Основная информация
Дата опубликования: | 18 апреля 2011г. |
Номер документа: | RU40000201100220 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Калужская область |
Принявший орган: | Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 апреля 2011 года № 544
О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.12.2009 № 887 «О ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» (в ред. приказов министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 17.06.2010 № 560, от 05.08.2010 № 827, от 07.10.2010 № 1203)
В соответствии с Законом Калужской области от 25.07.1995 № 12 «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.12.2009 № 887 «О ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» (в ред. приказов министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 17.06.2010 № 560, от 05.08.2010 № 827, от 07.10.2010 № 1203) (далее – приказ) следующие изменения:
1.1. Заголовок приказа изложить в следующей редакции «О ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области».
1.2. В пункте 1 приказа слова «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» заменить словами «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области».
1.3. В приложении к приказу «Ведомственная целевая программа «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» (далее – программа):
a) название программы изложить в следующей редакции «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области»;
б) по тексту программы и приложений к ней слова «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010 – 2012 годы)» заменить словами «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области».
в) раздел паспорта программы «Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП» изложить в следующей редакции:
Объемы финансиро-вания:
всего,
в том числе по годам
реализации ВЦП
Источник финансирования и направления расходов
Всего
(тыс. руб.)
в том числе по годам:
2010
2011
2012
Средства на реализацию ВЦП всего,
1934041,465
591684,196
738885,777
603471,492
Из них средства областного бюджета
1591181,246
496912,343
619528,881
474740,022
Из них средства от предприниматель-ской деятельности
342860,219
94771,853
119356,896
128731,470
в том числе:
Расходы на оказание государственной услуги (ГУ)
1805702,609
580681,740
679006,577
546014,292
Расходы на реализацию государственной функции (ГФ)
7131,678
4401,678
1380,000
1350,000
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственной услуги (ГУ)
121207,178
6600,778
58499,200
56107,200
1.4. Приложение 1,2,3,4,14,15,16 к программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 и 7 к настоящему приказу соответственно.
1.5. Дополнить программу приложением 14-а «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах государственных бюджетных учреждений стационарного социального обслуживания в 2011 и 2012 годах» согласно приложению 8 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления социального обслуживания населения С.В. Косолапова.
Министр С.В. Медников
Приложение 1 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 544 от "18" апреля 2011г.
"Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
к ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области»
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Цель программы: Достижение полного охвата граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в Калужской области, обратившихся за социальным обслуживанием, социальными услугами, соответствующими их индивидуальной нуждаемости, в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг
№ п\п
Содержание мероприятия
Срок реализации
Объем расходов (тыс. рублей)
Показатели результативности
2010г.
2011г.
2012г.
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение индикатора
2010
2011
2012
1
2
3
7
8
9
10
11
12
13
14
Задача 1. Предоставление гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в объемах, установленных государственным заданием
Число граждан, получивших государственные услуги социального обслуживания в рамках реализации программы
Тыс. чел.
104
84,9
84,9
1.1
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
318658,389
421428,772
430803,346
1.2
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях детей-инвалидов
52206,270
57988,098
57982,142
1.3
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке
8558,088
9824,708
9824,708
1.4
Реабилитационно -образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах
22604,587
34091,536
34020,416
1.5
Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий
11077,893
13405,746
13383,680
1.6
Предоставление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия: "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания"
167576,513
142267,717
1.7
Оказание адресной социальной помощи
4001,800
1100,000
1100,000
1.8
Организация работы по профессиональной подготовке и повышению квалификации сотрудников учреждений социального обслуживания
0,000
0,000
0,000
1.9
Организация совещаний, конференций, семинаров, смотров, конкурсов, выставок
399,878
250,000
250,000
1.10
Информационное и организационно-методическое обеспечение по проблемам предоставления социальных услуг населению
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 1
585083,418
680356,577
547364,292
1812804,287
Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
Уровень обеспеченности койко-местами в ГСУ СО для взрослых
Число койко-мест на 10 тысяч населения
21,1
21,1 21,8**
21,1 22,4**
2.1
Капитальный ремонт материально-технической базы ГБУ КО "Нагорновский психоневрологический дом-интернат" (приложение 2)
2010-2012г.г.
0,000
6550,000
2000*
Итого по задаче 2
0,000
6550,000
0,000
6550,000
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений социального обслуживания
Доля граждан, получающих услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству
%
83 85**
85 90**
90 100**
3.1
Выполнение мероприятий по приведению к требованиям санитарных правил (приложение 2,3,4)
2011- 2012 г.г.
0,000
24745,000
0,000
3.2
Проведение капитальных и текущих ремонтов жилых зданий и инфраструктуры ГСУ СО (приложение 2)
2010-2012г.г.
0,000
15875,000
11780*
3.3
Замена мебели и изношенного технологического оборудования для пищеблоков, прачечных и т.д. (приложение 3)
2010-2012г.г.
0,000
0,000
3248,5*
3.4
Проведение мероприятий по противопожарной безопасности
2010-2012г.г.
3756,375
0,000
0,000
3.5
Приобретение и установка приборов учета потребления энергетических ресурсов
2010-2012г.г.
2844,403
0,000
0,000
ИТОГО по задаче 3
6600,778
40620,000
0,000
47220,778
Задача 4.Совершенствование и профилизация системы стационарного социального обслуживания
Доля ГСУ СО, в которых функционируют специализирован-ные отделения
%
10**
20**
50**
4.1
Разработка типовых положений специализированных отделений
2010-2012г.г.
4.2
Подготовка кадров для работы специализированных отделений (неврологи, психологи, зав. отделениями, психиатры, наркологи, реабилитологи, специалисты по социальной работе, воспитатели и т.д.)
2010-2012г.г.
0,000
0,000
600*
4.3
Оснащение отделений необходимыми техническими средствами для реабилитации и ухода (приложение 5)
2010-2012г.г.
0,000
3000*
ИТОГО по задаче 4
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе ГСУ СО
Доля ГСУ СО, в которых внедрены новые формы социально-бытовой и социально-трудовой реабилитации
%
10**
20**
50**
5.1
Разработка типового положения о лечебно-трудовых мастерских ГСУ СО, о подсобном сельском хозяйстве ГСУ СО
2010
5.2
Разработка и внедрение методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимообслуживание.
2010-2011
0,000
0,000
300*
5.3
Подготовка и обучение кадров (воспитатели, специалисты по социальной работе, социальные работники, инструкторы трудового обучения, педагоги и т.д.)
2011
0,000
0,000
300*
5.4
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских (приложение 6)
2011-2012
0,000
4400*
5.5
Приобретение сельскохозяйственной техники для подсобных сельских хозяйств (приложение 6)
2011
0,000
1700*
5.6
Приобретение материалов для работы ЛТМ и подсобных сельских хозяйств ГСУ СО (приложение 6)
2011-2012
0,000
500*
ИТОГО по задаче 5
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача 6. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода в ГСУ СО
Доля ГСУ СО, в которых внедрены стандарты сестринского ухода
%
10**
30**
50**
6.1
Разработка и внедрение стандартов сестринской помощи в ГСУ СО
2010 год
0,000
0,000
300*
6.2
Подготовка и обучение медицинских кадров (фельдшеры, медицинские сестры, психологи, младшие медицинские сестры, санитарки)
2010-2012г.г.
0,000
0,000
600*
6.3
Внедрение компьютерной системы ведения медицинской документации (разработка программы, обеспечение компьютерной техникой, установка локальной сети, обучение персонала работе с компьютерной программой)
2011-2012г.г.
0,000
1380*
6.4
Оснащение ГСУ СО медицинским, лабораторным, физиотерапевтическим оборудованием, техническими средствами для облегчения ухода за лицами, находящимися на постельном режиме (приложение 4)
2010-2012г.г.
0,000
0,000
2999,75*
6.5
Оснащение отделений милосердия в ГСУ СО кнопками вызова
2010-2012г.г.
0,000
0,000
2600*
ИТОГО по задаче 6
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача 7. Организация в муниципальных центрах социального обслуживания реабилитационных отделений, пунктов проката технических средств реабилитации и социально-бытовой адаптации, отделений социокультурных услуг
Доля МО, в которых предоставляются дополнительные услуги реабилитационного характера и социокультурные услуги
%
16**
32**
44**
7.1
Создание и оснащение реабилитационных отделений в центрах социального обслуживания в Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Кировском, Сухиничском, Юхновском районах (приложение 7)
2010-2012г.г.
0,000
0,000
800*
7.2
Создание и оснащение пунктов проката техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации в центрах и отделениях социального обслуживания в Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Кировском, Людиновском, Сухиничском, Юхновском районах, г. Калуге (приложение 8)
2010-2012г.г.
0,000
0,000
600*
7.3
Создание и оснащение отделений социокультурных услуг в центрах и отделениях социального обслуживания Бабынинском, Жуковском, Малоярославецком, Мещовском районах и г. Калуге (приложение 9)
2010-2012г.г.
0,000
0,000
400*
7.4
Создание и оснащение специальных компьютерных классов для пожилых людей и инвалидов в г.Обнинске и г.Калуге (приложение 10)
2010-2012г.г.
0,000
0,000
300*
ИТОГО по задаче 7
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача 8. Внедрение технологий мобильного социального обслуживания, организация служб «Социальная парикмахерская», «Социальная прачечная»
Доля МО, в которых предоставляются дополнительные социально-бытовые услуги
%
20**
52**
80**
8.1
Внедрение технологий мобильного социального обслуживания,приобретение автомобилей для социальных служб в Жиздринском, Людиновском, Медынском, Перемышльском, Спас-Деменском, Сухиничском, Ферзиковском районах (приложение 11)
2010-2012г.г.
0,000
0,000
1500*
8.2
Оснащение и организация работы служб «Социальная парикмахерская», «Социальная прачечная» в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Жуковском, Износковском, Кировском, Козельском, Людиновском, Мещовском, Спас-Деменском, Ульяновском, Хвастовичском, Юхновском районах (приложение 12)
2010-2012г.г.
0,000
0,000
320*
ИТОГО по задаче 8
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача 9. Организация волонтерского движения, направленного на оказание помощи престарелым гражданам и инвалидам, во всех городских округах и муниципальных районах Калужской области
Доля МО, в которых организовано волонтерское движение
%
16 30**
20 70**
32 100**
9.1
Организация волонтерских групп, приобретение оборудования, инструментов и материалов для обеспечения их деятельности в 23 районах, в г. Обнинске и г. Калуге (приложение 13)
2010-2012г.г.
0,000
0,000
360,000
ИТОГО по задаче 9
0,000
0,000
360,000
360,000
Задача 10. Внедрение методов оценки индивидуальной нуждаемости при организация надомного социального обслуживания пожилых людей и инвалидов
Доля отделений социального обслуживания на дому, внедривших методы оценки индивидуальной нуждаемости в конкретных услугах
%
12
52
100
10.1
Разработка нормативных правовых документов, необходимых для внедрения методов оценки индивидуальной нуждаемости в надомных социальных услугах
2010-2012г.г.
10.2
Обучение социальных работников применению новых методов
2010-2012г.г.
0,000
0,000
100*
10.3
Проведение семинаров, конференций, «круглых столов» совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий
2010-2012г.г.
0,000
0,000
150*
10.4
Издание справочных, информационных и других материалов
2010-2012г.г.
0,000
0,000
70*
ИТОГО по задаче 10
0,000
0,000
0,000
0,000
Общий объем субвенций на налоги и инвестиции
6600,778
58499,200
56107,200
ИТОГО по программе:
591684,196
738855,777
603471,492
1934011,465
Примечания:
* - объем расходов по каждой задаче будет определен дополнительно при формировании областного бюджета на 2012 год ** - значения показателей при условии выделения финансовых средств на соответствующие мероприятия"
Приложение 2 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 544 от "18" апреля 2011г.
Приложение 2
К ведомственной целевой программе "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области"
Ремонтные работы в государственных учреждениях
№ п\п
Наименование учреждения
Виды работ
Стоимость работ (в рублях)**
2010
2011
2012
ИТОГО
1.
ГСУ СО "Нагорновский психоневроло-гический интернат"
Всего по учреждению
0
6550000
0
6550000
Капитальный ремонт крыши
3550000
3550000
Капитальный ремонт электроподстанции
3000000
3000000
2.
ГСУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
1255000
5400000
6655000
Капитальный ремонт крыши (замена мягкой кровли на стропильную), в т.ч. ПИР
600000
5400000
6000000
Замена оконных блоков, не соответствующих санитарным нормам, на новые*
200000
200000
Оборудование входа в приемно-карантинное отделение пандусом*
80000
80000
Оборудование вытяжной вентиляцией с механическим побуждением в душевых, санитарных комнатах, кладовой для хранения дезинфицирующих средств*
100000
100000
Оборудование лестничных пролетов подъемниками для инвалидов с ограниченными возможностями*
250000
250000
Оборудование площадки под мусоросборники*
25000
25000
3.
ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат "
Всего по учреждению
0
3680000
4000000
7680000
Капитальный ремонт 2-х этажного жилого корпуса
2100000
2100000
Капитальный ремонт буфетных в 2-х этажном корпусе, оборудование их вентиляцией*
300000
300000
Ремонт системы вертиляции в душевых и туалетных комнатах*
1000000
1000000
Капитальный ремонт в приемно-карантинном отделении и изоляторе*
280000
280000
Замена системы вентиляции в здании пищеблока
1500000
1500000
Капитальный ремонт банно-прачечного комплекса
2500000
2500000
4.
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
8283000
0
8283000
Ремонт жилого корпуса
5900000
5900000
Ремонт медицинской части*
1763000
1763000
Ремонт приточно-вытяжной вентиляции и системы отопления в прачечной*
150000
150000
Установка подъемника для транспортировки белья на 2 этаж в прачечной*
470000
470000
5.
ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
500000
1000000
501000
Перепланировка, ремонт вентиляции и замена санитарно-технического оборудования в туалетных и душевых*
500000
500000
Ремонт здания прачечной
1000000
1000
6.
ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат"
Всего по учреждению
0
1520000
0
1520000
Капитальный ремонт 2-х этажного жилого корпуса
1000000
1000000
Перепланировка отделения с организацией комнат большей площади и проведением их ремонта*
270000
270000
Оборудование и ремонт бытовой комнаты для персонала в отделении милосердия*
50000
50000
Ремонт душевой и раздевалки в здании банно-прачечного корпуса*
200000
200000
7.
ГСУ СО "Медынский психоневрологический интернат"
Всего по учреждению
0
1800000
500000
2300000
Капитальный ремонт жилого корпуса
1800000
1800000
Капитальный ремонт гаража
500000
500000
8.
ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат"
Всего по учреждению
0
6305000
180000
6485000
Капитальный ремонт жилого корпуса в Дугнинском отделении милосердия*
1200000
1200000
Капитальный ремонт здания, в котором размещены пищеблок и прачечная в Дугнинском отделении милосердия *
900000
900000
Оборудование пешеходных дорожек между жилым корпусом и зданием, в котором размещены пищеблок и прачечная*
150000
150000
Установка оборудования для доочистки питьевой воды в Дугнинском отделении милосердия*
30000
30000
Оборудование септика в Дугнинском отделении милосердия*
600000
600000
Оборудование жилых корпусов, пищеблоков, прачечных приточно-вытяжной вентиляцией*
620000
620000
Оборудование двух контейнерных площадок для мусоросборников*
40000
40000
Капитальный ремонт жилого корпуса №1 в Русинском отделении (ремонт кровли, жилых комнат, туалета, медицинских кабинетов)
1725000
1725000
Капитальный ремонт пищеблока в Русинском отделении*
375000
375000
Оборудование тротуаров, входов в жилой корпус и баню пандусами и поручнями в Русинском отделении*
70000
70000
Провести ремонтные работы в прачечной, оборудовать отдельный вход для доставки грязного белья*
30000
30000
Оборудование рабочего места парикмахера в структуре прачечной Русинского отделения
30000
30000
Установка ограждения артезианской скважины*
75000
75000
Проведение герметизации оголовка и устья артезианской скважины*
60000
60000
Проведение ремонта септика в Русинском отделении*
400000
400000
Капитальный ремонт крыши гаража в Русинском отделении
180000
180000
9.
ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"
Всего по учреждению
0
6100000
0
6100000
Капитальный ремонт душевой на 1 этаже, оборудование помещения душевой приточно-вытяжной вентиляцией*
200000
200000
Оборудование входа в приемно-карантинное отделение пандусом для маломобильных граждан*
50000
50000
Ремонт медицинских кабинетов*
250000
250000
Капитальный ремонт жилых комнат с заменой оконных и дверных блоков, заменой обоев на гигиеническое покрытие, ремонтом санитарных узлов, заменой сантехники, труб системы горячего и холодного водоснабжения*
1650000
1650000
Капитальный ремонт помещений пищеблока и складских помещений с восстановлением работы грузовых лифтов*
1200000
1200000
Капитальный ремонт жилого корпуса
790000
790000
Ремонт фасада корпуса клуба-столовой, замена электроосвещения, ремонт балкона и наружной лестницы
1520000
1520000
Капитальный ремонт прачечной
200000
200000
Капитальный ремонт гаража с заменой дверей
240000
240000
10.
ГБУ ССО "Медынский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
400000
0
400000
Установка приточно-вытяжной вентиляции в моечных, душевых, туалетных, процедурном кабинете, помещении для хнения грязного белья*
400000
400000
11.
ГБУ ССО "Боровский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
300000
0
300000
Ремонт жилых комнат*
200000
200000
Замена труб системы отопления*
100000
100000
12.
ГБУ ССО "Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
240000
0
240000
Ремонт жилых комнат*
240000
240000
13.
ГБУ ССО "Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
460000
0
460000
Капитальный ремонт жилых комнат*
360000
360000
Ремонт системы канализации в подвальном помещении*
100000
100000
14.
ГБУ ССО "Павлиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
100000
0
100000
Ремонт полов в коридоре жилого корпуса и в бане*
100000
100000
15.
ГБУ ССО "Людковский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
100000
0
100000
Благоустройство территории*
50000
50000
Замена системы холодного водоснабжения в здании*
50000
50000
16.
ГБУ ССО "Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
55000
0
55000
Установка теневых навесов на площадке для отдыха*
55000
55000
17.
ГБУ ССО "Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
300000
0
300000
Перепланировка и оборудование санузла*
300000
300000
ИТОГО по стационарным учреждениям
0
37948000
11080000
48029000
Из них на проведение капитальных ремонтов
22425000
11780000
34205000
Из них на ремонтные работы по СанПиН
15523000
15523000
* Мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
** В счет выделенного лимита средств выполняются строительно-монтажные работы,
оплачиваются услуги Ростехнадзора, составления проектно-сметной документации.
Приложение 3 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 544 от "18" апреля 2011г.
Приложение 3
к ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области»
Техника, мебель, оборудование, автотранспорт для государственных учреждений социального обслуживания
№ п\п
Наименование учреждений
Наименование оборудования
кол-во
цена
Сумма (в рублях)
Всего
2010
2011
2012
Всего по учреждению
0
1035000
0
1035000
1.
ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Приобретение санитарного автомобиля, оборудованного подъемником для пациентов на креслах-колясках*
1
875000
875000
875000
Комплекты мягкой мебели для холлов*
4
40000
160000
160000
2.
ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат"
Всего по учреждению
0
219200
0
219200
Тумбочки прикроватные*
33
1010
33330
33330
Стулья с гигиеническим покрытием*
203
600
121800
121800
Тележки для раздачи пищи*
6
7318
43900
43900
Тележки для транспортировки белья*
3
6730
20170
20170
3.
ГСУ СО "Медынский психоневрологи-ческий интернат"
Всего по учреждению
0
1249000
511000
1760000
Приобретение санитарного автомобиля, оборудованного подъемником для пациентов на креслах-колясках*
1
790000
790000
790000
Стол обеденный
40
4000
160000
160000
Табуреты для столовой
140
700
98000
98000
Столы для жилых комнат*
50
4000
200000
200000
Стул с гигиеническим покрытием покрытием*
150
1200
180000
180000
Стеллажи для хранения чистой посуды*
3
15000
45000
45000
Бытовые холодильники*
2
8000
16000
16000
Тележки для раздачи пищи*
3
6000
18000
18000
Шкаф пекарский ШПЭСМ-1
1
40000
40000
40000
Шкаф жарочный ЗШЖЭ
1
55000
55000
55000
Овощерезка
2
24000
48000
48000
Машина протирочно-резательная МПР-350М
1
23000
23000
23000
Плита электрическая ПЭЖШ
2
30000
60000
60000
Картофелечистка МОК-300
1
27000
27000
27000
4.
ГСУ СО "Кировский психоневрологи-ческий интернат"
Всего по учреждению
0
450000
120000
570000
Холодильник низкотемпературный ШХН-1
2
60000
120000
120000
Тележки для раздачи пищи*
2
8000
16000
16000
Комплект мебели для буфетной (6 предметов)*
1
34000
34000
34000
Тумбочки прикроватные*
50
3000
150000
150000
Стулья с гигиеническим покрытием*
60
1700
102000
102000
Шкафы 2-х створчатые платяные*
18
6000
108000
108000
Столы обеденные*
10
4000
40000
40000
5.
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
1606700
299000
1905700
Стол обеденный*
40
2000
80000
80000
Стулья для столовой*
160
750
120000
120000
Морозильная камера*
2
65500
131000
131000
Холодильный шкаф*
3
50000
150000
150000
Машина посудомоечная производительностью МП-800*
1
200000
200000
200000
Тестомес*
1
45000
45000
45000
Пароварочный котел на 250 л.*
1
116000
116000
116000
Электрокипятильник*
8
9800
78400
78400
Электросковорода*
1
35000
35000
35000
Картофелечистка МОК-300*
1
25000
25000
25000
Протирочная машина*
1
19550
19550
19550
Овощерезательная машина*
1
19550
19550
19550
Жарочный шкаф*
1
64900
64900
64900
Тележка для раздачи пищи*
8
12100
96800
96800
Стеллажи для чистой посуды*
4
16500
66000
66000
Стеллажи для храненения продуктов*
5
13100
65500
65500
Комплект мягкой мебели для холла*
10
24000
240000
240000
Набор мебели для для комнаты социально-бытовой реабилитации (мойка, навесные тумбы, столы)*
1
35000
35000
35000
Бытовая электроплита*
1
11000
11000
11000
Бытовая стиральная машина*
1
8000
8000
8000
Тележка для перевозки белья
3
13000
39000
39000
Центрифуга ЦЛ-25
1
100000
100000
100000
Тумбочка прикроватная
50
1500
75000
75000
Стул с гигиеническим покрытием
50
1700
85000
85000
6.
ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"
Всего по учреждению
0
1350000
832000
2182000
Приобретение санитарного автомобиля, оборудованного подъемником для пациентов на креслах-колясках*
1
700000
700000
700000
Тумбочки*
50
2000
100000
100000
Стулья*
50
2000
100000
100000
Овощерезательная машина*
1
25000
25000
25000
Машина протирочная*
1
30000
30000
30000
Картофелечистка МОК-300*
1
30000
30000
30000
Холодильные камеры*
3
55000
165000
165000
Стол обеденный*
4
10000
40000
40000
Стул с гигиеническим покрытием*
16
3500
56000
56000
Холодильник бытовой*
1
13000
13000
13000
Микроволновая печь*
1
5000
5000
5000
Хлеборезательная машина*
1
20000
20000
20000
Посудомоечная машина*
1
30000
30000
30000
Шкафы для хранения чистой посуды*
3
12000
36000
36000
Шкаф расстоечный ШТР-18П
1
20000
20000
20000
Приобретение душевых кабин
5
75000
375000
375000
Холодильник бытовой
5
5000
25000
25000
Стол обеденный
20
4000
80000
80000
Стул с гигиеническим покрытием покрытием
160
1700
272000
272000
Комплект мягкой мебели для холла
4
15000
60000
60000
7.
ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат"
Всего по учреждению
0
80000
166000
246000
Холодильники бытовые
5
12000
60000
60000
Овощерезка
1
55000
55000
55000
Мясорубка МИМ-300
1
27000
27000
27000
Кровати
8
3000
24000
24000
Водонагреватели*
4
10000
40000
40000
Бытовые стиральные машины*
2
20000
40000
40000
8.
ГБУ ССО "Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
60000
0
60000
Холодильник бытовой*
1
15000
15000
15000
Морозильная камера*
1
15000
15000
15000
Стиральная машина бытовая автомат*
1
15000
15000
15000
3-х гнездная моечная ванна для мытья посуды*
1
15000
15000
15000
9.
ГБУ КО "Нагорновский психоневрологи-ческий интернат"
Всего по учреждению
0
0
1320500
1320500
Кровать с матрацем
70
6000
420000
420000
Стулья с гигиеническим покрытием
100
1500
150000
150000
Шкафы плательные
40
6000
240000
240000
Тумбочки прикроватные
70
1500
105000
105000
Стол обеденный
40
4000
160000
160000
Комплект мягкой мебели для холла
2
15000
30000
30000
Видеосистема для холла (домашний кинотеатр)
1
35000
35000
35000
Тумба под видеосистему
1
7500
7500
7500
Холодильники бытовые
5
5000
25000
25000
Стол письменный
2
6500
13000
13000
Шкафы книжные
5
7000
35000
35000
Светильники потолочные
50
800
40000
40000
Гардины
40
1500
60000
60000
ИТОГО по стационарным учреждениям
0
6049900
3248500
9298400
* Мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
Приложение 4 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 544 от "18" апреля 2011г.
Приложение 4
к ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области»
Медицинское оборудование
№ п\п
Наименование учреждений
Наименование оборудования
кол-во
цена
Сумма (в рублях)
Всего
2010
2011
2012
1.
ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
1417400
136000
1553400
Рециркулятор воздуха Дезар-7
6
21000
126000
126000
Утилизатор для игл
1
10000
10000
10000
Стерилизатор ГК-100*
1
170000
170000
170000
Специальный анализатор белка в моче*
1
26400
26400
Анализатор биохимический*
1
280000
280000
280000
Анализатор гематологический*
1
650000
650000
650000
Автоматический анализатор глюкозы и лактата с ротором на 8 позиций*
1
278100
278100
278100
Приспособление для мазков (ФОМК)*
1
12900
12900
12900
2.
ГСУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
0
270000
270000
Ванна - каталка
1
270000
270000
270000
3.
ГСУ СО "Кировский психоневрологи-ческий интернат"
Всего по учреждению
91600
100000
139900
331500
Тубус кварцевый
1
5000
5000
5000
Рециркулятор воздуха Дезар-7
2
13000
26000
26000
Аппарат ультразвуковой терапии (УЗТ- 103Ф)
1
32600
32600
32600
Аппарат для УВЧ -терапии (УВЧ-80)
1
35000
35000
35000
Облучатель бактерицидный передвижной
1
4500
4500
4500
Аппарат для электростимуляции мышц "Искра-1"
1
28800
28800
28800
Аппарат для гальванотерапии "Поток-1"
1
8000
8000
8000
Стерилизатор ГП-40
2
17000
34000
34000
Утилизатор для игл
1
7500
7500
7500
Иглосниматель
2
2300
4600
4600
Холодильник для хранения вакцин
1
6500
6500
6500
Небулайзер
1
4000
4000
4000
Шведская стенка
1
3000
3000
3000
Подъемник для ванной
1
15000
15000
15000
Каталка медицинская
1
17000
17000
17000
Столик манипуляционный*
3
6000
18000
18000
Столик процедурный*
3
5000
15000
15000
Кресло офисное*
3
5000
15000
15000
Стол письменный*
3
7300
22000
22000
Шкаф медицинский*
3
10000
30000
30000
4.
ГСУ СО "Медынский психоневрологи-ческий интернат"
Всего по учреждению
0
235000
872000
1105000
Рециркулятор воздуха Дезар-7
2
12000
24000
24000
Аппарат ультразвуковой терапии (УЗТ- 103Ф)*
1
60000
60000
60000
Аппарат местной дорсонвализации*
1
50000
50000
50000
Аппарат для УВЧ -терапии (УВЧ-80)*
1
40000
40000
40000
Облучатель бактерицидный передвижной*
1
5000
5000
5000
Аппарат для низкочастотной терапии "Амплипульс"*
1
25000
25000
25000
Аппарат для гальванотерапии "Поток-1"*
1
7000
7000
7000
Стерилизатор ГП-40*
2
14000
28000
28000
Утилизатор для игл
2
9000
18000
18000
Тележка для раздачи лекарств*
1
10000
10000
8000
Аэрозольный ингалятор ультразвуковой "Туман-1"*
1
10000
10000
10000
Электрокардиограф
1
60000
60000
60000
Функциональные кровати с матрацем
70
11000
770000
770000
5.
ГСУ СО "Жиздринский психоневрологи-ческий интернат"
Всего по учреждению
0
31100
1027250
1041010
Функциональные кровати с матрацем
50
6649
332450
332450
Противопролежневые матрацы
50
2900
145000
145000
Подъемник для ванной
3
20900
62700
62700
Рециркулятор воздуха настенный
40
8500
340000
340000
Облучатель бактерицидный передвижной
5
9500
47500
47500
Аппарат лазерной терапии (Улан)
1
70000
70000
70000
Аппарат для УВЧ -терапии (УВЧ-80)
1
29600
29600
29600
Каталки для перевозки пациентов*
2
6880
13760
13760
Тележки для раздачи лекарств*
3
5780
17340
17340
6.
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
288600
0
288600
Прикроватные столики*
20
3430
68600
68600
Подъемник для перекладывания лежачих больных*
3
15000
45000
45000
Подъемник для мытья в ванной*
3
5000
15000
15000
Противопролежневые матрацы*
30
3000
90000
90000
Шкафы для хранения документации*
5
4000
20000
20000
Стол письменный*
5
7000
35000
35000
Стул офисный*
5
3000
15000
15000
7.
ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"
Всего по учреждению
0
950000
300000
1250000
Массажный стол*
1
8000
8000
8000
Автоклав*
1
50000
50000
50000
Стоматологическая установка*
1
572000
572000
572000
Шкафы для хранения документации*
2
5000
10000
10000
Кушетки медицинские*
6
4000
24000
24000
Письменный стол*
6
7000
42000
42000
Шкаф для хранения лекарственныъх средств*
4
6000
24000
24000
Бытовой холодильник для хранения лекарственных средств*
2
5000
10000
10000
Шкаф-сейф для лекарственных средств*
1
10000
10000
10000
Функциональные кровати с матрацем
20
10000
200000
200000
Противопролежневые матрацы
20
5000
100000
100000
Медицинские кровати с металлической сеткой*
50
4000
200000
200000
8.
ГБУ ССО Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
150000
0
150000
Весы медицинские*
1
7000
7000
7000
Ростомер*
1
2000
2000
2000
Таблицы для определения остроты зрения*
1
3000
3000
3000
Кресло стоматологическое*
1
73000
73000
73000
Аппарат ДДТ*
1
30000
30000
30000
Аппарат УВЧ*
1
35000
35000
35000
ИТОГО по стационарным учреждениям
91600
3172100
2745150
5550910
9.
ГОУ НПО "Профессиональное училище "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс"
Всего по учреждению
0
0
254600
254600
Аппарат ультразвуковой терапии (УЗТ- 103Ф)
1
32600
32600
32600
Аэрозольный ингалятор ультразвуковой"Туман-1"
1
15000
15000
15000
Аппарат для электротерапии "Этер"
1
65000
65000
65000
Аппарат для низкочастотной терапии "Амплипульс"
1
18000
18000
18000
Аппарат для УВЧ -терапии (УВЧ-70)
1
26000
26000
26000
Аппарат лазерной терапии (Улан-БЛ)
1
65000
65000
65000
Облучатель бактерицицидный ОБН-450
2
4000
8000
8000
Аквадистиллятор
1
25000
25000
25000
ИТОГО по государственным учреждениям
91600
3172100
2999750
5805510
* Мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
Приложение 5 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области №544 от "18"апреля 2011г.
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области"
Приложение 14 к ведомственной целевой программе "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области"
Разработчик и координатор программы - министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
№п/п
Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги
Наименование государственной функции, государственной услуги
Показатель государственной функции, государственной услуги, ед. изм.
Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (ГУ)
Коды классификации
Значение показателей (чел.) и суммы расходов (тыс.руб. в ценах 2009 года)
Финансово-экономическое обоснование мероприятия
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
2007 отчетный период
2008 отчетный период
2009 текущий период
2010 план
2011 план
2012 план
ИТОГО за период реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ИТОГО по государственным услугам и государственным функциям
359128,164
458404,246
487029,391
585083,418
680356,577
547364,292
1812804,287
в т.ч.: средства от предпринимательской деятельности
48225,701
59700,076
68271,845
94771,853
119356,896
128731,470
342860,219
субвенции городским округам и муниципальным районам на исполнение государственных полномочий
106598,010
152008,400
149847,840
167576,513
142267,717
309844,230
Сводные значения показателей:
Число граждан, получивших государственные услуги социального обслуживания в рамках реализации программы
73715
78773
82885
103982
116749
15619
Число граждан, получающих услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству, чел.
1939
1868
1821
1875
2104
2142
Сводные значения по государственным услугам и государственным функциям:
Государственные услуги:
Показатели:
в том числе:
Государственные стационарные учреждения социального обслуживания
1.Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
Среднегодовое число граждан, получающих стационарное социальное обслуживание, чел.
1796
1732
1685
1723
1934
1957
Приложение 14а
Расходы на оказание государственных услуг. Всего
189454,675
220297,030
250024,306
318658,389
421428,772
430803,346
1170890,507
в том числе:
обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 02
5019900
822
143376,659
163342,523
184636,883
228971,596
302071,876
302071,876
833115,348
средства от предпринимательской деятельности
10 02
9000000
822
46078,016
56954,507
65387,423
89686,793
119356,896
128731,470
337775,159
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
4349,868
58499,200
56107,200
118956,268
2.Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год, чел.
3002
1953
1980
2086
2627
2627
Расходы на оказание государственных услуг. Всего
5177,754
5597,227
6467,430
8558,088
9824,708
9824,708
28207,504
в том числе: обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 02
5019900
822
5177,754
5597,227
6467,430
8558,088
9824,708
9824,708
28207,504
ГУ "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей" с апреля 2011 года ГКУ КО "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
1. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях детей-инвалидов
Среднегодовое число детей-инвалидов, получающих стационарное социальное обслуживание, чел.
143
136
136
152
170
185
Расходы на оказание государственных услуг. Всего
30713,115
37241,868
39257,740
52206,270
57988,098
57982,142
168176,510
в том числе:
обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 02
5029900
822
28742,626
34737,698
36724,150
47675,318
57988,098
57982,142
163645,558
средства от предпринимательской деятельности
10 02
9000000
822
1970,489
2504,170
2533,590
4530,952
0,000
0,000
4530,952
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
621,510
0,000
0,000
621,510
ГОУ НПО "Профессиональное училище «Калужский реабилитационно-образовательный комплекс», с апреля 2011 года ГКОУ НПО КО "Профессиональное училище "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс"
3.Реабилитационно -образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах
Число граждан, получивших реабилитационно-образовательные услуги за год, чел.
120
102
106
120
120
120
Расходы на оказание государственных услуг. Всего
15151,610
20147,780
20588,489
22604,587
34091,536
34020,416
90716,539
в том числе:
обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 02
5029900
822
14974,414
19906,381
20294,285
22169,050
34091,536
34020,416
90281,002
средства от предпринимательской деятельности
10 02
9000000
822
177,196
241,399
294,204
435,537
0,000
0,000
435,537
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
1429,400
0,000
0,000
1429,400
ГУСО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства», с апреля 2011 года ГКУСО КО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства»
4.Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий
Число граждан, обслуженных за год, чел.
273
280
346
340
340
Расходы на оказание государственных услуг. Всего
12362,941
9201,586
11077,893
13405,746
13383,680
37867,319
в том числе:
обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 02
5079900
822
12362,941
9144,958
10959,322
13405,746
13383,680
37748,748
средства от предпринимательской деятельности
10 02
9000000
822
0,000
56,628
118,571
0,000
0,000
118,571
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
200,000
0,000
0,000
Органы местного самоуправления
5.Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
Число граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных за год, чел.
68088
74128
78226
99498
111673
10490
Расходы на оказание государственных услуг
11 03
5059000
822
106598,010
152008,400
149847,840
164862,580
135154,332
300016,912
Нераспределенный резерв
11 03
5059000
822
2713,933
7113,385
Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
Государственные функции:
ВСЕГО
12033,000
10749,000
11642,000
4401,678
1350,000
1350,000
7101,678
1.Оказание адресной социальной помощи
Показатели:
Число получателей адресной материальной помощи - всего
709
585
608
209
55
85
Расходы на оказание адресной материальной помощи - всего
10 06
5140100
822
12033,000
10499,000
11392,000
4001,800
1100,000
1100,000
6201,8
в том числе:
Число получателей адресной материальной помощи на газификацию домовладений
709
585
608
199
55
55
Расходы на оказание помощи
12033,000
10499,000
11392,000
4001,800
1100,000
1100,000
6201,800
Число граждан, получивших материальную помощь на проезд к месту лечения (*)
0
0
0
Выделение материальной помощи гражданам, получающим заместительную почечную терапию
Расходы на оказание помощи (**)
0,000
0,000
0,000
0,000
2.Организация работы по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников учреждений социального обслуживания
Показатели:
Число прошедших обучение специалистов учреждений социального обслуживания за год - всего (*)
70
70
70
Расходы на обучение - всего (**)
0,000
0,000
0,000
0,000
Организация и обеспеспечение учебного процесса. Средние расценки стоимости обучающих программ повышения квалификации для медицинских работников около 10 тыс. рублей за одного специалиста, других специалистов (психологи, педагоги, воспитатели, специалисты по социальной работе и др.) около 5 тысяч рублей за 1-го специалиста.
Число прошедших обучение специалистов государственных учреждений социального обслуживания за год (*)
50
50
50
Расходы на обучение специалистов государственных учреждений социального обслуживания (**)
Число работников муниципальных учреждений социального обслуживания прошедших обучение за год (*)
20
20
20
Расходы на обучение работников муниципальных учреждений социального обслуживания прошедших обучение за год(**)
3.Организация совещаний, конференций, семинаров, смотров, конкурсов, выставок
Показатели:
Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания (*)
2
2
2
Расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания (**)
Оплата услуг, приобретение расходных материалов на проведение конкурсов и поощрение победителей. На проведение одного конкурса профессионального мастерства в среднем: аренда помещений-25,0 тыс. руб., подготовка сценария и проведение конкурса-15, 0 тыс. руб., расходные материалы (бумага, изготовление вымпелов, грамот) - 6,0 тыс. руб. , цветы, поощрительные призы - 54,0 тыс. рублей.
Количество проведенных конкурсов на звание "Лучшее учреждение социальной службы Калужской области по содержанию и благоустройству" (Постановление Губернатора Калужской области от 23.10.2008 №321)
Расходы на премирование победителей конкурса: - 1 категория (областные учреждения)
10 06
5140100
822
150,000
150,000
299,878
250,000
250,000
- 2 категория (муниципальные учреждения)
11 04
5140100
822
100,000
100,000
100,000
4.Информационное и организационно-методическое обеспечение деятельности органов социальной защиты населения муниципальных образований области и учреждений социального обслуживания по проблемам предоставления социальных услуг населению области
Показатели:
Расходы:
0
0
0
0
Расходы на внедрение компьютерной системы ведения медицинской документации (**)
Обеспечение компьютерной техникой, установка локальной сети, обучение персонала работе с компьютерной программой. Минимальная стоимость разработки компьютерной программы ведения медицинской документации составляет около 300,0 тысяч рублей. Установка локальной сети и программного обеспечения в стационарных учреждениях социального обслуживания составляет около 100,0 тысяч рублей. 300,0 тысяч рублей -обучение персонала работе с программным обеспечением (10,0 тыс.руб.х30 чел.).
Количество подготовленных циклов телепередач (*)
1
1
1
Расходы на подготовку телепередач о гражданах пожилого возраста и инвалидах (**)
Оплата услуг по созданию (подготовка сценария), монтажу, трансляции телепередач хронометражем 23 минуты.
Количество проведенных семинаров, конференций, «круглых столов» совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий для работников социальной сферы за год (*)
3
3
3
Расходы на проведение семинаров, конференций, «круглых столов» совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий для работников социальной сферы (**)
Для организации семинаров, конференций и т.д. планируется приобретение бумаги, дисков для размножения информационных, методических и иных материалов для участников.
Количество изданных аналитических сборников, справочных материалов, буклетов по вопросам социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов; приобретение учебно-методической литературы (*)
1
1
1
Расходы на издание справочных материалов, информационных и других буклетов по вопросам социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов; приобретение учебно-методической литературы (**)
Оплата услуг по изданию, приобретение литературы
Число областных мероприятий по празднованию Дня Победы, проведению Международных Дня пожилых людей и Дня инвалида за год (*)
3
3
3
Расходы на проведение областных мероприятий по празднованию Дня Победы, проведению Международных Дня пожилых людей и Дня инвалидав за год (**)
Оплата услуг по проведению мероприятий (аренда помещения, оплата подготовки сцерия праздника, оплата выступлений творческих коллективов, приобретение цветов, памятных подарков).
5.Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере социального обслуживания населения. Разработка проектов нормативно-правовых актов
Расходы - всего
0,000
0,000
0,000
0,000
в т.ч.:
Разработка типовых положений о специализированных отделениях государственных стационарных учреждениях социального обслуживания (в рамках текущего финансирования)
Разработка типового положения о лечебно-трудовых мастерских ГСУ СО, о подсобном сельском хозяйстве ГСУ СО (в рамках текущего финансирования)
Расходы на разработку и внедрение стандартов сестринской помощи в ГСУ СО (**)
Оплата услуг разработчикам стандартов. Минимальная стоимость разработки стандартов сестринского ухода около 300,0 тысяч рублей, которая включает оценку потребителей услуг, хронометраж рабочего времени персонала, разработка алгоритмов действия в соответствии с установленными требованиями, оформление и издательские работы).
Расходы на разработку и внедрение методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимообслуживание (**)
Оплата услуг разработчикам методик. Минимальная стоимость разработки методик обучения инвалидов различным видам труда, вкючая само- и взаимообслуживание составляет около 300,0 тысяч рублей ( оценка услуг, выбор методик с учетом медицинских показаний и психологических особенностей обслуживаемых граждан, разработка алгоритмов действий, подготовка методических материалов, издательские работы)
Разработка нормативных правовых документов, необходимых для внедрения методов оценки индивидуальной нуждаемости в надомных социальных услугах (в рамках текущего финансирования)
Из общего объема по каждому учреждению:
1.
ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с апреля 2011 года ГБУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО по учреждению
51692,455
50870,665
55850,249
62029,132
72040,488
73653,828
207723,448
ВСЕГО по ГУ
49643,655
48846,215
53701,449
59220,764
67971,080
69584,420
196776,264
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
12449,388
12927,535
15827,162
19466,710
21511,150
23124,490
64102,350
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
35,000
6458,600
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
464
379
337
348
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
37194,267
35918,680
37874,287
39754,054
46459,930
46459,930
132673,914
1. Заработная плата сотрудников учреждения
15944,052
17029,795
18857,455
22907,644
2. Начисления на заработную плату
3977,133
4302,005
4809,398
5915,536
3. Прочие расходы
17273,082
14586,880
14207,434
10930,874
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
35,000
Приложение 15
Соответствие лифтового оборудования эксплуатационным требованиям
0%
100%
100%
100%
Расходы на приобретение и замену лифтового оборудования
Приобретение и замена грузопассажирских лифтов в жилом корпусе
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
25%
50%
50%
Приобретение оборудования для специализированных отделений
Приложение 5
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
50%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
150 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
0
25
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке
ВСЕГО по ГУ
2048,800
2024,450
2148,800
2808,368
4069,408
4069,408
10947,184
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год
2276
1404
1431
1372
2078
2078
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
2048,800
2024,450
2148,800
2808,368
1. Заработная плата сотрудников учреждения
1374,065
1331,648
1411,145
2149,547
2. Начисления на заработную плату
482,135
467,252
500,975
563,181
3. Прочие расходы
192,600
225,550
236,680
95,640
2.
ГСУ СО "Нагорновский дом-интернат для престарелых и инвалидов" с 2010 года ГСУ СО "Нагорновский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ СО "Нагорновский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
0,000
1095,572
9321,962
30078,901
23451,295
23757,875
77288,071
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
254,511
1949,960
4087,760
4394,340
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
0,000
0,000
6953,800
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
10
80
80
140
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
1095,572
9067,451
28128,941
19363,535
19363,535
1. Заработная плата сотрудников учреждения
448,300
2630,000
8532,059
2. Начисления на заработную плату
97,768
689,060
2306,003
3. Прочие расходы
549,504
5748,391
17290,879
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Уровень обеспеченности койко-местами в стационарных учреждениях социального обслуживания для взрослых
21,1
20,7
20,7
21,1
21,8
22,4
Расходы на капитальный ремонт зданий
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
0%
60%
100%
100%
100%
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования
Приложение 3
3.
ГСУ СО "Желябужский специальный дом-интернат", ликвидирован в 2010 году
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
11297,744
12654,513
15741,536
1845,052
0,000
0,000
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
1704,341
1999,145
2800,068
663,185
0,000
0,000
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
0,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
84
84
84
0
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
9593,403
10655,368
12941,468
1181,867
1. Заработная плата сотрудников учреждения
4964,822
5935,240
7559,800
869,545
2. Начисления на заработную плату
1235,316
1552,295
1940,668
130,627
3. Прочие расходы
3393,265
3167,833
3441,000
181,695
4.
ГСУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с апреля 2011 года ГБУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
10665,381
12986,754
13531,848
16311,789
20909,516
21355,216
58576,521
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
2444,449
3263,811
3674,133
4987,668
5942,640
6388,340
17318,648
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
45,000
1361,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
96,8
102,7
102
102
95
90
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
8220,932
9722,943
9857,715
11324,121
14966,876
14966,876
41257,873
1. Заработная плата сотрудников учреждения
3424,208
4278,123
4946,700
6682,409
2. Начисления на заработную плату
870,421
1120,786
1281,035
1729,137
3. Прочие расходы
3926,303
4324,034
3629,980
2912,575
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
45,000
Приложение 15
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
50%
50%
50%
100%
Расходы на капитальный ремонт крыши
Приложение 2
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
25%
50%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
35 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
30
30
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
5.
ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье", с апреля 2011 года ГБУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
15941,126
18845,461
20780,941
24132,956
31505,506
32213,166
87851,628
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
3815,777
4454,491
5601,483
5731,386
9435,540
10143,200
25310,126
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
314,436
8476,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
123
120
119
119
112
112
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
12125,349
14390,970
15179,458
18401,570
22069,966
22069,966
62541,502
1. Заработная плата сотрудников учреждения
5668,976
7700,063
8313,200
10589,641
2. Начисления на заработную плату
1509,862
2017,437
2138,058
2755,535
3. Прочие расходы
4946,511
4673,470
4728,200
5056,394
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
31,000
Приложение 15
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения
100%
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов
283,436
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
20%
40%
60%
100%
Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, столовой, прачечной , гаража
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
40%
45%
80%
100%
Расходы на приобретение и замену лифтов
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования
Приложение 3
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
10%
30%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
70 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
30
30
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
6.
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с апреля 2011 года ГБУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО по учреждению
34372,412
42018,378
44169,628
62122,125
67503,550
68819,700
198445,375
ВСЕГО по ГУ
31243,458
38445,601
39850,998
56372,405
61748,250
63064,400
181185,055
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
8044,799
10088,130
10038,976
15861,829
17548,750
18864,900
52275,479
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
3414,939
11533,300
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
301
307
301
301
290
280
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
23198,659
28357,471
29812,022
40510,576
44199,500
44199,500
1. Заработная плата сотрудников учреждения
11736,865
15138,787
16561,087
21957,053
2. Начисления на заработную плату
2645,419
3746,227
4339,005
5945,189
3. Прочие расходы
8816,375
9472,457
8911,930
12608,334
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
2040,375
Приложение 15
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения
100%
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов
1374,564
Приложение 16
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
25%
40%
70%
100%
Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, скважины
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
40%
55%
100%
100%
Расходы на приобретение и замену лифтов
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования
Приложение 3
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
20%
20%
45%
Оборудование специализированных реабилитационных отделений
Приложение 5
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
0%
40%
60%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
150 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
30
30
60
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке
ВСЕГО по ГУ
3128,954
3572,777
4318,630
5749,720
5755,300
5755,300
17260,320
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год
726
549
549
714
549
549
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
3128,954
3572,777
4318,630
5749,720
1. Заработная плата сотрудников учреждения
2114,586
2366,500
3107,813
4321,900
2. Начисления на заработную плату
663,630
840,131
814,247
1132,300
3. Прочие расходы
350,738
366,146
396,570
295,520
7.
ГСУ СО "Русинский психоневрологический интернат" с 2010 года ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат", с апреля 2011 года ГБУ СО "Русинский специальный дом-интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
8055,742
9926,109
10860,544
21699,156
24385,790
24699,810
70784,756
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
1741,834
2189,089
2520,279
4328,546
4186,900
4500,920
13016,366
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
0,000
6393,500
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
50
51
51
88
88
84
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
6313,908
7737,020
8340,265
17370,61
20198,89
20198,89
57768,390
1. Заработная плата сотрудников учреждения
3151,800
4222,300
4461,700
9952,349
2. Начисления на заработную плату
776,980
1106,203
1068,965
2544,695
3. Прочие расходы
2385,128
2408,517
2809,600
4873,566
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
20%
20%
30%
70%
85%
100%
Расходы на капитальнызй ремонт Русинского отделения
Приложение 2
Расходы на капитальный ремонт Дугнинского отделения
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
70%
75%
90%
100%
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования
Приложение 3
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
0%
50%
50%
Оборудование специализированного отделения
Приложение 5
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
20
30
80
Приобретение сельскохозяйственной техники
Приложение 6
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых местерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских и подсобном хозяйстве
Приложение 6
8.
ГУ "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей", с апреля 2011 года ГКУ КО "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
30713,115
37241,868
39257,740
52206,270
57988,098
57982,142
168176,510
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
1970,489
2504,170
2533,590
4530,952
0,000
0,000
4530,952
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
621,510
621,510
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
143
136
136
152
170
185
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
28742,626
34737,698
36724,150
47675,318
57988,098
57982,142
163645,558
1. Заработная плата сотрудников учреждения
15000,000
20207,920
21366,600
28802,852
30251,000
30251,000
2. Начисления на заработную плату
3799,000
5121,075
5598,050
7378,126
10345,842
10345,842
3. Прочие расходы
9943,626
9408,703
9759,500
11494,340
17391,256
17385,300
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
145,000
Приложение 15
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения
100%
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов
476,510
Приложение 16
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
30%
50%
75%
100%
Расходы на капитальный ремонт 3-х этажного жилого корпуса, водонапорной башни, гаража
Приложение 2
9.
ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ КО "Жиздринский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
32974,890
41163,678
45626,628
58181,583
73064,200
75081,730
206327,513
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
9945,383
14671,403
16053,308
23119,581
26900,400
28917,930
78937,911
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
30,000
4032,500
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
414
420
417
421
420
420
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
23029,507
26492,275
29573,320
35062,002
46163,800
46163,800
127389,602
1. Заработная плата сотрудников учреждения
11276,794
14294,407
16432,900
21305,073
2. Начисления на заработную плату
2748,186
3745,126
4305,420
5581,929
3. Прочие расходы
9004,527
8452,742
8835,000
8175,000
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
30,000
Приложение 15
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
60%
70%
85%
100%
Расходы на капитальный ремонт жилого 2-х этажного корпуса, банно-прачечного корпуса
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
70%
70%
70%
100%
100%
100%
Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока
Приложение 3
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
0%
0%
20%
Оборудование реабилитационного отделения
Приложение 5
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
25%
75%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
100 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
60
60
60
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение сельскохозяйственной техники
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
10.
ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ СО "Кировский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
9665,843
12388,127
14173,813
17240,975
19367,255
19719,165
56327,395
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
1736,420
2483,181
3194,499
4312,025
4692,190
5044,100
14048,315
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
510,493
3069,500
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
74
79
78
78
77
77
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
7929,423
9904,946
10979,314
12928,950
14675,065
14675,065
42279,080
1. Заработная плата сотрудников учреждения
4057,582
5178,980
6069,900
7634,038
2. Начисления на заработную плату
1027,309
1356,866
1540,314
1977,709
3. Прочие расходы
2844,532
3369,100
3369,100
3317,203
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
10,500
Приложение 15
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения
100%
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов
499,993
Приложение 16
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
85%
100%
100%
100%
Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
30%
50%
70%
100%
Расходы на капитальный ремонт 2-х этажного жилого корпуса
Приложение 2
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
10%
35%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
25 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
0
45
45
45
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
11.
ГСУ СО "Медынский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ СО "Медынский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
19966,836
23945,000
26434,587
33574,808
38578,314
39321,564
111474,686
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
4195,625
4877,722
5423,004
9265,903
9910,000
10653,250
29829,153
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
0,000
3384,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
189
189
186
186
180
170
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
15771,211
19067,278
21011,583
24308,905
28668,314
28668,314
81645,533
1. Заработная плата сотрудников учреждения
8523,400
11030,818
12500,700
15297,569
2. Начисления на заработную плату
2148,180
2840,105
3185,183
3960,338
3. Прочие расходы
5099,631
5196,355
5325,700
5050,998
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
20%
30%
65%
100%
Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, прачечной, гаража
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
70%
80%
100%
100%
Расходы на приобретение технологического оборудования для пищеблоков, обеденных столов и стульев
Приложение 3
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
20%
100%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
70 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
0
45
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
12.
ГС (К) ПУ "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс", с 2010 года ГОУ НПО "Профессиональное училище "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс", с апреля 2011 года ГКОУ НПО КО "Профессиональное училище "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс"
Реабилитационно-образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах
ВСЕГО
15151,610
20147,780
20588,489
22604,587
34091,536
34020,416
90716,539
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
177,196
241,399
294,204
435,537
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
1429,400
0,000
0,000
1429,400
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
120
102
106
120
120
120
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
14974,414
19906,381
20294,285
22169,050
34091,536
34020,416
90281,002
1. Заработная плата сотрудников учреждения
7301,257
10800,000
10800,000
11204,55
11560
11560
2. Начисления на заработную плату
1801,534
2851,741
2814,600
2825,361
3953,52
3953,52
3. Прочие расходы
5871,623
6254,640
6679,685
8139,139
18578,016
18506,896
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
1419,500
Приложение 15
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения
100%
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов
9,900
Приложение 16
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
40%
60%
80%
100%
Расходы на капитальный ремонт
3500,000
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
30%
30%
70%
100%
Расходы на приобретение оборудования для компьютерного класса
Приложение 6
Расходы на приобретение медицинского и физиотерапевтического оборудования
Приложение 4
Расходы на приобретение оборудования для учебных мастерских
Приложение 6
13.
ГУСО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства», с апреля 2011 года ГКУСО КО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства»
Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий
ВСЕГО
12362,941
9201,586
11077,893
13405,746
13405,746
37889,385
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
56,628
118,571
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднее число граждан, обслуженных за год
273
280
346
340
340
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
12362,941
9144,958
10959,322
13405,746
13405,746
37770,814
1. Заработная плата сотрудников учреждения
4221,962
4285,200
5364,242
5870,220
5870,220
2. Начисления на заработную плату
1106,088
1107,722
1320,431
2007,615
2007,615
3. Прочие расходы
7034,891
3752,036
4274,649
5527,911
5527,911
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
200,000
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения
100%
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов
200,000
Приложение 16
14.
Муниципальный район "Бабынинский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
2089,700
3077,300
2838,027
2859,376
3194,280
0,000
6053,656
в том числе:
- объем субвенций
2089,700
3077,300
2838,027
2859,376
3194,280
0,000
6053,656
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
656
774
606
828
750
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
140
150
150
171
150
0
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
516
624
456
657
600
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социокультурные услуги
0
0
240
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
150
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
150
15.
Муниципальный район "Барятинский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
1379,600
1920,600
1917,585
1869,592
2076,282
0,000
3945,874
в том числе:
- объем субвенций
1379,600
1920,600
1917,585
1869,592
2076,282
0,000
3945,874
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
120
127
125
148
130
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
120
127
125
148
130
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
120
16.
Муниципальный район "Боровский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
9225,000
12432,400
12417,684
15471,867
14509,635
0,000
29981,502
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
7701,100
10398,300
10306,954
13159,020
14509,635
0,000
27668,655
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
1523,900
2034,100
2110,730
2312,847
0,000
0,000
2312,847
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
11616
14367
15423
18855
19370
10490
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
501
517
528
626
530
530
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
8628
9660
9864
12949
13200
5900
число лиц, получивших услуги в отделениях дневного пребывания
360
360
360
840
840
360
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
2112
3816
4656
4424
4800
3700
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
15
14
15
16
16
16
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
0
240
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
0
100
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
500
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
500
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0
0
0
17.
Муниципальный район "Дзержинский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
2868,197
5319,700
4190,211
5515,460
5872,947
0,000
11388,407
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
2868,197
3904,200
3669,021
5515,460
5872,947
0,000
11388,407
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
1415,500
521,190
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
5426
5950
6891
7234
7956
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
218
202
195
250
204
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
4404
4560
4788
5714
6494
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
804
1188
1908
1270
1258
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
0
240
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
0
100
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
300
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
200
18.
Муниципальный район "Думиничский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
1741,450
2445,600
2423,828
2372,339
2635,281
0,000
5007,620
в том числе:
- объем субвенций
1741,450
2445,600
2423,828
2372,339
2635,281
0,000
5007,620
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
154
162
162
195
165
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
154
162
162
195
165
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
19.
Муниципальный район "Жиздринский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
2705,664
3898,200
3985,758
3716,399
4283,797
0,000
8000,196
в том числе:
- объем субвенций
2705,664
3898,200
3985,758
3716,399
4283,797
0,000
8000,196
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
4798
3251
3308
7050
5075
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
178
215
212
255
215
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
4620
3036
3096
6795
4860
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
0
0
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
0
0
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
0
0
20.
Муниципальный район "Жуковский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
3550,160
4414,400
4700,921
5852,821
6529,336
0,000
12382,157
в том числе:
- объем субвенций
3550,160
4414,400
4700,921
5852,821
6529,336
0,000
12382,157
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
5333
3912
4602
8927
8975
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
221
216
210
300
215
0
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
3732
2052
1428
2933
1560
0
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
1380
1644
2964
5694
7200
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социокультурные услуги
0
0
0
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
21.
Муниципальный район "Износковский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
2045,390
2779,000
2669,280
2890,797
3098,452
0,000
5989,249
в том числе:
- объем субвенций
2045,390
2779,000
2669,280
2890,797
3098,452
0,000
5989,249
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
166
184
188
240
194
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
166
184
188
240
194
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
22.
Муниципальный район "Кировский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
2835,060
3847,300
3727,787
4587,570
5110,848
0,000
9698,418
в том числе:
- объем субвенций
2835,060
3847,300
3727,787
4587,570
5110,848
0,000
9698,418
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
232
434
390
761
1134
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
232
242
246
361
246
0
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
192
144
400
888
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
Число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
0
0
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
0
0
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
23.
Муниципальный район "Козельский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
3075,530
3703,200
3712,446
4050,501
4456,021
0,000
8506,522
в том числе:
- объем субвенций
3075,530
3703,200
3712,446
4050,501
4456,021
0,000
8506,522
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
278
271
273
309
279
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
278
271
273
309
279
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
24.
Муниципальный район "Куйбышевский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
2455,330
2965,900
2973,488
3279,654
2315,853
0,000
5595,507
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1739,230
2193,500
2079,988
2151,029
2315,853
0,000
4466,882
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
716,100
772,400
893,500
1128,625
0,000
0,000
1128,625
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
158
154
155
188
145
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
143
139
140
175
145
0
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
15
15
15
13
0
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
25.
Муниципальный район "Людиновский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
3038,310
4821,000
4849,004
4675,947
3351,035
0,000
8026,982
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
2057,210
3510,500
3270,664
3160,481
3351,035
0,000
6511,516
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
981,100
1310,500
1578,340
1515,466
0,000
0,000
1515,466
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
2374
2200
2492
2996
3400
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
233
214
217
283
220
0
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
1932
1776
1800
2052
2388
0
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
192
192
456
642
792
0
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
17
18
19
19
0
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
0
0
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
0
0
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
26.
Муниципальный район "Малоярославецкий район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
3862,130
6133,500
6194,481
6342,979
2874,852
0,000
9217,831
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1803,330
2239,000
2147,691
2711,098
2874,852
0,000
5585,950
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
2058,800
3894,500
4046,790
3631,881
0,000
0,000
3631,881
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
175
177
178
212
178
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
147
150
148
184
150
0
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
28
27
30
28
28
0
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
60
446
360
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших социокультурные услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0
0
0
27.
Муниципальный район "Медынский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
3656,410
5827,100
6179,140
6683,829
2475,567
0,000
9159,396
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1496,710
1823,700
2020,380
2521,190
2475,567
0,000
4996,757
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
2159,700
4003,400
4158,760
4162,639
0,000
0,000
4162,639
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
150
157
164
183
155
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
122
129
134
153
155
0
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
28
28
30
30
0
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
400
400
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0
0
0
28.
Муниципальный район "Мещовский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
2022,120
3065,200
3374,951
3896,292
4232,421
0,000
8128,713
в том числе:
- объем субвенций
2022,120
3065,200
3374,951
3896,292
4232,421
0,000
8128,713
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
1138
1380
2702
1205
1068
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
178
180
182
218
192
0
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
960
1200
2520
987
876
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации мероприятия
число граждан, получивших социокультурные услуги
0
0
0
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
29.
Муниципальный район "Мосальский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
6404,169
10223,800
10326,848
11055,767
3034,566
0,000
14090,333
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1567,069
2225,000
2398,078
3000,539
3034,566
0,000
6035,105
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
4837,100
7998,800
7928,770
8055,228
0,000
0,000
8055,228
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
180
206
226
260
190
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
127
145
162
199
190
0
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
53
61
64
61
0
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0
0
0
30.
Муниципальный район "Перемышльский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
1499,310
1886,000
2040,311
1979,568
2204,053
0,000
4183,621
в том числе:
- объем субвенций
1499,310
1886,000
2040,311
1979,568
2204,053
0,000
4183,621
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
120
133
133
174
138
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
120
133
133
174
138
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
0
0
31.
Муниципальный район "Спас-Деменский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
4887,090
7770,200
7965,966
9336,860
3944,936
0,000
13281,796
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1819,190
2958,520
3177,196
3861,825
3944,936
0,000
7806,761
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
3067,900
4811,680
4788,770
5475,035
0,000
0,000
5475,035
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
235
241
272
325
247
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
196
200
222
279
247
0
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
39
41
50
46
0
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0
0
0
32.
Муниципальный район "Сухиничский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
5676,400
7260,900
8487,588
8599,614
4352,890
0,000
12952,504
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
2702,200
3423,040
3989,098
3977,763
4352,890
0,000
8330,653
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
2974,200
3837,860
4498,490
4621,851
0,000
0,000
4621,851
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
4319
4060
4019
4642
5492
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
180
185
190
252
188
0
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
4104
3840
3792
4355
5304
0
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
35
35
37
35
0
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
0
0
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
0
0
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0
0
0
33.
Муниципальный район "Ульяновский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
1513,020
1770,600
1718,157
1712,483
1916,568
0,000
3629,051
в том числе:
- объем субвенций
1513,020
1770,600
1718,157
1712,483
1916,568
0,000
3629,051
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
118
113
112
140
120
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
118
113
112
140
120
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
34.
Муниципальный район "Ферзиковский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
1036,770
1456,000
1396,002
1366,844
1517,283
0,000
2884,127
в том числе:
- объем субвенций
1036,770
1456,000
1396,002
1366,844
1517,283
0,000
2884,127
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
74
84
84
106
95
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
74
84
84
106
95
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
0
0
35.
Муниципальный район "Хвастовичский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
4272,930
6298,700
6921,165
7167,419
2076,282
0,000
9243,701
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1332,130
1757,440
1824,905
2147,119
2076,282
0,000
4223,401
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
2940,800
4541,260
5096,260
5020,300
0,000
0,000
5020,300
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
161
157
159
182
130
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
119
117
119
144
130
0
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
42
40
40
38
0
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
36.
Муниципальный район "Юхновский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
3264,640
4138,900
4239,270
5154,562
5658,758
0,000
10813,320
в том числе:
- объем субвенций
3264,640
4138,900
4239,270
5154,562
5658,758
0,000
10813,320
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
5660
5424
4968
5724
7188
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
224
216
240
259
240
0
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
5436
5208
4728
5465
6948
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
0
0
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
0
0
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
37.
Городской округ "Город Обнинск"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
1218,520
2190,300
2439,170
2388,050
2667,224
0,000
5055,274
в том числе:
- объем субвенций
1218,520
2190,300
2439,170
2388,050
2667,224
0,000
5055,274
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
652
852
821
701
739
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
112
108
113
112
115
0
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
540
744
708
589
624
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги в компьютерном классе
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
38.
Городской округ "Город Калуга"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
30275,110
42362,600
38158,772
42035,990
40765,165
0,000
82801,155
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
30275,110
33565,300
34158,772
38693,296
40765,165
0,000
79458,461
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
8797,300
4000,000
3342,694
0,000
0,000
3342,694
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
23795
29358
29773
37913
48360
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
1882
1887
1854
1854
1900
0
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
3924
4728
7668
7680
15000
0
число лиц, получивших услуги в отделениях дневного пребывания
46
65
65
65
60
0
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
93
94
90
90
80
2
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
17850
22581
20064
28212
31320
0
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
3
32
12
0
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
0
0
число граждан, получивших услуги в компьютерном классе
0
0
0
число граждан, получивших социокультурные услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
Группировка по видам расходов:
Расходы на оказание государственной услуги (ГУ)
316382,049
410413,378
436129,651
580681,740
679006,577
546014,292
1805702,609
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ (**)
6600,778
58499,200
56107,200
121207,178
Расходы на реализацию государственной функции (ГФ)
12033,000
10499,000
11392,000
4401,678
1350,000
1350,000
7101,678
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ (**)
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого
328415,049
420912,378
447521,651
591684,196
738855,777
603471,492
1934011,465
Примечания.
(*) - значения показателей при условии финансирования мероприятий, влияющих на повышение качества и доступности ГУ и эффективности реализации ГФ
(**) - объем расходов, определяется при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год
Приложение 6 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 544 от "18" апреля 2011г.
Приложение 15
к ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области»
Мероприятия по противопожарной безопасности
№ п\п
Наименование учреждения
Мероприятие
сумма (в рублях)
ВСЕГО
2010
2011
2012
1
ГС(К)ПУ "Калужский реабилитационно-образовательный центр"
Всего по учреждению
1419500
0
0
1419500
Обеспечение нормативного расхода воды в системе противопожарного водопровода
650000
650000
Устройство сертифицированных дверей
19500
19500
Ремонт путей эвакуации
750000
750000
2.
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
2040375
0
0
2040375
Установка противопожарных дверей и ограждающих конструкций лифтовых шахт
280000
280000
Ремонт путей эвакуации
1760375
1760375
3.
ГСУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
45000
0
0
45000
Установка дверей, отделяющих лестничные клетки от пожарных коридоров и установка дверных доводчиков на 8 дверей
45000
45000
4.
ГСУ СО "Жиздринский психоневрологи-ческий интернат"
Всего по учреждению
30000
0
0
30000
Приобретение огнетушителей
30000
30000
5.
ГСУ СО "Кировский психоневрологи-ческий интернат"
Всего по учреждению
10500
0
0
10500
Приобретение фонарей аварийного освещения
10500
10500
6.
ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"
Всего по учреждению
31000
0
0
31000
Приобретение фонарей аварийного освещения
31000
31000
7.
ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
35000
0
0
35000
Приобретение фонарей аварийного освещения
35000
35
8.
ГУ "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
Всего по учреждению
145000
0
0
145000
проведение плановых испытаний и экспертизы пожарных водопроводов, огнезащитной обработки деревянных конструкций, пожарных лестниц
30000
30000
Заправка огнетушителей
5000
5000
Обслуживание АПС, мониторинг связи объекта и системы оповещения с пультом центрального наблюдения Единой службы спсения
110000
110000
ИТОГО
3756375
0
0
3756375
Приложение 7 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 544 от "18" апреля 2011 г.
Приложение 16
К ведомственной целевой программе "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области"
Приобретение и установка приборов учета потребления энергетических ресурсов
№ п\п
Наименование учреждения
Стоимость работ (в рублях)
2010
2011
2012
ИТОГО
1.
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
1374564
0
0
1374564
2.
ГУ "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
476510
0
0
476510
3.
ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат"
499993
0
0
499993
4.
ГСУ СО "Дом-интернат дл престарелых и инвалидов "Двуречье"
283436
0
0
283436
ИТОГО по стационарным учреждениям
2634503
0
0
2634503
5.
ГУСО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства»
200000
0
0
200000
6.
ГС(К)ПУ "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс"
9900
0
0
9900
ИТОГО по государственным учреждениям
2844403
0
0
2844403
Приложение 14-а
Приложение 8 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 544 от "18" апреля 2011г.
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах государственных стационарных учреждений социального обслуживания в 2011 и 2012 годах
к ведомственной целевой программе "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области" (2010 -2012 годы)
№п/п
Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги
Наименование государственной функции, государственной услуги
Показатель государственной функции, государственной услуги, ед. изм.
Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (ГУ)
Коды классификации
Значение показателей (чел.) и суммы расходов (тыс.руб. в ценах 2009 года)
Финансово-экономическое обоснование мероприятия
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
2007 отчетный период
2008 отчетный период
2009 отчетный период
2010 текущий период
2011 план
2012 план
ИТОГО за 2 года реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Сводные значения по государственным услугам, предоставляемым государственными стационарными учреждениями социального обслуживания:
Государственные услуги:
Показатели:
в том числе:
Государственные стационарные учреждения социального обслуживания
1.Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
Среднегодовое число граждан, получающих стационарное социальное обслуживание, чел.
1934
1957
Расходы на оказание государственных услуг. Всего
421428,772
430803,346
852232,118
в том числе:
обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 02
5019900
822
302071,876
302071,876
581357,378
средства от предпринимательской деятельности
10 02
9000000
822
119356,896
128731,470
197575,142
субсидии на иные цели и инвестиции
58499,200
58499,200**
2.Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год, чел.
2627
2627
Расходы на оказание государственных услуг. Всего
9824,708
9824,708
19649,416
в том числе: обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 02
5019900
822
9824,708
9824,708
19649,416
Из общего объема по каждому учреждению:
1.
ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с апреля 2011 года ГБУ КО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО по учреждению
72040,488
73653,828
145694,316
ВСЕГО по ГУ
67971,080
69584,420
137555,500
Основные показатели
из них:
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
335
335
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
46459,93
46459,93
92919,860
Средства от предпринимательской деятельности
21511,150
23124,490
44635,640
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
6950,600
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
100%
Расходы на капитальные ремонты
0,000
Соответствие требованиям санитарных правил
50%
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
2952,400
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
25%
50%
50%
Приобретение оборудования для специализированных отделений
Приложение 5
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
50%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
150 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
0
25
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке
ВСЕГО по ГУ
4069,408
4069,408
8138,816
в том числе:
Основные показатели
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год
2078
2078
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
4069,408
4069,408
8138,816
2.
ГСУ СО "Нагорновский дом-интернат для престарелых и инвалидов" с 2010 года ГСУ СО "Нагорновский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ КО "Нагорновский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
23451,295
23757,875
47209,170
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
10
80
80
140
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
19363,535
19363,535
38727,070
Средства от предпринимательской деятельности
4087,760
4394,340
8482,100
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
9703,800
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
100%
Расходы на капитальные ремонты
6550,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
0,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
3.
ГСУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с апреля 2011 года ГБУ КО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
20909,516
21355,216
42264,732
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
95
90
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
14966,876
14966,876
29933,752
Средства от предпринимательской деятельности
5942,64
6388,34
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
1361,000
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
80%
100%
Расходы на капитальный ремонт
600,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
655,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
25%
50%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
35 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
30
30
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
4.
ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье", с апреля 2011 года ГБУ КО " Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
31505,506
32213,166
63718,672
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
112
112
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
22069,966
22069,966
44139,932
Средства от предпринимательской деятельности
9435,540
10143,200
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
5726,000
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
20%
40%
60%
100%
Расходы на капитальный ремонт
2750,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
5650,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
40%
45%
80%
100%
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования
Приложение 3
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
10%
30%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
70 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
30
30
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
6.
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с апреля 2011 года ГБУ КО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО по учреждению
67503,550
68819,700
136323,250
ВСЕГО по ГУ
61748,250
63064,400
124812,650
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
301
307
301
301
290
280
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
44199,5
44199,5
88399
Средства от предпринимательской деятельности
17548,75
18864,9
36413,65
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
11533,3
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
20%
40%
80%
100%
Расходы на капитальный ремонт
5900,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
4278,300
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
40%
55%
100%
100%
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования
Приложение 3
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
20%
20%
45%
Оборудование специализированных реабилитационных отделений
Приложение 5
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
0%
40%
60%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
150 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
30
30
60
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке
ВСЕГО по ГУ
5755,300
5755,300
11510,600
в том числе:
Основные показатели
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год
549
549
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
5755,3
5755,3
11510,600
6.
ГСУ СО "Русинский психоневрологический интернат" с 2010 года ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат", с апреля 2011 года ГБУ КО "Русинский специальный дом-интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
24385,790
24699,810
49085,600
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
88
84
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
20198,89
20198,89
40397,780
Средства от предпринимательской деятельности
4186,9
4500,92
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
6473,500
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
20%
40%
80%
100%
Расходы на капитальный ремонт
1725,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
4660,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
70%
75%
90%
100%
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования
Приложение 3
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
0%
50%
50%
Оборудование специализированного отделения
Приложение 5
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
20
30
80
Приобретение сельскохозяйственной техники
Приложение 6
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых местерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских и подсобном хозяйстве
Приложение 6
7.
ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ КО "Жиздринский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
73064,200
75081,730
148145,930
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
420
420
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
46163,800
46163,800
92327,6
Средства от предпринимательской деятельности
26900,4
28917,93
55818,33
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
4032,5
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
20%
40%
80%
100%
Расходы на капитальный ремонт
2100,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
1830,300
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
70%
70%
70%
100%
100%
100%
Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока
Приложение 3
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
0%
0%
20%
Оборудование реабилитационного отделения
Приложение 5
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
25%
75%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
100 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
60
60
60
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение сельскохозяйственной техники
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
8.
ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ КО "Кировский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
19367,255
19719,165
39086,420
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
77
77
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
14675,065
14675,065
29350,13
Средства от предпринимательской деятельности
4692,190
5044,100
9736,29
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
3069,5
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
20%
40%
80%
100%
Расходы на капитальный ремонт
1000,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
1070,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
85%
100%
100%
100%
Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
10%
35%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
25 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
45
45
45
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
9.
ГСУ СО "Медынский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ КО "Медынский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
38868,314
39321,564
78189,878
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
180
170
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
28668,314
28668,314
57336,628
Средства от предпринимательской деятельности
10200,000
10653,250
20853,25
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
3384,000
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
20%
40%
80%
100%
Расходы на капитальный ремонт
1800,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
1484,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
70%
80%
100%
100%
Расходы на приобретение технологического оборудования для пищеблоков, обеденных столов и стульев
Приложение 3
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
20%
100%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
70 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
0
45
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
10.
ГБУ ССО "Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
8319,345
8613,909
16933,254
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
33
30
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
6113,909
6113,909
12227,818
Средства от предпринимательской деятельности
2205,436
2500,000
4705,436
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
300,000
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
100%
100%
Расходы на капитальный ремонт
0,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
300,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
11.
ГБУ ССО "Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
6445,021
6644,773
13089,794
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
30
30
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
4844,773
4844,773
9689,546
Средства от предпринимательской деятельности
1600,248
1800,000
3400,248
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
250,400
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
100%
100%
Расходы на капитальный ремонт
0,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
240,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
12.
ГБУ ССО "Медынский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Медынский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
8613,007
8781,607
17394,614
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
30
30
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
6681,607
6681,607
13363,214
Средства от предпринимательской деятельности
1931,400
2100,000
4031,4
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
404,000
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
100%
100%
Расходы на капитальный ремонт
0,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
400,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
13.
ГБУ ССО "Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
10721,952
11021,952
21743,904
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
45
40
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
8021,952
8021,952
16043,904
Средства от предпринимательской деятельности
2700,000
3000,000
5700
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
208,000
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
100%
100%
Расходы на капитальный ремонт
0,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
205,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
14.
ГБУ ССО "Людковский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Людковский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
3647,223
3737,223
7384,446
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
14
14
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
2787,223
2787,223
5574,446
Средства от предпринимательской деятельности
860,000
950,000
1810
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
230,000
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
100%
100%
Расходы на капитальный ремонт
0,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
100,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
15.
ГБУ ССО "Еленский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Еленский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
7624,863
7884,831
15509,694
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
40
40
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
5434,831
5434,831
10869,662
Средства от предпринимательской деятельности
2190,032
2450,000
4640,032
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
3284,600
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
100%
100%
Расходы на капитальный ремонт
0,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
0,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
16.
ГБУ ССО "Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
5295,284
5466,634
10761,918
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
25
25
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
4166,634
4166,634
8333,268
Средства от предпринимательской деятельности
1128,650
1300,000
2428,65
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
568,000
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
100%
100%
Расходы на капитальный ремонт
0,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
520,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
17.
ГБУ ССО "Павлиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Павлиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
5087,230
5287,230
10374,460
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
25
25
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
3887,230
3887,230
7774,46
Средства от предпринимательской деятельности
1200,000
1400,000
2600
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
620,000
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
100%
100%
Расходы на капитальный ремонт
0,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
100,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
10.
ГБУ ССО "Боровский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Боровский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
4403,641
4567,841
8971,482
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
15
15
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
3367,841
3367,841
6735,682
Средства от предпринимательской деятельности
1035,800
1200,000
2235,8
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
400,000
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
100%
100%
Расходы на капитальный ремонт
0,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
300,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
Примечания.
(*) - значения показателей при условии финансирования мероприятий, влияющих на повышение качества и доступности ГУ
(**) - объем расходов по каждому учреждению будет определен дополнительно при формировании областного бюджета на 2012 финансовый год
МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 апреля 2011 года № 544
О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.12.2009 № 887 «О ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» (в ред. приказов министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 17.06.2010 № 560, от 05.08.2010 № 827, от 07.10.2010 № 1203)
В соответствии с Законом Калужской области от 25.07.1995 № 12 «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.12.2009 № 887 «О ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» (в ред. приказов министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 17.06.2010 № 560, от 05.08.2010 № 827, от 07.10.2010 № 1203) (далее – приказ) следующие изменения:
1.1. Заголовок приказа изложить в следующей редакции «О ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области».
1.2. В пункте 1 приказа слова «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» заменить словами «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области».
1.3. В приложении к приказу «Ведомственная целевая программа «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» (далее – программа):
a) название программы изложить в следующей редакции «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области»;
б) по тексту программы и приложений к ней слова «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010 – 2012 годы)» заменить словами «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области».
в) раздел паспорта программы «Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП» изложить в следующей редакции:
Объемы финансиро-вания:
всего,
в том числе по годам
реализации ВЦП
Источник финансирования и направления расходов
Всего
(тыс. руб.)
в том числе по годам:
2010
2011
2012
Средства на реализацию ВЦП всего,
1934041,465
591684,196
738885,777
603471,492
Из них средства областного бюджета
1591181,246
496912,343
619528,881
474740,022
Из них средства от предприниматель-ской деятельности
342860,219
94771,853
119356,896
128731,470
в том числе:
Расходы на оказание государственной услуги (ГУ)
1805702,609
580681,740
679006,577
546014,292
Расходы на реализацию государственной функции (ГФ)
7131,678
4401,678
1380,000
1350,000
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственной услуги (ГУ)
121207,178
6600,778
58499,200
56107,200
1.4. Приложение 1,2,3,4,14,15,16 к программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 и 7 к настоящему приказу соответственно.
1.5. Дополнить программу приложением 14-а «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах государственных бюджетных учреждений стационарного социального обслуживания в 2011 и 2012 годах» согласно приложению 8 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления социального обслуживания населения С.В. Косолапова.
Министр С.В. Медников
Приложение 1 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 544 от "18" апреля 2011г.
"Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
к ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области»
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Цель программы: Достижение полного охвата граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в Калужской области, обратившихся за социальным обслуживанием, социальными услугами, соответствующими их индивидуальной нуждаемости, в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг
№ п\п
Содержание мероприятия
Срок реализации
Объем расходов (тыс. рублей)
Показатели результативности
2010г.
2011г.
2012г.
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение индикатора
2010
2011
2012
1
2
3
7
8
9
10
11
12
13
14
Задача 1. Предоставление гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в объемах, установленных государственным заданием
Число граждан, получивших государственные услуги социального обслуживания в рамках реализации программы
Тыс. чел.
104
84,9
84,9
1.1
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
318658,389
421428,772
430803,346
1.2
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях детей-инвалидов
52206,270
57988,098
57982,142
1.3
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке
8558,088
9824,708
9824,708
1.4
Реабилитационно -образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах
22604,587
34091,536
34020,416
1.5
Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий
11077,893
13405,746
13383,680
1.6
Предоставление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия: "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания"
167576,513
142267,717
1.7
Оказание адресной социальной помощи
4001,800
1100,000
1100,000
1.8
Организация работы по профессиональной подготовке и повышению квалификации сотрудников учреждений социального обслуживания
0,000
0,000
0,000
1.9
Организация совещаний, конференций, семинаров, смотров, конкурсов, выставок
399,878
250,000
250,000
1.10
Информационное и организационно-методическое обеспечение по проблемам предоставления социальных услуг населению
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 1
585083,418
680356,577
547364,292
1812804,287
Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
Уровень обеспеченности койко-местами в ГСУ СО для взрослых
Число койко-мест на 10 тысяч населения
21,1
21,1 21,8**
21,1 22,4**
2.1
Капитальный ремонт материально-технической базы ГБУ КО "Нагорновский психоневрологический дом-интернат" (приложение 2)
2010-2012г.г.
0,000
6550,000
2000*
Итого по задаче 2
0,000
6550,000
0,000
6550,000
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений социального обслуживания
Доля граждан, получающих услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству
%
83 85**
85 90**
90 100**
3.1
Выполнение мероприятий по приведению к требованиям санитарных правил (приложение 2,3,4)
2011- 2012 г.г.
0,000
24745,000
0,000
3.2
Проведение капитальных и текущих ремонтов жилых зданий и инфраструктуры ГСУ СО (приложение 2)
2010-2012г.г.
0,000
15875,000
11780*
3.3
Замена мебели и изношенного технологического оборудования для пищеблоков, прачечных и т.д. (приложение 3)
2010-2012г.г.
0,000
0,000
3248,5*
3.4
Проведение мероприятий по противопожарной безопасности
2010-2012г.г.
3756,375
0,000
0,000
3.5
Приобретение и установка приборов учета потребления энергетических ресурсов
2010-2012г.г.
2844,403
0,000
0,000
ИТОГО по задаче 3
6600,778
40620,000
0,000
47220,778
Задача 4.Совершенствование и профилизация системы стационарного социального обслуживания
Доля ГСУ СО, в которых функционируют специализирован-ные отделения
%
10**
20**
50**
4.1
Разработка типовых положений специализированных отделений
2010-2012г.г.
4.2
Подготовка кадров для работы специализированных отделений (неврологи, психологи, зав. отделениями, психиатры, наркологи, реабилитологи, специалисты по социальной работе, воспитатели и т.д.)
2010-2012г.г.
0,000
0,000
600*
4.3
Оснащение отделений необходимыми техническими средствами для реабилитации и ухода (приложение 5)
2010-2012г.г.
0,000
3000*
ИТОГО по задаче 4
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе ГСУ СО
Доля ГСУ СО, в которых внедрены новые формы социально-бытовой и социально-трудовой реабилитации
%
10**
20**
50**
5.1
Разработка типового положения о лечебно-трудовых мастерских ГСУ СО, о подсобном сельском хозяйстве ГСУ СО
2010
5.2
Разработка и внедрение методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимообслуживание.
2010-2011
0,000
0,000
300*
5.3
Подготовка и обучение кадров (воспитатели, специалисты по социальной работе, социальные работники, инструкторы трудового обучения, педагоги и т.д.)
2011
0,000
0,000
300*
5.4
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских (приложение 6)
2011-2012
0,000
4400*
5.5
Приобретение сельскохозяйственной техники для подсобных сельских хозяйств (приложение 6)
2011
0,000
1700*
5.6
Приобретение материалов для работы ЛТМ и подсобных сельских хозяйств ГСУ СО (приложение 6)
2011-2012
0,000
500*
ИТОГО по задаче 5
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача 6. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода в ГСУ СО
Доля ГСУ СО, в которых внедрены стандарты сестринского ухода
%
10**
30**
50**
6.1
Разработка и внедрение стандартов сестринской помощи в ГСУ СО
2010 год
0,000
0,000
300*
6.2
Подготовка и обучение медицинских кадров (фельдшеры, медицинские сестры, психологи, младшие медицинские сестры, санитарки)
2010-2012г.г.
0,000
0,000
600*
6.3
Внедрение компьютерной системы ведения медицинской документации (разработка программы, обеспечение компьютерной техникой, установка локальной сети, обучение персонала работе с компьютерной программой)
2011-2012г.г.
0,000
1380*
6.4
Оснащение ГСУ СО медицинским, лабораторным, физиотерапевтическим оборудованием, техническими средствами для облегчения ухода за лицами, находящимися на постельном режиме (приложение 4)
2010-2012г.г.
0,000
0,000
2999,75*
6.5
Оснащение отделений милосердия в ГСУ СО кнопками вызова
2010-2012г.г.
0,000
0,000
2600*
ИТОГО по задаче 6
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача 7. Организация в муниципальных центрах социального обслуживания реабилитационных отделений, пунктов проката технических средств реабилитации и социально-бытовой адаптации, отделений социокультурных услуг
Доля МО, в которых предоставляются дополнительные услуги реабилитационного характера и социокультурные услуги
%
16**
32**
44**
7.1
Создание и оснащение реабилитационных отделений в центрах социального обслуживания в Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Кировском, Сухиничском, Юхновском районах (приложение 7)
2010-2012г.г.
0,000
0,000
800*
7.2
Создание и оснащение пунктов проката техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации в центрах и отделениях социального обслуживания в Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Кировском, Людиновском, Сухиничском, Юхновском районах, г. Калуге (приложение 8)
2010-2012г.г.
0,000
0,000
600*
7.3
Создание и оснащение отделений социокультурных услуг в центрах и отделениях социального обслуживания Бабынинском, Жуковском, Малоярославецком, Мещовском районах и г. Калуге (приложение 9)
2010-2012г.г.
0,000
0,000
400*
7.4
Создание и оснащение специальных компьютерных классов для пожилых людей и инвалидов в г.Обнинске и г.Калуге (приложение 10)
2010-2012г.г.
0,000
0,000
300*
ИТОГО по задаче 7
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача 8. Внедрение технологий мобильного социального обслуживания, организация служб «Социальная парикмахерская», «Социальная прачечная»
Доля МО, в которых предоставляются дополнительные социально-бытовые услуги
%
20**
52**
80**
8.1
Внедрение технологий мобильного социального обслуживания,приобретение автомобилей для социальных служб в Жиздринском, Людиновском, Медынском, Перемышльском, Спас-Деменском, Сухиничском, Ферзиковском районах (приложение 11)
2010-2012г.г.
0,000
0,000
1500*
8.2
Оснащение и организация работы служб «Социальная парикмахерская», «Социальная прачечная» в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Жуковском, Износковском, Кировском, Козельском, Людиновском, Мещовском, Спас-Деменском, Ульяновском, Хвастовичском, Юхновском районах (приложение 12)
2010-2012г.г.
0,000
0,000
320*
ИТОГО по задаче 8
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача 9. Организация волонтерского движения, направленного на оказание помощи престарелым гражданам и инвалидам, во всех городских округах и муниципальных районах Калужской области
Доля МО, в которых организовано волонтерское движение
%
16 30**
20 70**
32 100**
9.1
Организация волонтерских групп, приобретение оборудования, инструментов и материалов для обеспечения их деятельности в 23 районах, в г. Обнинске и г. Калуге (приложение 13)
2010-2012г.г.
0,000
0,000
360,000
ИТОГО по задаче 9
0,000
0,000
360,000
360,000
Задача 10. Внедрение методов оценки индивидуальной нуждаемости при организация надомного социального обслуживания пожилых людей и инвалидов
Доля отделений социального обслуживания на дому, внедривших методы оценки индивидуальной нуждаемости в конкретных услугах
%
12
52
100
10.1
Разработка нормативных правовых документов, необходимых для внедрения методов оценки индивидуальной нуждаемости в надомных социальных услугах
2010-2012г.г.
10.2
Обучение социальных работников применению новых методов
2010-2012г.г.
0,000
0,000
100*
10.3
Проведение семинаров, конференций, «круглых столов» совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий
2010-2012г.г.
0,000
0,000
150*
10.4
Издание справочных, информационных и других материалов
2010-2012г.г.
0,000
0,000
70*
ИТОГО по задаче 10
0,000
0,000
0,000
0,000
Общий объем субвенций на налоги и инвестиции
6600,778
58499,200
56107,200
ИТОГО по программе:
591684,196
738855,777
603471,492
1934011,465
Примечания:
* - объем расходов по каждой задаче будет определен дополнительно при формировании областного бюджета на 2012 год ** - значения показателей при условии выделения финансовых средств на соответствующие мероприятия"
Приложение 2 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 544 от "18" апреля 2011г.
Приложение 2
К ведомственной целевой программе "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области"
Ремонтные работы в государственных учреждениях
№ п\п
Наименование учреждения
Виды работ
Стоимость работ (в рублях)**
2010
2011
2012
ИТОГО
1.
ГСУ СО "Нагорновский психоневроло-гический интернат"
Всего по учреждению
0
6550000
0
6550000
Капитальный ремонт крыши
3550000
3550000
Капитальный ремонт электроподстанции
3000000
3000000
2.
ГСУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
1255000
5400000
6655000
Капитальный ремонт крыши (замена мягкой кровли на стропильную), в т.ч. ПИР
600000
5400000
6000000
Замена оконных блоков, не соответствующих санитарным нормам, на новые*
200000
200000
Оборудование входа в приемно-карантинное отделение пандусом*
80000
80000
Оборудование вытяжной вентиляцией с механическим побуждением в душевых, санитарных комнатах, кладовой для хранения дезинфицирующих средств*
100000
100000
Оборудование лестничных пролетов подъемниками для инвалидов с ограниченными возможностями*
250000
250000
Оборудование площадки под мусоросборники*
25000
25000
3.
ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат "
Всего по учреждению
0
3680000
4000000
7680000
Капитальный ремонт 2-х этажного жилого корпуса
2100000
2100000
Капитальный ремонт буфетных в 2-х этажном корпусе, оборудование их вентиляцией*
300000
300000
Ремонт системы вертиляции в душевых и туалетных комнатах*
1000000
1000000
Капитальный ремонт в приемно-карантинном отделении и изоляторе*
280000
280000
Замена системы вентиляции в здании пищеблока
1500000
1500000
Капитальный ремонт банно-прачечного комплекса
2500000
2500000
4.
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
8283000
0
8283000
Ремонт жилого корпуса
5900000
5900000
Ремонт медицинской части*
1763000
1763000
Ремонт приточно-вытяжной вентиляции и системы отопления в прачечной*
150000
150000
Установка подъемника для транспортировки белья на 2 этаж в прачечной*
470000
470000
5.
ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
500000
1000000
501000
Перепланировка, ремонт вентиляции и замена санитарно-технического оборудования в туалетных и душевых*
500000
500000
Ремонт здания прачечной
1000000
1000
6.
ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат"
Всего по учреждению
0
1520000
0
1520000
Капитальный ремонт 2-х этажного жилого корпуса
1000000
1000000
Перепланировка отделения с организацией комнат большей площади и проведением их ремонта*
270000
270000
Оборудование и ремонт бытовой комнаты для персонала в отделении милосердия*
50000
50000
Ремонт душевой и раздевалки в здании банно-прачечного корпуса*
200000
200000
7.
ГСУ СО "Медынский психоневрологический интернат"
Всего по учреждению
0
1800000
500000
2300000
Капитальный ремонт жилого корпуса
1800000
1800000
Капитальный ремонт гаража
500000
500000
8.
ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат"
Всего по учреждению
0
6305000
180000
6485000
Капитальный ремонт жилого корпуса в Дугнинском отделении милосердия*
1200000
1200000
Капитальный ремонт здания, в котором размещены пищеблок и прачечная в Дугнинском отделении милосердия *
900000
900000
Оборудование пешеходных дорожек между жилым корпусом и зданием, в котором размещены пищеблок и прачечная*
150000
150000
Установка оборудования для доочистки питьевой воды в Дугнинском отделении милосердия*
30000
30000
Оборудование септика в Дугнинском отделении милосердия*
600000
600000
Оборудование жилых корпусов, пищеблоков, прачечных приточно-вытяжной вентиляцией*
620000
620000
Оборудование двух контейнерных площадок для мусоросборников*
40000
40000
Капитальный ремонт жилого корпуса №1 в Русинском отделении (ремонт кровли, жилых комнат, туалета, медицинских кабинетов)
1725000
1725000
Капитальный ремонт пищеблока в Русинском отделении*
375000
375000
Оборудование тротуаров, входов в жилой корпус и баню пандусами и поручнями в Русинском отделении*
70000
70000
Провести ремонтные работы в прачечной, оборудовать отдельный вход для доставки грязного белья*
30000
30000
Оборудование рабочего места парикмахера в структуре прачечной Русинского отделения
30000
30000
Установка ограждения артезианской скважины*
75000
75000
Проведение герметизации оголовка и устья артезианской скважины*
60000
60000
Проведение ремонта септика в Русинском отделении*
400000
400000
Капитальный ремонт крыши гаража в Русинском отделении
180000
180000
9.
ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"
Всего по учреждению
0
6100000
0
6100000
Капитальный ремонт душевой на 1 этаже, оборудование помещения душевой приточно-вытяжной вентиляцией*
200000
200000
Оборудование входа в приемно-карантинное отделение пандусом для маломобильных граждан*
50000
50000
Ремонт медицинских кабинетов*
250000
250000
Капитальный ремонт жилых комнат с заменой оконных и дверных блоков, заменой обоев на гигиеническое покрытие, ремонтом санитарных узлов, заменой сантехники, труб системы горячего и холодного водоснабжения*
1650000
1650000
Капитальный ремонт помещений пищеблока и складских помещений с восстановлением работы грузовых лифтов*
1200000
1200000
Капитальный ремонт жилого корпуса
790000
790000
Ремонт фасада корпуса клуба-столовой, замена электроосвещения, ремонт балкона и наружной лестницы
1520000
1520000
Капитальный ремонт прачечной
200000
200000
Капитальный ремонт гаража с заменой дверей
240000
240000
10.
ГБУ ССО "Медынский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
400000
0
400000
Установка приточно-вытяжной вентиляции в моечных, душевых, туалетных, процедурном кабинете, помещении для хнения грязного белья*
400000
400000
11.
ГБУ ССО "Боровский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
300000
0
300000
Ремонт жилых комнат*
200000
200000
Замена труб системы отопления*
100000
100000
12.
ГБУ ССО "Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
240000
0
240000
Ремонт жилых комнат*
240000
240000
13.
ГБУ ССО "Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
460000
0
460000
Капитальный ремонт жилых комнат*
360000
360000
Ремонт системы канализации в подвальном помещении*
100000
100000
14.
ГБУ ССО "Павлиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
100000
0
100000
Ремонт полов в коридоре жилого корпуса и в бане*
100000
100000
15.
ГБУ ССО "Людковский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
100000
0
100000
Благоустройство территории*
50000
50000
Замена системы холодного водоснабжения в здании*
50000
50000
16.
ГБУ ССО "Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
55000
0
55000
Установка теневых навесов на площадке для отдыха*
55000
55000
17.
ГБУ ССО "Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
300000
0
300000
Перепланировка и оборудование санузла*
300000
300000
ИТОГО по стационарным учреждениям
0
37948000
11080000
48029000
Из них на проведение капитальных ремонтов
22425000
11780000
34205000
Из них на ремонтные работы по СанПиН
15523000
15523000
* Мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
** В счет выделенного лимита средств выполняются строительно-монтажные работы,
оплачиваются услуги Ростехнадзора, составления проектно-сметной документации.
Приложение 3 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 544 от "18" апреля 2011г.
Приложение 3
к ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области»
Техника, мебель, оборудование, автотранспорт для государственных учреждений социального обслуживания
№ п\п
Наименование учреждений
Наименование оборудования
кол-во
цена
Сумма (в рублях)
Всего
2010
2011
2012
Всего по учреждению
0
1035000
0
1035000
1.
ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Приобретение санитарного автомобиля, оборудованного подъемником для пациентов на креслах-колясках*
1
875000
875000
875000
Комплекты мягкой мебели для холлов*
4
40000
160000
160000
2.
ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат"
Всего по учреждению
0
219200
0
219200
Тумбочки прикроватные*
33
1010
33330
33330
Стулья с гигиеническим покрытием*
203
600
121800
121800
Тележки для раздачи пищи*
6
7318
43900
43900
Тележки для транспортировки белья*
3
6730
20170
20170
3.
ГСУ СО "Медынский психоневрологи-ческий интернат"
Всего по учреждению
0
1249000
511000
1760000
Приобретение санитарного автомобиля, оборудованного подъемником для пациентов на креслах-колясках*
1
790000
790000
790000
Стол обеденный
40
4000
160000
160000
Табуреты для столовой
140
700
98000
98000
Столы для жилых комнат*
50
4000
200000
200000
Стул с гигиеническим покрытием покрытием*
150
1200
180000
180000
Стеллажи для хранения чистой посуды*
3
15000
45000
45000
Бытовые холодильники*
2
8000
16000
16000
Тележки для раздачи пищи*
3
6000
18000
18000
Шкаф пекарский ШПЭСМ-1
1
40000
40000
40000
Шкаф жарочный ЗШЖЭ
1
55000
55000
55000
Овощерезка
2
24000
48000
48000
Машина протирочно-резательная МПР-350М
1
23000
23000
23000
Плита электрическая ПЭЖШ
2
30000
60000
60000
Картофелечистка МОК-300
1
27000
27000
27000
4.
ГСУ СО "Кировский психоневрологи-ческий интернат"
Всего по учреждению
0
450000
120000
570000
Холодильник низкотемпературный ШХН-1
2
60000
120000
120000
Тележки для раздачи пищи*
2
8000
16000
16000
Комплект мебели для буфетной (6 предметов)*
1
34000
34000
34000
Тумбочки прикроватные*
50
3000
150000
150000
Стулья с гигиеническим покрытием*
60
1700
102000
102000
Шкафы 2-х створчатые платяные*
18
6000
108000
108000
Столы обеденные*
10
4000
40000
40000
5.
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
1606700
299000
1905700
Стол обеденный*
40
2000
80000
80000
Стулья для столовой*
160
750
120000
120000
Морозильная камера*
2
65500
131000
131000
Холодильный шкаф*
3
50000
150000
150000
Машина посудомоечная производительностью МП-800*
1
200000
200000
200000
Тестомес*
1
45000
45000
45000
Пароварочный котел на 250 л.*
1
116000
116000
116000
Электрокипятильник*
8
9800
78400
78400
Электросковорода*
1
35000
35000
35000
Картофелечистка МОК-300*
1
25000
25000
25000
Протирочная машина*
1
19550
19550
19550
Овощерезательная машина*
1
19550
19550
19550
Жарочный шкаф*
1
64900
64900
64900
Тележка для раздачи пищи*
8
12100
96800
96800
Стеллажи для чистой посуды*
4
16500
66000
66000
Стеллажи для храненения продуктов*
5
13100
65500
65500
Комплект мягкой мебели для холла*
10
24000
240000
240000
Набор мебели для для комнаты социально-бытовой реабилитации (мойка, навесные тумбы, столы)*
1
35000
35000
35000
Бытовая электроплита*
1
11000
11000
11000
Бытовая стиральная машина*
1
8000
8000
8000
Тележка для перевозки белья
3
13000
39000
39000
Центрифуга ЦЛ-25
1
100000
100000
100000
Тумбочка прикроватная
50
1500
75000
75000
Стул с гигиеническим покрытием
50
1700
85000
85000
6.
ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"
Всего по учреждению
0
1350000
832000
2182000
Приобретение санитарного автомобиля, оборудованного подъемником для пациентов на креслах-колясках*
1
700000
700000
700000
Тумбочки*
50
2000
100000
100000
Стулья*
50
2000
100000
100000
Овощерезательная машина*
1
25000
25000
25000
Машина протирочная*
1
30000
30000
30000
Картофелечистка МОК-300*
1
30000
30000
30000
Холодильные камеры*
3
55000
165000
165000
Стол обеденный*
4
10000
40000
40000
Стул с гигиеническим покрытием*
16
3500
56000
56000
Холодильник бытовой*
1
13000
13000
13000
Микроволновая печь*
1
5000
5000
5000
Хлеборезательная машина*
1
20000
20000
20000
Посудомоечная машина*
1
30000
30000
30000
Шкафы для хранения чистой посуды*
3
12000
36000
36000
Шкаф расстоечный ШТР-18П
1
20000
20000
20000
Приобретение душевых кабин
5
75000
375000
375000
Холодильник бытовой
5
5000
25000
25000
Стол обеденный
20
4000
80000
80000
Стул с гигиеническим покрытием покрытием
160
1700
272000
272000
Комплект мягкой мебели для холла
4
15000
60000
60000
7.
ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат"
Всего по учреждению
0
80000
166000
246000
Холодильники бытовые
5
12000
60000
60000
Овощерезка
1
55000
55000
55000
Мясорубка МИМ-300
1
27000
27000
27000
Кровати
8
3000
24000
24000
Водонагреватели*
4
10000
40000
40000
Бытовые стиральные машины*
2
20000
40000
40000
8.
ГБУ ССО "Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
60000
0
60000
Холодильник бытовой*
1
15000
15000
15000
Морозильная камера*
1
15000
15000
15000
Стиральная машина бытовая автомат*
1
15000
15000
15000
3-х гнездная моечная ванна для мытья посуды*
1
15000
15000
15000
9.
ГБУ КО "Нагорновский психоневрологи-ческий интернат"
Всего по учреждению
0
0
1320500
1320500
Кровать с матрацем
70
6000
420000
420000
Стулья с гигиеническим покрытием
100
1500
150000
150000
Шкафы плательные
40
6000
240000
240000
Тумбочки прикроватные
70
1500
105000
105000
Стол обеденный
40
4000
160000
160000
Комплект мягкой мебели для холла
2
15000
30000
30000
Видеосистема для холла (домашний кинотеатр)
1
35000
35000
35000
Тумба под видеосистему
1
7500
7500
7500
Холодильники бытовые
5
5000
25000
25000
Стол письменный
2
6500
13000
13000
Шкафы книжные
5
7000
35000
35000
Светильники потолочные
50
800
40000
40000
Гардины
40
1500
60000
60000
ИТОГО по стационарным учреждениям
0
6049900
3248500
9298400
* Мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
Приложение 4 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 544 от "18" апреля 2011г.
Приложение 4
к ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области»
Медицинское оборудование
№ п\п
Наименование учреждений
Наименование оборудования
кол-во
цена
Сумма (в рублях)
Всего
2010
2011
2012
1.
ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
1417400
136000
1553400
Рециркулятор воздуха Дезар-7
6
21000
126000
126000
Утилизатор для игл
1
10000
10000
10000
Стерилизатор ГК-100*
1
170000
170000
170000
Специальный анализатор белка в моче*
1
26400
26400
Анализатор биохимический*
1
280000
280000
280000
Анализатор гематологический*
1
650000
650000
650000
Автоматический анализатор глюкозы и лактата с ротором на 8 позиций*
1
278100
278100
278100
Приспособление для мазков (ФОМК)*
1
12900
12900
12900
2.
ГСУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
0
270000
270000
Ванна - каталка
1
270000
270000
270000
3.
ГСУ СО "Кировский психоневрологи-ческий интернат"
Всего по учреждению
91600
100000
139900
331500
Тубус кварцевый
1
5000
5000
5000
Рециркулятор воздуха Дезар-7
2
13000
26000
26000
Аппарат ультразвуковой терапии (УЗТ- 103Ф)
1
32600
32600
32600
Аппарат для УВЧ -терапии (УВЧ-80)
1
35000
35000
35000
Облучатель бактерицидный передвижной
1
4500
4500
4500
Аппарат для электростимуляции мышц "Искра-1"
1
28800
28800
28800
Аппарат для гальванотерапии "Поток-1"
1
8000
8000
8000
Стерилизатор ГП-40
2
17000
34000
34000
Утилизатор для игл
1
7500
7500
7500
Иглосниматель
2
2300
4600
4600
Холодильник для хранения вакцин
1
6500
6500
6500
Небулайзер
1
4000
4000
4000
Шведская стенка
1
3000
3000
3000
Подъемник для ванной
1
15000
15000
15000
Каталка медицинская
1
17000
17000
17000
Столик манипуляционный*
3
6000
18000
18000
Столик процедурный*
3
5000
15000
15000
Кресло офисное*
3
5000
15000
15000
Стол письменный*
3
7300
22000
22000
Шкаф медицинский*
3
10000
30000
30000
4.
ГСУ СО "Медынский психоневрологи-ческий интернат"
Всего по учреждению
0
235000
872000
1105000
Рециркулятор воздуха Дезар-7
2
12000
24000
24000
Аппарат ультразвуковой терапии (УЗТ- 103Ф)*
1
60000
60000
60000
Аппарат местной дорсонвализации*
1
50000
50000
50000
Аппарат для УВЧ -терапии (УВЧ-80)*
1
40000
40000
40000
Облучатель бактерицидный передвижной*
1
5000
5000
5000
Аппарат для низкочастотной терапии "Амплипульс"*
1
25000
25000
25000
Аппарат для гальванотерапии "Поток-1"*
1
7000
7000
7000
Стерилизатор ГП-40*
2
14000
28000
28000
Утилизатор для игл
2
9000
18000
18000
Тележка для раздачи лекарств*
1
10000
10000
8000
Аэрозольный ингалятор ультразвуковой "Туман-1"*
1
10000
10000
10000
Электрокардиограф
1
60000
60000
60000
Функциональные кровати с матрацем
70
11000
770000
770000
5.
ГСУ СО "Жиздринский психоневрологи-ческий интернат"
Всего по учреждению
0
31100
1027250
1041010
Функциональные кровати с матрацем
50
6649
332450
332450
Противопролежневые матрацы
50
2900
145000
145000
Подъемник для ванной
3
20900
62700
62700
Рециркулятор воздуха настенный
40
8500
340000
340000
Облучатель бактерицидный передвижной
5
9500
47500
47500
Аппарат лазерной терапии (Улан)
1
70000
70000
70000
Аппарат для УВЧ -терапии (УВЧ-80)
1
29600
29600
29600
Каталки для перевозки пациентов*
2
6880
13760
13760
Тележки для раздачи лекарств*
3
5780
17340
17340
6.
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
288600
0
288600
Прикроватные столики*
20
3430
68600
68600
Подъемник для перекладывания лежачих больных*
3
15000
45000
45000
Подъемник для мытья в ванной*
3
5000
15000
15000
Противопролежневые матрацы*
30
3000
90000
90000
Шкафы для хранения документации*
5
4000
20000
20000
Стол письменный*
5
7000
35000
35000
Стул офисный*
5
3000
15000
15000
7.
ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"
Всего по учреждению
0
950000
300000
1250000
Массажный стол*
1
8000
8000
8000
Автоклав*
1
50000
50000
50000
Стоматологическая установка*
1
572000
572000
572000
Шкафы для хранения документации*
2
5000
10000
10000
Кушетки медицинские*
6
4000
24000
24000
Письменный стол*
6
7000
42000
42000
Шкаф для хранения лекарственныъх средств*
4
6000
24000
24000
Бытовой холодильник для хранения лекарственных средств*
2
5000
10000
10000
Шкаф-сейф для лекарственных средств*
1
10000
10000
10000
Функциональные кровати с матрацем
20
10000
200000
200000
Противопролежневые матрацы
20
5000
100000
100000
Медицинские кровати с металлической сеткой*
50
4000
200000
200000
8.
ГБУ ССО Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
0
150000
0
150000
Весы медицинские*
1
7000
7000
7000
Ростомер*
1
2000
2000
2000
Таблицы для определения остроты зрения*
1
3000
3000
3000
Кресло стоматологическое*
1
73000
73000
73000
Аппарат ДДТ*
1
30000
30000
30000
Аппарат УВЧ*
1
35000
35000
35000
ИТОГО по стационарным учреждениям
91600
3172100
2745150
5550910
9.
ГОУ НПО "Профессиональное училище "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс"
Всего по учреждению
0
0
254600
254600
Аппарат ультразвуковой терапии (УЗТ- 103Ф)
1
32600
32600
32600
Аэрозольный ингалятор ультразвуковой"Туман-1"
1
15000
15000
15000
Аппарат для электротерапии "Этер"
1
65000
65000
65000
Аппарат для низкочастотной терапии "Амплипульс"
1
18000
18000
18000
Аппарат для УВЧ -терапии (УВЧ-70)
1
26000
26000
26000
Аппарат лазерной терапии (Улан-БЛ)
1
65000
65000
65000
Облучатель бактерицицидный ОБН-450
2
4000
8000
8000
Аквадистиллятор
1
25000
25000
25000
ИТОГО по государственным учреждениям
91600
3172100
2999750
5805510
* Мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
Приложение 5 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области №544 от "18"апреля 2011г.
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области"
Приложение 14 к ведомственной целевой программе "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области"
Разработчик и координатор программы - министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
№п/п
Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги
Наименование государственной функции, государственной услуги
Показатель государственной функции, государственной услуги, ед. изм.
Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (ГУ)
Коды классификации
Значение показателей (чел.) и суммы расходов (тыс.руб. в ценах 2009 года)
Финансово-экономическое обоснование мероприятия
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
2007 отчетный период
2008 отчетный период
2009 текущий период
2010 план
2011 план
2012 план
ИТОГО за период реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ИТОГО по государственным услугам и государственным функциям
359128,164
458404,246
487029,391
585083,418
680356,577
547364,292
1812804,287
в т.ч.: средства от предпринимательской деятельности
48225,701
59700,076
68271,845
94771,853
119356,896
128731,470
342860,219
субвенции городским округам и муниципальным районам на исполнение государственных полномочий
106598,010
152008,400
149847,840
167576,513
142267,717
309844,230
Сводные значения показателей:
Число граждан, получивших государственные услуги социального обслуживания в рамках реализации программы
73715
78773
82885
103982
116749
15619
Число граждан, получающих услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству, чел.
1939
1868
1821
1875
2104
2142
Сводные значения по государственным услугам и государственным функциям:
Государственные услуги:
Показатели:
в том числе:
Государственные стационарные учреждения социального обслуживания
1.Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
Среднегодовое число граждан, получающих стационарное социальное обслуживание, чел.
1796
1732
1685
1723
1934
1957
Приложение 14а
Расходы на оказание государственных услуг. Всего
189454,675
220297,030
250024,306
318658,389
421428,772
430803,346
1170890,507
в том числе:
обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 02
5019900
822
143376,659
163342,523
184636,883
228971,596
302071,876
302071,876
833115,348
средства от предпринимательской деятельности
10 02
9000000
822
46078,016
56954,507
65387,423
89686,793
119356,896
128731,470
337775,159
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
4349,868
58499,200
56107,200
118956,268
2.Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год, чел.
3002
1953
1980
2086
2627
2627
Расходы на оказание государственных услуг. Всего
5177,754
5597,227
6467,430
8558,088
9824,708
9824,708
28207,504
в том числе: обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 02
5019900
822
5177,754
5597,227
6467,430
8558,088
9824,708
9824,708
28207,504
ГУ "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей" с апреля 2011 года ГКУ КО "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
1. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях детей-инвалидов
Среднегодовое число детей-инвалидов, получающих стационарное социальное обслуживание, чел.
143
136
136
152
170
185
Расходы на оказание государственных услуг. Всего
30713,115
37241,868
39257,740
52206,270
57988,098
57982,142
168176,510
в том числе:
обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 02
5029900
822
28742,626
34737,698
36724,150
47675,318
57988,098
57982,142
163645,558
средства от предпринимательской деятельности
10 02
9000000
822
1970,489
2504,170
2533,590
4530,952
0,000
0,000
4530,952
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
621,510
0,000
0,000
621,510
ГОУ НПО "Профессиональное училище «Калужский реабилитационно-образовательный комплекс», с апреля 2011 года ГКОУ НПО КО "Профессиональное училище "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс"
3.Реабилитационно -образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах
Число граждан, получивших реабилитационно-образовательные услуги за год, чел.
120
102
106
120
120
120
Расходы на оказание государственных услуг. Всего
15151,610
20147,780
20588,489
22604,587
34091,536
34020,416
90716,539
в том числе:
обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 02
5029900
822
14974,414
19906,381
20294,285
22169,050
34091,536
34020,416
90281,002
средства от предпринимательской деятельности
10 02
9000000
822
177,196
241,399
294,204
435,537
0,000
0,000
435,537
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
1429,400
0,000
0,000
1429,400
ГУСО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства», с апреля 2011 года ГКУСО КО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства»
4.Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий
Число граждан, обслуженных за год, чел.
273
280
346
340
340
Расходы на оказание государственных услуг. Всего
12362,941
9201,586
11077,893
13405,746
13383,680
37867,319
в том числе:
обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 02
5079900
822
12362,941
9144,958
10959,322
13405,746
13383,680
37748,748
средства от предпринимательской деятельности
10 02
9000000
822
0,000
56,628
118,571
0,000
0,000
118,571
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
200,000
0,000
0,000
Органы местного самоуправления
5.Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
Число граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных за год, чел.
68088
74128
78226
99498
111673
10490
Расходы на оказание государственных услуг
11 03
5059000
822
106598,010
152008,400
149847,840
164862,580
135154,332
300016,912
Нераспределенный резерв
11 03
5059000
822
2713,933
7113,385
Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
Государственные функции:
ВСЕГО
12033,000
10749,000
11642,000
4401,678
1350,000
1350,000
7101,678
1.Оказание адресной социальной помощи
Показатели:
Число получателей адресной материальной помощи - всего
709
585
608
209
55
85
Расходы на оказание адресной материальной помощи - всего
10 06
5140100
822
12033,000
10499,000
11392,000
4001,800
1100,000
1100,000
6201,8
в том числе:
Число получателей адресной материальной помощи на газификацию домовладений
709
585
608
199
55
55
Расходы на оказание помощи
12033,000
10499,000
11392,000
4001,800
1100,000
1100,000
6201,800
Число граждан, получивших материальную помощь на проезд к месту лечения (*)
0
0
0
Выделение материальной помощи гражданам, получающим заместительную почечную терапию
Расходы на оказание помощи (**)
0,000
0,000
0,000
0,000
2.Организация работы по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников учреждений социального обслуживания
Показатели:
Число прошедших обучение специалистов учреждений социального обслуживания за год - всего (*)
70
70
70
Расходы на обучение - всего (**)
0,000
0,000
0,000
0,000
Организация и обеспеспечение учебного процесса. Средние расценки стоимости обучающих программ повышения квалификации для медицинских работников около 10 тыс. рублей за одного специалиста, других специалистов (психологи, педагоги, воспитатели, специалисты по социальной работе и др.) около 5 тысяч рублей за 1-го специалиста.
Число прошедших обучение специалистов государственных учреждений социального обслуживания за год (*)
50
50
50
Расходы на обучение специалистов государственных учреждений социального обслуживания (**)
Число работников муниципальных учреждений социального обслуживания прошедших обучение за год (*)
20
20
20
Расходы на обучение работников муниципальных учреждений социального обслуживания прошедших обучение за год(**)
3.Организация совещаний, конференций, семинаров, смотров, конкурсов, выставок
Показатели:
Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания (*)
2
2
2
Расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания (**)
Оплата услуг, приобретение расходных материалов на проведение конкурсов и поощрение победителей. На проведение одного конкурса профессионального мастерства в среднем: аренда помещений-25,0 тыс. руб., подготовка сценария и проведение конкурса-15, 0 тыс. руб., расходные материалы (бумага, изготовление вымпелов, грамот) - 6,0 тыс. руб. , цветы, поощрительные призы - 54,0 тыс. рублей.
Количество проведенных конкурсов на звание "Лучшее учреждение социальной службы Калужской области по содержанию и благоустройству" (Постановление Губернатора Калужской области от 23.10.2008 №321)
Расходы на премирование победителей конкурса: - 1 категория (областные учреждения)
10 06
5140100
822
150,000
150,000
299,878
250,000
250,000
- 2 категория (муниципальные учреждения)
11 04
5140100
822
100,000
100,000
100,000
4.Информационное и организационно-методическое обеспечение деятельности органов социальной защиты населения муниципальных образований области и учреждений социального обслуживания по проблемам предоставления социальных услуг населению области
Показатели:
Расходы:
0
0
0
0
Расходы на внедрение компьютерной системы ведения медицинской документации (**)
Обеспечение компьютерной техникой, установка локальной сети, обучение персонала работе с компьютерной программой. Минимальная стоимость разработки компьютерной программы ведения медицинской документации составляет около 300,0 тысяч рублей. Установка локальной сети и программного обеспечения в стационарных учреждениях социального обслуживания составляет около 100,0 тысяч рублей. 300,0 тысяч рублей -обучение персонала работе с программным обеспечением (10,0 тыс.руб.х30 чел.).
Количество подготовленных циклов телепередач (*)
1
1
1
Расходы на подготовку телепередач о гражданах пожилого возраста и инвалидах (**)
Оплата услуг по созданию (подготовка сценария), монтажу, трансляции телепередач хронометражем 23 минуты.
Количество проведенных семинаров, конференций, «круглых столов» совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий для работников социальной сферы за год (*)
3
3
3
Расходы на проведение семинаров, конференций, «круглых столов» совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий для работников социальной сферы (**)
Для организации семинаров, конференций и т.д. планируется приобретение бумаги, дисков для размножения информационных, методических и иных материалов для участников.
Количество изданных аналитических сборников, справочных материалов, буклетов по вопросам социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов; приобретение учебно-методической литературы (*)
1
1
1
Расходы на издание справочных материалов, информационных и других буклетов по вопросам социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов; приобретение учебно-методической литературы (**)
Оплата услуг по изданию, приобретение литературы
Число областных мероприятий по празднованию Дня Победы, проведению Международных Дня пожилых людей и Дня инвалида за год (*)
3
3
3
Расходы на проведение областных мероприятий по празднованию Дня Победы, проведению Международных Дня пожилых людей и Дня инвалидав за год (**)
Оплата услуг по проведению мероприятий (аренда помещения, оплата подготовки сцерия праздника, оплата выступлений творческих коллективов, приобретение цветов, памятных подарков).
5.Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере социального обслуживания населения. Разработка проектов нормативно-правовых актов
Расходы - всего
0,000
0,000
0,000
0,000
в т.ч.:
Разработка типовых положений о специализированных отделениях государственных стационарных учреждениях социального обслуживания (в рамках текущего финансирования)
Разработка типового положения о лечебно-трудовых мастерских ГСУ СО, о подсобном сельском хозяйстве ГСУ СО (в рамках текущего финансирования)
Расходы на разработку и внедрение стандартов сестринской помощи в ГСУ СО (**)
Оплата услуг разработчикам стандартов. Минимальная стоимость разработки стандартов сестринского ухода около 300,0 тысяч рублей, которая включает оценку потребителей услуг, хронометраж рабочего времени персонала, разработка алгоритмов действия в соответствии с установленными требованиями, оформление и издательские работы).
Расходы на разработку и внедрение методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимообслуживание (**)
Оплата услуг разработчикам методик. Минимальная стоимость разработки методик обучения инвалидов различным видам труда, вкючая само- и взаимообслуживание составляет около 300,0 тысяч рублей ( оценка услуг, выбор методик с учетом медицинских показаний и психологических особенностей обслуживаемых граждан, разработка алгоритмов действий, подготовка методических материалов, издательские работы)
Разработка нормативных правовых документов, необходимых для внедрения методов оценки индивидуальной нуждаемости в надомных социальных услугах (в рамках текущего финансирования)
Из общего объема по каждому учреждению:
1.
ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с апреля 2011 года ГБУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО по учреждению
51692,455
50870,665
55850,249
62029,132
72040,488
73653,828
207723,448
ВСЕГО по ГУ
49643,655
48846,215
53701,449
59220,764
67971,080
69584,420
196776,264
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
12449,388
12927,535
15827,162
19466,710
21511,150
23124,490
64102,350
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
35,000
6458,600
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
464
379
337
348
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
37194,267
35918,680
37874,287
39754,054
46459,930
46459,930
132673,914
1. Заработная плата сотрудников учреждения
15944,052
17029,795
18857,455
22907,644
2. Начисления на заработную плату
3977,133
4302,005
4809,398
5915,536
3. Прочие расходы
17273,082
14586,880
14207,434
10930,874
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
35,000
Приложение 15
Соответствие лифтового оборудования эксплуатационным требованиям
0%
100%
100%
100%
Расходы на приобретение и замену лифтового оборудования
Приобретение и замена грузопассажирских лифтов в жилом корпусе
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
25%
50%
50%
Приобретение оборудования для специализированных отделений
Приложение 5
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
50%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
150 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
0
25
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке
ВСЕГО по ГУ
2048,800
2024,450
2148,800
2808,368
4069,408
4069,408
10947,184
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год
2276
1404
1431
1372
2078
2078
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
2048,800
2024,450
2148,800
2808,368
1. Заработная плата сотрудников учреждения
1374,065
1331,648
1411,145
2149,547
2. Начисления на заработную плату
482,135
467,252
500,975
563,181
3. Прочие расходы
192,600
225,550
236,680
95,640
2.
ГСУ СО "Нагорновский дом-интернат для престарелых и инвалидов" с 2010 года ГСУ СО "Нагорновский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ СО "Нагорновский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
0,000
1095,572
9321,962
30078,901
23451,295
23757,875
77288,071
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
254,511
1949,960
4087,760
4394,340
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
0,000
0,000
6953,800
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
10
80
80
140
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
1095,572
9067,451
28128,941
19363,535
19363,535
1. Заработная плата сотрудников учреждения
448,300
2630,000
8532,059
2. Начисления на заработную плату
97,768
689,060
2306,003
3. Прочие расходы
549,504
5748,391
17290,879
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Уровень обеспеченности койко-местами в стационарных учреждениях социального обслуживания для взрослых
21,1
20,7
20,7
21,1
21,8
22,4
Расходы на капитальный ремонт зданий
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
0%
60%
100%
100%
100%
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования
Приложение 3
3.
ГСУ СО "Желябужский специальный дом-интернат", ликвидирован в 2010 году
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
11297,744
12654,513
15741,536
1845,052
0,000
0,000
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
1704,341
1999,145
2800,068
663,185
0,000
0,000
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
0,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
84
84
84
0
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
9593,403
10655,368
12941,468
1181,867
1. Заработная плата сотрудников учреждения
4964,822
5935,240
7559,800
869,545
2. Начисления на заработную плату
1235,316
1552,295
1940,668
130,627
3. Прочие расходы
3393,265
3167,833
3441,000
181,695
4.
ГСУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с апреля 2011 года ГБУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
10665,381
12986,754
13531,848
16311,789
20909,516
21355,216
58576,521
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
2444,449
3263,811
3674,133
4987,668
5942,640
6388,340
17318,648
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
45,000
1361,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
96,8
102,7
102
102
95
90
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
8220,932
9722,943
9857,715
11324,121
14966,876
14966,876
41257,873
1. Заработная плата сотрудников учреждения
3424,208
4278,123
4946,700
6682,409
2. Начисления на заработную плату
870,421
1120,786
1281,035
1729,137
3. Прочие расходы
3926,303
4324,034
3629,980
2912,575
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
45,000
Приложение 15
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
50%
50%
50%
100%
Расходы на капитальный ремонт крыши
Приложение 2
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
25%
50%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
35 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
30
30
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
5.
ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье", с апреля 2011 года ГБУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
15941,126
18845,461
20780,941
24132,956
31505,506
32213,166
87851,628
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
3815,777
4454,491
5601,483
5731,386
9435,540
10143,200
25310,126
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
314,436
8476,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
123
120
119
119
112
112
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
12125,349
14390,970
15179,458
18401,570
22069,966
22069,966
62541,502
1. Заработная плата сотрудников учреждения
5668,976
7700,063
8313,200
10589,641
2. Начисления на заработную плату
1509,862
2017,437
2138,058
2755,535
3. Прочие расходы
4946,511
4673,470
4728,200
5056,394
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
31,000
Приложение 15
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения
100%
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов
283,436
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
20%
40%
60%
100%
Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, столовой, прачечной , гаража
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
40%
45%
80%
100%
Расходы на приобретение и замену лифтов
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования
Приложение 3
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
10%
30%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
70 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
30
30
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
6.
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с апреля 2011 года ГБУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО по учреждению
34372,412
42018,378
44169,628
62122,125
67503,550
68819,700
198445,375
ВСЕГО по ГУ
31243,458
38445,601
39850,998
56372,405
61748,250
63064,400
181185,055
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
8044,799
10088,130
10038,976
15861,829
17548,750
18864,900
52275,479
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
3414,939
11533,300
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
301
307
301
301
290
280
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
23198,659
28357,471
29812,022
40510,576
44199,500
44199,500
1. Заработная плата сотрудников учреждения
11736,865
15138,787
16561,087
21957,053
2. Начисления на заработную плату
2645,419
3746,227
4339,005
5945,189
3. Прочие расходы
8816,375
9472,457
8911,930
12608,334
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
2040,375
Приложение 15
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения
100%
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов
1374,564
Приложение 16
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
25%
40%
70%
100%
Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, скважины
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
40%
55%
100%
100%
Расходы на приобретение и замену лифтов
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования
Приложение 3
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
20%
20%
45%
Оборудование специализированных реабилитационных отделений
Приложение 5
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
0%
40%
60%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
150 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
30
30
60
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке
ВСЕГО по ГУ
3128,954
3572,777
4318,630
5749,720
5755,300
5755,300
17260,320
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год
726
549
549
714
549
549
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
3128,954
3572,777
4318,630
5749,720
1. Заработная плата сотрудников учреждения
2114,586
2366,500
3107,813
4321,900
2. Начисления на заработную плату
663,630
840,131
814,247
1132,300
3. Прочие расходы
350,738
366,146
396,570
295,520
7.
ГСУ СО "Русинский психоневрологический интернат" с 2010 года ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат", с апреля 2011 года ГБУ СО "Русинский специальный дом-интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
8055,742
9926,109
10860,544
21699,156
24385,790
24699,810
70784,756
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
1741,834
2189,089
2520,279
4328,546
4186,900
4500,920
13016,366
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
0,000
6393,500
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
50
51
51
88
88
84
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
6313,908
7737,020
8340,265
17370,61
20198,89
20198,89
57768,390
1. Заработная плата сотрудников учреждения
3151,800
4222,300
4461,700
9952,349
2. Начисления на заработную плату
776,980
1106,203
1068,965
2544,695
3. Прочие расходы
2385,128
2408,517
2809,600
4873,566
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
20%
20%
30%
70%
85%
100%
Расходы на капитальнызй ремонт Русинского отделения
Приложение 2
Расходы на капитальный ремонт Дугнинского отделения
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
70%
75%
90%
100%
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования
Приложение 3
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
0%
50%
50%
Оборудование специализированного отделения
Приложение 5
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
20
30
80
Приобретение сельскохозяйственной техники
Приложение 6
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых местерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских и подсобном хозяйстве
Приложение 6
8.
ГУ "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей", с апреля 2011 года ГКУ КО "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
30713,115
37241,868
39257,740
52206,270
57988,098
57982,142
168176,510
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
1970,489
2504,170
2533,590
4530,952
0,000
0,000
4530,952
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
621,510
621,510
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
143
136
136
152
170
185
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
28742,626
34737,698
36724,150
47675,318
57988,098
57982,142
163645,558
1. Заработная плата сотрудников учреждения
15000,000
20207,920
21366,600
28802,852
30251,000
30251,000
2. Начисления на заработную плату
3799,000
5121,075
5598,050
7378,126
10345,842
10345,842
3. Прочие расходы
9943,626
9408,703
9759,500
11494,340
17391,256
17385,300
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
145,000
Приложение 15
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения
100%
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов
476,510
Приложение 16
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
30%
50%
75%
100%
Расходы на капитальный ремонт 3-х этажного жилого корпуса, водонапорной башни, гаража
Приложение 2
9.
ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ КО "Жиздринский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
32974,890
41163,678
45626,628
58181,583
73064,200
75081,730
206327,513
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
9945,383
14671,403
16053,308
23119,581
26900,400
28917,930
78937,911
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
30,000
4032,500
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
414
420
417
421
420
420
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
23029,507
26492,275
29573,320
35062,002
46163,800
46163,800
127389,602
1. Заработная плата сотрудников учреждения
11276,794
14294,407
16432,900
21305,073
2. Начисления на заработную плату
2748,186
3745,126
4305,420
5581,929
3. Прочие расходы
9004,527
8452,742
8835,000
8175,000
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
30,000
Приложение 15
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
60%
70%
85%
100%
Расходы на капитальный ремонт жилого 2-х этажного корпуса, банно-прачечного корпуса
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
70%
70%
70%
100%
100%
100%
Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока
Приложение 3
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
0%
0%
20%
Оборудование реабилитационного отделения
Приложение 5
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
25%
75%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
100 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
60
60
60
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение сельскохозяйственной техники
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
10.
ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ СО "Кировский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
9665,843
12388,127
14173,813
17240,975
19367,255
19719,165
56327,395
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
1736,420
2483,181
3194,499
4312,025
4692,190
5044,100
14048,315
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
510,493
3069,500
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
74
79
78
78
77
77
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
7929,423
9904,946
10979,314
12928,950
14675,065
14675,065
42279,080
1. Заработная плата сотрудников учреждения
4057,582
5178,980
6069,900
7634,038
2. Начисления на заработную плату
1027,309
1356,866
1540,314
1977,709
3. Прочие расходы
2844,532
3369,100
3369,100
3317,203
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
10,500
Приложение 15
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения
100%
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов
499,993
Приложение 16
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
85%
100%
100%
100%
Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
30%
50%
70%
100%
Расходы на капитальный ремонт 2-х этажного жилого корпуса
Приложение 2
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
10%
35%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
25 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
0
45
45
45
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
11.
ГСУ СО "Медынский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ СО "Медынский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
19966,836
23945,000
26434,587
33574,808
38578,314
39321,564
111474,686
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
4195,625
4877,722
5423,004
9265,903
9910,000
10653,250
29829,153
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
0,000
3384,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
189
189
186
186
180
170
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
15771,211
19067,278
21011,583
24308,905
28668,314
28668,314
81645,533
1. Заработная плата сотрудников учреждения
8523,400
11030,818
12500,700
15297,569
2. Начисления на заработную плату
2148,180
2840,105
3185,183
3960,338
3. Прочие расходы
5099,631
5196,355
5325,700
5050,998
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
20%
30%
65%
100%
Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, прачечной, гаража
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
70%
80%
100%
100%
Расходы на приобретение технологического оборудования для пищеблоков, обеденных столов и стульев
Приложение 3
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
20%
100%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
70 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
0
45
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
12.
ГС (К) ПУ "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс", с 2010 года ГОУ НПО "Профессиональное училище "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс", с апреля 2011 года ГКОУ НПО КО "Профессиональное училище "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс"
Реабилитационно-образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах
ВСЕГО
15151,610
20147,780
20588,489
22604,587
34091,536
34020,416
90716,539
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
177,196
241,399
294,204
435,537
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
1429,400
0,000
0,000
1429,400
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
120
102
106
120
120
120
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
14974,414
19906,381
20294,285
22169,050
34091,536
34020,416
90281,002
1. Заработная плата сотрудников учреждения
7301,257
10800,000
10800,000
11204,55
11560
11560
2. Начисления на заработную плату
1801,534
2851,741
2814,600
2825,361
3953,52
3953,52
3. Прочие расходы
5871,623
6254,640
6679,685
8139,139
18578,016
18506,896
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
1419,500
Приложение 15
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения
100%
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов
9,900
Приложение 16
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
40%
60%
80%
100%
Расходы на капитальный ремонт
3500,000
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
30%
30%
70%
100%
Расходы на приобретение оборудования для компьютерного класса
Приложение 6
Расходы на приобретение медицинского и физиотерапевтического оборудования
Приложение 4
Расходы на приобретение оборудования для учебных мастерских
Приложение 6
13.
ГУСО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства», с апреля 2011 года ГКУСО КО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства»
Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий
ВСЕГО
12362,941
9201,586
11077,893
13405,746
13405,746
37889,385
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
56,628
118,571
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднее число граждан, обслуженных за год
273
280
346
340
340
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
12362,941
9144,958
10959,322
13405,746
13405,746
37770,814
1. Заработная плата сотрудников учреждения
4221,962
4285,200
5364,242
5870,220
5870,220
2. Начисления на заработную плату
1106,088
1107,722
1320,431
2007,615
2007,615
3. Прочие расходы
7034,891
3752,036
4274,649
5527,911
5527,911
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
200,000
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения
100%
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов
200,000
Приложение 16
14.
Муниципальный район "Бабынинский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
2089,700
3077,300
2838,027
2859,376
3194,280
0,000
6053,656
в том числе:
- объем субвенций
2089,700
3077,300
2838,027
2859,376
3194,280
0,000
6053,656
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
656
774
606
828
750
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
140
150
150
171
150
0
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
516
624
456
657
600
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социокультурные услуги
0
0
240
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
150
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
150
15.
Муниципальный район "Барятинский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
1379,600
1920,600
1917,585
1869,592
2076,282
0,000
3945,874
в том числе:
- объем субвенций
1379,600
1920,600
1917,585
1869,592
2076,282
0,000
3945,874
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
120
127
125
148
130
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
120
127
125
148
130
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
120
16.
Муниципальный район "Боровский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
9225,000
12432,400
12417,684
15471,867
14509,635
0,000
29981,502
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
7701,100
10398,300
10306,954
13159,020
14509,635
0,000
27668,655
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
1523,900
2034,100
2110,730
2312,847
0,000
0,000
2312,847
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
11616
14367
15423
18855
19370
10490
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
501
517
528
626
530
530
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
8628
9660
9864
12949
13200
5900
число лиц, получивших услуги в отделениях дневного пребывания
360
360
360
840
840
360
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
2112
3816
4656
4424
4800
3700
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
15
14
15
16
16
16
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
0
240
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
0
100
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
500
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
500
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0
0
0
17.
Муниципальный район "Дзержинский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
2868,197
5319,700
4190,211
5515,460
5872,947
0,000
11388,407
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
2868,197
3904,200
3669,021
5515,460
5872,947
0,000
11388,407
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
1415,500
521,190
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
5426
5950
6891
7234
7956
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
218
202
195
250
204
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
4404
4560
4788
5714
6494
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
804
1188
1908
1270
1258
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
0
240
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
0
100
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
300
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
200
18.
Муниципальный район "Думиничский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
1741,450
2445,600
2423,828
2372,339
2635,281
0,000
5007,620
в том числе:
- объем субвенций
1741,450
2445,600
2423,828
2372,339
2635,281
0,000
5007,620
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
154
162
162
195
165
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
154
162
162
195
165
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
19.
Муниципальный район "Жиздринский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
2705,664
3898,200
3985,758
3716,399
4283,797
0,000
8000,196
в том числе:
- объем субвенций
2705,664
3898,200
3985,758
3716,399
4283,797
0,000
8000,196
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
4798
3251
3308
7050
5075
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
178
215
212
255
215
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
4620
3036
3096
6795
4860
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
0
0
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
0
0
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
0
0
20.
Муниципальный район "Жуковский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
3550,160
4414,400
4700,921
5852,821
6529,336
0,000
12382,157
в том числе:
- объем субвенций
3550,160
4414,400
4700,921
5852,821
6529,336
0,000
12382,157
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
5333
3912
4602
8927
8975
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
221
216
210
300
215
0
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
3732
2052
1428
2933
1560
0
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
1380
1644
2964
5694
7200
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социокультурные услуги
0
0
0
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
21.
Муниципальный район "Износковский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
2045,390
2779,000
2669,280
2890,797
3098,452
0,000
5989,249
в том числе:
- объем субвенций
2045,390
2779,000
2669,280
2890,797
3098,452
0,000
5989,249
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
166
184
188
240
194
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
166
184
188
240
194
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
22.
Муниципальный район "Кировский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
2835,060
3847,300
3727,787
4587,570
5110,848
0,000
9698,418
в том числе:
- объем субвенций
2835,060
3847,300
3727,787
4587,570
5110,848
0,000
9698,418
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
232
434
390
761
1134
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
232
242
246
361
246
0
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
192
144
400
888
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
Число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
0
0
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
0
0
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
23.
Муниципальный район "Козельский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
3075,530
3703,200
3712,446
4050,501
4456,021
0,000
8506,522
в том числе:
- объем субвенций
3075,530
3703,200
3712,446
4050,501
4456,021
0,000
8506,522
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
278
271
273
309
279
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
278
271
273
309
279
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
24.
Муниципальный район "Куйбышевский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
2455,330
2965,900
2973,488
3279,654
2315,853
0,000
5595,507
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1739,230
2193,500
2079,988
2151,029
2315,853
0,000
4466,882
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
716,100
772,400
893,500
1128,625
0,000
0,000
1128,625
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
158
154
155
188
145
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
143
139
140
175
145
0
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
15
15
15
13
0
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
25.
Муниципальный район "Людиновский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
3038,310
4821,000
4849,004
4675,947
3351,035
0,000
8026,982
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
2057,210
3510,500
3270,664
3160,481
3351,035
0,000
6511,516
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
981,100
1310,500
1578,340
1515,466
0,000
0,000
1515,466
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
2374
2200
2492
2996
3400
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
233
214
217
283
220
0
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
1932
1776
1800
2052
2388
0
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
192
192
456
642
792
0
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
17
18
19
19
0
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
0
0
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
0
0
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
26.
Муниципальный район "Малоярославецкий район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
3862,130
6133,500
6194,481
6342,979
2874,852
0,000
9217,831
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1803,330
2239,000
2147,691
2711,098
2874,852
0,000
5585,950
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
2058,800
3894,500
4046,790
3631,881
0,000
0,000
3631,881
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
175
177
178
212
178
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
147
150
148
184
150
0
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
28
27
30
28
28
0
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
60
446
360
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших социокультурные услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0
0
0
27.
Муниципальный район "Медынский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
3656,410
5827,100
6179,140
6683,829
2475,567
0,000
9159,396
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1496,710
1823,700
2020,380
2521,190
2475,567
0,000
4996,757
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
2159,700
4003,400
4158,760
4162,639
0,000
0,000
4162,639
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
150
157
164
183
155
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
122
129
134
153
155
0
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
28
28
30
30
0
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
400
400
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0
0
0
28.
Муниципальный район "Мещовский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
2022,120
3065,200
3374,951
3896,292
4232,421
0,000
8128,713
в том числе:
- объем субвенций
2022,120
3065,200
3374,951
3896,292
4232,421
0,000
8128,713
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
1138
1380
2702
1205
1068
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
178
180
182
218
192
0
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
960
1200
2520
987
876
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации мероприятия
число граждан, получивших социокультурные услуги
0
0
0
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
29.
Муниципальный район "Мосальский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
6404,169
10223,800
10326,848
11055,767
3034,566
0,000
14090,333
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1567,069
2225,000
2398,078
3000,539
3034,566
0,000
6035,105
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
4837,100
7998,800
7928,770
8055,228
0,000
0,000
8055,228
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
180
206
226
260
190
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
127
145
162
199
190
0
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
53
61
64
61
0
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0
0
0
30.
Муниципальный район "Перемышльский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
1499,310
1886,000
2040,311
1979,568
2204,053
0,000
4183,621
в том числе:
- объем субвенций
1499,310
1886,000
2040,311
1979,568
2204,053
0,000
4183,621
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
120
133
133
174
138
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
120
133
133
174
138
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
0
0
31.
Муниципальный район "Спас-Деменский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
4887,090
7770,200
7965,966
9336,860
3944,936
0,000
13281,796
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1819,190
2958,520
3177,196
3861,825
3944,936
0,000
7806,761
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
3067,900
4811,680
4788,770
5475,035
0,000
0,000
5475,035
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
235
241
272
325
247
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
196
200
222
279
247
0
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
39
41
50
46
0
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0
0
0
32.
Муниципальный район "Сухиничский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
5676,400
7260,900
8487,588
8599,614
4352,890
0,000
12952,504
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
2702,200
3423,040
3989,098
3977,763
4352,890
0,000
8330,653
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
2974,200
3837,860
4498,490
4621,851
0,000
0,000
4621,851
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
4319
4060
4019
4642
5492
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
180
185
190
252
188
0
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
4104
3840
3792
4355
5304
0
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
35
35
37
35
0
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
0
0
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
0
0
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0
0
0
33.
Муниципальный район "Ульяновский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
1513,020
1770,600
1718,157
1712,483
1916,568
0,000
3629,051
в том числе:
- объем субвенций
1513,020
1770,600
1718,157
1712,483
1916,568
0,000
3629,051
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
118
113
112
140
120
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
118
113
112
140
120
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
34.
Муниципальный район "Ферзиковский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
1036,770
1456,000
1396,002
1366,844
1517,283
0,000
2884,127
в том числе:
- объем субвенций
1036,770
1456,000
1396,002
1366,844
1517,283
0,000
2884,127
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
74
84
84
106
95
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
74
84
84
106
95
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
0
0
35.
Муниципальный район "Хвастовичский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
4272,930
6298,700
6921,165
7167,419
2076,282
0,000
9243,701
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1332,130
1757,440
1824,905
2147,119
2076,282
0,000
4223,401
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
2940,800
4541,260
5096,260
5020,300
0,000
0,000
5020,300
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
161
157
159
182
130
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
119
117
119
144
130
0
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
42
40
40
38
0
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
36.
Муниципальный район "Юхновский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
3264,640
4138,900
4239,270
5154,562
5658,758
0,000
10813,320
в том числе:
- объем субвенций
3264,640
4138,900
4239,270
5154,562
5658,758
0,000
10813,320
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
5660
5424
4968
5724
7188
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
224
216
240
259
240
0
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
5436
5208
4728
5465
6948
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
0
0
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
0
0
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
37.
Городской округ "Город Обнинск"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
1218,520
2190,300
2439,170
2388,050
2667,224
0,000
5055,274
в том числе:
- объем субвенций
1218,520
2190,300
2439,170
2388,050
2667,224
0,000
5055,274
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
652
852
821
701
739
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
112
108
113
112
115
0
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
540
744
708
589
624
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги в компьютерном классе
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
38.
Городской округ "Город Калуга"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»
ВСЕГО
30275,110
42362,600
38158,772
42035,990
40765,165
0,000
82801,155
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
30275,110
33565,300
34158,772
38693,296
40765,165
0,000
79458,461
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
8797,300
4000,000
3342,694
0,000
0,000
3342,694
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
23795
29358
29773
37913
48360
0
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
1882
1887
1854
1854
1900
0
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
3924
4728
7668
7680
15000
0
число лиц, получивших услуги в отделениях дневного пребывания
46
65
65
65
60
0
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
93
94
90
90
80
2
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
17850
22581
20064
28212
31320
0
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
3
32
12
0
0
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
0
0
число граждан, получивших услуги в компьютерном классе
0
0
0
число граждан, получивших социокультурные услуги
0
0
0
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
0
Группировка по видам расходов:
Расходы на оказание государственной услуги (ГУ)
316382,049
410413,378
436129,651
580681,740
679006,577
546014,292
1805702,609
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ (**)
6600,778
58499,200
56107,200
121207,178
Расходы на реализацию государственной функции (ГФ)
12033,000
10499,000
11392,000
4401,678
1350,000
1350,000
7101,678
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ (**)
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого
328415,049
420912,378
447521,651
591684,196
738855,777
603471,492
1934011,465
Примечания.
(*) - значения показателей при условии финансирования мероприятий, влияющих на повышение качества и доступности ГУ и эффективности реализации ГФ
(**) - объем расходов, определяется при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год
Приложение 6 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 544 от "18" апреля 2011г.
Приложение 15
к ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области»
Мероприятия по противопожарной безопасности
№ п\п
Наименование учреждения
Мероприятие
сумма (в рублях)
ВСЕГО
2010
2011
2012
1
ГС(К)ПУ "Калужский реабилитационно-образовательный центр"
Всего по учреждению
1419500
0
0
1419500
Обеспечение нормативного расхода воды в системе противопожарного водопровода
650000
650000
Устройство сертифицированных дверей
19500
19500
Ремонт путей эвакуации
750000
750000
2.
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
2040375
0
0
2040375
Установка противопожарных дверей и ограждающих конструкций лифтовых шахт
280000
280000
Ремонт путей эвакуации
1760375
1760375
3.
ГСУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
45000
0
0
45000
Установка дверей, отделяющих лестничные клетки от пожарных коридоров и установка дверных доводчиков на 8 дверей
45000
45000
4.
ГСУ СО "Жиздринский психоневрологи-ческий интернат"
Всего по учреждению
30000
0
0
30000
Приобретение огнетушителей
30000
30000
5.
ГСУ СО "Кировский психоневрологи-ческий интернат"
Всего по учреждению
10500
0
0
10500
Приобретение фонарей аварийного освещения
10500
10500
6.
ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"
Всего по учреждению
31000
0
0
31000
Приобретение фонарей аварийного освещения
31000
31000
7.
ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по учреждению
35000
0
0
35000
Приобретение фонарей аварийного освещения
35000
35
8.
ГУ "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
Всего по учреждению
145000
0
0
145000
проведение плановых испытаний и экспертизы пожарных водопроводов, огнезащитной обработки деревянных конструкций, пожарных лестниц
30000
30000
Заправка огнетушителей
5000
5000
Обслуживание АПС, мониторинг связи объекта и системы оповещения с пультом центрального наблюдения Единой службы спсения
110000
110000
ИТОГО
3756375
0
0
3756375
Приложение 7 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 544 от "18" апреля 2011 г.
Приложение 16
К ведомственной целевой программе "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области"
Приобретение и установка приборов учета потребления энергетических ресурсов
№ п\п
Наименование учреждения
Стоимость работ (в рублях)
2010
2011
2012
ИТОГО
1.
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
1374564
0
0
1374564
2.
ГУ "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
476510
0
0
476510
3.
ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат"
499993
0
0
499993
4.
ГСУ СО "Дом-интернат дл престарелых и инвалидов "Двуречье"
283436
0
0
283436
ИТОГО по стационарным учреждениям
2634503
0
0
2634503
5.
ГУСО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства»
200000
0
0
200000
6.
ГС(К)ПУ "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс"
9900
0
0
9900
ИТОГО по государственным учреждениям
2844403
0
0
2844403
Приложение 14-а
Приложение 8 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 544 от "18" апреля 2011г.
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах государственных стационарных учреждений социального обслуживания в 2011 и 2012 годах
к ведомственной целевой программе "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области" (2010 -2012 годы)
№п/п
Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги
Наименование государственной функции, государственной услуги
Показатель государственной функции, государственной услуги, ед. изм.
Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (ГУ)
Коды классификации
Значение показателей (чел.) и суммы расходов (тыс.руб. в ценах 2009 года)
Финансово-экономическое обоснование мероприятия
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
2007 отчетный период
2008 отчетный период
2009 отчетный период
2010 текущий период
2011 план
2012 план
ИТОГО за 2 года реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Сводные значения по государственным услугам, предоставляемым государственными стационарными учреждениями социального обслуживания:
Государственные услуги:
Показатели:
в том числе:
Государственные стационарные учреждения социального обслуживания
1.Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
Среднегодовое число граждан, получающих стационарное социальное обслуживание, чел.
1934
1957
Расходы на оказание государственных услуг. Всего
421428,772
430803,346
852232,118
в том числе:
обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 02
5019900
822
302071,876
302071,876
581357,378
средства от предпринимательской деятельности
10 02
9000000
822
119356,896
128731,470
197575,142
субсидии на иные цели и инвестиции
58499,200
58499,200**
2.Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год, чел.
2627
2627
Расходы на оказание государственных услуг. Всего
9824,708
9824,708
19649,416
в том числе: обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 02
5019900
822
9824,708
9824,708
19649,416
Из общего объема по каждому учреждению:
1.
ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с апреля 2011 года ГБУ КО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО по учреждению
72040,488
73653,828
145694,316
ВСЕГО по ГУ
67971,080
69584,420
137555,500
Основные показатели
из них:
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
335
335
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
46459,93
46459,93
92919,860
Средства от предпринимательской деятельности
21511,150
23124,490
44635,640
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
6950,600
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
100%
Расходы на капитальные ремонты
0,000
Соответствие требованиям санитарных правил
50%
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
2952,400
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
25%
50%
50%
Приобретение оборудования для специализированных отделений
Приложение 5
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
50%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
150 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
0
25
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке
ВСЕГО по ГУ
4069,408
4069,408
8138,816
в том числе:
Основные показатели
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год
2078
2078
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
4069,408
4069,408
8138,816
2.
ГСУ СО "Нагорновский дом-интернат для престарелых и инвалидов" с 2010 года ГСУ СО "Нагорновский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ КО "Нагорновский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
23451,295
23757,875
47209,170
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
10
80
80
140
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
19363,535
19363,535
38727,070
Средства от предпринимательской деятельности
4087,760
4394,340
8482,100
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
9703,800
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
100%
Расходы на капитальные ремонты
6550,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
0,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
3.
ГСУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с апреля 2011 года ГБУ КО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
20909,516
21355,216
42264,732
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
95
90
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
14966,876
14966,876
29933,752
Средства от предпринимательской деятельности
5942,64
6388,34
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
1361,000
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
80%
100%
Расходы на капитальный ремонт
600,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
655,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
25%
50%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
35 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
30
30
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
4.
ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье", с апреля 2011 года ГБУ КО " Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
31505,506
32213,166
63718,672
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
112
112
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
22069,966
22069,966
44139,932
Средства от предпринимательской деятельности
9435,540
10143,200
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
5726,000
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
20%
40%
60%
100%
Расходы на капитальный ремонт
2750,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
5650,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
40%
45%
80%
100%
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования
Приложение 3
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
10%
30%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
70 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
30
30
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
6.
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с апреля 2011 года ГБУ КО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО по учреждению
67503,550
68819,700
136323,250
ВСЕГО по ГУ
61748,250
63064,400
124812,650
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
301
307
301
301
290
280
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
44199,5
44199,5
88399
Средства от предпринимательской деятельности
17548,75
18864,9
36413,65
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
11533,3
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
20%
40%
80%
100%
Расходы на капитальный ремонт
5900,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
4278,300
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
40%
55%
100%
100%
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования
Приложение 3
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
20%
20%
45%
Оборудование специализированных реабилитационных отделений
Приложение 5
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
0%
40%
60%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
150 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
30
30
60
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке
ВСЕГО по ГУ
5755,300
5755,300
11510,600
в том числе:
Основные показатели
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год
549
549
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
5755,3
5755,3
11510,600
6.
ГСУ СО "Русинский психоневрологический интернат" с 2010 года ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат", с апреля 2011 года ГБУ КО "Русинский специальный дом-интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
24385,790
24699,810
49085,600
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
88
84
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
20198,89
20198,89
40397,780
Средства от предпринимательской деятельности
4186,9
4500,92
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
6473,500
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
20%
40%
80%
100%
Расходы на капитальный ремонт
1725,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
4660,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
70%
75%
90%
100%
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования
Приложение 3
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
0%
50%
50%
Оборудование специализированного отделения
Приложение 5
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
20
30
80
Приобретение сельскохозяйственной техники
Приложение 6
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых местерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских и подсобном хозяйстве
Приложение 6
7.
ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ КО "Жиздринский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
73064,200
75081,730
148145,930
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
420
420
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
46163,800
46163,800
92327,6
Средства от предпринимательской деятельности
26900,4
28917,93
55818,33
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
4032,5
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
20%
40%
80%
100%
Расходы на капитальный ремонт
2100,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
1830,300
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
70%
70%
70%
100%
100%
100%
Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока
Приложение 3
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
0%
0%
20%
Оборудование реабилитационного отделения
Приложение 5
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
25%
75%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
100 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
60
60
60
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение сельскохозяйственной техники
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
8.
ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ КО "Кировский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
19367,255
19719,165
39086,420
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
77
77
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
14675,065
14675,065
29350,13
Средства от предпринимательской деятельности
4692,190
5044,100
9736,29
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
3069,5
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
20%
40%
80%
100%
Расходы на капитальный ремонт
1000,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
1070,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
85%
100%
100%
100%
Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
10%
35%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
25 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
45
45
45
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
9.
ГСУ СО "Медынский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ КО "Медынский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
38868,314
39321,564
78189,878
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
180
170
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
28668,314
28668,314
57336,628
Средства от предпринимательской деятельности
10200,000
10653,250
20853,25
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
3384,000
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
20%
40%
80%
100%
Расходы на капитальный ремонт
1800,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
1484,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
70%
80%
100%
100%
Расходы на приобретение технологического оборудования для пищеблоков, обеденных столов и стульев
Приложение 3
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
20%
100%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
70 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
0
45
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
10.
ГБУ ССО "Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
8319,345
8613,909
16933,254
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
33
30
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
6113,909
6113,909
12227,818
Средства от предпринимательской деятельности
2205,436
2500,000
4705,436
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
300,000
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
100%
100%
Расходы на капитальный ремонт
0,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
300,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
11.
ГБУ ССО "Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
6445,021
6644,773
13089,794
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
30
30
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
4844,773
4844,773
9689,546
Средства от предпринимательской деятельности
1600,248
1800,000
3400,248
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
250,400
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
100%
100%
Расходы на капитальный ремонт
0,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
240,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
12.
ГБУ ССО "Медынский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Медынский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
8613,007
8781,607
17394,614
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
30
30
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
6681,607
6681,607
13363,214
Средства от предпринимательской деятельности
1931,400
2100,000
4031,4
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
404,000
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
100%
100%
Расходы на капитальный ремонт
0,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
400,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
13.
ГБУ ССО "Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
10721,952
11021,952
21743,904
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
45
40
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
8021,952
8021,952
16043,904
Средства от предпринимательской деятельности
2700,000
3000,000
5700
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
208,000
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
100%
100%
Расходы на капитальный ремонт
0,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
205,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
14.
ГБУ ССО "Людковский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Людковский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
3647,223
3737,223
7384,446
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
14
14
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
2787,223
2787,223
5574,446
Средства от предпринимательской деятельности
860,000
950,000
1810
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
230,000
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
100%
100%
Расходы на капитальный ремонт
0,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
100,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
15.
ГБУ ССО "Еленский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Еленский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
7624,863
7884,831
15509,694
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
40
40
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
5434,831
5434,831
10869,662
Средства от предпринимательской деятельности
2190,032
2450,000
4640,032
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
3284,600
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
100%
100%
Расходы на капитальный ремонт
0,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
0,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
16.
ГБУ ССО "Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
5295,284
5466,634
10761,918
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
25
25
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
4166,634
4166,634
8333,268
Средства от предпринимательской деятельности
1128,650
1300,000
2428,65
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
568,000
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
100%
100%
Расходы на капитальный ремонт
0,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
520,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
17.
ГБУ ССО "Павлиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Павлиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
5087,230
5287,230
10374,460
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
25
25
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
3887,230
3887,230
7774,46
Средства от предпринимательской деятельности
1200,000
1400,000
2600
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
620,000
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
100%
100%
Расходы на капитальный ремонт
0,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
100,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
10.
ГБУ ССО "Боровский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Боровский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
4403,641
4567,841
8971,482
из них:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
15
15
Расходы областного бюджета на оказание ГУ
3367,841
3367,841
6735,682
Средства от предпринимательской деятельности
1035,800
1200,000
2235,8
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них:
400,000
Соответствине зданий эксплуатационным требованиям
100%
100%
Расходы на капитальный ремонт
0,000
Приложение 2
Соответствие требованиям санитарных правил
100%
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН
300,000
Приложение 2,3,4
Соответствие требованиям пожарной безопасности
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
0,000
Приложение 15
Примечания.
(*) - значения показателей при условии финансирования мероприятий, влияющих на повышение качества и доступности ГУ
(**) - объем расходов по каждому учреждению будет определен дополнительно при формировании областного бюджета на 2012 финансовый год
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета Калужской области "Весть" № 185-187 от 20.05.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 070.080.000 Социальное обслуживание (см. также 200.160.030) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: