Основная информация

Дата опубликования: 26 ноября 2015г.
Номер документа: RU23000201501655
Текущая редакция: 2
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Краснодарский край
Принявший орган: Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ - ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 26 ноября 2015 г. № 67/2015-окк

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

(Изменения и дополнения:

приказ от 30.12.2015 №116/2015-окк НГР:RU23000201501656;

приказ РЭК от 06.04.2016 № 9/2016-вк НГР:RU23000201600251)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации в соответствии с приложением № 2.

3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 в соответствии с приложениями №№ 3 - 18.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Руководитель

С.Н.Милованов

Приложение № 1

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 67/2015-окк

ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

№ п/п

Наименование организации

на питьевую воду

на водоотведение

тариф (руб./куб. м) <**>

тариф для населения (руб./куб. м) <***>

тариф (руб./куб. м) <**>

тариф для населения (руб./куб. м) <***>

1

МУП "Новокубанский городской водоканал", Новокубанский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

27,65

32,63

44,47

52,47

с 01.07.2016 по 31.12.2016

28,82

34,01

44,96

53,05

с 01.01.2017 по 30.06.2017

28,82

34,01

44,96

53,05

с 01.07.2017 по 31.12.2017

32,77

38,67

52,11

61,49

с 01.01.2018 по 30.06.2018

32,77

38,67

52,11

61,49

с 01.07.2018 по 31.12.2018

39,61

46,74

63,31

74,71

2

ООО "Крымские коммунальные сети", Крымский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

-

-

25,77

30,41

с 01.07.2016 по 31.12.2016

-

-

26,38

31,13

с 01.01.2017 по 30.06.2017

-

-

26,38

31,13

с 01.07.2017 по 31.12.2017

-

-

29,09

34,33

с 01.01.2018 по 30.06.2018

-

-

29,09

34,33

с 01.07.2018 по 31.12.2018

-

-

33,90

40,00

3

МУП "Варениковское коммунальное хозяйство" <*>, Крымский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

32,73

32,73

38,18

38,18

с 01.07.2016 по 31.12.2016

33,54

33,54

39,31

39,31

с 01.01.2017 по 30.06.2017

33,54

33,54

39,31

39,31

с 01.07.2017 по 31.12.2017

37,02

37,02

44,04

44,04

с 01.01.2018 по 30.06.2018

37,02

37,02

44,04

44,04

с 01.07.2018 по 31.12.2018

41,18

41,18

50,11

50,11

4

ООО "Брюховецкое водопроводное хозяйство" <*>, Брюховецкий район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

19,38

19,38

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

20,19

20,19

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

20,19

20,19

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

21,72

21,72

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

21,72

21,72

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

23,58

23,58

-

-

5

ООО "Брюховецкое предприятие отвода и очистки стоков" <*>, Брюховецкий район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

-

-

40,89

40,89

с 01.07.2016 по 31.12.2016

-

-

42,52

42,52

с 01.01.2017 по 30.06.2017

-

-

42,52

42,52

с 01.07.2017 по 31.12.2017

-

-

45,85

45,85

с 01.01.2018 по 30.06.2018

-

-

45,85

45,85

с 01.07.2018 по 31.12.2018

-

-

50,07

50,07

6

МБУ "Батуринский исток", Брюховецкий район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

10,76

12,70

37,61

44,38

с 01.07.2016 по 31.12.2016

11,19

13,21

38,14

45,00

с 01.01.2017 по 30.06.2017

11,19

13,21

38,14

45,00

с 01.07.2017 по 31.12.2017

12,19

14,38

41,40

48,85

с 01.01.2018 по 30.06.2018

12,19

14,38

41,40

48,85

с 01.07.2018 по 31.12.2018

13,22

15,60

44,81

52,87

7

Брюховецкий филиал ЗАО "Сыродельный комбинат "Ленинградский", Брюховецкий район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

10,55

12,45

40,89

48,25

с 01.07.2016 по 31.12.2016

10,84

12,79

42,52

50,17

с 01.01.2017 по 30.06.2017

10,84

12,79

42,52

50,17

с 01.07.2017 по 31.12.2017

11,85

13,98

45,85

54,10

с 01.01.2018 по 30.06.2018

11,85

13,98

45,85

54,10

с 01.07.2018 по 31.12.2018

12,94

15,27

50,07

59,08

8

МБУ "Коммунальник" <*>, Брюховецкий район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

19,49

19,49

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

20,00

20,00

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

20,00

20,00

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

21,80

21,80

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

21,80

21,80

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

23,62

23,62

-

-

9

МБУ "Исток" <*>, Брюховецкий район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

24,83

24,83

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

24,83

24,83

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

24,83

24,83

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

24,83

24,83

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

24,83

24,83

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

24,83

24,83

-

-

10

СПК (колхоз) "Новый путь" <*>, Брюховецкий район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

6,40

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

6,46

-

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

6,46

-

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

7,16

-

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

7,16

-

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

8,07

-

-

-

11

МБУ "Сервис - Новое Село" <*>, Брюховецкий район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

13,94

13,94

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

14,47

14,47

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

14,47

14,47

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

15,66

15,66

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

15,66

15,66

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

17,22

17,22

-

-

12

МБУ "Криница" <*>, Брюховецкий район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

17,42

17,42

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

17,86

17,86

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

17,86

17,86

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

19,39

19,39

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

19,39

19,39

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

21,09

21,09

-

-

--------------------------------

Примечание:

<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

<**> тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.

<***> тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.Строева

Приложение № 2

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 67/2015-окк

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ



Наименование организации

Вид услуги

Год

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Уровень потерь воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м

1

МУП "Новокубанский городской водоканал", Новокубанский район

холодное водоснабжение

2016

28360,38

-

38,80

0,8652

2017

-

1

38,80

0,8652

2018

-

1

38,80

0,8652

водоотведение

2016

23482,84

-

-

0,9912

2017

-

1

-

0,9912

2018

-

1

-

0,9912

2

ООО "Крымские коммунальные сети", Крымский район

водоотведение

2016

43812,10

-

-

1,100

2017

-

1

-

1,100

2018

-

1

-

1,100

3

МУП "Варениковское коммунальное хозяйство" <*>, Крымский район

холодное водоснабжение

2016

10909,74

-

32,66

0,64

2017

-

1

32,66

0,64

2018

-

1

32,66

0,64

водоотведение

2016

1756,62

-

-

0,314

2017

-

1

-

0,314

2018

-

1

-

0,314

4

ООО "Брюховецкое водопроводное хозяйство" <*>, Брюховецкий район

холодное водоснабжение

2016

23729,55

-

32,53

0,6104

2017

-

1

32,53

0,6104

2018

-

1

32,53

0,6104

5

ООО "Брюховецкое предприятие отвода и очистки стоков" <*>, Брюховецкий район

водоотведение

2016

15375,99

-

-

1,7053

2017

-

1

-

1,7053

2018

-

1

-

1,7053

6

МБУ "Батуринский исток", Брюховецкий район

холодное водоснабжение

2016

901,19

-

28,08

0,7561

2017

-

1

28,08

0,7561

2018

-

1

28,08

0,7561

водоотведение

2016

250,89

-

-

1,1384

2017

-

1

-

1,1384

2018

-

1

-

1,1384

7

Брюховецкий филиал ЗАО "Сыродельный комбинат "Ленинградский", Брюховецкий район

холодное водоснабжение

2016

356,83

-

-

0,6717

2017

-

1

-

0,6717

2018

-

1

-

0,6717

водоотведение

2016

0,00

-

-

-

2017

-

1

-

-

2018

-

1

-

-

8

МБУ "Коммунальник" <*>, Брюховецкий район

холодное водоснабжение

2016

1590,75

-

34,00

0,6812

2017

-

1

34,00

0,6812

2018

-

1

34,00

0,6812

9

МБУ "Исток" <*>, Брюховецкий район

холодное водоснабжение

2016

3505,38

-

25,70

0,7637

2017

-

1

25,70

0,7637

2018

-

1

25,70

0,7637

10

СПК (колхоз) "Новый путь" <*>, Брюховецкий район

холодное водоснабжение

2016

320,91

-

22,03

0,4723

2017

-

1

22,03

0,4723

2018

-

1

22,03

0,4723

11

МБУ "Сервис - Новое Село" <*>, Брюховецкий район

холодное водоснабжение

2016

579,52

-

26,61

-

2017

-

1

26,61

-

2018

-

1

26,61

-

12

МБУ "Криница" <*>, Брюховецкий район

холодное водоснабжение

2016

1996,75

-

37,80

0,5343

2017

-

1

37,80

0,5343

2018

-

1

37,80

0,5343

--------------------------------

Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.Строева

Приложение № 3

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 67/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МУП "Новокубанский городской водоканал"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Суворова ул., 1, г. Новокубанск, Краснодарский край, 352241

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

2289,50

2289,50

2289,50

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

2289,50

2289,50

2289,50

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

2289,50

2289,50

2289,50

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

2289,50

2289,50

2289,50

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

888,33

888,33

888,33

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

38,80

38,80

38,80

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

1401,17

1401,17

1401,17

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

1401,17

1401,17

1401,17

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

976,48

976,48

976,48

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

424,69

424,69

424,69

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

1401,17

1401,17

1401,17

6.1

Населению

тыс. м3

1150,00

1150,00

1150,00

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

84,60

84,60

84,60

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

166,57

166,57

166,57

7

Темп изменения потребления воды

%

113,24

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена насосов ЭЦВ 8-25-100 (6 шт.), ЭЦВ 8-40-90 (4 шт.), ЭЦВ 6-10-110 (3 шт.) и ЭЦВ 6-16-110 (8 шт.) в скважинах водозаборных сооружений г. Новокубанска

600,31

01.01.2016

31.12.2016

2

Замена задвижек ДУ-80, 100, 150, 200, 250, 300 мм на водопроводных сетях г. Новокубанска

411,95

01.01.2016

31.12.2016

3

Ремонт водопровода по ул. Победы в г. Новокубанске протяженностью 650 м, ДУ-90 мм

174,18

01.01.2016

31.12.2016

4

Ремонт наружного водопровода по ул. Кропоткина в г. Новокубанске протяженностью 325 м, ДУ-63 мм

54,26

01.01.2016

31.12.2016

5

Установка водомеров (10 шт.) на артезианских скважинах г. Новокубанска

209,11

01.01.2016

31.12.2016

6

Установка люков (48 шт.) на водопроводных сетях г. Новокубанска

128,68

01.01.2016

31.12.2016

7

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

642,24

01.01.2016

31.12.2016

8

Всего за 2016 год

2220,73

2017 год

9

Замена насосов ЭЦВ 8-25-100 (7 шт.), ЭЦВ 8-40-90 (5 шт.), ЭЦВ 6-10-110 (4 шт.) и 6-16-110 (7 шт.) в скважинах водозаборных сооружений г. Новокубанска

665,34

01.01.2017

31.12.2017

10

Замена задвижек ДУ-80, 100, 150, 200, 250, 300 мм на водопроводных сетях г. Новокубанска

401,46

01.01.2017

31.12.2017

11

Текущий ремонт уличного водопровода в г. Новокубанске по ул. Новороссийская протяженностью 650 м, ДУ-110 м

233,97

01.01.2017

31.12.2017

12

Ремонт уличного водопровода по ул. Киевская в г. Новокубанске протяженностью 575 м, ДУ-90 м

87,55

01.01.2017

31.12.2017

13

Установка люков (50 шт.) на водопроводных сетях г. Новокубанска

134,04

01.01.2017

31.12.2017

14

Текущий ремонт электрооборудования водозаборных сооружений г. Новокубанска

127,81

01.01.2017

31.12.2017

15

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

898,47

01.01.2017

31.12.2017

16

Всего за 2017 год

2548,64

2018 год

17

Замена насосов ЭЦВ 8-25-100 (7 шт.), ЭЦВ 8-40-90 (5 шт.), ЭЦВ 6-10-110 (4 шт.) и 6-16-110 (7 шт.) в скважинах водозаборных сооружений г. Новокубанска

774,39

01.01.2018

31.12.2018

18

Замена задвижек ДУ-80, 100, 150, 200, 250, 300 мм на водопроводных сетях г. Новокубанска

424,21

01.01.2018

31.12.2018

19

Установка водомеров (4 шт.) на артезианских скважинах г. Новокубанска

88,39

01.01.2018

31.12.2018

20

Установка люков (110 шт.) на водопроводных сетях г. Новокубанска

311,60

01.01.2018

31.12.2018

21

Текущий ремонт водопроводных сетей по г. Новокубанску протяженностью 587 м, ДУ-110 м

263,29

01.01.2018

31.12.2018

22

Текущий ремонт электрооборудования водозаборных сооружений г. Новокубанска

135,05

01.01.2018

31.12.2018

23

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

672,57

01.01.2018

31.12.2018

24

Всего за 2018 год

2669,50

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Установка энергосберегающих ламп (33 шт.)

15,41

01.01.2016

31.12.2016

2

Текущий ремонт электрооборудования водозаборных сооружений г. Новокубанска

47,27

01.01.2016

31.12.2016

3

Установка насоса ЭЦВ 6-16-110 в скважинах: № 1П, ул. Парковая и № 10, ул. Тимирязева, г. Новокубанск

66,80

01.01.2016

31.12.2016

4

Установка насоса ЭЦВ 8-25-100 в скважине: № 11, ул. Тимирязева, г. Новокубанск

46,80

01.01.2016

31.12.2016

5

Всего за 2016 год

176,28

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

38,80

38,80

38,80

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,8652

0,8652

0,8652

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. м3

2190,00

2815,95

2

Объем покупной воды

тыс. м3

100,40

0

3

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

2290,40

2815,95

4

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

889,20

1578,65

5

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

38,82

56,06

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

1401,20

1237,30

6.1

население

тыс. м3

1150,00

1022,48

6.2

прочие потребители

тыс. м3

251,20

214,82

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Текущий ремонт артезианских скважин № 147/1, расположенной по адресу: ул. Пролетарская, и № 20193 (5) центрального водозабора г. Новокубанска

354,86

220,52

134,34

2

Текущий ремонт на водозаборных сооружениях 1-го подъема г. Новокубанска

261,88

178,76

83,12

3

Текущий ремонт ВНС 23 микрорайона КНИИТиМ г. Новокубанска

218,84

110,1

108,74

4

Текущий ремонт артезианской скважины № 5817, расположенной в микрорайоне КНИИТиМ

122,28

110,05

12,23

5

Всего

957,86

619,43

338,43

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ

ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 39563,24 тыс. руб.;

- на 2017 год - 43151,79 тыс. руб.;

- на 2018 год - 50710,38 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 4

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 67/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУП "Новокубанский городской водоканал"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

ул. Суворова, 1, г. Новокубанск, Краснодарский край, 352241

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

605,50

605,50

605,50

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

605,50

605,50

605,50

3

Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. м3

3,16

3,16

3,16

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

602,34

602,34

602,34

4.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

602,34

602,34

602,34

4.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод

тыс. м3

602,34

602,34

602,34

4.3

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

602,34

602,34

602,34

4.3.1

От собственных абонентов

тыс. м3

602,34

602,34

602,34

4.3.1.1

Население

тыс. м3

335,90

335,90

335,90

4.3.1.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

201,00

201,00

201,00

4.3.1.3

Прочие потребители

тыс. м3

65,44

65,44

65,44

5

Объем неорганизованного притока сточных вод

тыс. м3

3,16

3,16

3,16

6

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

132,95

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016

1

Ремонт насосов очистных сооружений канализации (5 шт.), г. Новокубанск

97,82

01.01.2016

31.12.2016

2

Ремонт и очистка канализационных колодцев (48 шт.), г. Новокубанск

188,26

01.01.2016

31.12.2016

3

Текущий ремонт оборудования очистных сооружений канализации г. Новокубанска, в т.ч. замена задвижек ДУ-80, 100, 150, 200, 300, 400 мм

753,51

01.01.2016

31.12.2016

4

Текущий ремонт блоков емкостей очистных сооружений канализации

25,66

01.01.2016

31.12.2016

5

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

313,69

01.01.2016

31.12.2016

6

Всего за 2016 год

1378,94

2017

7

Очистка иловых площадок на ОСК

206,00

01.01.2017

31.12.2017

8

Текущий ремонт электрооборудования очистных сооружений канализации г. Новокубанска

111,95

01.01.2017

31.12.2017

9

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

1390,85

01.01.2017

31.12.2017

10

Всего за 2017 год

1708,80

2018

11

Замена и ремонт насосов очистных сооружений канализации (11 шт.), г. Новокубанск

171,37

01.01.2018

31.12.2018

12

Установка люков (50 шт.) на канализационных сетях г. Новокубанска

207,22

01.01.2018

31.12.2018

13

Очистка иловых площадок очистных сооружений канализации г. Новокубанска

36,46

01.01.2018

31.12.2018

14

Текущий ремонт электрооборудования очистных сооружений канализации г. Новокубанска

795,35

01.01.2018

31.12.2018

15

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

579,43

01.01.2018

31.12.2018

16

Всего за 2018 год

1789,83

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

1

Установка энергосберегающих ламп

15,41

01.01.2016

31.12.2016

2

Замена неисправной сетевой арматуры на новую

37,50

01.01.2016

31.12.2016

3

Своевременная замена части основного технологического оборудования, не подлежащего ремонту

175,28

01.01.2016

31.12.2016

4

Всего за 2016 год

228,19

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

69,74

69,74

69,74

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>

0,9912

0,9912

0,9912

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. м3

605,50

453,06

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. м3

605,50

453,06

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

605,50

453,06

3.1

населению

тыс. м3

335,90

301,95

3.2

прочим потребителям

тыс. м3

269,60

151,11

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 26932,36 тыс. руб.;

- на 2017 год - 29234,64 тыс. руб.;

- на 2018 год - 34762,04 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 5

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 67/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт производственной программы

ООО "Крымские коммунальные сети"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Свердлова ул., 4, г. Крымск, Крымский район, Краснодарский край, 353383

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

2182,55

2182,55

2182,55

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

2182,55

2182,55

2182,55

3

Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. м3

0,53

0,53

0,53

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

2182,02

2182,02

2182,02

4.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

2182,02

2182,02

2182,02

4.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод

тыс. м3

2182,02

2182,02

2182,02

4.2.1

Жидких бытовых отходов

тыс. м3

2182,02

2182,02

2182,02

4.2.2

От собственных абонентов

тыс. м3

2182,02

2182,02

2182,02

4.2.2.1

Население

тыс. м3

952,34

952,34

952,34

4.2.2.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

189,86

189,86

189,86

4.2.2.3

Прочие потребители

тыс. м3

1039,82

1039,82

1039,82

5

Объем транспортируемых сточных вод

тыс. м3

2182,02

2182,02

2182,02

6

Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям

тыс. м3

2182,02

2182,02

2182,02

6.1

Крымское городское поселение, Крымский район

тыс. м3

2084,25

2084,25

2084,25

6.2

Пригородное сельское поселение, Крымский район

тыс. м3

12,43

12,43

12,43

6.3

Нижнебаканское сельское поселение, Крымский район

тыс. м3

25,6

25,6

25,6

6.4

Молдаванское сельское поселение, Крымский район

тыс. м3

42,73

42,73

42,73

6.5

Кеслеровское сельское поселение, Крымский район

тыс. м3

17,01

17,01

17,01

7

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

107,64

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Текущий ремонт технологических и сбросных конструкций иловых площадок

1222,34

01.01.2016

31.12.2016

2

Капитальный ремонт системы обеззараживания очищенных сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений канализации с установкой двух блоков ультрафиолетового обеззараживания

1394,86

01.01.2016

31.12.2016

3

Капитальный ремонт системы водоснабжения очистных сооружений канализации с заменой подводящего водопровода

398,39

01.01.2016

31.12.2016

4

Капитальный ремонт канализационных колодцев с заменой плит перекрытия, кирпичной кладки стенок колодца, 200 люков

1130,13

01.01.2016

31.12.2016

5

Всего 2016 год

4145,72

2017 год

6

Текущий ремонт ВЛ-10кВ, электросилового оборудования, трансформаторной подстанции

487,31

01.01.2017

31.12.2017

7

Текущий ремонт 66 канализационных колодцев с заменой плит перекрытия и канализационных люков

412,82

01.01.2017

31.12.2017

8

Капитальный ремонт системы подачи воздуха в аэротенки с установкой преобразователя частоты для воздуходувки

1191,7

01.01.2017

31.12.2017

9

Капитальный ремонт технологических конструкций приемного и распределительных лотков, песколовок, распределительных камер

774,58

01.01.2017

31.12.2017

10

Капитальный ремонт технологических конструкций песковых площадок с заменой отключающих шиберных затворов на системе отвода дренажных вод

848,91

01.01.2017

31.12.2017

11

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения

869,29

01.01.2017

31.12.2017

12

Всего 2017 год

4584,61

2018 год

13

Текущий ремонт насосного оборудования канализационных насосных станций

304,44

01.01.2018

31.12.2018

14

Текущий ремонт электросилового оборудования очистных сооружений канализации, канализационных насосных станций

114,38

01.01.2018

31.12.2018

15

Капитальный ремонт первичного отстойника технологической железобетонной строительной конструкции с заменой технологического оборудования

2487,41

01.01.2018

31.12.2018

16

Капитальный ремонт трансформаторного пункта очистных сооружений канализации с заменой трансформатора

798,82

01.01.2018

31.12.2018

17

Капитальный ремонт 47 канализационных колодцев с заменой люков, плит перекрытия, кирпичной кладки стенок колодца

289,61

01.01.2018

31.12.2018

18

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения

807,34

01.01.2018

31.12.2018

19

Всего 2018 год

4802

20

Итого

13532,33

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

1

Замена электросилового оборудования КИПиА глубинным насосом на водозаборе

87,84

01.01.2016

31.12.2016

2

Ремонт КНС "Южная" с заменой энергооборудования

78,28

01.01.2016

31.12.2016

3

Итого

166,12

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

6,36

6

6

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

1,1

1,1

1,1

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. куб. м

2133,53

2027,66

2

Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. куб. м

0,32

0,53

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

2133,21

2027,13

3.1

населению

тыс. куб. м

867,48

952,33

3.2

прочим потребителям

тыс. куб. м

1265,73

1074,8

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Капитальный ремонт КНС на территории ООО "ПК Крымский консервный комбинат"

702,95

0

-702,95

2

Капитальный ремонт канализационной лотковой сети по ул. Ворошилова

444,87

0

-444,87

3

Капитальный ремонт иловых площадок

185,09

85,31

-99,78

4

Капитальный ремонт КНС "Южная"

62,75

0

-62,75

5

Капитальный ремонт КНС "133 квартал"

42,50

0

-42,50

6

Капитальный ремонт КНС "Железнодорожная"

55,95

0

-55,95

7

Ремонт канализационных сетей

0

153,1

153,1

8

Капитальный ремонт канализационных колодцев

0

71,73

71,73

9

Ремонт зданий и сооружений

0

356,24

356,24

10

Ремонт и содержание оборудования

0

166,56

166,56

11

Итого

1494,11

832,94

-661,17

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 56894,32 тыс. руб.;

- на 2017 год - 60512,07 тыс. руб.;

- на 2018 год - 68723,38 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 6

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 67/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МУП "Варениковское коммунальное хозяйство"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Пушкина ул., 148, ст-ца Варениковская, Крымский район, Краснодарский край, 353370

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

624,3

624,3

624,3

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

624,3

624,3

624,3

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

624,3

624,3

624,3

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

624,3

624,3

624,3

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

203,9

203,9

203,9

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

32,66

32,66

32,66

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

420,4

420,4

420,4

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

420,4

420,4

420,4

5.1.1

- по приборам учета

тыс. м3

353,87

353,87

353,87

5.1.2

- по нормативам

тыс. м3

66,53

66,53

66,53

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

420,4

420,4

420,4

6.1

Населению

тыс. м3

357

357

357

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

22,3

22,3

22,3

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

41,1

41,1

41,1

7

Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям

тыс. м3

420,4

420,4

420,4

7.1

Варениковское сельское поселение, Крымский район

тыс. м3

297,8

297,8

297,8

7.2

Кеслеровское сельское поселение, Крымский район

тыс. м3

59,05

59,05

59,05

7.3

Адагумское сельское поселение, Крымский район

тыс. м3

63,55

63,55

63,55

8

Темп изменения потребления воды

%

101

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена насосного оборудования в артезианских скважинах

814,95

01.01.2016

31.12.2016

2

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

231,3

01.01.2016

31.12.2016

3

Всего 2016 год

1046,25

2017 год

4

Замена насосного оборудования на артезианских скважинах

866,5

01.01.2017

31.12.2017

5

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

245,93

01.01.2017

31.12.2017

6

Всего 2017 год

1112,43

2018 год

7

Замена насосного оборудования на артезианских скважинах

907,59

01.01.2018

31.12.2018

8

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

257,59

01.01.2018

31.12.2018

9

Всего 2018 год

1165,18

10

Итого

3323,86

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ

ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

2,46

2,33

2,21

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

32,66

32,66

32,66

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,64

0,64

0,64

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

662,62

618,22

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

662,62

618,22

3

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,5

0

4

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

214,72

201,91

5

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

32,4

32,66

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

447,4

416,31

6.1

население

тыс. куб. м

390,9

329,35

6.2

прочие потребители

тыс. куб. м

56,5

86,96

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 13930,6 тыс. руб.;

- на 2017 год - 14832,81 тыс. руб.;

- на 2018 год - 16437,3 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 7

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 67/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МУП "Варениковское коммунальное хозяйство"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Пушкина ул., 148, ст-ца Варениковская, Крымский район, Краснодарский край, 353370

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

50

50

50

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

50

50

50

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

50

50

50

3.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

50

50

50

3.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод

тыс. м3

50

50

50

3.2.1

Жидких бытовых отходов

тыс. м3

50

50

50

3.2.2.

От собственных абонентов

тыс. м3

50

50

50

3.2.2.1

Население

тыс. м3

13

13

13

3.2.2.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

14,2

14,2

14,2

3.2.2.3

Прочие потребители

тыс. м3

22,8

22,8

22,8

4

Объем транспортируемых сточных вод

тыс. м3

50

50

50

5

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

144,34

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

0,314

0,314

0,314

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. куб. м

52,5

34,64

2

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

52,5

34,64

2.1

населению

тыс. куб. м

21,5

12,4

2.2

прочим потребителям

тыс. куб. м

31

22,24

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 1937,18 тыс. руб.;

- на 2017 год - 2083,73 тыс. руб.;

- на 2018 год - 2353,84 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 8

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 67/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

ООО "Брюховецкое водопроводное хозяйство"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Олега Кошевого ул., 196, ст-ца Брюховецкая, Брюховецкий район, Краснодарский край, 352750

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

2761,95

2761,95

2761,95

1.1

Из поверхностных источников

тыс. м3

0

0

0

1.2

Из подземных источников

тыс. м3

2761,95

2761,95

2761,95

2

Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам

тыс. м3

37,34

37,34

37,34

2.1

ЗАО СК "Ленинградский"

тыс. м3

37,34

37,34

37,34

4

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

2799,29

2799,29

2799,29

4.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

2799,29

2799,29

2799,29

5

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

910,61

910,61

910,61

6

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

32,53

32,53

32,53

9

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

1888,68

1888,68

1888,68

9.1

Населению

тыс. м3

1636,80

1636,80

1636,80

9.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

59,03

59,03

59,03

9.3

Прочим потребителям

тыс. м3

192,85

192,85

192,85

13

Темп изменения потребления воды

%

114,06

114,06

114,06

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт водопроводных сетей и замена запорной арматуры Брюховецкий район (ст-ца Брюховецкая, ст-ца Переясловская)

767,1

01.01.2016

31.12.2106

2

Замена оборудования: насосы ЭЦВ (8-25-100, 6-10-110, 8-40-90, 6-16-75, К45/55, 6-16-110) в скважинах Брюховецкого района (14 шт.)

473,73

01.01.2016

31.12.2016

3

Всего на 2016 год

1240,83

2017 год

4

Ремонт водопроводных сетей и замена запорной арматуры

378,18

01.01.2017

31.12.2017

5

Общестроительные работы на водозаборах

392,01

01.01.2017

31.12.2017

6

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

568,27

01.01.2017

31.12.2017

7

Итого на 2017 год

1338,46

2018 год

8

Общестроительные работы на водозаборах

227,56

01.01.2018

31.12.2018

9

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

1174,37

01.01.2018

31.12.2018

10

Итого на 2017 год

1401,93

11

Всего

3980,87

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ

ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Оснащение шестью приборами учета электрической энергии "Меркурий" на водозаборах: "Крупский", "Центр", "ЖЭУ", "Молпункт" с. Свободное, "Поле" ст. Переясловская

18,0

01.01.2016

31.12.2016

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

32,53

32,53

32,53

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,6104

0,6104

0,6104

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя, тыс. руб.

Фактическая величина показателя, тыс. руб.

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

3101,06

2442,55

2

Объем покупной воды

тыс. куб. м

29,42

37,34

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

1018,35

824,08

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

32,53

33,23

5

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

3130,48

2479,89

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

2112,13

1655,81

6.1

население

тыс. куб. м

1838,29

1403,93

6.2

прочие потребители

тыс. куб. м

273,84

192,85

6.3

бюджетные потребители

тыс. куб. м

-

59,03

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Аварийная замена водопроводных линий и фланцевой арматуры, общестроительные работы, замена оборудования на территории Брюховецкого района

1103,12

361,09

-742,03

2

Текущий ремонт и замена водопроводных сетей из асбоцементных труб:

- ст. Брюховецкая,

- ст. Переясловская

275,27

0

275,27

3

Замена погружных насосов в артезианских скважинах:

- ст. Брюховецкая,

- ст. Переясловская

625,67

0

625,67

4

Замена фланцевой арматуры:

- ст. Брюховецкая,

- ст. Переясловская

395,99

11,79

-384,2

5

Установка приборов учета 15 мм - 80 мм

0

54,63

54,63

6

Электроизмерительные работы

0

22,85

22,85

7

Ремонт насосов

0

203,64

203,64

8

Услуги по предоставлению механической руки

0

8,1

8,1

9

Техническое обслуживание газового оборудования

0

17,66

17,66

10

Итого:

2400,05

697,76

-1720,29

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ

ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Расходы на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке в составе производственной программы, уполномоченным органом не утверждалась.

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 37371,37 тыс. руб.;

- на 2017 год - 39580,23 тыс. руб.;

- на 2018 год - 42778,81 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 9

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 67/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт производственной программы

ООО "Брюховецкое предприятие отвода и очистки стоков"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Олега Кошевого ул., 196, ст-ца Брюховецкая, Брюховецкий район Краснодарский край, 352750

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

547,22

547,22

547,22

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

547,22

547,22

547,22

3

Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. м3

5,63

5,63

5,63

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

541,59

541,59

541,59

4.1

Население

тыс. м3

154,52

154,52

154,52

4.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

43,25

43,25

43,25

4.3

Прочие потребители

тыс. м3

343,82

343,82

343,82

5

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

100

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Текущий ремонт очистных сооружений ст. Брюховецкая (общестроительные работы, замена трубопровода, задвижек и фланцев)

971,99

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Замена труб напорного коллектора от КНС в сторону озера "Солененькое", протяженностью 760 метров, диаметром 350 мм

1052,08

01.01.2016

31.12.2016

2018 год

3

Замена труб напорного коллектора от КНС в сторону озера "Солененькое", протяженностью 812 метров, диаметром 350 мм

1122,64

01.01.2016

31.12.2016

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Оснащение зданий, строений, сооружений предприятия, в которых используются энергетические ресурсы, приборами учета электрической энергии (КНС № 1, № 2)

6,0

01.01.2016

31.12.2016

2

Замена фильтрозных труб (118 метров) в комплекте на 3-м аэротенке очистных сооружений в ст. Брюховецкой

349,59

01.01.2016

31.12.2016

3

Всего на 2016 год

355,59

2017 год

4

Замена фильтрозных труб (122 метров) в комплекте на 3-м аэротенке очистных сооружений ст. Брюховецкой

359,48

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

5

Замена фильтрозных труб (120 метров) в комплекте на 3-м аэротенке очистных сооружений ст. Брюховецкой

355,85

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

1,7053

1,7053

1,7053

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. м3

580,26

547,22

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. м3

580,26

547,22

3

Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. м3

7,14

5,63

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

573,12

541,59

4.1

населению

тыс. м3

176,6

154,52

4.2

бюджетные потребители

тыс. м3

-

43,25

4.3

прочим потребителям

тыс. м3

396,52

343,82

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Канализация, ст. Брюховецкая:

- замена оборудования (насос ЦМК 200 x 35);

- замена канализационных сетей д. 300 мм - 60 м, д. 150 мм - 10 м

279,57

0

-279,57

2

Очистные сооружения, ст. Брюховецкая:

- замена трубопроводов (д. 150 мм (полиэтилен) - 300 м, д. 200 мм (полиэтилен) - 20 м, д. 100 мм (полиэтилен) - 20 м, д. 100 мм (ПВХ) - 240 м).

725,71

43,0

-682,71

3

Капитальный ремонт очистных сооружений, ст. Брюховецкая:

- общестроительные работы

571,82

470,82

-101,0

4

Очистные сооружения, ст. Брюховецкая:

- замена оборудования (СД50 - 2 шт., СД250 - 1 шт., задвижки чугунные д. 150 мм - 6 шт., клапанов обратных чугунных д. 250 мм - 3 шт.).

299,28

49,07

-250,21

5

Техническое обслуживание газового оборудования

0

20,84

21,58

6

Электроизмерительные работы

0

9,35

9,35

7

Ремонт электродвигателей

0

63,14

63,14

8

Итого

1876,38

656,96

-1219,42

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 22588,01 тыс. руб.;

- на 2017 год - 23930,57 тыс. руб.;

- на 2018 год - 25974,27 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 10

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 67/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

Муниципальное бюджетное учреждение "Батуринский исток"

(наименование организации, осуществляющей водоснабжение)

Красная ул., 40, ст-ца Батуринская, Брюховецкий район, Краснодарский край, 352768

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

289,34

289,34

289,34

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

289,34

289,34

289,34

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

289,34

289,34

289,34

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

289,34

289,34

289,34

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

81,25

81,25

81,25

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

28,08

28,08

28,08

5

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

208,09

208,09

208,09

5.1

Населению

тыс. м3

193,89

193,89

193,89

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

8,7

8,7

8,7

5.3

Прочим потребителям

тыс. м3

5,5

5,5

5,5

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016

1

Ремонт водопроводной линии в ст-це Батуринская по ул. Красная, 13 - 43, протяженностью 276 м, диаметром 110 мм

165,53

01.01.2016

31.12.2016

2

Ремонт водопроводной линии в ст-це Батуринская по ул. Красных Партизан, 1 - 27 протяженностью 510 м, диаметром 110 мм

299,5

01.01.2016

31.12.2016

3

Итого за 2016 год

465,03

2017 год

4

Ремонт водопроводной линии в ст-це Батуринская по ул. Красноармейской, 71 - 89, протяженностью 276 м, диаметром 110 мм

176,0

01.01.201

31.12.2017

5

Ремонт водопроводной линии в ст-це Батуринская по ул. Октябрьская, 1 - 23, протяженностью 510 м, диаметром 110 мм

318,44

01.01.2017

31.12.2017

6

Итого за 2017 год

494,44

2018 год

7

Ремонт водопроводной линии в ст-це Батуринская по ул. Октябрьская, 16 - 40, протяженностью 276 м, диаметром 110 мм

184,34

01.01.2018

31.12.2018

8

Ремонт водопроводной линии в ст-це Батуринская по ул. Красноармейская, 44 - 78, протяженностью 510 м, диаметром 110 мм

333,55

01.01.2018

31.12.2018

9

Итого за 2018 год

517,89

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ

ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы

2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

28,08

28,08

28,08

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,7561

0,7561

0,7561

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

В связи с тем, что производственная программа МБУ "Батуринский исток" на 2014 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 2284,13 тыс. руб.;

- на 2017 год - 2432,66 тыс. руб.;

- на 2018 год - 2643,69 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 11

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 67/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт производственной программы

Муниципальное бюджетное учреждение "Батуринский исток"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Красная ул., 40, ст-ца Батуринская, Брюховецкий район, Краснодарский край, 352768

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

8,3

8,3

8,3

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

8,3

8,3

8,3

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

8,3

8,3

8,3

3.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

8,3

8,3

8,3

4

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

8,3

8,3

8,3

4.1

Население

тыс. м3

5,85

5,85

5,85

4.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

2,45

2,45

2,45

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт канализационной сети от пересечения ул. Красная и ул. Короткова до ул. Красная, 20 протяженностью 10 м, диаметром 100 мм

13,65

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

27,06

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

28,34

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016

1

Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами в целях освещения

1,8

01.01.2016

31.12.2016

2

Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности

10,0

01.01.2016

31.12.2016

3

Итого за 2016 год

11,8

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы

2016

2017

2018

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

1,1384

1,1384

1,1384

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

В связи с тем, что производственная программа МБУ "Батуринский исток" на 2014 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 314,36 тыс. руб.;

- на 2017 год - 330,07 тыс. руб.;

- на 2018 год - 357,75 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 12

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 67/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

Брюховецкий филиал ЗАО "Сыродельный комбинат "Ленинградский"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Заводская ул., 1А, ст-ца Ленинградская, Ленинградский район, Краснодарский край, 353741

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

294,34

294,34

294,34

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

294,34

294,34

294,34

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

294,34

294,34

294,34

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

294,34

294,34

294,34

3

Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды

тыс. м3

239,64

239,64

239,64

4

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

54,7

54,7

54,7

4.1

Населению

тыс. м3

13,0

13,0

13,0

4.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

0,4

0,4

0,4

4.3

Прочим потребителям

тыс. м3

1,3

1,3

1,3

4.4

Другим организациям, осуществляющим водоснабжение

тыс. м3

40,0

40,0

40,0

4.4.1

ООО "Брюховецкое водопроводное хозяйство"

тыс. м3

40,0

40,0

40,0

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016

1

Замена насоса ЭЦВ6-16-125 в скважине № 12

38,9

01.01.2016

31.12.2016

2

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

202,15

01.01.2016

31.12.2016

3

Итого на 2016 год

241,05

2017 год

4

Замена насосов насос ЭЦВ6-16-125 - 1 шт. на скважину № 14

42,79

01.01.2017

31.12.2017

5

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения.

213,51

01.01.2017

31.12.2017

6

Итого на 2017 год

256,3

2018 год

7

Замена насосов насос ЭЦВ6-16-125 - 1 шт. на скважину № 18

47,07

01.01.2018

31.12.2018

8

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения.

221,6

01.01.2018

31.12.2018

9

Итого на 2018 год

268,67

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ

ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы

2016

2017

2018

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,6717

0,6717

0,6717

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

В связи с тем, что производственная программа Брюховецкого филиала ЗАО "Сыродельный комбинат "Ленинградский" на 2014 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 585,06 тыс. руб.;

- на 2017 год - 620,55 тыс. руб.;

- на 2018 год - 677,88 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 13

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 67/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт производственной программы

Брюховецкий филиал ЗАО "Сыродельный комбинат "Ленинградский"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Заводская ул., 1А, ст-ца Ленинградская, Ленинградский район, Краснодарский край, 353741

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

216,0

216,0

216,0

2

Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам

тыс. м3

216,0

216,0

216,0

2.1

ООО "Брюховецкое предприятие отвода и очистки стоков"

тыс. м3

216,0

216,0

216,0

3

Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. м3

210,55

210,55

210,55

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

5,45

5,45

5,45

4.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

5,45

5,45

5,45

5

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

5,45

5,45

5,45

5.1

Население

тыс. м3

4,75

4,75

4,75

5.2

Прочие потребители

тыс. м3

0,7

0,7

0,7

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Наименование показателя

Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы

2016

2017

2018

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>

0

0

0

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя

Фактическая величина показателя

1

Объем отведенных стоков

тыс. куб. м

300,00

307,47

2

Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам

тыс. м3

300,0

307,47

2.1

ООО "Брюховецкое предприятие отвода и очистки стоков"

тыс. м3

300,0

307,47

3

Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. куб. м

292,00

302,06

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

8,00

5,41

4.1

население

тыс. куб. м

8,00

4,74

4.2

прочие потребители

тыс. куб. м

0

0,67

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Расходы на реализацию мероприятий по ремонту централизованных систем водоотведения в составе производственной программы уполномоченным органом не утверждались.

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 227,29 тыс. руб.;

- на 2017 год - 240,81 тыс. руб.;

- на 2018 год - 261,38 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 14

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 67/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МБУ "Коммунальник"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Школьный пер., 1, с. Большой Бейсуг, Брюховецкий район, Краснодарский край, 352770

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 января 2018 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

203,0

203,0

203,0

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

203,0

203,0

203,0

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

203,0

203,0

203,0

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

203,0

203,0

203,0

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

69,02

69,02

69,02

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

34,0

34,0

34,0

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

133,98

133,98

133,98

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

133,98

133,98

133,98

6.1

Населению

тыс. м3

104,58

104,58

104,58

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

1,65

1,65

1,65

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

27,75

27,75

27,75

7

Темп изменения потребления воды

%

103,1

103,1

103,1

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт задвижек в смотровых колодцах, с. Большой Бейсуг, с. Приречное, скважина № 2965, диаметром 100 мм - 5 шт., диаметром 80 мм - 2 шт.

19,5

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения.

20,73

01.01.2017

01.12.2017

2018 год

3

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения.

21,71

01.01.2018

01.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ

ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,3

0,3

0,3

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

34,0

34,0

34,0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,6812

0,6812

0,6812

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя

Фактическая величина показателя

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

187,22

329,17

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

187,22

329,17

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

64,80

199,21

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

34,61

60,52

5

Объем реализации товаров и услуг (всего),

в том числе:

тыс. куб. м

122,42

129,96

5.1

население

тыс. куб. м

90,00

102,96

5.2

бюджетные потребители

тыс. куб. м

1,70

1,36

5.3

прочие потребители

тыс. куб. м

30,72

25,64

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ

ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 2645,6 тыс. руб.;

- на 2017 год - 2800,27 тыс. руб.;

- на 2018 год - 3042,9 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 15

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 67/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МБУ "Исток"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Коммунаров ул., 33, ст-ца Новоджерелиевская, Брюховецкий район, Краснодарский край, 352780

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

293,64

293,64

293,64

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

293,64

293,64

293,64

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

293,64

293,64

293,64

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

293,64

293,64

293,64

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

75,47

75,47

75,47

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

25,7

25,7

25,7

5

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

218,17

218,17

218,17

5.1

Населению

тыс. м3

210,34

210,34

210,34

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

6,52

6,52

6,52

5.3

Прочим потребителям

тыс. м3

1,31

1,31

1,31

6

Темп изменения потребления воды

%

100

100

100

Раздел 2

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ

ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

25,7

25,7

25,7

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,7637

0,7637

0,7637

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

398,17

455,28

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

398,17

455,28

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

145,17

167,27

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

36,46

36,74

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

253,00

218,17

5.1

население

тыс. куб. м

240,00

210,34

5.2

бюджетные потребители

тыс. куб. м

7,00

6,52

5.3

прочие потребители

тыс. куб. м

6,00

1,31

Раздел 6.2. Перечень выполненных мероприятий

по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения,

мероприятий, направленных на улучшение

качества питьевой воды

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 5417,48 тыс. руб.;

- на 2017 год - 5417,48 тыс. руб.;

- на 2018 год - 5417,48 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 16

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 67/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

СПК (колхоз) "Новый путь"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Красная ул., 34, с. Новое село, Брюховецкий район, 352773

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

340,13

340,13

340,13

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

340,13

340,13

340,13

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

340,13

340,13

340,13

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

340,13

340,13

340,13

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

74,93

74,93

74,93

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

22,03

22,03

22,03

5

Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)

тыс. м3

85,2

85,2

85,2

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

180,0

180,0

180,0

7

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

180,0

180,0

180,0

7.1

Прочим потребителям

тыс. м3

3,69

3,69

3,69

7.2

Другим организациям, осуществляющим водоснабжение

тыс. м3

176,31

176,31

176,31

7.2.1

МБУ "Сервис - Новое Село"

тыс. м3

176,31

176,31

176,31

8

Темп изменения потребления воды

%

123,44

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Установка насоса ЭЦВ 8-25-100 в скважине № 40796

43,9

01.05.2016

31.05.2016

2

Замена кабеля ВПП 1-10 протяженностью 300 м, скважина № 40796

22,57

01.05.2016

31.05.2016

3

Ремонт водопровода на участке от скважины № 40797 до ул. Центральная, 1 протяженностью 113 метров и диаметром 108 мм

43,51

01.09.2016

31.09.2016

4

Итого на 2016 год

109,98

2017 год

5

Установка насоса ЭЦВ 8-25-100 в скважине № 40795

44,89

01.09.2017

31.09.2017

6

Ремонт водопровода на участке от скважины № 40796 до ул. Советская, 62 протяженностью 185 метров и диаметром 108 мм

72,03

01.09.2017

31.09.2017

7

Итого на 2017 год

116,92

2018 год

8

Ремонт водопровода на участке от скважины № 40795 до ул. Красная протяженностью 149 метров и диаметром 159 мм

98,29

01.09.2018

31.09.2018

9

Замена задвижек, скважина № 40796:

- диаметром 150 мм - 1 шт.;

- диаметром 100 мм - 2 шт.

24,18

01.09.2018

31.09.2018

10

Итого на 2018 год

122,47

01.09.2018

31.09.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ

ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,5

0,5

0,5

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

22,03

22,03

22,03

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,4723

0,4723

0,4723

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя

Фактическая величина показателя

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. м3

380,92

346,81

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

380,92

346,81

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

83,92

76,4

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

тыс. м3

22,03

22,03

5

Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды

%

78,0

124,6

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

219,0

145,81

6.1

Прочим потребителям

тыс. м3

-

2,99

6.2

Другим организациям, осуществляющим водоснабжение

тыс. м3

219,0

142,82

6.2.1

МБУ "Сервис - Новое Село"

тыс. м3

219,0

142,82

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 1157,23 тыс. руб.;

- на 2017 год - 1225,23 тыс. руб.;

- на 2018 год - 1369,85 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 17

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 67/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ)

Паспорт производственной программы

МБУ "Сервис - Новое Село"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Красная ул., 34, с. Новое Село, Брюховецкий район, Краснодарский край, 352773

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам

тыс. м3

145,02

145,02

145,02

1.1

СПК колхоз "Новый путь"

тыс. м3

145,02

145,02

145,02

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

145,02

145,02

145,02

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

145,02

145,02

145,02

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

38,59

38,59

38,59

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

26,61

26,61

26,61

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

106,43

106,43

106,43

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

106,43

106,43

106,43

6.1

Населению

тыс. м3

104,25

104,25

104,25

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

2,18

2,18

2,18

7

Темп изменения потребления воды

%

99,45

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт водопроводной сети:

- по ул. Восточной, 1 - 8, протяженностью 450 м, диаметром 100 мм;

- по ул. Мира, 8 - 20, протяженностью 300 м, диаметром 100 мм и протяженностью 450 м, диаметром 100 мм

469,35

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Ремонт водопроводной сети

По ул. Советской, 8 - 26 протяженностью 750 м, диаметром 100

499,04

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Ремонт водопроводной сети:

- по ул. Красной, 187 - 213, протяженностью 500 м, диаметром 100;

- по ул. Красной, 71 - 76, протяженностью 200 м, диаметром 100

522,71

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ

ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,1

0,1

0,1

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

26,61

26,61

26,61

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0

0

0

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя

Фактическая величина показателя

1

Объем покупной воды

тыс. м3

132,80

145,81

2

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

35,34

38,8

3

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

26,61

26,61

4

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

97,46

145,81

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

97,46

107,01

5.1

население

тыс. м3

95,69

104,82

5.2

прочие потребители

тыс. м3

-

-

5.3

бюджетные потребители

тыс. м3

1,77

2,19

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Установка приборов учета холодной воды на водозаборах перед подачей в сеть

61,2

0

- 61,2

2

Установка задвижек водопроводных

19,8

0

- 19,8

3

Проведение энергетического обследования и паспортизация МБУ

87,45

0

- 87,45

4

Замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие

0,41

0

- 0,41

5

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

0

199,34

199,344

6

Всего

168,86

199,34

30,48

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ

ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 1512,0 тыс. руб.;

- на 2017 год - 1603,76 тыс. руб.;

- на 2018 год - 1749,72 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 18

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 67/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МБУ "Криница"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Красная ул., 29, ст-ца Чепигинская, Брюховецкий район, Краснодарский край, 352763

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

282,7

282,7

282,7

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

282,7

282,7

282,7

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

282,7

282,7

282,7

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

282,7

282,7

282,7

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

106,86

106,86

106,86

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

37,8

37,8

37,8

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

175,84

175,84

175,84

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

175,84

175,84

175,84

6.1

Населению

тыс. м3

172,84

172,84

172,84

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

2,6

2,6

2,6

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

0,4

0,4

0,4

7

Темп изменения потребления воды

%

129,9

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

213,49

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

226,99

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

237,76

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ

ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

37,8

37,8

37,8

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,5343

0,5343

0,5343

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. м3

369,77

217,59

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

369,77

217,59

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

139,77

82,25

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

37,80

37,8

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

230,00

135,34

5.1

население

тыс. м3

217,00

133,04

5.2

бюджетные потребители

тыс. м3

3,00

2,0

5.3

прочие потребители

тыс. м3

10,00

0,3

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Установка приборов учета холодной воды на водозаборах перед подачей в сеть

61,2

0

-61,2

2

Установка задвижек водопроводных

19,8

0

-19,8

3

Проведение энергетического обследования и паспортизация МБУ

87,45

0

-87,45

4

Замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие

0,41

0

-0,41

5

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

0

199,34

199,34

6

Всего

168,86

199,34

30,48

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ

ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 3101,94 тыс. руб.;

- на 2017 год - 3275,25 тыс. руб.;

- на 2018 год - 3558,40 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 27.08.2019
Рубрики правового классификатора: 050.040.070 Водоснабжение, 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать