1 253 572
1 266 268
1 278 316
1 283 200
1 288 200
1 294 350
1 299 350
1 304 350
1 309 350
4.2.
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
шт.
260
270
287
211
170
150
160
170
180
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
Индикаторы
5.1.
Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно- коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива
тыс. руб.
-
0
61 849,4
239 943 87
452 793,15
757 906,73
1 164
708,31
1 469
821,9
1 774
935,48
5.2.
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году
тонн в год
-
0
31,5
127,77
229,0
369,0
552,79
736,4
920,1
Непосредственные результаты
5.1.
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
144
220
220
320
420
657
660
660
5.2.
Количество техники жилищно- коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
0
0
0
0
0
11
12
12
5.3.
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
единиц
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5.4.
Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС
единиц
0
0
0
0
0
1
2
2
2
5.5.
Объем реализации компримированного природного газа
единиц
2 894
3 281
5 620
10 962
12 151
13 800
14 800
19 550
22 425
5.6.
Количество созданных рабочих мест
млн. куб. м
0
0
0
0
8
16
24
24
24
5.7.
Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива
млн. руб.
0
2040,90
145,56
0
142,30**
157,69
173,72
171,34
157,59
Областной бюджет
млн. руб.
0
87,50
15, 22
0
142,30**
157,59
152, 77
118,40
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
1 591,73
27,66
0
0
0, 099
20,08
52,95
157,59
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
361,67
101,08
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
млн. руб.
0
0
1,60
0
0
0
0,86
0
0
5.8.
Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры
млн. руб.
0
0
1,66
9,95
199,19***
67, 94
89, 34
208,46
0
Областной бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
млн. руб.
0
0
1,66
9, 95
199,19***
67,94
89,34
208,46
0
* Среднемесячная заработная плата одного работающего указана по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
** Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
*** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".
2.3. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" и сноски к ним изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
всего
87 500, 00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
316 004,40
504 375,40
402 032,30
283 390,00
Министерство энергетики и ЖКХ
0
100 562,90
19 480,10
76 242,60
158 412,80
351 604,40
283 636,30
283 390,00
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00
157 591,6
152 771,00
118 396,00
0
Подпрограмма 1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
всего
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,90
2 417,20
2 269,00
2 022,70
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,90
2 417,20
2 269,00
2 022,70
Подпрограмма 2
"Развитие и модернизация электроэнергетики"
всего
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
всего
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
Министерство энергетики и ЖКХ
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство энергетики и ЖКХ
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
156 255,60
344 690,9
280 871,0
280 871,0
Подпрограмма 5
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
157 591,6
152 771,00
118 396,00
0
* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 419 987,75
20036 520,01
1 092 640,03
1 125 163,14
1 165 625,93
1 749 850,3
10 278 839,03
11 038 007,25
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
316 004,40
504 375,40
402 032,30
283 390,00
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
46 565,47
5 897,10
13 576,50
42 616,90
117 520,05
128 275, 55
227 810,54
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,45
101 079,18
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,60
12314 563,56
595 302,83
864 714,08
632 434,03
944 254,55
9 748 531,18
10 526 806,70
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526, 00
471 960, 00
28 329, 96
174 570, 60
183 700, 30
0
0
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,20
2 269,00
2 022,70
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,20
2 269,00
2 022,70
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,20
2 269,00
2 022,70
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 660,9
2 417,20
2 269,00
2 022,70
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
0
0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19291 526,00
621 960,00
28 329,96
167 770,5
487 700,3
9 000 000,00
10 000 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11831 000,00
150 000,00
0
0
300 000,00
9 000 000,00
10 000 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
28 329,96
167 770,5
183 700,3
0
0
Основное мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19289 526,00
621 960,00
28 329,96
167 770,5
483 700,3
9 000 000,00
10 000 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11831 000,00
150 000,00
0
0
300 000,00
9 000 000,00
10 000 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
28 329,96
167 770,5
183 700,3
0
0
Основное мероприятие 2.2
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020-2024 годы*
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
59 553,50
24 813,99
96 481,64
107 227,73
139 873,43
125 895,36
112 628,79
(1) расходы областного бюджета
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
106 731,43
139 377,13
125 399,06
112 132,49
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно- коммунального хозяйства и бюджетной сферы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
(1) расходы областного бюджета
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
496,30
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
106 731,43
139 377,13
125 399,06
112 132,49
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
106 731,43
139 377,13
125 399,06
112 132,49
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
379 086,6
536 022,66
434 226,84
658 058, 64
663 336,20
856 803,87
770 872,57
765 763,17
(1) расходы областного бюджета
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
156 255,60
344 690,90
280 871,00
280 871,0
(2) расходы местных бюджетов
0
18 902,90
5 897,10
13 576,50
42 517,90
97 438,75
75 327,35
70 217,95
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,60
421 306,86
411 031,14
569 535,84
457 762,60
414 674,22
414 674,22
414 674,22
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
6 800,1
0
0
0
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
112 736,20
21 453,70
87 670,80
205 031,6
441 040,9
355 109,6
350 000,2
(1) расходы областного бюджета
0
94 823,10
16 427,60
74 520,30
155 984,6
343 819,9
280 000,0
280 000,0
(2) расходы местных бюджетов
0
17 913,10
5 026,10
13 150,5
42 246,9
97 221,0
75 109,6
70 000,2
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
6 800,1
0
0
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 979,60
1 742,00
852,00
542,0
1 088,75
1 088,75
1 088,75
(1) расходы областного бюджета
0
989,80
871,00
426,00
271,00
871,00
871,00
871,00
(2) расходы местных бюджетов
0
989,80
871,00
426,00
271,00
217,75
217,75
217,75
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
354 086,60
416 306,86
261 031,14
569 535,84
457 762,60
414 674,22
414 674,22
414 674,22
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
354 086,60
416 306,86
261 031,14
569 535,84
457 762,60
414 674,22
414 674,22
414 674,22
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)**
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели**
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901,15
147 231,85
9 954,00
341 492,90
225 630,60
263 055,50
379 802, 0
157 592,59
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00 ***
157 591,60
152 771,0
118 396,00
0
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
27 662,57
0
0
99,00
20 081,30
52 948,20
157 592,59
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,45
101 079,18
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
3 267,20
9 954,00
199 192,90 ****
67 940,00
90 203,20
208 457,90
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.1
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901,15
140 166,90
0
142 300,00 ***
157 690,60
170 151,30
170 150,50
157 592,59
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00 ***
157 591,60
152 771,00
118 396,00
0
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
26 144,00
0
0
99,00
17 380,30
51 754,50
157 592,59
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,452
98 800,00
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
5 402,750
0
0
0
3 565,00
1 193,70
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
1 518,568
0
0
0
2 701,00
1 193,70
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
2 279,182
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 605,0
0
0
0
864,00
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.3
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 662,20
9 954,00
199 192,90 ****
67 940,00
89 339,20
208 457,90
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 662,20
9 954,00
199 192,90 ****
67 940,00
89 339,20
208 457,90
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
*До 2019 года основное мероприятие 2.2 имело наименование - "Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года".
** Основное мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации за счет средств ПАО "Газпром" (г. Санкт-Петербург). Данные по финансированию на 2017 - 2021 годы ПАО "Газпром" не представлены.
*** Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
**** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности":
3.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета
2015 год - 2 186,0 тыс. руб.;
2016 год - 1 685,2 тыс. руб.;
2017 год - 800,0 тыс. руб.;
2018 год - 1 660,9 тыс. руб.;
2019 год - 2 417,2 тыс. руб.;
2020 год - 2 269,0 тыс. руб.;
2021 год - 2 022,7 тыс. руб.
".
3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы":
3.1.2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение" подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
Подпрограммы Энергосбережение
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета по годам, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
1.
Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Прочие расходы
2015 - 2021 годы
Министерство энергетики и ЖКХ
2 186,0
1 685,2
800,0
1 660,9
2 417,2
2 269,0
2 022,7
13 041,0
2.
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Прочие расходы
2015 - 2021 годы
Министерство энергетики и ЖКХ
0
0
0
0
0
0
0
0
".
3.1.2.2. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Энергосбережение за счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы Энергосбережение за счет всех источников" подпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Энергосбережение за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный
заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
всего
2 186,0
1 685,2
800,0
1 660,9
2 417,2
2 269,0
2 022,7
Министерство энергетики и ЖКХ
2 186,0
1 685,2
800,0
1 660,9
2 417,2
2 269,0
2 022,7
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов
на реализацию Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 186,0
1 685,2
800,0
1 660,9
2 417,2
2 269,0
2 022,7
(1) расходы областного бюджета
2 186,0
1 685,2
800,0
1 660,9
2 417,2
2 269,0
2 022,7
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1
Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 186,0
1 685,2
800,0
1 660,9
2 417,2
2 269,0
2 022,7
(1) расходы областного бюджета
2 186,0
1 685,2
800,0
1 660,9
2 417,2
2 269,0
2 022,7
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENESи фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики":
3.2.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета
2015 год - 2000,0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 4000,0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.;
2021 год - 0 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели подпрограммы:
1. Износ энергетических мощностей 53 % в 2021 году.
2. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии 2% в 2021 году.
3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 68,0 млрд. руб. в 2021 году.
4. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 100% к предыдущему году в 2021 году.
Непосредственные результаты реализации подпрограммы:
1. Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2021 гг. - 19 683,8 млн. руб.
2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области - 2 шт.
".
3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики":
3.2.2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий" подпункта 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Электроэнергетика" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Цель подпрограммы
Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
капвложения
2017
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
2018
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
2019
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
2019
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
2022
АО "ВВГК" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2. Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020-2024 годы*
прочие расходы
2015-2019
Министерство энергетики и ЖКХ
2 000,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
6 000,0
*До 2019 года основное мероприятие 2.2 имело наименование - "Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года".".
3.2.2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы Электроэнергетика" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Единица измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
1
Индикатор 1. Износ энергетических мощностей
%
54,3
53,45
53,45
53,45
53
53
53
53
53
2
Индикатор 2. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
Индикатор 3. Объем отгружаемых товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд. руб.
43,5
41,2
44,9
47,4
48,9
59,7
62,7
65,3
68,0
4
Индикатор 4. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
% к предыдущему году
93,9
85,3
97,1
101,5
102
100
100
100
100
5
Непосредственный результат 1. Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2021 годы, в т. ч.
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
167 770,5
483 700,3
9 000 000,00
10 000 000,00
Областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
167 770,5
483 700,3
9 000 000,0
10 000 000,0
6
Непосредственный результат 2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области
шт.
0
0
1
0
0
0
1
0
0
".
3.2.2.3. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Электроэнергетика за счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников" подпункта 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Электроэнергетика за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма
Развитие и модернизация электроэнергетики
всего
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
Министерство энергетики и ЖКХ
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
Развитие и модернизация электроэнергетики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
19291 526,0
621 960,00
28 329,96
167 770,5
487 700,3
9 000 000,0
10000 000,0
(1) расходы областного бюджета
2 000,0
0
0
0
4 000,0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
11831 000,0
150 000,00
0
0
300 000,00
9 000 000,0
10000 000,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
7 458 526,0
471 960,00
28 329,96
167 770,5
183 700,3
0
0
Основное мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
19289 526,0
621 960,00
28 329,96
167 770,5
483 700,3
9 000 000,0
10000 000,0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
11831 000,0
150 000,00
0
0
300 000,00
9 000 000,0
10000 000,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
7 458 526,0
471 960,00
28 329,96
167 770,50
183 700,30
0
0
Основное мероприятие 2.2*
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020 - 2024 годы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
(1) расходы областного бюджета
2 000,00
0
0
0
4 000,00
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
*До 2019 года основное мероприятие 2.2 имело наименование - "Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года".".
3.3. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":
3.3.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб." и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
Всего по подпрограмме - 1 250 746,30 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 95 812,90 тыс. руб.;
2016 год - 17 298,60 тыс. руб.;
2017 год - 74 946,30 тыс. руб.;
2018 год - 156 255,60 тыс. руб.;
2019 год - 344 690,90 тыс. руб.;
2020 год - 280 871,0 тыс. руб.;
2021 год - 280 871,00 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
1. Уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, - 86,21%.
2. Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Количество газифицированных квартир природным газом - 1 309 350 шт.
2. Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования - 180 шт.
".
3.3.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":
3.3.2.1. Абзац тридцатый подраздела "Модернизация системы газоснабжения и газораспределения Нижегородской области, повышение ее надежности для обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах" подпункта 3.4.2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:
"В рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 27 ноября 2018 г. № 800, по государственной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" запланированы мероприятия по строительству 32 объектов газоснабжения.".
3.3.2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы газоснабжение" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция системы газоснабжения Нижегородской области"
95 812,9
17 298,6
74 946,3
156 255,60
344 690,90
280 871,0
280 871,00
1 250 746,30
Основное мероприятие 4.1 "Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей"
капвложения
2015 - 2021
Министерство энергетики и ЖКХ
94 823,1
16 427,6
74 520,3
155 984,60
343 819,9
280 000, 0
280 000,00
1 245 575,5
Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях"
капвложения
2015 - 2021
Министерство энергетики и ЖКХ
989,80
871,00
426,00
271,00
871,00
871,00
871,00
5 170,8
Основное мероприятие 4.3 "Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства"
капвложения
2015 - 2021
ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом"
капвложения
2015 - 2021
ПАО "Газпром" (по согласованию); ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
".
3.3.2.3. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы" подпункта 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы газоснабжения" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах Подпрограммы
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата (по годам)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма газоснабжения
1.
Индикатор 1
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации
%
79,47
79,72
84,09
84,87
85,23
85,91
86,01
86,11
86,21
2.
Индикатор 2
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Непосредственный результат 1
Количество газифицированных квартир природным газом
шт.
1 253 572
1 266 268
1 278 316
1 283 200
1 288 200
1 294 350
1 299 350
1 304 350
1 309 350
4.
Непосредственный результат 2
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
шт.
260
270
287
211
170
150
160
170
180
".
3.3.2.4. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы газоснабжение за счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы газоснабжения за счет всех источников" подпункта 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
газоснабжение за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство энергетики и ЖКХ
95 812,80
17 298,60
74 946,30
156 255,60
344 690,9
280 871,00
280 871,00
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы газоснабжения за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
379 086,60
536 022,66
434 226,84
658 058,64
663 336,20
856 803,87
770 872,57
765 763,17
(1) расходы областного бюджета
0,00
95 812,90
17 298,6
74 946,30
156 255,60
344 690,90
280 871,00
280 871,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
18 902,90
5 897,10
13 576,50
42 517,90
97 438,75
75 327,35
70 217,95
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,60
421 306,86
411 031,14
569 535,84
457 762,60
414 674,22
414 674,22
414 674,22
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
6 800,1
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,00
112 736,2
21 453,7
87 670,8
205 031,6
441 040,9
355 109,9
350 000,20
(1) расходы областного бюджета
0,00
94 823,10
16 427,60
74 520,30
155 984,60
343 819,9
280 000,0
280 000,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
17 913,10
5 026,10
13 150,50
42 246,90
97 221,0
75 109,6
70 000,20
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
6 800,10
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,00
1 979,60
1 742,00
852,00
542,00
1 088,75
1 088,75
1 088,75
(1) расходы областного бюджета
0,00
989,80
871,00
426,00
271,00
871,00
871,00
871,0
(2) расходы местных бюджетов
0,00
989,80
871,00
426,00
271,00
217,75
217,75
217,75
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
354 086,60
416 306,86
261 031,14
569 535,84
457 762,60
414 674,22
414 674,22
414 674,22
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
354 086,6
416 306,86
261 031,14
569 535,84
457 762,60
414 674,22
414 674,22
414 674,22
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) <*>
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели*
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Основное мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации за счет средств ПАО "Газпром" (г. Санкт-Петербург). Данные по финансированию на 2017-2021 годы ПАО "Газпром" не представлены.".
4. Раздел 5 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" изложить в следующей редакции:
"5. Оценка планируемой эффективности государственной программы
Эффективность реализации государственной программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.
Реализация Программы позволит обеспечить к 2021 году:
- экономию топлива на тысячу рублей субсидии на компенсацию процентной ставки в размере 130 кг у.т./тыс. руб.;
- энергонезависимость и энергобезопасность Нижегородской области;
- создание новых рабочих мест;
- увеличение налоговых поступлений в бюджет Нижегородской области от создания новых энергообъектов;
- надежность электроснабжения потребителей;
- создание условий подключения потребителей к системе электроснабжения, развитие социально-бытовой и промышленной сферы региона;
- увеличение доли собственной генерации в балансе энергомощности области до 68%;
- бесперебойное снабжение качественным топливом населения области в необходимом объеме (уровень обеспечения топливом населения региона составит 100%), что позволит повысить качество жизни населения региона и создать комфортные условия его проживания;
- повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда Нижегородской области, подлежащего газификации до 86,21% от общего числа домов, подлежащих газификации.".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 090.010.000 Промышленность, 090.010.070 Энергетика |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: