Основная информация
Дата опубликования: | 26 сентября 2011г. |
Номер документа: | RU55000201100627 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 26 сентября 2011 года № 162/43
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИЛИАЛА "ОМСКИЙ" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА"
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ РЭК Омской области от 29.11.2011 года № 354/58}.
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потребителей филиала "Омский" Открытого акционерного общества "Славянка":
-----------------T------------------------T-------------------------------¬
| Муниципальное | Период | Тариф по категориям |
| образование | | потребителей, руб./куб.м |
| | +---------------T---------------+
| | | Население | Прочие |
| | |(с учетом НДС) | потребители |
| | | |(без учета НДС)|
+----------------+------------------------+---------------+---------------+
|город Омск |с 1 ноября 2011 года | 12,89 | 14,93 |
| |по 30 июня 2012 года | | |
| +------------------------+---------------+---------------+
| |с 1 июля 2012 года | 13,68 | 15,83 |
| |по 31 августа 2012 года | | |
| +------------------------+---------------+---------------+
| |с 1 сентября 2012 года | 14,49 | 16,76 |
| |по 31 декабря 2012 года | | |
+----------------+------------------------+---------------+---------------+
|рабочий поселок |с 1 ноября 2011 года | - | 88,84 |
|Таврическое |по 30 июня 2012 года | | |
| +------------------------+---------------+---------------+
| |с 1 июля 2012 года | - | 94,17 |
| |по 31 августа 2012 года | | |
| +------------------------+---------------+---------------+
| |с 1 сентября 2012 года | - | 99,56 |
| |по 31 декабря 2012 года | | |
L----------------+------------------------+---------------+----------------
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В.В. Ходус
Основные показатели производственных программ в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности для потребителей питьевой воды, поставляемой филиалом "Омский" Открытого акционерного общества "Славянка"
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственные программы филиала "Омский" ОАО "Славянка" в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственные программы филиала "Омский" ОАО "Славянка" в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения филиала "Омский" ОАО "Славянка" по муниципальному образованию город Омск на 2 месяца 2011 года:
-----T--------------------------T-----------T-----------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п | производственной |показателя | поквартальной разбивкой |
| | программы |на регули- +------T------T------T--------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. | ноябрь |
| | | период | 2011 | 2011 | 2011 | - |
| | | | года | года | года |декабрь |
| | | | | | | 2011 |
| | | | | | | года |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|1.1 |Объем производства | - | - | - | - | - |
| |товаров и услуг (объем | | | | | |
| |подъема воды, объем | | | | | |
| |отведенных стоков), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, | 224,13| - | - | - | 224,13|
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 0,98| - | - | - | 0,98|
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 0,44| - | - | - | 0,44|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.6 |Объем воды, используемой | - | - | - | - | - |
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.7 |Объем реализации товаров | 223,15| - | - | - | 223,15|
| |и услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.8 |Объем реализации товаров | 39,76| - | - | - | 39,76|
| |и услуг населению, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 24,27| - | - | - | 24,27|
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | - | - | - | - | - |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0,85| - | - | - | 0,85|
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих | | | | | |
| |приборы учета, к общему | | | | | |
| |числу подключенных | | | | | |
| |абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
| |население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
| |организации | 29,4 | - | - | - | 29,4 |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | - | - | - | 24 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|3.1 |Износ системы | 86,4 | - | - | - | 86,4 |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в | | | | | |
| |общей протяженности сети, | | | | | |
| |км | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | 0,04| - | - | - | 0,04|
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,57| - | - | - | 0,57|
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение | | | | | |
| |среднесуточного объема | | | | | |
| |производства товаров и | | | | | |
| |услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+--------------------------T-----------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 40,41 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. | 13,82 |
| |руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 4,73 |
| |отчисления, | |
| |тыс. руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб. | 3113,56 |
| |в том числе: | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |- на ремонт | 202,16 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |- прибыль | 3,92 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 3172,52 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |В том числе по товарной | 3172,52 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+--------------------------+------------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения филиала "Омский" ОАО "Славянка" по муниципальному образованию город Омск на 2012 год:
-----T----------------------------T-----------T---------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п | производственной программы |показателя | поквартальной разбивкой |
| | |на регули- +------T------T------T------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. |4 кв. |
| | | период | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | | года | года | года | года |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|1.1 |Объем производства товаров | - | - | - | - | - |
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды, объем отведенных | | | | | |
| |стоков), тыс. куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | 1344,75|336,18|336,19|336,19|336,19|
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 5,87| 1,46| 1,47| 1,47| 1,47|
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 0,44| 0,43| 0,44| 0,44| 0,44|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.6 |Объем воды, используемой на | - | - | - | - | - |
| |собственные нужды (объем | | | | | |
| |отведенных стоков от | | | | | |
| |собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 1338,88|334,72|334,72|334,72|334,72|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | 238,55| 59,63| 59,64| 59,64| 59,64|
| |услуг населению, тыс. куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 24,87| 24,87| 24,87| 24,87| 24,87|
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|2.1 |Нормативное количество проб | - | - | - | - | - |
| |на системах коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0,85| 0,85| 0,85| 0,85| 0,85|
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +----------------------------+-----------+------+------+------+------+
| |население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +----------------------------+-----------+------+------+------+------+
| |организации | 29,4| 29,4| 29,4| 29,4| 29,4|
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.2 |Протяженность сетей, | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.3 |Аварийность систем | 0,32| 0,08| 0,08| 0,08| 0,08|
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,57| 0,57| 0,57| 0,57| 0,57|
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства товаров | | | | | |
| |и услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+----------------------------T---------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 254,80 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб. | 87,14 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные отчисления, | 56,73 |
| |тыс. руб. | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб., в| 19607,32 |
| |том числе: | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |- на ремонт | 1275,47 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |- прибыль | 24,70 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 20005,99 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |В том числе по товарной | 20005,99 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+----------------------------+----------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения филиала "Омский" ОАО "Славянка" по муниципальному образованию рабочий поселок Таврическое на 2 месяца 2011 года:
-----T-------------------------T-----------T------------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п | производственной |показателя | поквартальной разбивкой |
| | программы |на регули- +-------T------T------T--------+
| | | руемый | 1 кв. |2 кв. |3 кв. |ноябрь -|
| | | период | 2011 | 2011 | 2011 |декабрь |
| | | | года | года | года | 2011 |
| | | | | | | года |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+-------------------------T-----------T-------T------T------T--------+
|1.1 |Объем производства | - | - | - | - | - |
| |товаров и услуг (объем | | | | | |
| |подъема воды, объем | | | | | |
| |отведенных стоков), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) | | | | | |
| |через очистные | | | | | |
| |сооружения, тыс. куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, | 1,42| - | - | - | 1,42|
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 0,12| - | - | - | 0,12|
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|1.5 |Уровень потерь | 8,45| - | - | - | 8,45|
| |(отношение объема потерь | | | | | |
| |к объему отпуска в | | | | | |
| |сеть), % | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|1.6 |Объем воды, используемой | - | - | - | - | - |
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|1.7 |Объем реализации товаров | 1,30| - | - | - | 1,30|
| |и услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|1.8 |Объем реализации товаров | - | - | - | - | - |
| |и услуг населению, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 3,76| - | - | - | 3,76|
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+-------------------------T-----------T-------T------T------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | - | - | - | - | - |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|2.2 |Охват абонентов | 0 | - | - | - | 0 |
| |приборами учета | | | | | |
| |(отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих | | | | | |
| |приборы учета, к общему | | | | | |
| |числу подключенных | | | | | |
| |абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
| |население | - | - | - | - | - |
| +-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
| |организации | 0 | - | - | - | 0 |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | - | - | - | 24 |
| |товаров и услуг, | | | | | |
| |час/день | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+-------------------------T-----------T-------T------T------T--------+
|3.1 |Износ системы | 86,4 | - | - | - | 86,4 |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в | | | | | |
| |общей протяженности | | | | | |
| |сети, км | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | 0,26| - | - | - | 0,26|
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения | | | | | |
| |(количество аварий к | | | | | |
| |суммарной протяженности | | | | | |
| |сетей), шт./км | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|3.4 |Коэффициент | - | - | - | - | - |
| |использования | | | | | |
| |установленной | | | | | |
| |производственной | | | | | |
| |мощности (отношение | | | | | |
| |среднесуточного объема | | | | | |
| |производства товаров и | | | | | |
| |услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+-------------------------T------------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 0 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. | 0 |
| |руб. | |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 0 |
| |отчисления, | |
| |тыс. руб. | |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. | 115,60 |
| |руб., в том числе: | |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
| |- на ремонт | 30,41 |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
| |- прибыль | 1,89 |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 115,60 |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
| |В том числе по товарной | 115,60 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+-------------------------+-------------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения филиала "Омский" ОАО "Славянка" по муниципальному образованию рабочий поселок Таврическое на 2012 год:
-----T----------------------------T-----------T---------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п | производственной программы |показателя | поквартальной разбивкой |
| | |на регули- +------T------T------T------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. |4 кв. |
| | | период | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | | года | года | года | года |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|1.1 |Объем производства товаров | - | - | - | - | - |
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды, объем отведенных | | | | | |
| |стоков), тыс. куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | 8,51| 2,12| 2,13| 2,13| 2,13|
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 0,71| 0,17| 0,18| 0,18| 0,18|
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 8,34| 8,02| 8,45| 8,45| 8,45|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.6 |Объем воды, используемой на | - | - | - | - | - |
| |собственные нужды (объем | | | | | |
| |отведенных стоков от | | | | | |
| |собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 7,80| 1,95| 1,95| 1,95| 1,95|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | - | - | - | - | - |
| |услуг населению, тыс. куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 3,76| 3,76| 3,76| 3,76| 3,76|
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|2.1 |Нормативное количество проб | - | - | - | - | - |
| |на системах коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +----------------------------+-----------+------+------+------+------+
| |население | - | - | - | - | - |
| +----------------------------+-----------+------+------+------+------+
| |организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.2 |Протяженность сетей, | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.3 |Аварийность систем | 1,06| 0,27| 0,26| 0,27| 0,26|
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.4 |Коэффициент использования | - | - | - | - | - |
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства товаров | | | | | |
| |и услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+----------------------------T---------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 0 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб. | 0 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные отчисления, | 0 |
| |тыс. руб. | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб., | 728,46 |
| |в том числе: | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |- на ремонт | 191,80 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |- прибыль | 12,01 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 728,46 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |В том числе по товарной | 728,46 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+----------------------------+----------------------------------------
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 26 сентября 2011 года № 162/43
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИЛИАЛА "ОМСКИЙ" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА"
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ РЭК Омской области от 29.11.2011 года № 354/58}.
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потребителей филиала "Омский" Открытого акционерного общества "Славянка":
-----------------T------------------------T-------------------------------¬
| Муниципальное | Период | Тариф по категориям |
| образование | | потребителей, руб./куб.м |
| | +---------------T---------------+
| | | Население | Прочие |
| | |(с учетом НДС) | потребители |
| | | |(без учета НДС)|
+----------------+------------------------+---------------+---------------+
|город Омск |с 1 ноября 2011 года | 12,89 | 14,93 |
| |по 30 июня 2012 года | | |
| +------------------------+---------------+---------------+
| |с 1 июля 2012 года | 13,68 | 15,83 |
| |по 31 августа 2012 года | | |
| +------------------------+---------------+---------------+
| |с 1 сентября 2012 года | 14,49 | 16,76 |
| |по 31 декабря 2012 года | | |
+----------------+------------------------+---------------+---------------+
|рабочий поселок |с 1 ноября 2011 года | - | 88,84 |
|Таврическое |по 30 июня 2012 года | | |
| +------------------------+---------------+---------------+
| |с 1 июля 2012 года | - | 94,17 |
| |по 31 августа 2012 года | | |
| +------------------------+---------------+---------------+
| |с 1 сентября 2012 года | - | 99,56 |
| |по 31 декабря 2012 года | | |
L----------------+------------------------+---------------+----------------
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В.В. Ходус
Основные показатели производственных программ в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности для потребителей питьевой воды, поставляемой филиалом "Омский" Открытого акционерного общества "Славянка"
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственные программы филиала "Омский" ОАО "Славянка" в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственные программы филиала "Омский" ОАО "Славянка" в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения филиала "Омский" ОАО "Славянка" по муниципальному образованию город Омск на 2 месяца 2011 года:
-----T--------------------------T-----------T-----------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п | производственной |показателя | поквартальной разбивкой |
| | программы |на регули- +------T------T------T--------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. | ноябрь |
| | | период | 2011 | 2011 | 2011 | - |
| | | | года | года | года |декабрь |
| | | | | | | 2011 |
| | | | | | | года |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|1.1 |Объем производства | - | - | - | - | - |
| |товаров и услуг (объем | | | | | |
| |подъема воды, объем | | | | | |
| |отведенных стоков), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, | 224,13| - | - | - | 224,13|
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 0,98| - | - | - | 0,98|
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 0,44| - | - | - | 0,44|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.6 |Объем воды, используемой | - | - | - | - | - |
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.7 |Объем реализации товаров | 223,15| - | - | - | 223,15|
| |и услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.8 |Объем реализации товаров | 39,76| - | - | - | 39,76|
| |и услуг населению, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 24,27| - | - | - | 24,27|
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | - | - | - | - | - |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0,85| - | - | - | 0,85|
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих | | | | | |
| |приборы учета, к общему | | | | | |
| |числу подключенных | | | | | |
| |абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
| |население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
| |организации | 29,4 | - | - | - | 29,4 |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | - | - | - | 24 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|3.1 |Износ системы | 86,4 | - | - | - | 86,4 |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в | | | | | |
| |общей протяженности сети, | | | | | |
| |км | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | 0,04| - | - | - | 0,04|
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,57| - | - | - | 0,57|
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение | | | | | |
| |среднесуточного объема | | | | | |
| |производства товаров и | | | | | |
| |услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+--------------------------T-----------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 40,41 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. | 13,82 |
| |руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 4,73 |
| |отчисления, | |
| |тыс. руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб. | 3113,56 |
| |в том числе: | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |- на ремонт | 202,16 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |- прибыль | 3,92 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 3172,52 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |В том числе по товарной | 3172,52 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+--------------------------+------------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения филиала "Омский" ОАО "Славянка" по муниципальному образованию город Омск на 2012 год:
-----T----------------------------T-----------T---------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п | производственной программы |показателя | поквартальной разбивкой |
| | |на регули- +------T------T------T------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. |4 кв. |
| | | период | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | | года | года | года | года |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|1.1 |Объем производства товаров | - | - | - | - | - |
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды, объем отведенных | | | | | |
| |стоков), тыс. куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | 1344,75|336,18|336,19|336,19|336,19|
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 5,87| 1,46| 1,47| 1,47| 1,47|
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 0,44| 0,43| 0,44| 0,44| 0,44|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.6 |Объем воды, используемой на | - | - | - | - | - |
| |собственные нужды (объем | | | | | |
| |отведенных стоков от | | | | | |
| |собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 1338,88|334,72|334,72|334,72|334,72|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | 238,55| 59,63| 59,64| 59,64| 59,64|
| |услуг населению, тыс. куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 24,87| 24,87| 24,87| 24,87| 24,87|
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|2.1 |Нормативное количество проб | - | - | - | - | - |
| |на системах коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0,85| 0,85| 0,85| 0,85| 0,85|
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +----------------------------+-----------+------+------+------+------+
| |население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +----------------------------+-----------+------+------+------+------+
| |организации | 29,4| 29,4| 29,4| 29,4| 29,4|
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.2 |Протяженность сетей, | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.3 |Аварийность систем | 0,32| 0,08| 0,08| 0,08| 0,08|
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,57| 0,57| 0,57| 0,57| 0,57|
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства товаров | | | | | |
| |и услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+----------------------------T---------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 254,80 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб. | 87,14 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные отчисления, | 56,73 |
| |тыс. руб. | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб., в| 19607,32 |
| |том числе: | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |- на ремонт | 1275,47 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |- прибыль | 24,70 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 20005,99 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |В том числе по товарной | 20005,99 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+----------------------------+----------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения филиала "Омский" ОАО "Славянка" по муниципальному образованию рабочий поселок Таврическое на 2 месяца 2011 года:
-----T-------------------------T-----------T------------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п | производственной |показателя | поквартальной разбивкой |
| | программы |на регули- +-------T------T------T--------+
| | | руемый | 1 кв. |2 кв. |3 кв. |ноябрь -|
| | | период | 2011 | 2011 | 2011 |декабрь |
| | | | года | года | года | 2011 |
| | | | | | | года |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+-------------------------T-----------T-------T------T------T--------+
|1.1 |Объем производства | - | - | - | - | - |
| |товаров и услуг (объем | | | | | |
| |подъема воды, объем | | | | | |
| |отведенных стоков), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) | | | | | |
| |через очистные | | | | | |
| |сооружения, тыс. куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, | 1,42| - | - | - | 1,42|
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 0,12| - | - | - | 0,12|
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|1.5 |Уровень потерь | 8,45| - | - | - | 8,45|
| |(отношение объема потерь | | | | | |
| |к объему отпуска в | | | | | |
| |сеть), % | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|1.6 |Объем воды, используемой | - | - | - | - | - |
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|1.7 |Объем реализации товаров | 1,30| - | - | - | 1,30|
| |и услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|1.8 |Объем реализации товаров | - | - | - | - | - |
| |и услуг населению, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 3,76| - | - | - | 3,76|
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+-------------------------T-----------T-------T------T------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | - | - | - | - | - |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|2.2 |Охват абонентов | 0 | - | - | - | 0 |
| |приборами учета | | | | | |
| |(отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих | | | | | |
| |приборы учета, к общему | | | | | |
| |числу подключенных | | | | | |
| |абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
| |население | - | - | - | - | - |
| +-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
| |организации | 0 | - | - | - | 0 |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | - | - | - | 24 |
| |товаров и услуг, | | | | | |
| |час/день | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+-------------------------T-----------T-------T------T------T--------+
|3.1 |Износ системы | 86,4 | - | - | - | 86,4 |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в | | | | | |
| |общей протяженности | | | | | |
| |сети, км | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | 0,26| - | - | - | 0,26|
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения | | | | | |
| |(количество аварий к | | | | | |
| |суммарной протяженности | | | | | |
| |сетей), шт./км | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|3.4 |Коэффициент | - | - | - | - | - |
| |использования | | | | | |
| |установленной | | | | | |
| |производственной | | | | | |
| |мощности (отношение | | | | | |
| |среднесуточного объема | | | | | |
| |производства товаров и | | | | | |
| |услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+-------------------------+-----------+-------+------+------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+-------------------------T------------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 0 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. | 0 |
| |руб. | |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 0 |
| |отчисления, | |
| |тыс. руб. | |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. | 115,60 |
| |руб., в том числе: | |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
| |- на ремонт | 30,41 |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
| |- прибыль | 1,89 |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 115,60 |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
| |В том числе по товарной | 115,60 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+-------------------------+-------------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения филиала "Омский" ОАО "Славянка" по муниципальному образованию рабочий поселок Таврическое на 2012 год:
-----T----------------------------T-----------T---------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п | производственной программы |показателя | поквартальной разбивкой |
| | |на регули- +------T------T------T------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. |4 кв. |
| | | период | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | | года | года | года | года |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|1.1 |Объем производства товаров | - | - | - | - | - |
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды, объем отведенных | | | | | |
| |стоков), тыс. куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | 8,51| 2,12| 2,13| 2,13| 2,13|
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 0,71| 0,17| 0,18| 0,18| 0,18|
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 8,34| 8,02| 8,45| 8,45| 8,45|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.6 |Объем воды, используемой на | - | - | - | - | - |
| |собственные нужды (объем | | | | | |
| |отведенных стоков от | | | | | |
| |собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 7,80| 1,95| 1,95| 1,95| 1,95|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | - | - | - | - | - |
| |услуг населению, тыс. куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 3,76| 3,76| 3,76| 3,76| 3,76|
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|2.1 |Нормативное количество проб | - | - | - | - | - |
| |на системах коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +----------------------------+-----------+------+------+------+------+
| |население | - | - | - | - | - |
| +----------------------------+-----------+------+------+------+------+
| |организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.2 |Протяженность сетей, | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.3 |Аварийность систем | 1,06| 0,27| 0,26| 0,27| 0,26|
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.4 |Коэффициент использования | - | - | - | - | - |
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства товаров | | | | | |
| |и услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+----------------------------T---------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 0 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб. | 0 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные отчисления, | 0 |
| |тыс. руб. | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб., | 728,46 |
| |в том числе: | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |- на ремонт | 191,80 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |- прибыль | 12,01 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 728,46 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |В том числе по товарной | 728,46 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+----------------------------+----------------------------------------
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Омский Вестник № 40 от 30.09.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 050.040.000 Коммунальное хозяйство, 050.040.070 Водоснабжение, 050.040.090 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: