Основная информация

Дата опубликования: 25 ноября 2015г.
Номер документа: RU23000201501423
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Краснодарский край
Принявший орган: Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

Приказ

от 25 ноября 2015 г. № 53/2015-окк

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

(Изменения и дополнения:

приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 10.08.2016 № 29/2016-вк НГР: RU23000201600883;

приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.12.2016 № 142/2016-вк НГР: RU23000201601729)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тариф              ов Краснодарского края приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.

3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3 - 16.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Руководитель

С.Н.Милованов

Приложение № 1

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 53/2015-окк

ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края

от 10.08.2016 № 29/2016-вк НГР: RU23000201600883)

№ п/п

Наименование организации

на питьевую воду

на водоотведение

тариф (руб./куб. м) <**>

тариф для населения (руб./куб. м) <***>

тариф (руб./куб. м) <**>

тариф для населения (руб./куб. м) <***>

1

АО "Содружество-92", Динской район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

10,64

12,56

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

10,87

12,83

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

10,87

12,83

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

11,78

13,90

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

11,78

13,90

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

12,78

15,08

-

-

(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 10.08.2016

№ 29/2016-вк НГР: RU23000201600883)

2

МУП "Родник" <*>, Динской район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

22,88

22,88

40,31

40,31

с 01.07.2016 по 31.12.2016

23,33

23,33

40,99

40,99

с 01.01.2017 по 30.06.2017

23,33

23,33

40,99

40,99

с 01.07.2017 по 31.12.2017

26,76

26,76

45,12

45,12

с 01.01.2018 по 30.06.2018

26,76

26,76

45,12

45,12

с 01.07.2018 по 31.12.2018

33,35

33,35

49,78

49,78

3

ООО "Водоканал" <*>, Динской район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

22,74

22,74

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

23,26

23,26

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

23,26

23,26

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

25,36

25,36

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

25,36

25,36

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

27,92

27,92

-

-

4

ООО "Водоотведение" <*> Динской район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

-

-

42,92

42,92

с 01.07.2016 по 31.12.2016

-

-

43,75

43,75

с 01.01.2017 по 30.06.2017

-

-

43,75

43,75

с 01.07.2017 по 31.12.2017

-

-

49,99

49,99

с 01.01.2018 по 30.06.2018

-

-

49,99

49,99

с 01.07.2018 по 31.12.2018

-

-

59,27

59,27

5

МУП "Родное подворье" <*>, Динской район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

28,91

28,91

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

29,84

29,84

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

29,84

29,84

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

32,02

32,02

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

32,02

32,02

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

34,91

34,91

-

-

6

МООО "Мичуринское ЖКХ" <*>, Динской район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

26,50

26,50

43,93

43,93

с 01.07.2016 по 31.12.2016

27,54

27,54

44,93

44,93

с 01.01.2017 по 30.06.2017

27,54

27,54

44,93

44,93

с 01.07.2017 по 31.12.2017

31,73

31,73

50,28

50,28

с 01.01.2018 по 30.06.2018

31,73

31,73

50,28

50,28

с 01.07.2018 по 31.12.2018

37,28

37,28

58,21

58,21

7

МУП "Юг" <*>, Динской район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

25,56

25,56

37,08

37,08

с 01.07.2016 по 31.12.2016

26,38

26,38

38,28

38,28

с 01.01.2017 по 30.06.2017

26,38

26,38

38,28

38,28

с 01.07.2017 по 31.12.2017

28,19

28,19

42,23

42,23

с 01.01.2018 по 30.06.2018

28,19

28,19

42,23

42,23

с 01.07.2018 по 31.12.2018

30,86

30,86

47,19

47,19

8

МУП ЖКХ "Нововеличковское" <*>, Динской район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

30,92

30,92

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

31,37

31,37

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

31,37

31,37

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

35,68

35,68

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

35,68

35,68

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

41,18

41,18

-

-

9

МООО "Пластуновское ЖКХ" <*>, Динской район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

31,22

31,22

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

32,40

32,40

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

32,40

32,40

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

35,87

35,87

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

35,87

35,87

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

39,45

39,45

-

-

10

ООО ПКФ "Оптимус" <*>, Динской район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

-

-

34,16

34,16

с 01.07.2016 по 31.12.2016

-

-

34,16

34,16

с 01.01.2017 по 30.06.2017

-

-

34,16

34,16

с 01.07.2017 по 31.12.2017

-

-

36,94

36,94

с 01.01.2018 по 30.06.2018

-

-

36,94

36,94

с 01.07.2018 по 31.12.2018

-

-

40,67

40,67

11

ООО "Коммунальник" <*>, Динской район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

24,92

24,92

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

25,96

25,96

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

25,96

25,96

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

27,66

27,66

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

27,66

27,66

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

30,11

30,11

-

-

--------------------------------

Примечание:

<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

<**> тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.

<***> тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.СТРОЕВА

Приложение № 2

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 53/2015-окк

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края

от 10.08.2016 № 29/2016-вк НГР: RU23000201600883)



Наименование организации

Вид услуги

Год

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Уровень потерь воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м

1

АО "Содружество-92", Динской район

холодное водоснабжение

2016

426,06

-

-

0,4125

2017

-

1

-

0,4125

2018

-

1

-

0,4125

(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 10.08.2016

№ 29/2016-вк НГР: RU23000201600883)

2

МУП "Родник" <*>, Динской район

холодное водоснабжение

2016

8435,22

-

34,40

0,8647

2017

-

1

34,40

0,8647

2018

-

1

34,40

0,8647

водоотведение

2016

5974,04

-

-

1,067

2017

-

1

-

1,067

2018

-

1

-

1,067

3

ООО "Водоканал" <*>, Динской район

холодное водоснабжение

2016

33071,67

-

34,00

0,6238

2017

-

1

34,00

0,6238

2018

-

1

34,00

0,6238

4

ООО "Водоотведение" <*>, Динской район

водоотведение

2016

24864,54

-

-

1,01

2017

-

1

-

1,01

2018

-

1

-

1,01

5

МУП "Родное подворье" <*>, Динской район

холодное водоснабжение

2016

7722,67

-

29,22

0,5695

2017

-

1

29,22

0,5695

2018

-

1

29,22

0,5695

6

МООО "Мичуринское ЖКХ" <*>, Динской район

холодное водоснабжение

2016

7251,48

-

27,92

0,5004

2017

-

1

27,92

0,5004

2018

-

1

27,92

0,5004

водоотведение

2016

3494,26

-

-

0,8103

2017

-

1

-

0,8103

2018

-

1

-

0,8103

7

МУП "Юг" <*>, Динской район

холодное водоснабжение

2016

4690,63

-

34,80

0,696

2017

-

1

34,80

0,696

2018

-

1

34,80

0,696

водоотведение

2016

3186,71

-

-

1,311

2017

-

1

-

1,311

2018

-

1

-

1,311

8

МУП ЖКХ "Нововеличковское" <*>, Динской район

холодное водоснабжение

2016

9602,93

34,30

0,743

2017

-

1

34,30

0,743

2018

-

1

34,30

0,743

9

МООО "Пластуновское ЖКХ" <*>, Динской район

холодное водоснабжение

2016

12138,57

-

34,10

0,706

2017

-

1

34,10

0,706

2018

-

1

34,10

0,706

10

ООО ПКФ "Оптимус" <*>, Динской район

водоотведение

2016

808,81

-

-

0,6542

2017

-

1

-

0,6542

2018

-

1

-

0,6542

11

ООО "Коммунальник" <*>, Динской район

холодное водоснабжение

2016

16977,82

-

29,66

0,524

2017

-

1

29,66

0,524

2018

-

1

29,66

0,524

--------------------------------

Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.СТРОЕВА

Приложение № 3

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 53/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края

от 10.08.2016 № 29/2016-вк НГР: RU23000201600883)

Паспорт производственной программы

АО "Содружество-92"

(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 10.08.2016 № 29/2016-вк НГР: RU23000201600883)

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Крайняя ул., 6, ст-ца Новотитаровская, Динской район, Краснодарский край, 353211

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

51,99

51,99

51,99

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

51,99

51,99

51,99

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

51,99

51,99

51,99

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

51,99

51,99

51,99

3

Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)

тыс. м3

1,5

1,5

1,5

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

50,49

50,49

50,49

4.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

50,49

50,49

50,49

4.1.1

По приборам учета

тыс. м3

50,49

50,49

50,49

5

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

50,49

50,49

50,49

5.1

Бюджетным потребителям

тыс. м3

3,2

3,2

3,2

5.2

Прочим потребителям

тыс. м3

1,29

1,29

1,29

5.3

Другим организациям, осуществляющим водоснабжение

тыс. м3

46

46

46

5.3.1

ООО "Коммунальник"

тыс. м3

46

46

46

6

Темп изменения потребления воды

%

105,32

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

59,91

01.01.2016

31.12.2016

2

Всего 2016 год

59,91

2017 год

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

63,7

01.01.2017

31.12.2017

4

Всего 2017 год

63,7

2018 год

5

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

66,72

01.01.2018

31.12.2018

6

Всего 2018 год

66,72

7

Итого

190,33

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,4125

0,4125

0,4125

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

55

49,15

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

55

49,15

3

Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)

тыс. куб. м

4,4

1,21

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

50,6

47,94

4.1

Населению

тыс. куб. м

0

4.2

Бюджетным потребителям

тыс. куб. м

3,20

2,28

4.3

Прочим потребителям

тыс. куб. м

1,29

0,12

4.4

Другим организациям, осуществляющим водоснабжение

тыс. куб. м

46,11

45,54

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

- на 2016 год - 543,11 тыс. руб.;

- на 2017 год - 572 тыс. руб.;

- на 2018 год - 620,15 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 4

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 53/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МУП "Родник"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Матвеевская ул., 56 а, ст-ца Васюринская, Динской район, Краснодарский край, 353225

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

899,39

899,39

899,39

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

899,39

899,39

899,39

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

899,39

899,39

899,39

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

899,39

899,39

899,39

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

309,39

309,39

309,39

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

34,4

34,4

34,4

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

590

590

590

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

590

590

590

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

450

450

450

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

140

140

140

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

590

590

590

6.1

Населению

тыс. м3

528,7

528,7

528,7

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

12,5

12,5

12,5

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

48,8

48,8

48,8

7

Темп изменения потребления воды

%

119,86

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт пожарных гидрантов 6 шт.

42,61

01.06.2016

30.09.2016

2

Всего 2016 год

42,61

2017 год

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

45,37

01.01.2017

31.12.2017

4

Всего 2017 год

45,37

2018 год

5

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

47,52

01.01.2018

31.12.2018

6

Всего 2018 год

47,52

7

Итого

135,56

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %

34,4

34,4

34,4

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,8647

0,8647

0,8647

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

900

965,15

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

900

965,15

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

309,6

472,89

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

34,4

49

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

590,4

492,26

5.1

Населению

тыс. куб. м

530,4

430,97

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. куб. м

14,00

12,49

5.3

Прочим потребителям

тыс. куб. м

46,00

48,8

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 13632,71 тыс. руб.;

- на 2017 год - 14778,35 тыс. руб.;

- на 2018 год - 17733,03 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 5

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 53/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МУП "Родник"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Матвеевская ул., 56 а, ст-ца Васюринская, Динской район, Краснодарский край, 353225

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

193,4

193,4

193,4

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

193,4

193,4

193,4

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

193,4

193,4

193,4

3.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

193,4

193,4

193,4

3.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод

тыс. м3

193,4

193,4

193,4

3.2.1

Жидких бытовых отходов

тыс. м3

193,4

193,4

193,4

3.2.2

От собственных абонентов

тыс. м3

193,4

193,4

193,4

3.2.2.1

Население

тыс. м3

165,92

165,92

165,92

3.2.2.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

10,5

10,5

10,5

3.2.2.3

Прочие потребители

тыс. м3

16,98

16,98

16,98

4

Объем транспортируемых сточных вод

тыс. м3

193,4

193,4

193,4

5

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

121,25

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

1,067

1,067

1,067

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. куб. м

193,4

159,5

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. куб. м

193,4

159,5

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

193,4

159,5

3.1

Населению

тыс. куб. м

151,4

132

3.2

Бюджетным потребителям

тыс. куб. м

12,00

10,5

3.3

Прочим потребителям

тыс. куб. м

30,00

17

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

- на 2016 год - 7861,45 тыс. руб.;

- на 2017 год - 8326,51 тыс. руб.;

- на 2018 год - 9177,05 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 6

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 53/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

ООО "Водоканал"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Промышленная ул., 2, ст-ца Динская, Динской район, Краснодарский край, 353200

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

3247,7

3247,7

3247,7

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

3247,7

3247,7

3247,7

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

3247,7

3247,7

3247,7

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. тыс. м3

3247,7

3247,7

3247,7

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

1104,22

1104,22

1104,22

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

34

34

34

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

2143,48

2143,48

2143,48

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

2143,48

2143,48

2143,48

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

1262,29

1262,29

1262,29

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

881,19

881,19

881,19

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

2143,48

2143,48

2143,48

6.1

Населению

тыс. м3

1861,23

1861,23

1861,23

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

110,12

110,12

110,12

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

172,13

172,13

172,13

7

Темп изменения потребления воды

%

100

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена насосного оборудования

ЭЦВ 8-25-100 на ЭЦВ 8-25-100:

- скважина № 53 на центральном

водозаборе, ст-ца Динская, ул. Заводская, 2 "Б", 1 шт.;

- скважины № 7730-А, № Д 81-83, № 5418, № 265-Д на центральном водозаборе, ст-ца Динская, ул. Заводская, 2 "Б", 4 шт.;

- скважина № 557-Д, ст-ца Динская, ул. Тельмана, 1 шт.

Замена насосного оборудования

ЭЦВ 8-40-90 на ЭЦВ 8-40-90:

- скважина № Д3-01/1 на центральном водозаборе, ст-ца Динская, ул. Заводская, 2 "Б", 1 шт.

Замена насосного оборудования

с ЭЦВ 6-16-110 на ЭЦВ 6-16-110:

- скважина № 4689, пос. Украинский, ул. Молодежная, 1 шт.

Замена насосного оборудования

с ЭЦВ 8-16-100 на ЭЦВ 8-16-100:

- скважина № 8002, с. Первореченское, ул. Калинина, 1 шт.

444,37

01.01.2016

31.12.2016

2

Замена аварийных водопроводных сетей:

- ст. Динская, ул. Коммунальная от ул. Красноармейская

до ул. Калинина, протяженность 280 м, диаметр 110 мм;

- ст-ца Динская, ул. Крайняя

(от ЦРБ до ул. Ульянова), протяженность 850 м, диаметр 100 мм

706,28

01.07.2016

30.09.2016

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

2298,3

01.01.2016

31.12.2016

4

Всего 2016 год

3448,95

2017 год

5

Замена насосного оборудования

ЭЦВ 8-40-90 на ЭЦВ 8-40-90:

- скважина № 3879-Д на центральном водозаборе, ст-ца Динская, ул. Заводская, 2 "Б", 1 шт.

Замена насосного оборудования

ЭЦВ 8-25-100 на ЭЦВ 8-25-100:

- скважина № 21104 на центральном водозаборе, ст-ца Динская, ул. Заводская, 2 "Б", 1 шт.;

- скважина № 21105/3 на центральном водозаборе, ст-ца Динская, ул. Заводская, 2 "Б", 1 шт.;

- скважина № 374-Д на центральном водозаборе, ст-ца Динская, ул. Заводская, 2 "Б", 1 шт.

Замена насосного оборудования

ЭЦВ 6-10-100 на ЭЦВ 6-10-100:

- скважина № 36086, ст-ца Динская, ул. Красная, 152, 1 шт.;

Замена насосного оборудования

ЭЦВ 8-25-125 на ЭЦВ 8-25-125:

- скважина б/н, ст-ца Динская, ул. Крайняя, 1 шт.

184,59

01.01.2017

31.12.2017

6

Замена аварийных водопроводных сетей: ст-ца Динская, ул. Дружбы от дома № 39 до ул. Мира, № 48, протяженность 236 м, диаметр 100 мм

89,09

01.07.2017

30.09.2017

7

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

3551,99

01.01.2017

31.12.2017

8

Всего 2017 год

3825,67

2018 год

9

Замена насосного оборудования

ЭЦВ 8-25-100 на ЭЦВ 8-25-100:

- скважина № Д-3-01/2 на центральном водозаборе, ст-ца Динская, ул. Заводская, 2 "Б", 1 шт.;

Замена насосного оборудования

ЭЦВ 6-6,3-110 на ЭЦВ 6-6,3-110: скважина № 223-Д, ст-ца Динская, ул.70 лет Октября, 1 шт.

410,88

01.01.2018

31.12.2018

10

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

3662,34

01.01.2018

31.12.2018

11

Всего 2018 год

4073,22

12

Итого

11347,84

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Установка прибора учета электроэнергии трехфазного счетчика класс точности "2" на трехфазный счетчик класс точности "1", скважина б/н,

ст-ца Динская, ул. 70 лет Октября, 1 шт.

5,30

01.10.2016

31.12.2016

2

Обучение в области энергосбережения начальника лаборатории производственного контроля, 1 человек

7,00

01.01.2016

31.03.2016

3

Установка приборов учета воды РУС-1(м) в точках отгрузки:

- скважина № 365 "Д", ст-ца Динская, ул. 70 лет Октября, 1 шт.;

- скважина № 4689

пос. Украинский, ул. Молодежная, 1 шт.;

- скважина № Д 11-00;

с. Первореченское, ул. Комсомольская, 1 шт.;

- скважина № 8002;

с. Первореченское, ул. Калинина, 1 шт.

195,40

01.10.2016

31.12.2016

4

Всего 2016 год

207,7

2017 год

5

Установка (замена) прибора учета электроэнергии трехфазного счетчика класс точности "2" на трехфазный счетчик класс точности "1":

- скважина б/н, ст-ца Динская, ул. Дружбы, 1 шт.

5,30

01.10.2017

31.12.2017

6

Обучение в области энергосбережения начальника участка водоснабжения, 1 чел.

7,0

01.01.2017

31.03.2017

7

Установка приборов учета воды РУС-1 (м) в точках отгрузки:

- Центральный водозабор, ст-ца Динская, ул. Заводская, 2 Б, 1 шт.

50,0

01.10.2017

31.12.2017

8

Всего 2017 год

62,3

2018 год

Мероприятия не планируются

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % <1>

5,88

4,71

3,53

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % <2>

1,41

1,27

0,71

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

34

34

34

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <3>

0,6238

0,6238

0,6238

--------------------------------

<1> показатель рассчитан исходя из представленных актов отбора проб питьевой воды за 2014 год по показателям, не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности и мутности;

<2> показатель рассчитан исходя из представленных актов отбора проб питьевой воды за 2014 год по показателям, не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности и мутности;

<3> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

2937,07

3436,68

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

2937,07

3436,68

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

999,12

1293,2

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

34,02

37,63

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

1937,95

2143,5

5.1

Населению

тыс. куб. м

1670,75

1861,23

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. куб. м

104,200

110,12

5.3

Прочим потребителям

тыс. куб. м

162,99

172,15

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Ремонт хлораторной установки центрального водозабора

1691,44

0

-1691,44

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

- на 2016 год - 49305,14 тыс. руб.;

- на 2017 год - 52114,68 тыс. руб.;

- на 2018 год - 57105,44 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 7

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 53/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт производственной программы

ООО "Водоотведение"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Промышленная ул., 2, ст-ца Динская, Динской район, Краснодарский край, 353204

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

683,7

683,7

683,7

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

683,7

683,7

683,7

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

683,7

683,7

683,7

3.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

683,7

683,7

683,7

3.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод

тыс. м3

683,7

683,7

683,7

3.2.1

Жидких бытовых отходов

тыс. м3

683,7

683,7

683,7

3.2.2

От собственных абонентов

тыс. м3

683,7

683,7

683,7

3.2.2.1

Население

тыс. м3

389,85

389,85

389,85

3.2.2.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

109,34

109,34

109,34

3.2.2.3

Прочие потребители

тыс. м3

184,51

184,51

184,51

4

Объем транспортируемых сточных вод

тыс. м3

683,7

683,7

683,7

5

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

110,35

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена системы аэрации ОСК, аэротенок № 1 в ст. Динской за Ростовским шоссе, 1 шт.

577,29

01.04.2016

30.06.2016

2

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения

869,68

01.01.2016

31.12.2016

3

Всего 2016 год

1446,97

2017 год

4

Замена системы аэрации ОСК, аэротенок № 2 в ст. Динской за Ростовским шоссе, 1 шт.

604,4

01.04.2017

30.06.2017

5

Замена насосного оборудования ЦМК 16-27 на насос СД 80/18 А

на ФАНС № 4 в ст. Динской,

ул. Краснодарская, 1 шт.

257,34

01.01.2017

31.03.2017

6

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения

691,8

01.01.2017

31.12.2017

7

Всего 2017 год

1553,54

2018 год

8

Замена системы аэрации ОСК, аэротенок № 3 в ст. Динской за Ростовским шоссе, 1 шт.

618,26

01.04.2018

30.06.2018

9

Замена насосного оборудования ФГ 80/18 на насос СД 80/18 А

на ФНС № 3, ст. Динская,

ул. Гоголя, 183, 1 шт.

265,24

01.01.2018

31.03.2018

10

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения

765,2

01.01.2018

31.12.2018

11

Всего 2018 год

1648,7

12

Итого

4649,21

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

Установка светодиодных ламп, ОСК в ст. Динской за Ростовским шоссе, 6 шт.

33,44

01.10.2016

31.12.2016

Всего 2016 год

33,44

2017 год

Установка светодиодных ламп, ФАНС № 4 в ст. Динской, ул. Краснодарская, 5 шт.

2,21

01.10.2017

31.12.2017

Установка светодиодных светильников, ФАНС № 6 в ст. Динской, ул. Комарова, 6 шт.

7,69

01.10.2017

31.12.2017

Замена прибора учета электроэнергии на насосной станции ОСК в ст. Динской за Ростовским шоссе

10,62

01.10.2017

31.12.2017

Всего 2017 год

20,52

2018 год

Мероприятия не планируются

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

1,19

1,19

0,6

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

5,6

5,04

4,59

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

1,01

1,01

1,01

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. куб. м

678,7

619,6

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. куб. м

678,7

619,6

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

678,7

619,6

3.1

Населению

тыс. куб. м

114,61

345,42

3.2

Бюджетным потребителям

тыс. куб. м

0

89,68

3.3

Прочим потребителям

тыс. куб. м

200,98

184,5

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 29628,15 тыс. руб.;

- на 2017 год - 32044,45 тыс. руб.;

- на 2018 год - 37350,07 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 8

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 53/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МУП "Родное подворье"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Красная ул., 133, ст-ца Старомышастовская, Динской район, Краснодарский край, 353220

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

508,76

508,76

508,76

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

508,76

508,76

508,76

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

508,76

508,76

508,76

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

508,76

508,76

508,76

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

148,66

148,66

148,66

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

29,22

29,22

29,22

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

360,1

360,1

360,1

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

360,1

360,1

360,1

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

286,02

286,02

286,02

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

74,08

74,08

74,08

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

360,1

360,1

360,1

6.1

Населению

тыс. м3

331,48

331,48

331,48

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

6,11

6,11

6,11

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

22,51

22,51

22,51

7

Темп изменения потребления воды

%

107,2

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена провода ВПП-6 (скважина № 6551 - 200 м), ВПП-10 (скважина № 2757 - 200 м, № 060 - 200 м), ВПП-16 (скважина № 118-Д 200 м)

49,44

01.04.2016

30.06.2016

2

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

214,04

01.01.2016

31.12.2016

3

Всего 2016 год

263,48

2017 год

4

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

280,15

01.01.2017

31.12.2017

5

Всего 2017 год

280,15

2018 год

6

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

293,43

01.01.2018

31.12.2018

7

Всего 2018 год

293,43

8

Итого

837,06

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

29,22

29,22

29,22

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,5695

0,5695

0,5695

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

585

474,6

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

585

474,6

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

187

138,7

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

31,97

29,22

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

398

335,9

5.1

Населению

тыс. куб. м

366

309,2

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. куб. м

6,00

5,7

5.3

Прочим потребителям

тыс. куб. м

26,00

21

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Ремонт водопровода по ул. Кооперативной на участке от ул. Ленина до ул. Чкалова

150,00

13,5

- 136,5

2

Ремонт водопровода по ул. Кржижановского на участке от ул. К. Маркса до ул. Красной

164,17

0

- 164,17

3

Итого

314,17

13,5

- 300,67

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

- на 2016 год - 10577,24 тыс. руб.;

- на 2017 год - 11137,69 тыс. руб.;

- на 2018 год - 12050,99 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 9

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 53/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МООО "Мичуринское ЖКХ"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Почтовая ул., 14, пос. Агроном, Динской район, Краснодарский край, 353207

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

435,41

435,41

435,41

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

435,41

435,41

435,41

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

435,41

435,41

435,41

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

435,41

435,41

435,41

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

121,57

121,57

121,57

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

27,92

27,92

27,92

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

313,84

313,84

313,84

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

313,84

313,84

313,84

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

217,8

217,8

217,8

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

96,04

96,04

96,04

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

313,84

313,84

313,84

6.1

Населению

тыс. м3

281,99

281,99

281,99

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

4,34

4,34

4,34

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

27,51

27,51

27,51

7

Темп изменения потребления воды

%

115,61

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена обратного клапана Ду 100, пос. Вишняки, ул. Полеводческая, 8

6

01.07.2016

30.09.2016

2

Замена обратного клапана Ду 100, пос. Зарождение, ул. Центральная, 2 в

6

01.04.2016

30.06.2016

3

Всего 2016 год

12

2017 год

4

Замена обратного клапана Ду 100, пос. Кочетинский, ул. Динская, 13 а

6

01.04.2017

30.06.2017

5

Замена обратного клапана Ду 100, пос. Агроном, ул. Мичурина, 19 б

6

01.07.2017

30.09.2017

6

Замена обратного клапана Ду 100, пос. Янтарный, ул. Садовая, 17 а

6

01.07.2017

30.09.2017

7

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

30,54

01.01.2017

31.12.2017

8

Всего 2017 год

48,54

2018 год

9

Замена обратного клапана Ду 100, пос. Агроном, ул. Гаражная, 1

6

01.01.2018

01.06.2018

10

Замена обратного клапана Ду 100, пос. Агроном, ул. Ленина, 18 е

6

01.09.2018

31.12.2018

11

Замена обратного клапана Ду 100, пос. Вишняки, ул. Полеводческая, 8

6

01.07.2018

30.09.2018

12

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

62,7

01.01.2018

31.12.2018

13

Всего 2018 год

80,7

14

Итого

141,24

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена насоса ЭЦВ 6-16-110 на водозаборе, пос. Вишняки, ул. Полеводческая, 8

41,46

01.07.2016

30.09.2016

2

Установка прибора учета холодной воды ВСТН Ду 100 на водозаборе, пос. Агроном, ул. Гаражная, 1

9,5

01.03.2016

30.07.2016

3

Установка прибора учета холодной воды ВСТН Ду 100 на водозаборе, пос. Агроном, ул. Мичурина, 19 б

9,5

01.07.2016

30.09.2016

4

Всего 2016 год

60,46

2017 год

5

Установка прибора учета холодной воды ВСТН Ду 100 на водозаборе, пос. Зарождение, ул. Центральная, 2 в

9,5

01.03.2017

30.07.2017

6

Установка прибора учета холодной воды ВСТН Ду 100 на водозаборе, пос. Кочетинский, ул. Динская, 13 а

9,5

01.07.2017

30.09.2017

7

Установка прибора учета холодной воды ВСТН Ду 100 на водозаборе, пос. Янтарный, ул. Садовая, 17 а

9,5

01.09.2017

30.10.2017

8

Всего 2017 год

28,5

2018 год

Мероприятия не планируются

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

27,92

27,92

27,92

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,5004

0,5004

0,5004

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

530,44

596,14

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

530,44

596,14

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

147,99

324,66

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

27,9

54,5

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

382,45

271,48

5.1

Населению

тыс. куб. м

335,05

243,92

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. куб. м

5,40

3,76

5.3

Прочим потребителям

тыс. куб. м

42,00

23,8

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

- на 2016 год - 8479,56 тыс. руб.;

- на 2017 год - 9299,48 тыс. руб.;

- на 2018 год - 10828,36 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 10

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 53/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МООО "Мичуринское ЖКХ"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Почтовая ул., 14, пос. Агроном, Динской район, Краснодарский край, 353207

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

87,89

87,89

87,89

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

87,89

87,89

87,89

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

87,89

87,89

87,89

3.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

87,89

87,89

87,89

3.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод

тыс. м3

87,89

87,89

87,89

3.2.1

Жидких бытовых отходов

тыс. м3

87,89

87,89

87,89

3.2.2

От собственных абонентов

тыс. м3

87,89

87,89

87,89

3.2.2.1

Население

тыс. м3

50,99

50,99

50,99

3.2.2.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

3,5

3,5

3,5

3.2.2.3

Прочие потребители

тыс. м3

33,4

33,4

33,4

4

Объем транспортируемых сточных вод

тыс. м3

87,89

87,89

87,89

5

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

151,76

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения

103,67

01.01.2016

31.12.2016

2

Всего 2016 год

103,67

2017 год

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения

0,74

01.01.2017

31.12.2017

4

Всего 2017 год

0,74

2018 год

5

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения

155,77

01.01.2018

31.12.2018

6

Всего 2018 год

155,77

7

Итого

260,18

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена насоса с электродвигателем СМ100-65-250/4 на КНС-1

36,2

01.01.2016

30.04.2016

2

Всего 2016 год

36,2

2017 год

3

Замена насоса с электродвигателем СМ100-65-250/4 на КНС-2

36,2

01.01.2017

31.03.2017

4

Замена насоса с электродвигателем СМ100-65-250/4 на КНС-2

36,2

01.04.2017

30.06.2017

5

Установка ультразвукового расходомера АКРОН-02

75,58

01.09.2017

31.12.2017

6

Всего 2017 год

147,98

2018 год

Мероприятия не планируются

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0,88

0,88

0,88

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

0,8103

0,8103

0,8103

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. куб. м

85,11

57,91

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. куб. м

85,11

57,91

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

85,11

57,91

3.1

Населению

тыс. куб. м

48,21

42,31

3.2

Бюджетным потребителям

тыс. куб. м

3,50

1,71

3.3

Прочим потребителям

тыс. куб. м

33,40

13,89

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 3904,74 тыс. руб.;

- на 2017 год - 4184 тыс. руб.;

- на 2018 год - 4767,7 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 11

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 53/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МУП "Юг"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Северная ул., 1, пос. Южный, Динской район, Краснодарский край, 353217

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

415

415

415

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

415

415

415

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

415

415

415

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

415

415

415

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

144,42

144,42

144,42

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

34,8

34,8

34,8

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

270,58

270,58

270,58

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

270,58

270,58

270,58

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

223,39

223,39

223,39

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

47,19

47,19

47,19

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

270,58

270,58

270,58

6.1

Населению

тыс. м3

245,08

245,08

245,08

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

3,5

3,5

3,5

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

22

22

22

7

Темп изменения потребления воды

%

106,06

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

293,14

01.01.2016

31.12.2016

2

Всего 2016 год

293,14

2017 год

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

311,68

01.01.2017

31.12.2017

4

Всего 2017 год

311,68

2018 год

5

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

326,46

01.01.2018

31.12.2018

6

Всего 2018 год

326,46

7

Итого

931,29

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

34,8

34,8

34,8

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,696

0,696

0,696

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

415

396,59

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

415

396,59

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

144,42

141,49

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

34,8

35,67

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

270,58

255,11

5.1

Населению

тыс. куб. м

245,08

230,15

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. куб. м

3,50

3,58

5.3

Прочим потребителям

тыс. куб. м

22,00

21,38

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Капитальный ремонт водопровода от ул. Светлая до ул. Алма-Атинская п. Южный

236,52

0

236,52

2

Итого

236,52

0

236,52

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 7026,67 тыс. руб.;

- на 2017 год - 7382,96 тыс. руб.;

- на 2018 год - 7989,53 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 12

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 53/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МУП "Юг"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Северная ул., 1, пос. Южный, Динской район, Краснодарский край, 353217

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

125

125

125

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

125

125

125

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

125

125

125

3.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

125

125

125

3.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод

тыс. м3

125

125

125

3.2.1

Жидких бытовых отходов

тыс. м3

125

125

125

3.2.2

От собственных абонентов

тыс. м3

125

125

125

3.2.2.1

Население

тыс. м3

98

98

98

3.2.2.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

4

4

4

3.2.2.3

Прочие потребители

тыс. м3

23

23

23

4

Объем транспортируемых сточных вод

тыс. м3

125

125

125

5

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

103,12

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения

50,37

01.01.2016

31.12.2016

2

Всего 2016 год

50,37

2017 год

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения

53,56

01.01.2017

31.12.2017

4

Всего 2017 год

53,56

2018 год

5

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения

56,1

01.01.2018

31.12.2018

6

Всего 2018 год

56,1

7

Итого

160,02

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

1,311

1,311

1,311

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. куб. м

98

121,22

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. куб. м

98

121,22

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

98

121,22

3.1

Населению

тыс. куб. м

85,5

96,34

3.2

Бюджетным потребителям

тыс. куб. м

3,00

3,69

3.3

Прочим потребителям

тыс. куб. м

9,50

21,19

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 4709,82 тыс. руб.;

- на 2017 год - 5031,41 тыс. руб.;

- на 2018 год - 5588,57 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 13

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 53/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МУП ЖКХ "Нововеличковское"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Шевченко ул., 24, ст-ца Нововеличковская, Динской район, Краснодарский край, 353212

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

613,85

613,85

613,85

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

613,85

613,85

613,85

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

613,85

613,85

613,85

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

613,85

613,85

613,85

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

210,55

210,55

210,55

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

34,3

34,3

34,3

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

403,3

403,3

403,3

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

403,3

403,3

403,3

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

382,39

382,39

382,39

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

20,91

20,91

20,91

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

403,3

403,3

403,3

6.1

Населению

тыс. м3

376,5

376,5

376,5

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

12,3

12,3

12,3

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

14,5

14,5

14,5

7

Темп изменения потребления воды

%

111,28

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Насосная станция первого подъема, артезианские скважины № 7611, № 7613, № 7614, № 7615:

- замена манометров, 9 шт.,

- замена задвижек Ду-100, 4 шт.,

- замена задвижек Ду-150, 2 шт.,

- замена задвижки Ду-80

67,72

20.04.2016

30.05.2016

2

Водозабор "Стадион", артезианская скважина № 5028:

- замена прибора учета СТВХ-80

11,05

03.03.2016

10.03.2016

3

пос. Найдорф, артезианская скважина № 1153:

- замена задвижки Ду-80 на ПК,

- замена задвижки Ду-100 в колодце

14,82

12.03.2016

20.03.2016

4

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

198,06

01.01.2016

31.12.2016

5

Всего 2016 год

291,64

2017 год

6

пос. Найдорф и ст. Воронцовская, башни Рожновского:

- покраска башен общей площадью 226 м2

106,9

20.05.2017

20.06.2017

7

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

203,19

01.01.2017

31.12.2017

8

Всего 2017 год

310,09

2018 год

9

Насосная станция второго подъема:

- замена крышек колодцев ПП 15-1, 3 шт.

9,9

01.06.2018

30.06.2018

10

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

314,89

01.01.2018

31.12.2018

11

Всего 2018 год

324,79

12

Итого

926,52

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

1

1

1

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

34,3

34,3

34,3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,743

0,743

0,743

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

613,85

716,6

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

613,85

716,6

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

210,55

354,19

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

34,3

49,43

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

403,3

362,41

5.1

Населению

тыс. куб. м

377,5

335,45

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. куб. м

13,40

12,71

5.3

Прочим потребителям

тыс. куб. м

12,40

14,25

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Капитальный ремонт водопровода по ул. Садовая, диаметр 150 мм, 2000 м

1194,67

0

- 1194,67

2

Капитальный ремонт водопровода по ул. Ровная, диаметр 100 мм, 630 м

238,72

0

- 238,72

3

Итого

1433,39

0

- 1433,39

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 12561,25 тыс. руб.;

- на 2017 год - 13521,41 тыс. руб.;

- на 2018 год - 15498,67 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 14

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 53/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МООО "Пластуновское ЖКХ"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Театральная ул., 4 а, ст-ца Пластуновская, Динской район, Краснодарский край, 353206

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

750

750

750

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

750

750

750

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

750

750

750

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

750

750

750

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

255,75

255,75

255,75

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

34,1

34,1

34,1

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

494,25

494,25

494,25

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

494,25

494,25

494,25

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

441,51

441,51

441,51

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

52,74

52,74

52,74

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

494,25

494,25

494,25

6.1

Населению

тыс. м3

468,74

468,74

468,74

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

9,84

9,84

9,84

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

15,67

15,67

15,67

7

Темп изменения потребления воды

%

116,65

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

Мероприятия не планируются

2017 год

1

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

333,62

01.01.2017

31.12.2017

2

Всего 2017 год

333,62

2018 год

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

349,44

01.01.2018

31.12.2018

4

Всего 2018 год

349,44

5

Итого

683,06

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена насосного оборудования на водозаборе № 1, артезианская скважина № 6991 - ЭЦВ 8-25-100

34,380

01.01.2016

30.03.2016

2

Замена насосного оборудования на водозаборе № 2, артезианская скважина № 7392 - ЭЦВ 8-25-100

34,380

01.01.2016

30.03.2016

3

Замена насосного оборудования на водозаборе № 1, артезианская скважина № 6977 - ЭЦВ 10-120-60

82,340

01.01.2016

30.03.2016

4

Замена насосного оборудования на водозаборе с. Красносельское, артезианская скважина № 4338 - ЭЦВ 8-25-100

34,340

01.04.2016

30.06.2016

5

Замена насосного оборудования на водозаборе с. Красносельское, артезианская скважина № 116Д - ЭЦВ 8-25-100

34,380

01.04.2016

30.06.2016

6

Замена насосного оборудования на водозаборе с. Красносельское, артезианская скважина № 4339 - ЭЦВ 6-6,5-85

20,920

01.04.2016

30.06.2016

7

Замена запорной арматуры Ду-100 мм, ст. Пластуновская, 10 шт.

25,070

01.01.2016

30.03.2016

8

Замена запорной арматуры Ду-150, ст. Пластуновская, 5 шт.

22,885

01.01.2016

30.03.2016

9

Замена запорной арматуры Ду-100, с. Красносельское, 10 шт.

25,070

01.10.2016

31.12.2016

10

Всего 2016 год

313,77

2017 год

Мероприятия не планируются

2018 год

Мероприятия не планируются

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

34,1

34,1

34,1

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,706

0,706

0,706

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

750

769,81

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

750

769,81

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

255,7

346,12

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

34,09

44,96

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

494,3

423,69

5.1

Населению

тыс. куб. м

458,6

401,84

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. куб. м

9,00

8,45

5.3

Прочим потребителям

тыс. куб. м

26,70

13,4

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Динской, диаметр 65 мм, 600 метров

154,74

0

-154,74

2

Итого:

154,74

0

-154,74

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 15723,08 тыс. руб.;

- на 2017 год - 16871,02 тыс. руб.;

- на 2018 год - 18613,21 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 15

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 53/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт производственной программы

ООО ПКФ "Оптимус"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Бежко ул., 13, ст-ца Нововеличковская, Динской район, Краснодарский край, 353212

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

26,8

26,8

26,8

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

26,8

26,8

26,8

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

26,8

26,8

26,8

3.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

26,8

26,8

26,8

3.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод

тыс. м3

26,8

26,8

26,8

3.2.1

Жидких бытовых отходов

тыс. м3

26,8

26,8

26,8

3.2.2

От собственных абонентов

тыс. м3

26,8

26,8

26,8

3.2.2.1

Население

тыс. м3

9

9

9

3.2.2.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

8,2

8,2

8,2

3.2.2.3

Прочие потребители

тыс. м3

9,6

9,6

9,6

4

Объем транспортируемых сточных вод

тыс. м3

26,8

26,8

26,8

5

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

100

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

0,6542

0,6542

0,6542

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. куб. м

23,55

26,8

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. куб. м

23,55

26,8

3

Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. куб. м

5,05

0

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

18,5

26,8

4.1

Населению

тыс. куб. м

7,14

9

4.2

Бюджетным потребителям

тыс. куб. м

10,18

8,2

4.3

Прочим потребителям

тыс. куб. м

1,18

9,6

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 915,48 тыс. руб.;

- на 2017 год - 952,7 тыс. руб.;

- на 2018 год - 1039,94 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 16

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 53/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

ООО "Коммунальник"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Луначарского ул., 167, ст-ца Новотитаровская, Динской район, Краснодарский край, 353210

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

1298,04

1298,04

1298,04

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

1298,04

1298,04

1298,04

2

Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам

тыс. м3

46

46

46

2.1

ОАО "Содружество-92"

тыс. м3

46

46

46

3

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

1344,04

1344,04

1344,04

3.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

1344,04

1344,04

1344,04

4

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

398,63

398,63

398,63

5

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

29,66

29,66

29,66

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

945,41

945,41

945,41

6.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

945,41

945,41

945,41

6.1.1

По приборам учета

тыс. м3

887,73

887,73

887,73

6.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

57,68

57,68

57,68

7

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

945,41

945,41

945,41

7.1

Населению

тыс. м3

893,41

893,41

893,41

7.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

15

15

15

7.3

Прочим потребителям

тыс. м3

37

37

37

8

Темп изменения потребления воды

%

100,79

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Текущий ремонт водопровода по ул. Чкалова от ул. Степной до ул. Луначарского диаметром 100 мм, протяженностью 1050 метров

518,53

01.07.2016

01.10.2016

2

Текущий ремонт водопровода по ул. Западной от пер. Чкалова до ул. Луначарского диаметром 100 мм, протяженностью 880 метров

461,82

01.04.2016

01.07.2016

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

976,51

01.01.2016

31.12.2016

4

Всего 2016 год

1956,86

2017 год

5

Текущий ремонт водопровода по ул. Кирова от ул. Сельская до ул. Октябрьская диаметром 100 мм, протяженностью 1300 метров

689,44

01.07.2017

01.10.2017

6

Текущий ремонт водопровода по ул. Кузнечной от ул. Крайней до ул. Степной диаметром 100 мм, протяженностью 145 метров

84,74

01.10.2017

31.12.2017

7

Текущий ремонт водопровода по ул. Энгельса от ул. Крайней до ул. Степной диаметром 100 мм, протяженностью 125 метров

75,34

01.04.2017

01.07.2017

8

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

1231,13

01.01.2017

31.12.2017

9

Всего 2017 год

2080,65

2018 год

10

Текущий ремонт водопровода по ул. Первомайской от ул. Крайней до ул. Степной диаметром 100 мм, протяженностью 130 метров

79,43

01.04.2018

01.07.2018

11

Текущий ремонт водопровода по ул. Красноармейской от ул. Крайней до ул. Степной диаметром 100 мм, протяженностью 133 метров

78,11

01.04.2018

01.07.2018

12

Текущий ремонт водопровода по ул. Пролетарской от ул. Крайней до ул. Степной диаметром 100 мм, протяженностью 140 метров

82,63

01.07.2018

01.10.2018

13

Текущий ремонт водопровода по ул. Р. Люксембург от дома № 119 до ул. Степной диаметром 100 мм, протяженностью 110 метров

69,34

01.07.2018

01.07.2018

14

Текущий ремонт по ул. Коккинаки от ул. Степной до ул. Кирова диаметром 100 мм, протяженностью 360 метров

171

01.10.2018

31.12.2018

15

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

1698,81

01.01.2018

31.12.2018

16

Всего 2018 год

2179,32

17

Итого

6216,83

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,82

0,82

0,82

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

29,66

29,66

29,66

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,524

0,524

0,524

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

1295,81

1288,05

2

Объем покупной воды

тыс. куб. м

47

45,55

3

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

1342,81

1333,6

4

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

436,41

395,6

5

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

32,5

29,66

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

906,4

938

6.1

Населению

тыс. куб. м

858,74

887,14

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. куб. м

17,66

14,53

6.3

Прочим потребителям

тыс. куб. м

30,00

36,33

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Текущий ремонт водопровода по ул. Почтовой, 190 м

82,81

0

-82,81

2

Текущий ремонт водопровода по ул. Ленина, 45 м

28,00

0

-28,00

3

Текущий ремонт водопровода по ул. Луначарского, 360 м

94,43

0

-94,43

4

Итого

205,24

0

-205,24

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 24048,9 тыс. руб.;

- на 2017 год - 25342,96 тыс. руб.;

- на 2018 год - 27304,75 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.08.2019
Рубрики правового классификатора: 090.120.020 Управление в сфере бытового обслуживания (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать