Основная информация
Дата опубликования: | 26 ноября 2015г. |
Номер документа: | RU23000201501710 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Краснодарский край |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Приказ
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
(Изменения и дополнения:
приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.12.2016 № 142/2016-вк НГР: RU23000201601729)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3 - 15.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
№ п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
1
МУП Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Темрюкское управление жилищно-коммунальным хозяйством", Темрюкский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
31,49
37,16
28,04
33,09
с 01.07.2016 по 31.12.2016
32,81
38,72
29,19
34,44
с 01.01.2017 по 30.06.2017
32,81
38,72
29,19
34,44
с 01.07.2017 по 31.12.2017
35,27
41,62
31,12
36,72
с 01.01.2018 по 30.06.2018
35,27
41,62
31,12
36,72
с 01.07.2018 по 31.12.2018
37,91
44,73
33,15
39,12
2
МУП "ЖКХ-Курчанское" <*>, Темрюкский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
36,50
36,50
25,18
25,18
с 01.07.2016 по 31.12.2016
36,50
36,50
26,21
26,21
с 01.01.2017 по 30.06.2017
36,50
36,50
26,21
26,21
с 01.07.2017 по 31.12.2017
40,86
40,86
27,87
27,87
с 01.01.2018 по 30.06.2018
40,86
40,86
27,87
27,87
с 01.07.2018 по 31.12.2018
45,70
45,70
29,64
29,64
3
МБУ "Голубицкая ПЭС", Темрюкский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
26,74
31,55
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
27,87
32,89
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
27,87
32,89
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
29,54
34,86
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
29,54
34,86
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
31,32
36,96
-
-
4
Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" санаторий "Голубая горка", Темрюкский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
14,69
17,33
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
14,69
17,33
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
14,69
17,33
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
16,21
19,12
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
16,21
19,12
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
17,88
21,10
-
-
5
АО "АЧ ЭНПП Сириус", Темрюкский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
40,59
47,90
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
42,20
49,80
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
42,20
49,80
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
44,62
52,65
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
44,62
52,65
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
47,18
55,67
6
МУП "ЖКХ-Комбытсервис" <*>, Темрюкский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
29,57
29,57
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
30,76
30,76
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
30,76
30,76
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
32,82
32,82
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
32,82
32,82
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
35,00
35,00
7
ЗАО "Таманьнефтегаз", Темрюкский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
34,13
40,27
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
35,50
41,89
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
35,50
41,89
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
37,17
43,86
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
37,17
43,86
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
38,94
45,95
8
ООО "Биопотенциал", Темрюкский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
14,74
17,39
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
15,36
18,12
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
15,36
18,12
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
16,33
19,27
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
16,33
19,27
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
17,35
20,47
9
МУП "ЖКХ-Фанагория" <*>, Темрюкский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
55,00
55,00
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
55,00
55,00
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
55,00
55,00
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
59,57
59,57
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
59,57
59,57
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
64,65
64,65
10
ОАО "Водоканал Апшеронского района", Апшеронский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
22,37
26,40
31,75
37,47
с 01.07.2016 по 31.12.2016
23,30
27,49
33,05
39,00
с 01.01.2017 по 30.06.2017
23,30
27,49
33,05
39,00
с 01.07.2017 по 31.12.2017
24,97
29,46
37,43
44,17
с 01.01.2018 по 30.06.2018
24,97
29,46
37,43
44,17
с 01.07.2018 по 31.12.2018
26,74
31,55
42,40
50,03
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
<**> тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.
<***> тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
1
МУП Темрюкского городского поселения Темрюкского района "ТУ ЖКХ", Темрюкский район
холодное водоснабжение
2016
41392,94
-
37,50
0,7383
2017
-
1
37,50
0,7383
2018
-
1
37,50
0,7383
водоотведение
2016
33204,74
-
-
0,6879
2017
-
1
-
0,6879
2018
-
1
-
0,6879
2
МУП "ЖКХ-Курчанское" <*>, Темрюкский район
холодное водоснабжение
2016
9359,13
-
22,00
0,6547
2017
-
1
22,00
0,6547
2018
-
1
22,00
0,6547
водоотведение
2016
866,61
-
-
0,1160
2017
-
1
-
0,1160
2018
-
1
-
0,1160
3
МБУ "Голубицкая ПЭС", Темрюкский район
холодное водоснабжение
2016
4505,53
-
29,63
0,7258
2017
-
1
29,63
0,7258
2018
-
1
29,63
0,7258
4
Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" санаторий "Голубая горка", Темрюкский район
холодное водоснабжение
2016
253,89
-
-
0,9978
2017
-
1
-
0,9978
2018
-
1
-
0,9978
5
АО "АЧ ЭНПП Сириус", Темрюкский район
водоотведение
2016
4176,62
-
-
2,2449
2017
-
1
-
2,2449
2018
-
1
-
2,2449
6
МУП "ЖКХ-Комбытсервис" <*>, Темрюкский район
водоотведение
2016
562,50
-
-
0,2628
2017
-
1
-
0,2628
2018
-
1
-
0,2628
7
ЗАО "Таманьнефтегаз", Темрюкский район
водоотведение
2016
675,51
-
-
1,2388
2017
-
1
-
1,2388
2018
-
1
-
1,2388
8
ООО "Биопотенциал", Темрюкский район
водоотведение
2016
153,67
-
-
0,9757
2017
-
1
-
0,9757
2018
-
1
-
0,9757
9
МУП "ЖКХ-Фанагория" <*>, Темрюкский район
водоотведение
2016
531,25
-
-
-
2017
-
1
-
-
2018
-
1
-
-
10
ОАО "Водоканал Апшеронского района", Апшеронский район
холодное водоснабжение
2016
56245,18
-
38,30
0,1140
2017
-
1
38,30
0,1140
2018
-
1
38,30
0,1140
водоотведение
2016
21925,14
-
-
0,7941
2017
-
1
-
0,7941
2018
-
1
-
0,7941
--------------------------------
Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "ТУ ЖКХ"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Мира ул., 152, г. Темрюк, Краснодарский край, 353500
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 по 31 декабря 2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2017 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
2700
2700
2700
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
2700
2700
2700
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
2700
2700
2700
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
2700
2700
2700
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
1012,5
1012,5
1012,5
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
37,5
37,5
37,5
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1687,5
1687,5
1687,5
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
1687,5
1687,5
1687,5
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
1657,78
1657,78
1657,78
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
29,72
29,72
29,72
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
1687,5
1687,5
1687,5
6.1
Населению
тыс. м3
1150
1150
1150
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
300
300
300
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
237,5
237,5
237,5
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
1687,5
1687,5
1687,5
7.1
Темрюкское городское поселение Темрюкский район
тыс. м3
1687,5
1687,5
1687,5
8
Темп изменения потребления воды
%
108,8
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводной линии протяженностью 92 м, диаметром 110 мм по ул. Бетховена от ул. Можайского до ул. Мира
83,35
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт водопроводной линии протяженностью 190 м, диаметром 110 мм по ул. Бувина от ул. Островского до ул. Ломоносова, 3
91,79
01.01.2016
31.12.2016
3
Ремонт водопроводной линии протяженностью 150 м, диаметром 110 мм по ул. Островского от ул. Советской до ул. Бувина
121,91
01.01.2016
31.12.2016
4
Ремонт 2 задвижек диаметром 50 мм - ул. Тимирязева, ул. Калинина.
Ремонт 3 задвижек диаметром 80 мм - ул. Калинина - пер. Курчанский, ул. Володарского - ул. Набережная, ул. Мичурина, 17а.
Ремонт 4 задвижек диаметром 100 мм - ул. Калинина, 215, ул. Советская - ул. Володарского, ул. Молодежная, ул. Советская - ул. Бетховена.
Ремонт 2 задвижек диаметром 150 мм - ул. Октябрьская - ул. Свердлова, ул. Октябрьская - ул. Красноармейская
26,24
01.01.2016
31.12.2016
5
Ремонт 6 водопроводных колодцев на ул. Шевченко - ул. Парижской Коммуны, пер. Песочный - ул. 27 Сентября, ул. Островского - ул. Советская, ул. Р. Люксембург, ул. Труда - ул. Макарова, ул. Октябрьская - ул. Шевченко
33,95
01.01.2016
31.12.2016
6
Замена 5 задвижек диаметром 100 мм на водозаборе "Курчанский", кусты №№ 2, 3, 6, 8, 11
12,72
01.01.2016
31.12.2016
7
Ремонт водопроводной линии протяженностью 342 м, диаметром 110 мм по ул. Можайского от ул. Островского до ул. Бетховена
201,68
01.01.2016
31.12.2016
8
Замена 3 насосов ЭЦВ 8-40-90 в скважинах №№ 3, 4, 8
84,5
01.01.2016
31.12.2016
9
Замена 3 насосов ЭЦВ 8-25-100 в скважинах № 2 куст 1, № 10 куст 5
46,4
01.01.2016
31.12.2016
10
Ремонт 6 отмосток на участке "Водозабор", кусты №№ 2, 3, 4, 8, 11
73,09
01.01.2016
31.12.2016
11
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
89,91
01.01.2016
31.12.2016
12
Итого 2016 год
865,54
2017 год
13
Ремонт водопроводной сети протяженностью 546 м, диаметром 110 мм по ул. Анджиевского.
Замена 3 задвижек диаметром 150 мм.
Замена 2 задвижек диаметром 100 мм.
Ремонт 3 колодцев
701,96
01.01.2017
31.12.2017
14
Ремонт 3 колодцев по ул. К. Маркса, ул. Матвеева, ул. Анапская
16,01
01.01.2017
31.12.2017
15
Ремонт колодца по ул. Калинина
4,68
01.01.2017
31.12.2017
16
Замена 3 насосов ЭЦВ 8-25-100 в скважине № 20 куст 10, скважине № 6 куст 3, скважине № 22 куст 11
86,53
01.01.2017
31.12.2017
17
Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 в скважине № 14 куст 8
15,52
01.01.2017
31.12.2017
18
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
95,60
01.01.2017
31.12.2017
19
Итого 2017 год
920,3
2018 год
20
Ремонт водопроводной сети протяженностью 56 м, диаметром 100 мм, протяженностью 250 м, диаметром 150 мм по ул. Шопена от дома № 24 до пер. Комсомольский
297,5
01.01.2018
31.12.2018
21
Ремонт водопроводной сети протяженностью 165 м, диаметром 150 мм по ул. Кирова от ул. Р. Люксембург до ул. Шопена
234,69
01.01.2018
31.12.2018
22
Замена 2 задвижек диаметром 100 мм на ул. Ленина - ул. Горького, ул. Красных Партизан - пер. Бригадный
5,36
01.01.2018
31.12.2018
23
Ремонт 9 задвижек диаметром 100 мм на ул. Энгельса - ул. Матвеева, ул. Анапская - Проезд 103, ул. Калинина, дом № 217, ул. Труда, 112, ул. Гагарина, 360, ул. Мичурина - ул. Калинина, ул. Советская - ул. Бетховена, ул. Радужная - ул. Второе отделение
32,18
01.01.2018
31.12.2018
24
Ремонт водопроводной сети протяженностью 300 м, диаметром 100 мм по ул. Полева от ул. Комарова до ул. Д. Виноградовой
168,7
01.01.2018
31.12.2018
25
Ремонт водопроводной сети протяженностью 150 м, диаметром 100 мм по ул. Комсомольской от дома № 2 до дома № 42
125,37
01.01.2018
31.12.2018
26
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
100,13
01.01.2018
31.12.2018
27
Итого 2018 год
963,93
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
37,5
37,5
37,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,7383
0,7383
0,7383
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
2750,00
2670,86
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
2750,00
2670,86
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
1049,40
1119,89
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
38,16
41,93
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
1700,60
1550,97
5.1
население
тыс. м3
1150,00
1146,2
5.2
прочие потребители
тыс. м3
550,60
404,77
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 54256,7 тыс. руб.;
- на 2017 год - 57444,87 тыс. руб.;
- на 2018 год - 61744,48 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "ТУ ЖКХ"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Мира ул., 152, г. Темрюк, Краснодарский край, 353500
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
1400
1400
1400
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
1400
1400
1400
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1400
1400
1400
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
1400
1400
1400
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
1400
1400
1400
3.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
1400
1400
1400
3.2.2.1
Население
тыс. м3
550
550
550
3.2.2.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
140
140
140
3.2.2.3
Прочие потребители
тыс. м3
710
710
710
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
112,47
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения
109,4
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт канализационных колодцев по ул. Ленина, ул. Октябрьской, ул. Советской, ул. К. Маркса, ул. Энгельса, ул. Матвеева, ул. Калинина
130,09
01.01.2016
31.12.2016
3
Ремонт канализационной линии протяженностью 45 м, диаметром 200 мм по ул. Чернышевского
77,83
01.01.2016
31.12.2016
4
Ремонт канализационной линии протяженностью 60 м, диаметром 300 мм по ул. Строителей, 10
89,7
01.01.2016
31.12.2016
5
Ремонт обратного клапана на ГКНС
62,22
01.01.2016
31.12.2016
6
Ремонт канализационных сетей протяженностью 296 м, диаметром 315 мм по ул. Советская
262,91
01.01.2016
31.12.2016
7
Ремонт канализационных сетей протяженностью 203 м, диаметром 300 мм по ул. Анджиевского
180,3
01.01.2016
31.12.2016
8
Ремонт канализационной линии протяженностью 92 м, диаметром 200 мм по ул. Ленина от ул. Шевченко до ул. Чернышевского
263,58
01.01.2016
31.12.2016
9
Ремонт приточной системы вентиляции в приемном отоплении КНС по ул. Анджиевского, 55к
10,06
01.01.2016
31.12.2016
10
Ремонт канализационных колодцев по ул. Бувина, ул. К. Маркса, ул. Урицкого, ул. Калинина, ул. Матвеева
22,01
01.01.2016
31.12.2016
11
Ремонт 3 обратных клапанов диаметром 100 мм на КНС № 1, 1/1, 2, 3 по ул. 27 Сентября, на КНС № 4, 5 по ул. К. Маркса
8,12
01.01.2016
31.12.2016
12
Ремонт сливной площадки и приемного колодца ХБС
19,25
01.01.2016
31.12.2016
13
Ремонт двух решеток тонкой очистки MEVA на ОСК
22,94
01.01.2016
31.12.2016
14
Замена трубопровода на эрлифтах ОСК
17,86
01.01.2016
31.12.2016
15
Замена асфальтобетонного покрытия дна четырех иловых площадок
730,4
01.01.2016
31.12.2016
16
Замена насоса СМ 125-80-315 на СМ 150-100-315 на КНС ул. Бувина, 284
91,9
01.01.2016
31.12.2016
17
Итого 2016 год
2098,57
2017 год
18
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения
116,32
01.01.2017
31.12.2017
19
Ремонт канализационной сети протяженностью 40 м, диаметром 530 мм от контактных резервуаров до сборного колодца
217,57
01.01.2017
31.12.2017
20
Ремонт 22 щитовых заслонок на ОСК
1399,08
01.01.2017
31.12.2017
21
Ремонт третьей производственной линии на ОСК
339,93
01.01.2017
31.12.2017
22
Замена насоса СМ 100-65-200-2 на КНС № 2, ул. Макарова, 288
71,53
01.01.2017
31.12.2017
23
Ремонт канализационной сети протяженностью 40 м, диаметром 300 мм по ул. Советской от ул. Чернышевского до ул. Шевченко
86,9
01.01.2017
31.12.2017
24
Итого 2017 год
2231,33
2018 год
25
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения
121,84
01.01.2018
31.12.2018
26
Замена асфальтобетонного покрытия дна четырех иловых площадках
2215,29
01.01.2018
31.12.2018
27
Итого 2018 год
2337,13
28
Всего
6667,03
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
2,7
2,7
2,7
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,6420
0,6420
0,6420
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
1585,00
1462,6
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
1585,00
1244,86
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
1585,00
865,61
3.1
населению
тыс. м3
550,00
527,84
3.2
прочим потребителям
тыс. м3
1035,00
337,77
4
Объем неорганизованного притока сточных вод
тыс. м3
0
261,46
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Капитальный ремонт канализационной линии по ул. Победы
267,07
0
-267,07
2
Капитальный ремонт ГКНС ул. Бувина, КНС ул. К. Маркса, КНС ул. Макарова, КНС ул. Кубанская пос. Первомайский
0
447,97
447,97
3
Итого
267,07
447,97
180,9
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 40061,89 тыс. руб.;
- на 2017 год - 42218,16 тыс. руб.;
- на 2018 год - 44990,41 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 5
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "ЖКХ-Курчанское"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Южная ул., 8, ст-ца Курчанская, Темрюкский район, Краснодарский край, 353525
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 января 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
413,01
413,01
413,01
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
413,01
413,01
413,01
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
413,01
413,01
413,01
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
413,01
413,01
413,01
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
90,86
90,86
90,86
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
22
22
22
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
322,15
322,15
322,15
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
322,15
322,15
322,15
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
318,65
318,65
318,65
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
3,5
3,5
3,5
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
322,15
322,15
322,15
6.1
Населению
тыс. м3
305,8
305,8
305,8
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
7,9
7,9
7,9
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
8,45
8,45
8,45
7
Темп изменения потребления воды
%
100,02
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводной линии протяженностью 130 м, диаметром 63 мм ул. Красная от ул. Школьной до ул. Базарной
24,87
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
26,44
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
27,7
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,11
0,11
0,11
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
22
22
22
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6547
0,6547
0,6547
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
396,20
413,01
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
396,20
413,01
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
96,20
90,88
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
24,28
22
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
300,00
322,13
5.1
население
тыс. м3
281,80
305,81
5.2
прочие потребители
тыс. м3
18,20
16,32
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 11758,57 тыс. руб.;
- на 2017 год - 12461,59 тыс. руб.;
- на 2018 год - 13240,74 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 6
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "ЖКХ-Курчанское"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Южная ул., 8, ст-ца Курчанская, Темрюкский район, Краснодарский край, 353525
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
36,53
36,53
36,53
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
36,53
36,53
36,53
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
36,53
36,53
36,53
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
36,53
36,53
36,53
3.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
36,53
36,53
36,53
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
36,53
36,53
36,53
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
36,53
36,53
36,53
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
36,53
36,53
36,53
3.2.2.1
Население
тыс. м3
30,07
30,07
30,07
3.2.2.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
4,04
4,04
4,04
3.2.2.3
Прочие потребители
тыс. м3
2,42
2,42
2,42
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
110,03
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена задвижки диаметром 200 мм на КНС пос. Красный Октябрь.
Замена 4 задвижек диаметром 100 мм на КНС пос. Красный Октябрь
45,86
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Ремонт канализационных сетей протяженностью 112 м, диаметром 150 мм, протяженностью 15 м, диаметром 159 мм на очистных сооружениях ул. Курганная пос. Светлый Путь
48,76
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения
51,07
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,116
0,116
0,116
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
39,20
35,5
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
39,20
35,5
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
39,20
35,5
3.1
населению
тыс. м3
33,40
29,3
3.2
прочим потребителям
тыс. м3
5,80
6,2
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 938,6 тыс. руб.;
- на 2017 год - 987,71 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1050,36 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 7
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МБУ "Голубицкая производственно эксплуатационная служба"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Советская ул., 116, ст-ца Голубицкая, Темрюкский район, Краснодарский край, 353521
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 января 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
376,45
376,45
376,45
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
376,45
376,45
376,45
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
376,45
376,45
376,45
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
376,45
376,45
376,45
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
111,54
111,54
111,54
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
29,63
29,63
29,63
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
264,91
264,91
264,91
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
264,91
264,91
264,91
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
264,91
264,91
264,91
6.1
Населению
тыс. м3
172
172
172
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
22,60
22,60
22,60
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
70,31
70,31
70,31
7
Темп изменения потребления воды
%
100,39
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
282,43
01.01.2018
31.12.2018
2
Итого
282,43
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Установка энергосберегающих ламп
3,6
01.01.2016
31.12.2016
2
Установка четырех регуляторов давления на главных разводящих магистралях
250
01.01.2016
31.12.2016
3
Итого 2016 год
253,6
2017 год
4
Установка энергосберегающих ламп
3,8
01.01.2017
31.12.2017
5
Установка четырех регуляторов давления на главных разводящих магистралях
265,84
01.01.2017
31.12.2017
6
Итого 2017 год
269,64
7
Всего
523,24
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
29,63
29,63
29,63
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,7258
0,7258
0,7258
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
371,83
608
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
371,83
608
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
110,17
343,1
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
29,63
56,6
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
261,66
263,9
5.1
население
тыс. м3
179,79
171,3
5.2
прочие потребители
тыс. м3
81,87
92,6
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Замена люков на смотровых колодцах и ремонт водопроводных сетей по ул. Северная
0
50
50
2
Плановый ремонт смотровых колодцев на магистральных водопроводах
35,6
0
-35,6
3
Замена существующего автомата выключателя ВА57
22,5
0
-22,5
4
Итого
58,1
50
-8,1
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 7232,73 тыс. руб.;
- на 2017 год - 7603,32 тыс. руб.;
- на 2018 год - 8060,62 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 8
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
Отделение талассотерапии филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" санаторий "Голубая горка"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
б/о "Факел", ст-ца Голубицкая, Темрюкский район, Краснодарский край, 353521
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2017 по 31 декабря 2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2017 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
26,00
26,00
26,00
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
26,00
26,00
26,00
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
26,00
26,00
26,00
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
26,00
26,00
26,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
26,00
26,00
26,00
3.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
26,00
26,00
26,00
3.1.1
По приборам учета
тыс. м3
26,00
26,00
26,00
4
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
26,00
26,00
26,00
4.1
Бюджетным потребителям
тыс. м3
26,00
26,00
26,00
5
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
26,00
26,00
26,00
5.1
Голубицкое сельское поселение Темрюкский район
тыс. м3
26,00
26,00
26,00
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,9978
0,9978
0,9978
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
396,20
413,01
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
396,20
413,01
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
96,20
90,88
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
24,28
22
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
300,00
322,13
5.1
население
тыс. м3
281,80
305,81
5.2
прочие потребители
тыс. м3
18,20
16,32
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 381,95 тыс. руб.;
- на 2017 год - 401,67 тыс. руб.;
- на 2018 год - 443,12 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 9
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ЗАО АЧ ЭНПП СИРИУС
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Захарова ул., 1, г. Краснодар, 350063
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
200
200
200
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
200
200
200
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
200
200
200
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
200
200
200
4.1.1
От собственных абонентов
тыс. м3
200
200
200
4.1.1.1
Прочие потребители
тыс. м3
200
200
200
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
2,2449
2,2449
2,2449
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
200
94,5
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
200
94,5
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
200
94,5
3.1
прочим потребителям
тыс. куб. м
200
94,5
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 8279,43 тыс. руб.;
- на 2017 год - 8682,61 тыс. руб.;
- на 2018 год - 9180,61 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 10
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "ЖКХ-Комбытсервис"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Ленина ул., 8Б, пос. Стрелка, Темрюкский район, Краснодарский край, 353539
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
20
20
20
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
20
20
20
2.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
20
20
20
2.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
20
20
20
2.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
20
20
20
2.2.2.1
Население по приборам учета
тыс. м3
15
15
15
2.2.2.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
4,5
4,5
4,5
2.2.2.3
Прочие потребители
тыс. м3
0,5
0,5
0,5
3
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
101,94
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
2,64
2,64
2,64
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,2628
0,2628
0,2628
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
20,00
19,62
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
20,00
19,62
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
20,00
19,62
3.1
населению
тыс. м3
15,00
15,72
3.2
прочим потребителям
тыс. м3
5,00
3,9
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 603,31 тыс. руб.;
- на 2017 год - 635,8 тыс. руб.;
- на 2018 год - 678,17 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 11
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ЗАО "Таманьнефтегаз"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Таманская ул., 8, пос. Волна, Темрюкский район, Краснодарский край, 353535
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
65
65
65
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
65
65
65
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
24
24
24
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
41
41
41
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
41
41
41
4.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
41
41
41
4.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
41
41
41
4.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
41
41
41
4.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
41
41
41
4.2.2.1
Население по приборам учета
тыс. м3
31
31
31
4.2.2.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
0,7
0,7
0,7
4.2.2.3
Прочие потребители
тыс. м3
9,3
9,3
9,3
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами
15,1
01.01.2016
31.12.2016
2
Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности
35
01.01.2016
31.12.2016
3
Итого 2016 год
50,1
2017 год
4
Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности
35
01.01.2017
31.12.2017
5
Установка энергосберегающих и светодиодных светильников
18,27
01.01.2017
31.12.2017
6
Итого 2017 год
53,27
2018 год
7
Установка энергосберегающих и светодиодных светильников
55,8
01.01.2018
31.12.2018
8
Итого 2018 год
55,8
9
Всего
159,16
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
1,2388
1,2388
1,2388
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
65
53,56
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
65
53,56
3
Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
24
12,83
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
41
40,73
4.1
населению
тыс. м3
31
29,52
4.2
прочим потребителям
тыс. м3
0
0,4
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 1427,51 тыс. руб.;
- на 2017 год - 1489,74 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1560,17 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 12
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Биопотенциал"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Захарова ул., 1, г. Краснодар, 350007
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
20
20
20
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
20
20
20
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
20
20
20
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
20
20
20
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
20
20
20
3.2.1
Жидкие бытовые отходы
тыс. м3
20
20
20
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
20
20
20
3.2.2.1
Население по приборам учета
тыс. м3
10
10
10
3.2.2.2
Прочие потребители
тыс. м3
10
10
10
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,9757
0,9757
0,9757
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
21,00
12,97
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
21,00
12,97
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
21,00
12,97
3.1
населению
тыс. м3
10,94
10,2
3.2
прочим потребителям
тыс. м3
10,06
2,77
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 301,0 тыс. руб.;
- на 2017 год - 316,93 тыс. руб.;
- на 2018 год - 336,85 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 13
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "ЖКХ-Фанагория"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Мира ул. 36, пос. Сенной, Темрюкский район, Краснодарский край, 352540
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
10
10
10
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
10
10
10
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
10
10
10
3.1
населению
тыс. м3
8,8
8,8
8,8
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
0,5
0,5
0,5
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
0,7
0,7
0,7
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0
0
0
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
10,00
8,3
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
10,00
8,3
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
10,00
8,3
3.1
населению
тыс. м3
9,30
7,3
3.2
прочим потребителям
тыс. м3
0,70
1
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 550,0 тыс. руб.;
- на 2017 год - 572,85 тыс. руб.;
- на 2018 год - 621,1 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 14
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ОАО "Водоканал Апшеронского района"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Ленина ул., 112, г. Апшеронск, Краснодарский край, 352690
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
4600
4600
4600
1.1
Из поверхностных источников
тыс. м3
4527,45
4527,45
4527,45
1.2
Из подземных источников
тыс. м3
72,55
72,55
72,55
2
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. м3
4600
4600
4600
3
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
4600
4600
4600
3.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
4600
4600
4600
4
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
1761,8
1761,8
1761,8
5
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
38,3
38,3
38,3
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
2838,2
2838,2
2838,2
6.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
2838,2
2838,2
2838,2
6.1.1
По приборам учета
тыс. м3
2353,61
2353,61
2353,61
6.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
484,59
484,59
484,59
7
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
2838,2
2838,2
2838,2
7.1
Население
тыс. м3
1927,6
1927,6
1927,6
7.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
462,9
462,9
462,9
7.3
Прочие потребители
тыс. м3
447,7
447,7
447,7
8
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
2838,2
2838,2
2838,2
8.1
Апшеронское городское поселение
тыс. м3
1482,96
1482,96
1482,96
8.2
Нефтегорское городское поселение
тыс. м3
332,07
332,07
332,07
8.3
Хадыженское городское поселение
тыс. м3
817,4
817,4
817,4
8.4
Тверское сельское поселение
тыс. м3
51,09
51,09
51,09
8.5
Кабардинское сельское поселение
тыс. м3
43,99
43,99
43,99
8.6
Черниговское сельское поселение
тыс. м3
62,44
62,44
62,44
8.7
Новополянское сельское поселение
тыс. м3
48,25
48,25
48,25
9
Темп изменения потребления воды
%
112,65
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводной сети протяженностью 380 м, диаметром 110 мм по ул. Технической, г. Апшеронск
244,06
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт водопроводной камеры на ул. Пролетарской, г. Апшеронск
154,86
01.01.2016
31.12.2016
3
Ремонт водопроводной сети протяженностью 240 м, диаметром 50 мм на ул. Южной, г. Хадыженск
130,02
01.01.2016
31.12.2016
4
Ремонт водопроводной сети протяженностью 800 м, диаметром 100 мм по ул. Вокзальной в ст-це Кабардинская
412,65
01.01.2016
31.12.2016
5
Ремонт ограждения зоны санитарной охраны водозабора в районе реки Серебрячка
244,05
01.01.2016
31.12.2016
6
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
2267,56
01.01.2016
31.12.2016
7
Итого 2016 год
3453,2
2017 год
8
Ремонт магистрального водовода протяженностью 200 м, диаметром 500 мм водозабора в районе реки Серебрячка
1233,14
01.01.2017
31.12.2017
9
Ремонт водопроводной сети протяженностью 900 м, диаметром 100 мм по ул. Фурманова в г. Хадыженске
464,94
01.01.2017
31.12.2017
10
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
1973,57
01.01.2017
31.12.2017
11
Итого 2017 год
3671,65
2018 год
12
Ремонт водопроводной сети протяженностью 30 м, диаметром 63 мм по ул. Профсоюзной, г. Хадыженск
30,03
01.01.2018
31.12.2018
13
Ремонт водопроводной сети протяженностью 120 м, диаметром 50 мм по ул. Добролюбова, г. Хадыженск
49,16
01.01.2018
31.12.2018
14
Ремонт водопроводной сети протяженностью 1100 м, диаметром 250 мм по ул. Социалистической от пер. Интернационального в сторону ЦРБ, г. Апшеронск
637,21
01.01.2018
31.12.2018
15
Ремонт водопроводной сети протяженностью 450 м, диаметром 300 мм по ул. Луговой - ул. Заводской, г. Хадыженск
1501,56
01.01.2018
31.12.2018
16
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
1615,33
01.01.2018
31.12.2018
17
Итого 2018 год
3833,29
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Замена ламп накаливания в производственных помещениях
2,67
01.01.2018
31.12.2018
2
Замена светильников уличного освещения
9,80
01.01.2018
31.12.2018
3
Всего
12,47
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
38,3
38,3
38,3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,1140
0,1140
0,1140
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
4465,73
4136,2
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
4465,73
4136,2
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
4465,73
4136,2
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
1598,73
1616,43
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
35,80
38,08
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
2867,00
2519,3
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
2867
2519,77
6.1
Населению
тыс. м3
1935,80
1738,6
6.2
Прочим потребителям
тыс. м3
931,20
781,17
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Капитальный ремонт водопроводных сетей
2600
956,63
-1643,37
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
0
1829,57
1829,57
3
Всего
2600
2786,20
186,2
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 64813,05 тыс. руб.;
- на 2017 год - 68501,25 тыс. руб.;
- на 2018 год - 73386,61 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 15
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ОАО "Водоканал Апшеронского района"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Ленина ул., 112, г. Апшеронск, Краснодарский край, 352690
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
800
800
800
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
800
800
800
3
Объем реализации товаров и услуг (всего)
тыс. м3
800
800
800
4
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
800
800
800
4.1
Объем сточных вод, принятых от собственных абонентов, в том числе:
тыс. м3
800
800
800
4.1.1
Население
тыс. м3
418
418
418
4.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
225
225
225
4.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
157
157
157
5
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям:
тыс. м3
800
800
800
5.1
Апшеронское городское поселение
тыс. м3
609,5
609,5
609,5
5.2
Хадыженское городское поселение
тыс. м3
190,11
190,11
190,11
5.3
Нефтегорское сельское поселение
тыс. м3
0,34
0,34
0,34
5.4
Тверское сельское поселение
тыс. м3
0,05
0,05
0,05
6
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
107,4
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена 20 ламп накаливания в производственных помещениях Апшеронских очистных сооружений на энергосберегающие (30 Вт) SPIRAL eco№om, ASD
2,48
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена 8 светильников уличного освещения на площадке Апшеронских очистных сооружений на светодиодные прожекторы 50W 4000K
9,80
01.01.2016
31.12.2016
3
Итого 2016 год
12,28
2017 год
4
Замена 35 ламп накаливания в производственных помещениях Хадыженских очистных сооружений на энергосберегающие (30 Вт) SPIRAL eco№om, ASD
4,36
01.01.2017
31.12.2017
5
Замена 7 светильников уличного освещения на площадке Хадыженских очистных сооружений на светодиодные прожекторы 50W 4000K
8,7
01.01.2017
31.12.2017
6
Итого 2017 год
13,06
2018 год
7
Замена светильников уличного освещения на площадке Хадыженских очистных сооружений на светодиодные прожекторы
13,68
01.01.2018
31.12.2018
8
Итого 2018 год
13,68
9
Всего
39,02
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % <5>
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,7941
0,7941
0,7941
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
800
744,9
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
800
744,9
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
800
744,9
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
800
744,9
3.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
800
744,9
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
800
744,9
3.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
800
744,9
3.2.1.1
Население:
тыс. м3
390,0
389,4
3.2.1.2
Прочие потребители
тыс. м3
410,0
355,5
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Текущий ремонт Апшеронских и Хадыженских очистных сооружений
90
0
-90
2
Ремонт лотков первичных отстойников
70
0
-70
3
Замена головок спринклерной системы в биофильтрах
10
0
-10
4
Очистка вторичных отстойников (2 шт.)
10
0
-10
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения
0
180
180
6
Итого:
180
180
0
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 25921,97 тыс. руб.;
- на 2017 год - 28192,24 тыс. руб.;
- на 2018 год - 31928,76 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Приказ
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
(Изменения и дополнения:
приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.12.2016 № 142/2016-вк НГР: RU23000201601729)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3 - 15.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
№ п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
1
МУП Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Темрюкское управление жилищно-коммунальным хозяйством", Темрюкский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
31,49
37,16
28,04
33,09
с 01.07.2016 по 31.12.2016
32,81
38,72
29,19
34,44
с 01.01.2017 по 30.06.2017
32,81
38,72
29,19
34,44
с 01.07.2017 по 31.12.2017
35,27
41,62
31,12
36,72
с 01.01.2018 по 30.06.2018
35,27
41,62
31,12
36,72
с 01.07.2018 по 31.12.2018
37,91
44,73
33,15
39,12
2
МУП "ЖКХ-Курчанское" <*>, Темрюкский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
36,50
36,50
25,18
25,18
с 01.07.2016 по 31.12.2016
36,50
36,50
26,21
26,21
с 01.01.2017 по 30.06.2017
36,50
36,50
26,21
26,21
с 01.07.2017 по 31.12.2017
40,86
40,86
27,87
27,87
с 01.01.2018 по 30.06.2018
40,86
40,86
27,87
27,87
с 01.07.2018 по 31.12.2018
45,70
45,70
29,64
29,64
3
МБУ "Голубицкая ПЭС", Темрюкский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
26,74
31,55
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
27,87
32,89
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
27,87
32,89
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
29,54
34,86
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
29,54
34,86
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
31,32
36,96
-
-
4
Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" санаторий "Голубая горка", Темрюкский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
14,69
17,33
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
14,69
17,33
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
14,69
17,33
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
16,21
19,12
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
16,21
19,12
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
17,88
21,10
-
-
5
АО "АЧ ЭНПП Сириус", Темрюкский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
40,59
47,90
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
42,20
49,80
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
42,20
49,80
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
44,62
52,65
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
44,62
52,65
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
47,18
55,67
6
МУП "ЖКХ-Комбытсервис" <*>, Темрюкский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
29,57
29,57
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
30,76
30,76
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
30,76
30,76
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
32,82
32,82
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
32,82
32,82
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
35,00
35,00
7
ЗАО "Таманьнефтегаз", Темрюкский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
34,13
40,27
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
35,50
41,89
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
35,50
41,89
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
37,17
43,86
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
37,17
43,86
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
38,94
45,95
8
ООО "Биопотенциал", Темрюкский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
14,74
17,39
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
15,36
18,12
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
15,36
18,12
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
16,33
19,27
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
16,33
19,27
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
17,35
20,47
9
МУП "ЖКХ-Фанагория" <*>, Темрюкский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
55,00
55,00
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
55,00
55,00
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
55,00
55,00
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
59,57
59,57
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
59,57
59,57
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
64,65
64,65
10
ОАО "Водоканал Апшеронского района", Апшеронский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
22,37
26,40
31,75
37,47
с 01.07.2016 по 31.12.2016
23,30
27,49
33,05
39,00
с 01.01.2017 по 30.06.2017
23,30
27,49
33,05
39,00
с 01.07.2017 по 31.12.2017
24,97
29,46
37,43
44,17
с 01.01.2018 по 30.06.2018
24,97
29,46
37,43
44,17
с 01.07.2018 по 31.12.2018
26,74
31,55
42,40
50,03
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
<**> тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.
<***> тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
1
МУП Темрюкского городского поселения Темрюкского района "ТУ ЖКХ", Темрюкский район
холодное водоснабжение
2016
41392,94
-
37,50
0,7383
2017
-
1
37,50
0,7383
2018
-
1
37,50
0,7383
водоотведение
2016
33204,74
-
-
0,6879
2017
-
1
-
0,6879
2018
-
1
-
0,6879
2
МУП "ЖКХ-Курчанское" <*>, Темрюкский район
холодное водоснабжение
2016
9359,13
-
22,00
0,6547
2017
-
1
22,00
0,6547
2018
-
1
22,00
0,6547
водоотведение
2016
866,61
-
-
0,1160
2017
-
1
-
0,1160
2018
-
1
-
0,1160
3
МБУ "Голубицкая ПЭС", Темрюкский район
холодное водоснабжение
2016
4505,53
-
29,63
0,7258
2017
-
1
29,63
0,7258
2018
-
1
29,63
0,7258
4
Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" санаторий "Голубая горка", Темрюкский район
холодное водоснабжение
2016
253,89
-
-
0,9978
2017
-
1
-
0,9978
2018
-
1
-
0,9978
5
АО "АЧ ЭНПП Сириус", Темрюкский район
водоотведение
2016
4176,62
-
-
2,2449
2017
-
1
-
2,2449
2018
-
1
-
2,2449
6
МУП "ЖКХ-Комбытсервис" <*>, Темрюкский район
водоотведение
2016
562,50
-
-
0,2628
2017
-
1
-
0,2628
2018
-
1
-
0,2628
7
ЗАО "Таманьнефтегаз", Темрюкский район
водоотведение
2016
675,51
-
-
1,2388
2017
-
1
-
1,2388
2018
-
1
-
1,2388
8
ООО "Биопотенциал", Темрюкский район
водоотведение
2016
153,67
-
-
0,9757
2017
-
1
-
0,9757
2018
-
1
-
0,9757
9
МУП "ЖКХ-Фанагория" <*>, Темрюкский район
водоотведение
2016
531,25
-
-
-
2017
-
1
-
-
2018
-
1
-
-
10
ОАО "Водоканал Апшеронского района", Апшеронский район
холодное водоснабжение
2016
56245,18
-
38,30
0,1140
2017
-
1
38,30
0,1140
2018
-
1
38,30
0,1140
водоотведение
2016
21925,14
-
-
0,7941
2017
-
1
-
0,7941
2018
-
1
-
0,7941
--------------------------------
Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "ТУ ЖКХ"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Мира ул., 152, г. Темрюк, Краснодарский край, 353500
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 по 31 декабря 2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2017 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
2700
2700
2700
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
2700
2700
2700
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
2700
2700
2700
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
2700
2700
2700
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
1012,5
1012,5
1012,5
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
37,5
37,5
37,5
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1687,5
1687,5
1687,5
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
1687,5
1687,5
1687,5
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
1657,78
1657,78
1657,78
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
29,72
29,72
29,72
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
1687,5
1687,5
1687,5
6.1
Населению
тыс. м3
1150
1150
1150
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
300
300
300
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
237,5
237,5
237,5
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
1687,5
1687,5
1687,5
7.1
Темрюкское городское поселение Темрюкский район
тыс. м3
1687,5
1687,5
1687,5
8
Темп изменения потребления воды
%
108,8
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводной линии протяженностью 92 м, диаметром 110 мм по ул. Бетховена от ул. Можайского до ул. Мира
83,35
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт водопроводной линии протяженностью 190 м, диаметром 110 мм по ул. Бувина от ул. Островского до ул. Ломоносова, 3
91,79
01.01.2016
31.12.2016
3
Ремонт водопроводной линии протяженностью 150 м, диаметром 110 мм по ул. Островского от ул. Советской до ул. Бувина
121,91
01.01.2016
31.12.2016
4
Ремонт 2 задвижек диаметром 50 мм - ул. Тимирязева, ул. Калинина.
Ремонт 3 задвижек диаметром 80 мм - ул. Калинина - пер. Курчанский, ул. Володарского - ул. Набережная, ул. Мичурина, 17а.
Ремонт 4 задвижек диаметром 100 мм - ул. Калинина, 215, ул. Советская - ул. Володарского, ул. Молодежная, ул. Советская - ул. Бетховена.
Ремонт 2 задвижек диаметром 150 мм - ул. Октябрьская - ул. Свердлова, ул. Октябрьская - ул. Красноармейская
26,24
01.01.2016
31.12.2016
5
Ремонт 6 водопроводных колодцев на ул. Шевченко - ул. Парижской Коммуны, пер. Песочный - ул. 27 Сентября, ул. Островского - ул. Советская, ул. Р. Люксембург, ул. Труда - ул. Макарова, ул. Октябрьская - ул. Шевченко
33,95
01.01.2016
31.12.2016
6
Замена 5 задвижек диаметром 100 мм на водозаборе "Курчанский", кусты №№ 2, 3, 6, 8, 11
12,72
01.01.2016
31.12.2016
7
Ремонт водопроводной линии протяженностью 342 м, диаметром 110 мм по ул. Можайского от ул. Островского до ул. Бетховена
201,68
01.01.2016
31.12.2016
8
Замена 3 насосов ЭЦВ 8-40-90 в скважинах №№ 3, 4, 8
84,5
01.01.2016
31.12.2016
9
Замена 3 насосов ЭЦВ 8-25-100 в скважинах № 2 куст 1, № 10 куст 5
46,4
01.01.2016
31.12.2016
10
Ремонт 6 отмосток на участке "Водозабор", кусты №№ 2, 3, 4, 8, 11
73,09
01.01.2016
31.12.2016
11
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
89,91
01.01.2016
31.12.2016
12
Итого 2016 год
865,54
2017 год
13
Ремонт водопроводной сети протяженностью 546 м, диаметром 110 мм по ул. Анджиевского.
Замена 3 задвижек диаметром 150 мм.
Замена 2 задвижек диаметром 100 мм.
Ремонт 3 колодцев
701,96
01.01.2017
31.12.2017
14
Ремонт 3 колодцев по ул. К. Маркса, ул. Матвеева, ул. Анапская
16,01
01.01.2017
31.12.2017
15
Ремонт колодца по ул. Калинина
4,68
01.01.2017
31.12.2017
16
Замена 3 насосов ЭЦВ 8-25-100 в скважине № 20 куст 10, скважине № 6 куст 3, скважине № 22 куст 11
86,53
01.01.2017
31.12.2017
17
Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 в скважине № 14 куст 8
15,52
01.01.2017
31.12.2017
18
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
95,60
01.01.2017
31.12.2017
19
Итого 2017 год
920,3
2018 год
20
Ремонт водопроводной сети протяженностью 56 м, диаметром 100 мм, протяженностью 250 м, диаметром 150 мм по ул. Шопена от дома № 24 до пер. Комсомольский
297,5
01.01.2018
31.12.2018
21
Ремонт водопроводной сети протяженностью 165 м, диаметром 150 мм по ул. Кирова от ул. Р. Люксембург до ул. Шопена
234,69
01.01.2018
31.12.2018
22
Замена 2 задвижек диаметром 100 мм на ул. Ленина - ул. Горького, ул. Красных Партизан - пер. Бригадный
5,36
01.01.2018
31.12.2018
23
Ремонт 9 задвижек диаметром 100 мм на ул. Энгельса - ул. Матвеева, ул. Анапская - Проезд 103, ул. Калинина, дом № 217, ул. Труда, 112, ул. Гагарина, 360, ул. Мичурина - ул. Калинина, ул. Советская - ул. Бетховена, ул. Радужная - ул. Второе отделение
32,18
01.01.2018
31.12.2018
24
Ремонт водопроводной сети протяженностью 300 м, диаметром 100 мм по ул. Полева от ул. Комарова до ул. Д. Виноградовой
168,7
01.01.2018
31.12.2018
25
Ремонт водопроводной сети протяженностью 150 м, диаметром 100 мм по ул. Комсомольской от дома № 2 до дома № 42
125,37
01.01.2018
31.12.2018
26
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
100,13
01.01.2018
31.12.2018
27
Итого 2018 год
963,93
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
37,5
37,5
37,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,7383
0,7383
0,7383
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
2750,00
2670,86
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
2750,00
2670,86
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
1049,40
1119,89
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
38,16
41,93
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
1700,60
1550,97
5.1
население
тыс. м3
1150,00
1146,2
5.2
прочие потребители
тыс. м3
550,60
404,77
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 54256,7 тыс. руб.;
- на 2017 год - 57444,87 тыс. руб.;
- на 2018 год - 61744,48 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "ТУ ЖКХ"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Мира ул., 152, г. Темрюк, Краснодарский край, 353500
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
1400
1400
1400
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
1400
1400
1400
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1400
1400
1400
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
1400
1400
1400
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
1400
1400
1400
3.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
1400
1400
1400
3.2.2.1
Население
тыс. м3
550
550
550
3.2.2.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
140
140
140
3.2.2.3
Прочие потребители
тыс. м3
710
710
710
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
112,47
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения
109,4
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт канализационных колодцев по ул. Ленина, ул. Октябрьской, ул. Советской, ул. К. Маркса, ул. Энгельса, ул. Матвеева, ул. Калинина
130,09
01.01.2016
31.12.2016
3
Ремонт канализационной линии протяженностью 45 м, диаметром 200 мм по ул. Чернышевского
77,83
01.01.2016
31.12.2016
4
Ремонт канализационной линии протяженностью 60 м, диаметром 300 мм по ул. Строителей, 10
89,7
01.01.2016
31.12.2016
5
Ремонт обратного клапана на ГКНС
62,22
01.01.2016
31.12.2016
6
Ремонт канализационных сетей протяженностью 296 м, диаметром 315 мм по ул. Советская
262,91
01.01.2016
31.12.2016
7
Ремонт канализационных сетей протяженностью 203 м, диаметром 300 мм по ул. Анджиевского
180,3
01.01.2016
31.12.2016
8
Ремонт канализационной линии протяженностью 92 м, диаметром 200 мм по ул. Ленина от ул. Шевченко до ул. Чернышевского
263,58
01.01.2016
31.12.2016
9
Ремонт приточной системы вентиляции в приемном отоплении КНС по ул. Анджиевского, 55к
10,06
01.01.2016
31.12.2016
10
Ремонт канализационных колодцев по ул. Бувина, ул. К. Маркса, ул. Урицкого, ул. Калинина, ул. Матвеева
22,01
01.01.2016
31.12.2016
11
Ремонт 3 обратных клапанов диаметром 100 мм на КНС № 1, 1/1, 2, 3 по ул. 27 Сентября, на КНС № 4, 5 по ул. К. Маркса
8,12
01.01.2016
31.12.2016
12
Ремонт сливной площадки и приемного колодца ХБС
19,25
01.01.2016
31.12.2016
13
Ремонт двух решеток тонкой очистки MEVA на ОСК
22,94
01.01.2016
31.12.2016
14
Замена трубопровода на эрлифтах ОСК
17,86
01.01.2016
31.12.2016
15
Замена асфальтобетонного покрытия дна четырех иловых площадок
730,4
01.01.2016
31.12.2016
16
Замена насоса СМ 125-80-315 на СМ 150-100-315 на КНС ул. Бувина, 284
91,9
01.01.2016
31.12.2016
17
Итого 2016 год
2098,57
2017 год
18
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения
116,32
01.01.2017
31.12.2017
19
Ремонт канализационной сети протяженностью 40 м, диаметром 530 мм от контактных резервуаров до сборного колодца
217,57
01.01.2017
31.12.2017
20
Ремонт 22 щитовых заслонок на ОСК
1399,08
01.01.2017
31.12.2017
21
Ремонт третьей производственной линии на ОСК
339,93
01.01.2017
31.12.2017
22
Замена насоса СМ 100-65-200-2 на КНС № 2, ул. Макарова, 288
71,53
01.01.2017
31.12.2017
23
Ремонт канализационной сети протяженностью 40 м, диаметром 300 мм по ул. Советской от ул. Чернышевского до ул. Шевченко
86,9
01.01.2017
31.12.2017
24
Итого 2017 год
2231,33
2018 год
25
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения
121,84
01.01.2018
31.12.2018
26
Замена асфальтобетонного покрытия дна четырех иловых площадках
2215,29
01.01.2018
31.12.2018
27
Итого 2018 год
2337,13
28
Всего
6667,03
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
2,7
2,7
2,7
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,6420
0,6420
0,6420
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
1585,00
1462,6
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
1585,00
1244,86
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
1585,00
865,61
3.1
населению
тыс. м3
550,00
527,84
3.2
прочим потребителям
тыс. м3
1035,00
337,77
4
Объем неорганизованного притока сточных вод
тыс. м3
0
261,46
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Капитальный ремонт канализационной линии по ул. Победы
267,07
0
-267,07
2
Капитальный ремонт ГКНС ул. Бувина, КНС ул. К. Маркса, КНС ул. Макарова, КНС ул. Кубанская пос. Первомайский
0
447,97
447,97
3
Итого
267,07
447,97
180,9
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 40061,89 тыс. руб.;
- на 2017 год - 42218,16 тыс. руб.;
- на 2018 год - 44990,41 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 5
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "ЖКХ-Курчанское"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Южная ул., 8, ст-ца Курчанская, Темрюкский район, Краснодарский край, 353525
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 января 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
413,01
413,01
413,01
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
413,01
413,01
413,01
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
413,01
413,01
413,01
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
413,01
413,01
413,01
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
90,86
90,86
90,86
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
22
22
22
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
322,15
322,15
322,15
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
322,15
322,15
322,15
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
318,65
318,65
318,65
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
3,5
3,5
3,5
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
322,15
322,15
322,15
6.1
Населению
тыс. м3
305,8
305,8
305,8
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
7,9
7,9
7,9
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
8,45
8,45
8,45
7
Темп изменения потребления воды
%
100,02
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводной линии протяженностью 130 м, диаметром 63 мм ул. Красная от ул. Школьной до ул. Базарной
24,87
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
26,44
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
27,7
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,11
0,11
0,11
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
22
22
22
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6547
0,6547
0,6547
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
396,20
413,01
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
396,20
413,01
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
96,20
90,88
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
24,28
22
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
300,00
322,13
5.1
население
тыс. м3
281,80
305,81
5.2
прочие потребители
тыс. м3
18,20
16,32
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 11758,57 тыс. руб.;
- на 2017 год - 12461,59 тыс. руб.;
- на 2018 год - 13240,74 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 6
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "ЖКХ-Курчанское"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Южная ул., 8, ст-ца Курчанская, Темрюкский район, Краснодарский край, 353525
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
36,53
36,53
36,53
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
36,53
36,53
36,53
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
36,53
36,53
36,53
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
36,53
36,53
36,53
3.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
36,53
36,53
36,53
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
36,53
36,53
36,53
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
36,53
36,53
36,53
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
36,53
36,53
36,53
3.2.2.1
Население
тыс. м3
30,07
30,07
30,07
3.2.2.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
4,04
4,04
4,04
3.2.2.3
Прочие потребители
тыс. м3
2,42
2,42
2,42
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
110,03
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена задвижки диаметром 200 мм на КНС пос. Красный Октябрь.
Замена 4 задвижек диаметром 100 мм на КНС пос. Красный Октябрь
45,86
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Ремонт канализационных сетей протяженностью 112 м, диаметром 150 мм, протяженностью 15 м, диаметром 159 мм на очистных сооружениях ул. Курганная пос. Светлый Путь
48,76
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения
51,07
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,116
0,116
0,116
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
39,20
35,5
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
39,20
35,5
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
39,20
35,5
3.1
населению
тыс. м3
33,40
29,3
3.2
прочим потребителям
тыс. м3
5,80
6,2
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 938,6 тыс. руб.;
- на 2017 год - 987,71 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1050,36 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 7
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МБУ "Голубицкая производственно эксплуатационная служба"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Советская ул., 116, ст-ца Голубицкая, Темрюкский район, Краснодарский край, 353521
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 января 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
376,45
376,45
376,45
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
376,45
376,45
376,45
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
376,45
376,45
376,45
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
376,45
376,45
376,45
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
111,54
111,54
111,54
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
29,63
29,63
29,63
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
264,91
264,91
264,91
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
264,91
264,91
264,91
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
264,91
264,91
264,91
6.1
Населению
тыс. м3
172
172
172
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
22,60
22,60
22,60
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
70,31
70,31
70,31
7
Темп изменения потребления воды
%
100,39
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
282,43
01.01.2018
31.12.2018
2
Итого
282,43
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Установка энергосберегающих ламп
3,6
01.01.2016
31.12.2016
2
Установка четырех регуляторов давления на главных разводящих магистралях
250
01.01.2016
31.12.2016
3
Итого 2016 год
253,6
2017 год
4
Установка энергосберегающих ламп
3,8
01.01.2017
31.12.2017
5
Установка четырех регуляторов давления на главных разводящих магистралях
265,84
01.01.2017
31.12.2017
6
Итого 2017 год
269,64
7
Всего
523,24
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
29,63
29,63
29,63
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,7258
0,7258
0,7258
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
371,83
608
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
371,83
608
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
110,17
343,1
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
29,63
56,6
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
261,66
263,9
5.1
население
тыс. м3
179,79
171,3
5.2
прочие потребители
тыс. м3
81,87
92,6
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Замена люков на смотровых колодцах и ремонт водопроводных сетей по ул. Северная
0
50
50
2
Плановый ремонт смотровых колодцев на магистральных водопроводах
35,6
0
-35,6
3
Замена существующего автомата выключателя ВА57
22,5
0
-22,5
4
Итого
58,1
50
-8,1
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 7232,73 тыс. руб.;
- на 2017 год - 7603,32 тыс. руб.;
- на 2018 год - 8060,62 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 8
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
Отделение талассотерапии филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" санаторий "Голубая горка"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
б/о "Факел", ст-ца Голубицкая, Темрюкский район, Краснодарский край, 353521
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2017 по 31 декабря 2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2017 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
26,00
26,00
26,00
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
26,00
26,00
26,00
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
26,00
26,00
26,00
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
26,00
26,00
26,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
26,00
26,00
26,00
3.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
26,00
26,00
26,00
3.1.1
По приборам учета
тыс. м3
26,00
26,00
26,00
4
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
26,00
26,00
26,00
4.1
Бюджетным потребителям
тыс. м3
26,00
26,00
26,00
5
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
26,00
26,00
26,00
5.1
Голубицкое сельское поселение Темрюкский район
тыс. м3
26,00
26,00
26,00
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,9978
0,9978
0,9978
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
396,20
413,01
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
396,20
413,01
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
96,20
90,88
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
24,28
22
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
300,00
322,13
5.1
население
тыс. м3
281,80
305,81
5.2
прочие потребители
тыс. м3
18,20
16,32
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 381,95 тыс. руб.;
- на 2017 год - 401,67 тыс. руб.;
- на 2018 год - 443,12 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 9
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ЗАО АЧ ЭНПП СИРИУС
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Захарова ул., 1, г. Краснодар, 350063
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
200
200
200
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
200
200
200
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
200
200
200
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
200
200
200
4.1.1
От собственных абонентов
тыс. м3
200
200
200
4.1.1.1
Прочие потребители
тыс. м3
200
200
200
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
2,2449
2,2449
2,2449
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
200
94,5
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
200
94,5
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
200
94,5
3.1
прочим потребителям
тыс. куб. м
200
94,5
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 8279,43 тыс. руб.;
- на 2017 год - 8682,61 тыс. руб.;
- на 2018 год - 9180,61 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 10
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "ЖКХ-Комбытсервис"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Ленина ул., 8Б, пос. Стрелка, Темрюкский район, Краснодарский край, 353539
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
20
20
20
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
20
20
20
2.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
20
20
20
2.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
20
20
20
2.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
20
20
20
2.2.2.1
Население по приборам учета
тыс. м3
15
15
15
2.2.2.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
4,5
4,5
4,5
2.2.2.3
Прочие потребители
тыс. м3
0,5
0,5
0,5
3
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
101,94
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
2,64
2,64
2,64
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,2628
0,2628
0,2628
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
20,00
19,62
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
20,00
19,62
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
20,00
19,62
3.1
населению
тыс. м3
15,00
15,72
3.2
прочим потребителям
тыс. м3
5,00
3,9
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 603,31 тыс. руб.;
- на 2017 год - 635,8 тыс. руб.;
- на 2018 год - 678,17 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 11
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ЗАО "Таманьнефтегаз"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Таманская ул., 8, пос. Волна, Темрюкский район, Краснодарский край, 353535
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
65
65
65
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
65
65
65
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
24
24
24
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
41
41
41
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
41
41
41
4.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
41
41
41
4.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
41
41
41
4.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
41
41
41
4.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
41
41
41
4.2.2.1
Население по приборам учета
тыс. м3
31
31
31
4.2.2.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
0,7
0,7
0,7
4.2.2.3
Прочие потребители
тыс. м3
9,3
9,3
9,3
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами
15,1
01.01.2016
31.12.2016
2
Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности
35
01.01.2016
31.12.2016
3
Итого 2016 год
50,1
2017 год
4
Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности
35
01.01.2017
31.12.2017
5
Установка энергосберегающих и светодиодных светильников
18,27
01.01.2017
31.12.2017
6
Итого 2017 год
53,27
2018 год
7
Установка энергосберегающих и светодиодных светильников
55,8
01.01.2018
31.12.2018
8
Итого 2018 год
55,8
9
Всего
159,16
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
1,2388
1,2388
1,2388
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
65
53,56
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
65
53,56
3
Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
24
12,83
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
41
40,73
4.1
населению
тыс. м3
31
29,52
4.2
прочим потребителям
тыс. м3
0
0,4
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 1427,51 тыс. руб.;
- на 2017 год - 1489,74 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1560,17 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 12
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Биопотенциал"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Захарова ул., 1, г. Краснодар, 350007
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
20
20
20
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
20
20
20
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
20
20
20
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
20
20
20
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
20
20
20
3.2.1
Жидкие бытовые отходы
тыс. м3
20
20
20
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
20
20
20
3.2.2.1
Население по приборам учета
тыс. м3
10
10
10
3.2.2.2
Прочие потребители
тыс. м3
10
10
10
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,9757
0,9757
0,9757
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
21,00
12,97
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
21,00
12,97
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
21,00
12,97
3.1
населению
тыс. м3
10,94
10,2
3.2
прочим потребителям
тыс. м3
10,06
2,77
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 301,0 тыс. руб.;
- на 2017 год - 316,93 тыс. руб.;
- на 2018 год - 336,85 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 13
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "ЖКХ-Фанагория"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Мира ул. 36, пос. Сенной, Темрюкский район, Краснодарский край, 352540
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
10
10
10
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
10
10
10
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
10
10
10
3.1
населению
тыс. м3
8,8
8,8
8,8
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
0,5
0,5
0,5
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
0,7
0,7
0,7
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0
0
0
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
10,00
8,3
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
10,00
8,3
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
10,00
8,3
3.1
населению
тыс. м3
9,30
7,3
3.2
прочим потребителям
тыс. м3
0,70
1
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 550,0 тыс. руб.;
- на 2017 год - 572,85 тыс. руб.;
- на 2018 год - 621,1 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 14
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ОАО "Водоканал Апшеронского района"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Ленина ул., 112, г. Апшеронск, Краснодарский край, 352690
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
4600
4600
4600
1.1
Из поверхностных источников
тыс. м3
4527,45
4527,45
4527,45
1.2
Из подземных источников
тыс. м3
72,55
72,55
72,55
2
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. м3
4600
4600
4600
3
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
4600
4600
4600
3.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
4600
4600
4600
4
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
1761,8
1761,8
1761,8
5
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
38,3
38,3
38,3
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
2838,2
2838,2
2838,2
6.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
2838,2
2838,2
2838,2
6.1.1
По приборам учета
тыс. м3
2353,61
2353,61
2353,61
6.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
484,59
484,59
484,59
7
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
2838,2
2838,2
2838,2
7.1
Население
тыс. м3
1927,6
1927,6
1927,6
7.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
462,9
462,9
462,9
7.3
Прочие потребители
тыс. м3
447,7
447,7
447,7
8
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
2838,2
2838,2
2838,2
8.1
Апшеронское городское поселение
тыс. м3
1482,96
1482,96
1482,96
8.2
Нефтегорское городское поселение
тыс. м3
332,07
332,07
332,07
8.3
Хадыженское городское поселение
тыс. м3
817,4
817,4
817,4
8.4
Тверское сельское поселение
тыс. м3
51,09
51,09
51,09
8.5
Кабардинское сельское поселение
тыс. м3
43,99
43,99
43,99
8.6
Черниговское сельское поселение
тыс. м3
62,44
62,44
62,44
8.7
Новополянское сельское поселение
тыс. м3
48,25
48,25
48,25
9
Темп изменения потребления воды
%
112,65
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводной сети протяженностью 380 м, диаметром 110 мм по ул. Технической, г. Апшеронск
244,06
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт водопроводной камеры на ул. Пролетарской, г. Апшеронск
154,86
01.01.2016
31.12.2016
3
Ремонт водопроводной сети протяженностью 240 м, диаметром 50 мм на ул. Южной, г. Хадыженск
130,02
01.01.2016
31.12.2016
4
Ремонт водопроводной сети протяженностью 800 м, диаметром 100 мм по ул. Вокзальной в ст-це Кабардинская
412,65
01.01.2016
31.12.2016
5
Ремонт ограждения зоны санитарной охраны водозабора в районе реки Серебрячка
244,05
01.01.2016
31.12.2016
6
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
2267,56
01.01.2016
31.12.2016
7
Итого 2016 год
3453,2
2017 год
8
Ремонт магистрального водовода протяженностью 200 м, диаметром 500 мм водозабора в районе реки Серебрячка
1233,14
01.01.2017
31.12.2017
9
Ремонт водопроводной сети протяженностью 900 м, диаметром 100 мм по ул. Фурманова в г. Хадыженске
464,94
01.01.2017
31.12.2017
10
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
1973,57
01.01.2017
31.12.2017
11
Итого 2017 год
3671,65
2018 год
12
Ремонт водопроводной сети протяженностью 30 м, диаметром 63 мм по ул. Профсоюзной, г. Хадыженск
30,03
01.01.2018
31.12.2018
13
Ремонт водопроводной сети протяженностью 120 м, диаметром 50 мм по ул. Добролюбова, г. Хадыженск
49,16
01.01.2018
31.12.2018
14
Ремонт водопроводной сети протяженностью 1100 м, диаметром 250 мм по ул. Социалистической от пер. Интернационального в сторону ЦРБ, г. Апшеронск
637,21
01.01.2018
31.12.2018
15
Ремонт водопроводной сети протяженностью 450 м, диаметром 300 мм по ул. Луговой - ул. Заводской, г. Хадыженск
1501,56
01.01.2018
31.12.2018
16
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
1615,33
01.01.2018
31.12.2018
17
Итого 2018 год
3833,29
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Замена ламп накаливания в производственных помещениях
2,67
01.01.2018
31.12.2018
2
Замена светильников уличного освещения
9,80
01.01.2018
31.12.2018
3
Всего
12,47
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
38,3
38,3
38,3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,1140
0,1140
0,1140
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
4465,73
4136,2
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
4465,73
4136,2
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
4465,73
4136,2
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
1598,73
1616,43
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
35,80
38,08
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
2867,00
2519,3
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
2867
2519,77
6.1
Населению
тыс. м3
1935,80
1738,6
6.2
Прочим потребителям
тыс. м3
931,20
781,17
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Капитальный ремонт водопроводных сетей
2600
956,63
-1643,37
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
0
1829,57
1829,57
3
Всего
2600
2786,20
186,2
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 64813,05 тыс. руб.;
- на 2017 год - 68501,25 тыс. руб.;
- на 2018 год - 73386,61 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 15
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ОАО "Водоканал Апшеронского района"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Ленина ул., 112, г. Апшеронск, Краснодарский край, 352690
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
800
800
800
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
800
800
800
3
Объем реализации товаров и услуг (всего)
тыс. м3
800
800
800
4
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
800
800
800
4.1
Объем сточных вод, принятых от собственных абонентов, в том числе:
тыс. м3
800
800
800
4.1.1
Население
тыс. м3
418
418
418
4.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
225
225
225
4.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
157
157
157
5
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям:
тыс. м3
800
800
800
5.1
Апшеронское городское поселение
тыс. м3
609,5
609,5
609,5
5.2
Хадыженское городское поселение
тыс. м3
190,11
190,11
190,11
5.3
Нефтегорское сельское поселение
тыс. м3
0,34
0,34
0,34
5.4
Тверское сельское поселение
тыс. м3
0,05
0,05
0,05
6
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
107,4
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена 20 ламп накаливания в производственных помещениях Апшеронских очистных сооружений на энергосберегающие (30 Вт) SPIRAL eco№om, ASD
2,48
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена 8 светильников уличного освещения на площадке Апшеронских очистных сооружений на светодиодные прожекторы 50W 4000K
9,80
01.01.2016
31.12.2016
3
Итого 2016 год
12,28
2017 год
4
Замена 35 ламп накаливания в производственных помещениях Хадыженских очистных сооружений на энергосберегающие (30 Вт) SPIRAL eco№om, ASD
4,36
01.01.2017
31.12.2017
5
Замена 7 светильников уличного освещения на площадке Хадыженских очистных сооружений на светодиодные прожекторы 50W 4000K
8,7
01.01.2017
31.12.2017
6
Итого 2017 год
13,06
2018 год
7
Замена светильников уличного освещения на площадке Хадыженских очистных сооружений на светодиодные прожекторы
13,68
01.01.2018
31.12.2018
8
Итого 2018 год
13,68
9
Всего
39,02
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % <5>
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,7941
0,7941
0,7941
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
800
744,9
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
800
744,9
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
800
744,9
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
800
744,9
3.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
800
744,9
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
800
744,9
3.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
800
744,9
3.2.1.1
Население:
тыс. м3
390,0
389,4
3.2.1.2
Прочие потребители
тыс. м3
410,0
355,5
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Текущий ремонт Апшеронских и Хадыженских очистных сооружений
90
0
-90
2
Ремонт лотков первичных отстойников
70
0
-70
3
Замена головок спринклерной системы в биофильтрах
10
0
-10
4
Очистка вторичных отстойников (2 шт.)
10
0
-10
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения
0
180
180
6
Итого:
180
180
0
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 25921,97 тыс. руб.;
- на 2017 год - 28192,24 тыс. руб.;
- на 2018 год - 31928,76 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 27.08.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: