Основная информация
Дата опубликования: | 31 июля 2019г. |
Номер документа: | RU68000201900773 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2019 года № 873
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 14.02.2019), (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
позицию «Подпрограммы Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Информационные технологии в здравоохранении» (приложение № 21)»;
позицию «Программно-целевые инструменты Программы» изложить в следующей редакции:
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Программы
Федеральный (региональный) проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
федеральный (региональный) проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
федеральный (региональный) проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
федеральный (региональный) проект «Программа развития детского здравоохранения Тамбовской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
федеральный (региональный) проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;
федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»;
федеральный (региональный) проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области в 2018-2024 годах»;
федеральный (региональный) проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (далее - «Укрепление общественного здоровья»);
федеральный (региональный) проект
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (далее - «Старшее поколение»);
ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Тамбовской области» на 2018-2020 годы
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации»:
абзац второй признать утратившим силу;
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего: 218 536 456,1 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
6 350 922,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.)
(привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
68 322 710,1 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
132 623 031,4 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
средства внебюджетных источников по предварительной оценке:
11 239 792,4 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
5 051 162,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Развитие государственно - частного партнерства»:
601 780,6 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
1 517 455,3 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
979 173,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
981 560,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
1 776 045,5 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»:
2 637 775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.);
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:
18 707 901,0 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»:
609 228,8 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:
144 102 892,7 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:
105 442,3 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении»:
399 041,0 тыс. руб. (с 2019 по 2024 гг.)
1.2. в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы»:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640»;
абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«На третьем этапе (2019-2024 годы) в рамках национального проекта «Здравоохранение» (далее - Национальный проект) на территории Тамбовской области планируется реализация мероприятий следующих региональных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Программа развития детского здравоохранения Тамбовской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области в 2018-2024 годах», «Укрепление общественного здоровья», «Старшее поколение». Основные цели Национального проекта: снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, смертности от болезней системы кровообращения, смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.»;
1.3. в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы»
абзац второй признать утратившим силу;
1.4. в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ Программы»:
в абзаце первом:
слово «пятнадцать» заменить словом «шестнадцать»;
дополнить словами «Шестнадцатая подпрограмма направлена на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).»;
после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«В Подпрограмму включены:
федеральный (региональный) проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
федеральный (региональный) проект «Укрепление общественного здоровья»;
федеральный (региональный) проект «Старшее поколение».»;
после абзаца двадцать третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«В Подпрограмму включены:
федеральный (региональный) проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
федеральный (региональный) проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».»;
после абзаца тридцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«В Подпрограмму включен федеральный (региональный) проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области в 2018-2024 годах».»;
после абзаца тридцать восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«В Подпрограмму включен федеральный (региональный) проект «Программа развития детского здравоохранения Тамбовской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».»;
после абзаца шестьдесят восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«В Подпрограмму включен федеральный (региональный) проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».»;
после абзаца сто двадцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«Подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении» направлена на повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.
В Подпрограмму включен федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».»;
1.5. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2024 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 68 322 710,1 тыс. руб. (31,3% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 6 350 922,2 тыс. руб. (2,9% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 132 623 031,4 тыс. руб. (60,7% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников - 11 239 792,4 тыс. руб. (5,1% от общего объема средств Программы).»;
1.6. приложение № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2024 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1;
1.7. в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» к Программе:
раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 2 «Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства», раздел 3 «Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 4 «Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», раздел 5 «Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», раздел 6 «Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел 8 «Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 9 «Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции», раздел 10 «Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области», раздел 11 «Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи», раздел 12 «Прочие основные мероприятия и федеральные (региональные) проекты, не вошедшие в подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 2;
1.8. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3;
1.9. приложение № 4а «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017-2024 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 4;
1.10. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
после позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы» дополнить позицией «Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы» следующего содержания:
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы
Федеральный (региональный) проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
федеральный (региональный) проект «Укрепление общественного здоровья»;
федеральный (региональный) проект «Старшее поколение»
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»:
абзацы восьмой, четырнадцатый признать утратившими силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом - 28,4%;
доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации - 51%;
доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями - 60,6%;
доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) - 74,5%;
число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации - 7 человек;
количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад - 30,1 тыс. посещений;
доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты - 90%;
смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тыс. человек - 552;
смертность женщин в возрасте 16-54 лет на 100 тыс. человек - 167,4;
розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) - 4,5;
уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста - 59,4;
охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию - 70%;
доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением - 90%;»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 5 051 162,0 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета (прогноз): 1 856 369,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 36 017,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1,9 тыс. руб.;
2016 г. - 403 413,9 тыс. руб.;
2017 г. - 346 766,5 тыс. руб.;
2018 г. - 414 310,3 тыс. руб.;
2019 г. - 332 738,8 тыс. руб.;
2020 г. - 223 543,0 тыс. руб.;
2021 г. - 99 577,9 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области (прогноз):
3 194 774,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 28 866,4 тыс. руб.;
2014 г. - 48 228,0 тыс. руб.;
2015 г. - 26 213,6 тыс. руб.;
2016 г. - 375 166,1 тыс. руб.;
2017 г. - 321 946,9 тыс. руб.;
2018 г. - 359 829,9 тыс. руб.;
2019 г. - 357 550,0 тыс. руб.;
2020 г. - 339 048,4 тыс. руб.;
2021 г. - 334 511,8 тыс. руб.;
2022 г. - 334 471,0 тыс. руб.;
2023 г. - 334 471,0 тыс. руб.;
2024 г. - 334 471,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников (прогноз): 18,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 - 0,3 тыс. руб.
2019 - 18,0 тыс. руб.
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
абзацы девятый, одиннадцатый, семнадцатый признать утратившими силу;
после абзаца тридцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«в Подпрограмму включены показатели федерального (регионального) проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»:»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом - 28,4%;
доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации - 51%;
доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями - 60,6%;
доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) - 74,5%;
число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации - 7 человек;
количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад - 30,1 тыс. посещений;
доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты - 90%.
В Подпрограмму включены показатели федерального (регионального) проекта «Старшее поколение»:
уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста - 59,4;
охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию - 70%;
доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением - 90%.
В Подпрограмму включены показатели федерального (регионального) проекта «Укрепление общественного здоровья»:
смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тыс. человек - 552;
смертность женщин в возрасте 16-54 лет на 100 тыс. человек - 167,4;
розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) - 4,5.
В Подпрограмму включен показатель федерального (регионального) проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»:
«доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I – II стадии) – до 63%.»;
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
подраздел «Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни» дополнить мероприятиями 1.6, 1.7 следующего содержания:
«Мероприятие 1.6. Обеспечение эффективного использования земель и вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости
В целях совершенствования оказания медицинской помощи сельскому населению в рамках Подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» комитетом по управлению имуществом области в 2019 году планируется приобретение в государственную собственность Тамбовской области земельного участка под строительство врачебного участка в с.Тулиновка Тамбовского района.
Мероприятие 1.7. Приобретение недвижимого имущества в государственную собственность Тамбовской области для государственных и муниципальных нужд
В целях совершенствования оказания медицинской помощи сельскому населению в рамках Подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-социальной помощи» управлением здравоохранения области в 2019 году планируется приобретение в государственную собственность Тамбовской области здания для размещения врачебного участка в Моршанском районе, п.Пригородный.»;
мероприятие 1.6 подраздела «Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику», мероприятие 1.7 подраздела «Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C», мероприятия 1.8-1.13 подраздела «Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях» считать мероприятиями 1.8-1.15 соответственно;
дополнить подразделами следующего содержания:
«Федеральный (региональный) проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Цели федерального (регионального) проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»: обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.
Главными задачами проекта являются:
завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек;
оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;
формирование системы защиты прав пациентов.
Федеральный (региональный) проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (далее - «Укрепление общественного здоровья»)
Цель федерального (регионального) проекта «Укрепление общественного здоровья»: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.
Главной задачей проекта является формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.
Федеральный (региональный) проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (далее - «Старшее поколение»)
Цель федерального (регионального) проекта «Старшее поколение»: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.
Главной задачей проекта является увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 5 051 162,0 тыс. руб., в том числе 1 856 369,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (36,8%), 3 194 774,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (63,2%), 18,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.»;
приложение «Перечень объектов капитального строительства объектов государственной собственности Тамбовской области» к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5;
1.11. в приложении № 7 «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
после позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы» дополнить позицией «Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы» следующего содержания:
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы
Федеральный (региональный) проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области в 2018-2024 годах»
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«количество пролеченных иностранных граждан до 0,17 тыс. человек»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего за счет средств из внебюджетных источников по предварительной оценке: 601 780,6 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2013 г. - 0,0 тыс.руб.;
2014 г. - 212 000,0 тыс.руб.;
2015 г. - 138 600,0 тыс.руб.;
2016 г. - 0,0 тыс.руб.;
2017 г. - 110 000,0 тыс.руб.;
2018 г. - 93 180,0 тыс.руб.;
2019 г. - 48 000,1 тыс.руб.;
2020 г. - 0,1 тыс.руб.;
2021 г. - 0,1 тыс.руб.;
2022 г. - 0,1 тыс.руб.;
2023 г. - 0,1 тыс.руб.;
2024 г. - 0,1 тыс.руб.
в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы»:
абзацы сорок второй - сорок четвертый изложить в следующей редакции:
«На территории Тамбовской области вопросы реализации проектов государственно-частного партнерства регламентируются законом Тамбовской области от 28.02.2013 № 243-З «Об инвестиционном фонде Тамбовской области», постановлением администрации области от 17.02.2017 № 148 «О подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства, мониторинге реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, мониторинге реализации концессионных соглашений».
Постановлением администрации области от 12.10.2016 № 180 создан Экономический совет при главе администрации области одной из задач которого является подготовка предложений по совершенствованию правового обеспечения функционирования государственно-частного партнерства;
В рамках совершенствования инвестиционного законодательства область пошла по пути создания инвестиционных площадок и технопарков с предоставлением форм государственной поддержки инвестиционной деятельности их резидентам. Законом области от 06.03.2014 № 383-З «О государственной инвестиционной политике и поддержке инвестиционной деятельности в Тамбовской области закреплены основные принципы инвестиционной политики Тамбовской области в сфере регулирования инвестиционной деятельности, установлены виды, порядок и условия предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Тамбовской области.»;
абзацы сорок пятый - пятьдесят второй признать утратившими силу;
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«В Подпрограмму включен показатель федерального (регионального) проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области в 2018-2024 годах»:
количество пролеченных иностранных граждан до 0,17 тыс. человек.»;
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
в мероприятии 1.2 «Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы» в абзаце третьем цифры «2017» заменить цифрами «2019»;
мероприятие 1.3 «Строительство хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения области «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер» признать утратившим силу;
дополнить подразделом следующего содержания:
«Федеральный (региональный) проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области в 2018-2024 годах»
Цель федерального (регионального) проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области в 2018-2024 годах»: увеличение объема экспорта медицинских услуг в Тамбовской области не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 2 млн. долларов США) на период до 2024 года.
Главной задачей проекта является совершенствование механизма экспорта медицинских услуг в Тамбовской области.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» в абзаце втором цифры «945 594,0» заменить цифрами «601 780,6»;
1.12. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Программно-целевые инструменты Подпрограммы»:
наименование позиции изложить в следующей редакции:
«Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«федеральный (региональный) проект «Программа развития детского здравоохранения Тамбовской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»:
абзацы пятый, шестой, седьмой признать утратившими силу;
после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:
«снижение младенческой смертности - 3,2 промилле (0,1 процента);
доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах - 70%;
смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста - 39,0 случаев;
доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями - 53%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани - 90%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата - 90%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов пищеварения - 90%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов кровообращения - 90%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ - 90%»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 1 517 455,3 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
491 270,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 10 887,9 тыс. руб.;
2014 г. - 7 377,1 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 280 554,1 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 64 168,1 тыс. руб.;
2019г. - 64 141,8 тыс. руб.;
2020 г. - 64 141,8 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
1 026 184,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 160 572,2 тыс. руб.;
2014 г. - 173 585,2 тыс. руб.;
2015 г. - 306 995,3 тыс. руб.;
2016 г. - 104 839,3 тыс. руб.;
2017 г. - 31 362,9 тыс. руб.;
2018 г. - 42 664,2 тыс. руб.;
2019 г. - 70 765,1 тыс. руб.;
2020 г. - 38 157,1 тыс. руб.;
2021 г. - 31 810,8 тыс. руб.;
2022 г. - 21 810,8 тыс. руб.;
2023 г. - 21 810,8 тыс. руб.;
2024 г. - 21 810,8 тыс. руб.
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
абзацы шестой, седьмой, восьмой признать утратившими силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«В Подпрограмму включены показатели федерального (регионального) проекта «Программа развития детского здравоохранения Тамбовской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»:
снижение младенческой смертности - 3,2 промилле (0,1 процента);
доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах - 70%;
смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста - 39,0 случаев;
доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями - 53%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани - 90%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата - 90%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов пищеварения - 90%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов кровообращения - 90%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ - 90%.»;
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
в подразделе «Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»:
мероприятие 4.2. «Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения» дополнить абзацами следующего содержания:
«В результате ввода в эксплуатацию в декабре 2017 года Перинатального центра имени преподобной Марфы Тамбовской ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» (далее – Перинатальный центр) в области завершено формирование трехуровневой системы оказания помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде. Таким образом, с 2018 года схема маршрутизации беременных женщин по степени риска на лечение и родоразрешение изменена. В Перинатальный центр госпитализируются все пациентки с высокой степенью риска развития осложнений: преждевременные роды, наличие у беременной женщины соматических заболеваний, патологии развития плода или течения беременности. Перинатальный центр располагает всеми возможностями ведения сложных родов и укомплектован квалифицированными специалистами. На базе Перинатального центра оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по выхаживанию недоношенных детей, проводится хирургическое лечение. При необходимости пациентов консультируют в медико-генетическом отделении по вопросам врожденной и наследственной патологии. Врачи анестезиологи-реаниматологи располагают всеми эффективными и безопасными методиками анестезиологического сопровождения и реанимационной помощи, применяемой в ведущих медицинских центрах России. К 2024 году доля беременных с преждевременными родами, родоразрешенных в Перинатальном центре, составит 70%.
ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» является единственной медицинской организацией III уровня, где сосредоточена вся многопрофильная специализированная медицинская помощь детям Тамбовской области.
В 2017 году на территории больничного городка введены в эксплуатацию хирургический корпус и Перинатальный центр. Высвободившиеся площади основных лечебных корпусов планируется использовать под размещение отделений соматической направленности. Однако аварийное состояние систем водоснабжения, отопления, канализации, трубопроводов медицинских газов, отсутствие системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции не позволяет осуществить размещение отделений.
В целях повышения качества оказания медицинской помощи, соблюдения требований действующего санитарного законодательства, улучшения материально-технической базы медицинской организации требуется комплексная реконструкция структурных подразделений ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница. С целью оказания специализированной медицинской помощи детям с инфекционной патологией предусмотрено строительство пристройки с устройством больничного лифта.
Реализация мероприятий по реконструкции структурных подразделений ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» позволит расширить возможности по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям, обеспечить внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, создать комфортные условия пребывания детей в медицинской организации, в том числе совместно с родителями. Таким образом, реализация проекта по итогам 2024 года позволит снизить (или стабилизировать) показатели смертности детей:
в возрасте 0-1 года до 3,2 случаев на 1000 родившихся живыми;
в возрасте 0-17 лет до 39 случаев на 100 000 детей соответствующего возраста.»;
дополнить мероприятием 4.2.1 следующего содержания:
«Мероприятие 4.2.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации
В Тамбовской области с целью повышения качества и доступности специализированной помощи детскому населению в рамках программы модернизации здравоохранения Тамбовской области на 2011-2013 годы в 2012 году начато строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница».
Это одно из стратегических направлений совершенствования оказания медицинской помощи новорождённым, в том числе родившимся с низкой и экстремально низкой массой тела.
В соответствии с проектной документацией на строительство 5-этажного хирургического корпуса предусмотрены следующие отделения:
в цокольном этаже - травмпункт и помещения центрального стерилизационного отделения, рентген кабинет;
на первом этаже - травматологическое отделение;
на втором этаже - операционный блок на 4 операционных зала и анестезиолого-реанимационное отделение;
на третьем этаже - отделения онкологии, восстановительного лечения, единственный в области детский диализный центр;
на четвертом этаже - I хирургическое отделение;
на пятом этаже - II хирургическое отделение.
Во всех отделениях запроектировано не менее 15% одно- и двухместных палат, 25% коек для совместного круглосуточного пребывания детей с матерями. В операционных предусмотрено строгое зонирование внутренних помещений по стерильности, автономная система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, обеспечивающая нормируемые параметры микроклимата, микробиологической чистоты воздушной среды и разделение технологических потоков. В каждой операционной обеспечен ламинарный поток воздуха над операционным столом.
Соединение здания хирургического корпуса с основным корпусом предусмотрено подземной галереей, здание оборудовано 8 лифтами. В целях обеспечения антитеррористической безопасности предусмотрена система этажного видеонаблюдения.
В этапе завершения строительства за счет средств федерального бюджета осуществлена закупка и поставка медицинского оборудования и мебели, в том числе современное наркозно-дыхательное оборудование, мониторы слежения за витальными функциями пациентов, электро- и механо-гидравлические операционные столы, эндовидеохирургическое оборудование, уродинамическая система, ЛОР-комбайны, оборудование для гидрохирургического и лазерного лечения ожогов у детей, а также централизованное стерилизационное отделение паровыми и низкотемпературным стерилизаторами, моечно-дезинфекционными и термозапаивающими машинами.
Ввод в эксплуатацию хирургического корпуса позволил не только увеличить объем проводимых хирургических вмешательств, но и внедрить новые методики, например, при эндовидеохирургических вмешательствах у новорождённых, хирургического лечения пациентов с тяжелыми ожогами.»;
мероприятие 4.3 «Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» дополнить абзацем следующего содержания:
«Начиная с 2019 года реализуются мероприятия по закупке FM-систем и элементов питания к системе кохлеарной имплантации для детей-инвалидов.»;
в подразделе «Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»:
мероприятие 4.5 «Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан» дополнить абзацем следующего содержания:
«За счет средств бюджета Тамбовской области осуществляется закупка специализированных продуктов лечебного питания для детей с диагнозом фенилкетонурия.»;
мероприятие 4.6 «Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет» изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 4.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
В Тамбовской области в 2015 году был принят Закон области от 01.04.2015 № 516-З «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет в Тамбовской области», согласно которому беременные женщины, кормящие матери, дети в возрасте до трех лет при наличии медицинских показаний и имеющемся среднедушевом доходе в месяц ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Тамбовской области в среднем на душу населения, обеспечиваются сухими молочными смесями и кашами, обогащенными витаминами и микронутриентами.
В соответствии с указанным законом и Порядком обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет при наличии медицинских показаний по заключению врачей, утвержденным постановлением администрации области от 13.05.2015 № 460, выписка рецепта на полноценное питание ребенка до 3-х лет производится врачом, осуществляющим диспансерное наблюдение за ребенком, при наличии медицинских показаний и справки, подтверждающей, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Тамбовской области в расчете на душу населения.»;
дополнить подразделами следующего содержания:
«Федеральный (региональный) проект «Программа развития детского здравоохранения Тамбовской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
Цель федерального (регионального) проекта «Программа развития детского здравоохранения Тамбовской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»: снижение младенческой смертности в Тамбовской области до 3,2 на 1000 родившихся живыми к 2024 году.
Главной задачей проекта является разработка и реализация программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Тамбовской области» на 2018-2020 годы
В рамках Подпрограммы реализуется ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Тамбовской области» на 2018-2020 годы (далее - ведомственная целевая программа), направленная на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Тамбовской области. Для дальнейшего совершенствования организации системы первичной медико-санитарной помощи детям на территории области планируется обеспечить проведение следующих мер:
дооснащение детских поликлинических отделений медицинскими изделиями;
создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.
В результате реализации этих мероприятий к 2020 году будет обеспечено сохранение на низком уровне младенческой смертности до 3,6 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, снижение смертности детей в возрасте 0 - 4 года до 5,0 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 1 517 455,3 тыс. руб., в том числе 1 026 184,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (67,6% от общего объема средств Подпрограммы) и 491 270,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (32,4% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.13. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 979 173,7 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 958 052,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 98 139,7 тыс. руб.;
2014 г. - 111 277,5 тыс. руб.;
2015 г. - 75 238,6 тыс. руб.;
2016 г. - 74 272,9 тыс. руб.;
2017 г. - 72 723,9 тыс. руб.;
2018 г. - 78 473,1 тыс. руб.;
2019 г. - 79 393,8 тыс. руб.;
2020 г. - 73 706,6 тыс. руб.;
2021 г. - 73 706,6 тыс. руб.;
2022 г. - 73 706,6 тыс. руб.;
2023 г. - 73 706,6 тыс. руб.;
2024 г. - 73 706,6 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников (прогноз): 565,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г. - 565,5 тыс. руб.;
средства федерального бюджета (прогноз): 20 555,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 555,9 тыс. руб.;
2017 г. - 19 999,8 тыс. руб.
раздел 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Основное мероприятие 1. Развитие санаторно-курортного
лечения
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей
Санаторно-курортное лечение является одним из ведущих направлений в реализации мероприятий по долечиванию больных детей после интенсивного стационарного лечения острых заболеваний, травм, отравлений, а также детей-инвалидов с последствиями травм, операций и заболеваний.
Количество детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении
Тип санатория
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Детский
5285
5295
5650
4630
4554
4546
Для родителей с детьми
280
280
380
550
600
610
Санаторный оздоровительный лагерь круглосуточного действия
6000
5900
5800
5700
5600
5500
Для выполнения поставленной задачи будут проведены следующие мероприятия:
внедрение и проведение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий;
организация санаторно-курортного лечения детей, страдающих хроническими заболеваниями, за счет средств бюджета области.
Реализация мероприятий позволит к 2020 году увеличить охват санаторно-курортным лечением детского населения до 45,0%.
Основное мероприятие 2. Развитие медицинской реабилитации
Мероприятие 2.1. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного, ечения в санаторно-курортных организациях
В рамках данного мероприятия осуществляется реабилитация (долечивание) пациентов в санаторно-курортных организациях области после перенесенного острого инфаркта миокарда за счет средств регионального бюджета.
Механизм реализации мероприятия:
сбор и анализ статистических отчетов государственных учреждений здравоохранения области о количестве пациентов с острыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
ежегодное утверждение лимитов расходных обязательств бюджета Тамбовской области на санаторно-курортное лечение граждан;
подготовка и проведение конкурсов на размещение государственного заказа по организации долечивания больных после стационарного лечения в санаториях.
Реализация мероприятия позволит к 2024 году снизить смертность от болезней системы кровообращения до 477,5 на 100 тыс. населения.
Мероприятие 2.2. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного, лечения
В последние годы многие заболевания у детей, относившиеся ранее к разряду фатальных, стали успешно лечиться, в связи с чем роль медицинской реабилитации значительно возрастает.
В рамках реализации данного мероприятия планируется дальнейшее развитие реабилитационной помощи детям, осуществление профилактических, диагностических, лечебно-восстановительных и оздоровительных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и рецидивов детских болезней и инвалидизации.
Механизм реализации мероприятия:
оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядком и стандартами;
ремонт подразделений, оказывающих реабилитационную помощь;
подготовка квалифицированных кадров для учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации.
Реализация мероприятий позволит к 2020 году увеличить охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся до 85,0%.
Мероприятие 2.3. Реализация инновационного социального
проекта «Семья - формула счастья»
Целью реализации проекта «Семья - формула счастья» является разработка эффективного комплекса мероприятий и схемы межведомственного взаимодействия по возвращению в кровную семью временно помещенных в Дом ребенка детей и приобретению новой семьи воспитанниками, оставшимися без попечения родителей.
Механизмы реализации мероприятия:
создание на базе ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка» службы оказания индивидуально-ориентированной помощи семьям (временно передавшим детей в учреждение, ограниченным в родительских правах и гражданам, желающим взять ребенка на воспитание), содействие в создании благоприятных условий для укрепления и создания семьи с последующим сопровождением;
разработка механизма межведомственного взаимодействия с целью реализации мероприятий проекта;
апробация сочетания традиционных форм работы с новыми социальными технологиями;
обучение родителей, исполнителей Проекта - сотрудников Дома ребенка, привлеченных специалистов, соисполнителей и добровольцев новым технологиям работы с семьей;
обустройство «Родительской гостиной»;
создание информационных банков методик и технологий работы;
тиражирование и распространение положительного опыта, привлечение внимания общественности к решению проблем социального сиротства через средства массовой информации, Интернет-сайт, публичные лекции, социальная реклама, буклеты и т.д.
Функционирование службы позволит оказывать помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и гражданам, желающим принять в семью ребенка, обеспечит сохранение кровной семьи или приобретение новой.
Мероприятие 2.4. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий
ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка» - единственное учреждение в регионе, осуществляющее круглосуточное содержание, воспитание, оказание медицинской, в том числе паллиативной, социальной, юридической помощи, комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации, защиту прав и законных интересов детей с рождения до четырехлетнего возраста включительно, находящихся под надзором в учреждении. Для создания оптимально комфортных условий их пребывания, а также улучшения качества жизни детей здание учреждения нуждалось в капитальном ремонте.
В 2015 году на основании распоряжения Президента Российской Федерации из резервного фонда Президента Российской Федерации было выделено 15 000 тыс. руб. (отремонтированы фасад здания, значительная часть помещений, лестниц, проемов, в том числе ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения).
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» крайне необходимо было произвести ремонт оставшихся детских комнат для последующего их пребывания в группах не более 6 человек. Ранее данная норма не могла быть соблюдена в силу того, что некоторые группы не соответствовали требованиям.
В 2017 году распоряжением Президента Российской Федерации из резервного фонда Президента Российской Федерации выделены дополнительные средства в размере 20 000 тыс. рублей на завершение ремонтных работ Тамбовскому областному специализированному дому ребенка (отремонтированы групповые, лечебные и досуговые помещения, обустроены пандусы для детей-инвалидов и пожарные лестницы, автоматическая пожарная сигнализация).»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 979 173,7 тыс. руб., в том числе 958 052,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 20 555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.14. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
после позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы» дополнить позицией «Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы» следующего содержания:
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы
Федеральный (региональный) проект «Старшее поколение»
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 981 560,9 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
183 274,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 49 313,3 тыс. руб.;
2019 г. - 44 432,9 тыс. руб.;
2020 г. - 44 763,9 тыс. руб.;
2021 г. - 44 763,9 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
798 286,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 89 308,2 тыс. руб.;
2014 г. - 48 013,4 тыс. руб.;
2015 г. - 56 232,0 тыс. руб.;
2016 г. - 52 392,9 тыс. руб.;
2017 г. - 54 762,1 тыс. руб.;
2018 г. - 71 037,9 тыс. руб.;
2019 г. - 78 190,0 тыс. руб.;
2020 г. - 72 326,7 тыс. руб.;
2021 г. - 72 326,7 тыс. руб.;
2022 г. - 67 899,0 тыс. руб.;
2023 г. - 67 899,0 тыс. руб.;
2024 г. - 67 899,0 тыс. руб.
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
подраздел «Основное мероприятие 1. «Оказание паллиативной помощи взрослым» дополнить мероприятием 1.2 следующего содержания:
«Мероприятие 1.2. Развитие паллиативной помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, и обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому.
Реализация мероприятия позволит обеспечить в 2019 году полноту выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ на уровне 55%.»;
дополнить подразделами следующего содержания:
«Основное мероприятие 2. «Комплексное развитие паллиативной медицинской помощи»
Мероприятие 2.1. Развитие паллиативной медицинской помощи
В рамках развития паллиативной медицинской помощи медицинские организации области будут обеспечены медицинскими изделиями для оказания паллиативной помощи, в том числе для использования на дому. Все нуждающиеся в оказании паллиативной помощи будут обеспечены лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания.
Для удовлетворения потребностей больного в комплексном уходе и различных видах помощи планируется привлечение специалистов как медицинских, так и немедицинских специальностей: врачей, медицинских сестер, имеющих соответствующую подготовку, психологов, социальных работников, а также организовать работу выездных бригад для оказания паллиативной помощи на дому.
Результатом проведенных мероприятий будет в полном объеме удовлетворена потребность населения области в паллиативной помощи (100% от числа нуждающихся). В целях реализации данного мероприятия управлением здравоохранения области предоставляются бюджетным учреждениям субсидии на иные цели.
Федеральный (региональный) проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (далее - «Старшее поколение»)
Цель федерального (регионального) проекта «Старшее поколение»: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.
Главной задачей проекта является увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 981 560,9 тыс. руб., в том числе 798 286,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (81,3% от общего объема средств Подпрограммы) 183 274,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (18,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.15. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
после позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы» дополнить позициями «Соисполнители Подпрограммы» и «Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы» следующего содержания:
Соисполнители Подпрограммы
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тамбовской области
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы
Федеральный (региональный) проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»:
абзацы третий, пятый признать утратившими силу;
абзацы десятый, одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях - 41,8 чел. на 10 тыс. населения;
обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях - 108,4 чел. на 10 тыс. населения;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества специалистов - 80,9%»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 1 776 045,5 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
90 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 г. - 30 000,0 тыс. руб.;
2020 г. - 30 000,0 тыс. руб.;
2021 г. - 30 000,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
902 153,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 76 787,8 тыс. руб.;
2014 г. - 86 781,8 тыс. руб.;
2015 г. - 90 829,4 тыс. руб.;
2016 г. - 82 685,9 тыс. руб.;
2017 г. - 83 666,3 тыс. руб.;
2018 г. - 60 732,5 тыс. руб.;
2019 г. - 81 479,5 тыс. руб.;
2020 г. - 79 838,0 тыс. руб.;
2021 г. - 79 838,0 тыс. руб.;
2022 г. - 59 838,0 тыс. руб.;
2023 г. - 59 838,0 тыс. руб.;
2024 г. - 59 838,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 2 600,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 100,0 тыс. руб.;
2014 г. - 250,0 тыс. руб.;
2015 г. - 550,0 тыс. руб.;
2016 г. - 150,0 тыс. руб.;
2017 г. - 175,0 тыс. руб.;
2018 г. - 175,0 тыс. руб.;
2019 г. - 200,0 тыс. руб.;
2020 г. - 200,0 тыс. руб.;
2021 г. - 200,0 тыс. руб.;
2022 г. - 200,0 тыс. руб.;
2023 г. - 200,0 тыс. руб.;
2024 г. - 200,0 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 781 292,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 23 500,0 тыс. руб.;
2014 г. - 40 000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 40 000,0 тыс. руб.;
2016 г. - 60 000,0 тыс. руб.;
2017 г. - 60 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
2019 г. - 70 427,3 тыс. руб.;
2020 г. - 198 623,1 тыс. руб.;
2021 г. - 288 741,9 тыс. руб.
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«в Подпрограмму включены показатели федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»:»;
абзацы четырнадцатый, пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях - 41,8 чел. на 10 тыс. населения;
обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях - 108,4 чел. на 10 тыс. населения;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества специалистов - 80,9%.»;
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
в подразделе «Мероприятие 2. Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»:
наименование подраздела изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»;
дополнить мероприятиями 2.3 - 2.5 следующего содержания:
«Мероприятие 2.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за периоды, истекшие до 01 января 2018 г.
В рамках данного мероприятия планируется предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам в размере 1000 тыс. рублей (400,0 тыс. рублей из бюджета области) для врачей в возрасте до 50 лет, являющихся гражданами Российской Федерации, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, и заключивших трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной управлению здравоохранения области, на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, с выполнением трудовой функции, которая будет осуществляться ежегодно в соответствии с потребностью соответствующих государственных учреждений здравоохранения.
Механизм реализации данного мероприятия: осуществление выплаты при наличии решения суда, вступившего в силу.
Мероприятие 2.4. Единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
В рамках данного мероприятия планируется продолжить предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1000 тыс. рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров на одного человека в возрасте до 50 лет, являющихся гражданами Российской Федерации, не имеющих неисполненных обязательств по договору о целевом обучении, прибывших (переехавших) в 2019 году на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек и заключивших трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной управлению здравоохранения области, на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, с выполнением трудовой функции на должности, включенной в перечень вакантных должностей, утверждаемый управлением здравоохранения области, ежегодно в соответствии с потребностью соответствующих государственных учреждений здравоохранения.
Механизмы реализации данного мероприятия:
разработка областной нормативной правовой базы для осуществления единовременных компенсационных выплат;
ежегодное утверждение лимитов расходных обязательств бюджета Тамбовской области на оказание социальной поддержки медицинским работникам;
информирование медицинских работников о возможной социальной поддержке.
Мероприятие 2.5. Финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (софинансирование расходов медицинских организаций на оплату врачей и среднего медицинского персонала)
В рамках данного мероприятия планируется предоставлять медицинским организациям государственной формы собственности, участвующим в реализации территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, средства на заработную плату медицинских работников, принятых в штат медицинской организации в текущем году сверх штатной численности, по состоянию на 1 января текущего года и начисления на выплаты по оплате труда указанных работников.»;
дополнить подразделом следующего содержания:
«Федеральный (региональный) проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
Цель федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»: ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Главной задачей проекта является обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 1 776 045,5 тыс. руб., в том числе 781 292,3 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (44,0% от общего объема средств Подпрограммы), 90 000,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (5,1% от общего объема средств Подпрограммы), 902 153,2 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (50,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 2 600,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.16. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
после позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы» дополнить позицией «Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы» следующего содержания:
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы
Федеральный (региональный) проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
федеральный (региональный) проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»:
абзацы первый-четвертый, шестой-восьмой признать утратившими силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«больничная летальность от инфаркта миокарда - 8 %;
больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения - 14 %;
отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром - 60 %;
количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях- 2280 единиц;
доля профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями автомобилями скорой медицинской помощи - 98 %;
одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) – 17,3%;
удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более - 60%»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 18 707 901,0 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
8 857 409,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 989 131,3 тыс. руб.;
2017 г. - 921 908,9 тыс. руб.;
2018 г. - 1 103 158,1 тыс. руб.;
2019 г. - 1 104 149,7 тыс. руб.;
2020 г. - 974 579,9 тыс. руб.;
2021 г. - 970 926,2 тыс. руб.;
2022 г. - 931 185,2 тыс. руб.;
2023 г. - 931 185,2 тыс. руб.;
2024 г. - 931 185,2 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
1 337 212,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 г. - 49 744,0 тыс. руб.;
2017 г. - 18 224,7 тыс. руб.;
2018 г. - 63 095,0 тыс. руб.;
2019 г. - 363 295,1 тыс. руб.;
2020 г. - 561 546,2 тыс. руб.;
2021 г. - 281 307,9 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:
8 513 278,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 780 500,0 тыс. руб.;
2017 г. - 820 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 860 998,0 тыс. руб.;
2019 г. - 905 077,0 тыс. руб.;
2020 г. - 950 221,0 тыс. руб.;
2021 г. - 988 229,8 тыс. руб.;
2022 г. - 1 027 759,0 тыс. руб.;
2023 г. - 1 068 869,4 тыс. руб.;
2024 г. - 1 111 624,2 тыс. руб.
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
абзацы четвертый-седьмой, девятый-одиннадцатый признать утратившими силу;
после абзаца восемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«в Подпрограмму внесены показатели федерального (регионального) проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»:
больничная летальность от инфаркта миокарда - 8 %;
больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения - 14 %;
отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром - 60 %;
количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях - 2280 единиц;
доля профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями автомобилями скорой медицинской помощи - 98 %;»;
после абзаца двадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«в Подпрограмму внесены показатели федерального (регионального) проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»:
одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) - 17,3%;
удельный вес больных злокачественными, состоящих на учете 5 лет и более - 60%;»;
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
подраздел «Основное мероприятие 4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
Мероприятие 4.1. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
В целях совершенствования оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С планируется:
оснащение учреждений здравоохранения области, оказывающих медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией, медицинским и технологическим оборудованием в соответствии с утвержденным порядком оказания медицинской помощи;
приобретение средств диагностики ВИЧ-инфекции, расходных материалов и диагностических средств для проведения диспансеризации больных ВИЧ-инфекцией;
приобретение медицинского лабораторного оборудования для областных специализированных учреждений здравоохранения с целью диагностики вирусных гепатитов В и С;
внедрение стандартов оказания медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией.
Мероприятие 4.2. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
В Тамбовской области завершено строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница». На строительство и закупку необходимого оборудования выделялись финансовые средства федерального бюджета и бюджета области.
В соответствии с федеральной программой развития перинатальных центров завершено строительство перинатального центра на 150 коек. Это самое мощное и технологически совершенное лечебно-профилактическое учреждение по оказанию медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам и новорожденным.
Вышеуказанные объекты капитального строительства введены в эксплуатацию в 2017 году.
В рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» осуществлено строительство объектов сельского здравоохранения, оснащенных необходимым медицинским оборудованием и мебелью: в 2016 году офис врача общей практики в с.Новоникольское Мичуринского района, в 2017 году офис врача общей практики в с.Кузьмино-Гать Тамбовского района, в 2018 году фельдшерско-акушерский пункт в с.Яблоновец Петровского района.
В текущем году будет продолжено укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов предусмотрены планом развития учреждений здравоохранения. Безусловным приоритетом будут работы, направленные на бережливое производство первичного звена, на противопожарную безопасность зданий и учреждений и обеспечение «доступной среды» объектов здравоохранения.
Укрепление материально-технической базы учреждений, в том числе обеспечение медицинским оборудованием в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи, позволит увеличить долю учреждений здравоохранения области, оказывающих специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами, от общего количества таких учреждений, до 98%.
Мероприятие 4.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
В рамках данного мероприятия осуществляется финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C.
Для оценки результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» используется показатель: охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов).
Мероприятие 4.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
В рамках данного мероприятия осуществляется финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций.
Для оценки результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» используется показатель: уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов).
Мероприятие 4.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
Во исполнение пункта 37 Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы, утвержденного Поручением Правительства Российской Федерации от 23.05.2016 № 3468п-П44, планируется обеспечить доступ социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) к предоставлению услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов.
В целях обеспечения необходимой поддержки развития СОНКО в области будут реализованы следующие меры:
расширение и совершенствование поддержки СОНКО, оказывающих населению услуги в сфере охраны здоровья граждан, в соответствии с установленным администрацией области порядком предоставления на конкурсной основе субсидий из средств бюджета области СОНКО;
предоставление СОНКО имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование;
обеспечение информационной поддержки деятельности СОНКО, в том числе в средствах массовой информации (пресса, телевидение, радио, сеть «Интернет»);
формирование попечительских (общественных, наблюдательных) советов государственных учреждений социальной сферы с обеспечением привлечения участия в их работе СОНКО;
содействие развитию кадрового потенциала СОНКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев (участие представителей СОНКО в конференциях и семинарах, проводимых при участии управления здравоохранения области).
Мероприятие 4.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
В рамках данного мероприятия осуществляется финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом.
Для оценки результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» используется показатель: охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов).
Мероприятие 4.7. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)
В рамках данного мероприятия осуществляется финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.
Для оценки результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» используются показатель: доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов).
Мероприятие 4.8. Реализация мероприятий по предупреждению
и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
В рамках данного мероприятия Тамбовской области предоставляется субсидия из средств федерального бюджета на закупку диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом.
Для оценки результативности (результатов) использования субсидии используются показатель: охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов).
В целях реализации данного мероприятия управлением здравоохранения области предоставляются бюджетным учреждениям субсидии на иные цели.
Мероприятие 4.9. Реализация мероприятий по предупреждению и
борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями
(финансовое обеспечение закупок диагностических средств
для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании
с вирусами гепатитов В и (или) С)
В целях совершенствования оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, планируется приобретение реагентов для диагностики ВИЧ-инфекции.
Реализация мероприятий позволит к 2024 году увеличить охват населения области медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию до 25 %.
Мероприятие 4.10. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе
с социально значимыми инфекционными заболеваниями
(финансовое обеспечение реализации мероприятий
по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С,
в том числе с привлечением СОНКО)
В рамках реализации мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции планируется продолжить проведение работы по информированию различных групп населения о средствах и методах профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C, о повышении ответственности за свое здоровье, а также пропаганде среди ВИЧ-инфицированных жизненных навыков, препятствующих распространению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C, повышающих качество жизни ВИЧ-инфицированных и препятствующих переходу ВИЧ-инфекции в стадию СПИДа.
В рамках данного мероприятия управлением здравоохранения области предоставляются некоммерческим организациям (в том числе СОНКО), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидии на оказание услуг по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С.
Реализация мероприятий позволит к 2024 году увеличить уровень информированности населения области в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 25 %.
Мероприятие 4.11. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1753 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II, и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей» иные межбюджетные трансферты предоставляются Тамбовской области в целях финансового обеспечения расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджета г.Байконура на хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций (в том числе в рамках перераспределения лекарственных препаратов между субъектами Российской Федерацией и г.Байконуром), а также на создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации и г.Байконура.
В целях реализации данного мероприятия управлением здравоохранения области предоставляются бюджетным учреждениям субсидии на иные цели.
Мероприятие 4.12. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
С целью участия в федеральном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» Тамбовской области необходимо иметь разработанную проектную документацию по строительству онкологического диспансера.
В рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» областной адресной инвестиционной программы, утвержденной постановлением администрации области от 06.03.2019 № 212, предусмотрены финансовые средства на данные цели.
На сегодняшний день ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический диспансер» является единственной медицинской организацией III уровня, которая оказывает полный спектр специализированной онкологической помощи (хирургической, лучевой и лекарственной, в том числе высокотехнологичной) населению Тамбовской области.
Наиболее острой проблемой в учреждении является дефицит лечебных площадей, который на сегодняшний день достиг критических значений и составляет около 45%.
Существующие лечебные площади не соответствуют действующим санитарным нормам и правилам ни по нормативам, ни по набору необходимых помещений.
В целях повышения качества оказания медицинской помощи, соблюдения требований действующего санитарного законодательства, улучшения материально-технической базы медицинской организации необходимо строительство Тамбовского областного онкологического клинического диспансера мощностью 309 койко-мест.
Медицинской организацией разработано медико-техническое задание на проектирование Тамбовского областного онкологического клинического диспансера.
Строительство корпусов Тамбовского областного онкологического клинического диспансера позволит по итогам 2024 года достичь следующих показателей:
увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (1-2 стадии) до 63%;
увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 60%;
снижения показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 17,3%.
С целью сохранения стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Тамбовской области в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» областной адресной инвестиционной программы, утвержденной постановлением администрации области от 06.03.2019 № 212, предусмотрены финансовые средства на разработку проектно-сметной документации на строительство хирургического корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер» (далее - ГБУЗ «ТОКПД»).
В феврале 2010 года из-за возникших нарушений конструкций и в целях предотвращения аварийной ситуации закрыт шестиэтажный лечебный корпус ГБУЗ «ТОКПД». Вследствие этого в лечебном учреждении возникла серьёзная и трудно решаемая проблема - дефицит лечебных площадей.
Медицинской организацией разработано медико-техническое задание для разработки проектно-сметной документации на строительство хирургического корпуса ГБУЗ «ТОКПД» мощностью 250 посещений в смену/125 койко-мест.
Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «ТОКПД» позволит расширить возможности по оказанию специализированной медицинской помощи фтизиатрического профиля, включая высокотехнологичную, обеспечить внедрение инновационных медицинских технологий, создать комфортные условия пребывания пациентов в медицинской организации.
Реализация данного мероприятия Подпрограммы по итогам 2024 года позволит достичь следующих показателей:
снижение заболеваемости от туберкулеза до 26 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от туберкулеза до 2,0 на 100 тыс. населения;
повышение до 60% клинического излечения от туберкулеза (от всего контингента больных с активным туберкулезом);
повышение до 77% прекращения бактериовыделения у больных с впервые выявленным туберкулезом.
Мероприятие 4.13. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
В рамках данного мероприятия планируется финансирование медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ).
Дальнейшее развитие наркологической службы предусматривает:
совершенствование системы оказания наркологической помощи с акцентами на внедрение методов ранней диагностики немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ, в первую очередь среди детей и подростков;
совершенствование реабилитационных технологий;
развитие межведомственного взаимодействия со всеми субъектами профилактики наркопотребления;
поддержку общественных организаций, занимающихся профилактикой наркомании;
совершенствование профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних на базе подросткового кабинета наркологического диспансера ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница».
Для достижения поставленных целей в рамках Подпрограммы планируется осуществление следующих мероприятий:
создание в области системы медико-социальной реабилитации потребителей наркотических средств;
оснащение наркологических подразделений медицинским и технологическим оборудованием для оказания диагностической, лечебной, реабилитационной и профилактической медицинской помощи населению области с учетом порядка оказания наркологической помощи;
внедрение стандартов оказания медицинской помощи (лечения и реабилитации) наркологическим больным.
Основными направлениями совершенствования психиатрической службы области являются:
развитие комплексной системы предупреждения, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах, развитие стационарозамещающих и промежуточных форм ведения пациентов, которые призваны предупреждать длительные госпитализации и бездомность. Последние являются наиболее значимыми предпосылками роста инвалидности среди лиц, страдающих психическими расстройствами;
разработка обучающих программ для врачей первичной медико-санитарной помощи и населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов, раннему выявлению психических и поведенческих расстройств;
широкое внедрение бригадных форм работы как на амбулаторном, так и стационарном этапе оказания психиатрической помощи;
совершенствование работы кабинетов «Телефон доверия».
Для достижения поставленных задач в рамках Подпрограммы планируется:
дооснащение государственных учреждений здравоохранения области, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Психиатрия», медицинским и технологическим оборудованием в соответствии с утвержденным порядком;
внедрение стандартов оказания психиатрической помощи населению.
Реализация мероприятия позволит к 2020 году:
увеличить число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 9,7 на 100 больных наркоманией среднегодового контингента;
увеличить число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 13,1 на 100 больных наркоманией среднегодового контингента;
увеличить число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 12,9 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
увеличить число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 12,2 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.
Мероприятие 4.14. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ
Во исполнение пункта 37 Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы, утвержденного Поручением Правительства Российской Федерации от 23.05.2016 № 3468п-П44, планируется обеспечить доступ СОНКО к предоставлению услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов.
В целях обеспечения необходимой поддержки развития СОНКО в области будут реализованы следующие меры:
расширение и совершенствование поддержки СОНКО, оказывающих населению услуги в сфере охраны здоровья граждан, в соответствии с установленным администрацией области порядком предоставления на конкурсной основе субсидий из средств бюджета области СОНКО;
предоставление СОНКО имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование;
обеспечение информационной поддержки деятельности СОНКО, в том числе в средствах массовой информации (пресса, телевидение, радио, сеть «Интернет»);
формирование попечительских (общественных, наблюдательных) советов государственных учреждений социальной сферы с обеспечением привлечения участия в их работе СОНКО;
содействие развитию кадрового потенциала СОНКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев (участие представителей СОНКО в конференциях и семинарах, проводимых при участии управления здравоохранения области).
Мероприятие 4.15. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
В рамках данного мероприятия планируется финансирование медицинской помощи гражданам без определенного места жительства, в том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Мероприятие 4.16. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
В целях реализации данного мероприятия управлением здравоохранения области предоставляются бюджетным учреждениям субсидии на приобретение основных средств для осуществления основных видов деятельности бюджетного учреждения, предусмотренных его уставом, и необходимых для выполнения государственного задания, текущий и капитальный ремонт недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного управления, прочие работы, услуги.
Мероприятие 4.17. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа
За счет средств бюджета Тамбовской области осуществляется финансовое обеспечение транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. К месту получения сеансов гемодиализа от места жительства и обратно перевозятся пациенты, проживающие в населенных пунктах области, на территории которых не проводятся сеансы гемодиализа.
В целях реализации данного мероприятия управлением здравоохранения области предоставляются бюджетным учреждениям субсидии на иные цели.»;
в подразделе «Основное мероприятие 7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями» мероприятие 7.1 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями» дополнить абзацем следующего содержания:
«За счет средств бюджета Тамбовской области осуществляется финансовое обеспечение закупок лекарственных препаратов, зарегистрированных в установленном порядке на территории Тамбовской области, для лечения больных, перенесшим инфаркт миокарда.»;
дополнить подразделами следующего содержания:
«Федеральный (региональный) проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Цель федерального (регионального) проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 169,9 случаев на 100 тыс. населения.
Главной задачей проекта является разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Тамбовской области.
Федеральный (региональный) проект «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями»
Цель федерального (регионального) проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 477,5 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.
Главной задачей проекта является разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 18 707 900,0 тыс. руб., в том числе 1 337 212,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (7,2% от общего объема средств Подпрограммы), 8 857 409,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (47,3% от общего объема средств Подпрограммы) и 8 513 278,4 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников 45,5% от общего объема средств Подпрограммы.»;
1.17. в приложении № 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 609 228,8 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
601 547,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 г. - 63 051,6 тыс. руб.;
2017 г. - 61 427,9 тыс. руб.;
2018 г. - 70 894,4 тыс. руб.;
2019 г. - 69 578,0 тыс. руб.;
2020 г. - 67 319,1 тыс. руб.;
2021 г. - 67 319,1 тыс. руб.;
2022 г. - 67 319,1 тыс. руб.;
2023 г. - 67 319,1 тыс. руб.;
2024 г. - 67 319,1 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 7 681,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 г. - 1 875,7 тыс. руб.;
2017 г. - 1 124,3 тыс. руб.;
2018 г. - 1 115,2 тыс. руб.;
2019 г. - 1 160,2 тыс. руб.;
2020 г. - 1 178,2 тыс. руб.
2021 г. - 1 227,8 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.
раздел 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
дополнить подразделом «Основное мероприятие «Независимая оценка качества услуг, оказываемых медицинскими учреждениями» следующего содержания:
«Основное мероприятие «Независимая оценка
качества услуг, оказываемых медицинскими учреждениями»
Мероприятие 1. Мероприятия по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания медицинских услуг медицинскими организациями области
Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями, а также в целях повышения качества их деятельности.
Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность информации о медицинской организации, комфортность условий предоставления медицинских услуг, в том числе время ожидания предоставления медицинской услуги, доброжелательность, вежливость работников медицинской организации, удовлетворенность условиями оказания услуг, а также доступность медицинских услуг для инвалидов.
В рамках данного мероприятия управлением здравоохранения области осуществляется заключение государственных контрактов на выполнение работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 606 969,9 тыс. руб., в том числе 7 681,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,3% от общего объема средств Подпрограммы), 599 288,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.18. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» абзацы второй, третий признать утратившими силу;
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» абзацы тринадцатый, четырнадцатый признать утратившими силу;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 144 102 892,7 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета - 20 000,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Тамбовской области - 37 509 342,9 тыс. руб. (26,0% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования - 106 573 549,8 тыс. руб. (74,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.19. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 105 442,3 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 105 442,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 11 810,1 тыс. руб.;
2017 г. - 12 699,0 тыс. руб.;
2018 г. - 13 884,9 тыс. руб.;
2019 г. - 11 332,8 тыс. руб.;
2020 г. - 11 143,1 тыс. руб.;
2021 г. - 11 143,1 тыс. руб.;
2022 г. - 11 143,1 тыс. руб.;
2023 г. - 11 143,1 тыс. руб.;
2024 г. - 11 143,1 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 105 442,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.20. дополнить Программу приложением 21 «Подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении» согласно приложению № 6.
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
А.В.Никитин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации области
от 31.07.2019 № 873
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2024 годы,
подпрограмм государственной Программы и их значения
Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы
Единица измерения
Значения показателей
2015 год (базовый)
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
На 100 тыс. населения
1489,7
1472,1
1470
1469
x
x
x
x
x
x
2. Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
4,1
4,1
3,8
3,8
3,7
3,6
3,6
3,4
3,3
3,2
3. Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
673,5
673
655
604,5
566,1
547,5
528,8
510,2
491,5
477,5
4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
На 100 тыс. населения
202
198,4
187,2
179,0
179,0
178,9
176,9
174,9
172,9
169,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5. Смертность в трудоспособном
возрасте
На 100 тыс.
населения соответст-вующего возраста
х
х
497,6
495,5
471,4
454,1
436,5
418,9
401,3
383,7
6. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
На 100 тыс. населения
19
18
15,5
13,7
13,6
13,5
13,4
13
12,5
12
7. Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
6,3
6,2
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
2,9
2,8
2,7
8. Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
30,1
30,3
31,5
31,6
31,7
31,8
31,9
32
32,2
32,5
9. Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
165
165
180,0 <*>
200,0 <**>
200
200
200
200
200
200
10. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего
Процент
79,3
86,3
90,0 <*>
100 <**>
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
11. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего, предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
52,4
70,5
80 <*>
100 <**>
100
100
100
100
100
100
<*> С 01 октября 2017 г.
<**> С 01 января 2018 г.
12. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
Процент
х
88,9
85,2
93,8
93,5
93,0
92,5
92,0
91,5
91,4
13. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
71,7
72,2
72,4
73,5
74,35
75,04
75,80
76,57
77,24
77,88
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14. Доля учреждений, в которых
проведены энергетические обследования
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
15. Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии
Процент
76,0
81,0
86,0
91,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
16. Снижение удельного расхода тепла на 1 кв.м
Гкал/м2
0,155
0,142
0,136
0,132
0,128
0,124
0,123
0,122
0,121
0,120
17. Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 кв.м
КВт*ч/м2
39,4
36,12
34,71
33,67
32,66
31,68
31,37
31,06
30,75
30,45
18. Снижение удельного расхода топлива на 1 кв.м
Тут/м2
5,65
5,18
4,98
4,83
4,68
4,54
4,5
4,45
4,41
4,36
19. Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее компонентов
Процент
0
0
4
6
8
10
10
10
10
10
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литров на душу населения в год
12,5
6,9
4,85
4,8
4,8
4,8
4,7
4,7
4,6
4,5
1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения
Процент
54
53
38
33
28
27
26
25
24
23
1.3. Охват профилактическими
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
медицинскими осмотрами детей
1.4. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.5. Охват диспансеризацией взрослого населения
Процент
23,0
23,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
1.6. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I - II стадии)
Процент
54,5
54,9
56,7
56,8
58,0
59,0
60,1
61,2
62,3
63,0
1.7. Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся
повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление
Процент
81,9
83,0
83,5
84,0
84,5
85,0
85,5
86,0
86,5
86,5
1.8. Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет
Единица
2,5
2,4
2,2
2,2
х
х
х
х
х
х
1.9. Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу СPI)
Единица
4,6
4,7
3,3
3,3
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
1.10. Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
Человек на 100 тыс. населения
40,5
34,8
34,5
34
33,5
33
32,5
32
31,5
31,0
1.11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
74,2
75,6
79,3
79,5
79,7
80
80,5
81
81,5
82,0
1.12. Доля больных наркоманией,
Процент
19,6
19,3
16,65
16,6
16,55
16,5
16,4
16,3
16,2
16,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
повторно госпитализированных в течение года
1.13. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
Процент
27
26,3
22,85
22,8
22,75
22,7
22,6
22,5
22,4
22,3
1.14. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний
Человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми
1
1,9
1,9
2,2
х
х
х
х
х
х
1.15. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
Процент
97,8
97,8
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
1.16. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
Процент
99,2
99,2
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
1.17. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
Процент
98,3
98,3
99,2
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
1.18. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
х
92,6
93
95,3
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
1.19. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
Процент
99,4
99,5
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
1.20. Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
На 100 тыс. населения
0,7
0,7
0,38
0,38
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,36
1.21. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
80
81
95
95
95
95
95
95
95
95
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.22. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки
На 10 тыс. человек
95,15
95,2
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
1.23. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации
Процент
15,5
17
21
22
23
24
24
24,5
25
25
1.24. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении,
Процент
х
х
3
3
3
3
2,8
2,6
2,4
2,3
1.25. Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
Процент
х
х
84
87
90
93
93
97
98
98
1.26. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
95
95,5
97,1
97,2
97,3
98
98,1
98,2
98,3
98,5
1.27. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных
Процент
98
98
99,1
99,2
99,3
99,4
99,4
99,4
99,5
99,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей
1.28.Число граждан, прошедших профилактические осмотры
Тыс.чел.
х
х
х
482
494
508
520
564
604
706
1.29. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
Единиц
х
х
х
0
9
14
22
28
33
37
1.30. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом
Процент
х
х
х
28,4
28,4
28,4
28,4
28,4
28,4
28,4
1.31.Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
Процент
х
х
х
12
19
25
32
38
45
51
1.32. Доля обоснованных жалоб (от
Процент
х
х
х
37,1
40,1
44,1
48,6
52,6
56,6
60,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями
1.33. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
Процент
х
х
х
0
17,6
29,4
45,1
56,9
66,7
74,5
1.34. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации
Человек
х
х
х
0
0
5
5
5
6
7
1.35. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
Тыс. посещений
х
х
х
3,6
8
8
30,1
30,1
30,1
30,1
1.36 Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
Процент
х
х
х
0
0
90
90
90
90
90
1.37. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет
На 10 тыс. населения соответ-ствующего
возраста
х
х
х
0
15,2
49,4
59,4
59,4
59,4
59,4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.38. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
Процент
х
х
х
19,91
26,6
31,6
37,6
55,7
65,3
70
1.39. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением
Процент
х
х
х
71,03
71,5
72
72,5
73,0
80
90
1.40. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет
На 100 тыс. человек
х
х
х
764,6
726,8
697,7
662,8
626,4
588,8
552
1.41. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет
На 100 тыс. человек
х
х
х
186,5
182,6
179,9
177,2
174,6
171
167,4
1.42. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
Литр чистого (100%)
спирта
х
х
х
5
4,8
4,8
4,7
4,7
4,6
4,5
2. Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»
2.1. Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
172
182
192
202
212
222
232
242
252
262
2.2. Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
6,3
6,2
3,4
3,3
3,2
3,1
3
2,9
2,8
2,7
2.3. Количество пролеченных иностранных граждан
Тыс.
человек
х
х
х
0,05
0,06
0,07
0,09
0,11
0,14
0,17
3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми)
Процент
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.2. Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни)
Процент
97,4
97,4
100
100
100
100
100
100
100
100
3.3. Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорож-денных
1,3
1,3
1,15
1,1
1,1
1
1
1
1
1
3.4. Выживаемость детей, имевших при
рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших детей в числе новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)
Процент
85,2
96,9
96,9
91
х
х
х
х
х
х
3.5. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности
Процент
85,7
96
96
96
х
х
х
х
х
х
3.6. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов
Процент
95,2
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,7
96,8
3.7. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку
Процент
95,2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.8. Число абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
20,1
16,1
16,1
12,0
12,0
11,5
11,5
11,0
11,0
11,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.9. Снижение младенческой смертности
Промилле (0,1 процента)
4,1
4,1
3,8
3,8
3,7
3,6
3,6
3,4
3,3
3,2
3.10. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах
Процент
0
0
0
35
40
50
55
60
65
70
3.11. Смертность детей в возрасте
0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
Число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста
х
х
х
39,8
39,5
39,4
39,3
39,2
39,1
39,0
3.12. Доля посещений детьми
медицинских организаций с профилактическими целями
Процент
х
х
х
49,8
50,5
51
51,5
52
52,5
53
3.13. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
Процент
х
х
х
43,4
55
60
65
70
80
90
3.14. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет
с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата
Процент
х
х
х
27,7
55
60
65
70
80
90
3.15. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет
с впервые в жизни установленными диагнозами органов пищеварения
Процент
х
х
х
28,7
55
60
65
70
80
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.16. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет
с впервые в жизни установленными диагнозами органов кровообращения
Процент
х
х
х
42,4
55
60
65
70
80
90
3.17. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет
с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
Процент
х
х
х
61,0
65
70
75
80
85
90
4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
4.1. Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей
областными государственными учреждениями здравоохранения
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2. Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
673,5
673
655
604,5
566,1
547,5
528,8
510,2
491,5
477,5
5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
6
6,8
7,6
8,4
9,2
10
10,1
10,2
10,3
10,4
5.2. Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей
Число амбулатор-ных посещений на 10 тыс. населения
х
х
х
148,8
164,8
173,0
181,6
190,7
200,3
210,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5.3. Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи
Процент
х
х
х
х
1,3
1,8
2,3
3,6
3,8
4,0
5.4. Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ
Процент
х
х
х
45
55
65
75
80
90
95
6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
6.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных
организациях дополнительного и высшего профессионального образования
Человек
1470
1470
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
6.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных
организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена
Человек
2595
2570
2808
2808
2808
2808
2808
2808
2808
2808
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.3. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
Человек
25
25
110
115
х
х
х
х
х
х
6.4. Доля медицинских и
фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области
Процент
94
96
96
97
98
99
99
99
99
99
6.5. Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической
Процент
0
0
2,5
3,5
х
х
х
х
х
х
6.6. Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
30,1
30,3
31,5
31,6
31,7
31,8
31,9
32
32,2
32,5
6.7.Обеспеченность врачами участковой службы
На 10 тыс. человек
х
х
5,45
5,5
5,55
5,6
5,62
5,63
5,64
5,65
6.8. Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
Процент
х
х
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.9. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях
Чел. на
10 тыс.
населения
х
х
х
32,2
34,1
35,9
37,3
38,8
40,2
41,8
6.10. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях
Чел. на
10 тыс.
населения
х
х
х
94,8
97,3
99,0
100,6
103,0
105,6
108,4
6.11. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Чел. на
10 тыс.
населения
х
х
х
18,9
19,5
19,9
20,5
21,0
21,7
22,5
6.12. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества специалистов
Процент
х
х
х
0,2
х
х
22,5
42,5
62
80,9
6.13. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими
лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
Процент
х
х
х
67,5
83,4
85,3
88,6
92,0
93,1
95,0
6.14. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
Процент
х
х
х
79,5
81,1
82,4
85,0
89,0
93,3
100,0
6.15. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования
Человек
х
х
х
1006
4042
5664
8042
10132
11495
13000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
7. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
7.1. Материнская смертность
Случай
1
1
1
1
х
х
х
х
х
х
7.2. Младенческая смертность
На 1000 родившихся живыми
5,3
5,2
3,8
3,5
х
х
х
х
х
х
7.3. Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорож-денных
1,3
1,3
1,15
1,1
х
х
х
х
х
х
7.4. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
Процент
0
0
0
35
х
х
х
х
х
х
7.5. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
Процент
85,2
96,9
96,9
91
х
х
х
х
х
х
7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:
Человек
50
14
х
х
х
х
х
х
х
х
после окончания интернатуры
Человек
5
0
х
х
х
х
х
х
х
х
прошедших курсы повышения квалификации (профессиональной
переподготовки)
Человек
14
2
х
х
х
х
х
х
х
х
прошедших обучение в «симуляционных центрах»
Человек
31
12
х
х
х
х
х
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
8.1. Число больных наркоманией,
находящихся в ремиссии более 2-х лет
На 100
наркологи-ческих больных среднегодовогоконтин-гента
12,9
12,9
13,4
13,4
х
х
х
х
х
х
8.2. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет
На 100 больных алкоголиз-мом средне-годового контингента
12
12
15
15
х
х
х
х
х
х
8.3. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года
Процент
10,9
10,8
10,7
10,5
х
х
х
х
х
х
8.4. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека,
получающих антиретровирусную
терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением
Процент
38,7
38,8
59,5
59,6
59,7
59,8
59,9
60
60,1
60,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.5. Смертность от ишемической болезни сердца
На 100 тыс. населения
381,7
376,5
338
337
х
х
х
х
х
х
8.6. Смертность от цереброваскулярных заболеваний
На 100 тыс. населения
221,6
219,1
189
188
х
х
х
х
х
х
8.7. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Процент
4,1
4,1
3,9
3,8
3,8
3,8
3,8
3,7
3,7
3,6
8.8. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
8.9. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
Человек
4200
4680
6080
6090
6100
6110
6150
6200
6250
6300
8.10. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области в государственных учреждениях здравоохранения области в рамках соглашения с Минздравом
России
Человек
162
135
141
142
144
144
144
144
144
144
8.11. Количество сосудистых центров, оснащаемых (дооснащаемых) медицинским оборудованием, в запланированном количестве сосудистых центров в отчетном году
Единиц
х
х
х
х
4
4
4
4
4
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.12. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) сосудистые центры, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном
году
Единиц
х
х
х
х
52
2
14
478
2
15
8.13. Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, оснащаемых медицинским оборудованием, в запланированном количестве медицинских организаций в отчетном году
Единиц
х
х
х
х
1
1
1
1
1
1
8.14. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащен областной онкологический диспансер, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году
Единиц
х
х
х
х
45
70
38
2
1
3
8.15. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента
установления диагноза 5 лет и более
Процент
52,5
52,8
54,5
54,7
55,0
56
57
58
59
60
8.16. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления
Процент
25,2
24,6
19,5
22,5
20,8
20,2
19,4
18,8
18,1
17,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)
8.17. Смертность от инфаркта миокарда
На 100 тыс. населения
х
х
х
41,4
38,4
37,0
35,6
34,1
32,7
31,7
8.18. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения
На 100 тыс. населения
х
х
х
91,5
84,9
81,8
78,7
75,5
72,4
70,1
8.19. Больничная летальность от инфаркта миокарда
Процент
х
х
х
18,6
16
14,7
13,1
11,1
9,6
8
8.20.Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
Процент
х
х
х
20,4
18,6
17,7
16,8
15,9
15
14
8.21. Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром
Процент
х
х
х
25,9
31,5
36,5
40
45
52,5
60
8.22.Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц вмешательств в лечебных целях
Единиц
х
х
х
984
1197
1387
1520
1710
1995
2280
8.23.Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями автомобилями скорой медицинской помощи
Процент
х
х
х
97,0
97,2
97,3
97,5
97,7
97,8
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
9.1. Выполнение плана проверок
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
10.1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
8029,2
8632,8
8901,9
10672,4
11064,9
11508,8
11969,1
12447,9
12945,8
13463,6
10.2. Число дней работы койки в году
Дней
331
332
332
333
х
х
х
х
х
х
10.3. Средняя длительность лечения больного в стационаре
Дней
11,7
11,6
11,6
11,5
х
х
х
х
х
х
10.4. Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи
Процент
30
35
50
80
90
100
100
100
100
100
10.5. Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обяза-тельного медицинского страхования
Процент
х
х
90
100
100
100
100
100
100
100
10.6. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших
Процент
х
х
30
50
75
80
90
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
медицинские информационные системы, перешедших на ведение
медицинской документации в
электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
10.7. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10.8. Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу
Процент
х
х
х
10
15
20
20
20
20
20
11. Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»
11.1. Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций
Процент
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,3
3,2
3,2
3,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11.2. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в
общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи
Процент
88
90
92
93
94
94
94,5
94,5
95
95
11.3. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
12. Подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении»
Федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении
на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
12.1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
Процент
х
х
х
99
100
100
100
100
100
100
12.2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечива-ющих преемственность оказания медицинской помощи путем организа-ции информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации
Процент
х
х
х
0
33
66
93
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12.3. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году
Тыс.
человек
х
х
х
15,87
29,95
60,21
96,36
136,57
192,86
241,82
12.4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций
Процент
х
х
х
0
5
23
42
67
100
100
Заместитель главы администрации
области
Н.E.Астафьева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации области
от 31.07.2019 № 873
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответствен-ный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч.:
наименование
единица
изме-
рения
год реали-зации
значение
(по годам реализа-ции мероприятия)
по годам, всего
федера-льный бюджет
бюджет Тамбов-
ской области
местный бюджет
внебюд-жетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на
Процент
2016
81,0
2 273,3
2 273,3
0,00
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
диспансерном учете, от числа выявленных
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество единиц закупленного оборудования
Единиц
2016
213
40 144,9
0,0
40 144,9
0,0
0,0
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения
области
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление
Процент
2016
83,0
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2017
83,5
2 011,9
0,0
2 011,9
0,0
0,0
2018
84,0
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2019
84,5
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятий «Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска», «Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых мероприятий» федерального (регионального) проекта «Укрепление общественного здоровья»
2020
85,0
2021
85,5
2022
86,0
2023
86,5
2024
86,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области
части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема
Комитет по управлению имуществом
области
Количество приобретенных объектов
в государственную собственность Тамбовской области
Объект
2016
1
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
1.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов
Управление здравоохранения
области
Число
абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
2018
12,0
3,3
0,0
3,3
0,0
0,3
2019
12,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятий «Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых мероприятий» федерального (регионального) проекта «Укрепление общественного здоровья»
2020
11,5
2021
11,5
2022
11,0
2023
11,0
2024
11,0
1.6. Обеспечение эффективного использования земель и вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости
Комитет по управлению имуществом области
Количество объектов
Единиц
2019
1
750,0
0,0
750,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7. Приобретение недвижимого имущества в государственную собственность Тамбовской области для государственных и муниципальных нужд
Управление здравоохранения
области
Количество объектов
Единиц
2019
1
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»
1.8. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохранения
области
Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
2016
92,6
22 711,7
0,0
22 711,7
0,0
0,0
2017
93,0
18 115,5
0,0
18 115,5
0,0
0,0
2018
95,3
18 454,6
0,0
18 454,6
0,0
0,0
2019
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2020
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2021
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2022
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2023
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2024
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C»
1.9. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном
учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2017
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2018
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2019
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2020
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2021
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2022
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2023
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2024
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях
1.10. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых
Процент
2016
95,5
259 288,3
259 288,3
0,0
0,0
0,0
2017
97,1
255 730,0
255 730,0
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
256 285,2
256 285,2
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
236 001,2
236 001,2
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
98,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
лекарственных препаратах и
медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не
отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарствен- ными препаратами, изделиями медицинского назначения,
2024
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
1.11. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Управление здравоохранения
области
Удовлетво-рение спроса на лекар-ственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизар- ным нанизмом,
Процент
2016
98
2 795,9
2 795,9
0,00
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплан-тации органов и (или) тканей
1.12. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
Процент
2016
95,5
124 697,2
124 697,2
0,00
0,0
0,0
2017
97,1
91 036,5
91 036,5
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
87 402,9
87 402,9
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
86 659,4
86 659,4
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
87 468,1
87 468,1
0,0
0,0
0,0
2021
98,1
87 468,1
87 468,1
0,0
0,0
0,0
2022
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.13. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Управление здравоохранения
области
Смертность от
туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
14 359,2
14 359,2
0,00
0,0
0,0
1.14. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление здравоохранения
области
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Процент
2016
100
30 729,2
0,0
30 729,2
0,0
0,0
2017
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
2018
100
27 235,0
0,0
27 235,0
0,0
0,0
2019
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2020
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2021
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2022
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2023
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2024
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
«Медицинский центр мобилизационных резервов
«Резерв»
1.15.Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специ ализированых
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов
Процент
2016
95,5
271 515,6
0,0
271 515,6
0,0
0,0
2017
97,1
260 533,2
0,0
260 533,2
0,0
0,0
2018
97,2
287 570,0
0,0
287 570,0
0,0
0,0
2019
97,3
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2020
98,0
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2021
98,1
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2022
98,2
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2023
98,3
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2024
98,5
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарствен-
ными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.16. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специ - ализированых продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от, числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по
Процент
2018
97,2
29 083,4
29 083,4
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
обеспечению лекарственными препаратами изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»
1.17. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление градостроительства и архитектуры области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2017
0
13 742,8
0,0
13 742,8
0,0
0,0
2018
0
18 889,5
0,0
18 889,5
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Расширение сети сельских медицинских учреждений»
1.18. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
(«приоритетный стратегический проект «Создание новых объектов сельского здравоохранения»)
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс.
чел.
соответствующего
возраста
Человек
2018
495,5
5 802,1
0,0
5 802,1
0,0
0,0
2019
471,4
11 621,7
0,0
11 621,7
0,0
0,0
2020
454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
418,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
401,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
383,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.19. Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
(«приоритетный стратегический проект «Создание новых объектов сельского здравоохранения»)
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс.
чел.
соответствующего
возраста
Человек
2018
495,5
9 717,8
9 717,8
0,0
0,0
0,0
2019
471,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
418,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
401,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
383,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.20. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
(«приоритетный стратегический проект «Развитие выездных форм медицинского обслуживания населения сельских территорий»)
Управление здравоохранения
области
Увеличение охвата сельских жителей выездными формами работы
Процент
2018
15
31 821,0
31 821,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
1.21. Создание и замена фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий
Управление градостроительства и архитекту-ры области
Создание новых
фельдшерско-акушерских пунктов
штук
2019
1
10 739,7
0,0
10 739,7
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.22. Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
Управление градостроительства и архитекту-ры области
Создание новых
фельдшерско-акушерских пунктов
штук
2019
1
5 070,1
4 968,7
101,4
0,0
0,0
2020
2
10 989,5
10 769,7
219,8
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.23. Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
Управление здравоохранения
области
Число граждан, прошедших профилактические осмотры
Тыс.
человек
2019
494
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
508
85 631,2
85 631,2
0,0
0,0
0,0
2021
520
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
564
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
604
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
706
1.24. Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
Управление здравоохранения
области
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использовани-ем санитарной авиации
Человек
2019
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5
2 155,0
2 111,9
43,1
0,0
0,0
2021
5
2 038,8
1 998,0
40,8
0,0
0,0
2022
5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.25. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения (развитие инфраструктуры медицинской профилактики)
Управление здравоохранения
области
Число граждан, прошедших профилактические осмотры
Тыс.
человек
2019
494
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
508
4 000,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
2021
520
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
564
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
604
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
706
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.26. Создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную
Управление здравоохранения
области
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и
тиражировании
Единиц
2019
9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
14
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2021
22
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2022
28
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2023
33
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2024
37
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
медико-санитарную помощь»
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
1.27. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
Управление градостроительства и архитектуры области
Введено в действие ФАПов
ед.
2019
1
3 401,6
3 095,5
306,1
0,0
0,0
2020
64,9
0,0
64,9
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.28. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте
На 100 тыс. чел. соответствующего
возраста
2019
471,4
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
2020
454,1
249,6
0,0
249,6
0,0
0,0
2021
436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
418,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
401,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
383,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Укрепление общественного здоровья»
1.29. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения
Тамбовской области, в том
числе снижение
Управление здравоохранения
области
Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни
Человек
2019
31 000
1 599,6
0,0
1 599,6
0,0
0,0
2020
32 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2021
33 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2022
34 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2023
35 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2024
36 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
распространенности наиболее значимых факторов риска
1.30. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых заболеваний
Управление здравоохранения
области
Число абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
2019
12,0
181,5
0,0
181,5
0,0
18,0
2020
11,5
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2021
11,5
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2022
11,0
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2023
11,0
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2024
11,0
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Старшее поколение»
1.31. Проведение иммунизации против пневмококковой инфекции у населения
Управление здравоохранения
области
Не менее 95 лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
Процент
2019
95,0
2 014,0
2 014,0
0,0
0,0
0,0
2020
95,0
201,7
201,7
0,0
0,0
0,0
2021
95,0
201,5
201,5
0,0
0,0
0,0
2022
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.32. Проведение скринингов граждан 65 лет и старше, проживающих в сельской местности
Управление здравоохранения
области
Смертность населения старше трудоспособного возраста
На 1000 человек населения соответствующего возраста
2019
40,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
39,9
37 360,4
37 360,4
0,0
0,0
0,0
2021
39,6
9 910,3
9 910,3
0,0
0,0
0,0
2022
39,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
39,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
38,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
774 140,5
414 310,3
359 829,9
0,0
0,3
2019
690 306,8
332 738,8
357 550,0
0,0
18,0
2020
562 591,4
223 543,0
339 048,4
0,0
0,0
2021
434 089,7
99 577,9
334 511,8
0,0
0,0
2022
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2023
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2024
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
4 911 834,8
1 820 350,4
3 091 466,1
0,0
18,3
2. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов управляемой конкуренции»»
2.1. Развитие инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»
Управление здравоохранения области
Количество больных, получающих процедуру
Человек
2016
182
0,0
0,0
0,0
2017
192
110 000,0
0,0,0
110 000,0
2018
202
93 180,0
0,0
93 180,0
2019
212
48 000,0
0,0
48 000,0
2020
222
0,0
0,0
0,0
2021
232
0,0
0,0
0,0
2022
242
0,0
0,0
0,0
2023
252
0,0
0,0
0,0
2024
262
0,0
0,
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Федеральный (региональный) проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области»
2.2. Внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах
Управление здравоохранения области
Количество пролеченных иностранных граждан
Тыс.
чел.
2019
0,06
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2020
0,07
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2021
0,09
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2022
0,11
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2023
0,14
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2024
0,17
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
Итого по Подпрограмме:
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
48 000,1
0,0
0,0
0,0
48 000,1
2020
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2021
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2022
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2023
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2024
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
251 180,6
0,0
0,0
0,0
251 180,6
Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»
3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*
Управление здравоохранения
области
Техническая готовность объекта за год
Процент
2016
100
361 326,9
280 554,1
80 772,8
0,0
0,0
3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения**
Управление строительства и инвестиций области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2017
1
10 857,0
0,0
10 857,0
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов.
**Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Управление градостроительства и архитектуры
области
2018
801,3
0,0
801,3
0,0
0,0
2019
28 427,0
0,0
28 427,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Управление здравоохранения
области
Охват неонатальным скринингом/ аудиологи-ческим скринингом
Процент
2016
99,9/97,4
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2017
99,9/100
4 433,6
0,0
4 433,6
0,0
0,0
2018
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2019
99,9/100
7 126,5
0,0
7 126,5
0,0
0,0
2020
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2021
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2022
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2023
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2024
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения
области
Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
2016
5,2
7 299,0
0,0
7 299,0
0,0
0,0
2017
3,9
7 776,1
0,0
7 776,1
0,0
0,0
2018
3,8
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2019
3,7
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2020
3,6
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2021
3,6
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2022
3,4
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2023
3,3
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2024
3,2
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специа-
лизирован- ных
продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по
Процент
2016
95,5
7 516,8
0,0
7 516,8
0,0
0,0
2017
97,1
3 141,5
0,0
3 141,5
0,0
0,0
2018
97,2
3 140,1
0,0
3 140,1
0,0
0,0
2019
97,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2020
98,0
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2021
98,1
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2022
98,2
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2023
98,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2024
98,5
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
обеспечению лекарственными препаратами изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление здравоохранения
области
Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорожденных
2016
1,3
5 583,0
0,0
5 583,0
0,0
0,0
2017
1,15
5 154,7
0,0
5 154,7
0,0
0,0
2018
1,1
5 526,4
0,0
5 526,4
0,0
0,0
2019
1,1
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2020
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2021
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2022
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2023
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2024
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
3.7. Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
Управление здравоохранения
области
Снижение младенческой смертности
Случаев на 1 000
новорожденных, родившихся живыми
2018
3,8
84 168,1
64 168,1
20 000,0
0,0
0,0
2019
3,7
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2020
3,6
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2021
3,6
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2022
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.8. Софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохра-нения
области
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, которые будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей
Процент
2019
20
2 055,0
0,0
2 055,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Федеральный (региональный) проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»
3.9. Укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Управление здравоохра-нения
области
Снижение младенческой смертности
Случаев на 1 000
новорожденных, родившихся живыми
2019
3,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
2020
3,6
2021
3,6
2022
3,4
2023
3,3
2024
3,2
3.10. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Снижение младенческой смертности
Случаев на 1 000
новорожденных, родившихся живыми
2019
3,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
2020
3,6
2021
3,6
2022
3,4
2023
3,3
2024
3,2
Итого по Подпрограмме:
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
106 832,3
64 168,1
42 664,2
0,0
0,0
2019
134 906,9
64 141,8
70 765,1
0,0
0,0
2020
102 298,9
64 141,8
38 157,1
0,0
0,0
2021
31 810,8
0,0
31 810,8
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
858 037,6
473 005,8
385 031,8
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей
Управление здравоохранения
области
Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными
государственными учреждениями здравоохранения
Процент
2016
100,0
20 197,7
0,0
20 197,7
0,0
0,0
2017
100,0
20 689,3
0,0
20 689,3
0,0
0,0
2018
100,0
23 299,0
0,0
23 299,0
0,0
0,0
2019
100,0
26 300,4
0,0
26 300,4
0,0
0,0
2020
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2021
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2022
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2023
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2024
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
6 037,0
0,0
6 037,0
0,0
0,0
2017
655,0
4 799,2
0,0
4 799,2
0,0
0,0
2018
604,5
4 348,9
0,0
4 348,9
0,0
0,0
2019
566,1
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2020
547,5
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2021
528,8
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2022
510,2
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2023
491,5
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2024
477,5
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения
Управление здравоохранения
области
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения
Процент
2016
100,0
48 038,2
0,0
48 038,2
0,0
0,0
2017
100,0
47 235,4
0,0
47 235,4
0,0
0,0
2018
100,0
50 825,2
0,0
50 825,2
0,0
0,0
2019
100,0
48 285,4
0,0
48 285,4
0,0
0,0
2020
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2021
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
здравоохранения «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»
2022
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2023
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2024
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»
Управление здравоохранения
области
Количество участников проекта
Детей/
семей
2016
30/15
555,9
555,9
0,0
0,0
0,0
4.5. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий
Управление здравоохранения
области
Количество объектов
Объект
2017
1
19 999,8
19 999,8
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
74 828,8
555,9
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
79 393,8
0,0
79 393,8
0,0
0,0
2020
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2021
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2022
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2023
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2024
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
693 952,4
20 555,7
673 396,7
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2016
6,8
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
7,6
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
8,4
71 037,9
0,0
71 037,9
0,0
0,0
2019
Расходы на реализацию мероприятия в 2019-2021 годах учтены в рамках мероприятия «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи» федерального (регионального) проекта «Старшее поколение»
2020
2021
2022
10,2
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
10,3
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
10,4
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
5.2. Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2018
8,4
49 313,3
49 313,3
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Комплексное развитие паллиативной медицинской помощи»
5.3. Развитие паллиативной медицинской помощи
Управление здравоохранения
области
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи
Процент
2019
1,3
48 827,9
44 432,9
4 395,0
0,0
0,0
2020
1,8
49 191,6
44 763,9
4 427,7
0,0
0,0
2021
2,3
49 191,6
44 763,9
4 427,7
0,0
0,0
2022
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Федеральный (региональный) проект «Старшее поколение»
5.4. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление здравоохранения
области
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
Процент
2019
26,6
73 795,0
0,0
73 795,0
0,0
0,0
2020
31,6
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2021
37,6
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2022
55,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
65,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
122 622,9
44 432,9
78 190,0
0,0
0,0
2020
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2021
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2022
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
788 007,3
183 274,0
604 733,3
0,0
0,0
6. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
25 236,3
0,0
25 236,3
0,0
0,0
2017
31,5
25 009,6
0,0
25 009,6
0,0
0,0
2018
31,6
24 206,5
0,0
24 206,5
0,0
0,0
2019
31,7
Расходы на реализацию мероприятия в 2019-2021 годах учтены в рамках мероприятия «Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области» федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
2020
31,8
2021
31,9
2022
32,0
2023
32,2
2024
32,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
6 656,0
0,0
5 114,0
0,0
0,0
2017
31,5
6 984,0
0,0
6 656,0
0,0
0,0
2018
31,6
8 492,0
0,0
8 492,0
0,0
0,0
2019
31,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования» федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
2020
31,8
2021
31,9
2022
32,0
2023
32,2
2024
32,5
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
2017
31,5
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2018
31,6
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2019
31,7
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2020
31,8
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2021
31,9
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2022
32,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2023
32,2
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2024
32,5
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2016
17,68
88 100,0
60 000,0*
28 100,0
0,0
0,0
2017
18,10
86 000,0
60 000,0*
26 000,0
0,0
0,0
*Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
24 235,6
0,0
24 235,6
0,0
0,0
2017
31,5
26 000,8
0,0
26 000,8
0,0
0,0
2018
31,6
27 634,0
0,0
27 634,0
0,0
0,0
2019
31,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках» федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
2020
31,8
2021
31,9
2022
32,0
2023
32,2
2024
32,5
6.6. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за периоды, истекшие
до 01 января 2018 г.
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2018
18,60
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
6.7 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
Управление здравоохранения
области
Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
Процент
2019
100
50 000,0
30 000,0
20 000,0
0,0
0,0
2020
100
50 000,0
30 000,0
20 000,0
0,0
0,0
2021
100
50 000,0
30 000,0
20 000,0
0,0
0,0
2022
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.8. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (софинансирование расходов медицинских организаций на оплату врачей и среднего медицинского персонала)
Территориальный фонд
обяза-тельного медицинского страхования
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2019
31,7
70 427,3
0,0
0,0
0,0
70 427,3
2020
31,8
198 623,1
0,0
0,0
0,0
198 623,1
2021
31,9
288 741,9
0,0
0,0
0,0
288 741,9
2022
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
32,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
32,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
6.9. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях
На 10 тыс.
населения
2019
34,1
24 493,9
0,0
24 493,9
0,0
0,0
2020
35,9
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2021
37,3
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2022
38,8
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2023
40,2
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2024
41,8
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
6.10. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях
На 10 тыс.
населения
2019
34,1
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2020
35,9
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2021
37,3
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2022
38,8
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2023
40,2
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2024
41,8
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.11. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях
На 10 тыс.
населения
2019
34,1
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2020
35,9
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2021
37,3
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2022
38,8
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2023
40,2
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2024
41,8
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
182 106,8
30 000,0
81 479,5
0,0
70 627,3
2020
308 661,1
30 000,0
79 838,0
0,0
198 823,1
2021
398 779,9
30 000,0
79 838,0
0,0
288 941,9
2022
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2023
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2024
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
1 417 246,5
210 000,0
647 754,2
0,0
559 492,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявле- ния туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление здравоохранения
области
Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
10 240,0
0,0
10 240,0
0,0
0,0
2017
3,4
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2018
3,3
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2019
3,2
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2020
3,1
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2021
3,0
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2022
2,9
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2023
2,8
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2024
2,7
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
Управление образования и науки
области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
Процент
2016
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами B и C»
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
41 706,1
41 706,1
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
9 718,9
4 768,9
4 950,0
0,0
0,0
8.4.Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначен-
ными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или тканей),
Управление здравоохранения
области
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
Процент
2017
3,0
4 512,3
3 528,3
984,0
0,0
0,0
2018
3,0
4 257,7
3 356,8
900,9
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
включающих в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации
8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов
В и (или) С)
Управление здравоохра-
нения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2017
21,0
5 700,5
4 457,7
1 242,8
0,0
0,0
2018
22,0
7 113,3
5 968,1
1 145,2
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохра-
нения области
Уровень
информированности населения в возрасте 18-49 лет по
вопросам ВИЧ- инфекции
Процент
2017
84,0
3 346,4
2 616,7
729,7
0,0
0,0
2018
87,0
3 014,7
2 375,9
638,8
0,0
0,0
8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
Управление здравоохра-
нения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
187,1
137,7
38,4
0,0
11,0
2018
22,0
207,4
151,7
40,8
0,0
15,0
2019
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций)»
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным
порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
Управление здравоохра-
нения области
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
2017
79,3
4 426,9
3 461,8
965,1
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.9. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)
Управление здравоохра-
нения области
Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
Процент
2018
100,0
90 000,0
44 630,0
45 370,0
0,0
0,0
2019
100,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
2020
100,0
2021
100,0
2022
100,0
2023
100,0
2024
100,0
8.10. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии
Управление здравоохра-
нения области
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
2019
79,7
5 394,4
4 493,3
901,1
0,0
0,0
2020
80,0
5 394,4
4 493,3
901,1
0,0
0,0
2021
80,5
5 394,4
4 493,3
901,1
0,0
0,0
2022
81,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2023
81,5
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2024
82,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
8.11. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
Управление здравоохра-
нения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2019
23,0
6 805,7
5 645,4
1 160,3
0,0
0,0
2020
24,0
6 805,7
5 645,4
1 160,3
0,0
0,0
2021
24,0
6 805,7
5 645,4
1 160,3
0,0
0,0
2022
24,5
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2023
25,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2024
25,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
8.12. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохра-
нения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2019
23,0
3 239,4
2 522,2
717,2
0,0
0,0
2020
24,0
3 239,4
2 522,2
717,2
0,0
0,0
2021
24,0
3 239,4
2 522,2
717,2
0,0
0,0
2022
24,5
717,2
0,0
717,2
0,0
0,0
2023
25,0
717,2
0,0
717,2
0,0
0,0
2024
25,0
717,2
0,0
717,2
0,0
0,0
8.13. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
Управление здравоохра-
нения области
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
2019
74,35
2 365,8
2 365,8
0,0
0,0
0,0
2020
75,04
2 365,8
2 365,8
0,0
0,0
0,0
2021
75,80
2 365,8
2 365,8
0,0
0,0
0,0
2022
76,57
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
77,24
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
77,88
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей
8.14. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление строительства и инвестиций
области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2016
2
72 408,6
0,0
72 408,6
0,0
0,0
2017
1
4 347,8
0,0
4 347,8
0,0
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
2
44 173,0
0,0
44 173,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.15. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
1 568 524,7
0,0
788 024,7
0,0
780 500,0
2017
100,0
1 561 124,7
0,0
741 136,7
0,0
819 988,0
2018
100,0
1 765 105,8
0,0
904 123,8
0,0
860 982,0
2019
100,0
1 740 171,1
0,0
864 264,5
0,0
904 977,0
2020
100,0
1 761 283,1
0,0
811 062,1
0,0
950 221,0
2021
100,0
1 799 291,9
0,0
811 062,1
0,0
988 229,8
2022
100,0
1 838 821,1
0,0
811 062,1
0,0
1 027 759,0
2023
100,0
1 879 931,5
0,0
811 062,1
0,0
1 068 869,4
2024
100,0
1 922 686,3
0,0
811 062,1
0,0
1 111 624,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.16. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ
Управление здравоохранения
области
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литров на душу населения в год
2019
4,8
771,0
0,0
701,0
0,0
70,0
2020
4,8
701,0
0,0
701,0
0,0
0,0
2021
4,7
701,0
0,0
701,0
0,0
0,0
2022
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
4,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.17. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи
не застрахо-
ванным по ОМС лицам
Процент
2016
100,0
96,4
0,0
96,4
0,0
0,0
2017
100,0
26,4
0,0
26,4
0,0
0,0
2018
100,0
76,5
0,0
76,5
0,0
0,0
2019
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2020
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2021
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2022
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2023
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2024
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
8.18. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту
Объект
2016
1
4 936,4
0,0
4 936,4
0,0
0,0
2017
4
47 622,3
0,0
47 622,3
0,0
0,0
2018
7
21 435,3
0,0
21 435,3
0,0
0,0
2019
5
71 228,9
0,0
71 228,9
0,0
0,0
2020
0
3 653,7
0,0
3 653,7
0,0
0,0
2021
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.19. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа
Управление здравоохранения
области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
1 718,6
0,0
1 718,6
0,0
0,0
2017
192
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2018
202
4 472,0
0,0
4 472,0
0,0
0,0
2019
212
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2020
222
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2021
232
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2022
242
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2023
252
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2024
262
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
8.20. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохра-нения
области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета
области
Человек
2016
135
16 189,1
3 269,0
12 920,1
0,0
0,0
2017
141
16 942,6
4 022,5
12 920,1
0,0
0,0
2018
142
16 173,2
2 709,6
13 463,6
0,0
0,0
2019
144
15 458,3
2 537,8
12 920,5
0,0
0,0
2020
144
15 458,3
2 537,8
12 920,5
0,0
0,0
2021
144
15 458,3
2 537,8
12 920,5
0,0
0,0
2022
144
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2023
144
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2024
144
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
8.21. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»
Управление здравоохра-нения
области
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень
качества и безопасности компонентов крови
Процент
2016
100,0
75 277,7
0,0
75 277,7
0,0
0,0
2017
100,0
73 121,3
0,0
73 121,3
0,0
0,0
2018
100,0
73 547,8
0,0
73 547,8
0,0
0,0
2019
100,0
66 557,2
0,0
66 557,2
0,0
0,0
2020
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2021
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2022
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2023
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2024
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
8.22. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов
Управление здравоохра-нения
области
Количество привлеченных доноров
Человек
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
300
5,0
0,0
4,0
0,0
1,0
2018
450
7,0
0,0
6,0
0,0
1,0
2019
600
330,0
0,0
300,0
0,0
30,0
2020
750
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2021
800
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2022
850
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2023
900
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2024
950
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»
8.23. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми
заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
3 819,6
0,0
3 819,6
0,0
0,0
2017
655,0
2 468,0
0,0
2 468,0
0,0
0,0
2018
604,5
2 653,7
0,0
2 653,7
0,0
0,0
2019
566,1
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2020
547,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2021
528,8
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2022
510,2
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2023
491,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2024
477,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
8.24. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спор-
тивная медицина»,
«Профпатология»
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государ-
ственными
учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
14 039,3
0,0
14 039,3
0,0
0,0
2017
100,0
13 269,2
0,0
13 269,2
0,0
0,0
2018
100,0
15 941,8
0,0
15 941,8
0,0
0,0
2019
100,0
15 193,1
0,0
15 193,1
0,0
0,0
2020
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2021
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2022
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2023
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2024
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
8.25. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество объектов
Объект
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
1
39 000,0
0,0
39 000,0
0,0
0,0
2021
1
39 000,0
0,0
39 000,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.26. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения
области
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
На 100 тыс. населения
2019
179,0
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2020
178,9
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2021
176,9
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2022
174,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
172,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
169,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.27. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Единиц
2019
1
244 579,6
244 579,6
0,0
0,0
0,0
2020
1
428 602,3
428 602,3
0,0
0,0
0,0
2021
1
173 915,5
173 915,5
0,0
0,0
0,0
2022
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
8.28. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Управление здравоохранения
области
Переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Единиц
2019
4
101 151,0
101 151,0
0,0
0,0
0,0
2020
4
115 379,4
115 379,4
0,0
0,0
0,0
2021
4
89 827,9
89 827,9
0,0
0,0
0,0
2022
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 027 251,1
63 095,0
1 103 158,1
0,0
860 998,0
2019
2 372 521,8
363 295,1
1 104 149,7
0,0
905 077,0
2020
2 486 347,1
561 546,2
974 579,9
0,0
950 221,0
2021
2 240 463,9
281 307,9
970 926,2
0,0
988 229,8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2022
1 958 944,2
0,0
931 185,2
0,0
1 027 759,0
2023
2 000 054,6
0,0
931 185,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 809,4
0,0
931 185,2
0,0
1 111 624,2
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
18 707 901,0
1 337 212,9
8 857 409,7
0,0
8 513 278,4
9. Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности»
9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Управление здравоохранения
области
Выполнение плана проверок
Процент
2016
100,0
1 875,7
1 875,7
0,0
0,0
0,0
2017
100,0
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
2018
100,0
1 115,2
1 115,2
0,0
0,0
0,0
2019
100,0
1 160,2
1 160,2
0,0
0,0
0,0
2020
100,0
1 178,2
1 178,2
0,0
0,0
0,0
2021
100,0
1 227,8
1 227,8
0,0
0,0
0,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизе
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
61 022,1
0,0
61 022,1
0,0
0,0
2017
100,0
59 426,2
0,0
59 426,2
0,0
0,0
2018
100,0
68 656,4
0,0
68 656,4
0,0
0,0
2019
100,0
67 317,6
0,0
67 317,6
0,0
0,0
2020
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2021
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2022
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2023
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2024
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
2 029,5
0,0
2 029,5
0,0
0,0
2017
100,0
2 001,7
0,0
2 001,7
0,0
0,0
2018
100,0
2 238,0
0,0
2 238,0
0,0
0,0
2019
100,0
2 110,4
0,0
2 110,4
0,0
0,0
2020
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2021
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2022
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2023
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2024
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Независимая оценка качества услуг, оказываемых медицинскими учреждениями»
9.4. Мероприятия по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания медицинских услуг медицинскими организациями Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Количество объектов независимой оценки качества медицинских услуг
Объект
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
16
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2020
20
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2021
21
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2022
22
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2023
23
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2024
24
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
70 738,2
1 160,2
69 578,0
0,0
0,0
2020
68 497,3
1 178,2
67 319,1
0,0
0,0
2021
68 546,9
1 227,8
67 319,1
0,0
0,0
2022
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2023
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2024
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
609 228,8
7 681,4
601 547,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10. Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»
10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*
Управление здравоохра-нения
области
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
2016
8 632,8
8 653 209,4
0,0
0,0
0,0
8 653 209,4
2017
8 901,9
9 008 148,7
0,0
0,0
0,0
9 008 148,7
2018
10 672,4
10884250,8
0,0
0,0
0,0
10 844 250,8
2019
11 566,4
11620 377,1
0,0
0,0
0,0
11 620 377,1
2020
12 327,2
12384 735,9
0,0
0,0
0,0
12 384 735,9
2021
13 064,2
13125 209,2
0,0
0,0
0,0
13 125 209,2
2022
12 447,9
12648305,7
0,0
0,0
0,0
12 648 305,7
2023
12 945,8
13154237,9
0,0
0,0
0,0
13 154 237,9
2024
13 463,6
13680407,4
0,0
0,0
0,0
13 680 407,4
10.1.1. «Профилактика неинфекционных заболеваний в Тамбовской области» (приоритетный
стратегический проект)
Управление здравоохра-нения
области
Охват профилактическими осмотрами
население области
Процент
2018
46,5
273 982,8
0,0
0,0
0,0
273 982,8
2019
48,0
284 942,1
0,0
0,0
0,0
284 942,1
2020
50,0
296 339,8
0,0
0,0
0,0
296 339,8
2021
56,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
67,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
78,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.1.2. «Тиражирование результатов пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации «Школьная медицина» на все базовые общеобразовательные организации (приоритетный стратегический проект)
Управление здравоохра-нения
области
Охват обучающихся медицинскими профилактическими осмотрами и вакцинацией
Процент
2018
100,0
280 129,4
0,0
0,0
0,0
280 129,4
2019
100,0
291 334,6
0,0
0,0
0,0
291 334,6
2020
100,0
302 988,0
0,0
0,0
0,0
302 988,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* В графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10.2. Обязательное
медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области*
Управление здравоохра-нения
области
Обеспечение уплаты взно-сов на обяза-тельное медицинское страхование нера-ботающего населения в объемах, предусмотренных законода-тельством
Процент
2016
100,0
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2017
100,0
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2018
100,0
3 970 299,9
0,0
3 970 299,9
0,0
0,0
2019
100,0
4 133 856,1
0,0
4 133 856,1
0,0
0,0
2020
100,0
4 292 728,6
0,0
4 292 728,6
0,0
0,0
2021
100,0
4 292 728,6
0,0
4 292 728,6
0,0
0,0
2022
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2023
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2024
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений,
оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоох-ранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
для которых осуществляется мониторинг
возможности записи
граждан
Процент
2016
100,0
32 423,9
0,0
32 423,9
0,0
0,0
2017
100,0
31 066,8
0,0
31 066,8
0,0
0,0
2018
100,0
30 989,2
0,0
30 989,2
0,0
0,0
2019
100,0
30 989,2
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2020
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2021
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2022
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2023
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2024
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
* Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
10.4. Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем
здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоох-ранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих
Процент
2018
50
20 000,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
2019
75
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
80
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
в электронном медицинском документообороте,в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»
10.5. Расходы на обеспече-ние функционирования государственных органов
Управление здравоохра-нения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской
области
«Развитие здравоохране-ния
Тамбовской
области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном
объеме
Процент
2016
95,0
25 806,7
0,0
25 806,7
0,0
0,0
2017
95,0
25 908,4
0,0
25 908,4
0,0
0,0
2018
95,0
28 237,7
0,0
28 237,7
0,0
0,0
2019
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2020
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2021
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2022
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2023
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2024
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения
Управление здравоохра-нения
Доля мероприятий
государ-
ственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения
Тамбовской области»,
запланированных на отчетный год, которые
выполнены в полном
объеме
Процент
2016
95,0
4 089,5
0,0
4 089,5
0,0
0,0
10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Территориальный фонд
обяза-тельного медицинского страхования
2016
125 221,9
0,0
0,0
0,0
125 221,9
2017
130 880,4
0,0
0,0
0,0
130 880,4
2018
148 667,1
0,0
0,0
0,0
148 667,1
2019
152 795,3
0,0
0,0
0,0
164 828,9
2020
157 455,3
0,0
0,0
0,0
172 822,8
2021
163 753,5
0,0
0,0
0,0
180 627,0
2022
170 303,6
0,0
0,0
0,0
170 303,6
2023
177 115,7
0,0
0,0
0,0
177 115,7
2024
184 200,3
0,0
0,0
0,0
184 200,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по Подпрограмме:
2016
12550774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12900060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15042444,7
20 000,0
4 029 526,8
0,0
10 992 917,9
2019
15975627,9
0,0
4 190 421,9
0,0
11 785 206,0
2020
16906853,1
0,0
4 349 294,4
0,0
12 557 558,7
2021
17655130,6
0,0
4 349 294,4
0,0
13 305 836,2
2022
17171086,0
0,0
4 352 476,7
0,0
12 818 609,3
2023
17683830,3
0,0
4 352 476,7
0,0
13 331 353,6
2024
18217084,4
0,0
4 352 476,7
0,0
13 864 607,7
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
144102892,7
20 000,0
37 509 342,9
0,0
106 573 549,8
11. Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации
Управление здравоохра-нения
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении
чрезвычайных ситуаций
Процент
2016
100,0
8 027,4
0,0
8 027,4
0,0
0,0
2017
100,0
9 098,0
0,0
9 098,0
0,0
0,0
2018
100,0
10 283,9
0,0
10 283,9
0,0
0,0
2019
100,0
11 332,8
0,0
11 332,8
0,0
0,0
2020
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах»
11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не
Управление здравоохранения
Обеспечение перечисления межбюджетных
Процент
2016
100,0
3 782,7
0,0
3 782,7
0,0
0,0
2017
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2018
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи*
Итого по Подпрограмме:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
11 332,8
0,0
11 332,8
0,0
0,0
2020
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
105 442,3
0,0
105 442,3
0,0
0,0
*Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области до 2019 года
12. Подпрограмма государственной программы «Информационные технологии в здравоохранении»
Федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
12.1. Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Управление здравоохранения
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих
медицинские
Процент
2019
100
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
100
253 228,7
248 164,0
5 064,7
0,0
0,0
2021
100
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
100
00,
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
информационные системы для организации и оказания
Итого по Подпрограмме:
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,7
248 164,0
5 064,7
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
00,
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2019-2024
399 041,0
391 060,0
7 981,0
0,0
0,0
Итого по
Программе:
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1
0,0
9 559 081,3
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6
0,0
10 069 204,1
2018
18 389 474,8
612 001,8
5 830 201,8
0,0
11 947 271,2
2019
19 762 556,1
909 266,8
6 044 360,9
0,0
12 808 928,4
2020
20 890 418,0
1173337,1
6 010 478,0
0,0
13 706 602,9
2021
21 101 576,5
526 275,5
5 992 293,0
0,0
14 583 008,0
2022
19 766 417,9
0,0
5 919 849,5
0,0
13 846 568,4
2023
20 320 272,6
0,0
5 919 849,5
0,0
14 400 423,1
2024
20 896 281,5
0,0
5 919 849,5
0,0
14 976 432,0
Всего по Программе:
2016-2024
172 900 896,4
4 463 140,1
52 540 236,9
0,0
115 897 519,4
Заместитель главы администрации
области
Н.E.Астафьева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации области
от 31.07.2019 № 873
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»
за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
феде-ральный бюджет
бюджет Тамбовской
области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
10 839 613,6*
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9*
0,0
9 686 402,0*
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1*
0,0
9 559 081,3*
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6*
0,0
10 069 204,1*
2018
18 389 474,8
612 001,8
5 830 201,8*
0,0
11 947 271,2*
2019
19 762 556,1
909 266,8
6 044 360,9*
0,0
12 808 928,4*
2020
20 890 418,0
1 173 337,1
6 010 478,0*
0,0
13 706 602,9*
2021
21 101 576,5
526 275,5
5 992 293,0*
0,0
14 583 008,0*
2022
19 766 417,9
0,0
5 919 849,5*
0,0
13 846 568,4*
2023
20 320 272,6
0,0
5 919 849,5*
0,0
14 400 423,1*
2024
20 896 281,5
0,0
5 919 849,5*
0,0
14 976 432,0*
*Объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление здравоохранения области
2013
5 635 264,0
645 424,3
4 319 389,7
0,0
670 450,0
2014
6 609 667,6
646 160,1
5 043 357,5
0,0
920 150,0
2015
6 670 940,0
590 959,8
5 196 964,7
0,0
883 015,5
2016
6 881 106,0
736 143,6
5 364 312,1
0,0
780 650,0
2017
6 608 172,5
386 115,3
5 291 882,2
0,0
930 175,0
2018
7 360 646,2
602 284,0
5 804 008,9
0,0
954 353,3
2019
7 800 039,6
901 202,6
5 945 541,9
0,0
953 295,1
2020
8 122 232,2
1 162 567,4
6 009 243,8
0,0
950 421,1
2021
7 506 298,3
526 275,5
5 991 593,0
0,0
988 429,8
2022
6 947 108,5
0,0
5 919 149,5
0,0
1 027 959,0
2023
6 988 218,9
0,0
5 919 149,5
0,0
1 069 069,4
2024
7 030 973,7
0,0
5 919 149,5
0,0
1 111 824,2
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,9**
5 237,9**
605 021,0**
0,0
0,0
2015
648 837,2**
0,0
648 837,2**
0,0
0,0
2016
205 368,0**
0,0
205 368,0**
0,0
0,0
2017
15 204,8**
0,0
15 204,8**
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 768 839,2
0,0
0,0
0,0
6 768 839,2
2014
9 919 463,6
0,0
0,0
0,0
9 919 463,6
2015
8 803 386,5
0,0
0,0
0,0
8 803 386,5
2016
8 838 431,3
60 000,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 199 029,1
60 000,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 855 633,3
0,0
0,0
0,0
11 855 633,3
2020
12 756 181,8
0,0
0,0
0,0
12 756 181,8
2021
13 594 578,1
0,0
0,0
0,0
13 594 578,1
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
2 750,0
0,0
2 750,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
17 187,6
0,0
17 187,6*
0,0
0,0
2018
35 210,7
9 717,8
25 492,9*
0,0
0,0
2019
103 433,2
8 064,2
95 369,0*
0,0
0,0
2020
11 304,0
10 769,7
534,3*
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
774 140,5
414 310,3
359 829,9
0,0
0,3
2019
690 306,8
332 738,8
357 550,0
0,0
18,0
2020
562 591,4
223 543,0
339 048,4
0,0
0,0
2021
434 089,7
99 577,9
334 511,8
0,0
0,0
2022
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2023
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2024
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
770 580,0
403 413,9
367 166,1
0,0
0,0
2017
654 970,6
346 766,5
308 204,1
0,0
0,0
2018
739 731,1
404 592,5
335 138,3
0,0
0,3
2019
656 723,6
324 674,6
332 031,0
0,0
18,0
2020
551 287,4
212 773,3
338 514,1
0,0
0,0
2021
434 089,7
99 577,9
334 511,8
0,0
0,0
2022
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2023
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2024
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
2 750,0
0,0
2 750,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление градостроительства и архитектуры области
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
13 742,8
0,0
13 742,8*
0,0
0,0
2018
34 409,4
9 717,8
24 691,6*
0,0
0,0
2019
30 833,2
8 064,2
22 769,0*
0,0
0,0
2020
11 304,0
10 769,7
534,3*
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 054 408,6
123 345,4
931 063,2
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9*
5 237,9*
20 421,0*
0,0
0,0
2015
80 089,4*
0,0
80 089,4*
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
48 000,1
0,0
0,0
0,0
48 000,1
2020
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2021
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2022
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2023
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2024
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
управление здравоохранения области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
48 000,1
0,0
0,0
0,0
48 000,1
2020
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2021
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2022
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2023
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2024
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
106 832,3
64 168,1
42 664,2
0,0
0,0
2019
134 906,9
64 141,8
70 765,1
0,0
0,0
2020
102 298,9
64 141,8
38 157,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2021
31 810,8
0,0
31 810,8
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
24 376,1
10 887,9
13 488,2
0,0
0,0
2014
17 855,3
7 377,1
10 478,2
0,0
0,0
2015
20 715,0
0,0
20 715,0
0,0
0,0
2016
304 620,6
280 554,1
24 066,5
0,0
0,0
2017
20 505,9
0,0
20 505,9
0,0
0,0
2018
106 031,0
64 168,1
41 862,9
0,0
0,0
2019
106 479,9
64 141,8
42 338,1
0,0
0,0
2020
102 298,9
64 141,8
38 157,1
0,0
0,0
2021
31 810,8
0,0
31 810,8
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
31 810,8
0,0
0,0
в том числе:
ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
2018
84 168,1
64 168,1
20 000,0
0,0
0,0
2019
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2020
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2021
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
80 772,8**
0,0
80 772,8**
0,0
0,0
2017
10 857,0**
0,0
10 857,0**
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2018
801,3**
0,0
801,3**
0,0
0,0
2019
28 427,0**
0,0
28 427,0**
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
79 393,8
0,0
79 393,8
0,0
0,0
2020
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2021
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2022
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2023
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2024
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление здравоохранения области
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
79 393,8
0,0
79 393,8
0,0
0,0
2020
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2021
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2022
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2023
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
122 622,9
44 432,9
78 190,0
0,0
0,0
2020
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2021
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2022
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
122 622,9
44 432,9
78 190,0
0,0
0,0
***Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области.
**** Средства Резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2020
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2021
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2022
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
182 106,8
30 000,0
81 479,5
0,0
70 627,3
2020
308 661,1
30 000,0
79 838,0
0,0
198 823,1
2021
398 779,9
30 000,0
79 838,0
0,0
288 941,9
2022
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2023
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2024
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
управление здравоохранения области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
91379,4
0,0
90829,4
0,0
550,0
2016
82 835,9
0,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
83 841,3
0,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
111 679,5
30 000,0
81 479,5
0,0
200,0
2020
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2021
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2022
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2023
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2024
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
средства обязательного медицинского страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2016
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2017
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
70 427,3
0,0
0,0
0,0
70 427,3
2020
198 623,1
0,0
0,0
0,0
198 623,1
2021
288 741,9
0,0
0,0
0,0
288 741,9
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
управление здравоохранения
области
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
2020
45 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
управление здравоохранения области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
4 498 362,0
1 875,7
3 753 186,3
0,0
743 300,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 763 386,5
0,0
0,0
0,0
8 763 386,5
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»
Всего, в том числе:
2014
2 528 957,7
0,0
421 493,0
0,0
2 107 464,7**
2015
282 967,5
0,0
282 967,5
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2014
421 493,0*
0,0
421 493,0*
0,0
0,0
2015
282 467,5*
0,0
282 467,5*
0,0
0,0
2016
52 186,6*
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
управление градостроитель-ства и архитектуры области
2017
3 444,8**
0,0
3 444,8**
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс.руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс.руб.
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
средства обязательного медицинского страхования
2014
2107464,7***
0,0
0,0
0,0
2107464,7***
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 12
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 027 251,1
63 095,0
1 103 158,1
0,0
860 998,0
2019
2 372 521,8
363 295,1
1 104 149,7
0,0
905 077,0
2020
2 486 347,1
561 546,2
974 579,9
0,0
950 221,0
2021
2 240 463,9
281 307,9
970 926,2
0,0
988 229,8
2022
1 958 944,2
0,0
931 185,2
0,0
1 027 759,0
2023
2 000 054,6
0,0
931 185,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 809,4
0,0
931 185,2
0,0
1 111 624,2
управление здравоохранения области
2016
1 746 266,7
49 744,0
916 022,7
0,0
780 500,0
2017
1 755 085,8
18 224,7
916 861,1
0,0
820 000,0
2018
2 026 551,1
63 095,0
1 102 458,1
0,0
860 998,0
2019
2 327 648,8
363 295,1
1 059 276,7
0,0
905 077,0
2020
2 485 647,1
561 546,2
973 879,9
0,0
950 221,0
2021
2 239 763,9
281 307,9
970 226,2
0,0
988 229,8
2022
1 958 244,2
0,0
930 485,2
0,0
1 027 759,0
2023
1 999 354,6
0,0
930 485,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 109,4
0,0
930 485,2
0,0
1 111 624,2
управление строительства и инвестиций области
2016
72 408,6
0,0
72 408,6*
0,0
0,0
2017
4 347,8
0,0
4 347,8*
0,0
0,0
управление образования и науки области
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
*** Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление градостроитель-ства и архитектуры области
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
44 173,0
0,0
44 173,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 13
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Всего, в том числе:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
70 738,2
1 160,2
69 578,0
0,0
0,0
2020
68 497,3
1 178,2
67 319,1
0,0
0,0
2021
68 546,9
1 227,8
67 319,1
0,0
0,0
2022
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2023
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2024
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
70 738,2
1 160,2
69 578,0
0,0
0,0
2020
68 497,3
1 178,2
67 319,1
0,0
0,0
2021
68 546,9
1 227,8
67 319,1
0,0
0,0
2022
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2023
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2024
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 14
«Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2016
12 550 774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12 900 060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15 042 444,7
20 000,0
4 029 526,8
0,0
10 992 917,9
2019
15 975 627,9
0,0
4 190 421,9
0,0
11 785 206,0
2020
16 906 853,1
0,0
4 349 294,4
0,0
12 557 558,7
2021
17 655 130,6
0,0
4 349 294,4
0,0
13 305 836,2
2022
17 171 086,0
0,0
4 352 476,7
0,0
12 818 609,3
2023
17 683 830,3
0,0
4 352 476,7
0,0
13 331 353,6
2024
18 217 084,4
0,0
4 352 476,7
0,0
13 864 607,7
управление здравоохранения области
2016
3 772 343,5
0,0
3 772 343,5
0,0
0,0
2017
3 761 031,8
0,0
3 761 031,8
0,0
0,0
2018
4 049 526,8
20 000,0
4 029 526,8
0,0
0,0
2019
4 190 421,9
0,0
4 190 421,9
0,0
0,0
2020
4 349 294,4
0,0
4 349 294,4
0,0
0,0
2021
4 349 294,4
0,0
4 349 294,4
0,0
0,0
2022
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
2023
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
2024
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2016
8 778 431,3
0,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 139 029,1
0,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 785 206,0
0,0
0,0
0,0
11 785 206,0
2020
12 557 558,7
0,0
0,0
0,0
12 557 558,7
2021
13 305 836,2
0,0
0,0
0,0
13 305 836,2
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
Подпрограмма 15
«Развитие скорой медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
11 332,8
0,0
11 332,8
0,0
0,0
2020
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2021
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
11 332,8
0,0
11 332,8
0,0
0,0
2020
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
Подпрограмма 16
«Информационные технологии в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,7
248 164,0
5 064,7
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,7
248 164,0
5 064,7
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Заместитель главы администрации
области Н.E.Астафьева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации области
от 31.07.2019 № 873
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017-2024 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема государственной услуги (работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
Наименова-ние
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ед. изм.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни"
Государственная услуга (работа):
Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
Количество физических лиц
2 711
-
-
-
-
-
-
-
1 768,6
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения
Условных единиц
-
1 525
1 350
1 350
1 350
1 350
1 350
1 350
-
1 768,6
1 599,6
1 539,6
1 539,6
1 539,6
1 539,6
1 539,6
Итого по государственной услуге
2 711
1 525
1 350
1 350
1 350
1 350
1 350
1 350
1 768,6
1 768,6
1 599,6
1 539,6
1 539,6
1 539,6
1 539,6
1 539,6
Основное мероприятие "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях"
Государственная услуга (работа):
Хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий
Отчет
24
24
24
24
24
24
24
24
27 436,8
27 235,0
25 766,9
25 766,9
25 766,9
25 766,9
25 766,9
25 766,9
277
294
312
-
-
-
-
-
9 112,0
10 014,8
10 469,0
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
301
318
336
24
24
24
24
24
36 548,8
37 249,8
36 235,9
25 766,9
25 766,9
25 766,9
25 766,9
25 766,9
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная услуга (работа):
Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования
Случай лечения
-
72
90
90
90
90
90
90
-
7 775,00
9 660,30
9 041,60
9 041,60
9 041,60
9 041,60
9 041,60
Медицинское освидетельство-вание на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
Экспертиза
4 560
4 466
4 560
4 560
4 560
4 560
4 560
4 560
1 538,50
2 082,70
2 337,50
2 280,00
2 280,00
2 280,00
2 280,00
2 280,00
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Пациенто-день
13 113
-
-
-
-
-
-
-
3 978,20
-
-
-
-
-
-
-
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Посещение
59 060
525 699
522 989
522 989
522 989
522 989
522 989
522989
13 269,20
209 172
185 486,4
178 931
178 931
178 931
178 931
178 931,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Случай лечения
800,00
-
-
-
-
-
-
-
8 985,20
-
-
-
-
-
-
-
Специализирован-ная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Закон-ченный случай
13454
14267
14197
14197
14197
14197
14197
14197
565155,9
674512,1
656574,4
611030,5
611030,5
611030,5
611030,5
611030,5
Судебно-психиатрическая экспертиза
Экспер-тиза
-
1 445
1 445
1 445
1 445
1 445
1 445
1 445
-
10 582,2
10 205,9
9 779
9 779,00
9 779,00
9 779,00
9 779,00
Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования
Закон-ченный случай
-
15
34
34
34
34
34
34
-
76,54
90,80
90,80
90,80
90,80
90,80
90,80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Закон-ченный случай
15
-
-
-
-
-
-
-
26,40
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами"
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
Государственная услуга (работа):
Информирование населения по вопросам профилактики и раннего выявления новообразований, в том числе злокачественных
Услов-ных единиц
-
-
2 500
2 500
2 500
-
-
-
-
-
40
40
40
-
-
-
Итого по государственной услуге
-
-
2 500
2 500
2 500
-
-
-
-
-
40
40
40
-
-
-
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами"
Государственная услуга (работа):
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Посеще-ние
59060
57000
57000
57000
57000
57000
57000
57000
13 269,2
14 812,3
14 811,6
14 400,2
14 400,2
14 400,2
14 400,2
14 400,2
Человек
-
2000
1525
1525
1525
1525
1525
1525
-
380,8
381,54
381,54
381,54
381,54
381,54
381,54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого по государственной услуге
59 060
59 000
58 525
58 525
58 525
58 525
58 525
58 525
13 269,2
15193,10
15 193,1
14 781,70
14 781,70
14 781,70
14781,7
14 781,7
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи"
Государственная услуга (работа):
Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Закон-ченный случай
141
142
141
141
141
141
141
141
12 920,1
13 463,6
12 920,5
12 920,5
12 920,5
12 920,5
12 920,5
12 920,5
4 022,5
2 709,6
2 537,8
2 537,8
2 537,8
-
-
-
Итого по государственной услуге
141
142
141
141
141
141
141
141
16 942,60
16 173,20
15 458,30
15 458,30
15 458,30
12 920,50
12 920,50
12 920,50
Основное мероприятие "Развитие службы крови"
Государственная услуга (работа):
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Услов-ная единица продукта перера-ботки (в перерас-чете на 1 литр цельной крови)
8 100
8 100
8 096,5
8 096,5
8 096,5
8 096,5
8 096,5
8 096,5
73 121,30
73 547,90
66 557,20
63 349,40
63 349,40
63 349,40
63 349,40
63 349,40
Итого по государственной услуге
8 100
8 100
8 096,5
8 096,5
8 096,5
8 096,5
8 096,5
8 096,5
73 121,30
73 547,90
66 557,20
63 349,40
63 349,40
63 349,40
63 349,40
63 349,40
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
Основное мероприятие "Развитие санаторно-курортного лечения"
Государственная услуга (работа):
Санаторно-курортное лечение
Койко-день
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
20 689,3
23 299,0
26 300,4
21 308,5
21 308,6
21 308,6
21 308,6
21 308,6
Итого по государственной услуге
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
20 689,3
23 299,0
26 300,4
21 308,5
21 308,6
21 308,6
21 308,6
21 308,6
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
Государственная услуга (работа):
Паллиативная медицинская помощь
Койко-день
93 238
91 729
-
-
-
93 238
93 238
93 238
54 762,1
71 037,9
-
-
-
67 899,0
67 899,0
67 899,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого по государственной услуге
93 238
91 729
-
-
-
93 238
93 238
93 238
54 762,1
71 037,9
-
-
-
67 899,0
67 899,0
67 899,0
Федеральный (региональный) проект «Старшее поколение»
Государственная услуга (работа):
Паллиативная медицинская помощь
Койко-день
-
-
91 783
91 783
91 789
-
-
-
-
-
73 795,0
67 899,0
67 899,0
-
-
-
Итого по государственной услуге
-
-
91 783
91 783
91 789
-
-
-
-
-
73 795,0
67 899,0
67 899,0
-
-
-
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
Государственная услуга (работа):
Патологическая анатомия
Коли-чество вскрытий
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
4 654,4
4 500,0
4 324,1
4 324,1
4 324,1
4 324,1
4 324,1
4 324,1
Патологическая анатомия
Коли-чество иссле-дований
32 500
32 500
32 500
32 500
32 500
32 500
32 500
32 500
3 797,3
3 951,7
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
Итого по государственной услуге
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
8 451,7
8 451,7
8 338,5
8 338,5
8 338,5
8 338,5
8 338,5
8 338,5
Государственная услуга (работа):
Судебно-медицинская экспертиза
Коли-чество экспер-тиз
3 440
3 482
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
50 974,5
60 204,7
58 979,1
51 078,5
51 078,5
51 078,5
51 078,5
51 078,5
Итого по государственной услуге
3 440
3 482
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
50 974,5
60 204,7
58 979,1
51 078,5
51 078,5
51 078,5
51 078,5
51 078,5
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
Государственная услуга (работа):
Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации
м2
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
2 001,7
2 238,0
2 110,4
2 062,0
2 062,0
2 062,0
2 062,0
2 062,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого по государственной услуге
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
2 001,7
2 238,0
2 110,4
2 062,0
2 062,0
2 062,0
2 062,0
2 062,0
Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Государственная услуга (работа):
Обеспечение готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
усл. ед.
-
2
12
12
12
12
12
12
-
1500,8
6640,2
6 450,5
6 450,5
6 450,5
6 450,5
6 450,5
Итого по государственной услуге
-
2
12
12
12
12
12
12
-
1 500,8
6 640,2
6 450,5
6 450,5
6 450,5
6 450,5
6 450,5
Государственная услуга (работа):
Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
усл. ед.
-
2
12
12
12
12
12
12
-
3006,5
1 092,0
1 092,0
1 092,0
1 092,0
1 092,0
1 092,0
Итого по государственной услуге
-
2
12
12
12
12
12
12
-
3 006,5
1 092,0
1 092,0
1 092,0
1 092,0
1 092,0
1 092,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная услуга (работа):
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях
Вызов
-
-
2190
2190
2190
2190
2190
2190
-
-
3 600,6
3 600,6
3 600,6
3 600,6
3 600,6
3 600,6
Итого по государственной услуге
-
-
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
-
-
3 600,6
3 600,6
3 600,6
3 600,6
3 600,6
3 600,6
Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области"
Основное мероприятие "Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы"
Государственная услуга (работа):
Административное обеспечение деятельности организации
Коли-чество отчетов, составленных по результатам работы
186
186
186
186
186
186
186
186
11 186,0
10 331,7
7 923,5
7 923,5
7 923,5
7 923,5
7 923,5
7 923,5
Итого по государственной услуге
186
186
186
186
186
186
186
186
11 186
10 332
7 923,5
7 923,5
7 923,5
7 923,5
7 923,5
7 923,5
Государственная услуга (работа):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Коли-чество объектов учета (регистров)
288
180
216
216
216
288
288
288
4 023,4
5 129,5
3 693,6
3 693,6
3 693,6
3 693,6
3 693,6
3 693,6
Итого по государственной услуге
288
180
216
216
216
288
288
288
4 023
5 130
3 693,6
3 693,6
3 693,6
3 693,6
3 693,6
3 693,6
Государственная услуга (работа):
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (годовая)
усл. ед.
49
49
54
54
54
49
49
49
3 409,4
5 694,0
2 300,4
2 300,4
2 300,4
2 300,4
2 300,4
2 300,4
Итого по государственной услуге
49
49
54
54
54
49
49
49
3 409,4
5 694,0
2 300,4
2 300,4
2 300,4
2 300,4
2 300,4
2 300,4
Государственная услуга (работа):
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (внутригодовая)
усл. ед.
291
291
924
924
924
291
291
291
3 070,9
6 616,0
14 192,7
14 192,7
14 192,7
14 192,7
14 192,7
14 192,7
Итого по государственной услуге
291
291
924
924
924
291
291
291
3 070,9
6 616,0
14 192,7
14 192,7
14 192,7
14 192,7
14 192,7
14 192,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
Государственная услуга (работа):
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникацион-ной инфраструктуры
Коли-чество пользователей
320
-
-
-
-
-
-
-
2 850,0
-
-
-
-
-
-
-
Коли-чество учетных записей
240
-
-
-
-
-
-
-
2 912,0
-
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
560
-
-
-
-
-
-
-
5 762,0
-
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Коли-
чество посещений
9857
-
-
-
-
-
-
-
2 884,0
-
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
560
-
-
-
-
-
-
-
5 762,0
-
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинар, конференция)
Коли-чество меро-приятий
2
15
-
-
-
-
-
-
4,4
62,5
-
-
-
-
-
-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (презентация)
20
80
-
-
-
-
-
-
10,0
621,4
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
22
95
-
-
-
-
-
-
14,4
683,9
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная услуга (работа):
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)
Количес-тво посещений
540
240
-
-
-
240
240
240
167,4
140,5
-
-
-
-
-
-
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационарно)
480
411
500
500
500
1 920
1 920
1 920
139,3
337,0
410,0
410,0
410,0
410,0
410,0
410,0
Итого по государственной услуге
1020
651
500
500
500
2 160
2 160
2 160
306,7
477,5
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
Государственная услуга (работа):
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
Количес-тво докумен-тов
10
50
-
-
-
-
-
-
3,5
937,6
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
10
50
-
-
-
-
-
-
3,5
937,6
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Библиографичес-кая обработка документов и создание каталогов
Количест-во докумен-тов
5 000
7 361
3 000
3 000
3 000
2 000
2 000
2 000
150
469
355,3
355,3
355,3
355,3
355,3
355,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого по государственной услуге
5000
7361
3 000
3 000
3 000
2 000
2 000
2 000
150,0
469,0
355,3
355,3
355,3
355,3
355,3
355,3
Государственная услуга (работа):
Ведение информационных ресурсов и баз данных
Количес-тво записей
900
-
-
-
-
-
-
-
256,5
-
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
900
-
-
-
-
-
-
-
256,5
-
-
-
-
-
-
-
Заместитель главы администрации
области
Н.E.Астафьева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации области
от 31.07.2019 № 873
ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-социальной помощи»
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства объектов государственной собственности Тамбовской области
Наименование главного распорядителя средств бюджета области, объекта капитального строительства
Вводи-мая мощ-ность объекта капитального строи-тельства (числен-ность припис-ного населе-ния, чел.)
Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
бюджет области
федеральный бюджет
бюджет области
федеральный бюджет
бюджет области
федеральный бюджет
бюджет области
федеральный бюджет
бюджет области
федеральный бюджет
бюджет области
федеральный бюджет
бюджет области
федеральный бюджет
бюджет области
федеральный бюджет
бюджет области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Управление сельского хозяйства области,
управление градостроительства и архитектуры области
2416,92
18600,0
15141,2
2999,9
3087,0
3000,0
5949,4
2635,0
6741,5
6230,8
5587,8
11699,7
22769,1
10769,7
11340,3
121890,8
248566,1
1. Строительство Хлыстовского
628
269,79
1960,0
2140,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
фельдшерско-акушерского пункта (далее – ФАП) пос.Хлыстовский,д.12"а" Моршанского района
2. Строительство Степановского ФАП,
пос. Степановка, ул.Новая, д.20 "а" Никифоровского района
410
282,02
1960,0
2140,0
3. Строительство Кочетовского ФАП,
с.Кочетовка, ул. Мира, 124 Петровского района
865
271,18
1960,0
2240,0
4. Строительство Семикинского ФАП,
с. Семикино,
ул. Колхозная Сосновского района
626
273,4
1960,0
2240,0
5. Строительство Куксовского ФАП,
с.Куксово,
ул.Интернациональная Тамбовского района
1235
466,27
1960,0
2240,0
6. Строительство Богословского ФАП,
с.Богословка,
ул. Октябрьская Тамбовского района
1050
260,41
2933,4
1380,4
7. Строительство Варваринского ФАП,
с.Варварино, ул.Клубная Мучкапского района
310
249,61
2933,3
1380,4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
8. Строительство Липовского ФАП,
с.Питим, ул.Кировская, д. 4 "а" Жердевского района
836
344,24
2933,3
1380,4
9. Строительство Калининского ФАП,
с.Калинин, мкр.Южный Тамбовского района
1501
2999,9
1910,6
10. Строительство
Новоникольского офиса врача общей практики (далее - ОВОП),
с.Новоникольское,
ул. Комсомольская, д.12 Мичуринского района
3496
285,1
2596,4
5776,4
11. Строительство Кузьмино-Гатьевского ОВОП с. Кузьмино-Гать, ул. Тамбовская, д.57 «г» Тамбовского района
2459
243,0
403,6
173,0
2635,0
6741,5
1066,7
12. Строительство Яблоновецкого ФАП,
с. Яблоновец, ул.Советская, д.29 «б» Петровского района
519
234,9
3346,0
3101,0
13. Строительство Ивановского ОВОП, с.Ивановка, ул.Крупской Сампурского района
2384
234,6
6937,8
4469,2
14. Строительство Устьинского ОВОП,
с.Устье, ул.Школьная,
2617
178,8
7046,5
4509,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
участок 1 «а» Моршанского района
15. Строительство Кочетовского ФАП, с.Кочетовка, ул.Центральная, д.21-а Мичуринского района
1037
1307,0
548,4
3049,6
2347,3
16. Строительство Иловай-Рождественского ФАП, с.Иловай-Рождественское, ул.Железнодорожная, д.90в Первомайского района
672
788,9
450,0
1840,7
4574,2
17. Строительство Иванковского ФАП с.Иванково, участок №133 «Б» Тамбовского района
521
788,9
421,7
1840,7
4700,2
18. Строительство Новоситовского ФАП, с.Новоситовка,
ул.Советская, д.118 Петровского района
463
4968,7
10841,1
19. Строительство Александровского ФАП, с.Александровка, ул.Молодежная, 28А Знаменского района
564
3 095,0
306,3
20. Строительство Кулеватовского ФАП, с.Кулеватово Сосновского района
419
5384,8
5670,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21. Строительство Лысогорского ФАП, с.Лысые Горы Тамбовского района
862
5384,9
5670,1
22. Строительство Тулиновского ОВОП в с.Тулиновка
Тамбовского района
2184
4570,4
9140,0
23. Строительство Новорусановского ФАП в с.Новорусаново Жердевского района
760
3397,3
7927,0
24. Строительство Екатерининского ОВОП в с.Екатеринино Никифоровского района
1584
4570,4
9140,0
25. Строительство Черняновского
ОВОП в с.Черняное Тамбовского района
1145
4570,4
9140,0
26. Строительство Коминтерновского ФАП в пос.Коминтерн Мичуринского района
608
3397,3
7927,0
27. Строительство Шачинского ФАП в д.Шача Молоканская Бондарского района
315
3397,3
7927,0
28. Строительство Кашминского ФАП в пос.Большая Кашма Моршанского района
475
3397,3
7927,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
29. Строительство Хобот-Богоявленского ФАП в с.Хобот-Богоявленское
Первомайского района
659
3397,3
7927,0
30. Строительство ОВОП в с.Сампур Сампурского района
2220
4570,4
9140,0
31. Строительство Марьевского ФАП в с.Кулевча Инжавинского района
389
3397,3
7927,0
32. Строительство 2-го Пичаевского ФАП в с.Заречье
Пичаевского района
562
3397,3
7927,0
33. Строительство Пушкарского ОВОП в с.Пушкари Тамбовского района
1112
4570,4
9140,0
34. Строительство Юрловского ФАП в с.Юрловка Никифоровского района
628
3397,3
7927,0
35. Строительство Отхоженского ФАП в с.Отхожее Ржаксинского района
209
3397,3
7927,0
36. Строительство ФАП в пос.Горельский лесхоз Тамбовского района
606
3397,3
7927,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
37. Строительство Дубровского ФАП в с.Дубровка Тамбовского района
528
3397,3
7927,0
38. Строительство Митропольского ФАП в с.Митрополье Бондарского района
345
3397,3
7927,0
39. Строительство Марусинского ФАП в пос.Марусино Моршанского района
445
3397,3
7927,0
40. Строительство Бокинского ОВОП в с.Бокино Тамбовского района
5281
4570,4
9140,0
41. Строительство ФАП в пос.Новая жизнь Тамбовского района
514
3397,3
7927,0
42. Строительство Большеталинского ФАП в с.Большая Талинка Тамбовского района
402
3397,3
7927,0
43. Строительство ФАП в пос. ж.-д. станция Рассказово Рассказовского района
201
3397,3
7927,0
44. Строительство Новосельцевского ОВОП в с.Новосельцево Тамбовского района
1671
4570,4
9140,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
45. Строительство Скачихинского ФАП в с.Скачиха Уметского района
497
3397,3
7927,0
46. Строительство
Волхонщинского ФАП в д.Волхонщино Ржаксинского района
202
3397,3
7927,0
47. Строительство Вязовского ФАП в
с.Вязовое Жердевского района
427
3397,3
7927,0
48. Строительство Каравай-Салтыковского ОВОП в с.Каравай-Салтыково Инжавинского района
2895
4570,4
9140,0
49. Строительство ФАП в пос.Березка
Тамбовского района
189
3397,3
7927,0
50. Строительство Александровского ФАП в д.Александровка
Тамбовского района
162
3397,3
7927,0
Заместитель главы
администрации области
Н.E.Астафьева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации области
от 31.07.2019 № 873
ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к государственной программе
Тамбовской области
«Развитие здравоохранения
Тамбовской области»
Подпрограмма
«Информационные технологии в здравоохранении»
(далее - Подпрограмма)
Паспорт Подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление здравоохранения области
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы
Федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Цель Подпрограммы
Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения
Задача Подпрограммы
Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ - 100%;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации - 100%;
число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году - 241,82 тыс. человек;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций - 100%
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап: с 2019 по 2024 годы
Объемы финансирования Подпрограммы
Всего: 399 041,0 тыс.руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 391 060,0 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2019 г. - 73 498,0 тыс.руб.;
2020 г. - 248 164,0 тыс.руб.;
2021 г. - 69 398,0 тыс.руб.;
2022 г. - 0 тыс.руб.;
2023 г. - 0 тыс.руб.;
2024 г. - 0 тыс.руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 7 981,0 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2019 г. - 1500,0 тыс.руб.;
2020 г. - 5064,7 тыс.руб.;
2021 г. - 1 416,3 тыс.руб.;
2022 г. – 0,0 тыс.руб.;
2023 г. – 0,0 тыс.руб.;
2024 г. - 0,0 тыс.руб.
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Начиная с 2013 года информационные технологии являются одним из главных приоритетов развития регионального здравоохранения.
Создана защищенная корпоративная сеть здравоохранения, включающая 45 медицинских организаций (175 подразделений) и 51 аптечный пункт. Оснащенность автоматизированными рабочими местами (далее - АРМ) медицинских работников выросла в 4,2 раза (с 1905 АРМ в 2013 году до 7952 АРМ в 2018 году).
Во всех учреждениях здравоохранения области внедрена единая система государственного управления финансово-хозяйственной деятельностью, включающая:
планирование и распределение бюджетных средств;
управление финансово-хозяйственной деятельностью учреждений;
бухгалтерский учет с сервисом выгрузки в федеральный регистр результатов административно-хозяйственной деятельности;
система кадрового учета, обеспечивающая формирование и выгрузку данных в единый регистр медицинских работников;
расчет заработной платы;
мониторинг деятельности медицинских организаций;
централизованное материально-техническое снабжение;
управление государственными заданиями;
учет продуктов питания.
Региональный фрагмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения включает 15 модулей, более 9 000 зарегистрированных пользователей.
В области создана служба «Первая линия поддержки», которая проводит регулярное обучение пользователей, помогает им решать проблемы, связанные с работой в медицинской информационной системе.
Наиболее востребованным компонентом регионального фрагмента является «Единая электронная регистратура региона», которая обеспечивает автоматизацию процессов регистрации пациентов и планирования оказания медицинской помощи.
В Тамбовской области реализовано 5 способов записи на прием к врачу: через регистратуру при личном обращении пациента или по телефону;
через инфоматы, установленные в холле поликлиник; через единый Call-центр (номер 8 800 200 24 21); через портал госуслуг Тамбовской области; через федеральный портал госуслуг.
Внутри учреждений реализована электронная запись на прием к врачам-специалистам, а также автоматизирован порядок направления пациентов на консультацию в областные консультативно-диагностические поликлиники.
В 2018 году в медицинской информационной системе зарегистрировано более 5,3 млн. записей (2017 г. – 4,8 млн. записей, 2016 г. – 4,4 млн. записей, 2015 г. - 4,3 млн., 2014 г. – 2,58 млн.). При этом доля записи на прием к врачу в дистанционной форме выросла в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом и составила 35%.
По-прежнему актуальной является задача развития дистанционных форм записи на прием. Прежде всего, эта услуга востребована работающим населением, поскольку предоставляет возможность получить гарантированную медицинскую помощь в удобное время, минуя регистратуру. Она необходима и для лечебных учреждений, так как позволяет рационально организовать время приема врачей, эффективно управлять потоками пациентов. И практика последних лет явное тому подтверждение. «Электронная регистратура» упростила взаимодействие граждан с медицинскими организациями и решила проблему больших очередей.
В рамках проекта «Новая регистратура» в двух «пилотных» поликлиниках внедрена система электронной очереди в регистратуру, что позволило сократить время ожидания в очереди, создать благоприятную атмосферу обслуживания пациентов и повысить эффективность работы медицинских регистраторов. В 2018 году во всех медицинских организациях организована запись в электронном виде на лабораторные и параклинические исследования. Переход на электронный документооборот и отказ от бумажной документации в работе медицинских организаций – это ключевая задача проекта.
Электронные медицинские карты заведены на всех жителей области (100%). Ведение медицинской документации в электронном виде обеспечило преемственность оказания медицинской помощи, создало платформу для дальнейшей интеграции региональной медицинской информационной системы с электронными сервисами Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций и переходу на электронный документооборот.
В 2018 году в медицинской информационной системе (далее – МИС) заполнено 9,5 млн. случаев в поликлиниках области (2017г. – 9,4 млн. случаев, 2016г. – 7,7 млн. случаев, 2015г. – 7,0 млн., 2014г. – 4,4 млн.) и 256 тыс. госпитализаций в стационар (2017г. – 255,4 тыс. госпитализаций, 2016г.- 254,6 тыс. госпитализаций, 2015г. – 231,3 тыс., 2014г. – 207,5 тыс.).
Продолжена работа по формированию в МИС счетов-реестров за оказанную медицинскую помощь. В настоящее время счета-реестры по всем видам медицинской помощи выгружаются в страховую медицинскую компанию из МИС.
С апреля 2016 года в Личном кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций реализован дополнительный сервис по информированию об оказанных медицинских услугах и их стоимости.
В 2018 году на Едином портале государственных услуг и функций реализован сервис «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом». Помимо этого, в рамках МИС автоматизировано направление медицинских документов граждан для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных центрах.
Электронная медицинская карта – это комплекс данных о состоянии здоровья пациента и назначаемом ему лечении.
В 2017 году был внедрен новый модуль медицинской информационной системы «Электронный листок нетрудоспособности», интегрированный с системой Федерального фонда социального страхования, что позволило с письменного согласия пациента оформлять больничные листы в электронном виде, заверяя их усиленной квалифицированной электронной подписью врача. Переход на использование электронного больничного упростил взаимодействие пациентов, медицинских организаций и работодателей, сократил затраты и время на его оформление, обеспечил доступность информации для пациентов через «Личный кабинет застрахованного». За 2018 год оформлено более 30 тысяч электронных листков нетрудоспособности (14% от общего количества оформленных листков нетрудоспособности).
С целью развития алгоритмов контроля и помощи принятия врачебных решений в 2017 году внедрена региональная информационная система «Мониторинг родовспоможения», которая позволяет обеспечить ключевую поддержку процессов родовспоможения на всех этапах - от женских консультаций до роддомов и перинатального центра. В систему внесена информация о всех беременных женщинах, состоящих на учете в женских консультациях. В силу централизации данные о каждой беременной женщине в любое время доступны врачам профильных учреждений области. Для информационной поддержки акушеров-гинекологов в программном продукте заложены современные методики расчета ключевых показателей и планов ведения беременной, инструменты мониторинга ее состояния, а также автоматического оповещения о критических изменениях. Система помогает эффективно наблюдать за беременными, входящими в высокую группу риска, оперативно принимать врачебные решения, контролировать своевременность госпитализации женщин в тяжелом состоянии.
Переход на электронный документооборот невозможен без автоматизации деятельности лабораторной службы. В 2018 году дополнительно в 30 учреждениях здравоохранения области внедрена лабораторная информационная система. В настоящее время в 39 медицинских организациях автоматизированы рабочие места лаборантов с подключением 71 единицы оборудования (анализаторов). В соответствии с «Дорожной картой» по развитию регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2018 году в системе зарегистрировано 18705329 лабораторных исследований (48%) (в 2017 году – 11703084 исследований (33,4%), в 2016 году – 8147800 исследований (33,4%), в 2015 году – 5608680 исследований (24%).
Большое внимание уделяется развитию единой региональной информационной системы льготного лекарственного обеспечения, которая интегрирована с электронной медицинской картой пациента, что позволило выписывать и распечатывать электронные льготные рецепты непосредственно с рабочего места врача. Полностью исключена возможность выписки рецепта пациенту, который не относится к льготной категории. Программа позволяет контролировать выписку рецептов, отпуск лекарств в аптеках, отслеживать поставку товара в соответствии с разнарядками к контрактам, сроки годности препаратов, формировать лицевые счета льготников и необходимую отчетность. Актуальные сведения о выписанных и обслуженных льготных рецептах в режиме реального времени поступают в Центр обработки данных.
В 2018 году автоматизирована выписка бесплатных лекарственных препаратов детям в возрасте до 3-х лет и детям из многодетных семей в возрасте до 6-ти лет. При этом сведения обо всех мерах социальной поддержки передаются в Единую государственную информационную систему социального обеспечения. За 2018 год переданы сведения о 473682 фактах назначения мер социальной поддержки гражданам (100%).
Огромный резерв увеличения доступности медицинской помощи заключен в использовании цифровых телемедицинских технологий. Начиная с 2010 года «Центральный архив медицинских изображений», внедренный в 24 медицинских организациях, служит эффективным инструментом для проведения профессиональных консультаций в периметре «врач - врач». В настоящее время к архиву подключено 79 диагностических аппаратов, накоплено 671 023 изображения, всем учреждениям предоставлен доступ к результатам исследований. За 2018 год проведено 1208 консультаций, в том числе 310 – с федеральными медицинскими центрами.
Активно развиваются и дистанционные трансляционные технологии общения. За прошедший год проведено 336 веб-конференций. Это различные семинары, общества специалистов, организованные как управлением здравоохранения, так и медицинскими организациями.
Продолжается развитие системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, построенной на принципе обработки спутниковых координат машин скорой помощи в режиме реального времени.
Система самостоятельно определяет ближайшую свободную относительно поступившего вызова бригаду, ее специализацию. Информация о вызовах передается на планшеты фельдшеров скорой медицинской помощи, заполняется карта вызова. 100% - ведение документации в электронном виде уже оптимизировало работу службы скорой помощи, обеспечило контроль времени доезда до пациента, а интеграция в 2018 году с системой «112» повысила оперативность взаимодействия экстренных оперативных служб, слаженность совместных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Работа по подключению объектов сельского здравоохранения к медицинской информационной системе проводится поэтапно. В 2018 году к защищенной сети передачи данных подключено 40 врачебных участков и офисов врачей общей практики (2017г. – 17 объектов сельского здравоохранения, 2016г. – 9). Это позволит развивать дистанционные консультации между врачами и пациентами, проводить мониторинг состояния здоровья сельского населения.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Цель Подпрограммы: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.
Задача Подпрограммы: создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений.
Сроки реализации Подпрограммы:
Подпрограмма реализуется в один этап: с 2019 по 2024 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
В Подпрограмму внесены показатели федерального (регионального) проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»:
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ – 100 %;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации – 100 %;
число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году - 241,82 тыс. человек;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций – 100 %.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в № 1а к Программе.
Основной ожидаемый конечный результат: реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, и реализация государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.
Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» должна обеспечить создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений.
4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Цель федерального (регионального) проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»: повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.
Главной задачей проекта являются: создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений.
В рамках федерального (регионального) проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» предусмотрено следующее мероприятие:
реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета области.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2019-2024 годы составляет 399041,0 тыс.руб., в том числе 391060,0 тыс.руб. (98,0%) за счет средств федерального бюджета (98,0% от общего объема средств Подпрограммы), 7981,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (2% от общего объема средств Подпрограммы).
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.
Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2024 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложении № 3 к Программе.
6. Механизмы реализации Подпрограммы
Механизмы реализации мероприятия Подпрограммы аналогичны механизмам реализации Программы.
Исполнителем мероприятия Подпрограммы является управление здравоохранения области, которое:
вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Подпрограммы;
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию Подпрограммы;
проводит мониторинг результатов реализации мероприятия Подпрограммы;
обеспечивает координацию деятельности областных государственных учреждений, подведомственных управлению здравоохранения области, по реализации мероприятия Подпрограммы.
Исполнители мероприятия несут ответственность за некачественное и несвоевременное его выполнение, за нецелевое использование выделенных средств и иные нарушения бюджетного законодательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.
Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании действующего законодательства в данной сфере.
В целях реализации данного мероприятия управлением здравоохранения области предоставляются бюджетным учреждениям субсидии на иные цели.
Заместитель главы администрации области
Н.E.Астафьева
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2019 года № 873
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 14.02.2019), (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
позицию «Подпрограммы Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Информационные технологии в здравоохранении» (приложение № 21)»;
позицию «Программно-целевые инструменты Программы» изложить в следующей редакции:
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Программы
Федеральный (региональный) проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
федеральный (региональный) проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
федеральный (региональный) проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
федеральный (региональный) проект «Программа развития детского здравоохранения Тамбовской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
федеральный (региональный) проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;
федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»;
федеральный (региональный) проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области в 2018-2024 годах»;
федеральный (региональный) проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (далее - «Укрепление общественного здоровья»);
федеральный (региональный) проект
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (далее - «Старшее поколение»);
ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Тамбовской области» на 2018-2020 годы
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации»:
абзац второй признать утратившим силу;
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего: 218 536 456,1 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
6 350 922,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.)
(привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
68 322 710,1 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
132 623 031,4 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
средства внебюджетных источников по предварительной оценке:
11 239 792,4 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
5 051 162,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Развитие государственно - частного партнерства»:
601 780,6 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
1 517 455,3 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
979 173,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
981 560,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
1 776 045,5 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»:
2 637 775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.);
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:
18 707 901,0 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»:
609 228,8 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:
144 102 892,7 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:
105 442,3 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении»:
399 041,0 тыс. руб. (с 2019 по 2024 гг.)
1.2. в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы»:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640»;
абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«На третьем этапе (2019-2024 годы) в рамках национального проекта «Здравоохранение» (далее - Национальный проект) на территории Тамбовской области планируется реализация мероприятий следующих региональных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Программа развития детского здравоохранения Тамбовской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области в 2018-2024 годах», «Укрепление общественного здоровья», «Старшее поколение». Основные цели Национального проекта: снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, смертности от болезней системы кровообращения, смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.»;
1.3. в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы»
абзац второй признать утратившим силу;
1.4. в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ Программы»:
в абзаце первом:
слово «пятнадцать» заменить словом «шестнадцать»;
дополнить словами «Шестнадцатая подпрограмма направлена на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).»;
после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«В Подпрограмму включены:
федеральный (региональный) проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
федеральный (региональный) проект «Укрепление общественного здоровья»;
федеральный (региональный) проект «Старшее поколение».»;
после абзаца двадцать третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«В Подпрограмму включены:
федеральный (региональный) проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
федеральный (региональный) проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».»;
после абзаца тридцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«В Подпрограмму включен федеральный (региональный) проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области в 2018-2024 годах».»;
после абзаца тридцать восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«В Подпрограмму включен федеральный (региональный) проект «Программа развития детского здравоохранения Тамбовской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».»;
после абзаца шестьдесят восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«В Подпрограмму включен федеральный (региональный) проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».»;
после абзаца сто двадцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«Подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении» направлена на повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.
В Подпрограмму включен федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».»;
1.5. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2024 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 68 322 710,1 тыс. руб. (31,3% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 6 350 922,2 тыс. руб. (2,9% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 132 623 031,4 тыс. руб. (60,7% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников - 11 239 792,4 тыс. руб. (5,1% от общего объема средств Программы).»;
1.6. приложение № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2024 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1;
1.7. в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» к Программе:
раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 2 «Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства», раздел 3 «Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 4 «Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», раздел 5 «Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», раздел 6 «Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел 8 «Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 9 «Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции», раздел 10 «Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области», раздел 11 «Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи», раздел 12 «Прочие основные мероприятия и федеральные (региональные) проекты, не вошедшие в подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 2;
1.8. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3;
1.9. приложение № 4а «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017-2024 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 4;
1.10. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
после позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы» дополнить позицией «Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы» следующего содержания:
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы
Федеральный (региональный) проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
федеральный (региональный) проект «Укрепление общественного здоровья»;
федеральный (региональный) проект «Старшее поколение»
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»:
абзацы восьмой, четырнадцатый признать утратившими силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом - 28,4%;
доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации - 51%;
доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями - 60,6%;
доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) - 74,5%;
число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации - 7 человек;
количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад - 30,1 тыс. посещений;
доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты - 90%;
смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тыс. человек - 552;
смертность женщин в возрасте 16-54 лет на 100 тыс. человек - 167,4;
розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) - 4,5;
уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста - 59,4;
охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию - 70%;
доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением - 90%;»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 5 051 162,0 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета (прогноз): 1 856 369,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 36 017,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1,9 тыс. руб.;
2016 г. - 403 413,9 тыс. руб.;
2017 г. - 346 766,5 тыс. руб.;
2018 г. - 414 310,3 тыс. руб.;
2019 г. - 332 738,8 тыс. руб.;
2020 г. - 223 543,0 тыс. руб.;
2021 г. - 99 577,9 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области (прогноз):
3 194 774,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 28 866,4 тыс. руб.;
2014 г. - 48 228,0 тыс. руб.;
2015 г. - 26 213,6 тыс. руб.;
2016 г. - 375 166,1 тыс. руб.;
2017 г. - 321 946,9 тыс. руб.;
2018 г. - 359 829,9 тыс. руб.;
2019 г. - 357 550,0 тыс. руб.;
2020 г. - 339 048,4 тыс. руб.;
2021 г. - 334 511,8 тыс. руб.;
2022 г. - 334 471,0 тыс. руб.;
2023 г. - 334 471,0 тыс. руб.;
2024 г. - 334 471,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников (прогноз): 18,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 - 0,3 тыс. руб.
2019 - 18,0 тыс. руб.
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
абзацы девятый, одиннадцатый, семнадцатый признать утратившими силу;
после абзаца тридцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«в Подпрограмму включены показатели федерального (регионального) проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»:»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом - 28,4%;
доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации - 51%;
доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями - 60,6%;
доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) - 74,5%;
число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации - 7 человек;
количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад - 30,1 тыс. посещений;
доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты - 90%.
В Подпрограмму включены показатели федерального (регионального) проекта «Старшее поколение»:
уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста - 59,4;
охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию - 70%;
доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением - 90%.
В Подпрограмму включены показатели федерального (регионального) проекта «Укрепление общественного здоровья»:
смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тыс. человек - 552;
смертность женщин в возрасте 16-54 лет на 100 тыс. человек - 167,4;
розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) - 4,5.
В Подпрограмму включен показатель федерального (регионального) проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»:
«доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I – II стадии) – до 63%.»;
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
подраздел «Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни» дополнить мероприятиями 1.6, 1.7 следующего содержания:
«Мероприятие 1.6. Обеспечение эффективного использования земель и вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости
В целях совершенствования оказания медицинской помощи сельскому населению в рамках Подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» комитетом по управлению имуществом области в 2019 году планируется приобретение в государственную собственность Тамбовской области земельного участка под строительство врачебного участка в с.Тулиновка Тамбовского района.
Мероприятие 1.7. Приобретение недвижимого имущества в государственную собственность Тамбовской области для государственных и муниципальных нужд
В целях совершенствования оказания медицинской помощи сельскому населению в рамках Подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-социальной помощи» управлением здравоохранения области в 2019 году планируется приобретение в государственную собственность Тамбовской области здания для размещения врачебного участка в Моршанском районе, п.Пригородный.»;
мероприятие 1.6 подраздела «Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику», мероприятие 1.7 подраздела «Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C», мероприятия 1.8-1.13 подраздела «Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях» считать мероприятиями 1.8-1.15 соответственно;
дополнить подразделами следующего содержания:
«Федеральный (региональный) проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Цели федерального (регионального) проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»: обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.
Главными задачами проекта являются:
завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек;
оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;
формирование системы защиты прав пациентов.
Федеральный (региональный) проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (далее - «Укрепление общественного здоровья»)
Цель федерального (регионального) проекта «Укрепление общественного здоровья»: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.
Главной задачей проекта является формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.
Федеральный (региональный) проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (далее - «Старшее поколение»)
Цель федерального (регионального) проекта «Старшее поколение»: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.
Главной задачей проекта является увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 5 051 162,0 тыс. руб., в том числе 1 856 369,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (36,8%), 3 194 774,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (63,2%), 18,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.»;
приложение «Перечень объектов капитального строительства объектов государственной собственности Тамбовской области» к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5;
1.11. в приложении № 7 «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
после позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы» дополнить позицией «Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы» следующего содержания:
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы
Федеральный (региональный) проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области в 2018-2024 годах»
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«количество пролеченных иностранных граждан до 0,17 тыс. человек»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего за счет средств из внебюджетных источников по предварительной оценке: 601 780,6 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2013 г. - 0,0 тыс.руб.;
2014 г. - 212 000,0 тыс.руб.;
2015 г. - 138 600,0 тыс.руб.;
2016 г. - 0,0 тыс.руб.;
2017 г. - 110 000,0 тыс.руб.;
2018 г. - 93 180,0 тыс.руб.;
2019 г. - 48 000,1 тыс.руб.;
2020 г. - 0,1 тыс.руб.;
2021 г. - 0,1 тыс.руб.;
2022 г. - 0,1 тыс.руб.;
2023 г. - 0,1 тыс.руб.;
2024 г. - 0,1 тыс.руб.
в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы»:
абзацы сорок второй - сорок четвертый изложить в следующей редакции:
«На территории Тамбовской области вопросы реализации проектов государственно-частного партнерства регламентируются законом Тамбовской области от 28.02.2013 № 243-З «Об инвестиционном фонде Тамбовской области», постановлением администрации области от 17.02.2017 № 148 «О подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства, мониторинге реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, мониторинге реализации концессионных соглашений».
Постановлением администрации области от 12.10.2016 № 180 создан Экономический совет при главе администрации области одной из задач которого является подготовка предложений по совершенствованию правового обеспечения функционирования государственно-частного партнерства;
В рамках совершенствования инвестиционного законодательства область пошла по пути создания инвестиционных площадок и технопарков с предоставлением форм государственной поддержки инвестиционной деятельности их резидентам. Законом области от 06.03.2014 № 383-З «О государственной инвестиционной политике и поддержке инвестиционной деятельности в Тамбовской области закреплены основные принципы инвестиционной политики Тамбовской области в сфере регулирования инвестиционной деятельности, установлены виды, порядок и условия предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Тамбовской области.»;
абзацы сорок пятый - пятьдесят второй признать утратившими силу;
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«В Подпрограмму включен показатель федерального (регионального) проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области в 2018-2024 годах»:
количество пролеченных иностранных граждан до 0,17 тыс. человек.»;
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
в мероприятии 1.2 «Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы» в абзаце третьем цифры «2017» заменить цифрами «2019»;
мероприятие 1.3 «Строительство хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения области «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер» признать утратившим силу;
дополнить подразделом следующего содержания:
«Федеральный (региональный) проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области в 2018-2024 годах»
Цель федерального (регионального) проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области в 2018-2024 годах»: увеличение объема экспорта медицинских услуг в Тамбовской области не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 2 млн. долларов США) на период до 2024 года.
Главной задачей проекта является совершенствование механизма экспорта медицинских услуг в Тамбовской области.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» в абзаце втором цифры «945 594,0» заменить цифрами «601 780,6»;
1.12. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Программно-целевые инструменты Подпрограммы»:
наименование позиции изложить в следующей редакции:
«Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«федеральный (региональный) проект «Программа развития детского здравоохранения Тамбовской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»:
абзацы пятый, шестой, седьмой признать утратившими силу;
после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:
«снижение младенческой смертности - 3,2 промилле (0,1 процента);
доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах - 70%;
смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста - 39,0 случаев;
доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями - 53%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани - 90%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата - 90%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов пищеварения - 90%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов кровообращения - 90%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ - 90%»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 1 517 455,3 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
491 270,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 10 887,9 тыс. руб.;
2014 г. - 7 377,1 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 280 554,1 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 64 168,1 тыс. руб.;
2019г. - 64 141,8 тыс. руб.;
2020 г. - 64 141,8 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
1 026 184,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 160 572,2 тыс. руб.;
2014 г. - 173 585,2 тыс. руб.;
2015 г. - 306 995,3 тыс. руб.;
2016 г. - 104 839,3 тыс. руб.;
2017 г. - 31 362,9 тыс. руб.;
2018 г. - 42 664,2 тыс. руб.;
2019 г. - 70 765,1 тыс. руб.;
2020 г. - 38 157,1 тыс. руб.;
2021 г. - 31 810,8 тыс. руб.;
2022 г. - 21 810,8 тыс. руб.;
2023 г. - 21 810,8 тыс. руб.;
2024 г. - 21 810,8 тыс. руб.
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
абзацы шестой, седьмой, восьмой признать утратившими силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«В Подпрограмму включены показатели федерального (регионального) проекта «Программа развития детского здравоохранения Тамбовской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»:
снижение младенческой смертности - 3,2 промилле (0,1 процента);
доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах - 70%;
смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста - 39,0 случаев;
доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями - 53%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани - 90%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата - 90%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов пищеварения - 90%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов кровообращения - 90%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ - 90%.»;
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
в подразделе «Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»:
мероприятие 4.2. «Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения» дополнить абзацами следующего содержания:
«В результате ввода в эксплуатацию в декабре 2017 года Перинатального центра имени преподобной Марфы Тамбовской ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» (далее – Перинатальный центр) в области завершено формирование трехуровневой системы оказания помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде. Таким образом, с 2018 года схема маршрутизации беременных женщин по степени риска на лечение и родоразрешение изменена. В Перинатальный центр госпитализируются все пациентки с высокой степенью риска развития осложнений: преждевременные роды, наличие у беременной женщины соматических заболеваний, патологии развития плода или течения беременности. Перинатальный центр располагает всеми возможностями ведения сложных родов и укомплектован квалифицированными специалистами. На базе Перинатального центра оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по выхаживанию недоношенных детей, проводится хирургическое лечение. При необходимости пациентов консультируют в медико-генетическом отделении по вопросам врожденной и наследственной патологии. Врачи анестезиологи-реаниматологи располагают всеми эффективными и безопасными методиками анестезиологического сопровождения и реанимационной помощи, применяемой в ведущих медицинских центрах России. К 2024 году доля беременных с преждевременными родами, родоразрешенных в Перинатальном центре, составит 70%.
ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» является единственной медицинской организацией III уровня, где сосредоточена вся многопрофильная специализированная медицинская помощь детям Тамбовской области.
В 2017 году на территории больничного городка введены в эксплуатацию хирургический корпус и Перинатальный центр. Высвободившиеся площади основных лечебных корпусов планируется использовать под размещение отделений соматической направленности. Однако аварийное состояние систем водоснабжения, отопления, канализации, трубопроводов медицинских газов, отсутствие системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции не позволяет осуществить размещение отделений.
В целях повышения качества оказания медицинской помощи, соблюдения требований действующего санитарного законодательства, улучшения материально-технической базы медицинской организации требуется комплексная реконструкция структурных подразделений ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница. С целью оказания специализированной медицинской помощи детям с инфекционной патологией предусмотрено строительство пристройки с устройством больничного лифта.
Реализация мероприятий по реконструкции структурных подразделений ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» позволит расширить возможности по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям, обеспечить внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, создать комфортные условия пребывания детей в медицинской организации, в том числе совместно с родителями. Таким образом, реализация проекта по итогам 2024 года позволит снизить (или стабилизировать) показатели смертности детей:
в возрасте 0-1 года до 3,2 случаев на 1000 родившихся живыми;
в возрасте 0-17 лет до 39 случаев на 100 000 детей соответствующего возраста.»;
дополнить мероприятием 4.2.1 следующего содержания:
«Мероприятие 4.2.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации
В Тамбовской области с целью повышения качества и доступности специализированной помощи детскому населению в рамках программы модернизации здравоохранения Тамбовской области на 2011-2013 годы в 2012 году начато строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница».
Это одно из стратегических направлений совершенствования оказания медицинской помощи новорождённым, в том числе родившимся с низкой и экстремально низкой массой тела.
В соответствии с проектной документацией на строительство 5-этажного хирургического корпуса предусмотрены следующие отделения:
в цокольном этаже - травмпункт и помещения центрального стерилизационного отделения, рентген кабинет;
на первом этаже - травматологическое отделение;
на втором этаже - операционный блок на 4 операционных зала и анестезиолого-реанимационное отделение;
на третьем этаже - отделения онкологии, восстановительного лечения, единственный в области детский диализный центр;
на четвертом этаже - I хирургическое отделение;
на пятом этаже - II хирургическое отделение.
Во всех отделениях запроектировано не менее 15% одно- и двухместных палат, 25% коек для совместного круглосуточного пребывания детей с матерями. В операционных предусмотрено строгое зонирование внутренних помещений по стерильности, автономная система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, обеспечивающая нормируемые параметры микроклимата, микробиологической чистоты воздушной среды и разделение технологических потоков. В каждой операционной обеспечен ламинарный поток воздуха над операционным столом.
Соединение здания хирургического корпуса с основным корпусом предусмотрено подземной галереей, здание оборудовано 8 лифтами. В целях обеспечения антитеррористической безопасности предусмотрена система этажного видеонаблюдения.
В этапе завершения строительства за счет средств федерального бюджета осуществлена закупка и поставка медицинского оборудования и мебели, в том числе современное наркозно-дыхательное оборудование, мониторы слежения за витальными функциями пациентов, электро- и механо-гидравлические операционные столы, эндовидеохирургическое оборудование, уродинамическая система, ЛОР-комбайны, оборудование для гидрохирургического и лазерного лечения ожогов у детей, а также централизованное стерилизационное отделение паровыми и низкотемпературным стерилизаторами, моечно-дезинфекционными и термозапаивающими машинами.
Ввод в эксплуатацию хирургического корпуса позволил не только увеличить объем проводимых хирургических вмешательств, но и внедрить новые методики, например, при эндовидеохирургических вмешательствах у новорождённых, хирургического лечения пациентов с тяжелыми ожогами.»;
мероприятие 4.3 «Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» дополнить абзацем следующего содержания:
«Начиная с 2019 года реализуются мероприятия по закупке FM-систем и элементов питания к системе кохлеарной имплантации для детей-инвалидов.»;
в подразделе «Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»:
мероприятие 4.5 «Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан» дополнить абзацем следующего содержания:
«За счет средств бюджета Тамбовской области осуществляется закупка специализированных продуктов лечебного питания для детей с диагнозом фенилкетонурия.»;
мероприятие 4.6 «Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет» изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 4.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
В Тамбовской области в 2015 году был принят Закон области от 01.04.2015 № 516-З «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет в Тамбовской области», согласно которому беременные женщины, кормящие матери, дети в возрасте до трех лет при наличии медицинских показаний и имеющемся среднедушевом доходе в месяц ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Тамбовской области в среднем на душу населения, обеспечиваются сухими молочными смесями и кашами, обогащенными витаминами и микронутриентами.
В соответствии с указанным законом и Порядком обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет при наличии медицинских показаний по заключению врачей, утвержденным постановлением администрации области от 13.05.2015 № 460, выписка рецепта на полноценное питание ребенка до 3-х лет производится врачом, осуществляющим диспансерное наблюдение за ребенком, при наличии медицинских показаний и справки, подтверждающей, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Тамбовской области в расчете на душу населения.»;
дополнить подразделами следующего содержания:
«Федеральный (региональный) проект «Программа развития детского здравоохранения Тамбовской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
Цель федерального (регионального) проекта «Программа развития детского здравоохранения Тамбовской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»: снижение младенческой смертности в Тамбовской области до 3,2 на 1000 родившихся живыми к 2024 году.
Главной задачей проекта является разработка и реализация программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Тамбовской области» на 2018-2020 годы
В рамках Подпрограммы реализуется ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Тамбовской области» на 2018-2020 годы (далее - ведомственная целевая программа), направленная на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Тамбовской области. Для дальнейшего совершенствования организации системы первичной медико-санитарной помощи детям на территории области планируется обеспечить проведение следующих мер:
дооснащение детских поликлинических отделений медицинскими изделиями;
создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.
В результате реализации этих мероприятий к 2020 году будет обеспечено сохранение на низком уровне младенческой смертности до 3,6 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, снижение смертности детей в возрасте 0 - 4 года до 5,0 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 1 517 455,3 тыс. руб., в том числе 1 026 184,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (67,6% от общего объема средств Подпрограммы) и 491 270,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (32,4% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.13. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 979 173,7 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 958 052,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 98 139,7 тыс. руб.;
2014 г. - 111 277,5 тыс. руб.;
2015 г. - 75 238,6 тыс. руб.;
2016 г. - 74 272,9 тыс. руб.;
2017 г. - 72 723,9 тыс. руб.;
2018 г. - 78 473,1 тыс. руб.;
2019 г. - 79 393,8 тыс. руб.;
2020 г. - 73 706,6 тыс. руб.;
2021 г. - 73 706,6 тыс. руб.;
2022 г. - 73 706,6 тыс. руб.;
2023 г. - 73 706,6 тыс. руб.;
2024 г. - 73 706,6 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников (прогноз): 565,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г. - 565,5 тыс. руб.;
средства федерального бюджета (прогноз): 20 555,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 555,9 тыс. руб.;
2017 г. - 19 999,8 тыс. руб.
раздел 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Основное мероприятие 1. Развитие санаторно-курортного
лечения
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей
Санаторно-курортное лечение является одним из ведущих направлений в реализации мероприятий по долечиванию больных детей после интенсивного стационарного лечения острых заболеваний, травм, отравлений, а также детей-инвалидов с последствиями травм, операций и заболеваний.
Количество детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении
Тип санатория
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Детский
5285
5295
5650
4630
4554
4546
Для родителей с детьми
280
280
380
550
600
610
Санаторный оздоровительный лагерь круглосуточного действия
6000
5900
5800
5700
5600
5500
Для выполнения поставленной задачи будут проведены следующие мероприятия:
внедрение и проведение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий;
организация санаторно-курортного лечения детей, страдающих хроническими заболеваниями, за счет средств бюджета области.
Реализация мероприятий позволит к 2020 году увеличить охват санаторно-курортным лечением детского населения до 45,0%.
Основное мероприятие 2. Развитие медицинской реабилитации
Мероприятие 2.1. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного, ечения в санаторно-курортных организациях
В рамках данного мероприятия осуществляется реабилитация (долечивание) пациентов в санаторно-курортных организациях области после перенесенного острого инфаркта миокарда за счет средств регионального бюджета.
Механизм реализации мероприятия:
сбор и анализ статистических отчетов государственных учреждений здравоохранения области о количестве пациентов с острыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
ежегодное утверждение лимитов расходных обязательств бюджета Тамбовской области на санаторно-курортное лечение граждан;
подготовка и проведение конкурсов на размещение государственного заказа по организации долечивания больных после стационарного лечения в санаториях.
Реализация мероприятия позволит к 2024 году снизить смертность от болезней системы кровообращения до 477,5 на 100 тыс. населения.
Мероприятие 2.2. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного, лечения
В последние годы многие заболевания у детей, относившиеся ранее к разряду фатальных, стали успешно лечиться, в связи с чем роль медицинской реабилитации значительно возрастает.
В рамках реализации данного мероприятия планируется дальнейшее развитие реабилитационной помощи детям, осуществление профилактических, диагностических, лечебно-восстановительных и оздоровительных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и рецидивов детских болезней и инвалидизации.
Механизм реализации мероприятия:
оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядком и стандартами;
ремонт подразделений, оказывающих реабилитационную помощь;
подготовка квалифицированных кадров для учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации.
Реализация мероприятий позволит к 2020 году увеличить охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся до 85,0%.
Мероприятие 2.3. Реализация инновационного социального
проекта «Семья - формула счастья»
Целью реализации проекта «Семья - формула счастья» является разработка эффективного комплекса мероприятий и схемы межведомственного взаимодействия по возвращению в кровную семью временно помещенных в Дом ребенка детей и приобретению новой семьи воспитанниками, оставшимися без попечения родителей.
Механизмы реализации мероприятия:
создание на базе ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка» службы оказания индивидуально-ориентированной помощи семьям (временно передавшим детей в учреждение, ограниченным в родительских правах и гражданам, желающим взять ребенка на воспитание), содействие в создании благоприятных условий для укрепления и создания семьи с последующим сопровождением;
разработка механизма межведомственного взаимодействия с целью реализации мероприятий проекта;
апробация сочетания традиционных форм работы с новыми социальными технологиями;
обучение родителей, исполнителей Проекта - сотрудников Дома ребенка, привлеченных специалистов, соисполнителей и добровольцев новым технологиям работы с семьей;
обустройство «Родительской гостиной»;
создание информационных банков методик и технологий работы;
тиражирование и распространение положительного опыта, привлечение внимания общественности к решению проблем социального сиротства через средства массовой информации, Интернет-сайт, публичные лекции, социальная реклама, буклеты и т.д.
Функционирование службы позволит оказывать помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и гражданам, желающим принять в семью ребенка, обеспечит сохранение кровной семьи или приобретение новой.
Мероприятие 2.4. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий
ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка» - единственное учреждение в регионе, осуществляющее круглосуточное содержание, воспитание, оказание медицинской, в том числе паллиативной, социальной, юридической помощи, комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации, защиту прав и законных интересов детей с рождения до четырехлетнего возраста включительно, находящихся под надзором в учреждении. Для создания оптимально комфортных условий их пребывания, а также улучшения качества жизни детей здание учреждения нуждалось в капитальном ремонте.
В 2015 году на основании распоряжения Президента Российской Федерации из резервного фонда Президента Российской Федерации было выделено 15 000 тыс. руб. (отремонтированы фасад здания, значительная часть помещений, лестниц, проемов, в том числе ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения).
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» крайне необходимо было произвести ремонт оставшихся детских комнат для последующего их пребывания в группах не более 6 человек. Ранее данная норма не могла быть соблюдена в силу того, что некоторые группы не соответствовали требованиям.
В 2017 году распоряжением Президента Российской Федерации из резервного фонда Президента Российской Федерации выделены дополнительные средства в размере 20 000 тыс. рублей на завершение ремонтных работ Тамбовскому областному специализированному дому ребенка (отремонтированы групповые, лечебные и досуговые помещения, обустроены пандусы для детей-инвалидов и пожарные лестницы, автоматическая пожарная сигнализация).»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 979 173,7 тыс. руб., в том числе 958 052,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 20 555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.14. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
после позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы» дополнить позицией «Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы» следующего содержания:
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы
Федеральный (региональный) проект «Старшее поколение»
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 981 560,9 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
183 274,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 49 313,3 тыс. руб.;
2019 г. - 44 432,9 тыс. руб.;
2020 г. - 44 763,9 тыс. руб.;
2021 г. - 44 763,9 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
798 286,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 89 308,2 тыс. руб.;
2014 г. - 48 013,4 тыс. руб.;
2015 г. - 56 232,0 тыс. руб.;
2016 г. - 52 392,9 тыс. руб.;
2017 г. - 54 762,1 тыс. руб.;
2018 г. - 71 037,9 тыс. руб.;
2019 г. - 78 190,0 тыс. руб.;
2020 г. - 72 326,7 тыс. руб.;
2021 г. - 72 326,7 тыс. руб.;
2022 г. - 67 899,0 тыс. руб.;
2023 г. - 67 899,0 тыс. руб.;
2024 г. - 67 899,0 тыс. руб.
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
подраздел «Основное мероприятие 1. «Оказание паллиативной помощи взрослым» дополнить мероприятием 1.2 следующего содержания:
«Мероприятие 1.2. Развитие паллиативной помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, и обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому.
Реализация мероприятия позволит обеспечить в 2019 году полноту выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ на уровне 55%.»;
дополнить подразделами следующего содержания:
«Основное мероприятие 2. «Комплексное развитие паллиативной медицинской помощи»
Мероприятие 2.1. Развитие паллиативной медицинской помощи
В рамках развития паллиативной медицинской помощи медицинские организации области будут обеспечены медицинскими изделиями для оказания паллиативной помощи, в том числе для использования на дому. Все нуждающиеся в оказании паллиативной помощи будут обеспечены лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания.
Для удовлетворения потребностей больного в комплексном уходе и различных видах помощи планируется привлечение специалистов как медицинских, так и немедицинских специальностей: врачей, медицинских сестер, имеющих соответствующую подготовку, психологов, социальных работников, а также организовать работу выездных бригад для оказания паллиативной помощи на дому.
Результатом проведенных мероприятий будет в полном объеме удовлетворена потребность населения области в паллиативной помощи (100% от числа нуждающихся). В целях реализации данного мероприятия управлением здравоохранения области предоставляются бюджетным учреждениям субсидии на иные цели.
Федеральный (региональный) проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (далее - «Старшее поколение»)
Цель федерального (регионального) проекта «Старшее поколение»: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.
Главной задачей проекта является увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 981 560,9 тыс. руб., в том числе 798 286,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (81,3% от общего объема средств Подпрограммы) 183 274,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (18,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.15. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
после позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы» дополнить позициями «Соисполнители Подпрограммы» и «Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы» следующего содержания:
Соисполнители Подпрограммы
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тамбовской области
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы
Федеральный (региональный) проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»:
абзацы третий, пятый признать утратившими силу;
абзацы десятый, одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях - 41,8 чел. на 10 тыс. населения;
обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях - 108,4 чел. на 10 тыс. населения;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества специалистов - 80,9%»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 1 776 045,5 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
90 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 г. - 30 000,0 тыс. руб.;
2020 г. - 30 000,0 тыс. руб.;
2021 г. - 30 000,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
902 153,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 76 787,8 тыс. руб.;
2014 г. - 86 781,8 тыс. руб.;
2015 г. - 90 829,4 тыс. руб.;
2016 г. - 82 685,9 тыс. руб.;
2017 г. - 83 666,3 тыс. руб.;
2018 г. - 60 732,5 тыс. руб.;
2019 г. - 81 479,5 тыс. руб.;
2020 г. - 79 838,0 тыс. руб.;
2021 г. - 79 838,0 тыс. руб.;
2022 г. - 59 838,0 тыс. руб.;
2023 г. - 59 838,0 тыс. руб.;
2024 г. - 59 838,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 2 600,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 100,0 тыс. руб.;
2014 г. - 250,0 тыс. руб.;
2015 г. - 550,0 тыс. руб.;
2016 г. - 150,0 тыс. руб.;
2017 г. - 175,0 тыс. руб.;
2018 г. - 175,0 тыс. руб.;
2019 г. - 200,0 тыс. руб.;
2020 г. - 200,0 тыс. руб.;
2021 г. - 200,0 тыс. руб.;
2022 г. - 200,0 тыс. руб.;
2023 г. - 200,0 тыс. руб.;
2024 г. - 200,0 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 781 292,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 23 500,0 тыс. руб.;
2014 г. - 40 000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 40 000,0 тыс. руб.;
2016 г. - 60 000,0 тыс. руб.;
2017 г. - 60 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
2019 г. - 70 427,3 тыс. руб.;
2020 г. - 198 623,1 тыс. руб.;
2021 г. - 288 741,9 тыс. руб.
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«в Подпрограмму включены показатели федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»:»;
абзацы четырнадцатый, пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях - 41,8 чел. на 10 тыс. населения;
обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях - 108,4 чел. на 10 тыс. населения;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества специалистов - 80,9%.»;
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
в подразделе «Мероприятие 2. Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»:
наименование подраздела изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»;
дополнить мероприятиями 2.3 - 2.5 следующего содержания:
«Мероприятие 2.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за периоды, истекшие до 01 января 2018 г.
В рамках данного мероприятия планируется предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам в размере 1000 тыс. рублей (400,0 тыс. рублей из бюджета области) для врачей в возрасте до 50 лет, являющихся гражданами Российской Федерации, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, и заключивших трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной управлению здравоохранения области, на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, с выполнением трудовой функции, которая будет осуществляться ежегодно в соответствии с потребностью соответствующих государственных учреждений здравоохранения.
Механизм реализации данного мероприятия: осуществление выплаты при наличии решения суда, вступившего в силу.
Мероприятие 2.4. Единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
В рамках данного мероприятия планируется продолжить предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1000 тыс. рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров на одного человека в возрасте до 50 лет, являющихся гражданами Российской Федерации, не имеющих неисполненных обязательств по договору о целевом обучении, прибывших (переехавших) в 2019 году на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек и заключивших трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной управлению здравоохранения области, на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, с выполнением трудовой функции на должности, включенной в перечень вакантных должностей, утверждаемый управлением здравоохранения области, ежегодно в соответствии с потребностью соответствующих государственных учреждений здравоохранения.
Механизмы реализации данного мероприятия:
разработка областной нормативной правовой базы для осуществления единовременных компенсационных выплат;
ежегодное утверждение лимитов расходных обязательств бюджета Тамбовской области на оказание социальной поддержки медицинским работникам;
информирование медицинских работников о возможной социальной поддержке.
Мероприятие 2.5. Финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (софинансирование расходов медицинских организаций на оплату врачей и среднего медицинского персонала)
В рамках данного мероприятия планируется предоставлять медицинским организациям государственной формы собственности, участвующим в реализации территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, средства на заработную плату медицинских работников, принятых в штат медицинской организации в текущем году сверх штатной численности, по состоянию на 1 января текущего года и начисления на выплаты по оплате труда указанных работников.»;
дополнить подразделом следующего содержания:
«Федеральный (региональный) проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
Цель федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»: ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Главной задачей проекта является обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 1 776 045,5 тыс. руб., в том числе 781 292,3 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (44,0% от общего объема средств Подпрограммы), 90 000,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (5,1% от общего объема средств Подпрограммы), 902 153,2 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (50,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 2 600,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.16. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
после позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы» дополнить позицией «Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы» следующего содержания:
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы
Федеральный (региональный) проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
федеральный (региональный) проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»:
абзацы первый-четвертый, шестой-восьмой признать утратившими силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«больничная летальность от инфаркта миокарда - 8 %;
больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения - 14 %;
отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром - 60 %;
количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях- 2280 единиц;
доля профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями автомобилями скорой медицинской помощи - 98 %;
одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) – 17,3%;
удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более - 60%»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 18 707 901,0 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
8 857 409,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 989 131,3 тыс. руб.;
2017 г. - 921 908,9 тыс. руб.;
2018 г. - 1 103 158,1 тыс. руб.;
2019 г. - 1 104 149,7 тыс. руб.;
2020 г. - 974 579,9 тыс. руб.;
2021 г. - 970 926,2 тыс. руб.;
2022 г. - 931 185,2 тыс. руб.;
2023 г. - 931 185,2 тыс. руб.;
2024 г. - 931 185,2 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
1 337 212,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 г. - 49 744,0 тыс. руб.;
2017 г. - 18 224,7 тыс. руб.;
2018 г. - 63 095,0 тыс. руб.;
2019 г. - 363 295,1 тыс. руб.;
2020 г. - 561 546,2 тыс. руб.;
2021 г. - 281 307,9 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:
8 513 278,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 780 500,0 тыс. руб.;
2017 г. - 820 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 860 998,0 тыс. руб.;
2019 г. - 905 077,0 тыс. руб.;
2020 г. - 950 221,0 тыс. руб.;
2021 г. - 988 229,8 тыс. руб.;
2022 г. - 1 027 759,0 тыс. руб.;
2023 г. - 1 068 869,4 тыс. руб.;
2024 г. - 1 111 624,2 тыс. руб.
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
абзацы четвертый-седьмой, девятый-одиннадцатый признать утратившими силу;
после абзаца восемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«в Подпрограмму внесены показатели федерального (регионального) проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»:
больничная летальность от инфаркта миокарда - 8 %;
больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения - 14 %;
отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром - 60 %;
количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях - 2280 единиц;
доля профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями автомобилями скорой медицинской помощи - 98 %;»;
после абзаца двадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«в Подпрограмму внесены показатели федерального (регионального) проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»:
одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) - 17,3%;
удельный вес больных злокачественными, состоящих на учете 5 лет и более - 60%;»;
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
подраздел «Основное мероприятие 4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
Мероприятие 4.1. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
В целях совершенствования оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С планируется:
оснащение учреждений здравоохранения области, оказывающих медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией, медицинским и технологическим оборудованием в соответствии с утвержденным порядком оказания медицинской помощи;
приобретение средств диагностики ВИЧ-инфекции, расходных материалов и диагностических средств для проведения диспансеризации больных ВИЧ-инфекцией;
приобретение медицинского лабораторного оборудования для областных специализированных учреждений здравоохранения с целью диагностики вирусных гепатитов В и С;
внедрение стандартов оказания медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией.
Мероприятие 4.2. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
В Тамбовской области завершено строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница». На строительство и закупку необходимого оборудования выделялись финансовые средства федерального бюджета и бюджета области.
В соответствии с федеральной программой развития перинатальных центров завершено строительство перинатального центра на 150 коек. Это самое мощное и технологически совершенное лечебно-профилактическое учреждение по оказанию медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам и новорожденным.
Вышеуказанные объекты капитального строительства введены в эксплуатацию в 2017 году.
В рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» осуществлено строительство объектов сельского здравоохранения, оснащенных необходимым медицинским оборудованием и мебелью: в 2016 году офис врача общей практики в с.Новоникольское Мичуринского района, в 2017 году офис врача общей практики в с.Кузьмино-Гать Тамбовского района, в 2018 году фельдшерско-акушерский пункт в с.Яблоновец Петровского района.
В текущем году будет продолжено укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов предусмотрены планом развития учреждений здравоохранения. Безусловным приоритетом будут работы, направленные на бережливое производство первичного звена, на противопожарную безопасность зданий и учреждений и обеспечение «доступной среды» объектов здравоохранения.
Укрепление материально-технической базы учреждений, в том числе обеспечение медицинским оборудованием в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи, позволит увеличить долю учреждений здравоохранения области, оказывающих специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами, от общего количества таких учреждений, до 98%.
Мероприятие 4.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
В рамках данного мероприятия осуществляется финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C.
Для оценки результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» используется показатель: охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов).
Мероприятие 4.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
В рамках данного мероприятия осуществляется финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций.
Для оценки результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» используется показатель: уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов).
Мероприятие 4.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
Во исполнение пункта 37 Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы, утвержденного Поручением Правительства Российской Федерации от 23.05.2016 № 3468п-П44, планируется обеспечить доступ социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) к предоставлению услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов.
В целях обеспечения необходимой поддержки развития СОНКО в области будут реализованы следующие меры:
расширение и совершенствование поддержки СОНКО, оказывающих населению услуги в сфере охраны здоровья граждан, в соответствии с установленным администрацией области порядком предоставления на конкурсной основе субсидий из средств бюджета области СОНКО;
предоставление СОНКО имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование;
обеспечение информационной поддержки деятельности СОНКО, в том числе в средствах массовой информации (пресса, телевидение, радио, сеть «Интернет»);
формирование попечительских (общественных, наблюдательных) советов государственных учреждений социальной сферы с обеспечением привлечения участия в их работе СОНКО;
содействие развитию кадрового потенциала СОНКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев (участие представителей СОНКО в конференциях и семинарах, проводимых при участии управления здравоохранения области).
Мероприятие 4.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
В рамках данного мероприятия осуществляется финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом.
Для оценки результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» используется показатель: охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов).
Мероприятие 4.7. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)
В рамках данного мероприятия осуществляется финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.
Для оценки результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» используются показатель: доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов).
Мероприятие 4.8. Реализация мероприятий по предупреждению
и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
В рамках данного мероприятия Тамбовской области предоставляется субсидия из средств федерального бюджета на закупку диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом.
Для оценки результативности (результатов) использования субсидии используются показатель: охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов).
В целях реализации данного мероприятия управлением здравоохранения области предоставляются бюджетным учреждениям субсидии на иные цели.
Мероприятие 4.9. Реализация мероприятий по предупреждению и
борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями
(финансовое обеспечение закупок диагностических средств
для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании
с вирусами гепатитов В и (или) С)
В целях совершенствования оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, планируется приобретение реагентов для диагностики ВИЧ-инфекции.
Реализация мероприятий позволит к 2024 году увеличить охват населения области медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию до 25 %.
Мероприятие 4.10. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе
с социально значимыми инфекционными заболеваниями
(финансовое обеспечение реализации мероприятий
по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С,
в том числе с привлечением СОНКО)
В рамках реализации мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции планируется продолжить проведение работы по информированию различных групп населения о средствах и методах профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C, о повышении ответственности за свое здоровье, а также пропаганде среди ВИЧ-инфицированных жизненных навыков, препятствующих распространению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C, повышающих качество жизни ВИЧ-инфицированных и препятствующих переходу ВИЧ-инфекции в стадию СПИДа.
В рамках данного мероприятия управлением здравоохранения области предоставляются некоммерческим организациям (в том числе СОНКО), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидии на оказание услуг по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С.
Реализация мероприятий позволит к 2024 году увеличить уровень информированности населения области в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 25 %.
Мероприятие 4.11. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1753 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II, и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей» иные межбюджетные трансферты предоставляются Тамбовской области в целях финансового обеспечения расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджета г.Байконура на хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций (в том числе в рамках перераспределения лекарственных препаратов между субъектами Российской Федерацией и г.Байконуром), а также на создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации и г.Байконура.
В целях реализации данного мероприятия управлением здравоохранения области предоставляются бюджетным учреждениям субсидии на иные цели.
Мероприятие 4.12. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
С целью участия в федеральном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» Тамбовской области необходимо иметь разработанную проектную документацию по строительству онкологического диспансера.
В рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» областной адресной инвестиционной программы, утвержденной постановлением администрации области от 06.03.2019 № 212, предусмотрены финансовые средства на данные цели.
На сегодняшний день ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический диспансер» является единственной медицинской организацией III уровня, которая оказывает полный спектр специализированной онкологической помощи (хирургической, лучевой и лекарственной, в том числе высокотехнологичной) населению Тамбовской области.
Наиболее острой проблемой в учреждении является дефицит лечебных площадей, который на сегодняшний день достиг критических значений и составляет около 45%.
Существующие лечебные площади не соответствуют действующим санитарным нормам и правилам ни по нормативам, ни по набору необходимых помещений.
В целях повышения качества оказания медицинской помощи, соблюдения требований действующего санитарного законодательства, улучшения материально-технической базы медицинской организации необходимо строительство Тамбовского областного онкологического клинического диспансера мощностью 309 койко-мест.
Медицинской организацией разработано медико-техническое задание на проектирование Тамбовского областного онкологического клинического диспансера.
Строительство корпусов Тамбовского областного онкологического клинического диспансера позволит по итогам 2024 года достичь следующих показателей:
увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (1-2 стадии) до 63%;
увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 60%;
снижения показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 17,3%.
С целью сохранения стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Тамбовской области в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» областной адресной инвестиционной программы, утвержденной постановлением администрации области от 06.03.2019 № 212, предусмотрены финансовые средства на разработку проектно-сметной документации на строительство хирургического корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер» (далее - ГБУЗ «ТОКПД»).
В феврале 2010 года из-за возникших нарушений конструкций и в целях предотвращения аварийной ситуации закрыт шестиэтажный лечебный корпус ГБУЗ «ТОКПД». Вследствие этого в лечебном учреждении возникла серьёзная и трудно решаемая проблема - дефицит лечебных площадей.
Медицинской организацией разработано медико-техническое задание для разработки проектно-сметной документации на строительство хирургического корпуса ГБУЗ «ТОКПД» мощностью 250 посещений в смену/125 койко-мест.
Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «ТОКПД» позволит расширить возможности по оказанию специализированной медицинской помощи фтизиатрического профиля, включая высокотехнологичную, обеспечить внедрение инновационных медицинских технологий, создать комфортные условия пребывания пациентов в медицинской организации.
Реализация данного мероприятия Подпрограммы по итогам 2024 года позволит достичь следующих показателей:
снижение заболеваемости от туберкулеза до 26 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от туберкулеза до 2,0 на 100 тыс. населения;
повышение до 60% клинического излечения от туберкулеза (от всего контингента больных с активным туберкулезом);
повышение до 77% прекращения бактериовыделения у больных с впервые выявленным туберкулезом.
Мероприятие 4.13. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
В рамках данного мероприятия планируется финансирование медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ).
Дальнейшее развитие наркологической службы предусматривает:
совершенствование системы оказания наркологической помощи с акцентами на внедрение методов ранней диагностики немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ, в первую очередь среди детей и подростков;
совершенствование реабилитационных технологий;
развитие межведомственного взаимодействия со всеми субъектами профилактики наркопотребления;
поддержку общественных организаций, занимающихся профилактикой наркомании;
совершенствование профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних на базе подросткового кабинета наркологического диспансера ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница».
Для достижения поставленных целей в рамках Подпрограммы планируется осуществление следующих мероприятий:
создание в области системы медико-социальной реабилитации потребителей наркотических средств;
оснащение наркологических подразделений медицинским и технологическим оборудованием для оказания диагностической, лечебной, реабилитационной и профилактической медицинской помощи населению области с учетом порядка оказания наркологической помощи;
внедрение стандартов оказания медицинской помощи (лечения и реабилитации) наркологическим больным.
Основными направлениями совершенствования психиатрической службы области являются:
развитие комплексной системы предупреждения, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах, развитие стационарозамещающих и промежуточных форм ведения пациентов, которые призваны предупреждать длительные госпитализации и бездомность. Последние являются наиболее значимыми предпосылками роста инвалидности среди лиц, страдающих психическими расстройствами;
разработка обучающих программ для врачей первичной медико-санитарной помощи и населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов, раннему выявлению психических и поведенческих расстройств;
широкое внедрение бригадных форм работы как на амбулаторном, так и стационарном этапе оказания психиатрической помощи;
совершенствование работы кабинетов «Телефон доверия».
Для достижения поставленных задач в рамках Подпрограммы планируется:
дооснащение государственных учреждений здравоохранения области, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Психиатрия», медицинским и технологическим оборудованием в соответствии с утвержденным порядком;
внедрение стандартов оказания психиатрической помощи населению.
Реализация мероприятия позволит к 2020 году:
увеличить число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 9,7 на 100 больных наркоманией среднегодового контингента;
увеличить число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 13,1 на 100 больных наркоманией среднегодового контингента;
увеличить число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 12,9 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
увеличить число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 12,2 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.
Мероприятие 4.14. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ
Во исполнение пункта 37 Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы, утвержденного Поручением Правительства Российской Федерации от 23.05.2016 № 3468п-П44, планируется обеспечить доступ СОНКО к предоставлению услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов.
В целях обеспечения необходимой поддержки развития СОНКО в области будут реализованы следующие меры:
расширение и совершенствование поддержки СОНКО, оказывающих населению услуги в сфере охраны здоровья граждан, в соответствии с установленным администрацией области порядком предоставления на конкурсной основе субсидий из средств бюджета области СОНКО;
предоставление СОНКО имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование;
обеспечение информационной поддержки деятельности СОНКО, в том числе в средствах массовой информации (пресса, телевидение, радио, сеть «Интернет»);
формирование попечительских (общественных, наблюдательных) советов государственных учреждений социальной сферы с обеспечением привлечения участия в их работе СОНКО;
содействие развитию кадрового потенциала СОНКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев (участие представителей СОНКО в конференциях и семинарах, проводимых при участии управления здравоохранения области).
Мероприятие 4.15. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
В рамках данного мероприятия планируется финансирование медицинской помощи гражданам без определенного места жительства, в том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Мероприятие 4.16. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
В целях реализации данного мероприятия управлением здравоохранения области предоставляются бюджетным учреждениям субсидии на приобретение основных средств для осуществления основных видов деятельности бюджетного учреждения, предусмотренных его уставом, и необходимых для выполнения государственного задания, текущий и капитальный ремонт недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного управления, прочие работы, услуги.
Мероприятие 4.17. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа
За счет средств бюджета Тамбовской области осуществляется финансовое обеспечение транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. К месту получения сеансов гемодиализа от места жительства и обратно перевозятся пациенты, проживающие в населенных пунктах области, на территории которых не проводятся сеансы гемодиализа.
В целях реализации данного мероприятия управлением здравоохранения области предоставляются бюджетным учреждениям субсидии на иные цели.»;
в подразделе «Основное мероприятие 7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями» мероприятие 7.1 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями» дополнить абзацем следующего содержания:
«За счет средств бюджета Тамбовской области осуществляется финансовое обеспечение закупок лекарственных препаратов, зарегистрированных в установленном порядке на территории Тамбовской области, для лечения больных, перенесшим инфаркт миокарда.»;
дополнить подразделами следующего содержания:
«Федеральный (региональный) проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Цель федерального (регионального) проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 169,9 случаев на 100 тыс. населения.
Главной задачей проекта является разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Тамбовской области.
Федеральный (региональный) проект «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями»
Цель федерального (регионального) проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 477,5 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.
Главной задачей проекта является разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 18 707 900,0 тыс. руб., в том числе 1 337 212,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (7,2% от общего объема средств Подпрограммы), 8 857 409,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (47,3% от общего объема средств Подпрограммы) и 8 513 278,4 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников 45,5% от общего объема средств Подпрограммы.»;
1.17. в приложении № 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 609 228,8 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
601 547,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 г. - 63 051,6 тыс. руб.;
2017 г. - 61 427,9 тыс. руб.;
2018 г. - 70 894,4 тыс. руб.;
2019 г. - 69 578,0 тыс. руб.;
2020 г. - 67 319,1 тыс. руб.;
2021 г. - 67 319,1 тыс. руб.;
2022 г. - 67 319,1 тыс. руб.;
2023 г. - 67 319,1 тыс. руб.;
2024 г. - 67 319,1 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 7 681,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 г. - 1 875,7 тыс. руб.;
2017 г. - 1 124,3 тыс. руб.;
2018 г. - 1 115,2 тыс. руб.;
2019 г. - 1 160,2 тыс. руб.;
2020 г. - 1 178,2 тыс. руб.
2021 г. - 1 227,8 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.
раздел 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
дополнить подразделом «Основное мероприятие «Независимая оценка качества услуг, оказываемых медицинскими учреждениями» следующего содержания:
«Основное мероприятие «Независимая оценка
качества услуг, оказываемых медицинскими учреждениями»
Мероприятие 1. Мероприятия по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания медицинских услуг медицинскими организациями области
Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями, а также в целях повышения качества их деятельности.
Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность информации о медицинской организации, комфортность условий предоставления медицинских услуг, в том числе время ожидания предоставления медицинской услуги, доброжелательность, вежливость работников медицинской организации, удовлетворенность условиями оказания услуг, а также доступность медицинских услуг для инвалидов.
В рамках данного мероприятия управлением здравоохранения области осуществляется заключение государственных контрактов на выполнение работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 606 969,9 тыс. руб., в том числе 7 681,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,3% от общего объема средств Подпрограммы), 599 288,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.18. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» абзацы второй, третий признать утратившими силу;
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» абзацы тринадцатый, четырнадцатый признать утратившими силу;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 144 102 892,7 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета - 20 000,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Тамбовской области - 37 509 342,9 тыс. руб. (26,0% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования - 106 573 549,8 тыс. руб. (74,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.19. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 105 442,3 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 105 442,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 11 810,1 тыс. руб.;
2017 г. - 12 699,0 тыс. руб.;
2018 г. - 13 884,9 тыс. руб.;
2019 г. - 11 332,8 тыс. руб.;
2020 г. - 11 143,1 тыс. руб.;
2021 г. - 11 143,1 тыс. руб.;
2022 г. - 11 143,1 тыс. руб.;
2023 г. - 11 143,1 тыс. руб.;
2024 г. - 11 143,1 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 105 442,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.20. дополнить Программу приложением 21 «Подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении» согласно приложению № 6.
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
А.В.Никитин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации области
от 31.07.2019 № 873
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2024 годы,
подпрограмм государственной Программы и их значения
Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы
Единица измерения
Значения показателей
2015 год (базовый)
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
На 100 тыс. населения
1489,7
1472,1
1470
1469
x
x
x
x
x
x
2. Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
4,1
4,1
3,8
3,8
3,7
3,6
3,6
3,4
3,3
3,2
3. Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
673,5
673
655
604,5
566,1
547,5
528,8
510,2
491,5
477,5
4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
На 100 тыс. населения
202
198,4
187,2
179,0
179,0
178,9
176,9
174,9
172,9
169,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5. Смертность в трудоспособном
возрасте
На 100 тыс.
населения соответст-вующего возраста
х
х
497,6
495,5
471,4
454,1
436,5
418,9
401,3
383,7
6. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
На 100 тыс. населения
19
18
15,5
13,7
13,6
13,5
13,4
13
12,5
12
7. Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
6,3
6,2
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
2,9
2,8
2,7
8. Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
30,1
30,3
31,5
31,6
31,7
31,8
31,9
32
32,2
32,5
9. Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
165
165
180,0 <*>
200,0 <**>
200
200
200
200
200
200
10. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего
Процент
79,3
86,3
90,0 <*>
100 <**>
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
11. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего, предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
52,4
70,5
80 <*>
100 <**>
100
100
100
100
100
100
<*> С 01 октября 2017 г.
<**> С 01 января 2018 г.
12. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
Процент
х
88,9
85,2
93,8
93,5
93,0
92,5
92,0
91,5
91,4
13. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
71,7
72,2
72,4
73,5
74,35
75,04
75,80
76,57
77,24
77,88
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14. Доля учреждений, в которых
проведены энергетические обследования
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
15. Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии
Процент
76,0
81,0
86,0
91,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
16. Снижение удельного расхода тепла на 1 кв.м
Гкал/м2
0,155
0,142
0,136
0,132
0,128
0,124
0,123
0,122
0,121
0,120
17. Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 кв.м
КВт*ч/м2
39,4
36,12
34,71
33,67
32,66
31,68
31,37
31,06
30,75
30,45
18. Снижение удельного расхода топлива на 1 кв.м
Тут/м2
5,65
5,18
4,98
4,83
4,68
4,54
4,5
4,45
4,41
4,36
19. Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее компонентов
Процент
0
0
4
6
8
10
10
10
10
10
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литров на душу населения в год
12,5
6,9
4,85
4,8
4,8
4,8
4,7
4,7
4,6
4,5
1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения
Процент
54
53
38
33
28
27
26
25
24
23
1.3. Охват профилактическими
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
медицинскими осмотрами детей
1.4. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.5. Охват диспансеризацией взрослого населения
Процент
23,0
23,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
1.6. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I - II стадии)
Процент
54,5
54,9
56,7
56,8
58,0
59,0
60,1
61,2
62,3
63,0
1.7. Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся
повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление
Процент
81,9
83,0
83,5
84,0
84,5
85,0
85,5
86,0
86,5
86,5
1.8. Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет
Единица
2,5
2,4
2,2
2,2
х
х
х
х
х
х
1.9. Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу СPI)
Единица
4,6
4,7
3,3
3,3
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
1.10. Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
Человек на 100 тыс. населения
40,5
34,8
34,5
34
33,5
33
32,5
32
31,5
31,0
1.11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
74,2
75,6
79,3
79,5
79,7
80
80,5
81
81,5
82,0
1.12. Доля больных наркоманией,
Процент
19,6
19,3
16,65
16,6
16,55
16,5
16,4
16,3
16,2
16,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
повторно госпитализированных в течение года
1.13. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
Процент
27
26,3
22,85
22,8
22,75
22,7
22,6
22,5
22,4
22,3
1.14. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний
Человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми
1
1,9
1,9
2,2
х
х
х
х
х
х
1.15. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
Процент
97,8
97,8
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
1.16. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
Процент
99,2
99,2
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
1.17. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
Процент
98,3
98,3
99,2
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
1.18. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
х
92,6
93
95,3
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
1.19. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
Процент
99,4
99,5
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
1.20. Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
На 100 тыс. населения
0,7
0,7
0,38
0,38
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,36
1.21. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
80
81
95
95
95
95
95
95
95
95
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.22. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки
На 10 тыс. человек
95,15
95,2
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
1.23. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации
Процент
15,5
17
21
22
23
24
24
24,5
25
25
1.24. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении,
Процент
х
х
3
3
3
3
2,8
2,6
2,4
2,3
1.25. Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
Процент
х
х
84
87
90
93
93
97
98
98
1.26. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
95
95,5
97,1
97,2
97,3
98
98,1
98,2
98,3
98,5
1.27. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных
Процент
98
98
99,1
99,2
99,3
99,4
99,4
99,4
99,5
99,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей
1.28.Число граждан, прошедших профилактические осмотры
Тыс.чел.
х
х
х
482
494
508
520
564
604
706
1.29. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
Единиц
х
х
х
0
9
14
22
28
33
37
1.30. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом
Процент
х
х
х
28,4
28,4
28,4
28,4
28,4
28,4
28,4
1.31.Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
Процент
х
х
х
12
19
25
32
38
45
51
1.32. Доля обоснованных жалоб (от
Процент
х
х
х
37,1
40,1
44,1
48,6
52,6
56,6
60,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями
1.33. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
Процент
х
х
х
0
17,6
29,4
45,1
56,9
66,7
74,5
1.34. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации
Человек
х
х
х
0
0
5
5
5
6
7
1.35. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
Тыс. посещений
х
х
х
3,6
8
8
30,1
30,1
30,1
30,1
1.36 Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
Процент
х
х
х
0
0
90
90
90
90
90
1.37. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет
На 10 тыс. населения соответ-ствующего
возраста
х
х
х
0
15,2
49,4
59,4
59,4
59,4
59,4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.38. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
Процент
х
х
х
19,91
26,6
31,6
37,6
55,7
65,3
70
1.39. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением
Процент
х
х
х
71,03
71,5
72
72,5
73,0
80
90
1.40. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет
На 100 тыс. человек
х
х
х
764,6
726,8
697,7
662,8
626,4
588,8
552
1.41. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет
На 100 тыс. человек
х
х
х
186,5
182,6
179,9
177,2
174,6
171
167,4
1.42. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
Литр чистого (100%)
спирта
х
х
х
5
4,8
4,8
4,7
4,7
4,6
4,5
2. Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»
2.1. Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
172
182
192
202
212
222
232
242
252
262
2.2. Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
6,3
6,2
3,4
3,3
3,2
3,1
3
2,9
2,8
2,7
2.3. Количество пролеченных иностранных граждан
Тыс.
человек
х
х
х
0,05
0,06
0,07
0,09
0,11
0,14
0,17
3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми)
Процент
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.2. Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни)
Процент
97,4
97,4
100
100
100
100
100
100
100
100
3.3. Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорож-денных
1,3
1,3
1,15
1,1
1,1
1
1
1
1
1
3.4. Выживаемость детей, имевших при
рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших детей в числе новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)
Процент
85,2
96,9
96,9
91
х
х
х
х
х
х
3.5. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности
Процент
85,7
96
96
96
х
х
х
х
х
х
3.6. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов
Процент
95,2
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,7
96,8
3.7. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку
Процент
95,2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.8. Число абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
20,1
16,1
16,1
12,0
12,0
11,5
11,5
11,0
11,0
11,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.9. Снижение младенческой смертности
Промилле (0,1 процента)
4,1
4,1
3,8
3,8
3,7
3,6
3,6
3,4
3,3
3,2
3.10. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах
Процент
0
0
0
35
40
50
55
60
65
70
3.11. Смертность детей в возрасте
0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
Число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста
х
х
х
39,8
39,5
39,4
39,3
39,2
39,1
39,0
3.12. Доля посещений детьми
медицинских организаций с профилактическими целями
Процент
х
х
х
49,8
50,5
51
51,5
52
52,5
53
3.13. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
Процент
х
х
х
43,4
55
60
65
70
80
90
3.14. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет
с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата
Процент
х
х
х
27,7
55
60
65
70
80
90
3.15. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет
с впервые в жизни установленными диагнозами органов пищеварения
Процент
х
х
х
28,7
55
60
65
70
80
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.16. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет
с впервые в жизни установленными диагнозами органов кровообращения
Процент
х
х
х
42,4
55
60
65
70
80
90
3.17. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет
с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
Процент
х
х
х
61,0
65
70
75
80
85
90
4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
4.1. Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей
областными государственными учреждениями здравоохранения
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2. Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
673,5
673
655
604,5
566,1
547,5
528,8
510,2
491,5
477,5
5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
6
6,8
7,6
8,4
9,2
10
10,1
10,2
10,3
10,4
5.2. Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей
Число амбулатор-ных посещений на 10 тыс. населения
х
х
х
148,8
164,8
173,0
181,6
190,7
200,3
210,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5.3. Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи
Процент
х
х
х
х
1,3
1,8
2,3
3,6
3,8
4,0
5.4. Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ
Процент
х
х
х
45
55
65
75
80
90
95
6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
6.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных
организациях дополнительного и высшего профессионального образования
Человек
1470
1470
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
6.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных
организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена
Человек
2595
2570
2808
2808
2808
2808
2808
2808
2808
2808
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.3. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
Человек
25
25
110
115
х
х
х
х
х
х
6.4. Доля медицинских и
фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области
Процент
94
96
96
97
98
99
99
99
99
99
6.5. Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической
Процент
0
0
2,5
3,5
х
х
х
х
х
х
6.6. Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
30,1
30,3
31,5
31,6
31,7
31,8
31,9
32
32,2
32,5
6.7.Обеспеченность врачами участковой службы
На 10 тыс. человек
х
х
5,45
5,5
5,55
5,6
5,62
5,63
5,64
5,65
6.8. Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
Процент
х
х
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.9. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях
Чел. на
10 тыс.
населения
х
х
х
32,2
34,1
35,9
37,3
38,8
40,2
41,8
6.10. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях
Чел. на
10 тыс.
населения
х
х
х
94,8
97,3
99,0
100,6
103,0
105,6
108,4
6.11. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Чел. на
10 тыс.
населения
х
х
х
18,9
19,5
19,9
20,5
21,0
21,7
22,5
6.12. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества специалистов
Процент
х
х
х
0,2
х
х
22,5
42,5
62
80,9
6.13. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими
лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
Процент
х
х
х
67,5
83,4
85,3
88,6
92,0
93,1
95,0
6.14. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
Процент
х
х
х
79,5
81,1
82,4
85,0
89,0
93,3
100,0
6.15. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования
Человек
х
х
х
1006
4042
5664
8042
10132
11495
13000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
7. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
7.1. Материнская смертность
Случай
1
1
1
1
х
х
х
х
х
х
7.2. Младенческая смертность
На 1000 родившихся живыми
5,3
5,2
3,8
3,5
х
х
х
х
х
х
7.3. Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорож-денных
1,3
1,3
1,15
1,1
х
х
х
х
х
х
7.4. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
Процент
0
0
0
35
х
х
х
х
х
х
7.5. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
Процент
85,2
96,9
96,9
91
х
х
х
х
х
х
7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:
Человек
50
14
х
х
х
х
х
х
х
х
после окончания интернатуры
Человек
5
0
х
х
х
х
х
х
х
х
прошедших курсы повышения квалификации (профессиональной
переподготовки)
Человек
14
2
х
х
х
х
х
х
х
х
прошедших обучение в «симуляционных центрах»
Человек
31
12
х
х
х
х
х
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
8.1. Число больных наркоманией,
находящихся в ремиссии более 2-х лет
На 100
наркологи-ческих больных среднегодовогоконтин-гента
12,9
12,9
13,4
13,4
х
х
х
х
х
х
8.2. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет
На 100 больных алкоголиз-мом средне-годового контингента
12
12
15
15
х
х
х
х
х
х
8.3. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года
Процент
10,9
10,8
10,7
10,5
х
х
х
х
х
х
8.4. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека,
получающих антиретровирусную
терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением
Процент
38,7
38,8
59,5
59,6
59,7
59,8
59,9
60
60,1
60,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.5. Смертность от ишемической болезни сердца
На 100 тыс. населения
381,7
376,5
338
337
х
х
х
х
х
х
8.6. Смертность от цереброваскулярных заболеваний
На 100 тыс. населения
221,6
219,1
189
188
х
х
х
х
х
х
8.7. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Процент
4,1
4,1
3,9
3,8
3,8
3,8
3,8
3,7
3,7
3,6
8.8. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
8.9. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
Человек
4200
4680
6080
6090
6100
6110
6150
6200
6250
6300
8.10. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области в государственных учреждениях здравоохранения области в рамках соглашения с Минздравом
России
Человек
162
135
141
142
144
144
144
144
144
144
8.11. Количество сосудистых центров, оснащаемых (дооснащаемых) медицинским оборудованием, в запланированном количестве сосудистых центров в отчетном году
Единиц
х
х
х
х
4
4
4
4
4
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.12. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) сосудистые центры, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном
году
Единиц
х
х
х
х
52
2
14
478
2
15
8.13. Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, оснащаемых медицинским оборудованием, в запланированном количестве медицинских организаций в отчетном году
Единиц
х
х
х
х
1
1
1
1
1
1
8.14. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащен областной онкологический диспансер, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году
Единиц
х
х
х
х
45
70
38
2
1
3
8.15. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента
установления диагноза 5 лет и более
Процент
52,5
52,8
54,5
54,7
55,0
56
57
58
59
60
8.16. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления
Процент
25,2
24,6
19,5
22,5
20,8
20,2
19,4
18,8
18,1
17,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)
8.17. Смертность от инфаркта миокарда
На 100 тыс. населения
х
х
х
41,4
38,4
37,0
35,6
34,1
32,7
31,7
8.18. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения
На 100 тыс. населения
х
х
х
91,5
84,9
81,8
78,7
75,5
72,4
70,1
8.19. Больничная летальность от инфаркта миокарда
Процент
х
х
х
18,6
16
14,7
13,1
11,1
9,6
8
8.20.Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
Процент
х
х
х
20,4
18,6
17,7
16,8
15,9
15
14
8.21. Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром
Процент
х
х
х
25,9
31,5
36,5
40
45
52,5
60
8.22.Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц вмешательств в лечебных целях
Единиц
х
х
х
984
1197
1387
1520
1710
1995
2280
8.23.Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями автомобилями скорой медицинской помощи
Процент
х
х
х
97,0
97,2
97,3
97,5
97,7
97,8
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
9.1. Выполнение плана проверок
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
10.1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
8029,2
8632,8
8901,9
10672,4
11064,9
11508,8
11969,1
12447,9
12945,8
13463,6
10.2. Число дней работы койки в году
Дней
331
332
332
333
х
х
х
х
х
х
10.3. Средняя длительность лечения больного в стационаре
Дней
11,7
11,6
11,6
11,5
х
х
х
х
х
х
10.4. Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи
Процент
30
35
50
80
90
100
100
100
100
100
10.5. Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обяза-тельного медицинского страхования
Процент
х
х
90
100
100
100
100
100
100
100
10.6. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших
Процент
х
х
30
50
75
80
90
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
медицинские информационные системы, перешедших на ведение
медицинской документации в
электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
10.7. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10.8. Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу
Процент
х
х
х
10
15
20
20
20
20
20
11. Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»
11.1. Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций
Процент
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,3
3,2
3,2
3,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11.2. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в
общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи
Процент
88
90
92
93
94
94
94,5
94,5
95
95
11.3. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
12. Подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении»
Федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении
на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
12.1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
Процент
х
х
х
99
100
100
100
100
100
100
12.2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечива-ющих преемственность оказания медицинской помощи путем организа-ции информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации
Процент
х
х
х
0
33
66
93
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12.3. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году
Тыс.
человек
х
х
х
15,87
29,95
60,21
96,36
136,57
192,86
241,82
12.4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций
Процент
х
х
х
0
5
23
42
67
100
100
Заместитель главы администрации
области
Н.E.Астафьева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации области
от 31.07.2019 № 873
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответствен-ный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч.:
наименование
единица
изме-
рения
год реали-зации
значение
(по годам реализа-ции мероприятия)
по годам, всего
федера-льный бюджет
бюджет Тамбов-
ской области
местный бюджет
внебюд-жетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на
Процент
2016
81,0
2 273,3
2 273,3
0,00
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
диспансерном учете, от числа выявленных
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество единиц закупленного оборудования
Единиц
2016
213
40 144,9
0,0
40 144,9
0,0
0,0
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения
области
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление
Процент
2016
83,0
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2017
83,5
2 011,9
0,0
2 011,9
0,0
0,0
2018
84,0
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2019
84,5
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятий «Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска», «Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых мероприятий» федерального (регионального) проекта «Укрепление общественного здоровья»
2020
85,0
2021
85,5
2022
86,0
2023
86,5
2024
86,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области
части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема
Комитет по управлению имуществом
области
Количество приобретенных объектов
в государственную собственность Тамбовской области
Объект
2016
1
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
1.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов
Управление здравоохранения
области
Число
абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
2018
12,0
3,3
0,0
3,3
0,0
0,3
2019
12,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятий «Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых мероприятий» федерального (регионального) проекта «Укрепление общественного здоровья»
2020
11,5
2021
11,5
2022
11,0
2023
11,0
2024
11,0
1.6. Обеспечение эффективного использования земель и вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости
Комитет по управлению имуществом области
Количество объектов
Единиц
2019
1
750,0
0,0
750,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7. Приобретение недвижимого имущества в государственную собственность Тамбовской области для государственных и муниципальных нужд
Управление здравоохранения
области
Количество объектов
Единиц
2019
1
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»
1.8. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохранения
области
Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
2016
92,6
22 711,7
0,0
22 711,7
0,0
0,0
2017
93,0
18 115,5
0,0
18 115,5
0,0
0,0
2018
95,3
18 454,6
0,0
18 454,6
0,0
0,0
2019
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2020
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2021
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2022
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2023
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2024
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C»
1.9. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном
учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2017
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2018
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2019
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2020
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2021
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2022
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2023
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2024
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях
1.10. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых
Процент
2016
95,5
259 288,3
259 288,3
0,0
0,0
0,0
2017
97,1
255 730,0
255 730,0
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
256 285,2
256 285,2
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
236 001,2
236 001,2
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
98,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
лекарственных препаратах и
медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не
отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарствен- ными препаратами, изделиями медицинского назначения,
2024
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
1.11. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Управление здравоохранения
области
Удовлетво-рение спроса на лекар-ственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизар- ным нанизмом,
Процент
2016
98
2 795,9
2 795,9
0,00
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплан-тации органов и (или) тканей
1.12. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
Процент
2016
95,5
124 697,2
124 697,2
0,00
0,0
0,0
2017
97,1
91 036,5
91 036,5
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
87 402,9
87 402,9
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
86 659,4
86 659,4
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
87 468,1
87 468,1
0,0
0,0
0,0
2021
98,1
87 468,1
87 468,1
0,0
0,0
0,0
2022
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.13. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Управление здравоохранения
области
Смертность от
туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
14 359,2
14 359,2
0,00
0,0
0,0
1.14. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление здравоохранения
области
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Процент
2016
100
30 729,2
0,0
30 729,2
0,0
0,0
2017
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
2018
100
27 235,0
0,0
27 235,0
0,0
0,0
2019
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2020
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2021
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2022
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2023
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2024
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
«Медицинский центр мобилизационных резервов
«Резерв»
1.15.Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специ ализированых
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов
Процент
2016
95,5
271 515,6
0,0
271 515,6
0,0
0,0
2017
97,1
260 533,2
0,0
260 533,2
0,0
0,0
2018
97,2
287 570,0
0,0
287 570,0
0,0
0,0
2019
97,3
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2020
98,0
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2021
98,1
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2022
98,2
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2023
98,3
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2024
98,5
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарствен-
ными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.16. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специ - ализированых продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от, числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по
Процент
2018
97,2
29 083,4
29 083,4
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
обеспечению лекарственными препаратами изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»
1.17. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление градостроительства и архитектуры области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2017
0
13 742,8
0,0
13 742,8
0,0
0,0
2018
0
18 889,5
0,0
18 889,5
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Расширение сети сельских медицинских учреждений»
1.18. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
(«приоритетный стратегический проект «Создание новых объектов сельского здравоохранения»)
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс.
чел.
соответствующего
возраста
Человек
2018
495,5
5 802,1
0,0
5 802,1
0,0
0,0
2019
471,4
11 621,7
0,0
11 621,7
0,0
0,0
2020
454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
418,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
401,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
383,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.19. Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
(«приоритетный стратегический проект «Создание новых объектов сельского здравоохранения»)
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс.
чел.
соответствующего
возраста
Человек
2018
495,5
9 717,8
9 717,8
0,0
0,0
0,0
2019
471,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
418,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
401,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
383,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.20. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
(«приоритетный стратегический проект «Развитие выездных форм медицинского обслуживания населения сельских территорий»)
Управление здравоохранения
области
Увеличение охвата сельских жителей выездными формами работы
Процент
2018
15
31 821,0
31 821,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
1.21. Создание и замена фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий
Управление градостроительства и архитекту-ры области
Создание новых
фельдшерско-акушерских пунктов
штук
2019
1
10 739,7
0,0
10 739,7
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.22. Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
Управление градостроительства и архитекту-ры области
Создание новых
фельдшерско-акушерских пунктов
штук
2019
1
5 070,1
4 968,7
101,4
0,0
0,0
2020
2
10 989,5
10 769,7
219,8
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.23. Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
Управление здравоохранения
области
Число граждан, прошедших профилактические осмотры
Тыс.
человек
2019
494
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
508
85 631,2
85 631,2
0,0
0,0
0,0
2021
520
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
564
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
604
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
706
1.24. Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
Управление здравоохранения
области
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использовани-ем санитарной авиации
Человек
2019
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5
2 155,0
2 111,9
43,1
0,0
0,0
2021
5
2 038,8
1 998,0
40,8
0,0
0,0
2022
5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.25. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения (развитие инфраструктуры медицинской профилактики)
Управление здравоохранения
области
Число граждан, прошедших профилактические осмотры
Тыс.
человек
2019
494
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
508
4 000,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
2021
520
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
564
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
604
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
706
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.26. Создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную
Управление здравоохранения
области
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и
тиражировании
Единиц
2019
9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
14
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2021
22
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2022
28
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2023
33
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2024
37
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
медико-санитарную помощь»
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
1.27. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
Управление градостроительства и архитектуры области
Введено в действие ФАПов
ед.
2019
1
3 401,6
3 095,5
306,1
0,0
0,0
2020
64,9
0,0
64,9
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.28. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте
На 100 тыс. чел. соответствующего
возраста
2019
471,4
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
2020
454,1
249,6
0,0
249,6
0,0
0,0
2021
436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
418,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
401,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
383,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Укрепление общественного здоровья»
1.29. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения
Тамбовской области, в том
числе снижение
Управление здравоохранения
области
Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни
Человек
2019
31 000
1 599,6
0,0
1 599,6
0,0
0,0
2020
32 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2021
33 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2022
34 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2023
35 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2024
36 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
распространенности наиболее значимых факторов риска
1.30. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых заболеваний
Управление здравоохранения
области
Число абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
2019
12,0
181,5
0,0
181,5
0,0
18,0
2020
11,5
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2021
11,5
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2022
11,0
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2023
11,0
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2024
11,0
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Старшее поколение»
1.31. Проведение иммунизации против пневмококковой инфекции у населения
Управление здравоохранения
области
Не менее 95 лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
Процент
2019
95,0
2 014,0
2 014,0
0,0
0,0
0,0
2020
95,0
201,7
201,7
0,0
0,0
0,0
2021
95,0
201,5
201,5
0,0
0,0
0,0
2022
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.32. Проведение скринингов граждан 65 лет и старше, проживающих в сельской местности
Управление здравоохранения
области
Смертность населения старше трудоспособного возраста
На 1000 человек населения соответствующего возраста
2019
40,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
39,9
37 360,4
37 360,4
0,0
0,0
0,0
2021
39,6
9 910,3
9 910,3
0,0
0,0
0,0
2022
39,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
39,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
38,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
774 140,5
414 310,3
359 829,9
0,0
0,3
2019
690 306,8
332 738,8
357 550,0
0,0
18,0
2020
562 591,4
223 543,0
339 048,4
0,0
0,0
2021
434 089,7
99 577,9
334 511,8
0,0
0,0
2022
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2023
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2024
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
4 911 834,8
1 820 350,4
3 091 466,1
0,0
18,3
2. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов управляемой конкуренции»»
2.1. Развитие инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»
Управление здравоохранения области
Количество больных, получающих процедуру
Человек
2016
182
0,0
0,0
0,0
2017
192
110 000,0
0,0,0
110 000,0
2018
202
93 180,0
0,0
93 180,0
2019
212
48 000,0
0,0
48 000,0
2020
222
0,0
0,0
0,0
2021
232
0,0
0,0
0,0
2022
242
0,0
0,0
0,0
2023
252
0,0
0,0
0,0
2024
262
0,0
0,
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Федеральный (региональный) проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области»
2.2. Внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах
Управление здравоохранения области
Количество пролеченных иностранных граждан
Тыс.
чел.
2019
0,06
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2020
0,07
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2021
0,09
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2022
0,11
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2023
0,14
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2024
0,17
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
Итого по Подпрограмме:
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
48 000,1
0,0
0,0
0,0
48 000,1
2020
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2021
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2022
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2023
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2024
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
251 180,6
0,0
0,0
0,0
251 180,6
Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»
3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*
Управление здравоохранения
области
Техническая готовность объекта за год
Процент
2016
100
361 326,9
280 554,1
80 772,8
0,0
0,0
3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения**
Управление строительства и инвестиций области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2017
1
10 857,0
0,0
10 857,0
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов.
**Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Управление градостроительства и архитектуры
области
2018
801,3
0,0
801,3
0,0
0,0
2019
28 427,0
0,0
28 427,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Управление здравоохранения
области
Охват неонатальным скринингом/ аудиологи-ческим скринингом
Процент
2016
99,9/97,4
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2017
99,9/100
4 433,6
0,0
4 433,6
0,0
0,0
2018
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2019
99,9/100
7 126,5
0,0
7 126,5
0,0
0,0
2020
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2021
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2022
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2023
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2024
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения
области
Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
2016
5,2
7 299,0
0,0
7 299,0
0,0
0,0
2017
3,9
7 776,1
0,0
7 776,1
0,0
0,0
2018
3,8
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2019
3,7
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2020
3,6
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2021
3,6
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2022
3,4
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2023
3,3
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2024
3,2
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специа-
лизирован- ных
продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по
Процент
2016
95,5
7 516,8
0,0
7 516,8
0,0
0,0
2017
97,1
3 141,5
0,0
3 141,5
0,0
0,0
2018
97,2
3 140,1
0,0
3 140,1
0,0
0,0
2019
97,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2020
98,0
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2021
98,1
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2022
98,2
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2023
98,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2024
98,5
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
обеспечению лекарственными препаратами изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление здравоохранения
области
Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорожденных
2016
1,3
5 583,0
0,0
5 583,0
0,0
0,0
2017
1,15
5 154,7
0,0
5 154,7
0,0
0,0
2018
1,1
5 526,4
0,0
5 526,4
0,0
0,0
2019
1,1
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2020
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2021
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2022
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2023
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2024
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
3.7. Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
Управление здравоохранения
области
Снижение младенческой смертности
Случаев на 1 000
новорожденных, родившихся живыми
2018
3,8
84 168,1
64 168,1
20 000,0
0,0
0,0
2019
3,7
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2020
3,6
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2021
3,6
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2022
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.8. Софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохра-нения
области
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, которые будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей
Процент
2019
20
2 055,0
0,0
2 055,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Федеральный (региональный) проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»
3.9. Укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Управление здравоохра-нения
области
Снижение младенческой смертности
Случаев на 1 000
новорожденных, родившихся живыми
2019
3,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
2020
3,6
2021
3,6
2022
3,4
2023
3,3
2024
3,2
3.10. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Снижение младенческой смертности
Случаев на 1 000
новорожденных, родившихся живыми
2019
3,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
2020
3,6
2021
3,6
2022
3,4
2023
3,3
2024
3,2
Итого по Подпрограмме:
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
106 832,3
64 168,1
42 664,2
0,0
0,0
2019
134 906,9
64 141,8
70 765,1
0,0
0,0
2020
102 298,9
64 141,8
38 157,1
0,0
0,0
2021
31 810,8
0,0
31 810,8
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
858 037,6
473 005,8
385 031,8
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей
Управление здравоохранения
области
Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными
государственными учреждениями здравоохранения
Процент
2016
100,0
20 197,7
0,0
20 197,7
0,0
0,0
2017
100,0
20 689,3
0,0
20 689,3
0,0
0,0
2018
100,0
23 299,0
0,0
23 299,0
0,0
0,0
2019
100,0
26 300,4
0,0
26 300,4
0,0
0,0
2020
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2021
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2022
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2023
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2024
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
6 037,0
0,0
6 037,0
0,0
0,0
2017
655,0
4 799,2
0,0
4 799,2
0,0
0,0
2018
604,5
4 348,9
0,0
4 348,9
0,0
0,0
2019
566,1
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2020
547,5
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2021
528,8
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2022
510,2
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2023
491,5
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2024
477,5
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения
Управление здравоохранения
области
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения
Процент
2016
100,0
48 038,2
0,0
48 038,2
0,0
0,0
2017
100,0
47 235,4
0,0
47 235,4
0,0
0,0
2018
100,0
50 825,2
0,0
50 825,2
0,0
0,0
2019
100,0
48 285,4
0,0
48 285,4
0,0
0,0
2020
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2021
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
здравоохранения «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»
2022
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2023
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2024
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»
Управление здравоохранения
области
Количество участников проекта
Детей/
семей
2016
30/15
555,9
555,9
0,0
0,0
0,0
4.5. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий
Управление здравоохранения
области
Количество объектов
Объект
2017
1
19 999,8
19 999,8
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
74 828,8
555,9
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
79 393,8
0,0
79 393,8
0,0
0,0
2020
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2021
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2022
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2023
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2024
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
693 952,4
20 555,7
673 396,7
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2016
6,8
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
7,6
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
8,4
71 037,9
0,0
71 037,9
0,0
0,0
2019
Расходы на реализацию мероприятия в 2019-2021 годах учтены в рамках мероприятия «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи» федерального (регионального) проекта «Старшее поколение»
2020
2021
2022
10,2
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
10,3
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
10,4
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
5.2. Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2018
8,4
49 313,3
49 313,3
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Комплексное развитие паллиативной медицинской помощи»
5.3. Развитие паллиативной медицинской помощи
Управление здравоохранения
области
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи
Процент
2019
1,3
48 827,9
44 432,9
4 395,0
0,0
0,0
2020
1,8
49 191,6
44 763,9
4 427,7
0,0
0,0
2021
2,3
49 191,6
44 763,9
4 427,7
0,0
0,0
2022
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Федеральный (региональный) проект «Старшее поколение»
5.4. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление здравоохранения
области
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
Процент
2019
26,6
73 795,0
0,0
73 795,0
0,0
0,0
2020
31,6
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2021
37,6
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2022
55,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
65,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
122 622,9
44 432,9
78 190,0
0,0
0,0
2020
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2021
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2022
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
788 007,3
183 274,0
604 733,3
0,0
0,0
6. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
25 236,3
0,0
25 236,3
0,0
0,0
2017
31,5
25 009,6
0,0
25 009,6
0,0
0,0
2018
31,6
24 206,5
0,0
24 206,5
0,0
0,0
2019
31,7
Расходы на реализацию мероприятия в 2019-2021 годах учтены в рамках мероприятия «Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области» федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
2020
31,8
2021
31,9
2022
32,0
2023
32,2
2024
32,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
6 656,0
0,0
5 114,0
0,0
0,0
2017
31,5
6 984,0
0,0
6 656,0
0,0
0,0
2018
31,6
8 492,0
0,0
8 492,0
0,0
0,0
2019
31,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования» федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
2020
31,8
2021
31,9
2022
32,0
2023
32,2
2024
32,5
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
2017
31,5
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2018
31,6
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2019
31,7
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2020
31,8
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2021
31,9
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2022
32,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2023
32,2
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2024
32,5
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2016
17,68
88 100,0
60 000,0*
28 100,0
0,0
0,0
2017
18,10
86 000,0
60 000,0*
26 000,0
0,0
0,0
*Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
24 235,6
0,0
24 235,6
0,0
0,0
2017
31,5
26 000,8
0,0
26 000,8
0,0
0,0
2018
31,6
27 634,0
0,0
27 634,0
0,0
0,0
2019
31,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках» федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
2020
31,8
2021
31,9
2022
32,0
2023
32,2
2024
32,5
6.6. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за периоды, истекшие
до 01 января 2018 г.
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2018
18,60
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
6.7 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
Управление здравоохранения
области
Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
Процент
2019
100
50 000,0
30 000,0
20 000,0
0,0
0,0
2020
100
50 000,0
30 000,0
20 000,0
0,0
0,0
2021
100
50 000,0
30 000,0
20 000,0
0,0
0,0
2022
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.8. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (софинансирование расходов медицинских организаций на оплату врачей и среднего медицинского персонала)
Территориальный фонд
обяза-тельного медицинского страхования
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2019
31,7
70 427,3
0,0
0,0
0,0
70 427,3
2020
31,8
198 623,1
0,0
0,0
0,0
198 623,1
2021
31,9
288 741,9
0,0
0,0
0,0
288 741,9
2022
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
32,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
32,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
6.9. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях
На 10 тыс.
населения
2019
34,1
24 493,9
0,0
24 493,9
0,0
0,0
2020
35,9
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2021
37,3
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2022
38,8
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2023
40,2
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2024
41,8
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
6.10. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях
На 10 тыс.
населения
2019
34,1
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2020
35,9
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2021
37,3
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2022
38,8
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2023
40,2
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2024
41,8
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.11. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях
На 10 тыс.
населения
2019
34,1
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2020
35,9
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2021
37,3
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2022
38,8
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2023
40,2
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2024
41,8
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
182 106,8
30 000,0
81 479,5
0,0
70 627,3
2020
308 661,1
30 000,0
79 838,0
0,0
198 823,1
2021
398 779,9
30 000,0
79 838,0
0,0
288 941,9
2022
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2023
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2024
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
1 417 246,5
210 000,0
647 754,2
0,0
559 492,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявле- ния туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление здравоохранения
области
Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
10 240,0
0,0
10 240,0
0,0
0,0
2017
3,4
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2018
3,3
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2019
3,2
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2020
3,1
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2021
3,0
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2022
2,9
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2023
2,8
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2024
2,7
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
Управление образования и науки
области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
Процент
2016
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами B и C»
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
41 706,1
41 706,1
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
9 718,9
4 768,9
4 950,0
0,0
0,0
8.4.Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначен-
ными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или тканей),
Управление здравоохранения
области
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
Процент
2017
3,0
4 512,3
3 528,3
984,0
0,0
0,0
2018
3,0
4 257,7
3 356,8
900,9
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
включающих в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации
8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов
В и (или) С)
Управление здравоохра-
нения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2017
21,0
5 700,5
4 457,7
1 242,8
0,0
0,0
2018
22,0
7 113,3
5 968,1
1 145,2
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохра-
нения области
Уровень
информированности населения в возрасте 18-49 лет по
вопросам ВИЧ- инфекции
Процент
2017
84,0
3 346,4
2 616,7
729,7
0,0
0,0
2018
87,0
3 014,7
2 375,9
638,8
0,0
0,0
8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
Управление здравоохра-
нения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
187,1
137,7
38,4
0,0
11,0
2018
22,0
207,4
151,7
40,8
0,0
15,0
2019
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций)»
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным
порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
Управление здравоохра-
нения области
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
2017
79,3
4 426,9
3 461,8
965,1
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.9. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)
Управление здравоохра-
нения области
Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
Процент
2018
100,0
90 000,0
44 630,0
45 370,0
0,0
0,0
2019
100,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
2020
100,0
2021
100,0
2022
100,0
2023
100,0
2024
100,0
8.10. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии
Управление здравоохра-
нения области
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
2019
79,7
5 394,4
4 493,3
901,1
0,0
0,0
2020
80,0
5 394,4
4 493,3
901,1
0,0
0,0
2021
80,5
5 394,4
4 493,3
901,1
0,0
0,0
2022
81,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2023
81,5
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2024
82,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
8.11. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
Управление здравоохра-
нения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2019
23,0
6 805,7
5 645,4
1 160,3
0,0
0,0
2020
24,0
6 805,7
5 645,4
1 160,3
0,0
0,0
2021
24,0
6 805,7
5 645,4
1 160,3
0,0
0,0
2022
24,5
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2023
25,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2024
25,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
8.12. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохра-
нения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2019
23,0
3 239,4
2 522,2
717,2
0,0
0,0
2020
24,0
3 239,4
2 522,2
717,2
0,0
0,0
2021
24,0
3 239,4
2 522,2
717,2
0,0
0,0
2022
24,5
717,2
0,0
717,2
0,0
0,0
2023
25,0
717,2
0,0
717,2
0,0
0,0
2024
25,0
717,2
0,0
717,2
0,0
0,0
8.13. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
Управление здравоохра-
нения области
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
2019
74,35
2 365,8
2 365,8
0,0
0,0
0,0
2020
75,04
2 365,8
2 365,8
0,0
0,0
0,0
2021
75,80
2 365,8
2 365,8
0,0
0,0
0,0
2022
76,57
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
77,24
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
77,88
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей
8.14. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление строительства и инвестиций
области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2016
2
72 408,6
0,0
72 408,6
0,0
0,0
2017
1
4 347,8
0,0
4 347,8
0,0
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
2
44 173,0
0,0
44 173,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.15. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
1 568 524,7
0,0
788 024,7
0,0
780 500,0
2017
100,0
1 561 124,7
0,0
741 136,7
0,0
819 988,0
2018
100,0
1 765 105,8
0,0
904 123,8
0,0
860 982,0
2019
100,0
1 740 171,1
0,0
864 264,5
0,0
904 977,0
2020
100,0
1 761 283,1
0,0
811 062,1
0,0
950 221,0
2021
100,0
1 799 291,9
0,0
811 062,1
0,0
988 229,8
2022
100,0
1 838 821,1
0,0
811 062,1
0,0
1 027 759,0
2023
100,0
1 879 931,5
0,0
811 062,1
0,0
1 068 869,4
2024
100,0
1 922 686,3
0,0
811 062,1
0,0
1 111 624,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.16. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ
Управление здравоохранения
области
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литров на душу населения в год
2019
4,8
771,0
0,0
701,0
0,0
70,0
2020
4,8
701,0
0,0
701,0
0,0
0,0
2021
4,7
701,0
0,0
701,0
0,0
0,0
2022
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
4,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.17. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи
не застрахо-
ванным по ОМС лицам
Процент
2016
100,0
96,4
0,0
96,4
0,0
0,0
2017
100,0
26,4
0,0
26,4
0,0
0,0
2018
100,0
76,5
0,0
76,5
0,0
0,0
2019
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2020
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2021
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2022
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2023
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2024
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
8.18. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту
Объект
2016
1
4 936,4
0,0
4 936,4
0,0
0,0
2017
4
47 622,3
0,0
47 622,3
0,0
0,0
2018
7
21 435,3
0,0
21 435,3
0,0
0,0
2019
5
71 228,9
0,0
71 228,9
0,0
0,0
2020
0
3 653,7
0,0
3 653,7
0,0
0,0
2021
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.19. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа
Управление здравоохранения
области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
1 718,6
0,0
1 718,6
0,0
0,0
2017
192
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2018
202
4 472,0
0,0
4 472,0
0,0
0,0
2019
212
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2020
222
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2021
232
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2022
242
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2023
252
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2024
262
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
8.20. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохра-нения
области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета
области
Человек
2016
135
16 189,1
3 269,0
12 920,1
0,0
0,0
2017
141
16 942,6
4 022,5
12 920,1
0,0
0,0
2018
142
16 173,2
2 709,6
13 463,6
0,0
0,0
2019
144
15 458,3
2 537,8
12 920,5
0,0
0,0
2020
144
15 458,3
2 537,8
12 920,5
0,0
0,0
2021
144
15 458,3
2 537,8
12 920,5
0,0
0,0
2022
144
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2023
144
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2024
144
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
8.21. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»
Управление здравоохра-нения
области
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень
качества и безопасности компонентов крови
Процент
2016
100,0
75 277,7
0,0
75 277,7
0,0
0,0
2017
100,0
73 121,3
0,0
73 121,3
0,0
0,0
2018
100,0
73 547,8
0,0
73 547,8
0,0
0,0
2019
100,0
66 557,2
0,0
66 557,2
0,0
0,0
2020
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2021
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2022
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2023
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2024
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
8.22. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов
Управление здравоохра-нения
области
Количество привлеченных доноров
Человек
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
300
5,0
0,0
4,0
0,0
1,0
2018
450
7,0
0,0
6,0
0,0
1,0
2019
600
330,0
0,0
300,0
0,0
30,0
2020
750
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2021
800
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2022
850
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2023
900
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2024
950
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»
8.23. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми
заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
3 819,6
0,0
3 819,6
0,0
0,0
2017
655,0
2 468,0
0,0
2 468,0
0,0
0,0
2018
604,5
2 653,7
0,0
2 653,7
0,0
0,0
2019
566,1
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2020
547,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2021
528,8
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2022
510,2
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2023
491,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2024
477,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
8.24. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спор-
тивная медицина»,
«Профпатология»
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государ-
ственными
учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
14 039,3
0,0
14 039,3
0,0
0,0
2017
100,0
13 269,2
0,0
13 269,2
0,0
0,0
2018
100,0
15 941,8
0,0
15 941,8
0,0
0,0
2019
100,0
15 193,1
0,0
15 193,1
0,0
0,0
2020
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2021
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2022
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2023
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2024
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
8.25. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество объектов
Объект
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
1
39 000,0
0,0
39 000,0
0,0
0,0
2021
1
39 000,0
0,0
39 000,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.26. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения
области
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
На 100 тыс. населения
2019
179,0
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2020
178,9
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2021
176,9
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2022
174,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
172,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
169,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8.27. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Единиц
2019
1
244 579,6
244 579,6
0,0
0,0
0,0
2020
1
428 602,3
428 602,3
0,0
0,0
0,0
2021
1
173 915,5
173 915,5
0,0
0,0
0,0
2022
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
8.28. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Управление здравоохранения
области
Переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Единиц
2019
4
101 151,0
101 151,0
0,0
0,0
0,0
2020
4
115 379,4
115 379,4
0,0
0,0
0,0
2021
4
89 827,9
89 827,9
0,0
0,0
0,0
2022
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 027 251,1
63 095,0
1 103 158,1
0,0
860 998,0
2019
2 372 521,8
363 295,1
1 104 149,7
0,0
905 077,0
2020
2 486 347,1
561 546,2
974 579,9
0,0
950 221,0
2021
2 240 463,9
281 307,9
970 926,2
0,0
988 229,8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2022
1 958 944,2
0,0
931 185,2
0,0
1 027 759,0
2023
2 000 054,6
0,0
931 185,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 809,4
0,0
931 185,2
0,0
1 111 624,2
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
18 707 901,0
1 337 212,9
8 857 409,7
0,0
8 513 278,4
9. Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности»
9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Управление здравоохранения
области
Выполнение плана проверок
Процент
2016
100,0
1 875,7
1 875,7
0,0
0,0
0,0
2017
100,0
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
2018
100,0
1 115,2
1 115,2
0,0
0,0
0,0
2019
100,0
1 160,2
1 160,2
0,0
0,0
0,0
2020
100,0
1 178,2
1 178,2
0,0
0,0
0,0
2021
100,0
1 227,8
1 227,8
0,0
0,0
0,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизе
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
61 022,1
0,0
61 022,1
0,0
0,0
2017
100,0
59 426,2
0,0
59 426,2
0,0
0,0
2018
100,0
68 656,4
0,0
68 656,4
0,0
0,0
2019
100,0
67 317,6
0,0
67 317,6
0,0
0,0
2020
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2021
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2022
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2023
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2024
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
2 029,5
0,0
2 029,5
0,0
0,0
2017
100,0
2 001,7
0,0
2 001,7
0,0
0,0
2018
100,0
2 238,0
0,0
2 238,0
0,0
0,0
2019
100,0
2 110,4
0,0
2 110,4
0,0
0,0
2020
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2021
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2022
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2023
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2024
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Независимая оценка качества услуг, оказываемых медицинскими учреждениями»
9.4. Мероприятия по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания медицинских услуг медицинскими организациями Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Количество объектов независимой оценки качества медицинских услуг
Объект
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
16
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2020
20
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2021
21
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2022
22
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2023
23
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2024
24
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
70 738,2
1 160,2
69 578,0
0,0
0,0
2020
68 497,3
1 178,2
67 319,1
0,0
0,0
2021
68 546,9
1 227,8
67 319,1
0,0
0,0
2022
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2023
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2024
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
609 228,8
7 681,4
601 547,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10. Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»
10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*
Управление здравоохра-нения
области
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
2016
8 632,8
8 653 209,4
0,0
0,0
0,0
8 653 209,4
2017
8 901,9
9 008 148,7
0,0
0,0
0,0
9 008 148,7
2018
10 672,4
10884250,8
0,0
0,0
0,0
10 844 250,8
2019
11 566,4
11620 377,1
0,0
0,0
0,0
11 620 377,1
2020
12 327,2
12384 735,9
0,0
0,0
0,0
12 384 735,9
2021
13 064,2
13125 209,2
0,0
0,0
0,0
13 125 209,2
2022
12 447,9
12648305,7
0,0
0,0
0,0
12 648 305,7
2023
12 945,8
13154237,9
0,0
0,0
0,0
13 154 237,9
2024
13 463,6
13680407,4
0,0
0,0
0,0
13 680 407,4
10.1.1. «Профилактика неинфекционных заболеваний в Тамбовской области» (приоритетный
стратегический проект)
Управление здравоохра-нения
области
Охват профилактическими осмотрами
население области
Процент
2018
46,5
273 982,8
0,0
0,0
0,0
273 982,8
2019
48,0
284 942,1
0,0
0,0
0,0
284 942,1
2020
50,0
296 339,8
0,0
0,0
0,0
296 339,8
2021
56,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
67,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
78,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.1.2. «Тиражирование результатов пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации «Школьная медицина» на все базовые общеобразовательные организации (приоритетный стратегический проект)
Управление здравоохра-нения
области
Охват обучающихся медицинскими профилактическими осмотрами и вакцинацией
Процент
2018
100,0
280 129,4
0,0
0,0
0,0
280 129,4
2019
100,0
291 334,6
0,0
0,0
0,0
291 334,6
2020
100,0
302 988,0
0,0
0,0
0,0
302 988,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* В графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10.2. Обязательное
медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области*
Управление здравоохра-нения
области
Обеспечение уплаты взно-сов на обяза-тельное медицинское страхование нера-ботающего населения в объемах, предусмотренных законода-тельством
Процент
2016
100,0
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2017
100,0
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2018
100,0
3 970 299,9
0,0
3 970 299,9
0,0
0,0
2019
100,0
4 133 856,1
0,0
4 133 856,1
0,0
0,0
2020
100,0
4 292 728,6
0,0
4 292 728,6
0,0
0,0
2021
100,0
4 292 728,6
0,0
4 292 728,6
0,0
0,0
2022
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2023
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2024
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений,
оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоох-ранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
для которых осуществляется мониторинг
возможности записи
граждан
Процент
2016
100,0
32 423,9
0,0
32 423,9
0,0
0,0
2017
100,0
31 066,8
0,0
31 066,8
0,0
0,0
2018
100,0
30 989,2
0,0
30 989,2
0,0
0,0
2019
100,0
30 989,2
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2020
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2021
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2022
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2023
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2024
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
* Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
10.4. Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем
здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоох-ранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих
Процент
2018
50
20 000,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
2019
75
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
80
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
в электронном медицинском документообороте,в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»
10.5. Расходы на обеспече-ние функционирования государственных органов
Управление здравоохра-нения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской
области
«Развитие здравоохране-ния
Тамбовской
области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном
объеме
Процент
2016
95,0
25 806,7
0,0
25 806,7
0,0
0,0
2017
95,0
25 908,4
0,0
25 908,4
0,0
0,0
2018
95,0
28 237,7
0,0
28 237,7
0,0
0,0
2019
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2020
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2021
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2022
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2023
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2024
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения
Управление здравоохра-нения
Доля мероприятий
государ-
ственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения
Тамбовской области»,
запланированных на отчетный год, которые
выполнены в полном
объеме
Процент
2016
95,0
4 089,5
0,0
4 089,5
0,0
0,0
10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Территориальный фонд
обяза-тельного медицинского страхования
2016
125 221,9
0,0
0,0
0,0
125 221,9
2017
130 880,4
0,0
0,0
0,0
130 880,4
2018
148 667,1
0,0
0,0
0,0
148 667,1
2019
152 795,3
0,0
0,0
0,0
164 828,9
2020
157 455,3
0,0
0,0
0,0
172 822,8
2021
163 753,5
0,0
0,0
0,0
180 627,0
2022
170 303,6
0,0
0,0
0,0
170 303,6
2023
177 115,7
0,0
0,0
0,0
177 115,7
2024
184 200,3
0,0
0,0
0,0
184 200,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по Подпрограмме:
2016
12550774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12900060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15042444,7
20 000,0
4 029 526,8
0,0
10 992 917,9
2019
15975627,9
0,0
4 190 421,9
0,0
11 785 206,0
2020
16906853,1
0,0
4 349 294,4
0,0
12 557 558,7
2021
17655130,6
0,0
4 349 294,4
0,0
13 305 836,2
2022
17171086,0
0,0
4 352 476,7
0,0
12 818 609,3
2023
17683830,3
0,0
4 352 476,7
0,0
13 331 353,6
2024
18217084,4
0,0
4 352 476,7
0,0
13 864 607,7
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
144102892,7
20 000,0
37 509 342,9
0,0
106 573 549,8
11. Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации
Управление здравоохра-нения
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении
чрезвычайных ситуаций
Процент
2016
100,0
8 027,4
0,0
8 027,4
0,0
0,0
2017
100,0
9 098,0
0,0
9 098,0
0,0
0,0
2018
100,0
10 283,9
0,0
10 283,9
0,0
0,0
2019
100,0
11 332,8
0,0
11 332,8
0,0
0,0
2020
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах»
11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не
Управление здравоохранения
Обеспечение перечисления межбюджетных
Процент
2016
100,0
3 782,7
0,0
3 782,7
0,0
0,0
2017
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2018
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи*
Итого по Подпрограмме:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
11 332,8
0,0
11 332,8
0,0
0,0
2020
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
105 442,3
0,0
105 442,3
0,0
0,0
*Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области до 2019 года
12. Подпрограмма государственной программы «Информационные технологии в здравоохранении»
Федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
12.1. Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Управление здравоохранения
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих
медицинские
Процент
2019
100
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
100
253 228,7
248 164,0
5 064,7
0,0
0,0
2021
100
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
100
00,
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
информационные системы для организации и оказания
Итого по Подпрограмме:
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,7
248 164,0
5 064,7
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
00,
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2019-2024
399 041,0
391 060,0
7 981,0
0,0
0,0
Итого по
Программе:
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1
0,0
9 559 081,3
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6
0,0
10 069 204,1
2018
18 389 474,8
612 001,8
5 830 201,8
0,0
11 947 271,2
2019
19 762 556,1
909 266,8
6 044 360,9
0,0
12 808 928,4
2020
20 890 418,0
1173337,1
6 010 478,0
0,0
13 706 602,9
2021
21 101 576,5
526 275,5
5 992 293,0
0,0
14 583 008,0
2022
19 766 417,9
0,0
5 919 849,5
0,0
13 846 568,4
2023
20 320 272,6
0,0
5 919 849,5
0,0
14 400 423,1
2024
20 896 281,5
0,0
5 919 849,5
0,0
14 976 432,0
Всего по Программе:
2016-2024
172 900 896,4
4 463 140,1
52 540 236,9
0,0
115 897 519,4
Заместитель главы администрации
области
Н.E.Астафьева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации области
от 31.07.2019 № 873
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»
за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
феде-ральный бюджет
бюджет Тамбовской
области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
10 839 613,6*
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9*
0,0
9 686 402,0*
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1*
0,0
9 559 081,3*
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6*
0,0
10 069 204,1*
2018
18 389 474,8
612 001,8
5 830 201,8*
0,0
11 947 271,2*
2019
19 762 556,1
909 266,8
6 044 360,9*
0,0
12 808 928,4*
2020
20 890 418,0
1 173 337,1
6 010 478,0*
0,0
13 706 602,9*
2021
21 101 576,5
526 275,5
5 992 293,0*
0,0
14 583 008,0*
2022
19 766 417,9
0,0
5 919 849,5*
0,0
13 846 568,4*
2023
20 320 272,6
0,0
5 919 849,5*
0,0
14 400 423,1*
2024
20 896 281,5
0,0
5 919 849,5*
0,0
14 976 432,0*
*Объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление здравоохранения области
2013
5 635 264,0
645 424,3
4 319 389,7
0,0
670 450,0
2014
6 609 667,6
646 160,1
5 043 357,5
0,0
920 150,0
2015
6 670 940,0
590 959,8
5 196 964,7
0,0
883 015,5
2016
6 881 106,0
736 143,6
5 364 312,1
0,0
780 650,0
2017
6 608 172,5
386 115,3
5 291 882,2
0,0
930 175,0
2018
7 360 646,2
602 284,0
5 804 008,9
0,0
954 353,3
2019
7 800 039,6
901 202,6
5 945 541,9
0,0
953 295,1
2020
8 122 232,2
1 162 567,4
6 009 243,8
0,0
950 421,1
2021
7 506 298,3
526 275,5
5 991 593,0
0,0
988 429,8
2022
6 947 108,5
0,0
5 919 149,5
0,0
1 027 959,0
2023
6 988 218,9
0,0
5 919 149,5
0,0
1 069 069,4
2024
7 030 973,7
0,0
5 919 149,5
0,0
1 111 824,2
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,9**
5 237,9**
605 021,0**
0,0
0,0
2015
648 837,2**
0,0
648 837,2**
0,0
0,0
2016
205 368,0**
0,0
205 368,0**
0,0
0,0
2017
15 204,8**
0,0
15 204,8**
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 768 839,2
0,0
0,0
0,0
6 768 839,2
2014
9 919 463,6
0,0
0,0
0,0
9 919 463,6
2015
8 803 386,5
0,0
0,0
0,0
8 803 386,5
2016
8 838 431,3
60 000,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 199 029,1
60 000,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 855 633,3
0,0
0,0
0,0
11 855 633,3
2020
12 756 181,8
0,0
0,0
0,0
12 756 181,8
2021
13 594 578,1
0,0
0,0
0,0
13 594 578,1
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
2 750,0
0,0
2 750,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
17 187,6
0,0
17 187,6*
0,0
0,0
2018
35 210,7
9 717,8
25 492,9*
0,0
0,0
2019
103 433,2
8 064,2
95 369,0*
0,0
0,0
2020
11 304,0
10 769,7
534,3*
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
774 140,5
414 310,3
359 829,9
0,0
0,3
2019
690 306,8
332 738,8
357 550,0
0,0
18,0
2020
562 591,4
223 543,0
339 048,4
0,0
0,0
2021
434 089,7
99 577,9
334 511,8
0,0
0,0
2022
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2023
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2024
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
770 580,0
403 413,9
367 166,1
0,0
0,0
2017
654 970,6
346 766,5
308 204,1
0,0
0,0
2018
739 731,1
404 592,5
335 138,3
0,0
0,3
2019
656 723,6
324 674,6
332 031,0
0,0
18,0
2020
551 287,4
212 773,3
338 514,1
0,0
0,0
2021
434 089,7
99 577,9
334 511,8
0,0
0,0
2022
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2023
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2024
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
2 750,0
0,0
2 750,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление градостроительства и архитектуры области
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
13 742,8
0,0
13 742,8*
0,0
0,0
2018
34 409,4
9 717,8
24 691,6*
0,0
0,0
2019
30 833,2
8 064,2
22 769,0*
0,0
0,0
2020
11 304,0
10 769,7
534,3*
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 054 408,6
123 345,4
931 063,2
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9*
5 237,9*
20 421,0*
0,0
0,0
2015
80 089,4*
0,0
80 089,4*
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
48 000,1
0,0
0,0
0,0
48 000,1
2020
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2021
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2022
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2023
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2024
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
управление здравоохранения области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
48 000,1
0,0
0,0
0,0
48 000,1
2020
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2021
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2022
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2023
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
2024
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
106 832,3
64 168,1
42 664,2
0,0
0,0
2019
134 906,9
64 141,8
70 765,1
0,0
0,0
2020
102 298,9
64 141,8
38 157,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2021
31 810,8
0,0
31 810,8
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
24 376,1
10 887,9
13 488,2
0,0
0,0
2014
17 855,3
7 377,1
10 478,2
0,0
0,0
2015
20 715,0
0,0
20 715,0
0,0
0,0
2016
304 620,6
280 554,1
24 066,5
0,0
0,0
2017
20 505,9
0,0
20 505,9
0,0
0,0
2018
106 031,0
64 168,1
41 862,9
0,0
0,0
2019
106 479,9
64 141,8
42 338,1
0,0
0,0
2020
102 298,9
64 141,8
38 157,1
0,0
0,0
2021
31 810,8
0,0
31 810,8
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
31 810,8
0,0
0,0
в том числе:
ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
2018
84 168,1
64 168,1
20 000,0
0,0
0,0
2019
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2020
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2021
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
80 772,8**
0,0
80 772,8**
0,0
0,0
2017
10 857,0**
0,0
10 857,0**
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2018
801,3**
0,0
801,3**
0,0
0,0
2019
28 427,0**
0,0
28 427,0**
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
79 393,8
0,0
79 393,8
0,0
0,0
2020
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2021
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2022
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2023
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2024
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление здравоохранения области
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
79 393,8
0,0
79 393,8
0,0
0,0
2020
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2021
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2022
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2023
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
122 622,9
44 432,9
78 190,0
0,0
0,0
2020
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2021
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2022
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
122 622,9
44 432,9
78 190,0
0,0
0,0
***Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области.
**** Средства Резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2020
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2021
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2022
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
182 106,8
30 000,0
81 479,5
0,0
70 627,3
2020
308 661,1
30 000,0
79 838,0
0,0
198 823,1
2021
398 779,9
30 000,0
79 838,0
0,0
288 941,9
2022
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2023
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2024
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
управление здравоохранения области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
91379,4
0,0
90829,4
0,0
550,0
2016
82 835,9
0,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
83 841,3
0,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
111 679,5
30 000,0
81 479,5
0,0
200,0
2020
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2021
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2022
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2023
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2024
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
средства обязательного медицинского страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2016
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2017
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
70 427,3
0,0
0,0
0,0
70 427,3
2020
198 623,1
0,0
0,0
0,0
198 623,1
2021
288 741,9
0,0
0,0
0,0
288 741,9
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
управление здравоохранения
области
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
2020
45 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
управление здравоохранения области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
4 498 362,0
1 875,7
3 753 186,3
0,0
743 300,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 763 386,5
0,0
0,0
0,0
8 763 386,5
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»
Всего, в том числе:
2014
2 528 957,7
0,0
421 493,0
0,0
2 107 464,7**
2015
282 967,5
0,0
282 967,5
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2014
421 493,0*
0,0
421 493,0*
0,0
0,0
2015
282 467,5*
0,0
282 467,5*
0,0
0,0
2016
52 186,6*
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
управление градостроитель-ства и архитектуры области
2017
3 444,8**
0,0
3 444,8**
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс.руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс.руб.
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
средства обязательного медицинского страхования
2014
2107464,7***
0,0
0,0
0,0
2107464,7***
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 12
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 027 251,1
63 095,0
1 103 158,1
0,0
860 998,0
2019
2 372 521,8
363 295,1
1 104 149,7
0,0
905 077,0
2020
2 486 347,1
561 546,2
974 579,9
0,0
950 221,0
2021
2 240 463,9
281 307,9
970 926,2
0,0
988 229,8
2022
1 958 944,2
0,0
931 185,2
0,0
1 027 759,0
2023
2 000 054,6
0,0
931 185,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 809,4
0,0
931 185,2
0,0
1 111 624,2
управление здравоохранения области
2016
1 746 266,7
49 744,0
916 022,7
0,0
780 500,0
2017
1 755 085,8
18 224,7
916 861,1
0,0
820 000,0
2018
2 026 551,1
63 095,0
1 102 458,1
0,0
860 998,0
2019
2 327 648,8
363 295,1
1 059 276,7
0,0
905 077,0
2020
2 485 647,1
561 546,2
973 879,9
0,0
950 221,0
2021
2 239 763,9
281 307,9
970 226,2
0,0
988 229,8
2022
1 958 244,2
0,0
930 485,2
0,0
1 027 759,0
2023
1 999 354,6
0,0
930 485,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 109,4
0,0
930 485,2
0,0
1 111 624,2
управление строительства и инвестиций области
2016
72 408,6
0,0
72 408,6*
0,0
0,0
2017
4 347,8
0,0
4 347,8*
0,0
0,0
управление образования и науки области
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
*** Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление градостроитель-ства и архитектуры области
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
44 173,0
0,0
44 173,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 13
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Всего, в том числе:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
70 738,2
1 160,2
69 578,0
0,0
0,0
2020
68 497,3
1 178,2
67 319,1
0,0
0,0
2021
68 546,9
1 227,8
67 319,1
0,0
0,0
2022
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2023
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2024
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
70 738,2
1 160,2
69 578,0
0,0
0,0
2020
68 497,3
1 178,2
67 319,1
0,0
0,0
2021
68 546,9
1 227,8
67 319,1
0,0
0,0
2022
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2023
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2024
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 14
«Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2016
12 550 774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12 900 060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15 042 444,7
20 000,0
4 029 526,8
0,0
10 992 917,9
2019
15 975 627,9
0,0
4 190 421,9
0,0
11 785 206,0
2020
16 906 853,1
0,0
4 349 294,4
0,0
12 557 558,7
2021
17 655 130,6
0,0
4 349 294,4
0,0
13 305 836,2
2022
17 171 086,0
0,0
4 352 476,7
0,0
12 818 609,3
2023
17 683 830,3
0,0
4 352 476,7
0,0
13 331 353,6
2024
18 217 084,4
0,0
4 352 476,7
0,0
13 864 607,7
управление здравоохранения области
2016
3 772 343,5
0,0
3 772 343,5
0,0
0,0
2017
3 761 031,8
0,0
3 761 031,8
0,0
0,0
2018
4 049 526,8
20 000,0
4 029 526,8
0,0
0,0
2019
4 190 421,9
0,0
4 190 421,9
0,0
0,0
2020
4 349 294,4
0,0
4 349 294,4
0,0
0,0
2021
4 349 294,4
0,0
4 349 294,4
0,0
0,0
2022
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
2023
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
2024
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2016
8 778 431,3
0,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 139 029,1
0,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 785 206,0
0,0
0,0
0,0
11 785 206,0
2020
12 557 558,7
0,0
0,0
0,0
12 557 558,7
2021
13 305 836,2
0,0
0,0
0,0
13 305 836,2
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
Подпрограмма 15
«Развитие скорой медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
11 332,8
0,0
11 332,8
0,0
0,0
2020
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2021
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
11 332,8
0,0
11 332,8
0,0
0,0
2020
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
Подпрограмма 16
«Информационные технологии в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,7
248 164,0
5 064,7
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,7
248 164,0
5 064,7
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Заместитель главы администрации
области Н.E.Астафьева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации области
от 31.07.2019 № 873
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017-2024 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема государственной услуги (работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
Наименова-ние
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ед. изм.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни"
Государственная услуга (работа):
Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
Количество физических лиц
2 711
-
-
-
-
-
-
-
1 768,6
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения
Условных единиц
-
1 525
1 350
1 350
1 350
1 350
1 350
1 350
-
1 768,6
1 599,6
1 539,6
1 539,6
1 539,6
1 539,6
1 539,6
Итого по государственной услуге
2 711
1 525
1 350
1 350
1 350
1 350
1 350
1 350
1 768,6
1 768,6
1 599,6
1 539,6
1 539,6
1 539,6
1 539,6
1 539,6
Основное мероприятие "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях"
Государственная услуга (работа):
Хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий
Отчет
24
24
24
24
24
24
24
24
27 436,8
27 235,0
25 766,9
25 766,9
25 766,9
25 766,9
25 766,9
25 766,9
277
294
312
-
-
-
-
-
9 112,0
10 014,8
10 469,0
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
301
318
336
24
24
24
24
24
36 548,8
37 249,8
36 235,9
25 766,9
25 766,9
25 766,9
25 766,9
25 766,9
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная услуга (работа):
Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования
Случай лечения
-
72
90
90
90
90
90
90
-
7 775,00
9 660,30
9 041,60
9 041,60
9 041,60
9 041,60
9 041,60
Медицинское освидетельство-вание на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
Экспертиза
4 560
4 466
4 560
4 560
4 560
4 560
4 560
4 560
1 538,50
2 082,70
2 337,50
2 280,00
2 280,00
2 280,00
2 280,00
2 280,00
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Пациенто-день
13 113
-
-
-
-
-
-
-
3 978,20
-
-
-
-
-
-
-
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Посещение
59 060
525 699
522 989
522 989
522 989
522 989
522 989
522989
13 269,20
209 172
185 486,4
178 931
178 931
178 931
178 931
178 931,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Случай лечения
800,00
-
-
-
-
-
-
-
8 985,20
-
-
-
-
-
-
-
Специализирован-ная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Закон-ченный случай
13454
14267
14197
14197
14197
14197
14197
14197
565155,9
674512,1
656574,4
611030,5
611030,5
611030,5
611030,5
611030,5
Судебно-психиатрическая экспертиза
Экспер-тиза
-
1 445
1 445
1 445
1 445
1 445
1 445
1 445
-
10 582,2
10 205,9
9 779
9 779,00
9 779,00
9 779,00
9 779,00
Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования
Закон-ченный случай
-
15
34
34
34
34
34
34
-
76,54
90,80
90,80
90,80
90,80
90,80
90,80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Закон-ченный случай
15
-
-
-
-
-
-
-
26,40
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами"
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
Государственная услуга (работа):
Информирование населения по вопросам профилактики и раннего выявления новообразований, в том числе злокачественных
Услов-ных единиц
-
-
2 500
2 500
2 500
-
-
-
-
-
40
40
40
-
-
-
Итого по государственной услуге
-
-
2 500
2 500
2 500
-
-
-
-
-
40
40
40
-
-
-
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами"
Государственная услуга (работа):
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Посеще-ние
59060
57000
57000
57000
57000
57000
57000
57000
13 269,2
14 812,3
14 811,6
14 400,2
14 400,2
14 400,2
14 400,2
14 400,2
Человек
-
2000
1525
1525
1525
1525
1525
1525
-
380,8
381,54
381,54
381,54
381,54
381,54
381,54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого по государственной услуге
59 060
59 000
58 525
58 525
58 525
58 525
58 525
58 525
13 269,2
15193,10
15 193,1
14 781,70
14 781,70
14 781,70
14781,7
14 781,7
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи"
Государственная услуга (работа):
Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Закон-ченный случай
141
142
141
141
141
141
141
141
12 920,1
13 463,6
12 920,5
12 920,5
12 920,5
12 920,5
12 920,5
12 920,5
4 022,5
2 709,6
2 537,8
2 537,8
2 537,8
-
-
-
Итого по государственной услуге
141
142
141
141
141
141
141
141
16 942,60
16 173,20
15 458,30
15 458,30
15 458,30
12 920,50
12 920,50
12 920,50
Основное мероприятие "Развитие службы крови"
Государственная услуга (работа):
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Услов-ная единица продукта перера-ботки (в перерас-чете на 1 литр цельной крови)
8 100
8 100
8 096,5
8 096,5
8 096,5
8 096,5
8 096,5
8 096,5
73 121,30
73 547,90
66 557,20
63 349,40
63 349,40
63 349,40
63 349,40
63 349,40
Итого по государственной услуге
8 100
8 100
8 096,5
8 096,5
8 096,5
8 096,5
8 096,5
8 096,5
73 121,30
73 547,90
66 557,20
63 349,40
63 349,40
63 349,40
63 349,40
63 349,40
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
Основное мероприятие "Развитие санаторно-курортного лечения"
Государственная услуга (работа):
Санаторно-курортное лечение
Койко-день
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
20 689,3
23 299,0
26 300,4
21 308,5
21 308,6
21 308,6
21 308,6
21 308,6
Итого по государственной услуге
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
20 689,3
23 299,0
26 300,4
21 308,5
21 308,6
21 308,6
21 308,6
21 308,6
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
Государственная услуга (работа):
Паллиативная медицинская помощь
Койко-день
93 238
91 729
-
-
-
93 238
93 238
93 238
54 762,1
71 037,9
-
-
-
67 899,0
67 899,0
67 899,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого по государственной услуге
93 238
91 729
-
-
-
93 238
93 238
93 238
54 762,1
71 037,9
-
-
-
67 899,0
67 899,0
67 899,0
Федеральный (региональный) проект «Старшее поколение»
Государственная услуга (работа):
Паллиативная медицинская помощь
Койко-день
-
-
91 783
91 783
91 789
-
-
-
-
-
73 795,0
67 899,0
67 899,0
-
-
-
Итого по государственной услуге
-
-
91 783
91 783
91 789
-
-
-
-
-
73 795,0
67 899,0
67 899,0
-
-
-
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
Государственная услуга (работа):
Патологическая анатомия
Коли-чество вскрытий
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
4 654,4
4 500,0
4 324,1
4 324,1
4 324,1
4 324,1
4 324,1
4 324,1
Патологическая анатомия
Коли-чество иссле-дований
32 500
32 500
32 500
32 500
32 500
32 500
32 500
32 500
3 797,3
3 951,7
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
4 014,4
Итого по государственной услуге
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
8 451,7
8 451,7
8 338,5
8 338,5
8 338,5
8 338,5
8 338,5
8 338,5
Государственная услуга (работа):
Судебно-медицинская экспертиза
Коли-чество экспер-тиз
3 440
3 482
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
50 974,5
60 204,7
58 979,1
51 078,5
51 078,5
51 078,5
51 078,5
51 078,5
Итого по государственной услуге
3 440
3 482
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
50 974,5
60 204,7
58 979,1
51 078,5
51 078,5
51 078,5
51 078,5
51 078,5
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
Государственная услуга (работа):
Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации
м2
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
2 001,7
2 238,0
2 110,4
2 062,0
2 062,0
2 062,0
2 062,0
2 062,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого по государственной услуге
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
2 001,7
2 238,0
2 110,4
2 062,0
2 062,0
2 062,0
2 062,0
2 062,0
Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Государственная услуга (работа):
Обеспечение готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
усл. ед.
-
2
12
12
12
12
12
12
-
1500,8
6640,2
6 450,5
6 450,5
6 450,5
6 450,5
6 450,5
Итого по государственной услуге
-
2
12
12
12
12
12
12
-
1 500,8
6 640,2
6 450,5
6 450,5
6 450,5
6 450,5
6 450,5
Государственная услуга (работа):
Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
усл. ед.
-
2
12
12
12
12
12
12
-
3006,5
1 092,0
1 092,0
1 092,0
1 092,0
1 092,0
1 092,0
Итого по государственной услуге
-
2
12
12
12
12
12
12
-
3 006,5
1 092,0
1 092,0
1 092,0
1 092,0
1 092,0
1 092,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная услуга (работа):
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях
Вызов
-
-
2190
2190
2190
2190
2190
2190
-
-
3 600,6
3 600,6
3 600,6
3 600,6
3 600,6
3 600,6
Итого по государственной услуге
-
-
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
-
-
3 600,6
3 600,6
3 600,6
3 600,6
3 600,6
3 600,6
Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области"
Основное мероприятие "Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы"
Государственная услуга (работа):
Административное обеспечение деятельности организации
Коли-чество отчетов, составленных по результатам работы
186
186
186
186
186
186
186
186
11 186,0
10 331,7
7 923,5
7 923,5
7 923,5
7 923,5
7 923,5
7 923,5
Итого по государственной услуге
186
186
186
186
186
186
186
186
11 186
10 332
7 923,5
7 923,5
7 923,5
7 923,5
7 923,5
7 923,5
Государственная услуга (работа):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Коли-чество объектов учета (регистров)
288
180
216
216
216
288
288
288
4 023,4
5 129,5
3 693,6
3 693,6
3 693,6
3 693,6
3 693,6
3 693,6
Итого по государственной услуге
288
180
216
216
216
288
288
288
4 023
5 130
3 693,6
3 693,6
3 693,6
3 693,6
3 693,6
3 693,6
Государственная услуга (работа):
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (годовая)
усл. ед.
49
49
54
54
54
49
49
49
3 409,4
5 694,0
2 300,4
2 300,4
2 300,4
2 300,4
2 300,4
2 300,4
Итого по государственной услуге
49
49
54
54
54
49
49
49
3 409,4
5 694,0
2 300,4
2 300,4
2 300,4
2 300,4
2 300,4
2 300,4
Государственная услуга (работа):
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (внутригодовая)
усл. ед.
291
291
924
924
924
291
291
291
3 070,9
6 616,0
14 192,7
14 192,7
14 192,7
14 192,7
14 192,7
14 192,7
Итого по государственной услуге
291
291
924
924
924
291
291
291
3 070,9
6 616,0
14 192,7
14 192,7
14 192,7
14 192,7
14 192,7
14 192,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
Государственная услуга (работа):
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникацион-ной инфраструктуры
Коли-чество пользователей
320
-
-
-
-
-
-
-
2 850,0
-
-
-
-
-
-
-
Коли-чество учетных записей
240
-
-
-
-
-
-
-
2 912,0
-
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
560
-
-
-
-
-
-
-
5 762,0
-
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Коли-
чество посещений
9857
-
-
-
-
-
-
-
2 884,0
-
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
560
-
-
-
-
-
-
-
5 762,0
-
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинар, конференция)
Коли-чество меро-приятий
2
15
-
-
-
-
-
-
4,4
62,5
-
-
-
-
-
-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (презентация)
20
80
-
-
-
-
-
-
10,0
621,4
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
22
95
-
-
-
-
-
-
14,4
683,9
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная услуга (работа):
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)
Количес-тво посещений
540
240
-
-
-
240
240
240
167,4
140,5
-
-
-
-
-
-
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационарно)
480
411
500
500
500
1 920
1 920
1 920
139,3
337,0
410,0
410,0
410,0
410,0
410,0
410,0
Итого по государственной услуге
1020
651
500
500
500
2 160
2 160
2 160
306,7
477,5
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
Государственная услуга (работа):
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
Количес-тво докумен-тов
10
50
-
-
-
-
-
-
3,5
937,6
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
10
50
-
-
-
-
-
-
3,5
937,6
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Библиографичес-кая обработка документов и создание каталогов
Количест-во докумен-тов
5 000
7 361
3 000
3 000
3 000
2 000
2 000
2 000
150
469
355,3
355,3
355,3
355,3
355,3
355,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого по государственной услуге
5000
7361
3 000
3 000
3 000
2 000
2 000
2 000
150,0
469,0
355,3
355,3
355,3
355,3
355,3
355,3
Государственная услуга (работа):
Ведение информационных ресурсов и баз данных
Количес-тво записей
900
-
-
-
-
-
-
-
256,5
-
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
900
-
-
-
-
-
-
-
256,5
-
-
-
-
-
-
-
Заместитель главы администрации
области
Н.E.Астафьева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации области
от 31.07.2019 № 873
ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-социальной помощи»
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства объектов государственной собственности Тамбовской области
Наименование главного распорядителя средств бюджета области, объекта капитального строительства
Вводи-мая мощ-ность объекта капитального строи-тельства (числен-ность припис-ного населе-ния, чел.)
Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
бюджет области
федеральный бюджет
бюджет области
федеральный бюджет
бюджет области
федеральный бюджет
бюджет области
федеральный бюджет
бюджет области
федеральный бюджет
бюджет области
федеральный бюджет
бюджет области
федеральный бюджет
бюджет области
федеральный бюджет
бюджет области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Управление сельского хозяйства области,
управление градостроительства и архитектуры области
2416,92
18600,0
15141,2
2999,9
3087,0
3000,0
5949,4
2635,0
6741,5
6230,8
5587,8
11699,7
22769,1
10769,7
11340,3
121890,8
248566,1
1. Строительство Хлыстовского
628
269,79
1960,0
2140,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
фельдшерско-акушерского пункта (далее – ФАП) пос.Хлыстовский,д.12"а" Моршанского района
2. Строительство Степановского ФАП,
пос. Степановка, ул.Новая, д.20 "а" Никифоровского района
410
282,02
1960,0
2140,0
3. Строительство Кочетовского ФАП,
с.Кочетовка, ул. Мира, 124 Петровского района
865
271,18
1960,0
2240,0
4. Строительство Семикинского ФАП,
с. Семикино,
ул. Колхозная Сосновского района
626
273,4
1960,0
2240,0
5. Строительство Куксовского ФАП,
с.Куксово,
ул.Интернациональная Тамбовского района
1235
466,27
1960,0
2240,0
6. Строительство Богословского ФАП,
с.Богословка,
ул. Октябрьская Тамбовского района
1050
260,41
2933,4
1380,4
7. Строительство Варваринского ФАП,
с.Варварино, ул.Клубная Мучкапского района
310
249,61
2933,3
1380,4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
8. Строительство Липовского ФАП,
с.Питим, ул.Кировская, д. 4 "а" Жердевского района
836
344,24
2933,3
1380,4
9. Строительство Калининского ФАП,
с.Калинин, мкр.Южный Тамбовского района
1501
2999,9
1910,6
10. Строительство
Новоникольского офиса врача общей практики (далее - ОВОП),
с.Новоникольское,
ул. Комсомольская, д.12 Мичуринского района
3496
285,1
2596,4
5776,4
11. Строительство Кузьмино-Гатьевского ОВОП с. Кузьмино-Гать, ул. Тамбовская, д.57 «г» Тамбовского района
2459
243,0
403,6
173,0
2635,0
6741,5
1066,7
12. Строительство Яблоновецкого ФАП,
с. Яблоновец, ул.Советская, д.29 «б» Петровского района
519
234,9
3346,0
3101,0
13. Строительство Ивановского ОВОП, с.Ивановка, ул.Крупской Сампурского района
2384
234,6
6937,8
4469,2
14. Строительство Устьинского ОВОП,
с.Устье, ул.Школьная,
2617
178,8
7046,5
4509,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
участок 1 «а» Моршанского района
15. Строительство Кочетовского ФАП, с.Кочетовка, ул.Центральная, д.21-а Мичуринского района
1037
1307,0
548,4
3049,6
2347,3
16. Строительство Иловай-Рождественского ФАП, с.Иловай-Рождественское, ул.Железнодорожная, д.90в Первомайского района
672
788,9
450,0
1840,7
4574,2
17. Строительство Иванковского ФАП с.Иванково, участок №133 «Б» Тамбовского района
521
788,9
421,7
1840,7
4700,2
18. Строительство Новоситовского ФАП, с.Новоситовка,
ул.Советская, д.118 Петровского района
463
4968,7
10841,1
19. Строительство Александровского ФАП, с.Александровка, ул.Молодежная, 28А Знаменского района
564
3 095,0
306,3
20. Строительство Кулеватовского ФАП, с.Кулеватово Сосновского района
419
5384,8
5670,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21. Строительство Лысогорского ФАП, с.Лысые Горы Тамбовского района
862
5384,9
5670,1
22. Строительство Тулиновского ОВОП в с.Тулиновка
Тамбовского района
2184
4570,4
9140,0
23. Строительство Новорусановского ФАП в с.Новорусаново Жердевского района
760
3397,3
7927,0
24. Строительство Екатерининского ОВОП в с.Екатеринино Никифоровского района
1584
4570,4
9140,0
25. Строительство Черняновского
ОВОП в с.Черняное Тамбовского района
1145
4570,4
9140,0
26. Строительство Коминтерновского ФАП в пос.Коминтерн Мичуринского района
608
3397,3
7927,0
27. Строительство Шачинского ФАП в д.Шача Молоканская Бондарского района
315
3397,3
7927,0
28. Строительство Кашминского ФАП в пос.Большая Кашма Моршанского района
475
3397,3
7927,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
29. Строительство Хобот-Богоявленского ФАП в с.Хобот-Богоявленское
Первомайского района
659
3397,3
7927,0
30. Строительство ОВОП в с.Сампур Сампурского района
2220
4570,4
9140,0
31. Строительство Марьевского ФАП в с.Кулевча Инжавинского района
389
3397,3
7927,0
32. Строительство 2-го Пичаевского ФАП в с.Заречье
Пичаевского района
562
3397,3
7927,0
33. Строительство Пушкарского ОВОП в с.Пушкари Тамбовского района
1112
4570,4
9140,0
34. Строительство Юрловского ФАП в с.Юрловка Никифоровского района
628
3397,3
7927,0
35. Строительство Отхоженского ФАП в с.Отхожее Ржаксинского района
209
3397,3
7927,0
36. Строительство ФАП в пос.Горельский лесхоз Тамбовского района
606
3397,3
7927,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
37. Строительство Дубровского ФАП в с.Дубровка Тамбовского района
528
3397,3
7927,0
38. Строительство Митропольского ФАП в с.Митрополье Бондарского района
345
3397,3
7927,0
39. Строительство Марусинского ФАП в пос.Марусино Моршанского района
445
3397,3
7927,0
40. Строительство Бокинского ОВОП в с.Бокино Тамбовского района
5281
4570,4
9140,0
41. Строительство ФАП в пос.Новая жизнь Тамбовского района
514
3397,3
7927,0
42. Строительство Большеталинского ФАП в с.Большая Талинка Тамбовского района
402
3397,3
7927,0
43. Строительство ФАП в пос. ж.-д. станция Рассказово Рассказовского района
201
3397,3
7927,0
44. Строительство Новосельцевского ОВОП в с.Новосельцево Тамбовского района
1671
4570,4
9140,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
45. Строительство Скачихинского ФАП в с.Скачиха Уметского района
497
3397,3
7927,0
46. Строительство
Волхонщинского ФАП в д.Волхонщино Ржаксинского района
202
3397,3
7927,0
47. Строительство Вязовского ФАП в
с.Вязовое Жердевского района
427
3397,3
7927,0
48. Строительство Каравай-Салтыковского ОВОП в с.Каравай-Салтыково Инжавинского района
2895
4570,4
9140,0
49. Строительство ФАП в пос.Березка
Тамбовского района
189
3397,3
7927,0
50. Строительство Александровского ФАП в д.Александровка
Тамбовского района
162
3397,3
7927,0
Заместитель главы
администрации области
Н.E.Астафьева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации области
от 31.07.2019 № 873
ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к государственной программе
Тамбовской области
«Развитие здравоохранения
Тамбовской области»
Подпрограмма
«Информационные технологии в здравоохранении»
(далее - Подпрограмма)
Паспорт Подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление здравоохранения области
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Подпрограммы
Федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Цель Подпрограммы
Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения
Задача Подпрограммы
Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ - 100%;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации - 100%;
число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году - 241,82 тыс. человек;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций - 100%
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап: с 2019 по 2024 годы
Объемы финансирования Подпрограммы
Всего: 399 041,0 тыс.руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 391 060,0 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2019 г. - 73 498,0 тыс.руб.;
2020 г. - 248 164,0 тыс.руб.;
2021 г. - 69 398,0 тыс.руб.;
2022 г. - 0 тыс.руб.;
2023 г. - 0 тыс.руб.;
2024 г. - 0 тыс.руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 7 981,0 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2019 г. - 1500,0 тыс.руб.;
2020 г. - 5064,7 тыс.руб.;
2021 г. - 1 416,3 тыс.руб.;
2022 г. – 0,0 тыс.руб.;
2023 г. – 0,0 тыс.руб.;
2024 г. - 0,0 тыс.руб.
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Начиная с 2013 года информационные технологии являются одним из главных приоритетов развития регионального здравоохранения.
Создана защищенная корпоративная сеть здравоохранения, включающая 45 медицинских организаций (175 подразделений) и 51 аптечный пункт. Оснащенность автоматизированными рабочими местами (далее - АРМ) медицинских работников выросла в 4,2 раза (с 1905 АРМ в 2013 году до 7952 АРМ в 2018 году).
Во всех учреждениях здравоохранения области внедрена единая система государственного управления финансово-хозяйственной деятельностью, включающая:
планирование и распределение бюджетных средств;
управление финансово-хозяйственной деятельностью учреждений;
бухгалтерский учет с сервисом выгрузки в федеральный регистр результатов административно-хозяйственной деятельности;
система кадрового учета, обеспечивающая формирование и выгрузку данных в единый регистр медицинских работников;
расчет заработной платы;
мониторинг деятельности медицинских организаций;
централизованное материально-техническое снабжение;
управление государственными заданиями;
учет продуктов питания.
Региональный фрагмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения включает 15 модулей, более 9 000 зарегистрированных пользователей.
В области создана служба «Первая линия поддержки», которая проводит регулярное обучение пользователей, помогает им решать проблемы, связанные с работой в медицинской информационной системе.
Наиболее востребованным компонентом регионального фрагмента является «Единая электронная регистратура региона», которая обеспечивает автоматизацию процессов регистрации пациентов и планирования оказания медицинской помощи.
В Тамбовской области реализовано 5 способов записи на прием к врачу: через регистратуру при личном обращении пациента или по телефону;
через инфоматы, установленные в холле поликлиник; через единый Call-центр (номер 8 800 200 24 21); через портал госуслуг Тамбовской области; через федеральный портал госуслуг.
Внутри учреждений реализована электронная запись на прием к врачам-специалистам, а также автоматизирован порядок направления пациентов на консультацию в областные консультативно-диагностические поликлиники.
В 2018 году в медицинской информационной системе зарегистрировано более 5,3 млн. записей (2017 г. – 4,8 млн. записей, 2016 г. – 4,4 млн. записей, 2015 г. - 4,3 млн., 2014 г. – 2,58 млн.). При этом доля записи на прием к врачу в дистанционной форме выросла в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом и составила 35%.
По-прежнему актуальной является задача развития дистанционных форм записи на прием. Прежде всего, эта услуга востребована работающим населением, поскольку предоставляет возможность получить гарантированную медицинскую помощь в удобное время, минуя регистратуру. Она необходима и для лечебных учреждений, так как позволяет рационально организовать время приема врачей, эффективно управлять потоками пациентов. И практика последних лет явное тому подтверждение. «Электронная регистратура» упростила взаимодействие граждан с медицинскими организациями и решила проблему больших очередей.
В рамках проекта «Новая регистратура» в двух «пилотных» поликлиниках внедрена система электронной очереди в регистратуру, что позволило сократить время ожидания в очереди, создать благоприятную атмосферу обслуживания пациентов и повысить эффективность работы медицинских регистраторов. В 2018 году во всех медицинских организациях организована запись в электронном виде на лабораторные и параклинические исследования. Переход на электронный документооборот и отказ от бумажной документации в работе медицинских организаций – это ключевая задача проекта.
Электронные медицинские карты заведены на всех жителей области (100%). Ведение медицинской документации в электронном виде обеспечило преемственность оказания медицинской помощи, создало платформу для дальнейшей интеграции региональной медицинской информационной системы с электронными сервисами Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций и переходу на электронный документооборот.
В 2018 году в медицинской информационной системе (далее – МИС) заполнено 9,5 млн. случаев в поликлиниках области (2017г. – 9,4 млн. случаев, 2016г. – 7,7 млн. случаев, 2015г. – 7,0 млн., 2014г. – 4,4 млн.) и 256 тыс. госпитализаций в стационар (2017г. – 255,4 тыс. госпитализаций, 2016г.- 254,6 тыс. госпитализаций, 2015г. – 231,3 тыс., 2014г. – 207,5 тыс.).
Продолжена работа по формированию в МИС счетов-реестров за оказанную медицинскую помощь. В настоящее время счета-реестры по всем видам медицинской помощи выгружаются в страховую медицинскую компанию из МИС.
С апреля 2016 года в Личном кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций реализован дополнительный сервис по информированию об оказанных медицинских услугах и их стоимости.
В 2018 году на Едином портале государственных услуг и функций реализован сервис «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом». Помимо этого, в рамках МИС автоматизировано направление медицинских документов граждан для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных центрах.
Электронная медицинская карта – это комплекс данных о состоянии здоровья пациента и назначаемом ему лечении.
В 2017 году был внедрен новый модуль медицинской информационной системы «Электронный листок нетрудоспособности», интегрированный с системой Федерального фонда социального страхования, что позволило с письменного согласия пациента оформлять больничные листы в электронном виде, заверяя их усиленной квалифицированной электронной подписью врача. Переход на использование электронного больничного упростил взаимодействие пациентов, медицинских организаций и работодателей, сократил затраты и время на его оформление, обеспечил доступность информации для пациентов через «Личный кабинет застрахованного». За 2018 год оформлено более 30 тысяч электронных листков нетрудоспособности (14% от общего количества оформленных листков нетрудоспособности).
С целью развития алгоритмов контроля и помощи принятия врачебных решений в 2017 году внедрена региональная информационная система «Мониторинг родовспоможения», которая позволяет обеспечить ключевую поддержку процессов родовспоможения на всех этапах - от женских консультаций до роддомов и перинатального центра. В систему внесена информация о всех беременных женщинах, состоящих на учете в женских консультациях. В силу централизации данные о каждой беременной женщине в любое время доступны врачам профильных учреждений области. Для информационной поддержки акушеров-гинекологов в программном продукте заложены современные методики расчета ключевых показателей и планов ведения беременной, инструменты мониторинга ее состояния, а также автоматического оповещения о критических изменениях. Система помогает эффективно наблюдать за беременными, входящими в высокую группу риска, оперативно принимать врачебные решения, контролировать своевременность госпитализации женщин в тяжелом состоянии.
Переход на электронный документооборот невозможен без автоматизации деятельности лабораторной службы. В 2018 году дополнительно в 30 учреждениях здравоохранения области внедрена лабораторная информационная система. В настоящее время в 39 медицинских организациях автоматизированы рабочие места лаборантов с подключением 71 единицы оборудования (анализаторов). В соответствии с «Дорожной картой» по развитию регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2018 году в системе зарегистрировано 18705329 лабораторных исследований (48%) (в 2017 году – 11703084 исследований (33,4%), в 2016 году – 8147800 исследований (33,4%), в 2015 году – 5608680 исследований (24%).
Большое внимание уделяется развитию единой региональной информационной системы льготного лекарственного обеспечения, которая интегрирована с электронной медицинской картой пациента, что позволило выписывать и распечатывать электронные льготные рецепты непосредственно с рабочего места врача. Полностью исключена возможность выписки рецепта пациенту, который не относится к льготной категории. Программа позволяет контролировать выписку рецептов, отпуск лекарств в аптеках, отслеживать поставку товара в соответствии с разнарядками к контрактам, сроки годности препаратов, формировать лицевые счета льготников и необходимую отчетность. Актуальные сведения о выписанных и обслуженных льготных рецептах в режиме реального времени поступают в Центр обработки данных.
В 2018 году автоматизирована выписка бесплатных лекарственных препаратов детям в возрасте до 3-х лет и детям из многодетных семей в возрасте до 6-ти лет. При этом сведения обо всех мерах социальной поддержки передаются в Единую государственную информационную систему социального обеспечения. За 2018 год переданы сведения о 473682 фактах назначения мер социальной поддержки гражданам (100%).
Огромный резерв увеличения доступности медицинской помощи заключен в использовании цифровых телемедицинских технологий. Начиная с 2010 года «Центральный архив медицинских изображений», внедренный в 24 медицинских организациях, служит эффективным инструментом для проведения профессиональных консультаций в периметре «врач - врач». В настоящее время к архиву подключено 79 диагностических аппаратов, накоплено 671 023 изображения, всем учреждениям предоставлен доступ к результатам исследований. За 2018 год проведено 1208 консультаций, в том числе 310 – с федеральными медицинскими центрами.
Активно развиваются и дистанционные трансляционные технологии общения. За прошедший год проведено 336 веб-конференций. Это различные семинары, общества специалистов, организованные как управлением здравоохранения, так и медицинскими организациями.
Продолжается развитие системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, построенной на принципе обработки спутниковых координат машин скорой помощи в режиме реального времени.
Система самостоятельно определяет ближайшую свободную относительно поступившего вызова бригаду, ее специализацию. Информация о вызовах передается на планшеты фельдшеров скорой медицинской помощи, заполняется карта вызова. 100% - ведение документации в электронном виде уже оптимизировало работу службы скорой помощи, обеспечило контроль времени доезда до пациента, а интеграция в 2018 году с системой «112» повысила оперативность взаимодействия экстренных оперативных служб, слаженность совместных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Работа по подключению объектов сельского здравоохранения к медицинской информационной системе проводится поэтапно. В 2018 году к защищенной сети передачи данных подключено 40 врачебных участков и офисов врачей общей практики (2017г. – 17 объектов сельского здравоохранения, 2016г. – 9). Это позволит развивать дистанционные консультации между врачами и пациентами, проводить мониторинг состояния здоровья сельского населения.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Цель Подпрограммы: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.
Задача Подпрограммы: создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений.
Сроки реализации Подпрограммы:
Подпрограмма реализуется в один этап: с 2019 по 2024 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
В Подпрограмму внесены показатели федерального (регионального) проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»:
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ – 100 %;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации – 100 %;
число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году - 241,82 тыс. человек;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций – 100 %.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в № 1а к Программе.
Основной ожидаемый конечный результат: реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, и реализация государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.
Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» должна обеспечить создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений.
4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Цель федерального (регионального) проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»: повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.
Главной задачей проекта являются: создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений.
В рамках федерального (регионального) проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» предусмотрено следующее мероприятие:
реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета области.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2019-2024 годы составляет 399041,0 тыс.руб., в том числе 391060,0 тыс.руб. (98,0%) за счет средств федерального бюджета (98,0% от общего объема средств Подпрограммы), 7981,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (2% от общего объема средств Подпрограммы).
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.
Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2024 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложении № 3 к Программе.
6. Механизмы реализации Подпрограммы
Механизмы реализации мероприятия Подпрограммы аналогичны механизмам реализации Программы.
Исполнителем мероприятия Подпрограммы является управление здравоохранения области, которое:
вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Подпрограммы;
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию Подпрограммы;
проводит мониторинг результатов реализации мероприятия Подпрограммы;
обеспечивает координацию деятельности областных государственных учреждений, подведомственных управлению здравоохранения области, по реализации мероприятия Подпрограммы.
Исполнители мероприятия несут ответственность за некачественное и несвоевременное его выполнение, за нецелевое использование выделенных средств и иные нарушения бюджетного законодательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.
Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании действующего законодательства в данной сфере.
В целях реализации данного мероприятия управлением здравоохранения области предоставляются бюджетным учреждениям субсидии на иные цели.
Заместитель главы администрации области
Н.E.Астафьева
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 08.08.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: