Основная информация

Дата опубликования: 14 декабря 2018г.
Номер документа: RU23000201801932
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Краснодарский край
Принявший орган: Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ - ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 14 декабря 2018 г. № 252/2018-вк

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.

3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с приложениями № 3, 4.

4. Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Руководитель

С.Н.МИЛОВАНОВ

Приложение № 1

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 14 декабря 2018 г. № 252/2018-вк

ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

№ п/п

Наименование организации

на питьевую воду

на водоотведение

тариф (руб./м3), без НДС

тариф для населения (руб./м3), с НДС

тариф (руб./м3), без НДС

тариф для населения (руб./м3), с НДС

1

МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения"

с 01.01.2019 по 30.06.2019

32,62

39,14

36,76

44,11

с 01.07.2019 по 31.12.2019

33,46

40,15

37,69

45,23

с 01.01.2020 по 30.06.2020

33,46

40,15

37,69

45,23

с 01.07.2020 по 31.12.2020

36,45

43,74

38,44

46,13

с 01.01.2021 по 30.06.2021

36,45

43,74

38,44

46,13

с 01.07.2021 по 31.12.2021

39,77

47,72

39,71

47,65

с 01.01.2022 по 30.06.2022

39,77

47,72

39,71

47,65

с 01.07.2022 по 31.12.2022

43,82

52,58

40,64

48,77

с 01.01.2023 по 30.06.2023

43,82

52,58

40,64

48,77

с 01.07.2023 по 31.12.2023

46,21

55,45

42,09

50,51

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.СТРОЕВА

Приложение № 2

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 14 декабря 2018 г. № 252/2018-вк

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п

Наименование организации

Вид услуги

Год

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Уровень потерь воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м

1

МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения"

холодное водоснабжение

2019

24769,71

-

26,22

1,4100

2020

-

1

26,22

1,4100

2021

-

1

26,22

1,4100

2022

-

1

26,22

1,4100

2023

-

1

26,22

1,4100

водоотведение

2019

27170,26

-

-

с

2020

-

1

-

0,8665

2021

-

1

-

0,8665

2022

-

1

-

0,8665

2023

-

1

-

0,8665

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.СТРОЕВА

Приложение № 3

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 14 декабря 2018 г. № 252/2018-вк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения"

(наименование организации)

Центральная ул., д. 7, с. Небуг, Туапсинский р-он, Краснодарский край, 352831

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2019 по 31.12.2023

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2019

2020

2021

2022

2023

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

1626,08

1626,08

1626,08

1626,08

1626,08

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

173,03

173,03

173,03

173,03

173,03

1.2

Из поверхностных источников

тыс. м3

1453,05

1453,05

1453,05

1453,05

1453,05

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

1626,08

1626,08

1626,08

1626,08

1626,08

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

1626,08

1626,08

1626,08

1626,08

1626,08

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

426,36

426,36

426,36

426,36

426,36

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

26,22

26,22

26,22

26,22

26,22

5

Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)

тыс. м3

6,39

6,39

6,39

6,39

6,39

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

1193,33

1193,33

1193,33

1193,33

1193,33

6.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

1193,33

1193,33

1193,33

1193,33

1193,33

6.1.1

По приборам учета

тыс. м3

1170,48

1170,48

1170,48

1170,48

1170,48

6.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

22,85

22,85

22,85

22,85

22,85

7

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

1193,33

1193,33

1193,33

1193,33

1193,33

7.1

Населению

тыс. м3

475,73

475,73

475,73

475,73

475,73

7.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

23,13

23,13

23,13

23,13

23,13

7.3

Прочим потребителям

тыс. м3

694,47

694,47

694,47

694,47

694,47

8

Темп изменения потребления воды

%

103,51

100

100

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2019 год

1

Капитальный ремонт

2

Замена участка водопровода по ул. Центральной в с. Небуг, ДУ - 110 мм, протяженностью 200 м

117,42

01.01.2019

31.12.2019

3

Ремонт объектов водозабора в п. Тюменском

631,96

01.01.2019

31.12.2019

4

Итого за 2019 год

749,38

2020 год

5

Капитальный ремонт

6

Замена участка водопровода от водовода до дома по ул. Школьной, 8 "А" в с. Агой, ДУ - 150 мм, протяженностью 450 м

481,71

01.01.2020

31.12.2020

7

Замена участка водопровода в районе ж.д. "Центральная" с СДК в с. Небуг, ДУ - 150 мм, протяженностью 50 м

84,17

01.01.2020

31.12.2020

8

Замена участка водопровода в районе домов по ул. Центральной в с. Агой, ДУ - 63 мм, протяженностью 250 м

87,16

01.01.2020

31.12.2020

9

Аварийно-восстановительный ремонт

114,07

01.01.2020

31.12.2020

10

Итого за 2020 год

767,11

2021 год

11

Капитальный ремонт

12

Замена участка водопровода от колодца у моста федеральной трассы, под мостом до водокамеры СНТ "Черноморье" с. Небуг, ДУ - 150 мм, протяженностью 350 м

445,66

01.01.2021

31.12.2021

13

Аварийно-восстановительный ремонт

344,16

01.01.2021

31.12.2021

14

Итого за 2021 год

789,82

2022 год

15

Аварийно-восстановительный ремонт

813,20

01.01.2022

31.12.2022

2023 год

16

Аварийно-восстановительный ремонт

837,27

01.01.2023

31.12.2023

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы

2019

2020

2021

2022

2023

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,7

0,7

0,69

0,69

0,69

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,68

0,68

0,67

0,67

0,67

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,9

0,8

0,78

0,75

0,73

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

26,22

26,22

26,22

26,22

26,22

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

1,41

1,41

1,41

1,41

1,41

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя

Динамика изменения, %

2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

98,57

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

170

100

98,53

100

100

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100

88,89

97,5

96,15

97,33

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

100

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды <**>

100

100

100

100

100

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

102,09

105,80

109,01

109,67

107,71

--------------------------------

<**> Учитывается показатель, рассчитанный исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 7. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

7.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Величина показателя

план 2016 года

факт 2016 года

план 2017 года

факт 2017 года

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

1496,12

1557,15

1547,74

1557,41

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

1496,12

1404,99

1547,74

1384,38

1.2

Из поверхностных источников

тыс. м3

0

152,16

0

173,03

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

1496,12

1557,15

1547,74

1557,41

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

1496,12

1557,15

1547,74

1557,41

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

392,28

262,01

405,82

398,16

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

26,22

16,83

26,22

25,57

5

Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)

тыс. м3

0

142,7

0

6,39

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

1103,84

1152,44

1141,92

1152,86

6.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

1103,84

1152,44

1141,92

1152,86

6.1.1

По приборам учета

тыс. м3

1103,31

1129

1027,73

1130

6.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

0,53

23,44

114,19

22,86

7

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

1103,84

1152,44

1141,92

1152,86

7.1

Населению

тыс. м3

401,70

428,13

431,69

435,25

7.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

22,93

23,52

23,76

23,14

7.3

Прочим потребителям

тыс. м3

679,21

700,79

686,47

694,47

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

2016 год

Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой

1

Капитальный ремонт

2

Участок водопровода от ВК (Магнит) до ВК-6 по ул. Садовая, с. Агой, протяженностью 260 м, ДУ - 100 мм

634,63

0

-634,63

Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой

3

Капитальный ремонт

4

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

0

890,47

890,47

5

Итого за 2016 год

634,63

890,47

255,84

2017 год

Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой

6

Текущий ремонт

7

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

674,78

642,64

-32,14

7.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планировались и не выполнялись.

Раздел 7.4. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Значения показателей на каждый год срока действия программы

План 2016

Факт 2016

План 2017

Факт 2017

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,7

0,86

0,7

0,52

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,4

0,43

0,4

0,93

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,9

2,84

0,9

1,95

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

26,22

16,83

26,22

25,57

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

1,41

1,7374

1,41

1,7805

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 8

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, на:

2019 год - 39430,56 тыс. рублей;

2020 год - 41717,83 тыс. рублей;

2021 год - 45476,94 тыс. рублей;

2022 год - 49873,56 тыс. рублей;

2023 год - 53721,06 тыс. рублей.

Заместитель руководителя,

начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 4

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 14 декабря 2018 г. № 252/2018-вк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения"

(наименование организации)

Центральная ул., д. 7, с. Небуг, Туапсинский р-он, Краснодарский край, 352831

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2019 по 31.12.2023

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2019

2020

2021

2022

2023

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

900,52

900,52

900,52

900,52

900,52

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

900,52

900,52

900,52

900,52

900,52

3

Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. м3

12,23

12,23

12,23

12,23

12,23

4

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

888,29

888,29

888,29

888,29

888,29

4.1

От других организаций, осуществляющих водоотведение

тыс. м3

49,11

49,11

49,11

49,11

49,11

4.1.1

ФКУЗ "ЦВМиР "Сосновый" МВД России

тыс. м3

49,11

49,11

49,11

49,11

49,11

4.2

От собственных абонентов

тыс. м3

839,18

839,18

839,18

839,18

839,18

4.2.1

Население

тыс. м3

198,15

198,15

198,15

198,15

198,15

4.2.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

4.2.3

Прочие потребители

тыс. м3

631,63

631,63

631,63

631,63

631,63

5

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

103,14

100

100

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2019 год

1

Капитальный ремонт

2

Ремонт объектов ОСК в п. Тюменском

2703,03

01.01.2019

31.12.2019

2020 год

3

Аварийно-восстановительный ремонт

2766,98

01.01.2020

31.12.2020

2021 год

4

Аварийно-восстановительный ремонт

2848,89

01.01.2021

31.12.2021

2022 год

5

Аварийно-восстановительный ремонт

2933,21

01.01.2022

31.12.2022

2023 год

6

Аварийно-восстановительный ремонт

3020,04

01.01.2023

31.12.2023

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы

2019

2020

2021

2022

2023

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

6,76

6,76

6,76

6,76

6,76

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>

0,8665

0,8665

0,8665

0,8665

0,8665

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя

Динамика изменений, %

2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

150,6

100

100

100

100

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

193,14

100

100

100

100

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <**>

100

100

100

100

100

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

106,00

102,26

102,65

102,81

102,96

--------------------------------

<**> Учитывается показатель, рассчитанный исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 7. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

7.1. Баланс водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Величина показателя

план 2016 года

факт 2016 года

план 2017 года

факт 2017 года

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

845,82

860,59

860,26

873,46

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

845,82

860,59

860,26

873,46

3

Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. м3

11,87

12,21

11,88

12,23

4

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

833,95

848,37

848,38

861,23

4.1

От других организаций, осуществляющих водоотведение

тыс. м3

0

0

0

45,19

4.1.1

ФКУЗ "ЦВМиР "Сосновый" МВД России

тыс. м3

0

0

0

45,19

4.2

От собственных абонентов

тыс. м3

833,95

848,37

848,38

816,04

4.2.1

Население

тыс. м3

184,46

190,95

192,28

198,15

4.2.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

60,88

55,02

62,28

9,41

4.2.3

Прочие потребители

тыс. м3

588,61

602,4

593,82

608,48

7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№ п/п

Наименование мероприятий

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

2016 год

Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой

1

Текущий ремонт

2

Обследование трубы глубоководного выпуска

24,06

0

-24,06

3

Капитальный ремонт

4

Текущий ремонт объектов ОСК п. Тюменский

4031,33

173,41

-3857,92

Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой

5

Текущий ремонт

6

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

0

1239,17

+1239,17

7

Итого за 2016 год

4055,39

1412,58

-2642,81

2017 год

Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой

8

Текущий ремонт

9

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

4311,93

255,87

-4056,06

7.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планировались и не выполнялись.

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя

Значения показателей на каждый год срока действия программы

План 2016

Факт 2016

План 2017

Факт 2017

Показатели качества питьевой воды

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

8,3

8,33

8,3

16,67

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

3,6

9,63

3,6

6,76

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>

1,017

0,8724

1,017

0,8665

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 8

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, на:

2019 год - 33067,97 тыс. руб.;

2020 год - 33815,28 тыс. руб.;

2021 год - 34710,26 тыс. руб.;

2022 год - 35685,48 тыс. руб.;

2023 год - 36741,97 тыс. руб.

Заместитель руководителя,

начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 13.02.2019
Рубрики правового классификатора: 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.120.000 Бытовое обслуживание населения, 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать