Основная информация
Дата опубликования: | 19 октября 2010г. |
Номер документа: | RU48000201000651 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Липецкая область |
Принявший орган: | Управление инновационной, промышленной политики и транспорта Липецкой области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия)
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ТРАНСПОРТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19.10.2010г. №141
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ № 481 ОТ 26.12.2008 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В 2009-2011 ГОДАХ»
В соответствии с Законом Липецкой области от 15.10.2010 г. № 441-03 «О внесении изменений в Закон Липецкой области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» приказываю:
Внести в приказ № 481 от 26.12.2008 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие транспортного комплекса Липецкой области в 2009-2011 годах» следующие изменения:
в приложении к приказу:
1) в разделе I. «Паспорт ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие транспортного комплекса Липецкой области в 2009- 2011 годах»:
в позиции «Объемы финансирования из областного бюджета»:
цифры «789816,3» заменить цифрами «800776,3»;
цифры «249484,5» заменить цифрами «260444,5»;
2) в разделе V. «Система программных мероприятий»:
в абзаце четвертом пункта 7 цифры «62540,0» заменить цифрами «73500,0»;
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 2
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие транспортного комплекса Липецкой области в 2009 -2011 годах"
Наименование мероприятия
Код
Экономической классификации
Срок реализации
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатель реализации мероприятия
Всего
в том числе по годам:
Наименование показателя, ед. изм.
2009
2010
2011
Ответственный исполнитель
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
й
7
8
9
10
11
12
Цель: Создание условий для организации транспортного сообщения автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом
Задача 1. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым межмуниципальным круглогодичным и сезонным маршрутам области:
Мероприятия по достижению задачи 1:
1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении
2009-2011гг.
Количество межмуниципальных маршрутов на автомобильном
транспорте, ед.
Доля межмуниципальных маршрутов, обслуживаемых без предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов в результате регулирования тарифов на социально значимых маршрутах, в общем количестве межмуниципальных маршрутов, %
Регулярность движения автобусов (межмуниципальное сообщение), %
120
5,6
97,0
120
6,4
97,0
120
7,2
97,0
Управление дорог и
транспорта (УДиТ)
решение вопросов по сохранению и дальнейшему развитию социально значимых межмуниципальных автобусных маршрутов
2009-2011гг.
определение параметров регулярных межмуниципальных маршрутов по итогам оптимизации автотранспортной маршрутной сети
2009-2011гг.
закупка услуг по организации регулярных пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении
226
2009-2011гг.
300,0
150,0
150,0
ведение реестра перевозчиков Липецкой области
2009-2011 гг.
привлечение индивидуальных перевозчиков или иных субъектов малого бизнеса к обслуживанию межмуниципальных маршрутов области
2009-2011гг.
проведение тарифной политики в сфере пассажирских перевозок, способствующей установлению на территории Липецкой области цен (тарифов), соответствующих платежеспособному спросу населения при одновременном условии покрытия затрат перевозчиков с учетом темпов инфляции
2009-2011 гг.
компенсация выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажиров автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении, по установленным администрацией области тарифам
241 242 251
2009-2011гг.
418092,6
12570,9
63439,6
131206,8
12570,9
21146,4
137882,9
21146,6
149002,9
21146,6
разработка правил организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом по территории Липецкой области
2009-2011гг.
2. Осуществление государственного контроля за соблюдением требований законодательства Липецкой области в сфере транспортного обслуживания населения, пассажирских перевозок на территории области
211
212
213
221
222
223
225
226
290
310
340
2009-2011гг.
5473,6
833,2 79,6
27,5
328,5
135,6
1,2
125,6
5473,6
833,2 79,6
27,5
328,5
135,6
1,2
125,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество проверок выполнения требований законодательства Российской Федерации и Липецкой области в сфере транспортного обслуживания населения на территории Липецкой области организациями и частными предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, тыс. ед.
36,0
ГУ «АТИ ЛО»
3. Обеспечение закупок автотранспортных средств для нужд области по выполнению регулярных перевозок.
2009-2011 гг.
УДиТ
закупка автотранспортных средств для подведомственного управлению Областного государственного унитарного предприятия "Липецкие автобусные линии"
310
2009-2011гг.
9736,1
5029,1
4707,0
0,0
Количество приобретенных автобусов за свет бюджетных средств
10
5
перечисление средств муниципальным образованиям области из областного фонда софинансирования расходов на приобретение автобусов
251
2009-2011гг.
18388,6
11165,6
7223,0
0,0
4. Организация областного конкурса профессионального мастерства водителей, а также конкурса среди рабочих ведущих профессий и коллективов предприятий всех форм собственности автомобильного и городского электрического транспорта; организация мероприятий, посвященных профессиональному празднику - Дню работников автомобильного транспорта
290
2009-2011гг.
2408,7
728,7
840,0
840,0
Проведение обучающих мероприятий по повышению профессионального мастерства , ед
2
2
2
УДиТ
Итого расходы на мероприятия по задаче 1:
531941,3
189002,3
171949,5
170989,5
Задача 2. Организация перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении
Мероприятия по достижению задачи 2:
5. Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
2009-2011гг.
УДиТ
подготовка соглашений и договоров между администрацией Липецкой области и ОАО "РЖД" на перевозку пассажиров в пригородном сообщении и решение вопросов по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории области
2009-2011 гг.
внесение предложений по корректировке графиков движения пригородных поездов по станциям, расположенным на территории Липецкой области, с учетом мнения и предложений пассажиров
2009-2011гг.
участие в осуществлении государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении
2009-2011 гг.
компенсация выпадающих доходов, возникающих вследствие регулирования администрацией области тарифов на перевозку пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении
242
2009-2011гг.
44235,0
14240,0
14995,0
15000,0
Выполнение графика движения пригородных поездов
не ниже 98%
не ниже 98%
не ниже 98%
Итого расходы на мероприятия по задаче 2:
44235,0
14240,0
14995,0
15000,0
Задача 3. Создание условий для осуществления перевозок воздушным транспортом
Мероприятия по достижению задачи 3:
6. Компенсация затрат в связи с осуществлением регулярных авиаперевозок по установленному уполномоченным исполнительным органом государственной власти в сфере транспорта расписанию
242
2009-2011 гг.
17000,5
13150,5
3850,0
Объем перевозок пассажиров воздушным транспортом, чел.
24566
27046
29060
УДиТ
7. Компенсация части затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта "Липецк"
241
2009-2011 гг.
207599,5
77949,5
69650,0
60000,0
Доля чартерных рейсов в общем количестве отправляемых и принимаемых рейсов в аэропорту г. Липецка, %
44,2
44,7
46,0
Итого расходы на мероприятия по задаче 3:
224600,0
91100,0
73500,0
60000,0
Итого расходы на реализацию Программы:
800776,3
294342,3
260444,5
245989,5
3) в разделе X. «Расчет потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
в подразделе 3:
в абзаце третьем цифры «58690» заменить цифрами «69650,0».
Начальник управления инновационной,
промышленной политики и транспорта
Липецкой области
А.В.Гольцов
УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия)
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ТРАНСПОРТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19.10.2010г. №141
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ № 481 ОТ 26.12.2008 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В 2009-2011 ГОДАХ»
В соответствии с Законом Липецкой области от 15.10.2010 г. № 441-03 «О внесении изменений в Закон Липецкой области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» приказываю:
Внести в приказ № 481 от 26.12.2008 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие транспортного комплекса Липецкой области в 2009-2011 годах» следующие изменения:
в приложении к приказу:
1) в разделе I. «Паспорт ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие транспортного комплекса Липецкой области в 2009- 2011 годах»:
в позиции «Объемы финансирования из областного бюджета»:
цифры «789816,3» заменить цифрами «800776,3»;
цифры «249484,5» заменить цифрами «260444,5»;
2) в разделе V. «Система программных мероприятий»:
в абзаце четвертом пункта 7 цифры «62540,0» заменить цифрами «73500,0»;
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 2
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие транспортного комплекса Липецкой области в 2009 -2011 годах"
Наименование мероприятия
Код
Экономической классификации
Срок реализации
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатель реализации мероприятия
Всего
в том числе по годам:
Наименование показателя, ед. изм.
2009
2010
2011
Ответственный исполнитель
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
й
7
8
9
10
11
12
Цель: Создание условий для организации транспортного сообщения автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом
Задача 1. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым межмуниципальным круглогодичным и сезонным маршрутам области:
Мероприятия по достижению задачи 1:
1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении
2009-2011гг.
Количество межмуниципальных маршрутов на автомобильном
транспорте, ед.
Доля межмуниципальных маршрутов, обслуживаемых без предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов в результате регулирования тарифов на социально значимых маршрутах, в общем количестве межмуниципальных маршрутов, %
Регулярность движения автобусов (межмуниципальное сообщение), %
120
5,6
97,0
120
6,4
97,0
120
7,2
97,0
Управление дорог и
транспорта (УДиТ)
решение вопросов по сохранению и дальнейшему развитию социально значимых межмуниципальных автобусных маршрутов
2009-2011гг.
определение параметров регулярных межмуниципальных маршрутов по итогам оптимизации автотранспортной маршрутной сети
2009-2011гг.
закупка услуг по организации регулярных пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении
226
2009-2011гг.
300,0
150,0
150,0
ведение реестра перевозчиков Липецкой области
2009-2011 гг.
привлечение индивидуальных перевозчиков или иных субъектов малого бизнеса к обслуживанию межмуниципальных маршрутов области
2009-2011гг.
проведение тарифной политики в сфере пассажирских перевозок, способствующей установлению на территории Липецкой области цен (тарифов), соответствующих платежеспособному спросу населения при одновременном условии покрытия затрат перевозчиков с учетом темпов инфляции
2009-2011 гг.
компенсация выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажиров автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении, по установленным администрацией области тарифам
241 242 251
2009-2011гг.
418092,6
12570,9
63439,6
131206,8
12570,9
21146,4
137882,9
21146,6
149002,9
21146,6
разработка правил организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом по территории Липецкой области
2009-2011гг.
2. Осуществление государственного контроля за соблюдением требований законодательства Липецкой области в сфере транспортного обслуживания населения, пассажирских перевозок на территории области
211
212
213
221
222
223
225
226
290
310
340
2009-2011гг.
5473,6
833,2 79,6
27,5
328,5
135,6
1,2
125,6
5473,6
833,2 79,6
27,5
328,5
135,6
1,2
125,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество проверок выполнения требований законодательства Российской Федерации и Липецкой области в сфере транспортного обслуживания населения на территории Липецкой области организациями и частными предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, тыс. ед.
36,0
ГУ «АТИ ЛО»
3. Обеспечение закупок автотранспортных средств для нужд области по выполнению регулярных перевозок.
2009-2011 гг.
УДиТ
закупка автотранспортных средств для подведомственного управлению Областного государственного унитарного предприятия "Липецкие автобусные линии"
310
2009-2011гг.
9736,1
5029,1
4707,0
0,0
Количество приобретенных автобусов за свет бюджетных средств
10
5
перечисление средств муниципальным образованиям области из областного фонда софинансирования расходов на приобретение автобусов
251
2009-2011гг.
18388,6
11165,6
7223,0
0,0
4. Организация областного конкурса профессионального мастерства водителей, а также конкурса среди рабочих ведущих профессий и коллективов предприятий всех форм собственности автомобильного и городского электрического транспорта; организация мероприятий, посвященных профессиональному празднику - Дню работников автомобильного транспорта
290
2009-2011гг.
2408,7
728,7
840,0
840,0
Проведение обучающих мероприятий по повышению профессионального мастерства , ед
2
2
2
УДиТ
Итого расходы на мероприятия по задаче 1:
531941,3
189002,3
171949,5
170989,5
Задача 2. Организация перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении
Мероприятия по достижению задачи 2:
5. Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
2009-2011гг.
УДиТ
подготовка соглашений и договоров между администрацией Липецкой области и ОАО "РЖД" на перевозку пассажиров в пригородном сообщении и решение вопросов по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории области
2009-2011 гг.
внесение предложений по корректировке графиков движения пригородных поездов по станциям, расположенным на территории Липецкой области, с учетом мнения и предложений пассажиров
2009-2011гг.
участие в осуществлении государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении
2009-2011 гг.
компенсация выпадающих доходов, возникающих вследствие регулирования администрацией области тарифов на перевозку пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении
242
2009-2011гг.
44235,0
14240,0
14995,0
15000,0
Выполнение графика движения пригородных поездов
не ниже 98%
не ниже 98%
не ниже 98%
Итого расходы на мероприятия по задаче 2:
44235,0
14240,0
14995,0
15000,0
Задача 3. Создание условий для осуществления перевозок воздушным транспортом
Мероприятия по достижению задачи 3:
6. Компенсация затрат в связи с осуществлением регулярных авиаперевозок по установленному уполномоченным исполнительным органом государственной власти в сфере транспорта расписанию
242
2009-2011 гг.
17000,5
13150,5
3850,0
Объем перевозок пассажиров воздушным транспортом, чел.
24566
27046
29060
УДиТ
7. Компенсация части затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта "Липецк"
241
2009-2011 гг.
207599,5
77949,5
69650,0
60000,0
Доля чартерных рейсов в общем количестве отправляемых и принимаемых рейсов в аэропорту г. Липецка, %
44,2
44,7
46,0
Итого расходы на мероприятия по задаче 3:
224600,0
91100,0
73500,0
60000,0
Итого расходы на реализацию Программы:
800776,3
294342,3
260444,5
245989,5
3) в разделе X. «Расчет потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
в подразделе 3:
в абзаце третьем цифры «58690» заменить цифрами «69650,0».
Начальник управления инновационной,
промышленной политики и транспорта
Липецкой области
А.В.Гольцов
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 090.070.030 Железнодорожный транспорт (см. также 200.100.040), 090.070.050 Воздушный транспорт (см. также 200.130.030), 090.070.060 Автомобильный транспорт (см. также 200.100.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: