Основная информация

Дата опубликования: 27 ноября 2015г.
Номер документа: RU23000201501675
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Краснодарский край
Принявший орган: Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

Приказ

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

(Изменения и дополнения:

приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов К              раснодарского края от 15.12.2016 № 109/2016-вк НГР: RU3000201601400;

приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов К              раснодарского края от 28.12.2016 № 142/2016-вк НГР: RU2300001601729)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации в соответствии с приложением № 2.

3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3 - 24.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Руководитель

С.Н.Милованов

Приложение № 1

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края

от 09.12.2015 № 106/2015-окк)

№ п/п

Наименование организации

на питьевую воду

на водоотведение

тариф (руб./куб. м) <**>

тариф для населения (руб./куб. м) <***>

тариф (руб./куб. м) <**>

тариф для населения (руб./куб. м) <***>

1

ОАО "Жилищно-коммунальные услуги", Каневской район <*>

с 01.01.2016 по 30.06.2016

24,56

24,56

26,50

26,50

с 01.07.2016 по 31.12.2016

25,57

25,57

27,60

27,60

с 01.01.2017 по 30.06.2017

25,57

25,57

27,60

27,60

с 01.07.2017 по 31.12.2017

27,62

27,62

29,50

29,50

с 01.01.2018 по 30.06.2018

27,62

27,62

29,50

29,50

с 01.07.2018 по 31.12.2018

29,83

29,83

31,50

31,50

2

ООО "Новодеревянковский водозабор", Каневской район <*>

с 01.01.2016 по 30.06.2016

25,86

25,86

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

26,93

26,93

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

26,93

26,93

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

28,83

28,83

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

28,83

28,83

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

30,88

30,88

-

-

3

МУП Новоминского сельского поселения Каневского района "Благоустройство", Каневской район <*>

с 01.01.2016 по 30.06.2016

17,25

17,25

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

17,98

17,98

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

17,98

17,98

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

19,33

19,33

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

19,33

19,33

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

20,78

20,78

-

-

4

МУП Привольненского сельского поселения Каневского района "Благоустройство", Каневской район <*>

с 01.01.2016 по 30.06.2016

28,66

28,66

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

29,84

29,84

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

29,84

29,84

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

32,07

32,07

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

32,07

32,07

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

34,46

34,46

-

-

5

ООО "Каневской завод газовой аппаратуры", Каневской район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

17,28

20,39

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

17,98

21,22

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

17,98

21,22

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

19,35

22,83

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

19,35

22,83

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

20,89

24,65

-

-

6

ОАО Агрофирма-Племзавод "Победа", Каневской район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

9,68

11,42

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

10,08

11,90

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

10,08

11,90

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

10,90

12,86

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

10,90

12,86

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

11,81

13,94

-

-

7

ООО фирма "Калория", Каневской район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

17,46

20,60

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

18,16

21,43

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

18,16

21,43

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

19,53

23,05

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

19,53

23,05

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

21,01

24,79

-

-

8

ООО "Консервное предприятие Русское поле - Албаши", Каневской район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

8,61

10,16

13,08

15,43

с 01.07.2016 по 31.12.2016

8,71

10,28

13,11

15,47

с 01.01.2017 по 30.06.2017

8,71

10,28

13,11

15,47

с 01.07.2017 по 31.12.2017

9,49

11,20

14,03

16,56

с 01.01.2018 по 30.06.2018

9,49

11,20

14,03

16,56

с 01.07.2018 по 31.12.2018

10,32

12,18

15,01

17,71

(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 09.12.2015 № 106/2015-окк)

9

МУ МПКХ Ахметовского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>

с 01.01.2016 по 30.06.2016

29,75

29,75

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

30,88

30,88

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

30,88

30,88

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

33,22

33,22

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

33,22

33,22

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

35,63

35,63

-

-

10

МУ МПКХ Владимирского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>

с 01.01.2016 по 30.06.2016

23,11

23,11

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

23,35

23,35

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

23,35

23,35

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

25,37

25,37

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

25,37

25,37

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

27,61

27,61

-

-

11

МУ МПКХ Вознесенского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>

с 01.01.2016 по 30.06.2016

39,65

39,65

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

41,07

41,07

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

41,07

41,07

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

47,34

47,34

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

47,34

47,34

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

54,61

54,61

-

-

12

МУ МПКХ Каладжинского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>

с 01.01.2016 по 30.06.2016

29,52

29,52

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

30,69

30,69

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

30,69

30,69

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

32,16

32,16

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

32,16

32,16

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

33,73

33,73

-

-

13

МУ МПКХ Лучевого сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>

с 01.01.2016 по 30.06.2016

27,72

27,72

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

28,60

28,60

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

28,60

28,60

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

30,78

30,78

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

30,78

30,78

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

33,06

33,06

-

-

14

МУ МПКХ Первосинюхинского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>

с 01.01.2016 по 30.06.2016

29,68

29,68

17,22

17,22

с 01.07.2016 по 31.12.2016

29,68

29,68

17,22

17,22

с 01.01.2017 по 30.06.2017

29,68

29,68

17,22

17,22

с 01.07.2017 по 31.12.2017

32,53

32,53

18,73

18,73

с 01.01.2018 по 30.06.2018

32,53

32,53

18,73

18,73

с 01.07.2018 по 31.12.2018

35,65

35,65

20,29

20,29

15

МУП Сладковского сельского поселения Лабинского района "Коммунальщик", Лабинский район <*>

с 01.01.2016 по 30.06.2016

11,35

11,35

12,09

12,09

с 01.07.2016 по 31.12.2016

11,82

11,82

12,59

12,59

с 01.01.2017 по 30.06.2017

11,82

11,82

12,59

12,59

с 01.07.2017 по 31.12.2017

12,59

12,59

13,40

13,40

с 01.01.2018 по 30.06.2018

12,59

12,59

13,40

13,40

с 01.07.2018 по 31.12.2018

13,44

13,44

14,33

14,33

16

МУ МП "Предгорье" Упорненского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>

с 01.01.2016 по 30.06.2016

31,87

31,87

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

32,45

32,45

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

32,45

32,45

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

34,94

34,94

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

34,94

34,94

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

37,66

37,66

-

-

17

МУ МПКХ Чамлыкского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>

с 01.01.2016 по 30.06.2016

32,84

32,84

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

32,84

32,84

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

32,84

32,84

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

35,73

35,73

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

35,73

35,73

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

38,87

38,87

-

-

18

ГБОУ СПО "Вознесенский техникум пищевых производств Краснодарского края", Лабинский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

-

-

13,19

15,56

с 01.07.2016 по 31.12.2016

-

-

13,19

15,56

с 01.01.2017 по 30.06.2017

-

-

13,19

15,56

с 01.07.2017 по 31.12.2017

-

-

14,14

16,69

с 01.01.2018 по 30.06.2018

-

-

14,14

16,69

с 01.07.2018 по 31.12.2018

-

-

15,29

18,04

--------------------------------

Примечание:

<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

<**> тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.

<***> тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.СТРОЕВА

Приложение № 2

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п

Наименование организации

Вид услуги

Год

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Уровень потерь воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м.

1

ОАО "Жилищно-коммунальные услуги", Каневской район <*>

холодное водоснабжение

2016

15540,90

37,95

0,5939

2017

-

1

37,95

0,5939

2018

-

1

37,95

0,5939

водоотведение

2016

1724,76

0,406

2017

-

1

0,406

2018

-

1

0,406

2

ООО "Новодеревянковский водозабор", Каневской район <*>

холодное водоснабжение

2016

5747,43

33,70

0,3265

2017

-

1

33,70

0,3265

2018

-

1

33,70

0,3265

3

МУП Новоминского сельского поселения Каневского района "Благоустройство", Каневской район <*>

холодное водоснабжение

2016

6286,07

25,80

0,6824

2017

-

1

25,80

0,6824

2018

-

1

25,80

0,6824

4

МУП Привольненского сельского поселения Каневского района "Благоустройство", Каневской район <*>

холодное водоснабжение

2016

6984,54

32,23

0,6449

2017

-

1

32,23

0,6449

2018

-

1

32,23

0,6449

5

ООО "Каневской завод газовой аппаратуры", Каневской район

холодное водоснабжение

2016

390,94

0,0

0,6531

2017

-

1

0,0

0,6531

2018

-

1

0,0

0,6531

6

ОАО Агрофирма-Племзавод "Победа", Каневской район

холодное водоснабжение

2016

177,76

0,0

0,4555

2017

-

1

0,0

0,4555

2018

-

1

0,0

0,4555

7

ООО фирма "Калория", Каневской район

холодное водоснабжение

2016

277,27

0,0

1,1232

2017

-

1

0,0

1,1232

2018

-

1

0,0

1,1232

8

ООО "Консервное предприятие Русское поле - Албаши", Каневской район

холодное водоснабжение

2016

12,75

0,0

0,4435

2017

-

1

0,0

0,4435

2018

-

1

0,0

0,4435

водоотведение

2016

205,60

0,561

2017

-

1

0,561

2018

-

1

0,561

9

МУ МПКХ Ахметовского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>

холодное водоснабжение

2016

1151,02

37,99

0,3551

2017

-

1

37,99

0,3551

2018

-

1

37,99

0,3551

10

МУ МПКХ Владимирского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>

холодное водоснабжение

2016

2082,81

0,0

0,5268

2017

-

1

0,0

0,5268

2018

-

1

0,0

0,5268

11

МУ МПКХ Вознесенского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>

холодное водоснабжение

2016

4840,00

29,21

0,8427

2017

-

1

29,21

0,8427

2018

-

1

29,21

0,8427

12

МУ МПКХ Каладжинского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>

холодное водоснабжение

2016

1031,18

0,0

0,7037

2017

-

1

0,0

0,7037

2018

-

1

0,0

0,7037

13

МУ МПКХ Лучевого сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>

холодное водоснабжение

2016

656,96

0,0

0,5556

2017

-

1

0,0

0,5556

2018

-

1

0,0

0,5556

14

МУ МПКХ Первосинюхинского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>

холодное водоснабжение

2016

793,83

38,87

0,6598

2017

-

1

38,87

0,6598

2018

-

1

38,87

0,6598

водоотведение

2016

72,33

-

2017

-

1

-

2018

-

1

-

15

МУП Сладковского сельского поселения Лабинского района "Коммунальщик", Лабинский район <*>

холодное водоснабжение

2016

417,12

0,0

-

2017

-

1

0,0

-

2018

-

1

0,0

-

водоотведение

2016

394,82

-

2017

-

1

-

2018

-

1

-

16

МУ МП "Предгорье" Упорненского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>

холодное водоснабжение

2016

624,90

30,03

0,8256

2017

-

1

30,03

0,8256

2018

-

1

30,03

0,8256

17

МУ МПКХ Чамлыкского сельского поселения Лабинского района, Лабинский район <*>

холодное водоснабжение

2016

2209,14

32,42

0,5449

2017

-

1

32,42

0,5449

2018

-

1

32,42

0,5449

18

ГБЩУ СПО "Вознесенский техникум пищевых производств Краснодарского края, Лабинский район <*>

холодное водоснабжение

2016

471,70

0,4341

2017

-

1

0,4341

2018

-

1

0,4341

--------------------------------

Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.СТРОЕВА

Приложение № 3

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ОАО "Жилищно-коммунальные услуги"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Красная ул., 51, ст-ца Стародеревянковская, Каневской район, Краснодарский край, 353720

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

1454,34

1454,34

1454,34

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

1454,34

1454,34

1454,34

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

1454,34

1454,34

1454,34

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

1454,34

1454,34

1454,34

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

551,92

551,92

551,92

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

37,95

37,95

37,95

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

902,42

902,42

902,42

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

902,42

902,42

902,42

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

667,79

667,79

667,79

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

234,63

234,63

234,63

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

902,42

902,42

902,42

6.1

Населению

тыс. м3

862,26

862,26

862,26

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

7,47

7,47

7,47

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

32,69

32,69

32,69

7

Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям

тыс. м3

902,42

902,42

902,42

7.1

Стародеревянковское сельское поселение

тыс. м3

816,96

816,96

816,96

7.2

Красногвардейское сельское поселение

тыс. м3

85,46

85,46

85,46

8

Темп изменения потребления воды

%

142,26

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена ветхих стальных труб водопроводной сети диаметром 100 мм в ст-це Стародеревянковской, ул. Лермонтова от дома № 2 до дома № 43, протяженность 900 м

516,63

01.01.2016

31.12.2016

2

Замена ветхих стальных труб водопроводной сети диаметром 100 мм в ст-це Стародеревянковской, ул. Первомайская от дома № 58, протяженность 950 м

550,64

01.01.2016

31.12.2016

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

1140,13

01.01.2016

31.12.2016

4

Всего

2207,40

2017 год

5

Замена ветхих стальных труб водопроводной сети диаметром 100 мм в ст-це Стародеревянковской по ул. Октябрьской от ул. Черноморской до ул. Красной, протяженность 1200 м

702,02

01.01.2017

31.12.2017

6

Замена ветхих стальных труб диаметром 100 мм по ул. Герцена от пер. Криничного до ул. Черноморской, по ул. Черноморской от дома № 295 до дома № 287/1, протяженность 700 м

423,94

01.01.2017

31.12.2017

7

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

1221,08

01.01.2017

31.12.2017

8

Всего 2017 год

2347,04

2018 год

9

Замена ветхих стальных труб водопроводной сети диаметром 100 мм в ст-це Стародеревянковской по ул. Чехова от дома № 43 до дома № 1, по пер. Криничному от дома № 1 до дома № 28, протяженность 1930 м

1077,78

01.01.2018

31.12.2018

10

Замена ветхих стальных труб водопроводной сети диаметром 65 мм в ст-це Стародеревянковской по ул. Горького от ул. Красной до ул. Буденного, протяженность 600 м

146,51

01.01.2018

31.12.2018

11

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

1234,05

01.01.2018

31.12.2018

12

Всего 2018 год

2458,34

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

37,95

37,95

37,95

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,5939

0,5939

0,5939

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

1283,85

1022,34

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

1283,85

1022,34

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

381,43

387,98

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

29,71

37,95

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

902,42

634,36

5.1

Населению

тыс. куб. м

862,26

580,08

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. куб. м

0

32,22

5.3

Прочим потребителям

тыс. куб. м

40,16

22,06

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Капремонт водопроводной сети по ул. Кубанской от ул. Пластуновской до ул. Ленина, ст-ца Стародеревянковская

543,89

0

-543,89

2

Капремонт водопроводной сети по ул. Некрасова от ул. Советской до ул. Запорожской, ст-ца Стародеревянковская

152,73

0

-152,73

3

Капремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Буденного до ул. Красной, ст-ца Стародеревянковская

175,68

0

-175,68

4

Капремонт водопроводной сети по ул. Набережной, хут. Большие Челбасы

117,89

0

-117,89

5

Капремонт водопроводной сети по ул. Алтайской от дома № 1 до дома № 79, хут. Ударный

118,32

0

-118,32

6

Капремонт водопроводной сети по ул. Почтовой, ст-ца Стародеревянковская

187,08

0

-187,08

7

Капремонт водопроводной сети от ул. Длинной до ул. Северной, хут. Мигуры

237,25

0

-237,25

8

Итого

1532,84

0

-1532,84

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 22619,91 тыс. руб.;

- на 2017 год - 23998,7 тыс. руб.;

- на 2018 год - 25921,3 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 4

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ОАО "Жилищно-коммунальные услуги"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Красная ул., 51, ст-ца Стародеревянковская, Каневской район, Краснодарский край, 353720

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

76,11

76,11

76,11

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

76,11

76,11

76,11

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

76,11

76,11

76,11

3.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

76,11

76,11

76,11

3.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод

тыс. м3

76,11

76,11

76,11

3.2.1

Жидких бытовых отходов

тыс. м3

76,11

76,11

76,11

3.2.2

От собственных абонентов

тыс. м3

76,11

76,11

76,11

3.2.2.1

Население

тыс. м3

70,8

70,8

70,8

3.2.2.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

2,39

2,39

2,39

3.2.2.3

Прочие потребители

тыс. м3

2,92

2,92

2,92

4

Объем транспортируемых сточных вод

тыс. м3

76,11

76,11

76,11

5

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

152,53

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

0,406

0,406

0,406

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. куб. м

101,5

49,9

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. куб. м

101,5

49,9

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

101,5

49,9

3.1

Населению

тыс. куб. м

94,9

44,65

3.2

Бюджетным потребителям

тыс. куб. м

0

2,86

3.3

Прочим потребителям

тыс. куб. м

6,6

2,39

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 2058,70 тыс. руб.;

- на 2017 год - 2172,69 тыс. руб.;

- на 2018 год - 2321,07 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 5

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ООО "Новодеревянковский водозабор"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Ленина ул., 2, ст-ца Новодеревянковская, Каневской район, Краснодарский край, 353710

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

400,39

400,39

400,39

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

400,39

400,39

400,39

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

400,39

400,39

400,39

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

400,39

400,39

400,39

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

134,93

134,93

134,93

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

33,7

33,7

33,7

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

265,46

265,46

265,46

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

265,46

265,46

265,46

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

166,87

166,87

166,87

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

98,59

98,59

98,59

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

265,46

265,46

265,46

6.1

Населению

тыс. м3

239,1

239,1

239,1

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

12,73

12,73

12,73

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

13,63

13,63

13,63

7

Темп изменения потребления воды

%

128,22

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт оголовков водонапорных башен

50,00

01.05.2016

01.09.2016

2

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

188,86

01.01.2016

31.12.2016

3

Всего

238,86

2017 год

4

Покраска открытых участков трубопроводов

30,00

01.06.2017

01.08.2017

5

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

200,36

01.01.2017

31.12.2017

6

Всего

230,36

2018 год

7

Капитальный ремонт павильонов скважин (2 шт.)

55,00

01.04.2018

01.10.2018

8

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

188,67

01.01.2018

31.12.2018

9

Всего

243,67

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Установка водомерных узлов на скважинах (1 шт.)

25,21

01.05.2016

15.11.2016

2017 год

2

Установка водомерных узлов на скважинах (2 шт.)

50,42

01.05.2017

15.11.2017

2018 год

3

Установка водомерных узлов на скважинах (2 шт.)

50,42

01.05.2018

15.11.2018

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

33,7

33,7

33,7

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,3265

0,3265

0,3265

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

315,28

312,26

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

315,28

312,26

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

0

105,23

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

0

33,7

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

315,28

207,03

5.1

Населению

тыс. куб. м

302,12

186,47

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. куб. м

0

9,93

5.3

Прочим потребителям

тыс. куб. м

13,16

10,63

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Установка частотных преобразователей

150

196,04

-46,04

2

Итого

150

196,04

-46,04

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 7007,36 тыс. руб.;

- на 2017 год - 7402,02 тыс. руб.;

- на 2018 год - 7926,17 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 6

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП Новоминского сельского поселения "Благоустройство"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Советская ул., 40, ст-ца Новоминская, Каневской район, Краснодарский край, 353700

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

875,61

875,61

875,61

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

875,61

875,61

875,61

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

875,61

875,61

875,61

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

875,61

875,61

875,61

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

225,91

225,91

225,91

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

25,8

25,8

25,8

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

649,7

649,7

649,7

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

649,7

649,7

649,7

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

463,1

463,1

463,1

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

186,6

186,6

186,6

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

649,7

649,7

649,7

6.1

Населению

тыс. м3

627

627

627

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

17,5

17,5

17,5

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

5,2

5,2

5,2

7

Темп изменения потребления воды

%

100

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена запорной арматуры (задвижки диаметром 100 мм) - разводящие колодцы: перекресток ул. Чапаева - пер. Котовского - 1 шт; пер. Колхозный - ул. Украинская - 1 шт.

12,60

01.04.2016

01.12.2016

2

Ремонт водопроводных колодцев, 4 шт.: перекресток пер. Колхозный - ул. Украинская - 1 шт; ул. Выгонная - ул. Рабочая - 1 шт; пер. Восточный - база ЖКО - 2 шт.

20,80

01.04.2016

01.10.2016

3

Всего 2016 год

33,4

2017 год

4

Ремонт водопроводных колодцев по ул. Садовой, 6 - 1 шт.; по ул. Черноморской, 132 - 1 шт.; перекресток пер. Вольный - ул. Кирова - 1 шт.

15,60

01.05.2017

01.09.2017

5

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

5,85

01.01.2017

31.12.2017

6

Всего 2017 год

21,45

2018 год

7

Замена ветхих стальных водопроводных труб диаметром 100 мм в ст-це Новоминской по ул. Космонавтов от ул. Ленина до ул. Шевченко на стальные трубы диаметром 100 мм, протяженность 120 м

24,80

01.03.2018

01.10.2018

8

Ремонт водопроводных колодцев в ст-це Новоминской, перекресток ул. Шевченко - ул. Космонавтов - 1 шт., ул. Шевченко, 4 - 1 шт.

10,40

01.08.2018

01.09.2018

9

Ремонт и замена запорной арматуры: разводящий колодец по ул. Шевченко, 4 - задвижка диаметром 80 мм

2,60

01.04.2018

01.07.2018

10

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

29,7

01.01.2018

31.12.2018

11

Всего 2018 год

67,5

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена ветхих стальных водопроводных труб диаметром 110 мм по пер. Пугачева от ул. Островского до ул. Пугачева, протяженность 178 м

46,50

01.06.2016

01.08.2016

2017 год

2

Замена ветхих стальных водопроводных труб диаметром 160 мм по пер. Береговому от артезианской скважины кирпичного завода до ул. Кубанской, протяженность 240 м

63,50

01.06.2017

01.09.2017

2018 год

3

Замена ветхих стальных водопроводных труб диаметром 63 мм по пер. Комсомольскому от ул. Котовского до ул. Комсомольской, протяженность 120 м

21,48

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

25,8

25,8

25,8

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,6824

0,6824

0,6824

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

860,8

875,61

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

860,8

875,61

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

222,26

225,91

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

25,82

25,8

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

638,54

649,7

5.1

Населению

тыс. куб. м

611,4

627

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. куб. м

0

17,5

5.3

Прочим потребителям

тыс. куб. м

27,14

5,2

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ 6-25-120; 8-40-120; 8-25-120

136,7

161,4

24,7

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 11443,11 тыс. руб.;

- на 2017 год - 12117,43 тыс. руб.;

- на 2018 год - 13027,83 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 7

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП Привольненского сельского поселения Каневского района "Благоустройство"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Кооперативная ул., 1, ст-ца Привольная, Каневской район, Краснодарский край, 353712

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

501,46

501,46

501,46

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

501,46

501,46

501,46

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

501,46

501,46

501,46

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

501,46

501,46

501,46

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

161,62

161,62

161,62

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

32,23

32,23

32,23

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

339,84

339,84

339,84

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

339,84

339,84

339,84

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

154,39

154,39

154,39

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

185,45

185,45

185,45

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

339,84

339,84

339,84

6.1

Населению

тыс. м3

309,05

309,05

309,05

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

2,1

2,1

2,1

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

28,69

28,69

28,69

7

Темп изменения потребления воды

%

224,15

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт артезианской скважины № 146 Д по ул. Западной

94,51

01.01.2016

31.12.2016

2

Ремонт артезианской скважины № 3

71,90

01.01.2016

31.12.2016

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

155,47

01.01.2016

31.12.2016

4

Всего

321,88

2017 год

5

Ремонт артезианской скважины № 6158 в хут. Труд

69,75

01.01.2017

31.12.2017

6

Ремонт артезианской скважины № 6174 в хут. Добровольный

81,98

01.01.2017

31.12.2017

7

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

190,51

01.01.2017

31.12.2017

8

Всего 2017 год

342,24

2018 год

9

Ремонт артезианской скважины № 3670 по ул. Московская

93,89

01.01.2018

31.12.2018

10

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

264,58

01.01.2018

31.12.2018

11

Всего 2018 год

358,47

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

32,23

32,23

32,23

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,6449

0,6449

0,6449

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Производственная программа на 2014 год уполномоченным органом не утверждалась, в связи с чем отчет об исполнении не приводится.

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 9939,85 тыс. руб.;

- на 2017 год - 10519,19 тыс. руб.;

- на 2018 год - 11304,66 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 8

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ООО "Каневской завод газовой аппаратуры"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Промзона., ст-ца Каневская, Каневской район, Краснодарский край, 353730

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

95,76

95,76

95,76

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

95,76

95,76

95,76

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

95,76

95,76

95,76

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

95,76

95,76

95,76

3

Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)

тыс. м3

64,86

64,86

64,86

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

30,9

30,9

30,9

4.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

30,9

30,9

30,9

4.1.1

По приборам учета

тыс. м3

30,9

30,9

30,9

5

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

30,9

30,9

30,9

5.1

Прочим потребителям

тыс. м3

30,9

30,9

30,9

6

Темп изменения потребления воды

%

112,61

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,6531

0,6531

0,6531

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

100,42

70,83

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

100,42

70,83

3

Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)

тыс. куб. м

66,18

43,39

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

34,24

27,44

4.1

Прочим потребителям

тыс. куб. м

34,24

27,44

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 544,71 тыс. руб.;

- на 2017 год - 576,62 тыс. руб.;

- на 2018 год - 620,45 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 9

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ОАО "Агрофирма-Племзавод "Победа"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Горького ул., 123, ст-ца Каневская, Каневская район, Краснодарский край, 353730

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

231

231

231

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

231

231

231

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

231

231

231

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

231

231

231

3

Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)

тыс. м3

201

201

201

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

30

30

30

4.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

30

30

30

4.1.1

По приборам учета

тыс. м3

30

30

30

5

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

30

30

30

5.1

Населению

тыс. м3

30

30

30

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,4555

0,4555

0,4555

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Производственная программа на 2014 год не утверждалась, в связи с чем отчет об исполнении не приводится.

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 296,34 тыс. руб.;

- на 2017 год - 314,70 тыс. руб.;

- на 2018 год - 340,73 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 10

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ООО фирма "Калория"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Украинская ул., 100, ст-ца Стародеревянковская, Каневской район, Краснодарский край, 353720

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

105,2

105,2

105,2

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

105,2

105,2

105,2

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

105,2

105,2

105,2

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

105,2

105,2

105,2

3

Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)

тыс. м3

79

79

79

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

26,2

26,2

26,2

4.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

26,2

26,2

26,2

4.1.1

По приборам учета

тыс. м3

15,96

15,96

15,96

4.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

10,24

10,24

10,24

5

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

26,2

26,2

26,2

5.1

Населению

тыс. м3

26,2

26,2

26,2

6

Темп изменения потребления воды

%

102,46

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

90,13

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

95,83

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

100,38

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

1,1232

1,1232

1,1232

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

105,23

102,57

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

105,23

102,57

3

Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)

тыс. куб. м

78

77

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

27,23

25,57

4.1

Населению

тыс. куб. м

27,23

25,57

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 466,66 тыс. руб.;

- на 2017 год - 493,78 тыс. руб.;

- на 2018 год - 531,11 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 11

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ООО "Консервное предприятие Русское поле - Албаши"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Советская ул., 24, ст-ца Новоминская, Каневской район, Краснодарский край

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

196,6

196,6

196,6

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

196,6

196,6

196,6

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

196,6

196,6

196,6

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

196,6

196,6

196,6

3

Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)

тыс. м3

193,47

193,47

193,47

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

3,13

3,13

3,13

4.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

3,13

3,13

3,13

4.1.1

По приборам учета

тыс. м3

3,13

3,13

3,13

5

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

3,13

3,13

3,13

5.1

Населению

тыс. м3

2,16

2,16

2,16

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

0

0

0

5.3

Прочим потребителям

тыс. м3

0,97

0,97

0,97

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

234

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

248,8

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

260,6

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,4435

0,4435

0,4435

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Производственная программа на 2014 год не утверждалась, в связи с чем отчет об исполнении не приводится.

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 27,10 тыс. руб.;

- на 2017 год - 28,48 тыс. руб.;

- на 2018 год - 31,00 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 12

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ООО "Консервное предприятие Русское поле - Албаши"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Советская ул., 24, ст-ца Новоминская, Каневской район, Краснодарский край

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

170,19

170,19

170,19

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

170,19

170,19

170,19

3

Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. м3

139,89

139,89

139,89

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

30,3

30,3

30,3

4.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

30,3

30,3

30,3

4.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод

тыс. м3

30,3

30,3

30,3

4.2.1

Жидких бытовых отходов

тыс. м3

30,3

30,3

30,3

4.2.2

От собственных абонентов

тыс. м3

30,3

30,3

30,3

4.2.2.1

Население

тыс. м3

7,35

7,35

7,35

4.2.2.2

Прочие потребители

тыс. м3

22,95

22,95

22,95

5

Объем транспортируемых сточных вод

тыс. м3

170,19

170,19

170,19

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения

102,9

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения

109,41

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения

114,6

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

0,561

0,561

0,561

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Производственная программа на 2014 год не утверждалась, в связи с чем отчет об исполнении не приводится.

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 396,82 тыс. руб.;

- на 2017 год - 411,28 тыс. руб.;

- на 2018 год - 440,09 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 13

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУ МП КХ Ахметовского сельского поселения

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Советская ул., 54, ст-ца Ахметовская, Лабинский район, Краснодарский край, 352534

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

70,47

70,47

70,47

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

70,47

70,47

70,47

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

70,47

70,47

70,47

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

70,47

70,47

70,47

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

26,77

26,77

26,77

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

37,99

37,99

37,99

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

43,7

43,7

43,7

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

43,7

43,7

43,7

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

43,7

43,7

43,7

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

43,7

43,7

43,7

6.1

Населению

тыс. м3

27,3

27,3

27,3

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

9

9

9

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

7,4

7,4

7,4

7

Темп изменения потребления воды

%

147,6

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

37,99

37,99

37,99

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,3551

0,3551

0,3551

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

70,47

47,74

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

70,47

47,74

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

26,77

18,14

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

37,99

38

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

43,7

29,6

5.1

население

тыс. куб. м

27,3

22,5

5.2

прочие потребители

тыс. куб. м

16,4

7,1

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 1324,81 тыс. руб.

- на 2017 год - 1400,59 тыс. руб.

- на 2018 год - 1504,31 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 14

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУ МП КХ Владимирского сельского поселения

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

30 лет Победы ул., 44, ст-ца Владимирская, Лабинский район, Краснодарский край, 352540

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

108,11

108,11

108,11

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

108,11

108,11

108,11

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

108,11

108,11

108,11

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

108,11

108,11

108,11

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

0

0

0

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

108,11

108,11

108,11

4.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

108,11

108,11

108,11

4.1.1

По приборам учета

тыс. м3

108,11

108,11

108,11

5

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

108,11

108,11

108,11

5.1

Населению

тыс. м3

100,83

100,83

100,83

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

7,1

7,1

7,1

5.3

Прочим потребителям

тыс. м3

0,18

0,18

0,18

6

Темп изменения потребления воды

%

100

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

1

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

298,27

01.01.2016

31.12.2016

2

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

317,14

01.01.2017

31.12.2017

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

332,18

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,5268

0,5268

0,5268

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

В связи с тем, что производственная программа МУ МПКХ Владимирского сельского поселения уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 2511,17 тыс. руб.;

- на 2017 год - 2633,43 тыс. руб.;

- на 2018 год - 2864,20 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 15

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУ МП КХ Вознесенского сельского поселения Лабинского района

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Щеглова ул., 35, ст-ца Вознесенская, Лабинский район, Краснодарский край, 352520

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

212,43

212,43

212,43

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

212,43

212,43

212,43

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

212,43

212,43

212,43

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

212,43

212,43

212,43

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

62,05

62,05

62,05

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

29,21

29,21

29,21

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

150,38

150,38

150,38

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

150,38

150,38

150,38

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

135,34

135,34

135,34

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

15,04

15,04

15,04

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

150,38

150,38

150,38

6.1

Населению

тыс. м3

122,26

122,26

122,26

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

14,06

14,06

14,06

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

14,06

14,06

14,06

7

Темп изменения потребления воды

%

110

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена насосов ЭЦВ 6-10-110 - 8 шт.

106,4

01.01.2016

31.12.2016

2

Замена задвижек диаметром 100 мм - 5 шт.; диаметром 80 мм - 11 шт.

48,4

01.01.2016

31.12.2016

3

Установка 14 крышек люков колодцев

21

01.01.2016

31.12.2016

4

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

59,84

01.01.2016

31.12.2016

5

Всего

235,64

2017 год

6

Замена насосов ЭЦВ 6-10-110 - 8 шт.

113,13

01.01.2017

31.12.2017

7

Замена задвижек диаметром 100 мм - 5 шт.; диаметром 80 мм - 11 шт.

51,46

01.01.2017

31.12.2017

8

Установка 15 крышек люков колодцев

22,33

01.01.2017

31.12.2017

9

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

63,63

01.01.2017

31.12.2017

10

Всего

250,55

2018 год

11

Замена насосов ЭЦВ 6-10-110 - 8 шт.

118,49

01.01.2018

31.12.2018

12

Замена задвижек диаметром 100 мм - 5 шт.; диаметром 80 мм - 11 шт.

53,9

01.01.2018

31.12.2018

13

Установка 15 крышек люков колодцев

23,39

01.01.2018

31.12.2018

14

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

66,65

01.01.2018

31.12.2018

15

Всего

262,43

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,5

0,5

0,5

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

29,21

29,21

29,21

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,8427

0,8427

0,8427

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

226,02

193,25

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

226,02

193,25

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

66,02

56,45

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

29,21

29,21

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

160

136,8

5.1

население

тыс. куб. м

130,08

100,91

5.2

прочие потребители

тыс. куб. м

29,92

35,89

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 6069,40 тыс. руб.

- на 2017 год - 6647,88 тыс. руб.

- на 2018 год - 7665,51 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 16

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУ МП КХ Каладжинского сельского поселения Лабинского района

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Ленина ул., 67, ст-ца Каладжинская, Лабинский район, Краснодарский край, 352532

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

52,7

52,7

52,7

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

52,7

52,7

52,7

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

52,7

52,7

52,7

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

52,7

52,7

52,7

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

0

0

0

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

52,7

52,7

52,7

4.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

52,7

52,7

52,7

4.1.1

По приборам учета

тыс. м3

52,7

52,7

52,7

5

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

52,7

52,7

52,7

5.1

Населению

тыс. м3

47,02

47,02

47,02

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

4,01

4,01

4,01

5.3

Прочим потребителям

тыс. м3

1,67

1,67

1,67

6

Темп изменения потребления воды

%

138

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,9

0,7

0,4

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,7037

0,7037

0,7037

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

62,7

65

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

62,7

65

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

0

26,81

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

-

41,25

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

62,7

38,19

5.1

население

тыс. куб. м

53,75

33,9

5.2

прочие потребители

тыс. куб. м

8,95

4,29

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 1586,41 тыс. руб.

- на 2017 год - 1656,11 тыс. руб.

- на 2018 год - 1736,43 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 17

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУ МП КХ Лучевого сельского поселения Лабинского района

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Центральная ул., 6, пос. Луч, Лабинский район, Краснодарский край, 352500

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

27,48

27,48

27,48

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

27,48

27,48

27,48

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

27,48

27,48

27,48

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

27,48

27,48

27,48

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

0

0

0

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

27,48

27,48

27,48

4.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

27,48

27,48

27,48

4.1.1

По приборам учета

тыс. м3

27,48

27,48

27,48

5

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

27,48

27,48

27,48

5.1

Населению

тыс. м3

25,78

25,78

25,78

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

1,7

1,7

1,7

6

Темп изменения потребления воды

%

283,3

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

1

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

39,8

01.01.2016

31.12.2016

2

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

42,32

01.01.2017

31.12.2017

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

44,32

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,5556

0,5556

0,5556

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

27,48

9,7

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

27,48

9,7

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

0

0

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

27,48

9,7

4.1

население

тыс. куб. м

20,52

9,1

4.2

прочие потребители

тыс. куб. м

6,96

0,6

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 773,82 тыс. руб.

- на 2017 год - 815,89 тыс. руб.

- на 2018 год - 877,13 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 18

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУ МП КХ Первосинюхинского сельского поселения Лабинского района

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Мира ул., 169, хут. Первая Синюха, Лабинский район, Краснодарский край, 352523

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

60,2

60,2

60,2

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

60,2

60,2

60,2

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

60,2

60,2

60,2

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

60,2

60,2

60,2

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

23,4

23,4

23,4

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

38,87

38,87

38,87

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

36,8

36,8

36,8

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

36,8

36,8

36,8

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

36,8

36,8

36,8

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

36,8

36,8

36,8

6.1

Населению

тыс. м3

34,7

34,7

34,7

6.2

Прочим потребителям

тыс. м3

2,1

2,1

2,1

7

Темп изменения потребления воды

%

1

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

38,87

38,87

38,87

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,6598

0,6598

0,6598

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Тариф устанавливается по инициативе регулятора, в распоряжении которого отсутствует информация о фактических величинах баланса водоснабжения.

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

60,2

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

60,2

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

23,4

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

38,87

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

36,8

5.1

население

тыс. куб. м

37,7

5.2

прочие потребители

тыс. куб. м

2,1

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 1092,23 тыс. руб.

- на 2017 год - 1144,62 тыс. руб.

- на 2018 год - 1254,45 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 19

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУ МП КХ Первосинюхинского сельского поселения Лабинского района

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Мира ул., 169, хут. Первая Синюха, Лабинский район, Краснодарский край, 352523

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

4,2

4,2

4,2

2

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

4,2

4,2

4,2

2.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

4,2

4,2

4,2

2.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

4,2

4,2

4,2

2.2.1

Жидких бытовых отходов

тыс. м3

4,2

4,2

4,2

2.2.2

От собственных абонентов

тыс. м3

4,2

4,2

4,2

2.2.2.1

Население

тыс. м3

3,9

3,9

3,9

2.2.2.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

0,3

0,3

0,3

3

Объем транспортируемых сточных вод

тыс. м3

4,2

4,2

4,2

4

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

100

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3

-

-

-

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Тариф устанавливается по инициативе регулятора, в распоряжении которого отсутствует информация о фактических величинах баланса водоснабжения.

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. куб. м

4,2

2

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

4,2

2.1

населению

тыс. куб. м

3,9

2.2

прочим потребителям

тыс. куб. м

0,3

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 72,33 тыс. руб.;

- на 2017 год - 75,51 тыс. руб.;

- на 2018 год - 81,95 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 20

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП Сладковского сельского поселения "Коммунальщик"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Красная ул., 1, пос. Розовый, Лабинский район, Краснодарский край, 352529

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

36

36

36

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

36

36

36

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

36

36

36

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

36

36

36

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

0

0

0

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

36

36

36

4.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

36

36

36

4.1.1

По приборам учета

тыс. м3

36

36

36

5

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

36

36

36

5.1

Населению

тыс. м3

33,2

33,2

33,2

5.2

Прочим потребителям

тыс. м3

2,8

2,8

2,8

6

Темп изменения потребления воды

%

100

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

-

-

-

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

В связи с тем, что производственная программа МУП Сладковского сельского поселения "Коммунальщик" уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 417,12 тыс. руб.;

- на 2017 год - 439,51 тыс. руб.;

- на 2018 год - 468,54 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 21

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП Сладковского сельского поселения "Коммунальщик"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Красная ул., 1, пос. Розовый, Лабинский район, Краснодарский край, 352529

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

32

32

32

2

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

32

32

32

2.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

32

32

32

2.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

32

32

32

2.2.1

Жидких бытовых отходов

тыс. м3

32

32

32

2.2.2

От собственных абонентов

тыс. м3

32

32

32

2.2.1.1

Населению

тыс. м3

29,2

29,2

29,2

2.2.1.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

2,8

2,8

2,8

3

Объем транспортируемых сточных вод

тыс. м3

32

32

32

4

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

100

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0,58

0,58

0,58

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3

-

-

-

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

В связи с тем, что производственная программа МУП Сладковского сельского поселения "Коммунальщик" уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 394,82 тыс. руб.;

- на 2017 год - 415,79 тыс. руб.;

- на 2018 год - 443,70 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 22

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУ МП "Предгорье" Упорненского сельского поселения Лабинского района

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Первомайская ул., 18, ст-ца Упорная, Лабинский район, Краснодарский край, 352528

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

38,9

38,9

38,9

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

38,9

38,9

38,9

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

38,9

38,9

38,9

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

38,9

38,9

38,9

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

11,68

11,68

11,68

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

30,03

30,03

30,03

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

27,22

27,22

27,22

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

27,22

27,22

27,22

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

27,22

27,22

27,22

5

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

27,22

27,22

27,22

5.1

Населению

тыс. м3

22

22

22

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

5,22

5,22

5,22

6

Темп изменения потребления воды

%

1

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,13

0,13

0,13

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

30,03

30,03

30,03

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,8256

0,8256

0,8256

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

53,72

50,29

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

53,72

50,29

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

16,13

26,68

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

30,03

53,05

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

37,59

23,61

5.1

население

тыс. куб. м

30,47

19,6

5.2

прочие потребители

тыс. куб. м

7,12

4,01

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 875,33 тыс. руб.;

- на 2017 год - 917,06 тыс. руб.;

- на 2018 год - 987,98 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 23

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУ МП КХ Чамлыкского сельского поселения Лабинского района

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Ленина ул., 26/1, ст-ца Чамлыкская, Лабинский район, Краснодарский край, 352547

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

131,4

131,4

131,4

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

131,4

131,4

131,4

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

131,4

131,4

131,4

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

131,4

131,4

131,4

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

42,6

42,6

42,6

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

32,42

32,42

32,42

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

88,8

88,8

88,8

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

88,8

88,8

88,8

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

88,8

88,8

88,8

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

88,8

88,8

88,8

6.1

Населению

тыс. м3

88

88

88

6.2

Прочим потребителям

тыс. м3

0,8

0,8

0,8

7

Темп изменения потребления воды

%

100

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

1

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

220

01.01.2016

31.12.2016

2

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

233,92

01.01.2017

31.12.2017

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

245

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

32,42

32,42

32,42

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,5449

0,5449

0,5449

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Тариф устанавливается по инициативе регулятора, в распоряжении которого отсутствует информация о фактическом исполнении производственной программы.

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 2916,20 тыс. руб.;

- на 2017 год - 3044,33 тыс. руб.;

- на 2018 год - 3312,00 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 24

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 75/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ГБПОУ КК "Вознесенский техникум пищевых производств"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Мира ул., 76, ст-ца Вознесенская, Лабинский район, Краснодарский край, 352520

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

41,7

41,7

41,7

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

41,7

41,7

41,7

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

41,7

41,7

41,7

3.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

41,7

41,7

41,7

3.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

41,7

41,7

41,7

3.2.1

Жидких бытовых отходов

тыс. м3

41,7

41,7

41,7

3.2.2

От собственных абонентов

тыс. м3

41,7

41,7

41,7

3.2.2.1

Население

тыс. м3

41,7

41,7

41,7

4

Объем транспортируемых сточных вод

тыс. м3

41,7

41,7

41,7

5

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

100

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

1

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

50

01.01.2016

31.12.2016

2

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

53,16

01.01.2017

31.12.2017

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

55,68

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

0,4341

0,4341

0,4341

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

В связи с тем, что производственная программа ГБПОУ КК "Вознесенский техникум пищевых производств" уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 550,10 тыс. руб.;

- на 2017 год - 569,94 тыс. руб.;

- на 2018 год - 613,72 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 27.08.2019
Рубрики правового классификатора: 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать