Основная информация
Дата опубликования: | 27 ноября 2015г. |
Номер документа: | RU23000201501675 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Краснодарский край |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Приказ
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
(Изменения и дополнения:
приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов К раснодарского края от 15.12.2016 № 109/2016-вк НГР: RU3000201601400;
приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов К раснодарского края от 28.12.2016 № 142/2016-вк НГР: RU2300001601729)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3 - 24.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края
от 09.12.2015 № 106/2015-окк)
№ п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
1
ОАО "Жилищно-коммунальные услуги", Каневской район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
24,56
24,56
26,50
26,50
с 01.07.2016 по 31.12.2016
25,57
25,57
27,60
27,60
с 01.01.2017 по 30.06.2017
25,57
25,57
27,60
27,60
с 01.07.2017 по 31.12.2017
27,62
27,62
29,50
29,50
с 01.01.2018 по 30.06.2018
27,62
27,62
29,50
29,50
с 01.07.2018 по 31.12.2018
29,83
29,83
31,50
31,50
2
ООО "Новодеревянковский водозабор", Каневской район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,86
25,86
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
26,93
26,93
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
26,93
26,93
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
28,83
28,83
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
28,83
28,83
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
30,88
30,88
-
-
3
МУП Новоминского сельского поселения Каневского района "Благоустройство", Каневской район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
17,25
17,25
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
17,98
17,98
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
17,98
17,98
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
19,33
19,33
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
19,33
19,33
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
20,78
20,78
-
-
4
МУП Привольненского сельского поселения Каневского района "Благоустройство", Каневской район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
28,66
28,66
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
29,84
29,84
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
29,84
29,84
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
32,07
32,07
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
32,07
32,07
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
34,46
34,46
-
-
5
ООО "Каневской завод газовой аппаратуры", Каневской район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
17,28
20,39
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
17,98
21,22
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
17,98
21,22
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
19,35
22,83
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
19,35
22,83
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
20,89
24,65
-
-
6
ОАО Агрофирма-Племзавод "Победа", Каневской район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
9,68
11,42
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
10,08
11,90
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
10,08
11,90
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
10,90
12,86
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
10,90
12,86
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
11,81
13,94
-
-
7
ООО фирма "Калория", Каневской район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
17,46
20,60
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
18,16
21,43
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
18,16
21,43
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
19,53
23,05
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
19,53
23,05
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
21,01
24,79
-
-
8
ООО "Консервное предприятие Русское поле - Албаши", Каневской район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
8,61
10,16
13,08
15,43
с 01.07.2016 по 31.12.2016
8,71
10,28
13,11
15,47
с 01.01.2017 по 30.06.2017
8,71
10,28
13,11
15,47
с 01.07.2017 по 31.12.2017
9,49
11,20
14,03
16,56
с 01.01.2018 по 30.06.2018
9,49
11,20
14,03
16,56
с 01.07.2018 по 31.12.2018
10,32
12,18
15,01
17,71
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 09.12.2015 № 106/2015-окк)
9
МУ МПКХ Ахметовского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
29,75
29,75
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
30,88
30,88
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
30,88
30,88
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
33,22
33,22
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
33,22
33,22
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
35,63
35,63
-
-
10
МУ МПКХ Владимирского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
23,11
23,11
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
23,35
23,35
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
23,35
23,35
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
25,37
25,37
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
25,37
25,37
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
27,61
27,61
-
-
11
МУ МПКХ Вознесенского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
39,65
39,65
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
41,07
41,07
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
41,07
41,07
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
47,34
47,34
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
47,34
47,34
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
54,61
54,61
-
-
12
МУ МПКХ Каладжинского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
29,52
29,52
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
30,69
30,69
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
30,69
30,69
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
32,16
32,16
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
32,16
32,16
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
33,73
33,73
-
-
13
МУ МПКХ Лучевого сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
27,72
27,72
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
28,60
28,60
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
28,60
28,60
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
30,78
30,78
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
30,78
30,78
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
33,06
33,06
-
-
14
МУ МПКХ Первосинюхинского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
29,68
29,68
17,22
17,22
с 01.07.2016 по 31.12.2016
29,68
29,68
17,22
17,22
с 01.01.2017 по 30.06.2017
29,68
29,68
17,22
17,22
с 01.07.2017 по 31.12.2017
32,53
32,53
18,73
18,73
с 01.01.2018 по 30.06.2018
32,53
32,53
18,73
18,73
с 01.07.2018 по 31.12.2018
35,65
35,65
20,29
20,29
15
МУП Сладковского сельского поселения Лабинского района "Коммунальщик", Лабинский район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
11,35
11,35
12,09
12,09
с 01.07.2016 по 31.12.2016
11,82
11,82
12,59
12,59
с 01.01.2017 по 30.06.2017
11,82
11,82
12,59
12,59
с 01.07.2017 по 31.12.2017
12,59
12,59
13,40
13,40
с 01.01.2018 по 30.06.2018
12,59
12,59
13,40
13,40
с 01.07.2018 по 31.12.2018
13,44
13,44
14,33
14,33
16
МУ МП "Предгорье" Упорненского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
31,87
31,87
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
32,45
32,45
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
32,45
32,45
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
34,94
34,94
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
34,94
34,94
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
37,66
37,66
-
-
17
МУ МПКХ Чамлыкского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
32,84
32,84
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
32,84
32,84
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
32,84
32,84
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
35,73
35,73
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
35,73
35,73
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
38,87
38,87
-
-
18
ГБОУ СПО "Вознесенский техникум пищевых производств Краснодарского края", Лабинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
13,19
15,56
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
13,19
15,56
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
13,19
15,56
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
14,14
16,69
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
14,14
16,69
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
15,29
18,04
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
<**> тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.
<***> тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м.
1
ОАО "Жилищно-коммунальные услуги", Каневской район <*>
холодное водоснабжение
2016
15540,90
37,95
0,5939
2017
-
1
37,95
0,5939
2018
-
1
37,95
0,5939
водоотведение
2016
1724,76
0,406
2017
-
1
0,406
2018
-
1
0,406
2
ООО "Новодеревянковский водозабор", Каневской район <*>
холодное водоснабжение
2016
5747,43
33,70
0,3265
2017
-
1
33,70
0,3265
2018
-
1
33,70
0,3265
3
МУП Новоминского сельского поселения Каневского района "Благоустройство", Каневской район <*>
холодное водоснабжение
2016
6286,07
25,80
0,6824
2017
-
1
25,80
0,6824
2018
-
1
25,80
0,6824
4
МУП Привольненского сельского поселения Каневского района "Благоустройство", Каневской район <*>
холодное водоснабжение
2016
6984,54
32,23
0,6449
2017
-
1
32,23
0,6449
2018
-
1
32,23
0,6449
5
ООО "Каневской завод газовой аппаратуры", Каневской район
холодное водоснабжение
2016
390,94
0,0
0,6531
2017
-
1
0,0
0,6531
2018
-
1
0,0
0,6531
6
ОАО Агрофирма-Племзавод "Победа", Каневской район
холодное водоснабжение
2016
177,76
0,0
0,4555
2017
-
1
0,0
0,4555
2018
-
1
0,0
0,4555
7
ООО фирма "Калория", Каневской район
холодное водоснабжение
2016
277,27
0,0
1,1232
2017
-
1
0,0
1,1232
2018
-
1
0,0
1,1232
8
ООО "Консервное предприятие Русское поле - Албаши", Каневской район
холодное водоснабжение
2016
12,75
0,0
0,4435
2017
-
1
0,0
0,4435
2018
-
1
0,0
0,4435
водоотведение
2016
205,60
0,561
2017
-
1
0,561
2018
-
1
0,561
9
МУ МПКХ Ахметовского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
холодное водоснабжение
2016
1151,02
37,99
0,3551
2017
-
1
37,99
0,3551
2018
-
1
37,99
0,3551
10
МУ МПКХ Владимирского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
холодное водоснабжение
2016
2082,81
0,0
0,5268
2017
-
1
0,0
0,5268
2018
-
1
0,0
0,5268
11
МУ МПКХ Вознесенского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
холодное водоснабжение
2016
4840,00
29,21
0,8427
2017
-
1
29,21
0,8427
2018
-
1
29,21
0,8427
12
МУ МПКХ Каладжинского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
холодное водоснабжение
2016
1031,18
0,0
0,7037
2017
-
1
0,0
0,7037
2018
-
1
0,0
0,7037
13
МУ МПКХ Лучевого сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
холодное водоснабжение
2016
656,96
0,0
0,5556
2017
-
1
0,0
0,5556
2018
-
1
0,0
0,5556
14
МУ МПКХ Первосинюхинского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
холодное водоснабжение
2016
793,83
38,87
0,6598
2017
-
1
38,87
0,6598
2018
-
1
38,87
0,6598
водоотведение
2016
72,33
-
2017
-
1
-
2018
-
1
-
15
МУП Сладковского сельского поселения Лабинского района "Коммунальщик", Лабинский район <*>
холодное водоснабжение
2016
417,12
0,0
-
2017
-
1
0,0
-
2018
-
1
0,0
-
водоотведение
2016
394,82
-
2017
-
1
-
2018
-
1
-
16
МУ МП "Предгорье" Упорненского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
холодное водоснабжение
2016
624,90
30,03
0,8256
2017
-
1
30,03
0,8256
2018
-
1
30,03
0,8256
17
МУ МПКХ Чамлыкского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
холодное водоснабжение
2016
2209,14
32,42
0,5449
2017
-
1
32,42
0,5449
2018
-
1
32,42
0,5449
18
ГБЩУ СПО "Вознесенский техникум пищевых производств Краснодарского края, Лабинский район <*>
холодное водоснабжение
2016
471,70
0,4341
2017
-
1
0,4341
2018
-
1
0,4341
--------------------------------
Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ОАО "Жилищно-коммунальные услуги"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Красная ул., 51, ст-ца Стародеревянковская, Каневской район, Краснодарский край, 353720
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1454,34
1454,34
1454,34
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1454,34
1454,34
1454,34
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
1454,34
1454,34
1454,34
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
1454,34
1454,34
1454,34
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
551,92
551,92
551,92
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
37,95
37,95
37,95
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
902,42
902,42
902,42
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
902,42
902,42
902,42
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
667,79
667,79
667,79
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
234,63
234,63
234,63
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
902,42
902,42
902,42
6.1
Населению
тыс. м3
862,26
862,26
862,26
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
7,47
7,47
7,47
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
32,69
32,69
32,69
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
902,42
902,42
902,42
7.1
Стародеревянковское сельское поселение
тыс. м3
816,96
816,96
816,96
7.2
Красногвардейское сельское поселение
тыс. м3
85,46
85,46
85,46
8
Темп изменения потребления воды
%
142,26
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена ветхих стальных труб водопроводной сети диаметром 100 мм в ст-це Стародеревянковской, ул. Лермонтова от дома № 2 до дома № 43, протяженность 900 м
516,63
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена ветхих стальных труб водопроводной сети диаметром 100 мм в ст-це Стародеревянковской, ул. Первомайская от дома № 58, протяженность 950 м
550,64
01.01.2016
31.12.2016
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
1140,13
01.01.2016
31.12.2016
4
Всего
2207,40
2017 год
5
Замена ветхих стальных труб водопроводной сети диаметром 100 мм в ст-це Стародеревянковской по ул. Октябрьской от ул. Черноморской до ул. Красной, протяженность 1200 м
702,02
01.01.2017
31.12.2017
6
Замена ветхих стальных труб диаметром 100 мм по ул. Герцена от пер. Криничного до ул. Черноморской, по ул. Черноморской от дома № 295 до дома № 287/1, протяженность 700 м
423,94
01.01.2017
31.12.2017
7
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
1221,08
01.01.2017
31.12.2017
8
Всего 2017 год
2347,04
2018 год
9
Замена ветхих стальных труб водопроводной сети диаметром 100 мм в ст-це Стародеревянковской по ул. Чехова от дома № 43 до дома № 1, по пер. Криничному от дома № 1 до дома № 28, протяженность 1930 м
1077,78
01.01.2018
31.12.2018
10
Замена ветхих стальных труб водопроводной сети диаметром 65 мм в ст-це Стародеревянковской по ул. Горького от ул. Красной до ул. Буденного, протяженность 600 м
146,51
01.01.2018
31.12.2018
11
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
1234,05
01.01.2018
31.12.2018
12
Всего 2018 год
2458,34
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
37,95
37,95
37,95
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5939
0,5939
0,5939
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
1283,85
1022,34
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
1283,85
1022,34
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
381,43
387,98
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
29,71
37,95
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
902,42
634,36
5.1
Населению
тыс. куб. м
862,26
580,08
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
32,22
5.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
40,16
22,06
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Капремонт водопроводной сети по ул. Кубанской от ул. Пластуновской до ул. Ленина, ст-ца Стародеревянковская
543,89
0
-543,89
2
Капремонт водопроводной сети по ул. Некрасова от ул. Советской до ул. Запорожской, ст-ца Стародеревянковская
152,73
0
-152,73
3
Капремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Буденного до ул. Красной, ст-ца Стародеревянковская
175,68
0
-175,68
4
Капремонт водопроводной сети по ул. Набережной, хут. Большие Челбасы
117,89
0
-117,89
5
Капремонт водопроводной сети по ул. Алтайской от дома № 1 до дома № 79, хут. Ударный
118,32
0
-118,32
6
Капремонт водопроводной сети по ул. Почтовой, ст-ца Стародеревянковская
187,08
0
-187,08
7
Капремонт водопроводной сети от ул. Длинной до ул. Северной, хут. Мигуры
237,25
0
-237,25
8
Итого
1532,84
0
-1532,84
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 22619,91 тыс. руб.;
- на 2017 год - 23998,7 тыс. руб.;
- на 2018 год - 25921,3 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ОАО "Жилищно-коммунальные услуги"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Красная ул., 51, ст-ца Стародеревянковская, Каневской район, Краснодарский край, 353720
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
76,11
76,11
76,11
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
76,11
76,11
76,11
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
76,11
76,11
76,11
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
76,11
76,11
76,11
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод
тыс. м3
76,11
76,11
76,11
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
76,11
76,11
76,11
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
76,11
76,11
76,11
3.2.2.1
Население
тыс. м3
70,8
70,8
70,8
3.2.2.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
2,39
2,39
2,39
3.2.2.3
Прочие потребители
тыс. м3
2,92
2,92
2,92
4
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. м3
76,11
76,11
76,11
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
152,53
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,406
0,406
0,406
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. куб. м
101,5
49,9
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
101,5
49,9
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
101,5
49,9
3.1
Населению
тыс. куб. м
94,9
44,65
3.2
Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
2,86
3.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
6,6
2,39
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 2058,70 тыс. руб.;
- на 2017 год - 2172,69 тыс. руб.;
- на 2018 год - 2321,07 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 5
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Новодеревянковский водозабор"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Ленина ул., 2, ст-ца Новодеревянковская, Каневской район, Краснодарский край, 353710
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
400,39
400,39
400,39
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
400,39
400,39
400,39
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
400,39
400,39
400,39
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
400,39
400,39
400,39
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
134,93
134,93
134,93
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
33,7
33,7
33,7
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
265,46
265,46
265,46
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
265,46
265,46
265,46
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
166,87
166,87
166,87
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
98,59
98,59
98,59
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
265,46
265,46
265,46
6.1
Населению
тыс. м3
239,1
239,1
239,1
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
12,73
12,73
12,73
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
13,63
13,63
13,63
7
Темп изменения потребления воды
%
128,22
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт оголовков водонапорных башен
50,00
01.05.2016
01.09.2016
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
188,86
01.01.2016
31.12.2016
3
Всего
238,86
2017 год
4
Покраска открытых участков трубопроводов
30,00
01.06.2017
01.08.2017
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
200,36
01.01.2017
31.12.2017
6
Всего
230,36
2018 год
7
Капитальный ремонт павильонов скважин (2 шт.)
55,00
01.04.2018
01.10.2018
8
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
188,67
01.01.2018
31.12.2018
9
Всего
243,67
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Установка водомерных узлов на скважинах (1 шт.)
25,21
01.05.2016
15.11.2016
2017 год
2
Установка водомерных узлов на скважинах (2 шт.)
50,42
01.05.2017
15.11.2017
2018 год
3
Установка водомерных узлов на скважинах (2 шт.)
50,42
01.05.2018
15.11.2018
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
33,7
33,7
33,7
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,3265
0,3265
0,3265
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
315,28
312,26
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
315,28
312,26
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
0
105,23
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0
33,7
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
315,28
207,03
5.1
Населению
тыс. куб. м
302,12
186,47
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
9,93
5.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
13,16
10,63
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Установка частотных преобразователей
150
196,04
-46,04
2
Итого
150
196,04
-46,04
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 7007,36 тыс. руб.;
- на 2017 год - 7402,02 тыс. руб.;
- на 2018 год - 7926,17 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 6
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП Новоминского сельского поселения "Благоустройство"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Советская ул., 40, ст-ца Новоминская, Каневской район, Краснодарский край, 353700
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
875,61
875,61
875,61
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
875,61
875,61
875,61
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
875,61
875,61
875,61
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
875,61
875,61
875,61
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
225,91
225,91
225,91
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
25,8
25,8
25,8
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
649,7
649,7
649,7
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
649,7
649,7
649,7
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
463,1
463,1
463,1
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
186,6
186,6
186,6
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
649,7
649,7
649,7
6.1
Населению
тыс. м3
627
627
627
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
17,5
17,5
17,5
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
5,2
5,2
5,2
7
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена запорной арматуры (задвижки диаметром 100 мм) - разводящие колодцы: перекресток ул. Чапаева - пер. Котовского - 1 шт; пер. Колхозный - ул. Украинская - 1 шт.
12,60
01.04.2016
01.12.2016
2
Ремонт водопроводных колодцев, 4 шт.: перекресток пер. Колхозный - ул. Украинская - 1 шт; ул. Выгонная - ул. Рабочая - 1 шт; пер. Восточный - база ЖКО - 2 шт.
20,80
01.04.2016
01.10.2016
3
Всего 2016 год
33,4
2017 год
4
Ремонт водопроводных колодцев по ул. Садовой, 6 - 1 шт.; по ул. Черноморской, 132 - 1 шт.; перекресток пер. Вольный - ул. Кирова - 1 шт.
15,60
01.05.2017
01.09.2017
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
5,85
01.01.2017
31.12.2017
6
Всего 2017 год
21,45
2018 год
7
Замена ветхих стальных водопроводных труб диаметром 100 мм в ст-це Новоминской по ул. Космонавтов от ул. Ленина до ул. Шевченко на стальные трубы диаметром 100 мм, протяженность 120 м
24,80
01.03.2018
01.10.2018
8
Ремонт водопроводных колодцев в ст-це Новоминской, перекресток ул. Шевченко - ул. Космонавтов - 1 шт., ул. Шевченко, 4 - 1 шт.
10,40
01.08.2018
01.09.2018
9
Ремонт и замена запорной арматуры: разводящий колодец по ул. Шевченко, 4 - задвижка диаметром 80 мм
2,60
01.04.2018
01.07.2018
10
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
29,7
01.01.2018
31.12.2018
11
Всего 2018 год
67,5
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена ветхих стальных водопроводных труб диаметром 110 мм по пер. Пугачева от ул. Островского до ул. Пугачева, протяженность 178 м
46,50
01.06.2016
01.08.2016
2017 год
2
Замена ветхих стальных водопроводных труб диаметром 160 мм по пер. Береговому от артезианской скважины кирпичного завода до ул. Кубанской, протяженность 240 м
63,50
01.06.2017
01.09.2017
2018 год
3
Замена ветхих стальных водопроводных труб диаметром 63 мм по пер. Комсомольскому от ул. Котовского до ул. Комсомольской, протяженность 120 м
21,48
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
25,8
25,8
25,8
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6824
0,6824
0,6824
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
860,8
875,61
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
860,8
875,61
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
222,26
225,91
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
25,82
25,8
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
638,54
649,7
5.1
Населению
тыс. куб. м
611,4
627
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
17,5
5.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
27,14
5,2
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ 6-25-120; 8-40-120; 8-25-120
136,7
161,4
24,7
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 11443,11 тыс. руб.;
- на 2017 год - 12117,43 тыс. руб.;
- на 2018 год - 13027,83 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 7
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП Привольненского сельского поселения Каневского района "Благоустройство"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Кооперативная ул., 1, ст-ца Привольная, Каневской район, Краснодарский край, 353712
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
501,46
501,46
501,46
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
501,46
501,46
501,46
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
501,46
501,46
501,46
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
501,46
501,46
501,46
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
161,62
161,62
161,62
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,23
32,23
32,23
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
339,84
339,84
339,84
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
339,84
339,84
339,84
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
154,39
154,39
154,39
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
185,45
185,45
185,45
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
339,84
339,84
339,84
6.1
Населению
тыс. м3
309,05
309,05
309,05
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
2,1
2,1
2,1
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
28,69
28,69
28,69
7
Темп изменения потребления воды
%
224,15
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт артезианской скважины № 146 Д по ул. Западной
94,51
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт артезианской скважины № 3
71,90
01.01.2016
31.12.2016
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
155,47
01.01.2016
31.12.2016
4
Всего
321,88
2017 год
5
Ремонт артезианской скважины № 6158 в хут. Труд
69,75
01.01.2017
31.12.2017
6
Ремонт артезианской скважины № 6174 в хут. Добровольный
81,98
01.01.2017
31.12.2017
7
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
190,51
01.01.2017
31.12.2017
8
Всего 2017 год
342,24
2018 год
9
Ремонт артезианской скважины № 3670 по ул. Московская
93,89
01.01.2018
31.12.2018
10
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
264,58
01.01.2018
31.12.2018
11
Всего 2018 год
358,47
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,23
32,23
32,23
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6449
0,6449
0,6449
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Производственная программа на 2014 год уполномоченным органом не утверждалась, в связи с чем отчет об исполнении не приводится.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 9939,85 тыс. руб.;
- на 2017 год - 10519,19 тыс. руб.;
- на 2018 год - 11304,66 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 8
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Каневской завод газовой аппаратуры"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Промзона., ст-ца Каневская, Каневской район, Краснодарский край, 353730
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
95,76
95,76
95,76
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
95,76
95,76
95,76
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
95,76
95,76
95,76
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
95,76
95,76
95,76
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
64,86
64,86
64,86
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
30,9
30,9
30,9
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
30,9
30,9
30,9
4.1.1
По приборам учета
тыс. м3
30,9
30,9
30,9
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
30,9
30,9
30,9
5.1
Прочим потребителям
тыс. м3
30,9
30,9
30,9
6
Темп изменения потребления воды
%
112,61
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6531
0,6531
0,6531
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
100,42
70,83
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
100,42
70,83
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. куб. м
66,18
43,39
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
34,24
27,44
4.1
Прочим потребителям
тыс. куб. м
34,24
27,44
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 544,71 тыс. руб.;
- на 2017 год - 576,62 тыс. руб.;
- на 2018 год - 620,45 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 9
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ОАО "Агрофирма-Племзавод "Победа"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Горького ул., 123, ст-ца Каневская, Каневская район, Краснодарский край, 353730
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
231
231
231
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
231
231
231
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
231
231
231
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
231
231
231
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
201
201
201
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
30
30
30
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
30
30
30
4.1.1
По приборам учета
тыс. м3
30
30
30
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
30
30
30
5.1
Населению
тыс. м3
30
30
30
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,4555
0,4555
0,4555
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Производственная программа на 2014 год не утверждалась, в связи с чем отчет об исполнении не приводится.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 296,34 тыс. руб.;
- на 2017 год - 314,70 тыс. руб.;
- на 2018 год - 340,73 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 10
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО фирма "Калория"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Украинская ул., 100, ст-ца Стародеревянковская, Каневской район, Краснодарский край, 353720
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
105,2
105,2
105,2
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
105,2
105,2
105,2
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
105,2
105,2
105,2
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
105,2
105,2
105,2
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
79
79
79
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
26,2
26,2
26,2
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
26,2
26,2
26,2
4.1.1
По приборам учета
тыс. м3
15,96
15,96
15,96
4.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
10,24
10,24
10,24
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
26,2
26,2
26,2
5.1
Населению
тыс. м3
26,2
26,2
26,2
6
Темп изменения потребления воды
%
102,46
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
90,13
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
95,83
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
100,38
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
1,1232
1,1232
1,1232
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
105,23
102,57
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
105,23
102,57
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. куб. м
78
77
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
27,23
25,57
4.1
Населению
тыс. куб. м
27,23
25,57
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 466,66 тыс. руб.;
- на 2017 год - 493,78 тыс. руб.;
- на 2018 год - 531,11 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 11
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Консервное предприятие Русское поле - Албаши"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Советская ул., 24, ст-ца Новоминская, Каневской район, Краснодарский край
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
196,6
196,6
196,6
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
196,6
196,6
196,6
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
196,6
196,6
196,6
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
196,6
196,6
196,6
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
193,47
193,47
193,47
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
3,13
3,13
3,13
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
3,13
3,13
3,13
4.1.1
По приборам учета
тыс. м3
3,13
3,13
3,13
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
3,13
3,13
3,13
5.1
Населению
тыс. м3
2,16
2,16
2,16
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
0
0
0
5.3
Прочим потребителям
тыс. м3
0,97
0,97
0,97
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
234
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
248,8
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
260,6
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,4435
0,4435
0,4435
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Производственная программа на 2014 год не утверждалась, в связи с чем отчет об исполнении не приводится.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 27,10 тыс. руб.;
- на 2017 год - 28,48 тыс. руб.;
- на 2018 год - 31,00 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 12
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Консервное предприятие Русское поле - Албаши"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Советская ул., 24, ст-ца Новоминская, Каневской район, Краснодарский край
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
170,19
170,19
170,19
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
170,19
170,19
170,19
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
139,89
139,89
139,89
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
30,3
30,3
30,3
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
30,3
30,3
30,3
4.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод
тыс. м3
30,3
30,3
30,3
4.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
30,3
30,3
30,3
4.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
30,3
30,3
30,3
4.2.2.1
Население
тыс. м3
7,35
7,35
7,35
4.2.2.2
Прочие потребители
тыс. м3
22,95
22,95
22,95
5
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. м3
170,19
170,19
170,19
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения
102,9
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения
109,41
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения
114,6
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,561
0,561
0,561
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Производственная программа на 2014 год не утверждалась, в связи с чем отчет об исполнении не приводится.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 396,82 тыс. руб.;
- на 2017 год - 411,28 тыс. руб.;
- на 2018 год - 440,09 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 13
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУ МП КХ Ахметовского сельского поселения
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Советская ул., 54, ст-ца Ахметовская, Лабинский район, Краснодарский край, 352534
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
70,47
70,47
70,47
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
70,47
70,47
70,47
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
70,47
70,47
70,47
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
70,47
70,47
70,47
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
26,77
26,77
26,77
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
37,99
37,99
37,99
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
43,7
43,7
43,7
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
43,7
43,7
43,7
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
43,7
43,7
43,7
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
43,7
43,7
43,7
6.1
Населению
тыс. м3
27,3
27,3
27,3
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
9
9
9
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
7,4
7,4
7,4
7
Темп изменения потребления воды
%
147,6
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
37,99
37,99
37,99
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,3551
0,3551
0,3551
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
70,47
47,74
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
70,47
47,74
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
26,77
18,14
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
37,99
38
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
43,7
29,6
5.1
население
тыс. куб. м
27,3
22,5
5.2
прочие потребители
тыс. куб. м
16,4
7,1
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 1324,81 тыс. руб.
- на 2017 год - 1400,59 тыс. руб.
- на 2018 год - 1504,31 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 14
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУ МП КХ Владимирского сельского поселения
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
30 лет Победы ул., 44, ст-ца Владимирская, Лабинский район, Краснодарский край, 352540
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
108,11
108,11
108,11
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
108,11
108,11
108,11
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
108,11
108,11
108,11
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
108,11
108,11
108,11
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
0
0
0
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
108,11
108,11
108,11
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
108,11
108,11
108,11
4.1.1
По приборам учета
тыс. м3
108,11
108,11
108,11
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
108,11
108,11
108,11
5.1
Населению
тыс. м3
100,83
100,83
100,83
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
7,1
7,1
7,1
5.3
Прочим потребителям
тыс. м3
0,18
0,18
0,18
6
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
298,27
01.01.2016
31.12.2016
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
317,14
01.01.2017
31.12.2017
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
332,18
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5268
0,5268
0,5268
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа МУ МПКХ Владимирского сельского поселения уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 2511,17 тыс. руб.;
- на 2017 год - 2633,43 тыс. руб.;
- на 2018 год - 2864,20 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 15
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУ МП КХ Вознесенского сельского поселения Лабинского района
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Щеглова ул., 35, ст-ца Вознесенская, Лабинский район, Краснодарский край, 352520
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
212,43
212,43
212,43
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
212,43
212,43
212,43
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
212,43
212,43
212,43
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
212,43
212,43
212,43
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
62,05
62,05
62,05
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
29,21
29,21
29,21
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
150,38
150,38
150,38
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
150,38
150,38
150,38
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
135,34
135,34
135,34
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
15,04
15,04
15,04
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
150,38
150,38
150,38
6.1
Населению
тыс. м3
122,26
122,26
122,26
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
14,06
14,06
14,06
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
14,06
14,06
14,06
7
Темп изменения потребления воды
%
110
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена насосов ЭЦВ 6-10-110 - 8 шт.
106,4
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена задвижек диаметром 100 мм - 5 шт.; диаметром 80 мм - 11 шт.
48,4
01.01.2016
31.12.2016
3
Установка 14 крышек люков колодцев
21
01.01.2016
31.12.2016
4
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
59,84
01.01.2016
31.12.2016
5
Всего
235,64
2017 год
6
Замена насосов ЭЦВ 6-10-110 - 8 шт.
113,13
01.01.2017
31.12.2017
7
Замена задвижек диаметром 100 мм - 5 шт.; диаметром 80 мм - 11 шт.
51,46
01.01.2017
31.12.2017
8
Установка 15 крышек люков колодцев
22,33
01.01.2017
31.12.2017
9
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
63,63
01.01.2017
31.12.2017
10
Всего
250,55
2018 год
11
Замена насосов ЭЦВ 6-10-110 - 8 шт.
118,49
01.01.2018
31.12.2018
12
Замена задвижек диаметром 100 мм - 5 шт.; диаметром 80 мм - 11 шт.
53,9
01.01.2018
31.12.2018
13
Установка 15 крышек люков колодцев
23,39
01.01.2018
31.12.2018
14
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
66,65
01.01.2018
31.12.2018
15
Всего
262,43
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,5
0,5
0,5
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
29,21
29,21
29,21
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,8427
0,8427
0,8427
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
226,02
193,25
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
226,02
193,25
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
66,02
56,45
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
29,21
29,21
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
160
136,8
5.1
население
тыс. куб. м
130,08
100,91
5.2
прочие потребители
тыс. куб. м
29,92
35,89
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 6069,40 тыс. руб.
- на 2017 год - 6647,88 тыс. руб.
- на 2018 год - 7665,51 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 16
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУ МП КХ Каладжинского сельского поселения Лабинского района
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Ленина ул., 67, ст-ца Каладжинская, Лабинский район, Краснодарский край, 352532
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
52,7
52,7
52,7
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
52,7
52,7
52,7
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
52,7
52,7
52,7
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
52,7
52,7
52,7
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
0
0
0
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
52,7
52,7
52,7
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
52,7
52,7
52,7
4.1.1
По приборам учета
тыс. м3
52,7
52,7
52,7
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
52,7
52,7
52,7
5.1
Населению
тыс. м3
47,02
47,02
47,02
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
4,01
4,01
4,01
5.3
Прочим потребителям
тыс. м3
1,67
1,67
1,67
6
Темп изменения потребления воды
%
138
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,9
0,7
0,4
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,7037
0,7037
0,7037
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
62,7
65
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
62,7
65
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
0
26,81
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
41,25
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
62,7
38,19
5.1
население
тыс. куб. м
53,75
33,9
5.2
прочие потребители
тыс. куб. м
8,95
4,29
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 1586,41 тыс. руб.
- на 2017 год - 1656,11 тыс. руб.
- на 2018 год - 1736,43 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 17
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУ МП КХ Лучевого сельского поселения Лабинского района
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Центральная ул., 6, пос. Луч, Лабинский район, Краснодарский край, 352500
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
27,48
27,48
27,48
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
27,48
27,48
27,48
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
27,48
27,48
27,48
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
27,48
27,48
27,48
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
0
0
0
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
27,48
27,48
27,48
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
27,48
27,48
27,48
4.1.1
По приборам учета
тыс. м3
27,48
27,48
27,48
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
27,48
27,48
27,48
5.1
Населению
тыс. м3
25,78
25,78
25,78
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
1,7
1,7
1,7
6
Темп изменения потребления воды
%
283,3
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
39,8
01.01.2016
31.12.2016
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
42,32
01.01.2017
31.12.2017
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
44,32
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5556
0,5556
0,5556
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
27,48
9,7
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
27,48
9,7
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
0
0
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
27,48
9,7
4.1
население
тыс. куб. м
20,52
9,1
4.2
прочие потребители
тыс. куб. м
6,96
0,6
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 773,82 тыс. руб.
- на 2017 год - 815,89 тыс. руб.
- на 2018 год - 877,13 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 18
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУ МП КХ Первосинюхинского сельского поселения Лабинского района
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Мира ул., 169, хут. Первая Синюха, Лабинский район, Краснодарский край, 352523
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
60,2
60,2
60,2
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
60,2
60,2
60,2
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
60,2
60,2
60,2
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
60,2
60,2
60,2
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
23,4
23,4
23,4
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
38,87
38,87
38,87
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
36,8
36,8
36,8
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
36,8
36,8
36,8
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
36,8
36,8
36,8
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
36,8
36,8
36,8
6.1
Населению
тыс. м3
34,7
34,7
34,7
6.2
Прочим потребителям
тыс. м3
2,1
2,1
2,1
7
Темп изменения потребления воды
%
1
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
38,87
38,87
38,87
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6598
0,6598
0,6598
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Тариф устанавливается по инициативе регулятора, в распоряжении которого отсутствует информация о фактических величинах баланса водоснабжения.
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
60,2
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
60,2
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
23,4
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
38,87
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
36,8
5.1
население
тыс. куб. м
37,7
5.2
прочие потребители
тыс. куб. м
2,1
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 1092,23 тыс. руб.
- на 2017 год - 1144,62 тыс. руб.
- на 2018 год - 1254,45 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 19
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУ МП КХ Первосинюхинского сельского поселения Лабинского района
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Мира ул., 169, хут. Первая Синюха, Лабинский район, Краснодарский край, 352523
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
4,2
4,2
4,2
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
4,2
4,2
4,2
2.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
4,2
4,2
4,2
2.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
4,2
4,2
4,2
2.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
4,2
4,2
4,2
2.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
4,2
4,2
4,2
2.2.2.1
Население
тыс. м3
3,9
3,9
3,9
2.2.2.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
0,3
0,3
0,3
3
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. м3
4,2
4,2
4,2
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3
-
-
-
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Тариф устанавливается по инициативе регулятора, в распоряжении которого отсутствует информация о фактических величинах баланса водоснабжения.
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
4,2
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
4,2
2.1
населению
тыс. куб. м
3,9
2.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,3
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 72,33 тыс. руб.;
- на 2017 год - 75,51 тыс. руб.;
- на 2018 год - 81,95 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 20
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП Сладковского сельского поселения "Коммунальщик"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Красная ул., 1, пос. Розовый, Лабинский район, Краснодарский край, 352529
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
36
36
36
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
36
36
36
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
36
36
36
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
36
36
36
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
0
0
0
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
36
36
36
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
36
36
36
4.1.1
По приборам учета
тыс. м3
36
36
36
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
36
36
36
5.1
Населению
тыс. м3
33,2
33,2
33,2
5.2
Прочим потребителям
тыс. м3
2,8
2,8
2,8
6
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
-
-
-
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа МУП Сладковского сельского поселения "Коммунальщик" уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 417,12 тыс. руб.;
- на 2017 год - 439,51 тыс. руб.;
- на 2018 год - 468,54 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 21
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП Сладковского сельского поселения "Коммунальщик"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Красная ул., 1, пос. Розовый, Лабинский район, Краснодарский край, 352529
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
32
32
32
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
32
32
32
2.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
32
32
32
2.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
32
32
32
2.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
32
32
32
2.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
32
32
32
2.2.1.1
Населению
тыс. м3
29,2
29,2
29,2
2.2.1.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
2,8
2,8
2,8
3
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. м3
32
32
32
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0,58
0,58
0,58
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3
-
-
-
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа МУП Сладковского сельского поселения "Коммунальщик" уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 394,82 тыс. руб.;
- на 2017 год - 415,79 тыс. руб.;
- на 2018 год - 443,70 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 22
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУ МП "Предгорье" Упорненского сельского поселения Лабинского района
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Первомайская ул., 18, ст-ца Упорная, Лабинский район, Краснодарский край, 352528
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
38,9
38,9
38,9
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
38,9
38,9
38,9
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
38,9
38,9
38,9
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
38,9
38,9
38,9
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
11,68
11,68
11,68
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
30,03
30,03
30,03
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
27,22
27,22
27,22
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
27,22
27,22
27,22
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
27,22
27,22
27,22
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
27,22
27,22
27,22
5.1
Населению
тыс. м3
22
22
22
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
5,22
5,22
5,22
6
Темп изменения потребления воды
%
1
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,13
0,13
0,13
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
30,03
30,03
30,03
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,8256
0,8256
0,8256
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
53,72
50,29
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
53,72
50,29
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
16,13
26,68
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
30,03
53,05
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
37,59
23,61
5.1
население
тыс. куб. м
30,47
19,6
5.2
прочие потребители
тыс. куб. м
7,12
4,01
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 875,33 тыс. руб.;
- на 2017 год - 917,06 тыс. руб.;
- на 2018 год - 987,98 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 23
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУ МП КХ Чамлыкского сельского поселения Лабинского района
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Ленина ул., 26/1, ст-ца Чамлыкская, Лабинский район, Краснодарский край, 352547
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
131,4
131,4
131,4
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
131,4
131,4
131,4
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
131,4
131,4
131,4
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
131,4
131,4
131,4
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
42,6
42,6
42,6
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,42
32,42
32,42
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
88,8
88,8
88,8
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
88,8
88,8
88,8
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
88,8
88,8
88,8
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
88,8
88,8
88,8
6.1
Населению
тыс. м3
88
88
88
6.2
Прочим потребителям
тыс. м3
0,8
0,8
0,8
7
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
220
01.01.2016
31.12.2016
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
233,92
01.01.2017
31.12.2017
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
245
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,42
32,42
32,42
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5449
0,5449
0,5449
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Тариф устанавливается по инициативе регулятора, в распоряжении которого отсутствует информация о фактическом исполнении производственной программы.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 2916,20 тыс. руб.;
- на 2017 год - 3044,33 тыс. руб.;
- на 2018 год - 3312,00 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 24
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ГБПОУ КК "Вознесенский техникум пищевых производств"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Мира ул., 76, ст-ца Вознесенская, Лабинский район, Краснодарский край, 352520
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
41,7
41,7
41,7
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
41,7
41,7
41,7
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
41,7
41,7
41,7
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
41,7
41,7
41,7
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
41,7
41,7
41,7
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
41,7
41,7
41,7
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
41,7
41,7
41,7
3.2.2.1
Население
тыс. м3
41,7
41,7
41,7
4
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. м3
41,7
41,7
41,7
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
50
01.01.2016
31.12.2016
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
53,16
01.01.2017
31.12.2017
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
55,68
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,4341
0,4341
0,4341
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа ГБПОУ КК "Вознесенский техникум пищевых производств" уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 550,10 тыс. руб.;
- на 2017 год - 569,94 тыс. руб.;
- на 2018 год - 613,72 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Приказ
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
(Изменения и дополнения:
приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов К раснодарского края от 15.12.2016 № 109/2016-вк НГР: RU3000201601400;
приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов К раснодарского края от 28.12.2016 № 142/2016-вк НГР: RU2300001601729)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3 - 24.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края
от 09.12.2015 № 106/2015-окк)
№ п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
1
ОАО "Жилищно-коммунальные услуги", Каневской район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
24,56
24,56
26,50
26,50
с 01.07.2016 по 31.12.2016
25,57
25,57
27,60
27,60
с 01.01.2017 по 30.06.2017
25,57
25,57
27,60
27,60
с 01.07.2017 по 31.12.2017
27,62
27,62
29,50
29,50
с 01.01.2018 по 30.06.2018
27,62
27,62
29,50
29,50
с 01.07.2018 по 31.12.2018
29,83
29,83
31,50
31,50
2
ООО "Новодеревянковский водозабор", Каневской район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,86
25,86
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
26,93
26,93
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
26,93
26,93
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
28,83
28,83
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
28,83
28,83
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
30,88
30,88
-
-
3
МУП Новоминского сельского поселения Каневского района "Благоустройство", Каневской район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
17,25
17,25
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
17,98
17,98
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
17,98
17,98
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
19,33
19,33
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
19,33
19,33
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
20,78
20,78
-
-
4
МУП Привольненского сельского поселения Каневского района "Благоустройство", Каневской район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
28,66
28,66
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
29,84
29,84
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
29,84
29,84
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
32,07
32,07
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
32,07
32,07
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
34,46
34,46
-
-
5
ООО "Каневской завод газовой аппаратуры", Каневской район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
17,28
20,39
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
17,98
21,22
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
17,98
21,22
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
19,35
22,83
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
19,35
22,83
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
20,89
24,65
-
-
6
ОАО Агрофирма-Племзавод "Победа", Каневской район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
9,68
11,42
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
10,08
11,90
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
10,08
11,90
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
10,90
12,86
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
10,90
12,86
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
11,81
13,94
-
-
7
ООО фирма "Калория", Каневской район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
17,46
20,60
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
18,16
21,43
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
18,16
21,43
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
19,53
23,05
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
19,53
23,05
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
21,01
24,79
-
-
8
ООО "Консервное предприятие Русское поле - Албаши", Каневской район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
8,61
10,16
13,08
15,43
с 01.07.2016 по 31.12.2016
8,71
10,28
13,11
15,47
с 01.01.2017 по 30.06.2017
8,71
10,28
13,11
15,47
с 01.07.2017 по 31.12.2017
9,49
11,20
14,03
16,56
с 01.01.2018 по 30.06.2018
9,49
11,20
14,03
16,56
с 01.07.2018 по 31.12.2018
10,32
12,18
15,01
17,71
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 09.12.2015 № 106/2015-окк)
9
МУ МПКХ Ахметовского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
29,75
29,75
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
30,88
30,88
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
30,88
30,88
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
33,22
33,22
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
33,22
33,22
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
35,63
35,63
-
-
10
МУ МПКХ Владимирского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
23,11
23,11
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
23,35
23,35
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
23,35
23,35
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
25,37
25,37
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
25,37
25,37
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
27,61
27,61
-
-
11
МУ МПКХ Вознесенского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
39,65
39,65
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
41,07
41,07
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
41,07
41,07
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
47,34
47,34
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
47,34
47,34
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
54,61
54,61
-
-
12
МУ МПКХ Каладжинского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
29,52
29,52
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
30,69
30,69
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
30,69
30,69
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
32,16
32,16
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
32,16
32,16
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
33,73
33,73
-
-
13
МУ МПКХ Лучевого сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
27,72
27,72
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
28,60
28,60
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
28,60
28,60
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
30,78
30,78
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
30,78
30,78
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
33,06
33,06
-
-
14
МУ МПКХ Первосинюхинского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
29,68
29,68
17,22
17,22
с 01.07.2016 по 31.12.2016
29,68
29,68
17,22
17,22
с 01.01.2017 по 30.06.2017
29,68
29,68
17,22
17,22
с 01.07.2017 по 31.12.2017
32,53
32,53
18,73
18,73
с 01.01.2018 по 30.06.2018
32,53
32,53
18,73
18,73
с 01.07.2018 по 31.12.2018
35,65
35,65
20,29
20,29
15
МУП Сладковского сельского поселения Лабинского района "Коммунальщик", Лабинский район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
11,35
11,35
12,09
12,09
с 01.07.2016 по 31.12.2016
11,82
11,82
12,59
12,59
с 01.01.2017 по 30.06.2017
11,82
11,82
12,59
12,59
с 01.07.2017 по 31.12.2017
12,59
12,59
13,40
13,40
с 01.01.2018 по 30.06.2018
12,59
12,59
13,40
13,40
с 01.07.2018 по 31.12.2018
13,44
13,44
14,33
14,33
16
МУ МП "Предгорье" Упорненского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
31,87
31,87
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
32,45
32,45
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
32,45
32,45
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
34,94
34,94
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
34,94
34,94
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
37,66
37,66
-
-
17
МУ МПКХ Чамлыкского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
32,84
32,84
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
32,84
32,84
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
32,84
32,84
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
35,73
35,73
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
35,73
35,73
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
38,87
38,87
-
-
18
ГБОУ СПО "Вознесенский техникум пищевых производств Краснодарского края", Лабинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
13,19
15,56
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
13,19
15,56
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
13,19
15,56
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
14,14
16,69
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
14,14
16,69
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
15,29
18,04
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
<**> тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.
<***> тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м.
1
ОАО "Жилищно-коммунальные услуги", Каневской район <*>
холодное водоснабжение
2016
15540,90
37,95
0,5939
2017
-
1
37,95
0,5939
2018
-
1
37,95
0,5939
водоотведение
2016
1724,76
0,406
2017
-
1
0,406
2018
-
1
0,406
2
ООО "Новодеревянковский водозабор", Каневской район <*>
холодное водоснабжение
2016
5747,43
33,70
0,3265
2017
-
1
33,70
0,3265
2018
-
1
33,70
0,3265
3
МУП Новоминского сельского поселения Каневского района "Благоустройство", Каневской район <*>
холодное водоснабжение
2016
6286,07
25,80
0,6824
2017
-
1
25,80
0,6824
2018
-
1
25,80
0,6824
4
МУП Привольненского сельского поселения Каневского района "Благоустройство", Каневской район <*>
холодное водоснабжение
2016
6984,54
32,23
0,6449
2017
-
1
32,23
0,6449
2018
-
1
32,23
0,6449
5
ООО "Каневской завод газовой аппаратуры", Каневской район
холодное водоснабжение
2016
390,94
0,0
0,6531
2017
-
1
0,0
0,6531
2018
-
1
0,0
0,6531
6
ОАО Агрофирма-Племзавод "Победа", Каневской район
холодное водоснабжение
2016
177,76
0,0
0,4555
2017
-
1
0,0
0,4555
2018
-
1
0,0
0,4555
7
ООО фирма "Калория", Каневской район
холодное водоснабжение
2016
277,27
0,0
1,1232
2017
-
1
0,0
1,1232
2018
-
1
0,0
1,1232
8
ООО "Консервное предприятие Русское поле - Албаши", Каневской район
холодное водоснабжение
2016
12,75
0,0
0,4435
2017
-
1
0,0
0,4435
2018
-
1
0,0
0,4435
водоотведение
2016
205,60
0,561
2017
-
1
0,561
2018
-
1
0,561
9
МУ МПКХ Ахметовского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
холодное водоснабжение
2016
1151,02
37,99
0,3551
2017
-
1
37,99
0,3551
2018
-
1
37,99
0,3551
10
МУ МПКХ Владимирского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
холодное водоснабжение
2016
2082,81
0,0
0,5268
2017
-
1
0,0
0,5268
2018
-
1
0,0
0,5268
11
МУ МПКХ Вознесенского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
холодное водоснабжение
2016
4840,00
29,21
0,8427
2017
-
1
29,21
0,8427
2018
-
1
29,21
0,8427
12
МУ МПКХ Каладжинского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
холодное водоснабжение
2016
1031,18
0,0
0,7037
2017
-
1
0,0
0,7037
2018
-
1
0,0
0,7037
13
МУ МПКХ Лучевого сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
холодное водоснабжение
2016
656,96
0,0
0,5556
2017
-
1
0,0
0,5556
2018
-
1
0,0
0,5556
14
МУ МПКХ Первосинюхинского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
холодное водоснабжение
2016
793,83
38,87
0,6598
2017
-
1
38,87
0,6598
2018
-
1
38,87
0,6598
водоотведение
2016
72,33
-
2017
-
1
-
2018
-
1
-
15
МУП Сладковского сельского поселения Лабинского района "Коммунальщик", Лабинский район <*>
холодное водоснабжение
2016
417,12
0,0
-
2017
-
1
0,0
-
2018
-
1
0,0
-
водоотведение
2016
394,82
-
2017
-
1
-
2018
-
1
-
16
МУ МП "Предгорье" Упорненского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
холодное водоснабжение
2016
624,90
30,03
0,8256
2017
-
1
30,03
0,8256
2018
-
1
30,03
0,8256
17
МУ МПКХ Чамлыкского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>
холодное водоснабжение
2016
2209,14
32,42
0,5449
2017
-
1
32,42
0,5449
2018
-
1
32,42
0,5449
18
ГБЩУ СПО "Вознесенский техникум пищевых производств Краснодарского края, Лабинский район <*>
холодное водоснабжение
2016
471,70
0,4341
2017
-
1
0,4341
2018
-
1
0,4341
--------------------------------
Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ОАО "Жилищно-коммунальные услуги"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Красная ул., 51, ст-ца Стародеревянковская, Каневской район, Краснодарский край, 353720
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1454,34
1454,34
1454,34
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1454,34
1454,34
1454,34
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
1454,34
1454,34
1454,34
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
1454,34
1454,34
1454,34
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
551,92
551,92
551,92
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
37,95
37,95
37,95
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
902,42
902,42
902,42
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
902,42
902,42
902,42
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
667,79
667,79
667,79
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
234,63
234,63
234,63
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
902,42
902,42
902,42
6.1
Населению
тыс. м3
862,26
862,26
862,26
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
7,47
7,47
7,47
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
32,69
32,69
32,69
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
902,42
902,42
902,42
7.1
Стародеревянковское сельское поселение
тыс. м3
816,96
816,96
816,96
7.2
Красногвардейское сельское поселение
тыс. м3
85,46
85,46
85,46
8
Темп изменения потребления воды
%
142,26
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена ветхих стальных труб водопроводной сети диаметром 100 мм в ст-це Стародеревянковской, ул. Лермонтова от дома № 2 до дома № 43, протяженность 900 м
516,63
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена ветхих стальных труб водопроводной сети диаметром 100 мм в ст-це Стародеревянковской, ул. Первомайская от дома № 58, протяженность 950 м
550,64
01.01.2016
31.12.2016
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
1140,13
01.01.2016
31.12.2016
4
Всего
2207,40
2017 год
5
Замена ветхих стальных труб водопроводной сети диаметром 100 мм в ст-це Стародеревянковской по ул. Октябрьской от ул. Черноморской до ул. Красной, протяженность 1200 м
702,02
01.01.2017
31.12.2017
6
Замена ветхих стальных труб диаметром 100 мм по ул. Герцена от пер. Криничного до ул. Черноморской, по ул. Черноморской от дома № 295 до дома № 287/1, протяженность 700 м
423,94
01.01.2017
31.12.2017
7
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
1221,08
01.01.2017
31.12.2017
8
Всего 2017 год
2347,04
2018 год
9
Замена ветхих стальных труб водопроводной сети диаметром 100 мм в ст-це Стародеревянковской по ул. Чехова от дома № 43 до дома № 1, по пер. Криничному от дома № 1 до дома № 28, протяженность 1930 м
1077,78
01.01.2018
31.12.2018
10
Замена ветхих стальных труб водопроводной сети диаметром 65 мм в ст-це Стародеревянковской по ул. Горького от ул. Красной до ул. Буденного, протяженность 600 м
146,51
01.01.2018
31.12.2018
11
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
1234,05
01.01.2018
31.12.2018
12
Всего 2018 год
2458,34
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
37,95
37,95
37,95
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5939
0,5939
0,5939
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
1283,85
1022,34
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
1283,85
1022,34
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
381,43
387,98
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
29,71
37,95
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
902,42
634,36
5.1
Населению
тыс. куб. м
862,26
580,08
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
32,22
5.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
40,16
22,06
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Капремонт водопроводной сети по ул. Кубанской от ул. Пластуновской до ул. Ленина, ст-ца Стародеревянковская
543,89
0
-543,89
2
Капремонт водопроводной сети по ул. Некрасова от ул. Советской до ул. Запорожской, ст-ца Стародеревянковская
152,73
0
-152,73
3
Капремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Буденного до ул. Красной, ст-ца Стародеревянковская
175,68
0
-175,68
4
Капремонт водопроводной сети по ул. Набережной, хут. Большие Челбасы
117,89
0
-117,89
5
Капремонт водопроводной сети по ул. Алтайской от дома № 1 до дома № 79, хут. Ударный
118,32
0
-118,32
6
Капремонт водопроводной сети по ул. Почтовой, ст-ца Стародеревянковская
187,08
0
-187,08
7
Капремонт водопроводной сети от ул. Длинной до ул. Северной, хут. Мигуры
237,25
0
-237,25
8
Итого
1532,84
0
-1532,84
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 22619,91 тыс. руб.;
- на 2017 год - 23998,7 тыс. руб.;
- на 2018 год - 25921,3 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ОАО "Жилищно-коммунальные услуги"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Красная ул., 51, ст-ца Стародеревянковская, Каневской район, Краснодарский край, 353720
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
76,11
76,11
76,11
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
76,11
76,11
76,11
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
76,11
76,11
76,11
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
76,11
76,11
76,11
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод
тыс. м3
76,11
76,11
76,11
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
76,11
76,11
76,11
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
76,11
76,11
76,11
3.2.2.1
Население
тыс. м3
70,8
70,8
70,8
3.2.2.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
2,39
2,39
2,39
3.2.2.3
Прочие потребители
тыс. м3
2,92
2,92
2,92
4
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. м3
76,11
76,11
76,11
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
152,53
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,406
0,406
0,406
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. куб. м
101,5
49,9
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
101,5
49,9
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
101,5
49,9
3.1
Населению
тыс. куб. м
94,9
44,65
3.2
Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
2,86
3.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
6,6
2,39
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 2058,70 тыс. руб.;
- на 2017 год - 2172,69 тыс. руб.;
- на 2018 год - 2321,07 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 5
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Новодеревянковский водозабор"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Ленина ул., 2, ст-ца Новодеревянковская, Каневской район, Краснодарский край, 353710
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
400,39
400,39
400,39
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
400,39
400,39
400,39
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
400,39
400,39
400,39
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
400,39
400,39
400,39
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
134,93
134,93
134,93
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
33,7
33,7
33,7
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
265,46
265,46
265,46
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
265,46
265,46
265,46
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
166,87
166,87
166,87
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
98,59
98,59
98,59
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
265,46
265,46
265,46
6.1
Населению
тыс. м3
239,1
239,1
239,1
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
12,73
12,73
12,73
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
13,63
13,63
13,63
7
Темп изменения потребления воды
%
128,22
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт оголовков водонапорных башен
50,00
01.05.2016
01.09.2016
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
188,86
01.01.2016
31.12.2016
3
Всего
238,86
2017 год
4
Покраска открытых участков трубопроводов
30,00
01.06.2017
01.08.2017
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
200,36
01.01.2017
31.12.2017
6
Всего
230,36
2018 год
7
Капитальный ремонт павильонов скважин (2 шт.)
55,00
01.04.2018
01.10.2018
8
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
188,67
01.01.2018
31.12.2018
9
Всего
243,67
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Установка водомерных узлов на скважинах (1 шт.)
25,21
01.05.2016
15.11.2016
2017 год
2
Установка водомерных узлов на скважинах (2 шт.)
50,42
01.05.2017
15.11.2017
2018 год
3
Установка водомерных узлов на скважинах (2 шт.)
50,42
01.05.2018
15.11.2018
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
33,7
33,7
33,7
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,3265
0,3265
0,3265
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
315,28
312,26
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
315,28
312,26
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
0
105,23
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0
33,7
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
315,28
207,03
5.1
Населению
тыс. куб. м
302,12
186,47
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
9,93
5.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
13,16
10,63
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Установка частотных преобразователей
150
196,04
-46,04
2
Итого
150
196,04
-46,04
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 7007,36 тыс. руб.;
- на 2017 год - 7402,02 тыс. руб.;
- на 2018 год - 7926,17 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 6
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП Новоминского сельского поселения "Благоустройство"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Советская ул., 40, ст-ца Новоминская, Каневской район, Краснодарский край, 353700
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
875,61
875,61
875,61
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
875,61
875,61
875,61
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
875,61
875,61
875,61
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
875,61
875,61
875,61
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
225,91
225,91
225,91
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
25,8
25,8
25,8
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
649,7
649,7
649,7
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
649,7
649,7
649,7
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
463,1
463,1
463,1
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
186,6
186,6
186,6
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
649,7
649,7
649,7
6.1
Населению
тыс. м3
627
627
627
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
17,5
17,5
17,5
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
5,2
5,2
5,2
7
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена запорной арматуры (задвижки диаметром 100 мм) - разводящие колодцы: перекресток ул. Чапаева - пер. Котовского - 1 шт; пер. Колхозный - ул. Украинская - 1 шт.
12,60
01.04.2016
01.12.2016
2
Ремонт водопроводных колодцев, 4 шт.: перекресток пер. Колхозный - ул. Украинская - 1 шт; ул. Выгонная - ул. Рабочая - 1 шт; пер. Восточный - база ЖКО - 2 шт.
20,80
01.04.2016
01.10.2016
3
Всего 2016 год
33,4
2017 год
4
Ремонт водопроводных колодцев по ул. Садовой, 6 - 1 шт.; по ул. Черноморской, 132 - 1 шт.; перекресток пер. Вольный - ул. Кирова - 1 шт.
15,60
01.05.2017
01.09.2017
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
5,85
01.01.2017
31.12.2017
6
Всего 2017 год
21,45
2018 год
7
Замена ветхих стальных водопроводных труб диаметром 100 мм в ст-це Новоминской по ул. Космонавтов от ул. Ленина до ул. Шевченко на стальные трубы диаметром 100 мм, протяженность 120 м
24,80
01.03.2018
01.10.2018
8
Ремонт водопроводных колодцев в ст-це Новоминской, перекресток ул. Шевченко - ул. Космонавтов - 1 шт., ул. Шевченко, 4 - 1 шт.
10,40
01.08.2018
01.09.2018
9
Ремонт и замена запорной арматуры: разводящий колодец по ул. Шевченко, 4 - задвижка диаметром 80 мм
2,60
01.04.2018
01.07.2018
10
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
29,7
01.01.2018
31.12.2018
11
Всего 2018 год
67,5
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена ветхих стальных водопроводных труб диаметром 110 мм по пер. Пугачева от ул. Островского до ул. Пугачева, протяженность 178 м
46,50
01.06.2016
01.08.2016
2017 год
2
Замена ветхих стальных водопроводных труб диаметром 160 мм по пер. Береговому от артезианской скважины кирпичного завода до ул. Кубанской, протяженность 240 м
63,50
01.06.2017
01.09.2017
2018 год
3
Замена ветхих стальных водопроводных труб диаметром 63 мм по пер. Комсомольскому от ул. Котовского до ул. Комсомольской, протяженность 120 м
21,48
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
25,8
25,8
25,8
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6824
0,6824
0,6824
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
860,8
875,61
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
860,8
875,61
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
222,26
225,91
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
25,82
25,8
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
638,54
649,7
5.1
Населению
тыс. куб. м
611,4
627
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
17,5
5.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
27,14
5,2
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ 6-25-120; 8-40-120; 8-25-120
136,7
161,4
24,7
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 11443,11 тыс. руб.;
- на 2017 год - 12117,43 тыс. руб.;
- на 2018 год - 13027,83 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 7
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП Привольненского сельского поселения Каневского района "Благоустройство"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Кооперативная ул., 1, ст-ца Привольная, Каневской район, Краснодарский край, 353712
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
501,46
501,46
501,46
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
501,46
501,46
501,46
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
501,46
501,46
501,46
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
501,46
501,46
501,46
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
161,62
161,62
161,62
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,23
32,23
32,23
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
339,84
339,84
339,84
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
339,84
339,84
339,84
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
154,39
154,39
154,39
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
185,45
185,45
185,45
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
339,84
339,84
339,84
6.1
Населению
тыс. м3
309,05
309,05
309,05
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
2,1
2,1
2,1
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
28,69
28,69
28,69
7
Темп изменения потребления воды
%
224,15
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт артезианской скважины № 146 Д по ул. Западной
94,51
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт артезианской скважины № 3
71,90
01.01.2016
31.12.2016
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
155,47
01.01.2016
31.12.2016
4
Всего
321,88
2017 год
5
Ремонт артезианской скважины № 6158 в хут. Труд
69,75
01.01.2017
31.12.2017
6
Ремонт артезианской скважины № 6174 в хут. Добровольный
81,98
01.01.2017
31.12.2017
7
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
190,51
01.01.2017
31.12.2017
8
Всего 2017 год
342,24
2018 год
9
Ремонт артезианской скважины № 3670 по ул. Московская
93,89
01.01.2018
31.12.2018
10
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
264,58
01.01.2018
31.12.2018
11
Всего 2018 год
358,47
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,23
32,23
32,23
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6449
0,6449
0,6449
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Производственная программа на 2014 год уполномоченным органом не утверждалась, в связи с чем отчет об исполнении не приводится.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 9939,85 тыс. руб.;
- на 2017 год - 10519,19 тыс. руб.;
- на 2018 год - 11304,66 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 8
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Каневской завод газовой аппаратуры"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Промзона., ст-ца Каневская, Каневской район, Краснодарский край, 353730
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
95,76
95,76
95,76
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
95,76
95,76
95,76
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
95,76
95,76
95,76
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
95,76
95,76
95,76
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
64,86
64,86
64,86
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
30,9
30,9
30,9
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
30,9
30,9
30,9
4.1.1
По приборам учета
тыс. м3
30,9
30,9
30,9
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
30,9
30,9
30,9
5.1
Прочим потребителям
тыс. м3
30,9
30,9
30,9
6
Темп изменения потребления воды
%
112,61
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6531
0,6531
0,6531
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
100,42
70,83
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
100,42
70,83
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. куб. м
66,18
43,39
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
34,24
27,44
4.1
Прочим потребителям
тыс. куб. м
34,24
27,44
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 544,71 тыс. руб.;
- на 2017 год - 576,62 тыс. руб.;
- на 2018 год - 620,45 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 9
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ОАО "Агрофирма-Племзавод "Победа"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Горького ул., 123, ст-ца Каневская, Каневская район, Краснодарский край, 353730
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
231
231
231
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
231
231
231
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
231
231
231
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
231
231
231
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
201
201
201
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
30
30
30
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
30
30
30
4.1.1
По приборам учета
тыс. м3
30
30
30
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
30
30
30
5.1
Населению
тыс. м3
30
30
30
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,4555
0,4555
0,4555
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Производственная программа на 2014 год не утверждалась, в связи с чем отчет об исполнении не приводится.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 296,34 тыс. руб.;
- на 2017 год - 314,70 тыс. руб.;
- на 2018 год - 340,73 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 10
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО фирма "Калория"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Украинская ул., 100, ст-ца Стародеревянковская, Каневской район, Краснодарский край, 353720
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
105,2
105,2
105,2
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
105,2
105,2
105,2
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
105,2
105,2
105,2
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
105,2
105,2
105,2
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
79
79
79
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
26,2
26,2
26,2
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
26,2
26,2
26,2
4.1.1
По приборам учета
тыс. м3
15,96
15,96
15,96
4.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
10,24
10,24
10,24
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
26,2
26,2
26,2
5.1
Населению
тыс. м3
26,2
26,2
26,2
6
Темп изменения потребления воды
%
102,46
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
90,13
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
95,83
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
100,38
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
1,1232
1,1232
1,1232
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
105,23
102,57
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
105,23
102,57
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. куб. м
78
77
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
27,23
25,57
4.1
Населению
тыс. куб. м
27,23
25,57
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 466,66 тыс. руб.;
- на 2017 год - 493,78 тыс. руб.;
- на 2018 год - 531,11 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 11
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Консервное предприятие Русское поле - Албаши"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Советская ул., 24, ст-ца Новоминская, Каневской район, Краснодарский край
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
196,6
196,6
196,6
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
196,6
196,6
196,6
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
196,6
196,6
196,6
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
196,6
196,6
196,6
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
193,47
193,47
193,47
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
3,13
3,13
3,13
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
3,13
3,13
3,13
4.1.1
По приборам учета
тыс. м3
3,13
3,13
3,13
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
3,13
3,13
3,13
5.1
Населению
тыс. м3
2,16
2,16
2,16
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
0
0
0
5.3
Прочим потребителям
тыс. м3
0,97
0,97
0,97
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
234
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
248,8
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
260,6
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,4435
0,4435
0,4435
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Производственная программа на 2014 год не утверждалась, в связи с чем отчет об исполнении не приводится.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 27,10 тыс. руб.;
- на 2017 год - 28,48 тыс. руб.;
- на 2018 год - 31,00 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 12
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Консервное предприятие Русское поле - Албаши"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Советская ул., 24, ст-ца Новоминская, Каневской район, Краснодарский край
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
170,19
170,19
170,19
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
170,19
170,19
170,19
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
139,89
139,89
139,89
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
30,3
30,3
30,3
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
30,3
30,3
30,3
4.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод
тыс. м3
30,3
30,3
30,3
4.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
30,3
30,3
30,3
4.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
30,3
30,3
30,3
4.2.2.1
Население
тыс. м3
7,35
7,35
7,35
4.2.2.2
Прочие потребители
тыс. м3
22,95
22,95
22,95
5
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. м3
170,19
170,19
170,19
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения
102,9
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения
109,41
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения
114,6
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,561
0,561
0,561
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Производственная программа на 2014 год не утверждалась, в связи с чем отчет об исполнении не приводится.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 396,82 тыс. руб.;
- на 2017 год - 411,28 тыс. руб.;
- на 2018 год - 440,09 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 13
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУ МП КХ Ахметовского сельского поселения
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Советская ул., 54, ст-ца Ахметовская, Лабинский район, Краснодарский край, 352534
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
70,47
70,47
70,47
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
70,47
70,47
70,47
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
70,47
70,47
70,47
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
70,47
70,47
70,47
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
26,77
26,77
26,77
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
37,99
37,99
37,99
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
43,7
43,7
43,7
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
43,7
43,7
43,7
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
43,7
43,7
43,7
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
43,7
43,7
43,7
6.1
Населению
тыс. м3
27,3
27,3
27,3
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
9
9
9
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
7,4
7,4
7,4
7
Темп изменения потребления воды
%
147,6
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
37,99
37,99
37,99
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,3551
0,3551
0,3551
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
70,47
47,74
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
70,47
47,74
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
26,77
18,14
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
37,99
38
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
43,7
29,6
5.1
население
тыс. куб. м
27,3
22,5
5.2
прочие потребители
тыс. куб. м
16,4
7,1
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 1324,81 тыс. руб.
- на 2017 год - 1400,59 тыс. руб.
- на 2018 год - 1504,31 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 14
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУ МП КХ Владимирского сельского поселения
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
30 лет Победы ул., 44, ст-ца Владимирская, Лабинский район, Краснодарский край, 352540
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
108,11
108,11
108,11
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
108,11
108,11
108,11
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
108,11
108,11
108,11
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
108,11
108,11
108,11
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
0
0
0
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
108,11
108,11
108,11
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
108,11
108,11
108,11
4.1.1
По приборам учета
тыс. м3
108,11
108,11
108,11
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
108,11
108,11
108,11
5.1
Населению
тыс. м3
100,83
100,83
100,83
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
7,1
7,1
7,1
5.3
Прочим потребителям
тыс. м3
0,18
0,18
0,18
6
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
298,27
01.01.2016
31.12.2016
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
317,14
01.01.2017
31.12.2017
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
332,18
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5268
0,5268
0,5268
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа МУ МПКХ Владимирского сельского поселения уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 2511,17 тыс. руб.;
- на 2017 год - 2633,43 тыс. руб.;
- на 2018 год - 2864,20 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 15
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУ МП КХ Вознесенского сельского поселения Лабинского района
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Щеглова ул., 35, ст-ца Вознесенская, Лабинский район, Краснодарский край, 352520
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
212,43
212,43
212,43
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
212,43
212,43
212,43
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
212,43
212,43
212,43
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
212,43
212,43
212,43
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
62,05
62,05
62,05
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
29,21
29,21
29,21
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
150,38
150,38
150,38
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
150,38
150,38
150,38
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
135,34
135,34
135,34
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
15,04
15,04
15,04
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
150,38
150,38
150,38
6.1
Населению
тыс. м3
122,26
122,26
122,26
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
14,06
14,06
14,06
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
14,06
14,06
14,06
7
Темп изменения потребления воды
%
110
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена насосов ЭЦВ 6-10-110 - 8 шт.
106,4
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена задвижек диаметром 100 мм - 5 шт.; диаметром 80 мм - 11 шт.
48,4
01.01.2016
31.12.2016
3
Установка 14 крышек люков колодцев
21
01.01.2016
31.12.2016
4
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
59,84
01.01.2016
31.12.2016
5
Всего
235,64
2017 год
6
Замена насосов ЭЦВ 6-10-110 - 8 шт.
113,13
01.01.2017
31.12.2017
7
Замена задвижек диаметром 100 мм - 5 шт.; диаметром 80 мм - 11 шт.
51,46
01.01.2017
31.12.2017
8
Установка 15 крышек люков колодцев
22,33
01.01.2017
31.12.2017
9
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
63,63
01.01.2017
31.12.2017
10
Всего
250,55
2018 год
11
Замена насосов ЭЦВ 6-10-110 - 8 шт.
118,49
01.01.2018
31.12.2018
12
Замена задвижек диаметром 100 мм - 5 шт.; диаметром 80 мм - 11 шт.
53,9
01.01.2018
31.12.2018
13
Установка 15 крышек люков колодцев
23,39
01.01.2018
31.12.2018
14
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
66,65
01.01.2018
31.12.2018
15
Всего
262,43
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,5
0,5
0,5
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
29,21
29,21
29,21
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,8427
0,8427
0,8427
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
226,02
193,25
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
226,02
193,25
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
66,02
56,45
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
29,21
29,21
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
160
136,8
5.1
население
тыс. куб. м
130,08
100,91
5.2
прочие потребители
тыс. куб. м
29,92
35,89
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 6069,40 тыс. руб.
- на 2017 год - 6647,88 тыс. руб.
- на 2018 год - 7665,51 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 16
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУ МП КХ Каладжинского сельского поселения Лабинского района
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Ленина ул., 67, ст-ца Каладжинская, Лабинский район, Краснодарский край, 352532
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
52,7
52,7
52,7
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
52,7
52,7
52,7
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
52,7
52,7
52,7
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
52,7
52,7
52,7
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
0
0
0
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
52,7
52,7
52,7
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
52,7
52,7
52,7
4.1.1
По приборам учета
тыс. м3
52,7
52,7
52,7
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
52,7
52,7
52,7
5.1
Населению
тыс. м3
47,02
47,02
47,02
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
4,01
4,01
4,01
5.3
Прочим потребителям
тыс. м3
1,67
1,67
1,67
6
Темп изменения потребления воды
%
138
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,9
0,7
0,4
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,7037
0,7037
0,7037
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
62,7
65
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
62,7
65
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
0
26,81
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
41,25
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
62,7
38,19
5.1
население
тыс. куб. м
53,75
33,9
5.2
прочие потребители
тыс. куб. м
8,95
4,29
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 1586,41 тыс. руб.
- на 2017 год - 1656,11 тыс. руб.
- на 2018 год - 1736,43 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 17
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУ МП КХ Лучевого сельского поселения Лабинского района
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Центральная ул., 6, пос. Луч, Лабинский район, Краснодарский край, 352500
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
27,48
27,48
27,48
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
27,48
27,48
27,48
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
27,48
27,48
27,48
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
27,48
27,48
27,48
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
0
0
0
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
27,48
27,48
27,48
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
27,48
27,48
27,48
4.1.1
По приборам учета
тыс. м3
27,48
27,48
27,48
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
27,48
27,48
27,48
5.1
Населению
тыс. м3
25,78
25,78
25,78
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
1,7
1,7
1,7
6
Темп изменения потребления воды
%
283,3
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
39,8
01.01.2016
31.12.2016
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
42,32
01.01.2017
31.12.2017
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
44,32
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5556
0,5556
0,5556
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
27,48
9,7
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
27,48
9,7
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
0
0
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
27,48
9,7
4.1
население
тыс. куб. м
20,52
9,1
4.2
прочие потребители
тыс. куб. м
6,96
0,6
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 773,82 тыс. руб.
- на 2017 год - 815,89 тыс. руб.
- на 2018 год - 877,13 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 18
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУ МП КХ Первосинюхинского сельского поселения Лабинского района
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Мира ул., 169, хут. Первая Синюха, Лабинский район, Краснодарский край, 352523
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
60,2
60,2
60,2
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
60,2
60,2
60,2
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
60,2
60,2
60,2
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
60,2
60,2
60,2
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
23,4
23,4
23,4
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
38,87
38,87
38,87
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
36,8
36,8
36,8
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
36,8
36,8
36,8
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
36,8
36,8
36,8
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
36,8
36,8
36,8
6.1
Населению
тыс. м3
34,7
34,7
34,7
6.2
Прочим потребителям
тыс. м3
2,1
2,1
2,1
7
Темп изменения потребления воды
%
1
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
38,87
38,87
38,87
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6598
0,6598
0,6598
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Тариф устанавливается по инициативе регулятора, в распоряжении которого отсутствует информация о фактических величинах баланса водоснабжения.
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
60,2
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
60,2
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
23,4
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
38,87
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
36,8
5.1
население
тыс. куб. м
37,7
5.2
прочие потребители
тыс. куб. м
2,1
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 1092,23 тыс. руб.
- на 2017 год - 1144,62 тыс. руб.
- на 2018 год - 1254,45 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 19
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУ МП КХ Первосинюхинского сельского поселения Лабинского района
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Мира ул., 169, хут. Первая Синюха, Лабинский район, Краснодарский край, 352523
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
4,2
4,2
4,2
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
4,2
4,2
4,2
2.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
4,2
4,2
4,2
2.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
4,2
4,2
4,2
2.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
4,2
4,2
4,2
2.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
4,2
4,2
4,2
2.2.2.1
Население
тыс. м3
3,9
3,9
3,9
2.2.2.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
0,3
0,3
0,3
3
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. м3
4,2
4,2
4,2
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3
-
-
-
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Тариф устанавливается по инициативе регулятора, в распоряжении которого отсутствует информация о фактических величинах баланса водоснабжения.
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
4,2
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
4,2
2.1
населению
тыс. куб. м
3,9
2.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,3
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 72,33 тыс. руб.;
- на 2017 год - 75,51 тыс. руб.;
- на 2018 год - 81,95 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 20
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП Сладковского сельского поселения "Коммунальщик"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Красная ул., 1, пос. Розовый, Лабинский район, Краснодарский край, 352529
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
36
36
36
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
36
36
36
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
36
36
36
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
36
36
36
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
0
0
0
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
36
36
36
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
36
36
36
4.1.1
По приборам учета
тыс. м3
36
36
36
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
36
36
36
5.1
Населению
тыс. м3
33,2
33,2
33,2
5.2
Прочим потребителям
тыс. м3
2,8
2,8
2,8
6
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
-
-
-
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа МУП Сладковского сельского поселения "Коммунальщик" уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 417,12 тыс. руб.;
- на 2017 год - 439,51 тыс. руб.;
- на 2018 год - 468,54 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 21
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП Сладковского сельского поселения "Коммунальщик"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Красная ул., 1, пос. Розовый, Лабинский район, Краснодарский край, 352529
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
32
32
32
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
32
32
32
2.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
32
32
32
2.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
32
32
32
2.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
32
32
32
2.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
32
32
32
2.2.1.1
Населению
тыс. м3
29,2
29,2
29,2
2.2.1.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
2,8
2,8
2,8
3
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. м3
32
32
32
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0,58
0,58
0,58
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3
-
-
-
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа МУП Сладковского сельского поселения "Коммунальщик" уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 394,82 тыс. руб.;
- на 2017 год - 415,79 тыс. руб.;
- на 2018 год - 443,70 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 22
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУ МП "Предгорье" Упорненского сельского поселения Лабинского района
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Первомайская ул., 18, ст-ца Упорная, Лабинский район, Краснодарский край, 352528
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
38,9
38,9
38,9
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
38,9
38,9
38,9
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
38,9
38,9
38,9
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
38,9
38,9
38,9
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
11,68
11,68
11,68
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
30,03
30,03
30,03
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
27,22
27,22
27,22
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
27,22
27,22
27,22
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
27,22
27,22
27,22
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
27,22
27,22
27,22
5.1
Населению
тыс. м3
22
22
22
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
5,22
5,22
5,22
6
Темп изменения потребления воды
%
1
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,13
0,13
0,13
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
30,03
30,03
30,03
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,8256
0,8256
0,8256
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
53,72
50,29
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
53,72
50,29
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
16,13
26,68
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
30,03
53,05
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
37,59
23,61
5.1
население
тыс. куб. м
30,47
19,6
5.2
прочие потребители
тыс. куб. м
7,12
4,01
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 875,33 тыс. руб.;
- на 2017 год - 917,06 тыс. руб.;
- на 2018 год - 987,98 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 23
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУ МП КХ Чамлыкского сельского поселения Лабинского района
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Ленина ул., 26/1, ст-ца Чамлыкская, Лабинский район, Краснодарский край, 352547
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
131,4
131,4
131,4
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
131,4
131,4
131,4
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
131,4
131,4
131,4
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
131,4
131,4
131,4
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
42,6
42,6
42,6
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,42
32,42
32,42
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
88,8
88,8
88,8
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
88,8
88,8
88,8
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
88,8
88,8
88,8
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
88,8
88,8
88,8
6.1
Населению
тыс. м3
88
88
88
6.2
Прочим потребителям
тыс. м3
0,8
0,8
0,8
7
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
220
01.01.2016
31.12.2016
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
233,92
01.01.2017
31.12.2017
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
245
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,42
32,42
32,42
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5449
0,5449
0,5449
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Тариф устанавливается по инициативе регулятора, в распоряжении которого отсутствует информация о фактическом исполнении производственной программы.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 2916,20 тыс. руб.;
- на 2017 год - 3044,33 тыс. руб.;
- на 2018 год - 3312,00 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 24
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ГБПОУ КК "Вознесенский техникум пищевых производств"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Мира ул., 76, ст-ца Вознесенская, Лабинский район, Краснодарский край, 352520
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
41,7
41,7
41,7
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
41,7
41,7
41,7
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
41,7
41,7
41,7
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
41,7
41,7
41,7
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
41,7
41,7
41,7
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
41,7
41,7
41,7
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
41,7
41,7
41,7
3.2.2.1
Население
тыс. м3
41,7
41,7
41,7
4
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. м3
41,7
41,7
41,7
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
50
01.01.2016
31.12.2016
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
53,16
01.01.2017
31.12.2017
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
55,68
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,4341
0,4341
0,4341
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа ГБПОУ КК "Вознесенский техникум пищевых производств" уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 550,10 тыс. руб.;
- на 2017 год - 569,94 тыс. руб.;
- на 2018 год - 613,72 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 27.08.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: