Основная информация
Дата опубликования: | 18 сентября 2012г. |
Номер документа: | RU55000201200896 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 18 сентября 2012 года № 143/42
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КОММУНАЛЬНИК" ОКОНЕШНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 10.12.2013 года № 361/67}.
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия "Коммунальник" Оконешниковского муниципального района Омской области:
--------------------T--------------------------T--------------------------¬
| Населенный пункт | Период | Тариф по категориям |
| | | потребителей, руб./куб.м |
| | | (НДС не предусмотрен) |
| | +------------T-------------+
| | | население | прочие |
| | | | потребители |
+-------------------+--------------------------+------------+-------------+
|Золотонивское |с 1 ноября 2012 года по | 41,55 | 41,55 |
|сельское поселение |30 июня 2013 года | | |
| +--------------------------+------------+-------------+
| |с 1 июля 2013 года по | 46,54 | 46,54 |
| |31 декабря 2013 года | | |
+-------------------+--------------------------+------------+-------------+
|Куломзинское |с 1 ноября 2012 года по | 29,57 | 29,57 |
|сельское поселение |30 июня 2013 года | | |
| +--------------------------+------------+-------------+
| |с 1 июля 2013 года по | 33,34 | 33,34 |
| |31 декабря 2013 года | | |
L-------------------+--------------------------+------------+--------------
Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Омской области С.В. Круглова
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным унитарным предприятием "Коммунальник" Оконешниковского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", рассмотрев производственную программу МУП "Коммунальник" в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу МУП "Коммунальник" в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения для МУП "Коммунальник" (Золотонивское сельское поселение) на ноябрь - декабрь 2012 года:
------T---------------------------T-------------T--------------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
| п/п |производственной программы |показателя на| поквартальной разбивкой |
| | | регулируемый+-------T-------T-------T--------+
| | | период | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | Ноябрь |
| | | | 2012 | 2012 | 2012 |Декабрь |
| | | | года | года | года |2012 г. |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|1.1 |Объем производства товаров | 1,942| - | - | - | 1,942|
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды), тыс. куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.2 |Объем пропущенных стоков | - | - | - | - | - |
| |через очистные сооружения, | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | 1,942| - | - | - | 1,942|
| |куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 0,176| - | - | - | 0,176|
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 9,063| - | - | - | 9,063|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0,029| - | - | - | 0,029|
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 1,737| - | - | - | 1,737|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | 1,724| - | - | - | 1,724|
| |услуг населению, тыс. куб.м| | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 7,247| - | - | - | 7,247|
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | 2 | - | - | - | 2 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0,44 | - | - | - | 0,44 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
| |население | 0 | - | - | - | 0 |
| +---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
| |организации | 71,43 | - | - | - | 71,43 |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | - | - | - | 24 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | 100 | - | - | - | 100 |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | 0 | - | - | - | 0 |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | 0 | - | - | - | 0 |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,20 | - | - | - | 0,20 |
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства | | | | | |
| |товаров и услуг к | | | | | |
| |установленной мощности | | | | | |
| |оборудования) | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом |
| |обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и |
| |соблюдения установленных предельных индексов |
+-----+---------------------------T----------------------------------------------+
|4.1 |Расход на оплату труда | 30,71 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб.| 9,27 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 2,42 |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб. | 30,95 |
| |в том числе: | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |- на ремонт | 11,75 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |- прибыль | 2,23 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 73,35 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 72,18 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L-----+---------------------------+-----------------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП "Коммунальник" (Золотонивское сельское поселение) на 2013 год:
------T---------------------------T-------------T--------------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
| п/п |производственной программы |показателя на| поквартальной разбивкой |
| | |регулируемый +-------T-------T-------T--------+
| | | период | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| | | | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| | | | года | года | года | года |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|1.1 |Объем производства товаров | 11,652| 2,913| 2,913| 2,913| 2,913|
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды), тыс. куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | 11,652| 2,913| 2,913| 2,913| 2,913|
| |куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 1,055| 0,263| 0,264| 0,264| 0,264|
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 9,054| 9,028| 9,062| 9,062| 9,062|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0,174| 0,043| 0,044| 0,044| 0,043|
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 10,423| 2,605| 2,606| 2,606| 2,606|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | 10,341| 2,585| 2,585| 2,586| 2,585|
| |услуг населению, тыс. куб.м| | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 7,247| 7,247| 7,247| 7,247| 7,247|
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
| |население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
| |организации | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | 100 |100 |100 |100 | 100 |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | 0,40 | 0 | 0 | 0,40 | 0 |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | 0,28 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0 |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства | | | | | |
| |товаров и услуг к | | | | | |
| |установленной мощности | | | | | |
| |оборудования) | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом |
| |обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и |
| |соблюдения установленных предельных индексов |
+-----+---------------------------T----------------------------------------------+
|4.1 |Расход на оплату труда | 195,67 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб.| 59,09 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 14,50 |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб. | 197,26 |
| |в том числе: | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |- на ремонт | 73,67 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |- прибыль | 14,20 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 466,52 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 459,08 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L-----+---------------------------+-----------------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения для МУП "Коммунальник" (Куломзинское сельское поселение) на ноябрь - декабрь 2012 года:
------T---------------------------T-------------T--------------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
| п/п |производственной программы |показателя на| поквартальной разбивкой |
| | |регулируемый +-------T-------T-------T--------+
| | | период | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | Ноябрь |
| | | | 2012 | 2012 | 2012 |Декабрь |
| | | | года | года | года | 2012 г.|
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|1.1 |Объем производства товаров | 2,820| - | - | - | 2,820|
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды), тыс. куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | 2,820| - | - | - | 2,820|
| |куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 0,309| - | - | - | 0,309|
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 10,957| - | - | - | 10,957|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0,018| - | - | - | 0,018|
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 2,493| - | - | - | 2,493|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | 1,642| - | - | - | 1,642|
| |услуг населению, тыс. куб.м| | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 8,600| - | - | - | 8,600|
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | 2 | - | - | - | 2 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0,44 | - | - | - | 0,44 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
| |население | 0 | - | - | - | 0 |
| +---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
| |организации | 71,43 | - | - | - | 71,43 |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | - | - | - | 24 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | 100 | - | - | - | 100 |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | 0 | - | - | - | 0 |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | 0 | - | - | - | 0 |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,20 | - | - | - | 0,20 |
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства | | | | | |
| |товаров и услуг к | | | | | |
| |установленной мощности | | | | | |
| |оборудования) | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом |
| |обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и |
| |соблюдения установленных предельных индексов |
+-----+---------------------------T----------------------------------------------+
|4.1 |Расход на оплату труда | 30,71 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб.| 9,27 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | - |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб. | 34,25 |
| |в том числе: | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |- на ремонт | 6,90 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |- прибыль | 2,28 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 74,23 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 73,71 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L-----+---------------------------+-----------------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП "Коммунальник" (Куломзинское сельское поселение) на 2013 год:
------T---------------------------T-------------T--------------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
| п/п |производственной программы |показателя на| поквартальной разбивкой |
| | |регулируемый +-------T-------T-------T--------+
| | | период | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| | | | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| | | | года | года | года | года |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|1.1 |Объем производства товаров | 16,922| 4,230| 4,231| 4,231| 4,230|
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды), тыс. куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | 16,922| 4,230| 4,231| 4,231| 4,230|
| |куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 1,856| 0,464| 0,464| 0,464| 0,464|
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 10,968| 10,969| 10,967| 10,967| 10,969|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0,110| 0,027| 0,028| 0,028| 0,027|
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 14,956| 3,739| 3,739| 3,739| 3,739|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | 9,849| 2,462| 2,462| 2,463| 2,462|
| |услуг населению, тыс. куб.м| | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 8,600| 8,600| 8,600| 8,600| 8,600|
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
| |население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
| |организации | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | 100 |100 |100 |100 | 100 |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | 0,40 | 0 | 0 | 0,40 | 0 |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | 0,28 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0 |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства | | | | | |
| |товаров и услуг к | | | | | |
| |установленной мощности | | | | | |
| |оборудования) | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом |
| |обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и |
| |соблюдения установленных предельных индексов |
+-----+---------------------------T----------------------------------------------+
|4.1 |Расход на оплату труда | 195,67 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб.| 59,09 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | - |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб. | 219,02 |
| |в том числе: | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |- на ремонт | 43,26 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |- прибыль | 14,55 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 473,78 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 470,44 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L-----+---------------------------+-----------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 18 сентября 2012 года № 143/42
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КОММУНАЛЬНИК" ОКОНЕШНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 10.12.2013 года № 361/67}.
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия "Коммунальник" Оконешниковского муниципального района Омской области:
--------------------T--------------------------T--------------------------¬
| Населенный пункт | Период | Тариф по категориям |
| | | потребителей, руб./куб.м |
| | | (НДС не предусмотрен) |
| | +------------T-------------+
| | | население | прочие |
| | | | потребители |
+-------------------+--------------------------+------------+-------------+
|Золотонивское |с 1 ноября 2012 года по | 41,55 | 41,55 |
|сельское поселение |30 июня 2013 года | | |
| +--------------------------+------------+-------------+
| |с 1 июля 2013 года по | 46,54 | 46,54 |
| |31 декабря 2013 года | | |
+-------------------+--------------------------+------------+-------------+
|Куломзинское |с 1 ноября 2012 года по | 29,57 | 29,57 |
|сельское поселение |30 июня 2013 года | | |
| +--------------------------+------------+-------------+
| |с 1 июля 2013 года по | 33,34 | 33,34 |
| |31 декабря 2013 года | | |
L-------------------+--------------------------+------------+--------------
Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Омской области С.В. Круглова
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным унитарным предприятием "Коммунальник" Оконешниковского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", рассмотрев производственную программу МУП "Коммунальник" в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу МУП "Коммунальник" в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения для МУП "Коммунальник" (Золотонивское сельское поселение) на ноябрь - декабрь 2012 года:
------T---------------------------T-------------T--------------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
| п/п |производственной программы |показателя на| поквартальной разбивкой |
| | | регулируемый+-------T-------T-------T--------+
| | | период | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | Ноябрь |
| | | | 2012 | 2012 | 2012 |Декабрь |
| | | | года | года | года |2012 г. |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|1.1 |Объем производства товаров | 1,942| - | - | - | 1,942|
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды), тыс. куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.2 |Объем пропущенных стоков | - | - | - | - | - |
| |через очистные сооружения, | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | 1,942| - | - | - | 1,942|
| |куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 0,176| - | - | - | 0,176|
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 9,063| - | - | - | 9,063|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0,029| - | - | - | 0,029|
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 1,737| - | - | - | 1,737|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | 1,724| - | - | - | 1,724|
| |услуг населению, тыс. куб.м| | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 7,247| - | - | - | 7,247|
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | 2 | - | - | - | 2 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0,44 | - | - | - | 0,44 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
| |население | 0 | - | - | - | 0 |
| +---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
| |организации | 71,43 | - | - | - | 71,43 |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | - | - | - | 24 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | 100 | - | - | - | 100 |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | 0 | - | - | - | 0 |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | 0 | - | - | - | 0 |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,20 | - | - | - | 0,20 |
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства | | | | | |
| |товаров и услуг к | | | | | |
| |установленной мощности | | | | | |
| |оборудования) | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом |
| |обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и |
| |соблюдения установленных предельных индексов |
+-----+---------------------------T----------------------------------------------+
|4.1 |Расход на оплату труда | 30,71 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб.| 9,27 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 2,42 |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб. | 30,95 |
| |в том числе: | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |- на ремонт | 11,75 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |- прибыль | 2,23 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 73,35 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 72,18 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L-----+---------------------------+-----------------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП "Коммунальник" (Золотонивское сельское поселение) на 2013 год:
------T---------------------------T-------------T--------------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
| п/п |производственной программы |показателя на| поквартальной разбивкой |
| | |регулируемый +-------T-------T-------T--------+
| | | период | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| | | | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| | | | года | года | года | года |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|1.1 |Объем производства товаров | 11,652| 2,913| 2,913| 2,913| 2,913|
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды), тыс. куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | 11,652| 2,913| 2,913| 2,913| 2,913|
| |куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 1,055| 0,263| 0,264| 0,264| 0,264|
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 9,054| 9,028| 9,062| 9,062| 9,062|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0,174| 0,043| 0,044| 0,044| 0,043|
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 10,423| 2,605| 2,606| 2,606| 2,606|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | 10,341| 2,585| 2,585| 2,586| 2,585|
| |услуг населению, тыс. куб.м| | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 7,247| 7,247| 7,247| 7,247| 7,247|
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
| |население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
| |организации | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | 100 |100 |100 |100 | 100 |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | 0,40 | 0 | 0 | 0,40 | 0 |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | 0,28 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0 |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства | | | | | |
| |товаров и услуг к | | | | | |
| |установленной мощности | | | | | |
| |оборудования) | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом |
| |обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и |
| |соблюдения установленных предельных индексов |
+-----+---------------------------T----------------------------------------------+
|4.1 |Расход на оплату труда | 195,67 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб.| 59,09 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 14,50 |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб. | 197,26 |
| |в том числе: | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |- на ремонт | 73,67 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |- прибыль | 14,20 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 466,52 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 459,08 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L-----+---------------------------+-----------------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения для МУП "Коммунальник" (Куломзинское сельское поселение) на ноябрь - декабрь 2012 года:
------T---------------------------T-------------T--------------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
| п/п |производственной программы |показателя на| поквартальной разбивкой |
| | |регулируемый +-------T-------T-------T--------+
| | | период | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | Ноябрь |
| | | | 2012 | 2012 | 2012 |Декабрь |
| | | | года | года | года | 2012 г.|
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|1.1 |Объем производства товаров | 2,820| - | - | - | 2,820|
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды), тыс. куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | 2,820| - | - | - | 2,820|
| |куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 0,309| - | - | - | 0,309|
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 10,957| - | - | - | 10,957|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0,018| - | - | - | 0,018|
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 2,493| - | - | - | 2,493|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | 1,642| - | - | - | 1,642|
| |услуг населению, тыс. куб.м| | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 8,600| - | - | - | 8,600|
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | 2 | - | - | - | 2 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0,44 | - | - | - | 0,44 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
| |население | 0 | - | - | - | 0 |
| +---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
| |организации | 71,43 | - | - | - | 71,43 |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | - | - | - | 24 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | 100 | - | - | - | 100 |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | 0 | - | - | - | 0 |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | 0 | - | - | - | 0 |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,20 | - | - | - | 0,20 |
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства | | | | | |
| |товаров и услуг к | | | | | |
| |установленной мощности | | | | | |
| |оборудования) | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом |
| |обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и |
| |соблюдения установленных предельных индексов |
+-----+---------------------------T----------------------------------------------+
|4.1 |Расход на оплату труда | 30,71 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб.| 9,27 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | - |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб. | 34,25 |
| |в том числе: | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |- на ремонт | 6,90 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |- прибыль | 2,28 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 74,23 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 73,71 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L-----+---------------------------+-----------------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП "Коммунальник" (Куломзинское сельское поселение) на 2013 год:
------T---------------------------T-------------T--------------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
| п/п |производственной программы |показателя на| поквартальной разбивкой |
| | |регулируемый +-------T-------T-------T--------+
| | | период | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| | | | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| | | | года | года | года | года |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|1.1 |Объем производства товаров | 16,922| 4,230| 4,231| 4,231| 4,230|
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды), тыс. куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | 16,922| 4,230| 4,231| 4,231| 4,230|
| |куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 1,856| 0,464| 0,464| 0,464| 0,464|
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 10,968| 10,969| 10,967| 10,967| 10,969|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0,110| 0,027| 0,028| 0,028| 0,027|
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 14,956| 3,739| 3,739| 3,739| 3,739|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | 9,849| 2,462| 2,462| 2,463| 2,462|
| |услуг населению, тыс. куб.м| | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 8,600| 8,600| 8,600| 8,600| 8,600|
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
| |население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
| |организации | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+-----+---------------------------T-------------T-------T-------T-------T--------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | 100 |100 |100 |100 | 100 |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | 0,40 | 0 | 0 | 0,40 | 0 |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | 0,28 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0 |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства | | | | | |
| |товаров и услуг к | | | | | |
| |установленной мощности | | | | | |
| |оборудования) | | | | | |
+-----+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом |
| |обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и |
| |соблюдения установленных предельных индексов |
+-----+---------------------------T----------------------------------------------+
|4.1 |Расход на оплату труда | 195,67 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб.| 59,09 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | - |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб. | 219,02 |
| |в том числе: | |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |- на ремонт | 43,26 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |- прибыль | 14,55 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 473,78 |
+-----+---------------------------+----------------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 470,44 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L-----+---------------------------+-----------------------------------------------
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Омский Вестник № 45 от 28.09.2012 |
Рубрики правового классификатора: | 050.040.000 Коммунальное хозяйство, 050.040.070 Водоснабжение, 050.040.090 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: