Основная информация
Дата опубликования: | 31 июля 2019г. |
Номер документа: | RU52000201900942 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2019 г. № 535
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 305
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 305.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 31 июля 2019 г. № 5358
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Обеспечение населения Нижегородской области качественными
услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. № 305
1. Позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы", "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации государственной программы
Государственная программа реализуется в течение 2015 - 2024 годов в один этап
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Общий объем финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации:
тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
25 763,3
65 342,8
990 123,3
560 740,9
858 818,4
288 156,5
247 236,9
238 151,1
258 671,1
285 881,1
3 818 885,4
Подпрограмма 1 "Оздоровление Волги"
тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
-
-
-
-
466 770,5
111 833
88 440,8
74 030
92 000
125 710,0
958 784,3
Подпрограмма 2 "Чистая вода"
тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
-
-
-
-
2 081,8
4 872,4
10 345,0
15 670,0
18 220,0
11 720,0
62 909,2
Подпрограмма 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"
тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
250 179,3
Подпрограмма 4 "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"
тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
1 136,6
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
0,0
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
-
40 281,4
103 164,5
90 094,3
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
508 434,7
Подпрограмма 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения"
тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
0
0
861 897,4
220 297,5
0
0
0
-
-
-
1 082 194,9
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
-
-
-
225 287,7
273 273,2
54 758,2
31 758,20
31 758,20
31 758,20
31 758,20
680 351,9
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По итогам реализации государственной программы к 2024 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов:
Индикаторы:
- доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод увеличится до 30% к 2018 году и останется на уровне 30% в 2024 году;
- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение газа, пара и воды, сбор, очистка, распределение воды) увеличится к 2019 году до 60,6 млрд руб.;
- доля модернизированных детских и спортивных площадок с использованием художественных приемов к 2024 году увеличится и составит 0,94%;
- удельный вес озелененных территорий поселений Нижегородской области к 2021 году увеличится и составит 6,57%;
- коэффициент освещенности улично-дорожной сети территорий поселений Нижегородской области к 2024 году увеличится и составит 0,64 при стремлении коэффициента освещенности к единице;
- доля лиц, прошедших обучение по образовательным программам среднего и высшего профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ и трудоустроившихся в сферу ЖКХ, требуемой для обучения в текущем году, составит 0,72%;
- доля работников ЖКХ, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, в общей численности рабочих и специалистов в сфере ЖКХ, требуемой для обучения в текущем году, составит 84%;
- снижение доли удельного расхода условного топлива на единицу выработки тепловой энергии на 2,03%;
- укомплектованность должностей государственной гражданской службы в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области - 100%;
- доля благоустроенных дворовых территорий в 2017 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, составит 100%;
- доля благоустроенных общественных пространств в 2017 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, составит 100%;
- доля благоустроенных мест массового отдыха населения в 2017 году от общего количества мест массового отдыха населения, подлежащих благоустройству в 2017 году, составит 100%;
- удельный вес благоустроенных общественных пространств по маршруту следования клиентских групп в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 к 2018 году составит 100%;
- объем отведенных в реку Волга загрязненных сточных вод к 2024 году снизится до 0,12 км в год;
- прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, к 2024 году составит 0,23 км в год;
- доля населения Нижегородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к 2024 году составит 95,6%;
- доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к 2024 году составит 80,2%;
- количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения к 2024 году составит 8 ед.
Непосредственные результаты:
- количество детских площадок, оборудованных в соответствии с нормативными требованиями, составит 2 900 ед.;
- площадь озелененных территорий населенных пунктов составит 3,29 кв. м/чел.;
- количество лиц, прошедших обучение по образовательным программам среднего и высшего профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ и трудоустроившихся в сферу ЖКХ, составит 280 человек;
- количество работников ЖКХ, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, составит 3360 человек;
- снижение удельного расхода условного топлива на единицу выработки тепловой энергии до 157,3 кг у.т./Гкал;
- количество благоустроенных дворовых территорий в 2017 году составит 172 ед.;
- количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 году составит 13 ед.;
- площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 - 2018 годах составит 40,9 га;
- количество благоустроенных мест массового отдыха населения увеличится на 6 ед.;
- установка фонарных столбов или мачт освещения по маршруту следования клиентских групп составит 500 ед.;
- установка панелей с информационными материалами, включающих в себя механизмы натяжения, - 2354 ед.;
- установка малых архитектурных форм (далее - МАФ) по маршруту следования клиентских групп - 70 ед.;
- площадь разбитых цветников составит - 0,8 га;
- протяженность отремонтированных, прочищенных сетей ливневой канализации по маршруту следования основных клиентских групп FIFA 2018 составит 6,6 км;
- объем отведенных в реку Волга загрязненных сточных вод к 2024 году снизится до 0,12 км в год;
- прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, к 2024 году составит 0,23 км в год;
- доля населения Нижегородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к 2024 году составит 95,6 %;
- доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к 2024 году составит 80,2 %;
- количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения к 2024 году составит 8 ед.
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Государственная программа)":
2.1. Абзац первый подраздела 2.2 "Цели и задачи" изложить в следующей редакции:
"Стратегической целью Государственной программы на период до 2024 года является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом, включая:".
2.2. В подразделе 2.3 "Сроки и этапы реализации Государственной программы" абзац первый изложить в следующей редакции:
"Государственная программа будет реализовываться в период 2015 - 2024 годов. Значительная часть мероприятий Государственной программы предусматривает целевые ориентиры Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", значения показателей которых должны быть достигнуты до 2018 года.".
2.3. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
Государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
Цель государственной программы: создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом
25 763,3
65 342,8
990 123,3
560 740,9
858 818,4
288 156,5
247 236,9
238 151,1
258 671,1
285 881,1
3 818 885,4
Подпрограмма 1 "Оздоровление Волги"
-
-
-
-
466 770,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
958 784,3
1.1.
Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта "Оздоровление Волги"
Прочие расходы
2019-2024
Минэнергетики и ЖКХ; администрации муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
466 770,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
958 784,3
1.1.1
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод
Прочие расходы
2019-2024
Минэнергетики и ЖКХ; администрации муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
-
-
-
-
108 620,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
600 634,3
1.1.2
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод (реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации на очистные сооружения, обеспечивающие сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга)
Прочие расходы
2019
Минэнергетики и ЖКХ; администрации муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
-
-
-
-
358 150,0
-
-
-
-
-
358 150,0
Подпрограмма 2 "Чистая вода"
-
-
-
-
2 081,8
4 872,4
10 345,0
15 670,0
18 220,0
11 720,0
62 909,2
2.1.
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода"
Прочие расходы
2019-2024
Минэнергетики и ЖКХ; администрации муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
-
-
-
-
2 081,8
4 872,4
10 345,0
15 670,0
18 220,0
11 720,0
62 909,2
Подпрограмма 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
250 179,3
3.1.
Проведение смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" и подведение его итогов
Прочие расходы
2015 - 2024
Минэнергетики и ЖКХ
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
250 179,3
Подпрограмма 4 "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
1 136,6
4.1.
Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов сферы ЖКХ Нижегородской области, способных обеспечить предоставление населению услуг высокого качества и модернизировать отрасль
Прочие расходы
2015 - 2024
Минэнергетики и ЖКХ
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
1 136,6
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
0,0
4.1.
Реконструкция теплосетевых объектов - техническое перевооружение ЦТП
Прочие расходы
2016 - 2019
Минэнергетики и ЖКХ
-
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
0
4.2.
Реконструкция систем теплоснабжения в связи с перераспределением зон действия источников теплоснабжения
Прочие расходы
2016 - 2019
Минэнергетики и ЖКХ
-
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
0
4.3.
Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, изношенных магистральных сетей, сетей отопления и ГВС
Прочие расходы
2016 - 2019
Минэнергетики и ЖКХ
-
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
0
4.4.
Техническое перевооружение котельных
Прочие расходы
2016 - 2019
Минэнергетики и ЖКХ
-
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
0
4.5.
Комплексная реконструкция котельных
Прочие расходы
2016 - 2019
Минэнергетики и ЖКХ
-
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
0
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
-
40 281,4
103 164,5
90 094,3
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
783 329,2
Подпрограмма 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения"
0
0
861 897,4
220 297,5
0
0
0
0
0
0
1 082 194,9
6.1.
Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Прочие расходы
2017
Минэнергетики и ЖКХ
0
0
444 000,0
0
0
0
0
0
0
0
444 000,0
6.2.
Предоставление субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
Прочие расходы
2017
Минэнергетики и ЖКХ
0
0
11 247,4
0
0
0
0
0
0
0
11 247,4
6.3.
Предоставление субсидии на благоустройство общественных пространств по маршруту следования клиентских групп в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
Прочие расходы
2017-2018
Минэнергетики и ЖКХ
0
0
406 650,0
36 422,8
0
0
0
0
0
0
443 072,8
6.4.
Предоставление субсидии на благоустройство и оформление города - организатора в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
Прочие расходы
2018
Минэнергетики и ЖКХ
0
0
0
183 874,7
0
0
0
0
0
0
183 874,7
Прочие мероприятия в рамках Государственной программы
0
0
0
225 287,7
273 273,2
54 758,2
31 758,2
31 758,2
31 758,2
31 758,2
680 351,9
1.
Содержание и обеспечение деятельности учреждений
Прочие расходы
2018 - 2024
Минэнергетики и ЖКХ, ГКУ НО "Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области"*
-
-
-
14 107,0
16 135,8
16 135,8
16 135,8
16 135,8
16 135,8
16 135,8
110 921,8
2.
Предоставление субсидии на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов и зданий, расположенных по маршруту следования основных клиентских групп и туристических маршрутов проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года
Прочие расходы
2018
Минэнергетики и ЖКХ
0
0
0
183 180,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
183 180,7
3.
Содержание и обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации
Прочие расходы
2018 - 2024
Минэнергетики и ЖКХ
0,0
0,0
0,0
18 000,0
15 622,4
15 622,4
15 622,4
15 622,4
15 622,4
15 622,4
111 734,4
4.
Предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по обустройству общественных пространств на территории Нижегородской области
Прочие расходы
2018 - 2024
Минэнергетики и ЖКХ
0,0
0,0
0,0
10 000,0
210 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
220 000,0
5.
Предоставление субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований Нижегородской области
Прочие расходы
2019
Минэнергетики и ЖКХ
0
0
0
0
1 515,0
0
0
-
-
-
1 515,0
6.
Предоставление субсидии на благоустройство общественного пространства "Борское Волгоречье"
Прочие расходы
2019-2020
Минэнергетики и ЖКХ
0
0
0
0
30 000,0
23 000,0
0
-
-
-
53 000,0
* По согласованию.".
2.4. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами
в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
Индикаторы
1.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
8,3
15
20
25
30
30
30
30
30
30
30
30
2.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение газа, пара и воды, сбор, очистка, распределение воды)
млрд руб.
47,5
49,9
52,1
54,3
57,6
60,6
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1 "Оздоровление Волги"
Индикаторы
1.1.
Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод
км в год
-
-
-
-
-
-
0,35
0,33
0,29
0,26
0,18
0,12
1.2.
Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод
км в год
-
-
-
-
-
-
0,00
0,02
0,06
0,09
0,17
0,23
Подпрограмма 2 "Чистая вода"
Индикаторы
2.1.
Доля населения Нижегородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
%
-
-
-
-
-
-
92,8
92,9
93,1
93,6
94,2
95,6
2.2.
Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
%
-
-
-
-
-
-
79,7
79,7
79,8
79,9
80
80,2
2.3.
Построены и реконструированы объекты питьевого водоснабжения (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
1
2
4
6
8
Подпрограмма 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"
Индикаторы
3.1.
Доля модернизированных детских и спортивных площадок с использованием художественных приемов к 2020 году
%
0,56
0,59
0,59
0,65
0,72
0,79
0,87
0,93
0,94
3.2.
Удельный вес озелененных территорий поселений Нижегородской области к 2020 году
%
6,25
6,40
6,49
6,50
6,51
6,52
6,53
6,54
6,55
3.3.
Коэффициент освещенности улично-дорожной сети территорий поселений Нижегородской области к 2020 году
ед.
0,5
0,52
0,53
0,54
0,56
0,58
0,60
0,62
0,63
Непосредственные результаты
3.1.
Количество детских площадок, оборудованных в соответствии с нормативными требованиями
ед.
2 774
2 789
2 790
2 792
2 794
2 796
2 798
2 800
2 801
3.2.
Площадь озелененных территорий населенных пунктов
кв. м/чел.
3,19
3,21
3,22
3,23
3,24
3,25
3,26
3,27
3,28
Подпрограмма 4 "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"
Индикаторы
4.1.
Доля лиц, прошедших обучение по образовательным программам среднего и высшего профессиональных образований по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ и трудоустроившихся в сферу ЖКХ, требуемой для обучения в текущем году
%
0,13
0,16
0,26
0,31
0,36
0,42
0,47
0,52
0,57
0,62
0,67
0,72
4.2.
Доля работников ЖКХ, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, в общей численности рабочих и специалистов в сфере ЖКХ, требуемой для обучения в текущем году
%
68
69
70
71
72
73
73
74
79
80
82
84
Непосредственные результаты
4.1.
Количество лиц, прошедших обучение по образовательным программам среднего и высшего профессиональных образований по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ и трудоустроившихся в сферу ЖКХ
человек
50
60
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
4.2.
Количество работников ЖКХ, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
человек
50
80
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической Эффективности"
Индикаторы
4.1.
Снижение доли удельного расхода условного топлива на единицу выработки тепловой энергии
%
-
-
0
0,25
0,82
1,52
2,03
-
-
-
-
-
Непосредственные результаты
4.1.
Снижение удельного расхода условного топлива на единицу выработки тепловой энергии
кг у.т./Гкал
-
-
160,5
160,1
159,2
158,1
157,3
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Нижегородской области"
Индикаторы
5.1.
Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области - 100%
%
-
-
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения"
Индикаторы
6.1.
Доля благоустроенных дворовых территорий в 2017 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году
%
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
6.2.
Доля благоустроенных общественных пространств в 2017 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году
%
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
6.3.
Доля благоустроенных мест массового отдыха населения в 2017 году от общего количества мест массового отдыха населения, подлежащих благоустройству в 2017 году
%
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
6.4.
Удельный вес благоустроенных общественных пространств по маршруту следования клиентских групп в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 к 2018 году
%
-
-
-
-
95,9
100
-
-
-
-
-
-
Непосредственные результаты
6.1.
Количество благоустроенных дворовых территорий в 2017 году
ед.
-
-
-
-
172
-
-
-
-
-
-
-
6.2.
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 году
ед.
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
6.3.
Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 - 2018 годах
га
-
-
-
-
-
40,9
-
-
-
-
-
-
6.4.
Количество благоустроенных мест массового отдыха населения
ед.
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
6.5.
Установка фонарных столбов или мачт освещения
ед.
500
-
-
-
-
-
-
6.6.
Установка панелей с информационными материалами, включающих в себя механизмы натяжения
ед.
2 354
-
-
-
-
-
-
6.7.
Установка МАФ по маршруту следования клиентских групп
ед.
70
-
-
-
-
-
-
6.8.
Площадь разбитых цветников
га
0,8
-
-
-
-
-
-
6.9.
Протяженность отремонтированных, прочищенных сетей ливневой канализации по маршруту следования основных клиентских групп FIFA 2018
км
6,6
-
-
-
-
-
-
".
2.5. Таблицу 3 "Сведения об основных мерах правового регулирования" подраздела 2.6 "Меры правового регулирования" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/п
Вид правового акта и методологические механизмы реализации программных мероприятий
Основные положения правового акта (суть)
Ответственный исполнитель
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 "Оздоровление Волги"
1.
Постановление Правительства Нижегородской области об утверждении положения о порядке предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета, бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта "Оздоровление Волги"
Предусматривает механизмы предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета, бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта "Оздоровление Волги"
Минэнергетики и ЖКХ
IV квартал 2019 года
Подпрограмма 2 "Чистая вода"
1.
Постановление Правительства Нижегородской области об утверждении положения о порядке предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета, бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода"
Предусматривает механизмы предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета, бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода"
Минэнергетики и ЖКХ
IV квартал 2019 года
Подпрограмма 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"
1.
Предложения по внесению изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 11 июля 2006 г. № 522-р "О проведении смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"
Утверждает положение, порядок проведения смотра-конкурса "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" и подведения итогов
Минэнергетики и ЖКХ
1 полугодие отчетного года
2.
Предложения по внесению изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 11 ноября 2009 г. № 857 "Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" (при необходимости)
Определяет порядок предоставления и расходования средств грантов по награждению победителей смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"
Минэнергетики и ЖКХ
1 квартал отчетного года
3.
Проект распоряжения Правительства Нижегородской области о награждении победителей смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" (при необходимости)
Определяет перечень победителей на основании протокола заседания конкурсной комиссии
Минэнергетики и ЖКХ
До 31 декабря каждого года
Подпрограмма 4 "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"
Подпрограмма 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения"
1.
Внесение изменений в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях
Предусматривает ответственность за нарушение установленных муниципальных правил благоустройства, в том числе повышение с 1 января 2021 года административной ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципальных образований
Минэнергетики и ЖКХ
До 1 ноября 2017 года
".
2.6. Абзац шестой подраздела 2.7 "Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"В рамках государственной программы в 2019 - 2024 годах предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее - субсидии).".
2.7. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Государственной
программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Годы (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Наименование государственной программы
"Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно - коммунального хозяйства"
всего
25 763,3
65 342,8
990 123,3
560 740,9
858 818,4
288 156,5
247 236,9
238 151,1
258 671,1
285 881,1
Минэнергетики и ЖКХ
25 763,3
65 342,8
990 123,3
560 740,9
858 818,4
288 156,5
247 236,9
238 151,1
258 671,1
285 881,1
Подпрограмма 1
"Оздоровление Волги"
всего
-
-
-
-
466 770,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
Минэнергетики и ЖКХ, министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, администрации муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (по согласованию)
-
-
-
-
466 770,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
Подпрограмма 2
"Чистая вода"
всего
-
-
-
-
2 081,8
4 872,4
10 345,0
15 670,0
18 220,0
11 720,0
Минэнергетики и ЖКХ, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области (по согласованию), администрации муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (по согласованию)
-
-
-
-
2 081,8
4 872,4
10 345,0
15 670,0
18 220,0
11 720,0
Подпрограмма 3
"Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"
всего
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
Минэнергетики и ЖКХ
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
Подпрограмма 4
"Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"
всего
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
Минэнергетики и ЖКХ
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
Подпрограмма 4
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минэнергетики и ЖКХ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации государственной программы"
всего
-
40 281,4
103 164,5
90 094,3
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
Подпрограмма 6
"Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения"
всего
0,0
0,0
861 897,4
220 297,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минэнергетики и ЖКХ
0,0
0,0
861 897,4
220 297,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие мероприятия в рамках Государственной программы
всего
-
0
0
225 287,7
273 273,2
54 758,2
31 758,2
31 758,2
31 758,2
31 758,2
Минэнергетики и ЖКХ
-
0
0
225 287,7
273 273,2
54 758,2
31 758,2
31 758,2
31 758,2
31 758,2
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование Программы (подпрограммы)
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Государственная программа
"Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно - коммунального хозяйства"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
25 763,3
300 986,756
1 756 728,38
564 919,5
4 274 837,0
3 821 052,5
3 235 508,8
2 951 761,1
3 593 251,1
4 443 131,1
(1) расходы областного бюджета
25 763,3
65 342,8
990 123,3
560 740,9
858 818,4
288 156,5
247 236,9
238 151,1
258 671,1
285 881,1
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
38 700,6
4 178,6
74 441,0
31 732,3
24 696,6
22 430,0
27 550,0
34 360,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
599 131,474
0,0
3 341 577,6
3 501 163,7
2 963 575,3
2 691 180,0
3 307 030,0
4 122 890,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
235 643,956
128 773,009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Оздоровление Волги"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
0,0
3 792 770,7
3 494 782,1
2 763 776,1
2 313 530,0
2 874 960,0
3 928 460,0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
466 770,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
46 875,2
27 958,5
22 110,3
18 510,0
23 000,0
31 430,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
3 279 125,0
3 354 990,6
2 653 225,0
2 220 990,0
2 759 960,0
3 771 320,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта "Оздоровление Волги"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
0,0
3 792 770,7
3 494 782,1
2 763 776,1
2 313 530,0
2 874 960,0
3 928 460,0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
466 770,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
46 875,2
27 958,5
22 110,3
18 510,0
23 000,0
31 430,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
3 279 125,0
3 354 990,6
2 653 225,0
2 220 990,0
2 759 960,0
3 771 320,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.1
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
0,0
3 415 770,7
3 494 782,1
2 763 776,1
2 313 530,0
2 874 960,0
3 928 460,0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
108 620,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
28 025,2
27 958,5
22 110,3
18 510,0
23 000,0
31 430,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
3 279 125,0
3 354 990,6
2 653 225,0
2 220 990,0
2 759 960,0
3 771 320,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.2
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод (реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации на очистные сооружения, обеспечивающие сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга)
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
0,0
377 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
358 150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
18 850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Чистая вода"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
0,0
65 054,8
152 263,7
323 281,6
489 780,0
569 840,0
366 220,0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
2 081,8
4 872,4
10 345,0
15 670,0
18 220,0
11 720,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
520,4
1 218,2
2 586,3
3 920,0
4 550,0
2 930,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
62 452,6
146 173,1
310 350,3
470 190,0
547 070,0
351 570,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
0,0
65 054,8
152 263,7
323 281,6
489 780,0
569 840,0
366 220,0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
2 081,8
4 872,4
10 345,0
15 670,0
18 220,0
11 720,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
520,4
1 218,2
2 586,3
3 920,0
4 550,0
2 930,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
62 452,6
146 173,1
310 350,3
470 190,0
547 070,0
351 570,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
(1) расходы областного бюджета
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
Основное мероприятие 3.1
Проведение смотра - конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" и подведение его итогов
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
(1) расходы областного бюджета
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
Подпрограмма 4
"Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
(1) расходы областного бюджета
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
Основное мероприятие 4.1
Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов сферы ЖКХ Нижегородской области, способных обеспечить предоставление населению услуг высокого качества и модернизировать отрасль
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
(1) расходы областного бюджета
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
Подпрограмма 4
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
235 643,956
128 773,009
0,0
0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
235 643,956
128 773,009
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
Основное мероприятие 4.1
Реконструкция теплосетевых объектов - техническое перевооружение ЦТП
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
-
5 787,508
2 893,754
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(1) расходы областного бюджета
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(2) расходы местных бюджетов
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(5) федеральный бюджет
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
5 787,508
2 893,754
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
Основное мероприятие 4.2
Реконструкция систем теплоснабжения в связи с перераспределением зон действия источников теплоснабжения
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
-
116 929,158
58 464,575
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(1) расходы областного бюджета
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(2) расходы местных бюджетов
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(5) федеральный бюджет
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
116 929,158
58 464,575
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
Основное мероприятие 4.3
Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, изношенных магистральных сетей, сетей отопления и ГВС
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
-
46 238,5
23 119,25
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(2) расходы местных бюджетов
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(5) федеральный бюджет
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
46 238,5
23 119,25
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
Основное мероприятие 4.4
Техническое перевооружение котельных
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
-
982,56
491,28
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(1) расходы областного бюджета
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(2) расходы местных бюджетов
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(5) федеральный бюджет
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
982,56
491,28
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
Основное мероприятие 4.5
Комплексная реконструкция котельных
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
-
65 706,23
43 804,15
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(1) расходы областного бюджета
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(2) расходы местных бюджетов
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(5) федеральный бюджет
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
65 706,23
43 804,15
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
-
40 281,4
103 164,5
90 094,3
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
(1) расходы областного бюджета
-
40 281,4
103 164,5
90 094,3
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
Подпрограмма 6
"Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
1 499 729, 474
222 523,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
861 897,4
220 297,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
38 700,6
2 225,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
599 131,474
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1
Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
1 051 591,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
444 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
23 369,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
584 222,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2
Предоставление субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
37 366,974
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
11 247,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
11 210,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
14 909,274
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3
Предоставление субсидии на благоустройство общественных пространств по маршруту следования клиентских групп в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
410 771,1
36 791,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
406 650,0
36 422,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
4 121,1
368,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4
Предоставление субсидий на благоустройство и оформление города-организатора в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
185 732,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
183 874,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
1 857,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие мероприятия в рамках Государственной программы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
227 240,7
300 318,6
57 313,8
31 758,2
31 758,2
31 758,2
31 758,2
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
225 287,7
273 273,2
54 758,2
31 758,2
31 758,2
31 758,2
31 758,2
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
1 953
27 045,4
2 555,6
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Содержание и обеспечение деятельности учреждений
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
14 107,0
16 135,8
16 135,8
16 135,8
16 135,8
16 135,8
16 135,8
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
14 107,0
16 135,8
16 135,8
16 135,8
16 135,8
16 135,8
16 135,8
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Предоставление субсидии на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов и зданий, расположенных по маршруту следования основных клиентских групп и туристических маршрутов проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
185 032,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
183 180,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
1 851,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Содержание и обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
18 000,0
15 622,4
15 622,4
15 622,4
15 622,4
15 622,4
15 622,4
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
18 000,0
15 622,4
15 622,4
15 622,4
15 622,4
15 622,4
15 622,4
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по обустройству общественных пространств на территории Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
10 101,1
233 333,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
10 000,0
210 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
101,1
23 333,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Предоставление субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
0,0
1 893,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0,0
1 515,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
378,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Предоставление субсидии на благоустройство общественного пространства "Борское Волгоречье"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
0,0
33 333,3
25 555,6
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0,0
30 000,0
23 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
3 333,3
2 555,6
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3. В разделе 3 "Подпрограммы Государственной программы":
3.1. Подраздел 3.11 "Подпрограмма 1 "Оздоровление Волги" изложить в следующей редакции:
"3.11. Подпрограмма 1 "Оздоровление Волги" (далее - Подпрограмма 1)
3.11.1. Паспорт Подпрограммы 1
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы 1
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области
Администрации муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
Цели Подпрограммы 1
Улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга
Задачи Подпрограммы 1
Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в течение 2019-2024 гг. в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
Объемы финансирования Подпрограммы:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
0
0
0
0
466 770,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
958 784,3
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод до 0,29 км2 в год, прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,23 км2 в год
3.11.2. Текстовая часть Подпрограммы 1
3.11.2.1. Характеристика текущего состояния
Большинство сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты не удовлетворяет требованиям очистки сточных вод, что подтверждается статистическими данными надзорных организаций, отчётными данными хозяйствующих субъектов, а также результатами проведенной оценки систем очистки сточных вод.
В соответствии с данными, полученными по результатам проведенной в 2019 году оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам, за 2018 год на территории Нижегородской области в водные объекты отведено более 215 677 тыс.м2 сточных вод, из них объем нормативно очищенных вод (с соблюдением норматива допустимого сброса) составляет лишь 15 227,9 тыс.м2 (порядка 7%). В разрезе муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов Нижегородской области) данный показатель составляет:
№ п/п
Муниципальный район (городской округ) Нижегородской области
Отведено сточных вод в водные объекты, тыс. м2
Общий объем
Нормативно очищенных вод (с соблюдением норматива допустимого сброса) из общего объема
1
Ардатовский муниципальный район
2,607
1,000
2
Арзамасский муниципальный район
674,252
0,000
3
Балахнинский муниципальный район
6 237,500
6 032,925
4
Богородский муниципальный район
171,300
0,000
5
Большеболдинский муниципальный район
379,610
379,575
6
Большемурашкинский муниципальный район
20,600
0,000
7
Бутурлинский муниципальный район
84,000
0,000
8
Вадский муниципальный район
146,000
112,300
9
Варнавинский муниципальный район
0,000
0,000
10
Вачский муниципальный район
507,880
243,680
11
Ветлужский муниципальный район
87,400
0,000
12
Вознесенский муниципальный район
412,600
412,600
13
Володарский муниципальный район
90,490
0,000
14
городской округ Воротынский
0,000
0,000
15
Воскресенский муниципальный район
91,000
0,000
16
Гагинский муниципальный район
0,000
0,000
17
городской округ город Арзамас
11 923,850
0,000
18
городской округ город Бор
5 129,050
89,900
19
городской округ город Выкса
5 124,070
0,000
20
городской округ город Дзержинск
17 334,000
0,000
21
Городецкий муниципальный район
4 758,000
0,000
22
городской округ город Кулебаки
2 451,660
2 451,660
23
городской округ город Нижний Новгород
130 059,150
0,000
24
городской округ город Первомайск
516,000
0,000
25
городской округ город Саров (ЗАТО)
7 305,000
0,000
26
городской округ Навашинский
713,390
0,000
27
городской округ Перевозский
485,600
0,000
28
городской округ Семеновский
688,880
0,000
29
городской округ Сокольский
118,600
0,000
30
городской округ город Чкаловск
0,000
0,000
31
городской округ город Шахунья
2 711,710
1 186,310
32
Дальнеконстантиновский муниципальный район
487,140
0,000
33
Дивеевский муниципальный район
838,000
0,000
34
Княгининский муниципальный район
264,300
264,300
35
Ковернинский муниципальный район
123,725
0,000
36
Краснобаковский муниципальный район
135,000
0,000
37
Краснооктябрьский муниципальный район
0,000
0,000
38
Кстовский муниципальный район
2 490,663
2 490,505
39
Лукояновский муниципальный район
0,500
0,000
40
Лысковский муниципальный район
1 212,280
978,508
41
Павловский муниципальный район
8 384,000
0,000
42
Пильнинский муниципальный район
397,600
397,600
43
Починковский муниципальный район
485,450
0,000
44
Сергачский муниципальный район
514,910
0,000
45
Сеченовский муниципальный район
459,500
0,000
46
Сосновский муниципальный район
463,690
0,000
47
Спасский муниципальный район
385,500
0,000
48
Тонкинский муниципальный район
366,000
0,000
49
Тоншаевский муниципальный район
0,350
0,000
50
Уренский муниципальный район
257,910
0,000
51
Шарангский муниципальный район
24,000
24,000
52
Шатковский муниципальный район
163,070
163,070
Вопрос выполнения мероприятий по строительству, модернизации (реконструкции) систем водоотведения на территории Нижегородской области в целях охраны водных объектов является крайне актуальным. Общий физический износ очистных сооружений канализации, канализационных насосных станций, централизованных систем водоотведения в регионе составляет более 60%. В разрезе муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов Нижегородской области) данный показатель составляет:
№ п/п
Муниципальный район (городской округ) Нижегородской области
Физический износ, %
Очистных сооружений канализации
Канализационных насосных станций
Сетей бытовой, общесплавной централизованных систем водоотведения
1
Ардатовский муниципальный район
68,67
47,00
52,50
2
Арзамасский муниципальный район
87,60
63,38
70,62
3
Балахнинский муниципальный район
96,33
60,83
58,42
4
Богородский муниципальный район
100,00
100,00
100,00
5
Большеболдинский муниципальный район
13,00
80,00
80,00
6
Большемурашкинский муниципальный район
100,00
100,00
100,00
7
Бутурлинский муниципальный район
60,00
44,00
40,00
8
Вадский муниципальный район
100,00
65,00
80,00
9
Варнавинский муниципальный район
0,00
0,00
0,00
10
Вачский муниципальный район
45,00
30,00
57,88
11
Ветлужский муниципальный район
90,00
90,00
80,00
12
Вознесенский муниципальный район
70,00
70,00
70,00
13
Володарский муниципальный район
72,00
80,00
75,00
14
городской округ Воротынский
0,00
60,00
70,00
15
Воскресенский муниципальный район
60,00
60,00
91,00
16
Гагинский муниципальный район
-
-
-
17
городской округ город Арзамас
76,00
56,06
66,99
18
городской округ город Бор
82,64
60,69
57,40
19
городской округ город Выкса
0,00
0,00
0,00
20
городской округ город Дзержинск
30,00
30,00
69,53
21
Городецкий муниципальный район
84,00
57,00
71,85
22
городской округ город Кулебаки
70,00
60,00
80,00
23
городской округ город Нижний Новгород
82,00
82,00
82,00
24
городской округ город Первомайск
60,00
18,28
22,13
25
городской округ город Саров (ЗАТО)
52,33
45,70
74,00
26
Городской округ Навашинский
95,00
95,00
0,00
27
Городской округ Перевозский
70,00
35,00
45,00
28
Городской округ Семеновский
54,00
100,00
37,00
29
Городской округ Сокольский
87,50
36,33
35,88
30
городской округ город Чкаловск
0,00
0,00
0,00
31
городской округ город Шахунья
95,00
84,93
59,92
32
Дальнеконстантиновский муниципальный район
85,00
88,64
82,06
33
Дивеевский муниципальный район
0,00
0,00
100,00
34
Княгининский муниципальный район
27,00
0,00
81,75
35
Ковернинский муниципальный район
70,00
50,00
61,50
36
Краснобаковский муниципальный район
42,50
47,10
73,60
37
Краснооктябрьский муниципальный район
-
-
-
38
Кстовский муниципальный район
30,00
55,50
71,00
39
Лукояновский муниципальный район
0,00
30,00
0,00
40
Лысковский муниципальный район
84,62
88,75
80,00
41
Павловский муниципальный район
88,00
57,00
71,00
42
Пильнинский муниципальный район
27,00
100,00
36,00
43
Починковский муниципальный район
98,00
90,00
95,00
44
Сергачский муниципальный район
79,00
35,22
38,29
45
Сеченовский муниципальный район
40,00
40,00
40,00
46
Сосновский муниципальный район
17,00
80,00
80,00
47
Спасский муниципальный район
0,00
5,00
90,00
48
Тонкинский муниципальный район
65,00
65,00
30,00
49
Тоншаевский муниципальный район
6,00
6,00
6,00
50
Уренский муниципальный район
85,00
85,00
85,00
51
Шарангский муниципальный район
20,00
20,00
20,00
52
Шатковский муниципальный район
99,86
83,23
98,94
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 направлена на сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги, улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку, на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг водоотведения, снижение износа объектов коммунальной.
В рамках Подпрограммы 1 планируется строительство, модернизация и реконструкция очистных сооружений - объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере очистки сточных вод.
Учитывая, что водные объекты на территории Нижегородской области относятся к бассейну реки Волги, данные мероприятия охватят практически всю её территорию.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.
Сложившаяся кризисная ситуация в области очистки сточных вод обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием систем водоотведения и очистки сточных вод, неустойчивым финансовым состоянием организаций коммунального комплекса, несовершенством экономических механизмов в сфере водопользования. Неудовлетворительное состояние систем водоотведения и очистки сточных вод вызвано недостаточным финансированием отрасли.
Реализация Подпрограммы 1 позволит:
- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставляемых услуг водоотведения;
- обеспечить более рациональное использование ресурсов;
- улучшить экологическое состояние окружающей среды.
3.11.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 1
Главной целью Подпрограммы 1 является улучшение экологического состояния реки Волги.
Для достижения цели Подпрограммы 1 предусматривается решение основной задачи - снижение объема загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга.
3.11.2.3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Мероприятия Подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 - 2024 годов в один этап.
3.11.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Реализация задачи Подпрограммы 1 будет осуществляться по следующему основному направлению: строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений на территории муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 отражена в таблице 1.
Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
Подпрограмма 1 "Оздоровление Волги"
0
0
0
0
466 770,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
958 784,3
1.1.
Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта "Оздоровление Волги"
Прочие расходы
2019-2024
Минэнергетики и ЖКХ
-
-
-
-
466 770,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
958 784,3
1.1.1
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод
Прочие расходы
2019-2024
Минэнергетики и ЖКХ
-
-
-
-
108 620,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
600 634,3
1.1.2
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод (реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации на очистные сооружения, обеспечивающие сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга)
Прочие расходы
2019-2024
Минэнергетики и ЖКХ
-
-
-
-
358 150,0
0
0
0
0
0
358 150,0
3.11.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы 1
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится в подразделе 2.5 текстовой части Государственной программы согласно таблице 2.
Для достижения цели и непосредственных результатов реализации Подпрограммы 1 необходимо организовать работу по реализации мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений.
3.11.2.6. Меры правового регулирования
Информация о мерах правового регулирования отражается в подразделе 2.6 текстовой части Государственной программы в таблице 3.
3.11.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области
В рамках Подпрограммы 1 предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области осуществляется в соответствии с подразделом 2.7 текстовой части Государственной программы.
3.11.2.8. Участие в реализации Подпрограммы 1
государственных унитарных предприятий,
акционерных обществ с участием Нижегородской области
В реализации Подпрограммы 1 не принимают участия государственные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды с ресурсным обеспечением за счет средств областного бюджета.
3.11.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 1
Финансирование Подпрограммы 1 обеспечивается за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.
Для реализации Подпрограммы 1 в 2019 - 2024 годах требуется финансирование в объеме 19 168 263,1 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 18 039 610,6 тыс. рублей,
средства областного бюджета - 958 784,3 тыс. рублей,
средства местного бюджета - 169 868,2 тыс. рублей,
прочие источники - 0,0 тыс. руб.
3.11.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы 1, относятся:
- сокращение объемов финансирования из федерального, областного, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Подпрограммы 1;
- приостановка строительства объектов.
Способом снижения рисков является их страхование, а также усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий, ежегодная открытая публикация данных о ходе реализации Подпрограммы 1, стимулирующая исполнителей Подпрограммы 1 выполнять принятые на себя обязательства по ее реализации, а также оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующего областного нормативного правового акта.".
3.2. Подраздел 3.2. 1 "Подпрограмма 2 "Чистая вода" изложить в следующей редакции:
"3.2. 1. Подпрограмма 2 "Чистая вода" (далее - Подпрограмма 2)
3.21.1. Паспорт Подпрограмма 2
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы 2
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области;
администрации муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
Цели Подпрограммы 2
Повышение качества питьевой воды для населения Нижегородской области
Задачи Подпрограммы 2
Повышение качества питьевой воды посредством строительства, реконструкции (модернизации) систем водоснабжения
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в течение 2019 - 2024 годов в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
Объемы финансирования Подпрограммы:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
0
0
0
0
2 081,8
4 872,4
10 345,0
15 670,0
18 220,0
11 720,0
62 909,2
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
повышение доли населения Нижегородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 95,6 %;
повышение доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 80,2%.
Непосредственные результаты:
количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения составит не менее 8 единиц
3.21.2. Текстовая часть Подпрограммы 2
3.21.2.1. Характеристика текущего состояния
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области (по данным 2017 года) лишь 73,8% населения Нижегородской области обеспечены доброкачественной питьевой водой.
По данным формы федерального статистического наблюдения № 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утвержденной приказом Росстата от 29 декабря 2017 г. № 885, за 2017 год, доля проб питьевой воды из водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составила 10,0%, а по микробиологическим - 2,4%.
Неудовлетворительное техническое состояние систем водоснабжения обусловлено неустойчивым финансовым состоянием организаций коммунального комплекса, недостаточным финансированием отрасли.
В соответствии с данными, полученными по результатам проведенной в 2019 году оценки централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения за 2018 год, общий физический износ сетей водоснабжения, объектов водозабора, водонасосных объектов в регионе составляет более 60%, объектов водоподготовки - более 20%. В разрезе муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов Нижегородской области) данный показатель составляет:
№ п/п
Муниципальный район (городской округ) Нижегородской области
Физический износ, %
сетей водоснабжения
объектов водозабора
объектов водоподготовки
водонасосных объектов
1
Ардатовский муниципальный район
62,99
69,40
15,00
0,00
2
Арзамасский муниципальный район
77,10
87,82
30,00
15,00
3
Балахнинский муниципальный район
44,08
81,00
50,71
29,50
4
Богородский муниципальный район
84,59
77,39
97,00
89,99
5
Большеболдинский муниципальный район
90,45
30,00
30,00
71,20
6
Большемурашкинский муниципальный район
85,67
96,55
30,00
75,43
7
Бутурлинский муниципальный район
69,52
67,10
15,00
0,00
8
Вадский муниципальный район
38,03
43,97
30,00
50,00
9
Варнавинский муниципальный район
76,00
30,00
30,00
15,00
10
Вачский муниципальный район
57,54
42,67
30,00
29,55
11
Ветлужский муниципальный район
70,00
64,17
30,00
15,00
12
Вознесенский муниципальный район
100,00
97,17
-
-
13
Володарский муниципальный район
61,50
92,06
63,33
41,75
14
городской округ Воротынский
65,00
69,13
30,00
68,00
15
Воскресенский муниципальный район
82,15
76,35
100,00
35,75
16
Гагинский муниципальный район
77,67
30,00
30,00
15,00
17
городской округ город Арзамас
74,03
73,95
30,00
73,95
18
городской округ город Бор
51,06
74,30
42,38
63,00
19
городской округ город Выкса
40,00
30,00
30,00
15,00
20
городской округ город Дзержинск
40,00
30,00
30,00
15,00
21
Городецкий муниципальный район
73,40
82,85
72,45
54,89
22
городской округ город Кулебаки
40,00
80,00
30,00
80,00
23
городской округ город Нижний Новгород
82,00
82,00
82,00
82,00
24
городской округ город Первомайск
75,77
-
-
-
25
городской округ город Саров (ЗАТО)
79,23
67,94
30,00
61,50
26
городской округ Навашинский
40,00
100,00
30,00
27
городской округ Перевозский
40,00
30,00
15,00
0,00
28
городской округ Семеновский
62,70
61,30
87,28
82,50
29
городской округ Сокольский
63,47
53,19
30,00
50,52
30
городской округ город Чкаловск
90,59
72,03
60,00
15,00
31
городской округ город Шахунья
-
81,67
80,00
0,00
32
Дальнеконстантиновский муниципальный район
63,79
58,44
30,00
15,00
33
Дивеевский муниципальный район
40,00
30,00
30,00
15,00
34
Княгининский муниципальный район
75,47
-
-
-
35
Ковернинский муниципальный район
81,63
81,37
30,00
94,00
36
Краснобаковский муниципальный район
86,96
91,51
30,00
100,00
37
Краснооктябрьский муниципальный район
59,33
65,00
30,00
0,00
38
Кстовский муниципальный район
72,47
-
85,00
82,92
39
Лукояновский муниципальный район
40,00
30,00
30,00
15,00
40
Лысковский муниципальный район
84,12
79,40
30,00
82,75
41
Павловский муниципальный район
63,54
85,63
45,56
65,67
42
Пильнинский муниципальный район
88,28
86,03
15,00
0,00
43
Починковский муниципальный район
72,28
30,00
30,00
-
44
Сергачский муниципальный район
60,41
70,05
50,60
70,05
45
Сеченовский муниципальный район
60,85
65,00
65,00
47,50
46
Сосновский муниципальный район
82,83
71,47
0,00
0,00
47
Спасский муниципальный район
71,22
71,22
30,00
30,00
48
Тонкинский муниципальный район
52,44
82,82
-
-
49
Тоншаевский муниципальный район
71,88
72,42
30,00
-
50
Уренский муниципальный район
74,86
83,85
30,00
61,80
51
Шарангский муниципальный район
50,00
72,86
0,00
0,00
52
Шатковский муниципальный район
91,13
95,21
30,00
0,00
С целью достижения повышения качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, необходима реализация мероприятий по строительству, модернизации (реконструкции) систем водоснабжения.
Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития региона и страны в целом.
Задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития региона, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленности.
Кроме того, проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.
Реализация Подпрограммы 2 позволит:
- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставляемых услуг водоснабжения;
- обеспечить более рациональное использование ресурсов;
- улучшить экологическое состояние окружающей среды.
В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. № 1235-р, решение задачи обеспечения населения качественной питьевой водой планируется осуществлять в рамках Подпрограммы, к основополагающим принципам которой необходимо отнести устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, гигиеническим нормативам, а также дифференциацию подходов к выбору технологических схем водоснабжения населения крупных и средних городов, малых городов и отдельно сельских поселений.
3.21.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 2
Главной целью Подпрограммы 2 является повышение качества питьевой воды для населения Нижегородской области.
Для достижения цели Подпрограммы 2 предусматривается решение основной задачи - повышение качества питьевой воды посредством строительства, реконструкции (модернизации) систем водоснабжения.
3.21.2.3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Мероприятия Подпрограммы 2 реализуются в течение 2019 - 2024 годов в один этап.
3.21.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 2 отражена в таблице 1
Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
Подпрограмма 2 "Чистая вода"
-
-
-
-
2 081,8
4 872,4
10 345,0
15 670,0
18 220,0
11 720,0
62 909,2
2.1
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода"
Прочие расходы
2019-2024
Минэнергетики и ЖКХ
-
-
-
-
2 081,8
4 872,4
10 345,0
15 670,0
18 220,0
11 720,0
62 909,2
3.21.2.5. Меры правового регулирования
Информация о мерах правового регулирования отражается в подразделе 2.6 текстовой части Государственной программы в таблице 3.
3.21.2.6. Предоставление субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов
и городских округов Нижегородской области
В рамках Подпрограммы 2 предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области осуществляется в соответствии с подразделом 2.7 текстовой части Государственной программы.
3.21.2.7. Участие в реализации Подпрограммы 2
государственных унитарных предприятий,
акционерных обществ с участием Нижегородской области
В реализации Подпрограммы 2 не принимают участия государственные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды с ресурсным обеспечением за счет средств областного бюджета.
3.21.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 2
Финансирование Подпрограммы 2 обеспечивается за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 отражается в пункте 2.9 текстовой части государственной программы, в таблицах 4 - 5.
Для реализации Подпрограммы 2 в 2019 - 2024 годах требуется финансирование в объеме 1 966 440,1 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 1 887 806,0 тыс. рублей,
средства областного бюджета - 62 909,2 тыс. рублей,
средства местного бюджета - 15 724,9 тыс. рублей,
прочие источники - 0,0 тыс. руб.
3.21.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
На решение задач и достижение целей Подпрограммы 2 в рамках программно-целевого метода решения проблемы могут оказать влияние следующие риски:
- нормативные правовые риски. Реализация Подпрограммы 2 во многом определяется совершенствованием нормативной правовой базы, регулирующей деятельность организаций. Задержка принятия запланированных нормативных правовых актов может существенно снизить результативность Подпрограммы 2;
- макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций, в том числе в сектор водоснабжения.".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" раздела 3 "Подпрограммы Государственной программы":
3.3.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели Подпрограммы 3 и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в течение 2015 - 2024 годов в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
Объемы финансирования, в тыс. руб., по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
250 179,3
Индикаторы достижения цели Подпрограммы 3 и показатели непосредственных результатов
По итогам реализации Подпрограммы 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" к 2020 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов:
Индикаторы:
1. Доля модернизированных детских и спортивных площадок с использованием художественных приемов к 2024 году увеличится и составит 0,94%.
2. Удельный вес озелененных территорий поселений Нижегородской области к 2024 году увеличится и составит 6,57%.
3. Коэффициент освещенности улично-дорожной сети территорий поселений Нижегородской области к 2024 году увеличится и составит 0,64 при стремлении коэффициента освещенности к единице.
Непосредственные результаты:
1. Количество детских площадок, оборудованных в соответствии с нормативными требованиями, составит 2900 ед.;
2. Площадь озелененных территорий населенных пунктов составит 3,29 кв. м/чел.
".
3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3":
3.3.2.1. В абзаце первом подпункта 3.3.2.3 "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3" цифры "2021" заменить цифрами "2024".
3.3.2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" подпункта 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
Подпрограмма 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
250 179,3
3.1
Проведение смотра - конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" и подведение его итогов
прочие расходы
2015 - 2024
Минэнергетики и ЖКХ
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
250 179,3
".
3.3.2.3. Абзац второй подпункта 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Для реализации Подпрограммы 3 в 2015 - 2024 годах требуется финансирование в объеме 250179,3 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 250179,3 тыс. руб.".
3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области":
3.4.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 реализуется в течение 2015 - 2024 годов в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
Объемы финансирования Подпрограммы:
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
1 136,6
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По итогам реализации Подпрограммы 4 к 2024 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов.
Индикаторы:
1. Доля лиц, прошедших обучение по образовательным программам среднего и высшего профессиональных образований по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ и трудоустроившихся в сферу ЖКХ, требуемой для обучения в текущем году, составит 0,72%.
2. Доля работников ЖКХ, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, в общей численности рабочих и специалистов в сфере ЖКХ, требуемой для обучения в текущем году, составит 84%.
Непосредственные результаты:
1. Количество лиц, прошедших обучение по образовательным программам среднего и высшего профессиональных образований по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ и трудоустроившихся в сферу ЖКХ, составит 280 человек.
2. Количество работников ЖКХ, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, составит 3360 человек.
".
3.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4":
3.4.2.1. Подпункт 3.4.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4
Действие Подпрограммы 4 предусмотрено на 2015 - 2024 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.".
3.4.2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4" подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
Подпрограмма 4 "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
1 136,6
4.1.
Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов сферы ЖКХ Нижегородской области, способных обеспечить предоставление населению услуг высокого качества и модернизировать отрасль
прочие расходы
2015 - 2020
Минэнергетики и ЖКХ
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
1 136,6
".
4. В разделе 4 "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" (далее - Подпрограмма 5)":
4.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5" и "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" подраздела 4.1 "Паспорт Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5
Подпрограмма 5 реализуется в течение 2015 - 2024 годов в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
Объемы финансирования Подпрограммы:
тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
-
40 281,4
103 164,5
90 094,3
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
783 329,2
".
4.2. В подразделе 4.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5" цифры "2021" заменить цифрами "2024".
4.3. Таблицу 6 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)" подраздела 4.6 "Расходы на обеспечение создания условий для реализации Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6 "Аналитическое распределение средств
областного бюджета подпрограммы
"Обеспечение реализации государственной программы"
по подпрограммам (тыс. руб.)"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа (всего)
"Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно - коммунального хозяйства"
-
40 281,40
103 164,5
90 094,30
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
132
0505
0550000000
100
-
31 115,30
81 603,30
71 300,80
73 210,7
73 210,7
73 210,7
73 210,7
73 210,7
73 210,7
132
0505
0550000000
200
-
8 506,10
20 766,2
18 023,50
17 618,5
17 618,5
17 618,5
17 618,5
17 618,5
17 618,5
132
0505
0550000000
800
-
660,0
795,00
770,0
802,3
802,3
802,3
802,3
802,3
802,3
Подпрограмма 1 (всего)
"Оздоровление Волги"
-
-
-
-
38 419,1
38 419,1
38 419,1
38 419,1
38 419,1
38 419,1
132
0505
0550000000
100
-
-
-
-
30 597,9
30 597,9
30 597,9
30 597,9
30 597,9
30 597,9
132
0505
0550000000
200
-
-
-
-
7 485,3
7 485,3
7 485,3
7 485,3
7 485,3
7 485,3
132
0505
0550000000
800
-
-
-
-
335,9
335,9
335,9
335,9
335,9
335,9
Подпрограмма 2 (всего)
"Чистая вода"
-
-
-
-
12 806,3
12 806,3
12 806,3
12 806,3
12 806,3
12 806,3
132
0505
0550000000
100
-
-
-
-
10 199,2
10 199,2
10 199,2
10 199,2
10 199,2
10 199,2
132
0505
0550000000
200
-
-
-
-
2 495,1
2 495,1
2 495,1
2 495,1
2 495,1
2 495,1
132
0505
0550000000
800
-
-
-
-
112,0
112,0
112,0
112,0
112,0
112,0
Подпрограмма 3 (всего)
"Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"
-
39 421,00
2 994,40
1 892,00
1 738,60
1 738,60
1 738,60
1 738,60
1 738,60
1 738,60
132
0505
0550000000
100
-
30 450,70
2 399,50
1 528,8
1 588,7
1 588,7
1 588,7
1 588,7
1 588,7
1 588,7
132
0505
0550000000
200
-
8 324,40
571,50
347,0
133,7
133,7
133,7
133,7
133,7
133,7
132
0505
0550000000
800
-
645,90
23,4
16,2
16,2
16,2
16,2
16,2
16,2
16,2
Подпрограмма 4 (всего)
"Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"
-
860,40
7,00
270,30
248,40
248,40
248,40
248,40
248,40
248,40
132
0505
0550000000
100
-
664,60
5,60
218,40
227,00
227,00
227,00
227,00
227,00
227,00
132
0505
0550000000
200
-
181,70
1,30
49,60
19,10
19,10
19,10
19,10
19,10
19,10
132
0505
0550000000
800
-
14,10
0,10
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
Подпрограмма 6 (всего)
"Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения"
-
-
100 163,1
87 932,00
38 419,1
38 419,1
38 419,1
38 419,1
38 419,1
38 419,1
132
0505
0550000000
100
-
-
79 198,2
69 553,6
30 597,9
30 597,9
30 597,9
30 597,9
30 597,9
30 597,9
132
0505
0550000000
200
-
-
20 193,4
17 626,9
7 485,3
7 485,3
7 485,3
7 485,3
7 485,3
7 485,3
132
0505
0550000000
800
-
-
771,5
751,5
335,9
335,9
335,9
335,9
335,9
335,9
".
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2019 г. № 535
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 305
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 305.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 31 июля 2019 г. № 5358
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Обеспечение населения Нижегородской области качественными
услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. № 305
1. Позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы", "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации государственной программы
Государственная программа реализуется в течение 2015 - 2024 годов в один этап
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Общий объем финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации:
тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
25 763,3
65 342,8
990 123,3
560 740,9
858 818,4
288 156,5
247 236,9
238 151,1
258 671,1
285 881,1
3 818 885,4
Подпрограмма 1 "Оздоровление Волги"
тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
-
-
-
-
466 770,5
111 833
88 440,8
74 030
92 000
125 710,0
958 784,3
Подпрограмма 2 "Чистая вода"
тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
-
-
-
-
2 081,8
4 872,4
10 345,0
15 670,0
18 220,0
11 720,0
62 909,2
Подпрограмма 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"
тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
250 179,3
Подпрограмма 4 "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"
тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
1 136,6
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
0,0
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
-
40 281,4
103 164,5
90 094,3
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
508 434,7
Подпрограмма 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения"
тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
0
0
861 897,4
220 297,5
0
0
0
-
-
-
1 082 194,9
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
-
-
-
225 287,7
273 273,2
54 758,2
31 758,20
31 758,20
31 758,20
31 758,20
680 351,9
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По итогам реализации государственной программы к 2024 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов:
Индикаторы:
- доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод увеличится до 30% к 2018 году и останется на уровне 30% в 2024 году;
- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение газа, пара и воды, сбор, очистка, распределение воды) увеличится к 2019 году до 60,6 млрд руб.;
- доля модернизированных детских и спортивных площадок с использованием художественных приемов к 2024 году увеличится и составит 0,94%;
- удельный вес озелененных территорий поселений Нижегородской области к 2021 году увеличится и составит 6,57%;
- коэффициент освещенности улично-дорожной сети территорий поселений Нижегородской области к 2024 году увеличится и составит 0,64 при стремлении коэффициента освещенности к единице;
- доля лиц, прошедших обучение по образовательным программам среднего и высшего профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ и трудоустроившихся в сферу ЖКХ, требуемой для обучения в текущем году, составит 0,72%;
- доля работников ЖКХ, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, в общей численности рабочих и специалистов в сфере ЖКХ, требуемой для обучения в текущем году, составит 84%;
- снижение доли удельного расхода условного топлива на единицу выработки тепловой энергии на 2,03%;
- укомплектованность должностей государственной гражданской службы в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области - 100%;
- доля благоустроенных дворовых территорий в 2017 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, составит 100%;
- доля благоустроенных общественных пространств в 2017 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, составит 100%;
- доля благоустроенных мест массового отдыха населения в 2017 году от общего количества мест массового отдыха населения, подлежащих благоустройству в 2017 году, составит 100%;
- удельный вес благоустроенных общественных пространств по маршруту следования клиентских групп в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 к 2018 году составит 100%;
- объем отведенных в реку Волга загрязненных сточных вод к 2024 году снизится до 0,12 км в год;
- прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, к 2024 году составит 0,23 км в год;
- доля населения Нижегородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к 2024 году составит 95,6%;
- доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к 2024 году составит 80,2%;
- количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения к 2024 году составит 8 ед.
Непосредственные результаты:
- количество детских площадок, оборудованных в соответствии с нормативными требованиями, составит 2 900 ед.;
- площадь озелененных территорий населенных пунктов составит 3,29 кв. м/чел.;
- количество лиц, прошедших обучение по образовательным программам среднего и высшего профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ и трудоустроившихся в сферу ЖКХ, составит 280 человек;
- количество работников ЖКХ, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, составит 3360 человек;
- снижение удельного расхода условного топлива на единицу выработки тепловой энергии до 157,3 кг у.т./Гкал;
- количество благоустроенных дворовых территорий в 2017 году составит 172 ед.;
- количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 году составит 13 ед.;
- площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 - 2018 годах составит 40,9 га;
- количество благоустроенных мест массового отдыха населения увеличится на 6 ед.;
- установка фонарных столбов или мачт освещения по маршруту следования клиентских групп составит 500 ед.;
- установка панелей с информационными материалами, включающих в себя механизмы натяжения, - 2354 ед.;
- установка малых архитектурных форм (далее - МАФ) по маршруту следования клиентских групп - 70 ед.;
- площадь разбитых цветников составит - 0,8 га;
- протяженность отремонтированных, прочищенных сетей ливневой канализации по маршруту следования основных клиентских групп FIFA 2018 составит 6,6 км;
- объем отведенных в реку Волга загрязненных сточных вод к 2024 году снизится до 0,12 км в год;
- прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, к 2024 году составит 0,23 км в год;
- доля населения Нижегородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к 2024 году составит 95,6 %;
- доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к 2024 году составит 80,2 %;
- количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения к 2024 году составит 8 ед.
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Государственная программа)":
2.1. Абзац первый подраздела 2.2 "Цели и задачи" изложить в следующей редакции:
"Стратегической целью Государственной программы на период до 2024 года является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом, включая:".
2.2. В подразделе 2.3 "Сроки и этапы реализации Государственной программы" абзац первый изложить в следующей редакции:
"Государственная программа будет реализовываться в период 2015 - 2024 годов. Значительная часть мероприятий Государственной программы предусматривает целевые ориентиры Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", значения показателей которых должны быть достигнуты до 2018 года.".
2.3. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
Государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
Цель государственной программы: создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом
25 763,3
65 342,8
990 123,3
560 740,9
858 818,4
288 156,5
247 236,9
238 151,1
258 671,1
285 881,1
3 818 885,4
Подпрограмма 1 "Оздоровление Волги"
-
-
-
-
466 770,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
958 784,3
1.1.
Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта "Оздоровление Волги"
Прочие расходы
2019-2024
Минэнергетики и ЖКХ; администрации муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
466 770,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
958 784,3
1.1.1
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод
Прочие расходы
2019-2024
Минэнергетики и ЖКХ; администрации муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
-
-
-
-
108 620,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
600 634,3
1.1.2
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод (реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации на очистные сооружения, обеспечивающие сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга)
Прочие расходы
2019
Минэнергетики и ЖКХ; администрации муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
-
-
-
-
358 150,0
-
-
-
-
-
358 150,0
Подпрограмма 2 "Чистая вода"
-
-
-
-
2 081,8
4 872,4
10 345,0
15 670,0
18 220,0
11 720,0
62 909,2
2.1.
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода"
Прочие расходы
2019-2024
Минэнергетики и ЖКХ; администрации муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
-
-
-
-
2 081,8
4 872,4
10 345,0
15 670,0
18 220,0
11 720,0
62 909,2
Подпрограмма 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
250 179,3
3.1.
Проведение смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" и подведение его итогов
Прочие расходы
2015 - 2024
Минэнергетики и ЖКХ
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
250 179,3
Подпрограмма 4 "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
1 136,6
4.1.
Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов сферы ЖКХ Нижегородской области, способных обеспечить предоставление населению услуг высокого качества и модернизировать отрасль
Прочие расходы
2015 - 2024
Минэнергетики и ЖКХ
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
1 136,6
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
0,0
4.1.
Реконструкция теплосетевых объектов - техническое перевооружение ЦТП
Прочие расходы
2016 - 2019
Минэнергетики и ЖКХ
-
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
0
4.2.
Реконструкция систем теплоснабжения в связи с перераспределением зон действия источников теплоснабжения
Прочие расходы
2016 - 2019
Минэнергетики и ЖКХ
-
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
0
4.3.
Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, изношенных магистральных сетей, сетей отопления и ГВС
Прочие расходы
2016 - 2019
Минэнергетики и ЖКХ
-
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
0
4.4.
Техническое перевооружение котельных
Прочие расходы
2016 - 2019
Минэнергетики и ЖКХ
-
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
0
4.5.
Комплексная реконструкция котельных
Прочие расходы
2016 - 2019
Минэнергетики и ЖКХ
-
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
0
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
-
40 281,4
103 164,5
90 094,3
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
783 329,2
Подпрограмма 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения"
0
0
861 897,4
220 297,5
0
0
0
0
0
0
1 082 194,9
6.1.
Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Прочие расходы
2017
Минэнергетики и ЖКХ
0
0
444 000,0
0
0
0
0
0
0
0
444 000,0
6.2.
Предоставление субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
Прочие расходы
2017
Минэнергетики и ЖКХ
0
0
11 247,4
0
0
0
0
0
0
0
11 247,4
6.3.
Предоставление субсидии на благоустройство общественных пространств по маршруту следования клиентских групп в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
Прочие расходы
2017-2018
Минэнергетики и ЖКХ
0
0
406 650,0
36 422,8
0
0
0
0
0
0
443 072,8
6.4.
Предоставление субсидии на благоустройство и оформление города - организатора в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
Прочие расходы
2018
Минэнергетики и ЖКХ
0
0
0
183 874,7
0
0
0
0
0
0
183 874,7
Прочие мероприятия в рамках Государственной программы
0
0
0
225 287,7
273 273,2
54 758,2
31 758,2
31 758,2
31 758,2
31 758,2
680 351,9
1.
Содержание и обеспечение деятельности учреждений
Прочие расходы
2018 - 2024
Минэнергетики и ЖКХ, ГКУ НО "Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области"*
-
-
-
14 107,0
16 135,8
16 135,8
16 135,8
16 135,8
16 135,8
16 135,8
110 921,8
2.
Предоставление субсидии на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов и зданий, расположенных по маршруту следования основных клиентских групп и туристических маршрутов проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года
Прочие расходы
2018
Минэнергетики и ЖКХ
0
0
0
183 180,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
183 180,7
3.
Содержание и обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации
Прочие расходы
2018 - 2024
Минэнергетики и ЖКХ
0,0
0,0
0,0
18 000,0
15 622,4
15 622,4
15 622,4
15 622,4
15 622,4
15 622,4
111 734,4
4.
Предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по обустройству общественных пространств на территории Нижегородской области
Прочие расходы
2018 - 2024
Минэнергетики и ЖКХ
0,0
0,0
0,0
10 000,0
210 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
220 000,0
5.
Предоставление субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований Нижегородской области
Прочие расходы
2019
Минэнергетики и ЖКХ
0
0
0
0
1 515,0
0
0
-
-
-
1 515,0
6.
Предоставление субсидии на благоустройство общественного пространства "Борское Волгоречье"
Прочие расходы
2019-2020
Минэнергетики и ЖКХ
0
0
0
0
30 000,0
23 000,0
0
-
-
-
53 000,0
* По согласованию.".
2.4. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами
в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
Индикаторы
1.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
8,3
15
20
25
30
30
30
30
30
30
30
30
2.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение газа, пара и воды, сбор, очистка, распределение воды)
млрд руб.
47,5
49,9
52,1
54,3
57,6
60,6
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1 "Оздоровление Волги"
Индикаторы
1.1.
Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод
км в год
-
-
-
-
-
-
0,35
0,33
0,29
0,26
0,18
0,12
1.2.
Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод
км в год
-
-
-
-
-
-
0,00
0,02
0,06
0,09
0,17
0,23
Подпрограмма 2 "Чистая вода"
Индикаторы
2.1.
Доля населения Нижегородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
%
-
-
-
-
-
-
92,8
92,9
93,1
93,6
94,2
95,6
2.2.
Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
%
-
-
-
-
-
-
79,7
79,7
79,8
79,9
80
80,2
2.3.
Построены и реконструированы объекты питьевого водоснабжения (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
1
2
4
6
8
Подпрограмма 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"
Индикаторы
3.1.
Доля модернизированных детских и спортивных площадок с использованием художественных приемов к 2020 году
%
0,56
0,59
0,59
0,65
0,72
0,79
0,87
0,93
0,94
3.2.
Удельный вес озелененных территорий поселений Нижегородской области к 2020 году
%
6,25
6,40
6,49
6,50
6,51
6,52
6,53
6,54
6,55
3.3.
Коэффициент освещенности улично-дорожной сети территорий поселений Нижегородской области к 2020 году
ед.
0,5
0,52
0,53
0,54
0,56
0,58
0,60
0,62
0,63
Непосредственные результаты
3.1.
Количество детских площадок, оборудованных в соответствии с нормативными требованиями
ед.
2 774
2 789
2 790
2 792
2 794
2 796
2 798
2 800
2 801
3.2.
Площадь озелененных территорий населенных пунктов
кв. м/чел.
3,19
3,21
3,22
3,23
3,24
3,25
3,26
3,27
3,28
Подпрограмма 4 "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"
Индикаторы
4.1.
Доля лиц, прошедших обучение по образовательным программам среднего и высшего профессиональных образований по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ и трудоустроившихся в сферу ЖКХ, требуемой для обучения в текущем году
%
0,13
0,16
0,26
0,31
0,36
0,42
0,47
0,52
0,57
0,62
0,67
0,72
4.2.
Доля работников ЖКХ, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, в общей численности рабочих и специалистов в сфере ЖКХ, требуемой для обучения в текущем году
%
68
69
70
71
72
73
73
74
79
80
82
84
Непосредственные результаты
4.1.
Количество лиц, прошедших обучение по образовательным программам среднего и высшего профессиональных образований по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ и трудоустроившихся в сферу ЖКХ
человек
50
60
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
4.2.
Количество работников ЖКХ, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
человек
50
80
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической Эффективности"
Индикаторы
4.1.
Снижение доли удельного расхода условного топлива на единицу выработки тепловой энергии
%
-
-
0
0,25
0,82
1,52
2,03
-
-
-
-
-
Непосредственные результаты
4.1.
Снижение удельного расхода условного топлива на единицу выработки тепловой энергии
кг у.т./Гкал
-
-
160,5
160,1
159,2
158,1
157,3
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Нижегородской области"
Индикаторы
5.1.
Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области - 100%
%
-
-
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения"
Индикаторы
6.1.
Доля благоустроенных дворовых территорий в 2017 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году
%
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
6.2.
Доля благоустроенных общественных пространств в 2017 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году
%
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
6.3.
Доля благоустроенных мест массового отдыха населения в 2017 году от общего количества мест массового отдыха населения, подлежащих благоустройству в 2017 году
%
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
6.4.
Удельный вес благоустроенных общественных пространств по маршруту следования клиентских групп в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 к 2018 году
%
-
-
-
-
95,9
100
-
-
-
-
-
-
Непосредственные результаты
6.1.
Количество благоустроенных дворовых территорий в 2017 году
ед.
-
-
-
-
172
-
-
-
-
-
-
-
6.2.
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 году
ед.
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
6.3.
Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 - 2018 годах
га
-
-
-
-
-
40,9
-
-
-
-
-
-
6.4.
Количество благоустроенных мест массового отдыха населения
ед.
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
6.5.
Установка фонарных столбов или мачт освещения
ед.
500
-
-
-
-
-
-
6.6.
Установка панелей с информационными материалами, включающих в себя механизмы натяжения
ед.
2 354
-
-
-
-
-
-
6.7.
Установка МАФ по маршруту следования клиентских групп
ед.
70
-
-
-
-
-
-
6.8.
Площадь разбитых цветников
га
0,8
-
-
-
-
-
-
6.9.
Протяженность отремонтированных, прочищенных сетей ливневой канализации по маршруту следования основных клиентских групп FIFA 2018
км
6,6
-
-
-
-
-
-
".
2.5. Таблицу 3 "Сведения об основных мерах правового регулирования" подраздела 2.6 "Меры правового регулирования" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/п
Вид правового акта и методологические механизмы реализации программных мероприятий
Основные положения правового акта (суть)
Ответственный исполнитель
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 "Оздоровление Волги"
1.
Постановление Правительства Нижегородской области об утверждении положения о порядке предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета, бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта "Оздоровление Волги"
Предусматривает механизмы предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета, бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта "Оздоровление Волги"
Минэнергетики и ЖКХ
IV квартал 2019 года
Подпрограмма 2 "Чистая вода"
1.
Постановление Правительства Нижегородской области об утверждении положения о порядке предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета, бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода"
Предусматривает механизмы предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета, бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода"
Минэнергетики и ЖКХ
IV квартал 2019 года
Подпрограмма 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"
1.
Предложения по внесению изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 11 июля 2006 г. № 522-р "О проведении смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"
Утверждает положение, порядок проведения смотра-конкурса "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" и подведения итогов
Минэнергетики и ЖКХ
1 полугодие отчетного года
2.
Предложения по внесению изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 11 ноября 2009 г. № 857 "Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" (при необходимости)
Определяет порядок предоставления и расходования средств грантов по награждению победителей смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"
Минэнергетики и ЖКХ
1 квартал отчетного года
3.
Проект распоряжения Правительства Нижегородской области о награждении победителей смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" (при необходимости)
Определяет перечень победителей на основании протокола заседания конкурсной комиссии
Минэнергетики и ЖКХ
До 31 декабря каждого года
Подпрограмма 4 "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"
Подпрограмма 6 "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения"
1.
Внесение изменений в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях
Предусматривает ответственность за нарушение установленных муниципальных правил благоустройства, в том числе повышение с 1 января 2021 года административной ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципальных образований
Минэнергетики и ЖКХ
До 1 ноября 2017 года
".
2.6. Абзац шестой подраздела 2.7 "Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"В рамках государственной программы в 2019 - 2024 годах предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее - субсидии).".
2.7. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Государственной
программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Годы (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Наименование государственной программы
"Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно - коммунального хозяйства"
всего
25 763,3
65 342,8
990 123,3
560 740,9
858 818,4
288 156,5
247 236,9
238 151,1
258 671,1
285 881,1
Минэнергетики и ЖКХ
25 763,3
65 342,8
990 123,3
560 740,9
858 818,4
288 156,5
247 236,9
238 151,1
258 671,1
285 881,1
Подпрограмма 1
"Оздоровление Волги"
всего
-
-
-
-
466 770,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
Минэнергетики и ЖКХ, министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, администрации муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (по согласованию)
-
-
-
-
466 770,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
Подпрограмма 2
"Чистая вода"
всего
-
-
-
-
2 081,8
4 872,4
10 345,0
15 670,0
18 220,0
11 720,0
Минэнергетики и ЖКХ, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области (по согласованию), администрации муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (по согласованию)
-
-
-
-
2 081,8
4 872,4
10 345,0
15 670,0
18 220,0
11 720,0
Подпрограмма 3
"Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"
всего
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
Минэнергетики и ЖКХ
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
Подпрограмма 4
"Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"
всего
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
Минэнергетики и ЖКХ
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
Подпрограмма 4
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минэнергетики и ЖКХ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации государственной программы"
всего
-
40 281,4
103 164,5
90 094,3
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
Подпрограмма 6
"Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения"
всего
0,0
0,0
861 897,4
220 297,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минэнергетики и ЖКХ
0,0
0,0
861 897,4
220 297,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие мероприятия в рамках Государственной программы
всего
-
0
0
225 287,7
273 273,2
54 758,2
31 758,2
31 758,2
31 758,2
31 758,2
Минэнергетики и ЖКХ
-
0
0
225 287,7
273 273,2
54 758,2
31 758,2
31 758,2
31 758,2
31 758,2
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование Программы (подпрограммы)
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Государственная программа
"Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно - коммунального хозяйства"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
25 763,3
300 986,756
1 756 728,38
564 919,5
4 274 837,0
3 821 052,5
3 235 508,8
2 951 761,1
3 593 251,1
4 443 131,1
(1) расходы областного бюджета
25 763,3
65 342,8
990 123,3
560 740,9
858 818,4
288 156,5
247 236,9
238 151,1
258 671,1
285 881,1
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
38 700,6
4 178,6
74 441,0
31 732,3
24 696,6
22 430,0
27 550,0
34 360,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
599 131,474
0,0
3 341 577,6
3 501 163,7
2 963 575,3
2 691 180,0
3 307 030,0
4 122 890,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
235 643,956
128 773,009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Оздоровление Волги"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
0,0
3 792 770,7
3 494 782,1
2 763 776,1
2 313 530,0
2 874 960,0
3 928 460,0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
466 770,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
46 875,2
27 958,5
22 110,3
18 510,0
23 000,0
31 430,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
3 279 125,0
3 354 990,6
2 653 225,0
2 220 990,0
2 759 960,0
3 771 320,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта "Оздоровление Волги"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
0,0
3 792 770,7
3 494 782,1
2 763 776,1
2 313 530,0
2 874 960,0
3 928 460,0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
466 770,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
46 875,2
27 958,5
22 110,3
18 510,0
23 000,0
31 430,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
3 279 125,0
3 354 990,6
2 653 225,0
2 220 990,0
2 759 960,0
3 771 320,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.1
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
0,0
3 415 770,7
3 494 782,1
2 763 776,1
2 313 530,0
2 874 960,0
3 928 460,0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
108 620,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
28 025,2
27 958,5
22 110,3
18 510,0
23 000,0
31 430,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
3 279 125,0
3 354 990,6
2 653 225,0
2 220 990,0
2 759 960,0
3 771 320,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.2
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод (реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации на очистные сооружения, обеспечивающие сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга)
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
0,0
377 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
358 150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
18 850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Чистая вода"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
0,0
65 054,8
152 263,7
323 281,6
489 780,0
569 840,0
366 220,0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
2 081,8
4 872,4
10 345,0
15 670,0
18 220,0
11 720,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
520,4
1 218,2
2 586,3
3 920,0
4 550,0
2 930,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
62 452,6
146 173,1
310 350,3
470 190,0
547 070,0
351 570,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
0,0
65 054,8
152 263,7
323 281,6
489 780,0
569 840,0
366 220,0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
2 081,8
4 872,4
10 345,0
15 670,0
18 220,0
11 720,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
520,4
1 218,2
2 586,3
3 920,0
4 550,0
2 930,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
62 452,6
146 173,1
310 350,3
470 190,0
547 070,0
351 570,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
(1) расходы областного бюджета
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
Основное мероприятие 3.1
Проведение смотра - конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" и подведение его итогов
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
(1) расходы областного бюджета
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
Подпрограмма 4
"Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
(1) расходы областного бюджета
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
Основное мероприятие 4.1
Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов сферы ЖКХ Нижегородской области, способных обеспечить предоставление населению услуг высокого качества и модернизировать отрасль
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
(1) расходы областного бюджета
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
Подпрограмма 4
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
235 643,956
128 773,009
0,0
0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
235 643,956
128 773,009
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
Основное мероприятие 4.1
Реконструкция теплосетевых объектов - техническое перевооружение ЦТП
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
-
5 787,508
2 893,754
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(1) расходы областного бюджета
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(2) расходы местных бюджетов
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(5) федеральный бюджет
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
5 787,508
2 893,754
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
Основное мероприятие 4.2
Реконструкция систем теплоснабжения в связи с перераспределением зон действия источников теплоснабжения
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
-
116 929,158
58 464,575
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(1) расходы областного бюджета
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(2) расходы местных бюджетов
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(5) федеральный бюджет
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
116 929,158
58 464,575
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
Основное мероприятие 4.3
Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, изношенных магистральных сетей, сетей отопления и ГВС
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
-
46 238,5
23 119,25
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(2) расходы местных бюджетов
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(5) федеральный бюджет
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
46 238,5
23 119,25
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
Основное мероприятие 4.4
Техническое перевооружение котельных
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
-
982,56
491,28
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(1) расходы областного бюджета
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(2) расходы местных бюджетов
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(5) федеральный бюджет
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
982,56
491,28
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
Основное мероприятие 4.5
Комплексная реконструкция котельных
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
-
65 706,23
43 804,15
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(1) расходы областного бюджета
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(2) расходы местных бюджетов
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(5) федеральный бюджет
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
65 706,23
43 804,15
0,0
0,0
-
0
-
-
-
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0
-
-
-
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
-
40 281,4
103 164,5
90 094,3
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
(1) расходы областного бюджета
-
40 281,4
103 164,5
90 094,3
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
Подпрограмма 6
"Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
1 499 729, 474
222 523,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
861 897,4
220 297,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
38 700,6
2 225,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
599 131,474
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1
Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
1 051 591,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
444 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
23 369,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
584 222,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2
Предоставление субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
37 366,974
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
11 247,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
11 210,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
14 909,274
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3
Предоставление субсидии на благоустройство общественных пространств по маршруту следования клиентских групп в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
410 771,1
36 791,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
406 650,0
36 422,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
4 121,1
368,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4
Предоставление субсидий на благоустройство и оформление города-организатора в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
185 732,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
183 874,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
1 857,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие мероприятия в рамках Государственной программы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
227 240,7
300 318,6
57 313,8
31 758,2
31 758,2
31 758,2
31 758,2
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
225 287,7
273 273,2
54 758,2
31 758,2
31 758,2
31 758,2
31 758,2
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
1 953
27 045,4
2 555,6
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Содержание и обеспечение деятельности учреждений
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
14 107,0
16 135,8
16 135,8
16 135,8
16 135,8
16 135,8
16 135,8
(1) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
14 107,0
16 135,8
16 135,8
16 135,8
16 135,8
16 135,8
16 135,8
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Предоставление субсидии на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов и зданий, расположенных по маршруту следования основных клиентских групп и туристических маршрутов проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
185 032,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
183 180,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
1 851,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Содержание и обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
18 000,0
15 622,4
15 622,4
15 622,4
15 622,4
15 622,4
15 622,4
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
18 000,0
15 622,4
15 622,4
15 622,4
15 622,4
15 622,4
15 622,4
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по обустройству общественных пространств на территории Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
10 101,1
233 333,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
10 000,0
210 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
101,1
23 333,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Предоставление субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
0,0
1 893,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0,0
1 515,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
378,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Предоставление субсидии на благоустройство общественного пространства "Борское Волгоречье"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,0
0,0
0,0
0,0
33 333,3
25 555,6
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0,0
30 000,0
23 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
3 333,3
2 555,6
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3. В разделе 3 "Подпрограммы Государственной программы":
3.1. Подраздел 3.11 "Подпрограмма 1 "Оздоровление Волги" изложить в следующей редакции:
"3.11. Подпрограмма 1 "Оздоровление Волги" (далее - Подпрограмма 1)
3.11.1. Паспорт Подпрограммы 1
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы 1
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области
Администрации муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
Цели Подпрограммы 1
Улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга
Задачи Подпрограммы 1
Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в течение 2019-2024 гг. в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
Объемы финансирования Подпрограммы:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
0
0
0
0
466 770,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
958 784,3
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод до 0,29 км2 в год, прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,23 км2 в год
3.11.2. Текстовая часть Подпрограммы 1
3.11.2.1. Характеристика текущего состояния
Большинство сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты не удовлетворяет требованиям очистки сточных вод, что подтверждается статистическими данными надзорных организаций, отчётными данными хозяйствующих субъектов, а также результатами проведенной оценки систем очистки сточных вод.
В соответствии с данными, полученными по результатам проведенной в 2019 году оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам, за 2018 год на территории Нижегородской области в водные объекты отведено более 215 677 тыс.м2 сточных вод, из них объем нормативно очищенных вод (с соблюдением норматива допустимого сброса) составляет лишь 15 227,9 тыс.м2 (порядка 7%). В разрезе муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов Нижегородской области) данный показатель составляет:
№ п/п
Муниципальный район (городской округ) Нижегородской области
Отведено сточных вод в водные объекты, тыс. м2
Общий объем
Нормативно очищенных вод (с соблюдением норматива допустимого сброса) из общего объема
1
Ардатовский муниципальный район
2,607
1,000
2
Арзамасский муниципальный район
674,252
0,000
3
Балахнинский муниципальный район
6 237,500
6 032,925
4
Богородский муниципальный район
171,300
0,000
5
Большеболдинский муниципальный район
379,610
379,575
6
Большемурашкинский муниципальный район
20,600
0,000
7
Бутурлинский муниципальный район
84,000
0,000
8
Вадский муниципальный район
146,000
112,300
9
Варнавинский муниципальный район
0,000
0,000
10
Вачский муниципальный район
507,880
243,680
11
Ветлужский муниципальный район
87,400
0,000
12
Вознесенский муниципальный район
412,600
412,600
13
Володарский муниципальный район
90,490
0,000
14
городской округ Воротынский
0,000
0,000
15
Воскресенский муниципальный район
91,000
0,000
16
Гагинский муниципальный район
0,000
0,000
17
городской округ город Арзамас
11 923,850
0,000
18
городской округ город Бор
5 129,050
89,900
19
городской округ город Выкса
5 124,070
0,000
20
городской округ город Дзержинск
17 334,000
0,000
21
Городецкий муниципальный район
4 758,000
0,000
22
городской округ город Кулебаки
2 451,660
2 451,660
23
городской округ город Нижний Новгород
130 059,150
0,000
24
городской округ город Первомайск
516,000
0,000
25
городской округ город Саров (ЗАТО)
7 305,000
0,000
26
городской округ Навашинский
713,390
0,000
27
городской округ Перевозский
485,600
0,000
28
городской округ Семеновский
688,880
0,000
29
городской округ Сокольский
118,600
0,000
30
городской округ город Чкаловск
0,000
0,000
31
городской округ город Шахунья
2 711,710
1 186,310
32
Дальнеконстантиновский муниципальный район
487,140
0,000
33
Дивеевский муниципальный район
838,000
0,000
34
Княгининский муниципальный район
264,300
264,300
35
Ковернинский муниципальный район
123,725
0,000
36
Краснобаковский муниципальный район
135,000
0,000
37
Краснооктябрьский муниципальный район
0,000
0,000
38
Кстовский муниципальный район
2 490,663
2 490,505
39
Лукояновский муниципальный район
0,500
0,000
40
Лысковский муниципальный район
1 212,280
978,508
41
Павловский муниципальный район
8 384,000
0,000
42
Пильнинский муниципальный район
397,600
397,600
43
Починковский муниципальный район
485,450
0,000
44
Сергачский муниципальный район
514,910
0,000
45
Сеченовский муниципальный район
459,500
0,000
46
Сосновский муниципальный район
463,690
0,000
47
Спасский муниципальный район
385,500
0,000
48
Тонкинский муниципальный район
366,000
0,000
49
Тоншаевский муниципальный район
0,350
0,000
50
Уренский муниципальный район
257,910
0,000
51
Шарангский муниципальный район
24,000
24,000
52
Шатковский муниципальный район
163,070
163,070
Вопрос выполнения мероприятий по строительству, модернизации (реконструкции) систем водоотведения на территории Нижегородской области в целях охраны водных объектов является крайне актуальным. Общий физический износ очистных сооружений канализации, канализационных насосных станций, централизованных систем водоотведения в регионе составляет более 60%. В разрезе муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов Нижегородской области) данный показатель составляет:
№ п/п
Муниципальный район (городской округ) Нижегородской области
Физический износ, %
Очистных сооружений канализации
Канализационных насосных станций
Сетей бытовой, общесплавной централизованных систем водоотведения
1
Ардатовский муниципальный район
68,67
47,00
52,50
2
Арзамасский муниципальный район
87,60
63,38
70,62
3
Балахнинский муниципальный район
96,33
60,83
58,42
4
Богородский муниципальный район
100,00
100,00
100,00
5
Большеболдинский муниципальный район
13,00
80,00
80,00
6
Большемурашкинский муниципальный район
100,00
100,00
100,00
7
Бутурлинский муниципальный район
60,00
44,00
40,00
8
Вадский муниципальный район
100,00
65,00
80,00
9
Варнавинский муниципальный район
0,00
0,00
0,00
10
Вачский муниципальный район
45,00
30,00
57,88
11
Ветлужский муниципальный район
90,00
90,00
80,00
12
Вознесенский муниципальный район
70,00
70,00
70,00
13
Володарский муниципальный район
72,00
80,00
75,00
14
городской округ Воротынский
0,00
60,00
70,00
15
Воскресенский муниципальный район
60,00
60,00
91,00
16
Гагинский муниципальный район
-
-
-
17
городской округ город Арзамас
76,00
56,06
66,99
18
городской округ город Бор
82,64
60,69
57,40
19
городской округ город Выкса
0,00
0,00
0,00
20
городской округ город Дзержинск
30,00
30,00
69,53
21
Городецкий муниципальный район
84,00
57,00
71,85
22
городской округ город Кулебаки
70,00
60,00
80,00
23
городской округ город Нижний Новгород
82,00
82,00
82,00
24
городской округ город Первомайск
60,00
18,28
22,13
25
городской округ город Саров (ЗАТО)
52,33
45,70
74,00
26
Городской округ Навашинский
95,00
95,00
0,00
27
Городской округ Перевозский
70,00
35,00
45,00
28
Городской округ Семеновский
54,00
100,00
37,00
29
Городской округ Сокольский
87,50
36,33
35,88
30
городской округ город Чкаловск
0,00
0,00
0,00
31
городской округ город Шахунья
95,00
84,93
59,92
32
Дальнеконстантиновский муниципальный район
85,00
88,64
82,06
33
Дивеевский муниципальный район
0,00
0,00
100,00
34
Княгининский муниципальный район
27,00
0,00
81,75
35
Ковернинский муниципальный район
70,00
50,00
61,50
36
Краснобаковский муниципальный район
42,50
47,10
73,60
37
Краснооктябрьский муниципальный район
-
-
-
38
Кстовский муниципальный район
30,00
55,50
71,00
39
Лукояновский муниципальный район
0,00
30,00
0,00
40
Лысковский муниципальный район
84,62
88,75
80,00
41
Павловский муниципальный район
88,00
57,00
71,00
42
Пильнинский муниципальный район
27,00
100,00
36,00
43
Починковский муниципальный район
98,00
90,00
95,00
44
Сергачский муниципальный район
79,00
35,22
38,29
45
Сеченовский муниципальный район
40,00
40,00
40,00
46
Сосновский муниципальный район
17,00
80,00
80,00
47
Спасский муниципальный район
0,00
5,00
90,00
48
Тонкинский муниципальный район
65,00
65,00
30,00
49
Тоншаевский муниципальный район
6,00
6,00
6,00
50
Уренский муниципальный район
85,00
85,00
85,00
51
Шарангский муниципальный район
20,00
20,00
20,00
52
Шатковский муниципальный район
99,86
83,23
98,94
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 направлена на сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги, улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку, на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг водоотведения, снижение износа объектов коммунальной.
В рамках Подпрограммы 1 планируется строительство, модернизация и реконструкция очистных сооружений - объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере очистки сточных вод.
Учитывая, что водные объекты на территории Нижегородской области относятся к бассейну реки Волги, данные мероприятия охватят практически всю её территорию.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.
Сложившаяся кризисная ситуация в области очистки сточных вод обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием систем водоотведения и очистки сточных вод, неустойчивым финансовым состоянием организаций коммунального комплекса, несовершенством экономических механизмов в сфере водопользования. Неудовлетворительное состояние систем водоотведения и очистки сточных вод вызвано недостаточным финансированием отрасли.
Реализация Подпрограммы 1 позволит:
- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставляемых услуг водоотведения;
- обеспечить более рациональное использование ресурсов;
- улучшить экологическое состояние окружающей среды.
3.11.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 1
Главной целью Подпрограммы 1 является улучшение экологического состояния реки Волги.
Для достижения цели Подпрограммы 1 предусматривается решение основной задачи - снижение объема загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга.
3.11.2.3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Мероприятия Подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 - 2024 годов в один этап.
3.11.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Реализация задачи Подпрограммы 1 будет осуществляться по следующему основному направлению: строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений на территории муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 отражена в таблице 1.
Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
Подпрограмма 1 "Оздоровление Волги"
0
0
0
0
466 770,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
958 784,3
1.1.
Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта "Оздоровление Волги"
Прочие расходы
2019-2024
Минэнергетики и ЖКХ
-
-
-
-
466 770,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
958 784,3
1.1.1
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод
Прочие расходы
2019-2024
Минэнергетики и ЖКХ
-
-
-
-
108 620,5
111 833,0
88 440,8
74 030,0
92 000,0
125 710,0
600 634,3
1.1.2
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод (реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации на очистные сооружения, обеспечивающие сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга)
Прочие расходы
2019-2024
Минэнергетики и ЖКХ
-
-
-
-
358 150,0
0
0
0
0
0
358 150,0
3.11.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы 1
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится в подразделе 2.5 текстовой части Государственной программы согласно таблице 2.
Для достижения цели и непосредственных результатов реализации Подпрограммы 1 необходимо организовать работу по реализации мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений.
3.11.2.6. Меры правового регулирования
Информация о мерах правового регулирования отражается в подразделе 2.6 текстовой части Государственной программы в таблице 3.
3.11.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области
В рамках Подпрограммы 1 предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области осуществляется в соответствии с подразделом 2.7 текстовой части Государственной программы.
3.11.2.8. Участие в реализации Подпрограммы 1
государственных унитарных предприятий,
акционерных обществ с участием Нижегородской области
В реализации Подпрограммы 1 не принимают участия государственные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды с ресурсным обеспечением за счет средств областного бюджета.
3.11.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 1
Финансирование Подпрограммы 1 обеспечивается за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.
Для реализации Подпрограммы 1 в 2019 - 2024 годах требуется финансирование в объеме 19 168 263,1 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 18 039 610,6 тыс. рублей,
средства областного бюджета - 958 784,3 тыс. рублей,
средства местного бюджета - 169 868,2 тыс. рублей,
прочие источники - 0,0 тыс. руб.
3.11.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы 1, относятся:
- сокращение объемов финансирования из федерального, областного, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Подпрограммы 1;
- приостановка строительства объектов.
Способом снижения рисков является их страхование, а также усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий, ежегодная открытая публикация данных о ходе реализации Подпрограммы 1, стимулирующая исполнителей Подпрограммы 1 выполнять принятые на себя обязательства по ее реализации, а также оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующего областного нормативного правового акта.".
3.2. Подраздел 3.2. 1 "Подпрограмма 2 "Чистая вода" изложить в следующей редакции:
"3.2. 1. Подпрограмма 2 "Чистая вода" (далее - Подпрограмма 2)
3.21.1. Паспорт Подпрограмма 2
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы 2
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области;
администрации муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
Цели Подпрограммы 2
Повышение качества питьевой воды для населения Нижегородской области
Задачи Подпрограммы 2
Повышение качества питьевой воды посредством строительства, реконструкции (модернизации) систем водоснабжения
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в течение 2019 - 2024 годов в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
Объемы финансирования Подпрограммы:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
0
0
0
0
2 081,8
4 872,4
10 345,0
15 670,0
18 220,0
11 720,0
62 909,2
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
повышение доли населения Нижегородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 95,6 %;
повышение доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 80,2%.
Непосредственные результаты:
количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения составит не менее 8 единиц
3.21.2. Текстовая часть Подпрограммы 2
3.21.2.1. Характеристика текущего состояния
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области (по данным 2017 года) лишь 73,8% населения Нижегородской области обеспечены доброкачественной питьевой водой.
По данным формы федерального статистического наблюдения № 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утвержденной приказом Росстата от 29 декабря 2017 г. № 885, за 2017 год, доля проб питьевой воды из водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составила 10,0%, а по микробиологическим - 2,4%.
Неудовлетворительное техническое состояние систем водоснабжения обусловлено неустойчивым финансовым состоянием организаций коммунального комплекса, недостаточным финансированием отрасли.
В соответствии с данными, полученными по результатам проведенной в 2019 году оценки централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения за 2018 год, общий физический износ сетей водоснабжения, объектов водозабора, водонасосных объектов в регионе составляет более 60%, объектов водоподготовки - более 20%. В разрезе муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов Нижегородской области) данный показатель составляет:
№ п/п
Муниципальный район (городской округ) Нижегородской области
Физический износ, %
сетей водоснабжения
объектов водозабора
объектов водоподготовки
водонасосных объектов
1
Ардатовский муниципальный район
62,99
69,40
15,00
0,00
2
Арзамасский муниципальный район
77,10
87,82
30,00
15,00
3
Балахнинский муниципальный район
44,08
81,00
50,71
29,50
4
Богородский муниципальный район
84,59
77,39
97,00
89,99
5
Большеболдинский муниципальный район
90,45
30,00
30,00
71,20
6
Большемурашкинский муниципальный район
85,67
96,55
30,00
75,43
7
Бутурлинский муниципальный район
69,52
67,10
15,00
0,00
8
Вадский муниципальный район
38,03
43,97
30,00
50,00
9
Варнавинский муниципальный район
76,00
30,00
30,00
15,00
10
Вачский муниципальный район
57,54
42,67
30,00
29,55
11
Ветлужский муниципальный район
70,00
64,17
30,00
15,00
12
Вознесенский муниципальный район
100,00
97,17
-
-
13
Володарский муниципальный район
61,50
92,06
63,33
41,75
14
городской округ Воротынский
65,00
69,13
30,00
68,00
15
Воскресенский муниципальный район
82,15
76,35
100,00
35,75
16
Гагинский муниципальный район
77,67
30,00
30,00
15,00
17
городской округ город Арзамас
74,03
73,95
30,00
73,95
18
городской округ город Бор
51,06
74,30
42,38
63,00
19
городской округ город Выкса
40,00
30,00
30,00
15,00
20
городской округ город Дзержинск
40,00
30,00
30,00
15,00
21
Городецкий муниципальный район
73,40
82,85
72,45
54,89
22
городской округ город Кулебаки
40,00
80,00
30,00
80,00
23
городской округ город Нижний Новгород
82,00
82,00
82,00
82,00
24
городской округ город Первомайск
75,77
-
-
-
25
городской округ город Саров (ЗАТО)
79,23
67,94
30,00
61,50
26
городской округ Навашинский
40,00
100,00
30,00
27
городской округ Перевозский
40,00
30,00
15,00
0,00
28
городской округ Семеновский
62,70
61,30
87,28
82,50
29
городской округ Сокольский
63,47
53,19
30,00
50,52
30
городской округ город Чкаловск
90,59
72,03
60,00
15,00
31
городской округ город Шахунья
-
81,67
80,00
0,00
32
Дальнеконстантиновский муниципальный район
63,79
58,44
30,00
15,00
33
Дивеевский муниципальный район
40,00
30,00
30,00
15,00
34
Княгининский муниципальный район
75,47
-
-
-
35
Ковернинский муниципальный район
81,63
81,37
30,00
94,00
36
Краснобаковский муниципальный район
86,96
91,51
30,00
100,00
37
Краснооктябрьский муниципальный район
59,33
65,00
30,00
0,00
38
Кстовский муниципальный район
72,47
-
85,00
82,92
39
Лукояновский муниципальный район
40,00
30,00
30,00
15,00
40
Лысковский муниципальный район
84,12
79,40
30,00
82,75
41
Павловский муниципальный район
63,54
85,63
45,56
65,67
42
Пильнинский муниципальный район
88,28
86,03
15,00
0,00
43
Починковский муниципальный район
72,28
30,00
30,00
-
44
Сергачский муниципальный район
60,41
70,05
50,60
70,05
45
Сеченовский муниципальный район
60,85
65,00
65,00
47,50
46
Сосновский муниципальный район
82,83
71,47
0,00
0,00
47
Спасский муниципальный район
71,22
71,22
30,00
30,00
48
Тонкинский муниципальный район
52,44
82,82
-
-
49
Тоншаевский муниципальный район
71,88
72,42
30,00
-
50
Уренский муниципальный район
74,86
83,85
30,00
61,80
51
Шарангский муниципальный район
50,00
72,86
0,00
0,00
52
Шатковский муниципальный район
91,13
95,21
30,00
0,00
С целью достижения повышения качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, необходима реализация мероприятий по строительству, модернизации (реконструкции) систем водоснабжения.
Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития региона и страны в целом.
Задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития региона, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленности.
Кроме того, проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.
Реализация Подпрограммы 2 позволит:
- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставляемых услуг водоснабжения;
- обеспечить более рациональное использование ресурсов;
- улучшить экологическое состояние окружающей среды.
В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. № 1235-р, решение задачи обеспечения населения качественной питьевой водой планируется осуществлять в рамках Подпрограммы, к основополагающим принципам которой необходимо отнести устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, гигиеническим нормативам, а также дифференциацию подходов к выбору технологических схем водоснабжения населения крупных и средних городов, малых городов и отдельно сельских поселений.
3.21.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 2
Главной целью Подпрограммы 2 является повышение качества питьевой воды для населения Нижегородской области.
Для достижения цели Подпрограммы 2 предусматривается решение основной задачи - повышение качества питьевой воды посредством строительства, реконструкции (модернизации) систем водоснабжения.
3.21.2.3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Мероприятия Подпрограммы 2 реализуются в течение 2019 - 2024 годов в один этап.
3.21.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 2 отражена в таблице 1
Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
Подпрограмма 2 "Чистая вода"
-
-
-
-
2 081,8
4 872,4
10 345,0
15 670,0
18 220,0
11 720,0
62 909,2
2.1
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода"
Прочие расходы
2019-2024
Минэнергетики и ЖКХ
-
-
-
-
2 081,8
4 872,4
10 345,0
15 670,0
18 220,0
11 720,0
62 909,2
3.21.2.5. Меры правового регулирования
Информация о мерах правового регулирования отражается в подразделе 2.6 текстовой части Государственной программы в таблице 3.
3.21.2.6. Предоставление субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов
и городских округов Нижегородской области
В рамках Подпрограммы 2 предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области осуществляется в соответствии с подразделом 2.7 текстовой части Государственной программы.
3.21.2.7. Участие в реализации Подпрограммы 2
государственных унитарных предприятий,
акционерных обществ с участием Нижегородской области
В реализации Подпрограммы 2 не принимают участия государственные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды с ресурсным обеспечением за счет средств областного бюджета.
3.21.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 2
Финансирование Подпрограммы 2 обеспечивается за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 отражается в пункте 2.9 текстовой части государственной программы, в таблицах 4 - 5.
Для реализации Подпрограммы 2 в 2019 - 2024 годах требуется финансирование в объеме 1 966 440,1 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 1 887 806,0 тыс. рублей,
средства областного бюджета - 62 909,2 тыс. рублей,
средства местного бюджета - 15 724,9 тыс. рублей,
прочие источники - 0,0 тыс. руб.
3.21.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
На решение задач и достижение целей Подпрограммы 2 в рамках программно-целевого метода решения проблемы могут оказать влияние следующие риски:
- нормативные правовые риски. Реализация Подпрограммы 2 во многом определяется совершенствованием нормативной правовой базы, регулирующей деятельность организаций. Задержка принятия запланированных нормативных правовых актов может существенно снизить результативность Подпрограммы 2;
- макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций, в том числе в сектор водоснабжения.".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" раздела 3 "Подпрограммы Государственной программы":
3.3.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели Подпрограммы 3 и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в течение 2015 - 2024 годов в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
Объемы финансирования, в тыс. руб., по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
250 179,3
Индикаторы достижения цели Подпрограммы 3 и показатели непосредственных результатов
По итогам реализации Подпрограммы 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" к 2020 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов:
Индикаторы:
1. Доля модернизированных детских и спортивных площадок с использованием художественных приемов к 2024 году увеличится и составит 0,94%.
2. Удельный вес озелененных территорий поселений Нижегородской области к 2024 году увеличится и составит 6,57%.
3. Коэффициент освещенности улично-дорожной сети территорий поселений Нижегородской области к 2024 году увеличится и составит 0,64 при стремлении коэффициента освещенности к единице.
Непосредственные результаты:
1. Количество детских площадок, оборудованных в соответствии с нормативными требованиями, составит 2900 ед.;
2. Площадь озелененных территорий населенных пунктов составит 3,29 кв. м/чел.
".
3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3":
3.3.2.1. В абзаце первом подпункта 3.3.2.3 "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3" цифры "2021" заменить цифрами "2024".
3.3.2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" подпункта 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
Подпрограмма 3 "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
250 179,3
3.1
Проведение смотра - конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" и подведение его итогов
прочие расходы
2015 - 2024
Минэнергетики и ЖКХ
25 155,0
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
25 002,7
250 179,3
".
3.3.2.3. Абзац второй подпункта 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Для реализации Подпрограммы 3 в 2015 - 2024 годах требуется финансирование в объеме 250179,3 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 250179,3 тыс. руб.".
3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области":
3.4.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 реализуется в течение 2015 - 2024 годов в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
Объемы финансирования Подпрограммы:
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
1 136,6
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По итогам реализации Подпрограммы 4 к 2024 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов.
Индикаторы:
1. Доля лиц, прошедших обучение по образовательным программам среднего и высшего профессиональных образований по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ и трудоустроившихся в сферу ЖКХ, требуемой для обучения в текущем году, составит 0,72%.
2. Доля работников ЖКХ, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, в общей численности рабочих и специалистов в сфере ЖКХ, требуемой для обучения в текущем году, составит 84%.
Непосредственные результаты:
1. Количество лиц, прошедших обучение по образовательным программам среднего и высшего профессиональных образований по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сфере ЖКХ и трудоустроившихся в сферу ЖКХ, составит 280 человек.
2. Количество работников ЖКХ, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, составит 3360 человек.
".
3.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4":
3.4.2.1. Подпункт 3.4.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4
Действие Подпрограммы 4 предусмотрено на 2015 - 2024 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.".
3.4.2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4" подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
Подпрограмма 4 "Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
1 136,6
4.1.
Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов сферы ЖКХ Нижегородской области, способных обеспечить предоставление населению услуг высокого качества и модернизировать отрасль
прочие расходы
2015 - 2020
Минэнергетики и ЖКХ
608,3
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
1 136,6
".
4. В разделе 4 "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" (далее - Подпрограмма 5)":
4.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5" и "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" подраздела 4.1 "Паспорт Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5
Подпрограмма 5 реализуется в течение 2015 - 2024 годов в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
Объемы финансирования Подпрограммы:
тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
-
40 281,4
103 164,5
90 094,3
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
783 329,2
".
4.2. В подразделе 4.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5" цифры "2021" заменить цифрами "2024".
4.3. Таблицу 6 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)" подраздела 4.6 "Расходы на обеспечение создания условий для реализации Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6 "Аналитическое распределение средств
областного бюджета подпрограммы
"Обеспечение реализации государственной программы"
по подпрограммам (тыс. руб.)"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа (всего)
"Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно - коммунального хозяйства"
-
40 281,40
103 164,5
90 094,30
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
91 631,5
132
0505
0550000000
100
-
31 115,30
81 603,30
71 300,80
73 210,7
73 210,7
73 210,7
73 210,7
73 210,7
73 210,7
132
0505
0550000000
200
-
8 506,10
20 766,2
18 023,50
17 618,5
17 618,5
17 618,5
17 618,5
17 618,5
17 618,5
132
0505
0550000000
800
-
660,0
795,00
770,0
802,3
802,3
802,3
802,3
802,3
802,3
Подпрограмма 1 (всего)
"Оздоровление Волги"
-
-
-
-
38 419,1
38 419,1
38 419,1
38 419,1
38 419,1
38 419,1
132
0505
0550000000
100
-
-
-
-
30 597,9
30 597,9
30 597,9
30 597,9
30 597,9
30 597,9
132
0505
0550000000
200
-
-
-
-
7 485,3
7 485,3
7 485,3
7 485,3
7 485,3
7 485,3
132
0505
0550000000
800
-
-
-
-
335,9
335,9
335,9
335,9
335,9
335,9
Подпрограмма 2 (всего)
"Чистая вода"
-
-
-
-
12 806,3
12 806,3
12 806,3
12 806,3
12 806,3
12 806,3
132
0505
0550000000
100
-
-
-
-
10 199,2
10 199,2
10 199,2
10 199,2
10 199,2
10 199,2
132
0505
0550000000
200
-
-
-
-
2 495,1
2 495,1
2 495,1
2 495,1
2 495,1
2 495,1
132
0505
0550000000
800
-
-
-
-
112,0
112,0
112,0
112,0
112,0
112,0
Подпрограмма 3 (всего)
"Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"
-
39 421,00
2 994,40
1 892,00
1 738,60
1 738,60
1 738,60
1 738,60
1 738,60
1 738,60
132
0505
0550000000
100
-
30 450,70
2 399,50
1 528,8
1 588,7
1 588,7
1 588,7
1 588,7
1 588,7
1 588,7
132
0505
0550000000
200
-
8 324,40
571,50
347,0
133,7
133,7
133,7
133,7
133,7
133,7
132
0505
0550000000
800
-
645,90
23,4
16,2
16,2
16,2
16,2
16,2
16,2
16,2
Подпрограмма 4 (всего)
"Подготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"
-
860,40
7,00
270,30
248,40
248,40
248,40
248,40
248,40
248,40
132
0505
0550000000
100
-
664,60
5,60
218,40
227,00
227,00
227,00
227,00
227,00
227,00
132
0505
0550000000
200
-
181,70
1,30
49,60
19,10
19,10
19,10
19,10
19,10
19,10
132
0505
0550000000
800
-
14,10
0,10
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
Подпрограмма 6 (всего)
"Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения"
-
-
100 163,1
87 932,00
38 419,1
38 419,1
38 419,1
38 419,1
38 419,1
38 419,1
132
0505
0550000000
100
-
-
79 198,2
69 553,6
30 597,9
30 597,9
30 597,9
30 597,9
30 597,9
30 597,9
132
0505
0550000000
200
-
-
20 193,4
17 626,9
7 485,3
7 485,3
7 485,3
7 485,3
7 485,3
7 485,3
132
0505
0550000000
800
-
-
771,5
751,5
335,9
335,9
335,9
335,9
335,9
335,9
".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.08.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 050.010.000 Общие положения, 090.120.020 Управление в сфере бытового обслуживания (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: