Основная информация

Дата опубликования: 26 ноября 2015г.
Номер документа: RU23000201501710
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Краснодарский край
Принявший орган: Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

Приказ

от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

(Изменения и дополнения:

приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.12.2016 № 142/2016-вк НГР: RU23000201601729)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.

3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3 - 15.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Руководитель

С.Н.Милованов

Приложение № 1

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк

ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

№ п/п

Наименование организации

на питьевую воду

на водоотведение

тариф (руб./куб. м) <**>

тариф для населения (руб./куб. м) <***>

тариф (руб./куб. м) <**>

тариф для населения (руб./куб. м) <***>

1

МУП Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Темрюкское управление жилищно-коммунальным хозяйством", Темрюкский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

31,49

37,16

28,04

33,09

с 01.07.2016 по 31.12.2016

32,81

38,72

29,19

34,44

с 01.01.2017 по 30.06.2017

32,81

38,72

29,19

34,44

с 01.07.2017 по 31.12.2017

35,27

41,62

31,12

36,72

с 01.01.2018 по 30.06.2018

35,27

41,62

31,12

36,72

с 01.07.2018 по 31.12.2018

37,91

44,73

33,15

39,12

2

МУП "ЖКХ-Курчанское" <*>, Темрюкский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

36,50

36,50

25,18

25,18

с 01.07.2016 по 31.12.2016

36,50

36,50

26,21

26,21

с 01.01.2017 по 30.06.2017

36,50

36,50

26,21

26,21

с 01.07.2017 по 31.12.2017

40,86

40,86

27,87

27,87

с 01.01.2018 по 30.06.2018

40,86

40,86

27,87

27,87

с 01.07.2018 по 31.12.2018

45,70

45,70

29,64

29,64

3

МБУ "Голубицкая ПЭС", Темрюкский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

26,74

31,55

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

27,87

32,89

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

27,87

32,89

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

29,54

34,86

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

29,54

34,86

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

31,32

36,96

-

-

4

Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" санаторий "Голубая горка", Темрюкский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

14,69

17,33

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

14,69

17,33

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

14,69

17,33

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

16,21

19,12

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

16,21

19,12

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

17,88

21,10

-

-

5

АО "АЧ ЭНПП Сириус", Темрюкский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

-

-

40,59

47,90

с 01.07.2016 по 31.12.2016

-

-

42,20

49,80

с 01.01.2017 по 30.06.2017

-

-

42,20

49,80

с 01.07.2017 по 31.12.2017

-

-

44,62

52,65

с 01.01.2018 по 30.06.2018

-

-

44,62

52,65

с 01.07.2018 по 31.12.2018

-

-

47,18

55,67

6

МУП "ЖКХ-Комбытсервис" <*>, Темрюкский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

-

-

29,57

29,57

с 01.07.2016 по 31.12.2016

-

-

30,76

30,76

с 01.01.2017 по 30.06.2017

-

-

30,76

30,76

с 01.07.2017 по 31.12.2017

-

-

32,82

32,82

с 01.01.2018 по 30.06.2018

-

-

32,82

32,82

с 01.07.2018 по 31.12.2018

-

-

35,00

35,00

7

ЗАО "Таманьнефтегаз", Темрюкский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

-

-

34,13

40,27

с 01.07.2016 по 31.12.2016

-

-

35,50

41,89

с 01.01.2017 по 30.06.2017

-

-

35,50

41,89

с 01.07.2017 по 31.12.2017

-

-

37,17

43,86

с 01.01.2018 по 30.06.2018

-

-

37,17

43,86

с 01.07.2018 по 31.12.2018

-

-

38,94

45,95

8

ООО "Биопотенциал", Темрюкский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

-

-

14,74

17,39

с 01.07.2016 по 31.12.2016

-

-

15,36

18,12

с 01.01.2017 по 30.06.2017

-

-

15,36

18,12

с 01.07.2017 по 31.12.2017

-

-

16,33

19,27

с 01.01.2018 по 30.06.2018

-

-

16,33

19,27

с 01.07.2018 по 31.12.2018

-

-

17,35

20,47

9

МУП "ЖКХ-Фанагория" <*>, Темрюкский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

-

-

55,00

55,00

с 01.07.2016 по 31.12.2016

-

-

55,00

55,00

с 01.01.2017 по 30.06.2017

-

-

55,00

55,00

с 01.07.2017 по 31.12.2017

-

-

59,57

59,57

с 01.01.2018 по 30.06.2018

-

-

59,57

59,57

с 01.07.2018 по 31.12.2018

-

-

64,65

64,65

10

ОАО "Водоканал Апшеронского района", Апшеронский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

22,37

26,40

31,75

37,47

с 01.07.2016 по 31.12.2016

23,30

27,49

33,05

39,00

с 01.01.2017 по 30.06.2017

23,30

27,49

33,05

39,00

с 01.07.2017 по 31.12.2017

24,97

29,46

37,43

44,17

с 01.01.2018 по 30.06.2018

24,97

29,46

37,43

44,17

с 01.07.2018 по 31.12.2018

26,74

31,55

42,40

50,03

--------------------------------

Примечание:

<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

<**> тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.

<***> тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.СТРОЕВА

Приложение № 2

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п

Наименование организации

Вид услуги

Год

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Уровень потерь воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м

1

МУП Темрюкского городского поселения Темрюкского района "ТУ ЖКХ", Темрюкский район

холодное водоснабжение

2016

41392,94

-

37,50

0,7383

2017

-

1

37,50

0,7383

2018

-

1

37,50

0,7383

водоотведение

2016

33204,74

-

-

0,6879

2017

-

1

-

0,6879

2018

-

1

-

0,6879

2

МУП "ЖКХ-Курчанское" <*>, Темрюкский район

холодное водоснабжение

2016

9359,13

-

22,00

0,6547

2017

-

1

22,00

0,6547

2018

-

1

22,00

0,6547

водоотведение

2016

866,61

-

-

0,1160

2017

-

1

-

0,1160

2018

-

1

-

0,1160

3

МБУ "Голубицкая ПЭС", Темрюкский район

холодное водоснабжение

2016

4505,53

-

29,63

0,7258

2017

-

1

29,63

0,7258

2018

-

1

29,63

0,7258

4

Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" санаторий "Голубая горка", Темрюкский район

холодное водоснабжение

2016

253,89

-

-

0,9978

2017

-

1

-

0,9978

2018

-

1

-

0,9978

5

АО "АЧ ЭНПП Сириус", Темрюкский район

водоотведение

2016

4176,62

-

-

2,2449

2017

-

1

-

2,2449

2018

-

1

-

2,2449

6

МУП "ЖКХ-Комбытсервис" <*>, Темрюкский район

водоотведение

2016

562,50

-

-

0,2628

2017

-

1

-

0,2628

2018

-

1

-

0,2628

7

ЗАО "Таманьнефтегаз", Темрюкский район

водоотведение

2016

675,51

-

-

1,2388

2017

-

1

-

1,2388

2018

-

1

-

1,2388

8

ООО "Биопотенциал", Темрюкский район

водоотведение

2016

153,67

-

-

0,9757

2017

-

1

-

0,9757

2018

-

1

-

0,9757

9

МУП "ЖКХ-Фанагория" <*>, Темрюкский район

водоотведение

2016

531,25

-

-

-

2017

-

1

-

-

2018

-

1

-

-

10

ОАО "Водоканал Апшеронского района", Апшеронский район

холодное водоснабжение

2016

56245,18

-

38,30

0,1140

2017

-

1

38,30

0,1140

2018

-

1

38,30

0,1140

водоотведение

2016

21925,14

-

-

0,7941

2017

-

1

-

0,7941

2018

-

1

-

0,7941

--------------------------------

Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.СТРОЕВА

Приложение № 3

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП "ТУ ЖКХ"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Мира ул., 152, г. Темрюк, Краснодарский край, 353500

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 по 31 декабря 2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2017 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

2700

2700

2700

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

2700

2700

2700

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

2700

2700

2700

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

2700

2700

2700

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

1012,5

1012,5

1012,5

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

37,5

37,5

37,5

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

1687,5

1687,5

1687,5

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

1687,5

1687,5

1687,5

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

1657,78

1657,78

1657,78

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

29,72

29,72

29,72

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

1687,5

1687,5

1687,5

6.1

Населению

тыс. м3

1150

1150

1150

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

300

300

300

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

237,5

237,5

237,5

7

Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям

тыс. м3

1687,5

1687,5

1687,5

7.1

Темрюкское городское поселение Темрюкский район

тыс. м3

1687,5

1687,5

1687,5

8

Темп изменения потребления воды

%

108,8

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт водопроводной линии протяженностью 92 м, диаметром 110 мм по ул. Бетховена от ул. Можайского до ул. Мира

83,35

01.01.2016

31.12.2016

2

Ремонт водопроводной линии протяженностью 190 м, диаметром 110 мм по ул. Бувина от ул. Островского до ул. Ломоносова, 3

91,79

01.01.2016

31.12.2016

3

Ремонт водопроводной линии протяженностью 150 м, диаметром 110 мм по ул. Островского от ул. Советской до ул. Бувина

121,91

01.01.2016

31.12.2016

4

Ремонт 2 задвижек диаметром 50 мм - ул. Тимирязева, ул. Калинина.

Ремонт 3 задвижек диаметром 80 мм - ул. Калинина - пер. Курчанский, ул. Володарского - ул. Набережная, ул. Мичурина, 17а.

Ремонт 4 задвижек диаметром 100 мм - ул. Калинина, 215, ул. Советская - ул. Володарского, ул. Молодежная, ул. Советская - ул. Бетховена.

Ремонт 2 задвижек диаметром 150 мм - ул. Октябрьская - ул. Свердлова, ул. Октябрьская - ул. Красноармейская

26,24

01.01.2016

31.12.2016

5

Ремонт 6 водопроводных колодцев на ул. Шевченко - ул. Парижской Коммуны, пер. Песочный - ул. 27 Сентября, ул. Островского - ул. Советская, ул. Р. Люксембург, ул. Труда - ул. Макарова, ул. Октябрьская - ул. Шевченко

33,95

01.01.2016

31.12.2016

6

Замена 5 задвижек диаметром 100 мм на водозаборе "Курчанский", кусты №№ 2, 3, 6, 8, 11

12,72

01.01.2016

31.12.2016

7

Ремонт водопроводной линии протяженностью 342 м, диаметром 110 мм по ул. Можайского от ул. Островского до ул. Бетховена

201,68

01.01.2016

31.12.2016

8

Замена 3 насосов ЭЦВ 8-40-90 в скважинах №№ 3, 4, 8

84,5

01.01.2016

31.12.2016

9

Замена 3 насосов ЭЦВ 8-25-100 в скважинах № 2 куст 1, № 10 куст 5

46,4

01.01.2016

31.12.2016

10

Ремонт 6 отмосток на участке "Водозабор", кусты №№ 2, 3, 4, 8, 11

73,09

01.01.2016

31.12.2016

11

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

89,91

01.01.2016

31.12.2016

12

Итого 2016 год

865,54

2017 год

13

Ремонт водопроводной сети протяженностью 546 м, диаметром 110 мм по ул. Анджиевского.

Замена 3 задвижек диаметром 150 мм.

Замена 2 задвижек диаметром 100 мм.

Ремонт 3 колодцев

701,96

01.01.2017

31.12.2017

14

Ремонт 3 колодцев по ул. К. Маркса, ул. Матвеева, ул. Анапская

16,01

01.01.2017

31.12.2017

15

Ремонт колодца по ул. Калинина

4,68

01.01.2017

31.12.2017

16

Замена 3 насосов ЭЦВ 8-25-100 в скважине № 20 куст 10, скважине № 6 куст 3, скважине № 22 куст 11

86,53

01.01.2017

31.12.2017

17

Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 в скважине № 14 куст 8

15,52

01.01.2017

31.12.2017

18

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений

95,60

01.01.2017

31.12.2017

19

Итого 2017 год

920,3

2018 год

20

Ремонт водопроводной сети протяженностью 56 м, диаметром 100 мм, протяженностью 250 м, диаметром 150 мм по ул. Шопена от дома № 24 до пер. Комсомольский

297,5

01.01.2018

31.12.2018

21

Ремонт водопроводной сети протяженностью 165 м, диаметром 150 мм по ул. Кирова от ул. Р. Люксембург до ул. Шопена

234,69

01.01.2018

31.12.2018

22

Замена 2 задвижек диаметром 100 мм на ул. Ленина - ул. Горького, ул. Красных Партизан - пер. Бригадный

5,36

01.01.2018

31.12.2018

23

Ремонт 9 задвижек диаметром 100 мм на ул. Энгельса - ул. Матвеева, ул. Анапская - Проезд 103, ул. Калинина, дом № 217, ул. Труда, 112, ул. Гагарина, 360, ул. Мичурина - ул. Калинина, ул. Советская - ул. Бетховена, ул. Радужная - ул. Второе отделение

32,18

01.01.2018

31.12.2018

24

Ремонт водопроводной сети протяженностью 300 м, диаметром 100 мм по ул. Полева от ул. Комарова до ул. Д. Виноградовой

168,7

01.01.2018

31.12.2018

25

Ремонт водопроводной сети протяженностью 150 м, диаметром 100 мм по ул. Комсомольской от дома № 2 до дома № 42

125,37

01.01.2018

31.12.2018

26

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

100,13

01.01.2018

31.12.2018

27

Итого 2018 год

963,93

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

37,5

37,5

37,5

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,7383

0,7383

0,7383

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

2750,00

2670,86

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

2750,00

2670,86

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

1049,40

1119,89

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

38,16

41,93

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

1700,60

1550,97

5.1

население

тыс. м3

1150,00

1146,2

5.2

прочие потребители

тыс. м3

550,60

404,77

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 54256,7 тыс. руб.;

- на 2017 год - 57444,87 тыс. руб.;

- на 2018 год - 61744,48 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 4

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП "ТУ ЖКХ"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Мира ул., 152, г. Темрюк, Краснодарский край, 353500

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

1400

1400

1400

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

1400

1400

1400

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

1400

1400

1400

3.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

1400

1400

1400

3.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

1400

1400

1400

3.2.1

От собственных абонентов

тыс. м3

1400

1400

1400

3.2.2.1

Население

тыс. м3

550

550

550

3.2.2.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

140

140

140

3.2.2.3

Прочие потребители

тыс. м3

710

710

710

4

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

112,47

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения

109,4

01.01.2016

31.12.2016

2

Ремонт канализационных колодцев по ул. Ленина, ул. Октябрьской, ул. Советской, ул. К. Маркса, ул. Энгельса, ул. Матвеева, ул. Калинина

130,09

01.01.2016

31.12.2016

3

Ремонт канализационной линии протяженностью 45 м, диаметром 200 мм по ул. Чернышевского

77,83

01.01.2016

31.12.2016

4

Ремонт канализационной линии протяженностью 60 м, диаметром 300 мм по ул. Строителей, 10

89,7

01.01.2016

31.12.2016

5

Ремонт обратного клапана на ГКНС

62,22

01.01.2016

31.12.2016

6

Ремонт канализационных сетей протяженностью 296 м, диаметром 315 мм по ул. Советская

262,91

01.01.2016

31.12.2016

7

Ремонт канализационных сетей протяженностью 203 м, диаметром 300 мм по ул. Анджиевского

180,3

01.01.2016

31.12.2016

8

Ремонт канализационной линии протяженностью 92 м, диаметром 200 мм по ул. Ленина от ул. Шевченко до ул. Чернышевского

263,58

01.01.2016

31.12.2016

9

Ремонт приточной системы вентиляции в приемном отоплении КНС по ул. Анджиевского, 55к

10,06

01.01.2016

31.12.2016

10

Ремонт канализационных колодцев по ул. Бувина, ул. К. Маркса, ул. Урицкого, ул. Калинина, ул. Матвеева

22,01

01.01.2016

31.12.2016

11

Ремонт 3 обратных клапанов диаметром 100 мм на КНС № 1, 1/1, 2, 3 по ул. 27 Сентября, на КНС № 4, 5 по ул. К. Маркса

8,12

01.01.2016

31.12.2016

12

Ремонт сливной площадки и приемного колодца ХБС

19,25

01.01.2016

31.12.2016

13

Ремонт двух решеток тонкой очистки MEVA на ОСК

22,94

01.01.2016

31.12.2016

14

Замена трубопровода на эрлифтах ОСК

17,86

01.01.2016

31.12.2016

15

Замена асфальтобетонного покрытия дна четырех иловых площадок

730,4

01.01.2016

31.12.2016

16

Замена насоса СМ 125-80-315 на СМ 150-100-315 на КНС ул. Бувина, 284

91,9

01.01.2016

31.12.2016

17

Итого 2016 год

2098,57

2017 год

18

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения

116,32

01.01.2017

31.12.2017

19

Ремонт канализационной сети протяженностью 40 м, диаметром 530 мм от контактных резервуаров до сборного колодца

217,57

01.01.2017

31.12.2017

20

Ремонт 22 щитовых заслонок на ОСК

1399,08

01.01.2017

31.12.2017

21

Ремонт третьей производственной линии на ОСК

339,93

01.01.2017

31.12.2017

22

Замена насоса СМ 100-65-200-2 на КНС № 2, ул. Макарова, 288

71,53

01.01.2017

31.12.2017

23

Ремонт канализационной сети протяженностью 40 м, диаметром 300 мм по ул. Советской от ул. Чернышевского до ул. Шевченко

86,9

01.01.2017

31.12.2017

24

Итого 2017 год

2231,33

2018 год

25

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения

121,84

01.01.2018

31.12.2018

26

Замена асфальтобетонного покрытия дна четырех иловых площадках

2215,29

01.01.2018

31.12.2018

27

Итого 2018 год

2337,13

28

Всего

6667,03

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

2,7

2,7

2,7

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

0,6420

0,6420

0,6420

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. м3

1585,00

1462,6

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. м3

1585,00

1244,86

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

1585,00

865,61

3.1

населению

тыс. м3

550,00

527,84

3.2

прочим потребителям

тыс. м3

1035,00

337,77

4

Объем неорганизованного притока сточных вод

тыс. м3

0

261,46

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Капитальный ремонт канализационной линии по ул. Победы

267,07

0

-267,07

2

Капитальный ремонт ГКНС ул. Бувина, КНС ул. К. Маркса, КНС ул. Макарова, КНС ул. Кубанская пос. Первомайский

0

447,97

447,97

3

Итого

267,07

447,97

180,9

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 40061,89 тыс. руб.;

- на 2017 год - 42218,16 тыс. руб.;

- на 2018 год - 44990,41 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 5

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП "ЖКХ-Курчанское"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Южная ул., 8, ст-ца Курчанская, Темрюкский район, Краснодарский край, 353525

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 января 2018 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

413,01

413,01

413,01

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

413,01

413,01

413,01

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

413,01

413,01

413,01

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

413,01

413,01

413,01

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

90,86

90,86

90,86

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

22

22

22

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

322,15

322,15

322,15

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

322,15

322,15

322,15

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

318,65

318,65

318,65

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

3,5

3,5

3,5

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

322,15

322,15

322,15

6.1

Населению

тыс. м3

305,8

305,8

305,8

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

7,9

7,9

7,9

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

8,45

8,45

8,45

7

Темп изменения потребления воды

%

100,02

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт водопроводной линии протяженностью 130 м, диаметром 63 мм ул. Красная от ул. Школьной до ул. Базарной

24,87

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

26,44

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

27,7

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,11

0,11

0,11

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

22

22

22

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,6547

0,6547

0,6547

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

396,20

413,01

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

396,20

413,01

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

96,20

90,88

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

24,28

22

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

300,00

322,13

5.1

население

тыс. м3

281,80

305,81

5.2

прочие потребители

тыс. м3

18,20

16,32

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 11758,57 тыс. руб.;

- на 2017 год - 12461,59 тыс. руб.;

- на 2018 год - 13240,74 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 6

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП "ЖКХ-Курчанское"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Южная ул., 8, ст-ца Курчанская, Темрюкский район, Краснодарский край, 353525

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

36,53

36,53

36,53

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

36,53

36,53

36,53

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

36,53

36,53

36,53

3.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

36,53

36,53

36,53

3.1.1

В пределах норматива по объему

тыс. м3

36,53

36,53

36,53

3.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

36,53

36,53

36,53

3.2.1

Жидких бытовых отходов

тыс. м3

36,53

36,53

36,53

3.2.2

От собственных абонентов

тыс. м3

36,53

36,53

36,53

3.2.2.1

Население

тыс. м3

30,07

30,07

30,07

3.2.2.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

4,04

4,04

4,04

3.2.2.3

Прочие потребители

тыс. м3

2,42

2,42

2,42

4

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

110,03

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена задвижки диаметром 200 мм на КНС пос. Красный Октябрь.

Замена 4 задвижек диаметром 100 мм на КНС пос. Красный Октябрь

45,86

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Ремонт канализационных сетей протяженностью 112 м, диаметром 150 мм, протяженностью 15 м, диаметром 159 мм на очистных сооружениях ул. Курганная пос. Светлый Путь

48,76

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения

51,07

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

0,116

0,116

0,116

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. м3

39,20

35,5

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. м3

39,20

35,5

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

39,20

35,5

3.1

населению

тыс. м3

33,40

29,3

3.2

прочим потребителям

тыс. м3

5,80

6,2

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 938,6 тыс. руб.;

- на 2017 год - 987,71 тыс. руб.;

- на 2018 год - 1050,36 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 7

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МБУ "Голубицкая производственно эксплуатационная служба"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Советская ул., 116, ст-ца Голубицкая, Темрюкский район, Краснодарский край, 353521

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 января 2018 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

376,45

376,45

376,45

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

376,45

376,45

376,45

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

376,45

376,45

376,45

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

376,45

376,45

376,45

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

111,54

111,54

111,54

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

29,63

29,63

29,63

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

264,91

264,91

264,91

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

264,91

264,91

264,91

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

264,91

264,91

264,91

6.1

Населению

тыс. м3

172

172

172

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

22,60

22,60

22,60

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

70,31

70,31

70,31

7

Темп изменения потребления воды

%

100,39

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

1

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

282,43

01.01.2018

31.12.2018

2

Итого

282,43

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Установка энергосберегающих ламп

3,6

01.01.2016

31.12.2016

2

Установка четырех регуляторов давления на главных разводящих магистралях

250

01.01.2016

31.12.2016

3

Итого 2016 год

253,6

2017 год

4

Установка энергосберегающих ламп

3,8

01.01.2017

31.12.2017

5

Установка четырех регуляторов давления на главных разводящих магистралях

265,84

01.01.2017

31.12.2017

6

Итого 2017 год

269,64

7

Всего

523,24

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

29,63

29,63

29,63

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,7258

0,7258

0,7258

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. м3

371,83

608

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

371,83

608

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

110,17

343,1

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

29,63

56,6

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

261,66

263,9

5.1

население

тыс. м3

179,79

171,3

5.2

прочие потребители

тыс. м3

81,87

92,6

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой

Фактически выполнено

Отклонение

1

Замена люков на смотровых колодцах и ремонт водопроводных сетей по ул. Северная

0

50

50

2

Плановый ремонт смотровых колодцев на магистральных водопроводах

35,6

0

-35,6

3

Замена существующего автомата выключателя ВА57

22,5

0

-22,5

4

Итого

58,1

50

-8,1

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 7232,73 тыс. руб.;

- на 2017 год - 7603,32 тыс. руб.;

- на 2018 год - 8060,62 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 8

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

Отделение талассотерапии филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" санаторий "Голубая горка"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

б/о "Факел", ст-ца Голубицкая, Темрюкский район, Краснодарский край, 353521

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2017 по 31 декабря 2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2017 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

26,00

26,00

26,00

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

26,00

26,00

26,00

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

26,00

26,00

26,00

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

26,00

26,00

26,00

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

26,00

26,00

26,00

3.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

26,00

26,00

26,00

3.1.1

По приборам учета

тыс. м3

26,00

26,00

26,00

4

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

26,00

26,00

26,00

4.1

Бюджетным потребителям

тыс. м3

26,00

26,00

26,00

5

Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям

тыс. м3

26,00

26,00

26,00

5.1

Голубицкое сельское поселение Темрюкский район

тыс. м3

26,00

26,00

26,00

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,9978

0,9978

0,9978

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

396,20

413,01

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

396,20

413,01

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

96,20

90,88

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

24,28

22

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

300,00

322,13

5.1

население

тыс. м3

281,80

305,81

5.2

прочие потребители

тыс. м3

18,20

16,32

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 381,95 тыс. руб.;

- на 2017 год - 401,67 тыс. руб.;

- на 2018 год - 443,12 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 9

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ЗАО АЧ ЭНПП СИРИУС

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Захарова ул., 1, г. Краснодар, 350063

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

200

200

200

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

200

200

200

3

Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. м3

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

200

200

200

4.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

200

200

200

4.1.1

От собственных абонентов

тыс. м3

200

200

200

4.1.1.1

Прочие потребители

тыс. м3

200

200

200

5

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

100

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

2,2449

2,2449

2,2449

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. куб. м

200

94,5

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. куб. м

200

94,5

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

200

94,5

3.1

прочим потребителям

тыс. куб. м

200

94,5

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 8279,43 тыс. руб.;

- на 2017 год - 8682,61 тыс. руб.;

- на 2018 год - 9180,61 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 10

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП "ЖКХ-Комбытсервис"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Ленина ул., 8Б, пос. Стрелка, Темрюкский район, Краснодарский край, 353539

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

20

20

20

2

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

20

20

20

2.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

20

20

20

2.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

20

20

20

2.2.1

От собственных абонентов

тыс. м3

20

20

20

2.2.2.1

Население по приборам учета

тыс. м3

15

15

15

2.2.2.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

4,5

4,5

4,5

2.2.2.3

Прочие потребители

тыс. м3

0,5

0,5

0,5

3

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

101,94

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

2,64

2,64

2,64

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

0,2628

0,2628

0,2628

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. м3

20,00

19,62

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. м3

20,00

19,62

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

20,00

19,62

3.1

населению

тыс. м3

15,00

15,72

3.2

прочим потребителям

тыс. м3

5,00

3,9

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 603,31 тыс. руб.;

- на 2017 год - 635,8 тыс. руб.;

- на 2018 год - 678,17 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 11

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ЗАО "Таманьнефтегаз"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Таманская ул., 8, пос. Волна, Темрюкский район, Краснодарский край, 353535

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

65

65

65

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

65

65

65

3

Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. м3

24

24

24

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

41

41

41

4.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

41

41

41

4.1.1

В пределах норматива по объему

тыс. м3

41

41

41

4.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

41

41

41

4.2.1

Жидких бытовых отходов

тыс. м3

41

41

41

4.2.2

От собственных абонентов

тыс. м3

41

41

41

4.2.2.1

Население по приборам учета

тыс. м3

31

31

31

4.2.2.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

0,7

0,7

0,7

4.2.2.3

Прочие потребители

тыс. м3

9,3

9,3

9,3

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами

15,1

01.01.2016

31.12.2016

2

Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности

35

01.01.2016

31.12.2016

3

Итого 2016 год

50,1

2017 год

4

Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности

35

01.01.2017

31.12.2017

5

Установка энергосберегающих и светодиодных светильников

18,27

01.01.2017

31.12.2017

6

Итого 2017 год

53,27

2018 год

7

Установка энергосберегающих и светодиодных светильников

55,8

01.01.2018

31.12.2018

8

Итого 2018 год

55,8

9

Всего

159,16

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

1,2388

1,2388

1,2388

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. м3

65

53,56

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. м3

65

53,56

3

Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. м3

24

12,83

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

41

40,73

4.1

населению

тыс. м3

31

29,52

4.2

прочим потребителям

тыс. м3

0

0,4

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 1427,51 тыс. руб.;

- на 2017 год - 1489,74 тыс. руб.;

- на 2018 год - 1560,17 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 12

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ООО "Биопотенциал"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Захарова ул., 1, г. Краснодар, 350007

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

20

20

20

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

20

20

20

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

20

20

20

3.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

20

20

20

3.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

20

20

20

3.2.1

Жидкие бытовые отходы

тыс. м3

20

20

20

3.2.2

От собственных абонентов

тыс. м3

20

20

20

3.2.2.1

Население по приборам учета

тыс. м3

10

10

10

3.2.2.2

Прочие потребители

тыс. м3

10

10

10

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

0,9757

0,9757

0,9757

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. м3

21,00

12,97

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. м3

21,00

12,97

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

21,00

12,97

3.1

населению

тыс. м3

10,94

10,2

3.2

прочим потребителям

тыс. м3

10,06

2,77

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 301,0 тыс. руб.;

- на 2017 год - 316,93 тыс. руб.;

- на 2018 год - 336,85 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 13

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП "ЖКХ-Фанагория"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Мира ул. 36, пос. Сенной, Темрюкский район, Краснодарский край, 352540

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. м3

10

10

10

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. м3

10

10

10

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

10

10

10

3.1

населению

тыс. м3

8,8

8,8

8,8

3.2

бюджетным потребителям

тыс. м3

0,5

0,5

0,5

3.3

прочим потребителям

тыс. м3

0,7

0,7

0,7

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

0

0

0

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. м3

10,00

8,3

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. м3

10,00

8,3

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

10,00

8,3

3.1

населению

тыс. м3

9,30

7,3

3.2

прочим потребителям

тыс. м3

0,70

1

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 550,0 тыс. руб.;

- на 2017 год - 572,85 тыс. руб.;

- на 2018 год - 621,1 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 14

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ОАО "Водоканал Апшеронского района"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Ленина ул., 112, г. Апшеронск, Краснодарский край, 352690

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

4600

4600

4600

1.1

Из поверхностных источников

тыс. м3

4527,45

4527,45

4527,45

1.2

Из подземных источников

тыс. м3

72,55

72,55

72,55

2

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

тыс. м3

4600

4600

4600

3

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

4600

4600

4600

3.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

4600

4600

4600

4

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

1761,8

1761,8

1761,8

5

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

38,3

38,3

38,3

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

2838,2

2838,2

2838,2

6.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

2838,2

2838,2

2838,2

6.1.1

По приборам учета

тыс. м3

2353,61

2353,61

2353,61

6.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

484,59

484,59

484,59

7

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

2838,2

2838,2

2838,2

7.1

Население

тыс. м3

1927,6

1927,6

1927,6

7.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

462,9

462,9

462,9

7.3

Прочие потребители

тыс. м3

447,7

447,7

447,7

8

Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям

тыс. м3

2838,2

2838,2

2838,2

8.1

Апшеронское городское поселение

тыс. м3

1482,96

1482,96

1482,96

8.2

Нефтегорское городское поселение

тыс. м3

332,07

332,07

332,07

8.3

Хадыженское городское поселение

тыс. м3

817,4

817,4

817,4

8.4

Тверское сельское поселение

тыс. м3

51,09

51,09

51,09

8.5

Кабардинское сельское поселение

тыс. м3

43,99

43,99

43,99

8.6

Черниговское сельское поселение

тыс. м3

62,44

62,44

62,44

8.7

Новополянское сельское поселение

тыс. м3

48,25

48,25

48,25

9

Темп изменения потребления воды

%

112,65

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт водопроводной сети протяженностью 380 м, диаметром 110 мм по ул. Технической, г. Апшеронск

244,06

01.01.2016

31.12.2016

2

Ремонт водопроводной камеры на ул. Пролетарской, г. Апшеронск

154,86

01.01.2016

31.12.2016

3

Ремонт водопроводной сети протяженностью 240 м, диаметром 50 мм на ул. Южной, г. Хадыженск

130,02

01.01.2016

31.12.2016

4

Ремонт водопроводной сети протяженностью 800 м, диаметром 100 мм по ул. Вокзальной в ст-це Кабардинская

412,65

01.01.2016

31.12.2016

5

Ремонт ограждения зоны санитарной охраны водозабора в районе реки Серебрячка

244,05

01.01.2016

31.12.2016

6

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

2267,56

01.01.2016

31.12.2016

7

Итого 2016 год

3453,2

2017 год

8

Ремонт магистрального водовода протяженностью 200 м, диаметром 500 мм водозабора в районе реки Серебрячка

1233,14

01.01.2017

31.12.2017

9

Ремонт водопроводной сети протяженностью 900 м, диаметром 100 мм по ул. Фурманова в г. Хадыженске

464,94

01.01.2017

31.12.2017

10

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

1973,57

01.01.2017

31.12.2017

11

Итого 2017 год

3671,65

2018 год

12

Ремонт водопроводной сети протяженностью 30 м, диаметром 63 мм по ул. Профсоюзной, г. Хадыженск

30,03

01.01.2018

31.12.2018

13

Ремонт водопроводной сети протяженностью 120 м, диаметром 50 мм по ул. Добролюбова, г. Хадыженск

49,16

01.01.2018

31.12.2018

14

Ремонт водопроводной сети протяженностью 1100 м, диаметром 250 мм по ул. Социалистической от пер. Интернационального в сторону ЦРБ, г. Апшеронск

637,21

01.01.2018

31.12.2018

15

Ремонт водопроводной сети протяженностью 450 м, диаметром 300 мм по ул. Луговой - ул. Заводской, г. Хадыженск

1501,56

01.01.2018

31.12.2018

16

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

1615,33

01.01.2018

31.12.2018

17

Итого 2018 год

3833,29

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

1

Замена ламп накаливания в производственных помещениях

2,67

01.01.2018

31.12.2018

2

Замена светильников уличного освещения

9,80

01.01.2018

31.12.2018

3

Всего

12,47

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

38,3

38,3

38,3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,1140

0,1140

0,1140

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

4465,73

4136,2

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

4465,73

4136,2

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

4465,73

4136,2

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

1598,73

1616,43

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

35,80

38,08

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

2867,00

2519,3

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

2867

2519,77

6.1

Населению

тыс. м3

1935,80

1738,6

6.2

Прочим потребителям

тыс. м3

931,20

781,17

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Капитальный ремонт водопроводных сетей

2600

956,63

-1643,37

2

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

0

1829,57

1829,57

3

Всего

2600

2786,20

186,2

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 64813,05 тыс. руб.;

- на 2017 год - 68501,25 тыс. руб.;

- на 2018 год - 73386,61 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 15

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 63/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ОАО "Водоканал Апшеронского района"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Ленина ул., 112, г. Апшеронск, Краснодарский край, 352690

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

800

800

800

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

800

800

800

3

Объем реализации товаров и услуг (всего)

тыс. м3

800

800

800

4

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

800

800

800

4.1

Объем сточных вод, принятых от собственных абонентов, в том числе:

тыс. м3

800

800

800

4.1.1

Население

тыс. м3

418

418

418

4.1.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

225

225

225

4.1.3

Прочие потребители

тыс. м3

157

157

157

5

Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям:

тыс. м3

800

800

800

5.1

Апшеронское городское поселение

тыс. м3

609,5

609,5

609,5

5.2

Хадыженское городское поселение

тыс. м3

190,11

190,11

190,11

5.3

Нефтегорское сельское поселение

тыс. м3

0,34

0,34

0,34

5.4

Тверское сельское поселение

тыс. м3

0,05

0,05

0,05

6

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

107,4

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена 20 ламп накаливания в производственных помещениях Апшеронских очистных сооружений на энергосберегающие (30 Вт) SPIRAL eco№om, ASD

2,48

01.01.2016

31.12.2016

2

Замена 8 светильников уличного освещения на площадке Апшеронских очистных сооружений на светодиодные прожекторы 50W 4000K

9,80

01.01.2016

31.12.2016

3

Итого 2016 год

12,28

2017 год

4

Замена 35 ламп накаливания в производственных помещениях Хадыженских очистных сооружений на энергосберегающие (30 Вт) SPIRAL eco№om, ASD

4,36

01.01.2017

31.12.2017

5

Замена 7 светильников уличного освещения на площадке Хадыженских очистных сооружений на светодиодные прожекторы 50W 4000K

8,7

01.01.2017

31.12.2017

6

Итого 2017 год

13,06

2018 год

7

Замена светильников уличного освещения на площадке Хадыженских очистных сооружений на светодиодные прожекторы

13,68

01.01.2018

31.12.2018

8

Итого 2018 год

13,68

9

Всего

39,02

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % <5>

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

0,7941

0,7941

0,7941

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

800

744,9

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

800

744,9

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

800

744,9

3.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

800

744,9

3.1.1

В пределах норматива по объему

тыс. м3

800

744,9

3.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

800

744,9

3.2.1

От собственных абонентов

тыс. м3

800

744,9

3.2.1.1

Население:

тыс. м3

390,0

389,4

3.2.1.2

Прочие потребители

тыс. м3

410,0

355,5

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Текущий ремонт Апшеронских и Хадыженских очистных сооружений

90

0

-90

2

Ремонт лотков первичных отстойников

70

0

-70

3

Замена головок спринклерной системы в биофильтрах

10

0

-10

4

Очистка вторичных отстойников (2 шт.)

10

0

-10

5

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения

0

180

180

6

Итого:

180

180

0

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 25921,97 тыс. руб.;

- на 2017 год - 28192,24 тыс. руб.;

- на 2018 год - 31928,76 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 27.08.2019
Рубрики правового классификатора: 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать