Основная информация
Дата опубликования: | 25 октября 2011г. |
Номер документа: | RU55000201100692 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 25 октября 2011 года № 179/48
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КОММУНАЛЬНИК", КОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ РЭК Омской области от 22.01.2013 года № 3/2}.
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия "Коммунальник" (село Кутырлы Кутырлинского сельского поселения, село Таскатлы и деревня Михайловка Таскатлинского сельского поселения Колосовского муниципального района Омской области):
------------------------------------------------T-------------------------¬
| Период | Тариф по категориям |
| |потребителей, руб./куб.м |
| | (НДС не предусмотрен) |
| +-----------T-------------+
| | население | прочие |
| | | потребители |
+-----------------------------------------------+-----------+-------------+
|с 1 декабря 2011 года по 30 июня 2012 года | 26,56| 26,56|
+-----------------------------------------------+-----------+-------------+
|с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года | 28,15| 28,15|
+-----------------------------------------------+-----------+-------------+
|с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года | 29,53| 29,53|
L-----------------------------------------------+-----------+--------------
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В.В. Ходус
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности для потребителей технической воды, поставляемой Муниципальным унитарным предприятием "Коммунальник", Колосовский муниципальный район Омской области
В соответствием с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу МУП "Коммунальник" в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу МУП "Коммунальник" в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП "Коммунальник" на 1 месяц 2011 года:
-----T--------------------------T-----------T-----------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п | производственной |показателя | поквартальной разбивкой |
| | программы |на регули- +------T------T------T--------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. |Декабрь |
| | | период | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| | | | года | года | года | года |
| | | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|1.1 |Объем производства | 2,52| - | - | - | 2,52|
| |товаров и услуг (объем | | | | | |
| |подъема воды, объем | | | | | |
| |отведенных стоков), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, | 2,43| - | - | - | 2,43|
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 0,23| - | - | - | 0,23|
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 9,42| - | - | - | 9,42|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0,03| - | - | - | 0,03|
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.7 |Объем реализации товаров | 2,17| - | - | - | 2,17|
| |и услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.8 |Объем реализации товаров | 1,66| - | - | - | 1,66|
| |и услуг населению, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 12,68| - | - | - | 12,68|
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | 2 | - | - | - | 2 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | - | - | - | - | - |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих | | | | | |
| |приборы учета, к общему | | | | | |
| |числу подключенных | | | | | |
| |абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
| |население | - | - | - | - | - |
| +--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
| |организации | - | - | - | - | - |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | - | - | - | 24 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|3.1 |Износ системы | 90 | - | - | - | 90 |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в | | | | | |
| |общей протяженности сети, | | | | | |
| |км | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | 0,08| - | - | - | 0,08|
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,04| - | - | - | 0,04|
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение | | | | | |
| |среднесуточного объема | | | | | |
| |производства товаров и | | | | | |
| |услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+--------------------------T-----------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 31,61 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. | 10,81 |
| |руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 1,53 |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб. | 14,60 |
| |в том числе: | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |- на ремонт | 2,11 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |- прибыль | 0,58 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 58,55 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |В том числе по товарной | 57,73 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+--------------------------+------------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП "Коммунальник" на 2012 год:
-----T--------------------------T-----------T-----------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п | производственной |показателя | поквартальной разбивкой |
| | программы |на регули- +------T------T------T--------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. | 4 кв. |
| | | период | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | | года | года | года | года |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|1.1 |Объем производства | 30,25| 7,57| 7,56| 7,56| 7,56|
| |товаров и услуг (объем | | | | | |
| |подъема воды, объем | | | | | |
| |отведенных стоков), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, | 29,23| 7,31| 7,31| 7,31| 7,30|
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 2,77| 0,69| 0,69| 0,69| 0,70|
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 9,47| 9,44| 9,44| 9,44| 9,54|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0,37| 0,09| 0,09| 0,09| 0,10|
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.7 |Объем реализации товаров | 26,08| 6,52| 6,52| 6,52| 6,52|
| |и услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.8 |Объем реализации товаров | 19,96| 4,99| 4,99| 4,99| 4,99|
| |и услуг населению, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 12,68| 12,68| 12,68| 12,68| 12,68|
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | - | - | - | - | - |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих | | | | | |
| |приборы учета, к общему | | | | | |
| |числу подключенных | | | | | |
| |абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
| |население | - | - | - | - | - |
| +--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
| |организации | - | - | - | - | - |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|3.1 |Износ системы | 90 | - | - | - | 90 |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в | | | | | |
| |общей протяженности сети, | | | | | |
| |км | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | 0,55| 0,13| 0,14| 0,14| 0,14|
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,04| 0,04| 0,04| 0,04| 0,04|
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение | | | | | |
| |среднесуточного объема | | | | | |
| |производства товаров и | | | | | |
| |услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+--------------------------T-----------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 398,70 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. | 136,36 |
| |руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 16,77 |
| |отчисления, | |
| |тыс. руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб. | 183,93 |
| |в том числе: | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |- на ремонт | 26,11 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |- прибыль | 7,26 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 735,76 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |В том числе по товарной | 725,52 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+--------------------------+------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 25 октября 2011 года № 179/48
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КОММУНАЛЬНИК", КОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ РЭК Омской области от 22.01.2013 года № 3/2}.
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия "Коммунальник" (село Кутырлы Кутырлинского сельского поселения, село Таскатлы и деревня Михайловка Таскатлинского сельского поселения Колосовского муниципального района Омской области):
------------------------------------------------T-------------------------¬
| Период | Тариф по категориям |
| |потребителей, руб./куб.м |
| | (НДС не предусмотрен) |
| +-----------T-------------+
| | население | прочие |
| | | потребители |
+-----------------------------------------------+-----------+-------------+
|с 1 декабря 2011 года по 30 июня 2012 года | 26,56| 26,56|
+-----------------------------------------------+-----------+-------------+
|с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года | 28,15| 28,15|
+-----------------------------------------------+-----------+-------------+
|с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года | 29,53| 29,53|
L-----------------------------------------------+-----------+--------------
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В.В. Ходус
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности для потребителей технической воды, поставляемой Муниципальным унитарным предприятием "Коммунальник", Колосовский муниципальный район Омской области
В соответствием с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу МУП "Коммунальник" в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу МУП "Коммунальник" в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП "Коммунальник" на 1 месяц 2011 года:
-----T--------------------------T-----------T-----------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п | производственной |показателя | поквартальной разбивкой |
| | программы |на регули- +------T------T------T--------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. |Декабрь |
| | | период | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| | | | года | года | года | года |
| | | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|1.1 |Объем производства | 2,52| - | - | - | 2,52|
| |товаров и услуг (объем | | | | | |
| |подъема воды, объем | | | | | |
| |отведенных стоков), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, | 2,43| - | - | - | 2,43|
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 0,23| - | - | - | 0,23|
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 9,42| - | - | - | 9,42|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0,03| - | - | - | 0,03|
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.7 |Объем реализации товаров | 2,17| - | - | - | 2,17|
| |и услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.8 |Объем реализации товаров | 1,66| - | - | - | 1,66|
| |и услуг населению, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 12,68| - | - | - | 12,68|
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | 2 | - | - | - | 2 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | - | - | - | - | - |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих | | | | | |
| |приборы учета, к общему | | | | | |
| |числу подключенных | | | | | |
| |абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
| |население | - | - | - | - | - |
| +--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
| |организации | - | - | - | - | - |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | - | - | - | 24 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|3.1 |Износ системы | 90 | - | - | - | 90 |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в | | | | | |
| |общей протяженности сети, | | | | | |
| |км | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | 0,08| - | - | - | 0,08|
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,04| - | - | - | 0,04|
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение | | | | | |
| |среднесуточного объема | | | | | |
| |производства товаров и | | | | | |
| |услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+--------------------------T-----------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 31,61 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. | 10,81 |
| |руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 1,53 |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб. | 14,60 |
| |в том числе: | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |- на ремонт | 2,11 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |- прибыль | 0,58 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 58,55 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |В том числе по товарной | 57,73 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+--------------------------+------------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП "Коммунальник" на 2012 год:
-----T--------------------------T-----------T-----------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п | производственной |показателя | поквартальной разбивкой |
| | программы |на регули- +------T------T------T--------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. | 4 кв. |
| | | период | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | | года | года | года | года |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|1.1 |Объем производства | 30,25| 7,57| 7,56| 7,56| 7,56|
| |товаров и услуг (объем | | | | | |
| |подъема воды, объем | | | | | |
| |отведенных стоков), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, | 29,23| 7,31| 7,31| 7,31| 7,30|
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 2,77| 0,69| 0,69| 0,69| 0,70|
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 9,47| 9,44| 9,44| 9,44| 9,54|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0,37| 0,09| 0,09| 0,09| 0,10|
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.7 |Объем реализации товаров | 26,08| 6,52| 6,52| 6,52| 6,52|
| |и услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.8 |Объем реализации товаров | 19,96| 4,99| 4,99| 4,99| 4,99|
| |и услуг населению, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 12,68| 12,68| 12,68| 12,68| 12,68|
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | - | - | - | - | - |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих | | | | | |
| |приборы учета, к общему | | | | | |
| |числу подключенных | | | | | |
| |абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
| |население | - | - | - | - | - |
| +--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
| |организации | - | - | - | - | - |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|3.1 |Износ системы | 90 | - | - | - | 90 |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в | | | | | |
| |общей протяженности сети, | | | | | |
| |км | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | 0,55| 0,13| 0,14| 0,14| 0,14|
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,04| 0,04| 0,04| 0,04| 0,04|
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение | | | | | |
| |среднесуточного объема | | | | | |
| |производства товаров и | | | | | |
| |услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+--------------------------T-----------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 398,70 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. | 136,36 |
| |руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 16,77 |
| |отчисления, | |
| |тыс. руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб. | 183,93 |
| |в том числе: | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |- на ремонт | 26,11 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |- прибыль | 7,26 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 735,76 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |В том числе по товарной | 725,52 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+--------------------------+------------------------------------------
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Омский Вестник № 49 от 11.11.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 050.040.000 Коммунальное хозяйство, 050.040.070 Водоснабжение, 050.040.090 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: