Основная информация
Дата опубликования: | 31 октября 2018г. |
Номер документа: | RU62000201800796 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Рязанская область |
Принявший орган: | Правительство Рязанской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2018 г. № 311
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.10.2013 № 343 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ НА 2014 – 2020 ГОДЫ» (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.04.2014 № 111, ОТ 16.07.2014 № 196, ОТ 29.10.2014 № 302, ОТ 17.12.2014 № 383, ОТ 29.12.2014 № 404, ОТ 15.04.2015 № 76, ОТ 27.05.2015 № 120, ОТ 05.08.2015 № 190, ОТ 29.12.2015 № 345, ОТ 20.04.2016 № 85, ОТ 27.04.2016 № 87, ОТ 11.05.2016 № 92, ОТ 01.06.2016 № 118, ОТ 17.08.2016 № 189, ОТ 22.11.2016 № 270, ОТ 28.12.2016 № 326, ОТ 08.02.2017 № 12, ОТ 05.04.2017 № 63, ОТ 17.05.2017 № 110, ОТ 14.06.2017 № 135, ОТ 26.07.2017 № 178, ОТ 30.08.2017 № 208, ОТ 08.11.2017 № 277, ОТ 06.12.2017 № 326, ОТ 12.12.2017 № 337, ОТ 26.12.2017 № 405, ОТ 26.01.2018 № 9, ОТ 27.04.2018 № 120, ОТ 19.09.2018 № 268)
(в редакции постановления Правительства Рязанской области от 28.12.2018 № 431)
Правительство Рязанской области постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 343 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Социальная защита и поддержка населения на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1) в наименовании, пункте 1 слова "Социальная защита и поддержка населения на 2014 - 2020 годы" заменить словами "Социальная защита и поддержка населения";
2) в приложении:
- в наименовании и по тексту слова "Социальная защита и поддержка населения на 2014 - 2020 годы" заменить словами "Социальная защита и поддержка населения";
- в паспорте государственной программы:
строку "Основание для разработки Программы" дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";";
в строке "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
строку "Перечень подпрограмм" изложить в следующей редакции:
"Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1 "Социальная поддержка и реабилитация детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья" на 2014 год" (приложение № 1 к настоящей Программе);
подпрограмма 2 "Старшее поколение" (приложение № 2 к настоящей Программе);
подпрограмма 3 "Доступная среда" (приложение № 3 к настоящей Программе);
подпрограмма 4 "Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, в том числе укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания" (приложение № 4 к настоящей Программе);
подпрограмма 5 "Развитие мер социальной поддержки" (приложение № 5 к настоящей Программе);
подпрограмма 6 "Обеспечение условий реализации Программы" (приложение № 6 к настоящей Программе)"
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования реализации Программы составляет 65037885,73444 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1014498,69027 тыс. рублей;
2015 год - 6849079,61818 тыс. рублей;
2016 год - 6784097,95785 тыс. рублей;
2017 год - 7124447,88208 тыс. рублей;
2018 год - 7599168,13792 тыс. рублей;
2019 год - 7561131,07919 тыс. рублей;
2020 год - 7732377,19379 тыс. рублей;
2021 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2022 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2023 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2024 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
в том числе:
- объем средств федерального бюджета - 17114403,854 тыс. рублей, из них:
2014 год - 11178,8 тыс. рублей;
2015 год - 3288707,619 тыс. рублей;
2016 год - 2892207,623 тыс. рублей;
2017 год - 2826549,212 тыс. рублей;
2018 год - 2874159,3 тыс. рублей;
2019 год - 2582495,4 тыс. рублей;
2020 год - 2639105,9 тыс. рублей;
- объем средств Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - средства ПФР) - 16227,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4873,8 тыс. рублей;
2015 год - 3016,3 тыс. рублей;
2016 год - 3069,4 тыс. рублей;
2017 год - 2771,9 тыс. рублей;
2018 год - 2495,9 тыс. рублей;
- объем средств областного бюджета - 47907254,58044 тыс. рублей, из них:
2014 год - 998446,09027 тыс. рублей;
2015 год - 3557355,69918 тыс. рублей;
2016 год - 3888820,93485 тыс. рублей;
2017 год - 4295126,77008 тыс. рублей;
2018 год - 4722512,93792 тыс. рублей;
2019 год - 4978635,67919 тыс. рублей;
2020 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2021 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2022 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2023 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2024 год - 5093271,29379 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограмм:
по подпрограмме 1 "Социальная поддержка и реабилитация детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья" на 2014 год" из средств областного бюджета составляет 3954,0 тыс. рублей, из них в 2014 году - 3954,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 2 "Старшее поколение" составляет 107474,56 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4495,0 тыс. рублей;
2015 год - 1701,0 тыс. рублей;
2016 год - 130,5 тыс. рублей;
2017 год - 130,5 тыс. рублей;
2018 год - 10234,56 тыс. рублей;
2019 год - 15130,5 тыс. рублей;
2020 год - 15130,5 тыс. рублей;
2021 год - 15130,5 тыс. рублей;
2022 год - 15130,5 тыс. рублей;
2023 год - 15130,5 тыс. рублей;
2024 год - 15130,5 тыс. рублей;
в том числе:
- объем средств областного бюджета - 105974,56 тыс. рублей, из них:
2014 год - 2995,0 тыс. рублей;
2015 год - 1701,0 тыс. рублей;
2016 год - 130,5 тыс. рублей;
2017 год - 130,5 тыс. рублей;
2018 год - 10234,56 тыс. рублей;
2019 год - 15130,5 тыс. рублей;
2020 год - 15130,5 тыс. рублей;
2021 год - 15130,5 тыс. рублей;
2022 год - 15130,5 тыс. рублей;
2023 год - 15130,5 тыс. рублей;
2024 год - 15130,5 тыс. рублей;
- объем средств ПФР - 1500,0 тыс. рублей, из них
2014 год - 1500,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 "Доступная среда" составляет 291672,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 19104,0 тыс. рублей;
2015 год - 56476,29 тыс. рублей;
2016 год - 44008,89 тыс. рублей;
2017 год - 42023,99 тыс. рублей;
2018 год - 27870,59 тыс. рублей;
2019 год - 17031,39 тыс. рублей;
2020 год - 17031,39 тыс. рублей;
2021 год - 17031,39 тыс. рублей;
2022 год - 17031,39 тыс. рублей;
2023 год - 17031,39 тыс. рублей;
2024 год - 17031,39 тыс. рублей,
в том числе:
- объем средств федерального бюджета - 113433,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 11178,8 тыс. рублей;
2015 год - 39444,9 тыс. рублей;
2016 год - 26977,5 тыс. рублей;
2017 год - 24992,6 тыс. рублей;
2018 год - 10839,2 тыс. рублей;
- объем средств областного бюджета - 178239,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7925,2 тыс. рублей;
2015 год - 17031,39 тыс. рублей;
2016 год - 17031,39 тыс. рублей;
2017 год - 17031,39 тыс. рублей;
2018 год - 17031,39 тыс. рублей;
2019 год - 17031,39 тыс. рублей;
2020 год - 17031,39 тыс. рублей;
2021 год - 17031,39 тыс. рублей;
2022 год - 17031,39 тыс. рублей;
2023 год - 17031,39 тыс. рублей;
2024 год - 17031,39 тыс. рублей;
по подпрограмме 4 "Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, в том числе укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания" составляет 17024810,85977 тыс. рублей, из них:
2014 год - 986945,69027 тыс. рублей;
2015 год - 1226005,4361 тыс. рублей;
2016 год - 1244099,07069 тыс. рублей;
2017 год - 1364896,83042 тыс. рублей;
2018 год - 1726607,11633 тыс. рублей;
2019 год - 1654165,66096 тыс. рублей;
2020 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2021 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2022 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2023 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2024 год - 1764418,211 тыс. рублей;
в том числе:
- объем средств областного бюджета - 17010083,55977 тыс. рублей, из них:
2014 год - 983571,89027 тыс. рублей;
2015 год - 1222989,1361 тыс. рублей;
2016 год - 1241029,67069 тыс. рублей;
2017 год - 1362124,93042 тыс. рублей;
2018 год - 1724111,21633 тыс. рублей;
2019 год - 1654165,66096 тыс. рублей;
2020 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2021 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2022 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2023 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2024 год - 1764418,211 тыс. рублей;
- объем средств ПФР - 14727,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3373,8 тыс. рублей;
2015 год - 3016,3 тыс. рублей;
2016 год - 3069,4 тыс. рублей;
2017 год - 2771,9 тыс. рублей;
2018 год - 2495,9 тыс. рублей;
по подпрограмме 5 "Развитие мер социальной поддержки" составляет 46441019,14388 тыс. рублей, из них:
2015 год - 5484784,72 тыс. рублей;
2016 год - 5417965,923 тыс. рублей;
2017 год - 5638950,7630 тыс. рублей;
2018 год - 5713507,96370 тыс. рублей;
2019 год - 5746652,65308 тыс. рублей;
2020 год - 5799116,14422 тыс. рублей;
2021 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2022 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2023 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2024 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
в том числе:
- объем средств федерального бюджета - 17000970,854 тыс. рублей, из них:
2015 год - 3249262,719 тыс. рублей;
2016 год - 2865230,123 тыс. рублей;
2017 год - 2801556,612 тыс. рублей;
2018 год - 2863320,1 тыс. рублей;
2019 год - 2582495,4 тыс. рублей;
2020 год - 2639105,9 тыс. рублей;
- объем средств областного бюджета - 29440048,28988 тыс. рублей, из них:
2015 год - 2235522,001 тыс. рублей;
2016 год - 2552735,8 тыс. рублей;
2017 год - 2837394,151 тыс. рублей;
2018 год - 2850187,86370 тыс. рублей;
2019 год - 3164157,25308 тыс. рублей;
2020 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2021 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2022 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2023 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2024 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
по подпрограмме 6 "Обеспечение условий реализации программы" из средств областного бюджета составляет 1168955,07079 тыс. рублей, из них:
2015 год - 80112,17208 тыс. рублей;
2016 год - 77983,57416 тыс. рублей;
2017 год - 78445,79866 тыс. рублей;
2018 год - 120947,90789 тыс. рублей;
2019 год - 128150,87515 тыс. рублей;
2020 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2021 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2022 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2023 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2024 год - 136680,94857 тыс. рублей"
в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности":
в абзаце восьмом цифры "2018" заменить цифрами "2024";
в абзаце девятнадцатом цифру "5" заменить цифрами "11";
в абзаце двадцать первом цифры "14" заменить цифрами "98";
абзац двадцать третий признать утратившим силу;
в абзаце тридцать четвертом цифру "2" заменить цифрой "3";
в абзаце тридцать восьмом цифру "7" заменить цифрами "11";
в абзаце тридцать девятом цифры "250" заменить цифрами "430";
абзац сорок второй изложить в следующей редакции:
"- выделение субсидий не менее 16 поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Рязанской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой;";
- в разделе 3 "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
- раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- в разделе 6 "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности":
в абзаце восьмом цифры "2018" заменить цифрами "2024";
в абзаце девятнадцатом цифру "5" заменить цифрами "11";
в абзаце двадцать первом цифры "14" заменить цифрами "98";
абзац двадцать третий признать утратившим силу;
в абзаце тридцать четвертом цифру "2" заменить цифрой "3";
в абзаце тридцать восьмом цифру "7" заменить цифрами "11";
в абзаце сорок первом цифры "250" заменить цифрами "430";
дополнить новым абзацем сорок вторым следующего содержания:
"- выделение субсидий не менее 16 поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Рязанской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой;";
- в приложении № 2 к государственной программе:
в наименовании и по тексту слова "Старшее поколение" на 2014 - 2018 годы" заменить словами "Старшее поколение";
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" цифры "2018" заменить цифрами "2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
разделы 5 "Система программных мероприятий", 6 "Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- в приложении № 3 к государственной программе:
в наименовании и по тексту слова "Доступная среда" на 2014 - 2020 годы" заменить словами "Доступная среда";
в паспорте подпрограммы:
в строке "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет 291672,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 19104,0 тыс. рублей;
2015 год - 56476,29 тыс. рублей;
2016 год - 44008,89 тыс. рублей;
2017 год - 42023,99 тыс. рублей;
2018 год - 27870,59 тыс. рублей;
2019 год - 17031,39 тыс. рублей;
2020 год - 17031,39 тыс. рублей;
2021 год - 17031,39 тыс. рублей;
2022 год - 17031,39 тыс. рублей;
2023 год - 17031,39 тыс. рублей;
2024 год - 17031,39 тыс. рублей;
в том числе:
- объем средств федерального бюджета - 113433,00 тыс. рублей, из них:
2014 год - 11178,8 тыс. рублей;
2015 год - 39444,9 тыс. рублей;
2016 год - 26977,5 тыс. рублей;
2017 год - 24992,6 тыс. рублей;
2018 год - 10839,2 тыс. рублей;
- объем средств областного бюджета - 178239,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7925,2 тыс. рублей;
2015 год - 17031,39 тыс. рублей;
2016 год - 17031,39 тыс. рублей;
2017 год - 17031,39 тыс. рублей;
2018 год - 17031,39 тыс. рублей;
2019 год - 17031,39 тыс. рублей;
2020 год - 17031,39 тыс. рублей;
2021 год - 17031,39 тыс. рублей;
2022 год - 17031,39 тыс. рублей;
2023 год - 17031,39 тыс. рублей;
2024 год - 17031,39 тыс. рублей;
Финансирование Подпрограммы за счет внебюджетных средств не предусмотрено"
в разделе 3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
абзацы первый - двадцать четвертый раздела 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" заменить текстом следующего содержания:
"Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет 291672,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 19104,0 тыс. рублей;
2015 год - 56476,29 тыс. рублей;
2016 год - 44008,89 тыс. рублей;
2017 год - 42023,99 тыс. рублей;
2018 год - 27870,59 тыс. рублей;
2019 год - 17031,39 тыс. рублей;
2020 год - 17031,39 тыс. рублей;
2021 год - 17031,39 тыс. рублей;
2022 год - 17031,39 тыс. рублей;
2023 год - 17031,39 тыс. рублей;
2024 год - 17031,39 тыс. рублей,
в том числе:
- объем средств федерального бюджета - 113433,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 11178,8 тыс. рублей;
2015 год - 39444,9 тыс. рублей;
2016 год - 26977,5 тыс. рублей;
2017 год - 24992,6 тыс. рублей;
2018 год - 10839,2 тыс. рублей;
- объем средств областного бюджета - 178239,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7925,2 тыс. рублей;
2015 год - 17031,39 тыс. рублей;
2016 год - 17031,39 тыс. рублей;
2017 год - 17031,39 тыс. рублей;
2018 год - 17031,39 тыс. рублей;
2019 год - 17031,39 тыс. рублей;
2020 год - 17031,39 тыс. рублей.
2021 год - 17031,39 тыс. рублей;
2022 год - 17031,39 тыс. рублей;
2023 год - 17031,39 тыс. рублей;
2024 год - 17031,39 тыс. рублей.";
в абзаце седьмом раздела 7 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
приложения № 1, 3, 4 к подпрограмме 3 "Доступная среда" на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
- в приложении № 4 к государственной программе:
в наименовании слова "на 2014 - 2020 годы" исключить;
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств ПФР.
Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 17024810,85977 тыс. рублей, из них:
2014 год - 986945,69027 тыс. рублей;
2015 год - 1226005,4361 тыс. рублей;
2016 год - 1244099,07069 тыс. рублей;
2017 год - 1364896,83042 тыс. рублей;
2018 год - 1726607,11633 тыс. рублей;
2019 год - 1654165,66096 тыс. рублей;
2020 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2021 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2022 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2023 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2024 год - 1764418,211 тыс. рублей,
в том числе:
- объем средств областного бюджета - 17010083,55977 тыс. рублей, из них:
2014 год - 983571,89027 тыс. рублей;
2015 год - 1222989,1361 тыс. рублей;
2016 год - 1241029,67069 тыс. рублей;
2017 год - 1362124,93042 тыс. рублей;
2018 год - 1724111,21633 тыс. рублей;
2019 год - 1654165,66096 тыс. рублей;
2020 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2021 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2022 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2023 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2024 год - 1764418,211 тыс. рублей;
- объем средств ПФР - 14727,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3373,8 тыс. рублей;
2015 год - 3016,3 тыс. рублей;
2016 год - 3069,4 тыс. рублей;
2017 год - 2771,9 тыс. рублей;
2018 год - 2495,9 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер.";
разделы 5 "Система программных мероприятий", 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
- в приложении № 5 к государственной программе:
в наименовании слова "Развитие мер социальной поддержки на 2015 - 2020 годы" заменить словами "Развитие мер социальной поддержки";
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования составляет 46441019,14388 тыс. рублей, из них:
2015 год - 5484784,72 тыс. рублей;
2016 год - 5417965,923 тыс. рублей;
2017 год - 5638950,76300 тыс. рублей;
2018 год - 5713507,96370 тыс. рублей;
2019 год - 5746652,65308 тыс. рублей;
2020 год - 5799116,14422 тыс. рублей;
2021 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2022 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2023 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2024 год - 3160010,24422 тыс. рублей,
в том числе:
- объем средств федерального бюджета - 17000970,854 тыс. рублей, из них:
2015 год - 3249262,719 тыс. рублей;
2016 год - 2865230,123 тыс. рублей;
2017 год - 2801556,612 тыс. рублей;
2018 год - 2863320,1 тыс. рублей;
2019 год - 2582495,4 тыс. рублей;
2020 год - 2639105,9 тыс. рублей;
- объем средств областного бюджета - 29440048,28988 тыс. рублей, из них:
2015 год - 2235522,001 тыс. рублей;
2016 год - 2552735,8 тыс. рублей;
2017 год - 2837394,151 тыс. рублей;
2018 год - 2850187,86370 тыс. рублей;
2019 год - 3164157,25308 тыс. рублей;
2020 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2021 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2022 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2023 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2024 год - 3160010,24422 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер.";
разделы 5 "Система программных мероприятий", 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
- в приложении № 6 к государственной программе:
в наименовании слова "Обеспечение условий реализации Программы на 2015 - 2020 годы" заменить словами "Обеспечение условий реализации Программы";
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 1168955,07079 тыс. рублей, из них:
2015 год - 80112,17208 тыс. рублей;
2016 год - 77893,57416 тыс. рублей;
2017 год - 78445,79866 тыс. рублей;
2018 год - 120947,90789 тыс. рублей;
2019 год - 128150,87515 тыс. рублей;
2020 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2021 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2022 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2023 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2024 год - 136680,94857 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер.";
разделы 5 "Система программных мероприятий", 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Губернатор Рязанской области
Н.В.ЛЮБИМОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 31 октября 2018 г. № 311
"4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования реализации Программы составляет 65037885,73444 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1014498,69027 тыс. рублей;
2015 год - 6849079,61818 тыс. рублей;
2016 год - 6784097,95785 тыс. рублей;
2017 год - 7124447,88208 тыс. рублей;
2018 год - 7599168,13792 тыс. рублей;
2019 год - 7561131,07919 тыс. рублей;
2020 год - 7732377,19379 тыс. рублей;
2021 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2022 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2023 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2024 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
в том числе:
- объем средств федерального бюджета - 17114403,854 тыс. рублей, из них:
2014 год - 11178,8 тыс. рублей;
2015 год - 3288707,619 тыс. рублей;
2016 год - 2892207,623 тыс. рублей;
2017 год - 2826549,212 тыс. рублей;
2018 год - 2874159,3 тыс. рублей;
2019 год - 2582495,4 тыс. рублей;
2020 год - 2639105,9 тыс. рублей;
- объем средств ПФР - 16227,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4873,8 тыс. рублей;
2015 год - 3016,3 тыс. рублей;
2016 год - 3069,4 тыс. рублей;
2017 год - 2771,9 тыс. рублей;
2018 год - 2495,9 тыс. рублей;
- объем средств областного бюджета - 47907254,58044 тыс. рублей, из них:
2014 год - 998446,09027 тыс. рублей;
2015 год - 3557355,69918 тыс. рублей;
2016 год - 3888820,93485 тыс. рублей;
2017 год - 4295126,77008 тыс. рублей;
2018 год - 4722512,93792 тыс. рублей;
2019 год - 4978635,67919 тыс. рублей;
2020 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2021 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2022 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2023 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2024 год - 5093271,29379 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограмм:
по подпрограмме 1 "Социальная поддержка и реабилитация детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья" на 2014 год" из средств областного бюджета составляет 3954,0 тыс. рублей, из них в 2014 году - 3954,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 2 "Старшее поколение" составляет 107474,56 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4495,0 тыс. рублей;
2015 год - 1701,0 тыс. рублей;
2016 год - 130,5 тыс. рублей;
2017 год - 130,5 тыс. рублей;
2018 год - 10234,56 тыс. рублей;
2019 год - 15130,5 тыс. рублей;
2020 год - 15130,5 тыс. рублей;
2021 год - 15130,5 тыс. рублей;
2022 год - 15130,5 тыс. рублей;
2023 год - 15130,5 тыс. рублей;
2024 год - 15130,5 тыс. рублей;
в том числе:
- объем средств областного бюджета - 105974,56 тыс. рублей, из них:
2014 год - 2995,0 тыс. рублей;
2015 год - 1701,0 тыс. рублей;
2016 год - 130,5 тыс. рублей;
2017 год - 130,5 тыс. рублей;
2018 год - 10234,56 тыс. рублей;
2019 год - 15130,5 тыс. рублей;
2020 год - 15130,5 тыс. рублей;
2021 год - 15130,5 тыс. рублей;
2022 год - 15130,5 тыс. рублей;
2023 год - 15130,5 тыс. рублей;
2024 год - 15130,5 тыс. рублей;
- объем средств ПФР - 1500,0 тыс. рублей, из них 2014 год - 1500,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 "Доступная среда" составляет 291672,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 19104,0 тыс. рублей;
2015 год - 56476,29 тыс. рублей;
2016 год - 44008,89 тыс. рублей;
2017 год - 42023,99 тыс. рублей;
2018 год - 27870,59 тыс. рублей;
2019 год - 17031,39 тыс. рублей;
2020 год - 17031,39 тыс. рублей;
2021 год - 17031,39 тыс. рублей;
2022 год - 17031,39 тыс. рублей;
2023 год - 17031,39 тыс. рублей;
2024 год - 17031,39 тыс. рублей,
в том числе:
- объем средств федерального бюджета - 113433,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 11178,8 тыс. рублей;
2015 год - 39444,9 тыс. рублей;
2016 год - 26977,5 тыс. рублей;
2017 год - 24992,6 тыс. рублей;
2018 год - 10839,2 тыс. рублей;
- объем средств областного бюджета - 178239,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7925,2 тыс. рублей;
2015 год - 17031,39 тыс. рублей;
2016 год - 17031,39 тыс. рублей;
2017 год - 17031,39 тыс. рублей;
2018 год - 17031,39 тыс. рублей;
2019 год - 17031,39 тыс. рублей;
2020 год - 17031,39 тыс. рублей;
2021 год - 17031,39 тыс. рублей;
2022 год - 17031,39 тыс. рублей;
2023 год - 17031,39 тыс. рублей;
2024 год - 17031,39 тыс. рублей;
по подпрограмме 4 "Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, в том числе укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания" составляет 17024810,85977 тыс. рублей, из них:
2014 год - 986945,69027 тыс. рублей;
2015 год - 1226005,4361 тыс. рублей;
2016 год - 1244099,07069 тыс. рублей;
2017 год - 1364896,83042 тыс. рублей;
2018 год - 1726607,11633 тыс. рублей;
2019 год - 1654165,66096 тыс. рублей;
2020 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2021 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2022 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2023 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2024 год - 1764418,211 тыс. рублей,
в том числе:
- объем средств областного бюджета - 17010083,55977 тыс. рублей, из них:
2014 год - 983571,89027 тыс. рублей;
2015 год - 1222989,1361 тыс. рублей;
2016 год - 1241029,67069 тыс. рублей;
2017 год - 1362124,93042 тыс. рублей;
2018 год - 1724111,21633 тыс. рублей;
2019 год - 1654165,66096 тыс. рублей;
2020 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2021 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2022 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2023 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2024 год - 1764418,211 тыс. рублей;
- объем средств ПФР - 14727,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3373,8 тыс. рублей;
2015 год - 3016,3 тыс. рублей;
2016 год - 3069,4 тыс. рублей;
2017 год - 2771,9 тыс. рублей;
2018 год - 2495,9 тыс. рублей;
по подпрограмме 5 "Развитие мер социальной поддержки" составляет 46441019,14388 тыс. рублей, из них:
2015 год - 5484784,72 тыс. рублей;
2016 год - 5417965,923 тыс. рублей;
2017 год - 5638950,7630 тыс. рублей;
2018 год - 5713507,96370 тыс. рублей;
2019 год - 5746652,65308 тыс. рублей;
2020 год - 5799116,14422 тыс. рублей;
2021 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2022 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2023 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2024 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
в том числе:
- объем средств федерального бюджета - 17000970,854 тыс. рублей, из них:
2015 год - 3249262,719 тыс. рублей;
2016 год - 2865230,123 тыс. рублей;
2017 год - 2801556,612 тыс. рублей;
2018 год - 2863320,1 тыс. рублей;
2019 год - 2582495,4 тыс. рублей;
2020 год - 2639105,9 тыс. рублей;
- объем средств областного бюджета - 29440048,28988 тыс. рублей, из них:
2015 год - 2235522,001 тыс. рублей;
2016 год - 2552735,8 тыс. рублей;
2017 год - 2837394,151 тыс. рублей;
2018 год - 2850187,86370 тыс. рублей;
2019 год - 3164157,25308 тыс. рублей;
2020 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2021 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2022 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2023 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2024 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
по подпрограмме 6 "Обеспечение условий реализации программы" за счет средств областного бюджета составляет 1168955,07079 тыс. рублей, из них:
2015 год - 80112,17208 тыс. рублей;
2016 год - 77893,57416 тыс. рублей;
2017 год - 78445,79866 тыс. рублей;
2018 год - 120947,90789 тыс. рублей;
2019 год - 128150,87515 тыс. рублей;
2020 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2021 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2022 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2023 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2024 год - 136680,94857 тыс. рублей.
Перечень главных распорядителей,
которым для реализации мероприятий Программы
требуется финансирование
№№
пп
Наименование главных распорядителей
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Министерство социальной защиты населения Рязанской области
всего, в том числе:
21620935,97838
997314,69027
6795378,32818
6742954,06785
7085288,89208
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
12684189,16514
991520,89027
3541129,30918
3872628,54485
4278910,42084
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
8923015,41324
920,0
3251232,719
2867256,123
2803606,57124
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства ПФР
13731,4
4873,8
3016,3
3069,4
2771,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
всего, в том числе:
43144642,80206
0,00
0,00
0,00
0,00
7572742,49392
7545348,88919
7716595,00379
5077489,10379
5077489,10379
5077489,10379
5077489,10379
областной бюджет
35055047,25606
0,00
0,00
0,00
0,00
4704748,24792
4962853,48919
5077489,10379
5077489,10379
5077489,10379
5077489,10379
5077489,10379
федеральный бюджет
8087099,646
0,00
0,00
0,00
0,00
2865498,346
2582495,4
2639105,9
0,00
0,00
0,00
0,00
средства ПФР
2495,9
0,00
0,00
0,00
0,00
2495,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Министерство образования Рязанской области
всего, в том числе:
113308,17
10784,00
44701,29
29903,89
27918,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
42509,37
3675,20
13411,39
12711,39
12711,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
70798,80
7108,80
31289,90
17192,50
15207,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области
всего, в том числе:
92792,33
0,00
0,00
0,00
0,00
16523,99
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
областной бюджет
88979,73
0,00
0,00
0,00
0,00
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
федеральный бюджет
3812,6
0,00
0,00
0,00
0,00
3812,6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Министерство здравоохранения Рязанской области
всего, в том числе:
16196,489
1600,00
2165,00
2150,00
2150,00
3854,689
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
областной бюджет
9730,5899
800,00
650,00
650,00
658,4899
2695,3
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
федеральный бюджет
6465,8991
800,00
1515,00
1500,00
1491,5101
1159,389
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
всего, в том числе:
8480,00
1400,00
2360,00
2360,00
2360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
2882,80751
700,00
730,00
730,00
722,80751
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
5597,19249
700,00
1630,00
1630,00
1637,19249
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Министерство физической культуры и спорта Рязанской области
всего, в том числе:
6148,989
0,00
0,00
0,00
0,00
1872,189
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
областной бюджет
4989,6
0,00
0,00
0,00
0,00
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
федеральный бюджет
1159,389
0,00
0,00
0,00
0,00
1159,389
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Министерство культуры и туризма Рязанской области
всего, в том числе:
13060,324
1400,00
1360,00
3045,00
2038,00
1588,524
604,80
604,80
604,80
604,80
604,80
604,80
областной бюджет
6919,78718
700,00
430,00
932,00
624,18718
604,80
604,80
604,80
604,80
604,80
604,80
604,80
федеральный бюджет
6140,53682
700,00
930,00
2113,00
1413,81282
983,724
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области
всего, в том числе:
10566,992
1100,00
1665,00
1665,00
1665,00
1361,592
518,40
518,40
518,40
518,40
518,40
518,40
областной бюджет
5688,74682
550,00
500,00
500,00
509,94682
518,40
518,40
518,40
518,40
518,40
518,40
518,40
федеральный бюджет
4878,24518
550,00
1165,00
1165,00
1155,05318
843,192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Министерство труда и занятости населения Рязанской области
всего, в том числе:
2167,00
0,00
0,00
580,00
1587,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
660,05743
0,00
0,00
174,00
486,05743
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
1506,94257
0,00
0,00
406,00
1100,94257
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области
всего, в том числе:
5230,00
900,00
1450,00
1440,00
1440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
2003,4704
500,00
505,00
495,00
503,4704
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
3226,5296
400,00
945,00
945,00
936,52960
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
всего, в том числе:
4356,66
0,00
0,00
0,00
0,00
1224,66
522,00
522,00
522,00
522,00
522,00
522,00
областной бюджет
3654,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522,00
522,00
522,00
522,00
522,00
522,00
522,00
федеральный бюджет
702,66
0,00
0,00
0,00
0,00
702,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по Программе,
в том числе:
65037885,73444
1014498,69027
6849079,61818
6784097,95785
7124447,88208
7599168,13792
7561131,07919
7732377,19379
5093271,29379
5093271,29379
5093271,29379
5093271,29379
областной бюджет
47907254,58044
998446,09027
3557355,69918
3888820,93485
4295126,77008
4722512,93792
4978635,67919
5093271,29379
5093271,29379
5093271,29379
5093271,29379
5093271,29379
федеральный бюджет
17114403,854
11178,8
3288707,619
2892207,623
2826549,212
2874159,3
2582495,4
2639105,9
0,00
0,00
0,00
0,00
средства ПФР
16227,3
4873,8
3016,3
3069,4
2771,9
2495,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.".
Приложение № 2
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 31 октября 2018 г. № 311
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств ПФР.
Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 107474,56 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4495,0 тыс. рублей;
2015 год - 1701,0 тыс. рублей;
2016 год - 130,5 тыс. рублей;
2017 год - 130,5 тыс. рублей;
2018 год - 10234,56 тыс. рублей;
2019 год - 15130,5 тыс. рублей;
2020 год - 15130,5 тыс. рублей;
2021 год - 15130,5 тыс. рублей;
2022 год - 15130,5 тыс. рублей;
2023 год - 15130,5 тыс. рублей;
2024 год - 15130,5 тыс. рублей;
в том числе:
- объем средств областного бюджета - 105974,56 тыс. рублей, из них:
2014 год - 2995,0 тыс. рублей;
2015 год - 1701,0 тыс. рублей;
2016 год - 130,5 тыс. рублей;
2017 год - 130,5 тыс. рублей;
2018 год - 10234,56 тыс. рублей;
2019 год - 15130,5 тыс. рублей;
2020 год - 15130,5 тыс. рублей;
2021 год - 15130,5 тыс. рублей;
2022 год - 15130,5 тыс. рублей;
2023 год - 15130,5 тыс. рублей;
2024 год - 15130,5 тыс. рублей;
- объем средств ПФР - 1500,0 тыс. рублей, из них в 2014 году - 1500,0 тыс. рублей.
Перечень главных распорядителей, которым для реализации
мероприятий подпрограммы требуется финансирование
№№
пп
Наименование главных распорядителей
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Министерство социальной защиты населения Рязанской области
всего, в том числе:
6077,0
4395,0
1601,0
40,5
40,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
4577,0
2895,0
1601,0
40,5
40,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства ПФР
1500,0
1500,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной бюджет
98405,06
0,00
0,00
0,00
0,00
8162,06
15040,5
15040,5
15040,5
15040,5
15040,5
15040,5
3
Министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области
областной бюджет
380,0
100,0
100,0
90,0
90,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
областной бюджет
630,0
0,00
0,00
0,00
0,00
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
5
Министерство здравоохранения Рязанской области
областной бюджет
1982,5
0,00
0,00
0,00
0,00
1982,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме, в том числе:
107474,56
4495,0
1701,0
130,5
130,5
10234,56
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
областной бюджет
105974,56
2995,0
1701,0
130,5
130,5
10234,56
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
средства ПФР
1500,0
1500,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00"
Приложение № 3
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 31 октября 2018 г. № 311
"5. Система программных мероприятий
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Задача 1. Укрепление здоровья пожилых людей, в том числе:
областной бюджет
95928,06
566,0
526,0
0,0
0,0
4836,06
1500
1500
1500
1500
1500
1500
увеличение числа граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на стационарном социальном обслуживании в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области, обеспеченных бесплатным зубопротезированием и (или) ремонтом зубных протезов, на 100 человек; увеличение количества пожилых людей, укрепивших свое здоровье за счет организации и проведения оздоровительных мероприятий, до 210 человек;
доведение количества граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги с применением стационарозамещающих технологий в форме социального обслуживания на дому в системе долговременного ухода, до 100 человек ежегодно; создание 22 гериатрических кабинетов; доведение количества пролеченных на гериатрических койках до 178 человек
1.1.
Субсидии на иные цели ГБСУ РО и ГБУ РО КЦСОН на обеспечение бесплатным зубопротезированием и (или) ремонтом зубных протезов пожилых людей и инвалидов
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН
областной бюджет
652,0
326,0
326,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Субсидии ГБСУ РО на иные цели для функционирования школы сиделок
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБСУ РО
областной бюджет
80,0
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Субсидии на иные цели ГБСУ РО и ГБУ РО КЦСОН на приобретение реабилитационного оборудования и спортивного инвентаря для организации оздоровительных занятий граждан пожилого возраста
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН
областной бюджет
360,0
200,0
160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Субсидии на иные цели на внедрение стационарозамещающих технологий ухода за гражданами пожилого возраста, в том числе инвалидами (система долговременного ухода) приобретение реабилитационного оборудования; приобретение оборудования для подключения услуги "Тревожная кнопка")
министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО КЦСОН
областной бюджет
92853,56
0,0
0,0
0,0
0,0
2853,56
15000,0
15000,0
15000,0
15000,0
15000,0
15000,0
1.5.
Приобретение оборудования, в том числе медицинского, мебели, в том числе медицинской, расходных материалов к ним, медицинских изделий, расходных материалов к ним, оборудования компьютерного, расходных материалов к нему, для организации и оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" в государственных медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области
министерство здравоохранения Рязанской области
министерство здравоохранения Рязанской области
областной бюджет
1982,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1982,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Задача 2. Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания пожилых людей, в том числе:
всего, в том числе:
7920,0
3300,0
620,0
0,0
0,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
увеличение числа пожилых людей, получивших социальные услуги за счет развития служб "Мобильная бригада", на 1100 человек; приобретение не менее 7 автомобилей для организации деятельности служб "Мобильная бригада";
приобретение автотранспортных средств в целях оказания социальных услуг гражданам не менее 2 единиц
областной бюджет
6420,0
1800,0
620,0
0,0
0,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства ПФР
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
Субсидии ГБУ РО КЦСОН на иные цели для приобретения транспортных, механизированных и механических средств для осуществления деятельности служб "Мобильная бригада" в том числе на:
областной бюджет
2420,0
1800,0
620,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства ПФР
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
приобретение механизированных и механических средств для осуществления деятельности служб "Мобильная бригада"
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО КЦСОН
областной бюджет
420,0
300,0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
приобретение транспортных средств для осуществления деятельности служб "Мобильная бригада"
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО КЦСОН
областной бюджет
2000,0
1500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства ПФР
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Субсидии ГБУ РО КЦСОН на иные цели для приобретения автотранспортных средств в целях оказания социальных услуг гражданам
министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО КЦСОН
областной бюджет
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Задача 3. Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей, в том числе:
450,0
260,0
190,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
увеличение количества пожилых людей, получивших образование, знания в области компьютерных и информационных технологий, на 340 человек
3.1.
Субсидии ГБУ РО КЦСОН на иные цели для приобретения организационной техники и мебели для проведения обучающих и развивающих занятий с пожилыми гражданами
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО КЦСОН
областной бюджет
450,0
260,0
190,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Задача 4. Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей, в том числе:
939,66
24,0
120,0
0,0
0,0
795,66
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
оснащение не менее 8 ГБУ РО КЦСОН, ГБСУ РО оборудованием, методическими материалами и средствами (реквизитами) для проведения культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста
4.1.
Субсидии ГБУ РО КЦСОН, ГБСУ РО на иные цели для приобретения необходимого оборудования, методических материалов и средств (реквизитов) для проведения культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБСУ РО КЦСОН, ГБСУ РО
областной бюджет
939,66
24,0
120,0
0,0
0,0
795,66
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Задача 5. Кадровое обеспечение деятельности по работе с пожилыми людьми, в том числе:
754,5
245,0
145,0
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
увеличение числа сотрудников, повысивших свой профессиональный уровень, на 60 человек;
проведение не менее 11 региональных конкурсов на звание "Лучший работник учреждения, подведомственного министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области"
5.1.
Повышение квалификации, организация работы по обмену опытом, семинаров для сотрудников министерства социальной защиты населения Рязанской области <*> и ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН, в том числе:
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной бюджет
300,0
200,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субсидии ГБСУ РО и ГБУ РО КЦСОН на иные цели
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН
областной бюджет
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Подготовка к региональному конкурсу на звание "Лучший работник учреждения, подведомственного министерству социальной защиты населения Рязанской области" <*>
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной бюджет
454,5
45,0
45,0
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
6
Задача 6. Методическое и информационное сопровождение, в том числе:
1482,34
100,0
100,0
90,0
90,0
562,34
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
изготовление, размещение социальной наружной рекламы, иных видов рекламно-информационных материалов по пропаганде семейных и духовно-нравственных ценностей в духе уважения и заботы о старшем поколении - не менее 23 единиц; производство, распространение социальной рекламы, направленной на пропаганду вовлечения граждан старшего поколения в активную общественную жизнь, - не менее 98 единиц; проведение не менее 1 конференции, семинара, круглого стола по вопросам создания условий, обеспечивающих активное долголетие и повышение качества жизни пожилых людей
6.1.
Изготовление, размещение социальной наружной рекламы, иных видов рекламно-информационных материалов по пропаганде семейных и духовно-нравственных ценностей в духе уважения и заботы о старшем поколении
министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области <**>, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области <**>, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
380,0
100,0
100,0
90,0
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.2.
Производство, распространение социальной рекламы, направленной на пропаганду вовлечения граждан старшего поколения в активную общественную жизнь
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
областной бюджет
630,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
6.3.
Субсидии на иные цели ГБУ РО КЦСОН на проведение конференций, семинаров, "круглых столов" по вопросам создания условий, обеспечивающих активное долголетие и повышение качества жизни пожилых людей
министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО КЦСОН
областной бюджет
472,34
0,0
0,0
0,0
0,0
472,34
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме, в том числе:
107474,56
4495,0
1701,0
130,5
130,5
10234,56
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
областной бюджет
105974,56
2995,0
1701,0
130,5
130,5
10234,56
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
средства ПФР
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
--------------------------------
<*> До реорганизации в министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.
<**> До реорганизации в министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области.
6. Целевые индикаторы и показатели
эффективности исполнения подпрограммы
№№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовый показатель 2012 года
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на стационарном социальном обслуживании в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области, обеспеченных льготным зубопротезированием и (или) ремонтом зубных протезов
чел.
193
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Количество пожилых людей, укрепивших свое здоровье за счет организации и проведения оздоровительных мероприятий
чел.
387
200
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Количество гериатрических кабинетов
ед.
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
4
Количество пролеченных на гериатрических койках
чел.
0
0
0
0
0
178
0
0
0
0
0
0
5
Количество пожилых людей, получивших социальные услуги за счет развития служб "Мобильная бригада"
чел.
2500
830
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Количество автомобилей, приобретенных для организации деятельности служб "Мобильная бригада"
ед.
16
6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Количество приобретенных автотранспортных средств в целях оказания социальных услуг гражданам
ед.
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
8
Количество пожилых людей, получивших образование, знания в области компьютерных и информационных технологий, в том числе:
чел.
330
200
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
по линии министерства социальной защиты населения Рязанской области <*>
чел.
330
200
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Количество пожилых людей, участвующих в акциях, приуроченных к Дню Победы, Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалидов
чел.
700
не менее 700
0
0
0
не менее 700
0
0
0
0
0
0
10
Количество ГБУ РО КЦСОН, ГБСУ РО, оснащенных оборудованием, методическими материалами и средствами (реквизитами) для проведения культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста
ед.
0
не менее 3
не менее 3
0
0
не менее 2
0
0
0
0
0
0
11
Число сотрудников, повысивших свой профессиональный уровень
чел.
59
не менее 30
не менее 30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Количество проведенных региональных конкурсов на звание "Лучший работник учреждения, подведомственного министерству социальной защиты населения Рязанской области" <*>
ед.
1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
13
Количество изготовленной, размещенной социальной наружной рекламы, иных видов рекламно-информационных материалов по пропаганде семейных и духовно-нравственных ценностей в духе уважения и заботы о старшем поколении
ед.
14
не менее 3
не менее 3
не менее 3
не менее 14
0
0
0
0
0
0
0
14
Количество произведенной, распространенной социальной рекламы, направленной на пропаганду вовлечения граждан старшего поколения в активную общественную жизнь
ед.
0
0
0
0
0
не менее 14
не менее 14
не менее 14
не менее 14
не менее 14
не менее 14
не менее 14
15
Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги с применением стационарозамещающих технологий в форме социального обслуживания на дому в системе долговременного ухода
чел.
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
16
Количество проведенных конференций, семинаров, круглых столов по вопросам создания условий, обеспечивающих активное долголетие и повышение качества жизни пожилых людей
ед.
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
--------------------------------
<*> До реорганизации в министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области."
Приложение № 4
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 31 октября 2018 г. № 311
"Приложение № 1
к подпрограмме 3 "Доступная среда"
Система
целевых показателей (индикаторов)
подпрограммы "Доступная среда"
№№ пп
Цель и задачи подпрограммы
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Базовый показатель 2012 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Планируемое значение на момент окончания действия подпрограммы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель - обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Рязанской области
1
Задача 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Рязанской области
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в Рязанской области, в том числе:
%
8,0
31,0
45,0
46,0
54,2
55,1
57,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
в сфере социальной защиты населения
%
56,5
62,2
63
78,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
в сфере здравоохранения
%
46,0
62,0
70,5
73,0
76,9
80,7
84,6
89,7
100,0
100,0
в сфере труда и занятости
%
38,5
47,2
-
-
-
-
-
-
-
-
органов службы занятости населения
%
-
-
62
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
в сфере культуры
%
36,8
46,6
51,4
58,5
60,6
60,6
60,6
60,6
60,6
60,6
в сфере физической культуры и спорта
%
50,0
59,6
60
86,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
транспортной инфраструктуры
%
56,2
66,0
66,7
66,7
66,7
66,7
66,7
66,7
66,7
66,7
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Рязанской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг, в том числе:
%
-
-
-
48,0
54,0
61,0
67,0
74,0
74,0
74,0
74,0
74,0
74,0
в сфере социальной защиты населения
%
-
-
-
21,0
35,0
56,0
78,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
в сфере здравоохранения
%
-
-
-
32,0
50,0
68,0
82,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
в сфере труда и занятости
%
-
-
-
7,0
50,0
-
-
-
-
-
-
-
-
органов службы занятости населения
%
-
-
-
-
-
71,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
в сфере образования
%
-
-
-
5,0
6,0
13,0
16,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
в сфере культуры
%
-
-
-
17,0
20,0
29,0
34,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
в сфере физической культуры и спорта
%
-
-
-
33,0
55,0
71,0
86,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций
%
-
-
3,3
3,3
4,2
8,4
15,6
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное (инклюзивное) обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
8,2
9,6
20,0
22,0
23,0
26,0
28,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Рязанской области
%
3,8
6,3
7,1
7,1
10,1
15,5/26,3
21,1/28,4
25,5/30,3
25,5/30,3
25,5/30,3
25,5/30,3
25,5/30,3
25,5/30,3
количество инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, прошедших обучение вождению транспортными средствами с ручным управлением
чел.
-
-
-
-
-
-
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
30,0
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций
%
-
-
-
15,7
16,2
16,7
17,3
17,9
18,4
18,9
19,4
20,0
20,0
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
8,2
-
-
22,0
23,0
26,0
28,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
-
-
-
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
24,0
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
-
-
-
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
47
49,5
50,0
50,5
51,3
51,3
51,5
52,0
52,3
52,5
52,8
53,0
53,0
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей
%
-
-
-
80,0
85,0
92,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
численности детей-инвалидов такого возраста
%
-
-
-
80,0
85,0
92,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
%
-
-
-
-
-
90
95
100
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2
Задача 2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Рязанской области
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Рязанской области
%
35,0
50,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
доля инвалидов, получивших доступную информацию о формах помощи и поддержки, услугах и объектах, в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости и социальной защиты населения
%
100,0
-
-
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3
Задача 3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Рязанской области
доля инвалидов, принимающих участие в социокультурных и спортивных мероприятиях, проводимых государственными учреждениями Рязанской области, в общей численности инвалидов, получающих услуги в данных учреждениях Рязанской области
%
19,7
21
21,5
22,0
22,5
23,0
23,5
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Рязанской области
%
18,0
45,2
49,6
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0"
"Приложение № 3
к подпрограмме "Доступная среда"
Система программных мероприятий
подпрограммы "Доступная среда"
№№
пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Задача 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Рязанской области, в том числе:
областной бюджет
172657,87668
7345,2
16506,39
16506,39
16581,16668
16509,39
16534,89
16534,89
16534,89
16534,89
16534,89
16534,89
формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Рязанской области;
формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского транспорта, в том числе наземного электрического транспорта, в Рязанской области;
увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов до 100%
федеральный бюджет
109420,56332
10778,8
38499,9
26032,5
23972,82332
10136,54
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем обустройства входных групп, помещений, прилегающих территорий, парковочных площадок, устройства пандусов, приобретения и установки подъемных механизмов, технических средств адаптации, обеспечивающих беспрепятственный доступ к указанным объектам, а также внутри зданий и помещений объекта
министерство труда и занятости населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
министерство труда и занятости населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной бюджет
4113,95773
0,0
0,0
174,00
486,05743
602,7003
475,2
475,2
475,2
475,2
475,2
475,2
федеральный бюджет
2492,36827
0,0
0,0
406,00
1100,94257
985,42570
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Рязанской области на адаптацию для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем обустройства входных групп, помещений, прилегающих территорий, парковочных площадок, устройства пандусов, приобретения и установки подъемных механизмов, технических средств адаптации, обеспечивающих беспрепятственный доступ к указанным объектам, а также внутри зданий и помещений объекта
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО и ГБСУ РО
областной бюджет
8972,66205
920,0
845,0
845,0
862,16235
676,49970
804,0
804,0
804,0
804,0
804,0
804,0
федеральный бюджет
8005,65795
920,0
1970,0
1970,0
1952,83765
1192,82030
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования Рязанской области <**>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области
ГБОУ РО
областной бюджет
1800,00
1100,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2730,0
1100,0
1630,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство здравоохранения Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
7748,0899
800,0
650,0
650,0
658,4899
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
федеральный бюджет
6465,8991
800,0
1515,0
1500,0
1491,5101
1159,389
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области <***>, министерство физической культуры и спорта Рязанской области
ГБУ РО и ГАУ РО
областной бюджет
7103,21928
700,0
0,0
700,0
713,61928
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
федеральный бюджет
5105,76972
700,0
0,0
1630,0
1616,38072
1159,389
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры и туризма Рязанской области
государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области (далее - ГБУК РО),
областной бюджет
5509,66604
700,0
400,0
400,0
407,34492
540,52112
510,3
510,3
510,3
510,3
510,3
510,3
государственное автономное учреждение культуры (далее - ГАУК), государственное автономное профессиональное образовательное учреждение (далее - ГАПОУ), областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение (далее - ОГБПОУ)
федеральный бюджет
4272,13396
700,0
930,0
930,0
922,65508
789,47888
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
Предоставление субсидий муниципальным образованиям Рязанской области на проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития
министерство образования Рязанской области <**>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области
министерство образования Рязанской области <**>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области
областной бюджет
15286,59
2575,2
12711,39
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
35668,7
6008,8
29659,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4
Субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Рязанской области на приобретение автотранспорта, специально оборудованного для перевозки инвалидов
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области <***>, министерство физической культуры и спорта Рязанской области
ГБУ РО и ГАУ РО
областной бюджет
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1630,0
0,0
1630,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на проведение мероприятий по адаптации остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН
министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области
министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области
областной бюджет
5688,74682
550,0
500,0
500,0
509,94682
518,4
518,4
518,4
518,4
518,4
518,4
518,4
федеральный бюджет
4878,24518
550,0
1165,0
1165,0
1155,05318
843,192
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
министерство культуры и туризма Рязанской области
министерство культуры и туризма Рязанской области
областной бюджет
1283,93291
0,0
0,0
502,0
207,65403
34,27888
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
федеральный бюджет
1847,59109
0,0
0,0
1183,0
470,34597
194,24512
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Рязанской области на приобретение оборудования для организации круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО и ГБСУ РО
областной бюджет
48,50195
0,0
0,0
24,0
24,50195
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
111,49805
0,0
0,0
56,0
55,49805
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8
Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в том числе:
министерство образования Рязанской области <**>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области
областной бюджет
114402,51
0,0
0,0
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
федеральный бюджет
36212,7
0,0
0,0
17192,5
15207,6
3812,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям Рязанской области
министерство образования Рязанской области <**>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области
ГБОУ РО
областной бюджет
37852,24971
0,0
0,0
3316,02
2824,75971
4530,21
4530,21
4530,21
4530,21
4530,21
4530,21
4530,21
федеральный бюджет
9008,25429
0,0
0,0
4485,00
3379,47429
1143,78
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области
министерство образования Рязанской области <**>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области
министерство образования Рязанской области <**>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области
областной бюджет
76550,26029
0,0
0,0
9395,37
9886,63029
8181,18
8181,18
8181,18
8181,18
8181,18
8181,18
8181,18
федеральный бюджет
27204,44571
0,0
0,0
12707,50
11828,12571
2668,82
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Задача 2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Рязанской области, в том числе:
областной бюджет
624,56469
150,0
90,0
90,0
27,56469
60,0
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Рязанской области; создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов; создание информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других МГН на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов
федеральный бюджет
62,43531
0,0
0,0
0,0
62,43531
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1
Субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Рязанской области на повышение квалификации специалистов системы реабилитации и социальной интеграции, обучение русскому жестовому языку
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
279,18823
0,0
30,0
30,0
9,18823
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
федеральный бюджет
20,81177
0,0
0,0
0,0
20,81177
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области <***>, министерство физической культуры и спорта Рязанской области
ГБУ РО и ГАУ РО
областной бюджет
69,18823
0,0
30,0
30,0
9,18823
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
20,81177
0,0
0,0
0,0
20,81177
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры и туризма Рязанской области
ГБУК РО, ГАУК, ГАПОУ, ОГБПОУ
областной бюджет
126,18823
0,0
30,0
30,0
9,18823
30,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
федеральный бюджет
20,81177
0,0
0,0
0,0
20,81177
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2
Изготовление и распространение справочно-информационных материалов для граждан, имеющих инвалидность
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной бюджет
150,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Задача 3. Преодоление социальной разобщености в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Рязанской области, в том числе:
областной бюджет
4956,65863
430,0
435,0
435,0
422,65863
462,0
462,0
462,0
462,0
462,0
462,0
462,0
формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Рязанской области;
создание информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других МГН на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов; преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе
федеральный бюджет
3950,00137
400,0
945,0
945,0
957,34137
702,66
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1
Субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям на организацию и проведение социокультурных и спортивных мероприятий, областных фестивалей, конкурсов, выставок, культурно-массовых, развивающих мероприятий с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
309,18823
30,0
30,0
30,0
9,18823
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
федеральный бюджет
20,81177
0,0
0,0
0,0
20,81177
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2
Изготовление, размещение информационных материалов, направленных на формирование толерантного отношения к проблемам инвалидов, в электронных и печатных средствах массовой информации, интернет-ресурсах
министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области <****>, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области <****>, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
областной бюджет
4647,47040
400,0
405,0
405,0
413,4704
432,0
432,0
432,0
432,0
432,0
432,0
432,0
федеральный бюджет
3929,18960
400,0
945,0
945,0
936,5296
702,66
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме, в том числе:
291672,1
19104,00
56476,29
44008,89
42023,99
27870,59
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
областной бюджет
178239,1
7925,2
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
федеральный бюджет
113433,00
11178,80
39444,90
26977,50
24992,60
10839,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
--------------------------------
<*> До реорганизации в министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.
<**> До переименования в министерство образования и молодежной политики Рязанской области.
<***> До переименования в министерство физической культуры и спорта Рязанской области.
<****> До реорганизации в министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области.
Приложение № 4
к подпрограмме 3 "Доступная среда"
Объем ресурсного обеспечения
подпрограммы "Доступная среда"
№№
пп
Наименование главных распорядителей
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Министерство социальной защиты населения Рязанской области
всего, в том числе:
10805,00
2020,00
2875,00
2955,00
2955,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3839,04076
1100,00
905,00
929,00
905,04076
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
6965,95924
920,00
1970,0
2026,00
2049,95924
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
всего, в том числе:
11552,646
0,0
0,0
0,0
0,0
3517,446
1339,2
1339,2
1339,2
1339,2
1339,2
1339,2
областной бюджет
9374,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1339,2
1339,2
1339,2
1339,2
1339,2
1339,2
1339,2
федеральный бюджет
2178,246
0,0
0,0
0,0
0,0
2178,246
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Министерство образования Рязанской области
всего, в том числе:
113308,17
10784,00
44701,29
29903,89
27918,99
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
42509,37
3675,20
13411,39
12711,39
12711,39
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
70798,80
7108,80
31289,90
17192,50
15207,60
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области
всего, в том числе:
92792,33
0,0
0,0
0,0
0,0
16523,99
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
областной бюджет
88979,73
0,0
0,0
0,0
0,0
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
федеральный бюджет
3812,6
0,0
0,0
0,0
0,0
3812,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Министерство здравоохранения Рязанской области
всего, в том числе:
14213,989
1600,00
2165,00
2150,00
2150,00
1872,189
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
областной бюджет
7748,08990
800,00
650,00
650,00
658,4899
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
федеральный бюджет
6465,8991
800,00
1515,00
1500,00
1491,5101
1159,389
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
всего, в том числе:
8480,00
1400,00
2360,00
2360,00
2360,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2882,80751
700,00
730,00
730,00
722,80751
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
5597,19249
700,00
1630,00
1630,00
1637,19249
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Министерство физической культуры и спорта Рязанской области
всего, в том числе:
6148,989
0,0
0,0
0,0
0,0
1872,189
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
областной бюджет
4989,6
0,0
0,0
0,0
0,0
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
федеральный бюджет
1159,389
0,0
0,0
0,0
0,0
1159,389
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
Министерство культуры и туризма Рязанской области
всего, в том числе:
113060,324
1400,00
1360,00
3045,00
2038,00
1588,524
604,8
604,8
604,8
604,8
604,8
604,8
областной бюджет
6919,78718
700,00
430,00
932,00
624,18718
604,8
604,8
604,8
604,8
604,8
604,8
604,8
федеральный бюджет
6140,53682
700,00
930,00
2113,00
1413,81282
983,724
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области
всего, в том числе:
10566,992
1100,00
1665,00
1665,00
1665,00
1361,592
518,4
518,4
518,4
518,4
518,4
518,4
областной бюджет
5688,74682
550,00
500,00
500,00
509,94682
518,4
518,4
518,4
518,4
518,4
518,4
518,4
федеральный бюджет
4878,24518
550,00
1165,00
1165,00
1155,05318
843,192
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Министерство труда и занятости населения Рязанской области
всего, в том числе:
2167,00
0,0
0,0
580,00
1587,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
660,05743
0,0
0,0
174,00
486,05743
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1506,94257
0,0
0,0
406,00
1100,94257
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
Министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области
всего, в том числе:
4850,00
800,00
1350,00
1350,00
1350,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1623,4704
400,00
405,00
405,00
413,47040
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3226,5296
400,00
945,00
945,00
936,52960
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
всего, в том числе:
3726,66
0,0
0,0
0,0
0,0
1134,66
432,0
432,0
432,0
432,0
432,0
432,0
областной бюджет
3024,0
0,0
0,0
0,0
0,0
432,0
432,0
432,0
432,0
432,0
432,0
432,0
федеральный бюджет
702,66
0,0
0,0
0,0
0,0
702,66
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме,
в том числе:
291672,1
19104,00
56476,29
44008,89
42023,99
27870,59
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
областной бюджет
178239,1
7925,2
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
федеральный бюджет
113433,0
11178,80
39444,90
26977,50
24992,60
10839,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0"
Приложение № 5
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 31 октября 2018 г. № 311
"5. Система программных мероприятий
№№
пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Задача 1. Улучшение качества предоставления услуг населению и совершенствование системы социальной помощи отдельным категориям граждан,
в том числе:
областной бюджет
17010083,55977
983571,89027
1222989,1361
1241029,67069
1362124,93042
1724111,21633
1654165,66096
1764418,211
1764418,211
1764418,211
1764418,211
1764418,211
обеспечение выполнения государственных заданий учреждениями социального обслуживания ежегодно не менее чем на 95%;
увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, которым будут улучшены условия проживания за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы, от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области, до 45%; доведение доли объектов учреждений социального обслуживания полностью отремонтированных и оснащенных, до 3% ежегодно от общего количества указанных объектов; обеспечение устранения незначительных аварийных ситуаций и (или) выполнения ремонтных работ безотлагательного характера, выявленных в процессе эксплуатации объектов учреждений социального обслуживания ежегодно, на 100%; доведение доли объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, учреждений социального обслуживания, подготовленных к работе в отопительный период, от общего количества объектов до 100%;
обеспечение выполнения комплексной, в том числе пожарной, безопасности объектов учреждений социального обслуживания в соответствии с действующими нормативами ежегодно на 100%;
оснащение не менее 11 государственных бюджетных учреждений Рязанской области медицинским, технологическим оборудованием, мебелью и предметами длительного пользования;
увеличение количества работников учреждений, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную подготовку, на 430 человек;
приобретение и оснащение автотранспорта для государственных бюджетных учреждений Рязанской области не менее 4 единиц; обеспечение выполнения на 100% комплекса мероприятий по организации работы автоматизированных программных комплексов в целях повышения эффективности предоставления государственных услуг населению;
выделение субсидий не менее 16 поставщикам
социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Рязанской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой; обеспечение прохождения курса социальной реабилитации в государственных казенных учреждениях Рязанской области ежегодно более 200 человек несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; обеспечение соотношения средней заработной платы педагогических работников государственных казенных учреждений Рязанской области, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и средней заработной платы в регионе до 100%
средства ПФР
14727,3
3373,8
3016,3
3069,4
2771,9
2495,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Государственное задание
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
государственные бюджетные учреждения Рязанской области (далее - ГБУ РО)
областной бюджет
13283612,95206
962331,89027
905565,402
909442,4
1017470,42870
1232246,43420
1301087,70269
1391093,73884
1391093,73884
1391093,73884
1391093,73884
1391093,73884
1.2.
Субсидии ГБУ РО на иные цели для укрепления материально-технической базы государственных бюджетных учреждений Рязанской области (проведение ремонтных, строительно-монтажных, проектных и предпроектных работ, благоустройство территории, мероприятия по технологическому подключению инженерных сетей, подготовка объектов к работе в отопительный период)
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
57036,2
9962,0
6710,0
5744,6
5744,6
15676,8
2199,7
2199,7
2199,7
2199,7
2199,7
2199,7
средства ПФР
14727,3
3373,8
3016,3
3069,4
2771,9
2495,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Субсидии ГБУ РО на иные цели для приобретения технологического, медицинского оборудования, мебели и предметов длительного пользования, строительных материалов
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
18987,9
2950,0
2862,0
2345,1
2345,1
4285,7
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
1.4.
Субсидии на иные цели ГБУ РО на обеспечение комплексной, в том числе пожарной, безопасности государственных бюджетных учреждений Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
64979,0
5827,0
5857,0
5863,3
5863,3
6328,6
5873,3
5873,3
5873,3
5873,3
5873,3
5873,3
1.5.
Субсидии ГБУ РО на иные цели на повышение квалификации и профессиональную подготовку работников государственных бюджетных учреждений Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
9873,5
510,0
495,0
468,6
468,6
1907,3
1004,0
1004,0
1004,0
1004,0
1004,0
1004,0
1.6.
Субсидии ГБУ РО на иные цели на приобретение и оснащение автотранспортных средств
министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
5398,37964
0,0
0,0
0,0
0,0
5398,37964
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Организация работы автоматизированных программных комплексов в режиме реального времени посредством удаленного доступа
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной бюджет
40257,12127
1991,0
1991,0
18068,72618
5420,09509
1791,9
1832,4
1832,4
1832,4
1832,4
1832,4
1832,4
1.8.
Организация предоставления социальных услуг в государственных казенных учреждениях Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной бюджет
3214593,18232
0,0
299508,7341
299006,94451
298480,46607
306479,16193
318314,21771
338560,73160
338560,73160
338560,73160
338560,73160
338560,73160
1.9.
Предоставление субсидий по возмещению затрат поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Рязанской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной бюджет
315345,32448
0,0
0,0
90,0
26332,34056
149996,94056
23154,34056
23154,34056
23154,34056
23154,34056
23154,34056
23154,34056
Итого по подпрограмме,
в том числе:
17024810,85977
986945,69027
1226005,4361
1244099,07069
1364896,83042
1726607,11633
1654165,66096
1764418,211
1764418,211
1764418,211
1764418,211
1764418,211
областной бюджет
17010083,55977
983571,89027
1222989,1361
1241029,67069
1362124,93042
1724111,21633
1654165,66096
1764418,211
1764418,211
1764418,211
1764418,211
1764418,211
средства ПФР
14727,3
3373,8
3016,3
3069,4
2771,9
2495,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
--------------------------------
<*> До реорганизации в министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№№ пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовый 2012 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Выполнение государственных заданий учреждениями социального обслуживания населения Рязанской области
%
93,5
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
2.
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, которым улучшены условия проживания за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы (в текущем году)
% от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области
20
8
8
8,5
8
8
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3.
Доля объектов учреждений социального обслуживания, в которых проведены ремонтные работы и их оснащение
% от общего количества указанных объектов
6
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4.
Доля учреждений социального обслуживания, устранивших незначительные аварийные ситуации и (или) выполнившие ремонтные работы безотлагательного характера, выявленные в процессе эксплуатации зданий и сооружений
% от общего количества учреждений, на которых выявлены незначительные аварийные ситуации и (или) необходимость проведения ремонтных работ безотлагательного характера
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.
Доля объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства учреждений социального обслуживания, подготовленных к работе в отопительный период
% от общего количества объектов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.
Доля объектов учреждений социального обслуживания, на которых обеспечена комплексная, в том числе пожарная, безопасность, в соответствии с действующими нормативами
% от общего количества объектов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.
Количество государственных бюджетных учреждений Рязанской области, оснащенных медицинским, технологическим оборудованием, мебелью и предметами длительного пользования
ед.
17
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
8.
Количество работников учреждений, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную подготовку
чел.
30
30
30
30
30
40
45
45
45
45
45
45
9.
Количество приобретенного и оснащенного автотранспорта для государственных бюджетных учреждений Рязанской области
ед.
9
0
0
0
0
не менее 4
0
0
0
0
0
0
10.
Выполнение комплекса мероприятий по организации работы автоматизированных программных комплексов в целях повышения эффективности предоставления государственных услуг населению
%
20
40
50
60
75
75
80
100
100
100
100
100
11.
Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошедших курс социальной реабилитации в государственных казенных учреждениях Рязанской области
%
-
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
12.
Соотношение средней заработной платы педагогических работников государственных казенных учреждений Рязанской области, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и средней заработной платы в регионе
%
-
-
90
100
-
-
-
-
-
-
-
-
13.
Количество поставщиков социальных услуг, получающих субсидии по возмещению затрат в связи с оказанием гражданам социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой
ед.
-
-
-
-
не менее 2
не менее 2
не менее 2
не менее 2
не менее 2
не менее 2
не менее 2
не менее 2"
Приложение № 6
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 31 октября 2018 г. № 311
"5. Система программных мероприятий
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Задача 1. Оказание социальной поддержки гражданам в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, в том числе:
областной бюджет
29440048,28988
2235522,001
2552735,8
2837394,151
2850187,86370
3164157,25308
3160010,24422
3160010,24422
3160010,24422
3160010,24422
3160010,24422
обеспечение выполнения обязательств по социальной поддержке семьям, имеющим детей, и отдельным категориям граждан до 99%
федеральный бюджет
17000970,854
3249262,719
2865230,123
2801556,612
2863320,1
2582495,4
2639105,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Оказание социальной поддержки в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством семьям, имеющим детей
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной бюджет
10603728,11342
689888,8
882583,1
1004995,41736
1039869,4418
1148727,42346
1167532,78616
1167532,78616
1167532,78616
1167532,78616
1167532,78616
федеральный бюджет
5545417,9
577604,1
632927,4
646088
1398761,0
1123022,4
1167015,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством (за исключением социальной поддержки семьям, имеющим детей)
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной бюджет
18836320,17646
1545633,201
1670152,7
1832398,73364
1810318,4219
2015429,82962
1992477,45806
1992477,45806
1992477,45806
1992477,45806
1992477,45806
федеральный бюджет
11455552,954
2671658,619
2232302,723
2155468,612
1464559,1
1459473,0
1472090,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме, в том числе:
46441019,14388
5484784,72
5417965,923
5638950,763
5713507,9637
5746652,65308
5799116,14422
3160010,24422
3160010,24422
3160010,24422
3160010,24422
областной бюджет
29440048,28988
2235522,001
2552735,8
2837394,151
2850187,8637
3164157,25308
3160010,24422
3160010,24422
3160010,24422
3160010,24422
3160010,24422
федеральный бюджет
17000970,854
3249262,719
2865230,123
2801556,612
2863320,1
2582495,4
2639105,9
0,0
0,0
0,0
0,0
--------------------------------
<*> До реорганизации в министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.
6. Целевые индикаторы и показатели эффективности
исполнения подпрограммы
№№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
2013 год базовый
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1.1
Доля семей, имеющих детей, которым предоставляются меры социальной поддержки, в общем числе семей с детьми, имеющих право на меры социальной поддержки
%
98
98
98
98
98,5
99
99
99
99
99
99
1.2
Доля отдельных категорий граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки
%
98
98
98
98
98,5
99
99
99
99
99
99"
Приложение № 7
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 31 октября 2018 г. № 311
"5. Система программных мероприятий
№№
пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы, в том числе:
областной бюджет
1168955,07079
80112,17208
77893,57416
78445,79866
120947,90789
128150,87515
136680,94857
136680,94857
136680,94857
136680,94857
136680,94857
достижение ежегодно не менее 95% запланированных значений целевых индикаторов Программы
1.1
Обеспечение деятельности министерства социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области*, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной бюджет
1168955,07079
80112,17208
77893,57416
78445,79866
120947,90789
128150,87515
136680,94857
136680,94857
136680,94857
136680,94857
136680,94857
Итого по подпрограмме
1168955,07079
80112,17208
77893,57416
78445,79866
120947,90789
128150,87515
136680,94857
136680,94857
136680,94857
136680,94857
136680,94857
--------------------------------
<*> До реорганизации в министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.
6. Целевые индикаторы и показатели
эффективности исполнения подпрограммы
№№ пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
2013 год базовый
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1.
Уровень выполнения значений целевых индикаторов Программы
%
-
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2018 г. № 311
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.10.2013 № 343 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ НА 2014 – 2020 ГОДЫ» (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.04.2014 № 111, ОТ 16.07.2014 № 196, ОТ 29.10.2014 № 302, ОТ 17.12.2014 № 383, ОТ 29.12.2014 № 404, ОТ 15.04.2015 № 76, ОТ 27.05.2015 № 120, ОТ 05.08.2015 № 190, ОТ 29.12.2015 № 345, ОТ 20.04.2016 № 85, ОТ 27.04.2016 № 87, ОТ 11.05.2016 № 92, ОТ 01.06.2016 № 118, ОТ 17.08.2016 № 189, ОТ 22.11.2016 № 270, ОТ 28.12.2016 № 326, ОТ 08.02.2017 № 12, ОТ 05.04.2017 № 63, ОТ 17.05.2017 № 110, ОТ 14.06.2017 № 135, ОТ 26.07.2017 № 178, ОТ 30.08.2017 № 208, ОТ 08.11.2017 № 277, ОТ 06.12.2017 № 326, ОТ 12.12.2017 № 337, ОТ 26.12.2017 № 405, ОТ 26.01.2018 № 9, ОТ 27.04.2018 № 120, ОТ 19.09.2018 № 268)
(в редакции постановления Правительства Рязанской области от 28.12.2018 № 431)
Правительство Рязанской области постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 343 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Социальная защита и поддержка населения на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1) в наименовании, пункте 1 слова "Социальная защита и поддержка населения на 2014 - 2020 годы" заменить словами "Социальная защита и поддержка населения";
2) в приложении:
- в наименовании и по тексту слова "Социальная защита и поддержка населения на 2014 - 2020 годы" заменить словами "Социальная защита и поддержка населения";
- в паспорте государственной программы:
строку "Основание для разработки Программы" дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";";
в строке "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
строку "Перечень подпрограмм" изложить в следующей редакции:
"Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1 "Социальная поддержка и реабилитация детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья" на 2014 год" (приложение № 1 к настоящей Программе);
подпрограмма 2 "Старшее поколение" (приложение № 2 к настоящей Программе);
подпрограмма 3 "Доступная среда" (приложение № 3 к настоящей Программе);
подпрограмма 4 "Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, в том числе укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания" (приложение № 4 к настоящей Программе);
подпрограмма 5 "Развитие мер социальной поддержки" (приложение № 5 к настоящей Программе);
подпрограмма 6 "Обеспечение условий реализации Программы" (приложение № 6 к настоящей Программе)"
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования реализации Программы составляет 65037885,73444 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1014498,69027 тыс. рублей;
2015 год - 6849079,61818 тыс. рублей;
2016 год - 6784097,95785 тыс. рублей;
2017 год - 7124447,88208 тыс. рублей;
2018 год - 7599168,13792 тыс. рублей;
2019 год - 7561131,07919 тыс. рублей;
2020 год - 7732377,19379 тыс. рублей;
2021 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2022 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2023 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2024 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
в том числе:
- объем средств федерального бюджета - 17114403,854 тыс. рублей, из них:
2014 год - 11178,8 тыс. рублей;
2015 год - 3288707,619 тыс. рублей;
2016 год - 2892207,623 тыс. рублей;
2017 год - 2826549,212 тыс. рублей;
2018 год - 2874159,3 тыс. рублей;
2019 год - 2582495,4 тыс. рублей;
2020 год - 2639105,9 тыс. рублей;
- объем средств Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - средства ПФР) - 16227,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4873,8 тыс. рублей;
2015 год - 3016,3 тыс. рублей;
2016 год - 3069,4 тыс. рублей;
2017 год - 2771,9 тыс. рублей;
2018 год - 2495,9 тыс. рублей;
- объем средств областного бюджета - 47907254,58044 тыс. рублей, из них:
2014 год - 998446,09027 тыс. рублей;
2015 год - 3557355,69918 тыс. рублей;
2016 год - 3888820,93485 тыс. рублей;
2017 год - 4295126,77008 тыс. рублей;
2018 год - 4722512,93792 тыс. рублей;
2019 год - 4978635,67919 тыс. рублей;
2020 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2021 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2022 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2023 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2024 год - 5093271,29379 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограмм:
по подпрограмме 1 "Социальная поддержка и реабилитация детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья" на 2014 год" из средств областного бюджета составляет 3954,0 тыс. рублей, из них в 2014 году - 3954,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 2 "Старшее поколение" составляет 107474,56 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4495,0 тыс. рублей;
2015 год - 1701,0 тыс. рублей;
2016 год - 130,5 тыс. рублей;
2017 год - 130,5 тыс. рублей;
2018 год - 10234,56 тыс. рублей;
2019 год - 15130,5 тыс. рублей;
2020 год - 15130,5 тыс. рублей;
2021 год - 15130,5 тыс. рублей;
2022 год - 15130,5 тыс. рублей;
2023 год - 15130,5 тыс. рублей;
2024 год - 15130,5 тыс. рублей;
в том числе:
- объем средств областного бюджета - 105974,56 тыс. рублей, из них:
2014 год - 2995,0 тыс. рублей;
2015 год - 1701,0 тыс. рублей;
2016 год - 130,5 тыс. рублей;
2017 год - 130,5 тыс. рублей;
2018 год - 10234,56 тыс. рублей;
2019 год - 15130,5 тыс. рублей;
2020 год - 15130,5 тыс. рублей;
2021 год - 15130,5 тыс. рублей;
2022 год - 15130,5 тыс. рублей;
2023 год - 15130,5 тыс. рублей;
2024 год - 15130,5 тыс. рублей;
- объем средств ПФР - 1500,0 тыс. рублей, из них
2014 год - 1500,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 "Доступная среда" составляет 291672,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 19104,0 тыс. рублей;
2015 год - 56476,29 тыс. рублей;
2016 год - 44008,89 тыс. рублей;
2017 год - 42023,99 тыс. рублей;
2018 год - 27870,59 тыс. рублей;
2019 год - 17031,39 тыс. рублей;
2020 год - 17031,39 тыс. рублей;
2021 год - 17031,39 тыс. рублей;
2022 год - 17031,39 тыс. рублей;
2023 год - 17031,39 тыс. рублей;
2024 год - 17031,39 тыс. рублей,
в том числе:
- объем средств федерального бюджета - 113433,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 11178,8 тыс. рублей;
2015 год - 39444,9 тыс. рублей;
2016 год - 26977,5 тыс. рублей;
2017 год - 24992,6 тыс. рублей;
2018 год - 10839,2 тыс. рублей;
- объем средств областного бюджета - 178239,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7925,2 тыс. рублей;
2015 год - 17031,39 тыс. рублей;
2016 год - 17031,39 тыс. рублей;
2017 год - 17031,39 тыс. рублей;
2018 год - 17031,39 тыс. рублей;
2019 год - 17031,39 тыс. рублей;
2020 год - 17031,39 тыс. рублей;
2021 год - 17031,39 тыс. рублей;
2022 год - 17031,39 тыс. рублей;
2023 год - 17031,39 тыс. рублей;
2024 год - 17031,39 тыс. рублей;
по подпрограмме 4 "Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, в том числе укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания" составляет 17024810,85977 тыс. рублей, из них:
2014 год - 986945,69027 тыс. рублей;
2015 год - 1226005,4361 тыс. рублей;
2016 год - 1244099,07069 тыс. рублей;
2017 год - 1364896,83042 тыс. рублей;
2018 год - 1726607,11633 тыс. рублей;
2019 год - 1654165,66096 тыс. рублей;
2020 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2021 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2022 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2023 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2024 год - 1764418,211 тыс. рублей;
в том числе:
- объем средств областного бюджета - 17010083,55977 тыс. рублей, из них:
2014 год - 983571,89027 тыс. рублей;
2015 год - 1222989,1361 тыс. рублей;
2016 год - 1241029,67069 тыс. рублей;
2017 год - 1362124,93042 тыс. рублей;
2018 год - 1724111,21633 тыс. рублей;
2019 год - 1654165,66096 тыс. рублей;
2020 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2021 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2022 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2023 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2024 год - 1764418,211 тыс. рублей;
- объем средств ПФР - 14727,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3373,8 тыс. рублей;
2015 год - 3016,3 тыс. рублей;
2016 год - 3069,4 тыс. рублей;
2017 год - 2771,9 тыс. рублей;
2018 год - 2495,9 тыс. рублей;
по подпрограмме 5 "Развитие мер социальной поддержки" составляет 46441019,14388 тыс. рублей, из них:
2015 год - 5484784,72 тыс. рублей;
2016 год - 5417965,923 тыс. рублей;
2017 год - 5638950,7630 тыс. рублей;
2018 год - 5713507,96370 тыс. рублей;
2019 год - 5746652,65308 тыс. рублей;
2020 год - 5799116,14422 тыс. рублей;
2021 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2022 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2023 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2024 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
в том числе:
- объем средств федерального бюджета - 17000970,854 тыс. рублей, из них:
2015 год - 3249262,719 тыс. рублей;
2016 год - 2865230,123 тыс. рублей;
2017 год - 2801556,612 тыс. рублей;
2018 год - 2863320,1 тыс. рублей;
2019 год - 2582495,4 тыс. рублей;
2020 год - 2639105,9 тыс. рублей;
- объем средств областного бюджета - 29440048,28988 тыс. рублей, из них:
2015 год - 2235522,001 тыс. рублей;
2016 год - 2552735,8 тыс. рублей;
2017 год - 2837394,151 тыс. рублей;
2018 год - 2850187,86370 тыс. рублей;
2019 год - 3164157,25308 тыс. рублей;
2020 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2021 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2022 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2023 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2024 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
по подпрограмме 6 "Обеспечение условий реализации программы" из средств областного бюджета составляет 1168955,07079 тыс. рублей, из них:
2015 год - 80112,17208 тыс. рублей;
2016 год - 77983,57416 тыс. рублей;
2017 год - 78445,79866 тыс. рублей;
2018 год - 120947,90789 тыс. рублей;
2019 год - 128150,87515 тыс. рублей;
2020 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2021 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2022 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2023 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2024 год - 136680,94857 тыс. рублей"
в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности":
в абзаце восьмом цифры "2018" заменить цифрами "2024";
в абзаце девятнадцатом цифру "5" заменить цифрами "11";
в абзаце двадцать первом цифры "14" заменить цифрами "98";
абзац двадцать третий признать утратившим силу;
в абзаце тридцать четвертом цифру "2" заменить цифрой "3";
в абзаце тридцать восьмом цифру "7" заменить цифрами "11";
в абзаце тридцать девятом цифры "250" заменить цифрами "430";
абзац сорок второй изложить в следующей редакции:
"- выделение субсидий не менее 16 поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Рязанской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой;";
- в разделе 3 "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
- раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- в разделе 6 "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности":
в абзаце восьмом цифры "2018" заменить цифрами "2024";
в абзаце девятнадцатом цифру "5" заменить цифрами "11";
в абзаце двадцать первом цифры "14" заменить цифрами "98";
абзац двадцать третий признать утратившим силу;
в абзаце тридцать четвертом цифру "2" заменить цифрой "3";
в абзаце тридцать восьмом цифру "7" заменить цифрами "11";
в абзаце сорок первом цифры "250" заменить цифрами "430";
дополнить новым абзацем сорок вторым следующего содержания:
"- выделение субсидий не менее 16 поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Рязанской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой;";
- в приложении № 2 к государственной программе:
в наименовании и по тексту слова "Старшее поколение" на 2014 - 2018 годы" заменить словами "Старшее поколение";
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" цифры "2018" заменить цифрами "2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
разделы 5 "Система программных мероприятий", 6 "Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- в приложении № 3 к государственной программе:
в наименовании и по тексту слова "Доступная среда" на 2014 - 2020 годы" заменить словами "Доступная среда";
в паспорте подпрограммы:
в строке "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет 291672,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 19104,0 тыс. рублей;
2015 год - 56476,29 тыс. рублей;
2016 год - 44008,89 тыс. рублей;
2017 год - 42023,99 тыс. рублей;
2018 год - 27870,59 тыс. рублей;
2019 год - 17031,39 тыс. рублей;
2020 год - 17031,39 тыс. рублей;
2021 год - 17031,39 тыс. рублей;
2022 год - 17031,39 тыс. рублей;
2023 год - 17031,39 тыс. рублей;
2024 год - 17031,39 тыс. рублей;
в том числе:
- объем средств федерального бюджета - 113433,00 тыс. рублей, из них:
2014 год - 11178,8 тыс. рублей;
2015 год - 39444,9 тыс. рублей;
2016 год - 26977,5 тыс. рублей;
2017 год - 24992,6 тыс. рублей;
2018 год - 10839,2 тыс. рублей;
- объем средств областного бюджета - 178239,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7925,2 тыс. рублей;
2015 год - 17031,39 тыс. рублей;
2016 год - 17031,39 тыс. рублей;
2017 год - 17031,39 тыс. рублей;
2018 год - 17031,39 тыс. рублей;
2019 год - 17031,39 тыс. рублей;
2020 год - 17031,39 тыс. рублей;
2021 год - 17031,39 тыс. рублей;
2022 год - 17031,39 тыс. рублей;
2023 год - 17031,39 тыс. рублей;
2024 год - 17031,39 тыс. рублей;
Финансирование Подпрограммы за счет внебюджетных средств не предусмотрено"
в разделе 3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
абзацы первый - двадцать четвертый раздела 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" заменить текстом следующего содержания:
"Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет 291672,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 19104,0 тыс. рублей;
2015 год - 56476,29 тыс. рублей;
2016 год - 44008,89 тыс. рублей;
2017 год - 42023,99 тыс. рублей;
2018 год - 27870,59 тыс. рублей;
2019 год - 17031,39 тыс. рублей;
2020 год - 17031,39 тыс. рублей;
2021 год - 17031,39 тыс. рублей;
2022 год - 17031,39 тыс. рублей;
2023 год - 17031,39 тыс. рублей;
2024 год - 17031,39 тыс. рублей,
в том числе:
- объем средств федерального бюджета - 113433,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 11178,8 тыс. рублей;
2015 год - 39444,9 тыс. рублей;
2016 год - 26977,5 тыс. рублей;
2017 год - 24992,6 тыс. рублей;
2018 год - 10839,2 тыс. рублей;
- объем средств областного бюджета - 178239,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7925,2 тыс. рублей;
2015 год - 17031,39 тыс. рублей;
2016 год - 17031,39 тыс. рублей;
2017 год - 17031,39 тыс. рублей;
2018 год - 17031,39 тыс. рублей;
2019 год - 17031,39 тыс. рублей;
2020 год - 17031,39 тыс. рублей.
2021 год - 17031,39 тыс. рублей;
2022 год - 17031,39 тыс. рублей;
2023 год - 17031,39 тыс. рублей;
2024 год - 17031,39 тыс. рублей.";
в абзаце седьмом раздела 7 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
приложения № 1, 3, 4 к подпрограмме 3 "Доступная среда" на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
- в приложении № 4 к государственной программе:
в наименовании слова "на 2014 - 2020 годы" исключить;
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств ПФР.
Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 17024810,85977 тыс. рублей, из них:
2014 год - 986945,69027 тыс. рублей;
2015 год - 1226005,4361 тыс. рублей;
2016 год - 1244099,07069 тыс. рублей;
2017 год - 1364896,83042 тыс. рублей;
2018 год - 1726607,11633 тыс. рублей;
2019 год - 1654165,66096 тыс. рублей;
2020 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2021 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2022 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2023 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2024 год - 1764418,211 тыс. рублей,
в том числе:
- объем средств областного бюджета - 17010083,55977 тыс. рублей, из них:
2014 год - 983571,89027 тыс. рублей;
2015 год - 1222989,1361 тыс. рублей;
2016 год - 1241029,67069 тыс. рублей;
2017 год - 1362124,93042 тыс. рублей;
2018 год - 1724111,21633 тыс. рублей;
2019 год - 1654165,66096 тыс. рублей;
2020 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2021 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2022 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2023 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2024 год - 1764418,211 тыс. рублей;
- объем средств ПФР - 14727,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3373,8 тыс. рублей;
2015 год - 3016,3 тыс. рублей;
2016 год - 3069,4 тыс. рублей;
2017 год - 2771,9 тыс. рублей;
2018 год - 2495,9 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер.";
разделы 5 "Система программных мероприятий", 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
- в приложении № 5 к государственной программе:
в наименовании слова "Развитие мер социальной поддержки на 2015 - 2020 годы" заменить словами "Развитие мер социальной поддержки";
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования составляет 46441019,14388 тыс. рублей, из них:
2015 год - 5484784,72 тыс. рублей;
2016 год - 5417965,923 тыс. рублей;
2017 год - 5638950,76300 тыс. рублей;
2018 год - 5713507,96370 тыс. рублей;
2019 год - 5746652,65308 тыс. рублей;
2020 год - 5799116,14422 тыс. рублей;
2021 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2022 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2023 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2024 год - 3160010,24422 тыс. рублей,
в том числе:
- объем средств федерального бюджета - 17000970,854 тыс. рублей, из них:
2015 год - 3249262,719 тыс. рублей;
2016 год - 2865230,123 тыс. рублей;
2017 год - 2801556,612 тыс. рублей;
2018 год - 2863320,1 тыс. рублей;
2019 год - 2582495,4 тыс. рублей;
2020 год - 2639105,9 тыс. рублей;
- объем средств областного бюджета - 29440048,28988 тыс. рублей, из них:
2015 год - 2235522,001 тыс. рублей;
2016 год - 2552735,8 тыс. рублей;
2017 год - 2837394,151 тыс. рублей;
2018 год - 2850187,86370 тыс. рублей;
2019 год - 3164157,25308 тыс. рублей;
2020 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2021 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2022 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2023 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2024 год - 3160010,24422 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер.";
разделы 5 "Система программных мероприятий", 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
- в приложении № 6 к государственной программе:
в наименовании слова "Обеспечение условий реализации Программы на 2015 - 2020 годы" заменить словами "Обеспечение условий реализации Программы";
в разделе 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 1168955,07079 тыс. рублей, из них:
2015 год - 80112,17208 тыс. рублей;
2016 год - 77893,57416 тыс. рублей;
2017 год - 78445,79866 тыс. рублей;
2018 год - 120947,90789 тыс. рублей;
2019 год - 128150,87515 тыс. рублей;
2020 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2021 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2022 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2023 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2024 год - 136680,94857 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер.";
разделы 5 "Система программных мероприятий", 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Губернатор Рязанской области
Н.В.ЛЮБИМОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 31 октября 2018 г. № 311
"4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования реализации Программы составляет 65037885,73444 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1014498,69027 тыс. рублей;
2015 год - 6849079,61818 тыс. рублей;
2016 год - 6784097,95785 тыс. рублей;
2017 год - 7124447,88208 тыс. рублей;
2018 год - 7599168,13792 тыс. рублей;
2019 год - 7561131,07919 тыс. рублей;
2020 год - 7732377,19379 тыс. рублей;
2021 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2022 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2023 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2024 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
в том числе:
- объем средств федерального бюджета - 17114403,854 тыс. рублей, из них:
2014 год - 11178,8 тыс. рублей;
2015 год - 3288707,619 тыс. рублей;
2016 год - 2892207,623 тыс. рублей;
2017 год - 2826549,212 тыс. рублей;
2018 год - 2874159,3 тыс. рублей;
2019 год - 2582495,4 тыс. рублей;
2020 год - 2639105,9 тыс. рублей;
- объем средств ПФР - 16227,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4873,8 тыс. рублей;
2015 год - 3016,3 тыс. рублей;
2016 год - 3069,4 тыс. рублей;
2017 год - 2771,9 тыс. рублей;
2018 год - 2495,9 тыс. рублей;
- объем средств областного бюджета - 47907254,58044 тыс. рублей, из них:
2014 год - 998446,09027 тыс. рублей;
2015 год - 3557355,69918 тыс. рублей;
2016 год - 3888820,93485 тыс. рублей;
2017 год - 4295126,77008 тыс. рублей;
2018 год - 4722512,93792 тыс. рублей;
2019 год - 4978635,67919 тыс. рублей;
2020 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2021 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2022 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2023 год - 5093271,29379 тыс. рублей;
2024 год - 5093271,29379 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограмм:
по подпрограмме 1 "Социальная поддержка и реабилитация детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья" на 2014 год" из средств областного бюджета составляет 3954,0 тыс. рублей, из них в 2014 году - 3954,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 2 "Старшее поколение" составляет 107474,56 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4495,0 тыс. рублей;
2015 год - 1701,0 тыс. рублей;
2016 год - 130,5 тыс. рублей;
2017 год - 130,5 тыс. рублей;
2018 год - 10234,56 тыс. рублей;
2019 год - 15130,5 тыс. рублей;
2020 год - 15130,5 тыс. рублей;
2021 год - 15130,5 тыс. рублей;
2022 год - 15130,5 тыс. рублей;
2023 год - 15130,5 тыс. рублей;
2024 год - 15130,5 тыс. рублей;
в том числе:
- объем средств областного бюджета - 105974,56 тыс. рублей, из них:
2014 год - 2995,0 тыс. рублей;
2015 год - 1701,0 тыс. рублей;
2016 год - 130,5 тыс. рублей;
2017 год - 130,5 тыс. рублей;
2018 год - 10234,56 тыс. рублей;
2019 год - 15130,5 тыс. рублей;
2020 год - 15130,5 тыс. рублей;
2021 год - 15130,5 тыс. рублей;
2022 год - 15130,5 тыс. рублей;
2023 год - 15130,5 тыс. рублей;
2024 год - 15130,5 тыс. рублей;
- объем средств ПФР - 1500,0 тыс. рублей, из них 2014 год - 1500,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 "Доступная среда" составляет 291672,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 19104,0 тыс. рублей;
2015 год - 56476,29 тыс. рублей;
2016 год - 44008,89 тыс. рублей;
2017 год - 42023,99 тыс. рублей;
2018 год - 27870,59 тыс. рублей;
2019 год - 17031,39 тыс. рублей;
2020 год - 17031,39 тыс. рублей;
2021 год - 17031,39 тыс. рублей;
2022 год - 17031,39 тыс. рублей;
2023 год - 17031,39 тыс. рублей;
2024 год - 17031,39 тыс. рублей,
в том числе:
- объем средств федерального бюджета - 113433,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 11178,8 тыс. рублей;
2015 год - 39444,9 тыс. рублей;
2016 год - 26977,5 тыс. рублей;
2017 год - 24992,6 тыс. рублей;
2018 год - 10839,2 тыс. рублей;
- объем средств областного бюджета - 178239,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7925,2 тыс. рублей;
2015 год - 17031,39 тыс. рублей;
2016 год - 17031,39 тыс. рублей;
2017 год - 17031,39 тыс. рублей;
2018 год - 17031,39 тыс. рублей;
2019 год - 17031,39 тыс. рублей;
2020 год - 17031,39 тыс. рублей;
2021 год - 17031,39 тыс. рублей;
2022 год - 17031,39 тыс. рублей;
2023 год - 17031,39 тыс. рублей;
2024 год - 17031,39 тыс. рублей;
по подпрограмме 4 "Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, в том числе укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания" составляет 17024810,85977 тыс. рублей, из них:
2014 год - 986945,69027 тыс. рублей;
2015 год - 1226005,4361 тыс. рублей;
2016 год - 1244099,07069 тыс. рублей;
2017 год - 1364896,83042 тыс. рублей;
2018 год - 1726607,11633 тыс. рублей;
2019 год - 1654165,66096 тыс. рублей;
2020 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2021 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2022 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2023 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2024 год - 1764418,211 тыс. рублей,
в том числе:
- объем средств областного бюджета - 17010083,55977 тыс. рублей, из них:
2014 год - 983571,89027 тыс. рублей;
2015 год - 1222989,1361 тыс. рублей;
2016 год - 1241029,67069 тыс. рублей;
2017 год - 1362124,93042 тыс. рублей;
2018 год - 1724111,21633 тыс. рублей;
2019 год - 1654165,66096 тыс. рублей;
2020 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2021 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2022 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2023 год - 1764418,211 тыс. рублей;
2024 год - 1764418,211 тыс. рублей;
- объем средств ПФР - 14727,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3373,8 тыс. рублей;
2015 год - 3016,3 тыс. рублей;
2016 год - 3069,4 тыс. рублей;
2017 год - 2771,9 тыс. рублей;
2018 год - 2495,9 тыс. рублей;
по подпрограмме 5 "Развитие мер социальной поддержки" составляет 46441019,14388 тыс. рублей, из них:
2015 год - 5484784,72 тыс. рублей;
2016 год - 5417965,923 тыс. рублей;
2017 год - 5638950,7630 тыс. рублей;
2018 год - 5713507,96370 тыс. рублей;
2019 год - 5746652,65308 тыс. рублей;
2020 год - 5799116,14422 тыс. рублей;
2021 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2022 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2023 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2024 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
в том числе:
- объем средств федерального бюджета - 17000970,854 тыс. рублей, из них:
2015 год - 3249262,719 тыс. рублей;
2016 год - 2865230,123 тыс. рублей;
2017 год - 2801556,612 тыс. рублей;
2018 год - 2863320,1 тыс. рублей;
2019 год - 2582495,4 тыс. рублей;
2020 год - 2639105,9 тыс. рублей;
- объем средств областного бюджета - 29440048,28988 тыс. рублей, из них:
2015 год - 2235522,001 тыс. рублей;
2016 год - 2552735,8 тыс. рублей;
2017 год - 2837394,151 тыс. рублей;
2018 год - 2850187,86370 тыс. рублей;
2019 год - 3164157,25308 тыс. рублей;
2020 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2021 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2022 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2023 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
2024 год - 3160010,24422 тыс. рублей;
по подпрограмме 6 "Обеспечение условий реализации программы" за счет средств областного бюджета составляет 1168955,07079 тыс. рублей, из них:
2015 год - 80112,17208 тыс. рублей;
2016 год - 77893,57416 тыс. рублей;
2017 год - 78445,79866 тыс. рублей;
2018 год - 120947,90789 тыс. рублей;
2019 год - 128150,87515 тыс. рублей;
2020 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2021 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2022 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2023 год - 136680,94857 тыс. рублей;
2024 год - 136680,94857 тыс. рублей.
Перечень главных распорядителей,
которым для реализации мероприятий Программы
требуется финансирование
№№
пп
Наименование главных распорядителей
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Министерство социальной защиты населения Рязанской области
всего, в том числе:
21620935,97838
997314,69027
6795378,32818
6742954,06785
7085288,89208
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
12684189,16514
991520,89027
3541129,30918
3872628,54485
4278910,42084
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
8923015,41324
920,0
3251232,719
2867256,123
2803606,57124
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства ПФР
13731,4
4873,8
3016,3
3069,4
2771,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
всего, в том числе:
43144642,80206
0,00
0,00
0,00
0,00
7572742,49392
7545348,88919
7716595,00379
5077489,10379
5077489,10379
5077489,10379
5077489,10379
областной бюджет
35055047,25606
0,00
0,00
0,00
0,00
4704748,24792
4962853,48919
5077489,10379
5077489,10379
5077489,10379
5077489,10379
5077489,10379
федеральный бюджет
8087099,646
0,00
0,00
0,00
0,00
2865498,346
2582495,4
2639105,9
0,00
0,00
0,00
0,00
средства ПФР
2495,9
0,00
0,00
0,00
0,00
2495,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Министерство образования Рязанской области
всего, в том числе:
113308,17
10784,00
44701,29
29903,89
27918,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
42509,37
3675,20
13411,39
12711,39
12711,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
70798,80
7108,80
31289,90
17192,50
15207,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области
всего, в том числе:
92792,33
0,00
0,00
0,00
0,00
16523,99
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
областной бюджет
88979,73
0,00
0,00
0,00
0,00
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
федеральный бюджет
3812,6
0,00
0,00
0,00
0,00
3812,6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Министерство здравоохранения Рязанской области
всего, в том числе:
16196,489
1600,00
2165,00
2150,00
2150,00
3854,689
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
областной бюджет
9730,5899
800,00
650,00
650,00
658,4899
2695,3
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
федеральный бюджет
6465,8991
800,00
1515,00
1500,00
1491,5101
1159,389
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
всего, в том числе:
8480,00
1400,00
2360,00
2360,00
2360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
2882,80751
700,00
730,00
730,00
722,80751
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
5597,19249
700,00
1630,00
1630,00
1637,19249
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Министерство физической культуры и спорта Рязанской области
всего, в том числе:
6148,989
0,00
0,00
0,00
0,00
1872,189
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
областной бюджет
4989,6
0,00
0,00
0,00
0,00
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
федеральный бюджет
1159,389
0,00
0,00
0,00
0,00
1159,389
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Министерство культуры и туризма Рязанской области
всего, в том числе:
13060,324
1400,00
1360,00
3045,00
2038,00
1588,524
604,80
604,80
604,80
604,80
604,80
604,80
областной бюджет
6919,78718
700,00
430,00
932,00
624,18718
604,80
604,80
604,80
604,80
604,80
604,80
604,80
федеральный бюджет
6140,53682
700,00
930,00
2113,00
1413,81282
983,724
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области
всего, в том числе:
10566,992
1100,00
1665,00
1665,00
1665,00
1361,592
518,40
518,40
518,40
518,40
518,40
518,40
областной бюджет
5688,74682
550,00
500,00
500,00
509,94682
518,40
518,40
518,40
518,40
518,40
518,40
518,40
федеральный бюджет
4878,24518
550,00
1165,00
1165,00
1155,05318
843,192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Министерство труда и занятости населения Рязанской области
всего, в том числе:
2167,00
0,00
0,00
580,00
1587,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
660,05743
0,00
0,00
174,00
486,05743
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
1506,94257
0,00
0,00
406,00
1100,94257
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области
всего, в том числе:
5230,00
900,00
1450,00
1440,00
1440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
2003,4704
500,00
505,00
495,00
503,4704
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
3226,5296
400,00
945,00
945,00
936,52960
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
всего, в том числе:
4356,66
0,00
0,00
0,00
0,00
1224,66
522,00
522,00
522,00
522,00
522,00
522,00
областной бюджет
3654,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522,00
522,00
522,00
522,00
522,00
522,00
522,00
федеральный бюджет
702,66
0,00
0,00
0,00
0,00
702,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по Программе,
в том числе:
65037885,73444
1014498,69027
6849079,61818
6784097,95785
7124447,88208
7599168,13792
7561131,07919
7732377,19379
5093271,29379
5093271,29379
5093271,29379
5093271,29379
областной бюджет
47907254,58044
998446,09027
3557355,69918
3888820,93485
4295126,77008
4722512,93792
4978635,67919
5093271,29379
5093271,29379
5093271,29379
5093271,29379
5093271,29379
федеральный бюджет
17114403,854
11178,8
3288707,619
2892207,623
2826549,212
2874159,3
2582495,4
2639105,9
0,00
0,00
0,00
0,00
средства ПФР
16227,3
4873,8
3016,3
3069,4
2771,9
2495,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.".
Приложение № 2
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 31 октября 2018 г. № 311
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств ПФР.
Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 107474,56 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4495,0 тыс. рублей;
2015 год - 1701,0 тыс. рублей;
2016 год - 130,5 тыс. рублей;
2017 год - 130,5 тыс. рублей;
2018 год - 10234,56 тыс. рублей;
2019 год - 15130,5 тыс. рублей;
2020 год - 15130,5 тыс. рублей;
2021 год - 15130,5 тыс. рублей;
2022 год - 15130,5 тыс. рублей;
2023 год - 15130,5 тыс. рублей;
2024 год - 15130,5 тыс. рублей;
в том числе:
- объем средств областного бюджета - 105974,56 тыс. рублей, из них:
2014 год - 2995,0 тыс. рублей;
2015 год - 1701,0 тыс. рублей;
2016 год - 130,5 тыс. рублей;
2017 год - 130,5 тыс. рублей;
2018 год - 10234,56 тыс. рублей;
2019 год - 15130,5 тыс. рублей;
2020 год - 15130,5 тыс. рублей;
2021 год - 15130,5 тыс. рублей;
2022 год - 15130,5 тыс. рублей;
2023 год - 15130,5 тыс. рублей;
2024 год - 15130,5 тыс. рублей;
- объем средств ПФР - 1500,0 тыс. рублей, из них в 2014 году - 1500,0 тыс. рублей.
Перечень главных распорядителей, которым для реализации
мероприятий подпрограммы требуется финансирование
№№
пп
Наименование главных распорядителей
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Министерство социальной защиты населения Рязанской области
всего, в том числе:
6077,0
4395,0
1601,0
40,5
40,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
4577,0
2895,0
1601,0
40,5
40,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства ПФР
1500,0
1500,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной бюджет
98405,06
0,00
0,00
0,00
0,00
8162,06
15040,5
15040,5
15040,5
15040,5
15040,5
15040,5
3
Министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области
областной бюджет
380,0
100,0
100,0
90,0
90,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
областной бюджет
630,0
0,00
0,00
0,00
0,00
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
5
Министерство здравоохранения Рязанской области
областной бюджет
1982,5
0,00
0,00
0,00
0,00
1982,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме, в том числе:
107474,56
4495,0
1701,0
130,5
130,5
10234,56
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
областной бюджет
105974,56
2995,0
1701,0
130,5
130,5
10234,56
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
средства ПФР
1500,0
1500,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00"
Приложение № 3
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 31 октября 2018 г. № 311
"5. Система программных мероприятий
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Задача 1. Укрепление здоровья пожилых людей, в том числе:
областной бюджет
95928,06
566,0
526,0
0,0
0,0
4836,06
1500
1500
1500
1500
1500
1500
увеличение числа граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на стационарном социальном обслуживании в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области, обеспеченных бесплатным зубопротезированием и (или) ремонтом зубных протезов, на 100 человек; увеличение количества пожилых людей, укрепивших свое здоровье за счет организации и проведения оздоровительных мероприятий, до 210 человек;
доведение количества граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги с применением стационарозамещающих технологий в форме социального обслуживания на дому в системе долговременного ухода, до 100 человек ежегодно; создание 22 гериатрических кабинетов; доведение количества пролеченных на гериатрических койках до 178 человек
1.1.
Субсидии на иные цели ГБСУ РО и ГБУ РО КЦСОН на обеспечение бесплатным зубопротезированием и (или) ремонтом зубных протезов пожилых людей и инвалидов
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН
областной бюджет
652,0
326,0
326,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Субсидии ГБСУ РО на иные цели для функционирования школы сиделок
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБСУ РО
областной бюджет
80,0
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Субсидии на иные цели ГБСУ РО и ГБУ РО КЦСОН на приобретение реабилитационного оборудования и спортивного инвентаря для организации оздоровительных занятий граждан пожилого возраста
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН
областной бюджет
360,0
200,0
160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Субсидии на иные цели на внедрение стационарозамещающих технологий ухода за гражданами пожилого возраста, в том числе инвалидами (система долговременного ухода) приобретение реабилитационного оборудования; приобретение оборудования для подключения услуги "Тревожная кнопка")
министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО КЦСОН
областной бюджет
92853,56
0,0
0,0
0,0
0,0
2853,56
15000,0
15000,0
15000,0
15000,0
15000,0
15000,0
1.5.
Приобретение оборудования, в том числе медицинского, мебели, в том числе медицинской, расходных материалов к ним, медицинских изделий, расходных материалов к ним, оборудования компьютерного, расходных материалов к нему, для организации и оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" в государственных медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области
министерство здравоохранения Рязанской области
министерство здравоохранения Рязанской области
областной бюджет
1982,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1982,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Задача 2. Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания пожилых людей, в том числе:
всего, в том числе:
7920,0
3300,0
620,0
0,0
0,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
увеличение числа пожилых людей, получивших социальные услуги за счет развития служб "Мобильная бригада", на 1100 человек; приобретение не менее 7 автомобилей для организации деятельности служб "Мобильная бригада";
приобретение автотранспортных средств в целях оказания социальных услуг гражданам не менее 2 единиц
областной бюджет
6420,0
1800,0
620,0
0,0
0,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства ПФР
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
Субсидии ГБУ РО КЦСОН на иные цели для приобретения транспортных, механизированных и механических средств для осуществления деятельности служб "Мобильная бригада" в том числе на:
областной бюджет
2420,0
1800,0
620,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства ПФР
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
приобретение механизированных и механических средств для осуществления деятельности служб "Мобильная бригада"
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО КЦСОН
областной бюджет
420,0
300,0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
приобретение транспортных средств для осуществления деятельности служб "Мобильная бригада"
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО КЦСОН
областной бюджет
2000,0
1500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства ПФР
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Субсидии ГБУ РО КЦСОН на иные цели для приобретения автотранспортных средств в целях оказания социальных услуг гражданам
министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО КЦСОН
областной бюджет
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Задача 3. Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей, в том числе:
450,0
260,0
190,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
увеличение количества пожилых людей, получивших образование, знания в области компьютерных и информационных технологий, на 340 человек
3.1.
Субсидии ГБУ РО КЦСОН на иные цели для приобретения организационной техники и мебели для проведения обучающих и развивающих занятий с пожилыми гражданами
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО КЦСОН
областной бюджет
450,0
260,0
190,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Задача 4. Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей, в том числе:
939,66
24,0
120,0
0,0
0,0
795,66
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
оснащение не менее 8 ГБУ РО КЦСОН, ГБСУ РО оборудованием, методическими материалами и средствами (реквизитами) для проведения культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста
4.1.
Субсидии ГБУ РО КЦСОН, ГБСУ РО на иные цели для приобретения необходимого оборудования, методических материалов и средств (реквизитов) для проведения культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБСУ РО КЦСОН, ГБСУ РО
областной бюджет
939,66
24,0
120,0
0,0
0,0
795,66
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Задача 5. Кадровое обеспечение деятельности по работе с пожилыми людьми, в том числе:
754,5
245,0
145,0
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
увеличение числа сотрудников, повысивших свой профессиональный уровень, на 60 человек;
проведение не менее 11 региональных конкурсов на звание "Лучший работник учреждения, подведомственного министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области"
5.1.
Повышение квалификации, организация работы по обмену опытом, семинаров для сотрудников министерства социальной защиты населения Рязанской области <*> и ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН, в том числе:
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной бюджет
300,0
200,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субсидии ГБСУ РО и ГБУ РО КЦСОН на иные цели
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН
областной бюджет
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Подготовка к региональному конкурсу на звание "Лучший работник учреждения, подведомственного министерству социальной защиты населения Рязанской области" <*>
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной бюджет
454,5
45,0
45,0
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
6
Задача 6. Методическое и информационное сопровождение, в том числе:
1482,34
100,0
100,0
90,0
90,0
562,34
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
изготовление, размещение социальной наружной рекламы, иных видов рекламно-информационных материалов по пропаганде семейных и духовно-нравственных ценностей в духе уважения и заботы о старшем поколении - не менее 23 единиц; производство, распространение социальной рекламы, направленной на пропаганду вовлечения граждан старшего поколения в активную общественную жизнь, - не менее 98 единиц; проведение не менее 1 конференции, семинара, круглого стола по вопросам создания условий, обеспечивающих активное долголетие и повышение качества жизни пожилых людей
6.1.
Изготовление, размещение социальной наружной рекламы, иных видов рекламно-информационных материалов по пропаганде семейных и духовно-нравственных ценностей в духе уважения и заботы о старшем поколении
министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области <**>, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области <**>, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
380,0
100,0
100,0
90,0
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.2.
Производство, распространение социальной рекламы, направленной на пропаганду вовлечения граждан старшего поколения в активную общественную жизнь
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
областной бюджет
630,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
6.3.
Субсидии на иные цели ГБУ РО КЦСОН на проведение конференций, семинаров, "круглых столов" по вопросам создания условий, обеспечивающих активное долголетие и повышение качества жизни пожилых людей
министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО КЦСОН
областной бюджет
472,34
0,0
0,0
0,0
0,0
472,34
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме, в том числе:
107474,56
4495,0
1701,0
130,5
130,5
10234,56
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
областной бюджет
105974,56
2995,0
1701,0
130,5
130,5
10234,56
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
15130,5
средства ПФР
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
--------------------------------
<*> До реорганизации в министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.
<**> До реорганизации в министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области.
6. Целевые индикаторы и показатели
эффективности исполнения подпрограммы
№№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовый показатель 2012 года
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на стационарном социальном обслуживании в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области, обеспеченных льготным зубопротезированием и (или) ремонтом зубных протезов
чел.
193
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Количество пожилых людей, укрепивших свое здоровье за счет организации и проведения оздоровительных мероприятий
чел.
387
200
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Количество гериатрических кабинетов
ед.
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
4
Количество пролеченных на гериатрических койках
чел.
0
0
0
0
0
178
0
0
0
0
0
0
5
Количество пожилых людей, получивших социальные услуги за счет развития служб "Мобильная бригада"
чел.
2500
830
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Количество автомобилей, приобретенных для организации деятельности служб "Мобильная бригада"
ед.
16
6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Количество приобретенных автотранспортных средств в целях оказания социальных услуг гражданам
ед.
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
8
Количество пожилых людей, получивших образование, знания в области компьютерных и информационных технологий, в том числе:
чел.
330
200
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
по линии министерства социальной защиты населения Рязанской области <*>
чел.
330
200
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Количество пожилых людей, участвующих в акциях, приуроченных к Дню Победы, Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалидов
чел.
700
не менее 700
0
0
0
не менее 700
0
0
0
0
0
0
10
Количество ГБУ РО КЦСОН, ГБСУ РО, оснащенных оборудованием, методическими материалами и средствами (реквизитами) для проведения культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста
ед.
0
не менее 3
не менее 3
0
0
не менее 2
0
0
0
0
0
0
11
Число сотрудников, повысивших свой профессиональный уровень
чел.
59
не менее 30
не менее 30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Количество проведенных региональных конкурсов на звание "Лучший работник учреждения, подведомственного министерству социальной защиты населения Рязанской области" <*>
ед.
1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
13
Количество изготовленной, размещенной социальной наружной рекламы, иных видов рекламно-информационных материалов по пропаганде семейных и духовно-нравственных ценностей в духе уважения и заботы о старшем поколении
ед.
14
не менее 3
не менее 3
не менее 3
не менее 14
0
0
0
0
0
0
0
14
Количество произведенной, распространенной социальной рекламы, направленной на пропаганду вовлечения граждан старшего поколения в активную общественную жизнь
ед.
0
0
0
0
0
не менее 14
не менее 14
не менее 14
не менее 14
не менее 14
не менее 14
не менее 14
15
Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги с применением стационарозамещающих технологий в форме социального обслуживания на дому в системе долговременного ухода
чел.
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
16
Количество проведенных конференций, семинаров, круглых столов по вопросам создания условий, обеспечивающих активное долголетие и повышение качества жизни пожилых людей
ед.
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
--------------------------------
<*> До реорганизации в министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области."
Приложение № 4
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 31 октября 2018 г. № 311
"Приложение № 1
к подпрограмме 3 "Доступная среда"
Система
целевых показателей (индикаторов)
подпрограммы "Доступная среда"
№№ пп
Цель и задачи подпрограммы
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Базовый показатель 2012 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Планируемое значение на момент окончания действия подпрограммы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель - обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Рязанской области
1
Задача 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Рязанской области
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в Рязанской области, в том числе:
%
8,0
31,0
45,0
46,0
54,2
55,1
57,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
в сфере социальной защиты населения
%
56,5
62,2
63
78,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
в сфере здравоохранения
%
46,0
62,0
70,5
73,0
76,9
80,7
84,6
89,7
100,0
100,0
в сфере труда и занятости
%
38,5
47,2
-
-
-
-
-
-
-
-
органов службы занятости населения
%
-
-
62
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
в сфере культуры
%
36,8
46,6
51,4
58,5
60,6
60,6
60,6
60,6
60,6
60,6
в сфере физической культуры и спорта
%
50,0
59,6
60
86,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
транспортной инфраструктуры
%
56,2
66,0
66,7
66,7
66,7
66,7
66,7
66,7
66,7
66,7
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Рязанской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг, в том числе:
%
-
-
-
48,0
54,0
61,0
67,0
74,0
74,0
74,0
74,0
74,0
74,0
в сфере социальной защиты населения
%
-
-
-
21,0
35,0
56,0
78,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
в сфере здравоохранения
%
-
-
-
32,0
50,0
68,0
82,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
в сфере труда и занятости
%
-
-
-
7,0
50,0
-
-
-
-
-
-
-
-
органов службы занятости населения
%
-
-
-
-
-
71,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
в сфере образования
%
-
-
-
5,0
6,0
13,0
16,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
в сфере культуры
%
-
-
-
17,0
20,0
29,0
34,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
в сфере физической культуры и спорта
%
-
-
-
33,0
55,0
71,0
86,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций
%
-
-
3,3
3,3
4,2
8,4
15,6
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное (инклюзивное) обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
8,2
9,6
20,0
22,0
23,0
26,0
28,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Рязанской области
%
3,8
6,3
7,1
7,1
10,1
15,5/26,3
21,1/28,4
25,5/30,3
25,5/30,3
25,5/30,3
25,5/30,3
25,5/30,3
25,5/30,3
количество инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, прошедших обучение вождению транспортными средствами с ручным управлением
чел.
-
-
-
-
-
-
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
30,0
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций
%
-
-
-
15,7
16,2
16,7
17,3
17,9
18,4
18,9
19,4
20,0
20,0
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
8,2
-
-
22,0
23,0
26,0
28,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
-
-
-
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
24,0
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
-
-
-
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
47
49,5
50,0
50,5
51,3
51,3
51,5
52,0
52,3
52,5
52,8
53,0
53,0
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей
%
-
-
-
80,0
85,0
92,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
численности детей-инвалидов такого возраста
%
-
-
-
80,0
85,0
92,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
%
-
-
-
-
-
90
95
100
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2
Задача 2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Рязанской области
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Рязанской области
%
35,0
50,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
доля инвалидов, получивших доступную информацию о формах помощи и поддержки, услугах и объектах, в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости и социальной защиты населения
%
100,0
-
-
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3
Задача 3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Рязанской области
доля инвалидов, принимающих участие в социокультурных и спортивных мероприятиях, проводимых государственными учреждениями Рязанской области, в общей численности инвалидов, получающих услуги в данных учреждениях Рязанской области
%
19,7
21
21,5
22,0
22,5
23,0
23,5
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Рязанской области
%
18,0
45,2
49,6
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0"
"Приложение № 3
к подпрограмме "Доступная среда"
Система программных мероприятий
подпрограммы "Доступная среда"
№№
пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Задача 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Рязанской области, в том числе:
областной бюджет
172657,87668
7345,2
16506,39
16506,39
16581,16668
16509,39
16534,89
16534,89
16534,89
16534,89
16534,89
16534,89
формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Рязанской области;
формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского транспорта, в том числе наземного электрического транспорта, в Рязанской области;
увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов до 100%
федеральный бюджет
109420,56332
10778,8
38499,9
26032,5
23972,82332
10136,54
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем обустройства входных групп, помещений, прилегающих территорий, парковочных площадок, устройства пандусов, приобретения и установки подъемных механизмов, технических средств адаптации, обеспечивающих беспрепятственный доступ к указанным объектам, а также внутри зданий и помещений объекта
министерство труда и занятости населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
министерство труда и занятости населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной бюджет
4113,95773
0,0
0,0
174,00
486,05743
602,7003
475,2
475,2
475,2
475,2
475,2
475,2
федеральный бюджет
2492,36827
0,0
0,0
406,00
1100,94257
985,42570
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Рязанской области на адаптацию для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем обустройства входных групп, помещений, прилегающих территорий, парковочных площадок, устройства пандусов, приобретения и установки подъемных механизмов, технических средств адаптации, обеспечивающих беспрепятственный доступ к указанным объектам, а также внутри зданий и помещений объекта
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО и ГБСУ РО
областной бюджет
8972,66205
920,0
845,0
845,0
862,16235
676,49970
804,0
804,0
804,0
804,0
804,0
804,0
федеральный бюджет
8005,65795
920,0
1970,0
1970,0
1952,83765
1192,82030
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования Рязанской области <**>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области
ГБОУ РО
областной бюджет
1800,00
1100,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2730,0
1100,0
1630,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство здравоохранения Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
7748,0899
800,0
650,0
650,0
658,4899
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
федеральный бюджет
6465,8991
800,0
1515,0
1500,0
1491,5101
1159,389
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области <***>, министерство физической культуры и спорта Рязанской области
ГБУ РО и ГАУ РО
областной бюджет
7103,21928
700,0
0,0
700,0
713,61928
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
федеральный бюджет
5105,76972
700,0
0,0
1630,0
1616,38072
1159,389
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры и туризма Рязанской области
государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области (далее - ГБУК РО),
областной бюджет
5509,66604
700,0
400,0
400,0
407,34492
540,52112
510,3
510,3
510,3
510,3
510,3
510,3
государственное автономное учреждение культуры (далее - ГАУК), государственное автономное профессиональное образовательное учреждение (далее - ГАПОУ), областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение (далее - ОГБПОУ)
федеральный бюджет
4272,13396
700,0
930,0
930,0
922,65508
789,47888
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
Предоставление субсидий муниципальным образованиям Рязанской области на проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития
министерство образования Рязанской области <**>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области
министерство образования Рязанской области <**>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области
областной бюджет
15286,59
2575,2
12711,39
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
35668,7
6008,8
29659,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4
Субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Рязанской области на приобретение автотранспорта, специально оборудованного для перевозки инвалидов
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области <***>, министерство физической культуры и спорта Рязанской области
ГБУ РО и ГАУ РО
областной бюджет
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1630,0
0,0
1630,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на проведение мероприятий по адаптации остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН
министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области
министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области
областной бюджет
5688,74682
550,0
500,0
500,0
509,94682
518,4
518,4
518,4
518,4
518,4
518,4
518,4
федеральный бюджет
4878,24518
550,0
1165,0
1165,0
1155,05318
843,192
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
министерство культуры и туризма Рязанской области
министерство культуры и туризма Рязанской области
областной бюджет
1283,93291
0,0
0,0
502,0
207,65403
34,27888
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
федеральный бюджет
1847,59109
0,0
0,0
1183,0
470,34597
194,24512
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Рязанской области на приобретение оборудования для организации круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО и ГБСУ РО
областной бюджет
48,50195
0,0
0,0
24,0
24,50195
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
111,49805
0,0
0,0
56,0
55,49805
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8
Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в том числе:
министерство образования Рязанской области <**>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области
областной бюджет
114402,51
0,0
0,0
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
федеральный бюджет
36212,7
0,0
0,0
17192,5
15207,6
3812,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям Рязанской области
министерство образования Рязанской области <**>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области
ГБОУ РО
областной бюджет
37852,24971
0,0
0,0
3316,02
2824,75971
4530,21
4530,21
4530,21
4530,21
4530,21
4530,21
4530,21
федеральный бюджет
9008,25429
0,0
0,0
4485,00
3379,47429
1143,78
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области
министерство образования Рязанской области <**>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области
министерство образования Рязанской области <**>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области
областной бюджет
76550,26029
0,0
0,0
9395,37
9886,63029
8181,18
8181,18
8181,18
8181,18
8181,18
8181,18
8181,18
федеральный бюджет
27204,44571
0,0
0,0
12707,50
11828,12571
2668,82
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Задача 2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Рязанской области, в том числе:
областной бюджет
624,56469
150,0
90,0
90,0
27,56469
60,0
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Рязанской области; создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов; создание информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других МГН на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов
федеральный бюджет
62,43531
0,0
0,0
0,0
62,43531
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1
Субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Рязанской области на повышение квалификации специалистов системы реабилитации и социальной интеграции, обучение русскому жестовому языку
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
279,18823
0,0
30,0
30,0
9,18823
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
федеральный бюджет
20,81177
0,0
0,0
0,0
20,81177
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области <***>, министерство физической культуры и спорта Рязанской области
ГБУ РО и ГАУ РО
областной бюджет
69,18823
0,0
30,0
30,0
9,18823
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
20,81177
0,0
0,0
0,0
20,81177
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры и туризма Рязанской области
ГБУК РО, ГАУК, ГАПОУ, ОГБПОУ
областной бюджет
126,18823
0,0
30,0
30,0
9,18823
30,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
федеральный бюджет
20,81177
0,0
0,0
0,0
20,81177
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2
Изготовление и распространение справочно-информационных материалов для граждан, имеющих инвалидность
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной бюджет
150,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Задача 3. Преодоление социальной разобщености в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Рязанской области, в том числе:
областной бюджет
4956,65863
430,0
435,0
435,0
422,65863
462,0
462,0
462,0
462,0
462,0
462,0
462,0
формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Рязанской области;
создание информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других МГН на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов; преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе
федеральный бюджет
3950,00137
400,0
945,0
945,0
957,34137
702,66
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1
Субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям на организацию и проведение социокультурных и спортивных мероприятий, областных фестивалей, конкурсов, выставок, культурно-массовых, развивающих мероприятий с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
309,18823
30,0
30,0
30,0
9,18823
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
федеральный бюджет
20,81177
0,0
0,0
0,0
20,81177
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2
Изготовление, размещение информационных материалов, направленных на формирование толерантного отношения к проблемам инвалидов, в электронных и печатных средствах массовой информации, интернет-ресурсах
министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области <****>, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области <****>, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
областной бюджет
4647,47040
400,0
405,0
405,0
413,4704
432,0
432,0
432,0
432,0
432,0
432,0
432,0
федеральный бюджет
3929,18960
400,0
945,0
945,0
936,5296
702,66
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме, в том числе:
291672,1
19104,00
56476,29
44008,89
42023,99
27870,59
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
областной бюджет
178239,1
7925,2
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
федеральный бюджет
113433,00
11178,80
39444,90
26977,50
24992,60
10839,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
--------------------------------
<*> До реорганизации в министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.
<**> До переименования в министерство образования и молодежной политики Рязанской области.
<***> До переименования в министерство физической культуры и спорта Рязанской области.
<****> До реорганизации в министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области.
Приложение № 4
к подпрограмме 3 "Доступная среда"
Объем ресурсного обеспечения
подпрограммы "Доступная среда"
№№
пп
Наименование главных распорядителей
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Министерство социальной защиты населения Рязанской области
всего, в том числе:
10805,00
2020,00
2875,00
2955,00
2955,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3839,04076
1100,00
905,00
929,00
905,04076
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
6965,95924
920,00
1970,0
2026,00
2049,95924
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
всего, в том числе:
11552,646
0,0
0,0
0,0
0,0
3517,446
1339,2
1339,2
1339,2
1339,2
1339,2
1339,2
областной бюджет
9374,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1339,2
1339,2
1339,2
1339,2
1339,2
1339,2
1339,2
федеральный бюджет
2178,246
0,0
0,0
0,0
0,0
2178,246
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Министерство образования Рязанской области
всего, в том числе:
113308,17
10784,00
44701,29
29903,89
27918,99
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
42509,37
3675,20
13411,39
12711,39
12711,39
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
70798,80
7108,80
31289,90
17192,50
15207,60
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области
всего, в том числе:
92792,33
0,0
0,0
0,0
0,0
16523,99
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
областной бюджет
88979,73
0,0
0,0
0,0
0,0
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
12711,39
федеральный бюджет
3812,6
0,0
0,0
0,0
0,0
3812,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Министерство здравоохранения Рязанской области
всего, в том числе:
14213,989
1600,00
2165,00
2150,00
2150,00
1872,189
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
областной бюджет
7748,08990
800,00
650,00
650,00
658,4899
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
федеральный бюджет
6465,8991
800,00
1515,00
1500,00
1491,5101
1159,389
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
всего, в том числе:
8480,00
1400,00
2360,00
2360,00
2360,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2882,80751
700,00
730,00
730,00
722,80751
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
5597,19249
700,00
1630,00
1630,00
1637,19249
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Министерство физической культуры и спорта Рязанской области
всего, в том числе:
6148,989
0,0
0,0
0,0
0,0
1872,189
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
областной бюджет
4989,6
0,0
0,0
0,0
0,0
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
712,8
федеральный бюджет
1159,389
0,0
0,0
0,0
0,0
1159,389
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
Министерство культуры и туризма Рязанской области
всего, в том числе:
113060,324
1400,00
1360,00
3045,00
2038,00
1588,524
604,8
604,8
604,8
604,8
604,8
604,8
областной бюджет
6919,78718
700,00
430,00
932,00
624,18718
604,8
604,8
604,8
604,8
604,8
604,8
604,8
федеральный бюджет
6140,53682
700,00
930,00
2113,00
1413,81282
983,724
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области
всего, в том числе:
10566,992
1100,00
1665,00
1665,00
1665,00
1361,592
518,4
518,4
518,4
518,4
518,4
518,4
областной бюджет
5688,74682
550,00
500,00
500,00
509,94682
518,4
518,4
518,4
518,4
518,4
518,4
518,4
федеральный бюджет
4878,24518
550,00
1165,00
1165,00
1155,05318
843,192
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Министерство труда и занятости населения Рязанской области
всего, в том числе:
2167,00
0,0
0,0
580,00
1587,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
660,05743
0,0
0,0
174,00
486,05743
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1506,94257
0,0
0,0
406,00
1100,94257
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
Министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области
всего, в том числе:
4850,00
800,00
1350,00
1350,00
1350,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1623,4704
400,00
405,00
405,00
413,47040
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3226,5296
400,00
945,00
945,00
936,52960
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
всего, в том числе:
3726,66
0,0
0,0
0,0
0,0
1134,66
432,0
432,0
432,0
432,0
432,0
432,0
областной бюджет
3024,0
0,0
0,0
0,0
0,0
432,0
432,0
432,0
432,0
432,0
432,0
432,0
федеральный бюджет
702,66
0,0
0,0
0,0
0,0
702,66
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме,
в том числе:
291672,1
19104,00
56476,29
44008,89
42023,99
27870,59
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
областной бюджет
178239,1
7925,2
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
17031,39
федеральный бюджет
113433,0
11178,80
39444,90
26977,50
24992,60
10839,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0"
Приложение № 5
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 31 октября 2018 г. № 311
"5. Система программных мероприятий
№№
пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Задача 1. Улучшение качества предоставления услуг населению и совершенствование системы социальной помощи отдельным категориям граждан,
в том числе:
областной бюджет
17010083,55977
983571,89027
1222989,1361
1241029,67069
1362124,93042
1724111,21633
1654165,66096
1764418,211
1764418,211
1764418,211
1764418,211
1764418,211
обеспечение выполнения государственных заданий учреждениями социального обслуживания ежегодно не менее чем на 95%;
увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, которым будут улучшены условия проживания за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы, от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области, до 45%; доведение доли объектов учреждений социального обслуживания полностью отремонтированных и оснащенных, до 3% ежегодно от общего количества указанных объектов; обеспечение устранения незначительных аварийных ситуаций и (или) выполнения ремонтных работ безотлагательного характера, выявленных в процессе эксплуатации объектов учреждений социального обслуживания ежегодно, на 100%; доведение доли объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, учреждений социального обслуживания, подготовленных к работе в отопительный период, от общего количества объектов до 100%;
обеспечение выполнения комплексной, в том числе пожарной, безопасности объектов учреждений социального обслуживания в соответствии с действующими нормативами ежегодно на 100%;
оснащение не менее 11 государственных бюджетных учреждений Рязанской области медицинским, технологическим оборудованием, мебелью и предметами длительного пользования;
увеличение количества работников учреждений, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную подготовку, на 430 человек;
приобретение и оснащение автотранспорта для государственных бюджетных учреждений Рязанской области не менее 4 единиц; обеспечение выполнения на 100% комплекса мероприятий по организации работы автоматизированных программных комплексов в целях повышения эффективности предоставления государственных услуг населению;
выделение субсидий не менее 16 поставщикам
социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Рязанской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой; обеспечение прохождения курса социальной реабилитации в государственных казенных учреждениях Рязанской области ежегодно более 200 человек несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; обеспечение соотношения средней заработной платы педагогических работников государственных казенных учреждений Рязанской области, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и средней заработной платы в регионе до 100%
средства ПФР
14727,3
3373,8
3016,3
3069,4
2771,9
2495,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Государственное задание
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
государственные бюджетные учреждения Рязанской области (далее - ГБУ РО)
областной бюджет
13283612,95206
962331,89027
905565,402
909442,4
1017470,42870
1232246,43420
1301087,70269
1391093,73884
1391093,73884
1391093,73884
1391093,73884
1391093,73884
1.2.
Субсидии ГБУ РО на иные цели для укрепления материально-технической базы государственных бюджетных учреждений Рязанской области (проведение ремонтных, строительно-монтажных, проектных и предпроектных работ, благоустройство территории, мероприятия по технологическому подключению инженерных сетей, подготовка объектов к работе в отопительный период)
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
57036,2
9962,0
6710,0
5744,6
5744,6
15676,8
2199,7
2199,7
2199,7
2199,7
2199,7
2199,7
средства ПФР
14727,3
3373,8
3016,3
3069,4
2771,9
2495,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Субсидии ГБУ РО на иные цели для приобретения технологического, медицинского оборудования, мебели и предметов длительного пользования, строительных материалов
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
18987,9
2950,0
2862,0
2345,1
2345,1
4285,7
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
1.4.
Субсидии на иные цели ГБУ РО на обеспечение комплексной, в том числе пожарной, безопасности государственных бюджетных учреждений Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
64979,0
5827,0
5857,0
5863,3
5863,3
6328,6
5873,3
5873,3
5873,3
5873,3
5873,3
5873,3
1.5.
Субсидии ГБУ РО на иные цели на повышение квалификации и профессиональную подготовку работников государственных бюджетных учреждений Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
9873,5
510,0
495,0
468,6
468,6
1907,3
1004,0
1004,0
1004,0
1004,0
1004,0
1004,0
1.6.
Субсидии ГБУ РО на иные цели на приобретение и оснащение автотранспортных средств
министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
5398,37964
0,0
0,0
0,0
0,0
5398,37964
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Организация работы автоматизированных программных комплексов в режиме реального времени посредством удаленного доступа
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной бюджет
40257,12127
1991,0
1991,0
18068,72618
5420,09509
1791,9
1832,4
1832,4
1832,4
1832,4
1832,4
1832,4
1.8.
Организация предоставления социальных услуг в государственных казенных учреждениях Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной бюджет
3214593,18232
0,0
299508,7341
299006,94451
298480,46607
306479,16193
318314,21771
338560,73160
338560,73160
338560,73160
338560,73160
338560,73160
1.9.
Предоставление субсидий по возмещению затрат поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Рязанской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной бюджет
315345,32448
0,0
0,0
90,0
26332,34056
149996,94056
23154,34056
23154,34056
23154,34056
23154,34056
23154,34056
23154,34056
Итого по подпрограмме,
в том числе:
17024810,85977
986945,69027
1226005,4361
1244099,07069
1364896,83042
1726607,11633
1654165,66096
1764418,211
1764418,211
1764418,211
1764418,211
1764418,211
областной бюджет
17010083,55977
983571,89027
1222989,1361
1241029,67069
1362124,93042
1724111,21633
1654165,66096
1764418,211
1764418,211
1764418,211
1764418,211
1764418,211
средства ПФР
14727,3
3373,8
3016,3
3069,4
2771,9
2495,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
--------------------------------
<*> До реорганизации в министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№№ пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовый 2012 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Выполнение государственных заданий учреждениями социального обслуживания населения Рязанской области
%
93,5
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
2.
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, которым улучшены условия проживания за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы (в текущем году)
% от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области
20
8
8
8,5
8
8
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3.
Доля объектов учреждений социального обслуживания, в которых проведены ремонтные работы и их оснащение
% от общего количества указанных объектов
6
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4.
Доля учреждений социального обслуживания, устранивших незначительные аварийные ситуации и (или) выполнившие ремонтные работы безотлагательного характера, выявленные в процессе эксплуатации зданий и сооружений
% от общего количества учреждений, на которых выявлены незначительные аварийные ситуации и (или) необходимость проведения ремонтных работ безотлагательного характера
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.
Доля объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства учреждений социального обслуживания, подготовленных к работе в отопительный период
% от общего количества объектов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.
Доля объектов учреждений социального обслуживания, на которых обеспечена комплексная, в том числе пожарная, безопасность, в соответствии с действующими нормативами
% от общего количества объектов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.
Количество государственных бюджетных учреждений Рязанской области, оснащенных медицинским, технологическим оборудованием, мебелью и предметами длительного пользования
ед.
17
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
8.
Количество работников учреждений, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную подготовку
чел.
30
30
30
30
30
40
45
45
45
45
45
45
9.
Количество приобретенного и оснащенного автотранспорта для государственных бюджетных учреждений Рязанской области
ед.
9
0
0
0
0
не менее 4
0
0
0
0
0
0
10.
Выполнение комплекса мероприятий по организации работы автоматизированных программных комплексов в целях повышения эффективности предоставления государственных услуг населению
%
20
40
50
60
75
75
80
100
100
100
100
100
11.
Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошедших курс социальной реабилитации в государственных казенных учреждениях Рязанской области
%
-
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
12.
Соотношение средней заработной платы педагогических работников государственных казенных учреждений Рязанской области, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и средней заработной платы в регионе
%
-
-
90
100
-
-
-
-
-
-
-
-
13.
Количество поставщиков социальных услуг, получающих субсидии по возмещению затрат в связи с оказанием гражданам социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой
ед.
-
-
-
-
не менее 2
не менее 2
не менее 2
не менее 2
не менее 2
не менее 2
не менее 2
не менее 2"
Приложение № 6
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 31 октября 2018 г. № 311
"5. Система программных мероприятий
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Задача 1. Оказание социальной поддержки гражданам в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, в том числе:
областной бюджет
29440048,28988
2235522,001
2552735,8
2837394,151
2850187,86370
3164157,25308
3160010,24422
3160010,24422
3160010,24422
3160010,24422
3160010,24422
обеспечение выполнения обязательств по социальной поддержке семьям, имеющим детей, и отдельным категориям граждан до 99%
федеральный бюджет
17000970,854
3249262,719
2865230,123
2801556,612
2863320,1
2582495,4
2639105,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Оказание социальной поддержки в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством семьям, имеющим детей
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной бюджет
10603728,11342
689888,8
882583,1
1004995,41736
1039869,4418
1148727,42346
1167532,78616
1167532,78616
1167532,78616
1167532,78616
1167532,78616
федеральный бюджет
5545417,9
577604,1
632927,4
646088
1398761,0
1123022,4
1167015,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством (за исключением социальной поддержки семьям, имеющим детей)
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной бюджет
18836320,17646
1545633,201
1670152,7
1832398,73364
1810318,4219
2015429,82962
1992477,45806
1992477,45806
1992477,45806
1992477,45806
1992477,45806
федеральный бюджет
11455552,954
2671658,619
2232302,723
2155468,612
1464559,1
1459473,0
1472090,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме, в том числе:
46441019,14388
5484784,72
5417965,923
5638950,763
5713507,9637
5746652,65308
5799116,14422
3160010,24422
3160010,24422
3160010,24422
3160010,24422
областной бюджет
29440048,28988
2235522,001
2552735,8
2837394,151
2850187,8637
3164157,25308
3160010,24422
3160010,24422
3160010,24422
3160010,24422
3160010,24422
федеральный бюджет
17000970,854
3249262,719
2865230,123
2801556,612
2863320,1
2582495,4
2639105,9
0,0
0,0
0,0
0,0
--------------------------------
<*> До реорганизации в министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.
6. Целевые индикаторы и показатели эффективности
исполнения подпрограммы
№№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
2013 год базовый
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1.1
Доля семей, имеющих детей, которым предоставляются меры социальной поддержки, в общем числе семей с детьми, имеющих право на меры социальной поддержки
%
98
98
98
98
98,5
99
99
99
99
99
99
1.2
Доля отдельных категорий граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки
%
98
98
98
98
98,5
99
99
99
99
99
99"
Приложение № 7
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 31 октября 2018 г. № 311
"5. Система программных мероприятий
№№
пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы, в том числе:
областной бюджет
1168955,07079
80112,17208
77893,57416
78445,79866
120947,90789
128150,87515
136680,94857
136680,94857
136680,94857
136680,94857
136680,94857
достижение ежегодно не менее 95% запланированных значений целевых индикаторов Программы
1.1
Обеспечение деятельности министерства социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области*, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной бюджет
1168955,07079
80112,17208
77893,57416
78445,79866
120947,90789
128150,87515
136680,94857
136680,94857
136680,94857
136680,94857
136680,94857
Итого по подпрограмме
1168955,07079
80112,17208
77893,57416
78445,79866
120947,90789
128150,87515
136680,94857
136680,94857
136680,94857
136680,94857
136680,94857
--------------------------------
<*> До реорганизации в министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.
6. Целевые индикаторы и показатели
эффективности исполнения подпрограммы
№№ пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
2013 год базовый
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1.
Уровень выполнения значений целевых индикаторов Программы
%
-
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0"
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 19.11.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 110.050.000 Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов (см. также 200.150.030), 110.050.050 Организация лесного хозяйства |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: