Основная информация

Дата опубликования: 20 ноября 2013г.
Номер документа: RU19000201300954
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Хакасия
Принявший орган: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПРИКАЗ

от 20.12.2013 №295-к

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ХАКАСРЕСВОДОКАНАЛ ШИРИНСКОГО РАЙОНА» НА 2014 ГОД

(фактически утратил силу)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), на основании Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 № 372 (с последующими изменениями), и решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от 19.12.2013 № 251/1),

приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Хакасресводоканал Ширинского района» на 2014 год с календарной разбивкой в следующих размерах:

(руб./м3)

Показатель

Период действия

с 01.01.2014 по

30.06.2014

с 01.07.2014 по 31.12.2014

Тариф на питьевую воду для потребителей с. Шира*

30,23

30,23

Тариф на питьевую воду для потребителей с. Туим*

13,46

14,68

Тариф на водоотведение для потребителей с. Туим*

16,20

23,24

Тариф на питьевую воду для потребителей п. Жемчужный*

11,26

12,67

Тариф на водоотведение для потребителей п. Жемчужный*

53,70

56,43

Тариф на питьевую воду для потребителей с. Коммунар*

16,00

19,30

Тариф на водоотведение для потребителей с. Коммунар*

20,74

28,92

* Без учета НДС.

2. Утвердить производственные программы для Общества с ограниченной ответственностью «Хакасресводоканал Ширинского района», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2014 год согласно приложениям 1 - 7.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Исполняющий обязанности председателя О. Базиев

Приложение 1

к приказу

Государственного

комитета по тарифам

и энергетике

Республики Хакасия

от 20.12.2013 № 295-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Хакасресводоканал Ширинского района»,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

ООО «Хакасресводоканал Ширинского района»

с. Шира, ул. Курортная, д. 13, Республика Хакасия, 655200

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

Госкомтарифэнерго Хакасии

г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728

г. Абакан, Карла Маркса, д. 15

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий:

по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;

направленных на улучшение качества питьевой воды;

по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;

направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия)).

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

Капитальный ремонт методом замены задвижек, замена участка сети по

ул. Курортная

1 квартал

2014 г.

274,858

-

-

1.2

Текущий ремонт оборудования (насосы, задвижки, обратные клапана и др.)

1-4 квартал 2014 г.

41,142

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

нет

-

-

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

нет

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

нет

-

-

-

-

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

Период регулирования

за предыдущий период

на период регулирования

План

План

План

с 20.12.2013 по 31.12.2013

с 01.01.2014 по 30.06.2014

с 01.07.2014 по 31.12.2014

1

2

3

4

5

6

1

Объем выработки воды

тыс. куб. м

198,113

198,113

189,130

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

5,790

5,790

5,790

3

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс. куб. м

0,000

0,000

0,000

4

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

192,323

192,323

183,340

5

Объем потерь

тыс. куб. м

14,220

14,220

14,220

6

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

7,4

7,4

7,5

7

Планируемый объем реализации питьевой воды потребителям и отпуск воды собственным структурным подразделениям предприятия

тыс. куб. м

178,103

178,103

169,120

7.1

в том числе: Планируемый объем реализации питьевой воды, в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м

83,112

83,112

77,180

7.1.1

- населению

тыс. куб. м

51,360

51,360

51,360

7.1.2

- бюджетным организациям

тыс. куб. м

21,270

21,270

21,270

7.1.3

- прочим потребителям

тыс. куб. м

10,482

10,482

4,550

7.2

Планируемый объем отпуска питьевой воды собственным структурным подразделениям

тыс. куб. м

94,991

94,991

91,940

8

Финансовые потребности для реализации производственной программы (необходимая валовая выручка)

тыс. рублей

4 979,22

4 979,22

4 651,14

8.1

в том числе: Затраты, относимые на себестоимость

тыс. рублей

4 972,33

4 972,33

4 644,84

8.2

Прибыль

тыс. рублей

6,89

6,89

6,30

8.3

Рентабельность

%

0,1

0,1

0,1

8.4

Итого необходимая валовая выручка

тыс. рублей

4 979,22

4 979,22

4 651,14

Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п

Наименование показателей

Величина изм. показателей

Период регулирования

1

2

3

4

1

Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами

1.1

Уровень потерь в сетях

%

7,5

1.2

Износ систем водоснабжения

%

95,0

1.3

Аварийность систем водоснабжения

кол-во аварий/км

0,00/11,83

1.4

Протяженность сетей, нуждающихся в замене

км

9,47

2

Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг

2.1

Численность населения, получающего услуги

чел.

1 267

2.2

Годовое количество часов предоставления услуг

час/день

8760/365

3

Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)

3.1

Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии

кВт*ч/куб. м

2,45

3.2

Охват абонентов приборами учета воды

%

57,3

Приложение 2

к приказу

Государственного

комитета по тарифам

и энергетике

Республики Хакасия

от 20.12.2013 № 295-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Хакасресводоканал Ширинского района»,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

ООО «Хакасресводоканал Ширинского района»

с. Шира, ул. Курортная, д. 13, Республика Хакасия, 655200

с. Туим, Микрорайон, д. 8, Республика Хакасия, 655220

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

Госкомтарифэнерго Хакасии

г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728

г. Абакан, Карла Маркса, д. 15

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий:

по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;

направленных на улучшение качества питьевой воды;

по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;

направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия)).

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

Капитальный ремонт методом замены трубопровода

1 квартал

2014 г.

129,38

-

-

1.2

Текущий ремонт оборудования (насосы, задвижки, обратные клапана и др.)

1-4 квартал 2014 г.

29,21

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

нет

-

-

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

нет

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

нет

-

-

-

-

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

Период регулирования

за предыдущий период

на период регулирования

План

План

План

с 20.12.2013 по 31.12.2013 исходя из годовых объемов

с 01.01.2014 по 30.06.2014 исходя из годовых объемов

с 01.07.2014 по 31.12.2014 исходя из годовых объемов

1

2

3

4

5

6

1

Объем выработки воды

тыс. куб. м

329,674

329,674

329,674

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

7,641

7,641

7,641

3

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

4

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

322,033

322,033

322,033

5

Объем потерь

тыс. куб. м

26,964

26,964

26,964

6

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

8,4

8,4

8,4

7

Планируемый объем реализации питьевой воды потребителям и отпуск воды собственным структурным подразделениям предприятия

тыс. куб. м

295,069

295,069

295,069

7.1

в том числе: Планируемый объем реализации питьевой воды, в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м

152,541

152,541

152,541

7.1.1

- населению

тыс. куб. м

111,99

111,99

111,99

7.1.2

- бюджетным организациям

тыс. куб. м

35,835

35,835

35,835

7.1.3

- прочим потребителям

тыс. куб. м

4,716

4,716

4,716

7.2

Планируемый объем отпуска питьевой воды собственным структурным подразделениям

тыс. куб. м

142,528

142,528

142,528

8

Финансовые потребности для реализации производственной программы (необходимая валовая выручка)

тыс. рублей

3 666,16

3 666,16

4 024,98

8.1

в том числе: Затраты, относимые на себестоимость

тыс. рублей

3 666,16

3 666,16

4 024,98

8.2

Прибыль

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

8.3

Рентабельность

%

0,00

0,00

0,00

8.4

Итого необходимая валовая выручка

тыс. рублей

3 666,16

3 666,16

4 024,98

Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п

Наименование показателей

Величина изм. показателей

Период регулирования

1

2

3

4

1

Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами

1.1

Уровень потерь в сетях

%

8,4

1.2

Износ систем водоснабжения

%

95,0

1.3

Аварийность систем водоснабжения

кол-во аварий/км

0,00/27,05

1.4

Протяженность сетей, нуждающихся в замене

км

3,4

2

Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг

2.1

Численность населения, получающего услуги

чел.

2 425

2.2

Годовое количество часов предоставления услуг

час/день

8 760/365

3

Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)

3.1

Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии

кВт*ч/куб. м

1,54

3.2

Охват абонентов приборами учета воды

%

5,2

Приложение 3

к приказу

Государственного

комитета по тарифам

и энергетике

Республики Хакасия

от 20.12.2013 № 295-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Хакасресводоканал Ширинского района»,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

ООО «Хакасресводоканал Ширинского района»

с. Шира, ул. Курортная, д. 13, Республика Хакасия, 655200

с. Туим, Микрорайон, д. 8, Республика Хакасия, 655220

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

Госкомтарифэнерго Хакасии

г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728

г. Абакан, Карла Маркса, д. 15

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий:

по ремонту объектов централизованной системы водоотведения;

направленных на улучшение качества очистки сточных вод;

по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности;

направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия)).

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

Капитальный ремонт биофильтров

2 квартал

2014 г.

1 396,92

-

-

1.2

Текущий ремонт оборудования (насосы, задвижки, обратные клапана и др.)

1-4 квартал

2014 г.

51,64

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

нет

-

-

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности

3.1

нет

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

нет

-

-

-

-

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

Период регулирования

за предыдущий период

на период регулирования

План

План

План

с 20.12.2013 по 31.12.2013 исходя из годовых объемов

с 01.01.2014 по 30.06.2014 исходя из годовых объемов

с 01.07.2014 по 31.12.2014 исходя из годовых объемов

1

2

3

5

6

7

1

Объем отведенных стоков

тыс. куб. м

233,030

233,030

233,030

2

Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения

тыс. куб. м

233,030

233,030

233,030

3

Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м

157,783

157,783

157,783

3.1

населению

тыс. куб. м

98,335

98,335

98,335

3.2

бюджетным организациям

тыс. куб. м

57,594

57,594

57,594

3.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

1,854

1,854

1,854

4

Объем отведенных (очищенных) стоков от собственных подразделений

тыс. куб. м

75,247

75,247

75,247

5

Финансовые потребности в том числе:

тыс. рублей

3 707,24

3 707,24

5 350,86

5.1

Затраты, относимые на себестоимость

тыс. рублей

3 707,24

3 707,24

5 350,86

5.2

Прибыль

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

5.3

Рентабельность

%

0,00

0,00

0,00

5.4

Итого необходимая валовая выручка

тыс. рублей

3 707,24

3 707,24

5 350,86

Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п

Наименование показателей

Величина изм. показателей

Период регулирования

1

2

3

4

1

Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами

1.1

Уровень потерь в сетях

%

0,0

1.2

Износ систем водоотведения

%

95,0

1.3

Аварийность систем водоотведения

кол-во аварий/км

0,00/23,30

1.4

Протяженность сетей, нуждающихся в замене

км

3,4

2

Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг

2.1

Численность населения, получающего услуги

чел.

1 577

2.2

Годовое количество часов предоставления услуг

час/день

8 760/365

3

Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)

3.1

Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии

кВт*ч/куб. м

0,80

3.2

Охват абонентов приборами учета сточных вод

%

0,0

Приложение 4

к приказу

Государственного

комитета по тарифам

и энергетике

Республики Хакасия

от 20.12.2013 № 295-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Хакасресводоканал Ширинского района»,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

ООО «Хакасресводоканал Ширинского района»

с. Шира, ул. Курортная, д. 13, Республика Хакасия, 655200

п. Жемчужный, ул. Аптечная, 1, Республика Хакасия, 655220

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

Госкомтарифэнерго Хакасии

г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728

г. Абакан, Карла Маркса, д. 15

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий:

по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;

направленных на улучшение качества питьевой воды;

по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;

направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия)).

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

Капитальный ремонт задвижек, замена трубопровода по

ул. Школьная

1-2 квартал 2014 г.

307,50

-

-

1.2

Текущий ремонт оборудования (насосы, задвижки, обратные клапана и др.)

1-4 квартал 2014 г.

73,65

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

нет

-

-

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1.

нет

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

нет

-

-

-

-

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

Период регулирования

за предыдущий период

на период регулирования

План

План

План

с 20.12.2013 по 31.12.2013 исходя из годовых объемов

с 01.01.2014 по 30.06.2014 исходя из годовых объемов

с 01.07.2014 по 31.12.2014 исходя из годовых объемов

1

2

3

4

5

6

1

Объем выработки воды

тыс. куб. м

512,934

512,934

512,934

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

12,382

12,382

12,382

3

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс. куб. м

512,934

512,934

512,934

4

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

500,552

500,552

500,552

5

Объем потерь

тыс. куб. м

49,352

49,352

49,352

6

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

9,9

9,9

9,9

7

Планируемый объем реализации питьевой воды потребителям и отпуск воды собственным структурным подразделениям предприятия

тыс. куб. м

451,200

451,200

451,200

7.1

в том числе: Планируемый объем реализации питьевой воды, в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м

431,810

431,810

431,810

7.1.1

- населению

тыс. куб. м

32,290

32,290

32,290

7.1.2

- бюджетным организациям

тыс. куб. м

153,890

153,890

153,890

7.1.3

- прочим потребителям

тыс. куб. м

245,630

245,630

245,630

7.2

Планируемый объем отпуска питьевой воды собственным структурным подразделениям

тыс. куб. м

19,390

19,390

19,390

8

Финансовые потребности для реализации производственной программы (необходимая валовая выручка)

тыс. рублей

5 060,83

5 060,83

5 697,33

8.1

в том числе: Затраты, относимые на себестоимость

тыс. рублей

5 060,83

5 060,83

5 697,33

8.2

Прибыль

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

8.3

Рентабельность

%

0,00

0,00

0,00

8.4

Итого необходимая валовая выручка

тыс. рублей

5 060,83

5 060,83

5 697,33

Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п

Наименование показателей

Величина изм. показателей

Период регулирования

1

2

3

4

1

Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами

1.1

Уровень потерь в сетях

%

9,9

1.2

Износ систем водоснабжения

%

95,0

1.3

Аварийность систем водоснабжения

кол-во аварий/км

0,00/9,81

1.4

Протяженность сетей, нуждающихся в замене

км

5,0

2

Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг

2.1

Численность населения, получающего услуги

чел.

1 188

2.2

Годовое количество часов предоставления услуг

час/день

8 760/365

3

Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)

3.1

Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии

кВт*ч/куб. м

0,88

3.2

Охват абонентов приборами учета воды

%

29,0

Приложение 5

к приказу

Государственного

комитета по тарифам

и энергетике

Республики Хакасия

от 20.12.2013 № 295-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Хакасресводоканал Ширинского района»,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

ООО «Хакасресводоканал Ширинского района»

с. Шира, ул. Курортная, д. 13, Республика Хакасия, 655200

п. Жемчужный, ул. Аптечная, 1, Республика Хакасия, 655220

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

Госкомтарифэнерго Хакасии

г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728

г. Абакан, Карла Маркса, д. 15

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий:

по ремонту объектов централизованной системы водоотведения;

направленных на улучшение качества очистки сточных вод;

по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности;

направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия)).

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

Капитальный ремонт методом замены участка канализационной сети

2 квартал

2014 г.

96,88

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

нет

-

-

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности

3.1

нет

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

нет

-

-

-

-

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

Период регулирования

за предыдущий период

на период регулирования

План

План

План

с 20.12.2013 по 31.12.2013 исходя из годовых объемов

с 01.01.2014 по 30.06.2014 исходя из годовых объемов

с 01.07.2014 по 31.12.2014 исходя из годовых объемов

1

2

3

5

6

7

1

Объем отведенных стоков

тыс. куб. м

437,983

437,983

437,983

2

Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения

тыс. куб. м

437,983

437,983

437,983

3

Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м

437,450

437,450

437,450

3.1

населению

тыс. куб. м

35,016

35,016

35,016

3.2

бюджетным организациям

тыс. куб. м

155,769

155,769

155,769

3.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

246,665

246,665

246,665

4

Объем отведенных (очищенных) стоков от собственных подразделений

тыс. куб. м

0,533

0,533

0,533

5

Финансовые потребности в том числе:

тыс. рублей

23520,60

23520,60

24713,40

5.1

Затраты, относимые на себестоимость

тыс. рублей

23473,39

23473,39

24666,19

5.2

Прибыль

тыс. рублей

47,21

47,21

47,21

5.3

Рентабельность

%

0,20

0,20

0,20

5.4

Итого необходимая валовая выручка

тыс. рублей

23520,60

23520,60

24713,40

Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п

Наименование показателей

Величина изм. показателей

Период регулирования

1

2

3

4

1

Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами

1.1

Уровень потерь в сетях

%

0,0

1.2

Износ систем водоотведения

%

85,0

1.3

Аварийность систем водоотведения

кол-во аварий/км

0,00/19,77

1.4

Протяженность сетей, нуждающихся в замене

км

5,90

2

Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг

2.1

Численность населения, получающего услуги

чел.

704,00

2.2

Годовое количество часов предоставления услуг

час/день

8 760/365

3

Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)

3.1

Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии

кВт*ч/куб. м

7,30

3.2

Охват абонентов приборами учета сточных вод

%

0,0

Приложение 6

к приказу

Государственного

комитета по тарифам

и энергетике

Республики Хакасия

от 20.12.2013 № 295-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Хакасресводоканал Ширинского района»,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

ООО «Хакасресводоканал Ширинского района»

с. Шира, ул. Курортная, д. 13, Республика Хакасия, 655200

с. Коммунар, ул. Пролетарская, д. 77, Республика Хакасия, 655211

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

Госкомтарифэнерго Хакасии

г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728

г. Абакан, Карла Маркса, д. 15

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий:

по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;

направленных на улучшение качества питьевой воды;

по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;

направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия)).

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

Капитальный ремонт сети по ул. Спортивная

2 квартал

2014 г.

230,88

-

-

1.2

Текущий ремонт оборудования (насосы, задвижки, обратные клапана и др.)

1-4 квартал 2014 г.

14,59

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

нет

-

-

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

нет

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1.

нет

-

-

-

-

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

Период регулирования

за предыдущий период

на период регулирования

План

План

План

с 20.12.2013 по 31.12.2013 исходя из годовых объемов

с 01.01.2014 по 30.06.2014 исходя из годовых объемов

с 01.07.2014 по 31.12.2014 исходя из годовых объемов

1

2

3

4

5

6

1

Объем выработки воды

тыс. куб. м

107,971

107,971

107,971

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

1,905

1,905

1,905

3

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

4

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

106,066

106,066

106,066

5

Объем потерь

тыс. куб. м

7,135

7,135

7,135

6

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

6,7

6,7

6,7

7

Планируемый объем реализации питьевой воды потребителям и отпуск воды собственным структурным подразделениям предприятия

тыс. куб. м

98,931

98,931

98,931

7.1

в том числе: Планируемый объем реализации питьевой воды, в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м

95,176

95,176

95,176

7.1.1

- населению

тыс. куб. м

69,895

69,895

69,895

7.1.2

- бюджетным организациям

тыс. куб. м

3,442

3,442

3,442

7.1.3

- прочим потребителям

тыс. куб. м

21,839

21,839

21,839

7.2

Планируемый объем отпуска питьевой воды собственным структурным подразделениям

тыс. куб. м

3,755

3,755

3,755

8

Финансовые потребности для реализации производственной программы (необходимая валовая выручка)

тыс. рублей

1 583,17

1 583,17

1 909,36

8.1

в том числе: Затраты, относимые на себестоимость

тыс. рублей

1 583,17

1 583,17

1 909,36

8.2

Прибыль

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

8.3

Рентабельность

%

0,00

0,00

0,00

8.4

Итого необходимая валовая выручка

тыс. рублей

1 583,17

1 583,17

1 909,36

Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п

Наименование показателей

Величина изм. показателей

Период регулирования

1

2

3

4

1

Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами

1.1

Уровень потерь в сетях

%

6,7

1.2

Износ систем водоснабжения

%

96,00

1.3

Аварийность систем водоснабжения

кол-во аварий/км

0,00/10,13

1.4

Протяженность сетей, нуждающихся в замене

км

5,7

2

Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг

2.1

Численность населения, получающего услуги

чел.

1 198

2.2

Годовое количество часов предоставления услуг

час/день

8 760/365

3

Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)

3.1

Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии

кВт*ч/куб. м

1,54

3.2

Охват абонентов приборами учета воды

%

30,6

Приложение 7

к приказу

Государственного

комитета по тарифам

и энергетике

Республики Хакасия

от 20.12.2013 № 295-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Хакасресводоканал Ширинского района»,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

ООО «Хакасресводоканал Ширинского района»

с. Шира, ул. Курортная, д. 13, Республика Хакасия, 655200

с. Коммунар, ул. Пролетарская, д. 77, Республика Хакасия, 655211

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

Госкомтарифэнерго Хакасии

г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728

г. Абакан, Карла Маркса, д. 15

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий:

по ремонту объектов централизованной системы водоотведения;

направленных на улучшение качества очистки сточных вод;

по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности;

направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия)).

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

Капитальный ремонт насоса, замена участка сети канализации по ул. 50 лет ВЛКСМ

3 квартал

2014 г.

428,10

-

-

1.2

Текущий ремонт оборудования (насосы, задвижки, обратные клапана и др.)

1-4 квартал 2014 г.

6,53

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

нет

-

-

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности

3.1

нет

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

нет

-

-

-

-

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

Период регулирования

за предыдущий период

на период регулирования

План

План

План

с 20.12.2013 по 31.12.2013 исходя из годовых объемов

с 01.01.2014 по 30.06.2014 исходя из годовых объемов

с 01.07.2014 по 31.12.2014 исходя из годовых объемов

1

2

3

5

6

7

1

Объем отведенных стоков

тыс. куб. м

60,979

60,979

60,979

2

Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения

тыс. куб. м

0,000

0,000

0,000

3

Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м

60,979

60,979

60,979

3.1

населению

тыс. куб. м

56,415

56,415

56,415

3.2

бюджетным организациям

тыс. куб. м

4,419

4,419

4,419

3.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

0,145

0,145

0,145

4

Финансовые потребности в том числе:

тыс. рублей

1 264,70

1 264,70

1 763,80

4.1

Затраты, относимые на себестоимость

тыс. рублей

1 264,70

1 264,70

1 763,80

4.2

Прибыль

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

4.3

Рентабельность

%

0,00

0,00

0,00

4.4

Итого необходимая валовая выручка

тыс. рублей

1 264,70

1 264,70

1 763,80

Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п

Наименование показателей

Величина изм. показателей

Период регулирования

1

2

3

4

1

Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами

1.1

Уровень потерь в сетях

%

0,0

1.2

Износ систем водоотведения

%

87,0

1.3

Аварийность систем водоотведения

кол-во аварий/км

0,00/4,05

1.4

Протяженность сетей, нуждающихся в замене

км

2,2

2

Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг

2.1

Численность населения, получающего услуги

чел.

757

2.2

Годовое количество часов предоставления услуг

час/день

8760/365

3

Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)

3.1

Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии

кВт*ч/куб. м

0,80

3.2

Охват абонентов приборами учета сточных вод

%

0,0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Хакасия № 249 (22606) от 28.12.2013 стр. 57
Рубрики правового классификатора: 050.040.090 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать