Основная информация
Дата опубликования: | 26 ноября 2015г. |
Номер документа: | RU23000201501410 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Краснодарский край |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 26 ноября 2015 г. № 62/2015-окк
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ТАРИФОВ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на техническую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложением № 3, 4.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 62/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
№ п/п
Наименование организации
на техническую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб. м)
тариф для населения (руб./куб. м)
тариф (руб./куб. м)
тариф для населения (руб./куб. м)
1
ОАО "Рассвет" <*>, Темрюкский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
23,95
23,95
10,49
10,49
с 01.07.2016 по 31.12.2016
24,91
24,91
10,93
10,93
с 01.01.2017 по 30.06.2017
24,91
24,91
10,93
10,93
с 01.07.2017 по 31.12.2017
26,72
26,72
11,67
11,67
с 01.01.2018 по 30.06.2018
26,72
26,72
11,67
11,67
с 01.07.2018 по 31.12.2018
28,63
28,63
12,45
12,45
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 62/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
1
ОАО "Рассвет" <*>, Темрюкский район
холодное водоснабжение
2016
859,52
-
-
0,6479
2017
-
1
-
0,6479
2018
-
1
-
0,6479
водоотведение
2016
669,25
-
-
0,2393
2017
-
1
-
0,2393
2018
-
1
-
0,2393
--------------------------------
Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 62/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
ОАО "Рассвет"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Советская ул., 4, г. Темрюк, Краснодарский край, 353500
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
48,3
48,3
48,3
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
48,3
48,3
48,3
2
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. м3
48,3
48,3
48,3
3
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
48,3
48,3
48,3
3.1
Объем технической воды, поданной в сеть
тыс. м3
48,3
48,3
48,3
4
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды
тыс. м3
0,5
0,5
0,5
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
47,8
47,8
47,8
5.1
Объем реализации технической воды
тыс. м3
47,8
47,8
47,8
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
47,8
47,8
47,8
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
47,8
47,8
47,8
6.1
Прочим потребителям
тыс. м3
47,8
47,8
47,8
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт здания насосной станции 2-го подъема
29,1
01.10.2016
31.12.2016
2
Итого 2016 год
29,1
2017 год
3
Ремонт приемных колодцев насосной станции 2-го подъема
30,94
01.07.2017
30.09.2017
4
Итого 2017 год
30,94
2018 год
5
Замена насоса CRS 10-100-2 на насос №M 65/12CE и замена задвижки диаметром 150 мм на насосной станции 2-го подъема
32,41
01.10.2018
31.12.2018
6
Итого 2018 год
32,41
7
Всего
92,45
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой технической воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6479
0,6479
0,6479
--------------------------------
<*> - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка технической воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
23,53
54,15
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
23,53
54,15
3
Объем воды используемый на собственные нужды
тыс. м3
0,43
0,41
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
23,1
53,74
4.1
прочим потребителям
тыс. м3
23,1
53,74
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 1167,86 тыс. руб.;
- на 2017 год - 1233,97 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1332,7 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 62/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ОАО "Рассвет"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Советская ул., 4, г. Темрюк, Краснодарский край, 353500
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2016 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
78,7
78,7
78,7
2
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
2,3
2,3
2,3
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
76,4
76,4
76,4
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
76,4
76,4
76,4
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
76,4
76,4
76,4
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
76,4
76,4
76,4
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
76,4
76,4
76,4
3.2.2.1
Прочие потребители
тыс. м3
76,4
76,4
76,4
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
107,45
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт канализационной сети протяженностью 125 м, диаметром 160 мм от КНС до городского колодца
51,1
01.01.2016
31.12.2016
2
Итого 2016 год
51,1
2017 год
3
Ремонт машинного отделения и электрооборудования щитовой канализационной насосной станции
54,33
01.01.2017
31.12.2017
4
Итого 2017 год
54,33
2018 год
5
Монтаж резервной линии электропитания от ТП-76 на канализационной насосной станции
56,91
01.01.2018
31.12.2018
6
Итого 2018 год
56,91
7
Всего
162,34
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,2393
0,2393
0,2393
--------------------------------
<*> - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.
Раздел 6. ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
51,92
78,7
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
51,92
78,7
3
Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
20,09
7,6
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
31,83
71,1
4.1
прочим потребителям
тыс. м3
31,83
71,1
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 818,32 тыс. руб.;
- на 2017 год - 863,27 тыс. руб.;
- на 2018 год - 921,39 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 26 ноября 2015 г. № 62/2015-окк
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ТАРИФОВ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на техническую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложением № 3, 4.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 62/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
№ п/п
Наименование организации
на техническую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб. м)
тариф для населения (руб./куб. м)
тариф (руб./куб. м)
тариф для населения (руб./куб. м)
1
ОАО "Рассвет" <*>, Темрюкский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
23,95
23,95
10,49
10,49
с 01.07.2016 по 31.12.2016
24,91
24,91
10,93
10,93
с 01.01.2017 по 30.06.2017
24,91
24,91
10,93
10,93
с 01.07.2017 по 31.12.2017
26,72
26,72
11,67
11,67
с 01.01.2018 по 30.06.2018
26,72
26,72
11,67
11,67
с 01.07.2018 по 31.12.2018
28,63
28,63
12,45
12,45
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 62/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
1
ОАО "Рассвет" <*>, Темрюкский район
холодное водоснабжение
2016
859,52
-
-
0,6479
2017
-
1
-
0,6479
2018
-
1
-
0,6479
водоотведение
2016
669,25
-
-
0,2393
2017
-
1
-
0,2393
2018
-
1
-
0,2393
--------------------------------
Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 62/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
ОАО "Рассвет"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Советская ул., 4, г. Темрюк, Краснодарский край, 353500
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
48,3
48,3
48,3
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
48,3
48,3
48,3
2
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. м3
48,3
48,3
48,3
3
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
48,3
48,3
48,3
3.1
Объем технической воды, поданной в сеть
тыс. м3
48,3
48,3
48,3
4
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды
тыс. м3
0,5
0,5
0,5
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
47,8
47,8
47,8
5.1
Объем реализации технической воды
тыс. м3
47,8
47,8
47,8
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
47,8
47,8
47,8
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
47,8
47,8
47,8
6.1
Прочим потребителям
тыс. м3
47,8
47,8
47,8
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт здания насосной станции 2-го подъема
29,1
01.10.2016
31.12.2016
2
Итого 2016 год
29,1
2017 год
3
Ремонт приемных колодцев насосной станции 2-го подъема
30,94
01.07.2017
30.09.2017
4
Итого 2017 год
30,94
2018 год
5
Замена насоса CRS 10-100-2 на насос №M 65/12CE и замена задвижки диаметром 150 мм на насосной станции 2-го подъема
32,41
01.10.2018
31.12.2018
6
Итого 2018 год
32,41
7
Всего
92,45
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой технической воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6479
0,6479
0,6479
--------------------------------
<*> - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка технической воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
23,53
54,15
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
23,53
54,15
3
Объем воды используемый на собственные нужды
тыс. м3
0,43
0,41
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
23,1
53,74
4.1
прочим потребителям
тыс. м3
23,1
53,74
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 1167,86 тыс. руб.;
- на 2017 год - 1233,97 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1332,7 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 62/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ОАО "Рассвет"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Советская ул., 4, г. Темрюк, Краснодарский край, 353500
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2016 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
78,7
78,7
78,7
2
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
2,3
2,3
2,3
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
76,4
76,4
76,4
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
76,4
76,4
76,4
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
76,4
76,4
76,4
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
76,4
76,4
76,4
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
76,4
76,4
76,4
3.2.2.1
Прочие потребители
тыс. м3
76,4
76,4
76,4
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
107,45
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт канализационной сети протяженностью 125 м, диаметром 160 мм от КНС до городского колодца
51,1
01.01.2016
31.12.2016
2
Итого 2016 год
51,1
2017 год
3
Ремонт машинного отделения и электрооборудования щитовой канализационной насосной станции
54,33
01.01.2017
31.12.2017
4
Итого 2017 год
54,33
2018 год
5
Монтаж резервной линии электропитания от ТП-76 на канализационной насосной станции
56,91
01.01.2018
31.12.2018
6
Итого 2018 год
56,91
7
Всего
162,34
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,2393
0,2393
0,2393
--------------------------------
<*> - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.
Раздел 6. ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
51,92
78,7
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
51,92
78,7
3
Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
20,09
7,6
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
31,83
71,1
4.1
прочим потребителям
тыс. м3
31,83
71,1
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 818,32 тыс. руб.;
- на 2017 год - 863,27 тыс. руб.;
- на 2018 год - 921,39 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.08.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 090.120.020 Управление в сфере бытового обслуживания (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: