Основная информация
Дата опубликования: | 14 ноября 2013г. |
Номер документа: | RU19000201300836 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Хакасия |
Принявший орган: | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПРИКАЗ
от 14.11.2013 №131-к
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ, НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, НА ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД, ВОДООТВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ ДЛЯ ОАО «АБАКАНВАГОНМАШ» НА 2014 ГОД
(фактически утратил силу)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), на основании Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 № 372 (с последующими изменениями), и решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от 13.11.2013 № 123)
приказываю:
1. Установить тарифы на транспортировку воды, на техническую воду, на транспортировку сточных вод, водоотведение технической воды для ОАО «Абаканвагонмаш» на 2014 год с календарной разбивкой в следующем размере:
(руб./м3)
Период действия
с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014
Тариф на транспортировку воды *
0,29
0,31
Тариф на техническую воду*
3,95
4,15
Тариф на транспортировку сточных вод *
4,14
4,32
Тариф на водоотведение (технической воды)*
2,42
2,55
* Без учета НДС.
2. Утвердить производственные программы на 2014 год для ОАО «Абаканвагонмаш»:
- в сфере холодного водоснабжения согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу;
- в сфере водоотведения согласно приложениям 3, 4 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Исполняющий обязанности председателя А. Варлаков
Приложение 1
к приказу
Государственного
комитета по тарифам
и энергетике
Республики Хакасия
от 14.11.2013 № 131-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Абаканвагонмаш»,
наименование организации
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НА 2014 ГОД
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО «Абаканвагонмаш»
Республика Хакасия, г. Абакан, территория ОАО «Абаканвагонмаш», а/я 235
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия
пр. Ленина, 67, а/я 728,
г. Абакан, Республика Хакасия, 655019
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий:
по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия)).
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1.
Ликвидация порывов с произведением вскрышных работ
2 квартал 2014 года
0,70
1.2.
Отключение нерабочих водоводов методом блинования
2 квартал 2014 года
1,10
1.3.
Замена магистральной запорной арматуры
2-3 кварталы 2014 года
98,20
Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
за предыдущий период
на период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
497,25
497,25
443,96
443,96
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
9361,79
9361,79
8841,80
8841,80
5
Объем потерь
тыс. м3
0
0
104,11
104,11
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0
0
1,18
1,18
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. м3
9361,79
9361,79
8841,80
8841,80
7.1
- населению
тыс. м3
24,06
24,06
22,03
22,03
7.2
- бюджетным организациям
тыс. м3
189,09
189,09
171,84
171,84
7.3
- прочим потребителям
тыс. м3
8651,39
8651,39
8099,86
8099,86
7.4
- для собственных нужд
тыс. м3
497,25
497,25
443,96
443,96
8
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
3 544,54
3637,81
2565,26
2655,09
8.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
3 544,54
3637,81
2565,26
2655,09
8.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
0,00
8.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
3 544,54
3637,81
2565,26
2655,09
Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п
Наименование показателей
Величина
Ед. измерения
Период регулирования
за предыдущий период
на период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0
0
1,18
1,18
1.2
Износ систем водоснабжения
%
80
80
80
80
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
1/0,12
1/0,12
1/0,12
1/0,12
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
12,9
12,9
12,9
12,9
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
%
0
0
0
0
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
8760/365
8760/365
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч/м3
0
0
0
0
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
87,5
87,5
87,5
87,5
Приложение 2
к приказу
Государственного
комитета по тарифам
и энергетике
Республики Хакасия
от 14.11.2013 № 131-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Абаканвагонмаш»,
наименование организации
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НА 2014 ГОД
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО «Абаканвагонмаш»
Республика Хакасия, г. Абакан, территория ОАО «Абаканвагонмаш», а/я 235
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия
пр. Ленина, 67, а/я 728,
г. Абакан, Республика Хакасия, 655019
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий:
по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия)).
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1.
Ликвидация порывов с произведением вскрышных работ
2 квартал 2014 года
0,70
-
-
1.2.
Ремонт сетевых насосов
(Д-2500, Д-1250, Д-500)
2-3 квартал 2014 года
16,00
-
-
1.3.
Замена магистральной запорной арматуры
2 квартал 2014 год
8,90
-
-
Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
за предыдущий период
на период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. м3
1822,87
1822,87
970,66
970,66
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
991,41
991,41
345,67
345,67
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
1822,87
1822,87
970,66
970,66
5
Объем потерь
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. м3
1822,87
1822,87
970,656
970,656
7.1
- населению
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
7.2
- бюджетным организациям
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3
- прочим потребителям
тыс. м3
831,46
831,46
624,986
624,986
7.4
- для собственных нужд
тыс. м3
991,41
991,41
345,67
345,67
8
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
6615,42
6931,16
3824,86
4031,49
8.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
6615,42
6931,16
3824,86
4031,49
8.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
0,00
8.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
6615,42
6931,16
3824,86
4031,49
Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п
Наименование показателей
Величина
ед. измерения
Период регулирования
за предыдущий период
на период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0
0
0
0
1.2
Износ систем водоснабжения
%
72
72
72
72
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
1/1,03
1/0,79
1/0,95
1/0,95
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
9,09
9,09
9,09
9,09
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
%
0
0
0
0
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
8760/365
8760/365
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч.м3
1,19
1,19
1,63
1,63
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
100
100
100
100
Приложение 3
к приказу
Государственного
комитета по тарифам
и энергетике
Республики Хакасия
от 14.11.2013 № 131-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Абаканвагонмаш»,
наименование организации
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ, НА 2014 ГОД
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО «Абаканвагонмаш»
Республика Хакасия, г. Абакан, территория ОАО «Абаканвагонмаш», а/я 235
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия
пр. Ленина, 67, а/я 728,
г. Абакан, Республика Хакасия, 655019
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий:
по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (Ожидаемый эффект (экономия)).
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
за предыдущий период
на период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
1380,12
1380,12
736,78
736,78
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. м3
1380,12
1380,12
736,78
736,78
3.1
населению
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
бюджетным организациям
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
448,90
448,90
446,31
446,31
3.4
для собственных нужд
тыс. м3
931,22
931,22
290,47
290,47
4
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
3 171,06
3315,76
1714,65
1826,03
4.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
3 171,06
3315,76
1714,65
1826,03
4.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
3 171,06
3315,76
1714,65
1826,03
Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п
Наименование показателей
Величина изм. показателей
Период регулирования
за предыдущий период
на период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Износ систем водоотведения
%
25
25
25
25
1.3
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0,32
0,32
0,24
0,24
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
3,14
3,14
3,14
3,14
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
%
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
8760/365
8760/365
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч. м3
1,29
1,29
0,97
0,97
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 4
к приказу
Государственного
комитета по тарифам
и энергетике
Республики Хакасия
от 14.11.2013 № 131-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Абаканвагонмаш»,
наименование организации
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2014 ГОД
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО «Абаканвагонмаш»
Республика Хакасия, г. Абакан, территория ОАО «Абаканвагонмаш», а/я 235
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия
пр. Ленина, 67, а/я 728,
г. Абакан, Республика Хакасия, 655019
Раздел 1. . Перечень плановых мероприятий:
по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия)).
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1.
Ремонт колодцев
2014 год
19,33
-
-
Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
за предыдущий период
на период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
824,810
824,810
715,345
715,345
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. м3
824,81
824,81
715,345
715,345
3.1
населению
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
бюджетным организациям
тыс. м3
220,53
220,53
212,636
212,636
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
1,42
1,42
1,849
1,849
3.4
для собственных нужд
тыс. м3
602,86
602,86
500,86
500,86
4
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
3 908,19
4153,00
2776,97
2894,54
4.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
3 908,19
4153,00
2776,97
2894,54
4.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
3 908,19
4153,00
2776,97
2894,54
Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п
Наименование показателей
Величина изм. показателей
Период регулирования
за предыдущий период
на период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Износ систем водоотведения
%
75
75
75
75
1.3
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0,38
0,38
0,38
0,38
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
7,97
7,97
7,97
7,97
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
%
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
8760/365
8760/365
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч/ м3
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
0,00
0,00
0,00
0,00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПРИКАЗ
от 14.11.2013 №131-к
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ, НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, НА ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД, ВОДООТВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ ДЛЯ ОАО «АБАКАНВАГОНМАШ» НА 2014 ГОД
(фактически утратил силу)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), на основании Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 № 372 (с последующими изменениями), и решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от 13.11.2013 № 123)
приказываю:
1. Установить тарифы на транспортировку воды, на техническую воду, на транспортировку сточных вод, водоотведение технической воды для ОАО «Абаканвагонмаш» на 2014 год с календарной разбивкой в следующем размере:
(руб./м3)
Период действия
с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014
Тариф на транспортировку воды *
0,29
0,31
Тариф на техническую воду*
3,95
4,15
Тариф на транспортировку сточных вод *
4,14
4,32
Тариф на водоотведение (технической воды)*
2,42
2,55
* Без учета НДС.
2. Утвердить производственные программы на 2014 год для ОАО «Абаканвагонмаш»:
- в сфере холодного водоснабжения согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу;
- в сфере водоотведения согласно приложениям 3, 4 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Исполняющий обязанности председателя А. Варлаков
Приложение 1
к приказу
Государственного
комитета по тарифам
и энергетике
Республики Хакасия
от 14.11.2013 № 131-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Абаканвагонмаш»,
наименование организации
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НА 2014 ГОД
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО «Абаканвагонмаш»
Республика Хакасия, г. Абакан, территория ОАО «Абаканвагонмаш», а/я 235
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия
пр. Ленина, 67, а/я 728,
г. Абакан, Республика Хакасия, 655019
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий:
по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия)).
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1.
Ликвидация порывов с произведением вскрышных работ
2 квартал 2014 года
0,70
1.2.
Отключение нерабочих водоводов методом блинования
2 квартал 2014 года
1,10
1.3.
Замена магистральной запорной арматуры
2-3 кварталы 2014 года
98,20
Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
за предыдущий период
на период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
497,25
497,25
443,96
443,96
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
9361,79
9361,79
8841,80
8841,80
5
Объем потерь
тыс. м3
0
0
104,11
104,11
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0
0
1,18
1,18
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. м3
9361,79
9361,79
8841,80
8841,80
7.1
- населению
тыс. м3
24,06
24,06
22,03
22,03
7.2
- бюджетным организациям
тыс. м3
189,09
189,09
171,84
171,84
7.3
- прочим потребителям
тыс. м3
8651,39
8651,39
8099,86
8099,86
7.4
- для собственных нужд
тыс. м3
497,25
497,25
443,96
443,96
8
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
3 544,54
3637,81
2565,26
2655,09
8.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
3 544,54
3637,81
2565,26
2655,09
8.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
0,00
8.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
3 544,54
3637,81
2565,26
2655,09
Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п
Наименование показателей
Величина
Ед. измерения
Период регулирования
за предыдущий период
на период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0
0
1,18
1,18
1.2
Износ систем водоснабжения
%
80
80
80
80
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
1/0,12
1/0,12
1/0,12
1/0,12
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
12,9
12,9
12,9
12,9
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
%
0
0
0
0
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
8760/365
8760/365
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч/м3
0
0
0
0
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
87,5
87,5
87,5
87,5
Приложение 2
к приказу
Государственного
комитета по тарифам
и энергетике
Республики Хакасия
от 14.11.2013 № 131-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Абаканвагонмаш»,
наименование организации
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НА 2014 ГОД
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО «Абаканвагонмаш»
Республика Хакасия, г. Абакан, территория ОАО «Абаканвагонмаш», а/я 235
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия
пр. Ленина, 67, а/я 728,
г. Абакан, Республика Хакасия, 655019
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий:
по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия)).
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1.
Ликвидация порывов с произведением вскрышных работ
2 квартал 2014 года
0,70
-
-
1.2.
Ремонт сетевых насосов
(Д-2500, Д-1250, Д-500)
2-3 квартал 2014 года
16,00
-
-
1.3.
Замена магистральной запорной арматуры
2 квартал 2014 год
8,90
-
-
Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
за предыдущий период
на период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. м3
1822,87
1822,87
970,66
970,66
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
991,41
991,41
345,67
345,67
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
1822,87
1822,87
970,66
970,66
5
Объем потерь
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. м3
1822,87
1822,87
970,656
970,656
7.1
- населению
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
7.2
- бюджетным организациям
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3
- прочим потребителям
тыс. м3
831,46
831,46
624,986
624,986
7.4
- для собственных нужд
тыс. м3
991,41
991,41
345,67
345,67
8
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
6615,42
6931,16
3824,86
4031,49
8.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
6615,42
6931,16
3824,86
4031,49
8.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
0,00
8.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
6615,42
6931,16
3824,86
4031,49
Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п
Наименование показателей
Величина
ед. измерения
Период регулирования
за предыдущий период
на период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0
0
0
0
1.2
Износ систем водоснабжения
%
72
72
72
72
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
1/1,03
1/0,79
1/0,95
1/0,95
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
9,09
9,09
9,09
9,09
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
%
0
0
0
0
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
8760/365
8760/365
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч.м3
1,19
1,19
1,63
1,63
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
100
100
100
100
Приложение 3
к приказу
Государственного
комитета по тарифам
и энергетике
Республики Хакасия
от 14.11.2013 № 131-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Абаканвагонмаш»,
наименование организации
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ, НА 2014 ГОД
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО «Абаканвагонмаш»
Республика Хакасия, г. Абакан, территория ОАО «Абаканвагонмаш», а/я 235
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия
пр. Ленина, 67, а/я 728,
г. Абакан, Республика Хакасия, 655019
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий:
по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (Ожидаемый эффект (экономия)).
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
за предыдущий период
на период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
1380,12
1380,12
736,78
736,78
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. м3
1380,12
1380,12
736,78
736,78
3.1
населению
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
бюджетным организациям
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
448,90
448,90
446,31
446,31
3.4
для собственных нужд
тыс. м3
931,22
931,22
290,47
290,47
4
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
3 171,06
3315,76
1714,65
1826,03
4.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
3 171,06
3315,76
1714,65
1826,03
4.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
3 171,06
3315,76
1714,65
1826,03
Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п
Наименование показателей
Величина изм. показателей
Период регулирования
за предыдущий период
на период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Износ систем водоотведения
%
25
25
25
25
1.3
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0,32
0,32
0,24
0,24
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
3,14
3,14
3,14
3,14
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
%
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
8760/365
8760/365
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч. м3
1,29
1,29
0,97
0,97
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 4
к приказу
Государственного
комитета по тарифам
и энергетике
Республики Хакасия
от 14.11.2013 № 131-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Абаканвагонмаш»,
наименование организации
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2014 ГОД
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО «Абаканвагонмаш»
Республика Хакасия, г. Абакан, территория ОАО «Абаканвагонмаш», а/я 235
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия
пр. Ленина, 67, а/я 728,
г. Абакан, Республика Хакасия, 655019
Раздел 1. . Перечень плановых мероприятий:
по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия)).
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1.
Ремонт колодцев
2014 год
19,33
-
-
Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
за предыдущий период
на период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
824,810
824,810
715,345
715,345
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. м3
824,81
824,81
715,345
715,345
3.1
населению
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
бюджетным организациям
тыс. м3
220,53
220,53
212,636
212,636
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
1,42
1,42
1,849
1,849
3.4
для собственных нужд
тыс. м3
602,86
602,86
500,86
500,86
4
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
3 908,19
4153,00
2776,97
2894,54
4.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
3 908,19
4153,00
2776,97
2894,54
4.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
3 908,19
4153,00
2776,97
2894,54
Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п
Наименование показателей
Величина изм. показателей
Период регулирования
за предыдущий период
на период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Износ систем водоотведения
%
75
75
75
75
1.3
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0,38
0,38
0,38
0,38
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
7,97
7,97
7,97
7,97
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
%
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
8760/365
8760/365
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч/ м3
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
0,00
0,00
0,00
0,00
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Хакасия № 224 от 23.11.2013 с.11-12 |
Рубрики правового классификатора: | 050.040.070 Водоснабжение, 020.030.100 Цены и ценообразование (см. также 090.100.030) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: