Основная информация
Дата опубликования: | 31 августа 2015г. |
Номер документа: | RU89000201501106 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 ‒ 2020 годы»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 ‒ 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1128-П.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 31 августа 2015 г. № 817-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 31 августа 2015 года № 817-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы»
В паспорте Государственной программы:
пункт 2 позиции, касающейся показателей Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«2. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания.»;
позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы
Общий объем финансирования –
59 988 526,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
1000 тыс. рублей)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
59988526,0 тыс. рублей,
в том числе средства федерального бюджета –
4 599 764 тыс. рублей
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0,0 тыс. рублей,
внебюджетных средств –
107 899,7 тыс. рублей
2014 год –
8 466 514, 0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
1000 тыс. рублей)
8 466 514,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
611 438,0 тыс. рублей)
0
2015 год ‒
8 575 213,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
8 575 213,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
630 522,0 тыс. рублей)
внебюджетные средства – 107 899,7 тыс. рублей
2016 год –
8 588 887,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
8 588 887,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
652 172,0 тыс. рублей)
0
2017 год ‒
8 589 478,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
8 589 478,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
676 408,0 тыс. рублей)
0
2018 год ‒
8 589 478,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия –
0 тыс. рублей)
8 589 478,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
676 408,0 тыс. рублей)
0
2019 год ‒ 8 589 478,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
8589478,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒ 676408,0 тыс. рублей)
0
2020 год ‒ 8 589 478,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
8589478,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒ 676408,0 тыс. рублей)
0
»;
абзац пятый позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«- увеличить долю граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 99,8 %;».
Абзац пятьдесят пятый раздела I изложить в следующей редакции:
«2. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания.».
В разделе II:
наименование изложить в следующей редакции:
«II. Структура Государственной программы»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Структура Государственной программы сформирована в таблице 1.»;
в таблице 1:
наименование изложить в следующей редакции:
«Структура Государственной программы»;
в графе 2:
наименование строки «Подведомственное государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания автономного округа «Харпский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Мядико» (далее ‒ ГБССУСО ЯНАО «Мядико»)» изложить в следующей редакции: «Подведомственное государственное бюджетное учреждение автономного округа «Харпский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Мядико» (далее – ГБУ ЯНАО «Мядико»);
3.3.2.2. наименование строки «Подведомственное государственное учреждение ‒ ГБССУСО ЯНАО «Харпский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Мядико» пункта 2 изложить в следующей редакции: «Подведомственное государственное учреждение ‒ ГБУ ЯНАО «Мядико».
Позицию, касающуюся доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, Методики по расчету показателей Государственной программы раздела III изложить в следующей редакции:
«
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, к общему числу граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания
Источник данных
Годовые статистические отчеты организаций социального обслуживания (1-СД, 3-собес, 6-собес) за январь – декабрь соответствующего года
Алгоритм формирования показателя
Д = ЧПО / ОЧ х 100%
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, человек
ЧПО
Общая численность граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, человек
ОЧ
».
Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, предусматривается в рамках Подпрограммы 3.».
Дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Ожидаемые результаты реализации
Государственной программы
Степень реализации мероприятий Государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) определяется на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Государственной программы по годам.
Реализация Государственной программы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
- снизить долю населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения автономного округа до 6,3%;
- увеличить коэффициент естественного прироста населения в автономном округе до 12,9 на 1000 человек;
- увеличить долю граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 99,8%;
- снизить удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от списочной численности работающего населения до 52,2%.».
7. В Подпрограмме 1:
7.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования – 45 335 224,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
45 335 224,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
4 599 764,0 тыс. рублей)
Справочно: планируемый объём федеральных средств (внебюджетных средств) тыс. рублей
2014 год ‒
5 918 250,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
5 918 250,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
611 438,0 тыс. рублей)
0
2015 год ‒
6 535 296,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6 535 296,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
630 222,0 тыс. рублей)
0
2016 год ‒
6 556 946,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6 556 946,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
651 872,0 тыс. рублей)
0
2017 год ‒
6 581 183,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6 581 183,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
676 108,0 тыс. рублей)
0
2018 год ‒
6 581 183,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6 581 183,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
676 108,0 тыс. рублей)
0
2019 год ‒
6 581 183,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6 581 183,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
676 108,0 тыс. рублей)
0
2020 год ‒
6 581 183,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6 581 183,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
676 108,0 тыс. рублей)
0
»;
7.2. абзац четвертый раздела I изложить в следующей редакции:
«В автономном округе полномочия в сфере социальной поддержки населения автономного округа переданы органам местного самоуправления путем наделения их полномочиями Законами автономного округа от 28 декабря 2005 года № 108-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категория населения, являющихся расходными обязательствами Российской Федерации», от 16 декабря 2004 года № 88-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения Ямало-Ненецкого автономного округа» (до 01 января 2015 года) и от 26 декабря 2014 года № 137-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной поддержке населения и прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по социальному обслуживанию населения» (после 01 января 2015 года)»;
7.3. в разделе II:
7.3.1. абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«2) предоставление мер социальной поддержки работникам организаций социального обслуживания, находящихся в ведении автономного округа (далее – государственные организации социального обслуживания);»;
7.3.2. абзацы тридцать третий ‒ тридцать четвертый признать утратившим силу;
7.3.3. позицию 1.2.2.1 подпункта 1.2.2 пункта 1.2 графы 2 таблицы 4 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам государственных организаций социального обслуживания»;
7.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Государственной программе
Предоставление субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 1 не планируется.»;
7.5. дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 будет содействовать:
- повышению уровня представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- снижению бедности отдельных категорий граждан ‒ получателей мер социальной поддержки;
- увеличению охвата бедного населения программами государственной социальной поддержки к 2020 году;
- предоставлению мер социальной поддержки в полном объеме гражданам, обратившимся в органы социальной защиты населения и имеющим право на соответствующие меры социальной поддержки, что позволит сохранить социальную стабильность и уровень материальной обеспеченности отдельных категорий граждан.
Реализация Подпрограммы 1 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
- стабилизировать на уровне 100% удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, в общей численности граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки;
- стабилизировать на уровне 100% удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с окружным законодательством, в общей численности граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки;
- стабилизировать на уровне 100% удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, в общей численности малоимущих граждан автономного округа, обратившихся за получением мер социальной поддержки;
- снизить до 5,5% долю пенсионеров с душевыми денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в автономном округе от общей численности пенсионеров;
- снизить до 14% долю детей из малоимущих семей с душевыми денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности детей, проживающих в автономном округе;
- зафиксировать на уровне 1 балла оценку соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг стандарту предоставления государственных услуг, установленных административными регламентами предоставления государственных услуг.».
8. В Подпрограмме 2:
8.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
департамент социальной защиты населения автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 2
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цели Подпрограммы 2
1. Повышение качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения
Задачи Подпрограммы 2
1. Насыщение рынка социальных услуг наиболее востребованными формами социального обслуживания.
2. Укрепление материально-технической базы, строительство (реконструкция) государственных организаций социального обслуживания и повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100% от средней заработной платы в автономном округе.
3. Повышение уровня профессионального мастерства специалистов государственных организаций социального обслуживания и стимулирование развития инновационного потенциала государственных организаций социального обслуживания
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 ‒ 2020 годы без деления на этапы
Показатели Подпрограммы 2
1. Охват граждан пожилого возраста, инвалидов и несовершеннолетних различными формами социального обслуживания.
2. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов социальным обслуживанием на дому.
3. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости, получивших ресурсную (материально-техническую) поддержку, от общего числа государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости.
4. Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в регионе.
5. Оценка деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных полномочий в сфере опеки (попечительства) и социального патронажа над совершеннолетними гражданами в соответствии с утвержденным перечнем показателей.
6. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, применяющих инновационные технологии и методики социальной работы, от общего числа государственных организаций социального обслуживания.
7. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, реализующих авторские технологии социального обслуживания, от общего числа государственных организаций социального обслуживания.
8. Удельный вес специалистов государственных организаций социального обслуживания, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа специалистов государственных организаций социального обслуживания
Основные мероприятия Подпрограммы 2
1. Насыщение рынка социальных услуг наиболее востребованными формами социального обслуживания.
2. Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания и повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100% от средней заработной платы в автономном округе.
3. Повышение уровня профессионального мастерства специалистов государственных организаций социального обслуживания и стимулирование инновационного потенциала государственных организаций социального обслуживания
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2
Общий объем финансирования ‒
8806286,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
1000 тыс. рублей)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, ‒
8806286,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒ 2100,0 тыс. рублей)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств)
тыс. рублей
2014 год ‒
1671087,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
1000 тыс. рублей)
1671087,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
300,0 тыс. рублей)
0
2015 год ‒
1193912,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
1193912,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
300,0 тыс. рублей)
0
2016 год ‒
1186447,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
1186447,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
300,0 тыс. рублей)
0
2017 год ‒
1188710,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
1188710,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
300,0 тыс. рублей)
0
2018 год ‒
1188710,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
1188710,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
300,0 тыс. рублей)
0
2019 год ‒ 1188710,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия –
0 тыс. рублей)
1188710,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
300,0 тыс. рублей)
0
2020 год ‒
1188710,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
1188710,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
300,0 тыс. рублей)
0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
стабильное развитие сферы социального обслуживания автономного округа, развитие социальной инфраструктуры, повышение качества и доступности социальных услуг, уровня профессионального мастерства специалистов государственных организаций социального обслуживания и степени их социальной защищенности.
Реализация Подпрограммы 2 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
- повысить до 20% охват всех граждан пожилого возраста, инвалидов и несовершеннолетних различными формами социального обслуживания;
- повысить до 6% охват граждан пожилого возраста и инвалидов социальным обслуживанием на дому;
- повысить до 35% удельный вес государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости, получивших ресурсную (материально-техническую) поддержку, от общего числа государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости;
- повысить до 100% соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в регионе;
- повысить до 9 баллов оценку деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в сфере опеки (попечительства) и социального патронажа над совершеннолетними гражданами;
- повысить до 100% удельный вес государственных организаций социального обслуживания, применяющих инновационные технологии и методики социальной работы, от общего числа государственных организаций социального обслуживания;
- повысить до 50% удельный вес государственных организаций социального обслуживания, реализующих авторские технологии социального обслуживания, от общего числа государственных организаций социального обслуживания;
- повысить до 50% удельный вес специалистов государственных организаций социального обслуживания, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа специалистов государственных организаций социального обслуживания
»;
8.2. в разделе I:
8.2.1. в абзаце десятом: слова «- ГБССУСО ЯНАО «Мядико» исключить; слова «- Государственное унитарное предприятие «Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и детей, состоящих на диспансерном учете, «Большой Тараскуль» (далее ‒ ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль») исключить;
8.2.2. в абзаце шестьдесят втором слова «ГБССУСО» заменить словами «ГБУ»;
8.3. в разделе II:
8.3.1. в абзаце шестом слова «учреждений социальной защиты населения» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»;
8.3.2. в абзаце тринадцатом: в первом предложении слова «учреждений системы социального обслуживания населения» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»; во втором предложении слова «органов социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания населения» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»;
8.3.3. абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«4. Принятие решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и разработки индивидуальной программы предоставления социальных услуг.»;
8.3.4. абзацы пятнадцатый ‒ двадцатый признать утратившими силу;
8.3.5. в абзаце двадцать седьмом слова «дома-интернаты» заменить словами «дома-интернаты (пансионаты)»;
8.3.6. в абзаце двадцать восьмом слова «учреждений системы социального обслуживания населения» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»;
8.3.7. в абзаце тридцать третьем слова «учреждений социального обслуживания населения» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»;
8.3.8. в абзаце тридцать четвертом слова «социальных служб» заменить словами «организаций социального обслуживания»;
8.3.9. в абзаце тридцать пятом слова «социальных служб» заменить словами «организаций социального обслуживания»;
8.3.10. в абзаце тридцать восьмом слова «государственными (муниципальными) социальными службами автономного округа» заменить словами «организациями социального обслуживания в автономном округе»;
8.3.11. абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«Контроль будет осуществлен посредством камеральных и выездных проверок. Кроме того, планируется развитие системы независимой оценки качества социальных услуг. Анализ качества социальных услуг осуществляется при содействии общественного совета, созданного при департаменте социальной защиты населения автономного округа, в состав которого вошли представители региональных и всероссийских общественных организаций. На основе поступивших от общественного совета предложений разрабатывается и реализуется план мероприятий по улучшению качества работы государственных организаций социального обслуживания.»;
8.3.12. в абзаце сороковом слова «государственных и муниципальных социальных служб» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»;
8.3.13. в абзаце сорок втором слова «социальных служб» заменить словами «организаций социального обслуживания»;
8.3.14. в абзаце сорок четвертом слова «государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»;
8.3.15. в абзаце сорок пятом слова «государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»;
8.3.16. в абзаце сорок восьмом слова «государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания на базе ведущих учреждений социального обслуживания» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания на базе ведущих организаций социального обслуживания»;
8.3.17. в абзаце сорок девятом слова «учреждений социального обслуживания» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»;
8.3.18. в таблице 6:
8.3.18.1. в строке «Подведомственное государственное учреждение ‒ ГБССУСО ЯНАО «Мядико» (предоставление субсидии)» слово «ГБССУСО» заменить словом «ГБУ»;
8.3.18.2. в пункте 1 графы 2:
8.3.18.2.1. подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2. Осуществление сбора и обработки данных для статистического наблюдения за деятельностью государственных организаций социального обслуживания, в том числе»;
8.3.18.2.2. подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 4. Принятие решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и разработки индивидуальной программы предоставления социальных услуг, в том числе»;»
8.3.18.2.3. подпункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 7. Осуществление деятельности по направлению отдельных категорий граждан, проживающих в автономном округе, в дома-интернаты (пансионаты), расположенные за пределами региона, в том числе»;
8.3.18.3. в пункте 2:
8.3.18.3.1. в наименовании слова «учреждений системы социального обслуживания населения» заменить словами «организаций социального обслуживания»;
8.3.18.3.2. в графе 2:
8.3.18.3.2.1. подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2. Осуществление контроля за качеством предоставления социальных услуг государственными организациями социального обслуживания, в том числе:»;
8.3.18.3.2.2. подпункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 5. Финансовое обеспечение и контроль за деятельностью государственных организаций социального обслуживания, в том числе:»;
8.3.18.3.2.3. подпункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 6. Проведение конкурса среди организаций социального обслуживания на лучший проект по развитию клубов для пожилых, инвалидов и семей с детьми (грант в виде субсидии) в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа, в том числе:»;
8.3.18.3.2.4. подпункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 7. Осуществление мероприятий по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству ‒ перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений. Расходы государственных организаций социального обслуживания по перевозке несовершеннолетних, в том числе:»;
8.3.18.4. в пункте 3:
8.3.18.4.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Задача 2.3. Повышение уровня профессионального мастерства специалистов государственных организаций социального обслуживания и стимулирование развития инновационного потенциала государственных организаций социального обслуживания»;
8.3.18.4.2. в графе 2:
8.3.18.4.2.1. подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1. Проведение конкурса инновационных методик и технологий социальной работы среди организаций социального обслуживания различных организационно-правовых форм (грант в виде субсидии) в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа, в том числе:»;
8.3.18.4.2.2. подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2. Организация курсов повышения квалификации специалистов государственных организаций социального обслуживания, в том числе:»;
8.3.18.4.2.3. подпункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 4. Проведение аттестации руководящих работников и специалистов государственных организаций социального обслуживания, в том числе:»;
8.4. в Методике по расчету показателей Подпрограммы 2 раздела III:
8.4.1. в наименовании позиции, касающейся охвата граждан пожилого возраста и инвалидов надомными формами социального обслуживания, слова «надомными формами социального обслуживания» заменить словами «социальным обслуживанием на дому»;
8.4.2. позицию, касающуюся удельного веса государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания автономного округа, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости, получивших ресурсную (материально-техническую) поддержку, от общего числа государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания автономного округа, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости, изложить в следующей редакции:
«
Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости, получивших ресурсную (материально-техническую) поддержку, от общего числа государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости, получивших ресурсную (материально-техническую) поддержку, к общему числу государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости
Алгоритм формирования показателя
Упп = Чпп * 100 / Чвп
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти ‒ источник информации
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Число государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости, получивших ресурсную (материально-техническую) поддержку
Чпп
департамент социальной защиты населения автономного округа
Общее число государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости
Чвп
департамент социальной защиты населения автономного округа
»;
8.4.3. позицию, касающуюся соотношения средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе, изложить в следующей редакции:
«
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе
Единица измерения
%
Определение показателя
Рассчитывается как соотношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате в автономном округе
Алгоритм формирования показателя
Зсоц / Зср * 100%
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти ‒ источник информации
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Средняя заработная плата социальных работников в автономном округе
З соц
департамент социальной защиты населения автономного округа ‒ данные государственных организаций социального обслуживания
Средняя заработная плата в автономном округе
З ср
департамент экономики автономного округа
»;
8.4.4. позицию, касающуюся удельного веса социальных служб автономного округа, применяющих инновационные технологии и методики социальной работы, от общего числа социальных служб автономного округа, изложить в следующей редакции:
«
Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, применяющих инновационные технологии и методики социальной работы, от общего числа организаций социального обслуживания
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа государственных организаций социального обслуживания, применяющих инновационные технологии и методики социальной работы, к общему числу организаций социального обслуживания
Алгоритм формирования показателя
Упит = Чпит * 100 / Чосс
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти ‒ источник информации
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Число государственных организаций социального обслуживания, применяющих инновационные технологии и методики социальной работы
Чпит
департамент социальной защиты населения автономного округа
Общее число государственных организаций социального обслуживания
Чосс
департамент социальной защиты населения автономного округа
»;
8.4.5. позицию, касающуюся удельного веса государственных и муниципальных социальных служб автономного округа, реализующих авторские технологии социального обслуживания, от общего числа социальных служб автономного округа, изложить в следующей редакции:
«
Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, реализующих авторские технологии социального обслуживания, от общего числа организаций социального обслуживания
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа государственных организаций социального обслуживания, реализующих авторские технологии социального обслуживания, к общему числу организаций социального обслуживания
Алгоритм формирования показателя
Урат = Чрат * 100 / Чосс
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти ‒ источник информации
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Число государственных организаций социального обслуживания, реализующих авторские технологии социального обслуживания
Чрат
департамент социальной защиты населения автономного округа
Общее число государственных организаций социального обслуживания
Чосс
департамент социальной защиты населения автономного округа
»;
8.4.6. позицию, касающуюся удельного веса специалистов государственных и муниципальных социальных служб автономного округа, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа специалистов социальных служб автономного округа, изложить в следующей редакции:
«
Удельный вес специалистов государственных организаций социального обслуживания, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа специалистов организаций социального обслуживания
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества специалистов государственных организаций социального обслуживания, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа специалистов организаций социального обслуживания
Алгоритм формирования показателя
Успв = Чспв * 100 / Чос
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти ‒ источник информации
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Количество специалистов государственных организаций социального обслуживания, имеющих первую и высшую квалификационную категорию
Чспв
департамент социальной защиты населения автономного округа
Общее число специалистов государственных организаций социального обслуживания
Чос
департамент социальной защиты населения автономного округа
»;
8.4.7. позицию, касающуюся оценки деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания населения и организации социального патронажа над совершеннолетними гражданами в соответствии с утвержденным перечнем показателей, изложить в следующей редакции:
«
Оценка деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки (попечительства) и социального патронажа над совершеннолетними гражданами в соответствии с утвержденным перечнем показателей
Единица измерения
Баллы
Определение показателя
Сумма баллов, полученных от функциональных отделов и управлений департамента социальной защиты населения автономного округа при оценке деятельности, и выведение среднего балла в целом по всем органам местного самоуправления в автономном округе
Алгоритм формирования показателя
ОД = ∑ (Б1ОИП + БiОИП ) / К
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение ‒ отрицательной
Баллы, установленные функциональным отделом или управлением департамента социальной защиты населения автономного округа по исполнению органом социальной защиты населения отдельных государственных полномочий за счет средств окружного бюджета
Количество функциональных отделов или управлений, принимающих участие в оценке
К
»;
8.5. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Государственной программе
Межбюджетные субсидии за счет средств окружного бюджета в 2014 году выделяются бюджетам городских округов и муниципальных районов в автономном округе в пределах средств, предусмотренных подпрограммой, путем проведения конкурсов среди социальных служб различных организационно-правовых форм на лучший проект по развитию клубов для пожилых, инвалидов и семей с детьми, инновационных методик и технологий социальной работы на получение грантовой поддержки в соответствии с порядком предоставления грантов в системе социального обслуживания населения автономного округа, утверждённым постановление Правительства автономного округа от 16 мая 2014 года № 343-П.
Начиная с 2015 года предоставление субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 2 не планируется.»;
8.6. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
Ожидаемым результатом реализации Подпрограммы 2 будет стабильное развитие сферы социального обслуживания автономного округа, развитие социальной инфраструктуры, повышение качества и доступности социальных услуг, уровня профессионального мастерства специалистов государственных организаций социального обслуживания и степени их социальной защищенности.
Реализация Подпрограммы 2 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
- повысить до 20% охват всех граждан пожилого возраста, инвалидов и несовершеннолетних различными формами социального обслуживания;
- повысить до 6% охват граждан пожилого возраста и инвалидов социальным обслуживанием на дому;
- повысить до 35% удельный вес государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости, получивших ресурсную (материально-техническую) поддержку, от общего числа государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости;
- повысить до 100% соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в регионе;
- повысить до 9 баллов оценку деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в сфере опеки (попечительства) и социального патронажа над совершеннолетними гражданами в соответствии с утвержденным перечнем показателей;
- повысить до 100% удельный вес государственных организаций социального обслуживания, применяющих инновационные технологии и методики социальной работы, от общего числа организаций социального обслуживания;
- повысить до 50% удельный вес государственных организаций социального обслуживания, реализующих авторские технологии социального обслуживания, от общего числа организаций социального обслуживания;
- повысить до 50% удельный вес специалистов государственных организаций социального обслуживания, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа специалистов государственных организаций социального обслуживания.».
9. В Подпрограмме 3:
9.1. в паспорте Подпрограммы 3:
9.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 3
1. Соотношение числа браков к числу разводов.
2. Удельный вес повторных рождений (вторых и последующих) от числа рождений.
3. Удельный вес семей с детьми, охваченных социально-реабилитационными услугами в государственных организациях социального обслуживания автономного округа, от общего числа семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах социальной защиты населения.
4. Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в государственные организации социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения в автономном округе.
5. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, применяющих инновационные технологии и методики раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, формирования ответственного родительства, от общего числа организаций социального обслуживания семьи и детей в автономном округе.
6. Доля детей, прошедших реабилитацию в государственных организациях социального обслуживания, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, прошедших реабилитацию в организациях социального обслуживания.
7. Удельный вес детей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование самосохранительного образа жизни детей и семей автономного округа
»;
9.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3
Общий объем финансирования ‒
126254,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, ‒
126254,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
22498,0 тыс. рублей)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) тыс. рублей
2014 год –
45326 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
45326,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
22498,0 тыс. рублей)
0,0
2015 год –
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
0 тыс. рублей)
0,0
2016 год ‒
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
0 тыс. рублей)
0,0
2017 год ‒
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
0 тыс. рублей)
0,0
2018 год ‒
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
0 тыс. рублей)
0,0
2019 год ‒
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
0 тыс. рублей)
0,0
2020 год ‒
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 рублей)
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
0 тыс. рублей)
0,0
»;
9.1.3. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3:
9.1.3.1. абзац пятый признать утратившим силу;
9.1.3.2. в абзаце шестом слова «учреждений социального обслуживания» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»;
9.1.3.3. в абзаце седьмом слова «учреждениях социального обслуживания» заменить словами «государственных организациях социального обслуживания»;
9.1.3.4. дополнить абзацем следующего содержания:
« - снизить до 0,02% удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения в автономном округе;»;
9.2. в разделе II:
9.2.1. абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«1) развитие сети государственных организаций социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;»;
9.2.2. абзац тридцать четвертый признать утратившим силу;
9.2.3. в абзаце тридцать шестом слово «учреждений» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»;
9.2.4. пункт 2.1 графы 2 таблицы 7 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1. Обеспечение развития сети государственных организаций социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в том числе»;
9.3. в Методике по расчету показателей Подпрограммы 3 раздела III :
9.3.1. позицию, касающуюся удельного веса учреждений социального обслуживания семей и детей, применяющих инновационные технологии и методики раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, формирования ответственного родительства, от общего числа учреждений социального обслуживания семей и детей в автономном округе, изложить в следующей редакции:
«
Удельный вес государственных организаций социального обслуживания семей и детей, применяющих инновационные технологии и методики раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, формирования ответственного родительства, от общего числа организаций социального обслуживания семей и детей
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа государственных организаций социального обслуживания семей и детей, применяющих инновационные технологии и методики раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, формирования ответственного родительства, к общему числу организаций социального обслуживания семей и детей
Алгоритм формирования показателя
Уитс = Читс / Чоусосд х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти ‒ источник информации
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Число государственных организаций социального обслуживания семей и детей, применяющих инновационные технологии и методики раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, формирования ответственного родительства
Чист
департамент социальной защиты населения автономного округа
Общее число государственных организаций социального обслуживания семей и детей
Чоусосд
департамент социальной защиты населения автономного округа
»;
9.3.2. позицию, касающуюся доли детей, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания, изложить в следующей редакции:
«
Доля детей, прошедших реабилитацию в государственных организациях социального обслуживания, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, прошедших реабилитацию в организациях социального обслуживания
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа детей, прошедших реабилитацию в государственных организациях социального обслуживания, переданных на воспитание в семьи, к общей численности детей, прошедших реабилитацию в организациях социального обслуживания
Алгоритм формирования показателя
Ддвс = Чдв / Чодпр * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти ‒ источник информации
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Число детей, прошедших реабилитацию в государственных организациях социального обслуживания, переданных на воспитание в семьи
Чдв
департамент социальной защиты населения автономного округа
Общая численность детей, прошедших реабилитацию в государственных организациях социального обслуживания
Чодпр
департамент социальной защиты населения автономного округа
»;
9.3.3 дополнить позицией следующего содержания:
«
Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в государственные организации социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения в автономном округе
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в государственные организации социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, к общему числу детей в автономном округе на конец отчетного периода
Алгоритм формирования показателя
Убнпу = Чбнпу / Чод * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти ‒ источник информации
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования.
Значение показателя ниже плановой цифры является положительной динамикой, выше планового значения ‒ отрицательной
Число безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
Чбнпу
департамент социальной защиты населения автономного округа
Общее число детей в автономном округе на конец отчетного периода
Чод
данные территориального органа федеральной службы государственной статистики (Ямалстат)
»;
9.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Государственной программе
Субсидии бюджетам муниципальных образований в автономном округе (далее – муниципальное образование) предоставляются на софинансирование расходов на реализацию мероприятия «Осуществление ресурсной поддержки проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню отца, Дню семьи, любви и верности, Дню матери в муниципальных образованиях в автономном округе» (далее – мероприятие).
Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на цели, указанные в пункте 1 настоящего раздела, исполнительному органу государственной власти автономного округа, являющемуся ответственным исполнителем (далее – ответственный исполнитель), ‒ на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенному между ответственным исполнителем и высшим должностным лицом муниципального образования (далее – соглашение). Форма соглашения утверждается ответственным исполнителем.
Соглашение заключается в соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 7 ‒ 9 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П (далее – Порядок).
Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является наличие муниципальной программы, предусматривающей выполнение муниципальным образованием основных целевых показателей, позволяющих достичь значений целевых показателей Государственной программы, и потребность муниципальных образований в реализации мероприятия.
Перечень документов, представляемых одновременно с муниципальной программой, и порядок их представления утверждаются ответственным исполнителем.
Субсидия муниципальному образованию предоставляется при соблюдении следующих условий:
- наличие муниципальной программы, аналогичной государственной программе;
- наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, на финансирование которого предоставляется субсидия;
- наличие необходимой нормативной правовой базы в муниципальном образовании для реализации мероприятий муниципальной программы;
- подтверждение обязательства муниципального образования по финансированию муниципальной программы (мероприятия муниципальной программы) в размере не менее 3% от объема субсидии, предусмотренной муниципальному образованию на реализацию мероприятия подпрограммы;
- отсутствие нецелевого использования субсидии, получаемой в рамках мероприятия подпрограммы ранее.
7. Распределение объемов бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятия подпрограммы осуществляется конкурсной комиссией (далее – комиссия) на основании конкурсного отбора и при наличии потребности муниципального образования.
8. Порядок образования и организации работы комиссии утверждается ответственным исполнителем.
9. Размер субсидии (Ci), предоставляемый i-му муниципальному образованию, определяется по формуле:
Ci = (Pm(1) + Pm(2) +….+ Pm(n)) х K,
где:
Pm – расходы муниципального образования на проведение одной единицы мероприятия на очередной финансовый год, рассчитанные исходя из фактических расходов на проведение аналогичного мероприятия в предшествующий расчетному период. В случае отсутствия аналогичного мероприятия в предшествующий расчетному период расчет производится исходя из планируемых затрат на проведение единицы мероприятия;
К – коэффициент, рассчитываемый по формуле:
K = Ч d / Ч н ,
где:
Ч d ‒ численность детского населения в муниципальном образовании;
Ч н ‒ численность населения i муниципального образования.
10. Общий объем субсидии (V) муниципальным образованиям, необходимый на проведение мероприятия, на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:
V = Ci (1)+ Ci (2) + …. + Ci (n)
11. В случае если объем средств субсидии, предусмотренный в окружном бюджете на очередной финансовый год ответственному исполнителю на исполнение мероприятия, не позволяет обеспечить необходимый объем средств субсидии, рассчитанный в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего раздела, распределение объема субсидии (Ci) между муниципальными образованиями рассчитывается по формуле:
C i = C х K,
где:
C ‒ общий объем средств субсидии, предусмотренный в окружном бюджете ответственному исполнителю на исполнение мероприятия, на очередной финансовый год;
К – коэффициент, рассчитываемый по формуле:
K = Ч d i / Ч d ,
где:
Ч d i ‒ численность детского населения в i-м муниципальном образовании;
Ч d ‒ численность детского населения в автономном округе.
12. Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется на основании заявки о перечислении субсидии, представляемой ответственному исполнителю по форме и в сроки, определяемые соглашением.
13. Оценка эффективности расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, ежегодно осуществляется ответственным исполнителем, исходя из степени достижения муниципальным образованием установленного соглашением значений показателя результативности использования субсидии:
- соотношение числа зарегистрированных браков (за отчетный год) к общему числу зарегистрированных разводов (за отчетный год) – перевыполнение показателя является положительной динамикой;
- удельный вес повторных рождений (вторых и последующих) от числа рождений.
14. Отчет муниципального образования о достижении значений показателя результативности использования субсидии представляется в сроки и по форме, установленные соглашением.
15. Муниципальное образование, получатель субсидии, несет ответственность за нецелевое использование средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и автономного округа.
16. В случае нецелевого использования средств субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии муниципальному образованию не принимается в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
17. Не использованный муниципальным образованием на 01 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в окружной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и автономного округа.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход окружного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном законодательством автономного округа.
18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в автономном округе в окружной бюджет до 01 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается в соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 11 ‒ 13 Порядка.
19. В соответствии с пунктом 18 Порядка контроль за целевым использованием субсидии осуществляется уполномоченным органом муниципального образования и ответственным исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, установленными полномочиями и заключенным соглашением.».
9.5. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
Ожидаемыми результатами будет укрепление статуса семьи в обществе, сохранение положительной динамики роста числа многодетных семей, снижение уровня семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства.
Реализация Подпрограммы 3 позволит достичь следующих конечных результатов:
- увеличить к 2020 году до 1,8 соотношение числа браков к числу разводов;
- повысить к 2020 году до 62,8% удельный вес повторных рождений (вторых и последующих) от числа рождений;
- повысить к 2014 году до 50% удельный вес семей с детьми, охваченных социально-реабилитационными услугами в социальных службах автономного округа, от общего числа семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах социальной защиты населения;
- снизить к 2020 году до 0,02% удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения в автономном округе;
- повысить к 2020 году до 100% удельный вес учреждений социального обслуживания семьи и детей, применяющих инновационные технологии и методики раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, формирования ответственного родительства, от общего числа учреждений социального обслуживания семьи и детей в автономном округе;
- увеличить к 2020 году до 95% долю детей, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания;
- повысить к 2020 году до 15,7% удельный вес детей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование самосохранительного образа жизни, от общей численности детей в автономном округе.».
10. В Подпрограмме 4:
10.1. в паспорте Подпрограммы 4:
10.1.1. в пункте 1 в позиции, касающейся задач Подпрограммы 4, слова «социальных служб» заменить словами «организаций социального обслуживания»;
10.1.2. в пункте 1 в позиции, касающейся показателей Подпрограммы 4, слова «учреждений» заменить словами «организаций»;
10.1.3. в пункте 1 в позиции, касающейся основных мероприятий Подпрограммы 4, слова «социальных служб» заменить словами «организаций социального обслуживания»;
10.1.4. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4
Общий объем финансирования ‒
43413,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, ‒
43413,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
0 тыс. рублей)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных источников)
тыс. рублей
2014 год –
5001, 0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
5001,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
0 тыс. рублей)
0
2015 год –
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
0 тыс. рублей)
0
2016 год ‒
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
0 тыс. рублей)
0
2017 год ‒
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
0
2018 год ‒
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
0
2019 год ‒
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
0
2020 год ‒
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
0
»;
10.1.5. в абзаце третьем позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 4, слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
10.2. в разделе II:
10.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Развитие на территории автономного округа организаций социального обслуживания различных организационно-правовых форм.
В рамках данного направления реализованы такие административно-распорядительные функции, как:
реализация федерального законодательства и законодательства автономного округа в сфере социального обслуживания;
создание, управление и обеспечение деятельности организаций социального обслуживания.
В рамках данного направления планируется реализовать следующие практические мероприятия:
принятие пакета нормативных правовых актов, направленных на стимулирование создания негосударственных организаций социального обслуживания, развитие частного предпринимательства в сфере социального обслуживания;
проведение обучающих семинаров для специалистов негосударственных структур, начинающих работу в сфере социального обслуживания;
содействие продвижению организаций социального обслуживания различных организационно-правовых форм на потребительский рынок посредством организации окружных выставок-ярмарок, социальной рекламы.»;
10.2.2. в пункте 1 таблицы 8:
10.2.2.1. в наименовании слова «социальных служб» заменить словами «организаций социального обслуживания»;
10.2.2.2. в подпункте 1.3 графы 2 слова «социальных служб» заменить словами «организаций социального обслуживания»;
10.3. позицию, касающуюся удельного веса негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности, Методики по расчету показателей Подпрограммы 4 раздела III изложить в следующей редакции:
«
Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций социального обслуживания всех форм собственности
Единица измерения
%
Определение показателя
Соотношение числа негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги населению, к общему количеству организаций социального обслуживания всех форм собственности
Алгоритм формирования показателя
Уоуно = Чоуно / Чусо
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти ‒ источник информации
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно.
Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Число негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги населению
Чоуно
органы социальной защиты населения, департамент социальной защиты населения автономного округа
Общее количество организаций социального обслуживания всех форм собственности
Чусо
органы социальной защиты населения, департамент социальной защиты населения автономного округа
»;
10.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Государственной программе
Предоставление субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 4 не планируется.»;
10.5. в абзаце третьем раздела V слово «учреждений» заменить словом «организаций социального обслуживания».
11. В Подпрограмме 5:
11.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5
Общий объём финансирования –
400269,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
Объём финансирования подпрограммы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, ‒ 400269,0 тыс. рублей,
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0,0 тыс. рублей, внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей,
2014 год ‒
54837,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
54837,0 тыс.
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
0
2015 год ‒
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
0
2016 год ‒
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
0
2017 год ‒
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
0
2018 год ‒
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
0
2019 год ‒
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
0
2020 год ‒
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
0
»;
11.2. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Государственной программе
Предоставление субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 5 не планируется.»;
11.3. дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 5 будет создание эффективной системы управления в сфере охраны труда - проведение комплекса организационно-правовых, финансово-экономических, производственно-технологических, социальных, санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на минимизацию воздействия неблагоприятных условий труда.
Реализация Подпрограммы 5 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
- стабилизировать на уровне 100% удельный вес проведенных государственных экспертиз оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда в установленный срок к общему количеству обращений, поступивших на государственную экспертизу оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда;
- увеличить до 9 баллов оценку деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в сфере охраны труда в соответствии с утвержденным перечнем показателей.».
12. В Подпрограмме 6:
12.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6
Общий объем финансирования – 5 276 109,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 5 276 109,0 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
Справочно: планируемый объём федеральных средств (внебюджетных средств) тыс. рублей
2014 год ‒
771 553,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
771 553,0 тыс. рублей
(в том числе, средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей)
0
2015 год ‒ 768 032,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия –
0 тыс. рублей)
768 032,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей)
0
2016 год ‒
768 032,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
768 032,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей)
0
2017 год ‒
742 123,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
742 123,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей)
0
2018 год ‒
742 123,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
742 123,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей)
0
2019 год ‒
742 123,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
742 123,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей)
0
2020 год ‒
742 123,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
742 123,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей)
0
»;
12.2. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Государственной программе
Предоставление субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 6 не планируется.»;
12.3. дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
Реализация Подпрограммы 6 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
- обеспечить 100% укомплектованность департамента социальной защиты населения автономного округа кадрами;
- повысить долю государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет, до 96%;
- стабилизировать на уровне 100% долю проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов;
- стабилизировать на уровне 100% долю проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений;
- стабилизировать на уровне 100% долю единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента социальной защиты населения автономного округа;
- стабилизировать на уровне 100% долю обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений;
- стабилизировать на уровне 95% рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств);
- увеличить до 9 баллов оценку деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в соответствии с утвержденным перечнем показателей.».
13. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Социальная поддержка граждан и
охрана труда на 2014 ‒ 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 31 августа 2015 год № 817-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы»
№
п/п
Наименование Государственной программы (Подпрограммы), показателя
Номер
меро-приятий, влияю-
щих на показа-
тель
Единица
измерения
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015
год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018
год
вес показателя
2019
год
вес показателя
2020
год
вес показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная программа
1.
Цель Государственной программы –
совершенствование системы социальной защиты населения и охраны труда в автономном округе
2.
Показатель 1.
Доля населения, имеющего доходы
меро-приятия Подпрог-
%
7,3
0,3
6,7
0,3
6,6
0,3
6,5
0,3
6,4
0,3
6,4
0,3
6,3
0,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения автономного округа
(распоряжение Правительства Российской Федерации
от 27 декабря
2012 года
№ 2553-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»)
раммы 1
3.
Показатель 2.
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации
мероприя-тия Подпрог-рамм 2,4
%
99,5
0,3
99,5
0,3
99,5
0,3
99,8
0,3
99,8
0,3
99,8
0,3
99,8
0,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
социального обслуживания
(приказ Минтруда России
от 29 декабря
2012 года № 650 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 – 2018 годы)»)
4.
Показатель 3.
Коэффициент естественного прироста населения
(постановление Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря
2011 года № 839
«О Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года»)
мероприя-тия Подпрог-рамм 1,3
чело-век на 1000 чело-век
10,3
0,2
11,2
0,2
11,6
0,2
10,9
0,2
10,9
0,2
10,9
0,2
10,8
0,2
5.
Показатель 4.
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от списочной численности работающего населения (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации (подпрограмма государственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 ‒ 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразви-тия России
от 14 августа
2014 года
№ 15-3/10/П-4574)
мероприя-тия Подпрог-раммы 5
%
53,0
0,2
52,9
0,2
52,8
0,2
52,7
0,2
52,6
0,2
52,5
0,2
52,2
0,2
Ведомственная целевая программа (вес – 0,1)
6.
Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим
мероприя-тия
ведомствен-ной целевой программы
%
37,5
0,05
37,0
0,05
нормам (на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации (подпрограмма государственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 ‒ 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразви-тия России
от 14 августа
2014 года
№ 15-3/10/П-4574)
7.
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда (специальная оценка условий труда) (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации
мероприя-тия
ведомствен-ной целевой программы
%
40,0
0,05
0,0
0,05
(подпрограмма государственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 ‒ 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразви-тия России
от 14 августа
2014 года
№ 15-3/10/П-4574)
8.
Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда (прошедших специальную оценку условий труда), от общего количества занятых в экономике автономного округа (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации (подпрограмма государственной
мероприя-тия
ведомствен-ной целевой программы
%
60,0
0,05
0,0
0,05
программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 ‒ 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразви-тия России
от 14 августа
2014 года
№ 15-3/10/П-4574)
9.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом
мероприя-тия
ведомствен-ной целевой программы
чел.
340
0,2
335
0,2
10.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете
мероприя-тия
ведомствен-ной целевой программы
чел./
на
1тыс.
рабо-
таю-
щих
2,0
0,2
2,0
0,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
на 1 тыс. работающих (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации (подпрограмма государственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 ‒ 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразви-тия России
от 14 августа
2014 года
№ 15-3/10/П-4574)
11.
Численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации
мероприя-тия
ведомствен-ной целевой программы
чел./
на
1 тыс.
рабо-
таю-
щих
0,103
0,15
0,101
0,15
(подпрограмма государственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 ‒ 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразви-тия России
от 14 августа
2014 года
№ 15-3/10/П-4574)
12.
Численность работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами
мероприя-тия
ведомствен-ной целевой программы
чел.
84500
0,05
92000
0,05
13.
Численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью в расчете на
10 тысяч работающих
(Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации (подпрограмма
мероприя-тия
ведомствен-ной целевой программы
чел./
на
10 тыс.
рабо-
таю-
щих
0,38
0,05
0,25
0,05
государственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 ‒ 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразви-тия России
от 14 августа
2014 года
№ 15-3/10/П-4574)
14.
Численность работников, которым впервые в отчетном году установлен диагноз профессионального
заболевания, в том числе по результатам периодических медицинских осмотров и по результатам осмотров в центрах профпатологии (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации
мероприя-тия
ведомствен-ной целевой программы
чел.
14
0,1
13
0,1
(подпрограмма государственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 ‒ 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразви-тия России
от 14 августа
2014 года
№ 15-3/10/П-4574)
15.
Количество обученных по охране труда руководителей, специалистов (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации (подпрограмма государственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 -‒2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразви-тия России
мероприя-тия
ведомствен-ной целевой программы
чел.
3150
0,1
4200
0,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
от 14 августа
2014 года
№ 15-3/10/П-4574)
Подпрограмма 1 (вес – 0,25)
16.
Цель Подпрограммы 1 ‒
выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан
17.
Задача Подпрограммы 1 ‒
1.1. Выполнение гарантированных государством социальных обязательств по поддержке граждан, проживающих на территории автономного округа
18.
Показатель 1.1.1.
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством,
мероприя-тие 1
%
100,0
0,20
100,0
0,2
100,0
0,2
100,0
0,2
100,0
0,2
100,0
0,2
100,0
0,2
в общей численности граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения и
имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки
19.
Показатель 1.1.2.
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с окружным законодательством, в общей численности граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки
мероприя-тие 2
%
100,0
0,20
100,0
0,20
100,0
0,20
100,0
0,20
100,0
0,20
100,0
0,20
100,0
0,20
20.
Задача Подпрограммы 1 ‒
1.2. Повышение охвата бедного населения программами предоставления мер социальной поддержки
21.
Показатель 1.2.1.
Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, в общей численности малоимущих граждан в автономном округе, обратившихся за получением мер социальной поддержки
мероприя-тие 1
%
100,0
0,15
100,0
0,15
100,0
0,15
100,0
0,15
100,0
0,15
100,0
0,15
100,0
0,15
22.
Показатель 1.2.2.
Доля пенсионеров с душевыми денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в
мероприя-тие 1
%
5,7
0,15
5,7
0,15
5,6
0,15
5,6
0,15
5,6
0,15
5,5
0,15
5,5
0,15
автономном округе от общей численности пенсионеров
23.
Показатель 1.2.3.
Доля детей из малоимущих семей с душевыми
мероприя-тие 1
%
14,6
0,15
14,5
0,15
14,4
0,15
14,3
0,15
14,2
0,15
14,1
0,15
14,0
0,15
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности детей, проживающих в автономном округе
24.
Задача Подпрограммы 1 ‒
1.3. Повышение качества и доступности предоставления мер социальной поддержки и государственной социальной помощи населению автономного округа
25.
Показатель 1.3.1.
Оценка соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг стандарту предоставления государственных услуг, установленных административны-ми регламентами предоставления государственных услуг
мероприя-тия 1 – 3
балл
1,0
0,15
1,0
0,15
1,0
0,15
1,0
0,15
1,0
0,15
1,0
0,15
1,0
0,15
Подпрограмма 2 (вес – 0,25)
26.
Цель Подпрограммы 2 ‒
повышение качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения
27.
Задача Подпрограммы 2 ‒
2.1. Насыщение рынка социальных услуг наиболее востребованными формами социального обслуживания
28.
Показатель 2.1.1.
Охват граждан пожилого возраста, инвалидов и несовершеннолет-них различными формами социального обслуживания
мероприя-тия 1 – 8
%
9
0,1
12
0,1
15
0,1
17
0,1
18
0,1
19
0,1
20
0,1
29.
Показатель 2.1.2.
Охват граждан пожилого возраста и инвалидов социальным обслуживанием на дому
мероприя-тия 1, 6
%
3
0,1
3,5
0,1
4
0,1
4,5
0,1
5
0,1
5,5
0,1
6
0,1
30.
Задача Подпрограммы 2 ‒
2.2. Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания и повышение к
2018 году средней заработной платы социальных работников до
100% от средней заработной платы в автономном округе
31.
Показатель 2.2.1.
Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости, получивших ресурсную (материально-техническую) поддержку, от общего числа государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости
мероприя-тия 1 – 3, 5, 6, 8
%
7
0,15
10
0,15
15
0,15
20
0,15
25
0,15
30
0,15
35
0,15
32.
Показатель 2.2.2.
Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников
мероприя-тия 1 – 4, 6, 9
%
59
0,25
59,2
0,25
80
0,25
90
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
медицинских организаций, со средней заработной платой в регионе
(приказ Минтруда России
от 29 декабря
2012 года № 650
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 ‒ 2018 годы)»)
33.
Показатель 2.2.3.
Оценка деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания населения, организации социального
мероприя-тия 1 – 9
балл
7,5
0,15
7,8
0,15
8,0
0,15
8,2
0,15
8,5
0,15
9,0
0,15
9,0
0,15
патронажа над
совершеннолетними гражданами в соответствии с утвержденным перечнем показателей
34.
Задача Подпрограммы 2 ‒
2.3. Повышение уровня профессионального мастерства специалистов государственных организаций социального обслуживания и стимулирование развития инновационного потенциала данных государственных организаций социального обслуживания
35.
Показатель 2.3.1.
Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, применяющих инновационные
мероприя-тия 1 – 4
%
51
0,15
60
0,15
69
0,15
78
0,15
87
0,15
96
0,15
100
0,15
технологии и методики социальной работы, от общего числа организаций социального обслуживания
36.
Показатель 2.3.2.
Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, реализующих авторские технологии социального
мероприя-тия 1 – 4
%
25
0,05
31
0,05
31
0,05
38
0,05
38
0,05
43
0,05
50
0,05
обслуживания, от общего числа организаций социального обслуживания
37.
Показатель 2.3.3.
Удельный вес специалистов государственных организаций социального обслуживания, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа
мероприя-тия 5 – 7
%
36
0,05
38
0,05
40
0,05
42
0,05
44
0,05
46
0,05
50
0,05
специалистов государственных организаций социального обслуживания
Подпрограмма 3 (вес – 0,1)
38.
Цель Подпрограммы 3 ‒
создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
39.
Задача Подпрограммы 3 ‒
3.1. Укрепление института семьи, повышение статуса семьи в обществе
40.
Показатель 3.1.1.
Соотношение числа браков к числу разводов
мероприя-тия
1 – 7
число
1,6
0,1
1,6
0,1
1,7
0,1
1,7
0,1
1,8
0,1
1,8
0,1
1,8
0,1
41.
Показатель 3.1.2.
Удельный вес повторных рождений (вторых и последующих) от числа рождений
мероприя-тия
1 – 7
%
55,5
0,1
56
0,1
57
0,1
58
0,1
60
0,1
61,5
0,1
62,8
0,1
42.
Задача Подпрограммы 3 ‒
3.2. Снижение уровня семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства
43.
Показатель 3.2.1.
Удельный вес семей с детьми, охваченных социально-реабилитационны-ми услугами в социальных службах автономного округа, от общего числа семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах социальной защиты населения
мероприя-тия 1 – 6
%
28,5
0,25
44.
Показатель 3.2.2.
Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолет-них детей,
мероприя-тия 1 – 6
%
0,04
0,25
0,03
0,25
0,03
0,25
0,02
0,25
0,02
0,25
0,02
0,25
помещенных в государственные организации социального обслуживания для несовершеннолет-них, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения в автономном округе
45.
Задача Подпрограммы 3 ‒
3.3. Предупрежде-ние семейного и детского неблагополучия, формирования ответственного родительства
%
46.
Показатель 3.3.1.
Удельный вес государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, применяющих инновационные технологии и методики раннего выявления и
мероприя-тия 1 – 7
%
42
0,2
51
0,2
60
0,2
69
0,2
78
0,2
87
0,2
100
0,2
предупреждения семейного и детского неблагополучия, формирования ответственного родительства, от общего числа организаций социального обслуживания семьи и детей в автономном округе
47.
Показатель 3.3.2.
Доля детей, прошедших реабилитацию в государственных организациях
мероприя-тия 1 – 7
%
94
0,25
94,1
0,25
94,3
0,25
94,5
0,25
94,7
0,25
94,8
0,25
95
0,25
социального обслуживания, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, прошедших реабилитацию в организациях социального обслуживания
48.
Задача Подпрограммы 3 ‒
3.4. Формирование здорового образа жизни детей и семей автономного округа
%
49.
Показатель 3.4.1.
Удельный вес детей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование самосохранительно-го образа жизни детей и семей автономного округа
мероприя-тия 1 – 5
%
15,4
0,1
15,5
0,1
15,5
0,1
15,6
0,1
15,6
0,1
15,7
0,1
15,7
0,1
Подпрограмма 4 (вес – 0,1)
50.
Цель Подпрограммы 4 ‒
расширение частно-государственного партнерства, увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам негосударственны-ми организациями
51.
Задача Подпрограммы 4 ‒
4.1. Развитие на территории автономного округа организаций социального обслуживания различных организационно-правовых форм
52.
Показатель 4.1.1.
Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций
мероприя-тия 1 – 5
%
9
0,5
11
0,5
11
0,5
11
0,5
11
0,5
11
0,5
11
0,5
социального обслуживания всех форм собственности (приказ Минтруда России
от 29 декабря
2012 года № 650
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 ‒ 2018 годы)»)
53.
Задача Подпрограммы 4 ‒
4.2. Совершенство-вание механизма социального партнерства с общественными организациями
54.
Показатель 4.2.1.
Численность жителей автономного округа, которым общественными организациями ветеранов оказана помощь и
мероприя-тия 1 – 6
чис-ло
2990
0,5
3000
0,5
3200
0,5
3500
0,5
3600
0,5
3800
0,5
3900
0,5
поддержка
Подпрограмма 5 (вес – 0,1)
55.
Цель Подпрограммы 5 ‒
совершенствование системы охраны труда в автономном округе
56.
Задача Подпрограммы 5 ‒
5.1. Совершенство-вание организационно-управленческой деятельности по осуществлению государственной политики в сфере охраны труда
57.
Показатель 5.1.1. Удельный вес проведенных государственных экспертиз оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда в установленный срок к общему количеству
мероприя-тия 1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
обращений, поступивших на государственную экспертизу оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда
58.
Задача Подпрограммы 5 ‒
5.2. Совершенство-вание деятельности органов местного
самоуправления в автономном округе, исполняющих отдельные государственные полномочия в сфере управления охраной труда
59.
Показатель 5.2.1.
Оценка деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных
мероприя-тие 1
балл
7,5
0,5
7,8
0,5
8,0
0,5
8,2
0,5
8,5
0,5
9,0
0,5
9,0
0,5
полномочий в сфере охраны труда в соответствии с утвержденным перечнем показателей
Подпрограмма 6 (вес – 0,1)
60.
Цель Подпрограммы 6 ‒
кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
61.
Задача Подпрограммы 6 ‒
6.1. Совершенство-вание кадрового потенциала
62.
Показатель 6.1.1.
Укомплектован-ность кадрами
меро-приятия 1,2
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
63.
Показатель 6.1.2.
Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в
меро-приятия 1,2
%
73
0,05
80
0,05
80
0,05
86
0,05
86
0,05
90
0,05
96
0,05
течение последних 3-х лет
64.
Задача Подпрограммы 6 ‒
6.2. Осуществле-ние эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
65.
Показатель 6.2.1.
Доля проектов правовых актов, прошедших правовую
мероприя-тия 1,2
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов
66.
Показатель 6.2 2.
Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений
мероприя-тия 1,2
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
67.
Показатель 6.2 3.
Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента
мероприя-тия 1,2
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
социальной защиты населения автономного округа
68.
Показатель 6.2 3.
Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
мероприя-тия 1,2
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
69.
Задача Подпрограммы 6 ‒
6.3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении исполнителем и подведомственным учреждением хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами
70.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
мероприя-тия 1,2
%
95
0,1
95
0,1
95
0,1
95
0,1
95
0,1
95
0,1
95
0,1
71.
Оценка деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в соответствии с утвержденным перечнем показателей
мероприя-тия 1,2
балл
7,5
0,15
7,8
0,15
8,0
0,15
8,2
0,15
8,5
0,15
9,0
0,15
9,0
0,15
».
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 ‒ 2020 годы»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 ‒ 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1128-П.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 31 августа 2015 г. № 817-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 31 августа 2015 года № 817-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы»
В паспорте Государственной программы:
пункт 2 позиции, касающейся показателей Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«2. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания.»;
позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы
Общий объем финансирования –
59 988 526,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
1000 тыс. рублей)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
59988526,0 тыс. рублей,
в том числе средства федерального бюджета –
4 599 764 тыс. рублей
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0,0 тыс. рублей,
внебюджетных средств –
107 899,7 тыс. рублей
2014 год –
8 466 514, 0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
1000 тыс. рублей)
8 466 514,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
611 438,0 тыс. рублей)
0
2015 год ‒
8 575 213,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
8 575 213,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
630 522,0 тыс. рублей)
внебюджетные средства – 107 899,7 тыс. рублей
2016 год –
8 588 887,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
8 588 887,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
652 172,0 тыс. рублей)
0
2017 год ‒
8 589 478,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
8 589 478,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
676 408,0 тыс. рублей)
0
2018 год ‒
8 589 478,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия –
0 тыс. рублей)
8 589 478,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
676 408,0 тыс. рублей)
0
2019 год ‒ 8 589 478,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
8589478,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒ 676408,0 тыс. рублей)
0
2020 год ‒ 8 589 478,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
8589478,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒ 676408,0 тыс. рублей)
0
»;
абзац пятый позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«- увеличить долю граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 99,8 %;».
Абзац пятьдесят пятый раздела I изложить в следующей редакции:
«2. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания.».
В разделе II:
наименование изложить в следующей редакции:
«II. Структура Государственной программы»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Структура Государственной программы сформирована в таблице 1.»;
в таблице 1:
наименование изложить в следующей редакции:
«Структура Государственной программы»;
в графе 2:
наименование строки «Подведомственное государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания автономного округа «Харпский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Мядико» (далее ‒ ГБССУСО ЯНАО «Мядико»)» изложить в следующей редакции: «Подведомственное государственное бюджетное учреждение автономного округа «Харпский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Мядико» (далее – ГБУ ЯНАО «Мядико»);
3.3.2.2. наименование строки «Подведомственное государственное учреждение ‒ ГБССУСО ЯНАО «Харпский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Мядико» пункта 2 изложить в следующей редакции: «Подведомственное государственное учреждение ‒ ГБУ ЯНАО «Мядико».
Позицию, касающуюся доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, Методики по расчету показателей Государственной программы раздела III изложить в следующей редакции:
«
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, к общему числу граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания
Источник данных
Годовые статистические отчеты организаций социального обслуживания (1-СД, 3-собес, 6-собес) за январь – декабрь соответствующего года
Алгоритм формирования показателя
Д = ЧПО / ОЧ х 100%
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, человек
ЧПО
Общая численность граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, человек
ОЧ
».
Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, предусматривается в рамках Подпрограммы 3.».
Дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Ожидаемые результаты реализации
Государственной программы
Степень реализации мероприятий Государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) определяется на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Государственной программы по годам.
Реализация Государственной программы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
- снизить долю населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения автономного округа до 6,3%;
- увеличить коэффициент естественного прироста населения в автономном округе до 12,9 на 1000 человек;
- увеличить долю граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 99,8%;
- снизить удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от списочной численности работающего населения до 52,2%.».
7. В Подпрограмме 1:
7.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования – 45 335 224,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
45 335 224,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
4 599 764,0 тыс. рублей)
Справочно: планируемый объём федеральных средств (внебюджетных средств) тыс. рублей
2014 год ‒
5 918 250,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
5 918 250,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
611 438,0 тыс. рублей)
0
2015 год ‒
6 535 296,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6 535 296,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
630 222,0 тыс. рублей)
0
2016 год ‒
6 556 946,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6 556 946,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
651 872,0 тыс. рублей)
0
2017 год ‒
6 581 183,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6 581 183,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
676 108,0 тыс. рублей)
0
2018 год ‒
6 581 183,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6 581 183,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
676 108,0 тыс. рублей)
0
2019 год ‒
6 581 183,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6 581 183,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
676 108,0 тыс. рублей)
0
2020 год ‒
6 581 183,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6 581 183,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
676 108,0 тыс. рублей)
0
»;
7.2. абзац четвертый раздела I изложить в следующей редакции:
«В автономном округе полномочия в сфере социальной поддержки населения автономного округа переданы органам местного самоуправления путем наделения их полномочиями Законами автономного округа от 28 декабря 2005 года № 108-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категория населения, являющихся расходными обязательствами Российской Федерации», от 16 декабря 2004 года № 88-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения Ямало-Ненецкого автономного округа» (до 01 января 2015 года) и от 26 декабря 2014 года № 137-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной поддержке населения и прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по социальному обслуживанию населения» (после 01 января 2015 года)»;
7.3. в разделе II:
7.3.1. абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«2) предоставление мер социальной поддержки работникам организаций социального обслуживания, находящихся в ведении автономного округа (далее – государственные организации социального обслуживания);»;
7.3.2. абзацы тридцать третий ‒ тридцать четвертый признать утратившим силу;
7.3.3. позицию 1.2.2.1 подпункта 1.2.2 пункта 1.2 графы 2 таблицы 4 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам государственных организаций социального обслуживания»;
7.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Государственной программе
Предоставление субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 1 не планируется.»;
7.5. дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 будет содействовать:
- повышению уровня представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- снижению бедности отдельных категорий граждан ‒ получателей мер социальной поддержки;
- увеличению охвата бедного населения программами государственной социальной поддержки к 2020 году;
- предоставлению мер социальной поддержки в полном объеме гражданам, обратившимся в органы социальной защиты населения и имеющим право на соответствующие меры социальной поддержки, что позволит сохранить социальную стабильность и уровень материальной обеспеченности отдельных категорий граждан.
Реализация Подпрограммы 1 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
- стабилизировать на уровне 100% удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, в общей численности граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки;
- стабилизировать на уровне 100% удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с окружным законодательством, в общей численности граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки;
- стабилизировать на уровне 100% удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, в общей численности малоимущих граждан автономного округа, обратившихся за получением мер социальной поддержки;
- снизить до 5,5% долю пенсионеров с душевыми денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в автономном округе от общей численности пенсионеров;
- снизить до 14% долю детей из малоимущих семей с душевыми денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности детей, проживающих в автономном округе;
- зафиксировать на уровне 1 балла оценку соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг стандарту предоставления государственных услуг, установленных административными регламентами предоставления государственных услуг.».
8. В Подпрограмме 2:
8.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
департамент социальной защиты населения автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 2
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цели Подпрограммы 2
1. Повышение качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения
Задачи Подпрограммы 2
1. Насыщение рынка социальных услуг наиболее востребованными формами социального обслуживания.
2. Укрепление материально-технической базы, строительство (реконструкция) государственных организаций социального обслуживания и повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100% от средней заработной платы в автономном округе.
3. Повышение уровня профессионального мастерства специалистов государственных организаций социального обслуживания и стимулирование развития инновационного потенциала государственных организаций социального обслуживания
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 ‒ 2020 годы без деления на этапы
Показатели Подпрограммы 2
1. Охват граждан пожилого возраста, инвалидов и несовершеннолетних различными формами социального обслуживания.
2. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов социальным обслуживанием на дому.
3. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости, получивших ресурсную (материально-техническую) поддержку, от общего числа государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости.
4. Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в регионе.
5. Оценка деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных полномочий в сфере опеки (попечительства) и социального патронажа над совершеннолетними гражданами в соответствии с утвержденным перечнем показателей.
6. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, применяющих инновационные технологии и методики социальной работы, от общего числа государственных организаций социального обслуживания.
7. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, реализующих авторские технологии социального обслуживания, от общего числа государственных организаций социального обслуживания.
8. Удельный вес специалистов государственных организаций социального обслуживания, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа специалистов государственных организаций социального обслуживания
Основные мероприятия Подпрограммы 2
1. Насыщение рынка социальных услуг наиболее востребованными формами социального обслуживания.
2. Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания и повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100% от средней заработной платы в автономном округе.
3. Повышение уровня профессионального мастерства специалистов государственных организаций социального обслуживания и стимулирование инновационного потенциала государственных организаций социального обслуживания
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2
Общий объем финансирования ‒
8806286,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
1000 тыс. рублей)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, ‒
8806286,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒ 2100,0 тыс. рублей)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств)
тыс. рублей
2014 год ‒
1671087,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
1000 тыс. рублей)
1671087,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
300,0 тыс. рублей)
0
2015 год ‒
1193912,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
1193912,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
300,0 тыс. рублей)
0
2016 год ‒
1186447,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
1186447,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
300,0 тыс. рублей)
0
2017 год ‒
1188710,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
1188710,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
300,0 тыс. рублей)
0
2018 год ‒
1188710,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
1188710,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
300,0 тыс. рублей)
0
2019 год ‒ 1188710,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия –
0 тыс. рублей)
1188710,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
300,0 тыс. рублей)
0
2020 год ‒
1188710,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
1188710,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
300,0 тыс. рублей)
0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
стабильное развитие сферы социального обслуживания автономного округа, развитие социальной инфраструктуры, повышение качества и доступности социальных услуг, уровня профессионального мастерства специалистов государственных организаций социального обслуживания и степени их социальной защищенности.
Реализация Подпрограммы 2 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
- повысить до 20% охват всех граждан пожилого возраста, инвалидов и несовершеннолетних различными формами социального обслуживания;
- повысить до 6% охват граждан пожилого возраста и инвалидов социальным обслуживанием на дому;
- повысить до 35% удельный вес государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости, получивших ресурсную (материально-техническую) поддержку, от общего числа государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости;
- повысить до 100% соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в регионе;
- повысить до 9 баллов оценку деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в сфере опеки (попечительства) и социального патронажа над совершеннолетними гражданами;
- повысить до 100% удельный вес государственных организаций социального обслуживания, применяющих инновационные технологии и методики социальной работы, от общего числа государственных организаций социального обслуживания;
- повысить до 50% удельный вес государственных организаций социального обслуживания, реализующих авторские технологии социального обслуживания, от общего числа государственных организаций социального обслуживания;
- повысить до 50% удельный вес специалистов государственных организаций социального обслуживания, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа специалистов государственных организаций социального обслуживания
»;
8.2. в разделе I:
8.2.1. в абзаце десятом: слова «- ГБССУСО ЯНАО «Мядико» исключить; слова «- Государственное унитарное предприятие «Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и детей, состоящих на диспансерном учете, «Большой Тараскуль» (далее ‒ ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль») исключить;
8.2.2. в абзаце шестьдесят втором слова «ГБССУСО» заменить словами «ГБУ»;
8.3. в разделе II:
8.3.1. в абзаце шестом слова «учреждений социальной защиты населения» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»;
8.3.2. в абзаце тринадцатом: в первом предложении слова «учреждений системы социального обслуживания населения» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»; во втором предложении слова «органов социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания населения» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»;
8.3.3. абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«4. Принятие решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и разработки индивидуальной программы предоставления социальных услуг.»;
8.3.4. абзацы пятнадцатый ‒ двадцатый признать утратившими силу;
8.3.5. в абзаце двадцать седьмом слова «дома-интернаты» заменить словами «дома-интернаты (пансионаты)»;
8.3.6. в абзаце двадцать восьмом слова «учреждений системы социального обслуживания населения» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»;
8.3.7. в абзаце тридцать третьем слова «учреждений социального обслуживания населения» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»;
8.3.8. в абзаце тридцать четвертом слова «социальных служб» заменить словами «организаций социального обслуживания»;
8.3.9. в абзаце тридцать пятом слова «социальных служб» заменить словами «организаций социального обслуживания»;
8.3.10. в абзаце тридцать восьмом слова «государственными (муниципальными) социальными службами автономного округа» заменить словами «организациями социального обслуживания в автономном округе»;
8.3.11. абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«Контроль будет осуществлен посредством камеральных и выездных проверок. Кроме того, планируется развитие системы независимой оценки качества социальных услуг. Анализ качества социальных услуг осуществляется при содействии общественного совета, созданного при департаменте социальной защиты населения автономного округа, в состав которого вошли представители региональных и всероссийских общественных организаций. На основе поступивших от общественного совета предложений разрабатывается и реализуется план мероприятий по улучшению качества работы государственных организаций социального обслуживания.»;
8.3.12. в абзаце сороковом слова «государственных и муниципальных социальных служб» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»;
8.3.13. в абзаце сорок втором слова «социальных служб» заменить словами «организаций социального обслуживания»;
8.3.14. в абзаце сорок четвертом слова «государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»;
8.3.15. в абзаце сорок пятом слова «государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»;
8.3.16. в абзаце сорок восьмом слова «государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания на базе ведущих учреждений социального обслуживания» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания на базе ведущих организаций социального обслуживания»;
8.3.17. в абзаце сорок девятом слова «учреждений социального обслуживания» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»;
8.3.18. в таблице 6:
8.3.18.1. в строке «Подведомственное государственное учреждение ‒ ГБССУСО ЯНАО «Мядико» (предоставление субсидии)» слово «ГБССУСО» заменить словом «ГБУ»;
8.3.18.2. в пункте 1 графы 2:
8.3.18.2.1. подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2. Осуществление сбора и обработки данных для статистического наблюдения за деятельностью государственных организаций социального обслуживания, в том числе»;
8.3.18.2.2. подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 4. Принятие решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и разработки индивидуальной программы предоставления социальных услуг, в том числе»;»
8.3.18.2.3. подпункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 7. Осуществление деятельности по направлению отдельных категорий граждан, проживающих в автономном округе, в дома-интернаты (пансионаты), расположенные за пределами региона, в том числе»;
8.3.18.3. в пункте 2:
8.3.18.3.1. в наименовании слова «учреждений системы социального обслуживания населения» заменить словами «организаций социального обслуживания»;
8.3.18.3.2. в графе 2:
8.3.18.3.2.1. подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2. Осуществление контроля за качеством предоставления социальных услуг государственными организациями социального обслуживания, в том числе:»;
8.3.18.3.2.2. подпункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 5. Финансовое обеспечение и контроль за деятельностью государственных организаций социального обслуживания, в том числе:»;
8.3.18.3.2.3. подпункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 6. Проведение конкурса среди организаций социального обслуживания на лучший проект по развитию клубов для пожилых, инвалидов и семей с детьми (грант в виде субсидии) в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа, в том числе:»;
8.3.18.3.2.4. подпункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 7. Осуществление мероприятий по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству ‒ перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений. Расходы государственных организаций социального обслуживания по перевозке несовершеннолетних, в том числе:»;
8.3.18.4. в пункте 3:
8.3.18.4.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Задача 2.3. Повышение уровня профессионального мастерства специалистов государственных организаций социального обслуживания и стимулирование развития инновационного потенциала государственных организаций социального обслуживания»;
8.3.18.4.2. в графе 2:
8.3.18.4.2.1. подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1. Проведение конкурса инновационных методик и технологий социальной работы среди организаций социального обслуживания различных организационно-правовых форм (грант в виде субсидии) в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа, в том числе:»;
8.3.18.4.2.2. подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2. Организация курсов повышения квалификации специалистов государственных организаций социального обслуживания, в том числе:»;
8.3.18.4.2.3. подпункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 4. Проведение аттестации руководящих работников и специалистов государственных организаций социального обслуживания, в том числе:»;
8.4. в Методике по расчету показателей Подпрограммы 2 раздела III:
8.4.1. в наименовании позиции, касающейся охвата граждан пожилого возраста и инвалидов надомными формами социального обслуживания, слова «надомными формами социального обслуживания» заменить словами «социальным обслуживанием на дому»;
8.4.2. позицию, касающуюся удельного веса государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания автономного округа, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости, получивших ресурсную (материально-техническую) поддержку, от общего числа государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания автономного округа, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости, изложить в следующей редакции:
«
Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости, получивших ресурсную (материально-техническую) поддержку, от общего числа государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости, получивших ресурсную (материально-техническую) поддержку, к общему числу государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости
Алгоритм формирования показателя
Упп = Чпп * 100 / Чвп
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти ‒ источник информации
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Число государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости, получивших ресурсную (материально-техническую) поддержку
Чпп
департамент социальной защиты населения автономного округа
Общее число государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости
Чвп
департамент социальной защиты населения автономного округа
»;
8.4.3. позицию, касающуюся соотношения средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе, изложить в следующей редакции:
«
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе
Единица измерения
%
Определение показателя
Рассчитывается как соотношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате в автономном округе
Алгоритм формирования показателя
Зсоц / Зср * 100%
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти ‒ источник информации
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Средняя заработная плата социальных работников в автономном округе
З соц
департамент социальной защиты населения автономного округа ‒ данные государственных организаций социального обслуживания
Средняя заработная плата в автономном округе
З ср
департамент экономики автономного округа
»;
8.4.4. позицию, касающуюся удельного веса социальных служб автономного округа, применяющих инновационные технологии и методики социальной работы, от общего числа социальных служб автономного округа, изложить в следующей редакции:
«
Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, применяющих инновационные технологии и методики социальной работы, от общего числа организаций социального обслуживания
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа государственных организаций социального обслуживания, применяющих инновационные технологии и методики социальной работы, к общему числу организаций социального обслуживания
Алгоритм формирования показателя
Упит = Чпит * 100 / Чосс
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти ‒ источник информации
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Число государственных организаций социального обслуживания, применяющих инновационные технологии и методики социальной работы
Чпит
департамент социальной защиты населения автономного округа
Общее число государственных организаций социального обслуживания
Чосс
департамент социальной защиты населения автономного округа
»;
8.4.5. позицию, касающуюся удельного веса государственных и муниципальных социальных служб автономного округа, реализующих авторские технологии социального обслуживания, от общего числа социальных служб автономного округа, изложить в следующей редакции:
«
Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, реализующих авторские технологии социального обслуживания, от общего числа организаций социального обслуживания
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа государственных организаций социального обслуживания, реализующих авторские технологии социального обслуживания, к общему числу организаций социального обслуживания
Алгоритм формирования показателя
Урат = Чрат * 100 / Чосс
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти ‒ источник информации
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Число государственных организаций социального обслуживания, реализующих авторские технологии социального обслуживания
Чрат
департамент социальной защиты населения автономного округа
Общее число государственных организаций социального обслуживания
Чосс
департамент социальной защиты населения автономного округа
»;
8.4.6. позицию, касающуюся удельного веса специалистов государственных и муниципальных социальных служб автономного округа, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа специалистов социальных служб автономного округа, изложить в следующей редакции:
«
Удельный вес специалистов государственных организаций социального обслуживания, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа специалистов организаций социального обслуживания
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества специалистов государственных организаций социального обслуживания, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа специалистов организаций социального обслуживания
Алгоритм формирования показателя
Успв = Чспв * 100 / Чос
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти ‒ источник информации
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Количество специалистов государственных организаций социального обслуживания, имеющих первую и высшую квалификационную категорию
Чспв
департамент социальной защиты населения автономного округа
Общее число специалистов государственных организаций социального обслуживания
Чос
департамент социальной защиты населения автономного округа
»;
8.4.7. позицию, касающуюся оценки деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания населения и организации социального патронажа над совершеннолетними гражданами в соответствии с утвержденным перечнем показателей, изложить в следующей редакции:
«
Оценка деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки (попечительства) и социального патронажа над совершеннолетними гражданами в соответствии с утвержденным перечнем показателей
Единица измерения
Баллы
Определение показателя
Сумма баллов, полученных от функциональных отделов и управлений департамента социальной защиты населения автономного округа при оценке деятельности, и выведение среднего балла в целом по всем органам местного самоуправления в автономном округе
Алгоритм формирования показателя
ОД = ∑ (Б1ОИП + БiОИП ) / К
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение ‒ отрицательной
Баллы, установленные функциональным отделом или управлением департамента социальной защиты населения автономного округа по исполнению органом социальной защиты населения отдельных государственных полномочий за счет средств окружного бюджета
Количество функциональных отделов или управлений, принимающих участие в оценке
К
»;
8.5. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Государственной программе
Межбюджетные субсидии за счет средств окружного бюджета в 2014 году выделяются бюджетам городских округов и муниципальных районов в автономном округе в пределах средств, предусмотренных подпрограммой, путем проведения конкурсов среди социальных служб различных организационно-правовых форм на лучший проект по развитию клубов для пожилых, инвалидов и семей с детьми, инновационных методик и технологий социальной работы на получение грантовой поддержки в соответствии с порядком предоставления грантов в системе социального обслуживания населения автономного округа, утверждённым постановление Правительства автономного округа от 16 мая 2014 года № 343-П.
Начиная с 2015 года предоставление субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 2 не планируется.»;
8.6. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
Ожидаемым результатом реализации Подпрограммы 2 будет стабильное развитие сферы социального обслуживания автономного округа, развитие социальной инфраструктуры, повышение качества и доступности социальных услуг, уровня профессионального мастерства специалистов государственных организаций социального обслуживания и степени их социальной защищенности.
Реализация Подпрограммы 2 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
- повысить до 20% охват всех граждан пожилого возраста, инвалидов и несовершеннолетних различными формами социального обслуживания;
- повысить до 6% охват граждан пожилого возраста и инвалидов социальным обслуживанием на дому;
- повысить до 35% удельный вес государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости, получивших ресурсную (материально-техническую) поддержку, от общего числа государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости;
- повысить до 100% соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в регионе;
- повысить до 9 баллов оценку деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в сфере опеки (попечительства) и социального патронажа над совершеннолетними гражданами в соответствии с утвержденным перечнем показателей;
- повысить до 100% удельный вес государственных организаций социального обслуживания, применяющих инновационные технологии и методики социальной работы, от общего числа организаций социального обслуживания;
- повысить до 50% удельный вес государственных организаций социального обслуживания, реализующих авторские технологии социального обслуживания, от общего числа организаций социального обслуживания;
- повысить до 50% удельный вес специалистов государственных организаций социального обслуживания, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа специалистов государственных организаций социального обслуживания.».
9. В Подпрограмме 3:
9.1. в паспорте Подпрограммы 3:
9.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 3
1. Соотношение числа браков к числу разводов.
2. Удельный вес повторных рождений (вторых и последующих) от числа рождений.
3. Удельный вес семей с детьми, охваченных социально-реабилитационными услугами в государственных организациях социального обслуживания автономного округа, от общего числа семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах социальной защиты населения.
4. Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в государственные организации социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения в автономном округе.
5. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, применяющих инновационные технологии и методики раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, формирования ответственного родительства, от общего числа организаций социального обслуживания семьи и детей в автономном округе.
6. Доля детей, прошедших реабилитацию в государственных организациях социального обслуживания, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, прошедших реабилитацию в организациях социального обслуживания.
7. Удельный вес детей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование самосохранительного образа жизни детей и семей автономного округа
»;
9.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3
Общий объем финансирования ‒
126254,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, ‒
126254,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
22498,0 тыс. рублей)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) тыс. рублей
2014 год –
45326 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
45326,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
22498,0 тыс. рублей)
0,0
2015 год –
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
0 тыс. рублей)
0,0
2016 год ‒
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
0 тыс. рублей)
0,0
2017 год ‒
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
0 тыс. рублей)
0,0
2018 год ‒
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
0 тыс. рублей)
0,0
2019 год ‒
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
0 тыс. рублей)
0,0
2020 год ‒
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 рублей)
13488,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
0 тыс. рублей)
0,0
»;
9.1.3. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3:
9.1.3.1. абзац пятый признать утратившим силу;
9.1.3.2. в абзаце шестом слова «учреждений социального обслуживания» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»;
9.1.3.3. в абзаце седьмом слова «учреждениях социального обслуживания» заменить словами «государственных организациях социального обслуживания»;
9.1.3.4. дополнить абзацем следующего содержания:
« - снизить до 0,02% удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения в автономном округе;»;
9.2. в разделе II:
9.2.1. абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«1) развитие сети государственных организаций социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;»;
9.2.2. абзац тридцать четвертый признать утратившим силу;
9.2.3. в абзаце тридцать шестом слово «учреждений» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»;
9.2.4. пункт 2.1 графы 2 таблицы 7 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1. Обеспечение развития сети государственных организаций социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в том числе»;
9.3. в Методике по расчету показателей Подпрограммы 3 раздела III :
9.3.1. позицию, касающуюся удельного веса учреждений социального обслуживания семей и детей, применяющих инновационные технологии и методики раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, формирования ответственного родительства, от общего числа учреждений социального обслуживания семей и детей в автономном округе, изложить в следующей редакции:
«
Удельный вес государственных организаций социального обслуживания семей и детей, применяющих инновационные технологии и методики раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, формирования ответственного родительства, от общего числа организаций социального обслуживания семей и детей
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа государственных организаций социального обслуживания семей и детей, применяющих инновационные технологии и методики раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, формирования ответственного родительства, к общему числу организаций социального обслуживания семей и детей
Алгоритм формирования показателя
Уитс = Читс / Чоусосд х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти ‒ источник информации
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Число государственных организаций социального обслуживания семей и детей, применяющих инновационные технологии и методики раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, формирования ответственного родительства
Чист
департамент социальной защиты населения автономного округа
Общее число государственных организаций социального обслуживания семей и детей
Чоусосд
департамент социальной защиты населения автономного округа
»;
9.3.2. позицию, касающуюся доли детей, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания, изложить в следующей редакции:
«
Доля детей, прошедших реабилитацию в государственных организациях социального обслуживания, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, прошедших реабилитацию в организациях социального обслуживания
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа детей, прошедших реабилитацию в государственных организациях социального обслуживания, переданных на воспитание в семьи, к общей численности детей, прошедших реабилитацию в организациях социального обслуживания
Алгоритм формирования показателя
Ддвс = Чдв / Чодпр * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти ‒ источник информации
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Число детей, прошедших реабилитацию в государственных организациях социального обслуживания, переданных на воспитание в семьи
Чдв
департамент социальной защиты населения автономного округа
Общая численность детей, прошедших реабилитацию в государственных организациях социального обслуживания
Чодпр
департамент социальной защиты населения автономного округа
»;
9.3.3 дополнить позицией следующего содержания:
«
Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в государственные организации социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения в автономном округе
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в государственные организации социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, к общему числу детей в автономном округе на конец отчетного периода
Алгоритм формирования показателя
Убнпу = Чбнпу / Чод * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти ‒ источник информации
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования.
Значение показателя ниже плановой цифры является положительной динамикой, выше планового значения ‒ отрицательной
Число безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
Чбнпу
департамент социальной защиты населения автономного округа
Общее число детей в автономном округе на конец отчетного периода
Чод
данные территориального органа федеральной службы государственной статистики (Ямалстат)
»;
9.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Государственной программе
Субсидии бюджетам муниципальных образований в автономном округе (далее – муниципальное образование) предоставляются на софинансирование расходов на реализацию мероприятия «Осуществление ресурсной поддержки проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню отца, Дню семьи, любви и верности, Дню матери в муниципальных образованиях в автономном округе» (далее – мероприятие).
Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на цели, указанные в пункте 1 настоящего раздела, исполнительному органу государственной власти автономного округа, являющемуся ответственным исполнителем (далее – ответственный исполнитель), ‒ на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенному между ответственным исполнителем и высшим должностным лицом муниципального образования (далее – соглашение). Форма соглашения утверждается ответственным исполнителем.
Соглашение заключается в соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 7 ‒ 9 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П (далее – Порядок).
Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является наличие муниципальной программы, предусматривающей выполнение муниципальным образованием основных целевых показателей, позволяющих достичь значений целевых показателей Государственной программы, и потребность муниципальных образований в реализации мероприятия.
Перечень документов, представляемых одновременно с муниципальной программой, и порядок их представления утверждаются ответственным исполнителем.
Субсидия муниципальному образованию предоставляется при соблюдении следующих условий:
- наличие муниципальной программы, аналогичной государственной программе;
- наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, на финансирование которого предоставляется субсидия;
- наличие необходимой нормативной правовой базы в муниципальном образовании для реализации мероприятий муниципальной программы;
- подтверждение обязательства муниципального образования по финансированию муниципальной программы (мероприятия муниципальной программы) в размере не менее 3% от объема субсидии, предусмотренной муниципальному образованию на реализацию мероприятия подпрограммы;
- отсутствие нецелевого использования субсидии, получаемой в рамках мероприятия подпрограммы ранее.
7. Распределение объемов бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятия подпрограммы осуществляется конкурсной комиссией (далее – комиссия) на основании конкурсного отбора и при наличии потребности муниципального образования.
8. Порядок образования и организации работы комиссии утверждается ответственным исполнителем.
9. Размер субсидии (Ci), предоставляемый i-му муниципальному образованию, определяется по формуле:
Ci = (Pm(1) + Pm(2) +….+ Pm(n)) х K,
где:
Pm – расходы муниципального образования на проведение одной единицы мероприятия на очередной финансовый год, рассчитанные исходя из фактических расходов на проведение аналогичного мероприятия в предшествующий расчетному период. В случае отсутствия аналогичного мероприятия в предшествующий расчетному период расчет производится исходя из планируемых затрат на проведение единицы мероприятия;
К – коэффициент, рассчитываемый по формуле:
K = Ч d / Ч н ,
где:
Ч d ‒ численность детского населения в муниципальном образовании;
Ч н ‒ численность населения i муниципального образования.
10. Общий объем субсидии (V) муниципальным образованиям, необходимый на проведение мероприятия, на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:
V = Ci (1)+ Ci (2) + …. + Ci (n)
11. В случае если объем средств субсидии, предусмотренный в окружном бюджете на очередной финансовый год ответственному исполнителю на исполнение мероприятия, не позволяет обеспечить необходимый объем средств субсидии, рассчитанный в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего раздела, распределение объема субсидии (Ci) между муниципальными образованиями рассчитывается по формуле:
C i = C х K,
где:
C ‒ общий объем средств субсидии, предусмотренный в окружном бюджете ответственному исполнителю на исполнение мероприятия, на очередной финансовый год;
К – коэффициент, рассчитываемый по формуле:
K = Ч d i / Ч d ,
где:
Ч d i ‒ численность детского населения в i-м муниципальном образовании;
Ч d ‒ численность детского населения в автономном округе.
12. Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется на основании заявки о перечислении субсидии, представляемой ответственному исполнителю по форме и в сроки, определяемые соглашением.
13. Оценка эффективности расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, ежегодно осуществляется ответственным исполнителем, исходя из степени достижения муниципальным образованием установленного соглашением значений показателя результативности использования субсидии:
- соотношение числа зарегистрированных браков (за отчетный год) к общему числу зарегистрированных разводов (за отчетный год) – перевыполнение показателя является положительной динамикой;
- удельный вес повторных рождений (вторых и последующих) от числа рождений.
14. Отчет муниципального образования о достижении значений показателя результативности использования субсидии представляется в сроки и по форме, установленные соглашением.
15. Муниципальное образование, получатель субсидии, несет ответственность за нецелевое использование средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и автономного округа.
16. В случае нецелевого использования средств субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии муниципальному образованию не принимается в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
17. Не использованный муниципальным образованием на 01 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в окружной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и автономного округа.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход окружного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном законодательством автономного округа.
18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в автономном округе в окружной бюджет до 01 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается в соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 11 ‒ 13 Порядка.
19. В соответствии с пунктом 18 Порядка контроль за целевым использованием субсидии осуществляется уполномоченным органом муниципального образования и ответственным исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, установленными полномочиями и заключенным соглашением.».
9.5. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
Ожидаемыми результатами будет укрепление статуса семьи в обществе, сохранение положительной динамики роста числа многодетных семей, снижение уровня семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства.
Реализация Подпрограммы 3 позволит достичь следующих конечных результатов:
- увеличить к 2020 году до 1,8 соотношение числа браков к числу разводов;
- повысить к 2020 году до 62,8% удельный вес повторных рождений (вторых и последующих) от числа рождений;
- повысить к 2014 году до 50% удельный вес семей с детьми, охваченных социально-реабилитационными услугами в социальных службах автономного округа, от общего числа семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах социальной защиты населения;
- снизить к 2020 году до 0,02% удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения в автономном округе;
- повысить к 2020 году до 100% удельный вес учреждений социального обслуживания семьи и детей, применяющих инновационные технологии и методики раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, формирования ответственного родительства, от общего числа учреждений социального обслуживания семьи и детей в автономном округе;
- увеличить к 2020 году до 95% долю детей, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания;
- повысить к 2020 году до 15,7% удельный вес детей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование самосохранительного образа жизни, от общей численности детей в автономном округе.».
10. В Подпрограмме 4:
10.1. в паспорте Подпрограммы 4:
10.1.1. в пункте 1 в позиции, касающейся задач Подпрограммы 4, слова «социальных служб» заменить словами «организаций социального обслуживания»;
10.1.2. в пункте 1 в позиции, касающейся показателей Подпрограммы 4, слова «учреждений» заменить словами «организаций»;
10.1.3. в пункте 1 в позиции, касающейся основных мероприятий Подпрограммы 4, слова «социальных служб» заменить словами «организаций социального обслуживания»;
10.1.4. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4
Общий объем финансирования ‒
43413,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, ‒
43413,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
0 тыс. рублей)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных источников)
тыс. рублей
2014 год –
5001, 0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
5001,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
0 тыс. рублей)
0
2015 год –
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
0 тыс. рублей)
0
2016 год ‒
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета ‒
0 тыс. рублей)
0
2017 год ‒
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
0
2018 год ‒
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
0
2019 год ‒
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
0
2020 год ‒
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
6402,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
0
»;
10.1.5. в абзаце третьем позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 4, слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
10.2. в разделе II:
10.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Развитие на территории автономного округа организаций социального обслуживания различных организационно-правовых форм.
В рамках данного направления реализованы такие административно-распорядительные функции, как:
реализация федерального законодательства и законодательства автономного округа в сфере социального обслуживания;
создание, управление и обеспечение деятельности организаций социального обслуживания.
В рамках данного направления планируется реализовать следующие практические мероприятия:
принятие пакета нормативных правовых актов, направленных на стимулирование создания негосударственных организаций социального обслуживания, развитие частного предпринимательства в сфере социального обслуживания;
проведение обучающих семинаров для специалистов негосударственных структур, начинающих работу в сфере социального обслуживания;
содействие продвижению организаций социального обслуживания различных организационно-правовых форм на потребительский рынок посредством организации окружных выставок-ярмарок, социальной рекламы.»;
10.2.2. в пункте 1 таблицы 8:
10.2.2.1. в наименовании слова «социальных служб» заменить словами «организаций социального обслуживания»;
10.2.2.2. в подпункте 1.3 графы 2 слова «социальных служб» заменить словами «организаций социального обслуживания»;
10.3. позицию, касающуюся удельного веса негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности, Методики по расчету показателей Подпрограммы 4 раздела III изложить в следующей редакции:
«
Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций социального обслуживания всех форм собственности
Единица измерения
%
Определение показателя
Соотношение числа негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги населению, к общему количеству организаций социального обслуживания всех форм собственности
Алгоритм формирования показателя
Уоуно = Чоуно / Чусо
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти ‒ источник информации
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно.
Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Число негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги населению
Чоуно
органы социальной защиты населения, департамент социальной защиты населения автономного округа
Общее количество организаций социального обслуживания всех форм собственности
Чусо
органы социальной защиты населения, департамент социальной защиты населения автономного округа
»;
10.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Государственной программе
Предоставление субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 4 не планируется.»;
10.5. в абзаце третьем раздела V слово «учреждений» заменить словом «организаций социального обслуживания».
11. В Подпрограмме 5:
11.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5
Общий объём финансирования –
400269,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
Объём финансирования подпрограммы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, ‒ 400269,0 тыс. рублей,
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0,0 тыс. рублей, внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей,
2014 год ‒
54837,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
54837,0 тыс.
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
0
2015 год ‒
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
0
2016 год ‒
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
0
2017 год ‒
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
0
2018 год ‒
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
0
2019 год ‒
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
0
2020 год ‒
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
57572,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
0
»;
11.2. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Государственной программе
Предоставление субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 5 не планируется.»;
11.3. дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 5 будет создание эффективной системы управления в сфере охраны труда - проведение комплекса организационно-правовых, финансово-экономических, производственно-технологических, социальных, санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на минимизацию воздействия неблагоприятных условий труда.
Реализация Подпрограммы 5 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
- стабилизировать на уровне 100% удельный вес проведенных государственных экспертиз оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда в установленный срок к общему количеству обращений, поступивших на государственную экспертизу оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда;
- увеличить до 9 баллов оценку деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в сфере охраны труда в соответствии с утвержденным перечнем показателей.».
12. В Подпрограмме 6:
12.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6
Общий объем финансирования – 5 276 109,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 5 276 109,0 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета –
0 тыс. рублей)
Справочно: планируемый объём федеральных средств (внебюджетных средств) тыс. рублей
2014 год ‒
771 553,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
771 553,0 тыс. рублей
(в том числе, средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей)
0
2015 год ‒ 768 032,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия –
0 тыс. рублей)
768 032,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей)
0
2016 год ‒
768 032,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
768 032,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей)
0
2017 год ‒
742 123,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
742 123,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей)
0
2018 год ‒
742 123,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
742 123,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей)
0
2019 год ‒
742 123,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
742 123,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей)
0
2020 год ‒
742 123,0 тыс. рублей
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –
0 тыс. рублей)
742 123,0 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей)
0
»;
12.2. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Государственной программе
Предоставление субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 6 не планируется.»;
12.3. дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
Реализация Подпрограммы 6 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
- обеспечить 100% укомплектованность департамента социальной защиты населения автономного округа кадрами;
- повысить долю государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет, до 96%;
- стабилизировать на уровне 100% долю проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов;
- стабилизировать на уровне 100% долю проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений;
- стабилизировать на уровне 100% долю единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента социальной защиты населения автономного округа;
- стабилизировать на уровне 100% долю обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений;
- стабилизировать на уровне 95% рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств);
- увеличить до 9 баллов оценку деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в соответствии с утвержденным перечнем показателей.».
13. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Социальная поддержка граждан и
охрана труда на 2014 ‒ 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 31 августа 2015 год № 817-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы»
№
п/п
Наименование Государственной программы (Подпрограммы), показателя
Номер
меро-приятий, влияю-
щих на показа-
тель
Единица
измерения
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015
год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018
год
вес показателя
2019
год
вес показателя
2020
год
вес показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная программа
1.
Цель Государственной программы –
совершенствование системы социальной защиты населения и охраны труда в автономном округе
2.
Показатель 1.
Доля населения, имеющего доходы
меро-приятия Подпрог-
%
7,3
0,3
6,7
0,3
6,6
0,3
6,5
0,3
6,4
0,3
6,4
0,3
6,3
0,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения автономного округа
(распоряжение Правительства Российской Федерации
от 27 декабря
2012 года
№ 2553-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»)
раммы 1
3.
Показатель 2.
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации
мероприя-тия Подпрог-рамм 2,4
%
99,5
0,3
99,5
0,3
99,5
0,3
99,8
0,3
99,8
0,3
99,8
0,3
99,8
0,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
социального обслуживания
(приказ Минтруда России
от 29 декабря
2012 года № 650 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 – 2018 годы)»)
4.
Показатель 3.
Коэффициент естественного прироста населения
(постановление Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря
2011 года № 839
«О Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года»)
мероприя-тия Подпрог-рамм 1,3
чело-век на 1000 чело-век
10,3
0,2
11,2
0,2
11,6
0,2
10,9
0,2
10,9
0,2
10,9
0,2
10,8
0,2
5.
Показатель 4.
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от списочной численности работающего населения (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации (подпрограмма государственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 ‒ 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразви-тия России
от 14 августа
2014 года
№ 15-3/10/П-4574)
мероприя-тия Подпрог-раммы 5
%
53,0
0,2
52,9
0,2
52,8
0,2
52,7
0,2
52,6
0,2
52,5
0,2
52,2
0,2
Ведомственная целевая программа (вес – 0,1)
6.
Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим
мероприя-тия
ведомствен-ной целевой программы
%
37,5
0,05
37,0
0,05
нормам (на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации (подпрограмма государственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 ‒ 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразви-тия России
от 14 августа
2014 года
№ 15-3/10/П-4574)
7.
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда (специальная оценка условий труда) (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации
мероприя-тия
ведомствен-ной целевой программы
%
40,0
0,05
0,0
0,05
(подпрограмма государственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 ‒ 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразви-тия России
от 14 августа
2014 года
№ 15-3/10/П-4574)
8.
Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда (прошедших специальную оценку условий труда), от общего количества занятых в экономике автономного округа (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации (подпрограмма государственной
мероприя-тия
ведомствен-ной целевой программы
%
60,0
0,05
0,0
0,05
программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 ‒ 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразви-тия России
от 14 августа
2014 года
№ 15-3/10/П-4574)
9.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом
мероприя-тия
ведомствен-ной целевой программы
чел.
340
0,2
335
0,2
10.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете
мероприя-тия
ведомствен-ной целевой программы
чел./
на
1тыс.
рабо-
таю-
щих
2,0
0,2
2,0
0,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
на 1 тыс. работающих (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации (подпрограмма государственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 ‒ 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразви-тия России
от 14 августа
2014 года
№ 15-3/10/П-4574)
11.
Численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации
мероприя-тия
ведомствен-ной целевой программы
чел./
на
1 тыс.
рабо-
таю-
щих
0,103
0,15
0,101
0,15
(подпрограмма государственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 ‒ 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразви-тия России
от 14 августа
2014 года
№ 15-3/10/П-4574)
12.
Численность работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами
мероприя-тия
ведомствен-ной целевой программы
чел.
84500
0,05
92000
0,05
13.
Численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью в расчете на
10 тысяч работающих
(Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации (подпрограмма
мероприя-тия
ведомствен-ной целевой программы
чел./
на
10 тыс.
рабо-
таю-
щих
0,38
0,05
0,25
0,05
государственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 ‒ 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразви-тия России
от 14 августа
2014 года
№ 15-3/10/П-4574)
14.
Численность работников, которым впервые в отчетном году установлен диагноз профессионального
заболевания, в том числе по результатам периодических медицинских осмотров и по результатам осмотров в центрах профпатологии (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации
мероприя-тия
ведомствен-ной целевой программы
чел.
14
0,1
13
0,1
(подпрограмма государственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 ‒ 2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразви-тия России
от 14 августа
2014 года
№ 15-3/10/П-4574)
15.
Количество обученных по охране труда руководителей, специалистов (Типовая государственная программа субъекта Российской Федерации (подпрограмма государственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 -‒2017 годы, предложенная письмом Минздравсоцразви-тия России
мероприя-тия
ведомствен-ной целевой программы
чел.
3150
0,1
4200
0,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
от 14 августа
2014 года
№ 15-3/10/П-4574)
Подпрограмма 1 (вес – 0,25)
16.
Цель Подпрограммы 1 ‒
выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан
17.
Задача Подпрограммы 1 ‒
1.1. Выполнение гарантированных государством социальных обязательств по поддержке граждан, проживающих на территории автономного округа
18.
Показатель 1.1.1.
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством,
мероприя-тие 1
%
100,0
0,20
100,0
0,2
100,0
0,2
100,0
0,2
100,0
0,2
100,0
0,2
100,0
0,2
в общей численности граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения и
имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки
19.
Показатель 1.1.2.
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с окружным законодательством, в общей численности граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки
мероприя-тие 2
%
100,0
0,20
100,0
0,20
100,0
0,20
100,0
0,20
100,0
0,20
100,0
0,20
100,0
0,20
20.
Задача Подпрограммы 1 ‒
1.2. Повышение охвата бедного населения программами предоставления мер социальной поддержки
21.
Показатель 1.2.1.
Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, в общей численности малоимущих граждан в автономном округе, обратившихся за получением мер социальной поддержки
мероприя-тие 1
%
100,0
0,15
100,0
0,15
100,0
0,15
100,0
0,15
100,0
0,15
100,0
0,15
100,0
0,15
22.
Показатель 1.2.2.
Доля пенсионеров с душевыми денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в
мероприя-тие 1
%
5,7
0,15
5,7
0,15
5,6
0,15
5,6
0,15
5,6
0,15
5,5
0,15
5,5
0,15
автономном округе от общей численности пенсионеров
23.
Показатель 1.2.3.
Доля детей из малоимущих семей с душевыми
мероприя-тие 1
%
14,6
0,15
14,5
0,15
14,4
0,15
14,3
0,15
14,2
0,15
14,1
0,15
14,0
0,15
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности детей, проживающих в автономном округе
24.
Задача Подпрограммы 1 ‒
1.3. Повышение качества и доступности предоставления мер социальной поддержки и государственной социальной помощи населению автономного округа
25.
Показатель 1.3.1.
Оценка соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг стандарту предоставления государственных услуг, установленных административны-ми регламентами предоставления государственных услуг
мероприя-тия 1 – 3
балл
1,0
0,15
1,0
0,15
1,0
0,15
1,0
0,15
1,0
0,15
1,0
0,15
1,0
0,15
Подпрограмма 2 (вес – 0,25)
26.
Цель Подпрограммы 2 ‒
повышение качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения
27.
Задача Подпрограммы 2 ‒
2.1. Насыщение рынка социальных услуг наиболее востребованными формами социального обслуживания
28.
Показатель 2.1.1.
Охват граждан пожилого возраста, инвалидов и несовершеннолет-них различными формами социального обслуживания
мероприя-тия 1 – 8
%
9
0,1
12
0,1
15
0,1
17
0,1
18
0,1
19
0,1
20
0,1
29.
Показатель 2.1.2.
Охват граждан пожилого возраста и инвалидов социальным обслуживанием на дому
мероприя-тия 1, 6
%
3
0,1
3,5
0,1
4
0,1
4,5
0,1
5
0,1
5,5
0,1
6
0,1
30.
Задача Подпрограммы 2 ‒
2.2. Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания и повышение к
2018 году средней заработной платы социальных работников до
100% от средней заработной платы в автономном округе
31.
Показатель 2.2.1.
Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости, получивших ресурсную (материально-техническую) поддержку, от общего числа государственных организаций социального обслуживания, внедряющих дополнительные платные социальные услуги населению автономного округа на основе оценки индивидуальной нуждаемости
мероприя-тия 1 – 3, 5, 6, 8
%
7
0,15
10
0,15
15
0,15
20
0,15
25
0,15
30
0,15
35
0,15
32.
Показатель 2.2.2.
Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников
мероприя-тия 1 – 4, 6, 9
%
59
0,25
59,2
0,25
80
0,25
90
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
медицинских организаций, со средней заработной платой в регионе
(приказ Минтруда России
от 29 декабря
2012 года № 650
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 ‒ 2018 годы)»)
33.
Показатель 2.2.3.
Оценка деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания населения, организации социального
мероприя-тия 1 – 9
балл
7,5
0,15
7,8
0,15
8,0
0,15
8,2
0,15
8,5
0,15
9,0
0,15
9,0
0,15
патронажа над
совершеннолетними гражданами в соответствии с утвержденным перечнем показателей
34.
Задача Подпрограммы 2 ‒
2.3. Повышение уровня профессионального мастерства специалистов государственных организаций социального обслуживания и стимулирование развития инновационного потенциала данных государственных организаций социального обслуживания
35.
Показатель 2.3.1.
Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, применяющих инновационные
мероприя-тия 1 – 4
%
51
0,15
60
0,15
69
0,15
78
0,15
87
0,15
96
0,15
100
0,15
технологии и методики социальной работы, от общего числа организаций социального обслуживания
36.
Показатель 2.3.2.
Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, реализующих авторские технологии социального
мероприя-тия 1 – 4
%
25
0,05
31
0,05
31
0,05
38
0,05
38
0,05
43
0,05
50
0,05
обслуживания, от общего числа организаций социального обслуживания
37.
Показатель 2.3.3.
Удельный вес специалистов государственных организаций социального обслуживания, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа
мероприя-тия 5 – 7
%
36
0,05
38
0,05
40
0,05
42
0,05
44
0,05
46
0,05
50
0,05
специалистов государственных организаций социального обслуживания
Подпрограмма 3 (вес – 0,1)
38.
Цель Подпрограммы 3 ‒
создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
39.
Задача Подпрограммы 3 ‒
3.1. Укрепление института семьи, повышение статуса семьи в обществе
40.
Показатель 3.1.1.
Соотношение числа браков к числу разводов
мероприя-тия
1 – 7
число
1,6
0,1
1,6
0,1
1,7
0,1
1,7
0,1
1,8
0,1
1,8
0,1
1,8
0,1
41.
Показатель 3.1.2.
Удельный вес повторных рождений (вторых и последующих) от числа рождений
мероприя-тия
1 – 7
%
55,5
0,1
56
0,1
57
0,1
58
0,1
60
0,1
61,5
0,1
62,8
0,1
42.
Задача Подпрограммы 3 ‒
3.2. Снижение уровня семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства
43.
Показатель 3.2.1.
Удельный вес семей с детьми, охваченных социально-реабилитационны-ми услугами в социальных службах автономного округа, от общего числа семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах социальной защиты населения
мероприя-тия 1 – 6
%
28,5
0,25
44.
Показатель 3.2.2.
Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолет-них детей,
мероприя-тия 1 – 6
%
0,04
0,25
0,03
0,25
0,03
0,25
0,02
0,25
0,02
0,25
0,02
0,25
помещенных в государственные организации социального обслуживания для несовершеннолет-них, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения в автономном округе
45.
Задача Подпрограммы 3 ‒
3.3. Предупрежде-ние семейного и детского неблагополучия, формирования ответственного родительства
%
46.
Показатель 3.3.1.
Удельный вес государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, применяющих инновационные технологии и методики раннего выявления и
мероприя-тия 1 – 7
%
42
0,2
51
0,2
60
0,2
69
0,2
78
0,2
87
0,2
100
0,2
предупреждения семейного и детского неблагополучия, формирования ответственного родительства, от общего числа организаций социального обслуживания семьи и детей в автономном округе
47.
Показатель 3.3.2.
Доля детей, прошедших реабилитацию в государственных организациях
мероприя-тия 1 – 7
%
94
0,25
94,1
0,25
94,3
0,25
94,5
0,25
94,7
0,25
94,8
0,25
95
0,25
социального обслуживания, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, прошедших реабилитацию в организациях социального обслуживания
48.
Задача Подпрограммы 3 ‒
3.4. Формирование здорового образа жизни детей и семей автономного округа
%
49.
Показатель 3.4.1.
Удельный вес детей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование самосохранительно-го образа жизни детей и семей автономного округа
мероприя-тия 1 – 5
%
15,4
0,1
15,5
0,1
15,5
0,1
15,6
0,1
15,6
0,1
15,7
0,1
15,7
0,1
Подпрограмма 4 (вес – 0,1)
50.
Цель Подпрограммы 4 ‒
расширение частно-государственного партнерства, увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам негосударственны-ми организациями
51.
Задача Подпрограммы 4 ‒
4.1. Развитие на территории автономного округа организаций социального обслуживания различных организационно-правовых форм
52.
Показатель 4.1.1.
Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций
мероприя-тия 1 – 5
%
9
0,5
11
0,5
11
0,5
11
0,5
11
0,5
11
0,5
11
0,5
социального обслуживания всех форм собственности (приказ Минтруда России
от 29 декабря
2012 года № 650
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 ‒ 2018 годы)»)
53.
Задача Подпрограммы 4 ‒
4.2. Совершенство-вание механизма социального партнерства с общественными организациями
54.
Показатель 4.2.1.
Численность жителей автономного округа, которым общественными организациями ветеранов оказана помощь и
мероприя-тия 1 – 6
чис-ло
2990
0,5
3000
0,5
3200
0,5
3500
0,5
3600
0,5
3800
0,5
3900
0,5
поддержка
Подпрограмма 5 (вес – 0,1)
55.
Цель Подпрограммы 5 ‒
совершенствование системы охраны труда в автономном округе
56.
Задача Подпрограммы 5 ‒
5.1. Совершенство-вание организационно-управленческой деятельности по осуществлению государственной политики в сфере охраны труда
57.
Показатель 5.1.1. Удельный вес проведенных государственных экспертиз оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда в установленный срок к общему количеству
мероприя-тия 1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
обращений, поступивших на государственную экспертизу оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда
58.
Задача Подпрограммы 5 ‒
5.2. Совершенство-вание деятельности органов местного
самоуправления в автономном округе, исполняющих отдельные государственные полномочия в сфере управления охраной труда
59.
Показатель 5.2.1.
Оценка деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных
мероприя-тие 1
балл
7,5
0,5
7,8
0,5
8,0
0,5
8,2
0,5
8,5
0,5
9,0
0,5
9,0
0,5
полномочий в сфере охраны труда в соответствии с утвержденным перечнем показателей
Подпрограмма 6 (вес – 0,1)
60.
Цель Подпрограммы 6 ‒
кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
61.
Задача Подпрограммы 6 ‒
6.1. Совершенство-вание кадрового потенциала
62.
Показатель 6.1.1.
Укомплектован-ность кадрами
меро-приятия 1,2
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
63.
Показатель 6.1.2.
Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в
меро-приятия 1,2
%
73
0,05
80
0,05
80
0,05
86
0,05
86
0,05
90
0,05
96
0,05
течение последних 3-х лет
64.
Задача Подпрограммы 6 ‒
6.2. Осуществле-ние эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
65.
Показатель 6.2.1.
Доля проектов правовых актов, прошедших правовую
мероприя-тия 1,2
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов
66.
Показатель 6.2 2.
Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений
мероприя-тия 1,2
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
67.
Показатель 6.2 3.
Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента
мероприя-тия 1,2
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
социальной защиты населения автономного округа
68.
Показатель 6.2 3.
Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
мероприя-тия 1,2
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
69.
Задача Подпрограммы 6 ‒
6.3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении исполнителем и подведомственным учреждением хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами
70.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
мероприя-тия 1,2
%
95
0,1
95
0,1
95
0,1
95
0,1
95
0,1
95
0,1
95
0,1
71.
Оценка деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в соответствии с утвержденным перечнем показателей
мероприя-тия 1,2
балл
7,5
0,15
7,8
0,15
8,0
0,15
8,2
0,15
8,5
0,15
9,0
0,15
9,0
0,15
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 31.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 060.000.000 Труд и занятость населения, 060.020.000 Труд (см. также 200.160.020), 060.020.140 Охрана труда |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: