Основная информация
Дата опубликования: | 25 ноября 2019г. |
Номер документа: | RU11000201900980 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Коми |
Принявший орган: | Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИКАЗ
от 25 ноября 2019 г. N 59/3-Т
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 27.11.2018 N 55/8-Т "О РЕГУЛИРОВАНИИ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА"
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 31 августа 2017 года N 459 "О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми", решением Правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (протокол от 21 ноября 2019 года N 61) приказываю:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 27.11.2018 N 55/8-Т "О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года" следующие изменения:
приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
в приложении N 2:
таблицу 7 раздела 2 исключить;
таблицу 8 раздела 2 считать таблицей 7;
таблицу 9 раздела 2 считать таблицей 8;
раздел 2 дополнить таблицами 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 в редакции согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
раздел 3 изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему приказу;
раздел 4 изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему приказу;
таблицу "МО ГО "Ухта" (транспортировка воды)" раздела 5 исключить;
позиции 5 и 6 таблицы "МО МР "Сосногорск" (питьевое водоснабжение)" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
5
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
2936,27
6
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
2975,11
3344,16
0,00
";
позиции 5 и 6 таблицы "МО МР "Сосногорск" (техническое водоснабжение)" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
5
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
1763,35
1659,56
0,00
6
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
271,61
";
позицию 5 таблицы "МО МР "Печора" (питьевое водоснабжение)" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
5
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
3742,75
9812,43
6593,23
";
позицию 6 таблицы "МО МР "Печора" (техническое водоснабжение)" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
6
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
1531,78
1745,22
1531,78
";
позиции 5 и 6 таблицы "МО ГО "Усинск" (питьевое водоснабжение)" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
5
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
18550,06
19313,86
10161,53
6
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
97,10
";
позиции 5 и 6 таблицы "МО ГО "Усинск" (техническое водоснабжение)" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
5
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
848,66
808,89
0,00
6
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
291,21
";
позиции 5 и 6 таблицы "МО ГО "Ухта" (техническое водоснабжение)" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
5
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
105,12
103,57
0,00
6
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
89,64
";
позицию 6 таблицы "МО МР "Ижемский" (техническое водоснабжение)" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
6
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
2814,30
2628,94
0,00
";
в приложении N 3:
раздел 2 дополнить таблицами 4, 5, 6 в редакции согласно приложению N 5 к настоящему приказу;
раздел 3 изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему приказу;
раздел 4 изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящему приказу;
позицию 5 таблицы "МО МР "Сосногорск" (водоотведение)" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
5
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВт.ч/тыс. куб.м
6317,81
7187,64
834,48
";
позицию 5 таблицы "МО МР "Печора" (водоотведение)" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
5
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВт.ч/тыс. куб.м
6891,66
10367,94
3566,68
";
позиции 5 и 6 таблицы "МО ГО "Усинск" (водоотведение)" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
5
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВт.ч/тыс. куб.м
14435,17
12550,11
2046,72
6
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
19,48
";
таблицу "Тарифы в сфере холодного водоснабжения ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года" приложения N 4 изложить в редакции согласно приложению N 8 к настоящему приказу;
таблицу "Тарифы в сфере водоотведения ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года" приложения N 5 изложить в редакции согласно приложению N 9 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Заместитель министра
А.ТЮРНИНА
Приложение N 1
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
от 25 ноября 2019 г. N 59/3-Т
"Приложение N 1
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
от 27 ноября 2018 г. N 55/8-Т
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности и операционных расходов
Нормативный уровень прибыли, %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии, кВтч/куб.м
в сфере холодного водоснабжения
в сфере водоотведения
в сфере холодного водоснабжения
в сфере водоотведения
в сфере холодного водоснабжения
в сфере водоотведения
%, от объема поданного в сеть
на подъем воды
на очистку воды
на транспортировку воды
на перекачку сточных вод
на очистку сточных вод
на транспортировку сточных вод
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
МО МР "Сосногорск" (питьевое водоснабжение и водоотведение)
2019
7 959,96
11 983,70
5,00
5,00
0,07%
0,41%
0,00%
0,000
2,936
0,000
0,000
0,834
0,000
2020
X
X
5,00
5,00
0,08%
0,42%
0,00%
0,000
2,936
0,000
0,000
0,834
0,000
2021
X
X
5,00
5,00
0,08%
0,42%
0,00%
0,000
2,936
0,000
0,000
0,834
0,000
2022
X
X
5,00
5,00
0,08%
0,43%
0,00%
0,000
2,936
0,000
0,000
0,834
0,000
2023
X
X
5,00
5,00
0,08%
0,43%
0,00%
0,000
2,936
0,000
0,000
0,834
0,000
МО МР "Сосногорск" (техническое водоснабжение)
2019
11 356,85
X
5,00
X
0,54%
0,00%
0,00%
0,293
0,000
0,272
0,000
0,000
0,000
2020
X
X
5,00
X
0,54%
0,00%
0,00%
0,293
0,000
0,272
0,000
0,000
0,000
2021
X
X
5,00
X
0,54%
0,00%
0,00%
0,293
0,000
0,272
0,000
0,000
0,000
2022
X
X
5,00
X
0,54%
0,00%
0,00%
0,293
0,000
0,272
0,000
0,000
0,000
2023
X
X
5,00
X
0,54%
0,00%
0,00%
0,293
0,000
0,272
0,000
0,000
0,000
МО МР "Печора" (питьевое водоснабжение и водоотведение)
2019
6 083,28
14 350,83
5,00
5,00
0,23%
0,05%
0,00%
0,000
6,593
0,000
0,058
3,567
0,000
2020
X
X
5,00
5,00
0,24%
0,05%
0,00%
0,000
6,593
0,000
0,058
3,567
0,000
2021
X
X
5,00
5,00
0,24%
0,05%
0,00%
0,000
6,593
0,000
0,058
3,567
0,000
2022
X
X
5,00
5,00
0,24%
0,05%
0,00%
0,000
6,593
0,000
0,058
3,567
0,000
2023
X
X
5,00
5,00
0,24%
0,05%
0,00%
0,000
6,593
0,000
0,058
3,567
0,000
МО МР "Печора" (техническое водоснабжение)
2019
9 835,27
X
5,00
X
0,13%
0,00%
0,00%
0,511
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2020
X
X
5,00
X
0,13%
0,00%
0,00%
0,511
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2021
X
X
5,00
X
0,13%
0,00%
0,00%
0,511
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2022
X
X
5,00
X
0,13%
0,00%
0,00%
0,511
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2023
X
X
5,00
X
0,13%
0,00%
0,00%
0,511
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
МО ГО "Усинск" (питьевое водоснабжение и водоотведение)
2019
11 687,39
29 061,60
5,00
5,00
0,47%
2,03%
0,00%
0,000
10,162
0,097
0,293
2,047
0,019
2020
X
X
5,00
5,00
0,47%
2,05%
0,00%
0,000
10,162
0,097
0,293
2,047
0,019
2021
X
X
5,00
5,00
0,47%
2,06%
0,00%
0,000
10,162
0,097
0,293
2,047
0,019
2022
X
X
5,00
5,00
0,47%
2,08%
0,00%
0,000
10,162
0,097
0,293
2,047
0,019
2023
X
X
5,00
5,00
0,47%
2,09%
0,00%
0,000
10,162
0,097
0,293
2,047
0,019
МО ГО "Усинск" (техническое водоснабжение)
2019
29 047,70
X
5,00
X
0,79%
0,00%
0,00%
0,223
0,000
0,291
0,000
0,000
0,000
2020
X
X
5,00
X
0,78%
0,00%
0,00%
0,223
0,000
0,291
0,000
0,000
0,000
2021
X
X
5,00
X
0,76%
0,00%
0,00%
0,223
0,000
0,291
0,000
0,000
0,000
2022
X
X
5,00
X
0,75%
0,00%
0,00%
0,223
0,000
0,291
0,000
0,000
0,000
2023
X
X
5,00
X
0,73%
0,00%
0,00%
0,223
0,000
0,291
0,000
0,000
0,000
МО ГО "Ухта" (техническое водоснабжение)
2019
4 501,59
X
1,00
X
0,00%
0,00%
0,00%
0,000
0,000
0,090
0,000
0,000
0,000
2020
X
X
1,00
X
0,00%
0,00%
0,00%
0,000
0,000
0,090
0,000
0,000
0,000
2021
X
X
1,00
X
0,00%
0,00%
0,00%
0,000
0,000
0,090
0,000
0,000
0,000
2022
X
X
1,00
X
0,00%
0,00%
0,00%
0,000
0,000
0,090
0,000
0,000
0,000
2023
X
X
1,00
X
0,00%
0,00%
0,00%
0,000
0,000
0,090
0,000
0,000
0,000
МО МР "Ижемский" (техническое водоснабжение)
2019
2 959,40
X
5,00
X
0,10%
0,00%
0,00%
0,487
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2020
X
X
5,00
X
0,11%
0,00%
0,00%
0,487
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2021
X
X
5,00
X
0,11%
0,00%
0,00%
0,487
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2022
X
X
5,00
X
0,11%
0,00%
0,00%
0,487
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2023
X
X
5,00
X
0,11%
0,00%
0,00%
0,487
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
".
Приложение N 2
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
от 25 ноября 2019 г. N 59/3-Т
"Таблица 9
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ,
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР
"СОСНОГОРСК" (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)) НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам: <**>
1.1
Мероприятия по текущему ремонту:
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>
3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: <**>
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.2
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:
--------------------------------
<**> - планы мероприятий по ремонтным работам, по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.
Таблица 10
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ,
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР
"СОСНОГОРСК" (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)) НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1
Мероприятия по текущему ремонту:
Текущий ремонт насосов: ЦНС 180-85...425, Д320 x 50, КМ 80 x 50 x 200, 300Д*70, Д315-71, Д320 x 50, 1Д 315-71А, ЦНС 105-98...490, ЦНС 300-120...600, Насос 200Д*90, VIPOM 200Д90, Д1000*180, Д1250-125, 1Д 500-63, К 20/30; 45/30; К 100-65-250М; КМ 80-65-160; Х 80-50-200; КМ 100-65-200; 2 КМ-6; КМ 80-50-200; Компрессоры: ABAK LT 100, ABAK LT 270
январь
декабрь
828,91
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
Капитальный ремонт насосов: Д 315/71, Д 320/70, Д 320/50, 200 Д 90, 300 Д 70; К 20/30, ЦНС 180 x 85...425
январь
декабрь
877,76
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>
3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: <**>
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.2
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:
Итого
1 706,67
--------------------------------
<**> - планы мероприятий по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.
Таблица 11
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ,
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР
"ПЕЧОРА" (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)) НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1
Мероприятия по текущему ремонту: <**>
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
Капитальный ремонт насосов: Д 315/71, Д 320/70, Д 320/50, 200 Д 90, 300 Д 70; К 20/30, ЦНС 180 x 85...425
январь
декабрь
50,20
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>
3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: <**>
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.2
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:
Итого
50,20
--------------------------------
<**> - планы мероприятий по текущему ремонту, по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.
Таблица 12
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ,
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР
"ПЕЧОРА" (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)) НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1
Мероприятия по текущему ремонту:
Текущий ремонт насосов: ЦНС 180-85...425, Д320 x 50, КМ 80 x 50 x 200, 300Д*70, Д315-71, Д320 x 50, 1Д 315-71А, ЦНС 105-98...490, ЦНС 300-120...600, Насос 200Д*90, VIPOM 200Д90, Д1000*180, Д1250-125, 1Д 500-63, К 20/30; 45/30; К 100-65-250М; КМ 80-65-160; Х 80-50-200; КМ 100-65-200; 2 КМ-6; КМ 80-50-200
январь
декабрь
320,45
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
Капитальный ремонт насосов: Д 315/71, Д 320/70, Д 320/50, 200 Д 90, 300 Д 70; К 20/30, ЦНС 180 x 85...425
январь
декабрь
775,27
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>
3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: <**>
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.2
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:
Итого
1 095,72
--------------------------------
<**> - планы мероприятий по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.
Таблица 13
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ,
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО
"УСИНСК" (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)) НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1
Мероприятия по текущему ремонту:
Текущий ремонт оборудования:
Насос 300Д*70, Д315-71, Д320 x 50, 1Д 315-71А, ЦНС 105-98...490, ЦНС 300-120...600, Насос 200Д*90, VIPOM 200Д90, Д1000*180, Д1250-125, 1Д 500-63, Brine Pump 3656, Dean Pump PH-231, ХОВ Dean Pump PH-2111, Wheatley HP-125 M, Wheatley HP-250 M, K 20/30; 45/30; K 100-65-250M; KM 80-65-160; X 80-50-200; KM 100-65-200; 2 KM-6; KM 80-50-200
январь
декабрь
506,82
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
Капитальный ремонт оборудования:
Насосы: Д200/90, Д1250/125, Д315/71, Д320/70, Д320/50, 200Д/90, 300Д/70; К 45/30, К 80-50-200 А, К 100-65-250, К 100-65-250 А-5, ЦНС 38, ЦНС 60 x 330, ЦНС 105 x 98....490, ЦНС 300, ЦНС 300 x 120; ЦНС 300 x 180; KM 100-65-200
январь
декабрь
404,64
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>
3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: <**>
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.2
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:
Итого
911,46
--------------------------------
<**> - планы мероприятий по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.
Таблица 14
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ,
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО
"УСИНСК" (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)) НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1
Мероприятия по текущему ремонту:
Текущий ремонт насосов:
Насос 300Д*70, Д315-71, Д320 x 50, 1Д 315-71А, ЦНС 105-98...490, ЦНС 300-120...600, Насос 200Д*90, VIPOM 200Д90, Д1000*180, Д1250-125, 1Д 500-63, Brine Pump 3656, Dean Pump PH-231, ХОВ Dean Pump PH-2111, Wheatley HP-125 M, Wheatley HP-250 M, K 20/30; 45/30; K 100-65-250M; KM 80-65-160; X 80-50-200; KM 100-65-200; 2 KM-6; KM 80-50-200
январь
декабрь
567,83
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
Капитальный ремонт насосов:
Д200/90, Д1250/125, Д315/71, Д320/70, Д320/50, 200Д/90, 300Д/70; К 45/30, К 80-50-200 А, К 100-65-250, К 100-65-250 А-5, ЦНС 38, ЦНС 60 x 330, ЦНС 105 x 98....490, ЦНС 300, ЦНС 300 x 120, ЦНС 300 x 180, KM 100-65-200, Golds Pump 3196, Dean Pump PH-231, Wheatley HP-250, Wheatley HP-125
январь
декабрь
1 955,43
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>
3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: <**>
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.2
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:
Итого
2 523,26
--------------------------------
<**> - планы мероприятий по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.
Таблица 15
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ,
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО
"УХТА" (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)) НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам: <**>
1.1
Мероприятия по текущему ремонту:
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>
3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: <**>
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.2
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:
--------------------------------
<**> - планы мероприятий по ремонтным работам, по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.
Таблица 16
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ,
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР
"ИЖЕМСКИЙ" (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)) НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1
Мероприятия по текущему ремонту:
Текущий ремонт: ЦНС 180-85...425, Д320 x 50, КМ 80 x 50 x 200, 300Д*70, Д315-71, Д320 x 50, 1Д 315-71А, ЦНС 105-98...490, ЦНС 300-120...600, Насос 200Д*90, VIPOM 200Д90, Д1000*180, Д1250-125, 1Д 500-63, К 20/30; 45/30; К 100-65-250М; KM 80-65-160; X 80-50-200; KM 100-65-200; 2 KM-6; KM 80-50-200; Компрессоры: ABAK LT 100, ABAK LT 270
январь
декабрь
420,36
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
Капитальный ремонт насоса ЦНС 60 x 330
январь
декабрь
86,19
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>
3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: <**>
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.2
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:
Итого
506,55
--------------------------------
<**> - планы мероприятий по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.".
Приложение N 3
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
от 25 ноября 2019 г. N 59/3-Т
"Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
И ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
- МО МР "Сосногорск" (питьевое водоснабжение)
N п/п
Наименование
Ед. изм.
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641
Плановые показатели, определенные Министерством
2016
2017
2018
2019
2020 - 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Водоподготовка
1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
34,93
40,68
40,06
36,61
40,06
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
34,93
40,68
40,06
36,59
40,06
1.3
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
34,93
40,68
40,06
36,61
40,06
2
Транспортировка воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
34,93
40,68
40,06
36,61
40,06
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
34,93
40,68
40,06
36,61
40,06
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
34,93
40,68
40,06
36,61
40,06
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Отпуск воды
тыс. куб.м
34,93
40,68
40,06
36,61
40,06
3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)
тыс. куб.м
34,93
40,68
40,06
36,61
40,06
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
межцеховой оборот
тыс. куб.м
0,22
0,22
0,22
0,22
0,20
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
34,71
40,47
39,84
36,39
39,86
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
34,71
40,47
39,84
36,39
39,86
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
34,71
40,47
39,84
36,39
39,86
- МО МР "Сосногорск" (техническое водоснабжение)
N п/п
Наименование
Ед. изм.
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641
Плановые показатели, определенные Министерством
2016
2017
2018
2019
2020 - 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Водоподготовка
1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
856,33
796,76
687,96
801,65
655,30
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
834,06
774,33
665,54
801,65
655,30
2
Транспортировка воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
834,06
774,33
665,54
801,65
655,30
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
856,33
796,76
687,96
801,65
655,30
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
22,27
22,43
22,41
0,00
0,00
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
834,06
774,33
665,54
801,65
655,30
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Отпуск воды
тыс. куб.м
834,06
774,33
665,54
801,65
655,30
3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)
тыс. куб.м
834,06
774,33
665,54
801,65
655,30
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
межцеховой оборот
тыс. куб.м
52,76
64,29
56,58
46,33
46,33
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
781,30
710,04
608,97
755,32
608,97
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
781,30
710,04
608,97
755,32
608,97
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
781,30
710,04
608,97
755,32
608,97
- МО МР "Печора" (питьевое водоснабжение)
N п/п
Наименование
Ед. изм.
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641
Плановые показатели, определенные Министерством
2016
2017
2018
2019
2020 - 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Водоподготовка
1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
12,39
12,89
18,55
13,99
15,98
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
12,39
12,89
18,55
13,99
15,98
1.3
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
9,65
11,72
16,62
13,99
15,98
2
Транспортировка воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
9,65
11,72
16,62
13,99
15,98
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
12,39
12,89
18,55
13,99
15,98
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
2,74
1,17
1,92
0,00
0,00
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
9,65
11,72
16,62
13,99
15,98
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Отпуск воды
тыс. куб.м
9,65
11,72
16,62
13,99
15,98
3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)
тыс. куб.м
9,65
11,72
16,62
13,99
15,98
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
межцеховой оборот
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
1,75
0,00
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
9,65
11,72
16,62
12,24
15,98
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
9,65
11,72
16,62
12,24
15,98
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
9,65
11,72
16,62
12,24
15,98
- МО МР "Печора" (техническое водоснабжение)
N п/п
Наименование
Ед. изм.
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641
Плановые показатели, определенные Министерством
2016
2017
2018
2019
2020 - 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Водоподготовка
1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
259,20
177,57
122,43
176,87
119,22
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
257,86
175,07
119,86
176,87
119,22
2
Транспортировка воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
257,86
175,07
119,86
176,87
119,22
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
259,20
177,57
122,43
176,87
119,22
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
1,33
2,50
2,57
0,00
0,00
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
257,86
175,07
119,86
176,87
119,22
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Отпуск воды
тыс. куб.м
257,86
175,07
119,86
176,87
119,22
3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)
тыс. куб.м
257,86
175,07
119,86
176,87
119,22
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
межцеховой оборот
тыс. куб.м
24,92
14,84
21,40
20,75
20,75
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
232,94
160,23
98,47
156,12
98,47
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
232,94
160,23
98,47
156,12
98,47
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
232,94
160,23
98,47
156,12
98,47
- МО ГО "Усинск" (питьевое водоснабжение)
N п/п
Наименование
Ед. изм.
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641
Плановые показатели, определенные Министерством
2016
2017
2018
2019
2020 - 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Водоподготовка
1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
31,63
32,20
28,49
32,54
33,68
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
31,63
32,20
28,49
32,54
33,68
1.3
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
30,23
30,65
26,63
32,54
33,68
2
Транспортировка воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
30,23
30,65
26,63
32,54
33,68
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
31,63
32,20
28,49
32,54
33,68
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
1,40
1,55
1,86
0,00
0,00
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
30,23
30,65
26,63
32,54
33,68
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Отпуск воды
тыс. куб.м
30,23
30,65
26,63
32,54
33,68
3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)
тыс. куб.м
30,23
30,65
26,63
32,54
33,68
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
межцеховой оборот
тыс. куб.м
0,63
0,28
0,14
1,63
2,91
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
29,60
30,37
26,48
30,91
30,77
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
29,60
30,37
26,48
30,91
30,77
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
29,60
30,37
26,48
30,91
30,77
- МО ГО "Усинск" (техническое водоснабжение)
N п/п
Наименование
Ед. изм.
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641
Плановые показатели, определенные Министерством
2016
2017
2018
2019
2020 - 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Водоподготовка
1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
5 386,90
6 777,94
7 029,04
6 802,22
6 784,56
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
5 386,61
6 776,90
7 028,36
6 802,22
6 784,56
2
Транспортировка воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
5 386,61
6 776,90
7 028,36
6 802,22
6 784,56
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
5 386,90
6 777,94
7 029,04
6 802,22
6 784,56
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
0,29
1,04
0,68
0,00
0,00
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
5 386,61
6 776,90
7 028,36
6 802,22
6 784,56
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Отпуск воды
тыс. куб.м
5 386,61
6 776,90
7 028,36
6 802,22
6 784,56
3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)
тыс. куб.м
5 386,61
6 776,90
7 028,36
6 802,22
6 784,56
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
межцеховой оборот
тыс. куб.м
72,90
2 753,75
28,52
53,92
33,83
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
5 313,71
4 023,15
6 999,84
6 748,30
6 750,73
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
5 313,71
4 023,15
6 999,84
6 748,30
6 750,73
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
5 313,71
4 023,15
6 999,84
6 748,30
6 750,73
- МО ГО "Ухта" (техническое водоснабжение)
N п/п
Наименование
Ед. изм.
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641
Плановые показатели, определенные Министерством
2016
2017
2018
2019
2020 - 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Водоподготовка
1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
711,15
706,43
588,85
760,64
589,97
2
Транспортировка воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
711,15
706,43
588,85
760,64
589,97
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
711,15
706,43
588,86
760,64
589,97
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
711,15
706,43
588,85
760,64
589,97
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Отпуск воды
тыс. куб.м
711,15
706,43
588,85
760,64
589,97
3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)
тыс. куб.м
711,15
706,43
588,85
760,64
589,97
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
межцеховой оборот
тыс. куб.м
4,93
3,55
4,85
5,94
5,94
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
706,21
702,89
584,00
754,70
584,03
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
706,21
702,89
584,00
754,70
584,03
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
706,21
702,89
584,00
754,70
584,03
- МО МР "Ижемский" (техническое водоснабжение)
N п/п
Наименование
Ед. изм.
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641
Плановые показатели, определенные Министерством
2016
2017
2018
2019
2020 - 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Водоподготовка
1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
11,70
11,94
11,13
12,60
11,13
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
11,70
10,91
11,13
12,60
11,13
2
Транспортировка воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
11,70
10,91
11,13
12,60
11,13
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
11,70
11,94
11,13
12,60
11,13
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
0,00
1,04
0,00
0,00
0,00
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
11,70
10,91
11,13
12,60
11,13
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Отпуск воды
тыс. куб.м
11,70
10,91
11,13
12,60
11,13
3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)
тыс. куб.м
11,70
10,91
11,13
12,60
11,13
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
межцеховой оборот
тыс. куб.м
0,15
0,05
0,05
0,05
0,05
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
11,55
10,86
11,08
12,55
11,08
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
11,55
10,86
11,08
12,55
11,08
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,54
0,00
0,18
0,48
0,00
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
11,01
10,86
10,90
12,07
11,08
".
Приложение N 4
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
от 25 ноября 2019 г. N 59/3-Т
"Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
- МО МР "Сосногорск" (питьевое водоснабжение)
N п/п
Наименование показателей
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Необходимая валовая выручка
9 019,36
7 496,28
7 623,43
7 536,62
7 453,03
в том числе:
1.1
Операционные расходы
7 959,96
7 788,82
7 673,16
7 559,21
7 446,96
1.1.1
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)
5 265,29
5 152,09
5 075,58
5 000,21
4 925,95
1.1.2
Ремонтные расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Административные расходы
2 694,67
2 636,73
2 597,58
2 559,01
2 521,00
1.2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
465,06
544,74
567,08
590,33
614,53
1.3
Неподконтрольные расходы
573,33
149,53
152,98
156,93
161,46
1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Налоги и сборы
19,78
22,76
26,21
30,16
34,69
1.3.3
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
553,55
126,77
126,77
126,77
126,77
1.3.4
Сбытовые расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Амортизация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Нормативная прибыль
6,73
6,79
6,71
6,65
6,58
1.6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406
14,28
-993,60
-776,49
-776,49
-776,49
- МО МР "Сосногорск" (техническое водоснабжение)
N п/п
Наименование показателей
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Необходимая валовая выручка
18 043,38
10 081,68
11 987,18
11 960,53
11 948,98
в том числе:
1.1
Операционные расходы
11 356,85
11 112,67
10 947,65
10 785,08
10 624,92
1.1.1
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)
7 678,13
7 513,05
7 401,48
7 291,57
7 183,29
1.1.2
Ремонтные расходы
1 744,17
1 706,67
1 681,33
1 656,36
1 631,76
1.1.3
Административные расходы
1 934,55
1 892,96
1 864,85
1 837,15
1 809,87
1.2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
2 006,23
1 677,21
1 745,97
1 817,56
1 892,08
1.3
Неподконтрольные расходы
526,30
475,20
531,63
596,11
670,26
1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Налоги и сборы
415,14
372,38
428,80
493,28
567,44
1.3.3
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
111,16
102,82
102,82
102,82
102,82
1.3.4
Сбытовые расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Амортизация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Нормативная прибыль
75,02
71,63
71,42
71,27
71,21
1.6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406
4 078,98
-3 255,03
-1 309,49
-1 309,49
-1 309,49
- МО МР "Печора" (питьевое водоснабжение)
N п/п
Наименование показателей
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Необходимая валовая выручка
6 054,58
5 754,27
5 707,82
5 664,52
5 624,49
в том числе:
1.1
Операционные расходы
6 083,28
5 952,49
5 864,10
5 777,01
5 691,23
1.1.1
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)
5 382,33
5 266,61
5 188,40
5 111,35
5 035,45
1.1.2
Ремонтные расходы
51,30
50,20
49,45
48,72
47,99
1.1.3
Административные расходы
649,65
635,68
626,24
616,94
607,78
1.2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
397,71
534,73
556,65
579,47
603,23
1.3
Неподконтрольные расходы
627,05
1 149,34
1 169,47
1 190,54
1 212,63
1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
0,00
468,77
487,52
507,02
527,30
1.3.2
Налоги и сборы
11,07
9,08
10,46
12,03
13,84
1.3.3
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
615,98
671,50
671,50
671,50
671,50
1.3.4
Сбытовые расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Амортизация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Нормативная прибыль
16,58
18,33
18,22
18,11
18,02
1.6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406
-1 070,04
-1 900,62
-1 900,62
-1 900,62
-1 900,62
- МО МР "Печора" (техническое водоснабжение)
N п/п
Наименование показателей
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Необходимая валовая выручка
11 380,10
13 697,40
13 962,77
13 847,92
13 737,80
в том числе:
1.1
Операционные расходы
9 835,28
9 623,82
9 480,90
9 340,11
9 201,41
1.1.1
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)
7 422,69
7 263,10
7 155,24
7 048,98
6 944,31
1.1.2
Ремонтные расходы
1 119,80
1 095,72
1 079,45
1 063,42
1 047,63
1.1.3
Административные расходы
1 292,79
1 265,00
1 246,21
1 227,70
1 209,47
1.2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
389,26
276,02
287,34
299,12
311,38
1.3
Неподконтрольные расходы
1 906,94
2 904,38
2 916,90
2 931,21
2 947,66
1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Налоги и сборы
110,54
82,62
95,14
109,44
125,90
1.3.3
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
1 796,40
2 821,76
2 821,76
2 821,76
2 821,76
1.3.4
Сбытовые расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Амортизация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Нормативная прибыль
15,54
16,65
16,49
16,34
16,20
1.6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406
-766,92
876,53
1 261,14
1 261,14
1 261,14
- МО ГО "Усинск" (питьевое водоснабжение)
N п/п
Наименование показателей
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Необходимая валовая выручка
20 687,97
17 076,85
17 707,86
17 656,16
17 612,18
в том числе:
1.1
Операционные расходы
11 687,39
11 436,11
11 266,28
11 098,98
10 934,16
1.1.1
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)
10 608,39
10 380,31
10 226,16
10 074,30
9 924,70
1.1.2
Ремонтные расходы
931,49
911,46
897,93
884,59
871,46
1.1.3
Административные расходы
147,51
144,34
142,20
140,08
138,00
1.2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
2 559,36
2 620,94
2 728,40
2 840,27
2 956,72
1.3
Неподконтрольные расходы
8 100,25
3 275,23
3 278,72
3 282,71
3 287,30
1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Налоги и сборы
45,59
23,03
26,52
30,51
35,09
1.3.3
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
8 054,66
3 252,20
3 252,20
3 252,20
3 252,20
1.3.4
Сбытовые расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Амортизация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Нормативная прибыль
104,95
81,46
81,19
80,94
80,74
1.6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406
-1 763,98
-336,90
353,27
353,27
353,27
- МО ГО "Усинск" (техническое водоснабжение)
N п/п
Наименование показателей
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Необходимая валовая выручка
40 264,00
37 063,70
40 707,61
41 642,07
42 711,71
в том числе:
1.1
Операционные расходы
29 047,70
28 423,18
28 001,09
27 585,28
27 175,63
1.1.1
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)
26 243,80
25 679,56
25 298,22
24 922,54
24 552,44
1.1.2
Ремонтные расходы
2 578,70
2 523,26
2 485,79
2 448,87
2 412,51
1.1.3
Административные расходы
225,20
220,36
217,09
213,86
210,69
1.2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
15 387,96
15 797,31
16 444,99
17 119,24
17 821,13
1.3
Неподконтрольные расходы
4 252,15
4 320,47
4 905,67
5 574,46
6 343,58
1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Налоги и сборы
3 466,39
3 863,22
4 448,42
5 117,21
5 886,33
1.3.3
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
785,76
457,25
457,25
457,25
457,25
1.3.4
Сбытовые расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Амортизация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Нормативная прибыль
384,02
378,62
384,94
392,18
400,45
1.6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406
-8 807,83
-11 855,88
-9 029,09
-9 029,09
-9 029,09
- МО ГО "Ухта" (техническое водоснабжение)
N п/п
Наименование показателей
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Необходимая валовая выручка
9 796,52
8 239,65
8 623,25
8 887,61
9 160,89
в том числе:
1.1
Операционные расходы
4 501,59
4 590,27
4 712,51
4 838,00
4 966,84
1.1.1
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)
4 041,77
4 121,39
4 231,15
4 343,82
4 459,50
1.1.2
Ремонтные расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Административные расходы
459,82
468,88
481,36
494,18
507,34
1.2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
3 961,19
238,94
248,73
258,93
269,55
1.3
Неподконтрольные расходы
656,85
3 749,45
3 873,18
4 001,85
4 135,67
1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
0,00
3 093,10
3 216,82
3 345,50
3 479,32
1.3.2
Налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
656,85
656,35
656,35
656,35
656,35
1.3.4
Сбытовые расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Амортизация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Нормативная прибыль
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406
676,89
-339,01
-211,17
-211,17
-211,17
- МО МР "Ижемский" (техническое водоснабжение)
N п/п
Наименование показателей
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Необходимая валовая выручка
2 125,83
2 558,90
3 029,86
2 990,61
2 952,27
в том числе:
1.1
Операционные расходы
2 959,40
2 895,77
2 852,77
2 810,40
2 768,67
1.1.1
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)
2 148,84
2 102,64
2 071,41
2 040,65
2 010,35
1.1.2
Ремонтные расходы
517,68
506,55
499,03
491,62
484,32
1.1.3
Административные расходы
292,88
286,58
282,33
278,13
274,00
1.2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
48,71
42,89
44,65
46,48
48,38
1.3
Неподконтрольные расходы
77,43
73,11
74,28
75,61
77,15
1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Налоги и сборы
8,41
7,71
8,88
10,22
11,75
1.3.3
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
69,02
65,39
65,39
65,39
65,39
1.3.4
Сбытовые расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Амортизация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Нормативная прибыль
3,22
3,31
3,27
3,23
3,18
1.6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406
-962,93
-456,18
54,89
54,89
54,89
".
Приложение N 5
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
от 25 ноября 2019 г. N 59/3-Т
"Таблица 4
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(МО МР "СОСНОГОРСК" (ВОДООТВЕДЕНИЕ)) НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1
Мероприятия по текущему ремонту:
Текущий ремонт:
Насосы: ЦНС 180-85...425, Д320 x 50, КМ 80 x 50 x 200
Компрессоры: АВАК LT 100, АВАК LT 270
январь
декабрь
77,19
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
Капитальный ремонт:
Насосы: Д 315/71, Д 320/70, Д 320/50, 200 Д 90, 300 Д 70; К 20/30, ЦНС 38, ЦНС 60 x 330, ЦНС 180 x 85...425
январь
декабрь
293,92
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод: <**>
3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: <**>
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: <**>
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
Итого
371,11
--------------------------------
<**> - планы мероприятий по улучшению качества очистки сточных вод, по повышению качества обслуживания абонентов, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлены.
Таблица 5
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(МО МР "ПЕЧОРА" (ВОДООТВЕДЕНИЕ)) НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам: <**>
1.1
Мероприятия по текущему ремонту:
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод: <**>
3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: <**>
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: <**>
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
--------------------------------
<**> - планы мероприятий по ремонтным работам, по улучшению качества очистки сточных вод, по повышению качества обслуживания абонентов, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлены.
Таблица 6
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(МО ГО "УСИНСК" (ВОДООТВЕДЕНИЕ)) НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1
Мероприятия по текущему ремонту:
Текущий ремонт оборудования:
Насосы: 300Д*70, Д315-71, Д320 x 50, 1Д 315-71А, ЦНС 105-98...490, ЦНС 300-120...600, Насос 200Д*90, VIPOM 200Д90, Д1000*180, Д1250-125, 1Д 500-63, К 20/30; 45/30; К 100-65-250М; КМ 80-65-1
январь
декабрь
296,98
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
Капитальный ремонт оборудования:
Насосы: Д200/90, Д1250/125, Д315/71, Д320/70, Д320/50, 200Д/90, 300Д/70; К 45/30, К 80-50-200 А, К 100-65-250, К 100-65-250 А-5, ЦНС 38, ЦНС 60 x 330, ЦНС 105 x 98...490, ЦНС 300, ЦНС 300 x 120
январь
декабрь
74,13
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод: <**>
3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: <**>
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: <**>
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
Итого
371,11
--------------------------------
<**> - планы мероприятий по улучшению качества очистки сточных вод, по повышению качества обслуживания абонентов, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлены.".
Приложение N 6
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
от 25 ноября 2019 г. N 59/3-Т
"Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ
2023 ГОДА И ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
- МО МР "Сосногорск" (водоотведение)
N п/п
Наименование
Ед. изм.
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641
Плановые показатели, определенные Министерством
2016
2017
2018
2019
2020 - 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Прием сточных вод
тыс. куб.м
1.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. куб.м
34,56
40,68
40,06
36,58
37,46
1.2
По категориям сточных вод
тыс. куб.м
34,56
40,68
40,06
36,58
37,46
1.3
По абонентам
тыс. куб.м
34,56
40,68
40,06
36,58
37,46
1.3.1
от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
от собственных абонентов
тыс. куб.м
34,34
40,47
39,84
36,36
37,24
1.3.2.1
- население
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
34,34
40,47
39,84
36,36
37,24
1.3.3
собственное потребление
тыс. куб.м
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
1.4
Неучтенный приток сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1
Организованный приток
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2
Неорганизованный приток
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м
34,56
40,68
40,06
36,58
37,46
2.1
На собственные очистные сооружения
тыс. куб.м
34,56
40,68
40,06
36,58
37,46
2.2
Другим организациям на очистку
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Объем сточных вод, прошедших очистку
тыс. куб.м
34,56
40,68
40,06
36,58
37,46
3.2
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
тыс. куб.м
34,56
40,68
40,06
36,58
37,46
4
Объем обезвоженного осадка сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- МО МР "Печора" (водоотведение)
N п/п
Наименование
Ед. изм.
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641
Плановые показатели, определенные Министерством
2016
2017
2018
2019
2020 - 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Прием сточных вод
тыс. куб.м
1.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. куб.м
17,93
22,69
23,24
23,16
24,13
1.2
По категориям сточных вод
тыс. куб.м
17,93
22,69
23,24
23,16
24,13
1.3
По абонентам
тыс. куб.м
17,93
22,69
23,24
23,16
24,13
1.3.1
от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
от собственных абонентов
тыс. куб.м
13,86
19,02
19,79
17,84
20,62
1.3.2.1
- население
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
13,86
19,02
19,79
17,84
20,62
1.3.3
собственное потребление
тыс. куб.м
4,08
3,67
3,45
5,32
3,51
1.4
Неучтенный приток сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1
Организованный приток
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2
Неорганизованный приток
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м
17,93
22,69
23,24
23,16
24,13
2.1
На собственные очистные сооружения
тыс. куб.м
17,93
22,69
23,24
23,16
24,13
2.2
Другим организациям на очистку
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Объем сточных вод, прошедших очистку
тыс. куб.м
17,93
22,69
23,24
23,16
24,13
3.2
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
тыс. куб.м
17,93
22,69
23,24
23,16
24,13
4
Объем обезвоженного осадка сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- МО ГО "Усинск" (водоотведение)
N п/п
Наименование
Ед. изм.
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641
Плановые показатели, определенные Министерством
2016
2017
2018
2019
2020 - 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Прием сточных вод
тыс. куб.м
1.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. куб.м
42,61
42,30
40,44
53,58
40,79
1.2
По категориям сточных вод
тыс. куб.м
42,61
42,30
40,44
53,58
40,79
1.3
По абонентам
тыс. куб.м
42,61
42,30
40,44
53,58
40,79
1.3.1
от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
от собственных абонентов
тыс. куб.м
41,88
41,46
39,30
50,24
39,30
1.3.2.1
- население
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
41,88
41,46
39,30
50,24
39,30
1.3.3
собственное потребление
тыс. куб.м
0,73
0,83
1,14
3,34
1,49
1.4
Неучтенный приток сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1
Организованный приток
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2
Неорганизованный приток
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м
42,61
42,30
40,44
53,58
40,79
2.1
На собственные очистные сооружения
тыс. куб.м
42,61
42,30
40,44
53,58
40,79
2.2
Другим организациям на очистку
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Объем сточных вод, прошедших очистку
тыс. куб.м
42,61
42,30
40,44
53,58
40,79
3.2
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
тыс. куб.м
42,61
42,30
40,44
53,58
40,79
4
Объем обезвоженного осадка сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".
Приложение N 7
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
от 25 ноября 2019 г. N 59/3-Т
"Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
- МО МР "Сосногорск" (водоотведение)
N п/п
Наименование показателей
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Необходимая валовая выручка
12 680,34
11 604,69
12 054,50
11 911,81
11 772,89
в том числе:
1.1
Операционные расходы
11 983,70
11 726,05
11 551,92
11 380,37
11 211,37
1.1.1
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)
8 858,94
8 668,47
8 539,75
8 412,93
8 288,00
1.1.2
Ремонтные расходы
379,26
371,11
365,59
360,17
354,82
1.1.3
Административные расходы
2 745,50
2 686,47
2 646,58
2 607,28
2 568,56
1.2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
500,90
689,91
718,20
747,64
778,30
1.3
Неподконтрольные расходы
555,39
502,11
502,11
502,11
502,11
1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Налоги и сборы
13,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
541,89
502,11
502,11
502,11
502,11
1.3.4
Сбытовые расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Амортизация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Нормативная прибыль
54,00
54,26
53,64
53,05
52,47
1.6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406
-413,65
-1 367,64
-771,36
-771,36
-771,36
- МО МР "Печора" (водоотведение)
N п/п
Наименование показателей
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Необходимая валовая выручка
17 703,18
16 417,87
16 364,38
16 190,12
16 020,18
в том числе:
1.1
Операционные расходы
14 350,83
14 042,29
13 833,76
13 628,33
13 425,95
1.1.1
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)
12 494,84
12 226,20
12 044,64
11 865,78
11 689,57
1.1.2
Ремонтные расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Административные расходы
1 855,99
1 816,09
1 789,12
1 762,55
1 736,38
1.2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
598,94
732,20
762,22
793,47
826,00
1.3
Неподконтрольные расходы
3 946,93
3 829,39
3 829,39
3 829,39
3 829,39
1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Налоги и сборы
2,21
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
3 944,72
3 829,39
3 829,39
3 829,39
3 829,39
1.3.4
Сбытовые расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Амортизация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Нормативная прибыль
8,84
9,30
9,21
9,13
9,04
1.6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406
-1 202,36
-2 195,31
-2 070,20
-2 070,20
-2 070,20
- МО ГО "Усинск" (водоотведение)
N п/п
Наименование показателей
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Необходимая валовая выручка
38 166,45
31 920,42
37 085,38
36 728,03
36 379,74
в том числе:
1.1
Операционные расходы
29 061,61
28 436,78
28 014,49
27 598,48
27 188,64
1.1.1
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)
28 555,30
27 941,36
27 526,43
27 117,66
26 714,96
1.1.2
Ремонтные расходы
379,26
371,11
365,59
360,17
354,82
1.1.3
Административные расходы
127,05
124,32
122,47
120,65
118,86
1.2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
1 628,29
1 542,80
1 606,06
1 671,90
1 740,45
1.3
Неподконтрольные расходы
13 287,95
10 709,08
10 709,08
10 709,08
10 709,08
1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Налоги и сборы
223,61
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
13 064,34
10 709,08
10 709,08
10 709,08
10 709,08
1.3.4
Сбытовые расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Амортизация
72,90
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Нормативная прибыль
894,42
834,12
826,76
819,58
812,58
1.6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406
-6 778,72
-9 602,36
-4 071,01
-4 071,01
-4 071,01
".
Приложение N 8
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
от 25 ноября 2019 г. N 59/3-Т
"
Территории муниципальных образований
Вид услуги
Вид тарифов
Размеры тарифов, руб./куб.м
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
Потребители, за исключением категории "население" (тарифы указываются без учета НДС)
МО МР "Сосногорск"
питьевое водоснабжение
одноставочный
239,49
253,24
187,13
187,13
193,47
188,13
186,05
МО МР "Сосногорск"
техническое водоснабжение
одноставочный
20,21
24,81
15,38
15,38
21,20
18,25
18,23
МО МР "Печора"
питьевое водоснабжение
одноставочный
432,78
360,09
357,18
354,48
351,97
МО МР "Печора"
техническое водоснабжение
одноставочный
29,15
99,53
99,53
130,25
117,12
116,15
115,23
МО ГО "Усинск"
питьевое водоснабжение
одноставочный
604,03
667,51
507,03
507,03
544,51
524,23
522,93
МО ГО "Усинск"
техническое водоснабжение
одноставочный
5,92
5,46
5,46
6,54
6,14
6,14
6,46
МО ГО "Ухта"
техническое водоснабжение
одноставочный
11,78
13,98
13,97
13,97
15,27
15,06
15,06
16,00
МО МР "Ижемский"
техническое водоснабжение
одноставочный
155,80
181,63
181,63
278,19
272,22
268,70
265,25
".
Приложение N 9
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
от 25 ноября 2019 г. N 59/3-Т
"
Территории муниципальных образований
Вид услуги
Вид тарифов
Размеры тарифов, руб./куб.м
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
Потребители, за исключением категории "население" (тарифы указываются без учета НДС)
МО МР "Сосногорск"
водоотведение
одноставочный
346,63
309,77
309,77
333,79
317,97
314,26
МО МР "Печора"
водоотведение
одноставочный
764,22
764,29
712,58
691,58
670,58
618,91
МО ГО "Усинск"
водоотведение
одноставочный
712,33
712,33
852,78
852,78
965,58
900,42
891,88
".
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИКАЗ
от 25 ноября 2019 г. N 59/3-Т
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 27.11.2018 N 55/8-Т "О РЕГУЛИРОВАНИИ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА"
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 31 августа 2017 года N 459 "О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми", решением Правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (протокол от 21 ноября 2019 года N 61) приказываю:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 27.11.2018 N 55/8-Т "О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года" следующие изменения:
приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
в приложении N 2:
таблицу 7 раздела 2 исключить;
таблицу 8 раздела 2 считать таблицей 7;
таблицу 9 раздела 2 считать таблицей 8;
раздел 2 дополнить таблицами 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 в редакции согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
раздел 3 изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему приказу;
раздел 4 изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему приказу;
таблицу "МО ГО "Ухта" (транспортировка воды)" раздела 5 исключить;
позиции 5 и 6 таблицы "МО МР "Сосногорск" (питьевое водоснабжение)" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
5
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
2936,27
6
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
2975,11
3344,16
0,00
";
позиции 5 и 6 таблицы "МО МР "Сосногорск" (техническое водоснабжение)" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
5
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
1763,35
1659,56
0,00
6
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
271,61
";
позицию 5 таблицы "МО МР "Печора" (питьевое водоснабжение)" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
5
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
3742,75
9812,43
6593,23
";
позицию 6 таблицы "МО МР "Печора" (техническое водоснабжение)" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
6
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
1531,78
1745,22
1531,78
";
позиции 5 и 6 таблицы "МО ГО "Усинск" (питьевое водоснабжение)" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
5
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
18550,06
19313,86
10161,53
6
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
97,10
";
позиции 5 и 6 таблицы "МО ГО "Усинск" (техническое водоснабжение)" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
5
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
848,66
808,89
0,00
6
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
291,21
";
позиции 5 и 6 таблицы "МО ГО "Ухта" (техническое водоснабжение)" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
5
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
105,12
103,57
0,00
6
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
89,64
";
позицию 6 таблицы "МО МР "Ижемский" (техническое водоснабжение)" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
6
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
2814,30
2628,94
0,00
";
в приложении N 3:
раздел 2 дополнить таблицами 4, 5, 6 в редакции согласно приложению N 5 к настоящему приказу;
раздел 3 изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему приказу;
раздел 4 изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящему приказу;
позицию 5 таблицы "МО МР "Сосногорск" (водоотведение)" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
5
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВт.ч/тыс. куб.м
6317,81
7187,64
834,48
";
позицию 5 таблицы "МО МР "Печора" (водоотведение)" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
5
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВт.ч/тыс. куб.м
6891,66
10367,94
3566,68
";
позиции 5 и 6 таблицы "МО ГО "Усинск" (водоотведение)" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
5
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВт.ч/тыс. куб.м
14435,17
12550,11
2046,72
6
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
19,48
";
таблицу "Тарифы в сфере холодного водоснабжения ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года" приложения N 4 изложить в редакции согласно приложению N 8 к настоящему приказу;
таблицу "Тарифы в сфере водоотведения ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года" приложения N 5 изложить в редакции согласно приложению N 9 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Заместитель министра
А.ТЮРНИНА
Приложение N 1
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
от 25 ноября 2019 г. N 59/3-Т
"Приложение N 1
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
от 27 ноября 2018 г. N 55/8-Т
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности и операционных расходов
Нормативный уровень прибыли, %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии, кВтч/куб.м
в сфере холодного водоснабжения
в сфере водоотведения
в сфере холодного водоснабжения
в сфере водоотведения
в сфере холодного водоснабжения
в сфере водоотведения
%, от объема поданного в сеть
на подъем воды
на очистку воды
на транспортировку воды
на перекачку сточных вод
на очистку сточных вод
на транспортировку сточных вод
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
МО МР "Сосногорск" (питьевое водоснабжение и водоотведение)
2019
7 959,96
11 983,70
5,00
5,00
0,07%
0,41%
0,00%
0,000
2,936
0,000
0,000
0,834
0,000
2020
X
X
5,00
5,00
0,08%
0,42%
0,00%
0,000
2,936
0,000
0,000
0,834
0,000
2021
X
X
5,00
5,00
0,08%
0,42%
0,00%
0,000
2,936
0,000
0,000
0,834
0,000
2022
X
X
5,00
5,00
0,08%
0,43%
0,00%
0,000
2,936
0,000
0,000
0,834
0,000
2023
X
X
5,00
5,00
0,08%
0,43%
0,00%
0,000
2,936
0,000
0,000
0,834
0,000
МО МР "Сосногорск" (техническое водоснабжение)
2019
11 356,85
X
5,00
X
0,54%
0,00%
0,00%
0,293
0,000
0,272
0,000
0,000
0,000
2020
X
X
5,00
X
0,54%
0,00%
0,00%
0,293
0,000
0,272
0,000
0,000
0,000
2021
X
X
5,00
X
0,54%
0,00%
0,00%
0,293
0,000
0,272
0,000
0,000
0,000
2022
X
X
5,00
X
0,54%
0,00%
0,00%
0,293
0,000
0,272
0,000
0,000
0,000
2023
X
X
5,00
X
0,54%
0,00%
0,00%
0,293
0,000
0,272
0,000
0,000
0,000
МО МР "Печора" (питьевое водоснабжение и водоотведение)
2019
6 083,28
14 350,83
5,00
5,00
0,23%
0,05%
0,00%
0,000
6,593
0,000
0,058
3,567
0,000
2020
X
X
5,00
5,00
0,24%
0,05%
0,00%
0,000
6,593
0,000
0,058
3,567
0,000
2021
X
X
5,00
5,00
0,24%
0,05%
0,00%
0,000
6,593
0,000
0,058
3,567
0,000
2022
X
X
5,00
5,00
0,24%
0,05%
0,00%
0,000
6,593
0,000
0,058
3,567
0,000
2023
X
X
5,00
5,00
0,24%
0,05%
0,00%
0,000
6,593
0,000
0,058
3,567
0,000
МО МР "Печора" (техническое водоснабжение)
2019
9 835,27
X
5,00
X
0,13%
0,00%
0,00%
0,511
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2020
X
X
5,00
X
0,13%
0,00%
0,00%
0,511
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2021
X
X
5,00
X
0,13%
0,00%
0,00%
0,511
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2022
X
X
5,00
X
0,13%
0,00%
0,00%
0,511
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2023
X
X
5,00
X
0,13%
0,00%
0,00%
0,511
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
МО ГО "Усинск" (питьевое водоснабжение и водоотведение)
2019
11 687,39
29 061,60
5,00
5,00
0,47%
2,03%
0,00%
0,000
10,162
0,097
0,293
2,047
0,019
2020
X
X
5,00
5,00
0,47%
2,05%
0,00%
0,000
10,162
0,097
0,293
2,047
0,019
2021
X
X
5,00
5,00
0,47%
2,06%
0,00%
0,000
10,162
0,097
0,293
2,047
0,019
2022
X
X
5,00
5,00
0,47%
2,08%
0,00%
0,000
10,162
0,097
0,293
2,047
0,019
2023
X
X
5,00
5,00
0,47%
2,09%
0,00%
0,000
10,162
0,097
0,293
2,047
0,019
МО ГО "Усинск" (техническое водоснабжение)
2019
29 047,70
X
5,00
X
0,79%
0,00%
0,00%
0,223
0,000
0,291
0,000
0,000
0,000
2020
X
X
5,00
X
0,78%
0,00%
0,00%
0,223
0,000
0,291
0,000
0,000
0,000
2021
X
X
5,00
X
0,76%
0,00%
0,00%
0,223
0,000
0,291
0,000
0,000
0,000
2022
X
X
5,00
X
0,75%
0,00%
0,00%
0,223
0,000
0,291
0,000
0,000
0,000
2023
X
X
5,00
X
0,73%
0,00%
0,00%
0,223
0,000
0,291
0,000
0,000
0,000
МО ГО "Ухта" (техническое водоснабжение)
2019
4 501,59
X
1,00
X
0,00%
0,00%
0,00%
0,000
0,000
0,090
0,000
0,000
0,000
2020
X
X
1,00
X
0,00%
0,00%
0,00%
0,000
0,000
0,090
0,000
0,000
0,000
2021
X
X
1,00
X
0,00%
0,00%
0,00%
0,000
0,000
0,090
0,000
0,000
0,000
2022
X
X
1,00
X
0,00%
0,00%
0,00%
0,000
0,000
0,090
0,000
0,000
0,000
2023
X
X
1,00
X
0,00%
0,00%
0,00%
0,000
0,000
0,090
0,000
0,000
0,000
МО МР "Ижемский" (техническое водоснабжение)
2019
2 959,40
X
5,00
X
0,10%
0,00%
0,00%
0,487
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2020
X
X
5,00
X
0,11%
0,00%
0,00%
0,487
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2021
X
X
5,00
X
0,11%
0,00%
0,00%
0,487
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2022
X
X
5,00
X
0,11%
0,00%
0,00%
0,487
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2023
X
X
5,00
X
0,11%
0,00%
0,00%
0,487
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
".
Приложение N 2
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
от 25 ноября 2019 г. N 59/3-Т
"Таблица 9
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ,
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР
"СОСНОГОРСК" (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)) НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам: <**>
1.1
Мероприятия по текущему ремонту:
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>
3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: <**>
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.2
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:
--------------------------------
<**> - планы мероприятий по ремонтным работам, по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.
Таблица 10
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ,
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР
"СОСНОГОРСК" (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)) НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1
Мероприятия по текущему ремонту:
Текущий ремонт насосов: ЦНС 180-85...425, Д320 x 50, КМ 80 x 50 x 200, 300Д*70, Д315-71, Д320 x 50, 1Д 315-71А, ЦНС 105-98...490, ЦНС 300-120...600, Насос 200Д*90, VIPOM 200Д90, Д1000*180, Д1250-125, 1Д 500-63, К 20/30; 45/30; К 100-65-250М; КМ 80-65-160; Х 80-50-200; КМ 100-65-200; 2 КМ-6; КМ 80-50-200; Компрессоры: ABAK LT 100, ABAK LT 270
январь
декабрь
828,91
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
Капитальный ремонт насосов: Д 315/71, Д 320/70, Д 320/50, 200 Д 90, 300 Д 70; К 20/30, ЦНС 180 x 85...425
январь
декабрь
877,76
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>
3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: <**>
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.2
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:
Итого
1 706,67
--------------------------------
<**> - планы мероприятий по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.
Таблица 11
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ,
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР
"ПЕЧОРА" (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)) НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1
Мероприятия по текущему ремонту: <**>
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
Капитальный ремонт насосов: Д 315/71, Д 320/70, Д 320/50, 200 Д 90, 300 Д 70; К 20/30, ЦНС 180 x 85...425
январь
декабрь
50,20
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>
3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: <**>
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.2
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:
Итого
50,20
--------------------------------
<**> - планы мероприятий по текущему ремонту, по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.
Таблица 12
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ,
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР
"ПЕЧОРА" (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)) НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1
Мероприятия по текущему ремонту:
Текущий ремонт насосов: ЦНС 180-85...425, Д320 x 50, КМ 80 x 50 x 200, 300Д*70, Д315-71, Д320 x 50, 1Д 315-71А, ЦНС 105-98...490, ЦНС 300-120...600, Насос 200Д*90, VIPOM 200Д90, Д1000*180, Д1250-125, 1Д 500-63, К 20/30; 45/30; К 100-65-250М; КМ 80-65-160; Х 80-50-200; КМ 100-65-200; 2 КМ-6; КМ 80-50-200
январь
декабрь
320,45
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
Капитальный ремонт насосов: Д 315/71, Д 320/70, Д 320/50, 200 Д 90, 300 Д 70; К 20/30, ЦНС 180 x 85...425
январь
декабрь
775,27
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>
3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: <**>
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.2
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:
Итого
1 095,72
--------------------------------
<**> - планы мероприятий по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.
Таблица 13
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ,
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО
"УСИНСК" (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)) НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1
Мероприятия по текущему ремонту:
Текущий ремонт оборудования:
Насос 300Д*70, Д315-71, Д320 x 50, 1Д 315-71А, ЦНС 105-98...490, ЦНС 300-120...600, Насос 200Д*90, VIPOM 200Д90, Д1000*180, Д1250-125, 1Д 500-63, Brine Pump 3656, Dean Pump PH-231, ХОВ Dean Pump PH-2111, Wheatley HP-125 M, Wheatley HP-250 M, K 20/30; 45/30; K 100-65-250M; KM 80-65-160; X 80-50-200; KM 100-65-200; 2 KM-6; KM 80-50-200
январь
декабрь
506,82
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
Капитальный ремонт оборудования:
Насосы: Д200/90, Д1250/125, Д315/71, Д320/70, Д320/50, 200Д/90, 300Д/70; К 45/30, К 80-50-200 А, К 100-65-250, К 100-65-250 А-5, ЦНС 38, ЦНС 60 x 330, ЦНС 105 x 98....490, ЦНС 300, ЦНС 300 x 120; ЦНС 300 x 180; KM 100-65-200
январь
декабрь
404,64
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>
3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: <**>
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.2
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:
Итого
911,46
--------------------------------
<**> - планы мероприятий по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.
Таблица 14
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ,
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО
"УСИНСК" (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)) НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1
Мероприятия по текущему ремонту:
Текущий ремонт насосов:
Насос 300Д*70, Д315-71, Д320 x 50, 1Д 315-71А, ЦНС 105-98...490, ЦНС 300-120...600, Насос 200Д*90, VIPOM 200Д90, Д1000*180, Д1250-125, 1Д 500-63, Brine Pump 3656, Dean Pump PH-231, ХОВ Dean Pump PH-2111, Wheatley HP-125 M, Wheatley HP-250 M, K 20/30; 45/30; K 100-65-250M; KM 80-65-160; X 80-50-200; KM 100-65-200; 2 KM-6; KM 80-50-200
январь
декабрь
567,83
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
Капитальный ремонт насосов:
Д200/90, Д1250/125, Д315/71, Д320/70, Д320/50, 200Д/90, 300Д/70; К 45/30, К 80-50-200 А, К 100-65-250, К 100-65-250 А-5, ЦНС 38, ЦНС 60 x 330, ЦНС 105 x 98....490, ЦНС 300, ЦНС 300 x 120, ЦНС 300 x 180, KM 100-65-200, Golds Pump 3196, Dean Pump PH-231, Wheatley HP-250, Wheatley HP-125
январь
декабрь
1 955,43
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>
3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: <**>
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.2
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:
Итого
2 523,26
--------------------------------
<**> - планы мероприятий по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.
Таблица 15
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ,
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО
"УХТА" (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)) НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам: <**>
1.1
Мероприятия по текущему ремонту:
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>
3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: <**>
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.2
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:
--------------------------------
<**> - планы мероприятий по ремонтным работам, по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.
Таблица 16
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ,
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР
"ИЖЕМСКИЙ" (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)) НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1
Мероприятия по текущему ремонту:
Текущий ремонт: ЦНС 180-85...425, Д320 x 50, КМ 80 x 50 x 200, 300Д*70, Д315-71, Д320 x 50, 1Д 315-71А, ЦНС 105-98...490, ЦНС 300-120...600, Насос 200Д*90, VIPOM 200Д90, Д1000*180, Д1250-125, 1Д 500-63, К 20/30; 45/30; К 100-65-250М; KM 80-65-160; X 80-50-200; KM 100-65-200; 2 KM-6; KM 80-50-200; Компрессоры: ABAK LT 100, ABAK LT 270
январь
декабрь
420,36
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
Капитальный ремонт насоса ЦНС 60 x 330
январь
декабрь
86,19
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>
3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: <**>
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.2
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:
Итого
506,55
--------------------------------
<**> - планы мероприятий по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.".
Приложение N 3
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
от 25 ноября 2019 г. N 59/3-Т
"Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
И ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
- МО МР "Сосногорск" (питьевое водоснабжение)
N п/п
Наименование
Ед. изм.
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641
Плановые показатели, определенные Министерством
2016
2017
2018
2019
2020 - 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Водоподготовка
1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
34,93
40,68
40,06
36,61
40,06
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
34,93
40,68
40,06
36,59
40,06
1.3
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
34,93
40,68
40,06
36,61
40,06
2
Транспортировка воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
34,93
40,68
40,06
36,61
40,06
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
34,93
40,68
40,06
36,61
40,06
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
34,93
40,68
40,06
36,61
40,06
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Отпуск воды
тыс. куб.м
34,93
40,68
40,06
36,61
40,06
3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)
тыс. куб.м
34,93
40,68
40,06
36,61
40,06
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
межцеховой оборот
тыс. куб.м
0,22
0,22
0,22
0,22
0,20
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
34,71
40,47
39,84
36,39
39,86
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
34,71
40,47
39,84
36,39
39,86
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
34,71
40,47
39,84
36,39
39,86
- МО МР "Сосногорск" (техническое водоснабжение)
N п/п
Наименование
Ед. изм.
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641
Плановые показатели, определенные Министерством
2016
2017
2018
2019
2020 - 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Водоподготовка
1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
856,33
796,76
687,96
801,65
655,30
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
834,06
774,33
665,54
801,65
655,30
2
Транспортировка воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
834,06
774,33
665,54
801,65
655,30
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
856,33
796,76
687,96
801,65
655,30
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
22,27
22,43
22,41
0,00
0,00
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
834,06
774,33
665,54
801,65
655,30
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Отпуск воды
тыс. куб.м
834,06
774,33
665,54
801,65
655,30
3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)
тыс. куб.м
834,06
774,33
665,54
801,65
655,30
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
межцеховой оборот
тыс. куб.м
52,76
64,29
56,58
46,33
46,33
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
781,30
710,04
608,97
755,32
608,97
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
781,30
710,04
608,97
755,32
608,97
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
781,30
710,04
608,97
755,32
608,97
- МО МР "Печора" (питьевое водоснабжение)
N п/п
Наименование
Ед. изм.
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641
Плановые показатели, определенные Министерством
2016
2017
2018
2019
2020 - 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Водоподготовка
1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
12,39
12,89
18,55
13,99
15,98
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
12,39
12,89
18,55
13,99
15,98
1.3
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
9,65
11,72
16,62
13,99
15,98
2
Транспортировка воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
9,65
11,72
16,62
13,99
15,98
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
12,39
12,89
18,55
13,99
15,98
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
2,74
1,17
1,92
0,00
0,00
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
9,65
11,72
16,62
13,99
15,98
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Отпуск воды
тыс. куб.м
9,65
11,72
16,62
13,99
15,98
3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)
тыс. куб.м
9,65
11,72
16,62
13,99
15,98
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
межцеховой оборот
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
1,75
0,00
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
9,65
11,72
16,62
12,24
15,98
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
9,65
11,72
16,62
12,24
15,98
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
9,65
11,72
16,62
12,24
15,98
- МО МР "Печора" (техническое водоснабжение)
N п/п
Наименование
Ед. изм.
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641
Плановые показатели, определенные Министерством
2016
2017
2018
2019
2020 - 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Водоподготовка
1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
259,20
177,57
122,43
176,87
119,22
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
257,86
175,07
119,86
176,87
119,22
2
Транспортировка воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
257,86
175,07
119,86
176,87
119,22
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
259,20
177,57
122,43
176,87
119,22
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
1,33
2,50
2,57
0,00
0,00
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
257,86
175,07
119,86
176,87
119,22
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Отпуск воды
тыс. куб.м
257,86
175,07
119,86
176,87
119,22
3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)
тыс. куб.м
257,86
175,07
119,86
176,87
119,22
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
межцеховой оборот
тыс. куб.м
24,92
14,84
21,40
20,75
20,75
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
232,94
160,23
98,47
156,12
98,47
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
232,94
160,23
98,47
156,12
98,47
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
232,94
160,23
98,47
156,12
98,47
- МО ГО "Усинск" (питьевое водоснабжение)
N п/п
Наименование
Ед. изм.
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641
Плановые показатели, определенные Министерством
2016
2017
2018
2019
2020 - 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Водоподготовка
1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
31,63
32,20
28,49
32,54
33,68
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
31,63
32,20
28,49
32,54
33,68
1.3
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
30,23
30,65
26,63
32,54
33,68
2
Транспортировка воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
30,23
30,65
26,63
32,54
33,68
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
31,63
32,20
28,49
32,54
33,68
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
1,40
1,55
1,86
0,00
0,00
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
30,23
30,65
26,63
32,54
33,68
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Отпуск воды
тыс. куб.м
30,23
30,65
26,63
32,54
33,68
3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)
тыс. куб.м
30,23
30,65
26,63
32,54
33,68
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
межцеховой оборот
тыс. куб.м
0,63
0,28
0,14
1,63
2,91
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
29,60
30,37
26,48
30,91
30,77
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
29,60
30,37
26,48
30,91
30,77
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
29,60
30,37
26,48
30,91
30,77
- МО ГО "Усинск" (техническое водоснабжение)
N п/п
Наименование
Ед. изм.
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641
Плановые показатели, определенные Министерством
2016
2017
2018
2019
2020 - 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Водоподготовка
1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
5 386,90
6 777,94
7 029,04
6 802,22
6 784,56
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
5 386,61
6 776,90
7 028,36
6 802,22
6 784,56
2
Транспортировка воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
5 386,61
6 776,90
7 028,36
6 802,22
6 784,56
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
5 386,90
6 777,94
7 029,04
6 802,22
6 784,56
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
0,29
1,04
0,68
0,00
0,00
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
5 386,61
6 776,90
7 028,36
6 802,22
6 784,56
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Отпуск воды
тыс. куб.м
5 386,61
6 776,90
7 028,36
6 802,22
6 784,56
3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)
тыс. куб.м
5 386,61
6 776,90
7 028,36
6 802,22
6 784,56
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
межцеховой оборот
тыс. куб.м
72,90
2 753,75
28,52
53,92
33,83
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
5 313,71
4 023,15
6 999,84
6 748,30
6 750,73
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
5 313,71
4 023,15
6 999,84
6 748,30
6 750,73
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
5 313,71
4 023,15
6 999,84
6 748,30
6 750,73
- МО ГО "Ухта" (техническое водоснабжение)
N п/п
Наименование
Ед. изм.
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641
Плановые показатели, определенные Министерством
2016
2017
2018
2019
2020 - 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Водоподготовка
1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
711,15
706,43
588,85
760,64
589,97
2
Транспортировка воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
711,15
706,43
588,85
760,64
589,97
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
711,15
706,43
588,86
760,64
589,97
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
711,15
706,43
588,85
760,64
589,97
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Отпуск воды
тыс. куб.м
711,15
706,43
588,85
760,64
589,97
3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)
тыс. куб.м
711,15
706,43
588,85
760,64
589,97
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
межцеховой оборот
тыс. куб.м
4,93
3,55
4,85
5,94
5,94
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
706,21
702,89
584,00
754,70
584,03
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
706,21
702,89
584,00
754,70
584,03
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
706,21
702,89
584,00
754,70
584,03
- МО МР "Ижемский" (техническое водоснабжение)
N п/п
Наименование
Ед. изм.
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641
Плановые показатели, определенные Министерством
2016
2017
2018
2019
2020 - 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Водоподготовка
1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
11,70
11,94
11,13
12,60
11,13
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
11,70
10,91
11,13
12,60
11,13
2
Транспортировка воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
11,70
10,91
11,13
12,60
11,13
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
11,70
11,94
11,13
12,60
11,13
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
0,00
1,04
0,00
0,00
0,00
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
11,70
10,91
11,13
12,60
11,13
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Отпуск воды
тыс. куб.м
11,70
10,91
11,13
12,60
11,13
3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)
тыс. куб.м
11,70
10,91
11,13
12,60
11,13
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
межцеховой оборот
тыс. куб.м
0,15
0,05
0,05
0,05
0,05
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
11,55
10,86
11,08
12,55
11,08
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
11,55
10,86
11,08
12,55
11,08
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,54
0,00
0,18
0,48
0,00
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
11,01
10,86
10,90
12,07
11,08
".
Приложение N 4
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
от 25 ноября 2019 г. N 59/3-Т
"Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
- МО МР "Сосногорск" (питьевое водоснабжение)
N п/п
Наименование показателей
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Необходимая валовая выручка
9 019,36
7 496,28
7 623,43
7 536,62
7 453,03
в том числе:
1.1
Операционные расходы
7 959,96
7 788,82
7 673,16
7 559,21
7 446,96
1.1.1
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)
5 265,29
5 152,09
5 075,58
5 000,21
4 925,95
1.1.2
Ремонтные расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Административные расходы
2 694,67
2 636,73
2 597,58
2 559,01
2 521,00
1.2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
465,06
544,74
567,08
590,33
614,53
1.3
Неподконтрольные расходы
573,33
149,53
152,98
156,93
161,46
1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Налоги и сборы
19,78
22,76
26,21
30,16
34,69
1.3.3
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
553,55
126,77
126,77
126,77
126,77
1.3.4
Сбытовые расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Амортизация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Нормативная прибыль
6,73
6,79
6,71
6,65
6,58
1.6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406
14,28
-993,60
-776,49
-776,49
-776,49
- МО МР "Сосногорск" (техническое водоснабжение)
N п/п
Наименование показателей
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Необходимая валовая выручка
18 043,38
10 081,68
11 987,18
11 960,53
11 948,98
в том числе:
1.1
Операционные расходы
11 356,85
11 112,67
10 947,65
10 785,08
10 624,92
1.1.1
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)
7 678,13
7 513,05
7 401,48
7 291,57
7 183,29
1.1.2
Ремонтные расходы
1 744,17
1 706,67
1 681,33
1 656,36
1 631,76
1.1.3
Административные расходы
1 934,55
1 892,96
1 864,85
1 837,15
1 809,87
1.2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
2 006,23
1 677,21
1 745,97
1 817,56
1 892,08
1.3
Неподконтрольные расходы
526,30
475,20
531,63
596,11
670,26
1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Налоги и сборы
415,14
372,38
428,80
493,28
567,44
1.3.3
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
111,16
102,82
102,82
102,82
102,82
1.3.4
Сбытовые расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Амортизация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Нормативная прибыль
75,02
71,63
71,42
71,27
71,21
1.6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406
4 078,98
-3 255,03
-1 309,49
-1 309,49
-1 309,49
- МО МР "Печора" (питьевое водоснабжение)
N п/п
Наименование показателей
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Необходимая валовая выручка
6 054,58
5 754,27
5 707,82
5 664,52
5 624,49
в том числе:
1.1
Операционные расходы
6 083,28
5 952,49
5 864,10
5 777,01
5 691,23
1.1.1
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)
5 382,33
5 266,61
5 188,40
5 111,35
5 035,45
1.1.2
Ремонтные расходы
51,30
50,20
49,45
48,72
47,99
1.1.3
Административные расходы
649,65
635,68
626,24
616,94
607,78
1.2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
397,71
534,73
556,65
579,47
603,23
1.3
Неподконтрольные расходы
627,05
1 149,34
1 169,47
1 190,54
1 212,63
1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
0,00
468,77
487,52
507,02
527,30
1.3.2
Налоги и сборы
11,07
9,08
10,46
12,03
13,84
1.3.3
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
615,98
671,50
671,50
671,50
671,50
1.3.4
Сбытовые расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Амортизация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Нормативная прибыль
16,58
18,33
18,22
18,11
18,02
1.6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406
-1 070,04
-1 900,62
-1 900,62
-1 900,62
-1 900,62
- МО МР "Печора" (техническое водоснабжение)
N п/п
Наименование показателей
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Необходимая валовая выручка
11 380,10
13 697,40
13 962,77
13 847,92
13 737,80
в том числе:
1.1
Операционные расходы
9 835,28
9 623,82
9 480,90
9 340,11
9 201,41
1.1.1
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)
7 422,69
7 263,10
7 155,24
7 048,98
6 944,31
1.1.2
Ремонтные расходы
1 119,80
1 095,72
1 079,45
1 063,42
1 047,63
1.1.3
Административные расходы
1 292,79
1 265,00
1 246,21
1 227,70
1 209,47
1.2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
389,26
276,02
287,34
299,12
311,38
1.3
Неподконтрольные расходы
1 906,94
2 904,38
2 916,90
2 931,21
2 947,66
1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Налоги и сборы
110,54
82,62
95,14
109,44
125,90
1.3.3
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
1 796,40
2 821,76
2 821,76
2 821,76
2 821,76
1.3.4
Сбытовые расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Амортизация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Нормативная прибыль
15,54
16,65
16,49
16,34
16,20
1.6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406
-766,92
876,53
1 261,14
1 261,14
1 261,14
- МО ГО "Усинск" (питьевое водоснабжение)
N п/п
Наименование показателей
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Необходимая валовая выручка
20 687,97
17 076,85
17 707,86
17 656,16
17 612,18
в том числе:
1.1
Операционные расходы
11 687,39
11 436,11
11 266,28
11 098,98
10 934,16
1.1.1
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)
10 608,39
10 380,31
10 226,16
10 074,30
9 924,70
1.1.2
Ремонтные расходы
931,49
911,46
897,93
884,59
871,46
1.1.3
Административные расходы
147,51
144,34
142,20
140,08
138,00
1.2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
2 559,36
2 620,94
2 728,40
2 840,27
2 956,72
1.3
Неподконтрольные расходы
8 100,25
3 275,23
3 278,72
3 282,71
3 287,30
1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Налоги и сборы
45,59
23,03
26,52
30,51
35,09
1.3.3
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
8 054,66
3 252,20
3 252,20
3 252,20
3 252,20
1.3.4
Сбытовые расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Амортизация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Нормативная прибыль
104,95
81,46
81,19
80,94
80,74
1.6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406
-1 763,98
-336,90
353,27
353,27
353,27
- МО ГО "Усинск" (техническое водоснабжение)
N п/п
Наименование показателей
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Необходимая валовая выручка
40 264,00
37 063,70
40 707,61
41 642,07
42 711,71
в том числе:
1.1
Операционные расходы
29 047,70
28 423,18
28 001,09
27 585,28
27 175,63
1.1.1
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)
26 243,80
25 679,56
25 298,22
24 922,54
24 552,44
1.1.2
Ремонтные расходы
2 578,70
2 523,26
2 485,79
2 448,87
2 412,51
1.1.3
Административные расходы
225,20
220,36
217,09
213,86
210,69
1.2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
15 387,96
15 797,31
16 444,99
17 119,24
17 821,13
1.3
Неподконтрольные расходы
4 252,15
4 320,47
4 905,67
5 574,46
6 343,58
1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Налоги и сборы
3 466,39
3 863,22
4 448,42
5 117,21
5 886,33
1.3.3
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
785,76
457,25
457,25
457,25
457,25
1.3.4
Сбытовые расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Амортизация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Нормативная прибыль
384,02
378,62
384,94
392,18
400,45
1.6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406
-8 807,83
-11 855,88
-9 029,09
-9 029,09
-9 029,09
- МО ГО "Ухта" (техническое водоснабжение)
N п/п
Наименование показателей
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Необходимая валовая выручка
9 796,52
8 239,65
8 623,25
8 887,61
9 160,89
в том числе:
1.1
Операционные расходы
4 501,59
4 590,27
4 712,51
4 838,00
4 966,84
1.1.1
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)
4 041,77
4 121,39
4 231,15
4 343,82
4 459,50
1.1.2
Ремонтные расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Административные расходы
459,82
468,88
481,36
494,18
507,34
1.2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
3 961,19
238,94
248,73
258,93
269,55
1.3
Неподконтрольные расходы
656,85
3 749,45
3 873,18
4 001,85
4 135,67
1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
0,00
3 093,10
3 216,82
3 345,50
3 479,32
1.3.2
Налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
656,85
656,35
656,35
656,35
656,35
1.3.4
Сбытовые расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Амортизация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Нормативная прибыль
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406
676,89
-339,01
-211,17
-211,17
-211,17
- МО МР "Ижемский" (техническое водоснабжение)
N п/п
Наименование показателей
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Необходимая валовая выручка
2 125,83
2 558,90
3 029,86
2 990,61
2 952,27
в том числе:
1.1
Операционные расходы
2 959,40
2 895,77
2 852,77
2 810,40
2 768,67
1.1.1
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)
2 148,84
2 102,64
2 071,41
2 040,65
2 010,35
1.1.2
Ремонтные расходы
517,68
506,55
499,03
491,62
484,32
1.1.3
Административные расходы
292,88
286,58
282,33
278,13
274,00
1.2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
48,71
42,89
44,65
46,48
48,38
1.3
Неподконтрольные расходы
77,43
73,11
74,28
75,61
77,15
1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Налоги и сборы
8,41
7,71
8,88
10,22
11,75
1.3.3
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
69,02
65,39
65,39
65,39
65,39
1.3.4
Сбытовые расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Амортизация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Нормативная прибыль
3,22
3,31
3,27
3,23
3,18
1.6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406
-962,93
-456,18
54,89
54,89
54,89
".
Приложение N 5
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
от 25 ноября 2019 г. N 59/3-Т
"Таблица 4
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(МО МР "СОСНОГОРСК" (ВОДООТВЕДЕНИЕ)) НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1
Мероприятия по текущему ремонту:
Текущий ремонт:
Насосы: ЦНС 180-85...425, Д320 x 50, КМ 80 x 50 x 200
Компрессоры: АВАК LT 100, АВАК LT 270
январь
декабрь
77,19
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
Капитальный ремонт:
Насосы: Д 315/71, Д 320/70, Д 320/50, 200 Д 90, 300 Д 70; К 20/30, ЦНС 38, ЦНС 60 x 330, ЦНС 180 x 85...425
январь
декабрь
293,92
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод: <**>
3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: <**>
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: <**>
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
Итого
371,11
--------------------------------
<**> - планы мероприятий по улучшению качества очистки сточных вод, по повышению качества обслуживания абонентов, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлены.
Таблица 5
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(МО МР "ПЕЧОРА" (ВОДООТВЕДЕНИЕ)) НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам: <**>
1.1
Мероприятия по текущему ремонту:
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод: <**>
3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: <**>
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: <**>
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
--------------------------------
<**> - планы мероприятий по ремонтным работам, по улучшению качества очистки сточных вод, по повышению качества обслуживания абонентов, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлены.
Таблица 6
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(МО ГО "УСИНСК" (ВОДООТВЕДЕНИЕ)) НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1
Мероприятия по текущему ремонту:
Текущий ремонт оборудования:
Насосы: 300Д*70, Д315-71, Д320 x 50, 1Д 315-71А, ЦНС 105-98...490, ЦНС 300-120...600, Насос 200Д*90, VIPOM 200Д90, Д1000*180, Д1250-125, 1Д 500-63, К 20/30; 45/30; К 100-65-250М; КМ 80-65-1
январь
декабрь
296,98
1.2
Мероприятия по капитальному ремонту:
Капитальный ремонт оборудования:
Насосы: Д200/90, Д1250/125, Д315/71, Д320/70, Д320/50, 200Д/90, 300Д/70; К 45/30, К 80-50-200 А, К 100-65-250, К 100-65-250 А-5, ЦНС 38, ЦНС 60 x 330, ЦНС 105 x 98...490, ЦНС 300, ЦНС 300 x 120
январь
декабрь
74,13
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод: <**>
3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: <**>
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: <**>
4.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
Итого
371,11
--------------------------------
<**> - планы мероприятий по улучшению качества очистки сточных вод, по повышению качества обслуживания абонентов, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлены.".
Приложение N 6
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
от 25 ноября 2019 г. N 59/3-Т
"Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ
2023 ГОДА И ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
- МО МР "Сосногорск" (водоотведение)
N п/п
Наименование
Ед. изм.
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641
Плановые показатели, определенные Министерством
2016
2017
2018
2019
2020 - 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Прием сточных вод
тыс. куб.м
1.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. куб.м
34,56
40,68
40,06
36,58
37,46
1.2
По категориям сточных вод
тыс. куб.м
34,56
40,68
40,06
36,58
37,46
1.3
По абонентам
тыс. куб.м
34,56
40,68
40,06
36,58
37,46
1.3.1
от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
от собственных абонентов
тыс. куб.м
34,34
40,47
39,84
36,36
37,24
1.3.2.1
- население
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
34,34
40,47
39,84
36,36
37,24
1.3.3
собственное потребление
тыс. куб.м
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
1.4
Неучтенный приток сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1
Организованный приток
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2
Неорганизованный приток
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м
34,56
40,68
40,06
36,58
37,46
2.1
На собственные очистные сооружения
тыс. куб.м
34,56
40,68
40,06
36,58
37,46
2.2
Другим организациям на очистку
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Объем сточных вод, прошедших очистку
тыс. куб.м
34,56
40,68
40,06
36,58
37,46
3.2
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
тыс. куб.м
34,56
40,68
40,06
36,58
37,46
4
Объем обезвоженного осадка сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- МО МР "Печора" (водоотведение)
N п/п
Наименование
Ед. изм.
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641
Плановые показатели, определенные Министерством
2016
2017
2018
2019
2020 - 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Прием сточных вод
тыс. куб.м
1.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. куб.м
17,93
22,69
23,24
23,16
24,13
1.2
По категориям сточных вод
тыс. куб.м
17,93
22,69
23,24
23,16
24,13
1.3
По абонентам
тыс. куб.м
17,93
22,69
23,24
23,16
24,13
1.3.1
от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
от собственных абонентов
тыс. куб.м
13,86
19,02
19,79
17,84
20,62
1.3.2.1
- население
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
13,86
19,02
19,79
17,84
20,62
1.3.3
собственное потребление
тыс. куб.м
4,08
3,67
3,45
5,32
3,51
1.4
Неучтенный приток сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1
Организованный приток
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2
Неорганизованный приток
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м
17,93
22,69
23,24
23,16
24,13
2.1
На собственные очистные сооружения
тыс. куб.м
17,93
22,69
23,24
23,16
24,13
2.2
Другим организациям на очистку
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Объем сточных вод, прошедших очистку
тыс. куб.м
17,93
22,69
23,24
23,16
24,13
3.2
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
тыс. куб.м
17,93
22,69
23,24
23,16
24,13
4
Объем обезвоженного осадка сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- МО ГО "Усинск" (водоотведение)
N п/п
Наименование
Ед. изм.
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641
Плановые показатели, определенные Министерством
2016
2017
2018
2019
2020 - 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Прием сточных вод
тыс. куб.м
1.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. куб.м
42,61
42,30
40,44
53,58
40,79
1.2
По категориям сточных вод
тыс. куб.м
42,61
42,30
40,44
53,58
40,79
1.3
По абонентам
тыс. куб.м
42,61
42,30
40,44
53,58
40,79
1.3.1
от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
от собственных абонентов
тыс. куб.м
41,88
41,46
39,30
50,24
39,30
1.3.2.1
- население
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
41,88
41,46
39,30
50,24
39,30
1.3.3
собственное потребление
тыс. куб.м
0,73
0,83
1,14
3,34
1,49
1.4
Неучтенный приток сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1
Организованный приток
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2
Неорганизованный приток
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м
42,61
42,30
40,44
53,58
40,79
2.1
На собственные очистные сооружения
тыс. куб.м
42,61
42,30
40,44
53,58
40,79
2.2
Другим организациям на очистку
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Объем сточных вод, прошедших очистку
тыс. куб.м
42,61
42,30
40,44
53,58
40,79
3.2
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
тыс. куб.м
42,61
42,30
40,44
53,58
40,79
4
Объем обезвоженного осадка сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".
Приложение N 7
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
от 25 ноября 2019 г. N 59/3-Т
"Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
- МО МР "Сосногорск" (водоотведение)
N п/п
Наименование показателей
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Необходимая валовая выручка
12 680,34
11 604,69
12 054,50
11 911,81
11 772,89
в том числе:
1.1
Операционные расходы
11 983,70
11 726,05
11 551,92
11 380,37
11 211,37
1.1.1
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)
8 858,94
8 668,47
8 539,75
8 412,93
8 288,00
1.1.2
Ремонтные расходы
379,26
371,11
365,59
360,17
354,82
1.1.3
Административные расходы
2 745,50
2 686,47
2 646,58
2 607,28
2 568,56
1.2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
500,90
689,91
718,20
747,64
778,30
1.3
Неподконтрольные расходы
555,39
502,11
502,11
502,11
502,11
1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Налоги и сборы
13,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
541,89
502,11
502,11
502,11
502,11
1.3.4
Сбытовые расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Амортизация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Нормативная прибыль
54,00
54,26
53,64
53,05
52,47
1.6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406
-413,65
-1 367,64
-771,36
-771,36
-771,36
- МО МР "Печора" (водоотведение)
N п/п
Наименование показателей
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Необходимая валовая выручка
17 703,18
16 417,87
16 364,38
16 190,12
16 020,18
в том числе:
1.1
Операционные расходы
14 350,83
14 042,29
13 833,76
13 628,33
13 425,95
1.1.1
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)
12 494,84
12 226,20
12 044,64
11 865,78
11 689,57
1.1.2
Ремонтные расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Административные расходы
1 855,99
1 816,09
1 789,12
1 762,55
1 736,38
1.2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
598,94
732,20
762,22
793,47
826,00
1.3
Неподконтрольные расходы
3 946,93
3 829,39
3 829,39
3 829,39
3 829,39
1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Налоги и сборы
2,21
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
3 944,72
3 829,39
3 829,39
3 829,39
3 829,39
1.3.4
Сбытовые расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Амортизация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Нормативная прибыль
8,84
9,30
9,21
9,13
9,04
1.6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406
-1 202,36
-2 195,31
-2 070,20
-2 070,20
-2 070,20
- МО ГО "Усинск" (водоотведение)
N п/п
Наименование показателей
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Необходимая валовая выручка
38 166,45
31 920,42
37 085,38
36 728,03
36 379,74
в том числе:
1.1
Операционные расходы
29 061,61
28 436,78
28 014,49
27 598,48
27 188,64
1.1.1
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)
28 555,30
27 941,36
27 526,43
27 117,66
26 714,96
1.1.2
Ремонтные расходы
379,26
371,11
365,59
360,17
354,82
1.1.3
Административные расходы
127,05
124,32
122,47
120,65
118,86
1.2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
1 628,29
1 542,80
1 606,06
1 671,90
1 740,45
1.3
Неподконтрольные расходы
13 287,95
10 709,08
10 709,08
10 709,08
10 709,08
1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Налоги и сборы
223,61
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
13 064,34
10 709,08
10 709,08
10 709,08
10 709,08
1.3.4
Сбытовые расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Амортизация
72,90
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Нормативная прибыль
894,42
834,12
826,76
819,58
812,58
1.6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406
-6 778,72
-9 602,36
-4 071,01
-4 071,01
-4 071,01
".
Приложение N 8
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
от 25 ноября 2019 г. N 59/3-Т
"
Территории муниципальных образований
Вид услуги
Вид тарифов
Размеры тарифов, руб./куб.м
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
Потребители, за исключением категории "население" (тарифы указываются без учета НДС)
МО МР "Сосногорск"
питьевое водоснабжение
одноставочный
239,49
253,24
187,13
187,13
193,47
188,13
186,05
МО МР "Сосногорск"
техническое водоснабжение
одноставочный
20,21
24,81
15,38
15,38
21,20
18,25
18,23
МО МР "Печора"
питьевое водоснабжение
одноставочный
432,78
360,09
357,18
354,48
351,97
МО МР "Печора"
техническое водоснабжение
одноставочный
29,15
99,53
99,53
130,25
117,12
116,15
115,23
МО ГО "Усинск"
питьевое водоснабжение
одноставочный
604,03
667,51
507,03
507,03
544,51
524,23
522,93
МО ГО "Усинск"
техническое водоснабжение
одноставочный
5,92
5,46
5,46
6,54
6,14
6,14
6,46
МО ГО "Ухта"
техническое водоснабжение
одноставочный
11,78
13,98
13,97
13,97
15,27
15,06
15,06
16,00
МО МР "Ижемский"
техническое водоснабжение
одноставочный
155,80
181,63
181,63
278,19
272,22
268,70
265,25
".
Приложение N 9
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
от 25 ноября 2019 г. N 59/3-Т
"
Территории муниципальных образований
Вид услуги
Вид тарифов
Размеры тарифов, руб./куб.м
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
Потребители, за исключением категории "население" (тарифы указываются без учета НДС)
МО МР "Сосногорск"
водоотведение
одноставочный
346,63
309,77
309,77
333,79
317,97
314,26
МО МР "Печора"
водоотведение
одноставочный
764,22
764,29
712,58
691,58
670,58
618,91
МО ГО "Усинск"
водоотведение
одноставочный
712,33
712,33
852,78
852,78
965,58
900,42
891,88
".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 17.02.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 050.040.070 Водоснабжение, 050.040.090 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: