Основная информация
Дата опубликования: | 06 декабря 2019г. |
Номер документа: | RU19000201901128 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Хакасия |
Принявший орган: | Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПРИКАЗ
от 06.12.2019 № 85-В
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ОТ 25.10.2018 № 45-В «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ООО «АБАЗА-ЭНЕРГО», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2019 - 2023 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.04.2019 № 175 «Об утверждении Положения о Государственном комитете энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия» и на основании решения Правления Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия (протокол заседания Правления от 06.12.2019 № 84),
приказываю:
Внести в приказ Министерства экономического развития Республики Хакасия от 25.10.2018 № 45-в «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение и утверждении производственных программ для ООО «Абаза-Энерго», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 - 2023 годы» («Хакасия», 2018, № 218) следующие изменения:
1) таблицы приложения 2 изложить в следующей редакции:
«Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую с коллекторов *
№
п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Размер тарифа, руб./м3
1.
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
9,28
с 01.07.2019 по 31.12.2019
9,71
с 01.01.2020 по 30.06.2020
9,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020
10,40
2021
10,16
2022
10,67
2023
11,27
*Без учета НДС
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для конечных потребителей Абазы-1 *
№
п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Размер тарифа, руб./м3
1.
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
12,68
с 01.07.2019 по 31.12.2019
14,12
с 01.01.2020 по 30.06.2020
14,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020
14,34
2021
15,30
2022
16,38
2023
17,49
*Без учета НДС
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для конечных потребителей промплощадки *
№
п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Размер тарифа, руб./м3
1.
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
13,81
с 01.07.2019 по 31.12.2019
15,27
с 01.01.2020 по 30.06.2020
15,27
с 01.07.2020 по 31.12.2020
15,65
2021
15,59
2022
16,32
2023
17,14
*Без учета НДС
Тарифы на водоотведение (очистка сточных вод) *
№
п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Размер тарифа, руб./м3
1.
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
14,89
с 01.07.2019 по 31.12.2019
15,57
с 01.01.2020 по 30.06.2020
15,57
с 01.07.2020 по 31.12.2020
18,58
2021
18,45
2022
19,80
2023
21,08
*Без учета НДС
Тарифы на водоотведение для конечных потребителей Абазы-1 *
№
п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Размер тарифа, руб./м3
1.
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
21,22
с 01.07.2019 по 31.12.2019
23,71
с 01.01.2020 по 30.06.2020
23,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020
26,18
2021
27,35
2022
29,49
2023
31,55
*Без учета НДС
Тарифы на водоотведение для конечных потребителей промплощадки *
№
п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Размер тарифа, руб./м3
1.
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
35,08
с 01.07.2019 по 31.12.2019
38,80
с 01.01.2020 по 30.06.2020
38,80
с 01.07.2020 по 31.12.2020
44,25
2021
42,99
2022
45,74
2023
48,44
*Без учета НДС. »;
2) таблицы 1, 2, 3 приложения 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт оборудования системы водоснабжения
2020, I-IV кв.
162,19
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Капитальный ремонт насосного оборудования
2020, II-III кв
104,08
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт оборудования водозаборных сооружений
2018, I-IV кв.
6,212
-
-
1.2
Капитальный ремонт оборудования водозаборных сооружений
2018, I-IV кв.
286,3
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3
Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Факт *
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
2245,26
2000,00
1997,96
1610,40
1546,28
1501,40
2.
Объем потерь
тыс. куб. м
858,65
461,57
459,53
252,69
240,67
232,25
3.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
38
23
23
23
23
23
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
1386,61
1538,43
1538,43
1357,71
1305,62
1269,15
5.
Расход воды на собственные нужды
тыс. куб. м
206,46
262,80
262,80
262,80
262,80
262,80
6
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
1180,15
1275,63
1275,63
1094,91
1042,82
1006,35
6.1
- потребители промплощадки
тыс. куб. м
841,42
537,75
537,75
537,75
537,75
537,75
6.2
- молочный цех
тыс. куб. м
6,02
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
6.3
- населению
тыс. куб. м
280,62
330,40
330,40
330,40
330,40
330,40
6.4
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
27,26
49,52
49,52
49,52
49,52
49,52
6.5
- прочим потребителям
тыс. куб. м
24,83
354,36
354,36
173,64
121,55
85,08
7
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
15755,30
14609,53
15466,42
13790,16
13930,68
14302,96
7.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
15748,98
14558,95
15416,50
13742,58
13882,62
14253,61
7.2
Прибыль
тыс. рублей
6,32
50,58
49,92
47,58
48,06
49,35
7.3
Рентабельность
%
0,04
0,35
0,32
0,35
0,35
0,35
8
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
15755,30
14609,53
15466,42
13790,16
13930,68
14302,96
* На основании данных, представленных организацией.»;
3) таблицы 1, 2, 3 приложения 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт сети водоснабжения
2020, III кв.
125,89
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт участков сети водоснабжения города
2018, II-III кв
57,33
-
-
1.2
Капитальный ремонт оборудования, установленного на сетях водоснабжения
2018, II-III кв
37,6
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3
Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Факт*
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
1191,36
1458,65
1456,61
1069,04
1004,93
960,05
2.
Объем потерь
тыс. куб. м
858,65
461,57
459,53
252,69
240,67
232,25
3.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
72
23
23
23
23
23
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
332,71
997,08
997,08
816,36
764,27
727,8
5.
Расход воды на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
262,80
262,80
262,80
262,80
262,80
6
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
332,71
734,28
734,28
553,56
501,47
465,00
6.1
- населению
тыс. куб. м
280,62
330,40
330,40
330,40
330,40
330,40
6.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
27,26
49,52
49,52
49,52
49,52
49,52
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
24,83
354,36
354,36
173,64
121,55
85,08
7
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
2969,25
3894,50
4165,40
4198,22
4361,08
4530,36
7.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
2964,51
3866,61
4115,48
4168,15
4329,84
4497,90
7.2
Прибыль
тыс. рублей
4,74
27,89
49,92
30,07
31,24
32,46
7.3
Рентабельность
%
0,45
0,72
1,20
0,72
0,72
0,72
8
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
2969,25
3894,50
4165,40
4198,22
4361,08
4530,36
* На основании данных, представленных организацией.»;
4) таблицы 1, 2, 3 приложения 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт сети водоснабжения
2020, III кв.
102,20
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт сети водоснабжения промплощадки
2018, I-IV кв.
0,00
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3
Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Факт *
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
841,42
537,75
537,75
537,75
537,75
537,75
2
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
841,42
537,75
537,75
537,75
537,75
537,75
2.1
- населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
2.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
2.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
841,42
537,75
537,75
537,75
537,75
537,75
3
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
0,039
2714,28
2908,45
2922,49
3038,17
3158,51
3.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
0,039
2692,03
2879,93
2898,53
3013,27
3132,62
3.2
Прибыль
тыс. рублей
-
22,25
28,52
23,96
24,90
25,89
3.3
Рентабельность
%
-
0,82
0,98
0,82
0,82
0,82
4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
0,039
2714,28
2908,45
2922,49
3038,17
3158,51
* На основании данных, представленных организацией.»;
5) таблицы 1, 2, 3 приложения 6 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт оборудования системы очистки
2020, I-IV кв.
195,73
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Капитальный ремонт
насосного агрегата и энергооборудования очистных
2020, III кв.
35,23
-
-
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
-
-
-
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Капитальный ремонт
насосного агрегата и энергооборудования очистных
2018, III кв.
68,386
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Текущий ремонт оборудования системы очистки
2018, II-III кв
92,42
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3
Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Факт *
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
648,50
1077,40
1063,65
961,12
923,74
895,71
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
648,50
1077,40
1063,65
961,12
923,74
895,71
3
На собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
3,47
-
-
-
-
-
4
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
645,04
1077,40
1063,65
961,12
923,74
895,71
4.1
потребители промплощадки
тыс. куб. м
175,01
185,27
175,09
185,27
185,27
185,27
4.2
населению
тыс. куб. м
403,19
560,40
560,40
560,40
560,40
560,40
4.3
бюджетным организациям
тыс. куб. м
35,85
65,94
62,36
65,94
65,94
65,94
4.4
прочим потребителям
тыс. куб. м
30,98
265,80
265,80
149,51
112,13
84,10
5
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
18989,98
16405,40
18159,65
17737,00
18285,48
18883,09
5.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
18966,27
16303,09
18002,77
17627,21
18172,30
18766,21
5.2
Прибыль
тыс. рублей
23,71
102,31
156,88
109,79
113,18
116,88
5.3
Рентабельность
%
0,12
0,62
0,86
0,62
0,62
0,62
6.
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
18989,98
16405,40
18159,65
17737,00
18285,48
18883,09
* На основании данных, представленных организацией.»;
6) таблицы 1, 2, 3 приложения 7 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт насосного и энергооборудования КНС
2020, II-III кв.
9,21
-
-
1.1
Текущий ремонт сети водоотведения
2020, III-IV кв.
162,13
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Капитальный ремонт насосного оборудования КНС
2020, III кв.
28,14
-
-
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
-
-
-
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт участков сети водоотведения
2018, II-IV кв.
52,16
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3
Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Факт *
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем очищенных стоков
тыс. куб. м
473,49
892,13
888,56
775,85
738,47
710,44
2
На собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
3,47
-
-
-
-
-
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
470,02
892,13
888,56
775,85
738,47
710,44
4.1
населению
тыс. куб. м
403,19
560,40
560,40
560,40
560,40
560,40
4.2
бюджетным организациям
тыс. куб. м
35,85
65,94
62,36
65,94
65,94
65,94
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
30,98
265,80
265,80
149,51
112,13
84,10
5
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
4813,56
6456,02
6994,54
6904,33
7162,55
7434,58
5.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
4806,45
6893,82
6916,1
6871,71
7128,63
7399,31
5.2
Прибыль
тыс. рублей
7,11
30,33
78,44
32,62
33,92
35,27
5.3
Рентабельность
%
0,15
0,47
1,12
0,47
0,47
0,47
6.
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
4813,56
6456,02
6994,54
6904,33
7162,55
7434,58
* На основании данных, представленных организацией.»;
7) таблицы 1, 2, 3 приложения 8 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт оборудования КНС
2020, II-III кв
4,22
-
-
1.2
Текущий ремонт сетей водоотведения
2020, III кв.
76,11
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Капитальный ремонт насосного оборудования
2020, III кв.
3,35
-
-
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
-
-
-
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт участков сети водоотведения промплощадки
2018, III кв.
0,00
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3
Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Факт *
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем очищенных стоков
тыс. куб. м
175,01
185,27
175,09
185,27
185,27
185,27
2
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
175,01
185,27
175,09
185,27
185,27
185,27
2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
2.2
бюджетным организациям
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
175,01
185,27
175,09
185,27
185,27
185,27
3
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
3,77
2682,44
2903,08
2896,20
3010,73
3129,87
3.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
3,77
2682,44
2874,56
2896,20
3010,73
3129,87
3.2
Прибыль
тыс. рублей
-
-
28,52
-
-
-
3.3
Рентабельность
%
-
-
0,98
-
-
-
4.
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
3,77
2682,44
2903,08
2896,20
3010,73
3129,87
* На основании данных, представленных организацией.».
Председатель Государственного комитета
энергетики и тарифного регулирования
Республики Хакасия
М. Данданян
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПРИКАЗ
от 06.12.2019 № 85-В
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ОТ 25.10.2018 № 45-В «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ООО «АБАЗА-ЭНЕРГО», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2019 - 2023 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.04.2019 № 175 «Об утверждении Положения о Государственном комитете энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия» и на основании решения Правления Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия (протокол заседания Правления от 06.12.2019 № 84),
приказываю:
Внести в приказ Министерства экономического развития Республики Хакасия от 25.10.2018 № 45-в «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение и утверждении производственных программ для ООО «Абаза-Энерго», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 - 2023 годы» («Хакасия», 2018, № 218) следующие изменения:
1) таблицы приложения 2 изложить в следующей редакции:
«Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую с коллекторов *
№
п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Размер тарифа, руб./м3
1.
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
9,28
с 01.07.2019 по 31.12.2019
9,71
с 01.01.2020 по 30.06.2020
9,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020
10,40
2021
10,16
2022
10,67
2023
11,27
*Без учета НДС
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для конечных потребителей Абазы-1 *
№
п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Размер тарифа, руб./м3
1.
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
12,68
с 01.07.2019 по 31.12.2019
14,12
с 01.01.2020 по 30.06.2020
14,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020
14,34
2021
15,30
2022
16,38
2023
17,49
*Без учета НДС
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для конечных потребителей промплощадки *
№
п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Размер тарифа, руб./м3
1.
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
13,81
с 01.07.2019 по 31.12.2019
15,27
с 01.01.2020 по 30.06.2020
15,27
с 01.07.2020 по 31.12.2020
15,65
2021
15,59
2022
16,32
2023
17,14
*Без учета НДС
Тарифы на водоотведение (очистка сточных вод) *
№
п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Размер тарифа, руб./м3
1.
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
14,89
с 01.07.2019 по 31.12.2019
15,57
с 01.01.2020 по 30.06.2020
15,57
с 01.07.2020 по 31.12.2020
18,58
2021
18,45
2022
19,80
2023
21,08
*Без учета НДС
Тарифы на водоотведение для конечных потребителей Абазы-1 *
№
п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Размер тарифа, руб./м3
1.
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
21,22
с 01.07.2019 по 31.12.2019
23,71
с 01.01.2020 по 30.06.2020
23,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020
26,18
2021
27,35
2022
29,49
2023
31,55
*Без учета НДС
Тарифы на водоотведение для конечных потребителей промплощадки *
№
п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Размер тарифа, руб./м3
1.
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
35,08
с 01.07.2019 по 31.12.2019
38,80
с 01.01.2020 по 30.06.2020
38,80
с 01.07.2020 по 31.12.2020
44,25
2021
42,99
2022
45,74
2023
48,44
*Без учета НДС. »;
2) таблицы 1, 2, 3 приложения 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт оборудования системы водоснабжения
2020, I-IV кв.
162,19
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Капитальный ремонт насосного оборудования
2020, II-III кв
104,08
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт оборудования водозаборных сооружений
2018, I-IV кв.
6,212
-
-
1.2
Капитальный ремонт оборудования водозаборных сооружений
2018, I-IV кв.
286,3
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3
Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Факт *
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
2245,26
2000,00
1997,96
1610,40
1546,28
1501,40
2.
Объем потерь
тыс. куб. м
858,65
461,57
459,53
252,69
240,67
232,25
3.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
38
23
23
23
23
23
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
1386,61
1538,43
1538,43
1357,71
1305,62
1269,15
5.
Расход воды на собственные нужды
тыс. куб. м
206,46
262,80
262,80
262,80
262,80
262,80
6
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
1180,15
1275,63
1275,63
1094,91
1042,82
1006,35
6.1
- потребители промплощадки
тыс. куб. м
841,42
537,75
537,75
537,75
537,75
537,75
6.2
- молочный цех
тыс. куб. м
6,02
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
6.3
- населению
тыс. куб. м
280,62
330,40
330,40
330,40
330,40
330,40
6.4
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
27,26
49,52
49,52
49,52
49,52
49,52
6.5
- прочим потребителям
тыс. куб. м
24,83
354,36
354,36
173,64
121,55
85,08
7
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
15755,30
14609,53
15466,42
13790,16
13930,68
14302,96
7.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
15748,98
14558,95
15416,50
13742,58
13882,62
14253,61
7.2
Прибыль
тыс. рублей
6,32
50,58
49,92
47,58
48,06
49,35
7.3
Рентабельность
%
0,04
0,35
0,32
0,35
0,35
0,35
8
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
15755,30
14609,53
15466,42
13790,16
13930,68
14302,96
* На основании данных, представленных организацией.»;
3) таблицы 1, 2, 3 приложения 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт сети водоснабжения
2020, III кв.
125,89
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт участков сети водоснабжения города
2018, II-III кв
57,33
-
-
1.2
Капитальный ремонт оборудования, установленного на сетях водоснабжения
2018, II-III кв
37,6
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3
Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Факт*
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
1191,36
1458,65
1456,61
1069,04
1004,93
960,05
2.
Объем потерь
тыс. куб. м
858,65
461,57
459,53
252,69
240,67
232,25
3.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
72
23
23
23
23
23
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
332,71
997,08
997,08
816,36
764,27
727,8
5.
Расход воды на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
262,80
262,80
262,80
262,80
262,80
6
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
332,71
734,28
734,28
553,56
501,47
465,00
6.1
- населению
тыс. куб. м
280,62
330,40
330,40
330,40
330,40
330,40
6.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
27,26
49,52
49,52
49,52
49,52
49,52
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
24,83
354,36
354,36
173,64
121,55
85,08
7
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
2969,25
3894,50
4165,40
4198,22
4361,08
4530,36
7.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
2964,51
3866,61
4115,48
4168,15
4329,84
4497,90
7.2
Прибыль
тыс. рублей
4,74
27,89
49,92
30,07
31,24
32,46
7.3
Рентабельность
%
0,45
0,72
1,20
0,72
0,72
0,72
8
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
2969,25
3894,50
4165,40
4198,22
4361,08
4530,36
* На основании данных, представленных организацией.»;
4) таблицы 1, 2, 3 приложения 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт сети водоснабжения
2020, III кв.
102,20
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт сети водоснабжения промплощадки
2018, I-IV кв.
0,00
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3
Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Факт *
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
841,42
537,75
537,75
537,75
537,75
537,75
2
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
841,42
537,75
537,75
537,75
537,75
537,75
2.1
- населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
2.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
2.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
841,42
537,75
537,75
537,75
537,75
537,75
3
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
0,039
2714,28
2908,45
2922,49
3038,17
3158,51
3.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
0,039
2692,03
2879,93
2898,53
3013,27
3132,62
3.2
Прибыль
тыс. рублей
-
22,25
28,52
23,96
24,90
25,89
3.3
Рентабельность
%
-
0,82
0,98
0,82
0,82
0,82
4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
0,039
2714,28
2908,45
2922,49
3038,17
3158,51
* На основании данных, представленных организацией.»;
5) таблицы 1, 2, 3 приложения 6 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт оборудования системы очистки
2020, I-IV кв.
195,73
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Капитальный ремонт
насосного агрегата и энергооборудования очистных
2020, III кв.
35,23
-
-
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
-
-
-
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Капитальный ремонт
насосного агрегата и энергооборудования очистных
2018, III кв.
68,386
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Текущий ремонт оборудования системы очистки
2018, II-III кв
92,42
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3
Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Факт *
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
648,50
1077,40
1063,65
961,12
923,74
895,71
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
648,50
1077,40
1063,65
961,12
923,74
895,71
3
На собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
3,47
-
-
-
-
-
4
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
645,04
1077,40
1063,65
961,12
923,74
895,71
4.1
потребители промплощадки
тыс. куб. м
175,01
185,27
175,09
185,27
185,27
185,27
4.2
населению
тыс. куб. м
403,19
560,40
560,40
560,40
560,40
560,40
4.3
бюджетным организациям
тыс. куб. м
35,85
65,94
62,36
65,94
65,94
65,94
4.4
прочим потребителям
тыс. куб. м
30,98
265,80
265,80
149,51
112,13
84,10
5
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
18989,98
16405,40
18159,65
17737,00
18285,48
18883,09
5.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
18966,27
16303,09
18002,77
17627,21
18172,30
18766,21
5.2
Прибыль
тыс. рублей
23,71
102,31
156,88
109,79
113,18
116,88
5.3
Рентабельность
%
0,12
0,62
0,86
0,62
0,62
0,62
6.
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
18989,98
16405,40
18159,65
17737,00
18285,48
18883,09
* На основании данных, представленных организацией.»;
6) таблицы 1, 2, 3 приложения 7 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт насосного и энергооборудования КНС
2020, II-III кв.
9,21
-
-
1.1
Текущий ремонт сети водоотведения
2020, III-IV кв.
162,13
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Капитальный ремонт насосного оборудования КНС
2020, III кв.
28,14
-
-
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
-
-
-
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт участков сети водоотведения
2018, II-IV кв.
52,16
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3
Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Факт *
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем очищенных стоков
тыс. куб. м
473,49
892,13
888,56
775,85
738,47
710,44
2
На собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
3,47
-
-
-
-
-
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
470,02
892,13
888,56
775,85
738,47
710,44
4.1
населению
тыс. куб. м
403,19
560,40
560,40
560,40
560,40
560,40
4.2
бюджетным организациям
тыс. куб. м
35,85
65,94
62,36
65,94
65,94
65,94
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
30,98
265,80
265,80
149,51
112,13
84,10
5
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
4813,56
6456,02
6994,54
6904,33
7162,55
7434,58
5.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
4806,45
6893,82
6916,1
6871,71
7128,63
7399,31
5.2
Прибыль
тыс. рублей
7,11
30,33
78,44
32,62
33,92
35,27
5.3
Рентабельность
%
0,15
0,47
1,12
0,47
0,47
0,47
6.
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
4813,56
6456,02
6994,54
6904,33
7162,55
7434,58
* На основании данных, представленных организацией.»;
7) таблицы 1, 2, 3 приложения 8 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт оборудования КНС
2020, II-III кв
4,22
-
-
1.2
Текущий ремонт сетей водоотведения
2020, III кв.
76,11
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Капитальный ремонт насосного оборудования
2020, III кв.
3,35
-
-
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
-
-
-
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт участков сети водоотведения промплощадки
2018, III кв.
0,00
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3
Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Факт *
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем очищенных стоков
тыс. куб. м
175,01
185,27
175,09
185,27
185,27
185,27
2
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
175,01
185,27
175,09
185,27
185,27
185,27
2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
2.2
бюджетным организациям
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
175,01
185,27
175,09
185,27
185,27
185,27
3
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
3,77
2682,44
2903,08
2896,20
3010,73
3129,87
3.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
3,77
2682,44
2874,56
2896,20
3010,73
3129,87
3.2
Прибыль
тыс. рублей
-
-
28,52
-
-
-
3.3
Рентабельность
%
-
-
0,98
-
-
-
4.
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
3,77
2682,44
2903,08
2896,20
3010,73
3129,87
* На основании данных, представленных организацией.».
Председатель Государственного комитета
энергетики и тарифного регулирования
Республики Хакасия
М. Данданян
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 19.02.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 050.040.070 Водоснабжение, 050.040.090 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: