Основная информация
Дата опубликования: | 25 ноября 2015г. |
Номер документа: | RU23000201501249 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Краснодарский край |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 25 ноября 2015 г. № 54/2015-окк
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на питьевую воду на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3 - 6.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 54/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
№ п/п
Наименование организации
на питьевую воду
тариф (руб./куб. м)
тариф для населения (руб./куб. м)
1
МУП "Белоглинский водоканал" <*>, Белоглинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
29,28
29,28
с 01.07.2016 по 31.12.2016
30,39
30,39
с 01.01.2017 по 30.06.2017
30,39
30,39
с 01.07.2017 по 31.12.2017
32,65
32,65
с 01.01.2018 по 30.06.2018
32,65
32,65
с 01.07.2018 по 31.12.2018
35,22
35,22
2
МУП "Поселенческий водопровод" <*>, Белоглинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
21,25
21,25
с 01.07.2016 по 31.12.2016
22,11
22,11
с 01.01.2017 по 30.06.2017
22,11
22,11
с 01.07.2017 по 31.12.2017
24,15
24,15
с 01.01.2018 по 30.06.2018
24,15
24,15
с 01.07.2018 по 31.12.2018
26,44
26,44
3
МУП "Успенское хозяйственное объединение" <*>, Белоглинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
23,02
23,02
с 01.07.2016 по 31.12.2016
23,86
23,86
с 01.01.2017 по 30.06.2017
23,86
23,86
с 01.07.2017 по 31.12.2017
25,77
25,77
с 01.01.2018 по 30.06.2018
25,77
25,77
с 01.07.2018 по 31.12.2018
27,75
27,75
4
МУП "Центральное хозяйственное объединение" <*>, Белоглинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
22,06
22,06
с 01.07.2016 по 31.12.2016
22,73
22,73
с 01.01.2017 по 30.06.2017
22,73
22,73
с 01.07.2017 по 31.12.2017
24,65
24,65
с 01.01.2018 по 30.06.2018
24,65
24,65
с 01.07.2018 по 31.12.2018
26,65
26,65
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 54/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
1
МУП "Белоглинский водоканал" <*>, Белоглинский район
холодное водоснабжение (питьевое)
2016
14283,22
-
36,13
0,7418
2017
-
1
36,13
0,7418
2018
-
1
36,13
0,7418
2
МУП "Поселенческий водопровод" <*>, Белоглинский район
холодное водоснабжение (питьевое)
2016
3660,88
-
34,08
0,6214
2017
-
1
34,08
0,6214
2018
-
1
34,08
0,6214
3
МУП "Успенское хозяйственное объединение" <*>, Белоглинский район
холодное водоснабжение (питьевое)
2016
4468,26
-
34,14
0,6176
2017
-
1
34,14
0,6176
2018
-
1
34,14
0,6176
4
МУП "Центральное хозяйственное объединение" <*>, Белоглинский район
холодное водоснабжение (питьевое)
2016
1904,18
-
32,00
0,7609
2017
-
1
32,00
0,7609
2018
-
1
32,00
0,7609
--------------------------------
Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 54/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУП "Белоглинский водоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Крупская ул., 8, с. Белая Глина, Белоглинский район, Краснодарский край, 353040
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1125,63
1125,63
1125,63
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1125,63
1125,63
1125,63
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
1125,63
1125,63
1125,63
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
1125,63
1125,63
1125,63
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
406,69
406,69
406,69
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
36,13
36,13
36,13
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
718,94
718,94
718,94
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
718,94
718,94
718,94
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
699,14
699,14
699,14
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
19,8
19,8
19,8
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
718,94
718,94
718,94
6.1
Населению
тыс. м3
595,4
595,4
595,4
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
30,3
30,3
30,3
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
93,24
93,24
93,24
7
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена насоса ЭЦВ 8-40-90 на артезианской скважине № 24 головного водозабора на насос ЭЦВ 8-40-90
70,32
01.07.2016
31.07.2016
2
Ремонт артезианской скважины № 19-01 (ограждение зоны санитарной охраны), пер. Рабочий
510,55
01.05.2016
31.05.2016
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
469,36
01.01.2016
31.12.2016
4
Всего 2016 год
1050,23
2017 год
5
Замена насоса ЭЦВ 8-40-90 на артезианской скважине № Д-11-02/1 головного водозабора на насос ЭЦВ 8-40-90
68,87
01.04.2017
30.04.2017
6
Замена насоса ЭЦВ8-40-90 в артезианской скважине № Д-11-02/2 головного водозабора на насос ЭЦВ 8-40-90
68,87
01.05.2017
31.05.2017
7
Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 в артезианской скважине № 19-01 на насос ЭЦВ 8-25-100, пер. Рабочий
69,55
01.07.2017
31.07.2017
8
Замена насоса ЭЦВ 8-40-90 на водозаборной скважине № 109 головного водозабора на насос ЭЦВ 8-40-90
91,77
01.10.2017
31.10.2017
9
Ремонт водопровода по ул. Коммунистической от пер. Тихий на восток от дома № 15 до дома № 55, протяженностью 1010 м, диаметром 100 мм
427,17
01.06.2017
30.06.2017
10
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
390,44
01.01.2017
31.12.2017
11
Всего 2017 год
1116,67
2018 год
12
Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 в артезианской скважине № Д-85-84/2 головного водозабора на насос ЭЦВ 8-25-100
68,88
01.04.2018
30.04.2018
13
Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 артезианской скважины № 57 по ул. Степной на насос ЭЦВ 8-25-100
70,32
01.06.2018
30.06.2018
14
Замена насоса ЭЦВ 8-16-140 в артезианской скважине № Д-52-93/1 на насос ЭЦВ 8-16-140, пер. Тихий
76,48
01.08.2018
31.08.2018
15
Замена насоса ЭЦВ 8-40-90 в артезианской скважине № 41 по ул. Железнодорожная - ул. Привокзальная на насос ЭЦВ 8-40-90
69,65
01.10.2018
31.10.2018
16
Ремонт водопровода по ул. Октябрьской от дома № 1 до дома № 91 протяженностью 999 м, диаметром 110 мм
439,81
01.06.2018
31.07.2018
17
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
444,48
01.01.2018
31.12.2018
18
Всего 2018 год
1169,62
19
Итого
3336,52
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
36,13
36,13
36,13
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,7418
0,7418
0,7418
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
1137,04
1080
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
1137,04
1080
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
410,81
361,06
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
36,13
33,43
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
726,23
718,94
5.1
Населению
тыс. куб. м
584,00
595,4
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
40,00
30,3
5.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
102,23
93,24
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
- на 2016 год - 21448,36 тыс. руб.;
- на 2017 год - 22658,98 тыс. руб.;
- на 2018 год - 24396,38 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 54/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУП "Поселенческий водопровод"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
50 лет Победы ул., 2 а, с. Новопавловка, Белоглинский район, Краснодарский край, 353050
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
394,42
394,42
394,42
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
394,42
394,42
394,42
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
394,42
394,42
394,42
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
394,42
394,42
394,42
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
134,42
134,42
134,42
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
34,08
34,08
34,08
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
260
260
260
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
260
260
260
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
260
260
260
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
260
260
260
6.1
Населению
тыс. м3
178,95
178,95
178,95
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
8,4
8,4
8,4
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
72,65
72,65
72,65
7
Темп изменения потребления воды
%
125,09
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт трубопровода по ул. Братьев Шатохиных от дома № 25 до дома № 87 в с. Кулешовка Новопавловского сельского поселения, диаметр 100 мм, протяженность 1146 м
383,41
10.06.2016
11.08.2016
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
516
01.01.2016
31.12.2016
3
Всего 2016 год
899,41
2017 год
4
Ремонт трубопровода по ул. Октябрьская от дома № 5 до дома № 67 в хут. Меклета Новопавловского сельского поселения, диаметр 100 мм, протяженность 1198 м
349,54
15.05.2017
18.07.2017
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
606,77
01.01.2017
31.12.2017
6
Всего 2017 год
956,31
2018 год
7
Ремонт трубопровода по ул. Шпака от дома № 2 до дома № 34 и от дома № 1 до дома № 11 в с. Новопавловка Новопавловского сельского поселения, диаметр 100 мм, протяженность 1320 м
440,75
14.04.2018
18.07.2018
8
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
560,9
01.01.2018
31.12.2018
9
Всего 2018 год
1001,65
10
Итого
2857,37
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
34,08
34,08
34,08
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6214
0,6214
0,6214
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
260
507,69
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
260
507,69
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
0
299,84
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0
59,06
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
260
207,85
5.1
Населению
тыс. куб. м
224,94
175,97
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
11,35
7,53
5.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
23,71
24,35
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
- на 2016 год - 5637,17 тыс. руб.;
- на 2017 год - 6013,68 тыс. руб.;
- на 2018 год - 6576,84 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 5
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 54/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУП "Успенское хозяйственное объединение"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Краснопартизанская ул., 108, ст-ца Успенская, Белоглинский район, Краснодарский край, 353056
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
432,74
432,74
432,74
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
432,74
432,74
432,74
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
432,74
432,74
432,74
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
432,74
432,74
432,74
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
147,74
147,74
147,74
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
34,14
34,14
34,14
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
285
285
285
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
285
285
285
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
285
285
285
6.1
Населению
тыс. м3
266
266
266
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
9,3
9,3
9,3
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
9,7
9,7
9,7
7
Темп изменения потребления воды
%
136,08
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
572,03
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
608,22
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
637,06
01.01.2018
31.12.2018
4
Итого
1817,3
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
34,14
34,14
34,14
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6176
0,6176
0,6176
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
432,74
814,27
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
432,74
814,27
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
147,74
604,84
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
34,14
74,3
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
285
209,43
5.1
Населению
тыс. куб. м
266
190,58
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6
9,3
5.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
13
9,55
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 6680,77 тыс. руб.;
- на 2017 год - 7072,91 тыс. руб.;
- на 2018 год - 7626,66 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 6
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 54/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУП "Центральное хозяйственное объединение"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Советская ул., 2, пос. Центральный, Белоглинский район, Краснодарский край, 353067
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
208,38
208,38
208,38
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
208,38
208,38
208,38
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
208,38
208,38
208,38
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
208,38
208,38
208,38
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
66,68
66,68
66,68
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32
32
32
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
141,7
141,7
141,7
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
141,7
141,7
141,7
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
141,7
141,7
141,7
6.1
Населению
тыс. м3
122
122
122
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
0,7
0,7
0,7
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
19
19
19
7
Темп изменения потребления воды
%
146,25
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
547,86
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
582,52
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
610,14
01.01.2018
31.12.2018
4
Итого
1740,52
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32
32
32
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,7609
0,7609
0,7609
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
198,53
327,99
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
198,53
327,99
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
63,53
231,1
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
32
70,5
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
135
96,89
5.1
Населению
тыс. куб. м
116,1
78,7
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,6
0,6
5.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
17,3
17,59
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 3173,62 тыс. руб.;
- на 2017 год - 3356,97 тыс. руб.;
- на 2018 год - 3634,54 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 25 ноября 2015 г. № 54/2015-окк
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на питьевую воду на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3 - 6.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 54/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
№ п/п
Наименование организации
на питьевую воду
тариф (руб./куб. м)
тариф для населения (руб./куб. м)
1
МУП "Белоглинский водоканал" <*>, Белоглинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
29,28
29,28
с 01.07.2016 по 31.12.2016
30,39
30,39
с 01.01.2017 по 30.06.2017
30,39
30,39
с 01.07.2017 по 31.12.2017
32,65
32,65
с 01.01.2018 по 30.06.2018
32,65
32,65
с 01.07.2018 по 31.12.2018
35,22
35,22
2
МУП "Поселенческий водопровод" <*>, Белоглинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
21,25
21,25
с 01.07.2016 по 31.12.2016
22,11
22,11
с 01.01.2017 по 30.06.2017
22,11
22,11
с 01.07.2017 по 31.12.2017
24,15
24,15
с 01.01.2018 по 30.06.2018
24,15
24,15
с 01.07.2018 по 31.12.2018
26,44
26,44
3
МУП "Успенское хозяйственное объединение" <*>, Белоглинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
23,02
23,02
с 01.07.2016 по 31.12.2016
23,86
23,86
с 01.01.2017 по 30.06.2017
23,86
23,86
с 01.07.2017 по 31.12.2017
25,77
25,77
с 01.01.2018 по 30.06.2018
25,77
25,77
с 01.07.2018 по 31.12.2018
27,75
27,75
4
МУП "Центральное хозяйственное объединение" <*>, Белоглинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
22,06
22,06
с 01.07.2016 по 31.12.2016
22,73
22,73
с 01.01.2017 по 30.06.2017
22,73
22,73
с 01.07.2017 по 31.12.2017
24,65
24,65
с 01.01.2018 по 30.06.2018
24,65
24,65
с 01.07.2018 по 31.12.2018
26,65
26,65
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 54/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
1
МУП "Белоглинский водоканал" <*>, Белоглинский район
холодное водоснабжение (питьевое)
2016
14283,22
-
36,13
0,7418
2017
-
1
36,13
0,7418
2018
-
1
36,13
0,7418
2
МУП "Поселенческий водопровод" <*>, Белоглинский район
холодное водоснабжение (питьевое)
2016
3660,88
-
34,08
0,6214
2017
-
1
34,08
0,6214
2018
-
1
34,08
0,6214
3
МУП "Успенское хозяйственное объединение" <*>, Белоглинский район
холодное водоснабжение (питьевое)
2016
4468,26
-
34,14
0,6176
2017
-
1
34,14
0,6176
2018
-
1
34,14
0,6176
4
МУП "Центральное хозяйственное объединение" <*>, Белоглинский район
холодное водоснабжение (питьевое)
2016
1904,18
-
32,00
0,7609
2017
-
1
32,00
0,7609
2018
-
1
32,00
0,7609
--------------------------------
Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 54/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУП "Белоглинский водоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Крупская ул., 8, с. Белая Глина, Белоглинский район, Краснодарский край, 353040
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1125,63
1125,63
1125,63
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1125,63
1125,63
1125,63
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
1125,63
1125,63
1125,63
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
1125,63
1125,63
1125,63
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
406,69
406,69
406,69
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
36,13
36,13
36,13
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
718,94
718,94
718,94
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
718,94
718,94
718,94
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
699,14
699,14
699,14
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
19,8
19,8
19,8
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
718,94
718,94
718,94
6.1
Населению
тыс. м3
595,4
595,4
595,4
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
30,3
30,3
30,3
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
93,24
93,24
93,24
7
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена насоса ЭЦВ 8-40-90 на артезианской скважине № 24 головного водозабора на насос ЭЦВ 8-40-90
70,32
01.07.2016
31.07.2016
2
Ремонт артезианской скважины № 19-01 (ограждение зоны санитарной охраны), пер. Рабочий
510,55
01.05.2016
31.05.2016
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
469,36
01.01.2016
31.12.2016
4
Всего 2016 год
1050,23
2017 год
5
Замена насоса ЭЦВ 8-40-90 на артезианской скважине № Д-11-02/1 головного водозабора на насос ЭЦВ 8-40-90
68,87
01.04.2017
30.04.2017
6
Замена насоса ЭЦВ8-40-90 в артезианской скважине № Д-11-02/2 головного водозабора на насос ЭЦВ 8-40-90
68,87
01.05.2017
31.05.2017
7
Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 в артезианской скважине № 19-01 на насос ЭЦВ 8-25-100, пер. Рабочий
69,55
01.07.2017
31.07.2017
8
Замена насоса ЭЦВ 8-40-90 на водозаборной скважине № 109 головного водозабора на насос ЭЦВ 8-40-90
91,77
01.10.2017
31.10.2017
9
Ремонт водопровода по ул. Коммунистической от пер. Тихий на восток от дома № 15 до дома № 55, протяженностью 1010 м, диаметром 100 мм
427,17
01.06.2017
30.06.2017
10
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
390,44
01.01.2017
31.12.2017
11
Всего 2017 год
1116,67
2018 год
12
Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 в артезианской скважине № Д-85-84/2 головного водозабора на насос ЭЦВ 8-25-100
68,88
01.04.2018
30.04.2018
13
Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 артезианской скважины № 57 по ул. Степной на насос ЭЦВ 8-25-100
70,32
01.06.2018
30.06.2018
14
Замена насоса ЭЦВ 8-16-140 в артезианской скважине № Д-52-93/1 на насос ЭЦВ 8-16-140, пер. Тихий
76,48
01.08.2018
31.08.2018
15
Замена насоса ЭЦВ 8-40-90 в артезианской скважине № 41 по ул. Железнодорожная - ул. Привокзальная на насос ЭЦВ 8-40-90
69,65
01.10.2018
31.10.2018
16
Ремонт водопровода по ул. Октябрьской от дома № 1 до дома № 91 протяженностью 999 м, диаметром 110 мм
439,81
01.06.2018
31.07.2018
17
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
444,48
01.01.2018
31.12.2018
18
Всего 2018 год
1169,62
19
Итого
3336,52
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
36,13
36,13
36,13
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,7418
0,7418
0,7418
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
1137,04
1080
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
1137,04
1080
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
410,81
361,06
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
36,13
33,43
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
726,23
718,94
5.1
Населению
тыс. куб. м
584,00
595,4
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
40,00
30,3
5.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
102,23
93,24
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
- на 2016 год - 21448,36 тыс. руб.;
- на 2017 год - 22658,98 тыс. руб.;
- на 2018 год - 24396,38 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 54/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУП "Поселенческий водопровод"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
50 лет Победы ул., 2 а, с. Новопавловка, Белоглинский район, Краснодарский край, 353050
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
394,42
394,42
394,42
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
394,42
394,42
394,42
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
394,42
394,42
394,42
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
394,42
394,42
394,42
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
134,42
134,42
134,42
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
34,08
34,08
34,08
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
260
260
260
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
260
260
260
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
260
260
260
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
260
260
260
6.1
Населению
тыс. м3
178,95
178,95
178,95
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
8,4
8,4
8,4
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
72,65
72,65
72,65
7
Темп изменения потребления воды
%
125,09
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт трубопровода по ул. Братьев Шатохиных от дома № 25 до дома № 87 в с. Кулешовка Новопавловского сельского поселения, диаметр 100 мм, протяженность 1146 м
383,41
10.06.2016
11.08.2016
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
516
01.01.2016
31.12.2016
3
Всего 2016 год
899,41
2017 год
4
Ремонт трубопровода по ул. Октябрьская от дома № 5 до дома № 67 в хут. Меклета Новопавловского сельского поселения, диаметр 100 мм, протяженность 1198 м
349,54
15.05.2017
18.07.2017
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
606,77
01.01.2017
31.12.2017
6
Всего 2017 год
956,31
2018 год
7
Ремонт трубопровода по ул. Шпака от дома № 2 до дома № 34 и от дома № 1 до дома № 11 в с. Новопавловка Новопавловского сельского поселения, диаметр 100 мм, протяженность 1320 м
440,75
14.04.2018
18.07.2018
8
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
560,9
01.01.2018
31.12.2018
9
Всего 2018 год
1001,65
10
Итого
2857,37
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
34,08
34,08
34,08
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6214
0,6214
0,6214
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
260
507,69
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
260
507,69
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
0
299,84
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0
59,06
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
260
207,85
5.1
Населению
тыс. куб. м
224,94
175,97
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
11,35
7,53
5.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
23,71
24,35
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
- на 2016 год - 5637,17 тыс. руб.;
- на 2017 год - 6013,68 тыс. руб.;
- на 2018 год - 6576,84 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 5
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 54/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУП "Успенское хозяйственное объединение"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Краснопартизанская ул., 108, ст-ца Успенская, Белоглинский район, Краснодарский край, 353056
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
432,74
432,74
432,74
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
432,74
432,74
432,74
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
432,74
432,74
432,74
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
432,74
432,74
432,74
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
147,74
147,74
147,74
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
34,14
34,14
34,14
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
285
285
285
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
285
285
285
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
285
285
285
6.1
Населению
тыс. м3
266
266
266
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
9,3
9,3
9,3
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
9,7
9,7
9,7
7
Темп изменения потребления воды
%
136,08
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
572,03
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
608,22
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
637,06
01.01.2018
31.12.2018
4
Итого
1817,3
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
34,14
34,14
34,14
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6176
0,6176
0,6176
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
432,74
814,27
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
432,74
814,27
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
147,74
604,84
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
34,14
74,3
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
285
209,43
5.1
Населению
тыс. куб. м
266
190,58
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6
9,3
5.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
13
9,55
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 6680,77 тыс. руб.;
- на 2017 год - 7072,91 тыс. руб.;
- на 2018 год - 7626,66 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 6
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 54/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУП "Центральное хозяйственное объединение"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Советская ул., 2, пос. Центральный, Белоглинский район, Краснодарский край, 353067
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
208,38
208,38
208,38
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
208,38
208,38
208,38
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
208,38
208,38
208,38
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
208,38
208,38
208,38
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
66,68
66,68
66,68
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32
32
32
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
141,7
141,7
141,7
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
141,7
141,7
141,7
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
141,7
141,7
141,7
6.1
Населению
тыс. м3
122
122
122
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
0,7
0,7
0,7
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
19
19
19
7
Темп изменения потребления воды
%
146,25
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
547,86
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
582,52
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
610,14
01.01.2018
31.12.2018
4
Итого
1740,52
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32
32
32
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,7609
0,7609
0,7609
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
198,53
327,99
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
198,53
327,99
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
63,53
231,1
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
32
70,5
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
135
96,89
5.1
Населению
тыс. куб. м
116,1
78,7
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,6
0,6
5.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
17,3
17,59
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 3173,62 тыс. руб.;
- на 2017 год - 3356,97 тыс. руб.;
- на 2018 год - 3634,54 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.08.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 090.120.020 Управление в сфере бытового обслуживания (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: