Основная информация
Дата опубликования: | 31 декабря 2019г. |
Номер документа: | RU68000201901447 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2019 г. № 1511
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 05.12.2019), (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
в позиции «Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Программы» и далее по всему тексту Программы слова «федеральный (региональный) проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области в 2018 - 2024 годах» заменить словами «федеральный (региональный) проект «Развитие экспорта медицинских услуг»;
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего: 222 749 664,0 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке:
9 985 949,6 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации); средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
68 989 143,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 132 552 076,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
средства внебюджетных источников по предварительной оценке:
11 222 494,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
6 212 529,1 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:
584 450,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
3 262 602,1 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
982 698,6 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
1 043 288,5 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
1 918 940,3 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы»:
2 637 775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.);
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:
19 746 422,8 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Экспертиза и контрольно надзорные функции»:
620 099,2 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:
144 097 703,9 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:
105 915,8 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении»:
470 240,9 тыс. руб. (с 2019 по 2024 гг.)
1.2. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2024 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 68 989 143,2 тыс. руб. (31,0% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 9 985 949,6 тыс. руб. (4,5% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 132 552 076,9 тыс. руб. (59,5%) от общего объема средств Программы), внебюджетных источников - 11 222 494,2 тыс. руб. (5,0% от общего объема средств Программы).»;
1.3. в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2024 годы, подпрограмм государственной программы и их значения» к Программе:
в разделе 3 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
3.3. Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорожденных
1,3
1,3
1,15
1,1
-
-
-
-
-
-
пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
3.6. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов
Процент
95,2
96,8
96,8
96,8
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
в разделе 5 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» пункты 5.1, 5.2 изложить в следующей редакции:
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых
100 тыс.
взрослого
населения
6
6,8
7,6
8,4
9,3
9,4
9,5
10,2
10,3
10,4
5.2. Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей
Число амбулаторных посещений на 10 тыс. населения
X
X
X
148,8
183,1
185,2
187,2
190,7
200,3
210,3
в разделе 10 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
10.1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
8029,2
8632,8
8901,9
10672,4
11674,8
12639,5
13401,2
14131,9
14245,8
14695,5
1.4. в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» к Программе раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 2 «Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства», раздел 3 «Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 4 «Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», раздел 5 «Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», раздел 6 «Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел 8 «Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 9 «Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции», раздел 10 «Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области», раздел 11 «Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи», раздел 12 «Подпрограмма государственной программы «Информационные технологии в здравоохранении» изложить в редакции согласно приложению № 1;
1.5. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2;
1.6. приложение № 4а «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017 - 2024 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3;
1.7. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 6 212 529,1 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета (прогноз):
2 900 445,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 36 017,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1,9 тыс. руб.;
2016 г. - 403 413,9 тыс. руб.;
2017 г. - 346 766,5 тыс. руб.;
2018 г. - 414 310,3 тыс. руб.;
2019 г. - 376 346,9 тыс. руб.;
2020 г. - 545 766,0 тыс. руб.;
2021 г. - 392 770,6 тыс. руб.;
2022 г. - 385 052,1 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области (прогноз):
3 312 083,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 28 866,4 тыс. руб.;
2014 г. - 48 228,0 тыс. руб.;
2015 г. - 26 213,6 тыс. руб.;
2016 г. - 375 166,1 тыс. руб.;
2017 г. - 321 946,9 тыс. руб.;
2018 г. - 359 829,9 тыс. руб.;
2019 г. - 413 311,0 тыс. руб.;
2020 г. - 354 582,6 тыс. руб.;
2021 г. - 373 392,5 тыс. руб.;
2022 г. - 341 604,3 тыс. руб.;
2023 г. - 334 471,0 тыс. руб.;
2024 г. - 334 471,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников (прогноз): 0,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 - 0,3 тыс. руб.;
2019 - 0,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 6 212 529,1 тыс. руб., в том числе 2 900 445,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (46,7%), 3 312 083,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (53,3%), 0,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.»;
1.8. в приложении № 7 «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего за счет средств из внебюджетных источников по предварительной оценке: 584 450,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 0,0 тыс. руб.;
2014 г. -212 000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 138 600,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 110 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 93 180,0 тыс. руб.;
2019 г. - 30 170,0 тыс. руб.;
2020 г. -100,0 тыс. руб.;
2021 г. - 100,0 тыс. руб.;
2022 г. - 100,0 тыс. руб.;
2023 г. - 100,0 тыс. руб.;
2024 г. - 100,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» в абзаце втором цифры «602 380,0» заменить цифрами «584 450,0»;
1.9. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»:
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце пятом цифры «96,8» заменить цифрами «95,0»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 3 262 602,1 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке:
2 089 472,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 10 887,9 тыс. руб.;
2014 г. - 7 377,1 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 280 554,1 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 64 168,1 тыс. руб.;
2019 г. - 77 328,1 тыс. руб.;
2020 г. - 794 927,2 тыс. руб.;
2021 г. - 854 230,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 1 173 129,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 160 572,2 тыс. руб.;
2014 г. - 173 585,2 тыс. руб.;
2015 г. - 306 995,3 тыс. руб.;
2016 г. - 104 839,3 тыс. руб.;
2017 г. - 31 362,9 тыс. руб.;
2018 г. - 42 664,2 тыс. руб.;
2019 г. - 70 930,1 тыс. руб.;
2020 г. - 110 452,8 тыс. руб.;
2021 г. - 106 295,1 тыс. руб.;
2022 г. - 21 810,8 тыс. руб.;
2023 г. - 21 810,8 тыс. руб.;
2024 г. - 21 810,8 тыс. руб.
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
абзац пятый признать утратившим силу;
в абзаце шестом цифры «96,8» заменить цифрами «95,0»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 3 262 602,1 тыс. руб., в том числе 1 173 129,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (36,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 2 089 472,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (64,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.10. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 982 698,6 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области (прогноз):
961 577,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 98 139,7 тыс. руб.
2014 г. - 111 277,5 тыс. руб
2015 г. - 75 238,6 тыс. руб.
2016 г. - 74 272,9 тыс. руб.
2017 г. - 72 723,9 тыс. руб.
2018 г. - 78 473,1 тыс. руб.
2019 г. - 82 918,7 тыс. руб.
2020 г. - 73 706,6 тыс. руб.
2021 г. - 73 706,6 тыс. руб.
2022 г. - 73 706,6 тыс. руб.
2023 г. - 73 706,6 тыс. руб.
2024 г. - 73 706,6 тыс. руб.
средства из внебюджетных 565,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 565,5 тыс. руб.;
источников (прогноз):
средства федерального бюджета (прогноз):
20 555,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 555,9 тыс. руб.;
2017 г. - 19 999,8 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 982 698,6 тыс. руб., в том числе 961 577,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,8% от общего объема средств Подпрограммы), 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы), 20 555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.11. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
Всего: 1 043 288,5 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по
предварительной оценке:
226 631,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 49 313,3 тыс. руб.;
2019 г. - 44 432,9 тыс. руб.;
2020 г. - 44 340,0 тыс. руб.;
2021 г. - 44 340,0 тыс. руб.;
2022 г. - 44 205,1 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
816 657,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 89 308,2 тыс. руб.;
2014 г. - 48 013,4 тыс. руб.;
2015 г. - 56 232,0 тыс. руб.;
2016 г. - 52 392,9 тыс. руб.;
2017 г. - 54 762,1 тыс. руб.;
2018 г. - 71 037,9 тыс. руб.;
2019 г. -92 271,7 тыс. руб.;
2020 г. - 72 285,0 тыс. руб.;
2021 г. - 72 285,0 тыс. руб.;
2022 г. - 72 271,0 тыс. руб.;
2023 г. - 67 899,0 тыс. руб.;
2024 г. - 67 899,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 1 043 288,5 тыс. руб., в том числе 816 657,2 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (78,3% от общего объема средств Подпрограммы), 226 631,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (21,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.12. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 1 918 940,3 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
300 042,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 г. - 30 000,0 тыс. руб.;
2020 г. - 72 572,5 тыс. руб.;
2021 г. - 94 185,0 тыс. руб.;
2022 г. - 103 285,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
896 254,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г.-76 787,8 тыс. руб.;
2014 г. - 86 781,8 тыс. руб.;
2015 г. - 90 829,4 тыс. руб.;
2016 г. - 82 685,9 тыс. руб.;
2017 г. - 83 666,3 тыс. руб.;
2018 г. - 60 732,5 тыс. руб.;
2019 г. - 88 872,8 тыс. руб.;
2020 г. - 67 015,5 тыс. руб.;
2021 г. - 69 153,0 тыс. руб.;
2022 г. - 70 053,0 тыс. руб.;
2023 г. - 59 838,0 тыс. руб.;
2024 г. - 59 838,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 2 600,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 100,0 тыс. руб.
2014 г. - 250,0 тыс. руб.
2015 г. - 550,0 тыс. руб.
2016 г. - 150,0 тыс. руб.
2017 г. - 175,0 тыс. руб.
2018 г. - 175,0 тыс. руб.
2019 г. - 200,0 тыс. руб.
2020 г. - 200,0 тыс. руб.
2021 г. - 200,0 тыс. руб.
2022 г. - 200,0 тыс. руб.
2023 г. - 200,0 тыс. руб.;
2024 г. - 200,0 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 720 043,8 тыс.
руб., в том числе по годам:
2013 г. - 23 500,0 тыс. руб.;
2014 г. - 40 000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 40 000,0 тыс. руб.;
2016 г. - 60 000,0 тыс. руб.;
2017 г. - 60 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
2019 г. - 9 178,8 тыс. руб.;
2020 г. - 198 623,1 тыс. руб.;
2021 г. - 288 741,9 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 1 918 940,3 тыс. руб., в том числе 720 043,8 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (37,5% от общего объема средств Подпрограммы), 300 042,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (15,7%) от общего объема средств Подпрограммы), 896 254,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (46,7% от общего объема средств Подпрограммы) и 2 600,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1%) от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.13. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 19 746 422,8 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
9 229 179,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 989 131,3 тыс. руб.;
2017 г. - 921 908,9 тыс. руб.;
2018 г. - 1 103 158,1 тыс. руб.;
2019 г. - 1 235 232,9 тыс. руб.;
2020 г. - 1 173 708,9 тыс. руб.;
2021 г. - 1 009 615,2 тыс. руб.;
2022 г. - 934 054,2 тыс. руб.;
2023 г. - 931 185,2 тыс. руб.;
2024 г. - 931 185,2 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по
предварительной оценке:
2 003 914,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 г. - 49 744,0 тыс. руб.;
2017 г. - 18 224,7 тыс. руб.;
2018 г. - 63 095,0 тыс. руб.;
2019 г. - 363 295,1 тыс. руб.;
2020 г. - 657 098,8 тыс. руб.;
2021 г. - 380 588,8 тыс. руб.;
2022 г. - 471 868,1 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников
по предварительной оценке:
8 513 328,4 тыс. руб., в том числе по
годам:
2016 г. - 780 500,0 тыс. руб.;
2017 г. - 820 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 860 998,0 тыс. руб.;
2019 г. - 905 127,0 тыс. руб.;
2020 г. - 950 221,0 тыс. руб.;
2021 г. - 988 229,8 тыс. руб.;
2022 г. - 1 027 759,0 тыс. руб.;
2023 г. - 1 068 869,4 тыс. руб.;
2024 г. - 1 111 624,2 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 19 746 422,8 тыс. руб., в том числе 2 003 914,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (10,1% от общего объема средств Подпрограммы), 9 229 179,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (46,7% от общего объема средств Подпрограммы) и 8 513 328,4 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (43,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.14. в приложении № 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 620 099,2 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
609 545,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 63 051,6 тыс. руб.;
2017 г. - 61 427,9 тыс. руб.;
2018 г. - 70 894,4 тыс. руб.;
2019 г. - 77 576,0 тыс. руб.;
2020 г. - 67 319,1 тыс. руб.;
2021 г. -67 319,1 тыс. руб.;
2022 г. - 67 319,1 тыс. руб.;
2023 г. - 67 319,1 тыс. руб.;
2024 г. - 67 319,1 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 10 553,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 1 875,7 тыс. руб.;
2017 г. - 1 124,3 тыс. руб.;
2018 г. - 1 115,2 тыс. руб.;
2019 г. - 1 160,2 тыс. руб.;
2020 г. - 1 706,7 тыс. руб.
2021 г. - 1 749,6 тыс. руб.;
2022 г. - 1 822,1 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 620 099,2 тыс. руб., в том числе 10 553,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,7% от общего объема средств Подпрограммы), 609 545,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,3%) от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.15. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» в абзаце первом цифры «13 463,6» заменить цифрами «14 695,5»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 144 097 703,9 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 20 000 тыс. руб., в том числе в 2018 г. - 20 000 тыс. руб.
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
37 513 860,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 3 772 343,5 тыс. руб.;
2017 г. - 3 761 031,8 тыс. руб.;
2018 г. - 4 029 526,8 тыс. руб.;
2019 г. -4 194 939,1 тыс. руб.;
2020 г. - 4 349 294,4 тыс. руб.;
2021 г. - 4 349 294,4 тыс. руб.;
2022 г. - 4 352 476,7 тыс. руб.;
2023 г. - 4 352 476,7 тыс. руб.;
2024 г. - 4 352 476,7 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 106 563 843,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 8 778 431,3 тыс. руб.;
2017 г. - 9 139 029,1 тыс. руб.;
2018 г. - 10 992 917, 9 тыс. руб.;
2019 г. - 11 775 500,0 тыс. руб.;
2020 г. - 12 557 558,7 тыс. руб.;
2021 г. - 13 305 836,2 тыс. руб.;
2022 г. - 12 818 609,3 тыс. руб.;
2023 г. - 13 331 353,6 тыс. руб.;
2024 г. - 13 864 607,7 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 144 097 703,9 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета - 20 000,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Тамбовской области - 37 513 860,1 тыс. руб. (26,0% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования - 106 563 843,8 тыс. руб. (74,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.16. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
Всего: 105 915,8 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 105 915,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 г. - 11 810,1 тыс. руб.;
2017 г. - 12 699,0 тыс. руб.;
2018 г. - 13 884,9 тыс. руб.;
2019 г. - И 806,3 тыс. руб.;
2020 г. - И 143,1 тыс. руб.;
2021 г. - 11 143,1 тыс. руб.;
2022 г. - 11 143,1 тыс. руб.;
2023 г. - 11 143,1 тыс. руб.;
2024 г. - 11 143,1 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 105 915,8 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.17. в приложении № 21 «Подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Подпрограммы
Всего: 470 240,9 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 460 836,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 г. - 73 498,0 тыс. руб.;
2020 г. - 248 164,0 тыс. руб.;
2021 г. - 69 398,0 тыс. руб.;
2022 г. - 69 776,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0 тыс. руб.;
2024 г. - 0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 9 404,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 г. - 1 500,0 тыс. руб.;
2020 г. - 5 064,6 тыс. руб.;
2021 г. - 1 416,3 тыс. руб.;
2022 г. - 1 424,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 470 240,9 тыс. руб., в том числе 460 836,0 тыс. руб. (98,0%) за счет средств федерального бюджета (98,0% от общего объема средств Подпрограммы), 9 404,09 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (2% от общего объема средств Подпрограммы).».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
А.В. Никитин
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 31.12.2019 № 1511
Приложение № 2а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области»
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.:
наименование
единица
измерения
год реализации
значение
(по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на
диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
2 273,3
2 273,3
0,00
0,0
0,0
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество единиц закупленного оборудования
Единиц
2016
213
40 144,9
0,0
40 144,9
0,0
0,0
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения
области
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление
Процент
2016
83,0
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2017
83,5
2 011,9
0,0
2 011,9
0,0
0,0
2018
84,0
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2019
84,5
221,1
0,0
221,1
0,0
0,0
2020
85,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятий «Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска», «Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых мероприятий» федерального (регионального) проекта «Укрепление общественного здоровья
2021
85,5
2022
86,0
2023
86,5
2024
86,5
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области
части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема
Комитет по управлению имуществом
области
Количество приобретенных объектов
в государственную собственность Тамбовской области
Объект
2016
1
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
1.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов
Управление здравоохранения
области
Число
абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
2018
12,0
3,3
0,0
3,3
0,0
0,3
2019
12,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятий «Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых мероприятий» федерального (регионального) проекта «Укрепление общественного здоровья»
2020
11,5
2021
11,5
2022
11,0
2023
11,0
2024
11,0
1.6. Приобретение недвижимого имущества в государственную собственность Тамбовской области для государственных и муниципальных нужд
Управление здравоохранения
области
Количество объектов
Единиц
2019
2
2 490,6
0,0
2 490,6
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»
1.7. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохранения
области
Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
2016
92,6
22 711,7
0,0
22 711,7
0,0
0,0
2017
93,0
18 115,5
0,0
18 115,5
0,0
0,0
2018
95,3
18 454,6
0,0
18 454,6
0,0
0,0
2019
96,0
18 984,8
0,0
18 984,8
0,0
0,0
2020
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2021
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2022
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2023
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2024
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C»
1.8. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном
учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2017
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2018
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2019
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2020
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2021
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2022
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2023
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2024
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях
1.9. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные
препараты, медицинскими
изделиями по рецептам на
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских
изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не
отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
259 288,3
259 288,3
0,0
0,0
0,0
2017
97,1
255 730,0
255 730,0
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
256 285,2
256 285,2
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
267 748,2
267 748,2
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
275 323,2
275 323,2
0,0
0,0
0,0
2021
98,1
275 323,2
275 323,2
0,0
0,0
0,0
2022
98,2
275 323,2
275 323,2
0,0
0,0
0,0
2023
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Процент
2016
98
2 795,9
2 795,9
0,00
0,0
0,0
1.11. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
Процент
2016
95,5
124 697,2
124 697,2
0,00
0,0
0,0
2017
97,1
91 036,5
91 036,5
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
87 402,9
87 402,9
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
91 789,4
91 789,4
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
95 269,7
95 269,7
0,0
0,0
0,0
2021
98,1
96 174,9
96 174,9
0,0
0,0
0,0
2022
98,2
98 242,0
98 242,0
0,0
0,0
0,0
2023
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Управление здравоохранения
области
Смертность от туберкулеза
На
100 тыс. населения
2016
6,2
14 359,2
14 359,2
0,00
0,0
0,0
1.13. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление здравоохранения области
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
Процент
2016
100
30 729,2
0,0
30 729,2
0,0
0,0
2017
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
2018
100
27 235,0
0,0
27 235,0
0,0
0,0
2019
100
26 702,5
0,0
26 702,5
0,0
0,0
2020
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2021
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2022
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2023
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2024
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
1.14. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных
продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную
помощь и не отказавшихся от получения социальной
услуги по обеспечению
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
271 515,6
0,0
271 515,6
0,0
0,0
2017
97,1
260 533,2
0,0
260 533,2
0,0
0,0
2018
97,2
287 570,0
0,0
287 570,0
0,0
0,0
2019
97,3
334 975,2
0,0
334 975,2
0,0
0,0
2020
98,0
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2021
98,1
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2022
98,2
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2023
98,3
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2024
98,5
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
1.15. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для
детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2018
97,2
29 083,4
29 083,4
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»
1.16. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление градостроительства и архитектуры области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2017
0
13 742,8
0,0
13 742,8
0,0
0,0
2018
0
18 889,5
0,0
18 889,5
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
1
9 450,0
0,0
9 450,0
0,0
0,0
2021
1
31 500,0
0,0
31 500,0
0,0
0,0
2022
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Расширение сети сельских медицинских учреждений»
1.17. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
(«приоритетный стратегический проект «Создание новых объектов сельского здравоохранения»)
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте, на
100 тыс. чел.
соответствующего
возраста
Человек
2018
495,5
5 802,1
0,0
5 802,1
0,0
0,0
2019
471,4
11 551,6
0,0
11 551,6
0,0
0,0
2020
454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
418,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
401,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
383,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.18. Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
(«приоритетный стратегический проект «Создание новых объектов сельского здравоохранения»)
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте, на
100 тыс. чел.
соответствующего
возраста
Человек
2018
495,5
9 717,8
9 717,8
0,0
0,0
0,0
2019
471,4
6 731,1
6 731,1
0,0
0,0
0,0
2020
454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
418,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
401,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
383,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.19. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
(«приоритетный стратегический проект «Развитие выездных форм медицинского
обслуживания населения сельских территорий»
Управление здравоохранения
области
Увеличение охвата сельских жителей выездными формами работы
Процент
2018
15
31 821,0
31 821,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
1.20. Создание и замена фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий
Управление градостроительства и архитектуры области
Создание новых фельдшерско-акушерских пунктов
Штук
2019
1
3 388,5
0,0
3 388,5
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
1.21. Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
Управление градостроительства и архитектуры области
Создание новых фельдшерско-акушерских пунктов
Штук
2019
1
5 070,1
4 968,7
101,4
0,0
0,0
2020
2
32 140,4
32 140,4
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
1.22. Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
Управление здравоохранения
области
Число граждан, прошедших профилактические осмотры
Тыс.
человек
2019
494
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
508
87 367,6
87 367,6
0,0
0,0
0,0
2021
520
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
564
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
604
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
706
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.23. Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
Управление здравоохранения
области
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации
Человек
2019
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5
21 000,0
14 721,3
6 278,7
0,0
0,0
2021
5
17 160,0
9 766,3
7 393,7
0,0
0,0
2022
5
17 160,0
10 051,3
7 108,7
0,0
0,0
2023
6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.24. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения (развитие инфраструктуры медицинской профилактики)
Управление здравоохранения
области
Число граждан, прошедших профилактические осмотры
Тыс.
человек
2019
494
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
508
4 000,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
2021
520
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
564
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
604
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
706
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.25. Создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
Управление здравоохранения
области
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и
тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
Единиц
2019
9
1 562,4
0,0
1 562,4
0,0
0,0
2020
14
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2021
22
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2022
28
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2023
33
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2024
37
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
1.26. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
Управление градостроительства и
архитектуры области
Введено в действие фельдшерско-акушерских пунктов
Единиц
2019
1
3 401,6
3 095,5
306,1
0,0
0,0
2020
64,9
0,0
64,9
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.27. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики
Управление градостроительства и
архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте
На
100 тыс. человек
соответствующего
возраста
2019
471,4
6 361,6
0,0
6 361,6
0,0
0,0
2020
454,1
249,6
0,0
249,6
0,0
0,0
2021
436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
418,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
401,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
383,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.28. Оснащение оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики
Управление здравоохранения
области
Количество объектов, оснащенных оборудованием
Единиц
2019
1
1 777,3
0,0
1 777,3
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Укрепление общественного здравоохранения»
1.29. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения
области
Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни
Человек
2019
31 000
1 599,6
0,0
1 599,6
0,0
0,0
2020
32 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2021
33 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2022
34 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2023
35 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2024
36 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
1.30. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых заболеваний
Управление здравоохранения
области
Число абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
2019
12,0
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2020
11,5
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2021
11,5
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2022
11,0
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2023
11,0
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2024
11,0
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Старшее поколение»
1.31. Проведение иммунизации против пневмококковой инфекции у населения
Управление здравоохранения
области
Не менее 95 лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
Процент
2019
95,0
2 014,0
2 014,0
0,0
0,0
0,0
2020
95,0
231,8
231,8
0,0
0,0
0,0
2021
95,0
231,6
231,6
0,0
0,0
0,0
2022
95,0
231,7
231,7
0,0
0,0
0,0
2023
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.32. Проведение скринингов граждан 65 лет и старше, проживающих в сельской местности
Управление здравоохранения
области
Смертность населения старше трудоспособного возраста
На 1000 человек населения соответствующего возраста
2019
40,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
39,9
37 360,4
37 360,4
0,0
0,0
0,0
2021
39,6
9 910,3
9 910,3
0,0
0,0
0,0
2022
39,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
39,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
38,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.33. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь (организация осуществления медицинского патронажа медицинскими работниками граждан пожилого возраста и инвалидов на дому)
Управление здравоохранения
области
Число посещений выездными патронажными бригадами граждан
Посещение
2019
1 016
3 000,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.34. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
Управление здравоохранения
области
2020
3 420,0
3 351,6
68,4
0,0
0,0
2021
1 392,0
1 364,2
27,8
0,0
0,0
2022
1 228,5
1 203,9
24,6
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
774 140,5
414 310,3
359 829,9
0,0
0,3
2019
789 657,9
376 346,9
413 311,0
0,0
0,0
2020
900 348,6
545 766,0
354 582,6
0,0
0,0
2021
766 163,1
392 770,6
373 392,5
0,0
0,0
2022
726 656,4
385 052,1
341 604,3
0,0
0,0
2023
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2024
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
6 073 201,9
2 864 426,3
3 208 775,3
0,0
0,3
2. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов управляемой конкуренции»
2.1. Развитие инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»
Управление здравоохранения области
Количество больных, получающих процедуру
Человек
2016
182
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
192
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
202
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
212
30 000,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2020
222
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Развитие экспорта медицинских услуг»
2.2. Внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах
Управление здравоохранения области
Количество пролеченных иностранных граждан
Тыс. человек
2019
0,06
170,0
0,0
0,0
0,0
170,0
2020
0,07
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2021
0,09
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2022
0,11
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2023
0,14
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2024
0,17
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Итого по Подпрограмме:
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
30 170,0
0,0
0,0
0,0
30 170,0
2020
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
233 850,0
0,0
0,0
0,0
233 850,0
3. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»
3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*
Управление здравоохранения
области
Техническая готовность объекта за год
Процент
2016
100
361 326,9
280 554,1
80 772,8
0,0
0,0
3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения**
Управление строительства и инвестиций области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2017
1
10 857,0
0,0
10 857,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Управление здравоохранения
области
Охват неонатальным скринингом/ аудиологическим скринингом
Процент
2016
99,9/97,4
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2017
99,9/100
4 433,6
0,0
4 433,6
0,0
0,0
2018
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2019
99,9/100
7 126,5
0,0
7 126,5
0,0
0,0
2020
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2021
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2022
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2023
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2024
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов.
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения
области
Младенческая смертность
Случаев на
1000 родившихся живыми
2016
5,2
7 299,0
0,0
7 299,0
0,0
0,0
2017
3,9
7 776,1
0,0
7 776,1
0,0
0,0
2018
3,8
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2019
3,7
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2020
3,6
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2021
3,5
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2022
3,4
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2023
3,3
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2024
3,2
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц,
имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
7 516,8
0,0
7 516,8
0,0
0,0
2017
97,1
3 141,5
0,0
3 141,5
0,0
0,0
2018
97,2
3 140,1
0,0
3 140,1
0,0
0,0
2019
97,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2020
98,0
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2021
98,1
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2022
98,2
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2023
98,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2024
98,5
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление здравоохранения
области
Показатель ранней неонатальной смертности
На
1000 новорожденных
2016
1,3
5 583,0
0,0
5 583,0
0,0
0,0
2017
1,15
5 154,7
0,0
5 154,7
0,0
0,0
2018
1,1
5 526,4
0,0
5 526,4
0,0
0,0
2019
-
5 708,4
0,0
5 708,4
0,0
0,0
2020
-
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2021
-
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2022
-
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2023
-
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2024
-
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
3.7. Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
Управление здравоохранения
области
Снижение младенческой смертности
Случаев на
1 000 новорожденных, родившихся живыми
2018
3,8
84 168,1
64 168,1
20 000,0
0,0
0,0
2019
3,7
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2020
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.8. Софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения
области
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, которые будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность
пребывания детей
Процент
2019
20
15 241,3
13 186,3
2 055,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
3.9. Укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Управление здравоохранения
области
Снижение младенческой смертности
Случаев на
1 000 новорожденных, родившихся живыми
2019
3,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
2020
3,6
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2021
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.10. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Управление здравоохранения
области
Снижение младенческой смертности
Случаев на
1 000 новорожденных, родившихся живыми
2019
3,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
2020
3,6
70 283,5
63 937,2
6 346,3
0,0
0,0
2021
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.11. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (реконструкция структурных подразделений ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница»
Управление градостроительства и архитектуры
области
Разработка проектно-сметной документации
2019
28 350,0
0,0
28 350,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.12. Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) (реконструкция структурных подразделений ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница»)
Управление градостроительства и
архитектуры области
2020
803 285,7
730 990,0
72 295,7
0,0
0,0
2021
938 714,3
854 230,0
84 484,3
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
106 832,3
64 168,1
42 664,2
0,0
0,0
2019
148 258,2
77 328,1
70 930,1
0,0
0,0
2020
905 380,0
794 927,2
110 452,8
0,0
0,0
2021
960 525,1
854 230,0
106 295,1
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
2603184,3
2 071 207,4
531 976,7
0,0
0,0
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей
Управление здравоохранения
области
Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными
учреждениями здравоохранения
Процент
2016
100,0
20 197,7
0,0
20 197,7
0,0
0,0
2017
100,0
20 689,3
0,0
20 689,3
0,0
0,0
2018
100,0
23 299,0
0,0
23 299,0
0,0
0,0
2019
100,0
27 509,4
0,0
27 509,4
0,0
0,0
2020
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2021
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2022
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2023
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2024
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
6 037,0
0,0
6 037,0
0,0
0,0
2017
655,0
4 799,2
0,0
4 799,2
0,0
0,0
2018
604,5
4 348,9
0,0
4 348,9
0,0
0,0
2019
580,0
4 359,3
0,0
4 359,3
0,0
0,0
2020
565,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2021
550,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2022
535,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2023
505,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2024
477,5
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения
Управление здравоохранения
области
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения
здравоохранения «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»
Процент
2016
100,0
48 038,2
0,0
48 038,2
0,0
0,0
2017
100,0
47 235,4
0,0
47 235,4
0,0
0,0
2018
100,0
50 825,2
0,0
50 825,2
0,0
0,0
2019
100,0
51 050,0
0,0
51 050,0
0,0
0,0
2020
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2021
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2022
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2023
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2024
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»
Управление здравоохранения
области
Количество участников проекта
Детей/
семей
2016
30/15
555,9
555,9
0,0
0,0
0,0
4.5. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий
Управление здравоохранения
области
Количество объектов
Объект
2017
1
19 999,8
19 999,8
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
74 828,8
555,9
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
82 918,7
0,0
82 918,7
0,0
0,0
2020
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2021
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2022
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2023
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2024
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
697 477,3
20 555,7
676 921,6
0,0
0,0
5. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2016
6,8
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
7,6
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
8,4
71 037,9
0,0
71 037,9
0,0
0,0
2019
9,3
Расходы на реализацию мероприятия в 2019 - 2021 годах учтены в рамках мероприятия «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи» федерального (регионального) проекта «Старшее поколение»
2020
9,4
2021
9,5
2022
10,2
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
10,3
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
10,4
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
5.2. Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2018
8,4
49 313,3
49 313,3
0,0
0,0
0,0
2019
9,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
10,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
10,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
10,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
10,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Комплексное развитие паллиативной медицинской помощи»
5.3. Развитие паллиативной медицинской помощи
Управление здравоохранения
области
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений
по паллиативной медицинской помощи
Процент
2019
1,3
48 827,9
44 432,9
4 395,0
0,0
0,0
2020
1,8
48 726,0
44 340,0
4 386,0
0,0
0,0
2021
2,3
48 726,0
44 340,0
4 386,0
0,0
0,0
2022
3,6
48 577,1
44 205,1
4 372,0
0,0
0,0
2023
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Старшее поколение»
5.4. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по
паллиативной помощи (в том числе в амбулаторных условиях)
Управление здравоохранения
области
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
Процент
2019
26,6
87 876,7
0,0
87 876,7
0,0
0,0
2020
31,6
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2021
37,6
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2022
55,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
65,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
136 704,6
44 432,9
92 271,7
0,0
0,0
2020
116 625,0
44 340,0
72 285,0
0,0
0,0
2021
116 625,0
44 340,0
72 285,0
0,0
0,0
2022
116 476,1
44 205,1
72 271,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
849 734,9
226 631,3
623 103,6
0,0
0,0
6. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
25 236,3
0,0
25 236,3
0,0
0,0
2017
31,5
25 009,6
0,0
25 009,6
0,0
0,0
2018
31,6
24 206,5
0,0
24 206,5
0,0
0,0
2019
31,7
Расходы на реализацию мероприятия в 2019 - 2021 годах учтены в рамках мероприятия «Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области» федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
2020
31,8
2021
31,9
2022
32,0
2023
32,2
2024
32,5
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
6 656,0
0,0
5 114,0
0,0
0,0
2017
31,5
6 984,0
0,0
6 656,0
0,0
0,0
2018
31,6
8 492,0
0,0
8 492,0
0,0
0,0
2019
31,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования» федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
2020
31,8
2021
31,9
2022
32,0
2023
32,2
2024
32,5
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
2017
31,5
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2018
31,6
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2019
31,7
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2020
31,8
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2021
31,9
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2022
32,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2023
32,2
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2024
32,5
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2016
17,68
88 100,0
60 000,0*
28 100,0
0,0
0,0
2017
18,10
86 000,0
60 000,0*
26 000,0
0,0
0,0
* Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
24 235,6
0,0
24 235,6
0,0
0,0
2017
31,5
26 000,8
0,0
26 000,8
0,0
0,0
2018
31,6
27 634,0
0,0
27 634,0
0,0
0,0
2019
31,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках» федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
2020
31,8
2021
31,9
2022
32,0
2023
32,2
2024
32,5
6.6. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за периоды, истекшие
до 01 января 2018 г.
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2018
18,60
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
6.7 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2019
31,7
54 400,0
30 000,0
24 400,0
0,0
0,0
2020
31,8
79 750,0
72 572,5
7 177,5
0,0
0,0
2021
31,9
103 500,0
94 185,0
9 315,0
0,0
0,0
2022
32,0
113 500,0
103 285,0
10 215,0
0,0
0,0
2023
32,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
32,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.8. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (софинансирование расходов медицинских организаций на оплату врачей и среднего медицинского персонала)
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2019
31,7
9 178,8
0,0
0,0
0,0
9 178,8
2020
31,8
198 623,1
0,0
0,0
0,0
198 623,1
2021
31,9
288 741,9
0,0
0,0
0,0
288 741,9
2022
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
32,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
32,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
6.8. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
2019
31,7
24 346,1
0,0
24 346,1
0,0
0,0
2020
31,8
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2021
31,9
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2022
32,0
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2023
32,2
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2024
32,5
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
6.9. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения
области
2019
28 458,7
0,0
28 458,7
0,0
0,0
2020
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2021
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2022
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2023
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2024
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
6.10. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
2019
11 668,0
0,0
11 668,0
0,0
0,0
2020
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2021
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2022
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2023
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2024
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
128 051,6
30 000,0
88 872,8
0,0
9 178,8
2020
338 411,1
72 572,5
67 015,5
0,0
198 823,1
2021
452 279,9
94 185,0
69 153,0
0,0
288 941,9
2022
173 538,0
103 285,0
70 053,0
0,0
200,0
2023
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2024
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
1 559 941,3
420 042,5
641 855,0
0,0
498 043,8
8. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление здравоохранения
области
Снижение смертности от туберкулеза
На
100 тыс. населения
2016
6,2
10 240,0
0,0
10 240,0
0,0
0,0
2017
3,4
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2018
3,3
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2019
3,2
17 802,5
0,0
17 802,5
0,0
0,0
2020
3,1
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2021
3,0
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2022
2,9
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2023
2,8
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2024
2,7
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
Управление образования и науки
области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
Процент
2016
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C»
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
41 706,1
41 706,1
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
9 718,9
4 768,9
4 950,0
0,0
0,0
8.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными
препаратами, предназначенными для лечения
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или тканей), включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации
Управление здравоохранения
области
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
Процент
2017
3,0
4 512,3
3 528,3
984,0
0,0
0,0
2018
3,0
4 257,7
3 356,8
900,9
0,0
0,0
8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических
средств для выявления и мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов
В и (или) С)
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2017
21,0
5 700,5
4 457,7
1 242,8
0,0
0,0
2018
22,0
7 113,3
5 968,1
1 145,2
0,0
0,0
8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохранения области
Уровень
информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по
вопросам ВИЧ-инфекции
Процент
2017
84,0
3 346,4
2 616,7
729,7
0,0
0,0
2018
87,0
3 014,7
2 375,9
638,8
0,0
0,0
8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
187,1
137,7
38,4
0,0
11,0
2018
22,0
207,4
151,7
40,8
0,0
15,0
2019
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций)»
2020
2021
2022
2023
2024
8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а
также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным
порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
Управление здравоохранения области
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
2017
79,3
4 426,9
3 461,8
965,1
0,0
0,0
0,0
8.9. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)
Управление здравоохранения области
Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
Процент
2018
100,0
90 000,0
44 630,0
45 370,0
0,0
0,0
2019
100,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
2020
100,0
2021
100,0
2022
100,0
2023
100,0
2024
100,0
8.10. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
Управление здравоохранения области
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
2019
79,7
5 394,4
4 493,3
901,1
0,0
0,0
2020
80,0
4 224,4
3 323,3
901,1
0,0
0,0
2021
80,5
4 224,4
3 323,3
901,1
0,0
0,0
2022
81,0
4 221,7
3 320,6
901,1
0,0
0,0
2023
81,5
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2024
82,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
8.11. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2019
23,0
6 805,7
5 645,4
1 160,3
0,0
0,0
2020
24,0
6 584,4
5 424,1
1 160,3
0,0
0,0
2021
24,0
6 584,4
5 424,1
1 160,3
0,0
0,0
2022
24,5
6 545,1
5 384,8
1 160,3
0,0
0,0
2023
25,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2024
25,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
8.12. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2019
23,0
780,0
607,3
172,7
0,0
0,0
2020
24,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
24,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
24,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
25,0
172,7
0,0
172,7
0,0
0,0
2024
25,0
172,7
0,0
172,7
0,0
0,0
8.13. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2019
23,0
2 459,4
1 914,9
544,5
0,0
0,0
2020
24,0
3 183,1
2 465,9
717,2
0,0
0,0
2021
24,0
3 183,1
2 465,9
717,2
0,0
0,0
2022
24,5
3 169,8
2 452,6
717,2
0,0
0,0
2023
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.14. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
2019
74,75
2 365,8
2 365,8
0,0
0,0
0,0
2020
74,55
2 279,0
2 279,0
0,0
0,0
0,0
2021
75,35
2 279,0
2 279,0
0,0
0,0
0,0
2022
76,15
2 279,0
2 279,0
0,0
0,0
0,0
2023
76,95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
77,75
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.15. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление строительства и инвестиций
области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2016
2
72 408,6
0,0
72 408,6
0,0
0,0
2017
1
4 347,8
0,0
4 347,8
0,0
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
2
16 300,0
0,0
16 300,0
0,0
0,0
2020
196 260,0
0,0
196 260,0
0,0
0,0
2021
35 820,0
0,0
35 820,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.16. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохранения области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
1 568 524,7
0,0
788 024,7
0,0
780 500,0
2017
100,0
1 561 124,7
0,0
741 136,7
0,0
819 988,0
2018
100,0
1 765 105,8
0,0
904 123,8
0,0
860 982,0
2019
100,0
1 846 323,0
0,0
941 346,0
0,0
904 977,0
2020
100,0
1 761 283,1
0,0
811 062,1
0,0
950 221,0
2021
100,0
1 799 291,9
0,0
811 062,1
0,0
988 229,8
2022
100,0
1 838 821,1
0,0
811 062,1
0,0
1 027 759,0
2023
100,0
1 879 931,5
0,0
811 062,1
0,0
1 068 869,4
2024
100,0
1 922 686,3
0,0
811 062,1
0,0
1 111 624,2
8.17. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике незаконного потребления наркотических
психотропных веществ
Управление здравоохранения
области
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литров на душу населения в год
2019
4,8
851,0
0,0
701,0
0,0
150,0
2020
4,8
701,0
0,0
701,0
0,0
0,0
2021
4,7
701,0
0,0
701,0
0,0
0,0
2022
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
4,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.18. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи
не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам
Процент
2016
100,0
96,4
0,0
96,4
0,0
0,0
2017
100,0
26,4
0,0
26,4
0,0
0,0
2018
100,0
76,5
0,0
76,5
0,0
0,0
2019
100,0
56,2
0,0
56,2
0,0
0,0
2020
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2021
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2022
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2023
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2024
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
8.19. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту
Объект
2016
1
4 936,4
0,0
4 936,4
0,0
0,0
2017
4
47 622,3
0,0
47 622,3
0,0
0,0
2018
7
21 435,3
0,0
21 435,3
0,0
0,0
2019
5
75 269,4
0,0
75 269,4
0,0
0,0
2020
0
3 653,7
0,0
3 653,7
0,0
0,0
2021
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.20. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа
Управление здравоохранения
области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
1 718,6
0,0
1 718,6
0,0
0,0
2017
192
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2018
202
4 472,0
0,0
4 472,0
0,0
0,0
2019
212
5 030,0
0,0
5 030,0
0,0
0,0
2020
222
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2021
232
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2022
242
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2023
252
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2024
262
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
8.21. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохранения
области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных
государственных учреждениях здравоохранения за счет средств
федерального бюджета и бюджета
области
Человек
2016
135
16 189,1
3 269,0
12 920,1
0,0
0,0
2017
141
16 942,6
4 022,5
12 920,1
0,0
0,0
2018
142
16 173,2
2 709,6
13 463,6
0,0
0,0
2019
144
15 458,3
2 537,8
12 920,5
0,0
0,0
2020
144
16 343,6
3 423,1
12 920,5
0,0
0,0
2021
144
16 343,6
3 423,1
12 920,5
0,0
0,0
2022
144
16 343,6
3 423,1
12 920,5
0,0
0,0
2023
144
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2024
144
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
8.22. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»
Управление здравоохранения
области
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень
качества и безопасности компонентов крови
Процент
2016
100,0
75 277,7
0,0
75 277,7
0,0
0,0
2017
100,0
73 121,3
0,0
73 121,3
0,0
0,0
2018
100,0
73 547,8
0,0
73 547,8
0,0
0,0
2019
100,0
82 133,2
0,0
82 133,2
0,0
0,0
2020
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2021
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2022
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2023
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2024
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
8.23. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов
Управление здравоохранения
области
Количество привлеченных доноров
Человек
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
300
5,0
0,0
4,0
0,0
1,0
2018
450
7,0
0,0
6,0
0,0
1,0
2019
600
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2020
750
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2021
800
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2022
850
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2023
900
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2024
950
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»
8.24. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми
заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На
100 тыс. населения
2016
673,0
3 819,6
0,0
3 819,6
0,0
0,0
2017
655,0
2 468,0
0,0
2 468,0
0,0
0,0
2018
604,5
2 653,7
0,0
2 653,7
0,0
0,0
2019
566,1
2 868,4
0,0
2 868,4
0,0
0,0
2020
547,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2021
528,8
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2022
510,2
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2023
491,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2024
477,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
8.25. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина»,
«Профпатология»
Управление здравоохранения области
Выполнение областными государственными
учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
14 039,3
0,0
14 039,3
0,0
0,0
2017
100,0
13 269,2
0,0
13 269,2
0,0
0,0
2018
100,0
15 941,8
0,0
15 941,8
0,0
0,0
2019
100,0
16 393,1
0,0
16 393,1
0,0
0,0
2020
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2021
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2022
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2023
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2024
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
8.26. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество объектов
Объект
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
1
39 000,0
0,0
39 000,0
0,0
0,0
2021
1
39 000,0
0,0
39 000,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.27. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения
области
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
На
100 тыс. населения
2019
179,0
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2020
178,9
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2021
176,9
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2022
174,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
172,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
169,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.28. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Единиц
2019
1
244 579,6
244 579,6
0,0
0,0
0,0
2020
1
419 945,9
419 945,9
0,0
0,0
0,0
2021
1
170 403,0
170 403,0
0,0
0,0
0,0
2022
1
203 875,1
203 875,1
0,0
0,0
0,0
2023
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.29. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (строительство регионального онкологического центра)
Управление градостроительства и архитектуры области
Разработка проектно-сметной документации
2019
0,0
0,0
60 594,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
8.30. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Управление здравоохранения
области
Переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Единиц
2019
4
101 151,0
101 151,0
0,0
0,0
0,0
2020
4
121 771,5
121 771,5
0,0
0,0
0,0
2021
4
94 804,4
94 804,4
0,0
0,0
0,0
2022
4
152 666,9
152 666,9
0,0
0,0
0,0
2023
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.31. Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
Управление здравоохранения
области
2020
101 335,0
98 466,0
2 869,0
0,0
0,0
2021
101 335,0
98 466,0
2 869,0
0,0
0,0
2022
101 33,5,0
98 466,0
2 869,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 027 251,1
63 095,0
1 103 158,1
0,0
860 998,0
2019
2 503 655,0
363 295,1
1 235 232,9
0,0
905 127,0
2020
2 781 028,7
657 098,8
1 173 708,9
0,0
950 221,0
2021
2 378 433,8
380 588,8
1 009 615,2
0,0
988 229,8
2022
2 433 681,3
471 868,1
934 054,2
0,0
1 027 759,0
2023
2 000 054,6
0,0
931 185,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 809,4
0,0
931 185,2
0,0
1 111 624,2
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
19 746 422,8
2 003 914,5
9 229 179,9
0,0
8 513 328,4
9. Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности»
9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской
Федерации в сфере охраны здоровья
Управление здравоохранения
области
Выполнение плана проверок
Процент
2016
100,0
1 875,7
1 875,7
0,0
0,0
0,0
2017
100,0
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
2018
100,0
1 115,2
1 115,2
0,0
0,0
0,0
2019
100,0
1 160,2
1 160,2
0,0
0,0
0,0
2020
100,0
1 706,7
1 706,7
0,0
0,0
0,0
2021
100,0
1 749,6
1 749,6
0,0
0,0
0,0
2022
100,0
1 822,1
1 822,1
0,0
0,0
0,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизе
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
61 022,1
0,0
61 022,1
0,0
0,0
2017
100,0
59 426,2
0,0
59 426,2
0,0
0,0
2018
100,0
68 656,4
0,0
68 656,4
0,0
0,0
2019
100,0
75 466,0
0,0
75 466,0
0,0
0,0
2020
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2021
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2022
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2023
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2024
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
2 029,5
0,0
2 029,5
0,0
0,0
2017
100,0
2 001,7
0,0
2 001,7
0,0
0,0
2018
100,0
2 238,0
0,0
2 238,0
0,0
0,0
2019
100,0
2 110,0
0,0
2 110,0
0,0
0,0
2020
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2021
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2022
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2023
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2024
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Независимая оценка качества услуг, оказываемых медицинскими учреждениями»
9.4. Мероприятия по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания медицинских услуг медицинскими организациями Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Количество объектов независимой оценки качества медицинских услуг
Объект
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
16
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
20
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2021
21
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2022
22
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2023
23
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2024
24
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
78 736,2
1 160,2
77 576,0
0,0
0,0
2020
69 025,8
1 706,7
67 319,1
0,0
0,0
2021
69 068,7
1 749,6
67 319,1
0,0
0,0
2022
69 141,2
1 822,1
67 319,1
0,0
0,0
2023
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2024
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
620 099,2
10 553,8
609 545,4
0,0
0,0
10. Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»
10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*
Управление здравоохранения
области
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
2016
8 632,8
8 653 209,4
0,0
0,0
0,0
8 653 209,4
2017
8 901,9
9 008 148,7
0,0
0,0
0,0
9 008 148,7
2018
10 672,4
10884250,8
0,0
0,0
0,0
10 844 250,8
2019
11 674,8
11620 377,1
0,0
0,0
0,0
11 616 300,0
2020
12 639,5
12384 735,9
0,0
0,0
0,0
12 384 735,9
2021
13 401,2
13125 209,2
0,0
0,0
0,0
13 125 209,2
2022
14 131,9
12648305,7
0,0
0,0
0,0
12 648 305,7
2023
14 245,8
13154237,9
0,0
0,0
0,0
13 154 237,9
2024
14 695,5
13680407,4
0,0
0,0
0,0
13 680 407,4
* В графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.
10.1.1. «Профилактика неинфекционных заболеваний в Тамбовской области» (приоритетный
стратегический проект)
Управление здравоохранения
области
Охват профилактическими осмотрами
население области
Процент
2018
46,5
273 982,8
0,0
0,0
0,0
273 982,8
2019
48,0
284 942,1
0,0
0,0
0,0
284 942,1
2020
50,0
296 339,8
0,0
0,0
0,0
296 339,8
2021
56,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
67,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
78,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.1.2. «Тиражирование результатов пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации «Школьная медицина» на все базовые общеобразовательные организации (приоритетный стратегический проект)
Управление здравоохранения
области
Охват обучающихся медицинскими профилактическими осмотрами и вакцинацией
Процент
2018
100,0
280 129,4
0,0
0,0
0,0
280 129,4
2019
100,0
291 334,6
0,0
0,0
0,0
291 334,6
2020
100,0
302 988,0
0,0
0,0
0,0
302 988,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.2. Обязательное
медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области*
Управление здравоохранения
области
Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством
Процент
2016
100,0
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2017
100,0
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2018
100,0
3 970 299,9
0,0
3 970 299,9
0,0
0,0
2019
100,0
4 133 856,1
0,0
4 133 856,1
0,0
0,0
2020
100,0
4 292 728,6
0,0
4 292 728,6
0,0
0,0
2021
100,0
4 292 728,6
0,0
4 292 728,6
0,0
0,0
2022
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2023
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2024
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
* Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений,
оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоохранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
для которых осуществляется мониторинг
возможности записи
граждан
на прием к врачу,
в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
2016
100,0
32 423,9
0,0
32 423,9
0,0
0,0
2017
100,0
31 066,8
0,0
31 066,8
0,0
0,0
2018
100,0
30 989,2
0,0
30 989,2
0,0
0,0
2019
100,0
30 649,5
0,0
30 649,5
0,0
0,0
2020
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2021
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2022
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2023
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2024
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
10.4. Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем
здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском
документообороте,
в общем количестве медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь
Процент
2018
50
20 000,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
2019
75
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
80
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»
10.5. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов
Управление здравоохранения
Доля мероприятий
государственной программы Тамбовской
области
«Развитие здравоохранения
Тамбовской
области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном
объеме
Процент
2016
95,0
25 806,7
0,0
25 806,7
0,0
0,0
2017
95,0
25 908,4
0,0
25 908,4
0,0
0,0
2018
95,0
28 237,7
0,0
28 237,7
0,0
0,0
2019
95,0
30 433,5
0,0
30 433,5
0,0
0,0
2020
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2021
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2022
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2023
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2024
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения
Управление здравоохранения
Доля мероприятий
государственной программы Тамбовской области
«Развитие
здравоохранения
Тамбовской области»,
запланированных на отчетный год, которые
выполнены в полном
объеме
Процент
2016
95,0
4 089,5
0,0
4 089,5
0,0
0,0
10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Территориальный фонд
обязательного
медицинского страхования Тамбовской области
2016
125 221,9
0,0
0,0
0,0
125 221,9
2017
130 880,4
0,0
0,0
0,0
130 880,4
2018
148 667,1
0,0
0,0
0,0
148 667,1
2019
152 795,3
0,0
0,0
0,0
159 200,0
2020
157 455,3
0,0
0,0
0,0
172 822,8
2021
163 753,5
0,0
0,0
0,0
180 627,0
2022
170 303,6
0,0
0,0
0,0
170 303,6
2023
177 115,7
0,0
0,0
0,0
177 115,7
2024
184 200,3
0,0
0,0
0,0
184 200,3
Итого по Подпрограмме:
2016
12550774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12900060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15042444,7
20 000,0
4 029 526,8
0,0
10 992 917,9
2019
15970439,1
0,0
4 194 939,1
0,0
11 775 500,0
2020
16906853,1
0,0
4 349 294,4
0,0
12 557 558,7
2021
17655130,6
0,0
4 349 294,4
0,0
13 305 836,2
2022
17171086,0
0,0
4 352 476,7
0,0
12 818 609,3
2023
17683830,3
0,0
4 352 476,7
0,0
13 331 353,6
2024
18217084,4
0,0
4 352 476,7
0,0
13 864 607,7
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
144097703,9
20 000,0
37 513 860,1
0,0
106563843,8
11. Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации
Управление здравоохранения
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций
Процент
2016
100,0
8 027,4
0,0
8 027,4
0,0
0,0
2017
100,0
9 098,0
0,0
9 098,0
0,0
0,0
2018
100,0
10 283,9
0,0
10 283,9
0,0
0,0
2019
100,0
11 806,3
0,0
11 806,3
0,0
0,0
2020
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи*
Управление здравоохранения
Обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Процент
2016
100,0
3 782,7
0,0
3 782,7
0,0
0,0
2017
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2018
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
11 806,3
0,0
11 806,3
0,0
0,0
2020
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
105 915,8
0,0
105 915,8
0,0
0,0
* Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области до 2019 года
12. Подпрограмма государственной программы «Информационные технологии в здравоохранении»
Федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
12.1. Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Управление здравоохранения
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,6
248 164,0
5 064,6
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
71 200,0
69 776,0
1 424,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,6
248 164,0
5 064,6
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
71 200,0
69 776,0
1 424,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2019 - 2024
470 240,9
460 836,0
9 404,9
0,0
0,0
Итого по
Программе:
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1
0,0
9 559 081,3
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6
0,0
10 069 204,1
2018
18 389 474,8
612 001,8
5 830 201,8
0,0
11 947 271,2
2019
19 955 595,7
966 061,2
6 269 358,7
0,0
12 720 175,8
2020
22 355 850,6
2364575,2
6 284 572,6
0,0
13 706 702,8
2021
22 553 990,3
1 837262,0
6 133620,4
0,0
14 583 107,9
2022
20 868 539,5
1 076008,4
5 945 862,8
0,0
13 846 668,3
2023
20 320 372,5
0,0
5 919 849,5
0,0
14 400 523,0
2024
20 896 381,4
0,0
5 919 849,5
0,0
14 976 531,9
Всего по Программе:
2016 - 2024
177 114 103,9
8 098 167,6
53 206 670,0
0,0
115 809 266,3
Заместитель главы администрации области
Н.E. Астафьева
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 31.12.2019 № 1511
Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области»
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
10 839 613,6*
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9*
0,0
9 686 402,0*
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1*
0,0
9 559 081,3*
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6*
0,0
10 069 204,1*
2018
18 389 474,8
612 001,8
5 830 201,8*
0,0
11947 271,2*
2019
19 955 595,7
966 061,2
6 269 358,7*
0,0
12 720 175,8*
2020
22 355 850,6
2 364 575,2
6 284 572,6*
0,0
13 706 702,8*
2021
22 553 990,3
1 837 262,0
6 133 620,4*
0,0
14 583 107,9*
2022
20 868 539,5
1 076 008,4
5 945 862,8*
0,0
13 846 668,3*
2С23
20 320 372,5
0,0
5 919 849,5*
0,0
14 400 523,0*
2024
20 896 381,4
0,0
5 919 849,5*
0,0
14 976 531,9*
* Объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
управление
здравоохранения
области
2013
5 635 264,0
645 424,3
4 319 389,7
0,0
670 450,0
2014
6 609 667,6
646 160,1
5 043 357,5
0,0
920 150,0
2015
6 670 940,0
590 959,8
5 196 964,7
0,0
883 015,5
2016
6 881 106,0
736 143,6
5 364 312,1
0,0
780 650,0
2017
6 608 172,5
386 115,3
5 291 882,2
0,0
930 175,0
2018
7 360 646,2
602 284,0
5 804 008,9
0,0
954 353,3
2019
8 028 468,4
951 265,9
6 141 705,4
0,0
935 497,0
2020
8 557 518,2
1 601 444,8
6 005 552,4
0,0
950 521,0
2021
7 952 677,8
983 032,0
5 981 116,1
0,0
988 529,8
2022
8 049 230,2
1 076 008,4
5 945 162,8
0,0
1 028 059,0
2023
6 988 318,9
0,0
5 919 149,5
0,0
1 069 169,4
2024
7 031 073,7
0,0
5 919 149,5
0,0
1 111 924,2
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,9**
5 237,9**
605 021,0**
0,0
0,0
2015
648 837,2**
0,0
648 837,2**
0,0
0,0
2016
205 368,0**
0,0
205 368,0**
0,0
0,0
2017
15 204,8**
0,0
15 204,8**
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
средства
обязательного
медицинского
страхования
2013
6 768 839,2
0,0
0,0
0,0
6 768 839,2
2014
9 919 463,6
0,0
0,0
0,0
9 919 463,6
2015
8 803 386,5
0,0
0,0
0,0
8 803 386,5
2016
8 838 431,3
60 000,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 199 029,1
60 000,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 784 678,8
0,0
0,0
0,0
11 784 678,8
2020
12 756 181,8
0,0
0,0
0,0
12 756 181,8
2021
13 594 578,1
0,0
0,0
0,0
13 594 578,1
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
комитет по
управлению
имуществом
области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры
области
2017
17 187,6
0,0
17 187,6*
0,0
0,0
2018
35 210,7
9 717,8
25 492,9*
0,0
0,0
2019
141 748,5
14 795,3
126 953,2*
0,0
0,0
2020
1 041 450,6
763 130,4
278 320,2
0,0
0,0
2021
1 006 034,3*
854 230,0
151 804,3*
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
774 140,5
414 310,3
359 829,9
0,0
0,3
2019
789 657,9
376 346,9
413 311,0
0,0
0,0
2020
900 348,6
545 766,0
354 582,6
0,0
0,0
2021
766 163,1
392 770,6
373 392,5
0,0
0,0
2022
726 656,4
385 052,1
341 604,3
0,0
0,0
2023
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2024
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
770 580,0
403 413,9
367 166,1
0,0
0,0
2017
654 970,6
346 766,5
308 204,1
0,0
0,0
2018
739 731,1
404 592,5
335 138,3
0,0
0,3
2019
753 153,4
361 551,6
391 601,8
0,0
0,0
2020
858 443,7
513 625,6
344 818,1
0,0
0,0
2021
734 663,1
392 770,6
341 892,5
0,0
0,0
2022
726 656,4
385 052,1
341 604,3
0,0
0,0
2023
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2024
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
комитет по
управлению
имуществом
области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
13 742,8
0,0
13 742,8*
0,0
0,0
2018
34 409,4
9 717,8
24 691,6*
0,0
0,0
2019
36 504,5
14 795,3
21 709,2
0,0
0,0
2020
41 904,9
32 140,4
9 764,5*
0,0
0,0
2021
31 500,0
0,0
31 500,0*
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 054 408,6
123 345,4
931 063,2
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9*
5 237,9*
20 421,0*
0,0
0,0
2015
80 089,4*
0,0
80 089,4*
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 3
«Развитие государственно
частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
30 170,0
0,0
0,0
0,0
30 170,0
2020
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
управление
здравоохранения
области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
30 170,0
0,0
0,0
0,0
30 170,0
2020
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и
ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
106 832,3
64 168,1
42 664,2
0,0
0,0
2019
148 258,3
77 328,1
70 930,1
0,0
0,0
2020
905 380,0
794 927,2
110 452,8
0,0
0,0
2021
960 525,1
854 230,0
106 295,1
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
24 376,1
10 887,9
13 488,2
0,0
0,0
2014
17 855,3
7 377,1
10 478,2
0,0
0,0
2015
20 715,0
0,0
20715,0
0,0
0,0
2016
304 620,6
280 554,1
24 066,5
0,0
0,0
2017
20 505,9
0,0
20 505,9
0,0
0,0
2018
106 031,0
64 168,1
41 862,9
0,0
0,0
2019
119 908,3
77 328,1
42 580,1
0,0
0,0
2020
102 094,3
63 937,2
38 157,1
0,0
0,0
2021
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
31 810,8
0,0
0,0
в том числе:
ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций»
2018
84 168,1
64 168,1
20 000,0
0,0
0,0
2019
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление
строительства и
инвестиций
области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
80 772,8**
0,0
80 772,8**
0,0
0,0
2017
10 857,0**
0,0
10 857,0**
0,0
0,0
управление
градостроительства
и архитектуры
области
2018
801,3**
0,0
801,3**
0,0
0,0
2019
28 350,0**
0,0
28 350,0**
0,0
0,0
2020
803 285,7**
730 990,0
72 295,7**
0,0
0,0
2021
938 714,3**
854 230,0
84 484,3**
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999^8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
82 918,7
0,0
82 918,7
0,0
0,0
2020
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2021
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2022
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2023
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2024
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
управление
здравоохранения
области
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
82918,7
0,0
82 918,7
0,0
0,0
2020
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2021
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2022
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2023
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной
помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
136 704,6
44 432,9
92 271,7
0,0
0,0
2020
116 625,0
44 340,0
72 285,0
0,0
0,0
2021
116 625,0
44 340,0
72 285,0
0,0
0,0
2022
116 476,1
44 205,1
72 271,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
136 704,6
44 432,9
92 271,7
0,0
0,0
*** Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области.
**** Средства Резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий.
2020
116 625,0
44 340,0
72 285,0
0,0
0,0
2021
116 625,0
44 340,0
72 285,0
0,0
0,0
2022
116 476,1
44 205,1
72 271,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение
системы здравоохранения»
Всего, в том
числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
128 251,6
30 000,0
88 872,8
0,0
9 378,8
2020
338 411,1
72 572,5
67 015,5
0,0
198 823,1
2021
452 279,9
94 185,0
69 153,0
0,0
288 941,9
2022
173 538,0
103 285, 0
70 053,0
0,0
200,0
2023
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2024
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
управление
здравоохранения
области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
91379,4
0,0
90829,4
0,0
550,0
2016
82 835,9
0,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
83 841,3
0,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
119 072,8
30 000,0
88 872,8
0,0
200,0
2020
139 788,0
72 572,5
67 015,5
0,0
200,0
2021
163 538,0
94 185,0
69 153,0
0,0
200,0
2022
173 538,0
103 285, 0
70 053,0
0,0
200,0
2023
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2024
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
средства
обязательного
медицинского
страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2016
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2017
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
9 178,8
0,0
0,0
0,0
9 178,8
2020
198 623,1
0,0
0,0
0,0
198 623,1
2021
288 741,9
0,0
0,0
0,0
288 741,9
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных
условиях»
Всего, в том числе:
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в
здравоохранении»
Всего, в том
числе:
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31241,2
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы
территориального планирования Тамбовской
области»
Всего, в том
числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
управление
здравоохранения
области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
4 498 362,0
1 875,7
3 753 186,3
0,0
743 300,0
средства
обязательного
медицинского
страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 763 386,5
0,0
0,0
0,0
8 763 386,5
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части
строительства
перинатального центра на
2014 - 2017 годы»
Всего, в том
числе:
2014
2 528 957,7
0,0
421 493,0
0,0
2 107 464,7**
2015
282 967,5
0,0
282 967,5
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8
0,0
0,0
управление
строительства и
инвестиций
области
2014
421 493,0*
0,0
421 493,0*
0,0
0,0
2015
282 467,5*
0,0
282 467,5*
0,0
0,0
2016
52 186,6*
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры
области
2017
3 444,8**
0,0
3 444,8**
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс. руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс. руб.
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
средства
обязательного
медицинского
страхования
2014
2107464,7***
0,0
0,0
0,0
2107464,7***
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 12
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную, медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 027 251,1
63 095,0
1 103 158,1
0,0
860 998,0
2019
2 503 655,0
363 295,1
1 235 232,9
0,0
905 127,0
2020
2 781 028,7
657 098,8
1 173 708,9
0,0
950 221,0
2021
2 378 433,8
380 588,8
1 009 615,2
0,0
988 229,8
2022
2 433 681,3
471 868,1
934 054,2
0,0
1 027 759,0
2023
2 000 054,6
0,0
931 185,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 809,4
0,0
931 185,2
0,0
1 111 624,2
управление
здравоохранения
области
2016
1 746 266,7
49 744,0
916 022,7
0,0
780 500,0
2017
1 755 085,8
18 224,7
916 861,1
0,0
820 000,0
2018
2 026 551,1
63 095,0
1 102 458,1
0,0
860 998,0
2019
2 426 061,0
363 295,1
1 157 638,9
0,0
905 127,0
2020
2 584 068,7
657 098,8
976 748,9
0,0
950 221,0
2021
2 341 913,8
380 588,8
973 095,2
0,0
988 229,8
2022
2 432 981,3
471 868,1
933 354,2
0,0
1 027 759,0
2023
1 999 354,6
0,0
930 485,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 109,4
0,0
930 485,2
0,0
1 111 624,2
управление строительства и инвестиций области
2016
72 408,6
0,0
72 408,6*
0,0
0,0
2017
4 347,8
0,0
4 347,8*
0,0
0,0
управление образования и науки области
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
*** Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление
градостроительства и
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
76 894,0
0,0
76 894.0
0,0
0,0
архитектуры
области
2020
196 260,0
0,0
196 260,0
0,0
0,0
2021
35 820,0
0,0
35 820,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 13
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Всего, в том
числе:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
78 736,2
1 160,2
77 576,0
0,0
0,0
2020
69 025,8
1 706,7
67 319,1
0,0
0,0
2021
69 068,7
1 749,6
67 319,1
0,0
0,0
2022
69 141,2
1 822,1
67 319,1
0,0
0,0
2023
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2024
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
78 736,2
1 160,2
77 576,0
0,0
0,0
2020
69 025,8
1 706,7
67 319,1
0,0
0,0
2021
69 068,7
1 749,6
67 319,1
0,0
0,0
2022
69 141,2
1 822,1
67 319,1
0,0
0,0
2023
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2024
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
Подпрограмма 14
«Организация обязательного
медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Всего, в том
числе:
2016
12 550 774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12 900 060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15 042 444,7
20 000,0
4 029 526,8
0,0
10 992 917,9
2019
15 970 439,1
0,0
4 194 939,1
0,0
11 775 500,0
2020
16 906 853,1
0,0
4 349 294,4
0,0
12 557 558,7
2021
17 655 130,6
0,0
4 349 294,4
0,0
13 305 836,2
2022
17 171 086,0
0,0
4 352 476,7
0,0
12 818 609,3
2023
17 683 830,3
0,0
4 352 476,7
0,0
13 331 353,6
2024
18 217 084,4
0,0
4 352 476,7
0,0
13 864 607,7
управление
здравоохранения
области
2016
3 772 343,5
0,0
3 772 343,5
0,0
0,0
2017
3 761 031,8
0,0
3 761 031,8
0,0
0,0
2018
4 049 526,8
20 000,0
4 029 526,8
0,0
0,0
2019
4 194 939,1
0,0
4 194 939,1
0,0
0,0
2020
4 349 294,4
0,0
4 349 294,4
0,0
0,0
2021
4 349 294,4
0,0
4 349 294,4
0,0
0,0
2022
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
2023
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
2024
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
средства
обязательного
медицинского
страхования
2016
8 778 431,3
0,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 139 029,1
0,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 775 500,0
0,0
0,0
0,0
11 775 500,0
2020
12 557 558,7
0,0
0,0
0,0
12 557 558,7
2021
13 305 836,2
0,0
0,0
0,0
13 305 836,2
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
Подпрограмма 15
«Развитие скорой
медицинской помощи»
Всего, в том
числе:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
11 806,3
0,0
11 806,3
0,0
0,0
2020
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
11 806,3
0,0
11 806,3
0,0
0,0
2020
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
И 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
Подпрограмма 16
«Информационные технологии в здравоохранении «
Всего, в том числе:
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,6
248 164, 0
5 064,6
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
71 200,0
69 776,0
1 424,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,6
248 164, 0
5 064,6
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
71 200,0
69 776,0
1 424,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 31.12.2019 № 1511
Приложение № 4
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области»
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017 - 2024 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Наименование подпрограммы/ основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема государственной услуги (работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс.
рублей
Наименование ед. изм.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
Государственная услуга (работа):
Профилактика
незаконного
потребления
наркотических
средств и
психотропных
веществ,
наркомании
Количество физических лиц
2711
-
-
-
-
-
-
-
1 768,60
-
-
-
-
-
-
-
Работы по
профилактике
неинфекционных
заболеваний,
формированию
здорового образа
жизни и
санитарно-гигиеническому
просвещению
населения
Условных
единиц
-
1 525
1 542
1 350
1350
1350
1350
1 350
-
1 768,60
1 820,70
1 539,60
1 539,60
1 539,60
1 539,60
1 539,60
Итого по государственной услуге
2711
1 525
1 542
1 350
1350
1 350
1 350
1350
1 768,60
1 768,60
1 820,70
1 539,60
1 539,60
1 539,60
1 539,60
1 539,60
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»
Государственная услуга (работа):
Хранение, распределение и отпуск
лекарственных
препаратов,
биологически
активных добавок,
наркотических
средств и
психотропных
веществ и их
прекурсоров и
медицинских
изделий, в том
числе для нужд
резерва
лекарственных
средств для
медицинского
применения и
медицинских
изделий
Отчет
24
24
24
24
24
24
24
24
27 436,80
27 235,00
26 702,50
25 766,90
25 766,90
25 766,90
25 766,90
25
766,90
277
294
312
-
-
-
-
-
9 112,00
10 014,80
10469,00
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
301
318
336
24
24
24
24
24
36 548,80
37 249,80
37171,5
25 766,90
25 766,90
25 766,90
25 766,90
25
766,90
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
Государственная услуга (работа):
Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования
Случай
лечения
-
72
90
90
90
90
90
90
-
7 775,00
9 660,30
9 041,60
9 041,60
9 041,60
9 041,60
9 041,60
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
Экспертиза
4 560
4 466
4 240
4 560
4 560
4 560
4 560
4 560
1 538,50
2 082,70
2 172,80
2 280,00
2 280,00
2 280,00
2 280,00
2 280,00
Первичная медико-санитарная
помощь, не
включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования
Пациенто-день
13 113
-
-
-
-
-
-
-
3 978,20
-
-
-
-
-
-
-
Первичная медико-санитарная
помощь, не
включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования
Посещение
59 060
525
699
520
809
522
989
522
989
522
989
522 989
522989
13
269,20
209 172
204 159,60
178 931
178 931
178 931
178 931
178
931,00
Первичная медико-
санитарная
помощь, не
включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования
Случай
лечения
800
-
-
-
-
-
-
-
8 9£5,20
-
-
-
-
-
-
-
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Законченный
случай
13454
14267
14049
14197
14197
14197
14197
14197
565155,9
674512,1
715539,2
611030,5
611030,5
611030,5
611030,5
611030,5
Судебно
психиатрическая
экспертиза
Экспертиза
-
1445
1435
1 445
1445
1445
1445
1 445
-
10 582,20
9 814,14
9 779
9 779,00
9 779,00
9 779,00
9 779,00
Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования
Законченный
случай
-
15
21
34
34
34
34
34
-
76,54
56,21
90,8
90,8
90,8
90,8
90,8
Специализированная медицинская
помощь (за
исключением
высокотехнологичной медицинской
помощи),
включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования
Законченный
случай
15
-
-
-
-
-
-
-
26,4
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Государственная услуга (работа):
Информирование населения по вопросам профилактики и раннего выявления новообразований, в том числе злокачественных
Условных
единиц
-
-
2 500
2 500
2 500
-
-
-
-
-
40
40
40
-
-
-
Итого по государственной услуге
-
-
2 500
2 500
2 500
-
-
-
-
-
40
40
40
-
-
-
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
Государственная услуга (работа):
Первичная медико-
санитарная
помощь, не
включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования
Посещение
59060
57000
58500
57000
57000
57000
57000
57000
13 269,20
14 812,30
16 011,60
14 400,20
14 400,20
14400,20
14 400,20
14
400,20
Человек
-
2000
1525
1525
1525
1525
1525
1525
-
380,8
381,54
381,54
381,54
381,54
381,54
381,54
Итого по государственной услуге
59 060
59 000
60 025
58 525
58 525
58 525
58 525
58 525
13 269,20
15193,1
16 393,14
14 781,70
14 781,70
14 781,70
14781,7
14
781,70
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
Государственная услуга (работа):
Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Законченный
случай
141
142
144
141
141
141
141
141
12 920,10
13 463,60
12 920,50
12 920,50
12 920,50
12 920,50
12 920,50
12
920,50
4 022,50
2 709,60
2 537,80
2 537,80
2 537,80
-
-
-
Итого по государственной услуге
141
142
144
141
141
141
141
141
16 942,60
16 173,20
15 458,30
15 458,30
15 458,30
12 920,50
12 920,50
12
920,50
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
Государственная услуга (работа):
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Условная
единица продукта переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови)
8 100
8 100
8 096,50
8 096,50
8 096,50
8 096,50
8 096,50
8 096,50
73 121,30
73 547,90
82 133,20
63 349,40
63 349,40
63 349,40
63 349,40
63
349,40
Итого по государственной услуге
8 100
8 100
8 096,50
8 096,50
8 096,50
8 096,50
8 096,50
8 096,50
73 121,30
73 547,90
82 133,20
63 349,40
63 349,40
63 349,40
63 349,40
63
349,40
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
Государственная услуга (работа):
Санаторно-курортное лечение
Койко-день
24 480
24480
24 480
24480
24480
24 480
24 480
24 480
20 689,30
23 299,00
27 509,40
21 308,50
21 308,60
21 308,60
21 308,60
21
308,60
Итого по государственной услуге
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
20 689,30
23 299,00
27 509,40
21 308,50
21 308,60
21 308,60
21 308,60
21
308,60
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
Государственная услуга (работа):
Паллиативная
медицинская
помощь
Койко-
день
93 238
91 729
93 238
93 238
93 238
54 762,10
71 037,90
67 899,00
67 899,00
67
899,00
Итого по государственной услуге
93 238
91 729
93 238
93 238
93 238
54 762,10
71 037,90
.
.
_
67 899,00
67 899,00
67
899,00
Федеральный (региональный} проект «Старшее поколение»
Государственная услуга (работа):
Паллиативная
медицинская
помощь
Койко-
день
90 421
91 783
91 789
.
84 295,00
67 899,00
67 899,00
_
_
_
Посещение
18 363
3 102,54
Выезд
242
479,16
Итого по государственной услуге
109
026
91 783
91 789
87 877
67 899,00
67 899,00
_
_
_
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
Государственная услуга (работа):
Патологическая
анатомия
Количество
вскрытий
1 500
1 500
1600
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
4 654,40
4 500,00
4 723,48
4 324,10
4 324,10
4 324,10
4 324,10
4 324,10
Патологическая
анатомия
Количество
исследований
32 500
32 500
32 500
32 500
32 500
32 500
32 500
32 500
3 797,30
3 951,70
4 014,40
4 014,40
4 014,40
4 014,40
4 014,40
4 014,40
Итого по государственной услуге
34 000
34 000
34 100
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
8 451,70
8 451,70
8 737,88
8 338,50
8 338,50
8 338,50
8 338,50
8 338,50
Государственная услуга (работа):
Судебно-медицинская
экспертиза
Количество экспертиз
3 440
3 482
3 984
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
50 974,50
60 204,70
66 728,00
51 078,50
51 078,50
51 078,50
51 078,50
51
078,50
Итого по государственной услуге
3 440
3 482
3 984
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
50 974,50
60 204,70
66 728,00
51 078,50
51 078,50
51 078,50
51 078,50
51
078,50
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
Государственная услуга (работа)
Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах
инфекционных и
паразитарных
заболеваний и в
условиях
чрезвычайной
ситуации
м2
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
2 001,70
2 238,00
2 110,00
2 062,00
2 062,00
2 062,00
2 062,00
2 062,00
Итого по государственной услуге
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
2 001,70
2 238,00
2110,00
2 062,00
2 062,00
2 062,00
2 062,00
2 062,00
Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Государственная услуга (работа):
Обеспечение
готовности к
своевременному и
эффективному
оказанию
медицинской
помощи,
ликвидации
эпидемических
очагов при
стихийных
бедствиях,
авариях,
катастрофах и
эпидемиях и
ликвидация
медико-
санитарных
последствий
чрезвычайных
ситуаций
усл. ед.
-
2
12
12
12
12
12
12
-
1500,8
7113,62
6 450,50
6450,50
6 450,50
6 450,50
6 450,50
Итого по государственной услуге
-
2
12
12
12
12
12
12
-
1 500,80
7 113,62
6 450,50
6 450,50
6 450,50
6 450,50
6 450,50
Государственная услуга (работа):
Создание,
хранение,
использование и
восполнение
резерва
медицинских
ресурсов для
ликвидации
медико-
санитарных
последствий
чрезвычайных
ситуаций
уел. ед.
-
2
12
12
12
12
12
12
-
3006,5
1 091,70
1 092,00
1 092,00
1 092,00
1 092,00
1 092,00
Итого по государственной услуге
-
2
12
12
12
12
12
12
-
3 006,50
1 091,70
1 092,00
1 092,00
1 092,00
1 092,00
1 092,00
Государственная услуга (работа):
Скорая, в том числе скорая специализированна я, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования, а
также оказание
медицинской
помощи при
чрезвычайных
ситуациях
Вызов
2190
2190
2190
2190
2190
2190
3 601,02
3 600,60
3 600,60
3 600,60
3 600,60
3 600,60
Итого по государственной услуге
-
-
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
-
-
3 601,02
3 600,60
3 600,60
3 600,60
3 600,60
3 600,60
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
Государственная услуга (работа):
Административное
обеспечение
деятельности
организации
Количество отчетов, составленных по результатам работы
186
186
186
186
186
186
186
186
11 186,00
10 331,70
9 697,60
7 923,50
7 923,50
7 923,50
7 923,50
7 923,50
Итого по государственной услуге
186
186
186
186
186
186
186
186
11 186
10 332
9 697,60
7 923,50
7 923,50
7 923,50
7 923,50
7 923,50
Государственная услуга (работа):
Ведение
бухгалтерского
учета бюджетными
учреждениями,
формирование
регистров
бухгалтерского
учета
Количество
объектов
учета
(регистров)
288
180
216
216
216
288
288
288
4 023,40
5 129,50
3 693,60
3 693,60
3 693,60
3 693,60
3 693,60
3 693,60
Итого по государственной услуге
288
180
216
216
216
288
288
288
4 023
5 130
3 693,60
3 693,60
3 693,60
3 693,60
3 693,60
3 693,60
Государственная услуга (работа):
Формирование
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
бюджетных и
автономных
учреждений
(годовая)
уел. ед.
49
49
54
54
54
49
49
49
3 409,40
5 694,00
2 300,40
2 300,40
2 300,40
2 300,40
2 300,40
2 300,40
Итого по государственной услуге
49
49
54
54
54
49
49
49
3 409,40
5 694,00
2 300,40
2 300,40
2 300,40
2 300,40
2 300,40
2 300,40
Государственная услуга (работа):
Формирование
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
бюджетных и
автономных
учреждений
(внутригодовая)
уел. ед.
291
291
924
924
924
291
291
291
3 070,90
6 616,00
14 192,64
14 192,70
14 192,70
14 192,70
14 192,70
14 192,70
Итого по государственной услуге
291
291
924
924
924
291
291
291
3 070,90
6 616,00
14 193,64
14 192,70
14 192,70
14 192,70
14 192,70
14
192,70
Государственная услуга (работа):
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной
инфраструктуры
Количество
пользователей
320
-
-
-
-
-
-
-
2 850,00
-
-
-
-
-
-
-
Количество
учетных записей
240
-
-
-
-
-
-
-
2 912,00
-
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
560
-
-
-
-
-
-
-
5 762,00
-
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Библиотечное, библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки
Количество
посещений
9857
-
-
-
-
-
-
-
2 884,00
-
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
560
-
-
-
-
-
-
-
5 762,00
-
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Организация и
проведение
культурно-
массовых
мероприятий
(семинар,
1 конференция)
Количество
мероприятий
2
15
-
-
-
-
-
-
4,4
62,5
-
-
-
-
-
-
Организация и
проведение
культурно-
массовых
мероприятий
(презентация)
20
80
-
-
-
-
-
-
10
621,4
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
22
95
-
-
-
-
-
-
14,4
683,9
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)
Количество
посещений
540
240
-
-
-
240
240
240
167,4
140,5
-
-
-
-
-
-
Библиотечное, библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки
(стационарно)
480
411
500
500
500
1 920
1 920
1920
139,3
337
410
410
410
410
410
410
Итого по государственной услуге
1020
651
500
500
500
2 160
2 160
2 160
306,7
477,5
410
410
410
410
410
410
Государственная услуга (работа):
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая
оцифровку фондов
Количество
документов
10
50
-
-
-
-
-
-
3,5
937,6
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
10
50
-
-
-
-
-
-
3,5
937,6
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Количество
документов
5 000
7 361
3 000
3 000
3 000
2 000
2 000
2 000
150
469
355,3
355,3
355,3
355,3
355,3
355,3
Итого по государственной услуге
5000
7361
3 000
3 000
3 000
2 000
2 000
2 000
150
469
355,3
355,3
355,3
355,3
355,3
355,3
Государственная услуга (работа):
Ведение
информационных ресурсов и баз данных
Количество
записей
900
-
-
-
-
-
-
-
256,5
-
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
900
-
-
-
-
-
-
-
256,5
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Создание,
внедрение и
администрирование «Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-
санитарную
помощь» в
медицинских
организациях
Тамбовской
области
Количество
записей
-
-
6
-
-
-
-
-
-
1562,4
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
-
-
6
-
-
-
-
-
-
1562,4
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей
Количество
записей
-
-
2100
-
-
-
-
-
-
10636,9
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
-
-
2100
-
-
-
-
-
-
10636,9
-
-
-
-
-
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2019 г. № 1511
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 05.12.2019), (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
в позиции «Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Программы» и далее по всему тексту Программы слова «федеральный (региональный) проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области в 2018 - 2024 годах» заменить словами «федеральный (региональный) проект «Развитие экспорта медицинских услуг»;
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего: 222 749 664,0 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке:
9 985 949,6 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации); средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
68 989 143,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 132 552 076,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
средства внебюджетных источников по предварительной оценке:
11 222 494,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
6 212 529,1 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:
584 450,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
3 262 602,1 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
982 698,6 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
1 043 288,5 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
1 918 940,3 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы»:
2 637 775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.);
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:
19 746 422,8 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Экспертиза и контрольно надзорные функции»:
620 099,2 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:
144 097 703,9 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:
105 915,8 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении»:
470 240,9 тыс. руб. (с 2019 по 2024 гг.)
1.2. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2024 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 68 989 143,2 тыс. руб. (31,0% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 9 985 949,6 тыс. руб. (4,5% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 132 552 076,9 тыс. руб. (59,5%) от общего объема средств Программы), внебюджетных источников - 11 222 494,2 тыс. руб. (5,0% от общего объема средств Программы).»;
1.3. в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2024 годы, подпрограмм государственной программы и их значения» к Программе:
в разделе 3 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
3.3. Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорожденных
1,3
1,3
1,15
1,1
-
-
-
-
-
-
пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
3.6. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов
Процент
95,2
96,8
96,8
96,8
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
в разделе 5 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» пункты 5.1, 5.2 изложить в следующей редакции:
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых
100 тыс.
взрослого
населения
6
6,8
7,6
8,4
9,3
9,4
9,5
10,2
10,3
10,4
5.2. Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей
Число амбулаторных посещений на 10 тыс. населения
X
X
X
148,8
183,1
185,2
187,2
190,7
200,3
210,3
в разделе 10 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
10.1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
8029,2
8632,8
8901,9
10672,4
11674,8
12639,5
13401,2
14131,9
14245,8
14695,5
1.4. в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» к Программе раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 2 «Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства», раздел 3 «Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 4 «Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», раздел 5 «Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», раздел 6 «Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел 8 «Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 9 «Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции», раздел 10 «Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области», раздел 11 «Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи», раздел 12 «Подпрограмма государственной программы «Информационные технологии в здравоохранении» изложить в редакции согласно приложению № 1;
1.5. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2;
1.6. приложение № 4а «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017 - 2024 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3;
1.7. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 6 212 529,1 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета (прогноз):
2 900 445,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 36 017,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1,9 тыс. руб.;
2016 г. - 403 413,9 тыс. руб.;
2017 г. - 346 766,5 тыс. руб.;
2018 г. - 414 310,3 тыс. руб.;
2019 г. - 376 346,9 тыс. руб.;
2020 г. - 545 766,0 тыс. руб.;
2021 г. - 392 770,6 тыс. руб.;
2022 г. - 385 052,1 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области (прогноз):
3 312 083,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 28 866,4 тыс. руб.;
2014 г. - 48 228,0 тыс. руб.;
2015 г. - 26 213,6 тыс. руб.;
2016 г. - 375 166,1 тыс. руб.;
2017 г. - 321 946,9 тыс. руб.;
2018 г. - 359 829,9 тыс. руб.;
2019 г. - 413 311,0 тыс. руб.;
2020 г. - 354 582,6 тыс. руб.;
2021 г. - 373 392,5 тыс. руб.;
2022 г. - 341 604,3 тыс. руб.;
2023 г. - 334 471,0 тыс. руб.;
2024 г. - 334 471,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников (прогноз): 0,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 - 0,3 тыс. руб.;
2019 - 0,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 6 212 529,1 тыс. руб., в том числе 2 900 445,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (46,7%), 3 312 083,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (53,3%), 0,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.»;
1.8. в приложении № 7 «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего за счет средств из внебюджетных источников по предварительной оценке: 584 450,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 0,0 тыс. руб.;
2014 г. -212 000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 138 600,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 110 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 93 180,0 тыс. руб.;
2019 г. - 30 170,0 тыс. руб.;
2020 г. -100,0 тыс. руб.;
2021 г. - 100,0 тыс. руб.;
2022 г. - 100,0 тыс. руб.;
2023 г. - 100,0 тыс. руб.;
2024 г. - 100,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» в абзаце втором цифры «602 380,0» заменить цифрами «584 450,0»;
1.9. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»:
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце пятом цифры «96,8» заменить цифрами «95,0»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 3 262 602,1 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке:
2 089 472,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 10 887,9 тыс. руб.;
2014 г. - 7 377,1 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 280 554,1 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 64 168,1 тыс. руб.;
2019 г. - 77 328,1 тыс. руб.;
2020 г. - 794 927,2 тыс. руб.;
2021 г. - 854 230,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 1 173 129,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 160 572,2 тыс. руб.;
2014 г. - 173 585,2 тыс. руб.;
2015 г. - 306 995,3 тыс. руб.;
2016 г. - 104 839,3 тыс. руб.;
2017 г. - 31 362,9 тыс. руб.;
2018 г. - 42 664,2 тыс. руб.;
2019 г. - 70 930,1 тыс. руб.;
2020 г. - 110 452,8 тыс. руб.;
2021 г. - 106 295,1 тыс. руб.;
2022 г. - 21 810,8 тыс. руб.;
2023 г. - 21 810,8 тыс. руб.;
2024 г. - 21 810,8 тыс. руб.
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:
абзац пятый признать утратившим силу;
в абзаце шестом цифры «96,8» заменить цифрами «95,0»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 3 262 602,1 тыс. руб., в том числе 1 173 129,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (36,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 2 089 472,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (64,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.10. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 982 698,6 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области (прогноз):
961 577,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 98 139,7 тыс. руб.
2014 г. - 111 277,5 тыс. руб
2015 г. - 75 238,6 тыс. руб.
2016 г. - 74 272,9 тыс. руб.
2017 г. - 72 723,9 тыс. руб.
2018 г. - 78 473,1 тыс. руб.
2019 г. - 82 918,7 тыс. руб.
2020 г. - 73 706,6 тыс. руб.
2021 г. - 73 706,6 тыс. руб.
2022 г. - 73 706,6 тыс. руб.
2023 г. - 73 706,6 тыс. руб.
2024 г. - 73 706,6 тыс. руб.
средства из внебюджетных 565,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 565,5 тыс. руб.;
источников (прогноз):
средства федерального бюджета (прогноз):
20 555,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 555,9 тыс. руб.;
2017 г. - 19 999,8 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 982 698,6 тыс. руб., в том числе 961 577,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,8% от общего объема средств Подпрограммы), 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы), 20 555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.11. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
Всего: 1 043 288,5 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по
предварительной оценке:
226 631,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 49 313,3 тыс. руб.;
2019 г. - 44 432,9 тыс. руб.;
2020 г. - 44 340,0 тыс. руб.;
2021 г. - 44 340,0 тыс. руб.;
2022 г. - 44 205,1 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
816 657,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 89 308,2 тыс. руб.;
2014 г. - 48 013,4 тыс. руб.;
2015 г. - 56 232,0 тыс. руб.;
2016 г. - 52 392,9 тыс. руб.;
2017 г. - 54 762,1 тыс. руб.;
2018 г. - 71 037,9 тыс. руб.;
2019 г. -92 271,7 тыс. руб.;
2020 г. - 72 285,0 тыс. руб.;
2021 г. - 72 285,0 тыс. руб.;
2022 г. - 72 271,0 тыс. руб.;
2023 г. - 67 899,0 тыс. руб.;
2024 г. - 67 899,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 1 043 288,5 тыс. руб., в том числе 816 657,2 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (78,3% от общего объема средств Подпрограммы), 226 631,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (21,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.12. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 1 918 940,3 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
300 042,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 г. - 30 000,0 тыс. руб.;
2020 г. - 72 572,5 тыс. руб.;
2021 г. - 94 185,0 тыс. руб.;
2022 г. - 103 285,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
896 254,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г.-76 787,8 тыс. руб.;
2014 г. - 86 781,8 тыс. руб.;
2015 г. - 90 829,4 тыс. руб.;
2016 г. - 82 685,9 тыс. руб.;
2017 г. - 83 666,3 тыс. руб.;
2018 г. - 60 732,5 тыс. руб.;
2019 г. - 88 872,8 тыс. руб.;
2020 г. - 67 015,5 тыс. руб.;
2021 г. - 69 153,0 тыс. руб.;
2022 г. - 70 053,0 тыс. руб.;
2023 г. - 59 838,0 тыс. руб.;
2024 г. - 59 838,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 2 600,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 100,0 тыс. руб.
2014 г. - 250,0 тыс. руб.
2015 г. - 550,0 тыс. руб.
2016 г. - 150,0 тыс. руб.
2017 г. - 175,0 тыс. руб.
2018 г. - 175,0 тыс. руб.
2019 г. - 200,0 тыс. руб.
2020 г. - 200,0 тыс. руб.
2021 г. - 200,0 тыс. руб.
2022 г. - 200,0 тыс. руб.
2023 г. - 200,0 тыс. руб.;
2024 г. - 200,0 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 720 043,8 тыс.
руб., в том числе по годам:
2013 г. - 23 500,0 тыс. руб.;
2014 г. - 40 000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 40 000,0 тыс. руб.;
2016 г. - 60 000,0 тыс. руб.;
2017 г. - 60 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
2019 г. - 9 178,8 тыс. руб.;
2020 г. - 198 623,1 тыс. руб.;
2021 г. - 288 741,9 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 1 918 940,3 тыс. руб., в том числе 720 043,8 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (37,5% от общего объема средств Подпрограммы), 300 042,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (15,7%) от общего объема средств Подпрограммы), 896 254,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (46,7% от общего объема средств Подпрограммы) и 2 600,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1%) от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.13. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 19 746 422,8 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
9 229 179,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 989 131,3 тыс. руб.;
2017 г. - 921 908,9 тыс. руб.;
2018 г. - 1 103 158,1 тыс. руб.;
2019 г. - 1 235 232,9 тыс. руб.;
2020 г. - 1 173 708,9 тыс. руб.;
2021 г. - 1 009 615,2 тыс. руб.;
2022 г. - 934 054,2 тыс. руб.;
2023 г. - 931 185,2 тыс. руб.;
2024 г. - 931 185,2 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по
предварительной оценке:
2 003 914,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 г. - 49 744,0 тыс. руб.;
2017 г. - 18 224,7 тыс. руб.;
2018 г. - 63 095,0 тыс. руб.;
2019 г. - 363 295,1 тыс. руб.;
2020 г. - 657 098,8 тыс. руб.;
2021 г. - 380 588,8 тыс. руб.;
2022 г. - 471 868,1 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников
по предварительной оценке:
8 513 328,4 тыс. руб., в том числе по
годам:
2016 г. - 780 500,0 тыс. руб.;
2017 г. - 820 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 860 998,0 тыс. руб.;
2019 г. - 905 127,0 тыс. руб.;
2020 г. - 950 221,0 тыс. руб.;
2021 г. - 988 229,8 тыс. руб.;
2022 г. - 1 027 759,0 тыс. руб.;
2023 г. - 1 068 869,4 тыс. руб.;
2024 г. - 1 111 624,2 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 19 746 422,8 тыс. руб., в том числе 2 003 914,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (10,1% от общего объема средств Подпрограммы), 9 229 179,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (46,7% от общего объема средств Подпрограммы) и 8 513 328,4 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (43,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.14. в приложении № 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 620 099,2 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
609 545,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 63 051,6 тыс. руб.;
2017 г. - 61 427,9 тыс. руб.;
2018 г. - 70 894,4 тыс. руб.;
2019 г. - 77 576,0 тыс. руб.;
2020 г. - 67 319,1 тыс. руб.;
2021 г. -67 319,1 тыс. руб.;
2022 г. - 67 319,1 тыс. руб.;
2023 г. - 67 319,1 тыс. руб.;
2024 г. - 67 319,1 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 10 553,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 1 875,7 тыс. руб.;
2017 г. - 1 124,3 тыс. руб.;
2018 г. - 1 115,2 тыс. руб.;
2019 г. - 1 160,2 тыс. руб.;
2020 г. - 1 706,7 тыс. руб.
2021 г. - 1 749,6 тыс. руб.;
2022 г. - 1 822,1 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 620 099,2 тыс. руб., в том числе 10 553,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,7% от общего объема средств Подпрограммы), 609 545,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,3%) от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.15. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» в абзаце первом цифры «13 463,6» заменить цифрами «14 695,5»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 144 097 703,9 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 20 000 тыс. руб., в том числе в 2018 г. - 20 000 тыс. руб.
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
37 513 860,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 3 772 343,5 тыс. руб.;
2017 г. - 3 761 031,8 тыс. руб.;
2018 г. - 4 029 526,8 тыс. руб.;
2019 г. -4 194 939,1 тыс. руб.;
2020 г. - 4 349 294,4 тыс. руб.;
2021 г. - 4 349 294,4 тыс. руб.;
2022 г. - 4 352 476,7 тыс. руб.;
2023 г. - 4 352 476,7 тыс. руб.;
2024 г. - 4 352 476,7 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 106 563 843,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 8 778 431,3 тыс. руб.;
2017 г. - 9 139 029,1 тыс. руб.;
2018 г. - 10 992 917, 9 тыс. руб.;
2019 г. - 11 775 500,0 тыс. руб.;
2020 г. - 12 557 558,7 тыс. руб.;
2021 г. - 13 305 836,2 тыс. руб.;
2022 г. - 12 818 609,3 тыс. руб.;
2023 г. - 13 331 353,6 тыс. руб.;
2024 г. - 13 864 607,7 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 144 097 703,9 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета - 20 000,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Тамбовской области - 37 513 860,1 тыс. руб. (26,0% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования - 106 563 843,8 тыс. руб. (74,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.16. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
Всего: 105 915,8 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 105 915,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 г. - 11 810,1 тыс. руб.;
2017 г. - 12 699,0 тыс. руб.;
2018 г. - 13 884,9 тыс. руб.;
2019 г. - И 806,3 тыс. руб.;
2020 г. - И 143,1 тыс. руб.;
2021 г. - 11 143,1 тыс. руб.;
2022 г. - 11 143,1 тыс. руб.;
2023 г. - 11 143,1 тыс. руб.;
2024 г. - 11 143,1 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 105 915,8 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.17. в приложении № 21 «Подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Подпрограммы
Всего: 470 240,9 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 460 836,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 г. - 73 498,0 тыс. руб.;
2020 г. - 248 164,0 тыс. руб.;
2021 г. - 69 398,0 тыс. руб.;
2022 г. - 69 776,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0 тыс. руб.;
2024 г. - 0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 9 404,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 г. - 1 500,0 тыс. руб.;
2020 г. - 5 064,6 тыс. руб.;
2021 г. - 1 416,3 тыс. руб.;
2022 г. - 1 424,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 470 240,9 тыс. руб., в том числе 460 836,0 тыс. руб. (98,0%) за счет средств федерального бюджета (98,0% от общего объема средств Подпрограммы), 9 404,09 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (2% от общего объема средств Подпрограммы).».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
А.В. Никитин
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 31.12.2019 № 1511
Приложение № 2а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области»
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.:
наименование
единица
измерения
год реализации
значение
(по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на
диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
2 273,3
2 273,3
0,00
0,0
0,0
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество единиц закупленного оборудования
Единиц
2016
213
40 144,9
0,0
40 144,9
0,0
0,0
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения
области
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление
Процент
2016
83,0
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2017
83,5
2 011,9
0,0
2 011,9
0,0
0,0
2018
84,0
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2019
84,5
221,1
0,0
221,1
0,0
0,0
2020
85,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятий «Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска», «Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых мероприятий» федерального (регионального) проекта «Укрепление общественного здоровья
2021
85,5
2022
86,0
2023
86,5
2024
86,5
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области
части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема
Комитет по управлению имуществом
области
Количество приобретенных объектов
в государственную собственность Тамбовской области
Объект
2016
1
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
1.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов
Управление здравоохранения
области
Число
абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
2018
12,0
3,3
0,0
3,3
0,0
0,3
2019
12,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятий «Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых мероприятий» федерального (регионального) проекта «Укрепление общественного здоровья»
2020
11,5
2021
11,5
2022
11,0
2023
11,0
2024
11,0
1.6. Приобретение недвижимого имущества в государственную собственность Тамбовской области для государственных и муниципальных нужд
Управление здравоохранения
области
Количество объектов
Единиц
2019
2
2 490,6
0,0
2 490,6
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»
1.7. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохранения
области
Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
2016
92,6
22 711,7
0,0
22 711,7
0,0
0,0
2017
93,0
18 115,5
0,0
18 115,5
0,0
0,0
2018
95,3
18 454,6
0,0
18 454,6
0,0
0,0
2019
96,0
18 984,8
0,0
18 984,8
0,0
0,0
2020
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2021
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2022
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2023
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2024
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C»
1.8. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном
учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2017
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2018
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2019
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2020
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2021
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2022
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2023
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2024
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях
1.9. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные
препараты, медицинскими
изделиями по рецептам на
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских
изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не
отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
259 288,3
259 288,3
0,0
0,0
0,0
2017
97,1
255 730,0
255 730,0
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
256 285,2
256 285,2
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
267 748,2
267 748,2
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
275 323,2
275 323,2
0,0
0,0
0,0
2021
98,1
275 323,2
275 323,2
0,0
0,0
0,0
2022
98,2
275 323,2
275 323,2
0,0
0,0
0,0
2023
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Процент
2016
98
2 795,9
2 795,9
0,00
0,0
0,0
1.11. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
Процент
2016
95,5
124 697,2
124 697,2
0,00
0,0
0,0
2017
97,1
91 036,5
91 036,5
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
87 402,9
87 402,9
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
91 789,4
91 789,4
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
95 269,7
95 269,7
0,0
0,0
0,0
2021
98,1
96 174,9
96 174,9
0,0
0,0
0,0
2022
98,2
98 242,0
98 242,0
0,0
0,0
0,0
2023
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Управление здравоохранения
области
Смертность от туберкулеза
На
100 тыс. населения
2016
6,2
14 359,2
14 359,2
0,00
0,0
0,0
1.13. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление здравоохранения области
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
Процент
2016
100
30 729,2
0,0
30 729,2
0,0
0,0
2017
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
2018
100
27 235,0
0,0
27 235,0
0,0
0,0
2019
100
26 702,5
0,0
26 702,5
0,0
0,0
2020
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2021
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2022
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2023
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2024
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
1.14. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных
продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную
помощь и не отказавшихся от получения социальной
услуги по обеспечению
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
271 515,6
0,0
271 515,6
0,0
0,0
2017
97,1
260 533,2
0,0
260 533,2
0,0
0,0
2018
97,2
287 570,0
0,0
287 570,0
0,0
0,0
2019
97,3
334 975,2
0,0
334 975,2
0,0
0,0
2020
98,0
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2021
98,1
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2022
98,2
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2023
98,3
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2024
98,5
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
1.15. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для
детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2018
97,2
29 083,4
29 083,4
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»
1.16. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление градостроительства и архитектуры области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2017
0
13 742,8
0,0
13 742,8
0,0
0,0
2018
0
18 889,5
0,0
18 889,5
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
1
9 450,0
0,0
9 450,0
0,0
0,0
2021
1
31 500,0
0,0
31 500,0
0,0
0,0
2022
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Расширение сети сельских медицинских учреждений»
1.17. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
(«приоритетный стратегический проект «Создание новых объектов сельского здравоохранения»)
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте, на
100 тыс. чел.
соответствующего
возраста
Человек
2018
495,5
5 802,1
0,0
5 802,1
0,0
0,0
2019
471,4
11 551,6
0,0
11 551,6
0,0
0,0
2020
454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
418,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
401,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
383,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.18. Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
(«приоритетный стратегический проект «Создание новых объектов сельского здравоохранения»)
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте, на
100 тыс. чел.
соответствующего
возраста
Человек
2018
495,5
9 717,8
9 717,8
0,0
0,0
0,0
2019
471,4
6 731,1
6 731,1
0,0
0,0
0,0
2020
454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
418,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
401,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
383,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.19. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
(«приоритетный стратегический проект «Развитие выездных форм медицинского
обслуживания населения сельских территорий»
Управление здравоохранения
области
Увеличение охвата сельских жителей выездными формами работы
Процент
2018
15
31 821,0
31 821,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
1.20. Создание и замена фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий
Управление градостроительства и архитектуры области
Создание новых фельдшерско-акушерских пунктов
Штук
2019
1
3 388,5
0,0
3 388,5
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
1.21. Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
Управление градостроительства и архитектуры области
Создание новых фельдшерско-акушерских пунктов
Штук
2019
1
5 070,1
4 968,7
101,4
0,0
0,0
2020
2
32 140,4
32 140,4
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
1.22. Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
Управление здравоохранения
области
Число граждан, прошедших профилактические осмотры
Тыс.
человек
2019
494
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
508
87 367,6
87 367,6
0,0
0,0
0,0
2021
520
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
564
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
604
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
706
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.23. Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
Управление здравоохранения
области
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации
Человек
2019
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5
21 000,0
14 721,3
6 278,7
0,0
0,0
2021
5
17 160,0
9 766,3
7 393,7
0,0
0,0
2022
5
17 160,0
10 051,3
7 108,7
0,0
0,0
2023
6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.24. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения (развитие инфраструктуры медицинской профилактики)
Управление здравоохранения
области
Число граждан, прошедших профилактические осмотры
Тыс.
человек
2019
494
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
508
4 000,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
2021
520
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
564
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
604
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
706
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.25. Создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
Управление здравоохранения
области
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и
тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
Единиц
2019
9
1 562,4
0,0
1 562,4
0,0
0,0
2020
14
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2021
22
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2022
28
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2023
33
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2024
37
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
1.26. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
Управление градостроительства и
архитектуры области
Введено в действие фельдшерско-акушерских пунктов
Единиц
2019
1
3 401,6
3 095,5
306,1
0,0
0,0
2020
64,9
0,0
64,9
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.27. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики
Управление градостроительства и
архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте
На
100 тыс. человек
соответствующего
возраста
2019
471,4
6 361,6
0,0
6 361,6
0,0
0,0
2020
454,1
249,6
0,0
249,6
0,0
0,0
2021
436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
418,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
401,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
383,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.28. Оснащение оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики
Управление здравоохранения
области
Количество объектов, оснащенных оборудованием
Единиц
2019
1
1 777,3
0,0
1 777,3
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Укрепление общественного здравоохранения»
1.29. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения
области
Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни
Человек
2019
31 000
1 599,6
0,0
1 599,6
0,0
0,0
2020
32 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2021
33 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2022
34 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2023
35 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2024
36 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
1.30. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых заболеваний
Управление здравоохранения
области
Число абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
2019
12,0
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2020
11,5
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2021
11,5
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2022
11,0
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2023
11,0
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2024
11,0
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Старшее поколение»
1.31. Проведение иммунизации против пневмококковой инфекции у населения
Управление здравоохранения
области
Не менее 95 лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
Процент
2019
95,0
2 014,0
2 014,0
0,0
0,0
0,0
2020
95,0
231,8
231,8
0,0
0,0
0,0
2021
95,0
231,6
231,6
0,0
0,0
0,0
2022
95,0
231,7
231,7
0,0
0,0
0,0
2023
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.32. Проведение скринингов граждан 65 лет и старше, проживающих в сельской местности
Управление здравоохранения
области
Смертность населения старше трудоспособного возраста
На 1000 человек населения соответствующего возраста
2019
40,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
39,9
37 360,4
37 360,4
0,0
0,0
0,0
2021
39,6
9 910,3
9 910,3
0,0
0,0
0,0
2022
39,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
39,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
38,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.33. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь (организация осуществления медицинского патронажа медицинскими работниками граждан пожилого возраста и инвалидов на дому)
Управление здравоохранения
области
Число посещений выездными патронажными бригадами граждан
Посещение
2019
1 016
3 000,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.34. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
Управление здравоохранения
области
2020
3 420,0
3 351,6
68,4
0,0
0,0
2021
1 392,0
1 364,2
27,8
0,0
0,0
2022
1 228,5
1 203,9
24,6
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
774 140,5
414 310,3
359 829,9
0,0
0,3
2019
789 657,9
376 346,9
413 311,0
0,0
0,0
2020
900 348,6
545 766,0
354 582,6
0,0
0,0
2021
766 163,1
392 770,6
373 392,5
0,0
0,0
2022
726 656,4
385 052,1
341 604,3
0,0
0,0
2023
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2024
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
6 073 201,9
2 864 426,3
3 208 775,3
0,0
0,3
2. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов управляемой конкуренции»
2.1. Развитие инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»
Управление здравоохранения области
Количество больных, получающих процедуру
Человек
2016
182
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
192
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
202
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
212
30 000,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2020
222
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Развитие экспорта медицинских услуг»
2.2. Внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах
Управление здравоохранения области
Количество пролеченных иностранных граждан
Тыс. человек
2019
0,06
170,0
0,0
0,0
0,0
170,0
2020
0,07
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2021
0,09
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2022
0,11
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2023
0,14
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2024
0,17
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Итого по Подпрограмме:
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
30 170,0
0,0
0,0
0,0
30 170,0
2020
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
233 850,0
0,0
0,0
0,0
233 850,0
3. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»
3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*
Управление здравоохранения
области
Техническая готовность объекта за год
Процент
2016
100
361 326,9
280 554,1
80 772,8
0,0
0,0
3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения**
Управление строительства и инвестиций области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2017
1
10 857,0
0,0
10 857,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Управление здравоохранения
области
Охват неонатальным скринингом/ аудиологическим скринингом
Процент
2016
99,9/97,4
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2017
99,9/100
4 433,6
0,0
4 433,6
0,0
0,0
2018
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2019
99,9/100
7 126,5
0,0
7 126,5
0,0
0,0
2020
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2021
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2022
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2023
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2024
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов.
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения
области
Младенческая смертность
Случаев на
1000 родившихся живыми
2016
5,2
7 299,0
0,0
7 299,0
0,0
0,0
2017
3,9
7 776,1
0,0
7 776,1
0,0
0,0
2018
3,8
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2019
3,7
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2020
3,6
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2021
3,5
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2022
3,4
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2023
3,3
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2024
3,2
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц,
имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
7 516,8
0,0
7 516,8
0,0
0,0
2017
97,1
3 141,5
0,0
3 141,5
0,0
0,0
2018
97,2
3 140,1
0,0
3 140,1
0,0
0,0
2019
97,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2020
98,0
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2021
98,1
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2022
98,2
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2023
98,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2024
98,5
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление здравоохранения
области
Показатель ранней неонатальной смертности
На
1000 новорожденных
2016
1,3
5 583,0
0,0
5 583,0
0,0
0,0
2017
1,15
5 154,7
0,0
5 154,7
0,0
0,0
2018
1,1
5 526,4
0,0
5 526,4
0,0
0,0
2019
-
5 708,4
0,0
5 708,4
0,0
0,0
2020
-
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2021
-
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2022
-
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2023
-
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2024
-
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
3.7. Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
Управление здравоохранения
области
Снижение младенческой смертности
Случаев на
1 000 новорожденных, родившихся живыми
2018
3,8
84 168,1
64 168,1
20 000,0
0,0
0,0
2019
3,7
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2020
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.8. Софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения
области
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, которые будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность
пребывания детей
Процент
2019
20
15 241,3
13 186,3
2 055,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
3.9. Укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Управление здравоохранения
области
Снижение младенческой смертности
Случаев на
1 000 новорожденных, родившихся живыми
2019
3,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
2020
3,6
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2021
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.10. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Управление здравоохранения
области
Снижение младенческой смертности
Случаев на
1 000 новорожденных, родившихся живыми
2019
3,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
2020
3,6
70 283,5
63 937,2
6 346,3
0,0
0,0
2021
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.11. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (реконструкция структурных подразделений ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница»
Управление градостроительства и архитектуры
области
Разработка проектно-сметной документации
2019
28 350,0
0,0
28 350,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.12. Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) (реконструкция структурных подразделений ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница»)
Управление градостроительства и
архитектуры области
2020
803 285,7
730 990,0
72 295,7
0,0
0,0
2021
938 714,3
854 230,0
84 484,3
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
106 832,3
64 168,1
42 664,2
0,0
0,0
2019
148 258,2
77 328,1
70 930,1
0,0
0,0
2020
905 380,0
794 927,2
110 452,8
0,0
0,0
2021
960 525,1
854 230,0
106 295,1
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
2603184,3
2 071 207,4
531 976,7
0,0
0,0
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей
Управление здравоохранения
области
Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными
учреждениями здравоохранения
Процент
2016
100,0
20 197,7
0,0
20 197,7
0,0
0,0
2017
100,0
20 689,3
0,0
20 689,3
0,0
0,0
2018
100,0
23 299,0
0,0
23 299,0
0,0
0,0
2019
100,0
27 509,4
0,0
27 509,4
0,0
0,0
2020
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2021
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2022
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2023
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
2024
100,0
21 308,6
0,0
21 308,6
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
6 037,0
0,0
6 037,0
0,0
0,0
2017
655,0
4 799,2
0,0
4 799,2
0,0
0,0
2018
604,5
4 348,9
0,0
4 348,9
0,0
0,0
2019
580,0
4 359,3
0,0
4 359,3
0,0
0,0
2020
565,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2021
550,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2022
535,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2023
505,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2024
477,5
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения
Управление здравоохранения
области
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения
здравоохранения «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»
Процент
2016
100,0
48 038,2
0,0
48 038,2
0,0
0,0
2017
100,0
47 235,4
0,0
47 235,4
0,0
0,0
2018
100,0
50 825,2
0,0
50 825,2
0,0
0,0
2019
100,0
51 050,0
0,0
51 050,0
0,0
0,0
2020
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2021
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2022
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2023
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
2024
100,0
47 590,0
0,0
47 590,0
0,0
0,0
4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»
Управление здравоохранения
области
Количество участников проекта
Детей/
семей
2016
30/15
555,9
555,9
0,0
0,0
0,0
4.5. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий
Управление здравоохранения
области
Количество объектов
Объект
2017
1
19 999,8
19 999,8
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
74 828,8
555,9
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
82 918,7
0,0
82 918,7
0,0
0,0
2020
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2021
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2022
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2023
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2024
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
697 477,3
20 555,7
676 921,6
0,0
0,0
5. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2016
6,8
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
7,6
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
8,4
71 037,9
0,0
71 037,9
0,0
0,0
2019
9,3
Расходы на реализацию мероприятия в 2019 - 2021 годах учтены в рамках мероприятия «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи» федерального (регионального) проекта «Старшее поколение»
2020
9,4
2021
9,5
2022
10,2
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
10,3
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
10,4
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
5.2. Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2018
8,4
49 313,3
49 313,3
0,0
0,0
0,0
2019
9,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
10,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
10,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
10,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
10,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Комплексное развитие паллиативной медицинской помощи»
5.3. Развитие паллиативной медицинской помощи
Управление здравоохранения
области
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений
по паллиативной медицинской помощи
Процент
2019
1,3
48 827,9
44 432,9
4 395,0
0,0
0,0
2020
1,8
48 726,0
44 340,0
4 386,0
0,0
0,0
2021
2,3
48 726,0
44 340,0
4 386,0
0,0
0,0
2022
3,6
48 577,1
44 205,1
4 372,0
0,0
0,0
2023
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Старшее поколение»
5.4. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по
паллиативной помощи (в том числе в амбулаторных условиях)
Управление здравоохранения
области
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
Процент
2019
26,6
87 876,7
0,0
87 876,7
0,0
0,0
2020
31,6
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2021
37,6
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2022
55,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
65,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
136 704,6
44 432,9
92 271,7
0,0
0,0
2020
116 625,0
44 340,0
72 285,0
0,0
0,0
2021
116 625,0
44 340,0
72 285,0
0,0
0,0
2022
116 476,1
44 205,1
72 271,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
849 734,9
226 631,3
623 103,6
0,0
0,0
6. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
25 236,3
0,0
25 236,3
0,0
0,0
2017
31,5
25 009,6
0,0
25 009,6
0,0
0,0
2018
31,6
24 206,5
0,0
24 206,5
0,0
0,0
2019
31,7
Расходы на реализацию мероприятия в 2019 - 2021 годах учтены в рамках мероприятия «Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области» федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
2020
31,8
2021
31,9
2022
32,0
2023
32,2
2024
32,5
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
6 656,0
0,0
5 114,0
0,0
0,0
2017
31,5
6 984,0
0,0
6 656,0
0,0
0,0
2018
31,6
8 492,0
0,0
8 492,0
0,0
0,0
2019
31,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования» федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
2020
31,8
2021
31,9
2022
32,0
2023
32,2
2024
32,5
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
2017
31,5
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2018
31,6
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2019
31,7
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2020
31,8
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2021
31,9
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2022
32,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2023
32,2
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2024
32,5
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2016
17,68
88 100,0
60 000,0*
28 100,0
0,0
0,0
2017
18,10
86 000,0
60 000,0*
26 000,0
0,0
0,0
* Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
24 235,6
0,0
24 235,6
0,0
0,0
2017
31,5
26 000,8
0,0
26 000,8
0,0
0,0
2018
31,6
27 634,0
0,0
27 634,0
0,0
0,0
2019
31,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках» федерального (регионального) проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
2020
31,8
2021
31,9
2022
32,0
2023
32,2
2024
32,5
6.6. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за периоды, истекшие
до 01 января 2018 г.
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2018
18,60
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
6.7 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2019
31,7
54 400,0
30 000,0
24 400,0
0,0
0,0
2020
31,8
79 750,0
72 572,5
7 177,5
0,0
0,0
2021
31,9
103 500,0
94 185,0
9 315,0
0,0
0,0
2022
32,0
113 500,0
103 285,0
10 215,0
0,0
0,0
2023
32,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
32,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.8. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (софинансирование расходов медицинских организаций на оплату врачей и среднего медицинского персонала)
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2019
31,7
9 178,8
0,0
0,0
0,0
9 178,8
2020
31,8
198 623,1
0,0
0,0
0,0
198 623,1
2021
31,9
288 741,9
0,0
0,0
0,0
288 741,9
2022
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
32,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
32,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
6.8. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
2019
31,7
24 346,1
0,0
24 346,1
0,0
0,0
2020
31,8
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2021
31,9
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2022
32,0
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2023
32,2
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
2024
32,5
22 852,4
0,0
22 852,4
0,0
0,0
6.9. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения
области
2019
28 458,7
0,0
28 458,7
0,0
0,0
2020
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2021
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2022
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2023
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
2024
28 507,6
0,0
28 507,6
0,0
0,0
6.10. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
2019
11 668,0
0,0
11 668,0
0,0
0,0
2020
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2021
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2022
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2023
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
2024
8 478,0
0,0
8 478,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
128 051,6
30 000,0
88 872,8
0,0
9 178,8
2020
338 411,1
72 572,5
67 015,5
0,0
198 823,1
2021
452 279,9
94 185,0
69 153,0
0,0
288 941,9
2022
173 538,0
103 285,0
70 053,0
0,0
200,0
2023
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2024
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
1 559 941,3
420 042,5
641 855,0
0,0
498 043,8
8. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление здравоохранения
области
Снижение смертности от туберкулеза
На
100 тыс. населения
2016
6,2
10 240,0
0,0
10 240,0
0,0
0,0
2017
3,4
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2018
3,3
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2019
3,2
17 802,5
0,0
17 802,5
0,0
0,0
2020
3,1
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2021
3,0
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2022
2,9
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2023
2,8
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2024
2,7
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
Управление образования и науки
области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
Процент
2016
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C»
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
41 706,1
41 706,1
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
9 718,9
4 768,9
4 950,0
0,0
0,0
8.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными
препаратами, предназначенными для лечения
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или тканей), включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации
Управление здравоохранения
области
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
Процент
2017
3,0
4 512,3
3 528,3
984,0
0,0
0,0
2018
3,0
4 257,7
3 356,8
900,9
0,0
0,0
8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических
средств для выявления и мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов
В и (или) С)
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2017
21,0
5 700,5
4 457,7
1 242,8
0,0
0,0
2018
22,0
7 113,3
5 968,1
1 145,2
0,0
0,0
8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохранения области
Уровень
информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по
вопросам ВИЧ-инфекции
Процент
2017
84,0
3 346,4
2 616,7
729,7
0,0
0,0
2018
87,0
3 014,7
2 375,9
638,8
0,0
0,0
8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
187,1
137,7
38,4
0,0
11,0
2018
22,0
207,4
151,7
40,8
0,0
15,0
2019
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций)»
2020
2021
2022
2023
2024
8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а
также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным
порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
Управление здравоохранения области
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
2017
79,3
4 426,9
3 461,8
965,1
0,0
0,0
0,0
8.9. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)
Управление здравоохранения области
Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
Процент
2018
100,0
90 000,0
44 630,0
45 370,0
0,0
0,0
2019
100,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
2020
100,0
2021
100,0
2022
100,0
2023
100,0
2024
100,0
8.10. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
Управление здравоохранения области
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
2019
79,7
5 394,4
4 493,3
901,1
0,0
0,0
2020
80,0
4 224,4
3 323,3
901,1
0,0
0,0
2021
80,5
4 224,4
3 323,3
901,1
0,0
0,0
2022
81,0
4 221,7
3 320,6
901,1
0,0
0,0
2023
81,5
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2024
82,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
8.11. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2019
23,0
6 805,7
5 645,4
1 160,3
0,0
0,0
2020
24,0
6 584,4
5 424,1
1 160,3
0,0
0,0
2021
24,0
6 584,4
5 424,1
1 160,3
0,0
0,0
2022
24,5
6 545,1
5 384,8
1 160,3
0,0
0,0
2023
25,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2024
25,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
8.12. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2019
23,0
780,0
607,3
172,7
0,0
0,0
2020
24,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
24,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
24,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
25,0
172,7
0,0
172,7
0,0
0,0
2024
25,0
172,7
0,0
172,7
0,0
0,0
8.13. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2019
23,0
2 459,4
1 914,9
544,5
0,0
0,0
2020
24,0
3 183,1
2 465,9
717,2
0,0
0,0
2021
24,0
3 183,1
2 465,9
717,2
0,0
0,0
2022
24,5
3 169,8
2 452,6
717,2
0,0
0,0
2023
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.14. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
2019
74,75
2 365,8
2 365,8
0,0
0,0
0,0
2020
74,55
2 279,0
2 279,0
0,0
0,0
0,0
2021
75,35
2 279,0
2 279,0
0,0
0,0
0,0
2022
76,15
2 279,0
2 279,0
0,0
0,0
0,0
2023
76,95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
77,75
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.15. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление строительства и инвестиций
области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2016
2
72 408,6
0,0
72 408,6
0,0
0,0
2017
1
4 347,8
0,0
4 347,8
0,0
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
2
16 300,0
0,0
16 300,0
0,0
0,0
2020
196 260,0
0,0
196 260,0
0,0
0,0
2021
35 820,0
0,0
35 820,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.16. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохранения области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
1 568 524,7
0,0
788 024,7
0,0
780 500,0
2017
100,0
1 561 124,7
0,0
741 136,7
0,0
819 988,0
2018
100,0
1 765 105,8
0,0
904 123,8
0,0
860 982,0
2019
100,0
1 846 323,0
0,0
941 346,0
0,0
904 977,0
2020
100,0
1 761 283,1
0,0
811 062,1
0,0
950 221,0
2021
100,0
1 799 291,9
0,0
811 062,1
0,0
988 229,8
2022
100,0
1 838 821,1
0,0
811 062,1
0,0
1 027 759,0
2023
100,0
1 879 931,5
0,0
811 062,1
0,0
1 068 869,4
2024
100,0
1 922 686,3
0,0
811 062,1
0,0
1 111 624,2
8.17. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике незаконного потребления наркотических
психотропных веществ
Управление здравоохранения
области
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литров на душу населения в год
2019
4,8
851,0
0,0
701,0
0,0
150,0
2020
4,8
701,0
0,0
701,0
0,0
0,0
2021
4,7
701,0
0,0
701,0
0,0
0,0
2022
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
4,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.18. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи
не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам
Процент
2016
100,0
96,4
0,0
96,4
0,0
0,0
2017
100,0
26,4
0,0
26,4
0,0
0,0
2018
100,0
76,5
0,0
76,5
0,0
0,0
2019
100,0
56,2
0,0
56,2
0,0
0,0
2020
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2021
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2022
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2023
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2024
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
8.19. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту
Объект
2016
1
4 936,4
0,0
4 936,4
0,0
0,0
2017
4
47 622,3
0,0
47 622,3
0,0
0,0
2018
7
21 435,3
0,0
21 435,3
0,0
0,0
2019
5
75 269,4
0,0
75 269,4
0,0
0,0
2020
0
3 653,7
0,0
3 653,7
0,0
0,0
2021
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.20. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа
Управление здравоохранения
области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
1 718,6
0,0
1 718,6
0,0
0,0
2017
192
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2018
202
4 472,0
0,0
4 472,0
0,0
0,0
2019
212
5 030,0
0,0
5 030,0
0,0
0,0
2020
222
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2021
232
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2022
242
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2023
252
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2024
262
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
8.21. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохранения
области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных
государственных учреждениях здравоохранения за счет средств
федерального бюджета и бюджета
области
Человек
2016
135
16 189,1
3 269,0
12 920,1
0,0
0,0
2017
141
16 942,6
4 022,5
12 920,1
0,0
0,0
2018
142
16 173,2
2 709,6
13 463,6
0,0
0,0
2019
144
15 458,3
2 537,8
12 920,5
0,0
0,0
2020
144
16 343,6
3 423,1
12 920,5
0,0
0,0
2021
144
16 343,6
3 423,1
12 920,5
0,0
0,0
2022
144
16 343,6
3 423,1
12 920,5
0,0
0,0
2023
144
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2024
144
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
8.22. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»
Управление здравоохранения
области
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень
качества и безопасности компонентов крови
Процент
2016
100,0
75 277,7
0,0
75 277,7
0,0
0,0
2017
100,0
73 121,3
0,0
73 121,3
0,0
0,0
2018
100,0
73 547,8
0,0
73 547,8
0,0
0,0
2019
100,0
82 133,2
0,0
82 133,2
0,0
0,0
2020
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2021
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2022
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2023
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2024
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
8.23. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов
Управление здравоохранения
области
Количество привлеченных доноров
Человек
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
300
5,0
0,0
4,0
0,0
1,0
2018
450
7,0
0,0
6,0
0,0
1,0
2019
600
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2020
750
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2021
800
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2022
850
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2023
900
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2024
950
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»
8.24. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми
заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На
100 тыс. населения
2016
673,0
3 819,6
0,0
3 819,6
0,0
0,0
2017
655,0
2 468,0
0,0
2 468,0
0,0
0,0
2018
604,5
2 653,7
0,0
2 653,7
0,0
0,0
2019
566,1
2 868,4
0,0
2 868,4
0,0
0,0
2020
547,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2021
528,8
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2022
510,2
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2023
491,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2024
477,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
8.25. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина»,
«Профпатология»
Управление здравоохранения области
Выполнение областными государственными
учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
14 039,3
0,0
14 039,3
0,0
0,0
2017
100,0
13 269,2
0,0
13 269,2
0,0
0,0
2018
100,0
15 941,8
0,0
15 941,8
0,0
0,0
2019
100,0
16 393,1
0,0
16 393,1
0,0
0,0
2020
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2021
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2022
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2023
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2024
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
8.26. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество объектов
Объект
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
1
39 000,0
0,0
39 000,0
0,0
0,0
2021
1
39 000,0
0,0
39 000,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.27. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения
области
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
На
100 тыс. населения
2019
179,0
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2020
178,9
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2021
176,9
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2022
174,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
172,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
169,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.28. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Единиц
2019
1
244 579,6
244 579,6
0,0
0,0
0,0
2020
1
419 945,9
419 945,9
0,0
0,0
0,0
2021
1
170 403,0
170 403,0
0,0
0,0
0,0
2022
1
203 875,1
203 875,1
0,0
0,0
0,0
2023
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.29. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (строительство регионального онкологического центра)
Управление градостроительства и архитектуры области
Разработка проектно-сметной документации
2019
0,0
0,0
60 594,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
8.30. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Управление здравоохранения
области
Переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Единиц
2019
4
101 151,0
101 151,0
0,0
0,0
0,0
2020
4
121 771,5
121 771,5
0,0
0,0
0,0
2021
4
94 804,4
94 804,4
0,0
0,0
0,0
2022
4
152 666,9
152 666,9
0,0
0,0
0,0
2023
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.31. Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
Управление здравоохранения
области
2020
101 335,0
98 466,0
2 869,0
0,0
0,0
2021
101 335,0
98 466,0
2 869,0
0,0
0,0
2022
101 33,5,0
98 466,0
2 869,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 027 251,1
63 095,0
1 103 158,1
0,0
860 998,0
2019
2 503 655,0
363 295,1
1 235 232,9
0,0
905 127,0
2020
2 781 028,7
657 098,8
1 173 708,9
0,0
950 221,0
2021
2 378 433,8
380 588,8
1 009 615,2
0,0
988 229,8
2022
2 433 681,3
471 868,1
934 054,2
0,0
1 027 759,0
2023
2 000 054,6
0,0
931 185,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 809,4
0,0
931 185,2
0,0
1 111 624,2
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
19 746 422,8
2 003 914,5
9 229 179,9
0,0
8 513 328,4
9. Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности»
9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской
Федерации в сфере охраны здоровья
Управление здравоохранения
области
Выполнение плана проверок
Процент
2016
100,0
1 875,7
1 875,7
0,0
0,0
0,0
2017
100,0
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
2018
100,0
1 115,2
1 115,2
0,0
0,0
0,0
2019
100,0
1 160,2
1 160,2
0,0
0,0
0,0
2020
100,0
1 706,7
1 706,7
0,0
0,0
0,0
2021
100,0
1 749,6
1 749,6
0,0
0,0
0,0
2022
100,0
1 822,1
1 822,1
0,0
0,0
0,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизе
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
61 022,1
0,0
61 022,1
0,0
0,0
2017
100,0
59 426,2
0,0
59 426,2
0,0
0,0
2018
100,0
68 656,4
0,0
68 656,4
0,0
0,0
2019
100,0
75 466,0
0,0
75 466,0
0,0
0,0
2020
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2021
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2022
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2023
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
2024
100,0
65 107,1
0,0
65 107,1
0,0
0,0
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
2 029,5
0,0
2 029,5
0,0
0,0
2017
100,0
2 001,7
0,0
2 001,7
0,0
0,0
2018
100,0
2 238,0
0,0
2 238,0
0,0
0,0
2019
100,0
2 110,0
0,0
2 110,0
0,0
0,0
2020
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2021
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2022
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2023
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
2024
100,0
2 062,0
0,0
2 062,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Независимая оценка качества услуг, оказываемых медицинскими учреждениями»
9.4. Мероприятия по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания медицинских услуг медицинскими организациями Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Количество объектов независимой оценки качества медицинских услуг
Объект
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
16
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
20
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2021
21
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2022
22
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2023
23
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2024
24
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
78 736,2
1 160,2
77 576,0
0,0
0,0
2020
69 025,8
1 706,7
67 319,1
0,0
0,0
2021
69 068,7
1 749,6
67 319,1
0,0
0,0
2022
69 141,2
1 822,1
67 319,1
0,0
0,0
2023
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2024
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
620 099,2
10 553,8
609 545,4
0,0
0,0
10. Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»
10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*
Управление здравоохранения
области
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
2016
8 632,8
8 653 209,4
0,0
0,0
0,0
8 653 209,4
2017
8 901,9
9 008 148,7
0,0
0,0
0,0
9 008 148,7
2018
10 672,4
10884250,8
0,0
0,0
0,0
10 844 250,8
2019
11 674,8
11620 377,1
0,0
0,0
0,0
11 616 300,0
2020
12 639,5
12384 735,9
0,0
0,0
0,0
12 384 735,9
2021
13 401,2
13125 209,2
0,0
0,0
0,0
13 125 209,2
2022
14 131,9
12648305,7
0,0
0,0
0,0
12 648 305,7
2023
14 245,8
13154237,9
0,0
0,0
0,0
13 154 237,9
2024
14 695,5
13680407,4
0,0
0,0
0,0
13 680 407,4
* В графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.
10.1.1. «Профилактика неинфекционных заболеваний в Тамбовской области» (приоритетный
стратегический проект)
Управление здравоохранения
области
Охват профилактическими осмотрами
население области
Процент
2018
46,5
273 982,8
0,0
0,0
0,0
273 982,8
2019
48,0
284 942,1
0,0
0,0
0,0
284 942,1
2020
50,0
296 339,8
0,0
0,0
0,0
296 339,8
2021
56,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
67,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
78,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.1.2. «Тиражирование результатов пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации «Школьная медицина» на все базовые общеобразовательные организации (приоритетный стратегический проект)
Управление здравоохранения
области
Охват обучающихся медицинскими профилактическими осмотрами и вакцинацией
Процент
2018
100,0
280 129,4
0,0
0,0
0,0
280 129,4
2019
100,0
291 334,6
0,0
0,0
0,0
291 334,6
2020
100,0
302 988,0
0,0
0,0
0,0
302 988,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.2. Обязательное
медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области*
Управление здравоохранения
области
Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством
Процент
2016
100,0
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2017
100,0
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2018
100,0
3 970 299,9
0,0
3 970 299,9
0,0
0,0
2019
100,0
4 133 856,1
0,0
4 133 856,1
0,0
0,0
2020
100,0
4 292 728,6
0,0
4 292 728,6
0,0
0,0
2021
100,0
4 292 728,6
0,0
4 292 728,6
0,0
0,0
2022
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2023
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2024
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
* Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений,
оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоохранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
для которых осуществляется мониторинг
возможности записи
граждан
на прием к врачу,
в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
2016
100,0
32 423,9
0,0
32 423,9
0,0
0,0
2017
100,0
31 066,8
0,0
31 066,8
0,0
0,0
2018
100,0
30 989,2
0,0
30 989,2
0,0
0,0
2019
100,0
30 649,5
0,0
30 649,5
0,0
0,0
2020
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2021
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2022
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2023
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2024
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
10.4. Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем
здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском
документообороте,
в общем количестве медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь
Процент
2018
50
20 000,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
2019
75
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
80
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»
10.5. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов
Управление здравоохранения
Доля мероприятий
государственной программы Тамбовской
области
«Развитие здравоохранения
Тамбовской
области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном
объеме
Процент
2016
95,0
25 806,7
0,0
25 806,7
0,0
0,0
2017
95,0
25 908,4
0,0
25 908,4
0,0
0,0
2018
95,0
28 237,7
0,0
28 237,7
0,0
0,0
2019
95,0
30 433,5
0,0
30 433,5
0,0
0,0
2020
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2021
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2022
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2023
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2024
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения
Управление здравоохранения
Доля мероприятий
государственной программы Тамбовской области
«Развитие
здравоохранения
Тамбовской области»,
запланированных на отчетный год, которые
выполнены в полном
объеме
Процент
2016
95,0
4 089,5
0,0
4 089,5
0,0
0,0
10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Территориальный фонд
обязательного
медицинского страхования Тамбовской области
2016
125 221,9
0,0
0,0
0,0
125 221,9
2017
130 880,4
0,0
0,0
0,0
130 880,4
2018
148 667,1
0,0
0,0
0,0
148 667,1
2019
152 795,3
0,0
0,0
0,0
159 200,0
2020
157 455,3
0,0
0,0
0,0
172 822,8
2021
163 753,5
0,0
0,0
0,0
180 627,0
2022
170 303,6
0,0
0,0
0,0
170 303,6
2023
177 115,7
0,0
0,0
0,0
177 115,7
2024
184 200,3
0,0
0,0
0,0
184 200,3
Итого по Подпрограмме:
2016
12550774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12900060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15042444,7
20 000,0
4 029 526,8
0,0
10 992 917,9
2019
15970439,1
0,0
4 194 939,1
0,0
11 775 500,0
2020
16906853,1
0,0
4 349 294,4
0,0
12 557 558,7
2021
17655130,6
0,0
4 349 294,4
0,0
13 305 836,2
2022
17171086,0
0,0
4 352 476,7
0,0
12 818 609,3
2023
17683830,3
0,0
4 352 476,7
0,0
13 331 353,6
2024
18217084,4
0,0
4 352 476,7
0,0
13 864 607,7
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
144097703,9
20 000,0
37 513 860,1
0,0
106563843,8
11. Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации
Управление здравоохранения
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций
Процент
2016
100,0
8 027,4
0,0
8 027,4
0,0
0,0
2017
100,0
9 098,0
0,0
9 098,0
0,0
0,0
2018
100,0
10 283,9
0,0
10 283,9
0,0
0,0
2019
100,0
11 806,3
0,0
11 806,3
0,0
0,0
2020
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
100,0
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи*
Управление здравоохранения
Обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Процент
2016
100,0
3 782,7
0,0
3 782,7
0,0
0,0
2017
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2018
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
11 806,3
0,0
11 806,3
0,0
0,0
2020
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
105 915,8
0,0
105 915,8
0,0
0,0
* Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области до 2019 года
12. Подпрограмма государственной программы «Информационные технологии в здравоохранении»
Федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
12.1. Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Управление здравоохранения
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,6
248 164,0
5 064,6
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
71 200,0
69 776,0
1 424,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,6
248 164,0
5 064,6
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
71 200,0
69 776,0
1 424,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2019 - 2024
470 240,9
460 836,0
9 404,9
0,0
0,0
Итого по
Программе:
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1
0,0
9 559 081,3
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6
0,0
10 069 204,1
2018
18 389 474,8
612 001,8
5 830 201,8
0,0
11 947 271,2
2019
19 955 595,7
966 061,2
6 269 358,7
0,0
12 720 175,8
2020
22 355 850,6
2364575,2
6 284 572,6
0,0
13 706 702,8
2021
22 553 990,3
1 837262,0
6 133620,4
0,0
14 583 107,9
2022
20 868 539,5
1 076008,4
5 945 862,8
0,0
13 846 668,3
2023
20 320 372,5
0,0
5 919 849,5
0,0
14 400 523,0
2024
20 896 381,4
0,0
5 919 849,5
0,0
14 976 531,9
Всего по Программе:
2016 - 2024
177 114 103,9
8 098 167,6
53 206 670,0
0,0
115 809 266,3
Заместитель главы администрации области
Н.E. Астафьева
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 31.12.2019 № 1511
Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области»
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
10 839 613,6*
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9*
0,0
9 686 402,0*
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1*
0,0
9 559 081,3*
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6*
0,0
10 069 204,1*
2018
18 389 474,8
612 001,8
5 830 201,8*
0,0
11947 271,2*
2019
19 955 595,7
966 061,2
6 269 358,7*
0,0
12 720 175,8*
2020
22 355 850,6
2 364 575,2
6 284 572,6*
0,0
13 706 702,8*
2021
22 553 990,3
1 837 262,0
6 133 620,4*
0,0
14 583 107,9*
2022
20 868 539,5
1 076 008,4
5 945 862,8*
0,0
13 846 668,3*
2С23
20 320 372,5
0,0
5 919 849,5*
0,0
14 400 523,0*
2024
20 896 381,4
0,0
5 919 849,5*
0,0
14 976 531,9*
* Объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
управление
здравоохранения
области
2013
5 635 264,0
645 424,3
4 319 389,7
0,0
670 450,0
2014
6 609 667,6
646 160,1
5 043 357,5
0,0
920 150,0
2015
6 670 940,0
590 959,8
5 196 964,7
0,0
883 015,5
2016
6 881 106,0
736 143,6
5 364 312,1
0,0
780 650,0
2017
6 608 172,5
386 115,3
5 291 882,2
0,0
930 175,0
2018
7 360 646,2
602 284,0
5 804 008,9
0,0
954 353,3
2019
8 028 468,4
951 265,9
6 141 705,4
0,0
935 497,0
2020
8 557 518,2
1 601 444,8
6 005 552,4
0,0
950 521,0
2021
7 952 677,8
983 032,0
5 981 116,1
0,0
988 529,8
2022
8 049 230,2
1 076 008,4
5 945 162,8
0,0
1 028 059,0
2023
6 988 318,9
0,0
5 919 149,5
0,0
1 069 169,4
2024
7 031 073,7
0,0
5 919 149,5
0,0
1 111 924,2
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,9**
5 237,9**
605 021,0**
0,0
0,0
2015
648 837,2**
0,0
648 837,2**
0,0
0,0
2016
205 368,0**
0,0
205 368,0**
0,0
0,0
2017
15 204,8**
0,0
15 204,8**
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
средства
обязательного
медицинского
страхования
2013
6 768 839,2
0,0
0,0
0,0
6 768 839,2
2014
9 919 463,6
0,0
0,0
0,0
9 919 463,6
2015
8 803 386,5
0,0
0,0
0,0
8 803 386,5
2016
8 838 431,3
60 000,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 199 029,1
60 000,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 784 678,8
0,0
0,0
0,0
11 784 678,8
2020
12 756 181,8
0,0
0,0
0,0
12 756 181,8
2021
13 594 578,1
0,0
0,0
0,0
13 594 578,1
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
комитет по
управлению
имуществом
области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры
области
2017
17 187,6
0,0
17 187,6*
0,0
0,0
2018
35 210,7
9 717,8
25 492,9*
0,0
0,0
2019
141 748,5
14 795,3
126 953,2*
0,0
0,0
2020
1 041 450,6
763 130,4
278 320,2
0,0
0,0
2021
1 006 034,3*
854 230,0
151 804,3*
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
774 140,5
414 310,3
359 829,9
0,0
0,3
2019
789 657,9
376 346,9
413 311,0
0,0
0,0
2020
900 348,6
545 766,0
354 582,6
0,0
0,0
2021
766 163,1
392 770,6
373 392,5
0,0
0,0
2022
726 656,4
385 052,1
341 604,3
0,0
0,0
2023
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2024
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
770 580,0
403 413,9
367 166,1
0,0
0,0
2017
654 970,6
346 766,5
308 204,1
0,0
0,0
2018
739 731,1
404 592,5
335 138,3
0,0
0,3
2019
753 153,4
361 551,6
391 601,8
0,0
0,0
2020
858 443,7
513 625,6
344 818,1
0,0
0,0
2021
734 663,1
392 770,6
341 892,5
0,0
0,0
2022
726 656,4
385 052,1
341 604,3
0,0
0,0
2023
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2024
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
комитет по
управлению
имуществом
области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
13 742,8
0,0
13 742,8*
0,0
0,0
2018
34 409,4
9 717,8
24 691,6*
0,0
0,0
2019
36 504,5
14 795,3
21 709,2
0,0
0,0
2020
41 904,9
32 140,4
9 764,5*
0,0
0,0
2021
31 500,0
0,0
31 500,0*
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 054 408,6
123 345,4
931 063,2
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9*
5 237,9*
20 421,0*
0,0
0,0
2015
80 089,4*
0,0
80 089,4*
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 3
«Развитие государственно
частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
30 170,0
0,0
0,0
0,0
30 170,0
2020
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
управление
здравоохранения
области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
30 170,0
0,0
0,0
0,0
30 170,0
2020
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и
ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
106 832,3
64 168,1
42 664,2
0,0
0,0
2019
148 258,3
77 328,1
70 930,1
0,0
0,0
2020
905 380,0
794 927,2
110 452,8
0,0
0,0
2021
960 525,1
854 230,0
106 295,1
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
24 376,1
10 887,9
13 488,2
0,0
0,0
2014
17 855,3
7 377,1
10 478,2
0,0
0,0
2015
20 715,0
0,0
20715,0
0,0
0,0
2016
304 620,6
280 554,1
24 066,5
0,0
0,0
2017
20 505,9
0,0
20 505,9
0,0
0,0
2018
106 031,0
64 168,1
41 862,9
0,0
0,0
2019
119 908,3
77 328,1
42 580,1
0,0
0,0
2020
102 094,3
63 937,2
38 157,1
0,0
0,0
2021
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
31 810,8
0,0
0,0
в том числе:
ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций»
2018
84 168,1
64 168,1
20 000,0
0,0
0,0
2019
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление
строительства и
инвестиций
области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
80 772,8**
0,0
80 772,8**
0,0
0,0
2017
10 857,0**
0,0
10 857,0**
0,0
0,0
управление
градостроительства
и архитектуры
области
2018
801,3**
0,0
801,3**
0,0
0,0
2019
28 350,0**
0,0
28 350,0**
0,0
0,0
2020
803 285,7**
730 990,0
72 295,7**
0,0
0,0
2021
938 714,3**
854 230,0
84 484,3**
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999^8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
82 918,7
0,0
82 918,7
0,0
0,0
2020
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2021
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2022
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2023
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2024
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
управление
здравоохранения
области
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
82918,7
0,0
82 918,7
0,0
0,0
2020
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2021
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2022
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2023
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной
помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
136 704,6
44 432,9
92 271,7
0,0
0,0
2020
116 625,0
44 340,0
72 285,0
0,0
0,0
2021
116 625,0
44 340,0
72 285,0
0,0
0,0
2022
116 476,1
44 205,1
72 271,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
136 704,6
44 432,9
92 271,7
0,0
0,0
*** Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области.
**** Средства Резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий.
2020
116 625,0
44 340,0
72 285,0
0,0
0,0
2021
116 625,0
44 340,0
72 285,0
0,0
0,0
2022
116 476,1
44 205,1
72 271,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение
системы здравоохранения»
Всего, в том
числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
128 251,6
30 000,0
88 872,8
0,0
9 378,8
2020
338 411,1
72 572,5
67 015,5
0,0
198 823,1
2021
452 279,9
94 185,0
69 153,0
0,0
288 941,9
2022
173 538,0
103 285, 0
70 053,0
0,0
200,0
2023
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2024
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
управление
здравоохранения
области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
91379,4
0,0
90829,4
0,0
550,0
2016
82 835,9
0,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
83 841,3
0,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
119 072,8
30 000,0
88 872,8
0,0
200,0
2020
139 788,0
72 572,5
67 015,5
0,0
200,0
2021
163 538,0
94 185,0
69 153,0
0,0
200,0
2022
173 538,0
103 285, 0
70 053,0
0,0
200,0
2023
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2024
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
средства
обязательного
медицинского
страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2016
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2017
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
9 178,8
0,0
0,0
0,0
9 178,8
2020
198 623,1
0,0
0,0
0,0
198 623,1
2021
288 741,9
0,0
0,0
0,0
288 741,9
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных
условиях»
Всего, в том числе:
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в
здравоохранении»
Всего, в том
числе:
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31241,2
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы
территориального планирования Тамбовской
области»
Всего, в том
числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
управление
здравоохранения
области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
4 498 362,0
1 875,7
3 753 186,3
0,0
743 300,0
средства
обязательного
медицинского
страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 763 386,5
0,0
0,0
0,0
8 763 386,5
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части
строительства
перинатального центра на
2014 - 2017 годы»
Всего, в том
числе:
2014
2 528 957,7
0,0
421 493,0
0,0
2 107 464,7**
2015
282 967,5
0,0
282 967,5
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8
0,0
0,0
управление
строительства и
инвестиций
области
2014
421 493,0*
0,0
421 493,0*
0,0
0,0
2015
282 467,5*
0,0
282 467,5*
0,0
0,0
2016
52 186,6*
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры
области
2017
3 444,8**
0,0
3 444,8**
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс. руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс. руб.
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
средства
обязательного
медицинского
страхования
2014
2107464,7***
0,0
0,0
0,0
2107464,7***
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 12
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную, медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 027 251,1
63 095,0
1 103 158,1
0,0
860 998,0
2019
2 503 655,0
363 295,1
1 235 232,9
0,0
905 127,0
2020
2 781 028,7
657 098,8
1 173 708,9
0,0
950 221,0
2021
2 378 433,8
380 588,8
1 009 615,2
0,0
988 229,8
2022
2 433 681,3
471 868,1
934 054,2
0,0
1 027 759,0
2023
2 000 054,6
0,0
931 185,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 809,4
0,0
931 185,2
0,0
1 111 624,2
управление
здравоохранения
области
2016
1 746 266,7
49 744,0
916 022,7
0,0
780 500,0
2017
1 755 085,8
18 224,7
916 861,1
0,0
820 000,0
2018
2 026 551,1
63 095,0
1 102 458,1
0,0
860 998,0
2019
2 426 061,0
363 295,1
1 157 638,9
0,0
905 127,0
2020
2 584 068,7
657 098,8
976 748,9
0,0
950 221,0
2021
2 341 913,8
380 588,8
973 095,2
0,0
988 229,8
2022
2 432 981,3
471 868,1
933 354,2
0,0
1 027 759,0
2023
1 999 354,6
0,0
930 485,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 109,4
0,0
930 485,2
0,0
1 111 624,2
управление строительства и инвестиций области
2016
72 408,6
0,0
72 408,6*
0,0
0,0
2017
4 347,8
0,0
4 347,8*
0,0
0,0
управление образования и науки области
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
*** Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление
градостроительства и
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
76 894,0
0,0
76 894.0
0,0
0,0
архитектуры
области
2020
196 260,0
0,0
196 260,0
0,0
0,0
2021
35 820,0
0,0
35 820,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 13
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Всего, в том
числе:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
78 736,2
1 160,2
77 576,0
0,0
0,0
2020
69 025,8
1 706,7
67 319,1
0,0
0,0
2021
69 068,7
1 749,6
67 319,1
0,0
0,0
2022
69 141,2
1 822,1
67 319,1
0,0
0,0
2023
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2024
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
78 736,2
1 160,2
77 576,0
0,0
0,0
2020
69 025,8
1 706,7
67 319,1
0,0
0,0
2021
69 068,7
1 749,6
67 319,1
0,0
0,0
2022
69 141,2
1 822,1
67 319,1
0,0
0,0
2023
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2024
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
Подпрограмма 14
«Организация обязательного
медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Всего, в том
числе:
2016
12 550 774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12 900 060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15 042 444,7
20 000,0
4 029 526,8
0,0
10 992 917,9
2019
15 970 439,1
0,0
4 194 939,1
0,0
11 775 500,0
2020
16 906 853,1
0,0
4 349 294,4
0,0
12 557 558,7
2021
17 655 130,6
0,0
4 349 294,4
0,0
13 305 836,2
2022
17 171 086,0
0,0
4 352 476,7
0,0
12 818 609,3
2023
17 683 830,3
0,0
4 352 476,7
0,0
13 331 353,6
2024
18 217 084,4
0,0
4 352 476,7
0,0
13 864 607,7
управление
здравоохранения
области
2016
3 772 343,5
0,0
3 772 343,5
0,0
0,0
2017
3 761 031,8
0,0
3 761 031,8
0,0
0,0
2018
4 049 526,8
20 000,0
4 029 526,8
0,0
0,0
2019
4 194 939,1
0,0
4 194 939,1
0,0
0,0
2020
4 349 294,4
0,0
4 349 294,4
0,0
0,0
2021
4 349 294,4
0,0
4 349 294,4
0,0
0,0
2022
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
2023
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
2024
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
средства
обязательного
медицинского
страхования
2016
8 778 431,3
0,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 139 029,1
0,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 775 500,0
0,0
0,0
0,0
11 775 500,0
2020
12 557 558,7
0,0
0,0
0,0
12 557 558,7
2021
13 305 836,2
0,0
0,0
0,0
13 305 836,2
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
Подпрограмма 15
«Развитие скорой
медицинской помощи»
Всего, в том
числе:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
11 806,3
0,0
11 806,3
0,0
0,0
2020
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
11 806,3
0,0
11 806,3
0,0
0,0
2020
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
И 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
Подпрограмма 16
«Информационные технологии в здравоохранении «
Всего, в том числе:
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,6
248 164, 0
5 064,6
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
71 200,0
69 776,0
1 424,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,6
248 164, 0
5 064,6
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
71 200,0
69 776,0
1 424,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 31.12.2019 № 1511
Приложение № 4
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области»
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017 - 2024 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Наименование подпрограммы/ основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема государственной услуги (работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс.
рублей
Наименование ед. изм.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
Государственная услуга (работа):
Профилактика
незаконного
потребления
наркотических
средств и
психотропных
веществ,
наркомании
Количество физических лиц
2711
-
-
-
-
-
-
-
1 768,60
-
-
-
-
-
-
-
Работы по
профилактике
неинфекционных
заболеваний,
формированию
здорового образа
жизни и
санитарно-гигиеническому
просвещению
населения
Условных
единиц
-
1 525
1 542
1 350
1350
1350
1350
1 350
-
1 768,60
1 820,70
1 539,60
1 539,60
1 539,60
1 539,60
1 539,60
Итого по государственной услуге
2711
1 525
1 542
1 350
1350
1 350
1 350
1350
1 768,60
1 768,60
1 820,70
1 539,60
1 539,60
1 539,60
1 539,60
1 539,60
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»
Государственная услуга (работа):
Хранение, распределение и отпуск
лекарственных
препаратов,
биологически
активных добавок,
наркотических
средств и
психотропных
веществ и их
прекурсоров и
медицинских
изделий, в том
числе для нужд
резерва
лекарственных
средств для
медицинского
применения и
медицинских
изделий
Отчет
24
24
24
24
24
24
24
24
27 436,80
27 235,00
26 702,50
25 766,90
25 766,90
25 766,90
25 766,90
25
766,90
277
294
312
-
-
-
-
-
9 112,00
10 014,80
10469,00
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
301
318
336
24
24
24
24
24
36 548,80
37 249,80
37171,5
25 766,90
25 766,90
25 766,90
25 766,90
25
766,90
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
Государственная услуга (работа):
Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования
Случай
лечения
-
72
90
90
90
90
90
90
-
7 775,00
9 660,30
9 041,60
9 041,60
9 041,60
9 041,60
9 041,60
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
Экспертиза
4 560
4 466
4 240
4 560
4 560
4 560
4 560
4 560
1 538,50
2 082,70
2 172,80
2 280,00
2 280,00
2 280,00
2 280,00
2 280,00
Первичная медико-санитарная
помощь, не
включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования
Пациенто-день
13 113
-
-
-
-
-
-
-
3 978,20
-
-
-
-
-
-
-
Первичная медико-санитарная
помощь, не
включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования
Посещение
59 060
525
699
520
809
522
989
522
989
522
989
522 989
522989
13
269,20
209 172
204 159,60
178 931
178 931
178 931
178 931
178
931,00
Первичная медико-
санитарная
помощь, не
включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования
Случай
лечения
800
-
-
-
-
-
-
-
8 9£5,20
-
-
-
-
-
-
-
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Законченный
случай
13454
14267
14049
14197
14197
14197
14197
14197
565155,9
674512,1
715539,2
611030,5
611030,5
611030,5
611030,5
611030,5
Судебно
психиатрическая
экспертиза
Экспертиза
-
1445
1435
1 445
1445
1445
1445
1 445
-
10 582,20
9 814,14
9 779
9 779,00
9 779,00
9 779,00
9 779,00
Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования
Законченный
случай
-
15
21
34
34
34
34
34
-
76,54
56,21
90,8
90,8
90,8
90,8
90,8
Специализированная медицинская
помощь (за
исключением
высокотехнологичной медицинской
помощи),
включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования
Законченный
случай
15
-
-
-
-
-
-
-
26,4
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Государственная услуга (работа):
Информирование населения по вопросам профилактики и раннего выявления новообразований, в том числе злокачественных
Условных
единиц
-
-
2 500
2 500
2 500
-
-
-
-
-
40
40
40
-
-
-
Итого по государственной услуге
-
-
2 500
2 500
2 500
-
-
-
-
-
40
40
40
-
-
-
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
Государственная услуга (работа):
Первичная медико-
санитарная
помощь, не
включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования
Посещение
59060
57000
58500
57000
57000
57000
57000
57000
13 269,20
14 812,30
16 011,60
14 400,20
14 400,20
14400,20
14 400,20
14
400,20
Человек
-
2000
1525
1525
1525
1525
1525
1525
-
380,8
381,54
381,54
381,54
381,54
381,54
381,54
Итого по государственной услуге
59 060
59 000
60 025
58 525
58 525
58 525
58 525
58 525
13 269,20
15193,1
16 393,14
14 781,70
14 781,70
14 781,70
14781,7
14
781,70
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
Государственная услуга (работа):
Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Законченный
случай
141
142
144
141
141
141
141
141
12 920,10
13 463,60
12 920,50
12 920,50
12 920,50
12 920,50
12 920,50
12
920,50
4 022,50
2 709,60
2 537,80
2 537,80
2 537,80
-
-
-
Итого по государственной услуге
141
142
144
141
141
141
141
141
16 942,60
16 173,20
15 458,30
15 458,30
15 458,30
12 920,50
12 920,50
12
920,50
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
Государственная услуга (работа):
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Условная
единица продукта переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови)
8 100
8 100
8 096,50
8 096,50
8 096,50
8 096,50
8 096,50
8 096,50
73 121,30
73 547,90
82 133,20
63 349,40
63 349,40
63 349,40
63 349,40
63
349,40
Итого по государственной услуге
8 100
8 100
8 096,50
8 096,50
8 096,50
8 096,50
8 096,50
8 096,50
73 121,30
73 547,90
82 133,20
63 349,40
63 349,40
63 349,40
63 349,40
63
349,40
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
Государственная услуга (работа):
Санаторно-курортное лечение
Койко-день
24 480
24480
24 480
24480
24480
24 480
24 480
24 480
20 689,30
23 299,00
27 509,40
21 308,50
21 308,60
21 308,60
21 308,60
21
308,60
Итого по государственной услуге
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
24 480
20 689,30
23 299,00
27 509,40
21 308,50
21 308,60
21 308,60
21 308,60
21
308,60
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
Государственная услуга (работа):
Паллиативная
медицинская
помощь
Койко-
день
93 238
91 729
93 238
93 238
93 238
54 762,10
71 037,90
67 899,00
67 899,00
67
899,00
Итого по государственной услуге
93 238
91 729
93 238
93 238
93 238
54 762,10
71 037,90
.
.
_
67 899,00
67 899,00
67
899,00
Федеральный (региональный} проект «Старшее поколение»
Государственная услуга (работа):
Паллиативная
медицинская
помощь
Койко-
день
90 421
91 783
91 789
.
84 295,00
67 899,00
67 899,00
_
_
_
Посещение
18 363
3 102,54
Выезд
242
479,16
Итого по государственной услуге
109
026
91 783
91 789
87 877
67 899,00
67 899,00
_
_
_
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
Государственная услуга (работа):
Патологическая
анатомия
Количество
вскрытий
1 500
1 500
1600
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
4 654,40
4 500,00
4 723,48
4 324,10
4 324,10
4 324,10
4 324,10
4 324,10
Патологическая
анатомия
Количество
исследований
32 500
32 500
32 500
32 500
32 500
32 500
32 500
32 500
3 797,30
3 951,70
4 014,40
4 014,40
4 014,40
4 014,40
4 014,40
4 014,40
Итого по государственной услуге
34 000
34 000
34 100
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
8 451,70
8 451,70
8 737,88
8 338,50
8 338,50
8 338,50
8 338,50
8 338,50
Государственная услуга (работа):
Судебно-медицинская
экспертиза
Количество экспертиз
3 440
3 482
3 984
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
50 974,50
60 204,70
66 728,00
51 078,50
51 078,50
51 078,50
51 078,50
51
078,50
Итого по государственной услуге
3 440
3 482
3 984
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
50 974,50
60 204,70
66 728,00
51 078,50
51 078,50
51 078,50
51 078,50
51
078,50
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
Государственная услуга (работа)
Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах
инфекционных и
паразитарных
заболеваний и в
условиях
чрезвычайной
ситуации
м2
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
2 001,70
2 238,00
2 110,00
2 062,00
2 062,00
2 062,00
2 062,00
2 062,00
Итого по государственной услуге
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
2 001,70
2 238,00
2110,00
2 062,00
2 062,00
2 062,00
2 062,00
2 062,00
Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Государственная услуга (работа):
Обеспечение
готовности к
своевременному и
эффективному
оказанию
медицинской
помощи,
ликвидации
эпидемических
очагов при
стихийных
бедствиях,
авариях,
катастрофах и
эпидемиях и
ликвидация
медико-
санитарных
последствий
чрезвычайных
ситуаций
усл. ед.
-
2
12
12
12
12
12
12
-
1500,8
7113,62
6 450,50
6450,50
6 450,50
6 450,50
6 450,50
Итого по государственной услуге
-
2
12
12
12
12
12
12
-
1 500,80
7 113,62
6 450,50
6 450,50
6 450,50
6 450,50
6 450,50
Государственная услуга (работа):
Создание,
хранение,
использование и
восполнение
резерва
медицинских
ресурсов для
ликвидации
медико-
санитарных
последствий
чрезвычайных
ситуаций
уел. ед.
-
2
12
12
12
12
12
12
-
3006,5
1 091,70
1 092,00
1 092,00
1 092,00
1 092,00
1 092,00
Итого по государственной услуге
-
2
12
12
12
12
12
12
-
3 006,50
1 091,70
1 092,00
1 092,00
1 092,00
1 092,00
1 092,00
Государственная услуга (работа):
Скорая, в том числе скорая специализированна я, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования, а
также оказание
медицинской
помощи при
чрезвычайных
ситуациях
Вызов
2190
2190
2190
2190
2190
2190
3 601,02
3 600,60
3 600,60
3 600,60
3 600,60
3 600,60
Итого по государственной услуге
-
-
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
-
-
3 601,02
3 600,60
3 600,60
3 600,60
3 600,60
3 600,60
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
Государственная услуга (работа):
Административное
обеспечение
деятельности
организации
Количество отчетов, составленных по результатам работы
186
186
186
186
186
186
186
186
11 186,00
10 331,70
9 697,60
7 923,50
7 923,50
7 923,50
7 923,50
7 923,50
Итого по государственной услуге
186
186
186
186
186
186
186
186
11 186
10 332
9 697,60
7 923,50
7 923,50
7 923,50
7 923,50
7 923,50
Государственная услуга (работа):
Ведение
бухгалтерского
учета бюджетными
учреждениями,
формирование
регистров
бухгалтерского
учета
Количество
объектов
учета
(регистров)
288
180
216
216
216
288
288
288
4 023,40
5 129,50
3 693,60
3 693,60
3 693,60
3 693,60
3 693,60
3 693,60
Итого по государственной услуге
288
180
216
216
216
288
288
288
4 023
5 130
3 693,60
3 693,60
3 693,60
3 693,60
3 693,60
3 693,60
Государственная услуга (работа):
Формирование
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
бюджетных и
автономных
учреждений
(годовая)
уел. ед.
49
49
54
54
54
49
49
49
3 409,40
5 694,00
2 300,40
2 300,40
2 300,40
2 300,40
2 300,40
2 300,40
Итого по государственной услуге
49
49
54
54
54
49
49
49
3 409,40
5 694,00
2 300,40
2 300,40
2 300,40
2 300,40
2 300,40
2 300,40
Государственная услуга (работа):
Формирование
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
бюджетных и
автономных
учреждений
(внутригодовая)
уел. ед.
291
291
924
924
924
291
291
291
3 070,90
6 616,00
14 192,64
14 192,70
14 192,70
14 192,70
14 192,70
14 192,70
Итого по государственной услуге
291
291
924
924
924
291
291
291
3 070,90
6 616,00
14 193,64
14 192,70
14 192,70
14 192,70
14 192,70
14
192,70
Государственная услуга (работа):
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной
инфраструктуры
Количество
пользователей
320
-
-
-
-
-
-
-
2 850,00
-
-
-
-
-
-
-
Количество
учетных записей
240
-
-
-
-
-
-
-
2 912,00
-
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
560
-
-
-
-
-
-
-
5 762,00
-
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Библиотечное, библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки
Количество
посещений
9857
-
-
-
-
-
-
-
2 884,00
-
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
560
-
-
-
-
-
-
-
5 762,00
-
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Организация и
проведение
культурно-
массовых
мероприятий
(семинар,
1 конференция)
Количество
мероприятий
2
15
-
-
-
-
-
-
4,4
62,5
-
-
-
-
-
-
Организация и
проведение
культурно-
массовых
мероприятий
(презентация)
20
80
-
-
-
-
-
-
10
621,4
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
22
95
-
-
-
-
-
-
14,4
683,9
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)
Количество
посещений
540
240
-
-
-
240
240
240
167,4
140,5
-
-
-
-
-
-
Библиотечное, библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки
(стационарно)
480
411
500
500
500
1 920
1 920
1920
139,3
337
410
410
410
410
410
410
Итого по государственной услуге
1020
651
500
500
500
2 160
2 160
2 160
306,7
477,5
410
410
410
410
410
410
Государственная услуга (работа):
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая
оцифровку фондов
Количество
документов
10
50
-
-
-
-
-
-
3,5
937,6
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
10
50
-
-
-
-
-
-
3,5
937,6
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Количество
документов
5 000
7 361
3 000
3 000
3 000
2 000
2 000
2 000
150
469
355,3
355,3
355,3
355,3
355,3
355,3
Итого по государственной услуге
5000
7361
3 000
3 000
3 000
2 000
2 000
2 000
150
469
355,3
355,3
355,3
355,3
355,3
355,3
Государственная услуга (работа):
Ведение
информационных ресурсов и баз данных
Количество
записей
900
-
-
-
-
-
-
-
256,5
-
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
900
-
-
-
-
-
-
-
256,5
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Создание,
внедрение и
администрирование «Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-
санитарную
помощь» в
медицинских
организациях
Тамбовской
области
Количество
записей
-
-
6
-
-
-
-
-
-
1562,4
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
-
-
6
-
-
-
-
-
-
1562,4
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей
Количество
записей
-
-
2100
-
-
-
-
-
-
10636,9
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
-
-
2100
-
-
-
-
-
-
10636,9
-
-
-
-
-
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 09.02.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.010 Общие положения, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: