Основная информация
Дата опубликования: | 20 ноября 2015г. |
Номер документа: | RU23000201501676 |
Текущая редакция: | 3 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Краснодарский край |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Приказ
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
(Изменения и дополнения:
Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 24.08.2016 № 31/2016-вк НГР: RU23000201600965;
Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.09.2016 №33/2016-вк НГР:ru 23000201601067;
Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.12.2016 № 142/2016-вк НГР: RU23000201601729)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 в соответствии с приложениями №№ 3 - 33.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 09.12.2015 № 106/2015-окк,
от 27.07.2016 № 23/2016-вк, от 28.09.2016 № 33/2016-вк НГР:ru 23000201601067)
№ № п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
1
2
3
4
5
6
1
Бейсужекское ММУП ЖКХ <*>, Выселковский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
22,76
22,76
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
23,68
23,68
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
23,68
23,68
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
28,16
28,16
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
28,16
28,16
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
33,45
33,45
-
-
2
МУП "ЖКХ Березанское" <*>, Выселковский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
15,63
15,63
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
16,26
16,26
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
16,26
16,26
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
17,59
17,59
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
17,59
17,59
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
19,05
19,05
-
-
3
АО "Березанское предприятие ЖКХ" <*>, Выселковский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
28,17
28,17
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
28,89
28,89
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
28,89
28,89
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
31,02
31,02
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
31,02
31,02
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
33,42
33,42
4
Бузиновское МУМП ЖКХ <*>, Выселковский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
20,91
20,91
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
20,95
20,95
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
20,95
20,95
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
22,92
22,92
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
22,92
22,92
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
25,14
25,14
-
-
5
МУП "Выселковские коммунальные системы" <*>, Выселковский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
19,22
19,22
33,83
33,83
с 01.07.2016 по 31.12.2016
20,00
20,00
35,21
35,21
с 01.01.2017 по 30.06.2017
20,00
20,00
35,21
35,21
с 01.07.2017 по 31.12.2017
23,90
23,90
37,65
37,65
с 01.01.2018 по 30.06.2018
23,90
23,90
37,65
37,65
с 01.07.2018 по 31.12.2018
28,49
28,49
40,26
40,26
6
МУМП ЖКХ "Газырское" <*>, Выселковский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
16,22
16,22
20,15
20,15
с 01.07.2016 по 31.12.2016
16,22
16,22
20,15
20,15
с 01.01.2017 по 30.06.2017
16,22
16,22
20,15
20,15
с 01.07.2017 по 31.12.2017
18,81
18,81
21,41
21,41
с 01.01.2018 по 30.06.2018
18,81
18,81
21,41
21,41
с 01.07.2018 по 31.12.2018
21,65
21,65
22,75
22,75
7
Ирклиевское МУМП ЖКХ <*>, Выселковский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
16,57
16,57
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
16,57
16,57
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
16,57
16,57
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
17,64
17,64
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
17,64
17,64
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
18,87
18,87
-
-
8
Крупское МУМП ЖКХ <*>, Выселковский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
15,85
15,85
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
16,50
16,50
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
16,50
16,50
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
19,27
19,27
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
19,27
19,27
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
22,48
22,48
-
-
9
"Новобейсугское" МУМП ЖКХ <*>, Выселковский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
22,63
22,63
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
23,54
23,54
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
23,54
23,54
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
26,88
26,88
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
26,88
26,88
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
30,76
30,76
-
-
10
ООО "Азовский водоканал" <*>, Северский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
29,87
29,87
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
31,08
31,08
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
31,08
31,08
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
33,50
33,50
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
33,50
33,50
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
36,01
36,01
-
-
11
ООО "Афипский НПЗ", Северский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
12,46
-
12,51
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
12,90
-
12,97
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
12,90
-
12,97
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
13,92
-
13,87
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
13,92
13,87
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
14,94
-
14,77
-
12
ООО "Транс-Водоканал" <*>, Северский водоканал
с 01.01.2016 по 30.06.2016
29,38
29,38
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
30,41
30,41
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
30,41
30,41
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
32,51
32,51
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
32,51
32,51
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
34,73
34,73
-
-
13
ООО "ФКС" <*>, Северский водоканал
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
43,85
43,85
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
45,56
45,56
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
45,56
45,56
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
48,73
48,73
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
48,73
48,73
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
51,84
51,84
14
ООО "Северский водоканал" <*>, Северский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
30,76
30,76
39,09
39,09
с 01.07.2016 по 31.12.2016
31,56
31,56
40,38
40,38
с 01.01.2017 по 30.06.2017
31,56
31,56
40,38
40,38
с 01.07.2017 по 31.12.2017
34,06
34,06
43,26
43,26
с 01.01.2018 по 30.06.2018
34,06
34,06
43,26
43,26
с 01.07.2018 по 31.12.2018
36,77
36,77
46,41
46,41
15
ООО "Северское водоотведение" <*>, Северский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
53,24
53,24
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
55,41
55,41
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
55,41
55,41
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
59,38
59,38
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
59,38
59,38
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
63,57
63,57
16
ООО "Львовский водоканал" <*>, Северский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
27,79
27,79
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
27,79
27,79
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
27,79
27,79
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
30,39
30,39
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
30,39
30,39
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
33,35
33,35
-
-
17
МУП "Новодмитриевское ЖКХ" <*>, Северский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,28
25,28
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
26,31
26,31
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
26,31
26,31
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
36,84
36,84
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
36,84
36,84
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
51,64
51,64
-
-
18
ООО "Смоленский водоканал" <*>, Северский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
26,42
26,42
37,32
37,32
с 01.07.2016 по 31.12.2016
27,47
27,47
38,85
38,85
с 01.01.2017 по 30.06.2017
27,47
27,47
38,85
38,85
с 01.07.2017 по 31.12.2017
29,70
29,70
41,56
41,56
с 01.01.2018 по 30.06.2018
29,70
29,70
41,56
41,56
с 01.07.2018 по 31.12.2018
32,22
32,22
44,12
44,12
19
ФГБУ "Дом отдыха "Туапсе", Туапсинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
21,06
24,85
19,53
23,05
с 01.07.2016 по 31.12.2016
21,06
24,85
19,53
23,05
с 01.01.2017 по 30.06.2017
21,06
24,85
19,53
23,05
с 01.07.2017 по 31.12.2017
23,16
27,33
20,80
24,54
с 01.01.2018 по 30.06.2018
23,16
27,33
20,80
24,54
с 01.07.2018 по 31.12.2018
25,44
30,02
21,75
25,67
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 09.12.2015 № 106/2015-окк)
20
МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения", Туапсинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
28,98
34,19
32,65
38,53
с 01.07.2016 по 31.12.2016
30,16
35,59
33,98
40,10
с 01.01.2017 по 30.06.2017
30,16
35,59
33,98
40,10
с 01.07.2017 по 31.12.2017
35,15
41,48
37,70
44,49
с 01.01.2018 по 30.06.2018
35,15
41,48
37,70
44,49
с 01.07.2018 по 31.12.2018
41,06
48,45
41,62
49,11
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 09.12.2015 № 106/2015-окк)
21
ФКУЗ "Санаторий "Сосновый" МВД России, Туапсинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,36
29,92
40,48
47,77
с 01.07.2016 по 31.12.2016
26,39
31,14
42,13
49,71
с 01.01.2017 по 30.06.2017
26,39
31,14
42,13
49,71
с 01.07.2017 по 31.12.2017
29,08
34,31
53,05
62,61
с 01.01.2018 по 30.06.2018
29,08
34,31
53,05
62,61
с 01.07.2018 по 31.12.2018
32,07
37,84
66,65
75,65
(п. 21 в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 27.07.2016 № 23/2016-вк)
22
АО "База отдыха "Энергетик", Туапсинский район
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.09.2016 № 33/2016-вк НГР:ru 23000201601067)
с 01.01.2016 по 30.06.2016
28,50
33,63
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
28,50
33,63
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
28,50
33,63
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
31,57
37,25
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
31,57
37,25
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
34,78
41,04
-
-
23
ОАО "Турбаза "Волна", Туапсинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
31,65
37,35
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
31,65
37,35
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
31,65
37,35
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
33,28
39,27
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
33,28
39,27
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
35,06
41,31
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
<**> тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.
<***> тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 27.07.2016 № 23/2016-вк,
от 28.09.2016 № 33/2016-вк НГР:ru 23000201601067)
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м.
1
Бейсужекское ММУП ЖКХ <*>, Выселковский район
холодное водоснабжение
2016
2221,39
-
32,15
0,610
2017
-
1
32,15
0,610
2018
-
1
32,15
0,610
2
МУП "ЖКХ Березанское" <*>, Выселковский район
холодное водоснабжение
2016
5538,57
-
30,58
0,616
2017
-
1
30,58
0,616
2018
-
1
30,58
0,616
3
АО "Березанское предприятие ЖКХ" <*>, Выселковский район
водоотведение
2016
4774,29
-
-
0,198
2017
-
1
-
0,198
2018
-
1
-
0,198
4
Бузиновское МУМП ЖКХ <*>, Выселковский район
холодное водоснабжение
2016
2121,58
-
28,00
0,38
2017
-
1
28,00
0,38
2018
-
1
28,00
0,38
5
МУП "Выселковские коммунальные системы" <*>, Выселковский район
холодное водоснабжение
2016
15868,77
-
31,30
0,811
2017
-
1
31,30
0,811
2018
-
1
31,30
0,811
водоотведение
2016
14018,32
-
-
0,5715
2017
-
1
-
0,5715
2018
-
1
-
0,5715
6
МУМП ЖКХ "Газырское" <*>, Выселковский район
холодное водоснабжение
2016
1273,44
-
32,32
0,620
2017
-
1
32,32
0,620
2018
-
1
32,32
0,620
водоотведение
2016
704,54
-
-
0,015
2017
-
1
-
0,015
2018
-
1
-
0,015
7
Ирклиевское МУМП ЖКХ <*>, Выселковский район
холодное водоснабжение
2016
3512,32
-
35,40
0,476
2017
-
1
35,40
0,476
2018
-
1
35,40
0,476
8
Крупское МУМП ЖКХ <*>, Выселковский район
холодное водоснабжение
2016
1675,38
-
32,04
0,6968
2017
-
1
32,04
0,6968
2018
-
1
32,04
0,6968
9
"Новобейсугское" МУМП ЖКХ <*>, Выселковский район
холодное водоснабжение
2016
4336,30
-
34,20
0,538
2017
-
1
34,20
0,538
2018
-
1
34,20
0,538
10
ООО "Азовский водоканал" <*>, Северский район
холодное водоснабжение
2016
2 983,91
-
32,87
0,8546
2017
-
1
32,87
0,8546
2018
-
1
32,87
0,8546
11
ООО "Афипский НПЗ", Северский район
холодное водоснабжение
2016
2 993,72
-
1,67
0,9534
2017
-
1
1,67
0,9534
2018
-
1
1,67
0,9534
водоотведение
2016
4 643,25
-
-
1,6977
2017
-
1
-
1,6977
2018
-
1
-
1,6977
12
ООО "Транс-Водоканал" <*>, Северский водоканал
холодное водоснабжение
2016
18368,08
-
33,51
0,6541
2017
-
1
33,51
0,6541
2018
-
1
33,51
0,6541
13
ООО "ФКС" <*>, Северский водоканал
водоотведение
2016
10311,67
-
-
0,2863
2017
-
1
-
0,2863
2018
-
1
-
0,2863
14
ООО "Северский водоканал" <*>, Северский район
холодное водоснабжение
2016
19198,67
-
34,54
0,4981
2017
-
1
34,54
0,4981
2018
-
1
34,54
0,4981
водоотведение
2016
261,63
-
-
0,3177
2017
-
1
-
0,3177
2018
-
1
-
0,3177
15
ООО "Северское водоотведение" <*>, Северский район
водоотведение
2016
11586,83
-
-
1,3203
2017
-
1
-
1,3203
2018
-
1
-
1,3203
16
ООО "Львовский водоканал" <*>, Северский район
холодное водоснабжение
2016
3355,84
-
35,99
0,6218
2017
-
1
35,99
0,6218
2018
-
1
35,99
0,6218
17
МУП "Новодмитриевское ЖКХ" <*>, Северский район
холодное водоснабжение
2016
7842,16
-
23,79
0,6952
2017
-
1
23,79
0,6952
2018
-
1
23,79
0,6952
18
ООО "Смоленский водоканал" <*>, Северский район
холодное водоснабжение
2016
3067,83
-
31,84
0,4467
2017
-
1
31,84
0,4467
2018
-
1
31,84
0,4467
водоотведение
2016
655,38
-
-
0,318
2017
-
1
-
0,318
2018
-
1
-
0,318
19
ФГБУ "Дом отдыха "Туапсе", Туапсинский район
холодное водоснабжение
2016
793,83
-
-
0,88
2017
-
1
-
0,88
2018
-
1
-
0,88
водоотведение
2016
252,09
-
-
0,89
2017
-
1
-
0,89
2018
-
1
-
0,89
20
МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения", Туапсинский район
холодное водоснабжение
2016
22731,16
-
26,22
1,41
2017
-
1
26,22
1,41
2018
-
1
26,22
1,41
водоотведение
2016
23919,00
-
-
1,017
2017
-
1
-
1,017
2018
-
1
-
1,017
21
ФКУЗ "Санаторий "Сосновый" МВД России, Туапсинский район
холодное водоснабжение
2016
427,81
-
21,70
1,053
2017
-
1
21,70
1,053
2018
-
1
21,70
1,053
водоотведение
2016
164,82
-
-
0,5533
2017
-
1
-
0,5533
2018
-
1
-
0,5533
(п. 21 в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 27.07.2016 № 23/2016-вк)
22
АО "База отдыха "Энергетик", Туапсинский район
холодное водоснабжение
2016
1474,57
-
-
0,864
2017
-
1
-
0,864
2018
-
1
-
0,864
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.09.2016 № 33/2016-вк НГР:ru 23000201601067)
23
ОАО "Турбаза "Волна", Туапсинский район
водоотведение
2016
3210,81
-
-
1,035
2017
-
1
-
1,035
2018
-
1
-
1,035
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
Бейсужекское ММУП ЖКХ
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Октябрьская ул., 20, хут. Бейсужек Второй, Выселковский район, Краснодарский край, 353136
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
176,05
176,05
176,05
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
176,05
176,05
176,05
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
176,05
176,05
176,05
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
176,05
176,05
176,05
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
56,6
56,6
56,6
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,15
32,15
32,15
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
119,45
119,45
119,45
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
119,45
119,45
119,45
5.1.1
- по приборам учета
тыс. м3
119,45
119,45
119,45
5.1.2
- по нормативам
тыс. м3
0
0
0
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
119,45
119,45
119,45
6.1
Населению
тыс. м3
97,43
97,43
97,43
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
10
10
10
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
12,02
12,02
12,02
7
Темп изменения потребления воды
%
166,9
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводной сети протяженностью 1360 м, диаметром 100 мм по ул. Октябрьская, хут. Бейсужек Второй
581,85
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена 2 насосов ЭЦВ 6-16-140
87,31
01.01.2016
31.12.2016
3
Установка станции управления глубинными насосами ШУН 075-15
142,48
01.01.2016
31.12.2016
4
Всего 2016 год
811,64
2017 год
5
Ремонт водопроводной сети протяженностью 1030 м, диаметром 100 мм по ул. Южная, от 110 до 156 дома, хут. Бейсужек Второй
469,42
01.01.2017
31.12.2017
6
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
393,56
01.01.2017
31.12.2017
7
Всего 2017 год
862,98
2018 год
8
Ремонт водопроводной сети протяженностью 1180 м, диаметром 100 мм по ул. Южная, от 23 до 45, от 91 до 117 домов, хут. Бейсужек Второй
533,63
01.01.2018
31.12.2018
9
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
370,28
01.01.2018
31.12.2018
10
Всего 2018 год
903,91
11
Итого
2578,53
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,15
32,15
32,15
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,61
0,61
0,61
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
160,48
105,5
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
160,48
105,5
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
0
0
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
51,61
33,93
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
32,16
32,16
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
108,87
71,57
6.1
население
тыс. м3
92,27
59,89
6.2
прочие потребители
тыс. м3
16,6
11,68
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 2773,51 тыс. руб.;
- на 2017 год - 3095,82 тыс. руб.;
- на 2018 год - 3679,18 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУП "ЖКХ Березанское"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Советская ул., 53-А, ст-ца Березанская, Выселковский район, Краснодарский край, 353132
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
889,32
889,32
889,32
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
889,32
889,32
889,32
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
889,32
889,32
889,32
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
889,32
889,32
889,32
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
271,95
271,95
271,95
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
30,58
30,58
30,58
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
617,37
617,37
617,37
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
617,37
617,37
617,37
5.1.1
- по приборам учета
тыс. м3
432,16
432,16
432,16
5.1.2
- по нормативам
тыс. м3
185,21
185,21
185,21
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
617,37
617,37
617,37
6.1
Населению
тыс. м3
465,22
465,22
465,22
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
130,39
130,39
130,39
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
21,76
21,76
21,76
7
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
1
Ремонт водопроводной сети протяженностью 114 м, диаметром 200 мм по ул. Широкая, ст-ца Березанская
164,25
01.01.2016
30.09.2016
2
Ремонт подводящей водопроводной сети к ст-це Березанская протяженностью 590 м, диаметром 200 мм
174,64
01.01.2017
31.12.2017
3
Ремонт водопроводной сети протяженностью 126 м, диаметром 200 мм по ул. Ленина, ст-ца Березанская
182,92
01.01.2018
31.12.2018
4
Итого
521,81
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
30,58
30,58
30,58
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,616
0,616
0,616
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа МУП "ЖКХ Березанское" уполномоченным органом на 2014 год не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 9844,98 тыс. руб.;
- на 2017 год - 10449,38 тыс. руб.;
- на 2018 год - 11308,42 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 5
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт производственной программы
АО "Березанское предприятие ЖКХ"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Новобазарная ул., 9 В, ст-ца Березанская, Выселковский район, Краснодарский край, 353132
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
177,2
177,2
177,2
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
177,2
177,2
177,2
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
177,2
177,2
177,2
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
177,2
177,2
177,2
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
177,2
177,2
177,2
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
177,2
177,2
177,2
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
177,2
177,2
177,2
3.2.2.1
Население
тыс. м3
27,1
27,1
27,1
3.2.2.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
149,7
149,7
149,7
3.2.2.3
Прочие потребители
тыс. м3
0,4
0,4
0,4
4
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. м3
177,2
177,2
177,2
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
1
Ремонт канализационной сети протяженностью 600 м, диаметром 150 мм от пер. Ростовский до пер. Украинский, ст-ца Березанская
542
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт канализационной сети протяженностью 600 м, диаметром 150 мм по ул. Гражданская, ст-ца Березанская
576,29
01.01.2017
31.12.2017
3
Ремонт канализационной сети протяженностью 600 м, диаметром 150 мм по ул. Пушкина, ст-ца Березанская
603,6
01.01.2018
31.12.2018
4
Итого
1721,89
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,198
0,198
0,198
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
198,7
177,2
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
198,7
177,2
2.1
населению
тыс. м3
31,3
27,1
2.2
прочим потребителям
тыс. м3
167,4
150,1
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 5055,47 тыс. руб.;
- на 2017 год - 5307,78 тыс. руб.;
- на 2018 год - 5709,04 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 6
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
Бузиновское МУМП ЖКХ
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Советская ул., 7, ст-ца Бузиновская, Выселковский район, Краснодарский край, 353137
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
180
180
180
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
180
180
180
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
180
180
180
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
180
180
180
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
50,4
50,4
50,4
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
28
28
28
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
129,6
129,6
129,6
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
129,6
129,6
129,6
5.1.1
- по приборам учета
тыс. м3
108,7
108,7
108,7
5.1.2
- по нормативам
тыс. м3
20,9
20,9
20,9
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
129,6
129,6
129,6
6.1
Населению
тыс. м3
91,9
91,9
91,9
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
3,5
3,5
3,5
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
34,2
34,2
34,2
7
Темп изменения потребления воды
%
104,5
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
2016 год
1
Ремонт водопроводной сети протяженностью 200 м, диаметром 100 мм по ул. Советская, ст-ца Бузиновская
63,9
15.04.2016
30.09.2016
2
Замена 2 насосов ЭЦВ 6-16-110
92,68
01.01.2016
31.12.2016
3
Всего
156,58
2017 год
4
Ремонт водопроводной сети протяженностью 450 м, диаметром 100 мм по ул. Ленина, ст-ца Бузиновская
166,49
15.04.2017
31.12.2017
2018 год
5
Ремонт водопроводной сети протяженностью 490 м, диаметром 100 мм по ул. Береговая, ст-ца Бузиновская
174,38
15.04.2018
31.12.2018
6
Итого
497,45
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
28
28
28
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,38
0,38
0,38
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
194,44
269
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
194,44
269
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
0
0
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
54,44
144,99
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
28
53,9
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
140
124,01
6.1
население
тыс. м3
107,7
88,4
6.2
прочие потребители
тыс. м3
32,3
35,61
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 2712,44 тыс. руб.;
- на 2017 год - 2842,47 тыс. руб.;
- на 2018 год - 3113,87 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 7
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУП "Выселковские коммунальные системы"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Первомайский пер., 15, ст-ца Выселки, Выселковский район, Краснодарский край, 353100
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1542,06
1542,06
1542,06
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1542,06
1542,06
1542,06
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
1542,06
1542,06
1542,06
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
1542,06
1542,06
1542,06
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
482,67
482,67
482,67
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
31,3
31,3
31,3
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1059,39
1059,39
1059,39
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
1059,39
1059,39
1059,39
5.1.1
- по приборам учета
тыс. м3
669,11
669,11
669,11
5.1.2
- по нормативам
тыс. м3
390,28
390,28
390,28
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
1059,39
1059,39
1059,39
6.1
Населению
тыс. м3
960,62
960,62
960,62
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
59,32
59,32
59,32
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
39,45
39,45
39,45
7
Темп изменения потребления воды
%
100,4
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
2016 год
1
Ремонт водопроводной сети протяженностью 1350 м, диаметром 200 мм по ул. Партизанская, ст-ца Выселки
2178,07
15.06.2016
31.12.2016
2
Всего 2016 год
2178,07
2017 год
3
Ремонт водопроводной сети протяженностью 200 м, диаметром 100 мм по ул. Кубанская, ст-ца Выселки
64,08
29.04.2017
31.12.2017
4
Ремонт водопроводной сети протяженностью 1200 м, диаметром 150 мм по ул. Кооперативная, ст-ца Выселки
976,71
15.05.2017
31.12.2017
5
Ремонт водопроводной сети протяженностью 600 м, диаметром 100 мм по ул. Заречная, ст-ца Выселки
207,5
28.05.2017
31.12.2017
6
Ремонт водопроводной сети протяженностью 400 м, диаметром 100 мм по пер. Черноморский, ст-ца Выселки
156,87
26.06.2017
31.12.2017
7
Ремонт водопроводной сети протяженностью 400 м, диаметром 100 мм по пер. Лесной, ст-ца Выселки
156,43
01.01.2017
31.12.2017
8
Ремонт водопроводной сети протяженностью 200 м, диаметром 100 мм по пер. Охотничий, ст-ца Выселки
105,33
01.01.2017
31.12.2017
9
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
648,93
01.01.2017
31.12.2017
10
Всего 2017 год
2315,85
2018 год
11
Ремонт водопроводной сети протяженностью 1000 м, диаметром 100 мм в хут. Иногородне-Малеванный
292,24
25.05.2018
31.12.2018
12
Ремонт водопроводной сети протяженностью 800 м, диаметром 150 мм по ул. Южная, ст-ца Выселки
585,83
15.06.2018
31.12.2018
13
Ремонт водопроводной сети протяженностью 956 м, диаметром 100 мм по ул. Степная, ст-ца Выселки
447,75
21.07.2018
31.12.2018
14
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
1099,85
01.01.2018
31.12.2018
15
Всего 2018 год
2425,67
16
Итого
6919,59
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,011
0,011
0,011
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
31,3
31,3
31,3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,811
0,811
0,811
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
1755,14
1493,7
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
1755,14
1493,7
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
77,5
0
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
549,36
438,25
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
31,3
29,34
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
1128,28
1055,45
6.1
население
тыс. м3
1007,42
957,0
6.2
прочие потребители
тыс. м3
120,86
98,45
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 20776,24 тыс. руб.;
- на 2017 год - 23254,48 тыс. руб.;
- на 2018 год - 27748,62 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 8
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 24.08.2016 № 31/2016-ВК НГР: RU23000201600965)
Паспорт производственной программы
МУП "Выселковские коммунальные системы"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Первомайский пер., 15, ст-ца Выселки, Выселковский район, Краснодарский край, 353100
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
464,98
464,98
464,98
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
464,98
464,98
464,98
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
464,98
464,98
464,98
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
464,98
464,98
464,98
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод
тыс. м3
464,98
464,98
464,98
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
464,98
464,98
464,98
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
464,98
464,98
464,98
3.2.2.1
Население
тыс. м3
161,9
161,9
161,9
3.2.2.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
66,9
66,9
66,9
3.2.2.3
Прочие потребители
тыс. м3
236,18
236,18
236,18
4
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. м3
464,98
464,98
464,98
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
2016 год
1
Ремонт канализационной сети протяженностью 606 м, диаметром 200 мм по ул. Школьная, ст-ца Выселки
(1-й этап)
1066,96
25.04.2016
31.12.2016
2
Ремонт напорной канализационной сети протяженностью 250 м, диаметром 110 мм по ул. Школьная, ст-ца Выселки
(2-й этап)
293,11
15.05.2016
31.12.2016
3
Ремонт канализационной сети протяженностью 430 м, диаметром 200 мм по ул. Партизанская, ст-ца Выселки
759,92
16.06.2016
31.12.2016
4
Ремонт канализационной сети протяженностью 404 м, диаметром 180 мм по ул. Вышинского, ст-ца Выселки
616,67
01.01.2016
31.12.2016
5
Ремонт напорной канализационной сети протяженностью 600 м, диаметром 110 мм по пер. Полевой, ст-ца Выселки
458,9
01.01.2016
31.12.2016
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 24.08.2016 № 31/2016-ВК НГР: RU23000201600965)
6
Всего 2016 год
3195,55
2017 год
7
Ремонт канализационной сети протяженностью 424 м, диаметром 200 мм по пер. Первомайский, ст-ца Выселки
932,96
30.06.2017
31.12.2017
8
Ремонт канализационной сети протяженностью 606 м, диаметром 200 мм по ул. Коммунистическая, ст-ца Выселки
1129,43
25.07.2017
31.12.2017
9
Ремонт канализационной сети протяженностью 606 м, диаметром 200 мм по ул. Красная, ст-ца Выселки
1115,38
25.05.2017
31.12.2017
10
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения
219,94
01.01.2017
31.12.2017
11
Всего 2017 год
3397,7
2018 год
12
Ремонт коллектора КНС № 2 по ул. Лунева, ст-ца Выселки протяженностью 300 м, диаметром 160 мм
173,4
25.04.2018
31.12.2018
13
Ремонт канализационной сети протяженностью 404 м, диаметром 200 мм по пер. Яна Полуяна, ст-ца Выселки
726,87
25.04.2018
31.12.2018
14
Ремонт канализационной сети протяженностью 404 м, диаметром 200 мм по ул. Димитрова, ст-ца Выселки
782,85
30.06.2018
31.12.2018
15
Ремонт канализационной сети протяженностью 586 м, диаметром 200 мм по ул. Лунева, ст-ца Выселки
1159,82
01.01.2018
31.12.2018
16
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения
715,89
01.01.2018
31.12.2018
17
Всего 2018 год
3558,83
18
Итого
10152,1
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0,09
0,09
0,09
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,5715
0,5715
0,5715
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
411,71
465
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
411,71
465
2.1
населению
тыс. м3
200,5
161,9
2.2
прочим потребителям
тыс. м3
211,21
303,1
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 16050,48 тыс. руб.;
- на 2017 год - 16939,66 тыс. руб.;
- на 2018 год - 18114,32 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 9
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУ МПЖКХ "Газырское"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Мира ул., 5а, пос. Газырь, Выселковский район, Краснодарский край, 353110
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
193,11
193,11
193,11
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
193,11
193,11
193,11
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
193,11
193,11
193,11
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
193,11
193,11
193,11
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
62,41
62,41
62,41
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,32
32,32
32,32
5
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
0
0
0
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
6.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
130,7
130,7
130,7
6.1.1
- по приборам учета
тыс. м3
130,7
130,7
130,7
6.1.2
- по нормативам
тыс. м3
0
0
0
7
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
130,7
130,7
130,7
7.1
Населению
тыс. м3
100
100
100
7.2
Прочим потребителям
тыс. м3
30,7
30,7
30,7
8
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,32
32,32
32,32
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,62
0,62
0,62
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа МУ МПЖКХ "Газырское" уполномоченным органом на 2014 год не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 2120,04 тыс. руб.;
- на 2017 год - 2288,98 тыс. руб.;
- на 2018 год - 2643,43 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 10
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУ МПЖКХ "Газырское"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Мира ул., 5а, пос. Газырь, Выселковский район, Краснодарский край, 353110
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
36
36
36
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
36
36
36
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
36
36
36
3.1.
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
36
36
36
3.2.
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
36
36
36
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
36
36
36
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
36
36
36
3.2.2.1
Население
тыс. м3
20,08
20,08
20,08
3.2.2.2
Прочие потребители
тыс. м3
15,92
15,92
15,92
4
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. м3
36
36
36
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,015
0,015
0,015
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа МУ МПЖКХ "Газырское" уполномоченным органом на 2014 год не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 725,44 тыс. руб.;
- на 2017 год - 748,05 тыс. руб.;
- на 2018 год - 794,82 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 11
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
Ирклиевское МУМП ЖКХ
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Красная ул., 49, ст-ца Ирклиевская, Выселковский район, Краснодарский край, 353144
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
491,64
491,64
491,64
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
491,64
491,64
491,64
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
491,64
491,64
491,64
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
491,64
491,64
491,64
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
174,04
174,04
174,04
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
35,4
35,4
35,4
5
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
0
0
0
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
317,6
317,6
317,6
6.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
317,6
317,6
317,6
6.1.1
- по приборам учета
тыс. м3
317,6
317,6
317,6
6.1.2
- по нормативам
тыс. м3
0
0
0
7
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
317,6
317,6
317,6
7.1
Населению
тыс. м3
298,7
298,7
298,7
7.2
Прочим потребителям
тыс. м3
18,9
18,9
18,9
8
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
35,4
35,4
35,4
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,476
0,476
0,476
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Тариф устанавливается по инициативе регулятора, в распоряжении которого отсутствует информация о фактических величинах баланса водоснабжения.
6.1. Баланс водоснабжения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
496,33
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
496,33
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
0
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
178,73
5
Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть
%
36,01
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
317,6
6.1
население
тыс. м3
298,7
6.2
прочие потребители
тыс. м3
18,9
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 5262,37 тыс. руб.;
- на 2017 год - 5431,85 тыс. руб.;
- на 2018 год - 5797,39 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 12
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
Крупское МУМП ЖКХ
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
60 лет СССР ул., 27, ст-ца Крупская, Выселковский район, Краснодарский край, 353126
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
239,43
239,43
239,43
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
239,43
239,43
239,43
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
239,43
239,43
239,43
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
239,43
239,43
239,43
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
76,71
76,71
76,71
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,04
32,04
32,04
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
162,72
162,72
162,72
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
162,72
162,72
162,72
5.1.1
- по приборам учета
тыс. м3
115,14
115,14
115,14
5.1.2
- по нормативам
тыс. м3
47,58
47,58
47,58
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
162,72
162,72
162,72
6.1
Населению
тыс. м3
156,74
156,74
156,74
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
1,81
1,81
1,81
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
4,17
4,17
4,17
7
Темп изменения потребления воды
%
100,6
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
1
Ремонт водопроводной сети протяженностью 300 м, диаметром 200 мм по ул. Ленина, ст-ца Крупская
353,73
15.04.2016
30.09.2016
2
Ремонт водопроводной сети протяженностью 300 м, диаметром 200 мм по ул. Верхняя, ст-ца Крупская
376,11
15.04.2017
31.12.2017
3
Ремонт водопроводной сети протяженностью 300 м, диаметром 200 мм по ул. Заречная, ст-ца Крупская
393,94
15.04.2018
31.12.2018
4
Итого
1123,78
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
1,33
1,33
1,33
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,04
32,04
32,04
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6968
0,6968
0,6968
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
229,85
238
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
229,85
238
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
0
0
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
73,55
76,26
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
32
32,04
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
156,3
161,74
6.1
население
тыс. м3
146,3
155,54
6.2
прочие потребители
тыс. м3
10
6,2
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 2631,59 тыс. руб.;
- на 2017 год - 2910,11 тыс. руб.;
- на 2018 год - 3397,09 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 13
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
"Новобейсугское" МУМП ЖКХ
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Демьяненко ул., 2, ст-ца Новобейсугская, Выселковский район, Краснодарский край, 353145
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
370,52
370,52
370,52
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
370,52
370,52
370,52
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
370,52
370,52
370,52
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
370,52
370,52
370,52
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
126,72
126,72
126,72
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
34,2
34,2
34,2
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
243,8
243,8
243,8
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
243,8
243,8
243,8
5.1.1
- по приборам учета
тыс. м3
243,8
243,8
243,8
5.1.2
- по нормативам
тыс. м3
0
0
0
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
243,8
243,8
243,8
6.1
Населению
тыс. м3
170,8
170,8
170,8
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
7,6
7,6
7,6
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
65,4
65,4
65,4
7
Темп изменения потребления воды
%
175,5
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
1
Ремонт водопроводной сети протяженностью 2050 м, диаметром 110 мм по ул. Сырзаводская, ст-ца Новобейсугская
563,93
01.01.2016
30.09.2016
2
Ремонт водопроводной сети протяженностью 1000 м, диаметром 100 мм по ул. Первомайская, ст-ца Новобейсугская
599,6
01.01.2017
31.12.2017
3
Ремонт водопроводной сети протяженностью 1500 м, диаметром 100 мм по ул. Октябрьская, ст-ца Новобейсугская
628,04
01.01.2018
31.12.2018
4
Итого
1791,57
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
34,2
34,2
34,2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,538
0,538
0,538
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
370,5
302,03
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
370,5
302,03
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
0
0
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
126,71
163,1
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
34,2
54
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
243,79
138,93
6.1
население
тыс. м3
170,79
121,11
6.2
прочие потребители
тыс. м3
73
17,82
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 5627,7 тыс. руб.;
- на 2017 год - 6274,23 тыс. руб.;
- на 2018 год - 6898,81 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 14
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ООО "Азовский водоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Комарова ул., 1, ст-ца Северская, Краснодарский край, 353240
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
204,08
204,08
204,08
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
204,08
204,08
204,08
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
204,08
204,08
204,08
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
204,08
204,08
204,08
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
67,08
67,08
67,08
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,87
32,87
32,87
5
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
137,00
137,00
137,00
5.1
По приборам учета
тыс. м3
116,45
116,45
116,45
5.2
По нормативам потребления
тыс. м3
20,55
20,55
20,55
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
137,00
137,00
137,00
6.1
Населению
тыс. м3
87,55
87,55
87,55
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
48,15
48,15
48,15
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
1,30
1,30
1,30
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям:
тыс. м3
137,00
137,00
137,00
7.1
Азовское сельское поселение Северского района
тыс. м3
137,00
137,00
137,00
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Техническое обслуживание сетей и ремонт колодцев ООО "Азовский водоканал".
Ремонт колодцев - 12 шт.
Ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях диаметром до 100 мм - 17 шт.,
диаметром до 150 мм - 2 шт.
Смена вентилей муфтовых диаметром до 50 мм - 9 шт.
68,00
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Техническое обслуживание сетей и ремонт колодцев ООО "Азовский водоканал".
Ремонт колодцев - 12 шт.
Ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях диаметром до 100 мм - 17 шт.,
диаметром до 150 мм - 2 шт.
Смена вентилей муфтовых диаметром до 50 мм - 9 шт.
72,30
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Замена насоса подкачки на ВНС ул. Лермонтова Азовского водозабора
К100-60-200 а (с двигателем) - 1 шт.
75,73
01.01.2018
31.12.2018
4
Итого
216,03
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,87
32,87
32,87
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,8546
0,8546
0,8546
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа ООО "Азовский водоканал" впервые утверждена в 2015 году, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год) не предоставлен.
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 4174,92 тыс. руб.;
- на 2017 год - 4423,74 тыс. руб.;
- на 2018 год - 4761,76 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 15
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ООО "Афипский нефтеперерабатывающий завод"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Промзона, п.г.т. Афипский, Северский район, Краснодарский край, 353236
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1320,14
1320,14
1320,14
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1320,14
1320,14
1320,14
2
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
22,05
22,05
22,05
3
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
1,67
1,67
1,67
4
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
1298,09
1298,09
1298,09
5
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды
тыс. м3
794,34
794,34
794,34
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
503,75
503,75
503,75
6.1
Прочим потребителям
тыс. м3
503,75
503,75
503,75
7
Темп изменения потребления воды
%
506
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016
1
Ремонт кровли павильон скважины № 10
10,53
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт дорожек на водозаборе № 2
329,38
01.01.2016
31.12.2016
3
Ремонт дорожек и бетонной лестницы на водозаборе № 1
107,69
01.01.2016
31.12.2016
4
Ремонт металлических и бетонных конструкций подземного ж/б резервуара хранения артезианской воды
644,43
01.01.2016
31.12.2016
5
Всего за 2016 год
1092,03
6
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
1161,11
01.01.2017
31.12.2017
7
Всего за 2017 год
1161,11
8
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
1216,17
01.01.2018
31.12.2018
9
Всего за 2018 год
1216,17
10
Итого
3469,31
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
1,67
1,67
1,67
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,9534
0,9534
0,9534
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
1000,68
731,94
2
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
33,02
19,76
3
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,33
2,70
4
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
967,66
712,18
5
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
552,49
612,58
6
Объем реализации товаров и услуг (всего)
тыс. м3
415,17
99,60
6.1
прочие потребители
тыс. м3
415,17
99,60
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой на 2014 г., тыс. руб.
Фактически выполнено в 2014 г., тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена пожарного водопровода от ПГ-27 до ВК-25
-
1430,00
1430,00
2
Замена всасывающих и нагнетательных трубопроводов насосной 2-го подъема водозабора № 1
-
992,72
992,72
3
Замена пожарного водопровода от ПГ-22, ПГ-19 до ПГ-6
-
2500,00
2500,00
4
Замена пожарного водопровода от ПГ-30 до ПГ-27
-
2850,00
2850,00
5
Замена участка трубопровода артезианской воды от ВК-19а до ПГ-5
-
1 900,00
1 900,00
6
Замена сборного коллектора от артезианской скважины до насосной водозабора № 2
-
3200,00
3200,00
7
Всего
-
12872,72
12872,72
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 6387,45 тыс. руб.;
- на 2017 год - 6755,85 тыс. руб.;
- на 2018 год - 7270,36 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 16
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ООО "Афипский нефтеперерабатывающий завод"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Промзона, пгт. Афипский, Северский район, Краснодарский край, 353236 (местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
4205,63
4205,63
4205,63
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
4205,63
4205,63
4205,63
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
3070,28
3070,28
3070,28
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1135,35
1135,35
1135,35
5
Прочие потребители
тыс. м3
1135,35
1135,35
1135,35
6
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
119
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт эстакады трубопроводов воды, пара, очищенной воды
803,25
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт иловых карт
704,72
01.01.2016
31.12.2016
3
Всего за 2016 год
1507,97
2017 год
4
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
1603,36
01.01.2017
31.12.2017
5
Всего за 2017 год
1603,36
2018 год
6
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
1679,40
01.01.2018
31.12.2018
7
Всего за 2018 год
1679,40
8
Итого
4790,73
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3
1,6977
1,6977
1,6977
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
2186,74
3522,25
2
Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
1319,79
2608,92
3
Объем реализации товаров и услуг:
тыс. м3
866,95
913,33
4
прочим потребителям
тыс. м3
866,95
913,33
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой на 2014 г., тыс. руб.
Фактически выполнено в 2014 г., тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Ремонт напорного коллектора промышленной канализации от КК-16 до НС 3,4 (2 участок)
0
11633,79
11633,79
2
Капитальный ремонт подземного коллектора стоков (Ду-500) от насосной № 24 до
р. Кубань (2,2 км)
0
13300
13300
3
Всего
0
24933,8
24933,8
Раздел 6.3. ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 14463,02 тыс. руб.;
- на 2017 год - 15236,03 тыс. руб.;
- на 2018 год - 16259,46 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 17
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ООО "Транс-Водоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Пушкина ул., 140, пгт. Афипский, Северский район, Краснодарский край, 353236
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1202,77
1202,77
1202,77
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1202,77
1202,77
1202,77
2
Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам:
тыс. м3
308,37
308,37
308,37
2.1
ОАО "Афипский НПЗ"
тыс. м3
308,37
308,37
308,37
3
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
1511,14
1511,14
1511,14
4
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
506,38
506,38
506,38
5
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
33,51
33,51
33,51
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1004,76
1004,76
1004,76
6.1
По приборам учета
тыс. м3
813,85
813,85
813,85
6.2
По нормативам потребления
тыс. м3
190,91
190,91
190,91
7
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
1004,76
1004,76
1004,76
7.1
Населению
тыс. м3
838,93
838,93
838,93
7.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
44,84
44,84
44,84
7.3
Прочим потребителям
тыс. м3
120,99
120,99
120,99
8
Темп изменения потребления воды
%
121,43
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена участков водопровода ул. Шоссейная, диаметр 100 мм, протяженность 120 м; замена сборного коллектора Северного водозабора от скважин № 3, № 2 до резервуаров R1, R2 диаметром 110 мм и протяженностью 60 м; замена коллектора от скважины № 1 до резервуаров R1, R2, Южный водозабор, диаметр 160 мм, протяженность 60 м; замена на Южном водозаборе, диаметр 225 мм, протяженность 60 м
517,34
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт задвижек:
диаметр 200, 300 мм - 10 шт. Насосная 2 подъема Северного и Южного водозаборов:
диаметр 50 мм - 12 шт.,
диаметр 80 мм - 6 шт.,
диаметр 100 мм - 5 шт.,
диаметр 150 мм - 4 шт.
597,13
01.01.2016
31.12.2016
3
Ремонт пожарных гидрантов:
г. Нефтяников - 4 шт.,
ул. 50 лет Октября - 4 шт., Северо-Западный мкр-н - 2 шт.
8,56
01.01.2016
31.12.2016
4
Ремонт колодцев:
Северный мкр-н - 18 шт.,
ул. Шоссейная - ул. Краснодарская - 14 шт.,
ул. Воронова - 7 шт., разводящие сети "Детский Дом" - 15 шт.
19,64
01.01.2016
31.12.2016
5
Ремонт водопровода по ул. Лесная, диаметр 110 мм, протяженность 534 м
1419,5
01.01.2016
31.12.2016
6
Окраска башни Рожновского
4,03
01.01.2016
31.12.2016
7
Ремонт ограждения 1 пояса ЗСО артезианской скважины
75,60
01.01.2016
31.12.2016
8
Всего за 2016 год
2641,8
2017 год
9
Замена участков трубопроводов по ул. Красноармейской от
ул. Воронова до ул. Пушкина, диаметр 100 мм, протяженность 120 м; по ул. Первомайской от
ул. Октябрьской до
ул. Ленина, диаметр 160 мм, протяженность 60 м, диаметр 110 мм протяженность 60 м, диаметр 225 мм, протяженность 60 м
528,32
01.01.2017
31.12.2017
10
Ремонт задвижек:
диаметр 200, 300 мм - 10 шт. Насосная 2 подъема Северного и Южного водозабора:
диаметр 50 мм - 12 шт.,
диаметр 80 мм - 6 шт.,
диаметр 100 мм - 5 шт.,
диаметр 150 мм - 4 шт.
521,11
01.01.2017
31.12.2017
11
Ремонт пожарных гидрантов по
ул. Шоссейной - 4 шт.,
ул. Красноармейской - 4 шт.,
ул. Октябрьской - 2 шт.
9,64
01.01.2017
31.12.2017
12
Ремонт колодцев по
ул. Красноармейской, ул. Краснодарской, ул. Ленина,
ул. 50 лет Октября, в
г. Нефтяников - 54 шт.
16,61
01.01.2017
31.12.2017
13
Ремонт водопровода по ул. Суворова, диаметр 110 мм, протяженность 767 м
677,6
01.01.2017
31.12.2017
14
Ремонт водопровода ул. Октябрьская, диаметр 90 мм, протяженность 458 м
955,38
01.01.2017
31.12.2017
15
Всего за 2017 год
2708,66
2018 год
16
Замена участков трубопровода в г. Нефтяников, диаметр 100 мм, протяженность 120 м; диаметр 160 мм, протяженность 60 м; диаметр 225 мм протяженность 60 м
614,13
01.01.2018
31.12.2018
17
Ремонт задвижек:
диаметр 200, 300 мм - 10 шт. Насосная 2 подъема Северного и Южного водозабора:
диаметр 50 мм - 12 шт.,
диаметр 80 мм - 6 шт.,
диаметр 100 мм - 5 шт.,
диаметр 150 мм - 4 шт.
605,75
01.01.2018
31.12.2018
18
Ремонт пожарных гидрантов по ул. Победы - 4 шт., ул. Школьной - 4 шт., ул. 50 лет Октября (№ 98/1-98/2) - 2 шт.
11,21
01.01.2018
31.12.2018
19
Ремонт колодцев на
х. Коваленко, х. Водокачка -
54 шт.
19,31
01.01.2018
31.12.2018
20
Замена водопровода,
г. Нефтяников до
ул. Первомайская, диаметр 110 мм, протяженность 80 м,
по ул. Первомайской от
ул. Октябрьской до
ул. Воронова, диаметр 90 мм протяженность 1172 м
1255,93
01.01.2018
31.12.2018
21
Замена водопровода по ул. Колхозной от ул. Лермонтова до ул. Суворова диаметр 110 мм протяженность 767 м
823,60
01.01.2018
31.12.2018
22
Всего за 2018 год
3329,93
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
88,32
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена насосного оборудования на скважинах Южного водозабора - 5 шт.
190,35
01.01.2016
31.12.2016
3
Замена светильников на энергосберегающие
19,05
01.01.2016
31.12.2016
4
Установка частного преобразователя на насосной станции 2 подъема Южного водозабора
94,45
01.01.2016
31.12.2016
5
Замена насосного оборудования на скважинах в насосной Северного водозабора - 3 шт.
114,21
01.01.2016
31.12.2016
6
Замена насосного оборудования в скважине "Детский Дом"
38,07
01.01.2016
31.12.2016
7
Установка шкафа автоматики на артезианской скважине "Детский Дом"
39,91
01.01.2016
31.12.2016
8
Всего за 2016 год
584,36
2017 год
9
Замена обвязочного трубопровода в насосной станции на Северном водозаборе, диаметр 250 мм, протяженность 80 м
388,26
01.01.2017
31.12.2017
10
Замена светильников на энергосберегающие
15,90
01.01.2017
31.12.2017
11
Замена насосного оборудования в скважинах Южного водозабора
ЭЦВ 8-25-100 - 2 шт.
62,16
01.01.2017
31.12.2017
12
Замена насосного оборудования в скважинах в Северного водозабора
ЭЦВ 8-25-100 - 3 шт.
93,25
01.01.2017
31.12.2017
13
Замена насосного оборудования в скважине "Нефтихимик"
ЭЦВ 8-25-100 - 1 шт.
31,08
01.01.2017
31.12.2017
14
Замена насосного оборудования в скважине х. Коваленко
ЭЦВ 8-25-100 - 1 шт.
31,08
01.01.2017
31.12.2017
15
Установка шкафа автоматики на артезианской скважине
х. Коваленко
33,58
01.01.2017
31.12.2017
16
Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
66,28
01.01.2017
31.12.2017
17
Всего за 2017 год
721,59
2018 год
18
Ревизия запорной арматуры на Северном водозаборе, диаметр 100 мм - 4 шт.
8,7
01.01.2018
31.12.2018
19
Установка защиты электродвигателей насосов от перегрузок и обрыва фаз на Северном водозаборе
37,08
01.01.2018
31.12.2018
20
Замена светильников на энергосберегающие
31,59
01.01.2018
31.12.2018
21
Замена насосного оборудования в скважине "Лесники"
ЭЦВ8-25-100 - 1 шт.
69,63
01.01.2018
31.12.2018
22
Установка защиты электродвигателей насосов от перегрузок и обрыва фаз, артезианская скважина "Лесники", ул. Воронова
38,66
01.01.2018
31.12.2018
23
Установка защиты электродвигателей насосов от перегрузок и обрыва фаз, артезианская скважина "Детский дом"
38,66
01.01.2018
31.12.2018
24
Установка защиты электродвигателей насосов от перегрузок и обрыва фаз на Южном водозаборе
38,66
01.01.2018
31.12.2018
25
Всего за 2018 год
262,98
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
1,8
1,6
1,4
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
33,51
33,51
33,51
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6541
0,6541
0,6541
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
1182,04
1172,57
2
Получено воды со стороны
тыс. м3
394
60,97
3
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
1576,04
1233,54
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
528,13
406,08
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
33,51
32,92
6
Объем реализации товаров и услуг (всего),
в том числе:
тыс. м3
1047,91
827,46
6.1
население
тыс. м3
786,69
703,53
6.2
прочие потребители
тыс. м3
261,22
123,93
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
на 2014 г., тыс. руб.
Фактически выполнено в 2014 г., тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
276,08
161,73
- 114,35
2
Задвижки диаметр 50 мм - 300 мм
193,57
23,16
- 170,41
3
Пожарные гидранты - 33 шт.
7,62
0
- 7,62
4
Колодцы - 54 шт.
8,72
57,36
48,64
5
Резервуары ж/б, Южный водозабор, Северный водозабор - 1000 м3 - 2 шт.
4,33
0
- 4,33
6
Водонапорные башни - 3 шт. (г. Лесников, г. Нефтяников, х. Коваленко)
24,80
0
- 24,80
7
Скважины - 11 шт.: Южный водозабор-4 шт., Северный водозабор - 3 шт., г. Лесников - 1 шт., г. Нефтяников - 1 шт., х. Коваленко - 1 шт., Детский дом - 1 шт.
17,01
6,34
- 10,67
8
Насосы - 19 шт.
21,15
61,29
40,14
9
Мероприятия, не предусмотренные производственной программой
0
631,85
631,85
10
Итого
553,28
941,73
388,45
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 30035,67 тыс. руб.;
- на 2017 год - 31606,78 тыс. руб.;
- на 2018 год - 33777,25 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 18
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ООО "ФКС"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Пушкина ул., 140, пгт. Афипский, Северский район, Краснодарский край, 353236
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
377,24
377,24
377,24
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
377,24
377,24
377,24
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
377,24
377,24
377,24
4
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
377,24
377,24
377,24
4.1
Население
тыс. м3
302,20
302,20
302,20
4.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
47,43
47,43
47,43
4.3
Прочие потребители
тыс. м3
27,61
27,61
27,61
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт напорной канализации от КНС № 5 до ул. Воронова 1а, диаметр 200 мм, протяженность 12 м
59,45
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт колодцев и камер - 21 шт.
108,93
01.01.2016
31.12.2016
3
Замена и ревизия запорной арматуры:
КНС № 1, КНС № 3, КНС № 6
73,66
01.01.2016
31.12.2016
4
Ремонт и замена насосного оборудования КНС № 1 -
насос СД 250/22,5 - 2 шт.,
КНС № 2 - электродвигатель
1500 об/37 кВт - 2 шт., КНС № 5 - насос СМ 125/100 - 2 шт.
438,33
01.01.2016
31.12.2016
5
Ремонт колодцев в
г. Нефтяников - 5 шт.
12,81
01.01.2016
31.12.2016
6
Замена насосных агрегатов на КНС № 4 - насос СМ 125-100-250/4 - 5 шт.
160,58
01.01.2016
31.12.2016
7
Всего за 2016 год
853,76
2017 год
8
Ремонт напорной канализации от КНС № 3 перед распределительным узлом
ул. Комсомольская /Пушкина, диаметр 200 мм, протяженность 12 м
63,21
01.01.2017
31.12.2017
9
Ремонт колодцев и камер - 21 шт.
115,82
01.01.2017
31.12.2017
10
Замена и ревизия запорной арматуры:
КНС № 2, КНС № 4,
КНС № 5
78,32
01.01.2017
31.12.2017
11
Ремонт и замена насосного оборудования -
КНС № 2 - насос СД 250/22,5 - 2 шт.,
КНС № 1 - электродвигатель
1500 об/37 кВт - 2 шт.
КНС № 6 - насос
СМ 125/100 - 2 шт.
466,06
01.01.2017
31.12.2017
12
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
732,17
01.01.2017
31.12.2017
13
Всего за 2017 год
1455,58
2018 год
14
Ремонт напорной канализации от КНС № 1, проезд Мира - диаметр 200 мм, протяженность - 12 м
66,21
01.01.2018
31.12.2018
15
Ремонт колодцев и камер - 21 шт.
121,31
01.01.2018
31.12.2018
16
Замена и ревизия запорной арматуры
КНС № 1, КНС № 3,
КНС № 6
82,03
01.01.2018
31.12.2018
17
Ремонт и замена насосного оборудования КНС № 1 - насос СД 250/22,5 - 2 шт.,
КНС № 2 - электродвигатель
1500 об/37 кВт - 2 шт. КНС № 6 - СМ 125/100 - 2 шт.
502,43
01.01.2018
31.12.2018
18
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
779,55
01.01.2018
31.12.2018
19
Итого
1551,53
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами
9,29
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт колодцев по ул. Победы (5 шт.)
19,50
01.01.2016
31.12.2016
3
Ремонт колодцев по ул. Воронова (15 шт.)
32,23
01.01.2016
31.12.2016
4
Ремонт колодцев в г. Нефтянников (15 шт.)
49,92
01.01.2016
31.12.2016
5
Замена напорной канализации от КНС № 6 по ул. Воронова
635,11
01.01.2016
31.12.2016
6
Всего за 2016 год
746,05
2017 год
7
Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами
9,88
01.01.2017
31.12.2017
8
Ремонт колодцев в г. Лесников (15 шт.)
34,27
01.01.2017
31.12.2017
9
Промывка КНС № 1,2 гидромеханическим способом
100,00
01.01.2017
31.12.2017
10
Ремонт колодцев по
ул. Шоссейная (25 шт.)
101,28
01.01.2017
31.12.2017
11
Всего за 2017 год
245,43
2018 год
12
Замена электронасосных агрегатов в КНС № 2
Насос СД 250/22,5-37,0 кВт - 2 шт.
219,67
01.01.2018
31.12.2018
13
Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами
10,48
01.01.2018
31.12.2018
14
Всего за 2018 год
230,15
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3
0,2863
0,2863
0,2863
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м.
678,88
377,24
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м.
678,88
377,24
3
населению
тыс. куб. м.
543,94
302,20
4
прочим потребителям
тыс. куб. м.
134,94
75,04
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
на 2014 г., тыс. руб.
Фактически выполнено в 2014 г., тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Текущий ремонт канализационных сетей
135,42
212,00
76,58
2
Текущий ремонт здания и оборудования насосной станции
12,85
33,66
20,81
3
Текущий ремонт задвижек
11,89
34,55
22,66
4
Текущий ремонт колодцев и камер
377,87
301,06
- 76,81
5
Всего
538,03
581,27
43,24
Раздел 6.3. ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой на 2014 г., тыс. руб.
Фактически выполнено в 2014 г., тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Промывка гидромеханическим способом
0
20,00
20
2
Мероприятия по приборам учета воды на хозяйственных объектах
0
46,04
46,04
3
Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами
0
0,78
0,78
4
Ремонт колодцев от КНС № 1 Северный микрорайон
0
14,98
14,98
5
Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений
0
100
100
6
Всего
0
181,8
181,8
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 16865,44 тыс. руб.;
- на 2017 год - 17785,27 тыс. руб.;
- на 2018 год - 18968,95 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 19
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ООО "Северский водоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Фрунзе ул., 57, ст-ца Северская, Краснодарский край, 353240
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1191,26
1191,26
1191,26
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1191,26
1191,26
1191,26
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
1191,26
1191,26
1191,26
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
1191,26
1191,26
1191,26
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
411,46
411,46
411,46
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
34,54
34,54
34,54
5
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
779,80
779,80
779,80
5.1
- по приборам учета
тыс. м3
531,20
531,20
531,20
5.2
- по нормативам
тыс. м3
248,60
248,60
248,60
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
779,80
779,80
779,80
6.1
Населению
тыс. м3
631,80
631,80
631,80
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
39,73
39,73
39,73
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
108,27
1191,26
1191,26
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям:
тыс. м3
779,80
779,80
779,80
7.1
Северское муниципальное образование Северского района
тыс. м3
708,06
708,06
708,06
7.2
Григорьевское сельское поселение Северского района
тыс. м3
71,74
71,74
71,74
8
Темп изменения потребления воды
%
98,07
98,07
98,07
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена погружных насосов на артезианских скважинах участка в Григорьевском сельском поселении
ООО "Северский водоканал":
ЭЦВ 8-25-100 - 2 шт.;
ЭЦВ 6-16-110 - 2 шт.
262,87
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт водопроводных сетей в ст. Ставропольской по
ул. 50 лет Октября, протяженностью 50 м, диаметр 80 мм
8,99
01.01.2016
31.12.2016
3
Техническое обслуживание водопроводных сетей, ремонт колодцев и запорной арматуры Григорьевского участка ООО "Северский водоканал".
Замена люков колодцев - 10 шт.
Смена задвижек диаметром 50 мм - 3 шт.
Смена задвижек диаметром 100 мм - 1 шт.
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 6 шт.
Ремонт задвижек диаметром до 100 мм - 3 шт.
64,76
01.01.2016
31.12.2016
4
Ограждение санитарной зоны артезианской скважины № 1 - 33 м.п.
61,02
01.01.2016
31.12.2016
5
Замена погружных насосов на артезианских скважинах Северского водозабора.
Насосы погружные марки:
ЭЦВ 8-25-100-14 шт.;
ЭЦВ 8-25-125-2 шт.;
ЭЦВ 6-10-110-8 шт.;
ЭЦВ 6-16-140-2 шт.
1442,58
01.01.2016
31.12.2016
6
Ремонт пускового электрооборудования артезианской скважины х. Свободный (замена шкафа управления).
Станция управления и защиты
"Каскад" 120-160А - 1 шт.
128,57
01.01.2016
31.12.2016
7
Ремонт трансформаторной подстанции Северского водозабора (КВА 250/610)
96,83
01.01.2016
31.12.2016
8
Ремонт кровли машинного зала насосной станции 2-го подъема Северского водозабора
95,86
01.01.2016
31.12.2016
9
Ремонт кровли административного здания Северского водозабора
119,49
01.01.2016
31.12.2016
10
Ремонт центральной задвижки диаметром 250 мм трубопровода, ведущего к распределительной емкости 1000 м3 Северского водозабора.
Замена задвижки диаметром 250 мм - 1 шт.
Замена задвижки диаметром 150 мм - 1 шт.
102,16
01.01.2016
31.12.2016
11
Замена насоса артезианской скважины № 12 Северского водозабора:
ЭЦВ 6-10-80 - 1 шт.
35,73
01.01.2016
31.12.2016
12
Ремонт насосного оборудования станции 2-го подъема Северского водозабора.
КМ 100-65-200 - 2 шт.;
К 150-125-315 - 2 шт.
209,14
01.01.2016
31.12.2016
13
Ремонт здания электролизной станции Северского водозабора
57,91
01.01.2016
31.12.2016
14
Ремонт электросилового оборудования электрических сетей Северского водозабора
30,83
01.01.2016
31.12.2016
15
Устройство ограждения зоны санитарной защиты 1 пояса артезианской скважины № 78833/2 Северского водозабора ООО "Северский водоканал" протяженностью 230 м.п. (55 м * 60 м)
241,33
01.01.2016
31.12.2016
16
Устройство ограждения зоны санитарной защиты 1 пояса артезианской скважины № 5059/4 Северского водозабора, протяженностью 454 м.п. (105 м * 122 м)
470,43
01.01.2016
31.12.2016
17
Устройство колодцев (с установкой люков) - 20 шт.
Ремонт колодцев - 35 шт.
Смена задвижек диаметром 50 мм - 24 шт.
Смена задвижек диаметром 100 мм - 28 шт.
Смена задвижек диаметром 150 мм - 22 шт.
Смена вентилей муфтовых диаметром до 20 мм - 36 шт.
Смена вентилей муфтовых диаметром до 32 мм - 44 шт.
смена вентилей муфтовых диаметром до 50 мм - 53 шт.
Ремонт задвижек без снятия с места диаметром до 100 мм - 58 шт.
Ремонт задвижек со снятием с места диаметром до 100 мм - 42 шт.
779,80
01.01.2016
31.12.2016
18
Всего за 2016 год
4208,30
2017 год
19
Замена погружных насосов на артезианских скважинах Григорьевского участка ООО "Северский водоканал":
ЭЦВ 8-25-100-2 шт.;
ЭЦВ 6-16-110-2 шт.
312,71
01.01.2017
31.12.2017
20
Ремонт водопроводных сетей в
ст. Григорьевская по
ул. Ленина, протяженностью 100 м.п., диаметр 100 мм
11,62
01.01.2017
31.12.2017
21
Техническое обслуживание водопроводных сетей, ремонт колодцев и запорной арматуры Григорьевского участка ООО "Северский водоканал".
Замена люков колодцев -
9 шт.
Смена задвижек диаметром 50 мм - 4 шт.
Смена задвижек диаметром 100 мм - 2 шт.
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 8 шт.
Ремонт задвижек диаметром до 100 мм - 2 шт.
108,34
01.01.2017
31.12.2017
22
Ремонт ограждения санитарной зоны артезианской скважины
№ 1, длиной 240 м.п
671,54
01.01.2017
31.12.2017
23
Ремонт башни "Рожновского" с покраской на артезианской скважине № 12
421,73
01.01.2017
31.12.2017
24
Замена погружных насосов на артезианских скважинах Северского водозабора.
ЭЦВ 8-25-100 - 14 шт.
ЭЦВ 8-25-125 - 2 шт.
ЭЦВ 6-10-110 - 8 шт.
ЭЦВ 6-16-140 - 2 шт.
2261,92
01.01.2017
31.12.2017
25
Ремонт насосного оборудования артезианской скважины "Сельхозтехника". Насос артезианский с погружным электродвигателем марки: "Водолей" БЦПЭ 12-80У ЕВРО - 3-1 шт.
267,30
01.01.2017
31.12.2017
26
Ремонт насосного оборудования артезианской скважины "Больница"
ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт.
249,64
01.01.2017
31.12.2017
27
Ремонт колодцев - 30 шт.
Устройство колодцев с установкой люков - 20 шт.
Смена задвижек диаметром 50 мм - 24 шт. Смена задвижек диаметром 100 мм - 21 шт.
Смена задвижек диаметром 150 мм - 12 шт.
Смена вентилей муфтовых диаметром до 20 мм - 42 шт. Смена вентилей муфтовых диаметром до 32 мм - 48 шт. Смена вентилей муфтовых диаметром до 50 мм - 43 шт. Ремонт задвижек без снятия с места диаметром до 100 мм - 50 шт. Ремонт задвижек со снятием с места диаметром до 100 мм - 34 шт.
1227,63
01.01.2017
31.12.2017
28
Всего за 2017 год
5532,43
2018 год
29
Замена погружных насосов на артезианских скважинах Григорьевского участка.
ЭЦВ 8-25-100 - 2 шт.
ЭЦВ 6-16-110 - 2 шт.
321,94
01.01.2018
31.12.2018
30
Замена люков колодцев - 12 шт.
Смена задвижек диаметром
50 мм - 7 шт.
Смена задвижек диаметром
100 мм - 4 шт.
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 8 шт.
Ремонт задвижек диаметром до 100 мм - 2 шт.
146,60
01.01.2018
31.12.2018
31
Замена погружных насосов на артезианских скважинах Северского водозабора.
ЭЦВ 8-25-100-15 шт.
ЭЦВ 8-25-125-2 шт.
ЭЦВ 6-10-110-8 шт.
ЭЦВ 6-16-140-2 шт.
2759,38
01.01.2018
31.12.2018
32
Замена вводов электрических приводов ВЛ-04 от опор артезианских скважин
№ 4-7-11-13, "ЦРБ", "Усинская"
1433,08
01.01.2018
31.12.2018
33
Ремонт колодцев - 28 шт.
Устройство колодцев с установкой люков - 27 шт.
смена задвижек диаметром
50 мм - 24 шт.
Смена задвижек диаметром
100 мм - 18 шт.
Смена задвижек диаметром
150 мм -10 шт.
Смена вентилей муфтовых диаметром до 20 мм - 35 шт.
Смена вентилей муфтовых диаметром до 32 мм - 32 шт.
Смена вентилей муфтовых диаметром до 50 мм - 30 шт.
Ремонт задвижек без снятия с места диаметром до 100 мм -
38 шт.
Ремонт задвижек со снятием с места диаметром до 100 мм -
44 шт.
1257,74
01.01.2018
31.12.2018
34
Всего за 2018 год
5918,74
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Капитальный ремонт артезианской скважины № 3 Северского водозабора
351,58
01.01.2016
31.12.2016
2
Капитальный ремонт артезианской скважины № 4 Северского водозабора
338,74
01.01.2016
31.12.2016
3
Капитальный ремонт артезианской скважины № 8 Северского водозабора
355,68
01.01.2016
31.12.2016
4
Капитальный ремонт артезианской скважины № 11 Северского водозабора
387,16
01.01.2016
31.12.2016
5
Всего за 2016 год
1433,16
2017 год
6
Капитальный ремонт артезианской скважины № 12 Северского водозабора
385,90
01.01.2017
31.12.2017
7
Всего за 2017 год
385,90
2018 год
8
Капитальный ремонт водоподъемного оборудования артезианской скважины № 4 Северского водозабора
267,32
01.01.2018
31.12.2018
9
Капитальный ремонт водоподъемного оборудования артезианской скважины № 6 Северского водозабора
231,09
01.01.2018
31.12.2018
10
Капитальный ремонт водоподъемного оборудования артезианской скважины № 9 Северского водозабора
300,53
01.01.2018
31.12.2018
Всего за 2018 год
798,94
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводных сетей в
ст. Григорьевской по ул. 50 лет ВЛКСМ, протяженностью 100 м, диаметром 100 мм
52,59
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт водовода
от артезианской скважины № 5 до подземной емкости № 2, протяженностью
150 м и диаметром 110 мм,
ст. Северская
224,81
01.01.2016
31.12.2016
3
Ремонт водовода на территории СОШ № 44 протяженностью 150 м, диаметром 63 мм
112,84
01.01.2016
31.12.2016
4
Всего за 2016 год
390,24
2017 год
5
Ремонт водопроводных сетей в
ст. Григорьевской по ул. Ленина протяженностью 100 м, диаметром 100 мм
64,95
01.01.2017
31.12.2017
6
Ремонт водопровода по
ул. Пионерской от ул. Горького до ул. Веселой протяженностью
200 м, диаметром 90 мм в
ст. Северской
189,97
01.01.2017
31.12.2017
7
Ремонт насосного оборудования ВНС "Камчадал" с установкой регулятора частоты оборотов электродвигателей двигателей.
Частотный преобразователь ВЕСПЕР Еi-7011-020H 15 15 кВт. 3 x 380 В - 1 шт.
Шкаф управления ШУН-ЧРП-1, 1-1У-31 - 1 шт.
Шкаф управления ШУН-ЧРП-1, 1-1У-31 - 1 шт.
240,02
01.01.2017
31.12.2017
Всего за 2017 год
494,94
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
34,54
34,54
34,54
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,4981
0,4981
0,4981
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа ООО "Северский водоканал" впервые утверждена в 2015 году, фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности за 2014 год отсутствуют.
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 24300,44 тыс. руб.;
- на 2017 год - 25585,60 тыс. руб.;
- на 2018 год - 27614,95 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 20
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ООО "Северский водоканал"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Фрунзе, 57, ст-ца Северская, Северский район, Краснодарский край, 353240
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
7,05
7,05
7,05
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
7,05
7,05
7,05
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
7,05
7,05
7,05
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
7,05
7,05
7,05
3.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
7,05
7,05
7,05
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
7,05
7,05
7,05
3.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
7,05
7,05
7,05
3.2.1.1
Население
тыс. м3
6,13
6,13
6,13
3.2.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
0,52
0,52
0,52
3.2.1.3.
Прочие потребители
тыс. м3
0,40
0,40
0,40
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,3177
0,3177
0,3177
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа ООО "Северский водоканал" впервые утверждена в 2015 году, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 280,14 тыс. руб.;
- на 2017 год - 294,85 тыс. руб.;
- на 2018 год - 316,09 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 21
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ООО "Северское водоотведение"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Фрунзе, 57, ст. Северская, Северский район, Краснодарский край, 353240
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
260,49
260,49
260,49
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
260,49
260,49
260,49
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
260,49
260,49
260,49
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
260,49
260,49
260,49
3.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
260,49
260,49
260,49
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
260,49
260,49
260,49
3.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
260,49
260,49
260,49
3.2.1.1
Население
тыс. м3
157,50
157,50
157,50
3.2.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
54,86
54,86
54,86
3.2.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
48,13
48,13
48,13
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
97
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт очистных сооружений канализации ст. Северской.
Замена трубопроводов обвязки насосного оборудования (с демонтажем и монтажом старых узлов трубопроводов и насосных агрегатов), диаметр 89 мм, протяженность 110 м, диаметр 109 мм протяженность 74 м
Смена задвижек диаметром 150 мм - 4 шт.
Смена задвижек диаметром 100 мм - 6 шт.
Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм, протяженность 185 м
380,51
01.01.2016
31.12.2016
2
Техобслуживание канализационных сетей и ремонт колодцев.
Ремонт задвижек диаметром до 100 мм - 9 шт.,
замена люков колодцев - 14 шт.
90,85
01.01.2016
31.12.2016
3
Ревизия запорной арматуры и замена оборудования на объектах ООО "Северское водоотведение" Азовского сельского поселения.
Замена трубопроводов обвязки насосного оборудования (с демонтажем и монтажом старых узлов трубопроводов и насосных агрегатов) диаметром 89 мм, протяженность 50 м
Замена люков и кирпичных горловин колодцев - 16 шт.
143,50
01.01.2016
31.12.2016
4
Всего за 2016 год
614,86
2017 год
5
Ревизия запорной арматуры и замена оборудования на объектах ООО "Северское водоотведение" Северского сельского поселения.
Замена трубопроводов обвязки насосного оборудования (с демонтажем и монтажом старых узлов трубопроводов и насосных агрегатов) диаметром 57 мм и протяженностью 120 м,
диаметром 89 мм и протяженностью 65 м,
диаметром 108 мм и протяженностью 55 м
310,57
01.01.2017
31.12.2017
6
Замена участка канализационного коллектора по ул. Народная для отвода стоков от жилого дома
№ 28 в ст. Северской
диаметром 110 мм и протяженностью 14 м
90,88
01.01.2017
31.12.2017
7
Техническое обслуживание канализационных сетей и ремонт колодцев.
Ремонт задвижек диаметром до 100 мм - 9 шт.
Замена люков колодцев -14 шт.
102,87
01.01.2017
31.12.2017
8
Ревизия запорной арматуры и замена оборудования на объектах ООО "Северское водоотведение" Азовского сельского поселения.
Замена трубопроводов обвязки насосного оборудования (с демонтажем и монтажом старых узлов трубопроводов и насосных агрегатов) диаметром 89 мм и протяженностью 70 м
Замена люков и кирпичных горловин колодцев - 9 шт.
149,44
01.01.2017
31.12.2017
9
Всего за 2017 год
653,76
2018 год
10
Ревизия запорной арматуры и замена оборудования на объектах ООО "Северское водоотведение".
Замена трубопроводов обвязки насосного оборудования (с демонтажем и монтажом старых узлов трубопроводов и насосных агрегатов) диаметром 57 мм и протяженностью 115 м, диаметром 89 мм и протяженностью 78 м;
диаметром 108 мм и протяженностью 74 м
405,81
01.01.2018
31.12.2018
11
Ревизия запорной арматуры и замена оборудования на объектах ООО "Северское водоотведение" Азовского сельского поселения.
Замена трубопроводов обвязки насосного оборудования (с демонтажем и монтажом старых узлов трубопроводов и насосных агрегатов) диаметр 89 мм протяженность 70 м
195,92
01.01.2018
31.12.2018
12
Техническое обслуживание канализационных сетей и ремонт колодцев.
Ремонт задвижек диаметром до 100 мм - 4 шт.
Замена люков колодцев -15 шт.
83,03
01.01.2018
31.12.2018
13
Всего за 2018 год
684,76
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
1,3203
1,3203
1,3203
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя за 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
264,24
267,20
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
264,24
267,20
2.1
населению
тыс. м3
159,00
162,73
2.2
прочим потребителям
тыс. м3
105,24
104,47
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой на 2014 г., тыс. руб.
Фактически выполнено в 2014 г., тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Ремонт существующих колодцев, запорной арматуры, очистка иловых площадок, смена центробежных насосов, ст. Северская
494,7
494,7
0
2
Ремонт существующих колодцев и запорной арматуры, ст. Северская
280,91
280,91
0
3
Ремонт существующих колодцев, запорной арматуры, очистка иловых площадок, смена центробежных насосов, ст. Львовская
308,30
4,98
- 303,32
4
Ремонт существующих колодцев и запорной арматуры, ст. Львовская
86,82
0
- 86,82
5
Ремонт запорной арматуры, очистка канализационных колодцев и канализационных сетей, ст. Азовская
8,06
3,19
- 4,87
6
Мероприятия, не предусмотренные производственной программой
0
783,78
783,78
7
Всего
1178,79
1960,31
781,52
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 14151,61 тыс. руб.;
- на 2017 год - 14951,16 тыс. руб.;
- на 2018 год - 16013,65 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 22
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ООО "Львовский водоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Фрунзе ул., 57, ст. Северская, Краснодарский край, 353240
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
267,74
267,74
267,74
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
267,74
267,74
267,74
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
267,74
267,74
267,74
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
267,74
267,74
267,74
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
96,36
96,36
96,36
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
35,99
35,99
35,99
5
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
171,38
171,38
171,38
5.1
По приборам учета
тыс. м3
107,66
107,97
107,97
5.2
По нормативам потребления
тыс. м3
63,72
63,41
63,41
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
171,38
171,38
171,38
6.1
Населению
тыс. м3
159,38
159,38
159,38
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
6,86
6,86
6,86
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
5,14
5,14
5,14
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям:
тыс. м3
171,38
171,38
171,38
7.1
Львовское сельское поселение Северского района
тыс. м3
171,38
171,38
171,38
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
35,99
35,99
35,99
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6218
0,6218
0,6218
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
291,06
267,74
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
291,06
267,74
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
104,75
96,36
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
35,99
35,99
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
186,31
171,38
5.1
население
тыс. м3
179,87
159,38
5.2
прочие потребители
тыс. м3
6,44
12,00
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Предусмотрено производственной программой на 2014 г., тыс. руб.
Фактически выполнено в 2014 г., тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
Объекты водоснабжения Львовского сельского поселения
1
Замена погружных насосов на артезианских скважинах
104,28
311,96
207,68
2
Ремонт и техническое обслуживание существующих колодцев, замена и ремонт запорной арматуры
50,77
0
- 50,77
3
Ремонт водопровода по
ул. Батарейная д. 75 мм, протяженность 250 м, с/п Львовское
44,80
42,57
- 2,23
Объекты водоснабжения Михайловского сельского поселения
4
Ремонт и техническое обслуживание существующих колодцев, замена и ремонт запорной арматуры
39,83
102,66
62,83
5
Ремонт водопровода по ул. Партизанская д. 75 мм, протяженность
400 м, х. Ананьевский
71,24
64,54
- 6,70
6
Итого
310,92
521,73
210,81
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 4762,84 тыс. руб.;
- на 2017 год - 4985,42 тыс. руб.;
- на 2018 год - 5461,35 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 23
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУП "Новодмитриевское "ЖКХ"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Евтюхова, 2, ст-ца Новодмитриевская, Северский район, Краснодарский край, 353250
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
369,03
369,03
369,03
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
369,03
369,03
369,03
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
369,03
369,03
369,03
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
369,03
369,03
369,03
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
87,79
87,79
87,79
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
23,79
23,79
23,79
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
281,24
281,24
281,24
5.1
Населению
тыс. м3
256,12
256,12
256,12
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
21,57
21,57
21,57
5.3
Прочим потребителям
тыс. м3
3,55
3,55
3,55
6
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
281,24
281,24
281,24
6.1
Новодмитриевское сельское поселение Северского района
тыс. м3
281,24
87,79
87,79
7
Темп изменения потребления воды
%
309,70
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена погружных насосов
ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт. ЭЦВ 6-16-110 - 1 шт.
63,48
01.01.2016
31.12.2016
2
Установка прибора учета воды на скважине МБОУ СОШ № 36 - 1 шт.
14,51
01.01.2016
31.12.2016
3
Техническое обслуживание скважин: ревизия пульта управления, замена автоматики
14,51
01.01.2016
31.12.2016
4
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
70,10
01.01.2016
31.12.2016
5
Ремонт колодцев и установка новых колодцев - 6 шт.
42,95
01.01.2016
31.12.2016
6
Установка и замена задвижек:
Ду 50 - 1 шт.
Ду 80 - 3 шт.
Ду 100 - 2 шт.
19,59
01.01.2016
31.12.2016
7
Всего за 2016 год
225,14
2017 год
8
Замена погружных насосов ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт.
ЭЦВ 6-16-110 - 1 шт.
71,89
01.01.2017
31.12.2017
9
Установка прибора учета воды на скважине № 7329 - 1 шт.
16,44
01.01.2017
31.12.2017
10
Техническое обслуживание скважин: ревизия пульта управления, замена автоматики
16,44
01.01.2017
31.12.2017
11
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
34,92
01.01.2017
31.12.2017
12
Ремонт колодцев и установка новых колодцев - 8 шт.
64,74
01.01.2017
31.12.2017
13
Замена задвижек
Ду 50 - 1 шт.
Ду 80 - 4 шт.
Ду100 - 3 шт.
30,61
01.01.2017
31.12.2017
14
Всего за 2017 год
235,04
2018 год
15
Замена погружных насосов
ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт.
ЭЦВ 6-16-110 - 1 шт.
75,15
01.01.2018
31.12.2018
16
Установка прибора учета воды на скважине СТФ № 36257 - 1 шт.
17,18
01.01.2018
31.12.2018
17
Техническое обслуживание скважин: ревизия пульта управления, замена автоматики
17,25
01.01.2018
31.12.2018
18
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
45,12
01.01.2018
31.12.2018
19
Ремонт колодцев и установка новых колодцев - 8 шт.
67,73
01.01.2018
31.12.2018
20
Установка новых и замена задвижек
Ду 50 - 2 шт.
Ду 80 - 1 шт.
Ду 100 - 3 шт.
23,24
01.01.2018
31.12.2018
21
Всего за 2018 год
245,67
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Оснащение объектов водоснабжения приборами учета воды
13,03
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена изношенных электродвигателей и насосов на новые, энергосберегающие
30,8
01.01.2016
31.12.2016
3
Оснащение объектов водоснабжения, помещений организации энергосберегающими лампами в целях освещения
3,42
01.01.2016
31.12.2016
4
Всего за 2016 год
47,25
2017 год
5
Оснащение объектов водоснабжения приборами учета воды
15,93
01.01.2017
31.12.2017
6
Замена изношенных электродвигателей и насосов на новые, энергосберегающие
34,38
01.01.2017
31.12.2017
7
Оснащение объектов водоснабжения, помещений организации энергосберегающими лампами в целях освещения
4,27
01.01.2017
31.12.2017
8
Всего за 2017 год
54,58
2018 год
9
Оснащение объектов водоснабжения приборами учета воды
17,27
01.01.2018
31.12.2018
10
Замена изношенных электродвигателей и насосов на новые, энергосберегающие
4,82
01.01.2018
31.12.2018
11
Оснащение объектов водоснабжения, помещений организации энергосберегающими лампами в целях освещения
35,6
01.01.2018
31.12.2018
12
Всего за 2018 год
57,69
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,25
0,25
0,25
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
23,79
23,79
23,79
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6952
0,6952
0,6952
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
369,03
120,71
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
369,03
120,71
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
87,80
29,90
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
23,79
23,79
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
281,23
90,81
5.1
население
тыс. м3
269,20
84,70
5.2
прочие потребители
тыс. м3
12,03
6,11
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 7254,72 тыс. руб.;
- на 2017 год - 8880,34 тыс. руб.;
- на 2018 год - 12442,67 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 24
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ООО "Смоленский водоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Фрунзе ул., 57, ст-ца Северская, Краснодарский край, 353240
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
209,93
209,93
209,93
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
209,93
209,93
209,93
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
209,93
209,93
209,93
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
209,93
209,93
209,93
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
66,84
66,84
66,84
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
31,84
31,84
31,84
5
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
143,09
143,09
143,09
5.1
По приборам учета
тыс. м3
112,32
112,32
112,32
5.2
По нормативам потребления
тыс. м3
30,77
30,77
30,77
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
143,09
143,09
143,09
6.1
Населению
тыс. м3
135,14
135,14
135,14
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
5,89
5,89
5,89
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
2,06
2,06
2,06
7
Темп изменения потребления воды
%
103,43
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Ревизия запорной арматуры и ремонт водопроводных колодцев ст. Смоленской. Смена задвижек диаметром 50 мм - 6 шт.
Смена задвижек диаметром 100 мм - 5 шт.
Ремонт задвижек диаметром до 100 мм - 6 шт.
Замена люков и кирпичных горловин колодцев - 5 шт.
97,18
01.02.2016
28.12.2016
2
Ревизия запорной арматуры и ремонт водопроводных колодцев ст. Смоленской.
Смена задвижек диаметром 50 мм - 16 шт.
Смена задвижек диаметром 100 мм. - 5 шт. ремонт задвижек диаметром до 100 мм. - 24 шт.
Замена люков и кирпичных горловин колодцев - 11 шт.
103,33
01.01.2017
31.12.2017
3
Ревизия запорной арматуры и ремонт водопроводных колодцев ст. Смоленской. смена задвижек диаметром 50 мм. - 15 шт.
Смена задвижек диаметром 100 мм. - 7 шт.
Ремонт задвижек диаметром до 100 мм. - 17 шт.
Замена люков и кирпичных горловин колодцев - 12 шт.
108,23
01.01.2018
31.12.2018
4
Итого
308,74
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
31,84
31,84
31,84
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,4467
0,4467
0,4467
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
229,49
202,96
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
229,49
202,96
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
73,07
64,62
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
31,84
31,84
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
156,42
138,34
5.1
население
тыс. м3
148,30
130,39
5.2
прочие потребители
тыс. м3
8,12
7,95
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой на 2014 г., тыс. руб.
Фактически выполнено в 2014 г., тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Капитальный ремонт водопровода Д 63 мм по ул. Чапаева от ул. 20 ГСД до ул. Ворошилова - 300 п/м
40,94
39,34
- 1,63
2
Замена четырех глубинных насосов ЭЦВ на арт. скважинах № 1, 2, 3, 4
121,44
251,31
129,87
3
Замена электрооборудования в павильоне на арт. скважине "Садовая"
49,21
29,8
- 19,41
4
Ремонт и покраска водонапорной башни по ул. Первомайская
13,16
4,59
- 8,57
5
Ремонт 3 задвижек на арт. скважине по ул. Первомайская
7,49
5,7
- 1,79
6
Ремонт ограждения на арт. скважине по ул. Горького
3,54
0
- 3,54
7
Ремонт и техническое обслуживание водопроводных сетей и запорной арматуры
0
62,87
62,87
8
Всего
235,78
393,61
157,83
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 3855,25 тыс. руб.;
- на 2017 год - 4089,92 тыс. руб.;
- на 2018 год - 4429,85 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 25
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ООО "Смоленский водоканал"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Фрунзе ул., 57, ст-ца Северская, Краснодарский край, 353240
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
18,70
18,70
18,70
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
18,70
18,70
18,70
3
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
18,70
18,70
18,70
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
18,70
18,70
18,70
3.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
18,70
18,70
18,70
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
18,70
18,70
18,70
3.2.1
- население
тыс. м3
15,72
15,72
15,72
3.2.2
- бюджетные потребители
тыс. м3
2,89
2,89
2,89
3.2.3
- прочие потребители
тыс. м3
0,09
0,09
0,09
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,318
0,318
0,318
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
16,40
18,70
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
16,40
18,70
2.1
населению
тыс. м3
14,06
15,72
2.2
прочим потребителям
тыс. м3
2,34
2,98
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 712,14 тыс. руб.;
- на 2017 год - 751,75 тыс. руб.;
- на 2018 год - 801,08 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 26
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ФГБУ "Дом отдыха "Туапсе"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Голубая Бухта, с. Бжид, Туапсинский район, 352844
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
68,80
68,80
68,80
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
68,80
68,80
68,80
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
68,80
68,80
68,80
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
68,80
68,80
68,80
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
18,22
18,22
18,22
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
50,58
50,58
50,58
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
50,58
50,58
50,58
4.1.1
По приборам учета
тыс. м3
50,58
50,58
50,58
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
50,58
50,58
50,58
5.1
Населению
тыс. м3
1,59
1,59
1,59
5.2
Прочим потребителям
тыс. м3
48,99
48,99
48,99
6
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленных на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,88
0,88
0,88
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
69,30
68,80
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
69,30
68,80
3
Внутрихозяйственный оборот
тыс. м3
59,00
18,22
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
10,30
50,58
4.1
население
тыс. м3
4,50
1,59
4.2
прочие потребители
тыс. м3
5,80
48,99
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 1065,04 тыс. руб.;
- на 2017 год - 1118,12 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1228,86 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 27
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ФГБУ "Дом отдыха "Туапсе"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Голубая Бухта, с. Бжид, Туапсинский район, 352844
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
73,10
73,10
73,10
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
73,10
73,10
73,10
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
55,50
55,50
55,50
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
17,60
17,60
17,60
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
17,60
17,60
17,60
4.1.1
От собственных абонентов
тыс. м3
17,60
17,60
17,60
4.1.1.1
Население
тыс. м3
3,60
3,60
3,60
4.1.1.2
Прочие потребители
тыс. м3
14,00
14,00
14,00
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
123,38
123,38
123,38
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена насоса СД 100/40б на КНС
30,71
01.01.2016
31.12.2016
2
Всего за 2016 год
30,71
2017 год
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
32,65
01.01.2017
31.12.2017
4
Всего за 2017 год
32,65
2018 год
5
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
34,20
01.01.2018
31.12.2018
6
Всего за 2018 год
34,20
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>
0,89
0,89
0,89
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
73,10
59,25
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
73,10
59,25
3
Внутрихозяйственный оборот
тыс. м3
55,50
42,53
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
17,60
16,72
4.1
населению
тыс. м3
3,60
2,68
4.2
прочим потребителям
тыс. м3
14,00
14,04
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 343,67 тыс. руб.;
- на 2017 год - 354,87 тыс. руб.;
- на 2018 год - 374,44 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 28
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Центральная ул., 7, с. Небуг, Туапсинский район, Краснодарский край, 352831
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1496,12
1496,12
1496,12
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1496,12
1496,12
1496,12
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
1496,12
1496,12
1496,12
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
1496,12
1496,12
1496,12
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
392,28
392,28
392,28
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
26,22
26,22
26,22
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1103,84
1103,84
1103,84
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
1103,84
1103,84
1103,84
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
1103,31
1103,31
1103,31
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
0,53
0,53
0,53
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
1103,84
1103,84
1103,84
6.1
Населению
тыс. м3
401,70
401,70
401,70
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
22,93
22,93
22,93
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
679,21
679,21
679,21
7
Темп изменения потребления воды
%
100,79
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Участок водопровода от ВК ("Магнит") до ВК-6 по ул. Садовая, протяженностью 260 м, ДУ-100 мм, с. Агой
634,63
01.01.2016
31.12.2016
2
Всего за 2016 год
634,63
2017 год
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
674,78
01.01.2017
31.12.2017
4
Всего за 2017 год
674,78
2018 год
5
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
706,77
01.01.2018
31.12.2018
6
Всего за 2018 год
706,78
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0,7
0,7
0,7
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0,4
0,4
0,4
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,9
0,9
0,9
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
26,22
26,22
26,22
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
1,41
1,41
1,41
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1585,00
1865,95
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
1585,00
1865,95
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
443,80
770,72
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
28,00
41,30
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
1141,20
1095,23
5.1
население
тыс. м3
400,40
398,57
5.2
прочие потребители
тыс. м3
740,80
696,66
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 32635,71 тыс. руб.;
- на 2017 год - 36044,10 тыс. руб.;
- на 2018 год - 42063,31 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 29
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Центральная ул., 7, с. Небуг, Туапсинский район, 352831
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
845,82
845,82
845,82
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
845,82
845,82
845,82
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
11,87
11,87
11,87
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
833,95
833,95
833,95
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
833,95
833,95
833,95
4.1.1
От собственных абонентов
тыс. м3
833,95
833,95
833,95
4.1.1.1
Население по приборам учета
тыс. м3
184,46
184,46
184,46
4.1.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
60,88
60,88
60,88
4.1.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
588,61
588,61
588,61
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
101,41
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Текущий ремонт объектов очистных сооружений канализации, п. Тюменский
4031,33
01.03.2016
30.09.2016
2
Обследование трубы глубоководного выпуска
24,06
01.06.2016
30.06.2016
3
Всего за 2016 год
4055,39
2017 год
4
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
4311,93
01.01.2017
31.12.2017
5
Всего за 2017 год
4311,93
2018 год
6
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
4516,41
01.01.2018
31.12.2018
7
Всего за 2018 год
4516,41
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
8,3
8,3
8,3
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
3,6
3,6
3,6
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>
1,017
1,017
1,017
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
867,10
834,25
2
Объем отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения
тыс. м3
867,10
834,25
3
Внутрихозяйственный оборот
тыс. м3
11,40
11,87
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
855,70
822,38
4.1
населению
тыс. м3
179,20
181,90
4.2
прочим потребителям
тыс. м3
676,50
640,48
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 27785,91 тыс. руб.;
- на 2017 год - 29889,60 тыс. руб.;
- на 2018 год - 33072,71 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 30
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 27.07.2016 № 23/2016-вк)
Паспорт производственной программы
ФКУЗ "Санаторий "Сосновый" МВД России
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 27.07.2016 № 23/2016-вк)
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
п/о Небуг-2, пос. Сосновый, Туапсинский район, Краснодарский край, 352832 (местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
125,01
125,01
125,01
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
125,01
125,01
125,01
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
125,01
125,01
125,01
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
125,01
125,01
125,01
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
27,13
27,13
27,13
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
21,70
21,70
21,70
5
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
74,89
74,89
74,89
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
22,99
22,99
22,99
6.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
22,99
22,99
22,99
6.1.1
По приборам учета
тыс. м3
22,99
22,99
22,99
7
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
22,99
22,99
22,99
7.1
Населению
тыс. м3
20,50
20,50
20,50
7.2.
Прочим потребителям
тыс. м3
2,49
2,49
2,49
8
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленных на улучшение качества питьевой воды не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
21,70
21,70
21,70
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
1,053
1,053
1,053
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
109,01
103,51
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
109,01
103,51
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
65,76
58,06
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
23,85
22,46
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
21,88
21,69
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
19,40
22,99
6.1
население
тыс. м3
18,54
20,50
6.2
прочие потребители
тыс. м3
0,86
2,49
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 594,72 тыс. руб.;
- на 2017 год - 637,51 тыс. руб.;
- на 2018 год - 702,79 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 31
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 27.07.2016 № 23/2016-вк)
ФКУЗ "Санаторий "Сосновый" МВД России
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 27.07.2016 № 23/2016-вк)
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
п/о Небуг-2, пос. Сосновый, Туапсинский район, Краснодарский край, 352832 (местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
59,96
59,96
59,96
2
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам
тыс. м3
59,96
59,96
59,96
2.1
МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения"
тыс. м3
59,96
59,96
59,96
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
39,93
39,93
39,93
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
20,03
20,03
20,03
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
20,03
20,03
20,03
4.1.1
От собственных абонентов
тыс. м3
20,03
20,03
20,03
4.1.1.1
Население
тыс. м3
18,77
18,77
18,77
4.1.1.2
Прочие потребители
тыс. м3
1,26
1,26
1,26
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
104,98
104,98
104,98
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
100
100
100
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>
0,5533
0,5533
0,5533
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
91,30
50,25
2
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам
тыс. м3
91,30
50,25
2.1
МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения"
тыс. м3
91,30
50,25
3
Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
64,73
31,17
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
26,57
19,08
4.1
населению
тыс. м3
24,57
17,88
4.2
прочим потребителям
тыс. м3
2,00
1,20
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 827,39 тыс. руб.;
- на 2017 год - 953,25 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1198,81 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 32
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 28.09.2016 № 33/2016-вк НГР:ru 23000201601067)
Паспорт производственной программы
АО "База отдыха "Энергетик"
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.09.2016 № 33/2016-вк НГР:ru 23000201601067)
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Школьная ул., 3, с. Шепси, Туапсинский район, Краснодарский край, 352815
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
70,50
70,50
70,50
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
70,50
70,50
70,50
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
70,50
70,50
70,50
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
70,50
70,50
70,50
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
8,00
8,00
8,00
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
62,50
62,50
62,50
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
62,50
62,50
62,50
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
62,50
62,50
62,50
5.1
Населению
тыс. м3
19,00
19,00
19,00
5.2
Прочим потребителям
тыс. м3
43,50
43,50
43,50
6
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
235,50
01.01.2016
31.12.2016
2
Всего за 2016 год
235,50
2017 год
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
250,40
01.01.2017
31.12.2017
4
Всего за 2017 год
250,40
2018 год
5
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
262,27
01.01.2018
31.12.2018
6
Всего за 2018 год
262,27
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,864
0,864
0,864
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м.
70,50
50,60
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. куб. м.
70,50
50,60
3
Внутрихозяйственный оборот
тыс. куб. м.
8,00
5,49
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м.
62,50
45,11
4.1
населению
тыс. куб. м.
19,00
17,07
4.2
прочим потребителям
тыс. куб. м.
43,50
28,04
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 1781,11 тыс. руб.;
- на 2017 год - 1877,09 тыс. руб.;
- на 2018 год - 2073,47 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 33
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ОАО "Турбаза "Волна"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение и транспортировку сточных вод)
Центральная ул., 39, с. Агой, Туапсинский район, Краснодарский край, 352830
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
143,91
143,91
143,91
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
143,91
143,91
143,91
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
7,69
7,69
7,69
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
136,22
136,22
136,22
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
136,22
136,22
136,22
4.1.1
От собственных абонентов
тыс. м3
136,22
136,22
136,22
4.1.1.1
Население
тыс. м3
64,79
64,79
64,79
4.1.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
12,22
12,22
12,22
4.1.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
59,21
59,21
59,21
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
111,01
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>
1,035
1,035
1,035
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
155,00
130,40
2
Объем отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения
тыс. м3
155,00
130,40
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
0
7,69
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
155,00
122,71
4.1
населению
тыс. м3
67,70
58,36
4.2
прочим потребителям
тыс. м3
87,30
64,35
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 4311,09 тыс. руб.;
- на 2017 год - 4422,30 тыс. руб.;
- на 2018 год - 4655,11 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Приказ
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
(Изменения и дополнения:
Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 24.08.2016 № 31/2016-вк НГР: RU23000201600965;
Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.09.2016 №33/2016-вк НГР:ru 23000201601067;
Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.12.2016 № 142/2016-вк НГР: RU23000201601729)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 в соответствии с приложениями №№ 3 - 33.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 09.12.2015 № 106/2015-окк,
от 27.07.2016 № 23/2016-вк, от 28.09.2016 № 33/2016-вк НГР:ru 23000201601067)
№ № п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
1
2
3
4
5
6
1
Бейсужекское ММУП ЖКХ <*>, Выселковский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
22,76
22,76
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
23,68
23,68
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
23,68
23,68
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
28,16
28,16
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
28,16
28,16
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
33,45
33,45
-
-
2
МУП "ЖКХ Березанское" <*>, Выселковский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
15,63
15,63
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
16,26
16,26
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
16,26
16,26
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
17,59
17,59
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
17,59
17,59
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
19,05
19,05
-
-
3
АО "Березанское предприятие ЖКХ" <*>, Выселковский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
28,17
28,17
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
28,89
28,89
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
28,89
28,89
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
31,02
31,02
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
31,02
31,02
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
33,42
33,42
4
Бузиновское МУМП ЖКХ <*>, Выселковский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
20,91
20,91
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
20,95
20,95
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
20,95
20,95
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
22,92
22,92
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
22,92
22,92
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
25,14
25,14
-
-
5
МУП "Выселковские коммунальные системы" <*>, Выселковский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
19,22
19,22
33,83
33,83
с 01.07.2016 по 31.12.2016
20,00
20,00
35,21
35,21
с 01.01.2017 по 30.06.2017
20,00
20,00
35,21
35,21
с 01.07.2017 по 31.12.2017
23,90
23,90
37,65
37,65
с 01.01.2018 по 30.06.2018
23,90
23,90
37,65
37,65
с 01.07.2018 по 31.12.2018
28,49
28,49
40,26
40,26
6
МУМП ЖКХ "Газырское" <*>, Выселковский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
16,22
16,22
20,15
20,15
с 01.07.2016 по 31.12.2016
16,22
16,22
20,15
20,15
с 01.01.2017 по 30.06.2017
16,22
16,22
20,15
20,15
с 01.07.2017 по 31.12.2017
18,81
18,81
21,41
21,41
с 01.01.2018 по 30.06.2018
18,81
18,81
21,41
21,41
с 01.07.2018 по 31.12.2018
21,65
21,65
22,75
22,75
7
Ирклиевское МУМП ЖКХ <*>, Выселковский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
16,57
16,57
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
16,57
16,57
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
16,57
16,57
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
17,64
17,64
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
17,64
17,64
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
18,87
18,87
-
-
8
Крупское МУМП ЖКХ <*>, Выселковский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
15,85
15,85
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
16,50
16,50
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
16,50
16,50
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
19,27
19,27
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
19,27
19,27
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
22,48
22,48
-
-
9
"Новобейсугское" МУМП ЖКХ <*>, Выселковский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
22,63
22,63
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
23,54
23,54
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
23,54
23,54
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
26,88
26,88
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
26,88
26,88
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
30,76
30,76
-
-
10
ООО "Азовский водоканал" <*>, Северский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
29,87
29,87
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
31,08
31,08
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
31,08
31,08
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
33,50
33,50
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
33,50
33,50
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
36,01
36,01
-
-
11
ООО "Афипский НПЗ", Северский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
12,46
-
12,51
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
12,90
-
12,97
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
12,90
-
12,97
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
13,92
-
13,87
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
13,92
13,87
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
14,94
-
14,77
-
12
ООО "Транс-Водоканал" <*>, Северский водоканал
с 01.01.2016 по 30.06.2016
29,38
29,38
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
30,41
30,41
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
30,41
30,41
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
32,51
32,51
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
32,51
32,51
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
34,73
34,73
-
-
13
ООО "ФКС" <*>, Северский водоканал
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
43,85
43,85
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
45,56
45,56
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
45,56
45,56
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
48,73
48,73
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
48,73
48,73
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
51,84
51,84
14
ООО "Северский водоканал" <*>, Северский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
30,76
30,76
39,09
39,09
с 01.07.2016 по 31.12.2016
31,56
31,56
40,38
40,38
с 01.01.2017 по 30.06.2017
31,56
31,56
40,38
40,38
с 01.07.2017 по 31.12.2017
34,06
34,06
43,26
43,26
с 01.01.2018 по 30.06.2018
34,06
34,06
43,26
43,26
с 01.07.2018 по 31.12.2018
36,77
36,77
46,41
46,41
15
ООО "Северское водоотведение" <*>, Северский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
53,24
53,24
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
55,41
55,41
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
55,41
55,41
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
59,38
59,38
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
59,38
59,38
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
63,57
63,57
16
ООО "Львовский водоканал" <*>, Северский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
27,79
27,79
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
27,79
27,79
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
27,79
27,79
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
30,39
30,39
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
30,39
30,39
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
33,35
33,35
-
-
17
МУП "Новодмитриевское ЖКХ" <*>, Северский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,28
25,28
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
26,31
26,31
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
26,31
26,31
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
36,84
36,84
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
36,84
36,84
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
51,64
51,64
-
-
18
ООО "Смоленский водоканал" <*>, Северский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
26,42
26,42
37,32
37,32
с 01.07.2016 по 31.12.2016
27,47
27,47
38,85
38,85
с 01.01.2017 по 30.06.2017
27,47
27,47
38,85
38,85
с 01.07.2017 по 31.12.2017
29,70
29,70
41,56
41,56
с 01.01.2018 по 30.06.2018
29,70
29,70
41,56
41,56
с 01.07.2018 по 31.12.2018
32,22
32,22
44,12
44,12
19
ФГБУ "Дом отдыха "Туапсе", Туапсинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
21,06
24,85
19,53
23,05
с 01.07.2016 по 31.12.2016
21,06
24,85
19,53
23,05
с 01.01.2017 по 30.06.2017
21,06
24,85
19,53
23,05
с 01.07.2017 по 31.12.2017
23,16
27,33
20,80
24,54
с 01.01.2018 по 30.06.2018
23,16
27,33
20,80
24,54
с 01.07.2018 по 31.12.2018
25,44
30,02
21,75
25,67
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 09.12.2015 № 106/2015-окк)
20
МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения", Туапсинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
28,98
34,19
32,65
38,53
с 01.07.2016 по 31.12.2016
30,16
35,59
33,98
40,10
с 01.01.2017 по 30.06.2017
30,16
35,59
33,98
40,10
с 01.07.2017 по 31.12.2017
35,15
41,48
37,70
44,49
с 01.01.2018 по 30.06.2018
35,15
41,48
37,70
44,49
с 01.07.2018 по 31.12.2018
41,06
48,45
41,62
49,11
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 09.12.2015 № 106/2015-окк)
21
ФКУЗ "Санаторий "Сосновый" МВД России, Туапсинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,36
29,92
40,48
47,77
с 01.07.2016 по 31.12.2016
26,39
31,14
42,13
49,71
с 01.01.2017 по 30.06.2017
26,39
31,14
42,13
49,71
с 01.07.2017 по 31.12.2017
29,08
34,31
53,05
62,61
с 01.01.2018 по 30.06.2018
29,08
34,31
53,05
62,61
с 01.07.2018 по 31.12.2018
32,07
37,84
66,65
75,65
(п. 21 в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 27.07.2016 № 23/2016-вк)
22
АО "База отдыха "Энергетик", Туапсинский район
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.09.2016 № 33/2016-вк НГР:ru 23000201601067)
с 01.01.2016 по 30.06.2016
28,50
33,63
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
28,50
33,63
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
28,50
33,63
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
31,57
37,25
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
31,57
37,25
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
34,78
41,04
-
-
23
ОАО "Турбаза "Волна", Туапсинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
31,65
37,35
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
31,65
37,35
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
31,65
37,35
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
33,28
39,27
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
33,28
39,27
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
35,06
41,31
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
<**> тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.
<***> тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 27.07.2016 № 23/2016-вк,
от 28.09.2016 № 33/2016-вк НГР:ru 23000201601067)
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м.
1
Бейсужекское ММУП ЖКХ <*>, Выселковский район
холодное водоснабжение
2016
2221,39
-
32,15
0,610
2017
-
1
32,15
0,610
2018
-
1
32,15
0,610
2
МУП "ЖКХ Березанское" <*>, Выселковский район
холодное водоснабжение
2016
5538,57
-
30,58
0,616
2017
-
1
30,58
0,616
2018
-
1
30,58
0,616
3
АО "Березанское предприятие ЖКХ" <*>, Выселковский район
водоотведение
2016
4774,29
-
-
0,198
2017
-
1
-
0,198
2018
-
1
-
0,198
4
Бузиновское МУМП ЖКХ <*>, Выселковский район
холодное водоснабжение
2016
2121,58
-
28,00
0,38
2017
-
1
28,00
0,38
2018
-
1
28,00
0,38
5
МУП "Выселковские коммунальные системы" <*>, Выселковский район
холодное водоснабжение
2016
15868,77
-
31,30
0,811
2017
-
1
31,30
0,811
2018
-
1
31,30
0,811
водоотведение
2016
14018,32
-
-
0,5715
2017
-
1
-
0,5715
2018
-
1
-
0,5715
6
МУМП ЖКХ "Газырское" <*>, Выселковский район
холодное водоснабжение
2016
1273,44
-
32,32
0,620
2017
-
1
32,32
0,620
2018
-
1
32,32
0,620
водоотведение
2016
704,54
-
-
0,015
2017
-
1
-
0,015
2018
-
1
-
0,015
7
Ирклиевское МУМП ЖКХ <*>, Выселковский район
холодное водоснабжение
2016
3512,32
-
35,40
0,476
2017
-
1
35,40
0,476
2018
-
1
35,40
0,476
8
Крупское МУМП ЖКХ <*>, Выселковский район
холодное водоснабжение
2016
1675,38
-
32,04
0,6968
2017
-
1
32,04
0,6968
2018
-
1
32,04
0,6968
9
"Новобейсугское" МУМП ЖКХ <*>, Выселковский район
холодное водоснабжение
2016
4336,30
-
34,20
0,538
2017
-
1
34,20
0,538
2018
-
1
34,20
0,538
10
ООО "Азовский водоканал" <*>, Северский район
холодное водоснабжение
2016
2 983,91
-
32,87
0,8546
2017
-
1
32,87
0,8546
2018
-
1
32,87
0,8546
11
ООО "Афипский НПЗ", Северский район
холодное водоснабжение
2016
2 993,72
-
1,67
0,9534
2017
-
1
1,67
0,9534
2018
-
1
1,67
0,9534
водоотведение
2016
4 643,25
-
-
1,6977
2017
-
1
-
1,6977
2018
-
1
-
1,6977
12
ООО "Транс-Водоканал" <*>, Северский водоканал
холодное водоснабжение
2016
18368,08
-
33,51
0,6541
2017
-
1
33,51
0,6541
2018
-
1
33,51
0,6541
13
ООО "ФКС" <*>, Северский водоканал
водоотведение
2016
10311,67
-
-
0,2863
2017
-
1
-
0,2863
2018
-
1
-
0,2863
14
ООО "Северский водоканал" <*>, Северский район
холодное водоснабжение
2016
19198,67
-
34,54
0,4981
2017
-
1
34,54
0,4981
2018
-
1
34,54
0,4981
водоотведение
2016
261,63
-
-
0,3177
2017
-
1
-
0,3177
2018
-
1
-
0,3177
15
ООО "Северское водоотведение" <*>, Северский район
водоотведение
2016
11586,83
-
-
1,3203
2017
-
1
-
1,3203
2018
-
1
-
1,3203
16
ООО "Львовский водоканал" <*>, Северский район
холодное водоснабжение
2016
3355,84
-
35,99
0,6218
2017
-
1
35,99
0,6218
2018
-
1
35,99
0,6218
17
МУП "Новодмитриевское ЖКХ" <*>, Северский район
холодное водоснабжение
2016
7842,16
-
23,79
0,6952
2017
-
1
23,79
0,6952
2018
-
1
23,79
0,6952
18
ООО "Смоленский водоканал" <*>, Северский район
холодное водоснабжение
2016
3067,83
-
31,84
0,4467
2017
-
1
31,84
0,4467
2018
-
1
31,84
0,4467
водоотведение
2016
655,38
-
-
0,318
2017
-
1
-
0,318
2018
-
1
-
0,318
19
ФГБУ "Дом отдыха "Туапсе", Туапсинский район
холодное водоснабжение
2016
793,83
-
-
0,88
2017
-
1
-
0,88
2018
-
1
-
0,88
водоотведение
2016
252,09
-
-
0,89
2017
-
1
-
0,89
2018
-
1
-
0,89
20
МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения", Туапсинский район
холодное водоснабжение
2016
22731,16
-
26,22
1,41
2017
-
1
26,22
1,41
2018
-
1
26,22
1,41
водоотведение
2016
23919,00
-
-
1,017
2017
-
1
-
1,017
2018
-
1
-
1,017
21
ФКУЗ "Санаторий "Сосновый" МВД России, Туапсинский район
холодное водоснабжение
2016
427,81
-
21,70
1,053
2017
-
1
21,70
1,053
2018
-
1
21,70
1,053
водоотведение
2016
164,82
-
-
0,5533
2017
-
1
-
0,5533
2018
-
1
-
0,5533
(п. 21 в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 27.07.2016 № 23/2016-вк)
22
АО "База отдыха "Энергетик", Туапсинский район
холодное водоснабжение
2016
1474,57
-
-
0,864
2017
-
1
-
0,864
2018
-
1
-
0,864
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.09.2016 № 33/2016-вк НГР:ru 23000201601067)
23
ОАО "Турбаза "Волна", Туапсинский район
водоотведение
2016
3210,81
-
-
1,035
2017
-
1
-
1,035
2018
-
1
-
1,035
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
Бейсужекское ММУП ЖКХ
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Октябрьская ул., 20, хут. Бейсужек Второй, Выселковский район, Краснодарский край, 353136
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
176,05
176,05
176,05
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
176,05
176,05
176,05
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
176,05
176,05
176,05
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
176,05
176,05
176,05
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
56,6
56,6
56,6
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,15
32,15
32,15
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
119,45
119,45
119,45
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
119,45
119,45
119,45
5.1.1
- по приборам учета
тыс. м3
119,45
119,45
119,45
5.1.2
- по нормативам
тыс. м3
0
0
0
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
119,45
119,45
119,45
6.1
Населению
тыс. м3
97,43
97,43
97,43
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
10
10
10
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
12,02
12,02
12,02
7
Темп изменения потребления воды
%
166,9
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводной сети протяженностью 1360 м, диаметром 100 мм по ул. Октябрьская, хут. Бейсужек Второй
581,85
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена 2 насосов ЭЦВ 6-16-140
87,31
01.01.2016
31.12.2016
3
Установка станции управления глубинными насосами ШУН 075-15
142,48
01.01.2016
31.12.2016
4
Всего 2016 год
811,64
2017 год
5
Ремонт водопроводной сети протяженностью 1030 м, диаметром 100 мм по ул. Южная, от 110 до 156 дома, хут. Бейсужек Второй
469,42
01.01.2017
31.12.2017
6
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
393,56
01.01.2017
31.12.2017
7
Всего 2017 год
862,98
2018 год
8
Ремонт водопроводной сети протяженностью 1180 м, диаметром 100 мм по ул. Южная, от 23 до 45, от 91 до 117 домов, хут. Бейсужек Второй
533,63
01.01.2018
31.12.2018
9
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
370,28
01.01.2018
31.12.2018
10
Всего 2018 год
903,91
11
Итого
2578,53
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,15
32,15
32,15
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,61
0,61
0,61
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
160,48
105,5
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
160,48
105,5
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
0
0
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
51,61
33,93
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
32,16
32,16
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
108,87
71,57
6.1
население
тыс. м3
92,27
59,89
6.2
прочие потребители
тыс. м3
16,6
11,68
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 2773,51 тыс. руб.;
- на 2017 год - 3095,82 тыс. руб.;
- на 2018 год - 3679,18 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУП "ЖКХ Березанское"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Советская ул., 53-А, ст-ца Березанская, Выселковский район, Краснодарский край, 353132
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
889,32
889,32
889,32
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
889,32
889,32
889,32
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
889,32
889,32
889,32
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
889,32
889,32
889,32
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
271,95
271,95
271,95
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
30,58
30,58
30,58
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
617,37
617,37
617,37
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
617,37
617,37
617,37
5.1.1
- по приборам учета
тыс. м3
432,16
432,16
432,16
5.1.2
- по нормативам
тыс. м3
185,21
185,21
185,21
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
617,37
617,37
617,37
6.1
Населению
тыс. м3
465,22
465,22
465,22
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
130,39
130,39
130,39
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
21,76
21,76
21,76
7
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
1
Ремонт водопроводной сети протяженностью 114 м, диаметром 200 мм по ул. Широкая, ст-ца Березанская
164,25
01.01.2016
30.09.2016
2
Ремонт подводящей водопроводной сети к ст-це Березанская протяженностью 590 м, диаметром 200 мм
174,64
01.01.2017
31.12.2017
3
Ремонт водопроводной сети протяженностью 126 м, диаметром 200 мм по ул. Ленина, ст-ца Березанская
182,92
01.01.2018
31.12.2018
4
Итого
521,81
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
30,58
30,58
30,58
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,616
0,616
0,616
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа МУП "ЖКХ Березанское" уполномоченным органом на 2014 год не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 9844,98 тыс. руб.;
- на 2017 год - 10449,38 тыс. руб.;
- на 2018 год - 11308,42 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 5
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт производственной программы
АО "Березанское предприятие ЖКХ"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Новобазарная ул., 9 В, ст-ца Березанская, Выселковский район, Краснодарский край, 353132
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
177,2
177,2
177,2
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
177,2
177,2
177,2
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
177,2
177,2
177,2
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
177,2
177,2
177,2
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
177,2
177,2
177,2
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
177,2
177,2
177,2
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
177,2
177,2
177,2
3.2.2.1
Население
тыс. м3
27,1
27,1
27,1
3.2.2.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
149,7
149,7
149,7
3.2.2.3
Прочие потребители
тыс. м3
0,4
0,4
0,4
4
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. м3
177,2
177,2
177,2
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
1
Ремонт канализационной сети протяженностью 600 м, диаметром 150 мм от пер. Ростовский до пер. Украинский, ст-ца Березанская
542
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт канализационной сети протяженностью 600 м, диаметром 150 мм по ул. Гражданская, ст-ца Березанская
576,29
01.01.2017
31.12.2017
3
Ремонт канализационной сети протяженностью 600 м, диаметром 150 мм по ул. Пушкина, ст-ца Березанская
603,6
01.01.2018
31.12.2018
4
Итого
1721,89
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,198
0,198
0,198
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
198,7
177,2
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
198,7
177,2
2.1
населению
тыс. м3
31,3
27,1
2.2
прочим потребителям
тыс. м3
167,4
150,1
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 5055,47 тыс. руб.;
- на 2017 год - 5307,78 тыс. руб.;
- на 2018 год - 5709,04 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 6
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
Бузиновское МУМП ЖКХ
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Советская ул., 7, ст-ца Бузиновская, Выселковский район, Краснодарский край, 353137
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
180
180
180
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
180
180
180
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
180
180
180
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
180
180
180
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
50,4
50,4
50,4
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
28
28
28
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
129,6
129,6
129,6
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
129,6
129,6
129,6
5.1.1
- по приборам учета
тыс. м3
108,7
108,7
108,7
5.1.2
- по нормативам
тыс. м3
20,9
20,9
20,9
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
129,6
129,6
129,6
6.1
Населению
тыс. м3
91,9
91,9
91,9
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
3,5
3,5
3,5
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
34,2
34,2
34,2
7
Темп изменения потребления воды
%
104,5
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
2016 год
1
Ремонт водопроводной сети протяженностью 200 м, диаметром 100 мм по ул. Советская, ст-ца Бузиновская
63,9
15.04.2016
30.09.2016
2
Замена 2 насосов ЭЦВ 6-16-110
92,68
01.01.2016
31.12.2016
3
Всего
156,58
2017 год
4
Ремонт водопроводной сети протяженностью 450 м, диаметром 100 мм по ул. Ленина, ст-ца Бузиновская
166,49
15.04.2017
31.12.2017
2018 год
5
Ремонт водопроводной сети протяженностью 490 м, диаметром 100 мм по ул. Береговая, ст-ца Бузиновская
174,38
15.04.2018
31.12.2018
6
Итого
497,45
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
28
28
28
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,38
0,38
0,38
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
194,44
269
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
194,44
269
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
0
0
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
54,44
144,99
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
28
53,9
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
140
124,01
6.1
население
тыс. м3
107,7
88,4
6.2
прочие потребители
тыс. м3
32,3
35,61
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 2712,44 тыс. руб.;
- на 2017 год - 2842,47 тыс. руб.;
- на 2018 год - 3113,87 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 7
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУП "Выселковские коммунальные системы"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Первомайский пер., 15, ст-ца Выселки, Выселковский район, Краснодарский край, 353100
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1542,06
1542,06
1542,06
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1542,06
1542,06
1542,06
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
1542,06
1542,06
1542,06
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
1542,06
1542,06
1542,06
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
482,67
482,67
482,67
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
31,3
31,3
31,3
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1059,39
1059,39
1059,39
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
1059,39
1059,39
1059,39
5.1.1
- по приборам учета
тыс. м3
669,11
669,11
669,11
5.1.2
- по нормативам
тыс. м3
390,28
390,28
390,28
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
1059,39
1059,39
1059,39
6.1
Населению
тыс. м3
960,62
960,62
960,62
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
59,32
59,32
59,32
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
39,45
39,45
39,45
7
Темп изменения потребления воды
%
100,4
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
2016 год
1
Ремонт водопроводной сети протяженностью 1350 м, диаметром 200 мм по ул. Партизанская, ст-ца Выселки
2178,07
15.06.2016
31.12.2016
2
Всего 2016 год
2178,07
2017 год
3
Ремонт водопроводной сети протяженностью 200 м, диаметром 100 мм по ул. Кубанская, ст-ца Выселки
64,08
29.04.2017
31.12.2017
4
Ремонт водопроводной сети протяженностью 1200 м, диаметром 150 мм по ул. Кооперативная, ст-ца Выселки
976,71
15.05.2017
31.12.2017
5
Ремонт водопроводной сети протяженностью 600 м, диаметром 100 мм по ул. Заречная, ст-ца Выселки
207,5
28.05.2017
31.12.2017
6
Ремонт водопроводной сети протяженностью 400 м, диаметром 100 мм по пер. Черноморский, ст-ца Выселки
156,87
26.06.2017
31.12.2017
7
Ремонт водопроводной сети протяженностью 400 м, диаметром 100 мм по пер. Лесной, ст-ца Выселки
156,43
01.01.2017
31.12.2017
8
Ремонт водопроводной сети протяженностью 200 м, диаметром 100 мм по пер. Охотничий, ст-ца Выселки
105,33
01.01.2017
31.12.2017
9
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
648,93
01.01.2017
31.12.2017
10
Всего 2017 год
2315,85
2018 год
11
Ремонт водопроводной сети протяженностью 1000 м, диаметром 100 мм в хут. Иногородне-Малеванный
292,24
25.05.2018
31.12.2018
12
Ремонт водопроводной сети протяженностью 800 м, диаметром 150 мм по ул. Южная, ст-ца Выселки
585,83
15.06.2018
31.12.2018
13
Ремонт водопроводной сети протяженностью 956 м, диаметром 100 мм по ул. Степная, ст-ца Выселки
447,75
21.07.2018
31.12.2018
14
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
1099,85
01.01.2018
31.12.2018
15
Всего 2018 год
2425,67
16
Итого
6919,59
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,011
0,011
0,011
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
31,3
31,3
31,3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,811
0,811
0,811
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
1755,14
1493,7
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
1755,14
1493,7
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
77,5
0
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
549,36
438,25
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
31,3
29,34
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
1128,28
1055,45
6.1
население
тыс. м3
1007,42
957,0
6.2
прочие потребители
тыс. м3
120,86
98,45
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 20776,24 тыс. руб.;
- на 2017 год - 23254,48 тыс. руб.;
- на 2018 год - 27748,62 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 8
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 24.08.2016 № 31/2016-ВК НГР: RU23000201600965)
Паспорт производственной программы
МУП "Выселковские коммунальные системы"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Первомайский пер., 15, ст-ца Выселки, Выселковский район, Краснодарский край, 353100
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
464,98
464,98
464,98
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
464,98
464,98
464,98
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
464,98
464,98
464,98
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
464,98
464,98
464,98
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод
тыс. м3
464,98
464,98
464,98
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
464,98
464,98
464,98
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
464,98
464,98
464,98
3.2.2.1
Население
тыс. м3
161,9
161,9
161,9
3.2.2.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
66,9
66,9
66,9
3.2.2.3
Прочие потребители
тыс. м3
236,18
236,18
236,18
4
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. м3
464,98
464,98
464,98
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
2016 год
1
Ремонт канализационной сети протяженностью 606 м, диаметром 200 мм по ул. Школьная, ст-ца Выселки
(1-й этап)
1066,96
25.04.2016
31.12.2016
2
Ремонт напорной канализационной сети протяженностью 250 м, диаметром 110 мм по ул. Школьная, ст-ца Выселки
(2-й этап)
293,11
15.05.2016
31.12.2016
3
Ремонт канализационной сети протяженностью 430 м, диаметром 200 мм по ул. Партизанская, ст-ца Выселки
759,92
16.06.2016
31.12.2016
4
Ремонт канализационной сети протяженностью 404 м, диаметром 180 мм по ул. Вышинского, ст-ца Выселки
616,67
01.01.2016
31.12.2016
5
Ремонт напорной канализационной сети протяженностью 600 м, диаметром 110 мм по пер. Полевой, ст-ца Выселки
458,9
01.01.2016
31.12.2016
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 24.08.2016 № 31/2016-ВК НГР: RU23000201600965)
6
Всего 2016 год
3195,55
2017 год
7
Ремонт канализационной сети протяженностью 424 м, диаметром 200 мм по пер. Первомайский, ст-ца Выселки
932,96
30.06.2017
31.12.2017
8
Ремонт канализационной сети протяженностью 606 м, диаметром 200 мм по ул. Коммунистическая, ст-ца Выселки
1129,43
25.07.2017
31.12.2017
9
Ремонт канализационной сети протяженностью 606 м, диаметром 200 мм по ул. Красная, ст-ца Выселки
1115,38
25.05.2017
31.12.2017
10
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения
219,94
01.01.2017
31.12.2017
11
Всего 2017 год
3397,7
2018 год
12
Ремонт коллектора КНС № 2 по ул. Лунева, ст-ца Выселки протяженностью 300 м, диаметром 160 мм
173,4
25.04.2018
31.12.2018
13
Ремонт канализационной сети протяженностью 404 м, диаметром 200 мм по пер. Яна Полуяна, ст-ца Выселки
726,87
25.04.2018
31.12.2018
14
Ремонт канализационной сети протяженностью 404 м, диаметром 200 мм по ул. Димитрова, ст-ца Выселки
782,85
30.06.2018
31.12.2018
15
Ремонт канализационной сети протяженностью 586 м, диаметром 200 мм по ул. Лунева, ст-ца Выселки
1159,82
01.01.2018
31.12.2018
16
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения
715,89
01.01.2018
31.12.2018
17
Всего 2018 год
3558,83
18
Итого
10152,1
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0,09
0,09
0,09
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,5715
0,5715
0,5715
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
411,71
465
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
411,71
465
2.1
населению
тыс. м3
200,5
161,9
2.2
прочим потребителям
тыс. м3
211,21
303,1
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 16050,48 тыс. руб.;
- на 2017 год - 16939,66 тыс. руб.;
- на 2018 год - 18114,32 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 9
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУ МПЖКХ "Газырское"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Мира ул., 5а, пос. Газырь, Выселковский район, Краснодарский край, 353110
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
193,11
193,11
193,11
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
193,11
193,11
193,11
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
193,11
193,11
193,11
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
193,11
193,11
193,11
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
62,41
62,41
62,41
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,32
32,32
32,32
5
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
0
0
0
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
6.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
130,7
130,7
130,7
6.1.1
- по приборам учета
тыс. м3
130,7
130,7
130,7
6.1.2
- по нормативам
тыс. м3
0
0
0
7
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
130,7
130,7
130,7
7.1
Населению
тыс. м3
100
100
100
7.2
Прочим потребителям
тыс. м3
30,7
30,7
30,7
8
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,32
32,32
32,32
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,62
0,62
0,62
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа МУ МПЖКХ "Газырское" уполномоченным органом на 2014 год не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 2120,04 тыс. руб.;
- на 2017 год - 2288,98 тыс. руб.;
- на 2018 год - 2643,43 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 10
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУ МПЖКХ "Газырское"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Мира ул., 5а, пос. Газырь, Выселковский район, Краснодарский край, 353110
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
36
36
36
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
36
36
36
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
36
36
36
3.1.
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
36
36
36
3.2.
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
36
36
36
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
36
36
36
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
36
36
36
3.2.2.1
Население
тыс. м3
20,08
20,08
20,08
3.2.2.2
Прочие потребители
тыс. м3
15,92
15,92
15,92
4
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. м3
36
36
36
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,015
0,015
0,015
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа МУ МПЖКХ "Газырское" уполномоченным органом на 2014 год не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 725,44 тыс. руб.;
- на 2017 год - 748,05 тыс. руб.;
- на 2018 год - 794,82 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 11
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
Ирклиевское МУМП ЖКХ
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Красная ул., 49, ст-ца Ирклиевская, Выселковский район, Краснодарский край, 353144
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
491,64
491,64
491,64
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
491,64
491,64
491,64
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
491,64
491,64
491,64
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
491,64
491,64
491,64
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
174,04
174,04
174,04
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
35,4
35,4
35,4
5
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
0
0
0
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
317,6
317,6
317,6
6.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
317,6
317,6
317,6
6.1.1
- по приборам учета
тыс. м3
317,6
317,6
317,6
6.1.2
- по нормативам
тыс. м3
0
0
0
7
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
317,6
317,6
317,6
7.1
Населению
тыс. м3
298,7
298,7
298,7
7.2
Прочим потребителям
тыс. м3
18,9
18,9
18,9
8
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
35,4
35,4
35,4
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,476
0,476
0,476
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Тариф устанавливается по инициативе регулятора, в распоряжении которого отсутствует информация о фактических величинах баланса водоснабжения.
6.1. Баланс водоснабжения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
496,33
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
496,33
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
0
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
178,73
5
Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть
%
36,01
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
317,6
6.1
население
тыс. м3
298,7
6.2
прочие потребители
тыс. м3
18,9
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 5262,37 тыс. руб.;
- на 2017 год - 5431,85 тыс. руб.;
- на 2018 год - 5797,39 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 12
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
Крупское МУМП ЖКХ
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
60 лет СССР ул., 27, ст-ца Крупская, Выселковский район, Краснодарский край, 353126
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
239,43
239,43
239,43
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
239,43
239,43
239,43
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
239,43
239,43
239,43
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
239,43
239,43
239,43
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
76,71
76,71
76,71
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,04
32,04
32,04
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
162,72
162,72
162,72
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
162,72
162,72
162,72
5.1.1
- по приборам учета
тыс. м3
115,14
115,14
115,14
5.1.2
- по нормативам
тыс. м3
47,58
47,58
47,58
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
162,72
162,72
162,72
6.1
Населению
тыс. м3
156,74
156,74
156,74
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
1,81
1,81
1,81
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
4,17
4,17
4,17
7
Темп изменения потребления воды
%
100,6
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
1
Ремонт водопроводной сети протяженностью 300 м, диаметром 200 мм по ул. Ленина, ст-ца Крупская
353,73
15.04.2016
30.09.2016
2
Ремонт водопроводной сети протяженностью 300 м, диаметром 200 мм по ул. Верхняя, ст-ца Крупская
376,11
15.04.2017
31.12.2017
3
Ремонт водопроводной сети протяженностью 300 м, диаметром 200 мм по ул. Заречная, ст-ца Крупская
393,94
15.04.2018
31.12.2018
4
Итого
1123,78
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
1,33
1,33
1,33
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,04
32,04
32,04
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6968
0,6968
0,6968
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
229,85
238
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
229,85
238
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
0
0
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
73,55
76,26
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
32
32,04
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
156,3
161,74
6.1
население
тыс. м3
146,3
155,54
6.2
прочие потребители
тыс. м3
10
6,2
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 2631,59 тыс. руб.;
- на 2017 год - 2910,11 тыс. руб.;
- на 2018 год - 3397,09 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 13
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
"Новобейсугское" МУМП ЖКХ
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Демьяненко ул., 2, ст-ца Новобейсугская, Выселковский район, Краснодарский край, 353145
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
370,52
370,52
370,52
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
370,52
370,52
370,52
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
370,52
370,52
370,52
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
370,52
370,52
370,52
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
126,72
126,72
126,72
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
34,2
34,2
34,2
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
243,8
243,8
243,8
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
243,8
243,8
243,8
5.1.1
- по приборам учета
тыс. м3
243,8
243,8
243,8
5.1.2
- по нормативам
тыс. м3
0
0
0
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
243,8
243,8
243,8
6.1
Населению
тыс. м3
170,8
170,8
170,8
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
7,6
7,6
7,6
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
65,4
65,4
65,4
7
Темп изменения потребления воды
%
175,5
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
1
Ремонт водопроводной сети протяженностью 2050 м, диаметром 110 мм по ул. Сырзаводская, ст-ца Новобейсугская
563,93
01.01.2016
30.09.2016
2
Ремонт водопроводной сети протяженностью 1000 м, диаметром 100 мм по ул. Первомайская, ст-ца Новобейсугская
599,6
01.01.2017
31.12.2017
3
Ремонт водопроводной сети протяженностью 1500 м, диаметром 100 мм по ул. Октябрьская, ст-ца Новобейсугская
628,04
01.01.2018
31.12.2018
4
Итого
1791,57
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
34,2
34,2
34,2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,538
0,538
0,538
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
370,5
302,03
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
370,5
302,03
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
0
0
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
126,71
163,1
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
34,2
54
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
243,79
138,93
6.1
население
тыс. м3
170,79
121,11
6.2
прочие потребители
тыс. м3
73
17,82
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 5627,7 тыс. руб.;
- на 2017 год - 6274,23 тыс. руб.;
- на 2018 год - 6898,81 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 14
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ООО "Азовский водоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Комарова ул., 1, ст-ца Северская, Краснодарский край, 353240
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
204,08
204,08
204,08
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
204,08
204,08
204,08
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
204,08
204,08
204,08
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
204,08
204,08
204,08
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
67,08
67,08
67,08
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,87
32,87
32,87
5
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
137,00
137,00
137,00
5.1
По приборам учета
тыс. м3
116,45
116,45
116,45
5.2
По нормативам потребления
тыс. м3
20,55
20,55
20,55
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
137,00
137,00
137,00
6.1
Населению
тыс. м3
87,55
87,55
87,55
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
48,15
48,15
48,15
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
1,30
1,30
1,30
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям:
тыс. м3
137,00
137,00
137,00
7.1
Азовское сельское поселение Северского района
тыс. м3
137,00
137,00
137,00
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Техническое обслуживание сетей и ремонт колодцев ООО "Азовский водоканал".
Ремонт колодцев - 12 шт.
Ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях диаметром до 100 мм - 17 шт.,
диаметром до 150 мм - 2 шт.
Смена вентилей муфтовых диаметром до 50 мм - 9 шт.
68,00
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Техническое обслуживание сетей и ремонт колодцев ООО "Азовский водоканал".
Ремонт колодцев - 12 шт.
Ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях диаметром до 100 мм - 17 шт.,
диаметром до 150 мм - 2 шт.
Смена вентилей муфтовых диаметром до 50 мм - 9 шт.
72,30
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Замена насоса подкачки на ВНС ул. Лермонтова Азовского водозабора
К100-60-200 а (с двигателем) - 1 шт.
75,73
01.01.2018
31.12.2018
4
Итого
216,03
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,87
32,87
32,87
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,8546
0,8546
0,8546
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа ООО "Азовский водоканал" впервые утверждена в 2015 году, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год) не предоставлен.
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 4174,92 тыс. руб.;
- на 2017 год - 4423,74 тыс. руб.;
- на 2018 год - 4761,76 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 15
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ООО "Афипский нефтеперерабатывающий завод"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Промзона, п.г.т. Афипский, Северский район, Краснодарский край, 353236
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1320,14
1320,14
1320,14
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1320,14
1320,14
1320,14
2
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
22,05
22,05
22,05
3
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
1,67
1,67
1,67
4
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
1298,09
1298,09
1298,09
5
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды
тыс. м3
794,34
794,34
794,34
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
503,75
503,75
503,75
6.1
Прочим потребителям
тыс. м3
503,75
503,75
503,75
7
Темп изменения потребления воды
%
506
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016
1
Ремонт кровли павильон скважины № 10
10,53
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт дорожек на водозаборе № 2
329,38
01.01.2016
31.12.2016
3
Ремонт дорожек и бетонной лестницы на водозаборе № 1
107,69
01.01.2016
31.12.2016
4
Ремонт металлических и бетонных конструкций подземного ж/б резервуара хранения артезианской воды
644,43
01.01.2016
31.12.2016
5
Всего за 2016 год
1092,03
6
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
1161,11
01.01.2017
31.12.2017
7
Всего за 2017 год
1161,11
8
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
1216,17
01.01.2018
31.12.2018
9
Всего за 2018 год
1216,17
10
Итого
3469,31
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
1,67
1,67
1,67
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,9534
0,9534
0,9534
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
1000,68
731,94
2
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
33,02
19,76
3
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,33
2,70
4
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
967,66
712,18
5
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
552,49
612,58
6
Объем реализации товаров и услуг (всего)
тыс. м3
415,17
99,60
6.1
прочие потребители
тыс. м3
415,17
99,60
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой на 2014 г., тыс. руб.
Фактически выполнено в 2014 г., тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена пожарного водопровода от ПГ-27 до ВК-25
-
1430,00
1430,00
2
Замена всасывающих и нагнетательных трубопроводов насосной 2-го подъема водозабора № 1
-
992,72
992,72
3
Замена пожарного водопровода от ПГ-22, ПГ-19 до ПГ-6
-
2500,00
2500,00
4
Замена пожарного водопровода от ПГ-30 до ПГ-27
-
2850,00
2850,00
5
Замена участка трубопровода артезианской воды от ВК-19а до ПГ-5
-
1 900,00
1 900,00
6
Замена сборного коллектора от артезианской скважины до насосной водозабора № 2
-
3200,00
3200,00
7
Всего
-
12872,72
12872,72
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 6387,45 тыс. руб.;
- на 2017 год - 6755,85 тыс. руб.;
- на 2018 год - 7270,36 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 16
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ООО "Афипский нефтеперерабатывающий завод"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Промзона, пгт. Афипский, Северский район, Краснодарский край, 353236 (местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
4205,63
4205,63
4205,63
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
4205,63
4205,63
4205,63
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
3070,28
3070,28
3070,28
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1135,35
1135,35
1135,35
5
Прочие потребители
тыс. м3
1135,35
1135,35
1135,35
6
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
119
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт эстакады трубопроводов воды, пара, очищенной воды
803,25
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт иловых карт
704,72
01.01.2016
31.12.2016
3
Всего за 2016 год
1507,97
2017 год
4
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
1603,36
01.01.2017
31.12.2017
5
Всего за 2017 год
1603,36
2018 год
6
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
1679,40
01.01.2018
31.12.2018
7
Всего за 2018 год
1679,40
8
Итого
4790,73
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3
1,6977
1,6977
1,6977
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
2186,74
3522,25
2
Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
1319,79
2608,92
3
Объем реализации товаров и услуг:
тыс. м3
866,95
913,33
4
прочим потребителям
тыс. м3
866,95
913,33
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой на 2014 г., тыс. руб.
Фактически выполнено в 2014 г., тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Ремонт напорного коллектора промышленной канализации от КК-16 до НС 3,4 (2 участок)
0
11633,79
11633,79
2
Капитальный ремонт подземного коллектора стоков (Ду-500) от насосной № 24 до
р. Кубань (2,2 км)
0
13300
13300
3
Всего
0
24933,8
24933,8
Раздел 6.3. ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 14463,02 тыс. руб.;
- на 2017 год - 15236,03 тыс. руб.;
- на 2018 год - 16259,46 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 17
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ООО "Транс-Водоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Пушкина ул., 140, пгт. Афипский, Северский район, Краснодарский край, 353236
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1202,77
1202,77
1202,77
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1202,77
1202,77
1202,77
2
Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам:
тыс. м3
308,37
308,37
308,37
2.1
ОАО "Афипский НПЗ"
тыс. м3
308,37
308,37
308,37
3
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
1511,14
1511,14
1511,14
4
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
506,38
506,38
506,38
5
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
33,51
33,51
33,51
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1004,76
1004,76
1004,76
6.1
По приборам учета
тыс. м3
813,85
813,85
813,85
6.2
По нормативам потребления
тыс. м3
190,91
190,91
190,91
7
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
1004,76
1004,76
1004,76
7.1
Населению
тыс. м3
838,93
838,93
838,93
7.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
44,84
44,84
44,84
7.3
Прочим потребителям
тыс. м3
120,99
120,99
120,99
8
Темп изменения потребления воды
%
121,43
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена участков водопровода ул. Шоссейная, диаметр 100 мм, протяженность 120 м; замена сборного коллектора Северного водозабора от скважин № 3, № 2 до резервуаров R1, R2 диаметром 110 мм и протяженностью 60 м; замена коллектора от скважины № 1 до резервуаров R1, R2, Южный водозабор, диаметр 160 мм, протяженность 60 м; замена на Южном водозаборе, диаметр 225 мм, протяженность 60 м
517,34
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт задвижек:
диаметр 200, 300 мм - 10 шт. Насосная 2 подъема Северного и Южного водозаборов:
диаметр 50 мм - 12 шт.,
диаметр 80 мм - 6 шт.,
диаметр 100 мм - 5 шт.,
диаметр 150 мм - 4 шт.
597,13
01.01.2016
31.12.2016
3
Ремонт пожарных гидрантов:
г. Нефтяников - 4 шт.,
ул. 50 лет Октября - 4 шт., Северо-Западный мкр-н - 2 шт.
8,56
01.01.2016
31.12.2016
4
Ремонт колодцев:
Северный мкр-н - 18 шт.,
ул. Шоссейная - ул. Краснодарская - 14 шт.,
ул. Воронова - 7 шт., разводящие сети "Детский Дом" - 15 шт.
19,64
01.01.2016
31.12.2016
5
Ремонт водопровода по ул. Лесная, диаметр 110 мм, протяженность 534 м
1419,5
01.01.2016
31.12.2016
6
Окраска башни Рожновского
4,03
01.01.2016
31.12.2016
7
Ремонт ограждения 1 пояса ЗСО артезианской скважины
75,60
01.01.2016
31.12.2016
8
Всего за 2016 год
2641,8
2017 год
9
Замена участков трубопроводов по ул. Красноармейской от
ул. Воронова до ул. Пушкина, диаметр 100 мм, протяженность 120 м; по ул. Первомайской от
ул. Октябрьской до
ул. Ленина, диаметр 160 мм, протяженность 60 м, диаметр 110 мм протяженность 60 м, диаметр 225 мм, протяженность 60 м
528,32
01.01.2017
31.12.2017
10
Ремонт задвижек:
диаметр 200, 300 мм - 10 шт. Насосная 2 подъема Северного и Южного водозабора:
диаметр 50 мм - 12 шт.,
диаметр 80 мм - 6 шт.,
диаметр 100 мм - 5 шт.,
диаметр 150 мм - 4 шт.
521,11
01.01.2017
31.12.2017
11
Ремонт пожарных гидрантов по
ул. Шоссейной - 4 шт.,
ул. Красноармейской - 4 шт.,
ул. Октябрьской - 2 шт.
9,64
01.01.2017
31.12.2017
12
Ремонт колодцев по
ул. Красноармейской, ул. Краснодарской, ул. Ленина,
ул. 50 лет Октября, в
г. Нефтяников - 54 шт.
16,61
01.01.2017
31.12.2017
13
Ремонт водопровода по ул. Суворова, диаметр 110 мм, протяженность 767 м
677,6
01.01.2017
31.12.2017
14
Ремонт водопровода ул. Октябрьская, диаметр 90 мм, протяженность 458 м
955,38
01.01.2017
31.12.2017
15
Всего за 2017 год
2708,66
2018 год
16
Замена участков трубопровода в г. Нефтяников, диаметр 100 мм, протяженность 120 м; диаметр 160 мм, протяженность 60 м; диаметр 225 мм протяженность 60 м
614,13
01.01.2018
31.12.2018
17
Ремонт задвижек:
диаметр 200, 300 мм - 10 шт. Насосная 2 подъема Северного и Южного водозабора:
диаметр 50 мм - 12 шт.,
диаметр 80 мм - 6 шт.,
диаметр 100 мм - 5 шт.,
диаметр 150 мм - 4 шт.
605,75
01.01.2018
31.12.2018
18
Ремонт пожарных гидрантов по ул. Победы - 4 шт., ул. Школьной - 4 шт., ул. 50 лет Октября (№ 98/1-98/2) - 2 шт.
11,21
01.01.2018
31.12.2018
19
Ремонт колодцев на
х. Коваленко, х. Водокачка -
54 шт.
19,31
01.01.2018
31.12.2018
20
Замена водопровода,
г. Нефтяников до
ул. Первомайская, диаметр 110 мм, протяженность 80 м,
по ул. Первомайской от
ул. Октябрьской до
ул. Воронова, диаметр 90 мм протяженность 1172 м
1255,93
01.01.2018
31.12.2018
21
Замена водопровода по ул. Колхозной от ул. Лермонтова до ул. Суворова диаметр 110 мм протяженность 767 м
823,60
01.01.2018
31.12.2018
22
Всего за 2018 год
3329,93
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
88,32
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена насосного оборудования на скважинах Южного водозабора - 5 шт.
190,35
01.01.2016
31.12.2016
3
Замена светильников на энергосберегающие
19,05
01.01.2016
31.12.2016
4
Установка частного преобразователя на насосной станции 2 подъема Южного водозабора
94,45
01.01.2016
31.12.2016
5
Замена насосного оборудования на скважинах в насосной Северного водозабора - 3 шт.
114,21
01.01.2016
31.12.2016
6
Замена насосного оборудования в скважине "Детский Дом"
38,07
01.01.2016
31.12.2016
7
Установка шкафа автоматики на артезианской скважине "Детский Дом"
39,91
01.01.2016
31.12.2016
8
Всего за 2016 год
584,36
2017 год
9
Замена обвязочного трубопровода в насосной станции на Северном водозаборе, диаметр 250 мм, протяженность 80 м
388,26
01.01.2017
31.12.2017
10
Замена светильников на энергосберегающие
15,90
01.01.2017
31.12.2017
11
Замена насосного оборудования в скважинах Южного водозабора
ЭЦВ 8-25-100 - 2 шт.
62,16
01.01.2017
31.12.2017
12
Замена насосного оборудования в скважинах в Северного водозабора
ЭЦВ 8-25-100 - 3 шт.
93,25
01.01.2017
31.12.2017
13
Замена насосного оборудования в скважине "Нефтихимик"
ЭЦВ 8-25-100 - 1 шт.
31,08
01.01.2017
31.12.2017
14
Замена насосного оборудования в скважине х. Коваленко
ЭЦВ 8-25-100 - 1 шт.
31,08
01.01.2017
31.12.2017
15
Установка шкафа автоматики на артезианской скважине
х. Коваленко
33,58
01.01.2017
31.12.2017
16
Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
66,28
01.01.2017
31.12.2017
17
Всего за 2017 год
721,59
2018 год
18
Ревизия запорной арматуры на Северном водозаборе, диаметр 100 мм - 4 шт.
8,7
01.01.2018
31.12.2018
19
Установка защиты электродвигателей насосов от перегрузок и обрыва фаз на Северном водозаборе
37,08
01.01.2018
31.12.2018
20
Замена светильников на энергосберегающие
31,59
01.01.2018
31.12.2018
21
Замена насосного оборудования в скважине "Лесники"
ЭЦВ8-25-100 - 1 шт.
69,63
01.01.2018
31.12.2018
22
Установка защиты электродвигателей насосов от перегрузок и обрыва фаз, артезианская скважина "Лесники", ул. Воронова
38,66
01.01.2018
31.12.2018
23
Установка защиты электродвигателей насосов от перегрузок и обрыва фаз, артезианская скважина "Детский дом"
38,66
01.01.2018
31.12.2018
24
Установка защиты электродвигателей насосов от перегрузок и обрыва фаз на Южном водозаборе
38,66
01.01.2018
31.12.2018
25
Всего за 2018 год
262,98
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
1,8
1,6
1,4
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
33,51
33,51
33,51
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6541
0,6541
0,6541
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
1182,04
1172,57
2
Получено воды со стороны
тыс. м3
394
60,97
3
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
1576,04
1233,54
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
528,13
406,08
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
33,51
32,92
6
Объем реализации товаров и услуг (всего),
в том числе:
тыс. м3
1047,91
827,46
6.1
население
тыс. м3
786,69
703,53
6.2
прочие потребители
тыс. м3
261,22
123,93
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
на 2014 г., тыс. руб.
Фактически выполнено в 2014 г., тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
276,08
161,73
- 114,35
2
Задвижки диаметр 50 мм - 300 мм
193,57
23,16
- 170,41
3
Пожарные гидранты - 33 шт.
7,62
0
- 7,62
4
Колодцы - 54 шт.
8,72
57,36
48,64
5
Резервуары ж/б, Южный водозабор, Северный водозабор - 1000 м3 - 2 шт.
4,33
0
- 4,33
6
Водонапорные башни - 3 шт. (г. Лесников, г. Нефтяников, х. Коваленко)
24,80
0
- 24,80
7
Скважины - 11 шт.: Южный водозабор-4 шт., Северный водозабор - 3 шт., г. Лесников - 1 шт., г. Нефтяников - 1 шт., х. Коваленко - 1 шт., Детский дом - 1 шт.
17,01
6,34
- 10,67
8
Насосы - 19 шт.
21,15
61,29
40,14
9
Мероприятия, не предусмотренные производственной программой
0
631,85
631,85
10
Итого
553,28
941,73
388,45
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 30035,67 тыс. руб.;
- на 2017 год - 31606,78 тыс. руб.;
- на 2018 год - 33777,25 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 18
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ООО "ФКС"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Пушкина ул., 140, пгт. Афипский, Северский район, Краснодарский край, 353236
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
377,24
377,24
377,24
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
377,24
377,24
377,24
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
377,24
377,24
377,24
4
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
377,24
377,24
377,24
4.1
Население
тыс. м3
302,20
302,20
302,20
4.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
47,43
47,43
47,43
4.3
Прочие потребители
тыс. м3
27,61
27,61
27,61
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт напорной канализации от КНС № 5 до ул. Воронова 1а, диаметр 200 мм, протяженность 12 м
59,45
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт колодцев и камер - 21 шт.
108,93
01.01.2016
31.12.2016
3
Замена и ревизия запорной арматуры:
КНС № 1, КНС № 3, КНС № 6
73,66
01.01.2016
31.12.2016
4
Ремонт и замена насосного оборудования КНС № 1 -
насос СД 250/22,5 - 2 шт.,
КНС № 2 - электродвигатель
1500 об/37 кВт - 2 шт., КНС № 5 - насос СМ 125/100 - 2 шт.
438,33
01.01.2016
31.12.2016
5
Ремонт колодцев в
г. Нефтяников - 5 шт.
12,81
01.01.2016
31.12.2016
6
Замена насосных агрегатов на КНС № 4 - насос СМ 125-100-250/4 - 5 шт.
160,58
01.01.2016
31.12.2016
7
Всего за 2016 год
853,76
2017 год
8
Ремонт напорной канализации от КНС № 3 перед распределительным узлом
ул. Комсомольская /Пушкина, диаметр 200 мм, протяженность 12 м
63,21
01.01.2017
31.12.2017
9
Ремонт колодцев и камер - 21 шт.
115,82
01.01.2017
31.12.2017
10
Замена и ревизия запорной арматуры:
КНС № 2, КНС № 4,
КНС № 5
78,32
01.01.2017
31.12.2017
11
Ремонт и замена насосного оборудования -
КНС № 2 - насос СД 250/22,5 - 2 шт.,
КНС № 1 - электродвигатель
1500 об/37 кВт - 2 шт.
КНС № 6 - насос
СМ 125/100 - 2 шт.
466,06
01.01.2017
31.12.2017
12
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
732,17
01.01.2017
31.12.2017
13
Всего за 2017 год
1455,58
2018 год
14
Ремонт напорной канализации от КНС № 1, проезд Мира - диаметр 200 мм, протяженность - 12 м
66,21
01.01.2018
31.12.2018
15
Ремонт колодцев и камер - 21 шт.
121,31
01.01.2018
31.12.2018
16
Замена и ревизия запорной арматуры
КНС № 1, КНС № 3,
КНС № 6
82,03
01.01.2018
31.12.2018
17
Ремонт и замена насосного оборудования КНС № 1 - насос СД 250/22,5 - 2 шт.,
КНС № 2 - электродвигатель
1500 об/37 кВт - 2 шт. КНС № 6 - СМ 125/100 - 2 шт.
502,43
01.01.2018
31.12.2018
18
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
779,55
01.01.2018
31.12.2018
19
Итого
1551,53
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами
9,29
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт колодцев по ул. Победы (5 шт.)
19,50
01.01.2016
31.12.2016
3
Ремонт колодцев по ул. Воронова (15 шт.)
32,23
01.01.2016
31.12.2016
4
Ремонт колодцев в г. Нефтянников (15 шт.)
49,92
01.01.2016
31.12.2016
5
Замена напорной канализации от КНС № 6 по ул. Воронова
635,11
01.01.2016
31.12.2016
6
Всего за 2016 год
746,05
2017 год
7
Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами
9,88
01.01.2017
31.12.2017
8
Ремонт колодцев в г. Лесников (15 шт.)
34,27
01.01.2017
31.12.2017
9
Промывка КНС № 1,2 гидромеханическим способом
100,00
01.01.2017
31.12.2017
10
Ремонт колодцев по
ул. Шоссейная (25 шт.)
101,28
01.01.2017
31.12.2017
11
Всего за 2017 год
245,43
2018 год
12
Замена электронасосных агрегатов в КНС № 2
Насос СД 250/22,5-37,0 кВт - 2 шт.
219,67
01.01.2018
31.12.2018
13
Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами
10,48
01.01.2018
31.12.2018
14
Всего за 2018 год
230,15
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3
0,2863
0,2863
0,2863
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м.
678,88
377,24
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м.
678,88
377,24
3
населению
тыс. куб. м.
543,94
302,20
4
прочим потребителям
тыс. куб. м.
134,94
75,04
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
на 2014 г., тыс. руб.
Фактически выполнено в 2014 г., тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Текущий ремонт канализационных сетей
135,42
212,00
76,58
2
Текущий ремонт здания и оборудования насосной станции
12,85
33,66
20,81
3
Текущий ремонт задвижек
11,89
34,55
22,66
4
Текущий ремонт колодцев и камер
377,87
301,06
- 76,81
5
Всего
538,03
581,27
43,24
Раздел 6.3. ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой на 2014 г., тыс. руб.
Фактически выполнено в 2014 г., тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Промывка гидромеханическим способом
0
20,00
20
2
Мероприятия по приборам учета воды на хозяйственных объектах
0
46,04
46,04
3
Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами
0
0,78
0,78
4
Ремонт колодцев от КНС № 1 Северный микрорайон
0
14,98
14,98
5
Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений
0
100
100
6
Всего
0
181,8
181,8
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 16865,44 тыс. руб.;
- на 2017 год - 17785,27 тыс. руб.;
- на 2018 год - 18968,95 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 19
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ООО "Северский водоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Фрунзе ул., 57, ст-ца Северская, Краснодарский край, 353240
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1191,26
1191,26
1191,26
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1191,26
1191,26
1191,26
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
1191,26
1191,26
1191,26
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
1191,26
1191,26
1191,26
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
411,46
411,46
411,46
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
34,54
34,54
34,54
5
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
779,80
779,80
779,80
5.1
- по приборам учета
тыс. м3
531,20
531,20
531,20
5.2
- по нормативам
тыс. м3
248,60
248,60
248,60
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
779,80
779,80
779,80
6.1
Населению
тыс. м3
631,80
631,80
631,80
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
39,73
39,73
39,73
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
108,27
1191,26
1191,26
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям:
тыс. м3
779,80
779,80
779,80
7.1
Северское муниципальное образование Северского района
тыс. м3
708,06
708,06
708,06
7.2
Григорьевское сельское поселение Северского района
тыс. м3
71,74
71,74
71,74
8
Темп изменения потребления воды
%
98,07
98,07
98,07
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена погружных насосов на артезианских скважинах участка в Григорьевском сельском поселении
ООО "Северский водоканал":
ЭЦВ 8-25-100 - 2 шт.;
ЭЦВ 6-16-110 - 2 шт.
262,87
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт водопроводных сетей в ст. Ставропольской по
ул. 50 лет Октября, протяженностью 50 м, диаметр 80 мм
8,99
01.01.2016
31.12.2016
3
Техническое обслуживание водопроводных сетей, ремонт колодцев и запорной арматуры Григорьевского участка ООО "Северский водоканал".
Замена люков колодцев - 10 шт.
Смена задвижек диаметром 50 мм - 3 шт.
Смена задвижек диаметром 100 мм - 1 шт.
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 6 шт.
Ремонт задвижек диаметром до 100 мм - 3 шт.
64,76
01.01.2016
31.12.2016
4
Ограждение санитарной зоны артезианской скважины № 1 - 33 м.п.
61,02
01.01.2016
31.12.2016
5
Замена погружных насосов на артезианских скважинах Северского водозабора.
Насосы погружные марки:
ЭЦВ 8-25-100-14 шт.;
ЭЦВ 8-25-125-2 шт.;
ЭЦВ 6-10-110-8 шт.;
ЭЦВ 6-16-140-2 шт.
1442,58
01.01.2016
31.12.2016
6
Ремонт пускового электрооборудования артезианской скважины х. Свободный (замена шкафа управления).
Станция управления и защиты
"Каскад" 120-160А - 1 шт.
128,57
01.01.2016
31.12.2016
7
Ремонт трансформаторной подстанции Северского водозабора (КВА 250/610)
96,83
01.01.2016
31.12.2016
8
Ремонт кровли машинного зала насосной станции 2-го подъема Северского водозабора
95,86
01.01.2016
31.12.2016
9
Ремонт кровли административного здания Северского водозабора
119,49
01.01.2016
31.12.2016
10
Ремонт центральной задвижки диаметром 250 мм трубопровода, ведущего к распределительной емкости 1000 м3 Северского водозабора.
Замена задвижки диаметром 250 мм - 1 шт.
Замена задвижки диаметром 150 мм - 1 шт.
102,16
01.01.2016
31.12.2016
11
Замена насоса артезианской скважины № 12 Северского водозабора:
ЭЦВ 6-10-80 - 1 шт.
35,73
01.01.2016
31.12.2016
12
Ремонт насосного оборудования станции 2-го подъема Северского водозабора.
КМ 100-65-200 - 2 шт.;
К 150-125-315 - 2 шт.
209,14
01.01.2016
31.12.2016
13
Ремонт здания электролизной станции Северского водозабора
57,91
01.01.2016
31.12.2016
14
Ремонт электросилового оборудования электрических сетей Северского водозабора
30,83
01.01.2016
31.12.2016
15
Устройство ограждения зоны санитарной защиты 1 пояса артезианской скважины № 78833/2 Северского водозабора ООО "Северский водоканал" протяженностью 230 м.п. (55 м * 60 м)
241,33
01.01.2016
31.12.2016
16
Устройство ограждения зоны санитарной защиты 1 пояса артезианской скважины № 5059/4 Северского водозабора, протяженностью 454 м.п. (105 м * 122 м)
470,43
01.01.2016
31.12.2016
17
Устройство колодцев (с установкой люков) - 20 шт.
Ремонт колодцев - 35 шт.
Смена задвижек диаметром 50 мм - 24 шт.
Смена задвижек диаметром 100 мм - 28 шт.
Смена задвижек диаметром 150 мм - 22 шт.
Смена вентилей муфтовых диаметром до 20 мм - 36 шт.
Смена вентилей муфтовых диаметром до 32 мм - 44 шт.
смена вентилей муфтовых диаметром до 50 мм - 53 шт.
Ремонт задвижек без снятия с места диаметром до 100 мм - 58 шт.
Ремонт задвижек со снятием с места диаметром до 100 мм - 42 шт.
779,80
01.01.2016
31.12.2016
18
Всего за 2016 год
4208,30
2017 год
19
Замена погружных насосов на артезианских скважинах Григорьевского участка ООО "Северский водоканал":
ЭЦВ 8-25-100-2 шт.;
ЭЦВ 6-16-110-2 шт.
312,71
01.01.2017
31.12.2017
20
Ремонт водопроводных сетей в
ст. Григорьевская по
ул. Ленина, протяженностью 100 м.п., диаметр 100 мм
11,62
01.01.2017
31.12.2017
21
Техническое обслуживание водопроводных сетей, ремонт колодцев и запорной арматуры Григорьевского участка ООО "Северский водоканал".
Замена люков колодцев -
9 шт.
Смена задвижек диаметром 50 мм - 4 шт.
Смена задвижек диаметром 100 мм - 2 шт.
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 8 шт.
Ремонт задвижек диаметром до 100 мм - 2 шт.
108,34
01.01.2017
31.12.2017
22
Ремонт ограждения санитарной зоны артезианской скважины
№ 1, длиной 240 м.п
671,54
01.01.2017
31.12.2017
23
Ремонт башни "Рожновского" с покраской на артезианской скважине № 12
421,73
01.01.2017
31.12.2017
24
Замена погружных насосов на артезианских скважинах Северского водозабора.
ЭЦВ 8-25-100 - 14 шт.
ЭЦВ 8-25-125 - 2 шт.
ЭЦВ 6-10-110 - 8 шт.
ЭЦВ 6-16-140 - 2 шт.
2261,92
01.01.2017
31.12.2017
25
Ремонт насосного оборудования артезианской скважины "Сельхозтехника". Насос артезианский с погружным электродвигателем марки: "Водолей" БЦПЭ 12-80У ЕВРО - 3-1 шт.
267,30
01.01.2017
31.12.2017
26
Ремонт насосного оборудования артезианской скважины "Больница"
ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт.
249,64
01.01.2017
31.12.2017
27
Ремонт колодцев - 30 шт.
Устройство колодцев с установкой люков - 20 шт.
Смена задвижек диаметром 50 мм - 24 шт. Смена задвижек диаметром 100 мм - 21 шт.
Смена задвижек диаметром 150 мм - 12 шт.
Смена вентилей муфтовых диаметром до 20 мм - 42 шт. Смена вентилей муфтовых диаметром до 32 мм - 48 шт. Смена вентилей муфтовых диаметром до 50 мм - 43 шт. Ремонт задвижек без снятия с места диаметром до 100 мм - 50 шт. Ремонт задвижек со снятием с места диаметром до 100 мм - 34 шт.
1227,63
01.01.2017
31.12.2017
28
Всего за 2017 год
5532,43
2018 год
29
Замена погружных насосов на артезианских скважинах Григорьевского участка.
ЭЦВ 8-25-100 - 2 шт.
ЭЦВ 6-16-110 - 2 шт.
321,94
01.01.2018
31.12.2018
30
Замена люков колодцев - 12 шт.
Смена задвижек диаметром
50 мм - 7 шт.
Смена задвижек диаметром
100 мм - 4 шт.
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 8 шт.
Ремонт задвижек диаметром до 100 мм - 2 шт.
146,60
01.01.2018
31.12.2018
31
Замена погружных насосов на артезианских скважинах Северского водозабора.
ЭЦВ 8-25-100-15 шт.
ЭЦВ 8-25-125-2 шт.
ЭЦВ 6-10-110-8 шт.
ЭЦВ 6-16-140-2 шт.
2759,38
01.01.2018
31.12.2018
32
Замена вводов электрических приводов ВЛ-04 от опор артезианских скважин
№ 4-7-11-13, "ЦРБ", "Усинская"
1433,08
01.01.2018
31.12.2018
33
Ремонт колодцев - 28 шт.
Устройство колодцев с установкой люков - 27 шт.
смена задвижек диаметром
50 мм - 24 шт.
Смена задвижек диаметром
100 мм - 18 шт.
Смена задвижек диаметром
150 мм -10 шт.
Смена вентилей муфтовых диаметром до 20 мм - 35 шт.
Смена вентилей муфтовых диаметром до 32 мм - 32 шт.
Смена вентилей муфтовых диаметром до 50 мм - 30 шт.
Ремонт задвижек без снятия с места диаметром до 100 мм -
38 шт.
Ремонт задвижек со снятием с места диаметром до 100 мм -
44 шт.
1257,74
01.01.2018
31.12.2018
34
Всего за 2018 год
5918,74
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Капитальный ремонт артезианской скважины № 3 Северского водозабора
351,58
01.01.2016
31.12.2016
2
Капитальный ремонт артезианской скважины № 4 Северского водозабора
338,74
01.01.2016
31.12.2016
3
Капитальный ремонт артезианской скважины № 8 Северского водозабора
355,68
01.01.2016
31.12.2016
4
Капитальный ремонт артезианской скважины № 11 Северского водозабора
387,16
01.01.2016
31.12.2016
5
Всего за 2016 год
1433,16
2017 год
6
Капитальный ремонт артезианской скважины № 12 Северского водозабора
385,90
01.01.2017
31.12.2017
7
Всего за 2017 год
385,90
2018 год
8
Капитальный ремонт водоподъемного оборудования артезианской скважины № 4 Северского водозабора
267,32
01.01.2018
31.12.2018
9
Капитальный ремонт водоподъемного оборудования артезианской скважины № 6 Северского водозабора
231,09
01.01.2018
31.12.2018
10
Капитальный ремонт водоподъемного оборудования артезианской скважины № 9 Северского водозабора
300,53
01.01.2018
31.12.2018
Всего за 2018 год
798,94
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводных сетей в
ст. Григорьевской по ул. 50 лет ВЛКСМ, протяженностью 100 м, диаметром 100 мм
52,59
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт водовода
от артезианской скважины № 5 до подземной емкости № 2, протяженностью
150 м и диаметром 110 мм,
ст. Северская
224,81
01.01.2016
31.12.2016
3
Ремонт водовода на территории СОШ № 44 протяженностью 150 м, диаметром 63 мм
112,84
01.01.2016
31.12.2016
4
Всего за 2016 год
390,24
2017 год
5
Ремонт водопроводных сетей в
ст. Григорьевской по ул. Ленина протяженностью 100 м, диаметром 100 мм
64,95
01.01.2017
31.12.2017
6
Ремонт водопровода по
ул. Пионерской от ул. Горького до ул. Веселой протяженностью
200 м, диаметром 90 мм в
ст. Северской
189,97
01.01.2017
31.12.2017
7
Ремонт насосного оборудования ВНС "Камчадал" с установкой регулятора частоты оборотов электродвигателей двигателей.
Частотный преобразователь ВЕСПЕР Еi-7011-020H 15 15 кВт. 3 x 380 В - 1 шт.
Шкаф управления ШУН-ЧРП-1, 1-1У-31 - 1 шт.
Шкаф управления ШУН-ЧРП-1, 1-1У-31 - 1 шт.
240,02
01.01.2017
31.12.2017
Всего за 2017 год
494,94
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
34,54
34,54
34,54
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,4981
0,4981
0,4981
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа ООО "Северский водоканал" впервые утверждена в 2015 году, фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности за 2014 год отсутствуют.
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 24300,44 тыс. руб.;
- на 2017 год - 25585,60 тыс. руб.;
- на 2018 год - 27614,95 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 20
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ООО "Северский водоканал"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Фрунзе, 57, ст-ца Северская, Северский район, Краснодарский край, 353240
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
7,05
7,05
7,05
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
7,05
7,05
7,05
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
7,05
7,05
7,05
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
7,05
7,05
7,05
3.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
7,05
7,05
7,05
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
7,05
7,05
7,05
3.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
7,05
7,05
7,05
3.2.1.1
Население
тыс. м3
6,13
6,13
6,13
3.2.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
0,52
0,52
0,52
3.2.1.3.
Прочие потребители
тыс. м3
0,40
0,40
0,40
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,3177
0,3177
0,3177
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа ООО "Северский водоканал" впервые утверждена в 2015 году, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 280,14 тыс. руб.;
- на 2017 год - 294,85 тыс. руб.;
- на 2018 год - 316,09 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 21
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ООО "Северское водоотведение"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Фрунзе, 57, ст. Северская, Северский район, Краснодарский край, 353240
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
260,49
260,49
260,49
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
260,49
260,49
260,49
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
260,49
260,49
260,49
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
260,49
260,49
260,49
3.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
260,49
260,49
260,49
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
260,49
260,49
260,49
3.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
260,49
260,49
260,49
3.2.1.1
Население
тыс. м3
157,50
157,50
157,50
3.2.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
54,86
54,86
54,86
3.2.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
48,13
48,13
48,13
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
97
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт очистных сооружений канализации ст. Северской.
Замена трубопроводов обвязки насосного оборудования (с демонтажем и монтажом старых узлов трубопроводов и насосных агрегатов), диаметр 89 мм, протяженность 110 м, диаметр 109 мм протяженность 74 м
Смена задвижек диаметром 150 мм - 4 шт.
Смена задвижек диаметром 100 мм - 6 шт.
Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм, протяженность 185 м
380,51
01.01.2016
31.12.2016
2
Техобслуживание канализационных сетей и ремонт колодцев.
Ремонт задвижек диаметром до 100 мм - 9 шт.,
замена люков колодцев - 14 шт.
90,85
01.01.2016
31.12.2016
3
Ревизия запорной арматуры и замена оборудования на объектах ООО "Северское водоотведение" Азовского сельского поселения.
Замена трубопроводов обвязки насосного оборудования (с демонтажем и монтажом старых узлов трубопроводов и насосных агрегатов) диаметром 89 мм, протяженность 50 м
Замена люков и кирпичных горловин колодцев - 16 шт.
143,50
01.01.2016
31.12.2016
4
Всего за 2016 год
614,86
2017 год
5
Ревизия запорной арматуры и замена оборудования на объектах ООО "Северское водоотведение" Северского сельского поселения.
Замена трубопроводов обвязки насосного оборудования (с демонтажем и монтажом старых узлов трубопроводов и насосных агрегатов) диаметром 57 мм и протяженностью 120 м,
диаметром 89 мм и протяженностью 65 м,
диаметром 108 мм и протяженностью 55 м
310,57
01.01.2017
31.12.2017
6
Замена участка канализационного коллектора по ул. Народная для отвода стоков от жилого дома
№ 28 в ст. Северской
диаметром 110 мм и протяженностью 14 м
90,88
01.01.2017
31.12.2017
7
Техническое обслуживание канализационных сетей и ремонт колодцев.
Ремонт задвижек диаметром до 100 мм - 9 шт.
Замена люков колодцев -14 шт.
102,87
01.01.2017
31.12.2017
8
Ревизия запорной арматуры и замена оборудования на объектах ООО "Северское водоотведение" Азовского сельского поселения.
Замена трубопроводов обвязки насосного оборудования (с демонтажем и монтажом старых узлов трубопроводов и насосных агрегатов) диаметром 89 мм и протяженностью 70 м
Замена люков и кирпичных горловин колодцев - 9 шт.
149,44
01.01.2017
31.12.2017
9
Всего за 2017 год
653,76
2018 год
10
Ревизия запорной арматуры и замена оборудования на объектах ООО "Северское водоотведение".
Замена трубопроводов обвязки насосного оборудования (с демонтажем и монтажом старых узлов трубопроводов и насосных агрегатов) диаметром 57 мм и протяженностью 115 м, диаметром 89 мм и протяженностью 78 м;
диаметром 108 мм и протяженностью 74 м
405,81
01.01.2018
31.12.2018
11
Ревизия запорной арматуры и замена оборудования на объектах ООО "Северское водоотведение" Азовского сельского поселения.
Замена трубопроводов обвязки насосного оборудования (с демонтажем и монтажом старых узлов трубопроводов и насосных агрегатов) диаметр 89 мм протяженность 70 м
195,92
01.01.2018
31.12.2018
12
Техническое обслуживание канализационных сетей и ремонт колодцев.
Ремонт задвижек диаметром до 100 мм - 4 шт.
Замена люков колодцев -15 шт.
83,03
01.01.2018
31.12.2018
13
Всего за 2018 год
684,76
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
1,3203
1,3203
1,3203
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя за 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
264,24
267,20
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
264,24
267,20
2.1
населению
тыс. м3
159,00
162,73
2.2
прочим потребителям
тыс. м3
105,24
104,47
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой на 2014 г., тыс. руб.
Фактически выполнено в 2014 г., тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Ремонт существующих колодцев, запорной арматуры, очистка иловых площадок, смена центробежных насосов, ст. Северская
494,7
494,7
0
2
Ремонт существующих колодцев и запорной арматуры, ст. Северская
280,91
280,91
0
3
Ремонт существующих колодцев, запорной арматуры, очистка иловых площадок, смена центробежных насосов, ст. Львовская
308,30
4,98
- 303,32
4
Ремонт существующих колодцев и запорной арматуры, ст. Львовская
86,82
0
- 86,82
5
Ремонт запорной арматуры, очистка канализационных колодцев и канализационных сетей, ст. Азовская
8,06
3,19
- 4,87
6
Мероприятия, не предусмотренные производственной программой
0
783,78
783,78
7
Всего
1178,79
1960,31
781,52
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 14151,61 тыс. руб.;
- на 2017 год - 14951,16 тыс. руб.;
- на 2018 год - 16013,65 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 22
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ООО "Львовский водоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Фрунзе ул., 57, ст. Северская, Краснодарский край, 353240
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
267,74
267,74
267,74
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
267,74
267,74
267,74
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
267,74
267,74
267,74
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
267,74
267,74
267,74
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
96,36
96,36
96,36
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
35,99
35,99
35,99
5
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
171,38
171,38
171,38
5.1
По приборам учета
тыс. м3
107,66
107,97
107,97
5.2
По нормативам потребления
тыс. м3
63,72
63,41
63,41
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
171,38
171,38
171,38
6.1
Населению
тыс. м3
159,38
159,38
159,38
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
6,86
6,86
6,86
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
5,14
5,14
5,14
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям:
тыс. м3
171,38
171,38
171,38
7.1
Львовское сельское поселение Северского района
тыс. м3
171,38
171,38
171,38
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
35,99
35,99
35,99
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6218
0,6218
0,6218
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
291,06
267,74
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
291,06
267,74
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
104,75
96,36
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
35,99
35,99
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
186,31
171,38
5.1
население
тыс. м3
179,87
159,38
5.2
прочие потребители
тыс. м3
6,44
12,00
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Предусмотрено производственной программой на 2014 г., тыс. руб.
Фактически выполнено в 2014 г., тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
Объекты водоснабжения Львовского сельского поселения
1
Замена погружных насосов на артезианских скважинах
104,28
311,96
207,68
2
Ремонт и техническое обслуживание существующих колодцев, замена и ремонт запорной арматуры
50,77
0
- 50,77
3
Ремонт водопровода по
ул. Батарейная д. 75 мм, протяженность 250 м, с/п Львовское
44,80
42,57
- 2,23
Объекты водоснабжения Михайловского сельского поселения
4
Ремонт и техническое обслуживание существующих колодцев, замена и ремонт запорной арматуры
39,83
102,66
62,83
5
Ремонт водопровода по ул. Партизанская д. 75 мм, протяженность
400 м, х. Ананьевский
71,24
64,54
- 6,70
6
Итого
310,92
521,73
210,81
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 4762,84 тыс. руб.;
- на 2017 год - 4985,42 тыс. руб.;
- на 2018 год - 5461,35 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 23
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУП "Новодмитриевское "ЖКХ"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Евтюхова, 2, ст-ца Новодмитриевская, Северский район, Краснодарский край, 353250
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
369,03
369,03
369,03
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
369,03
369,03
369,03
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
369,03
369,03
369,03
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
369,03
369,03
369,03
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
87,79
87,79
87,79
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
23,79
23,79
23,79
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
281,24
281,24
281,24
5.1
Населению
тыс. м3
256,12
256,12
256,12
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
21,57
21,57
21,57
5.3
Прочим потребителям
тыс. м3
3,55
3,55
3,55
6
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
281,24
281,24
281,24
6.1
Новодмитриевское сельское поселение Северского района
тыс. м3
281,24
87,79
87,79
7
Темп изменения потребления воды
%
309,70
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена погружных насосов
ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт. ЭЦВ 6-16-110 - 1 шт.
63,48
01.01.2016
31.12.2016
2
Установка прибора учета воды на скважине МБОУ СОШ № 36 - 1 шт.
14,51
01.01.2016
31.12.2016
3
Техническое обслуживание скважин: ревизия пульта управления, замена автоматики
14,51
01.01.2016
31.12.2016
4
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
70,10
01.01.2016
31.12.2016
5
Ремонт колодцев и установка новых колодцев - 6 шт.
42,95
01.01.2016
31.12.2016
6
Установка и замена задвижек:
Ду 50 - 1 шт.
Ду 80 - 3 шт.
Ду 100 - 2 шт.
19,59
01.01.2016
31.12.2016
7
Всего за 2016 год
225,14
2017 год
8
Замена погружных насосов ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт.
ЭЦВ 6-16-110 - 1 шт.
71,89
01.01.2017
31.12.2017
9
Установка прибора учета воды на скважине № 7329 - 1 шт.
16,44
01.01.2017
31.12.2017
10
Техническое обслуживание скважин: ревизия пульта управления, замена автоматики
16,44
01.01.2017
31.12.2017
11
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
34,92
01.01.2017
31.12.2017
12
Ремонт колодцев и установка новых колодцев - 8 шт.
64,74
01.01.2017
31.12.2017
13
Замена задвижек
Ду 50 - 1 шт.
Ду 80 - 4 шт.
Ду100 - 3 шт.
30,61
01.01.2017
31.12.2017
14
Всего за 2017 год
235,04
2018 год
15
Замена погружных насосов
ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт.
ЭЦВ 6-16-110 - 1 шт.
75,15
01.01.2018
31.12.2018
16
Установка прибора учета воды на скважине СТФ № 36257 - 1 шт.
17,18
01.01.2018
31.12.2018
17
Техническое обслуживание скважин: ревизия пульта управления, замена автоматики
17,25
01.01.2018
31.12.2018
18
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
45,12
01.01.2018
31.12.2018
19
Ремонт колодцев и установка новых колодцев - 8 шт.
67,73
01.01.2018
31.12.2018
20
Установка новых и замена задвижек
Ду 50 - 2 шт.
Ду 80 - 1 шт.
Ду 100 - 3 шт.
23,24
01.01.2018
31.12.2018
21
Всего за 2018 год
245,67
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Оснащение объектов водоснабжения приборами учета воды
13,03
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена изношенных электродвигателей и насосов на новые, энергосберегающие
30,8
01.01.2016
31.12.2016
3
Оснащение объектов водоснабжения, помещений организации энергосберегающими лампами в целях освещения
3,42
01.01.2016
31.12.2016
4
Всего за 2016 год
47,25
2017 год
5
Оснащение объектов водоснабжения приборами учета воды
15,93
01.01.2017
31.12.2017
6
Замена изношенных электродвигателей и насосов на новые, энергосберегающие
34,38
01.01.2017
31.12.2017
7
Оснащение объектов водоснабжения, помещений организации энергосберегающими лампами в целях освещения
4,27
01.01.2017
31.12.2017
8
Всего за 2017 год
54,58
2018 год
9
Оснащение объектов водоснабжения приборами учета воды
17,27
01.01.2018
31.12.2018
10
Замена изношенных электродвигателей и насосов на новые, энергосберегающие
4,82
01.01.2018
31.12.2018
11
Оснащение объектов водоснабжения, помещений организации энергосберегающими лампами в целях освещения
35,6
01.01.2018
31.12.2018
12
Всего за 2018 год
57,69
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,25
0,25
0,25
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
23,79
23,79
23,79
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6952
0,6952
0,6952
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
369,03
120,71
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
369,03
120,71
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
87,80
29,90
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
23,79
23,79
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
281,23
90,81
5.1
население
тыс. м3
269,20
84,70
5.2
прочие потребители
тыс. м3
12,03
6,11
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 7254,72 тыс. руб.;
- на 2017 год - 8880,34 тыс. руб.;
- на 2018 год - 12442,67 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 24
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ООО "Смоленский водоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Фрунзе ул., 57, ст-ца Северская, Краснодарский край, 353240
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
209,93
209,93
209,93
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
209,93
209,93
209,93
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
209,93
209,93
209,93
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
209,93
209,93
209,93
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
66,84
66,84
66,84
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
31,84
31,84
31,84
5
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
143,09
143,09
143,09
5.1
По приборам учета
тыс. м3
112,32
112,32
112,32
5.2
По нормативам потребления
тыс. м3
30,77
30,77
30,77
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
143,09
143,09
143,09
6.1
Населению
тыс. м3
135,14
135,14
135,14
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
5,89
5,89
5,89
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
2,06
2,06
2,06
7
Темп изменения потребления воды
%
103,43
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Ревизия запорной арматуры и ремонт водопроводных колодцев ст. Смоленской. Смена задвижек диаметром 50 мм - 6 шт.
Смена задвижек диаметром 100 мм - 5 шт.
Ремонт задвижек диаметром до 100 мм - 6 шт.
Замена люков и кирпичных горловин колодцев - 5 шт.
97,18
01.02.2016
28.12.2016
2
Ревизия запорной арматуры и ремонт водопроводных колодцев ст. Смоленской.
Смена задвижек диаметром 50 мм - 16 шт.
Смена задвижек диаметром 100 мм. - 5 шт. ремонт задвижек диаметром до 100 мм. - 24 шт.
Замена люков и кирпичных горловин колодцев - 11 шт.
103,33
01.01.2017
31.12.2017
3
Ревизия запорной арматуры и ремонт водопроводных колодцев ст. Смоленской. смена задвижек диаметром 50 мм. - 15 шт.
Смена задвижек диаметром 100 мм. - 7 шт.
Ремонт задвижек диаметром до 100 мм. - 17 шт.
Замена люков и кирпичных горловин колодцев - 12 шт.
108,23
01.01.2018
31.12.2018
4
Итого
308,74
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
31,84
31,84
31,84
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,4467
0,4467
0,4467
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
229,49
202,96
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
229,49
202,96
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
73,07
64,62
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
31,84
31,84
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
156,42
138,34
5.1
население
тыс. м3
148,30
130,39
5.2
прочие потребители
тыс. м3
8,12
7,95
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой на 2014 г., тыс. руб.
Фактически выполнено в 2014 г., тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Капитальный ремонт водопровода Д 63 мм по ул. Чапаева от ул. 20 ГСД до ул. Ворошилова - 300 п/м
40,94
39,34
- 1,63
2
Замена четырех глубинных насосов ЭЦВ на арт. скважинах № 1, 2, 3, 4
121,44
251,31
129,87
3
Замена электрооборудования в павильоне на арт. скважине "Садовая"
49,21
29,8
- 19,41
4
Ремонт и покраска водонапорной башни по ул. Первомайская
13,16
4,59
- 8,57
5
Ремонт 3 задвижек на арт. скважине по ул. Первомайская
7,49
5,7
- 1,79
6
Ремонт ограждения на арт. скважине по ул. Горького
3,54
0
- 3,54
7
Ремонт и техническое обслуживание водопроводных сетей и запорной арматуры
0
62,87
62,87
8
Всего
235,78
393,61
157,83
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 3855,25 тыс. руб.;
- на 2017 год - 4089,92 тыс. руб.;
- на 2018 год - 4429,85 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 25
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ООО "Смоленский водоканал"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Фрунзе ул., 57, ст-ца Северская, Краснодарский край, 353240
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
18,70
18,70
18,70
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
18,70
18,70
18,70
3
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
18,70
18,70
18,70
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
18,70
18,70
18,70
3.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
18,70
18,70
18,70
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
18,70
18,70
18,70
3.2.1
- население
тыс. м3
15,72
15,72
15,72
3.2.2
- бюджетные потребители
тыс. м3
2,89
2,89
2,89
3.2.3
- прочие потребители
тыс. м3
0,09
0,09
0,09
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,318
0,318
0,318
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
16,40
18,70
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
16,40
18,70
2.1
населению
тыс. м3
14,06
15,72
2.2
прочим потребителям
тыс. м3
2,34
2,98
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 712,14 тыс. руб.;
- на 2017 год - 751,75 тыс. руб.;
- на 2018 год - 801,08 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 26
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ФГБУ "Дом отдыха "Туапсе"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Голубая Бухта, с. Бжид, Туапсинский район, 352844
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
68,80
68,80
68,80
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
68,80
68,80
68,80
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
68,80
68,80
68,80
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
68,80
68,80
68,80
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
18,22
18,22
18,22
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
50,58
50,58
50,58
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
50,58
50,58
50,58
4.1.1
По приборам учета
тыс. м3
50,58
50,58
50,58
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
50,58
50,58
50,58
5.1
Населению
тыс. м3
1,59
1,59
1,59
5.2
Прочим потребителям
тыс. м3
48,99
48,99
48,99
6
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленных на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,88
0,88
0,88
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
69,30
68,80
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
69,30
68,80
3
Внутрихозяйственный оборот
тыс. м3
59,00
18,22
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
10,30
50,58
4.1
население
тыс. м3
4,50
1,59
4.2
прочие потребители
тыс. м3
5,80
48,99
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 1065,04 тыс. руб.;
- на 2017 год - 1118,12 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1228,86 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 27
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ФГБУ "Дом отдыха "Туапсе"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Голубая Бухта, с. Бжид, Туапсинский район, 352844
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
73,10
73,10
73,10
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
73,10
73,10
73,10
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
55,50
55,50
55,50
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
17,60
17,60
17,60
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
17,60
17,60
17,60
4.1.1
От собственных абонентов
тыс. м3
17,60
17,60
17,60
4.1.1.1
Население
тыс. м3
3,60
3,60
3,60
4.1.1.2
Прочие потребители
тыс. м3
14,00
14,00
14,00
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
123,38
123,38
123,38
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена насоса СД 100/40б на КНС
30,71
01.01.2016
31.12.2016
2
Всего за 2016 год
30,71
2017 год
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
32,65
01.01.2017
31.12.2017
4
Всего за 2017 год
32,65
2018 год
5
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
34,20
01.01.2018
31.12.2018
6
Всего за 2018 год
34,20
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>
0,89
0,89
0,89
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
73,10
59,25
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
73,10
59,25
3
Внутрихозяйственный оборот
тыс. м3
55,50
42,53
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
17,60
16,72
4.1
населению
тыс. м3
3,60
2,68
4.2
прочим потребителям
тыс. м3
14,00
14,04
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 343,67 тыс. руб.;
- на 2017 год - 354,87 тыс. руб.;
- на 2018 год - 374,44 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 28
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Центральная ул., 7, с. Небуг, Туапсинский район, Краснодарский край, 352831
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1496,12
1496,12
1496,12
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1496,12
1496,12
1496,12
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
1496,12
1496,12
1496,12
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
1496,12
1496,12
1496,12
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
392,28
392,28
392,28
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
26,22
26,22
26,22
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1103,84
1103,84
1103,84
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
1103,84
1103,84
1103,84
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
1103,31
1103,31
1103,31
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
0,53
0,53
0,53
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
1103,84
1103,84
1103,84
6.1
Населению
тыс. м3
401,70
401,70
401,70
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
22,93
22,93
22,93
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
679,21
679,21
679,21
7
Темп изменения потребления воды
%
100,79
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Участок водопровода от ВК ("Магнит") до ВК-6 по ул. Садовая, протяженностью 260 м, ДУ-100 мм, с. Агой
634,63
01.01.2016
31.12.2016
2
Всего за 2016 год
634,63
2017 год
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
674,78
01.01.2017
31.12.2017
4
Всего за 2017 год
674,78
2018 год
5
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
706,77
01.01.2018
31.12.2018
6
Всего за 2018 год
706,78
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0,7
0,7
0,7
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0,4
0,4
0,4
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,9
0,9
0,9
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
26,22
26,22
26,22
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
1,41
1,41
1,41
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1585,00
1865,95
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
1585,00
1865,95
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
443,80
770,72
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
28,00
41,30
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
1141,20
1095,23
5.1
население
тыс. м3
400,40
398,57
5.2
прочие потребители
тыс. м3
740,80
696,66
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 32635,71 тыс. руб.;
- на 2017 год - 36044,10 тыс. руб.;
- на 2018 год - 42063,31 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 29
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Центральная ул., 7, с. Небуг, Туапсинский район, 352831
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
845,82
845,82
845,82
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
845,82
845,82
845,82
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
11,87
11,87
11,87
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
833,95
833,95
833,95
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
833,95
833,95
833,95
4.1.1
От собственных абонентов
тыс. м3
833,95
833,95
833,95
4.1.1.1
Население по приборам учета
тыс. м3
184,46
184,46
184,46
4.1.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
60,88
60,88
60,88
4.1.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
588,61
588,61
588,61
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
101,41
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Текущий ремонт объектов очистных сооружений канализации, п. Тюменский
4031,33
01.03.2016
30.09.2016
2
Обследование трубы глубоководного выпуска
24,06
01.06.2016
30.06.2016
3
Всего за 2016 год
4055,39
2017 год
4
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
4311,93
01.01.2017
31.12.2017
5
Всего за 2017 год
4311,93
2018 год
6
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
4516,41
01.01.2018
31.12.2018
7
Всего за 2018 год
4516,41
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
8,3
8,3
8,3
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
3,6
3,6
3,6
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>
1,017
1,017
1,017
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
867,10
834,25
2
Объем отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения
тыс. м3
867,10
834,25
3
Внутрихозяйственный оборот
тыс. м3
11,40
11,87
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
855,70
822,38
4.1
населению
тыс. м3
179,20
181,90
4.2
прочим потребителям
тыс. м3
676,50
640,48
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 27785,91 тыс. руб.;
- на 2017 год - 29889,60 тыс. руб.;
- на 2018 год - 33072,71 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 30
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 27.07.2016 № 23/2016-вк)
Паспорт производственной программы
ФКУЗ "Санаторий "Сосновый" МВД России
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 27.07.2016 № 23/2016-вк)
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
п/о Небуг-2, пос. Сосновый, Туапсинский район, Краснодарский край, 352832 (местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
125,01
125,01
125,01
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
125,01
125,01
125,01
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
125,01
125,01
125,01
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
125,01
125,01
125,01
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
27,13
27,13
27,13
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
21,70
21,70
21,70
5
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
74,89
74,89
74,89
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
22,99
22,99
22,99
6.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
22,99
22,99
22,99
6.1.1
По приборам учета
тыс. м3
22,99
22,99
22,99
7
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
22,99
22,99
22,99
7.1
Населению
тыс. м3
20,50
20,50
20,50
7.2.
Прочим потребителям
тыс. м3
2,49
2,49
2,49
8
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленных на улучшение качества питьевой воды не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
21,70
21,70
21,70
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
1,053
1,053
1,053
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
109,01
103,51
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
109,01
103,51
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
65,76
58,06
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
23,85
22,46
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
21,88
21,69
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
19,40
22,99
6.1
население
тыс. м3
18,54
20,50
6.2
прочие потребители
тыс. м3
0,86
2,49
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 594,72 тыс. руб.;
- на 2017 год - 637,51 тыс. руб.;
- на 2018 год - 702,79 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 31
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 27.07.2016 № 23/2016-вк)
ФКУЗ "Санаторий "Сосновый" МВД России
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 27.07.2016 № 23/2016-вк)
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
п/о Небуг-2, пос. Сосновый, Туапсинский район, Краснодарский край, 352832 (местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
59,96
59,96
59,96
2
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам
тыс. м3
59,96
59,96
59,96
2.1
МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения"
тыс. м3
59,96
59,96
59,96
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
39,93
39,93
39,93
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
20,03
20,03
20,03
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
20,03
20,03
20,03
4.1.1
От собственных абонентов
тыс. м3
20,03
20,03
20,03
4.1.1.1
Население
тыс. м3
18,77
18,77
18,77
4.1.1.2
Прочие потребители
тыс. м3
1,26
1,26
1,26
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
104,98
104,98
104,98
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
100
100
100
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>
0,5533
0,5533
0,5533
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
91,30
50,25
2
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам
тыс. м3
91,30
50,25
2.1
МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения"
тыс. м3
91,30
50,25
3
Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
64,73
31,17
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
26,57
19,08
4.1
населению
тыс. м3
24,57
17,88
4.2
прочим потребителям
тыс. м3
2,00
1,20
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 827,39 тыс. руб.;
- на 2017 год - 953,25 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1198,81 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 32
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 28.09.2016 № 33/2016-вк НГР:ru 23000201601067)
Паспорт производственной программы
АО "База отдыха "Энергетик"
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.09.2016 № 33/2016-вк НГР:ru 23000201601067)
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Школьная ул., 3, с. Шепси, Туапсинский район, Краснодарский край, 352815
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
70,50
70,50
70,50
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
70,50
70,50
70,50
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
70,50
70,50
70,50
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
70,50
70,50
70,50
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
8,00
8,00
8,00
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
62,50
62,50
62,50
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
62,50
62,50
62,50
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
62,50
62,50
62,50
5.1
Населению
тыс. м3
19,00
19,00
19,00
5.2
Прочим потребителям
тыс. м3
43,50
43,50
43,50
6
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
235,50
01.01.2016
31.12.2016
2
Всего за 2016 год
235,50
2017 год
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
250,40
01.01.2017
31.12.2017
4
Всего за 2017 год
250,40
2018 год
5
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
262,27
01.01.2018
31.12.2018
6
Всего за 2018 год
262,27
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,864
0,864
0,864
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м.
70,50
50,60
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. куб. м.
70,50
50,60
3
Внутрихозяйственный оборот
тыс. куб. м.
8,00
5,49
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м.
62,50
45,11
4.1
населению
тыс. куб. м.
19,00
17,07
4.2
прочим потребителям
тыс. куб. м.
43,50
28,04
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 1781,11 тыс. руб.;
- на 2017 год - 1877,09 тыс. руб.;
- на 2018 год - 2073,47 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 33
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 32/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ОАО "Турбаза "Волна"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение и транспортировку сточных вод)
Центральная ул., 39, с. Агой, Туапсинский район, Краснодарский край, 352830
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
143,91
143,91
143,91
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
143,91
143,91
143,91
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
7,69
7,69
7,69
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
136,22
136,22
136,22
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
136,22
136,22
136,22
4.1.1
От собственных абонентов
тыс. м3
136,22
136,22
136,22
4.1.1.1
Население
тыс. м3
64,79
64,79
64,79
4.1.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
12,22
12,22
12,22
4.1.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
59,21
59,21
59,21
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
111,01
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>
1,035
1,035
1,035
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
155,00
130,40
2
Объем отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения
тыс. м3
155,00
130,40
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
0
7,69
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
155,00
122,71
4.1
населению
тыс. м3
67,70
58,36
4.2
прочим потребителям
тыс. м3
87,30
64,35
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 4311,09 тыс. руб.;
- на 2017 год - 4422,30 тыс. руб.;
- на 2018 год - 4655,11 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 18.11.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: