Основная информация
Дата опубликования: | 31 октября 2014г. |
Номер документа: | RU52000201401233 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Правительство Нижегородской области
Постановление от 31 октября 2014 года № 757
О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304 "Об утверждении государственной программы Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" следующие изменения:
1) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области С.А.Потапова.";
2) внести в государственную программу Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор
В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 31 октября 2014 года № 757
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Нижегородской области "Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Нижегородской области", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 года № 304
1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
"1. Паспорт Программы
Государственный заказчик-координатор Программы
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Соисполнители Программы
отсутствуют
Подпрограммы Программы
подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
Цели Программы
минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
Задачи Программы
1. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Нижегородской области.
3. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Нижегородской области, снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей.
4. Обеспечение эффективной подготовки населения области к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
5. Подготовка специалистов пожарно-спасательных формирований к действиям по предназначению
Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в один этап. Период реализации Программы - 2015-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Объемы бюджетных ассигнований Программы 7 000 878,3 тыс. рублей
2015 год - 1 083 011,5 тыс. рублей;
2016 год - 1 142 152,8 тыс. рублей;
2017 год - 1 126 500,0 тыс. рублей;
2018 год - 1 202 912,7 тыс. рублей;
2019 год - 1 216 315,7 тыс. рублей;
2020 год - 1 229 985,6 тыс. рублей.
подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 1 529 162,4 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 234 202,3 тыс. рублей;
2016 год - 247 208,7 тыс. рублей;
2017 год - 247 208,7 тыс. рублей;
2018 год - 263 997,4 тыс. рублей;
2019 год - 266 828,8 тыс. рублей;
2020 год - 269 716,5 тыс. рублей.
подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" - 5 154 380,3 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 800 628,7 тыс. рублей;
2016 год - 843 819,9 тыс. рублей;
2017 год - 827 719,9 тыс. рублей;
2018 год - 883 801,3 тыс. рублей;
2019 год - 894 002,9 тыс. рублей;
2020 год - 904 407,6 тыс. рублей.
подпрограмма "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 273 559,8 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 41 795,1 тыс. рублей;
2016 год - 44 320,8 тыс. рублей;
2017 год - 44 320,8 тыс. рублей;
2018 год - 47 360,4 тыс. рублей;
2019 год - 47 705,4 тыс. рублей;
2020 год - 48 057,3 тыс. рублей.
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" - 43 775,8 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 6 385,4 тыс. рублей;
2016 год - 6 803,4 тыс. рублей;
2017 год - 7 250,6 тыс. рублей;
2018 год - 7 753,6 тыс. рублей;
2019 год - 7 778,6 тыс. рублей;
2020 год - 7 804,2 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Индикаторы достижения цели:
1. Доля площади территории области, охваченной техническими средствами оповещения (%), - 65.
2. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.
3. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%) - 100.
4. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.
Показатели непосредственных результатов:
1. Время на оповещение населения области (мин.) - 35.
2. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.) - 2,0.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Индикаторы достижения цели:
1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 98.
2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,96.
Показатели непосредственных результатов:
1. Количество пожаров (шт.) - 1182.
2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности (мин.) - 10/20.
Подпрограмма 3. "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Индикаторы достижения цели:
1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 45.
2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%), - 54.
3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 74.
4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%), - 54.
Показатели непосредственных результатов:
1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135.
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы"
Индикаторы достижения цели:
1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами
".
2. В текстовой части государственной программы:
1) таблицу 1 раздела 2.4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выпол- нения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
1 083 011,5
1 142 152,8
1 126 500,0
1 202 912,7
1 216 315,7
1 229 985,6
7 000 878,3
1.
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
234 202,3
247 208,7
247 208,7
263 997,4
266 828,8
269 716,5
1 529 162,4
2.
Основное мероприятие 1.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
капвло- жения
2015-2017
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Основное мероприятие 1.2. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
прочие расходы
2015-2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Основное мероприятие 1.3. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
прочие расходы
2015-2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Основное мероприятие 1.4. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
прочие расходы
2015-2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Основное мероприятие 1.5. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
прочие расходы
2015-2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Основное мероприятие 1.6. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
прочие расходы
2015-2020
Управление
1 623,0
1 623,0
1 623,0
1 718,8
1 816,7
1 916,6
10 321,1
8.
Основное мероприятие 1.7. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий (далее - целевой финансовый резерв)
прочие расходы
2015-2020
Управление
2 859,5
2 859,5
2 859,5
3 028,2
3 200,8
3 376,9
18 184,4
9.
Основное мероприятие 1.8. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)
прочие расходы
2015-2020
Управление
229 719,8
242 726,2
242 726,2
259 250,4
261 811,3
264 423,0
1 500 656,9
10.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 154 380,3
11.
Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
капвло- жения
2015-2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.
Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
прочие расходы
2015-2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13.
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно- материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно- спасательных подразделений
прочие расходы
2015-2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14.
Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
прочие расходы
2015-2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15.
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
прочие расходы
2015-2020
Управление
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 154 380,3
16.
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
273 559,8
17.
Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области
прочие расходы
2015-2020
Управление
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
273 559,8
18.
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
6 385,4
6 803,4
7 250,6
7 753,6
7 778,6
7 804,2
43 775,8
";
2) раздел 2.9 изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Нижегородской области
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
всего:
1 083 011,5
1 142 152,8
1 126 500,0
1 202 912,7
1 216 315,7
1 229 985,6
7 000 878,3
государственный заказчик - координатор: Управление
1 083 011,5
1 142 152,8
1 126 500,0
1 202 912,7
1 216 315,7
1 229 985,6
7 000 878,3
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
всего:
234 202,3
247 208,7
247 208,7
263 997,4
266 828,8
269 716,5
1 529 162,4
государственный заказчик - координатор: Управление
234 202,3
247 208,7
247 208,7
263 997,4
266 828,8
269 716,5
1 529 162,4
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
всего:
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 154 380,3
государственный заказчик - координатор: Управление
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 154 380,3
Подпрограмма 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
всего:
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
273 559,8
государственный заказчик - координатор: Управление
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
273 559,8
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации государственной программы
государственный заказчик - координатор: Управление
6 385,4
6 803,4
7 250,6
7 753,6
7 778,6
7 804,2
43 775,8
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
Всего, в т.ч.:
1083 011,5
1142 152,8
1126 500,0
1202 912,7
1216 315,7
1229 985,6
7000 878,3
расходы областного бюджета
1083 011,5
1142 152,8
1126 500,0
1202 912,7
1216 315,7
1229 985,6
7000 878,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма государственной программы
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Всего, в т.ч.:
234 202,3
247 208,7
247 208,7
263 997,4
266 828,8
269 716,5
1529 162,4
расходы областного бюджета
234 202,3
247 208,7
247 208,7
263 997,4
266 828,8
269 716,5
1529 162,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6.
Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
1623,0
1623,0
1623,0
1718,8
1816,7
1916,6
10321,1
расходы областного бюджета
1623,0
1623,0
1623,0
1718,8
1816,7
1916,6
10321,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7.
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве
Всего, в т.ч.:
2859,5
2859,5
2859,5
3028,2
3200,8
3376,9
18 184,4
расходы областного бюджета
2859,5
2859,5
2859,5
3028,2
3200,8
3376,9
18 184,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8.
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)
Всего, в т.ч.:
229 719,8
242 726,2
242 726,2
259 250,4
261 811,3
264 423,0
1500 656,9
расходы областного бюджета
229 719,8
242 726,2
242 726,2
259 250,4
261 811,3
264 423,0
1500 656,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма государственной программы
"Обеспечение пожарной безопасности"
Всего, в т.ч.:
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5154 380,3
расходы областного бюджета
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5154 380,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4.
Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
Всего, в т.ч.:
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5154 380,3
расходы областного бюджета
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5154 380,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма государственной программы
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего, в т.ч.:
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47705,4
48 057,3
273 559,8
расходы областного бюджета
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47705,4
48 057,3
273 559,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
273 559,8
расходы областного бюджета
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
273 559,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма государственной программы
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в т.ч.:
6385,4
6803,4
7250,6
7753,6
7778,6
7804,2
43 775,8
расходы областного бюджета
6385,4
6803,4
7250,6
7753,6
7778,6
7804,2
43 775,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3. В подпрограмме 1 государственной программы:
1) раздел 3.1.1 изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Паспорт подпрограммы
ПАСПОРТ
подпрограммы "Защита населения
от чрезвычайных ситуаций"
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
отсутствуют
Цели Подпрограммы
1. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Нижегородской области
Задачи Подпрограммы
1. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО).
2. Обеспечение работников органов исполнительной власти области и бюджетных организаций, находящихся в их ведении, детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающего населения области средствами индивидуальной защиты.
3. Обеспечение готовности химико-радиометрической лаборатории к работе по проверке средств индивидуальной защиты и метрологическому обслуживанию приборов радиационного контроля и дозиметрического назначения.
4. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств аварийно-спасательной службы государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области".
5. Создание условий для снижения гибели людей, в том числе детей, на водных объектах Нижегородской области посредством содействия в организации мест массового отдыха населения на воде, оборудования на них общественных спасательных постов, подготовки и переподготовки матросов-спасателей.
6. Предотвращение и снижение негативного воздействия опасных и неблагоприятных метеорологических (шквалы, смерчи, сильные ливни, грозы, град, сильные снегопады) и гидрологических (наводнения, подтопления, обмеления, ледовые явления) явлений на население и территории Нижегородской области
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап.
Срок реализации Подпрограммы - 2015-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2020 годы - 1 529 162,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 234 202,3 тыс. рублей;
2016 год - 247 208,7 тыс. рублей;
2017 год - 247 208,7 тыс. рублей;
2018 год - 263 997,4 тыс. рублей;
2019 год - 266 828,8 тыс. рублей;
2020 год - 269 716,5 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
1. Доля площади территории области, охваченной техническими средствами оповещения (%), - 65.
2. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%), - 98.
3. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%), - 100.
4. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.
Показатели непосредственных результатов:
1. Время на оповещение населения области (мин.) - 35.
2. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.), - 2,0
";
2) в подразделе 3.1.2.1 слова "от 14 мая 2015 года № 120" заменить словами "от 14 мая 2005 года № 120";
3) в абзаце первом подраздела 3.1.2.4 цифры "1 610 615,1" заменить цифрами "1 529 162,4";
4) подраздел 3.1.2.9 изложить в следующей редакции:
"3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств областного бюджета
Статус
Название подпрограммы
Государственный координатор-заказчик
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
всего
234202,3
247208,7
247208,7
263997,4
266828,8
269716,5
1529162,4
государственный заказчик - координатор:
Управление
234202,3
247208,7
247208,7
263997,4
266828,8
269716,5
1529162,4
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Всего, в т.ч.:
234202,3
247208,7
247208,7
263997,4
266828,8
269716,5
1529162,4
расходы областного бюджета
234202,3
247208,7
247208,7
263997,4
266828,8
269716,5
1529162,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6
Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
1623,0
1623,0
1623,0
1718,8
1816,7
1916,6
10321,1
расходы областного бюджета
1623,0
1623,0
1623,0
1718,8
1816,7
1916,6
10321,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве
Всего, в т.ч.:
2859,5
2859,5
2859,5
3028,2
3200,8
3376,9
18184,4
расходы областного бюджета
2859,5
2859,5
2859,5
3028,2
3200,8
3376,9
18184,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно- спасательная служба)
Всего, в т.ч.:
229719,8
242726,2
242726,2
259250,4
261811,3
264423,0
1500656,9
расходы областного бюджета
229719,8
242726,2
242726,2
259250,4
261811,3
264423,0
1500656,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
4. В подпрограмме 2 государственной программы:
1) раздел 3.2.1 изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Паспорт Подпрограммы
ПАСПОРТ
подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности"
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
отсутствуют
Цели Подпрограммы
повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Нижегородской области, снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей
Задачи Подпрограммы
1. Поддержание высокой готовности и дооснащение современной техникой и оборудованием органов управления, сил и средств государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление по делам ГОЧС и ПБ Нижегородской области".
2. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап, период реализации Подпрограммы - 2015-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам
объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2020 годы 5 154 380,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 800 628,7 тыс. рублей;
2016 год - 843 819,9 тыс. рублей;
2017 год - 827 719,9 тыс. рублей;
2018 год - 883 801,3 тыс. рублей;
2019 год - 894 002,9 тыс. рублей;
2020 год - 904 407,6 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 98.
2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,96.
Показатели непосредственных результатов:
1. Количество пожаров (шт.) - 1182.
2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности (мин.) - 10/20.
";
2) в абзаце первом подраздела 3.2.2.4 цифры "5 378 551,8" заменить цифрами "5 154 380,3";
3) подраздел 3.2.2.9 изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
Всего:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы
"Обеспечение пожарной безопасности"
всего
800628,7
843819,9
827719,9
883801,3
894002,9
904407,6
5154380,3
Государственный заказчик - координатор: Управление
800628,7
843819,9
827719,9
883801,3
894002,9
904407,6
5154380,3
Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы
"Обеспечение пожарной безопасности"
Всего, в т.ч.:
800628,7
843819,9
827719,9
883801,3
894002,9
904407,6
5154380,3
расходы областного бюджета
800628,7
843819,9
827719,9
883801,3
894002,9
904407,6
5154380,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
Всего, в т.ч.:
800628,7
843819,9
827719,9
883801,3
894002,9
904407,6
5154380,3
расходы областного бюджета
800628,7
843819,9
827719,9
883801,3
894002,9
904407,6
5154380,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
5. В подпрограмме 3 государственной программы:
1) раздел 3.3.1 изложить в следующей редакции:
"3.3.1. Паспорт Подпрограммы
ПАСПОРТ
подпрограммы "Подготовка населения в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций на территории
Нижегородской области"
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
отсутствуют
Цели Подпрограммы
1. Обеспечение эффективной подготовки населения области к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
2. Подготовка специалистов пожарно-спасательных формирований к действиям по предназначению
Задачи Подпрограммы
1. Повышение квалификации (обучение) должностных лиц и специалистов гражданской обороны, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций области по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
2. Повышение квалификации (обучение) должностных лиц и специалистов пожарно-спасательных формирований по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций.
3. Обучение неработающего населения (пенсионеры, учащиеся, дошкольники, инвалиды) области основам безопасности жизнедеятельности, в т.ч. проведение дополнительных занятий по изучению курса "Обеспечение безопасности жизнедеятельности" в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях области (по согласованию).
4. Совершенствование форм и методов, качества обучения установленных категорий населения, комплекса учебно-материальной базы повышения квалификации (обучения).
5. Проведение пропагандистско-разъяснительной работы по вопросам обучения, в области ГО и защиты от ЧС
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации Подпрограммы - 2015-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по годам)
объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2020 годы - 273559,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 41795,1 тыс. рублей;
2016 год - 44320,8 тыс. рублей;
2017 год - 44320,8 тыс. рублей;
2018 год - 47360,4 тыс. рублей;
2019 год - 47705,4 тыс. рублей;
2020 год - 48057,3 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 45.
2. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%), - 54.
3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 74.
4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%), - 54.
Показатели непосредственных результатов:
1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135
";
2) в абзаце первом подраздела 3.3.2.4 цифры "284 774,6" заменить цифрами "273 559,8";
3) раздел 3.3.2.9 изложить в следующей редакции:
"3.3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего:
41795,1
44320,8
44320,8
47360,4
47705,4
48057,3
273559,8
государственный заказчик - координатор Управление
41795,1
44320,8
44320,8
47360,4
47705,4
48057,3
273559,8
Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего:
41795,1
44320,8
44320,8
47360,4
47705,4
48057,3
273559,8
расходы областного бюджета
41795,1
44320,8
44320,8
47360,4
47705,4
48057,3
273559,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего:
41795,1
44320,8
44320,8
47360,4
47705,4
48057,3
273559,8
расходы областного бюджета
41795,1
44320,8
44320,8
47360,4
47705,4
48057,3
273559,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
6. В подпрограмме 4 государственной программы:
1) раздел 3.4.1 изложить в новой редакции:
"3.4.1. Паспорт Подпрограммы
ПАСПОРТ
подпрограммы "Обеспечение реализации
государственной программы"
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
отсутствуют
Цели Подпрограммы
1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Задачи Подпрограммы
1. Осуществление комплекса программных мероприятий.
2. Разработка в пределах своих полномочий правовых актов, необходимых для выполнения государственной программы.
3. Осуществление мониторинга исполнения мероприятий Программы, оценка их результативности.
4. Содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций.
5. Проведение корректировки и актуализации системы программных мероприятий в вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап, период реализации Подпрограммы - 2015-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам
объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2020 годы - 43 775,8 тыс. рублей:
2015 год - 6 385,4 тыс. рублей;
2016 год - 6 803,4 тыс. рублей;
2017 год - 7 250,6тыс. рублей;
2018 год - 7 753,6 тыс. рублей;
2019 год - 7 778,6 тыс. рублей;
2020 год - 7 804,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами
Аналитическое распределение средств областного бюджета
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа (всего)
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
X
X
X
X
Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" государственной программы Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
1 529 162,4
176
0309
2040019
100
200
1327,7
75,8
1415,2
80,2
1513,5
80,2
1619,2
85,0
1620,0
89,8
1620,8
94,5
9116,4
505,4
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" государственной программы Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
5 154 380,3
176
0309
2040019
100
200
4475,4
255,5
4770,3
270,2
5101,6
270,2
5457,8
286,7
5460,5
302,6
5463,4
302,6
30729,0
1703,6
Подпрограмма "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" государственной программы Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
273 559,8
176
0309
2040019
100
200
237,5
13,6
253,2
14,3
270,8
14,3
289,7
15,2
289,8
16,1
290,0
16,9
1630,9
90,4
ИТОГО:
6 957 102,5
6385,4
6803,4
7250,6
7753,6
7778,6
7804,2
43775,8
Правительство Нижегородской области
Постановление от 31 октября 2014 года № 757
О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304 "Об утверждении государственной программы Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" следующие изменения:
1) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области С.А.Потапова.";
2) внести в государственную программу Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор
В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 31 октября 2014 года № 757
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Нижегородской области "Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Нижегородской области", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 года № 304
1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
"1. Паспорт Программы
Государственный заказчик-координатор Программы
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Соисполнители Программы
отсутствуют
Подпрограммы Программы
подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
Цели Программы
минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
Задачи Программы
1. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Нижегородской области.
3. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Нижегородской области, снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей.
4. Обеспечение эффективной подготовки населения области к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
5. Подготовка специалистов пожарно-спасательных формирований к действиям по предназначению
Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в один этап. Период реализации Программы - 2015-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Объемы бюджетных ассигнований Программы 7 000 878,3 тыс. рублей
2015 год - 1 083 011,5 тыс. рублей;
2016 год - 1 142 152,8 тыс. рублей;
2017 год - 1 126 500,0 тыс. рублей;
2018 год - 1 202 912,7 тыс. рублей;
2019 год - 1 216 315,7 тыс. рублей;
2020 год - 1 229 985,6 тыс. рублей.
подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 1 529 162,4 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 234 202,3 тыс. рублей;
2016 год - 247 208,7 тыс. рублей;
2017 год - 247 208,7 тыс. рублей;
2018 год - 263 997,4 тыс. рублей;
2019 год - 266 828,8 тыс. рублей;
2020 год - 269 716,5 тыс. рублей.
подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" - 5 154 380,3 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 800 628,7 тыс. рублей;
2016 год - 843 819,9 тыс. рублей;
2017 год - 827 719,9 тыс. рублей;
2018 год - 883 801,3 тыс. рублей;
2019 год - 894 002,9 тыс. рублей;
2020 год - 904 407,6 тыс. рублей.
подпрограмма "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 273 559,8 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 41 795,1 тыс. рублей;
2016 год - 44 320,8 тыс. рублей;
2017 год - 44 320,8 тыс. рублей;
2018 год - 47 360,4 тыс. рублей;
2019 год - 47 705,4 тыс. рублей;
2020 год - 48 057,3 тыс. рублей.
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" - 43 775,8 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 6 385,4 тыс. рублей;
2016 год - 6 803,4 тыс. рублей;
2017 год - 7 250,6 тыс. рублей;
2018 год - 7 753,6 тыс. рублей;
2019 год - 7 778,6 тыс. рублей;
2020 год - 7 804,2 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Индикаторы достижения цели:
1. Доля площади территории области, охваченной техническими средствами оповещения (%), - 65.
2. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.
3. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%) - 100.
4. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.
Показатели непосредственных результатов:
1. Время на оповещение населения области (мин.) - 35.
2. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.) - 2,0.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Индикаторы достижения цели:
1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 98.
2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,96.
Показатели непосредственных результатов:
1. Количество пожаров (шт.) - 1182.
2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности (мин.) - 10/20.
Подпрограмма 3. "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Индикаторы достижения цели:
1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 45.
2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%), - 54.
3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 74.
4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%), - 54.
Показатели непосредственных результатов:
1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135.
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы"
Индикаторы достижения цели:
1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами
".
2. В текстовой части государственной программы:
1) таблицу 1 раздела 2.4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выпол- нения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
1 083 011,5
1 142 152,8
1 126 500,0
1 202 912,7
1 216 315,7
1 229 985,6
7 000 878,3
1.
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
234 202,3
247 208,7
247 208,7
263 997,4
266 828,8
269 716,5
1 529 162,4
2.
Основное мероприятие 1.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
капвло- жения
2015-2017
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Основное мероприятие 1.2. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
прочие расходы
2015-2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Основное мероприятие 1.3. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
прочие расходы
2015-2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Основное мероприятие 1.4. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
прочие расходы
2015-2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Основное мероприятие 1.5. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
прочие расходы
2015-2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Основное мероприятие 1.6. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
прочие расходы
2015-2020
Управление
1 623,0
1 623,0
1 623,0
1 718,8
1 816,7
1 916,6
10 321,1
8.
Основное мероприятие 1.7. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий (далее - целевой финансовый резерв)
прочие расходы
2015-2020
Управление
2 859,5
2 859,5
2 859,5
3 028,2
3 200,8
3 376,9
18 184,4
9.
Основное мероприятие 1.8. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)
прочие расходы
2015-2020
Управление
229 719,8
242 726,2
242 726,2
259 250,4
261 811,3
264 423,0
1 500 656,9
10.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 154 380,3
11.
Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
капвло- жения
2015-2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.
Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
прочие расходы
2015-2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13.
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно- материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно- спасательных подразделений
прочие расходы
2015-2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14.
Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
прочие расходы
2015-2020
Управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15.
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
прочие расходы
2015-2020
Управление
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 154 380,3
16.
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
273 559,8
17.
Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области
прочие расходы
2015-2020
Управление
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
273 559,8
18.
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
6 385,4
6 803,4
7 250,6
7 753,6
7 778,6
7 804,2
43 775,8
";
2) раздел 2.9 изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Нижегородской области
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
всего:
1 083 011,5
1 142 152,8
1 126 500,0
1 202 912,7
1 216 315,7
1 229 985,6
7 000 878,3
государственный заказчик - координатор: Управление
1 083 011,5
1 142 152,8
1 126 500,0
1 202 912,7
1 216 315,7
1 229 985,6
7 000 878,3
Подпрограмма 1
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
всего:
234 202,3
247 208,7
247 208,7
263 997,4
266 828,8
269 716,5
1 529 162,4
государственный заказчик - координатор: Управление
234 202,3
247 208,7
247 208,7
263 997,4
266 828,8
269 716,5
1 529 162,4
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
всего:
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 154 380,3
государственный заказчик - координатор: Управление
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5 154 380,3
Подпрограмма 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
всего:
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
273 559,8
государственный заказчик - координатор: Управление
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
273 559,8
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации государственной программы
государственный заказчик - координатор: Управление
6 385,4
6 803,4
7 250,6
7 753,6
7 778,6
7 804,2
43 775,8
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
Всего, в т.ч.:
1083 011,5
1142 152,8
1126 500,0
1202 912,7
1216 315,7
1229 985,6
7000 878,3
расходы областного бюджета
1083 011,5
1142 152,8
1126 500,0
1202 912,7
1216 315,7
1229 985,6
7000 878,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма государственной программы
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Всего, в т.ч.:
234 202,3
247 208,7
247 208,7
263 997,4
266 828,8
269 716,5
1529 162,4
расходы областного бюджета
234 202,3
247 208,7
247 208,7
263 997,4
266 828,8
269 716,5
1529 162,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6.
Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
1623,0
1623,0
1623,0
1718,8
1816,7
1916,6
10321,1
расходы областного бюджета
1623,0
1623,0
1623,0
1718,8
1816,7
1916,6
10321,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7.
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве
Всего, в т.ч.:
2859,5
2859,5
2859,5
3028,2
3200,8
3376,9
18 184,4
расходы областного бюджета
2859,5
2859,5
2859,5
3028,2
3200,8
3376,9
18 184,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8.
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)
Всего, в т.ч.:
229 719,8
242 726,2
242 726,2
259 250,4
261 811,3
264 423,0
1500 656,9
расходы областного бюджета
229 719,8
242 726,2
242 726,2
259 250,4
261 811,3
264 423,0
1500 656,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма государственной программы
"Обеспечение пожарной безопасности"
Всего, в т.ч.:
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5154 380,3
расходы областного бюджета
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5154 380,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4.
Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
Всего, в т.ч.:
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5154 380,3
расходы областного бюджета
800 628,7
843 819,9
827 719,9
883 801,3
894 002,9
904 407,6
5154 380,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма государственной программы
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего, в т.ч.:
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47705,4
48 057,3
273 559,8
расходы областного бюджета
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47705,4
48 057,3
273 559,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
273 559,8
расходы областного бюджета
41 795,1
44 320,8
44 320,8
47 360,4
47 705,4
48 057,3
273 559,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма государственной программы
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в т.ч.:
6385,4
6803,4
7250,6
7753,6
7778,6
7804,2
43 775,8
расходы областного бюджета
6385,4
6803,4
7250,6
7753,6
7778,6
7804,2
43 775,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3. В подпрограмме 1 государственной программы:
1) раздел 3.1.1 изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Паспорт подпрограммы
ПАСПОРТ
подпрограммы "Защита населения
от чрезвычайных ситуаций"
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
отсутствуют
Цели Подпрограммы
1. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Нижегородской области
Задачи Подпрограммы
1. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО).
2. Обеспечение работников органов исполнительной власти области и бюджетных организаций, находящихся в их ведении, детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающего населения области средствами индивидуальной защиты.
3. Обеспечение готовности химико-радиометрической лаборатории к работе по проверке средств индивидуальной защиты и метрологическому обслуживанию приборов радиационного контроля и дозиметрического назначения.
4. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств аварийно-спасательной службы государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области".
5. Создание условий для снижения гибели людей, в том числе детей, на водных объектах Нижегородской области посредством содействия в организации мест массового отдыха населения на воде, оборудования на них общественных спасательных постов, подготовки и переподготовки матросов-спасателей.
6. Предотвращение и снижение негативного воздействия опасных и неблагоприятных метеорологических (шквалы, смерчи, сильные ливни, грозы, град, сильные снегопады) и гидрологических (наводнения, подтопления, обмеления, ледовые явления) явлений на население и территории Нижегородской области
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап.
Срок реализации Подпрограммы - 2015-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2020 годы - 1 529 162,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 234 202,3 тыс. рублей;
2016 год - 247 208,7 тыс. рублей;
2017 год - 247 208,7 тыс. рублей;
2018 год - 263 997,4 тыс. рублей;
2019 год - 266 828,8 тыс. рублей;
2020 год - 269 716,5 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
1. Доля площади территории области, охваченной техническими средствами оповещения (%), - 65.
2. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%), - 98.
3. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%), - 100.
4. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.
Показатели непосредственных результатов:
1. Время на оповещение населения области (мин.) - 35.
2. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.), - 2,0
";
2) в подразделе 3.1.2.1 слова "от 14 мая 2015 года № 120" заменить словами "от 14 мая 2005 года № 120";
3) в абзаце первом подраздела 3.1.2.4 цифры "1 610 615,1" заменить цифрами "1 529 162,4";
4) подраздел 3.1.2.9 изложить в следующей редакции:
"3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств областного бюджета
Статус
Название подпрограммы
Государственный координатор-заказчик
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
всего
234202,3
247208,7
247208,7
263997,4
266828,8
269716,5
1529162,4
государственный заказчик - координатор:
Управление
234202,3
247208,7
247208,7
263997,4
266828,8
269716,5
1529162,4
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Всего, в т.ч.:
234202,3
247208,7
247208,7
263997,4
266828,8
269716,5
1529162,4
расходы областного бюджета
234202,3
247208,7
247208,7
263997,4
266828,8
269716,5
1529162,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6
Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
1623,0
1623,0
1623,0
1718,8
1816,7
1916,6
10321,1
расходы областного бюджета
1623,0
1623,0
1623,0
1718,8
1816,7
1916,6
10321,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве
Всего, в т.ч.:
2859,5
2859,5
2859,5
3028,2
3200,8
3376,9
18184,4
расходы областного бюджета
2859,5
2859,5
2859,5
3028,2
3200,8
3376,9
18184,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно- спасательная служба)
Всего, в т.ч.:
229719,8
242726,2
242726,2
259250,4
261811,3
264423,0
1500656,9
расходы областного бюджета
229719,8
242726,2
242726,2
259250,4
261811,3
264423,0
1500656,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
4. В подпрограмме 2 государственной программы:
1) раздел 3.2.1 изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Паспорт Подпрограммы
ПАСПОРТ
подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности"
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
отсутствуют
Цели Подпрограммы
повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Нижегородской области, снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей
Задачи Подпрограммы
1. Поддержание высокой готовности и дооснащение современной техникой и оборудованием органов управления, сил и средств государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление по делам ГОЧС и ПБ Нижегородской области".
2. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап, период реализации Подпрограммы - 2015-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам
объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2020 годы 5 154 380,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 800 628,7 тыс. рублей;
2016 год - 843 819,9 тыс. рублей;
2017 год - 827 719,9 тыс. рублей;
2018 год - 883 801,3 тыс. рублей;
2019 год - 894 002,9 тыс. рублей;
2020 год - 904 407,6 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 98.
2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,96.
Показатели непосредственных результатов:
1. Количество пожаров (шт.) - 1182.
2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности (мин.) - 10/20.
";
2) в абзаце первом подраздела 3.2.2.4 цифры "5 378 551,8" заменить цифрами "5 154 380,3";
3) подраздел 3.2.2.9 изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
Всего:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы
"Обеспечение пожарной безопасности"
всего
800628,7
843819,9
827719,9
883801,3
894002,9
904407,6
5154380,3
Государственный заказчик - координатор: Управление
800628,7
843819,9
827719,9
883801,3
894002,9
904407,6
5154380,3
Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы
"Обеспечение пожарной безопасности"
Всего, в т.ч.:
800628,7
843819,9
827719,9
883801,3
894002,9
904407,6
5154380,3
расходы областного бюджета
800628,7
843819,9
827719,9
883801,3
894002,9
904407,6
5154380,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
Всего, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
Всего, в т.ч.:
800628,7
843819,9
827719,9
883801,3
894002,9
904407,6
5154380,3
расходы областного бюджета
800628,7
843819,9
827719,9
883801,3
894002,9
904407,6
5154380,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
5. В подпрограмме 3 государственной программы:
1) раздел 3.3.1 изложить в следующей редакции:
"3.3.1. Паспорт Подпрограммы
ПАСПОРТ
подпрограммы "Подготовка населения в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций на территории
Нижегородской области"
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
отсутствуют
Цели Подпрограммы
1. Обеспечение эффективной подготовки населения области к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
2. Подготовка специалистов пожарно-спасательных формирований к действиям по предназначению
Задачи Подпрограммы
1. Повышение квалификации (обучение) должностных лиц и специалистов гражданской обороны, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций области по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
2. Повышение квалификации (обучение) должностных лиц и специалистов пожарно-спасательных формирований по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций.
3. Обучение неработающего населения (пенсионеры, учащиеся, дошкольники, инвалиды) области основам безопасности жизнедеятельности, в т.ч. проведение дополнительных занятий по изучению курса "Обеспечение безопасности жизнедеятельности" в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях области (по согласованию).
4. Совершенствование форм и методов, качества обучения установленных категорий населения, комплекса учебно-материальной базы повышения квалификации (обучения).
5. Проведение пропагандистско-разъяснительной работы по вопросам обучения, в области ГО и защиты от ЧС
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации Подпрограммы - 2015-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по годам)
объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2020 годы - 273559,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 41795,1 тыс. рублей;
2016 год - 44320,8 тыс. рублей;
2017 год - 44320,8 тыс. рублей;
2018 год - 47360,4 тыс. рублей;
2019 год - 47705,4 тыс. рублей;
2020 год - 48057,3 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 45.
2. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%), - 54.
3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 74.
4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%), - 54.
Показатели непосредственных результатов:
1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135
";
2) в абзаце первом подраздела 3.3.2.4 цифры "284 774,6" заменить цифрами "273 559,8";
3) раздел 3.3.2.9 изложить в следующей редакции:
"3.3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего:
41795,1
44320,8
44320,8
47360,4
47705,4
48057,3
273559,8
государственный заказчик - координатор Управление
41795,1
44320,8
44320,8
47360,4
47705,4
48057,3
273559,8
Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего:
41795,1
44320,8
44320,8
47360,4
47705,4
48057,3
273559,8
расходы областного бюджета
41795,1
44320,8
44320,8
47360,4
47705,4
48057,3
273559,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Всего:
41795,1
44320,8
44320,8
47360,4
47705,4
48057,3
273559,8
расходы областного бюджета
41795,1
44320,8
44320,8
47360,4
47705,4
48057,3
273559,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
6. В подпрограмме 4 государственной программы:
1) раздел 3.4.1 изложить в новой редакции:
"3.4.1. Паспорт Подпрограммы
ПАСПОРТ
подпрограммы "Обеспечение реализации
государственной программы"
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
отсутствуют
Цели Подпрограммы
1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Задачи Подпрограммы
1. Осуществление комплекса программных мероприятий.
2. Разработка в пределах своих полномочий правовых актов, необходимых для выполнения государственной программы.
3. Осуществление мониторинга исполнения мероприятий Программы, оценка их результативности.
4. Содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций.
5. Проведение корректировки и актуализации системы программных мероприятий в вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап, период реализации Подпрограммы - 2015-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам
объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2020 годы - 43 775,8 тыс. рублей:
2015 год - 6 385,4 тыс. рублей;
2016 год - 6 803,4 тыс. рублей;
2017 год - 7 250,6тыс. рублей;
2018 год - 7 753,6 тыс. рублей;
2019 год - 7 778,6 тыс. рублей;
2020 год - 7 804,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами
Аналитическое распределение средств областного бюджета
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа (всего)
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
X
X
X
X
Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" государственной программы Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
1 529 162,4
176
0309
2040019
100
200
1327,7
75,8
1415,2
80,2
1513,5
80,2
1619,2
85,0
1620,0
89,8
1620,8
94,5
9116,4
505,4
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" государственной программы Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
5 154 380,3
176
0309
2040019
100
200
4475,4
255,5
4770,3
270,2
5101,6
270,2
5457,8
286,7
5460,5
302,6
5463,4
302,6
30729,0
1703,6
Подпрограмма "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" государственной программы Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
273 559,8
176
0309
2040019
100
200
237,5
13,6
253,2
14,3
270,8
14,3
289,7
15,2
289,8
16,1
290,0
16,9
1630,9
90,4
ИТОГО:
6 957 102,5
6385,4
6803,4
7250,6
7753,6
7778,6
7804,2
43775,8
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 160.010.000 Общие положения в сфере обеспечения безопасности государства, общества и личности, 160.040.050 Пожарная безопасность, 160.040.100 Иные вопросы безопасности общества |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: