Основная информация

Дата опубликования: 31 декабря 2013г.
Номер документа: RU22000201301713
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Алтайский край
Принявший орган: Администрация Алтайского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Утратило силу постановлением Правительства Алтайского края от 26.12.2019 № 541

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2013 года № 721

О внесении изменений в постановление Администрации края от 26.06.2013 № 331

Постановляю:

Внести в постановление Администрации края от 26.06.2013 N 331 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года" (в редакции от 10.09.2013 N 484) следующие изменения:

в названии и в тексте постановления, в названии и в тексте программы "Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года", утвержденной указанным постановлением, в названиях и в тексте приложений к постановлению слова "долгосрочная целевая программа" в соответствующем падеже заменить словами "государственная программа" в соответствующем падеже;

в программе, утвержденной указанным постановлением:

в паспорте программы:

наименование позиции "Ответственный исполнитель программы" изложить в редакции: "Исполнитель программы";

после позиции "Исполнитель программы" дополнить позициями следующего содержания:

"Соисполнители программы       отсутствуют

Участники программы краевые    государственные учреждения здравоохранения";

наименование позиции "Целевые индикаторы и показатели программы" изложить в редакции: "Индикаторы и показатели программы";

наименование позиции "Этапы и сроки реализации программы" изложить в редакции: "Сроки и этапы реализации программы";

наименование позиции "Объемы и источники финансирования программы" изложить в редакции: "Объемы финансирования программы";

после подраздела "Лекарственное обеспечение в Алтайском крае" раздела "Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития", дополнить программу разделом "Приоритеты региональной политики в сфере реализации государственной программы", изложенным согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

дополнить подраздел 2.6 "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" раздела "Подпрограмма 2" абзацами в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложения 2 - 11 к программе изложить в редакции согласно приложениям 3 - 12 к настоящему постановлению;

дополнить программу приложением 12 "Объем финансовых затрат, необходимых для реализации государственной программы" в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края          А.Б. КАРЛИН

Приложение 1

к Постановлению

Администрации края

от 31 декабря 2013 г. N 721

ПРИОРИТЕТЫ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Стратегией социально-экономического развития Алтайского края, утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 N 86-ЗС "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года", определена роль человеческого капитала, как наиболее ценного актива, обеспечивающего конкурентоспособность Алтайского края.

Согласно указанной стратегии основные приоритеты в области совершенствования и модернизации здравоохранения направлены на повышение эффективности функционирования системы здравоохранения, улучшение состояния здоровья детей и матерей, снижение смертности от управляемых причин и предупреждение распространения социально значимых заболеваний, формирование условий для развития здорового образа жизни.

Цель программы

Стратегической целью программы является: формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Достижение стратегической цели программы в 2020 году будет характеризоваться достижением целевых индикаторов в соответствии с приложением 1 к программе.

Задачи программы

Качественное улучшение состояния здоровья населения края диктует новые требования к системе здравоохранения. Решение поставленных в программе задач является необходимым условием для решения текущих проблем системы здравоохранения, что позволит также внести существенный вклад в решение глобальной задачи.

Обобщенная характеристика мероприятий программы

Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи.

Мероприятия данного раздела направлены на повышение эффективности первичной медико-санитарной помощи, оптимизацию коечного фонда, повышение эффективности стационарной помощи. Существенно расширены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и развитию профилактической медицины.

Приоритетным является обеспечение населения, прежде всего здоровых людей и лиц с хроническими заболеваниями вне обострения, профилактической помощью шаговой доступности. Необходима разработка и внедрение механизмов стимулирования поликлинического звена на возможно более раннее выявление заболеваний и недопущение развития заболеваний до стадии, приводящей к госпитализации. Реализация данных мер направлена на улучшение показателей временной потери трудоспособности работающего населения.

Основными задачами программы в сфере профилактики инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, являются:

охват прививками не менее 95,0% контингентов, подлежащих вакцинации;

включение в календарь прививок вакцинации против пневмококковой инфекции в 2014 г., против ветряной оспы в 2015 г., вируса папилломы человека в 2016 г.;

снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения.

В результате выполнения этих задач должно быть достигнуто снижение заболеваемости дифтерией, корью, краснухой, эпидемическим паротитом, вирусным гепатитом В, а также подтверждение статуса Российской Федерации, как страны, свободной от полиомиелита.

Основными задачами программы в рамках мероприятия по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В, С являются:

снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С среди населения;

информирование и обучение различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, повышению ответственности за свое здоровье;

пропаганда среди ВИЧ-инфицированных жизненных навыков, препятствующих распространению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, повышающих качество жизни ВИЧ-инфицированных и препятствующих переходу ВИЧ-инфекции в стадию СПИДа;

изменение модели поведения как населения в целом, так и ВИЧ-инфицированных, с рискованной на менее рискованную, препятствующую распространению инфекции.

Для достижения этих целей программой предусматривается добиться не менее 90,0% информированности населения о путях передачи ВИЧ-инфекции и способах защиты от заражения, а также повысить долю ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до уровня в 78,5%, что соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Объединенной Программе ООН по ВИЧ/СПИДУ.

Мероприятия предусматривают формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью, изменение модели поведения с рискованной на менее рискованную обеспечивает не только профилактику инфекционных болезней, но и неинфекционных заболеваний. Так, отказ от табакокурения, злоупотребления алкоголем и наркотиками, обеспечение условий для ведения здорового образа жизни, коррекция и регулярный контроль поведенческих и биологических факторов риска неинфекционных заболеваний на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях должны стать важнейшим направлением политики в области охраны здоровья.

Неинфекционные заболевания (болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, болезни органов дыхания и сахарный диабет) являются причиной более 80,0% всех смертей населения Российской Федерации, при этом 56,0% всех смертей обусловлены сердечно-сосудистыми заболеваниями. В основе развития неинфекционных заболеваний лежит единая группа факторов риска, связанных с нездоровым образом жизни (курение, низкая физическая активность, нерациональное питание, злоупотребление алкоголем).

Анализ причин существенного уменьшения смертности от болезней системы кровообращения во многих странах показал, что вклад оздоровления (изменения образа жизни) и снижения уровней факторов риска в уменьшение такой смертности составляет от 44,0% до 60,0%.

Факторный анализ причин, приводящих к высоким показателям заболеваемости злокачественными новообразованиями и смертности, показал, что влияние факторов группы А (табакокурение, чрезмерное употребление алкоголя, избыточный вес тела, несбалансированность питания, другие факторы (производство, природная среда, жилище, влияние инфекционных канцерогенных факторов и др.)) составляет 65,0%, а факторы группы Б (несвоевременное выявление и лечение предраковых заболеваний, поздняя диагностика рака, отсутствие скрининга, отсутствие формирования и наблюдения за группами риска, нерегулярные профилактические осмотры населения, отсутствие диспансеризации групп риска, отсутствие онкологической настороженности врачей первичной сети, низкий уровень просветительской работы среди населения, недостаточная работа по мотивации населения для активного и сознательного участия в скрининговых мероприятиях, отсутствие единых программ скрининга на федеральном уровне) составляет 35,0%.

Основой пропаганды здорового образа жизни наряду с информированием населения о вреде потребления табака, нерационального и несбалансированного питания, низкой физической активности, злоупотребления алкоголем, наркотиками и токсическими веществами должно стать обучение навыкам соблюдения правил гигиены, режима труда и учебы. При этом повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни должно сопровождаться созданием соответствующих для этого условий. Кроме того, приоритет должен быть отдан мерам не только своевременного выявления факторов риска и неинфекционных заболеваний, но и своевременной их коррекции.

При реформировании системы первичной медико-санитарной помощи населению на первый план выходят задачи:

изменение системы оказания помощи сельскому населению;

модернизация существующих учреждений и их подразделений;

выстраивание потоков пациентов с формированием единых принципов маршрутизации;

развитие новых форм оказания медицинской помощи - стационар замещающих и выездных методов работы;

развитие неотложной помощи на базе поликлинических подразделений;

совершенствование принципов взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи.

Выстраивание современной системы оказания первичной медико-санитарной помощи населению должно включать как самые малочисленные населенные пункты, так и крупные города.

В рамках реализации Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" предусмотрены мероприятия по разработке и утверждению нормативных правовых актов, регулирующих проведение мероприятий по раннему выявлению заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, в том числе медицинских осмотров всех видов, диспансеризации и диспансерного наблюдения, лечения пациентов в амбулаторно-поликлинических учреждениях, а также по разработке стандартов оказания услуг в системе первичной медико-санитарной помощи с целью их финансового обеспечения в рамках обязательного медицинского страхования.

В направлении решения задачи обеспечения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания планируется реализация комплекса мер по совершенствованию правовых, организационных и финансовых механизмов обеспечения населения необходимыми качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Повышение эффективности оказания специализированной,

включая высокотехнологичную, медицинской помощи,

скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи, медицинской эвакуации

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской помощи и включает в себя применение новых, сложных и (или) уникальных, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, включая клеточные технологии, роботизированную технику, информационные технологии и методы генной инженерии, разработанные на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

Для повышения доступности и качества медицинской помощи будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на совершенствование организационной системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, совершенствование оказания медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, в том числе больным с болезнями системы кровообращения, туберкулезом, онкологическими, эндокринными и некоторыми другими заболеваниями, внедрение в практику инновационных методов лечения, развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения, включающего финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение лечебно-профилактических учреждений на основе инновационных подходов и принципа стандартизации.

Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" предусматривается включение с 2015 года высокотехнологичной медицинской помощи в систему обязательного медицинского страхования.

Одним из условий такого включения является развитие возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских учреждениях субъектов Российской Федерации.

Основными задачами оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации на современном этапе должны являться оказание больным и пострадавшим доврачебной медицинской помощи, направленной на сохранение и поддержание жизненно важных функций организма, и доставка их в кратчайшие сроки в стационар для оказания квалифицированной специализированной медицинской помощи. Эта работа должна осуществляться, в основном, фельдшерскими бригадами.

Необходимо повысить роль и эффективность использования врачебных бригад скорой медицинской помощи в качестве бригад интенсивной терапии и при необходимости узкоспециализированных бригад.

Успешное решение проблем организации и оказания населению скорой медицинской помощи возможно только в тесной увязке с совершенствованием работы амбулаторно-поликлинической службы, в том числе с переходом на организацию первичной медицинской помощи по принципу врача общей врачебной практики (семейного врача), стационаров дневного пребывания, стационаров на дому.

Развитие и внедрение инновационных методов диагностики,

профилактики и лечения, а также основ персонализированной

медицины

В ближайшее десятилетие развитые страны перейдут к формированию новой технологической базы экономических систем, основанной на использовании новейших достижений в области биотехнологий, информатики и нанотехнологий, в том числе в здравоохранении. Развитие информационных технологий и появление прогрессивных технологий вычисления и обработки информации позволит применять в области охраны здоровья прогностические подходы, основанные на моделировании. В первую очередь интерес вызывает возможность создания эпидемиологических моделей, которые позволят анализировать и прогнозировать распространенность различных заболеваний в популяции, тем самым увеличивая эффективность мероприятий профилактического характера.

Очевидна необходимость формирования целевых научных программ по приоритетным направлениям в целях поддержания здоровья населения и формирования здорового образа жизни, разработки и внедрения новых эффективных технологий ранней диагностики в практику системы здравоохранения.

С учетом прогнозов интенсивного внедрения биомедицинских технологий в передовую практику здравоохранения развитых стран важной задачей является создание необходимых условий для разработки и внедрения подобных продуктов и технологий в отечественную систему здравоохранения.

Повышение эффективности службы родовспоможения и детства

Вопросы охраны здоровья матери и ребенка названы в качестве приоритетных во всех основополагающих документах о развитии здравоохранения, цели снижения материнской, младенческой и детской смертности провозглашены в числе целей развития тысячелетия ООН.

Снижение материнской, младенческой и детской смертности представляет большую сложность в силу наличия многочисленных факторов, в основном трудно управляемых, которые влияют на эти показатели. Показатель материнской смертности зависит от социально-экономического состояния страны, географических особенностей, развития медицинской помощи, культурного и образовательного уровня населения.

В России в 2011 г. показатель материнской смертности составил 16,2 на 100 тыс. родившихся живыми. При таком уровне показателя ежегодно умирает 320 - 350 женщин трудоспособного возраста, что ложится тяжким бременем на семьи, снижает число детей, которые могли бы родиться в будущем, увеличивает недопроизведенный вклад в ВВП. По данным Всемирной организации здравоохранения, среднеевропейский показатель материнской смертности в 2010 году составил 20 на 100 тыс. родившихся живыми и за период 2005 - 2010 годов снизился всего на 9,1%. Наиболее низкая материнская смертность в странах с развитой экономикой, высокой плотностью населения, развитой транспортной инфраструктурой. Например, в Германии в 2010 году показатель материнской смертности составил 7,0 на 100 тыс. родившихся живыми, во Франции - 8,0, в Великобритании - 12,0. В то же время в странах Восточной Европы показатель материнской смертности значительно выше. В частности, в Республике Молдова показатель материнской смертности в 2010 году составил 41,0 на 100 тыс. родившихся живыми, в Латвии - 34,0, в Украине - 32,0, в Румынии - 27,0, в Венгрии - 21,0.

В странах с большей площадью территории, при прочих равных условиях, он обычно выше чем в небольших по протяженности странах - в США показатель материнской смертности составлял 21,0 на 100 тыс. родившихся живыми в 2010 году, в Канаде - 12.

Младенческая смертность имеет аналогичные закономерности - низкие показатели младенческой смертности характерны для стран с высоким уровнем жизни населения, небольшой площадью территории и высокой плотностью населения. Например, в Германии в 2010 году показатель младенческой смертности составил 3,5 на 1 тыс. родившихся живыми, во Франции - 4,1, в Великобритании - 5,0, в Бельгии - 3,5, в Австрии - 3,9.

В странах с высоким уровнем жизни населения, но большой протяженностью территории, наличием регионов с низкой плотностью населения показатель младенческой смертности несколько выше. Например, в США показатель младенческой смертности в 2010 году составил 6,0 на 1 тыс. родившихся живыми, в Канаде - 5,0, в Австралии - 5,0.

В то же время в некоторых странах Европы показатель младенческой смертности выше чем в Российской Федерации. В частности, в Республике Молдова показатель младенческой смертности в 2010 году составил 11,8 на 1 тыс. родившихся живыми, в Украине - 9,1, в Румынии - 9,8, в Черногории - 10,0, в Македонии - 7,7.

Низкие показатели материнской и младенческой смертности в определенной мере коррелируют с затратами на здравоохранение (в процентах от ВВП), которые составляют - в США - 15,2%, в Германии - 11,1%, во Франции - 10,1%. В России рост объема расходов на здравоохранение с 3,1 до 3,7% от ВВП сопровождался снижением показателей материнской и младенческой смертности.

На уровень младенческой смертности влияет целый ряд факторов, требующих междисциплинарного подхода.

Прежде всего, это состояние материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства. До настоящего времени большинство регионов не полностью обеспечены койками реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, располагающих современным высокотехнологичным оборудованием. Не сформирована сеть перинатальных центров, в которых оказывается медицинская помощь наиболее тяжелому контингенту беременных, рожениц, родильниц и новорожденных детей. В развитых государствах перинатальные центры организуются из расчета 1 центр на 1 миллион населения в странах с высокой плотностью населения и на 500 тыс. населения в странах с низкой плотностью. При таком расчете количество перинатальных центров в России требует существенного увеличения.

Наличие высококвалифицированных специалистов в учреждениях родовспоможения и детства играет огромную роль в снижении показателя младенческой смертности. В России имеется огромный кадровый дефицит как неонатологов, так и медицинских сестер, что связано, в первую очередь, с низкой заработной платой. Как правило, в Российской Федерации на 1 медицинскую сестру отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных приходится от 4 до 10 критически больных новорожденных. В США и странах Европы на 1 медицинскую сестру приходится 1 крайне тяжелый больной новорожденный, или 2 тяжело больных новорожденных, или 3 стабильных ребенка.

Большое влияние на качество оказания медицинской помощи новорожденным, родившимся с патологией, и результат их лечения оказывает уровень финансирования медицинских организаций. В Российской Федерации стоимость лечения одного ребенка в отделении реанимации составляет в сутки около 200 - 300 долларов США. В Великобритании стоимость лечения в сутки составляет 1600 - 2000 фунтов стерлингов. В США в зависимости от тяжести состояния новорожденного она колеблется в пределах от 2000 до 5000 долларов США, в странах Европы - от 1500 до 4000 евро в сутки. При этом значительная доля средств приходится на оплату труда медицинских работников.

Другие факторы также оказывают существенное влияние на уровень материнской и младенческой смертности - качество дорожного сообщения, достаточная доступность автомобильного и авиационного санитарного транспорта, здоровый образ жизни населения.

Снижение младенческой и детской смертности от травм, насильственных действий, пренебрежения родителями из социально неблагополучных семей здоровьем и благополучием своих детей является зоной ответственности не только и не столько медицинских работников, сколько органов социальной защиты населения, МВД России, МЧС России и др.

Таким образом, улучшая доступность, качество и организацию медицинской помощи матерям и детям, снижая число абортов, возможно снизить материнскую и младенческую смертность к 2020 г. до уровня 6,5 - 6,0%, материнскую - до уровня 15,5 - 15,0 на 100 тыс. родившихся живыми. Снижение младенческой смертности до уровня 3 - 4%, а материнской - до 5 - 8 возможно только при развитии экономики, транспортной инфраструктуры, ответственного отношения населения к своему здоровью, сопоставимых с уровнем наиболее развитых стран западной Европы.

Снижение показателя младенческой смертности с 8,5% (с учетом новых критериев регистрации) до 6,4% скажется на сохранении не менее 4 тысяч детских жизней ежегодно. Поскольку каждый случай смерти ребенка обусловливает недопроизведенный вклад в ВВП в 6 миллионов рублей, суммарный показатель потерь ВВП при сохранении показателя на текущем уровне составит 24 миллиарда рублей. Даже если учесть возможную выплату пенсий по инвалидности максимум 5,0% спасенных детей, то эта сумма составит 100 миллионов рублей, а общий прирост ВВП за счет спасенных жизней составит 23,9 миллиарда рублей. Но эти расчеты, конечно, не могут учесть всю пользу от реализации программы. Улучшение качества помощи приведет к снижению смертности детей до 5 лет и до 17 лет, что в еще большей степени повысит ожидаемый прирост вклада в ВВП, повышению удовлетворенности населения системой здравоохранения в стране, что, опосредованно, может способствовать повышению рождаемости.

Поскольку смертность новорожденных составляет 55,0 - 70,0% от младенческой и 40,0% от смертности детей до 5 лет, важным направлением снижения смертности детского населения является улучшение помощи новорожденным, чрезвычайно значимым аспектом которой является развитие сети перинатальных центров. Перинатальные центры - это не только яркое и наглядное свидетельство заботы государства о матерях и детях, это, по своей сути, высокотехнологичные центры, которые позволяют обеспечивать эффективную помощь при самой тяжелой патологии, развивать инновационные методы лечения (также, как фетальная и неонатальная хирургия, реанимационно-интенсивная помощь матерям и детям при критических состояниях). Создание сети перинатальных центров позволит перейти в рамках всей страны к полноценной и эффективно функционирующей трехуровневой системе оказания медицинской помощи женщинам во время беременности и родов и новорожденным, что повысит квалификацию медицинских кадров и качество оказания медицинской помощи во всех без исключения родовспомогательных учреждениях. Фактически в рамках программы планируется создание стройной системы не только оказания дифференцированной по уровням помощи, но и системы взаимодействия, мониторинга, обучения кадров с использованием симуляционных центров. Предусматривается создание абсолютно новой системы взаимоотношений учреждений акушерского и педиатрического профилей, ужесточение требований и создание возможностей полноценной и адекватной маршрутизации пациентов, изменение форм отчетности, создание новых подходов к мотивации персонала.

После массового ввода в эксплуатацию перинатальных центров в 2010 - 2011 годах материнская смертность в стране снизилась с 22,0 на 100 тыс. родившихся живыми в 2009 г. до 16,2 в 2011 г., т.е. на 26,4%, младенческая смертность - соответственно, с 8,1 на 1 тыс. родившихся живыми до 7,4, т.е. на 8,6%. Причем в субъектах Российской Федерации, где функционируют перинатальные центры, снижение показателей было более значительным.

Фактически благодаря перинатальным центрам были созданы условия для перехода Российской Федерации в 2012 г. на международные критерии регистрации рождений, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, начиная с массы тела 500,0 г, что, хотя формально и приведет к определенному росту младенческой смертности, но, в то же время, позволит ежегодно сохранять более тысячи детских жизней. На решение задачи по улучшению выхаживания детей с экстремально низкой массой тела и снижению уровня инвалидности у этого контингента направлен и раздел программы, касающийся улучшения оснащения отделений реанимации и патологии новорожденных детей, поскольку процесс жизнеобеспечения этих детей требует современнейшего высокотехнологичного оборудования. Этот раздел неразрывно связан с развитием сети перинатальных центров.

Для снижения смертности детей всех возрастных групп чрезвычайно важна отлаженная система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка.

В последние годы во всем мире этому направлению развития медицины придается особое значение, так как раннее выявление наследственных и врожденных заболеваний влияет на демографические показатели и трудовой потенциал. Именно поэтому в развитых странах программы, направленные на раннее, в том числе до рождения ребенка, выявление заболеваний или патологических состояний, имеют государственную поддержку.

Наиболее эффективным инструментом профилактики врожденных и наследственных болезней является комплексная пренатальная (дородовая) диагностика, включающая ультразвуковой и биохимический скрининг на сывороточные маркеры матери, программу индивидуального риска, инвазивные методы диагностики (молекулярно-генетические, цитогенетические исследования, секвенирование). Эффективность пренатальной диагностики может быть достигнута только массовым обследованием беременных женщин в установленные сроки, на реализацию чего и направлен данный раздел Программы. На обеспечение эффективной коррекции выявленных при пренатальной диагностике нарушений направлено развитие неонатальной хирургии, а ранняя коррекция выявленных при неонатальном скрининге изменений метаболизма позволит в будущем создать больному ребенку возможности и условия для нормального развития, получения образования, профессиональной подготовки, последующего трудоустройства и полноценной жизни. Дальнейшее развитие пренатальной диагностики позволит на 50,0% снизить число детей, рождающихся с врожденными аномалиями развития, и на 50,0 - 70,0% снизить смертность детей от тяжелых пороков развития.

Вместе с тем, не теряет своей актуальности раннее выявление наследственных и врожденных заболеваний сразу после рождения ребенка. При этом развитие неонатального скрининга напрямую зависит от социально-экономического развития страны. Если в Российской Федерации в настоящее время в массовом порядке (охват не менее 95,0% новорожденных) скринируется только 5 заболеваний, то в ряде развитых стран Европы и отдельных штатах США обследование новорожденных проводится на 35 - 40 наследственных и врожденных заболеваний. Несомненно дальнейшее развитие данного направления как с позиций совершенствования материально-технической базы учреждений, участвующих в проведении неонатального скрининга, так и внедрения современных организационных технологий, приведет к положительной динамике демографических показателей и показателей состояния здоровья и смертности населения.

Раннее выявление заболеваний и патологических состояний у детей всех возрастных групп диктует необходимость внедрения современных лечебных технологий в деятельность медицинских организаций педиатрического профиля.

Одним из важных направлений современной медицины, позволяющим оказывать своевременную медицинскую помощь детям в первые часы и месяцы жизни, является неонатальная хирургия.

Фетальная хирургия, или хирургическая помощь еще не родившемуся ребенку внутриутробно, является совершенно новым направлением отечественной медицины.

Однако оказание таких видов помощи возможно только в условиях современных медицинских организаций акушерского и педиатрического профиля, обладающих соответствующей материально-технической базой, высококвалифицированными кадрами, владеющими инновационными технологиями диагностики и лечения.

До настоящего времени сохраняется высокая потребность в развитии специализированной медицинской помощи для детей. В 14 регионах Российской Федерации отсутствуют краевые, республиканские, областные детские многопрофильные больницы. В ряде регионов имеющиеся медицинские организации педиатрического профиля не соответствуют современным требованиям, позволяющим выхаживать детей с тяжелой патологией, в том числе детей первого года жизни и, в первую очередь, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела. Такая ситуация требует разрешения, так как не позволяет обеспечить доступность и качество медицинской помощи детям. Не в полной мере охвачены качественной медицинской помощью дети с онкологическими заболеваниями, не создана система оказания медицинской помощи детям с аутоиммунными заболеваниями и заболеваниями иммунного генеза, малодоступной остается нейрохирургическая и травматолого-ортопедическая помощь детям, требует серьезной модернизации психиатрическая, наркологическая и фтизиатрическая помощь. Залогом повышения качества медицинской помощи детям станет развитие в субъектах Российской Федерации многопрофильных и специализированных педиатрических стационаров с учетом региональных потребностей в конкретных видах медицинской помощи.

Решение вопроса государственной поддержки строительства и реконструкции областных (краевых, республиканских) детских многопрофильных стационаров, структура которых должна полностью соответствовать современным требованиям, позволит обеспечить реальное достижение целей и задач программы. Более того, этот раздел неразрывно связан с развитием сети перинатальных центров. Поскольку на базе перинатальных центров медицинская помощь детям оказывается только в первые дни и месяцы жизни, детские больницы должны являться важнейшей частью функциональной сети, обеспечивающей весь цикл помощи ребенку. Именно уровень развития специализированной медицинской помощи детям является главным фактором, влияющим на продолжительность и качество жизни детей, страдающих различными заболеваниями и патологическими состояниями.

Наряду с необходимостью повышения доступности современных стационарных технологий оказания специализированной медицинской помощи детям требуется выведение части объемов специализированной медицинской помощи детям из стационарного звена в амбулаторное.

Актуальной остается проблема профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к ребенку. Несмотря на высокие цифры проведения химиопрофилактики ВИЧ-инфицированным беременным, передача инфекции при перинатальных контактах остается высокой, в целом по стране на уровне около 6,0%, что, вероятно, свидетельствует о недостаточно высокой эффективности химиопрофилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку и диктует необходимость совершенствования системы оказания данного вида помощи и его мониторинга.

Развитие медицинской реабилитации населения и

совершенствование системы санаторно-курортного

лечения, в том числе детей

Важной составляющей решения задачи повышения качества и доступности медицинской помощи является развитие системы медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения. Анализ оказания медицинской реабилитации в Российской Федерации показал, что она требует серьезной реорганизации и приведения ее в стройную систему комплексной реабилитации.

Дефицит коечного фонда для оказания помощи по медицинской реабилитации детей, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации, а также дефицит подготовленных медицинских кадров (врачей и средних медицинских работников) не позволяет в полной мере удовлетворить потребность в данных медицинских услугах. В настоящее время медицинскую реабилитацию получают лишь 50,0% детей, нуждающихся в ней.

Решение проблем охраны здоровья и социальной защиты детей, страдающих тяжелыми хроническими (инвалидизирующими) заболеваниями, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей возможно при обеспечении доступности и качества медицинской реабилитации путем дальнейшего развития сети детских профильных реабилитационных учреждений (региональных, межрайонных), а также комплексов для осуществления высокотехнологичных методов лечения с койками (филиалами стационаров) для долечивания и реабилитации. Решение этой задачи позволит снизить нагрузку на дорогостоящие койки в стационарах, повысить их пропускную способность.

Современный уровень развития мировой медицины требует объективной оценки (по критериям доказательной медицины) эффективности санаторно-курортного лечения, а также совершенствования имеющихся и разработки новых оздоровительных и лечебных методик.

В настоящий момент существует острая необходимость в комплексе мероприятий, направленных на сохранение потенциала курортной сферы и формирование современного курортного комплекса, способного решать как медико-социальные задачи обеспечения доступного населению, эффективного санаторно-курортного лечения, так и экономические проблемы формирования сферы курортного дела. При этом следует учитывать, что упадок курортного дела в России, безусловно, стал одним из важных факторов ухудшения показателей здоровья нации. В этих условиях восстановление системы санаторно-курортного лечения и оздоровления, доступности его для основной массы населения, возрождение российских курортов представляется важной общенациональной задачей, способной внести большой вклад в повышение уровня общественного здоровья народа.

Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных,

в том числе детей

На фоне демографического старения населения в Российской Федерации с каждым годом увеличивается количество больных, нуждающихся в оказании паллиативной помощи.

Чрезвычайно важными являются не только медицинские, но и социальные, духовные и психологические аспекты оказания паллиативной помощи инкурабельным больным. Основными направлениями такой помощи должны быть не только уменьшение страданий пациентов, но и адекватная психологическая помощь, социальная поддержка, общение с родственниками, позволяющие подготовить членов семьи к неизбежному финалу.

С целью создания оптимальных условий детям, страдающим неизлечимыми, ограничивающими продолжительность жизни заболеваниями, а также помощи членам семьи в условиях неизлечимой болезни ребенка планируется развитие сети медико-социальных учреждений, специализирующихся на оказании паллиативной помощи детям в Российской Федерации (открытие отделений паллиативной помощи детям в многопрофильных больницах и самостоятельных учреждений-хосписов), исходя из примерного расчета 2 - 3 койки на 100 тыс. детского населения.

Создание отделений паллиативной помощи позволит снизить нагрузку на дорогостоящие койки, на которых оказывается реанимационно-интенсивная помощь, не менее чем на 15,0%.

Обеспечение системы здравоохранения

высококвалифицированными и мотивированными кадрами

В этом направлении наиболее актуальной остается задача по созданию системы непрерывного профессионального образования в целях подготовки высококвалифицированных специалистов, ориентированных на постоянное совершенствование собственных знаний, умений и навыков, необходимых для достижения и сохранения высокого качества профессиональной деятельности.

Планируется проведение мероприятий по совершенствованию системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников в целях обеспечения повышения качества профессиональной подготовки, расширения перечня навыков и умений, приобретаемых специалистом в период обучения.

Будут обновлены и внедрены программы подготовки медицинских и фармацевтических специалистов на этапах послевузовского и дополнительного профессионального образования, а также программы повышения квалификации педагогических работников образовательных и научных организаций, реализующих программы медицинского и фармацевтического образования, разработанные с учетом изменений в подготовке медицинских и фармацевтических специалистов в связи с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего профессионального образования третьего поколения.

До 2020 года запланирована разработка профессиональных стандартов медицинских и фармацевтических работников, которые позволят сформировать единые подходы к определению уровня квалификации и набора компетенций медицинских и фармацевтических работников, необходимых для занятия профессиональной деятельностью.

Будет создана и внедрена система аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов, которая позволит осуществлять персональный допуск специалистов к конкретному виду профессиональной деятельности с учетом приобретенных в ходе обучения компетенций.

Совместно с субъектами Российской Федерации планируется проведение мероприятий по развитию мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников в целях снижения оттока кадров из отрасли, в том числе за счет предоставления специалистам жилых помещений, земельных участков, жилищных субсидий, субсидирования процентной ставки по кредиту на приобретение жилого помещения медицинскими и фармацевтическими работниками.

В совокупности решение указанных задач позволит повысить качество подготовки медицинских и фармацевтических специалистов, снизить уровень дефицита медицинских кадров и, как следствие, повысить качество оказываемой гражданам Российской Федерации медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг.

Приложение 2

к Постановлению

Администрации края

от 31 декабря 2013 г. N 721

Совершенствование оказания скорой медицинской помощи на стационарном этапе будет реализовано через стратегию создания больницы скорой медицинской помощи на базе КГБУЗ "Городская больница N 1, г. Барнаула" в 2014 - 2016 годах и переименования ее в КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи".

Стратегия включает в себя интенсификацию работы всех функциональных центров отделений больницы, направленную на повышение доступности и качества скорой специализированной медицинской помощи в стационаре, рациональное формирование потоков больных, прошедших краткосрочное высококачественное обследование и нуждающихся в специализированной профильной помощи, увеличение роли КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи" как ведущего краевого организационного лечебно-методического центра оказания скорой медицинской помощи.

Разработка и внедрение структурно-функциональной модели организации и оказания скорой медицинской помощи на госпитальном этапе позволит привести мощность, структуру и ресурсы КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи" в соответствие с требованиями порядка оказания скорой специализированной медицинской помощи на стационарном этапе, ликвидировать диспропорции в структуре скорой медицинской, в том числе специализированной скорой помощи, на этапах ее оказания, создать единое организационное пространство при оказании скорой медицинской помощи на территории Алтайского края, повысить эффективность системы организации оказания скорой медицинской помощи.

Существующие в больнице уникальные технологии оказания экстренной медицинской помощи в сочетании с имеющимся профессионально подготовленным кадровым потенциалом позволят учреждению КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи" возглавить организационно-методическую работу по оказанию скорой медицинской помощи на госпитальном этапе.

Дефицит квалифицированных медицинских специалистов в лечебных учреждениях районов края, а также отсутствие прогрессивных технологий оказания экстренной специализированной медицинской помощи ведет к нарушению этапности и низкому качеству оказания медицинской помощи, к увеличению потоков больных в краевые медицинские организации, включая КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи". Проведение консультативной и организационно-методической работы высококвалифицированными сотрудниками КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи", профессиональная подготовка врачей и медсестер лечебных учреждений края на рабочем месте во всех отделениях больницы поможет в значительной мере улучшить сложившуюся ситуацию.

Ключевая роль в повышении доступности и качества оказания скорой медицинской помощи в стационаре отводится отделению скорой медицинской помощи с койками суточного пребывания (диагностическими). Указанное отделение, работающее в круглосуточном режиме, объединит на своей площадке все существующие в КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи" современные диагностические методики (компьютерная томография, цифровые рентгеновские исследования, ультразвуковые исследования, электрокардиография, эндоскопия, лабораторные исследования), сделает доступной срочную консультативную помощь профильных и узких специалистов, позволит проводить реанимационные мероприятия тяжелым категориям пациентов.

Наличие в отделении коек суточного пребывания позволит проводить лечебные мероприятия и динамическое наблюдение больных с сомнительным диагнозом, сократить количество повторных обращений в стационары и поликлиники, минимизировать риски развития осложнений нераспознанных заболеваний.

Оснащение отделения транспортом для медицинской перевозки сделает возможным в круглосуточном режиме осуществлять экстренную доставку специалистов-консультантов из краевых медицинских организаций, транспортировать больных с установленным диагнозом в профильные лечебные учреждения, доставлять кровь и ее компоненты с краевой станции переливания крови для тяжелых больных, в том числе при чрезвычайных ситуациях.

Достижение высоких качественных показателей требует постоянного совершенствования и организации работы профильных центров и отделений больницы с внедрением новых лечебно-диагностических методик в тесном сотрудничестве с учеными и преподавателями базовых кафедр Алтайского государственного медицинского университета, постоянного обновления парка медицинской техники, в связи с ее повышенным износом, что повысит диагностические и лечебные возможности больницы, обеспечит высокое качество и бесперебойность работы.

Повышенная физическая и психоэмоциональная нагрузка у персонала КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи", непрогнозируемое количество тяжелых и необследованных пациентов, постоянный риск контакта с особо опасными инфекциями требуют внедрения перспективных форм оплаты труда, предусматривающих повышение уровня заработной платы на 30% по отношению к дорожной карте.

Стратегия предусматривает проведение ремонтных и реконструктивных работ. Планируется текущий ремонт в интенсивно работающих коечных отделениях стационара, капитальный ремонт в центральном стерилизационном блоке с последующей установкой нового стерилизационного оборудования, в подвальных помещениях с размещением там складов для хранения расходных материалов и архивов. Необходима реконструкция технического этажа корпуса N 3, проведение которой позволит разместить там учебные комнаты для восьми базовых кафедр Алтайского государственного медицинского университета. Освободившиеся вследствие этого помещения позволят улучшить условия работы профильных отделений и привести их площади к нормативным требованиям, избежав при этом нового строительства.

Таким образом, ключевыми направлениями стратегии являются:

внедрение структурно-функциональной модели организации и оказания скорой медицинской помощи жителям края на госпитальном этапе;

приведение мощности, структуры и ресурсов КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи" в соответствие с потребностями населения и согласно порядкам оказания специализированной медицинской помощи;

создание отделения скорой помощи с койками суточного пребывания;

организация консультативно-методической помощи медицинским организациям края;

профессиональная подготовка врачебного и сестринского персонала в профильных отделениях стационара;

открытие краевого консультативно-методического центра по проблеме лечения острого панкреатита;

внедрение современных высокоэффективных методов лечения, включая малоинвазивные;

развитие материально-технической базы КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи".

Ожидаемые результаты реализации стратегии:

создание единого организационного пространства при оказании скорой медицинской помощи в Алтайском крае;

повышение доступности и качества скорой специализированной медицинской помощи на госпитальном этапе;

снижение уровня смертности от политравм до 8,0%, острого панкреатита до 4,0%, кишечной непроходимости до 2,2%, прободной язвы до 3,0%, острого холецистита до 0,5%;

сокращение сроков лечения больных в стационаре на 15 койко-дней.

Приложение 3

к Постановлению

Администрации края

от 31 декабря 2013 г. N 721

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ

И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОИ ПОМОЩИ"



п/п

Наименование меро­приятия

Источник

финанси­

рования

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Формирование здорового образа жизни и комплексная профилактика неин<

Оптимизация питания населения

)екционных заболеваний среди населения Алтайского края. Алтайского края

1

Проведение и оценка результатов эпидемиоло­гического исследования по разделу питание: ис­ходные данные по ин­формированности, по­требности, привычкам питания населения (ор­ганизация работы интер­вьюеров, приобретение оргтехники, компьютер­ных программ, издатель­ские расходы)

краевой

бюджет

320,00

80,00

80,00

80,00

80,00

2

Изготовление и распро­странение информацион­ных материалов по во­просам здорового пита­ния и коррекции алимен-

краевой

бюджет

8000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

тарно-зависимых факто­ров риска

3

Проведение обучающих семинаров, методических конференций, совеща­ний, «круглых столов», для тренеров образова­тельных программ по вопросам здорового пи­тания и коррекции али­ментарно-зависимых факторов риска, прове­дения школ здоровья для пациентов группы высо­кого и очень высокого коронарного риска (про­ведение семинаров и тренингов, издательские расходы)

краевой

бюджет

560,00

140,00

140,00

140,00

140,00

4

Проведение массовых кампаний (акций), на­правленных на пропа­ганду здорового питания, с выдачей информацион­ных материалов

краевой

бюджет

1200,00

300,00

300,00

300,00

300,00

5

Составление и распро­странение лекционного материала по проведе­нию «Школ здоровья» у лиц с избыточной массой тела для отделений и ка­бинетов профилактики поликлиник и структур медицинского обеспече­ния работающего кон-

краевой

бюджет

1200,00

300,00

300,00

300,00

300,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

тингента в электронном виде

6

Создание консультатив­ного центра «Здоровое питание»

федераль­ный бюд­жет*

4000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

краевой

бюджет

1500,00

500,00

500,00

500,00

Повышение уровня физической

активности населения Алтайского края

7

Подготовка информаци­онных материалов по физической активности: для населения - буклеты, плакаты, видео и аудио­материалы и для меди­цинских работников - методические рекомен­дации в области кон­сультирования по физи­ческой активности

краевой

бюджет

1500,00

300,00

400,00

400,00

400,00

8

Проведение кампаний по увеличению физической активности среди насе­ления - «Оцени свою тренированность!», «10000 шагов»

краевой

бюджет

1500,00

300,00

400,00

400,00

400,00

9

Обучение медицинских работников принципам консультирования, про­ведение семинаров- тренингов технологиям консультирования по вопросам физической активности пациентов

краевой

бюджет

1500,00

300,00

400,00

400,00

400,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

поликлиник (организа­ция семинаров и тренин­гов)

Сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста

10

Оснащение кабинетов здорового ребенка и ка­бинетов мониторинга распространенности фак­торов риска детских по­ликлиник

федераль­ный бюд­жет*

20000,00

0

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

2000,00

11

Создание информацион­ных центров здоровья школьников, организа­ция мониторинга заболе­ваемости и состояния физического и психоло­гического здоровья пу­тем внедрения паспорта здоровья школьника

федераль­ный бюд­жет*

600,00

150,00

150,00

150,00

150,00

краевой

бюджет

600,00

150,00

150,00

150,00

150,00

12

Проведение психологи­ческих обследований на предмет потребления учащимися общеобразо­вательных школ психо­

федераль­ный бюд­жет*

120,00

30,00

30,00

30,00

30,00

активных веществ

краевой

бюджет

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

Комплексные меры по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании

13

Проведение обучающих семинаров для специали­стов, работающих с мо­лодёжью, по профилак­тике наркологических заболеваний - организа-

краевой

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ция семинаров (в рамках текущего финансирова­ния)

14

Проведение массовых акций для учащейся мо­лодежи и педагогов: «Родительский урок», «Здоровье молодежи - богатство России», «Летний лагерь - терри­тория здоровья», «Классный час: наркоти­ки, закон, ответствен­ность» - издательские расходы, оплата элек­тронных и печатных СМИ

краевой

бюджет

500,00

0

0

0

125,00

125,00

125,00

125,00

15

Ежегодное формирова­ние информационного модуля профилактиче­ской направленности с публикацией его в муни­ципальных средствах массовой информации (издательские расходы, оплата электронных и печатных СМИ)

краевой

бюджет

500,00

0

0

0

125,00

125,00

125,00

125,00

16

Тиражирование печатной продукции по профилак­тике алкоголизма, нар­комании, токсикомании (издательские расходы)

краевой

бюджет

500,00

0

0

0

125,00

125,00

125,00

125,00

Комплексные меры по профилактике смертности населения от суицидов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17

Повышение выявления непсихотических форм психической паталогии с целью снижения смерт­ности от суицидов (кон- ферении и литература)

краевой

бюджет

90,00

22,50

22,50

22,50

22,50

18

Мониторинг показателей смертности от суицидов в районах края

краевой

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Ежегодная разработка планов повышения ква­лификации и усовершен­ствования персонала психиатрических учреж­дений края с обязатель­ным включением в про­грамму обучения раздела по предупреждению суи­цидального поведения

федераль­ный бюд­жет*

3000,00

428,40

428,60

428,60

428,60

428,60

428,60

428,60

20

Анализ и обобщение данных в каждом кон­кретном случае смертно­сти от суицида психиче­ски больных, наблюдае­мых психиатром

краевой

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Оказание лицам с психи­ческими расстройствами социально - правововой помощи

краевой

бюджет

4500,00

1125,00

1125,00

1125,00

1125,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22

Реализовать разработан­ную на территории Ал­тайского края концепцию оказания кризисной по­мощи с выделением 5 видов кризисных состоя­ний

краевой

бюджет

1377,50

344,30

344,40

344,40

344,40

23

Отработка преемствен­ности деятельности под­ростковых психиатров с психиатрами взрослого приема

краевой

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Оказание кризисной по­мощи, в том числе: в ка­бинете социально­психологической помо­щи на амбулаторном приеме, психотерапев­тическом кабинете, в отделении «Телефона Доверия», в дневных стационарах, в отделении кризисных состояний КГБУЗ «АККПБ им. Ю.К.Эрдмана», кризис­ных койках КГБУЗ «Психиатрическая боль­ница г.Бийск», КГБУЗ «Психиатрическая боль­ница г.Рубцовска», «Ал­тайская краевая психиат­рическая больница № 2» (г.Камень-на-Оби), в от­делениях «Телефона До­верия» КГБУЗ «Психи­атрическая больница г.

краевой

бюджет

20535,10

0

0

0

0

4858,00

4858,00

4858,00

5961,10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Бийск», КГБУЗ «Психи­атрическая больница г. Рубцовска»

25

Организация для психи­атрической службы края 4 кабинета социально - психологической помо­щи

федераль­ный бюд­жет*

883,50

294,50

294,50

294,50

26

Совершенствование сис­темы медикаментозной помощи лицам, стра­дающим психическими расстройствами на кри­зисных койках в услови­ях психиатрических ста­ционаров края

федераль­ный бюд­жет*

4500,00

642,60

642,90

642,90

642,90

642,90

642,90

642,90

Развитие инфраструктуры медицинской профилактики в рамках первичной медико-санитарной помощи. Совершенствование диспансеризации и

профилактических осмотров детского и взрослого населения Алтайского края

27

Материально­техническое обеспечение структур медицинской профилактики учрежде­ний ПМСП (КМП/ОМП, ЦЗ) профилактики НИЗ и их оснащение. Разработ­ка методических реко­мендаций и алгоритмов действия медицинских работников КМП/ОМП, центров здоровья

федераль­ный бюд­жет*

8135,00

1520,00

1470,00

1470,00

735,00

735,00

735,00

735,00

735,00

краевой

бюджет

3675,00

918,70

918,70

918,80

918,80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28

Реконструкция дейст­вующих, открытие новых центров медицинской профилактики и центров здоровья (проектно­сметные и строительные работы, приобретение медицинского диагно­стического оборудования и оргтехники)

федераль­ный бюд­жет*

1000,00

1000,00

29

Объединение всех про­филактических услуг в единую систему, базу данных для проведения эффективного монито­ринга выявленных фак­торов риска (приобрете­ние оргтехники и ком­пьютерных программ)

федераль­ный бюд­жет*

1200,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

краевой

бюджет

750,00

187,50

187,50

187,50

187,50

30

Создание механизма взаимодействия между кбинетами и отделения- мимедицинской профи­лактики и центрами Здоровья в плане кор­рекции факторов риска у лиц, прошедших диспан­серизацию. Внедрение в деятельность технологий выявления факторов рис­ка и суммарного риска, профилактического ин­дивидуального и группо­вого консультирования («школы здоровья»), дифференцированных

федераль­ный бюд­жет*

1600,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

краевой

бюджет

1000,00

250,00

250,00

250,00

250,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

технологий коррекции факторов риска

31

Повышение уровня ква­лификации кадров цен­тров и кабинетов меди­цинской профилактики, ФАПов и медицинских пунктов в оказании про­филактической помощи населению, в том числе в организованных коллек­тивах

федераль­ный бюд­жет*

2400,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

краевой

бюджет

750,00

187,50

187,50

187,50

187,50

32

Создание информацион­ного пакета для проведе­ния Школ здоровья (на рабочем месте, школах, в учебных заведениях, для волонтеров медицинско­го колледжа, медунивер- ситета), методических и наглядных материалов по профилактике и сни­жению риска НИЗ, про­паганде здорового образа жизни

краевой

бюджет

1300,00

325,00

325,00

325,00

325,00

33

Проведение профилакти­ческого консультирова­ния в ходе диспансериза-

федераль­ный бюд­жет*

200,00

50,00

50,00

50,00

50,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ции взрослого населения и плановых медицинских осмотров

краевой

бюджет

200,00

50,00

50,00

50,00

50,00

34

Создание системы дина­мической оценки качест­ва первичной и вторич­ной профилактик в рам­ках оказания ПМСП, в том числе по данным регистров оказания по­мощи больным неинфек­ционными заболевания­ми (приобретение орг­техники, компьютерных программ)

федераль­ный бюд­жет*

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

краевой

бюджет

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

35

Подготовка и оснащение ФЗП/ФАПов и медицин­ских пунктов к оказанию профилактической по­мощи населению, в том числе организованным коллективам для прове­дения 1 этапа диспансе­ризации в удаленных районах и населенных пунктах - выездная рабо­та

федераль­ный бюд­жет*

800,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

краевой

бюджет

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

36

Организация разъясни­тельной работы в СМИ по проведению диспан­серизации: интервью ру­ководителей, «бегущая строка»

федераль­ный бюд­жет*

360,00

90,00

90,00

90,00

90,00

краевой

бюджет

360,00

90,00

90,00

90,00

90,00

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

Комплексные меры по ограничению потребления табака в Алтайском крае

37

Проведение обучающих мероприятий для спе­циалистов в области профилактики табакоку­рения

краевой

бюджет

80,00

20,00

20,00

20,00

20,00

38

Проведение обучающих мероприятий по форми­рованию мотиваций к здоровому образу жизни среди отдельных групп детей и подростков

краевой

бюджет

80,00

20,00

20,00

20,00

20,00

39

Мониторинг распростра­нения табакокурения среди отдельных групп населения (организация социологических иссле­дований)

краевой

бюджет

80,00

20,00

20,00

20,00

20,00

40

Реализация мероприятий по обеспечению учащих­ся школ, средних про­фессиональных и выс­ших учебных заведений информационными мате­риалами по профилакти­ке табакокурения; работа с родителями школьни­ков по формированию отрицательного отноше­ния к употреблению та­бака, предупреждению привлечения их к про­цессу курения

краевой

бюджет

120,00

30,00

30,00

30,00

30,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41

Открытие кабинетов ле­чения табачной зависи­мости в ЛПУ

федераль­ный бюд­жет*

1720,00

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

краевой

бюджет

860,00

215,00

215,00

215,00

215,00

Вакцинопрофилактика

42

Издание методических материалов по организа­ции иммунопрофилакти­ки для медицинских ра­ботников

краевой

бюджет

91,50

10,00

10,00

10,00

10,00

11,90

12,50

13,10

14,00

43

Внедрение электронных картотек и единых ин­формационных программ по организации иммуно­профилактики; приобре­тение вакцин для имму­низации по эпидемиче­ским показаниям детско­го населения Алтайского края

федераль­ный бюд­жет*

182299,60

26042,80

26042,80

26042,80

26042,80

26042,80

26042,80

26042,80

краевой

бюджет

117748,30

12880,00

11550,00

11550,00

11550,00

16277,50

17091,40

17946,00

18903,40

44

Приобретение иммуног­лобулинов для иммуно­профилактики среди дет­ского населения Алтай­ского края

федераль­ный бюд­жет*

17500,00

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

краевой

бюджет

4571,30

500,00

500,00

500,00

500,00

595,00

624,80

656,00

695,50

45

Приобретение вакцин для иммунопрофилакти­ки гриппа среди детского населения Алтайского края

федераль­ный бюд­жет*

714,00

102,00

102,00

102,00

102,00

102,00

102,00

102,00

краевой

бюджет

4571,30

500,00

500,00

500,00

500,00

595,00

624,80

656,00

695,50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

46

Проведение обучающих семинаров конференций, совещаний для медицин­ских работников в ле­чебно-профилактических учреждениях Алтайского края

краевой

бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47

Обеспечение Холодовой цепи при хранении им­мунобиологических пре­паратов на центральном складе, закуп термоин­дикаторов для обеспече­ния «Холодовой цепи» при транспортировке медицинских иммуно­биологических препара­тов в лечебно­профилактические учре­ждения края

краевой

бюджет

9599,10

1050,00

1100,00

1100,00

1100,00

1215,00

1275,80

1339,60

1418,70

48

Закуп тест-систем для изучения иммунного ста­туса привитых лиц в рамках Национального календаря прививок и по эпидемическим показа­ниям

федераль­ный бюд­жет*

4550,00

650,00

650,00

650,00

650,00

650,00

650,00

650,00

краевой

бюджет

457,10

50,00

50,00

50,00

50,00

59,50

62,50

65,60

69,50

49

Издание информацион­ных материалов по орга­низации прививочного для населения

краевой

бюджет

91,50

10,00

10,00

10,00

10,00

11,90

12,50

13,10

14,00

50

Вакцинация в рамках Национального календа­ря прививок

федераль­ный бюджет

800000,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Развитие первичной медико-санитарной помощи

51

Строительство поликли­ники на 650 посеще­ний/смену в квартале 2001 г. Барнаула

краевой бюджет **

292251,00

7000,00

2500,00

282751,00

52

Строительство зданий больничного комплекса КГБУЗ «Алтайская цен­тральная районная боль­ница» в с. Алтайское

краевой бюджет **

199793,00

7000,00

192793,00

53

Строительство поликли­ники на территории больничного комплекса КГБУЗ «Бурлинская цен­тральная районная боль­ница» в с. Бурла

краевой бюджет **

115783,00

115783,00

54

Строительство поликли­ники КГБУЗ «Быстрои- стокская центральная районная больница» в с. Быстрый Исток

краевой бюджет **

68957,00

68957,00

55

Реконструкция зданий больничного комплекса КГБУЗ «Зональная цен­тральная районная боль­ница» в с.Зональное

краевой бюджет **

126316,00

7000,00

50000,00

69316,00

56

Строительство поликли­ники КГБУЗ «Мамонтов- ская центральная район­ная больница» в с. Ма- монтово

краевой бюджет **

118408,00

118408,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

57

Строительство поликли­ники КГБУЗ «Ребрихин- ская центральная район­ная больница» в с. Ребриха

краевой бюджет **

119324,00

119324,00

58

Строительство поликли­ники КГБУЗ «Советская центральная районная больница» в с. Советское

краевой бюджет **

63149,00

63149,00

59

Реконструкция больнич­ного комплекса КГБУЗ «Целинная центральная районная больница» в с. Целинное

краевой бюджет **

110200,00

110200,00

60

Строительство поликли­ники на 250 посещений в смену КГБУЗ «Смолен­ская центральная район­ная больница» Смолен­ский район, с. Смоленское

краевой бюджет **

132777,00

19000,00

113777,00

61

Строительство главного корпуса КГБУЗ «Усть- Калманская центральная районная больница» Усть-Калманский рай-он, с. Усть-Калманка

краевой бюджет **

139283,00

56800,00

82483,00

62

Строительство больнич­ного комплекса КГБУЗ «Первомайская цен­тральная районная боль­ница им. А.Ф.Воробьева» Первомайский район,

краевой бюджет **

119822,00

59911,00

59911,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

с. Березовка

63

Строительство зданий КГБУЗ «Поспелихинская центральная районная больница» Поспелихин- ский район, с. Поспелиха

краевой бюджет **

32000,00

32000,00

64

Строительство поликли­ники на 250 посещений в смену в с. Кусак КГБУЗ «Центральная районная больница Немецкого на­ционального района» в с. Кусак

краевой бюджет **

196867,00

119000,00

77867,00

65

Реконструкция КГБУЗ «Городская поликлиника № 3, г. Барнаул» г. Барнаула

краевой бюджет **

186455,00

186455,00

66

Строительство больнич­ного комплекса КГБУЗ «Г ородская больница № 9, г. Барнаул»

федераль­ный бюд­жет*

420000,00

210000,00

210000,00

краевой бюджет **

44000,00

22000,00

22000,00

67

Завершение строительст­ва объектов в рамках Гу­бернаторской программы «Строительство 75 соци­ально значимых объек­тов к 75-летию Алтай­ского края»

краевой бюджет **

76969,00

76969,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

68

Строительство двух фельдшерско- акушерских пунктов

краевой бюджет **

5801,00

5801,00

69

Строительство фельд­шерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и не отвечающим требова­ниям СанПина в количе­стве 379 шт.

федераль­ный бюд­жет*

1340032,00

167504,00

167504,00

167504,00

167504,00

167504,00

167504,00

167504,00

167504,00

федераль­ный бюджет

3000,00

3000,00

краевой бюджет **

10000,00

10000,00

70

Строительство участко­вой больницы в с. Выл- ково Тюменцевского района

федераль­ный бюд­жет*

38400,00

4800,00

4800,00

4800,00

4800,00

4800,00

4800,00

4800,00

4800,00

71

Строительство 40 сель­ских врачебных амбула­торий, находящихся в аварийном состоянии и не отвечающих требова­ниям СанПина

федераль­ный бюд­жет*

384000,00

48000,00

48000,00

48000,00

48000,00

48000,00

48000,00

48000,00

48000,00

72

Капитальный ремонт КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн», распо­ложенного по адресу: г. Барнаул, Змеиногор­ский тракт, д. 112

краевой бюджет **

66377,00

27413,00

13749,00

25215,00

73

Капитальный ремонт корпусов КГБУЗ «Ши- пуновская центральная районная больница», с. Шипуново

краевой бюджет **

63000,00

3000,00

60000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

74

Капитальный ремонт зданий больничного комплекса КГБУЗ «Кра- снощековская централь­ная районная больница» в с. Краснощеково

краевой бюджет **

140012,00

17000,00

1000,00

122012,00

75

Капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Кулун- динская центральная районная больница» в с. Кулунда

краевой бюджет **

147781,00

21000,00

126781,00

76

Капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Курьин- ская центральная район­ная больница» в с. Курья

краевой бюджет **

60315,00

2000,00

1527,00

56788,00

77

Капитальный ремонт здания главного корпуса больницы и здания при­стройки детского отде­ления КГБУЗ «Цен­тральная районная боль­ница Солтонского рай­она» в с. Солтон

краевой бюджет **

62280,00

2000,00

10100,00

50180,00

78

Капитальный ремонт зданий КГБУЗ Хабарская центральная районная больница» в с. Хабары

краевой бюджет **

110800,00

60000,00

50800,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

79

Капитальный ремонт больничного комплекса КГБУЗ «Целинная цен­тральная районная боль­ница» в с. Целинное

краевой бюджет **

110200,00

60000,00

50200,00

80

Капитальный ремонт терапевтического корпу­са КГБУЗ «Каменская центральная районная больница» в г.Камень-на- Оби

краевой бюджет **

2000,00

2000,00

81

Капитальный ремонт помещений КГБУЗ «Цент-ральная больница Локтевского района» Локтевского района

краевой бюджет **

6000,00

6000,00

82

Капитальный ремонт 255 фельдшерско- акушерских пунктов, нуждающихся в капи­тальном ремонте

федераль­ный бюд­жет*

304129,60

38016,20

38016,20

38016,20

38016,20

38016,20

38016,20

38016,20

38016,20

83

Капитальный ремонт 28 участковых больниц, нуждающихся в прове­дении капитального ре­монта

федераль­ный бюд­жет*

259579,20

32447,40

32447,40

32447,40

32447,40

32447,40

32447,40

32447,40

32447,40

84

Капипитальный ремонт 126 сельских врачебных амбулаторий, нуждаю­щихся в проведении ка­питального ремонта

федераль­ный бюд­жет*

586484,80

73310,60

73310,60

73310,60

73310,60

73310,60

73310,60

73310,60

73310,60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

85

Реконструкция админи­стративного здания под участковую больницу КГБУЗ «Троицкая цен­тральная районная боль­ница» в с. Боровлянка

краевой бюджет **

2978,0

2978,0

86

Капитальный ремонт учреждений здравоохра­нения, оказывающих первичную медицинскую помощь (10% площадей от общего количества ежегодно)

федераль­ный бюд­жет*

5760000,00

720000,00

720000,00

720000,00

720000,00

720000,00

720000,00

720000,00

720000,00

краевой

бюджет

87616,50

11016,10

10178,60

10178,60

10178,60

10687,50

11221,90

11783,00

12372,20

87

Монтаж автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре во всех зданиях и сооружениях учрежде­ний здравоохранения, где этого требуют нормы пожарной безопасности

краевой

бюджет

13202,90

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1653,80

1736,40

1823,30

1989,40

88

Проведение контрольных замеров сопротивления изоляции электрических сетей и электрического оборудования

краевой

бюджет

1320,20

150,00

150,00

150,00

150,00

165,40

173,60

182,30

198,90

89

Замена ветхой электри­ческой проводки, изно­шенных электрических силовых устройств, ус­тановка устройств за­щитного отключения (в том числе изготовление проектно-сметной доку-

краевой

бюджет

13453,00

1750,00

1500,00

1500,00

1500,00

1653,80

1736,50

1823,30

1989,40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

ментации)

90

Обработка огнезащит­ными составами сгорае­мых конструкций путей эвакуации и чердачных помещений

краевой

бюджет

2200,50

250,00

250,00

250,00

250,00

275,60

289,40

303,90

331,60

91

Ремонт и укомплектова­ние внутреннего проти­вопожарного водопрово­да

краевой

бюджет

2640,50

300,00

300,00

300,00

300,00

330,70

347,30

364,60

397,90

92

Устройство (ремонт) на­ружных противопожар­ных сетей, пожарных гидрантов, пожарных водоемов

краевой

бюджет

2640,50

300,00

200,00

200,00

200,00

403,00

423,20

444,40

469,90

93

Замена сгораемых конст­рукций на путях эвакуа­ции зданий (в том числе замена линолеума, двер­ных блоков, покрытие стен и полов), замена глухих металлических решеток на распашные, устройство пожарных лестниц

краевой

бюджет

8551,90

750,00

1000,00

1000,00

1000,00

1102,50

1157,60

1215,50

1326,30

94

Оснащение учреждений здравоохранения обору­дованием и автотранс­портом

краевой

бюджет

43901,80

5521,00

5100,00

5100,00

5100,00

5355,00

5622,80

5903,90

6199,10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

95

Открытие амбулаторно­поликлинического отде­ления в составе краевого пульмонологического центра КГБУЗ «Город­ская больница № 5, г. Барнаула»

федераль­ный бюд­жет*

7600,00

5000,00

2600,00

96

Приобретение и установ­ка специализированного «пульмомобиля» в КГБУЗ «Городская боль­ница № 5, г. Барнаула»

федераль­ный бюд­жет*

2000,00

2000,00

97

Создания кабинетов ди­абетической ангиорети­нопатии в КГБУЗ «Го­родская больница №5», г. Барнаула, КГБУЗ «Го­родская больница № 4, г. Бийск», КГБУЗ «Го­родская больница № 2, г. Рубцовска»

федераль­ный бюд­жет*

4500,00

1500,00

3000,00

98

Открытие кабинетов экс- трапирамидных рас­стройств в КГБУЗ «Краевая клиническая больница», КГБУЗ «Го­родская поликлиника № 9» г. Барнаула

федераль­ный бюд­жет*

1000,00

500,00

500,00

99

Создание 15 кабинетов амбулаторного гастроэн­терологического приема

федераль­ный бюд­жет*

3000,00

200,00

1000,00

1000,00

800,00

100

Открытие 10 отделений неотложной помощи в

федераль­ный бюд-

20000,00

2000,00

4000,00

4000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Алтайском крае

жет*

101

Приобретение 7 пере­движных флюорографов

федераль­ный бюд­жет*

70000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

102

Диспансеризация взрос­лого населения

территори­альный фонд ОМС

1810000,00

60000,00

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

103

Оснащение транспортом для оказания неотложной медицинской помощи

федераль­ный бюд­жет*

260100,00

86700,00

86700,00

86700,00

104

Выполнение государст­венного задания по ока­занию первичной меди­ко-санитарной помощи

краевой

бюджет

2056358,60

240480,90

239604,90

239604,90

239604,90

254760,00

267339,30

280547,50

294416,20

территори­альный фонд ОМС

72914459,7

5820110,0

7628800,0

8647200,0

9092220,0

9598315,5

10135654,3

10699865,5

1292294,4

105

Повышение энергетиче­ской эффективности в медицинских организа­циях, оказывающих пер­вичную медико­санитарную помощь

краевой бюджет **

222611,60

16841,60

62870,00

62870,00

18567,90

19496,30

20471,10

21494,70

Итого по подпрограмме 1

всего

90821891,10

7552655,80

9591141,00

12109420,50

12093357,50

11822282,50

11960676,00

12541190,90

1315116690

федераль­ный бюджет

803000,00

100000,00

103000,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,0

0

100000,0

0

федераль­ный бюд­жет*

9716807,70

1094503,20

1231113,50

1224214,00

1429879,00

1342624,50

1131824,50

1131824,50

1130824,50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

краевой

бюджет

5577623,70

478042,60

378227,50

1888006,50

1221258,50

531342,50

343197,20

359500,90

378048,00

краевой бюджет *

0

федераль­ный фонд ОМС*

0

территори­альный фонд ОМС

74724459,70

5880110,00

7878800,00

8897200,00

9342220,00

9848315,50

1038565430

10949865Д)

11542294,40

юридиче­ские лица

0

иные источ­ники

0

* Потребность.

** Финансирование осуществляется в рамках других программ.

Приложение 4

к Постановлению

Администрации края

от 31 декабря 2013 г. N 721

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ,

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ"



п/п

Наименование ме­роприятия

Источник

финанси­

рования

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Развитие туберкулезной службы

1

Реконструкция зда­ния КГКУЗ «Краевая туберкулезная боль­ница № 1», располо­женного по адресу: ул. Белоярская, д. 1, под КГКУЗ «Алтай­ский краевой проти­вотуберкулезный диспансер»

федераль­ный бюд­жет*

400000,00

200000,00

200000,00

краевой бюджет * *

1056953,00

148530,00

158829,00

749594,00

2

Реконструкция зда­ния КГКУЗ «Краевая туберкулезная боль­ница № 1», располо­женного по адресу: ул. Белоярская, д. 1, под КГКУЗ «Алтай-

федераль­ный бюд­жет*

266700,00

133350,00

133350,00

краевой бюджет * *

800000,00

400000,00

400000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ский краевой проти­вотуберкулезный диспансер» (2 этап)

3

Реконструкция КГКУЗ «Детская туберкулезная боль­ница», расположен­ного по адресу: ул. Лесосечная, д. 26, в том числе разработка

псд

краевой бюджет **

270,00

270,00

4

Реконструкция КГКУЗ «Противоту­беркулезный дис­пансер, г. Бийск»

федераль­ный бюд­жет*

230000,00

57500,00

57500,00

57500,00

57500,00

краевой бюджет **

813222,00

130000,00

280712,00

134170,00

134170,00

134170,00

5

Реконструкция КГКУЗ «Противоту­беркулезный дис­пансер, г. Рубцовск»

федераль­ный бюд­жет*

150000,00

75000,00

75000,00

краевой бюджет **

650000,00

100000,00

200000,00

175000,00

175000,00

6

Реконструкция ста­ционара КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберкулез­ный диспансер», расположенного по адресу: ул. Сизова, 35 под поликлинику на 250 посещений в смену

краевой бюджет **

0

7

Внедрение молеку-

федераль-

16284,40

2000,00

2100,00

2205,00

2315,30

2431,10

2552,70

2680,30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

лярно-генетических исследований для диагностики тубер­кулеза

ный бюд­жет*

краевой

бюджет

17051,40

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2100,00

2205,00

2315,30

2431,10

8

Создание дистанци­онного консульта­тивного центра в КГКУЗ «Алтайский краевой противоту­беркулезный дис­пансер»

федераль­ный бюд­жет*

250,00

250,00

краевой

бюджет

16556,40

2200,00

2200,00

2200,00

2310,00

2425,50

2546,80

2674,10

9

Организация краево­го консультативного рентгенологического центра на базе КГКУЗ «Алтайский краевой противоту­беркулезный дис­пансер»

краевой

бюджет

45153,90

6000,00

6000,00

6000,00

6300,00

6615,00

6945,80

7293,10

10

Закупка продукто­вых наборов для больных туберкуле­зом с целью форми­рования привержен­ности больных к ам­булаторному кон­тролируемому лече­нию

краевой

бюджет

26953,00

4000,00

3050,00

3050,00

3050,00

3202,50

3362,60

3530,70

3707,20

11

Организация бригад патронажной служ­бы с целью лечения на дому социально- дезадаптированнных больных туберкуле-

федераль­ный бюд­жет*

820,00

400,00

420,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

зом, проходящих контролируемое ам­булаторное лечение в г. Бийске, г. Рубцовске

12

Приобретение про­тивотуберкулезных препаратов основно­го и резервного ряда

федераль­ный бюд­жет

475275,50

42697,20

112375,30

47073,00

49430,00

51900,00

54500,00

57220,00

60080,00

краевой

бюджет

215281,50

31500,00

23500,00

23500,00

23500,00

26275,00

27588,80

28968,20

30449,50

13

Открытие отделения для обязательного (принудительного) обследования и ле­чения в структуре КГКУЗ «Алтайский краевой противоту­беркулезный дис­пансер»

федераль­ный бюд­жет*

4680,00

4680,00

краевой

бюджет

0

14

Открыть 20 коек дли­тельного наблюдения больных с хрониче­скими формами ту­беркулеза в КГКУЗ «Шелаболихинкская туберкулезная боль­ница»

федераль­ный бюд­жет*

1670,00

1670,00

краевой

бюджет

0

15

Открыть дневные стационары в проти­вотуберкулезных уч­реждениях: КГКУЗ «Противотуберку­лезный диспансер г. Рубцовск» (15 ко­ек), КГКУЗ «Проти-

федераль­ный бюд­жет*

1950,00

950,00

1000,00

краевой

бюджет

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

вотуберкулезный диспансер. Бийск» (20 коек)

16

Увеличение коечной мощности дневного стационара КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберкулез­ный диспансер» до 40 коек

федераль­ный бюд­жет*

510,00

510,00

краевой

бюджет

0

17

Создание специали­зированного отделе­ния для лиц с соче­танной патологией ВИЧ - туберкулез на базе новых корпусов КГКУЗ «Алтайский краевой противоту­беркулезный дис­пансер»

федераль­ный бюд­жет*

1800,00

1800,00

2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита

человека, гепатитами В и С

18

Укрепление матери­ально-технической базы Центров СПИД: приобретение лабо­раторного оборудо­вания

краевой

бюджет

5950,00

3500,00

2450,00

19

Приобретение и хра­нение медикаментов для антиретровирус-

федераль­ный бюд­жет

7112222,60

331138,40

261530,40

540208,20

708619,70

854148,90

1113552,60

1438341,80

1864682,60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ной терапии

краевой

бюджет

5759,80

700,00

700,00

700,00

857,90

894,70

933,30

973,90

20

Приобретение меди­каментов для лече­ния вторичных ин­фекций у больных ВИЧ-инфекцией

федераль­ный бюд­жет*

67218,40

8712,00

9583,20

10541,50

11595,70

12755,20

14030,80

21

Лекарственное обес­печение больных хро­ническими вирусны­ми гепатитами В и С

федераль­ный бюд­жет*

1387024,10

94712,00

94760,00

149267,00

149320,80

184491,00

195560,30

236745,10

282167,90

краевой

бюджет

2512,40

300,00

294,00

294,00

294,00

308,70

324,10

340,30

357,30

22

Приобретение диаг- ностикумов для скрининговых ис­следований на ВИЧ подлежащих контин­гентов

краевой

бюджет

50422,70

3860,00

4062,80

6512,80

6512,80

6838,40

7180,30

7539,30

7916,30

3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

23

Строительство кор­пуса стационарного отделения КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер»

федераль­ный бюд­жет*

300000,00

150000,00

150000,00

24

Оснащение нарколо­гических диспансе­ров оборудование и

федераль­ный бюд­жет*

269726,70

20293,00

20127,70

59954,00

29771,70

29580,30

30000,00

40000,00

40000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

тест полосками

краевой

бюджет

7697,50

4010,00

490,00

490,00

490,00

514,50

540,20

567,20

595,60

краевой бюджет **

4258,40

277,00

529,00

529,00

529,00

555,50

583,30

612,50

643,10

25

Внедрение новых технологий оказания помощи наркологи­ческим больным

краевой

бюджет

3593,80

600,00

694,60

729,30

765,80

804,10

26

Совершенствование системы оказания медицинской помо­щи наркологическим больным

федераль­ный бюд­жет*

0

краевой

бюджет

5595,30

0

0

0

0

1298,20

1363,10

1431,20

1502,80

4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими

расстройствами и расстройствами поведения

27

Строительство кор­пуса поликлиниче­ского отделения КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Эрд­мана Ю.К.» по ул. Луговая, 19

федераль­ный бюд­жет*

210000,00

60000,00

150000,00

28

г. Барнаул, реконст­рукция отделения специализированно­го типа КГБУЗ «Ал­тайская краевая клиническая психи­атрическая больница

федераль­ный бюд­жет*

27000,00

27000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

име-ни Эрдмана Ю.К.» под специали­зированное отделе­ние для принуди­тельного лечения женщин и несовер­шеннолетних граж­дан

29

Обеспечение обору­дованием ЛПУ пси­хиатрического про­филя Алтайского края в соответствии с порядком оказания медицинской психи­атрической помощи

федераль­ный бюд­жет*

5130,50

2256,50

1367,90

1034,10

472,00

5.Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

30

Приобретение обо­рудования в КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический дис­пансер»

краевой

бюджет

5942,20

650,00

637,00

637,00

637,00

787,10

824,60

864,10

905,40

31

г. Барнаул, реконст­рукция зданий КГКУЗ «Алтайский краевой противоту­беркулезный дис­пансер», располо­женных по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110, под размещение КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический дис­пансер» и строитель-

федераль­ный бюд­жет

498849,00

498849,00

федераль­ный бюд­жет*

3800000,00

1000000,00

200000,00

500000,00

900000,00

200000,00

500000,00

500000,00

краевой бюджет **

2413555,00

186262,00

189886,00

756893,00

575000,00

705514,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ство радиологиче­ского блока

32

Реконструкция боль­ничного комплекса КГБУЗ «Онкологи­ческий диспансер, г. Бийск»

краевой бюджет **

109023,00

6500,00

102523,00

33

Оптимизация сети первичных онколо­гических кабинетов в учреждениях здраво­охранения Алтайско­го края (открытие 53 кабинетов)

федераль­ный бюд­жет*

70000,00

10000,00

20000,00

40000,00

34

Расширение сети противоболевых ка­бинетов в КГБУЗ «Онкологический диспансер, г. Бийск» и КГБУЗ «Онколо­гический диспансер, г. Рубцовск»

федераль­ный бюд­жет*

2000,00

2000,00

35

Создание системы медицинской профи­лактики (расширение в КГБУЗ «Алтайский краевой онкологиче­ский диспансер», открытие в КГБУЗ «Онкологический диспансер, г. Бийск» и КГБУЗ «Онколо-

федераль­ный бюд­жет*

15000,00

15000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

гический диспансер, г. Рубцовск»

36

Внедрение новых методик генетиче­ских исследований в КГБУЗ «Алтайский краевой онкологиче­ский диспансер»

федераль­ный бюд­жет*

100000,00

10000,00

10000,00

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

20000,00

37

Оказание медицин­ской помощи боль­ным онкологическо­го профиля и обес­печение химиотера­певтическими пре­паратами в КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический дис­пансер», КГБУЗ «Он­кологический дис­пансер, г. Бийск» и КГБУЗ «Онкологи­ческий диспансер, г. Рубцовск» боль­ных, не имеющих группы инвалидно­сти

федераль­ный бюд­жет*

300000,00

34000,00

35000,00

36000,00

37000,00

38000,00

39000,00

40000,00

41000,00

территори­альный фонд ОМС

6407888,10

540400,00

572824,00

779041,00

817214,00

858074,70

900978,40

946027,30

993328,70

6. Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи

38

Открытие организа- ционно-методичес- кого отдела

территори­альный фонд ОМС

30285,60

5047,60

5047,60

5047,60

5047,60

5047,60

5047,60

39

Открытие единого диспетчерского цен­тра на базе КГБУЗ «Станция скорой

территори­альный фонд ОМС

6505,20

1084,20

1084,20

1084,20

1084,20

1084,20

1084,20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

медицинской помо­щи, г. Барнаул»

40

Развертывание бри­гад скорой медицин­ской помощи

федераль­ный бюд­жет*

38867,20

7287,60

7287,60

7287,60

7287,60

4858,40

4858,40

41

Обновление парка автомобилей скорой медицинской помо­щи, оборудованных медицинским обору­дованием

краевой

бюджет

738800,00

80000,00

78400,00

78400,00

78400,00

80128,50

106024,50

118723,60

118723,40

42

Приобритение меди­цинского оборудова­ния

федераль­ный бюд­жет*

105200,90

0

31152,60

11414,40

6639,20

7110,60

7541,10

30228,10

11114,90

43

г. Барнаул, строи­тельство здания для КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи, г. Барнаул», расположенного по адресу: ул. Северо- Власихинская, д. 25

федераль­ный бюд­жет*

116000,00

7000,00

109000,00

краевой бюджет **

11190,00

7000,00

4190,00

44

Финансовое обеспе­чение оказания ско­рой медицинской помощи

территори­альный фонд ОМС

10102761,8

147553,00

844300,00

1357645,70

1403145,20

1473302,50

1546967,6

1624316,0

1705531,8

7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

45

Укрепление матери­ально-технической базы КГКУЗ «Крае­вой центр медицины

краевой

бюджет

110479,00

8313,00

17149,00

17149,00

16149,00

12667,30

12667,30

12692,30

13692,10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

катастроф»

46

Приобретение меди­цинской аппаратуры для городских и цен­тральных районных больниц, располо­женных вдоль ФАД М52 и Р349

краевой

бюджет

9186,00

9186,00

47

Приобретение меди­цинской аппаратуры для ЛПУ, располо­женных вдоль авто­мобильных дорог Р380, Т1503, Р371, Т1508 и др.

краевой

бюджет

34312,00

7258,00

8270,00

9334,00

9450,00

48

Использование авиа­ции для оказания медицинской помо­щи населению

краевой бюджет **

44710,00

5000,00

4900,00

4900,00

4900,00

5788,10

6077,50

6381,40

6763,00

49

Расходы на содержа­ние КГКУЗ «Краевой центр медицины ка­тастроф»

краевой

бюджет

598101,80

66975,10

70575,70

70575,70

70575,70

74104,50

77809,70

81700,20

85785,20

50

Подготовка кадров приемам оказания первой помощи ли­цам, пострадавшим в дорожно­транспортных про­исшествиях, на базе ОУМЦ «Школа ме­дицины катастроф» в КГКУЗ «Краевой

краевой

бюджет

5000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

центр медицины ка­тастроф»

8. Совершенствование медицинской помощи больным с сердечно сосудистыми заболеваниями

51

Оказание кардиоло­гической помощи

территори­альный фонд ОМС

4350985,60

451600,00

478921,80

502867,90

528011,30

554411,90

582132,5

611239,1

641801,1

52

Оснащение регио­нального сосудисто­го центра и первич­ных сосудистых от­делений (КГБУЗ «Краевая клиниче­ская больница», КГБУЗ «Г ородская больница № 5, г. Барнаул, КГБУЗ «Городская больница № 11, г. Барнаул, КГБУЗ «Централь­ная городская боль­ница» г. Бийск)

федераль­ный бюд­жет*

104000,00

44000,00

4000,00

8000,00

28000,00

20000,00

53

Открытие и оснаще­ние первичных сосу­дистых отделений (КГБУЗ «Централь­ная районная боль­ница г. Камень-на Оби», КГБУЗ «Цен­тральная районная больница г. Алейска»)

федераль­ный бюд­жет*

117323,00

101487,00

15836,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

54

Дооснащение мек- дицинским оборудо­ванием специализир- ванных кардиологи­ческих отделений

федераль­ный бюд­жет*

424000,00

53000,00

53000,00

53000,00

53000,00

53000,00

53000,00

53000,00

53000,00

9. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

55

Совершенствование высокотехнологич­ной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

федераль­ный бюд­жет*

271764,20

135882,10

135882,10

краевой

бюджет

564897,70

283320,70

281577,00

территори­альный фонд ОМС

2515216,80

419202,80

419202,80

419202,80

419202,80

419202,80

419202,80

0. Совершенствование службы крови

56

Приобретение для центров крови, стан­ций и отделений пе­реливания крови, банков-хранилищ, кабинетов трансфу- зионной терапии ле­чебно-

профилактических учреждений совре­менного высокотех­нологичного обору­дования, обеспечи­вающего безо­пасность и качество компонентов крови, а также расходных материалов для ла­бораторных исследо-

федераль­ный бюд­жет*

416700,00

70000,00

154700,00

62000,00

30000,00

20000,00

20000,00

30000,00

30000,00

краевой

бюджет

73136,10

8000,00

7840,00

7840,00

7840,00

9686,00

10149,00

10635,30

11145,80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ваний, заготовки, переработки крови современными высо­котехнологичными способами (аппарат­ный цитоферез и плазмаферез, виру- синактивация, раз­мораживание и от­мывание эритроци­тов и т.д.)

57

Реконструкция ос­новного корпуса КГБУЗ «Алтайский краевой центр кро­ви» и капитальный ремонт станций пе­реливания крови, отделений перелива­ния крови и банков - хранилищ

федераль­ный бюд­жет*

500000,00

10000,00

40000,00

250000,00

80000,00

50000,00

50000,00

10000,00

10000,00

58

Проведение пропа­ганды донорства крови и ее компо­нентов. Проведение масштабных инфор­мационных кампа­ний; торжественных мероприятий, при­уроченных к Все­мирному дню донора крови, Дню донор­ского совершенноле­тия; изготовление печатной типограф­ской продукции, ор-

федераль­ный бюд­жет*

1340,00

150,00

170,00

170,00

170,00

170,00

170,00

170,00

170,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ганизация донорских акций с поощрением участников

59

Обеспечение меро­приятий по заготов­ке, переработке и хранению крови

краевой

бюджет

1856592,10

207341,70

219151,10

219151,10

219151,10

230108,70

241614,1

253694,8

266379,5

11. Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с терминально]

й почечной недостаточностью (гемодиализ)

60

Оказания медицин­ской помощи паци­ентам с терминаль­ной почечной недос­таточностью (гемо­диализ)

территори­альный фонд ОМС

1126252,80

140781,60

140781,60

140781,60

140781,60

140781,60

140781,6

140781,6

140781,6

61

Реконструкция неза­вершенного строи­тельством здания гаража под центр гемодиализа регио­нального центра ра­диационной и эколо­гической медицины (2 пусковой ком­плекс), КГБУЗ «Краевая клиниче­ская больница»

краевой бюджет **

188647,00

1000,00

75000,00

112647,00

иные ис­точники

187647,00

75000,00

112647,00

62

Региональный центр радиационной и эко­логической медици­ны (2 пусковой ком­плекс - реконструк­ция незаконченного строительством кор-

краевой бюджет **

4178,00

4178,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

пуса аптеки под от­деление трансплан­тации поч-ки и ап­течные скла-ды)

63

Оснащение оборудо­ванием учреждений, оказывающих меди­цинскую помощь больным с терми­нальной почечной недостаточностью

федераль­ный бюд­жет*

40000,00

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

12. Развитие спортивной медицины

64

Дооснащение с табе­лем положенности отделения функцио­нальной диагности­ки

краевой

бюджет

1980,00

1000,00

980,00

65

Оснащение физиоте­рапевтического от­деления

краевой

бюджет

1162,60

1162,60

66

Организация и ос­нащение выездных мобильных бригад в удаленные районных края

краевой

бюджет

1960,00

980,00

980,00

67

Организация систе­мы оказания меди­цинской помощи при проведении физ­культурных и спор­тивных мероприятий для всех категорий учащихся, студентов,

краевой

бюджет

2501,80

1220,50

1281,30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

лиц с ограниченны­ми возможностя-ми

68

Улучшение кадрово­го потенциала, соз­дание научно­методической базы

краевой

бюджет

1345,10

1345,10

69

Целевые субсидии, субсидия на выпол­нение государствен­ного задания по ока­занию медицинской помощи по динами­ческому наблюде­нию за состоянием здоровья лиц, зани­мающихся физиче­ской культурой и спортом в КГБУЗ «Алтайский врачеб­но-физкультурный диспансер» и отде­лениях спортивной медицины

краевой

бюджет

253428,30

31979,00

29426,00

29426,00

29426,00

30897,30

32442,20

34064,30

35767,50

13. Совершенствование офтальмологической службы

70

Строительство поли­клиники на 150 по­сещений в смену КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмоло­гическая больница»

федераль­ный бюд­жет*

56000,00

2500,00

53500,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

71

Оснащение меди­цинским оборудов- наие офтальмологи­ческой службы в со­ответствии с поряд­ками

федераль­ный бюд­жет*

21000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

72

Реструктуризация коечного фонда оф­тальмологических отделений. Органи­зация сети консуль­тативно­диагностических отделений в Славго- родском, Каменском медицинских окру­гах, г. Новоалтайск, г. Барнаул

федераль­ный бюд­жет*

42000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

73

Организация специа­лизированных оф­тальмологических кабинетов (охраны зрения детей, глау­комного, диабетиче­ской ретинопатии, ретинопатии ново­рожденных)

федераль­ный бюд­жет*

42000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

14. Совершенствование медицинской помощи больным сахарным диабетом

74

Приобретение обо­рудования (ультра­звуковые допплер- анализаторы, лазер­ные фотокоагулято­ры для лечения диа-

краевой

бюджет

4831,80

960,00

490,00

490,00

490,00

559,10

585,70

613,70

643,30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

бетической ретино­патии, оборудование для кабинетов диа­бетической стопы и диабетической рети­нопатии) для рай­онов и городов края для ранней диагно­стики, лечения син­дрома диабетической стопы и диабетиче­ской ретинопатии у пациентов сахарным диабетом

75

Оплата хранения сахароснижающих препаратов на цен­тральном аптечном складе

краевой

бюджет

239,50

40,00

0,00

0,00

0,00

46,30

48,60

51,00

53,60

15. Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение изделий медицинской техники

для учреждений здравоохранения Алтайского края

76

Организация сервис­ного обслуживания, восстановление и приобретение изде­лий медицинской техники для учреж­дений здравоохране­ния Алтайского края

краевой

бюджет

292724,00

43932,90

43125,90

43125,90

43125,90

27705,30

29090,60

30545,10

32072,40

16. Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования медицинских организаций, оказывающих

специализированную помощь и выполнения государственного задания

77

Монтаж автоматиче­ской пожарной сиг­нализации и систем

краевой

бюджет

13202,90

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1653,80

1736,40

1823,30

1989,40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

оповещения о пожа­ре во всех зданиях и сооружениях учреж­дений здравоохране­ния, где этого тре­буют нормы пожар­ной безопасности

78

Проведение кон­трольных замеров сопротивления изо­ляции электрических сетей и электриче­ского оборудования

краевой

бюджет

1320,20

150,00

150,00

150,00

150,00

165,40

173,60

182,30

198,90

79

Замена ветхой элек­трической проводки, изношенных элек­трических силовых устройств, установка устройств защитного отключения (в том числе изготовление проектно-сметной документации)

краевой

бюджет

13453,00

1750,00

1500,00

1500,00

1500,00

1653,80

1736,50

1823,30

1989,40

80

Обработка огнеза­щитными составами сгораемых конст­рукций путей эва­куации и чердачных помещений

краевой

бюджет

2200,50

250,00

250,00

250,00

250,00

275,60

289,40

303,90

331,60

81

Ремонт и укомплек­тование внутреннего противопожарного водопровода

краевой

бюджет

2640,50

300,00

300,00

300,00

300,00

330,70

347,30

364,60

397,90

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

82

Устройство (ремонт) наружных противо­пожарных сетей, по­жарных гидрантов, пожарных водоемов

краевой

бюджет

2640,50

300,00

200,00

200,00

200,00

403,00

423,20

444,40

469,90

83

Замена сгораемых конструкций на пу­тях эвакуации зда­ний (в том числе за­мена линолеума, дверных блоков, по­крытие стен и по­лов), замена глухих металлических ре­шеток на распашные, устройство пожар­ных лестниц

краевой

бюджет

8551,90

750,00

1000,00

1000,00

1000,00

1102,50

1157,60

1215,50

1326,30

84

Оказание специали­зированной меди­цинской помощи в рамках государст­венного задания

краевой

бюджет

11149869,20

1207745,20

1233921,00

1211397,70

1217511,90

1470758,20

1534645,40

1601727,00

1672162,80

территори­альный фонд ОМС

88743257,90

8523988,10

8504716,60

10268282,80

11111294,90

11678309,90

12262225,40

12875336,70

13519103,50

85

Повышение энерге­тической эффектив­ности в учреждениях здравоохранения Алтайского края

краевой бюджет **

459900,40

72900,60

20291,30

20291,30

0,00

80372,90

84391,50

8861 1,10

93041,70

86

Оснащение учреж­дений здравоохране­ния оборудованием и автотранспортом

краевой

бюджет

823556,50

184242,30

84914,00

0,00

611,50

128485,50

134909,80

141655,30

148738,10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

87

Реконструкция боль­ничного комплекса КГБУЗ «Г ородская больница № 3», рас­положенного по ад­ресу: ул. Г.Титова, Д. 29

краевой бюджет **

447000,00

5000,00

1000,00

220000,00

221000,00

88

Реконструкция КГБУЗ «Г ородская больница № 5»

краевой бюджет **

177204,00

20000,00

19900,00

137304,00

89

Капитальный ремонт учреждений здраво­охранения, оказы­вающих специализи­рованную медицин­скую помощь (10% площадей от общего количества ежегод­но)

федераль­ный бюд­жет*

2640000,00

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

краевой

бюджет

842235,30

135491,30

104587,90

0,00

2126,40

139214,00

146174,70

153483,40

161157,60

90

Приобретение со­временных приобо- ров и оборудования для судебно­медицинской лабо­ратории

краевой

бюджет

3812,60

500,00

781,00

811,40

843,30

876,90

91

Реконструкция неза­вершенного строи­тельством здания хозяйственного бло­ка под гараж регио­нального центра ра­диационной и эколо­гической медицины (2 пусковой ком-

краевой бюджет **

62582,00

48300,00

14282,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

плекс), КГБУЗ «Краевая клиниче­ская больница»

92

Строительство и ре­конструкция прочих учреждений зраво- охранения

краевой бюджет **

209186,00

184238,00

24948,00

93

Единая субсидия на реализацию отдель­ных мероприятий государственной программы Россий­ской Федерации «Развитие здраво­охранения»

федераль­ный бюд­жет

197698,90

28242,70

28242,70

28242,70

28242,70

28242,70

28242,70

28242,70

17. Стратегия развития скорой медицинской помощи в Алтайском крае на госпитальном этапе

94

Совершенствование организации оказа­ния скорой медицин­ской помощи на гос­питальном этапе

краевой

бюджет

99230,00

30950,00

35460,00

32820,00

территори­альный фонд ОМС

10440,00

3270,00

3470,00

3700,00

95

Укрепление матери­ально-технической базы КГБУЗ «Город­ская больница № 1,

краевой

бюджет

20770,00

4500,00

11530,00

4740,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

г. Барнаул»

территори­альный фонд ОМС

5170,00

500,00

1335,00

3335,00

96

Капитальный ремонт отделения реанима­ции КГБУЗ «Город­ская больница № 1, г. Барнаул»

краевой бюджет **

15072,00

15072,00

97

Переподготовка ме­дицинского персона­ла, компьютеризация лечебного процесса

территори­альный фонд ОМС

330,00

130,00

100,00

100,00

Итого по подпро­грамме 2

всего

159744327,8

14690857,2

15911880,0

20043598,9

20551536,9

21175506,6

20935240,2

22527374,2

23908333,8

федераль­ный бюд­жет

8284046,00

872684,60

402148,40

615523,90

786292,40

934291,60

119629530

1523804,50

195300530

федераль­ный бюд­жет*

12563959,4

999947,10

2252588,90

1501372,90

1849661,60

194713530

1057921,80

1460809,50

149452230

краевой

бюджет

25409581,6

3013902,80

2711698,70

4372843,50

3370019,30

3163864,50

2822603,00

2919724,90

3034924,90

территори­альный фонд ОМС

113299093,8

9804322,70

10545444,0

13478858,6

14432916,6

15130215,2

15858420,1

166230353

174258813

юридиче­ские лица

0

иные ис­точники

187647,00

0

0

75000,00

112647,00

0

0

0

0

* Потребность.

** Финансирование осуществляется в рамках других программ.

Приложение 5

к Постановлению

Администрации края

от 31 декабря 2013 г. N 721

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

"РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА"



п/п

Наименование мероприя­тия

Источник фи­нансирования

Объем финансирования по годам, тыс.

рублей

всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Строительство корпуса на 205 мест детского са­натория «Белокуриха»

краевой бюд­жет **

315000,00

0

0

100000,00

215000,00

0

0

0

0

иные источ­ники

315000,00

0

0

100000,00

215000,00

0

0

0

0

2

Строительство много­профильного медицин­ского центра в одном из новых микрорайонов го­рода Барнаула

иные источ­ники

270000,00

0

0

0

0

0

0

0

270000,00

3

Формирование меди­цинских центров на 20 и 12 диализных мест

краевой бюд­жет **

300000,00

0

0

0

150000,00

150000,00

0

0

0

иные источ­ники

300000,00

0

0

0

150000,00

150000,00

0

0

0

Итого по подпрограмме 3

всего

1500000,00

0

0

200000,00

730000,00

300000,00

0

0

270000,00

краевой бюд­жет

615000,00

0

0

100000,00

365000,00

150000,00

0

0

0

иные источ­ники

885000,00

0

0

100000,00

365000,00

150000,00

0

0

270000,00

** Финансирование осуществляется в рамках других программ.

Приложение 6

к Постановлению

Администрации края

от 31 декабря 2013 г. N 721

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4

"ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА"



п/п

Наименование меро­приятия

Источник

финанси­

рования

Объем (

жнансирования по годам, тыс. рублей

всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Создание системы профилактики тяжелых осложнений у матери и ребенка планируем реализовать через следующие мероприятия

1

Восстановить в пол­ном объеме профи­лактические осмотры девочек 3, 7, 12, 14, 15, 16 и 17 и женщин фертильного возраста. Дополнительно к группам диспансерно­го наблюдения, опре­деленных приказом Минздрава РФ от 12.11.2012 № 572 ор­ганизовать группы ди­спансерного наблюде­ния: женщин фер­тильного возраста с экстрагениалыюй па­тологией, социально неадаптированные

федераль­ный фонд ОМС*

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

женщины фертильно­го возраста, женщин после аборта

2

Открытие филиалов краевого центра пре­натальной диагности­ки в межрайонных перинатальных цен­трах Славгородского, Бийского и Рубцов­ского медицинских округов, увеличение мощности самого цен­тра до 120 человек в смену с доведением скрининговых обсле­дований в первом триместре до 85 % . Приобретение обору­дования для центра пренатальной диагно­стики, в т.ч. для не­онатального и аудио- логического скринин­га

федераль­ный бюджет

81110,5

11110,5

12679,3

9553,5

9553,5

9553,5

9553,5

9553,5

9553,2

федераль­ный бюд­жет*

0

краевой

бюджет

9040,0

2040,0

1000,0

1000,0

1250,0

1250,0

1250,0

1250,0

3

Дальнейшее развитие работы краевого цен­тра сохранения и вос­становления репро­дуктивной функции с увеличением количе­ства циклов ВРТ до 700 в год

федераль­ный бюд­жет*

2817,9

1317,9

1500,0

краевой

бюджет

28504,3

2054,3

5450,0

3500,0

4375,0

4375,0

4375,0

4375,0

территори­альный фонд ОМС

345676,8

31800,0

38220,0

40530,0

42552,0

44679,6

46913,6

49259,3

51722,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

Оказание медико­психологической и социальной помощи беременным, оказав­шимся в трудной жиз­ненной ситуации

краевой

бюджет

60000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

5

Создание краевого центра детской репро- дуктологии

федераль­ный бюд­жет*

20000,0

20000,0

2. Создание трехуровневой структуры оказания медицинской помощи

6

г. Барнаул, строитель­ство нового перина­тального центра

федераль­ный фонд ОМС

2476218,0

150000,0

2326218,0

краевой

бюджет**

600000,0

18700,0

100000,0

481300,0

7

Реконструкция меж­районного перина­тального центра КГБУЗ «Г ородская клиническая больница №11, г. Барнаул» (строительство 3-х этажной пристройки)

федераль­ный бюд­жет*

190000,0

190000,0

краевой

бюджет**

10000,0

10000,0

8

Капитальный ремонт межрайонного пери­натального центра КГБУЗ "Центральная городская больница, г. Бийск"

федераль­ный бюд­жет*

40000,0

40000,0

краевой

бюджет**

2000,0

2000,0

9

г. Барнаул, реконструк­ция КГБУЗ «Родиль­ный дом № 2

федераль­ный бюд­жет*

190000,0

190000,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

г. Барнаул»

краевой

бюджет**

10000,0

4000,0

6000,0

10

г. Барнаул, капиталь­ный ремонт КГБУЗ «Родильный дом № 2, г. Барнаул»

краевой

бюджет**

23325,0

21500,0

1825,0

11

Реконструкция меж­районного перина­тального центра Бар­наульского медицин­ского округа с расши­рением коек детской реанимации и откры­тием отделения пато­логии новорожденных и недоношенных де­тей

федераль­ный бюд­жет*

190000,0

95000,0

95000,0

краевой

бюджет**

10000,0

10000,0

12

Оснащение учрежде­ний родовспоможения и детства в соответст­вии с порядками ока­зания помощи (приоб­ретение оборудова­ния)

федераль­ный бюд­жет*

560000,0

70000,0

70000,0

70000,0

70000,0

70000,0

70000,0

70000,0

70000,0

краевой

бюджет

132068,7

18005,0

19296,5

18646,5

9916,5

15991,6

16352,4

16731,2

17129,0

3. Организация этапности оказания помощи

13

Организация системы дистанционного мо­ниторинга за про­блемной беременно­стью с разработкой индивидуального пла­на ведения и маршру­та оказания медицин­ской помощи. Разви­тие системы «Регистр беременных», обеспе­чивающее экспертный

федераль­ный бюд­жет*

76000,0

9500,0

9500,0

9500,0

9500,0

9500,0

9500,0

9500,0

9500,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

уровень оценки степе­ни риска и электрон­ную связь между все­ми учреждениями ро­довспоможения и дет­ства в крае

14

Организация системы выездных комплекс­ных акушерско- неонатологических бригад, в том числе и для оказания плановой помощи в учреждени­ях детства и родо­вспоможения

краевой

бюджет*

280000,0

35000,0

35000,0

35000,0

35000,0

35000,0

35000,0

35000,0

35 000,0

15

Формирования парка автомобилей при краевом и межрайон­ных перинатальных центрах для обеспече­ния бесплатной дос­тавки плановых паци­енток на обследование и лечение в учрежде­ния II группы и III группы (приобретение автомобилей)

федераль­ный бюд­жет*

20000,0

10000,0

10000,0

16

Разработка и внедре­ние в практику всех ЛПУ края единых протоколов ведения больных по основным нозологическим фор­мам

федераль­ный бюд­жет*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17

Развитие и внедрение инновационных мето­дов диагностики, про­филактики и лечения: внутриутробное зна­менное переливание крови, во всех жен­ских консультациях внедрить прогнозиро­вание преждевремен­ных родов с использо­ванием теста «Актам Партус», применение Neopuff при проведе­нии первичной реани­мационной помощи новорожденным - шунтирующие и коа­гулирующие внутри­утробные операции при врожденной пато­логии плода, лазерная коагуляция плацен­тарных анастомозов при фето-фетальном трансфузионном син­дроме

федераль­ный бюд­жет*

141000,0

7000,0

20000,0

24000,0

34000,0

14000,0

14000,0

14000,0

14000,0

4. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, у детей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18

Проведение вакцина­ции девочек- подростков с 14­летнего возраста с целью профилактики рака шейки матки, детей из групп риска против ротавирусной, респиратор-но- синцитиальной и пневмококковой ин­фекции

краевой

бюджет*

242064,0

30258,0

30258,0

30258,0

30258,0

30258,0

30258,0

30258,0

30258,0

19

Приобретение меди­каментов для трех­этапной химиопрофи­лактики перинаталь­ной передачи ВИЧ

федераль­ный бюд­жет*

265864,3

38115,0

40401,9

42826,0

45395,6

48119,3

51006,5

20

Приобретение экс­пресс-тестов на ВИЧ

федераль­ный бюд­жет*

3348,2

480,0

508,8

539,3

571,7

606,0

642,4

5. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицин­ских осмотров и проведение диспансеризации населения детей

21

Приобретение автобу­са для выездной муль- тидисциплинарной бригады для обследо­вания детей и подро­стков

краевой

бюджет**

6997,5

795,0

1 482,7

1 526,5

1 572,5

1 620,8

22

Организация детских Центров здоровья на базе межрайонных медицинских округов

федераль­ный бюд­жет*

35 000,00

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

23

Создание сети кабине­тов репродуктивного здоровья подростков на базе межрайонных медицинских округов

федераль­ный бюд­жет*

36000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

края

24

Обеспечение детей в течение первого года жизни из малообеспе­ченных семей молоч­ными смесями и пре­паратами, не содер­жащими фенилаланин (закупка аминокис­лотных смесей и спе­циализированных продуктов питания, не содержащих фенила­ланин)

краевой

бюджет

608502,1

64039,5

60000,0

60000,0

60000,0

85116,5

88985,0

93048,3

97312,1

25

Проведение реабили­тационных мероприя­тий путем аутсорсинга (иппотерапия)

краевой

бюджет

9142,1

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1195,8

1253,6

1314,4

1378,3

26

Укрепление матери­ально-технической базы медицинских учреждений для про­ведения комплексной поэтапной реабилита­ции детей с ДЦП

краевой

бюджет

299401,0

32750,0

20805,0

20805,0

20805,0

48119,6

50015,3

52005,6

54095,5

27

Диспансеризация дет­ского населения

федераль­ный фонд ОМС*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Диспансеризация дет­ского населения

территори­альный фонд ОМС

1440000,0

40000,0

200000,0

200000,

0

200000,0

200000, 0

200000,0

200000,0

200000,0

6. Развитие специализированной помощи детям

28

Приобретение обору­дования и расходных

федераль­ный бюджет

84002,4

10500,3

10500,3

10500,3

10500,3

10500,3

10500,3

10500,3

10500,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

материалов для неона­тального и аудиологи- ческого скрининга в учреждениях государ­ственной и муници­пальной систем здра­воохранения

краевой

бюджет

0

29

Дальнейшее развитие сурдологичсекого центра на базе КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская больница»

федераль­ный бюд­жет*

8000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

30

Капитальный ремонт детской поликлиники КГБУЗ «Славгород- ская центральная рай­онная больница»

краевой

бюджет**

42851,0

2000,0

40851,0

31

г. Барнаул, реконст­рукция корпусов КГБУЗ «Детская го­родская клиническая больница № 7, г.Барнаул»

федераль­ный бюд­жет*

671400,0

71400,0

600000,0

краевой

бюджет**

93614,0

73000,0

20614,0

32

Капитальный ремонт учреждений детства и родовспоможения (10% площадей от общего количества ежегодно)

федераль­ный бюд­жет*

1773782,0

175000,0

175000,0

158964,0

158964,0

158964,0

158964,0

158964,0

158964,0

краевой

бюджет

185714,5

20922,0

39019,5

40172,8

41383,8

44216,4

7. Выхаживание детей с низкой и экстремально низкой массой тела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

33

Расширение и доос- нащение в соответст­вии с порядками ко­ечного фонда реани­мации новорожден­ных

федераль­ный бюд­жет*

21000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

34

Раннее введение пре­паратов экзогенного сурфактанта всем не­доношенным детям. Раннее начало прове­дение биназального спонтанного дыхания под постоянным по- ложи-тельным давле­нием в конце вьщоха - СРАР через биназаль­ные канюли или на­зальную маску.

федераль­ный бюд­жет*

25000,0

3000,0

3000,0

4000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

35

Повысить уровень диагностики и опре­деления факторов риска синдрома вне­запной смерти детей первого года жизни

федераль­ный бюд­жет*

15000,0

1000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

36

Повышение эффек­тивности деятельно­сти педиатрического реанимационно­консультативного центра на базе КГБУЗ «АККДБ»

федераль­ный бюд­жет*

21000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

краевой

бюджет*

14000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

37

Повышение уровня квалификации неона- тологов и реанимато­логов; поэтапное уст-

федераль­ный бюд­жет*

15000,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ранение сложившего­ся дефицита неонато- логов и детских реа­ниматологов

38

Приобретение обору­дования для учрежде­ний детства в соответ­ствии с порядками оказания медицинской помощи

краевой

бюджет*

14000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

39

Капитальный ремонт детского педиатриче­ского, хирургического отделений КГБУЗ «Детская городская больница, г. Бийск»

федераль­ный бюд­жет*

43700,0

43700,0

краевой

бюджет**

2300,0

2300,0

40

Капитальный ремонт детского инфекцион­ного отделения КГБУЗ «Г ородская больница №11, г.Барнаул»

федераль­ный бюд­жет*

44300,0

44300,0

краевой

бюджет**

1000,0

1000,0

41

Ремонт и оснащение оборудованием КГБУЗ «Детская го­родская инфекционная больница № 2, г. Барнаул», как этапа формирования детско­го медицинского кла­стера «Мать и дитя»

федераль­ный бюд­жет*

1074150,0

153450,0

153450,0

153450,0

153450,0

153450,0

153450,0

153450,0

8. Стратегия развития

<ГБУЗ «Алтайская краевая детская клиническая больница»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

42

Развитие системы доступной качествен­ной амбулаторной и стационарной спе­циализированной ме­дицинской помощи- детскому населению Алтайского края

краевой

бюджет

191292,0

0

95646,0

95646,0

43

Организация службы восстановительного лечения и реабилита­ции детей Алтайского края

территори­альный фонд ОМС

2640,0

0

1320,0

1320,0

44

Повышение доступно­сти специализирован­ной помощи для сель­ского населения края - обеспечение работы выездных врачебных бригад

краевой

бюджет

14000,0

0

7000,0

7000,0

территори­альный фонд ОМС

11000,0

10000,0

500,0

500,0

45

Внедрение аутсорсин­га и развитие матери­ально-технической базы КГБУЗ «Алтай­ская краевая клиниче­ская детская больни­ца» в рамках меди­цинского кластера

краевой

бюджет

30000,0

99507,0

99508,0

территори­альный фонд ОМС

8800,0

4900,0

1950,0

1950,0

46

Пристройка корпуса краевого детского реабилитационного отделения на 100 коек с приобретением обо­рудования для восста­новительного лечения

федераль­ный бюд­жет*

470000,0

235000,0

235000,0

краевой

бюджет**

25000,0

12000,0

13000,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

47

Капитальный ремонт и оснащение оборудо­ванием освободив­шихся площадей КГБУЗ «Перинаталь­ный центр Алтайского края» и открытие на них родильного дома 2-ого уровня на 130 коек, как этапа формирования детско­го медицинского кла­стера «Мать и дитя»

федераль­ный бюд­жет*

30000,0

30000,0

9. Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования

ние госуда

медицинских организаций службы детства и родовспоможения и выполне- рственного задания

48

Субсидия на выпол­нение государствен­ного задания по ока­занию медицинской помощи в учрежде­ниях детства и родо­вспоможения, выпол­нение услуг, не уста­новленных базовой рограммой обязатель­ного медицинского страхования

краевой

бюджет

2542541,9

286924,3

253481,8

253481,8

253481,8

353157,6

366465,4

380438,7

395110,5

49

Повышение энергети­ческой эффективности в учреждениях детства и родовспоможения Алтайского края

краевой

бюджет**

92596,1

10520,0

15030,0

15030,0

0

12104,8

12684,7

13293,6

13933,0

Итого по подпро­грамме 4

всего

15740779,

3

1268936,8

3766227,9

3383388,

1

1658315,8

1380583,8

1406688,1

1425623,

5

1451015,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

федераль­ный бюд­жет

165112,9

21610,8

23179,6

20053,8

20053,8

20053,8

20053,8

20053,8

20053,5

федераль­ный бюд­жет*

5512362,4

397017,9

559950,0

1904709,

0

757324,7

474779,3

477381,3

471639,3

469560,9

краевой

бюджет

5228905,2

563250,1

534502,3

1145067,

3

565357,3

571813,1

593081,4

615413,1

640420,6

краевой

бюджет

550064,0

65258,0

69258,0

69258,0

69258,0

69258,0

69258,0

69258,0

69258,0

территори­альный фонд ОМС

1808116,8

71800,00

253120,0

244300,0

246322,0

244679,6

246913,6

249259,3

251722,3

федераль­ный фонд ОМС

2476218,0

150000,0

2326218,0

0

0

0

0

0

0

* Потребность.

** Финансирование осуществляется в рамках других программ.

Приложение 7

к Постановлению

Администрации края

от 31 декабря 2013 г. N 721

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»



п/п

Наименование меро­приятия

Источник

финанси­

рования

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Укрепление матери­ально-технической базы существующих специализировнных учреждений и цент­ров

федераль­ный бюд­жет*

602238,2

150559,5

150559,5

150559,5

150559,7

0

0

0

0

2

Укрепление матери­ально-технической базы специализиро­ванных стационар­ных учреждений края

федераль­ный бюд­жет*

957420,2

117373,3

127373,3

237373,4

240553,4

117373,4

117373,4

0

0

3

Открытие дополни­тельных реабилита­ционных круглосу­точных коек по про­филям

федераль­ный бюд­жет*

707731,4

0

0

0

117955,2

117955,2

117955,2

127907,9

225957,9

4

Создание кабинетов реабилитации в цен­тральных районных больницах края (59)

федераль­ный бюд­жет*

423587,4

0

0

0

0

105896,9

105896,9

105896,8

105896,9

5

Создание и оснаще­ние реабилитацион­ных амбулаторных

федераль­ный бюд­жет*

811673,6

113018,2

108534,5

80021,4

81817,1

120942,6

115134,6

192205,3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

отделений со штатом мультидисциплинар- ных бригад на базе амбулаторно­поликлинических уч­реждений края (9)

6

Укрепление матери­ально-технической базы существующих амбулаторных реа­билитационных от­делений

федераль­ный бюд­жет*

375086,1

125028,7

125028,7

125028,7

0

0

0

0

0

7

Открытие дневного реабилитационого стационара (15 коек)

федераль­ный бюд­жет*

24256,0

0

0

0

0

0

0

24256,0

0

8

Выполнение госу­дарственного зада­ния по санаторно­курортному лечению

краевой

бюджет

1686192,1

189769,2

200603,4

200603,4

200603,4

207322,5

217854,2

228912,4

240523,6

террито­риальный фонд ОМС

910271,8

74720,3

79204,0

107717,0

112995,0

124458,6

130557,0

136954,7

143665,2

9

Повышение энерге­тической эффектив­ности в детских са­наторно-курортных учреждениях

краевой бюджет **

43948,8

4993,1

7000,0

7000,0

0,0

5812,1

6087,3

6376,4

6679,9

10

Оснащение детских санаторно-курортных учреждений обору­дованием и авто­транспортом

краевой

бюджет

4889,2

850,0

0

0

0

937,1

984,0

1033,2

1084,9

11

Капитальный ремонт учреждений меди­цинской реабилита­ции и санаторно­курортного лечения (10% площадей от общего)

федераль­ный бюд­жет*

1723000,0

156000,0

156000,0

235166,0

235166,0

235166,0

235166,0

235166,0

235170,0

краевой

бюджет

25021,0

4350,0

0

0

0

4795,9

5035,7

5287,5

5551,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого по подпро­грамме 5

всего

8295315,8

936662,3

954303,4

1143469,4

1139649,8

1040660,2

1052044,2

1063996,2

964530,3

федераль­ный бюд­жет*

5624992,9

661979,7

667496,0

828149,0

826051,4

697334,0

691526,0

685432,0

567024,8

краевой

бюджет

1760051,1

199962,3

207603,4

207603,4

200603,4

218867,6

229961,2

241609,5

253840,3

террито­риальный фонд ОМС

910271,8

74720,3

79204,0

107717,0

112995,0

124458,6

130557,0

136954,7

143665,2

* Потребность.

** Финансирование осуществляется в рамках других программ.

Приложение 8

к Постановлению

Администрации края

от 31 декабря 2013 г. N 721

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»



п/п

Наименование меро­

Источник фи-

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

приятия

нансирова-ния

всего

| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.

2017 г. | 2018 г.

| 2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Открытие кабинетов паллиативной помо­щи

краевой бюд­жет

156000,0

39000,0

39000,0

39000,0

39000,0

2

Открытие дневных стационаров паллиа­тивной помощи

краевой бюд­жет

59216,5

13931,6

14494,4

15085,1

15705,4

3

Открытие круглосу­точного стационара паллиативной помо­щи

краевой бюд­жет

265180,3

15442,0

79362,8

83182,4

87193,1

4

Обучение 36 врачей и 86 среднего медицин­ского персонала на базах Российских ме­дицинских универси­тетов, имеющих ли­цензию на обучению специалистов по про­филю «паллиативная медицина» в 2013 — 2015 гг.

краевой бюд­жет

12639,6

10547,8

1054,8

1037,0

5

Финансирование ме-

краевой бюд-

69985,7

7951,2

7188,6

7188,6

7188,6

9531,9

9909,3

10305,7

10721,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

роприятий по выпол­нению государствен­ного задания

жет

Итого по подпро­грамме 6

всего

563022,1

7951,2

7188,6

7188,6

7188,6

88453,3

143821,3

148610,2

152620,3

краевой бюд­жет

563022,1

7951,2

7188,6

7188,6

7188,6

88453,3

143821,3

148610,2

152620,3

Приложение 9

к Постановлению

Администрации края

от 31 декабря 2013 г. N 721

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»



п/п

Наименование ме­роприятия

Источник

финанси­

рования

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Целевая подготовка специалистов по программам высшего и среднего профессионального образования, по

программам

послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования

1

Целевая подготов­ка специалистов по программам выс­шего профессио­нального образова­ния

федераль­ный бюд­жет*

532000,0

66500,0

66500,0

66500,0

66500,0

66500,0

66500,0

66500,0

66500,0

2

Целевая подготов­ка специалистов по программам сред­него профессио­нального образова­ния

краевой

бюджет

1260917,3

155511,2

160544,1

160544,1

160544,1

142715,5

151246,2

160203,5

169608,6

краевой бюджет* *

15568,0

1946,0

1946,0

1946,0

1946,0

1946,0

1946,0

1946,0

1946,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

Целевая подготов­ка специалистов по программам после­вузовского (интер­натура, ординату­ра) профессиональ­ного образования

федераль­ный бюд­жет*

164000,0

20500,0

20500,0

20500,0

20500,0

20500,0

20500,0

20500,0

20500,0

краевой

бюджет

1810,0

210,0

220,0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

2. Обучение специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам

дополнительного образования

4

Обучение специа­листов с высшим медицинским обра­зованием по про­граммам дополни­тельного медицин­ского и фармацев­тического образо­вания

федераль­ный бюд­жет*

284000,0

35500,0

35500,0

35500,0

35500,0

35500,0

35500,0

35500,0

35500,0

краевой

бюджет

32539,1

4290,0

3729,7

3719,7

3719,7

4270,0

4270,0

4270,0

4270,0

5

Обучение специа­листов со средним медицинским обра­зованием по про­граммам дополни­тельного медицин­ского и фармацев­тического образо­вания

краевой

бюджет

35650,4

4456,3

4456,3

4456,3

4456,3

4456,3

4456,3

4456,3

4456,3

3. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений, стимулирование

медицинских работников

6

Проведение еже­годного конкурса на звание «Лучший врач года», «Луч­ший провизор», «Лучший по про­фессии»

краевой

бюджет

18300,0

3000,0

1100,0

1100,0

1100,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11

12

4. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи

7

Осуществление единовременных компенсационных выплат молодым специалистам

краевой

бюджет

1080000,0

135000,0

0

0

0

236250,0

236250,0

236250,0

236250,0

федераль­ный бюд­жет

1080000,0

135000,0

0

0

0

236250,0

236250,0

236250,0

236250,0

8

Осуществление профессиональных доплат специалис­там с высшим и средним медицин­ским образованием стационарных от­делений учрежде­ний здравоохране­ния края

краевой

бюджет

2433872,0

304234,0

304234,0

304234,0

304234,0

304234,0

304234,0

304234,0

304234,0

9

Осуществление до­плат специалистам с высшим и сред­ним медицинским образованием, ока­зывающим амбула- торно-поликлини­ческую помощь на­селению края

краевой

бюджет

876901,6

109612,7

109612,7

109612,7

109612,7

109612,7

109612,7

109612,7

109612,7

10

Улучшение жи­лищных условий медицинских ра­ботников в рамках реализации ФЦП «Социальное раз­витие села»

федераль­ный бюд­жет*

34352,0

4294,0

4294,0

4294,0

4294,0

4294,0

4294,0

4294,0

4294,0

федераль­ный бюд­жет

9800,0

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

900,0

900,0

краевой

бюджет**

17176,0

2147,0

2147,0

2147,0

2147,0

2147,0

3220,0

3221,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

Выделение ведом­ственного или арендного жилья медицинским ра­ботникам

краевой

бюджет**

1119250,0

13000,0

144375,0

144375,0

144375,0

144375,0

144375,

0

144375,0

12

Организация сана­торно-курортного лечения медицин­ских работников учреждений здра­воохранения

краевой

бюджет

58626,1

7000,0

6860,0

6860,0

6860,0

7203,0

7563,2

7941,4

8338,5

13

Предоставление мер социальной поддержки отдель­ным категориям граждан, работаю­щих и проживаю­щих в сельской ме­стности

краевой

бюджет

35156,9

4908,2

4019,4

4019,4

4019,4

4220,4

4431,4

4653,0

4885,7

14

Повышение зара­ботной платы в со­ответствии с Ука­зом Президента от 07.05.2012 № 597

федераль­ный бюд­жет*

44891823,90

689230,00

2428070,50

5689490,70

8938817,70

12252078,40

14894136,60

0

0

Итого по подпро­грамме 7

всего

53981743,3

1697939,4

3294586,7

6884128,9

10134455,9

13443882,3

16095042,4

1210835,9

1220871,8

федераль­ный бюд­жет

1089800,0

136600,0

0

1600,0

1600,0

237850,0

237850,0

237150,0

237150,0

федераль­ный бюд­жет*

45906175,9

816024,0

2554864,5

5816284,7

9065611,7

12378872,4

15020930,6

126794,0

126794,0

краевой

бюджет

6745767,4

745315,4

596722,2

743244,2

743244,2,2

964659,9

973761,8

984391,9

994427,8

* Потребность.

Финансирование осуществляется в рамках других программ.

Приложение 10

к Постановлению

Администрации края

от 31 декабря 2013 г. N 721

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе

в амбулаторных условиях»



п/п

Наименование ме­роприятия

Источник

финансиро­

вания

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

. 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Формирование сис­темы рационально­го назначения и ис­пользования лекар­ственных препара­тов

краевой

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Оптимизация сис­темы обращения лекарственных средств, гарантиру­ющей их безопас­ность, эффектив­ность и качество

краевой

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

Повышение инфор­мированности насе­ления, медицин­ских и фармацевти­ческих работников в вопросах лекарст­венного обеспече­ния

краевой

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Реализация про­граммы обеспече­ния необходимыми лекарственными средствами

федераль­ный бюджет

6394429,30

647257,2

239388,0

727253,0

770885,0

925887,3

974913,3

1026880,2

1081965,3

5

Реализация про­граммы льготного лекарственного обеспечения граж­дан регионального уровня ответствен­ности

краевой

бюджет

2293094,30

260412,5

283433,0

283433,0

283433,0

273240,3

287657,3

302795,2

318690,0

6

Реализация про­граммы обеспече­ния больных, стра­дающих редкими (орфанными) забо­леваниями

федераль­ный бюд­жет*

1388002,00

165360,0

175281,0

185798,0

196946,0

208763,0

221288,0

234566,0

7

Реализация про­граммы по лекарст­венному обеспече­нию больных, стра­дающим злокачест­венными новообра­зованиями лимфо­идной, кроветвор­ной и родственных им тканей, гемофи­лией, муковисцидо-

федераль­ный бюджет

8809809,90

892886,0

956916,9

1000695,0

1059498,0

1121824,0

1187894,0

1257929,0

1332167,0

краевой

бюджет

8896,80

1120,5

1098,1

1098,1

1098,1

1120,5

1120,5

1120,5

1120,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

зом, гипофизарным нанизмом, болез­нью Гоше, рассеян­ным склерозом, по­сле транспланта­ции органов и (или) тканей

Итого по подпро­грамме 8

всего

18894232,3

1801676,2

1646196,0

2187760,1

2300712,1

2519018,1

2660348,1

2810012,9

2968508,8

федераль­ный бюджет

15204239,2

1540143,2

1196304,9

1727948,0

1830383,0

2047711,3

2162807,3

2284809,2

2414132,3

федераль­ный бюд­жет*

1388002,0

0,0

165360,0

175281,0

185798,0

196946,0

208763,0

221288,0

234566,0

краевой

бюджет

2301991,1

261533,0

284531,1

284531,1

284531,1

274360,8

288777,8

303915,7

319810,5

* Потребность.

Приложение 11

к Постановлению

Администрации края

от 31 декабря 2013 г. N 721

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»



п/п

Наименование

мероприятия

Источник

финансиро­

вания

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Масштабирова­ние Регионально­го Центра обра­ботки данных

федераль­ный бюд­жет*

44000,00

1000,00

15000,00

5000,00

1000,00

1000,00

10000,00

1000,00

10000,00

2

Содержание и развитие корпо­ративной сети передачи данных и локальных вы­числительных се­тей

федераль­ный бюд­жет*

852839,00

35300,60

98179,20

119035,40

128150,40

115174,60

118999,60

118999,60

118999,60

краевой

бюджет

17775,30

0

8879,40

7267,50

1628,40

0

0

0

0

территори­альный фонд ОМС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Дооснащение уч­реждений здраво­охранения регио­на вычислитель­ной техникой и лицензионным программным обеспечением

федераль ный бюд­жет*

470160,00

36000,00

36000,00

108000,00

72000,00

72000,00

72000,00

72000,00

2160,00

краевой

бюджет

86400,00

7200,00

10800,00

10800,00

3600,00

3600,00

3600,00

3600,00

43200,00

территори­альный фонд ОМС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Развитие регио­нальных инфор-

федераль­ный бюд-

590300,00

1300,00

83500,00

54600,00

43200,00

83200,00

95200,00

108500,00

120800,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

мационных сис­тем

жет*

краевой

бюджет

116700,00

0

2600,00

21400,00

35300,00

14900,00

15500,00

13500,00

13500,00

5

Адаптация регио­нальной инфор­мационной сис­темы и её модулей для работы с по­лисами медицин­ского страхования единого образца, в том числе обеспе­ченных федераль­ным приложением универсальной электронной кар­ты

федераль­ный бюд­жет*

53385,00

1430,00

29500,00

18100,00

4355,00

0

0

0

0

краевой

бюджет

2545,00

0

2492,50

52,50

0

0

0

0

0

6

Развитие регио­нальной системы телемедицинских консультаций

федераль­ный бюд­жет*

172700,00

900,00

10100,00

114500,00

14900,00

14900,00

7400,00

7400,00

2600,00

краевой

бюджет

8900,00

0

1480,00

2340,00

2740,00

1740,00

240,00

360,00

0

7

Внедрение сис­тем удаленного скрининга высо­корисковых групп пациентов

федераль­ный бюд­жет*

114000,00

0

6000,00

18000,00

30000,00

30000,00

30000,00

0

0

краевой

бюджет

28200,00

0

0

0

0

0

0

28200,00

0

8

Внедрение элек­тронных образо­вательных курсов и систем под­держки принятия врачебных реше­ний в повсе­дневную деятель­ность медицин­ских работников

федераль­ный бюд­жет*

14478,00

0

0

1400,00

2000,00

2400,00

2600,00

2900,00

3178,00

краевой

бюджет

1000,00

0

1000,00

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9

Обеспечение ин­формационной безопасности

федераль­ный бюд­жет*

504889,40

20605,80

34745,80

53445,80

64624,00

72304,00

80704,00

89104,00

89356,00

краевой

бюджет

36908,50

840,00

3137,70

4361,80

4141,80

4321,80

4741,80

5161,80

10201,80

Итого по подпро­грамме 9

всего

3115180,20

104576,40

343414,60

538303,00

407639,60

415540,40

440985,40

450725,40

413995,40

федераль­ный бюд­жет*

2816751,40

96536,40

313025,00

492081,20

360229,40

390978,60

416903,60

399903,60

347093,60

краевой

бюджет

298428,80

8040,00

30389,60

46221,80

47410,20

24561,80

24081,80

50821,80

66901,80

* Потребность.

Приложение 12

к Постановлению

Администрации края

от 31 декабря 2013 г. N 721

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета Алтайского края и юридических лиц на реализацию целей Программы развития здравоохранения Алтайского края

Подпро­

грамма

Источник

финанси­

рования

Оценка финансирования по годам, тыс. рублей

всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого по програм­ме разви­тия здра­воохране­ния

всего

352416491,9

28061255,3

35371938,2

46174257,5

48698856,2

52323427,2

54832345,7

42315869,2

44638542,

6

федераль­ный бюд­жет

25546198,1

2671038,6

1724632,9

2465125,7

2738329,2

3339906,7

3717006,4

4165817,5

4724341,1

федераль­ный бюд­жет*

83529051,7

4066008,3

7744397,9

11942091,8

14474555,8

17428670,1

19005250,8

4497690,9

4370386,1

краевой

бюджет

48500371,0

5277997,4

4750863,4

8794706,4

6804612,6

5987923,5

5419285,5

5623988,0

5840994,2

краевой бюджет *

550064,0

65258,0

69258,0

69258,0

69258,0

69258,0

69258,0

69258,0

69258,0

федераль­ный фонд ОМС

2476218,0

150000,0

2326218,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

федераль­ный фонд ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территори­альный фонд ОМС

190741942,1

15830953,0

18756568,0

22728075,6

24134453,6

25347668,9

26621545,0

27959114,8

29363563,

2

иные ис­точники

1072647,0

0,0

0,0

175000,0

477647,0

150000,0

0,0

0,0

270000,0

Подпро­грамма 1

всего

90821891,1

7552655,8

9591141,0

12109420,5

12093357,5

11822282,5

11960676,0

12541190,9

13151166,9

федераль­ный бюд­жет

803000,0

100000,0

103000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

федераль­ный бюд­жет*

9716807,7

1094503,2

1231113,5

1224214,0

1429879,0

1342624,5

1131824,5

1131824,5

1130824,5

краевой

бюджет

5577623,7

478042,6

378227,5

1888006,5

1221258,5

531342,5

343197,2

359500,9

378048,0

краевой бюджет *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федераль­ный фонд ОМС*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

территори­альный фонд ОМС

74724459,7

5880110,0

7878800,0

8897200,0

9342220,0

9848315,5

10385654,3

10949865,5

11542294,4

иные ис­точники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпро­грамма 2

всего

159744327,8

14690857,2

15911880,0

20043598,9

20551536,9

21175506,6

20935240,2

22527374,2

23908333,8

федераль­ный бюд­жет

8284046,0

872684,6

402148,4

615523,9

786292,4

934291,6

1196295,3

1523804,5

1953005,3

федераль­ный бюд-

12563959,4

999947,1

2252588,9

1501372,9

1849661,6

1947135,3

1057921,8

1460809,5

1494522,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

жет*

краевой

бюджет

25409581,6

3013902,8

2711698,7

4372843,5

3370019,3

3163864,5

2822603,0

2919724,9

3034924,9

территори­альный фонд ОМС

113299093,8

9804322,7

10545444,0

13478858,6

14432916,6

15130215,2

15858420,1

16623035,3

17425881,3

иные ис­точники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпро­грамма 3

всего

1500000,00

0

0

200000,00

730000,00

300000,00

0

0

270000,00

краевой

бюджет

615000,00

0

0

100000,00

365000,00

150000,00

0

0

0

иные ис­точники

885000,00

0

0

100000,00

365000,00

150000,00

0

0

270000,00

Подпро­грамма 4

всего

15740779,3

1268936,8

3766227,9

3383388,1

1658315,8

1380583,8

1406688,1

1425623,5

1451015,3

федераль­ный бюд­жет

165112,9

21610,8

23179,6

20053,8

20053,8

20053,8

20053,8

20053,8

20053,5

федераль­ный бюд­жет*

5512362,4

397017,9

559950,0

1904709,0

757324,7

474779,3

477381,3

471639,3

469560,9

краевой

бюджет

5228905,2

563250,1

534502,3

1145067,3

565357,3

571813,1

593081,4

615413,1

640420,6

краевой бюджет *

550064,0

65258,0

69258,0

69258,0

69258,0

69258,0

69258,0

69258,0

69258,0

федераль­ный фонд ОМС

2476218,0

150000,0

2326218,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федераль­ный фонд ОМС*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территори­

альный

1808116,8

71800,0

253120,0

244300,0

246322,0

244679,6

246913,6

249259,3

251722,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

фонд ОМС

Подпро­грамма 5

всего

8295315,8

936662,3

954303,4

1143469,4

1139649,8

1040660,2

1052044,2

1063996,2

964530,3

федераль­ный бюд­жет*

5624992,9

661979,7

667496,0

828149,0

826051,4

697334,0

691526,0

685432,0

567024,8

краевой

бюджет

1760051,1

199962,3

207603,4

207603,4

200603,4

218867,6

229961,2

241609,5

253840,3

территори­альный фонд ОМС

910271,8

74720,3

79204,0

107717,0

112995,0

124458,6

130557,0

136954,7

143665,2

Подпро­грамма 6

всего

563022,1

7951,2

7188,6

7188,6

7188,6

88453,3

143821,3

148610,2

152620,3

краевой

бюджет

563022,1

7951,2

7188,6

7188,6

7188,6

88453,3

143821,3

148610,2

152620,3

Подпро­грамма 7

всего

53981743,3

1697939,4

3294586,7

6884128,9

10134455,9

13443882,3

16095042,4

1210835,9

1220871,8

федераль­ный бюд­жет

1089800,0

136600,0

0

1600,0

1600,0

237850,0

237850,0

237150,0

237150,0

федераль­ный бюд­жет*

45906175,9

816024,0

2554864,5

5816284,7

9065611,7

12378872,4

15020930,6

126794,0

126794,0

краевой

бюджет

6745767,4

745315,4

596722,2

743244,2

743244,2

964659,9

973761,8

984391,9

994427,8

Подпро­грамма 8

всего

18894232,3

1801676,2

1646196,0

2187760,1

2300712,1

2519018,1

2660348,1

2810012,9

2968508,8

федераль­ный бюд­жет

15204239,2

1540143,2

1196304,9

1727948,0

1830383,0

2047711,3

2162807,3

2284809,2

2414132,3

федераль­ный бюд­жет*

1388002,0

0,0

165360,0

175281,0

185798,0

196946,0

208763,0

221288,0

234566,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

краевой

бюджет

2301991,1

261533,0

284531,1

284531,1

284531,1

274360,8

288777,8

303915,7

319810,5

Подпро­грамма 9

всего

3115180,2

104576,4

343414,6

538303,0

407639,6

415540,4

440985,4

450725,4

413995,4

федераль­ный бюд­жет*

2816751,4

96536,4

313025,0

492081,2

360229,4

390978,6

416903,6

399903,6

347093,6

краевой

бюджет

298428,8

8040,0

30389,6

46221,8

47410,2

24561,8

24081,8

50821,8

66901,8

* Потребность.

Приложение 13

к Постановлению

Администрации края

от 31 декабря 2013 г. N 721

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ,

необходимых для реализации государственной программы

Источники и направления расходов

Сумма расходов, тыс. рублей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего финансо­вых затрат, в том числе

28061255,3

35371938,2

46174257,5

48698856,2

52323427,2

54832345,7

42315869,2

44638542,6

352416491,9

из краевого бюджета

5277997,4

4750863,4

8794706,4

6804612,6

5987923,5

5419285,5

5623988,0

5840994,2

48500371,0

из краевого бюджета *

65258,0

69258,0

69258,0

69258,0

69258,0

69258,0

69258,0

69258,0

550064,0

из федерально­го бюджета (на условиях софи- нансирования)

2671038,6

1724632,9

2465125,7

2738329,2

3339906,7

3717006,4

4165817,5

4724341,1

25546198,1

из федерально­го бюджета *

4066008,3

7744397,9

11942091,8

14474555,8

17428670,1

19005250,8

4497690,9

4370386,1

83529051,7

из внебюджет­ных источни­ков

15980953,0

21082786,0

22903075,6

24612100,6

25497668,9

26621545,0

27959114,8

29633563,2

194290807,1

Капитальные вложения, в том числе

5016225,7

7525670,2

10119128,7

7816611,7

5833035,7

3794413,3

4154460,0

4315393,1

48574938,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

из краевого бюджета

1547008,0

1055939,3

5064365,4

3072108,0

1784050,1

1009428,2

1023717,9

1053171,7

15609788,6

из краевого бюджета *

0,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

14000,0

из федерально­го бюджета (на условиях софи- нансирования)

670459,8

26179,6

20053,8

20053,8

20053,8

20053,8

20053,8

20053,5

816961,9

из федерально­го бюджета *

2648757,9

4115333,3

4857709,5

4244802,9

3876931,8

2762931,3

3108688,3

2970167,9

28585322,9

из внебюджет­ных источни­ков

150000,0

2326218,0

175000,0

477647,0

150000,0

0,0

0,0

270000,0

3548865,0

Прочие расхо­ды, в том числе

23045029,6

27846268,0

36055128,8

40882244,5

46490391,5

51037932,4

38161409,2

40323149,5

303841553,5

из краевого бюджета

3730989,4

3694924,1

3730341,0

3732504,6

4203873,4

4409857,3

4600270,1

4787822,5

32890582,4

из краевого бюджета *

65258,0

67258,0

67258,0

67258,0

67258,0

67258,0

67258,0

67258,0

536064,0

из федерально­го бюджета (на условиях софи- нансирования)

2000578,8

1698453,3

2445071,9

2718275,4

3319852,9

3696952,6

4145763,7

4704287,6

24729236,2

из федерально­го бюджета *

1417250,4

3629064,6

7084382,3

10229752,9

13551738,3

16242319,5

1389002,6

1400218,2

54943728,8

из внебюджет­ных источни­ков

15830953,0

18756568,0

22728075,6

24134453,6

25347668,9

26621545,0

27959114,8

29363563,2

190741942,1

* Потребность.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.050 Лечебно-профилактическая помощь населению

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать